Anda di halaman 1dari 10

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023


Bulan : March 2023
SKPD : DINAS KESEHATAN
Penanggung Jawab : dr SLAMET WIDODO Yandas dan rujukan

Urusan/Bidang Urusan/ Realisasi


Program/Kegiatan/Sub Program Kegiatan Anggaran Sisa Anggaran KET
Kegiatan Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan Ini % Fisik (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 902,252,832,395 0 0 0 0.00 0.00 670,225,337,395

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 902,252,832,395 0 0 0 0.00 0.00 670,225,337,395

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 902,252,832,395 0 0 0 0.00 0.00 670,225,337,395

1:02:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 359,098,060,850 0 0 0 0.00 0.00 127,070,565,850

1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250,000,000 0 0 0 0.00 0.00 250,000,000

1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 220,000,000 0 0 0 0.00 0.00 220,000,000
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30,000,000 0 0 0 0.00 0.00 30,000,000

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 123,461,263,000 0 0 0 0.00 0.00 123,461,263,000

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINKES) 123,461,263,000 0 0 0 0.00 0.00 123,461,263,000

1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 77,376,250 0 0 0 0.00 0.00 77,376,250

1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 77,376,250 0 0 0 0.00 0.00 77,376,250

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,000,049,600 0 0 0 0.00 0.00 2,000,049,600

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45,000,000 0 0 0 0.00 0.00 45,000,000

1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83,029,600 0 0 0 0.00 0.00 83,029,600

1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45,000,000 0 0 0 0.00 0.00 45,000,000


1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 735,500,000 0 0 0 0.00 0.00 735,500,000

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 113,000,000 0 0 0 0.00 0.00 113,000,000

1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12,600,000 0 0 0 0.00 0.00 12,600,000

1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 100,000,000 0 0 0 0.00 0.00 100,000,000

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 865,920,000 0 0 0 0.00 0.00 865,920,000

Page 1 1 RFK Jan 2022.xlsx


Urusan/Bidang Urusan/ Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Program Kegiatan Anggaran Sisa Anggaran KET
Kegiatan Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan Ini % Fisik (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 907,385,000 0 0 0 0.00 0.00 907,385,000

1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,500,000 0 0 0 0.00 0.00 6,500,000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600,000,000 0 0 0 0.00 0.00 600,000,000

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 300,885,000 0 0 0 0.00 0.00 300,885,000

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374,492,000 0 0 0 0.00 0.00 374,492,000

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100,000,000 0 0 0 0.00 0.00 100,000,000

1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100,000,000 0 0 0 0.00 0.00 100,000,000
1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 174,492,000 0 0 0 0.00 0.00 174,492,000
atau Bangunan Lainnya
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 232,027,495,000 0 0 0 0.00 0.00 232,027,495,000
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 232,027,495,000 0 0 0 0.00 0.00 232,027,495,000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD Ki Ageng Getas Pendowo) 0 0 0 #DIV/0! 95.00 0

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD Ki Ageng Selo) 0 0 0 #DIV/0! 70.00 0

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 538,797,430,559 0 0 0 0.00 0.00 538,797,430,559
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan 488,896,271,509 0 0 0 0.00 0.00 488,896,271,509
Daerah Kabupaten/Kota (DINKES)
1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit 1,000,000,000 0 0 0 0.00 0.00 1,000,000,000

1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas 2,177,199,160 0 0 0 0.00 0.00 2,177,199,160


1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3,873,514,100 0 0 0 0.00 0.00 3,873,514,100

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 470,356,055,350 0 0 0 0.00 0.00 470,356,055,350
Kesehatan
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 3,516,958,700 0 0 0 0.00 0.00 3,516,958,700

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 8,920,654,199 0 0 0 0.00 0.00 8,920,654,199

1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), 51,890,000 0 0 0 0.00 0.00 51,890,000
Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 49,801,159,050 0 0 0 0.00 0.00 49,801,159,050
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 127,741,000 0 0 0 0.00 0.00 127,741,000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 397,517,000 0 0 0 0.00 0.00 397,517,000

Page 2 1 RFK Jan 2022.xlsx


Urusan/Bidang Urusan/ Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Program Kegiatan Anggaran Sisa Anggaran KET
Kegiatan Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan Ini % Fisik (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 36,032,000 0 0 0 0.00 0.00 36,032,000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 500,000,000 0 0 0 0.00 0.00 500,000,000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 595,785,000 0 0 0 0.00 0.00 595,785,000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 44,368,000 0 0 0 0.00 0.00 44,368,000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 70,171,000 0 0 0 0.00 0.00 70,171,000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 114,572,000 0 0 0 0.00 0.00 114,572,000
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 199,000,000 0 0 0 0.00 0.00 199,000,000

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 200,000,000 0 0 0 0.00 0.00 200,000,000

