Anda di halaman 1dari 7

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bulungan
Tahun 2021
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021


Pemerintahan Daerah
Dan Program/ Kegiatan Lokasi Output Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

Kode Rekening Lama


Kode Kegiatan
Capaian Keluaran Sub
Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Nomor Urut

Program Program Kegiatan Hasil Kegiatan

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 92.931.227.344
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 67.046.227.356
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000
01 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Semua 3 Dokumen 25.000.000 01 07
Perencanaan Perangkat Perencanaan Kabupaten/Kota,
Daerah Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.811.227.356


02 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Jumlah pegawai ASN Semua 1 Tahun 50.736.227.356 01 07
Tunjangan ASN Kabupaten/Kota,
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

03 1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Kebutuhan honorarium Semua 50 Orang 1.075.000.000 01 07


Pelaksanaan Tugas ASN pelaksana kegiatan Kabupaten/Kota,
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.795.000.000


04 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Jumlah komponen Semua 1 Tahun 10.000.000 01 12
Instalasi instalasi listrik Kabupaten/Ko ta,
Listrik/Penerangan Semua Kecamatan,
Bangunan Kantor Semua Kelurahan
05 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan jumlah alat/perlengkapan Semua 1 Tahun 200.000.000 01 13
dan Perlengkapan Kantor kantor Kabupaten/Ko ta, 25 Unit
jumlah alat/perlengkapan Semua Kecamatan,
kantor Semua Kelurahan 10.000.000 02 07

06 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Jumlah jenis alat Semua 1 Tahun 800.000.000 01 08


Logistik Kantor kebersihan Jumlah jenis Kabupaten/Ko ta, 50 Orang
50.000.000 01 17
alat kebersihan Jumlah Semua Kecamatan, 3000 Porsi
konsumsi & snack rapat Semua Kelurahan 1600 10.000.000 01 01
Jumlah materai dan Lembar 1 50.000.000 01 10
benda pos lainnya Tahun
07 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Ketersediaan
Jenis ATK
barang cetakan Semua 1 Tahun 130.000.000 01 11
Cetakan dan Jumlah fotocopy Jumlah Kabupaten/Ko ta, 1 Tahun
Penggandaan penjilidan Semua Kecamatan, 1 Tahun
Semua Kelurahan

08 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Jenis surat kabar/majalah Semua 1000 10.000.000 01 15


Bacaan dan Peraturan & buku peraturan Kabupaten/Ko ta, Eksemplar
Perundang- undangan Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

09 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjadin di dalam Semua 1 Tahun 243.000.000 01 18


Koordinasi dan Kabupaten Kabupaten/Ko ta, 1 Tahun
Konsultasi SKPD Jumlah perjadin ke luar Semua Kecamatan,
Kabupaten Semua Kelurahan 282.000.000 01 19

1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.625.000.000


10 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Pembayaran jasa listrik, Semua 1 Tahun 700.000.000 01 02
Komunikasi, Sumber telekomunikasi dan Kabupaten/Ko ta,
Daya Air dan Listrik PDAM Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

11 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Jumlah tenaga kontrak Semua 474 Orang 11.925.000.000 01 20
Pelayanan Umum Kantor teknis/ administrasi Kabupaten/Ko ta,
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 790.000.000
12 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Semua 1 Tahun 40.000.000 01 06
Pemeliharaan, Biaya dinas/operasional Kabupaten/Kota, 20 Unit
Pemeliharaan, Pajak, terpelihara Kendaraan Semua Kecamatan,
dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional Semua Kelurahan
Dinas Operasional atau terpelihara 650.000.000 02 24
Lapangan
13 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah alat yang Semua 30 Unit 30.000.000 01 09
dan Mesin Lainnya diperbaiki Peralatan Kabupaten/Kota, 1 Tahun
gedung kantor terpelihara Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan 70.000.000 02 28

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 24.834.999.988
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.820.000.000
14 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Jumlah puskesmas Semua 1 Kabupaten 500.000.000 25 01
Puskesmas terbangun Kabupaten/Kota,
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

15 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Jumlah pengadaan Semua 12 1.910.000.000


Fasilitas Pelayanan sarana dan prasarana Kabupaten/Kota, Puskesmas 10
Kesehatan puskesmas Jumlah Semua Kecamatan, Pustu
pengadaan sarana dan Semua Kelurahan 12
prasarana pustu Jumlah Puskesmas 1
sarana dan prasarana Tahun
puskesmas terpelihara
laporan bahan
perencanaan sarana
prasarana kesehatan

16 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Tersedianya obat Semua 12 2.200.000.000 15 01


Kabupaten/Kota, Puskesmas
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

17 1 02 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Jumlah sarana dan Semua 12 210.000.000


Fasilitas Pelayanan prasarana puskesmas Kabupaten/Kota, Puskesmas 1
Kesehatan terpelihara Semua Kecamatan, Tahun
laporan bahan Semua Kelurahan
perencanaan sarana
prasarana kesehatan

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.549.999.988
18 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Terlaksananya pelayanan Semua 12 150.000.000 32 04
Kesehatan Ibu Bersalin antenatal sesuai standart Kabupaten/Kota, Puskesmas 12
(Cakupan ANC K-4) Semua Kecamatan, Puskesmas
Terlaksananya pelayanan Semua Kelurahan
Kespro bagi catin dan
P4K
19 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Terlaksananya kegiatan Semua 136 SD/MI 100.000.000 22 04
Kesehatan pada Usia bulan Imunisasi Anak Kabupaten/Kota,
Pendidikan Dasar Sekolah (BIAS) DT, TT Semua Kecamatan,
dan Campak Semua Kelurahan

20 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan "Terlaksananya Semua 12 70.000.000 30 01


Kesehatan pada Usia pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas
Lanjut lansia " Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

