Anda di halaman 1dari 21

RESUME SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bulan : Desember 2021


Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Realisasi
Pagu (Rp)
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Fisik Keuangan Keterangan
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Setelah Perubahan (%) (Rp) (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03.0.00.0.00.01 427,732,397,508.00 924,067,935,980.00 960,272,007,388.00 99.95% 932,393,571,923.16 97.10% Unit
Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota


1.03.0.00.0.00.01.0000 427,232,397,508.00 924,067,935,980.00 960,272,007,388.00 99.95% 932,393,571,923.16 97.10% Sub Unit
Samarinda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.03.01 DAERAH KABUPATEN/KOTA Program

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.03.01.2.01 Kegiatan
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.03.01.2.01.06 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 94,726,000.00 94.73% Sub Kegiatan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16,153,476,000.00 15,081,904,572.00 14,297,872,000.00 100.00% 14,080,979,587.00 98.48% Sub Kegiatan
1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3,520,448,000.00 3,520,448,000.00 4,337,788,000.00 100.00% 4,046,789,497.00 93.29% Sub Kegiatan
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
1.03.01.2.05.02 Sub Kegiatan
Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
1.03.01.2.05.09 Sub Kegiatan
dan Fungsi
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
1.03.01.2.06.01 49,992,000.00 49,992,000.00 49,958,000.00 100.00% 49,803,700.00 99.69% Sub Kegiatan
Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 65,700,000.00 100.00% 65,690,000.00 99.98% Sub Kegiatan
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42,793,200.00 42,793,200.00 42,793,200.00 100.00% 42,438,515.00 99.17% Sub Kegiatan
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 100.00% 69,991,000.00 99.99% Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.03.01.2.06.09 149,990,000.00 149,990,000.00 374,990,000.00 100.00% 270,278,242.00 72.08% Sub Kegiatan
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
1.03.01.2.08 Kegiatan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.03.01.2.08.02 570,603,000.00 570,603,000.00 570,603,000.00 100.00% 503,066,459.00 88.16% Sub Kegiatan
Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.03.01.2.09 Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,


1.03.01.2.09.02 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 1,002,527,249.00 1,002,527,249.00 1,002,517,249.00 100.00% 989,153,794.00 98.67% Sub Kegiatan
atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan


1.03.01.2.09.09 56,235,500.00 56,235,500.00 198,655,500.00 100.00% 187,816,300.00 94.54% Sub Kegiatan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
1.03.01.2.09.10 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18,220,000.00 18,220,000.00 92,240,000.00 100.00% 91,671,000.00 99.38% Sub Kegiatan

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Program

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai


1.03.02.2.01 pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kegiatan
Kabupaten/Kota

Penyusunan Perencanaan Teknis Dokumen


1.03.02.2.01.01 Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, 0.00 0.00 2,500,000,000.00 100.00% 2,413,936,900.00 96.56% Sub Kegiatan
Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Penyusunan Perencanaan Teknis Dokumen


Lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendalian
1.03.02.2.01.03 0.00 0.00 1,000,000,000.00 100.00% 987,118,800.00 98.71% Sub Kegiatan
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai

1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 0.00 18,000,000,000.00 16,200,000,000.00 100.00% 16,146,050,300.00 99.67% Sub Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi


Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1.03.02.2.02 Kegiatan
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen


1.03.02.2.02.01 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 100.00% 378,028,576.00 94.51% Sub Kegiatan
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0.00 10,500,000,000.00 10,450,000,000.00 100.00% 10,447,679,900.00 99.98% Sub Kegiatan
1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1,400,000,000.00 6,400,000,000.00 6,911,700,000.00 100.00% 6,905,404,800.00 99.91% Sub Kegiatan
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Sub Kegiatan

1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00% 450,572,900.00 90.11% Sub Kegiatan

1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00% 143,930,600.00 95.95% Sub Kegiatan

1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Sub Kegiatan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.03 Program
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan
1.03.03.2.01 Kegiatan
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


1.03.03.2.01.03 Perkotaan 6,150,032,000.00 11,150,032,000.00 10,402,510,802.00 100.00% 8,365,279,950.00 80.42% Sub Kegiatan