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 34,685,000 0 0 0 0.00 0.00 34,685,000
Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1,168,278,800 0 0 0 0.00 0.00 1,168,278,800

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 230,655,000 0 0 0 0.00 0.00 230,655,000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 221,108,500 0 0 0 0.00 0.00 221,108,500

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 58,215,000 0 0 0 0.00 0.00 58,215,000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14,000,000 0 0 0 0.00 0.00 14,000,000

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 200,404,000 0 0 0 0.00 0.00 200,404,000


1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 121,790,000 0 0 0 0.00 0.00 121,790,000

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 27,270,558,750 0 0 0 0.00 0.00 27,270,558,750

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 17,201,216,000 0 0 0 0.00 0.00 17,201,216,000

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 496,918,000 0 0 0 0.00 0.00 496,918,000

1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 40,665,000 0 0 0 0.00 0.00 40,665,000
dan Pemberian Obat Masal)
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 457,479,000 0 0 0 0.00 0.00 457,479,000

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 100,000,000 0 0 0 0.00 0.00 100,000,000

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 100,000,000 0 0 0 0.00 0.00 100,000,000

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 391,659,886 0 0 0 0.00 0.00 391,659,886
KESEHATAN
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 391,659,886 0 0 0 0.00 0.00 391,659,886
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Page 3 1 RFK Jan 2022.xlsx


Urusan/Bidang Urusan/ Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Program Kegiatan Anggaran Sisa Anggaran KET
Kegiatan Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan Ini % Fisik (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 391,659,886 0 0 0 0.00 0.00 391,659,886
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 287,442,000 0 0 0 0.00 0.00 287,442,000

1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 137,510,000 0 0 0 0.00 0.00 137,510,000
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat 137,510,000 0 0 0 0.00 0.00 137,510,000
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga

1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 45,741,500 0 0 0 0.00 0.00 45,741,500
antara lain Jasa Boga, Rumah Makan.Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan 45,741,500 0 0 0 0.00 0.00 45,741,500
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
Jasa Boga, Rumah Makan.Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan 149,932,000 0 0 0 0.00 0.00 149,932,000
Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah 149,932,000 0 0 0 0.00 0.00 149,932,000
Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3,678,239,100 0 0 0 0.00 0.00 3,678,239,100

1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan 3,163,000,000 0 0 0 0.00 0.00 3,163,000,000
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 3,163,000,000 0 0 0 0.00 0.00 3,163,000,000
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 428,655,100 0 0 0 0.00 0.00 428,655,100
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 428,655,100 0 0 0 0.00 0.00 428,655,100

1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 86,584,000 0 0 0 0.00 0.00 86,584,000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 86,584,000 0 0 0 0.00 0.00 86,584,000
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Page 4 1 RFK Jan 2022.xlsx


REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Bulan : April 2021
SKPD : DINAS KESEHATAN
Penanggung Jawab : dr SLAMET WIDODO

Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan/Sub Program Kegiatan Anggaran
Kegiatan Bulan Lalu
1 2 3 6

1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 185,406,227,218 24,299,303,199

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 185,406,227,218 24,299,303,199

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 185,406,227,218 24,299,303,199

1:02:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92,667,928,363 17,790,024,279

1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146,134,750 0


1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 125,310,250 0
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20,824,500 0
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 77,071,778,563 15,887,806,381
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 77,071,778,563 15,887,806,381
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53,330,700 0
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 53,330,700 0
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4,109,111,350 32,900,840
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 139,995,500 0
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 774,254,850 0
1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 350,001,000 0
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 989,391,000 16,688,000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200,000,000 4,999,750
1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25,200,000 0
1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 250,000,000 0
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,380,269,000 11,213,090

5 657588666.xlsx
Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan/Sub Program Kegiatan Anggaran
Kegiatan Bulan Lalu
1 2 3 6
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 339,056,500 0
1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 59,154,000 0

1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 279,902,500 0
Lainnya
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,269,145,500 1,855,817,058
1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,873,000 0
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,325,000,000 43,798,308
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8,933,272,500 1,812,018,750
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 679,371,000 13,500,000
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 224,999,000 0
1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 225,000,000 0
1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 229,372,000 13,500,000
Bangunan Lainnya
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 92,132,515,855 6,509,278,920
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan 33,154,084,502 0
Daerah Kabupaten/Kota (DINKES)
1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 9,650,000,000 0
1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 251,948,922 0
1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 399,999,997 0
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1,690,000,000 0
1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6,075,566,000 0
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 399,999,615 0
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 716,600,000 0

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 5,217,372,996 0


1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 6,580,504,972 0
1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1,372,092,000 0
1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 800,000,000 0
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 58,978,431,353 6,509,278,920
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 820,378,950 0
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4,749,473,850 40,045,720
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 38,134,050 0
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 54,000,000 0
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 987,787,000 0
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 70,474,900 0
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 52,766,000 0
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 26,212,920,450 5,698,040,600
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 266,229,000 0

6 657588666.xlsx
Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan/Sub Program Kegiatan Anggaran
Kegiatan Bulan Lalu
1 2 3 6
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1,022,953,153 0
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 20,422,915,000 750,262,600
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2,206,302,000 0

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1,874,097,000 0

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 200,000,000 20,930,000

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 100,000,000 0


KESEHATAN
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 100,000,000 0
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 100,000,000 0
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 505,783,000 0
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro 505,783,000 0
Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 505,783,000 0
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

7 657588666.xlsx
Realisasi
Sisa Anggaran KET
Bulan Ini s.d Bulan Ini % Fisik (%)
9 10 11 12

7,499,243,664 31,798,546,863 17.15 9.37 153,607,680,355

7,499,243,664 31,798,546,863 17.15 9.37 153,607,680,355

7,499,243,664 31,798,546,863 17.15 9.37 153,607,680,355

5,636,001,669 23,426,025,948 25.28 13.00 69,241,902,415

0 0 0.00 0.00 146,134,750


0 0 0.00 0.00 125,310,250
0 0 0.00 0.00 20,824,500
5,393,725,877 21,281,532,258 27.61 30.00 55,790,246,305
5,393,725,877 21,281,532,258 27.61 30.00 55,790,246,305
0 0 0.00 0.00 53,330,700
0 0 0.00 0.00 53,330,700
37,677,500 70,578,340 1.72 16.25 4,038,533,010
37,677,500 37,677,500 26.91 30.00 102,318,000
0 0 0.00 10.00 774,254,850
0 0 0.00 15.00 350,001,000
0 16,688,000 1.69 15.00 972,703,000
0 4,999,750 2.50 5.00 195,000,250
0 0 0.00 5.00 25,200,000
0 0 0.00 40.00 250,000,000
0 11,213,090 0.81 10.00 1,369,055,910

8 657588666.xlsx
Realisasi
Sisa Anggaran KET
Bulan Ini s.d Bulan Ini % Fisik (%)
9 10 11 12
0 0 0.00 0.00 339,056,500
0 0 0.00 0.00 59,154,000

0 0 0.00 0.00 279,902,500

204,598,292 2,060,415,350 20.06 15.00 8,208,730,150


0 0 0.00 0.00 10,873,000
200,923,292 244,721,600 18.47 20.00 1,080,278,400
3,675,000 1,815,693,750 20.33 25.00 7,117,578,750
0 13,500,000 1.99 18.33 665,871,000
0 0 0.00 15.00 224,999,000
0 0 0.00 15.00 225,000,000
0 13,500,000 5.89 25.00 215,872,000

1,863,241,995 8,372,520,915 9.09 5.49 83,759,994,940

0 0 0.00 0.00 33,154,084,502

0 0 0.00 0.00 9,650,000,000


0 0 0.00 0.00 251,948,922
0 0 0.00 0.00 399,999,997
0 0 0.00 0.00 1,690,000,000
0 0 0.00 0.00 6,075,566,000
0 0 0.00 0.00 399,999,615
0 0 0.00 0.00 716,600,000

0 0 0.00 0.00 5,217,372,996


0 0 0.00 0.00 6,580,504,972
0 0 0.00 0.00 1,372,092,000
0 0 0.00 0.00 800,000,000
1,863,241,995 8,372,520,915 14.20 9.80 50,605,910,438

0 0 0.00 0.00 820,378,950


0 40,045,720 0.84 5.00 4,709,428,130
0 0 0.00 0.00 38,134,050
13,500,000 13,500,000 25.00 30.00 40,500,000
0 0 0.00 0.00 987,787,000
19,194,900 19,194,900 27.24 30.00 51,280,000
0 0 0.00 0.00 52,766,000
0 5,698,040,600 21.74 25.00 20,514,879,850
0 0 0.00 0.00 266,229,000

9 657588666.xlsx
Realisasi
Sisa Anggaran KET
Bulan Ini s.d Bulan Ini % Fisik (%)
9 10 11 12
0 0 0.00 0.00 1,022,953,153
1,830,547,095 2,580,809,695 12.64 12.50 17,842,105,305
0 0 0.00 0.00 2,206,302,000

0 0 0.00 0.00 1,874,097,000

0 20,930,000 10.47 34.69 179,070,000

0 0 0.00 19.00 100,000,000

0 0 0.00 19.00 100,000,000

0 0 0.00 19.00 100,000,000

0 0 0.00 0.00 505,783,000


0 0 0.00 0.00 505,783,000

0 0 0.00 0.00 505,783,000

10 657588666.xlsx

Anda mungkin juga menyukai