21 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Diberikannya PMT bagi Semua 40 Kasus 200.000.000 20 03


Kesehatan Gizi balita gizi buruk yang Kabupaten/Kota, 200 Balita
Masyarakat ditemukan; Diberikannya Semua Kecamatan,
PMT bagi balita gakin 6- Semua Kelurahan
24 Bulan di Kabupaten
Bulungan
Diberikannya PMT bagi
balita gizi buruk yang
ditemukan; Diberikannya
PMT bagi balita gakin 6-
24 Bulan di Kabupaten
Bulungan

22 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Terlaksananya kegiatan Semua 1 Tahun 150.000.000 16 14


Kesehatan Lingkungan program pembinaan Kabupaten/Kota,
lingkungan, Semua Kecamatan,
Meningkatnya Semua Kelurahan
pengetahuan dan
peningkatan SDM
petugas sanitasi di
lapangan

23 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Meningkatnya Semua 1 Tahun 30.000.000 19 01


Promosi Kesehatan pengetahuan dan Kabupaten/Kota,
perubahan perilaku Semua Kecamatan,
masyarakat sadar akan Semua Kelurahan
hidup sehat
24 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Terlaksananya monitoring Semua 12 350.000.000 22 05
Penyakit Menular dan program pengendalian Kabupaten/Kota, Puskesmas 12
Tidak Menular malaria puskesmas Semua Kecamatan, Puskesmas 12
Terlaksananya monitoring Semua Kelurahan Puskesmas
program TB Puskesmas
Terlaksananya sosialisasi
program pengobatan 60.000.000 22 06
massal filariasis

25 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Jumlah PBID BPJS yang Semua 33000 9.844.999.988 28 01
Kesehatan Masyarakat ditangani Kabupaten/Kota, Orang
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

26 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Operasional puskesmas Semua 1 Tahun 1.750.000.000 16 19


Puskesmas Operasional puskesmas Kabupaten/Kota, 12 Kapitasi Long Bia 489.000.000 16 22
Semua Kecamatan, Puskesmas Kapitasi Long Bang 400.000.000 16 23
Semua Kelurahan
Kapitasi Tanjung Palas 562.000.000 16 24
Kapitasi Antutan 187.000.000 16 25
Kapitasi Long Beluah 288.000.000 16 26
Kapitasi Pimping 770.000.000 16 27
Kapitasi Tanah Kuning 600.000.000 16 28
Kapitasi Tanjung Selor 1.338.000.000 16 29
Kapitasi Bumi Rahayu 441.000.000 16 30
Kapitasi Salimbatu 456.000.000 16 31
Kapitasi Sekatak 600.000.000 16 32
Kapitasi Bunyu 564.000.000 16 33
27 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan "Terlaksananya Semua 12 100.000.000 16 07
Fasilitas Kesehatan pelayanan di bidang Kabupaten/Kota, Puskesmas
Lainnya farmasi tersedianya Semua Kecamatan,
alkes" Semua Kelurahan

28 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Terlaksananya kegiatan Semua 12 50.000.000 22 09


Kewaspadaan Dini dan antisipasi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas
Respon Wabah pemantauan masalah Semua Kecamatan,
kesehatan di Semua Kelurahan
Puskesmas/Desa yang
berpotensi KLB
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 465.000.000
29 1 02 02 2.04 02 Peningkatan Tata Kelola peningkatan status Semua 12 135.000.000 16 17
Rumah Sakit dan akreditasi puskesmas; Kabupaten/Kota, Puskesmas
Fasilitas Pelayanan peningkatan Semua Kecamatan,
Kesehatan Tingkat pengetahuan masyarakat Semua Kelurahan
Daerah Kabupaten/Kota tentang JKN

30 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Terdistribusinya obat dan Semua 12 330.000.000


Pelayanan Fasilitas perbekalan kesehatan ke Kabupaten/Ko ta, Puskesmas 12
Kesehatan semua sarana pelayanan Semua Kecamatan, Puskesmas
kesehatan dasar Semua Kelurahan 500 Sample
Terjaminnya mutu obat
dan perbekalan
kesehatan Terlaksananya
Uji sample/ pemeriksaan
di wilayah Kabupaten
Bulungan

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 450.000.000


1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000
31 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu "Jumlah tenaga 450.000.000 Semua 26 Orang 100.000.000 29 04
dan Peningkatan kesehatan yang Kabupaten/Ko ta, 12
Kompetensi Teknis mengikuti pelatihan Semua Kecamatan, Puskesmas 12
Sumber Daya Manusia keperawatan anak balita " Semua Kelurahan Puskesmas
Kesehatan Tingkat Meningkatnya kinerja
Daerah Kabupaten/Kota tenaga kesehatan 300.000.000 16 16
"Terlaksananya pelatihan
teknik berkomunikasi dan
peningkatan kapasitas
pengurus FDS (Forum
50.000.000 19 04
Desa Sehat) "

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 600.000.000


1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 525.000.000
32 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Terlaksananya Semua 1 Tahun 525.000.000 16 12
Promosi Kesehatan, pembinaan dan Kabupaten/Ko ta,
Advokasi, Kemitraan dan bimbingan dalam rangka Semua Kecamatan,
Pemberdayaan mendorong masyarakat Semua Kelurahan
Masyarakat mampu berprilaku sehat,
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000
33 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan "Terlaksananya pelatihan Semua 12 75.000.000 19 02
Promosi Kesehatan dan PHBS Tatanan Sekolah Kabupaten/Ko ta, Puskesmas
Gerakan Hidup Bersih dan klasifikasi keluarga Semua Kecamatan,
dan Sehat sehat " Semua Kelurahan

TOTAL 92.931.227.344

Anda mungkin juga menyukai