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


1.03.03.2.01.05 0.00 23,000,000,000.00 20,700,000,000.00 100.00% 20,698,224,164.00 99.99% Sub Kegiatan
Perkotaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
1.03.03.2.01.07 0.00 4,625,172,000.00 4,625,172,000.00 100.00% 4,538,991,000.00 98.14% Sub Kegiatan
Perkotaan
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan
1.03.03.2.01.14 Sub Kegiatan
SPAM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
1.03.04 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Program

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan


1.03.04.2.01 Kegiatan
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 0.00 600,000,000.00 600,000,000.00 100.00% 600,000,000.00 100.00% Sub Kegiatan
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan 175,000,000.00 175,000,000.00 1,397,965,350.00 100.00% 1,320,341,334.00 94.45% Sub Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05 Program
SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.05.2.01 Kegiatan
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem
1.03.05.2.01.05 Pengelolaan Air Limbah Domistik Terpusat Skala 0.00 814,161,000.00 814,161,000.00 100.00% 811,000,000.00 99.61% Sub Kegiatan
Permukiman
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan
1.03.05.2.01.06 Setempat 400,000,000.00 400,000,000.00 464,840,400.00 100.00% 498,968,200.00 107.34% Sub Kegiatan

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air


1.03.05.2.01.10 Sub Kegiatan
Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
1.03.05.2.01.12 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00% 498,968,200.00 99.79% Sub Kegiatan
Limbah Terpusat Skala Permukiman

1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 6,280,633,700.00 6,280,633,700.00 6,251,233,970.00 100.00% 6,245,812,750.00 99.91% Sub Kegiatan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.06 Program
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.06.2.01 yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
1.03.06.2.01.01 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 2,270,000,000.00 100.00% 2,045,920,880.00 90.13% Sub Kegiatan
Sistem Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 55,372,559,000.00 194,322,559,000.00 190,903,674,807.00 100.00% 189,546,489,201.24 99.29% Sub Kegiatan
1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 53,907,363,054.00 191,207,363,054.00 195,045,764,484.00 100.00% 191,635,457,433.92 98.25% Sub Kegiatan
1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan Sub Kegiatan

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 9,999,797,000.00 100.00% 9,376,063,220.00 93.76% Sub Kegiatan

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Program

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah


Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
1.03.08.2.01 Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Kegiatan
Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan


Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1.03.08.2.01.01 100,000,000.00 100,000,000.00 450,000,000.00 100.00% 449,949,000.00 99.99% Sub Kegiatan
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan


1.03.08.2.01.02 Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 114,353,370,705.00 126,803,370,705.00 134,952,359,344.00 100.00% 126,958,768,290.00 94.08% Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.03 100,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00 100.00% 248,272,000.00 99.31% Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan
1.03.08.2.01.12 Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Program

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi


1.03.10.2.01.01 Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan 0.00 0.00 3,500,000,000.00 100.00% 3,365,480,000.00 96.16% Sub Kegiatan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan


1.03.10.2.01.02 Jalan 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 100.00% 2,699,849,980.00 89.99% Sub Kegiatan

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 64,100,000,000.00 153,913,160,900.00 154,474,715,401.00 100.00% 153,008,848,187.00 99.05% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 0.00 30,754,616,000.00 30,754,616,000.00 100.00% 29,717,624,090.00 96.63% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 66,324,154,100.00 82,424,154,100.00 87,618,016,883.00 100.00% 82,403,883,957.00 94.05% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 0.00 0.00 5,000,000,000.00 100.00% 4,477,881,140.00 89.56% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 9,725,000,000.00 14,725,000,000.00 14,094,074,998.00 100.00% 12,707,398,150.00 90.16% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,981,980,000.00 100.00% 10,713,936,000.00 97.56% Sub Kegiatan

1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 8,376,837,000.00 100.00% 8,265,371,750.00 98.67% Sub Kegiatan

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Program


Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
1.03.11.2.01 Kegiatan
Konstruksi
1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Sub Kegiatan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.03.11.2.01.07 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 86,326,000.00 86.33% Sub Kegiatan
Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02 Kegiatan
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa
1.03.11.2.02.01 Sub Kegiatan
Konstruksi
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan
1.03.11.2.02.06 Badan Usaha Sub Kegiatan

Penyusunan Data dan Informasi


1.03.11.2.02.07 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 82,696,461.00 82.70% Sub Kegiatan
Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan
1.03.11.2.02.08 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00% 191,939,116.00 95.97% Sub Kegiatan
Konstruksi
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non
1.03.11.2.03 Kegiatan
Kecil dan Kecil)
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan
1.03.11.2.03.02 Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 35,170,000.00 70.34% Sub Kegiatan

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan


1.03.11.2.04 Kegiatan
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib


1.03.11.2.04.01 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 49,136,000.00 98.27% Sub Kegiatan
Konstruksi
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.02 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 77,384,445.00 77.38% Sub Kegiatan
Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.03 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Sub Kegiatan
Konstruksi

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Program

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


1.03.12.2.01 dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kegiatan
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan
1.03.12.2.01.03 Penataan Ruang 300,000,000.00 300,000,000.00 450,000,000.00 100.00% 422,592,000.00 93.91% Sub Kegiatan

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-


1.03.12.2.01.04 Sub Kegiatan
undangan Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata
1.03.12.2.02 Kegiatan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW
1.03.12.2.02.01 Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR
1.03.12.2.02.02 Kabupaten/Kota 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,073,893,500.00 100.00% 1,020,315,245.00 95.01% Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang


1.03.12.2.03 Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03.01 Sub Kegiatan
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
1.03.12.2.04 Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 650,000,000.00 650,000,000.00 900,000,000.00 100.00% 864,106,909.00 96.01% Sub Kegiatan

1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik 500,000,000.00 505,577,500.00 505,577,500.00 100.00% 466,032,933.00 92.18% Sub Unit
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05 SISTEM AIR LIMBAH Program

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah


1.03.05.2.01 Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air


1.03.05.2.01.10 500,000,000.00 505,577,500.00 505,577,500.00 100.00% 466,032,933.00 92.18% Sub Kegiatan
Limbah Domestik
Keterangan:
1. Yang diisi hanya Realisasi Fisik dan Keuangan (Rp)
2. Mohon tidak melakukan perubahan pada kolom yang dikunci
3. Silahkan dilakuan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
4. Data yang telah disesuaikan mohon untuk dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Kota Samarinda
RESUME SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
Bulan : Desember 2021
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Realisasi
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan
Setelah Perubahan
(%) (Rp)
1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 426,666,403,580.00 493,952,698,578.00 100.00% 478,688,251,224.16
Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota


1.03.0.00.0.00.01.0000 426,160,826,080.00 493,447,121,078.00 100.00% 478,222,218,291.16
Samarinda

1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.03.01.2.01.06 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 94,726,000.00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15,081,904,572.00 14,297,872,000.00 100.00% 14,080,979,587.00
1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3,520,448,000.00 4,337,788,000.00 100.00% 4,046,789,497.00
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
1.03.01.2.05.02
Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
1.03.01.2.05.09
dan Fungsi
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 49,992,000.00 49,958,000.00 100.00% 49,803,700.00


Bangunan Kantor

1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000.00 65,700,000.00 100.00% 65,690,000.00

1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 42,793,200.00 42,793,200.00 100.00% 42,438,515.00

1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70,000,000.00 70,000,000.00 100.00% 69,991,000.00

1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 149,990,000.00 374,990,000.00 100.00% 270,278,242.00
SKPD

1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan


Daerah

1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 570,603,000.00 570,603,000.00 100.00% 503,066,459.00
Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.03.01.2.09 Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,


1.03.01.2.09.02 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 1,002,527,249.00 1,002,517,249.00 100.00% 989,153,794.00
atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan


1.03.01.2.09.09 56,235,500.00 198,655,500.00 100.00% 187,816,300.00
Bangunan Lainnya

1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 18,220,000.00 92,240,000.00 100.00% 91,671,000.00


Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai


1.03.02.2.01 pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Perencanaan Teknis Dokumen
1.03.02.2.01.01 Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, 0.00 2,500,000,000.00 100.00% 2,413,936,900.00
Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Penyusunan Perencanaan Teknis Dokumen


Lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendalian
1.03.02.2.01.03 Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan 0.00 1,000,000,000.00 100.00% 987,118,800.00
Pengaman Pantai

1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai


Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
1.03.02.2.02 Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 400,000,000.00 400,000,000.00 100.00% 378,028,576.00
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan


1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1,400,000,000.00 2,417,428,000.00 100.00% 2,417,428,000.00
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00% 450,572,900.00

1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00% 143,930,600.00

1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.03
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan


1.03.03.2.01
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


1.03.03.2.01.03 6,150,032,000.00 5,902,510,802.00 100.00% 4,750,499,310.00
Perkotaan
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
1.03.03.2.01.05
Perkotaan

1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


Perkotaan

1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan


SPAM

1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN


PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1.03.04.2.01
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan 175,000,000.00 1,397,965,350.00 100.00% 1,320,341,334.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05
SISTEM AIR LIMBAH

1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah


Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem
1.03.05.2.01.05 Pengelolaan Air Limbah Domistik Terpusat Skala
Permukiman
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan
1.03.05.2.01.06 400,000,000.00 464,840,400.00 100.00% 498,968,200.00
Setempat
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
1.03.05.2.01.10
Limbah Domestik

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air


1.03.05.2.01.12 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00% 498,968,200.00
Limbah Terpusat Skala Permukiman

1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 6,280,633,700.00 6,251,233,970.00 100.00% 6,245,812,750.00

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.06.2.01 yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 1,000,000,000.00 2,015,000,000.00 100.00%
Sistem Drainase Perkotaan 1,792,090,000.00

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 55,372,559,000.00 60,498,112,807.00 100.00% 60,498,112,807.24


1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 53,907,363,054.00 63,806,274,484.00 100.00% 68,156,489,463.92

1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 5,000,000,000.00 9,999,797,000.00 100.00% 9,376,063,220.00

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG


Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
1.03.08.2.01 Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan


Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1.03.08.2.01.01 100,000,000.00 450,000,000.00 100.00% 449,949,000.00
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan


1.03.08.2.01.02 Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 114,353,370,705.00 123,661,912,344.00 100.00% 116,393,670,840.00
Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung 100,000,000.00 250,000,000.00 100.00% 248,272,000.00
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan
1.03.08.2.01.12 Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi


1.03.10.2.01.01 Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan 0.00 3,500,000,000.00 100.00% 3,365,480,000.00
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan


1.03.10.2.01.02 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 100.00% 2,699,849,980.00
Jalan

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 64,100,000,000.00 73,546,957,591.00 100.00% 72,235,539,050.00


1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 66,324,154,100.00 73,055,185,883.00 100.00% 67,913,502,050.00
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 0.00 5,000,000,000.00 100.00% 4,477,881,140.00
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 9,725,000,000.00 9,594,074,998.00 100.00% 8,208,335,150.00
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 10,000,000,000.00 10,981,980,000.00 100.00% 10,713,936,000.00

1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 4,000,000,000.00 8,376,837,000.00 100.00% 8,265,371,750.00

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil


Konstruksi
1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.03.11.2.01.07 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 86,326,000.00
Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa
1.03.11.2.02.01
Konstruksi

1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan


Badan Usaha

1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 82,696,461.00


Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan
1.03.11.2.02.08 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00% 191,939,116.00
Konstruksi
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non
1.03.11.2.03
Kecil dan Kecil)
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan
1.03.11.2.03.02 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 35,170,000.00
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan


dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib


1.03.11.2.04.01 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 49,136,000.00
Konstruksi
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.02 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 77,384,445.00
Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.03 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG


Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
1.03.12.2.01 dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan
1.03.12.2.01.03 300,000,000.00 450,000,000.00 100.00% 422,592,000.00
Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-
1.03.12.2.01.04
undangan Bidang Penataan Ruang

1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata


Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW


Kabupaten/Kota

1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR 1,000,000,000.00 1,073,893,500.00 100.00% 1,020,315,245.00
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03 Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03.01 untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang

1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian


Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 650,000,000.00 900,000,000.00 100.00% 864,106,909.00

1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik 505,577,500.00 505,577,500.00 100.00% 466,032,933.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05 SISTEM AIR LIMBAH

1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah


Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
1.03.05.2.01.10 505,577,500.00 505,577,500.00 100.00% 466,032,933.00
Limbah Domestik
Keterangan:
1. Yang diisi hanya Realisasi Fisik dan Keuangan (Rp)
2. Mohon tidak melakukan perubahan pada kolom yang dikunci
3. Silahkan dilakuan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
4. Data yang telah disesuaikan mohon untuk dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Kota Samarinda
KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

rinda
Realisasi
Keuangan Keterangan
(%)
96.91% Unit

96.91% Sub Unit

Program

Kegiatan

94.73% Sub Kegiatan

Kegiatan

98.48% Sub Kegiatan


93.29% Sub Kegiatan
Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

99.69% Sub Kegiatan

99.98% Sub Kegiatan

99.17% Sub Kegiatan

99.99% Sub Kegiatan

72.08% Sub Kegiatan

Kegiatan

88.16% Sub Kegiatan

Kegiatan

98.67% Sub Kegiatan

94.54% Sub Kegiatan

99.38% Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

96.56% Sub Kegiatan

98.71% Sub Kegiatan

Sub Kegiatan
Kegiatan

94.51% Sub Kegiatan

Sub Kegiatan
100.00% Sub Kegiatan
Sub Kegiatan

90.11% Sub Kegiatan

95.95% Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

80.48% Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan
94.45% Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

107.34% Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

99.79% Sub Kegiatan

99.91% Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

88.94% Sub Kegiatan

100.00% Sub Kegiatan


106.82% Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

93.76% Sub Kegiatan

Program
Kegiatan

99.99% Sub Kegiatan

94.12% Sub Kegiatan

99.31% Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

96.16% Sub Kegiatan

89.99% Sub Kegiatan

98.22% Sub Kegiatan


Sub Kegiatan
92.96% Sub Kegiatan
89.56% Sub Kegiatan
85.56% Sub Kegiatan
97.56% Sub Kegiatan

98.67% Sub Kegiatan

Program

Kegiatan
Sub Kegiatan
86.33% Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

82.70% Sub Kegiatan

95.97% Sub Kegiatan

Kegiatan

70.34% Sub Kegiatan

Kegiatan

98.27% Sub Kegiatan

77.38% Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program
Kegiatan

93.91% Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

95.01% Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

96.01% Sub Kegiatan

92.18% Sub Unit


Program

Kegiatan

92.18% Sub Kegiatan


RESUME SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
Bulan : Desember 2021
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Realisasi
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan Keterangan
(%) (Rp) (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03.0.00.0.00.01 36,793,949,000.00 100.00% 35,667,615,090.00 96.94% Unit
Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota


1.03.0.00.0.00.01.0000 36,793,949,000.00 100.00% 35,667,615,090.00 96.94% Sub Unit
Samarinda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.03.01 DAERAH KABUPATEN/KOTA Program

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja


1.03.01.2.01 Kegiatan
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.03.01.2.01.06 Sub Kegiatan
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan


1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
1.03.01.2.05.02 Kelengkapannya Sub Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas


1.03.01.2.05.09 Sub Kegiatan
dan Fungsi
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
1.03.01.2.06.01 Sub Kegiatan
Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.03.01.2.06.09 Sub Kegiatan
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
1.03.01.2.08 Daerah Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan


1.03.01.2.08.02 Sub Kegiatan
Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.03.01.2.09 Kegiatan
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
1.03.01.2.09.02 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Sub Kegiatan
atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
1.03.01.2.09.09 Sub Kegiatan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
1.03.01.2.09.10 Sub Kegiatan
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Program

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai


1.03.02.2.01 pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kegiatan
Kabupaten/Kota
Penyusunan Perencanaan Teknis Dokumen
1.03.02.2.01.01 Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Sub Kegiatan
Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Penyusunan Perencanaan Teknis Dokumen


Lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendalian
1.03.02.2.01.03 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! Sub Kegiatan
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai

1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai Sub Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi


Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1.03.02.2.02 Kegiatan
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
1.03.02.2.02.01 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sub Kegiatan

1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Sub Kegiatan


1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Sub Kegiatan
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Sub Kegiatan

1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Sub Kegiatan

1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi Sub Kegiatan

1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Sub Kegiatan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.03 Program
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan


1.03.03.2.01 Kegiatan
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


1.03.03.2.01.03 Sub Kegiatan
Perkotaan
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
1.03.03.2.01.05 Perkotaan Sub Kegiatan

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


1.03.03.2.01.07 4,625,172,000.00 100.00% 4,538,991,000.00 98.14% Sub Kegiatan
Perkotaan
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan
1.03.03.2.01.14 Sub Kegiatan
SPAM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
1.03.04 Program
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1.03.04.2.01 Kegiatan
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 600,000,000.00 100.00% 600,000,000 100.00% Sub Kegiatan
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan Sub Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05 SISTEM AIR LIMBAH Program

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah


1.03.05.2.01 Kegiatan
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem
1.03.05.2.01.05 Pengelolaan Air Limbah Domistik Terpusat Skala 814,161,000.00 100.00% 811,000,000.00 99.61% Sub Kegiatan
Permukiman
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan
1.03.05.2.01.06 Setempat Sub Kegiatan

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air


1.03.05.2.01.10 Sub Kegiatan
Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
1.03.05.2.01.12 Sub Kegiatan
Limbah Terpusat Skala Permukiman

1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT Sub Kegiatan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.06 Program
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.06.2.01 yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
1.03.06.2.01.01 Sub Kegiatan
Sistem Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Sub Kegiatan

1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Sub Kegiatan

1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan Sub Kegiatan

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Sub Kegiatan

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Program

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah


Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
1.03.08.2.01 Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Kegiatan
Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan


Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1.03.08.2.01.01 Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Sub Kegiatan
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan


1.03.08.2.01.02 Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.03 Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan


1.03.08.2.01.12 Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Program

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi


1.03.10.2.01.01 Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Sub Kegiatan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan
1.03.10.2.01.02 Sub Kegiatan
Jalan
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 30,754,616,000.00 100.00% 29,717,624,090.00 96.63% Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan Sub Kegiatan
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Sub Kegiatan

1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Sub Kegiatan

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Program


Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
1.03.11.2.01 Konstruksi Kegiatan
1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Sub Kegiatan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.03.11.2.01.07 Sub Kegiatan
Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02 Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan

Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa


1.03.11.2.02.01 Sub Kegiatan
Konstruksi
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan
1.03.11.2.02.06 Sub Kegiatan
Badan Usaha
Penyusunan Data dan Informasi
1.03.11.2.02.07 Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Sub Kegiatan

Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan


1.03.11.2.02.08 Sub Kegiatan
Konstruksi
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non
1.03.11.2.03 Kecil dan Kecil) Kegiatan

Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan


1.03.11.2.03.02 Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Sub Kegiatan

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan


1.03.11.2.04 dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kegiatan

Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib


1.03.11.2.04.01 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Sub Kegiatan
Konstruksi
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.02 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Sub Kegiatan
Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.03 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Sub Kegiatan
Konstruksi

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Program

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


1.03.12.2.01 dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kegiatan
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan
1.03.12.2.01.03 Sub Kegiatan
Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-
1.03.12.2.01.04 Sub Kegiatan
undangan Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata
1.03.12.2.02 Kegiatan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW
1.03.12.2.02.01 Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR


1.03.12.2.02.02 Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03 Kegiatan
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03.01 Sub Kegiatan
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
1.03.12.2.04 Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Sub Kegiatan

1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sub Unit
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05 Program
SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.05.2.01 Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air


1.03.05.2.01.10 Sub Kegiatan
Limbah Domestik
Keterangan:
1. Yang diisi hanya Realisasi Fisik dan Keuangan (Rp)
2. Mohon tidak melakukan perubahan pada kolom yang dikunci
3. Silahkan dilakuan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
4. Data yang telah disesuaikan mohon untuk dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Kota Samarinda
RESUME SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
Bulan : Desember 2021
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Realisasi
Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan
Setelah Perubahan
(%) (Rp) (%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03.0.00.0.00.01 461,113,160,900.00 429,525,359,810.00 100.00% 418,503,738,542.00 97.43%
Samarinda

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota


1.03.0.00.0.00.01.0000 461,113,160,900.00 429,525,359,810.00 100.00% 418,503,738,542.00 97.43%
Samarinda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.03.01 DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
1.03.01.2.01
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
1.03.01.2.01.06
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN


1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
1.03.01.2.05.02 Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
1.03.01.2.05.09
dan Fungsi
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
1.03.01.2.06.01
Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.03.01.2.06.09
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
1.03.01.2.08 Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.03.01.2.08.02
Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.03.01.2.09
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
1.03.01.2.09.02 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
1.03.01.2.09.09
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
1.03.01.2.09.10
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai


1.03.02.2.01 pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Perencanaan Teknis Dokumen
1.03.02.2.01.01 Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Penyusunan Perencanaan Teknis Dokumen


Lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendalian
1.03.02.2.01.03 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Pantai

1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 18,000,000,000.00 16,200,000,000.00 100.00% 16,146,050,300.00 99.67%

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi


Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1.03.02.2.02
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
1.03.02.2.02.01
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 10,500,000,000.00 10,450,000,000.00 100.00% 10,447,679,900.00 99.98%
1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 5,000,000,000.00 4,494,272,000.00 100.00% 4,487,976,800.00 99.86%
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi

1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.03
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan


1.03.03.2.01
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


1.03.03.2.01.03 5,000,000,000.00 4,500,000,000.00 100.00% 3,614,780,640.00 80.33%
Perkotaan
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
1.03.03.2.01.05 Perkotaan 23,000,000,000.00 20,700,000,000.00 100.00% 20,698,224,164.00 99.99%

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


1.03.03.2.01.07
Perkotaan
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan
1.03.03.2.01.14 SPAM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
1.03.04
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1.03.04.2.01
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05 SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.05.2.01
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem
1.03.05.2.01.05 Pengelolaan Air Limbah Domistik Terpusat Skala
Permukiman
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan
1.03.05.2.01.06
Setempat
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
1.03.05.2.01.10
Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
1.03.05.2.01.12
Limbah Terpusat Skala Permukiman

1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN


1.03.06
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1.03.06.2.01 yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
1.03.06.2.01.01 0.00 255,000,000.00 100.00% 253,830,880.00 99.54%
Sistem Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 138,950,000,000.00 130,405,562,000.00 100.00% 129,048,376,394.00 98.96%
1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 137,300,000,000.00 131,239,490,000.00 100.00% 123,478,967,970.00 94.09%

1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah


Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
1.03.08.2.01
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan


Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1.03.08.2.01.01 Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan


1.03.08.2.01.02 Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 12,450,000,000.00 11,290,447,000.00 100.00% 10,565,097,450.00 93.58%
Kabupaten/Kota
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.03
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan
1.03.08.2.01.12 Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi


1.03.10.2.01.01 Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan


1.03.10.2.01.02
Jalan
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 89,813,160,900.00 80,927,757,810.00 100.00% 80,773,309,137.00 99.81%
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 16,100,000,000.00 14,562,831,000.00 100.00% 14,490,381,907.00 99.50%
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 5,000,000,000.00 4,500,000,000.00 100.00% 4,499,063,000.00 99.98%
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan

1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI


Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
1.03.11.2.01
Konstruksi
1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.03.11.2.01.07 Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa
1.03.11.2.02.01 Konstruksi
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan
1.03.11.2.02.06
Badan Usaha
Penyusunan Data dan Informasi
1.03.11.2.02.07 Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan
1.03.11.2.02.08
Konstruksi
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non
1.03.11.2.03
Kecil dan Kecil)
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan
1.03.11.2.03.02 Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan


1.03.11.2.04
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib


1.03.11.2.04.01 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.02 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.03 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


1.03.12.2.01 dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan
1.03.12.2.01.03
Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-
1.03.12.2.01.04 undangan Bidang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata
1.03.12.2.02
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW
1.03.12.2.02.01
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR
1.03.12.2.02.02
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03.01
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
1.03.12.2.04
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
1.03.05
SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.05.2.01
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
1.03.05.2.01.10
Limbah Domestik
Keterangan:
1. Yang diisi hanya Realisasi Fisik dan Keuangan (Rp)
2. Mohon tidak melakukan perubahan pada kolom yang dikunci
3. Silahkan dilakuan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
4. Data yang telah disesuaikan mohon untuk dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Kota Samarinda
EGIATAN PERANGKAT DAERAH

nda

Keterangan

Unit

Sub Unit

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan
Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan
Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan
Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan

Sub Kegiatan
Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan
Sub Kegiatan
Sub Kegiatan

Kegiatan
Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Kegiatan

Sub Kegiatan

Sub Unit
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Anda mungkin juga menyukai