1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16,153,476,000.00 15,081,904,572.00 14,297,872,000.00 100.00% 14,080,979,587.00 98.48% Sub Kegiatan
1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3,520,448,000.00 3,520,448,000.00 4,337,788,000.00 100.00% 4,046,789,497.00 93.29% Sub Kegiatan
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
1.03.01.2.05.02 Sub Kegiatan
Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
1.03.01.2.05.09 Sub Kegiatan
dan Fungsi
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
1.03.01.2.06.01 49,992,000.00 49,992,000.00 49,958,000.00 100.00% 49,803,700.00 99.69% Sub Kegiatan
Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 65,700,000.00 100.00% 65,690,000.00 99.98% Sub Kegiatan
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42,793,200.00 42,793,200.00 42,793,200.00 100.00% 42,438,515.00 99.17% Sub Kegiatan
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 100.00% 69,991,000.00 99.99% Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.03.01.2.06.09 149,990,000.00 149,990,000.00 374,990,000.00 100.00% 270,278,242.00 72.08% Sub Kegiatan
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
1.03.01.2.08 Kegiatan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.03.01.2.08.02 570,603,000.00 570,603,000.00 570,603,000.00 100.00% 503,066,459.00 88.16% Sub Kegiatan
Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.03.01.2.09 Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan
1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 0.00 18,000,000,000.00 16,200,000,000.00 100.00% 16,146,050,300.00 99.67% Sub Kegiatan
1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0.00 10,500,000,000.00 10,450,000,000.00 100.00% 10,447,679,900.00 99.98% Sub Kegiatan
1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1,400,000,000.00 6,400,000,000.00 6,911,700,000.00 100.00% 6,905,404,800.00 99.91% Sub Kegiatan
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Sub Kegiatan
1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00% 450,572,900.00 90.11% Sub Kegiatan
1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00% 143,930,600.00 95.95% Sub Kegiatan
1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 6,280,633,700.00 6,280,633,700.00 6,251,233,970.00 100.00% 6,245,812,750.00 99.91% Sub Kegiatan
1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 9,999,797,000.00 100.00% 9,376,063,220.00 93.76% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 64,100,000,000.00 153,913,160,900.00 154,474,715,401.00 100.00% 153,008,848,187.00 99.05% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 0.00 30,754,616,000.00 30,754,616,000.00 100.00% 29,717,624,090.00 96.63% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 66,324,154,100.00 82,424,154,100.00 87,618,016,883.00 100.00% 82,403,883,957.00 94.05% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 0.00 0.00 5,000,000,000.00 100.00% 4,477,881,140.00 89.56% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 9,725,000,000.00 14,725,000,000.00 14,094,074,998.00 100.00% 12,707,398,150.00 90.16% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,981,980,000.00 100.00% 10,713,936,000.00 97.56% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 8,376,837,000.00 100.00% 8,265,371,750.00 98.67% Sub Kegiatan
1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik 500,000,000.00 505,577,500.00 505,577,500.00 100.00% 466,032,933.00 92.18% Sub Unit
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05 SISTEM AIR LIMBAH Program
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15,081,904,572.00 14,297,872,000.00 100.00% 14,080,979,587.00
1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3,520,448,000.00 4,337,788,000.00 100.00% 4,046,789,497.00
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
1.03.01.2.05.02
Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
1.03.01.2.05.09
dan Fungsi
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000.00 65,700,000.00 100.00% 65,690,000.00
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70,000,000.00 70,000,000.00 100.00% 69,991,000.00
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 149,990,000.00 374,990,000.00 100.00% 270,278,242.00
SKPD
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 570,603,000.00 570,603,000.00 100.00% 503,066,459.00
Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.03.01.2.09 Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 400,000,000.00 400,000,000.00 100.00% 378,028,576.00
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00% 450,572,900.00
1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 6,280,633,700.00 6,251,233,970.00 100.00% 6,245,812,750.00
1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 1,000,000,000.00 2,015,000,000.00 100.00%
Sistem Drainase Perkotaan 1,792,090,000.00
1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 5,000,000,000.00 9,999,797,000.00 100.00% 9,376,063,220.00
1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung 100,000,000.00 250,000,000.00 100.00% 248,272,000.00
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan
1.03.08.2.01.12 Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR 1,000,000,000.00 1,073,893,500.00 100.00% 1,020,315,245.00
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03 Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03.01 untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik 505,577,500.00 505,577,500.00 100.00% 466,032,933.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05 SISTEM AIR LIMBAH
rinda
Realisasi
Keuangan Keterangan
(%)
96.91% Unit
Program
Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
100.00% Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
94.45% Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
86.33% Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sub Unit
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05 Program
SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.05.2.01 Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan
1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05
SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.05.2.01
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
1.03.05.2.01.10
Limbah Domestik
Keterangan:
1. Yang diisi hanya Realisasi Fisik dan Keuangan (Rp)
2. Mohon tidak melakukan perubahan pada kolom yang dikunci
3. Silahkan dilakuan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
4. Data yang telah disesuaikan mohon untuk dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Kota Samarinda
EGIATAN PERANGKAT DAERAH
nda
Keterangan
Unit
Sub Unit
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Unit
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan