Anda di halaman 1dari 29

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM (APBD)

DIRINCI MENURUT KEGIATAN PER 30 NOVEMBER 2020


KABUPATEN SERUYAN

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penyerapan (%) Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *) Instansi


Nomor Kode dan Nama Program /
No Nomor DPA Anggaran (Rp.) Penanggu Lokasi
Kegiatan
Realisasi S R ng Jawab
S (%) Narasi Satuan (Unit)
% Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,967,240,748.00 100.00 98.93 1,946,127,414 100.00 98.93
Terbayarnya Gaji dan
1 5.01.01.5.00.5.1 Gaji dan Tunjangan 1,485,640,748.00 100.00 98.97 1,470,348,550 12 Bulan 100.00 98.97 Kab. Seruyan
Tunjangan PNS
Terbayarnya Tambahan
2 5.01.01.5.00.5.2 Tambahan Penghasilan PNS 481,600,000.00 100.00 98.79 475,778,864 12 bulan 100.00 98.79 Kab. Seruyan
Penghasilan bagi PNS
II 5.2 BELANJA LANGSUNG 40,078,627,334.00 100.00 63.68 25,520,853,785 100.00 68.07
Program Pelayanan
A 5.01.01.5.01.01. 01. 2,760,158,334.00 100.00 90.89 2,508,689,224 100.00 93.98
Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Penyediaan


1 5.01.01.5.01.01.02 01.02 Komunikasi,Sumber Daya Air 49,990,834.00 100.00 82.98 41,483,357 Jasa Komunikasi,Sumber 12 Bulan 100.00 100.00 Kuala Pembuang
dan Listrik Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Penyediaan


2 5.01.01.5.01.01.07 01.07 261,095,000.00 100.00 97.09 253,486,000 12 Bulan 100.00 99.78 Kuala Pembuang
Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Bahan dan Peralatan


3 5.01.01.5.01.01.08 01.08 13,800,000.00 100.00 99.94 13,791,500 25 Jenis 100.00 85.91 Kuala Pembuang
Kebersihan Kantor Kebersihan yang diadakan

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Peralatan


4 5.01.01.5.01.01.09 01.09 23,600,000.00 100.00 0.00 17,801,000 5 Jenis 100.00 85.91 Kuala Pembuang
Perbaikan Peralatan Kantor Kantor yang dibaiki
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Jumlah Jenis ATK yang
5 5.01.01.5.01.01.10 01.10 64,725,000.00 100.00 98.77 63,928,000 53 Jenis 100.00 99.39 Kuala Pembuang
Kantor diadakan
Kegiatan Penyediaan Barang Jumlah Jenis Barang
6 5.01.01.5.01.01.11 01.11 34,737,500.00 100.00 60.08 20,869,965 6 Jenis 100.00 62.72 Kuala Pembuang
Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Alat


7 5.01.01.5.01.01.12 01.12 Instalasi Listrik/Penerangan 4,625,000.00 100.00 69.75 3,226,000 Listrik/Elektronik yang 7 Jenis 100.00 75.00 Kuala Pembuang
Bangunan Kantor diadakan

Jumlah Peralatan dan


Kegiatan Penyediaan Peralatan
8 5.01.01.5.01.01.13 01.13 101,250,000.00 100.00 97.54 98,759,000 Perlengkapan Kantor yang 4 Jenis 100.00 100.00 Kuala Pembuang
dan Perlengkapan Kantor
diadakan
Kegiatan Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Bacaan dan
9 5.01.01.5.01.01.15 01.15 Bacaan dan Peraturan 22,920,000.00 100.00 71.99 16,500,000 Peraturan Perundangan- 9 Buah 100.00 75.00 Kuala Pembuang
Perundangan-Undangan Undangan yang diadakan

Kegiatan Penyediaan Logistik Jumlah Jenis Logistik yang


10 5.01.01.5.01.01.16 01.16 13,815,000.00 100.00 95.11 13,140,000 5 Jenis 100.00 97.15 Kuala Pembuang
Kantor diadakan

Jumlah ASN/Honorer yang


Kegiatan Penyediaan Makanan
11 5.01.01.5.01.01.17 01.17 257,500,000.00 100.00 88.29 227,342,000 disediakan Makanan dan 121 Orang 100.00 93.28 Kab. Seruyan
dan Minuman Kantor
Minuman

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Kegiatan Perjalanan Kab. Seruyan,


12 5.01.01.5.01.01.18 01.18 dan Konsultasi Kedalam dan 443,050,000.00 100.00 66.71 295,545,540 Dinas Dalam dan Luar 75 Kali 100.00 73.79 Prov. Kalteng dan
Keluar Daerah Daerah yang dilaksanakan Prov. Lainya

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Waktu Penggajian


13 5.01.01.5.01.01.20 01.20 Pendukung Administrasi/Teknis 1,461,250,000.00 100.00 98.74 1,442,816,862 Tenaga Honorer/Pegawai 12 Bulan 100.00 99.97 Kab. Seruyan
Perkantoran Tidak Tetap
Penyerapan (%) Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *) Instansi
Nomor Kode dan Nama Program /
No Nomor DPA Anggaran (Rp.) Penanggu Lokasi
Kegiatan
Realisasi S R ng Jawab
S (%) Narasi Satuan (Unit)
% Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Penyusunan dan
Jumlah Peraturan
14 5.01.01.5.01.01.64 01.64 Sosialisasi Peraturan 7,800,000.00 100.00 0.00 0 1 Dokumen 100.00 0.00 Kab. Seruyan
Kebencanaan yang disusun
Kebencanaan
Program Peningkatan Sarana
B 5.01.01.5.01.02 02. 272,664,000.00 100.00 94.55 257,801,600 100.00 96.11
dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah gedung kantor yang
1 5.01.01.5.01.02.10 02.22 29,400,000.00 100.00 91.90 27,019,700 1 Unit 100.00 100.00 Kuala Pembuang
Rutin/Berkala Gedung Kantor dipelihara
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Unit Mobil Jabatan
2 5.01.01.5.01.02.22 02.23 36,750,000.00 100.00 102.35 37,613,000 1 Unit 100.00 100 Kuala Pembuang
Rutin/Berkala Mobil Jabatan yang dipelihara
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Unit Kendaraan
3 5.01.01.5.01.02.23 02.24 Rutin/Berkala Kendaraan 155,514,000.00 100.00 91.75 142,678,900 dinas/Operasional yang 10 Unit 100.00 93.18 Kuala Pembuang
Dinas/Operasional dipelihara
Kegiatan Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Kerja
5 5.01.01.5.01.02.100 02.100 51,000,000.00 100.00 99.00 50,490,000 60 Set 100.00 100.00
Kerja Lapangan Lapangan yang diadakan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
C 5.01.01.5.01.06 06 70,900,000.00 100.00 94.59 67,062,500 100.00 95.77
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Laporan
7 Jenis
1 5.01.01.5.01.06.01 06.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar 16,600,000.00 100.00 100.00 16,600,000.00 (LKJIP, PK, RKT, LPPD, 100.00 100.00 Kuala Pembuang
Dokumen
Realisasi Kinerja TEPRA, RAKORDAL)
Kegiatan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan
2 5.01.01.5.01.06.02 06.02 1,500,000.00 100.00 0.00 0 1 Dokumen 100.00 0.00 Kuala Pembuang
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan


3 5.01.01.5.01.06.04 06.04 1,500,000.00 100.00 0.00 0 1 Dokumen 100.00 0.00 Kuala Pembuang
Keuangan akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan Penyusunan Jumlah Jenis Dokumen yang


4 5.01.01.5.01.06.07 06.07 18,500,000.00 100.00 99.73 18,450,000 3 Dokumen 100.00 100.00 Kuala Pembuang
RENSTRA,RENJA,RKA dibuat
Kegiatan Inventarisasi Barang Jumlah Inventetarisasi Aset
5 5.01.01.5.01.06.33 06.33 32,800,000.00 100.00 97.60 32,012,500 3 Kali 100.00 100.00 Kuala Pembuang
Milik Daerah yang dilakukan

D 5.01.01.5.01.11 11 Program Logistik dan Peralatan 228,500,000.00 100.00 74.59 170,439,000.00 100.00 84.41

Jumlah Jenis Logistik yang


Kegiatan Penyediaan Buffer Stock
1 5.01.01.5.01.11.01 11.01 140,000,000.00 100.00 80.55 112,774,000 diadakan untuk dibagikan ke 3 Jenis 100.00 85.18 Kab. Seruyan
Logistik Bencana
korban bencana

Jumlah Waktu Pemeliharaan


Kegiatan Pemeliharaan Peralatan
2 5.01.01.5.01.11.04 11.04 62,000,000.00 100.00 52.69 32,665,000 Peralatan dan Perlengkapan 12 Bulan 100.00 76.01 Kuala Pembuang
dan Perlengkapan Kebencanaan
Kebencanaan
BPBD
Kegiatan Sewa Gudang Logistik Jumlah Unit Gedung yang
3 5.01.01.5.01.11.06 11.06 26,500,000.00 100.00 94.34 25,000,000 1 Unit 100.00 100.00 Kuala Pembuang
dan Kebencanaan disewa
Program Pencegahan dan
E 5.01.01.5.01.12 12 Penanggulangan Kebakaran 36,034,925,000.00 100.00 60.89 21,942,032,461 100.00 65.43
hutan dan Lahan

Peningkatan Koordinasi melalui


Jumlah Kegiatan
Rapat Kerja,Rapat
1 5.01.01.5.01.12.02 12.02 1,774,880,000.00 100.00 41.05 728,577,861 Rakor,Raker/Kunjungan 20 Kegiatan 100.00 50.75 Kab. Seruyan
Koordinasi,Kunjungan Kerja dan
Kerja
Lain-lain

Apel Kesiapsigaan Kebakaran Jumlah kegiatan Apel Siaga


2 5.01.01.5.01.12.03 12.03 78,700,000.00 100.00 47.17 37,125,000 1 kegiatan 100.00 47.65 Kab. Seruyan
Hutan dan Lahan karhutla yang dilaksanakan
Penyerapan (%) Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *) Instansi
Nomor Kode dan Nama Program /
No Nomor DPA Anggaran (Rp.) Penanggu Lokasi
Kegiatan
Realisasi S R ng Jawab
S (%) Narasi Satuan (Unit)
% Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kampanye Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah kegiatan kampanye
3 5.01.01.5.01.12.05 12.05 dalam rangka penyadartahuan 167,430,000.00 100.00 24.14 40,425,000 pencegahan Karhutla yang 1 kegiatan 100.00 24.64 Kab. Seruyan
pencegahan kebakaran hutan dilaksanakan
dan lahan
Kegiatan Pelatihan/
pembekalan/ inhousetraining
Jumlah Kegiatan dan Orang
4 5.01.01.5.01.12.06 12.06 /penyegaran/bimtek 380,795,000.00 100.00 69.55 264,856,000 90 Orang 100.00 89.44 Kab. Seruyan
Peserta Pelatihan
pengendalian kebakaran hutan
dan lahan
Peningkatan Kemitraan pada Jumlah MPA yang dibentuk
5 5.01.01.5.01.12.13 12.13 55,300,000.00 100.00 96.34 53,277,000 25 Kelompok 100.00 100.00 Kab. Seruyan
Masyarakat Peduli Api dan dibina
Pengembangan Sarana Prasarana
Jumlah Jenis sarpas yang
6 5.01.01.5.01.12.14 12.14 Pengendalian Kebakaran Hutan 23,446,580,000.00 100.00 78.44 18,391,269,800 34 jenis 100.00 81.10 Kab. Seruyan
diadakan
dan Lahan
Monitoring dan Evaluasi
Jumlah Monev yang
7 5.01.01.5.01.12.15 12.15 Operasional Pencegahan 87,200,000.00 100.00 41.42 36,115,000 5 Kali 100.00 50.00 Kab. Seruyan
dilakukan
Kebakaran Hutan dan Lahan
Monitoring dan Evaluasi
Operasional Pemadaman dan Jumlah Monev yang
8 5.01.01.5.01.12.16 12.16 182,800,000.00 100.00 0.00 0 15 Kali 100.00 0.00 Kab. Seruyan
Penanganan Pasca Kebakaran dilakukan
Hutan dan Lahan

Sosialisasi dan/atau Penyuluhan


Jumlah Orang yang ikut
Pencegahan Kebakaran Hutan
9 5.01.01.5.01.12.19 12.19 519,200,000.00 100.00 47.00 244,007,000 Sosialisasi Pencegahan 600 Orang 100.00 54.21 Kab. Seruyan
dan Lahan Melalui berbagai
Karhutla
ragam metode

Pembuatan ,Pemasangan dan


Sosialisasi rambu-rambu dan Jumlah rambu sosialisasi
10 5.01.01.5.01.12.25 12.25 75,000,000.00 100.00 96.80 72,600,000 1 Jenis 100.00 100.00 Kab. Seruyan
papan peringatan pencegahan yang dibuat/dipasang
kebakaran hutan dan lahan
Pembuatan,Penyajian dan
Penyebarluasan Informasi Jumlah Media Penyajian dan
11 5.01.01.5.01.12.26 12.26 Kerawanan Kebakaran Hutan 466,250,000.00 100.00 90.32 421,100,000 Penyebarluasan Informasi 5 Jenis 100.00 100.00 Kab. Seruyan
dan Lahan melalui Peta atau Karhutla yang diadakan
sejenisnya
Patroli Pencegahan Pengendalian Jumlah Patroli dan Patroli
12 5.01.01.5.01.12.28 12.28 Bahaya Kebakaran Hutan dan 1,238,255,000.00 100.00 21.60 267,405,000 Terpadu Pengendalian 110 Kali 100.00 48.23 Kab. Seruyan
Lahan Karhutla yang dilakukan
Penetapan Posko Pengendalian Jumlah Waktu Posko
13 5.01.01.5.01.12.29 12.29 1,166,610,000.00 100.00 49.04 572,149,000 5 Bulan 100.00 59.92 Kab. Seruyan
Kebakaran Hutan dan Lahan Pengendalian Karhutla
Pendirian Posko Lapangan Jumlah pos lapangan yang 9 Posko
14 5.01.01.5.01.12.30 12.30 3,860,325,000.00 100.00 18.83 727,074,800 100.00 24.81 Kab. Seruyan
Kebakaran Hutan dan Lahan dibentuk lapangan
Jumlah Pemadaman
Pemadaman Langsung
15 5.01.01.5.01.12.31 12.31 2,323,500,000.00 100.00 3.70 86,051,000 Langsung Kebakaran yang 250 Kali 100.00 0.00 Kab. Seruyan
Kebakaran Hutan dan Lahan
dilaksanakan
Penaksiran Luas Kebakaran Jumlah penaksiran luas yang
16 5.01.01.5.01.12.32 12.32 212,100,000.00 100.00 0.00 0 15 Kali 100.00 0.00 Kab. Seruyan
Hutan dan Lahan di lakukan
Program Rehabilitasi dan
F 5.01.01.5.01.14 14 76,500,000.00 100.00 80.27 61,405,000 100.00 85.00
Rekontruksi
Jumlah verifikasi dan
Verivikasi dan Pendataan Pasca
1 5.01.01.5.01.14.03 14.03 76,500,000.00 100.00 80.27 61,405,000 Pendataan yang 5 kali 100.00 85.00 Kab. Seruyan
Bencana
dilaksanakan

Program Peningkatan
G 5.01.01.5.01.21 21 Pencegahan dan Kesiapsiagaan 377,180,000.00 100.00 98.45 371,336,000 100.00 100.00
Terhadap Bencana
Penyerapan (%) Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *) Instansi
Nomor Kode dan Nama Program /
No Nomor DPA Anggaran (Rp.) Penanggu Lokasi
Kegiatan
Realisasi S R ng Jawab
S (%) Narasi Satuan (Unit)
% Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presentase Penyelesaian
Kegiatan Penyusunan Rencana
1 5.01.01.5.01.21.01 21.01 286,600,000.00 100.00 98.19 281,405,000 dokumen sampai dengan 100% 100.00 100.00 Kab. Seruyan
Penanggulangan Bencana
dinyatakan sah

Kegiatan Peringatan Hari Jumlah kegiatan peringatan


2 5.01.01.5.01.21.06 21.06 25,000,000.00 100.00 99.00 24,750,000 1 Kegiatan 100.00 100.00 Kab. Seruyan
Kesiapsiagaan Bencana Nasional HKBN yang dilaksanakan

Kegiatan Pemantauan Daerah Jumlah daerah rawan


3 5.01.01.5.01.21.08 21.08 65,580,000.00 100.00 99.39 65,181,000 10 Kecamatan 100.00 100.00 Kab. Seruyan
Rawan Bencana bencana yang dapat dipantau

Program Pelayanan
H 5.01.01.5.01.22 22 Penyelamatan dan Evakuasi 257,800,000.00 100.00 55.12 142,088,000 100.00 56.29
Korban Bencana
Jumlah bencana yang
Kegiatan Respon Cepat Darurat
1 5.01.01.5.01.22.01 22.01 257,800,000.00 100.00 55.12 142,088,000 ditangani secara cepat 100% 100.00 56.29 Kab. Seruyan
Bencana
kurang dari 24 jam
Kegiatan Pembentukan Tim jumlah anggota TRC yang
2 5.01.01.5.01.22.04 22.04 0.00 0.00 0.00 0 35 Orang 100.00 0.00 Kab. Seruyan
Reaksi Cepat siap pakai

JUMLAH 42,045,868,082.00 100.00 65.33 27,466,981,199 100.00 69.52

Keterangan:
- S: Sasaran; R: Realisasi Kuala Pembuang, 4 Januari 2021
- Kolom 5 & 6 , Sasaran dan Realisasi Keuangan Kepala Pelaksana BPBD
- *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik (Kolom 9 & 10) dihitung dengan Kabupaten Seruyan,
menggunakan nilai tertimbang.

AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD UNTUK PENANANGAN COVID-19 KABUPATEN SERUYAN
S/D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019

Realiasi
Pagu (Rp) (tulis Keuangan
No Uraian Kendala dan Permasalahan Solusi dan Tindak Lanjut
dalam nominal lengkap) Fisik
(%) Rp (tulis dalam nominal %
lengkap)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Pendapatan ###
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ###
1 Pendapatan Pajak Daerah
2 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
3
Dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2 Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
5 Dana Insentif Daerah
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemda Lainnya

2 Bantuan Keuangan
3 Pendapatan Lainnya
II Belanja Tidak Lansung (BTL) 38,477,833,500.00 85.00 31,796,972,583.00 82.64
1 Belanja Pegawai
2 Belanja Subsidi
3 Belanja Hibah
4 Belanja Bantuan Sosial Tidak Ada Masalah -
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
5 dan Pemerintah Desa

Belanj Bantuan Keuangan kepada


6
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
7 Belanja Tidak Terduga 38,477,833,500.00 85.00 31,796,972,583.00 82.64
###
III Belanja langsung (BL) - 0.00 - 0.00

1 Belanja Pegawai - - 0.00

2 Belanja Barang Jasa - - 0.00


3 Belanja Modal - - 0.00
TOTAL BELANJA 38,477,833,500.00 69.52 31,796,972,583.00 82.64 ###
Kuala Pembuang, 4 Januari 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Seruyan,

AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SERUYAN
S/D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019

Realiasi
Pagu (Rp) (tulis Keuangan
No Uraian Kendala dan Permasalahan Solusi dan Tindak Lanjut
dalam nominal lengkap) Fisik
(%) Rp (tulis dalam nominal %
lengkap)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Pendapatan ###
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ###
1 Pendapatan Pajak Daerah
2 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
3
Dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2 Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
5 Dana Insentif Daerah
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemda Lainnya

2 Bantuan Keuangan
3 Pendapatan Lainnya
II Belanja Tidak Lansung (BTL) 1,967,240,748.00 98.93 1,946,127,414.00 98.93
1 Belanja Pegawai 1,967,240,748.00 98.93 1,946,127,414.00 98.93
2 Belanja Subsidi
3 Belanja Hibah
4 Belanja Bantuan Sosial Tidak Ada Masalah -
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
5 dan Pemerintah Desa

Belanj Bantuan Keuangan kepada


6
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
7 Belanja Tidak Terduga
Penyerapan Tidak Maksimal Karena adanya beberapa
III Belanja langsung (BL) 40,078,627,334.00 68.07 25,539,898,785.00 63.72 Pandemi Covid-19 serta pada tahun 2020, pekerjaan/kegiatan yang
tidak banyak terjadi kebakaran hutan dan tidak terlaksana coba
lahan sehingga anggaran untuk dilaksanakan kembali
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021
tidak terserap maksimal dan menjadi efisiensi
1 Belanja Pegawai 6,000,940,000.00 2,629,454,612.00 43.82 daerah

2 Belanja Barang Jasa 12,328,437,334.00 5,906,690,473.00 47.91


3 Belanja Modal 21,749,250,000.00 17,003,753,700.00 78.18
TOTAL BELANJA 42,045,868,082.00 69.52 27,486,026,199.00 65.37 ###
Kuala Pembuang, 4 Januari 2021
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Seruyan,

AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
Lampiran 7
Tabel T-B.4.
Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Seruyan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Target dan realisasi kinerja Perkiraan realisasi capaian


Target program dan keluaran kegiatan target RENSTRA sampai
tahun lalu (n-2) Target dengan tahun berjalan
capaian Realisasi target
program/
kinerja kinerja hasil Perangkat
Urusan/Bidang Urusan kegiatan
Indikator Kinerja Program RPJMD program dan Realisasi Realisasi Daerah
Kode Pemerintahan Daerah Dan RENJA tahun
(outcome)/ Kegiatan (output) Tahun 2023 keluaran kegiatan RENJA capaian Tingkat capaian Penanggung
Program/Kegiatan Target RENJA Tingkat berjalan
(akhir s/d dengan tahun tahun program dan realisasi target Jawab
tahun 2019 Realisasi (tahun n-1)
periode 2018 (tahun n-3) 2019 kegiatan s/d s/d triwulan IV
(tahun n-2) (%) 2020
RENSTRA) (tahun n- triwulan IV tahun 2020 (%)
2) tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*100 12

WAJIB
PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM/KEGIATAN
Persentase unit kerja yang
Program Pelayanan Administrasi
5.01.01.01 mendapatkan pelayanan % 500 32.66
Perkantoran
administrasi perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
5.01.01.01.01
Menyurat
Jumlah Materei yang diadakan Lbr 1900 1900 1900 100.00 Lbr 0 1900 100.00

Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Jasa


Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
5.01.01.01.02
Sumber daya Air dan Listrik
Komunikasi, Sumber daya Air dan bln 60 12 12 100.00 bln 12 24 40.00
Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Jumlah Kendaraan yang terpelihara
5.01.01.01.06 dan Perijinan Kendaraan
akan perizinan
Unit 7 0 0 0.00 Unit 0 0 0.00
Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Waktu Penyediaan Jasa
5.01.01.01.07
Keuangan Administrasi Keuangan
bln 60 12 12 100.00 bln 12 24 40.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah dan Jenis Bahan/Peralatan


5.01.01.01.08
Kantor Kebersihan yang diadakan
Jenis 125 25 25 100.00 Jenis 25 50 40.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang


5.01.01.01.09
Peralatan Kantor dibaiki
Jenis 25 4 4 100.00 Jenis 5 9 36.00

5.01.01.01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK yang diadakan Jenis 290 50 53 106.00 Jenis 53 106 36.55
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan
5.01.01.01.11
Penggandan Penggandaan
Jenis 25 5 5 100.00 Jenis 6 11 44.00

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Instalasi Listrik dan Barang


5.01.01.01.12
listrik/ penerangan Bangunan Kantor Kelistrikan/ Elektronik
Jenis 10 2 2 100.00 Jenis 7 9 90.00

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan


5.01.01.01.13
Perlengkapan kantor Kantor yang diadakan
Jenis 25 5 6 120.00 Jenis 4 10 40.00

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang


5.01.01.01.14
Tangga diadakan
Jenis 6 0 8 0.00 Jenis 0 8 133.33

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
5.01.01.01.15
Peraturan Perudang - Udangan Perundang-Undangan yang diadakan
Buah 46 8 7 87.50 Buah 8 15 32.61

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik


5.01.01.01.16
Kantor
Jumlah Logistik Kantor yang diadakan Jenis 25 5 5 100.00 Jenis 5 10 40.00

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Jumlah ASN/Honorer yang disediakan


5.01.01.01.17
Minuman Makanan dan Minuman
Org 320 55 61 110.91 Org 121 182 56.88

Jumlah Kegiatan Perjalanan dinas


Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan
5.01.01.01.18
Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Dalam dan Luar Daerah yang Kali 375 75 55 73.33 Kali 75 130 34.67
dilaksanakan

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga


Jumlah Waktu Penggajian Tenaga
5.01.01.01.20 Pendukung Administrasi / Teknis
Honorer/ Pegawai Tidak Tetap
Bln 60 12 12 100.00 Bln 12 24 40.00
Perkantoran
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi
5.01.01.01.63 Kegiatan Rapat Koordinasi Kebencanaan
Kebencanaan yang dilaksanakan
Keg 4 0 0 0.00 Keg 0 0 0.00

Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Jumlah Peraturan Perundangan yang


5.01.01.01.64
Peraturan Kebencanaan disusun
Dok 3 1 1 100.00 Dok 1 2 66.67
5.01.01.01.65 Kegiatan Pembuatan Profil Kebencanaan Jumlah Dokumen yang dibuat Dok 4 0 0 0.00 Dok 1 1 25.00
Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana
5.01.01.02.
Prasarana Aparatur aparatur dalam kondisi baik
% 500 % 0 15.47

5.01.01.02.03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun Unit 2 0 0 0.00 Unit 0 0 0.00

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor


5.01.01.02.07
Gedung Kantor yang diadakan
Jenis 10 0 0 0.00 Jenis 0 0 0.00

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang


5.01.01.02.09
Kantor diadakan
Unit 4 0 0 0.00 Unit 0 0 0.00

Jumlah dan Jenis Meubeluer yang


5.01.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Meubeluer
daiadakan
Jenis 12 3 3 100.00 Jenis 0 3 25.00

Kegiatan Pembangunan Area Parkir Jumlah Area Parkir Kendaraan yang


5.01.01.02.12
Kendaraan dibangun
Unit 1 0 0 0.00 Unit 0 0 0.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala


5.01.01.02.22
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara Unit 5 1 1 100.00 Unit 1 2 40.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Jumlah Unit Mobil Jabatan Yang


5.01.01.02.23
Mobil Jabatan dipelihara
Unit 5 1 1 100.00 Unit 1 2 40.00

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Unit Kendaraan


5.01.01.02.24
kendaraan dinas/ operasional Dinas/Operasional yang dipelihara
Unit 180 10 10 100.00 Unit 10 20 11.11

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung


5.01.01.02.26
Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Yang dipelihara
Jenis 7 0 0 0.00 Jenis 0 0 0.00

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor


5.01.01.02.28
Peralatan Gedung Kantor Yang dipelihara
Jenis 0 0 0 0.00 Jenis 0 0 0.00

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala


5.01.01.02.31
Jaringan
Jumlah Jaringan yang dipelihara Unit 4 0 0 0.00 Unit 0 0 0.00

Kegiatan Pembuatan dan Pemeliharaan Jumlah Website yang dibuat dan


5.01.01.02.92
Website dipelihara
Unit 3 0 0 0.00 Unit 0 0 0.00

Jumlah Pakaian Dinas pakaian dinas


Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
5.01.01.02.93
beserta Perlengkapannya
beserta perlengkapannya yang Set 205 0 61 0.00 Set 0 61 29.76
diadakan
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang
5.01.01.02.94
Lapangan diadakan
Set 130 0 52 0.00 Set 60 112 86.15

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Jumlah Pakaian Khusus dan Hari-hari


5.01.01.02.95
dan Hari-hari tertentu tertentu yang diadakan
set 275 0 0 0.00 set 0 0 0.00
Prosentase Peningkatan Disiplin
5.01.01.03. Program Peningkatan Displin Aparatur
Aparatur
% 100 100.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Jumlah Pakaian Khusus dan Hari-hari
5.01.01.03.05
dan Hari-hari tertentu tertentu yang diadakan
set 55 55 55 100.00 set 0 55 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Presentase aparatur yang memiliki
5.01.01.05.
Sumber Daya Aparatur kompetensi sesuai bidangnya
% 500 7.89
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek
5.01.01.05.01
Formal atau Diklat
org 38 6 6 100.00 org 0 6 15.79

Kegiatan Pengembangan dan


Jumlah ASN yang melaksanakan
5.01.01.05.45 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Pengembangan Kapasitas
Org 30 0 0 0.00 Org 0 0 0.00
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Persentase laporan kinerja dan
5.01.01.06. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang disusun dan % 500 37.55
Keuangan dilaporkan tepat waktu
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan
5.01.01.06.01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKjIP,PK,RKT, IKU ,LPPD, TEPRA, RUP Dok 25 5 4 80.00 Dok 7 11 44.00
SKPD RAKORDAL)
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
5.01.01.06.02
Semester Semesteran
Dok 5 1 1 100.00 Dok 1 2 40.00

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan


5.01.01.06.04
Akhir Tahun Akhir Tahun
Dok 5 1 1 100.00 Dok 1 2 40.00

Kegiatan Penyusunan Renstra,Renja dan


5.01.01.06.07
RKA
Jumlah Jenis Dokumen yang dibuat Dok 16 4 4 100.00 Dok 3 7 43.75

Kegiatan Inventarisasi Pengelolaan


5.01.01.06.06
Barang Milik Daerah
Jumlah Inventarisasi yang dilakukan Kali 15 0 0 0.00 Kali 3 3 20.00
Program Pelayanan Informasi Rawan Cakupan ketersediaan layanan
5.01.01.07.
Bencana informasi rawan bencana
% 500 0.00
Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Prosentase Penyelesaian Dokumen
5.01.01.07.01
Bencana sampai dengan dinyatakan sah
% 200 100 0 0.00 % 0 0 0.00

Persentase Jumlah Penduduk di


Kegiatan Komunikasi,Informasi dan Kawasan Rawan Bencana yang
5.01.01.07.02
Edukasi Rawan Bencana Memperoleh Informasi Rawan Bencana
% 400 0 0 0.00 % 0 0 0.00
sesuai Jenis Ancaman Bencana
Pogram Peningkatan Pencegahan dan Cakupan Layanan Pencegahan
5.01.01.08.
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terhadap Bencana
% 500 0 25.00

Persentase aparatur dan masyarakat


yang berada di kawasan rawan 0 0 0
bencana yang ikut pelatihan

Persentase jumlah masyarakat yang


mendapat layanan pusdalops
0 0 0
Kegiatan Penyusunan Rencana Prosentase Penyelesaian Dokumen
5.01.01.08.01
Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dengan dinyatakan sah
% 100 0 0 0.00 % 100 100 100.00

Kegiatan Pembuatan Rencana Prosentase Penyelesaian Dokumen


5.01.01.08.02
Kontinjensi ( Renkon) sampai dengan dinyatakan sah
% 100 0 0 0.00 % 0 0 0.00

Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Persentase (%) jumlah aparatur dan


5.01.01.08.03
Mitigasi Warga Negara yang ikut pelatihan
% 75 0 0 0.00 % 0 0 0.00

Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Persentase (%) jumlah Warga Negara


5.01.01.08.04
Bencana yang ikut pelatihan
% 40 0 0 0.00 % 0 0 0.00

Persentase Jumlah Warga Negara yang


Kegiatan Pengendalian Operasi dan
Mendapat layanan Pusdalops
5.01.01.08.05 Penyediaan Sarana Prasarana
Penanggulangan Bencana dan sarana
% 300 0 0 0.00 % 0 0 0.00
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Prasarana Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penyediaan Peralatan


Jumlah Warga Negara yang mendapat
5.01.01.08.06 Perlindungan dan Kesiapsiagaan
peralatan perlindungan
% 20 0 0 0.00 % 0 0 0.00
Terhadap Bencana
Kegiatan Peringatan Hari Kesiapsiagaan Jumlah Kegiatan Peringatan HKBN
5.01.01.08.07
Bencana Nasional yang dilaksanakan
Keg 4 0 0 0.00 Keg 1 1 25.00

Kegiatan Pembentukan dan Jumlah Desa Tangguh Bencana yang


5.01.01.08.08
Pengembangan Desa Tangguh Bencana dapat Terbentuk
Desa 15 0 0 0.00 Desa 0 0 0.00

Kegiatan Pemantauan Daerah Rawan Jumlah Daerah Rawan Bencana yang


5.01.01.08.09
Bencana dapat dipantau
Kec 40 0 0 0.00 Kec 10 10 25.00
Pogram Peningkatan Pencegahan dan Cakupan Peningkatan Pencegahan
5.01.01.07
Kesiapsiagaan dan Kesiapsiagaan
% 100 0 50.00
Kegiatan Peringatan Hari Kesiapsiagaan Jumlah Kegiatan HKBN yang
5.01.01.07.01
Bencana Nasional dilaksanakn
Keg 1 1 1 100.00 Keg 0 1 100.00

Apel Kesiapsiagaan Jumlah Kegiatan Apel Kesiapsiagaan Keg 0 1 0 0.00 Keg 0 0 0.00
Prosentase Peningkatan Mitigasi
5.01.01.08. Pogram Mitigasi Bencana
Bencana
% 0 100.00
Kegiatan Pemantauan Daerah Rawan Jumlah Daerah Rawan Bencana yang
5.01.01.08.01
Bencana dapat dipantau
Kec 10 10 10 100.00 Kec 0 10 100.00

Kegiatan Pembuatan Peta Daerah Rawan


5.01.01.08.02
Bencana
Jumlah Dokumen yang dibuat Dok 1 1 1 100.00 Dok 0 1 100.00
Persentase kecepatan respon kurang
Program Pelayanan Penyelamatan dan
5.01.01.09.
Evakuasi Korban Bencana
dari 24 jam untuk setiap status % 400 0 11.94
darurat bencana
Jumlah Bencana Yang ditangani secara
5.01.01.09.01 Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana
cepat kurang dari 24 Jam
% 400 0 0 0.00 % 100 100 25.00

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Persentase Jumlah Petugas yang aktif


5.01.01.09.02
Penanganan Darurat Bencana dalam penanganan darurat bencana
% 500 100 0 0.00 % 0 0 0.00

Persentase Jumlah Korban berhasil


Kegiatan Pencarian,Pertolongan dan
5.01.01.09.03
Evakuasi Korban Bencana
dicari,ditolong dan di evakuasi % 400 0 0 0.00 % 0 0 0.00
terhadap kejadian bencana

Kegiatan Pembentukan dan Peningkatan


5.01.01.09.04
Kapasitas Tim Reaksi Cepat
Jumlah Anggota TRC yang siap Pakai Org 150 35 35 0.00 Org 35 70 46.67

Kegiatan Perbaikan darurat sarana dan


Jumlah Sarpras Vital yang dapat
5.01.01.09.05 prasarana vital di daerah terkena
diperbaiki ketika terjadi bencana
Unit 16 0 0 0.00 Unit 0 0 0.00
bencana

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Status


5.01.01.09.06
Keadaan Darurat Bencana
Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 16 0 0 0.00 Kali 0 0 0.00
Program Penyelenggaraan
5.01.01.09. Penanggulangan Prosentase Penanganan Bencana % 100 77.78
Bencana
Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Penanganan Keadaan Darurat
5.01.01.09.01
Penanggulangan Bencana Yang ditangangi
Keg 3 3 1 33.33 Keg 0 1 33.33

Kegiatan Pembentukan dan Peningkatan


5.01.01.09.02
Kapasitas Tim Reaksi Cepat
Jumlah Anggota TRC yang siap Pakai Org 35 35 35 100.00 Org 0 35 100.00

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Status


5.01.01.09.03
Keadaan Darurat Bencana
Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 4 4 4 100.00 Kali 0 4 100.00
Prosentase pemenuhan Keperluan
5.01.01.10. Program Logistik dan Peralatan
akan Peralatan dan Logistik Bencana
% 500 93.33

Kegiatan Penyediaan Buffer Stock logistik Jumlah Jenis Logistik yang diadakan
5.01.01.10.01
bencana untuk dibagikan ke Korban Bencana
Jenis 15 3 3 100.00 Jenis 3 6 200.00

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan


5.01.01.10.02
Perlengkapan Kebencanaan Kebencanaan yang diadakan
Jenis 6 0 1 100.00 Jenis 0 1 0.00

Kegiatan Sewa Gudang Logistik dan


5.01.01.10.03
Peralatan Kebencanaan
Jumlah Unit Gudang yang di sewa Unit 3 1 1 100.00 Unit 1 2 66.67

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan


5.01.01.10.04
Perlengkapan Kebencanaan dan Perlengkapan Kebencanaan
Bln 12 12 12 100.00 Bln 12 24 200.00

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi


5.01.01.10.05
Peralatan dan Logistik
Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 12 0 0 0.00 Kali 0 0 0.00
Program Pencegahan dan
5.01.01.11. Penanggulangan Kebakaran Tingkat penurunan titik HOTSPOT % 500 28.64
Hutan,Lahan dan Kebun
Prosentase penanganan Kebakaran
0 0
Hutan dan Lahan
Kegiatan Peningkatan Koordinasi melalui
Jumlah Kegiatan Rakor,
5.01.01.11.01 Rapat Kerja, Rapat Koordinasi,
Raker/Kunjungan Kerja
Keg 75 15 18 120.00 Keg 20 38 50.67
Kunjungan Kerja dan lain-lain
Jumlah Kegiatan Apel Siaga Karhutla
5.01.01.11.02 Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan
yang dilaksanakan
Keg 5 1 1 100.00 Keg 1 2 40.00

Kegiatan Kampanye Pencegahan


Jumlah Kegiatan Kampanye
Kebakaran Hutan dan Lahan dalam
5.01.01.11.03
rangka penyadartahuan
Pencegahan Karhutla yang Keg 5 1 0 0.00 Keg 1 1 20.00
dilaksanakan
pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Kegiatan Pelatihan/ pembekalan/


inhousetraining/penyegaran Jumlah Kegiatan dan Jumlah Orang
5.01.01.11.05
/bimtek pengendalian kebakaran hutan Peserta Pelatihan
Org 3000 600 500 83.33 Org 90 590 19.67
dan lahan

Kegiatan Pembuatan sekat kanal, Jumlah Sekat Kanal,Embung dan


5.01.01.11.06
embung dan kantong air Kantong Air yang dibuat
Unit 80 0 0 0.00 Unit 0 0 0.00

Kegiatan Peningkatan Sistem Kemitraan


5.01.01.11.08
pada Masyarakat Peduli Api
Jumlah MPA yang dibentuk dan dibina Kel 75 15 15 100.00 Kel 25 40 53.33

Kegiatan Praktek Pembukaan Lahan Jumlah Kegiatan PLTB yang


5.01.01.11.09
Tanpa Bakar dilaksanakan
Keg 5 1 0 0.00 Keg 0 0 0.00

Pengembangan Sarana Prasarana


Jumlah dan Jenis Sarpras
5.01.01.11.10 Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Pengendalian Karhutla yang diadakan
Jenis 100 20 25 125.00 Jenis 34 59 59.00
Lahan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi


5.01.01.11.11 Operasional Pencegahan Kebakaran Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 20 0 0 0.00 Kali 5 5 25.00
Hutan dan Lahan

Monitoring dan Evaluasi Operasional


5.01.01.11.12 Pemadaman dan Penanganan Pasca Jumlah Monev yang dilaksanakan Kali 75 15 10 66.67 Kali 15 25 33.33
Kebakaran Hutan dan Lahan

Sosialisasi dan/atau Penyuluhan


Jumlah Orang yang ikut Sosialisasi
5.01.01.11.13 Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Pencegahan Karhutla
Org 3000 600 0 0.00 Org 600 600 20.00
Lahan Melalui berbagai ragam metode

Pembuatan, Pemasangan dan sosialisasi


Jumlah Rambu Sosialisasi Karhutla
5.01.01.11.14 rambu-rambu dan papan peringatan
yang dibuat/ dipasang
Jenis 15 3 3 100.00 Jenis 1 4 26.67
pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Pembuatan, penyajian dan


Jumlah Media Penyajian dan
penyebarluasan informasi kerawanan
5.01.01.11.15
kebakaran hutan dan lahan melalui peta
Penyebarluasan Informasi Karhutla Jenis 20 4 4 100.00 Jenis 5 9 45.00
yang diadakan
atau sejenisnya

Pembuatan, Penyajian dan


Penyebarluasan Informasi Sumber Daya Jumlah Dokumen/Media Penyajian
5.01.01.11.16 Pengendalian Kebakaran Informasi Sumberdaya Pengendalian Jenis 12 0 0 0.00 Jenis 0 0 0.00
Hutan dan Lahan Nasional, Provinsi, Karhutla yang daiadakan
Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa

Patroli Pencegahan Pengendalian Bahaya


5.01.01.11.17
Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah Patroli yang dilakukan Kali 250 50 0 0.00 Kali 110 110 44.00

Penetapan Posko Pengendalian Jumlah Waktu Posko Pengendalian


5.01.01.11.18
Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla
Bln 25 5 4 80.00 Bln 5 9 36.00
Pendirian Posko Lapangan Kebakaran
5.01.01.11.19
Hutan dan Lahan
Jumlah Posko Lapangan yang didirikan Posko 50 10 8 80.00 Posko 9 17 34.00

Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan Jumlah Pemadaman langsung yang


5.01.01.11.20
dan Lahan dilaksanakan
Kali 1250 300 268 89.33 Kali 250 518 41.44

Penaksiran Luas Kebakaran Hutan dan Jumlah Penaksiran Luas yang


5.01.01.11.21
Lahan dilakukan
Kali 75 15 10 66.67 Kali 15 25 33.33

Rekomendasi pelaksanaan Rehabilitasi


5.01.01.11.22
Areal Bekas Terbakar
Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Bh 12 0 0 0.00 Bh 0 0 0.00

Kegiatan Patroli terpadu bersama


Jumlah Patroli Terpadu yang
5.01.01.11.23 masyarakat dan pihak/instansi terkait
dilaksanakan
Kali 250 50 50 100.00 Kali 0 50 20.00
lainnya
Prosentase pelaksanaan Rehabilitasi
5.01.01.12. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi dan rekontruksi Daerah terdampak % 500 2.45
bencana
Kegiatan Verifikasi dan Pendataan Pasca Jumlah Verivikasi dan Pendataan yang
5.01.01.12.01
Bencana dilaksanakan
Kali 35 0 0 0.00 Kali 6 6 17.14

Kegiatan Pelatihan Pengkajian


5.01.01.12.02
Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna )
Jumlah orang yang mendapat pelatihan Org 90 0 0 0.00 Org 0 0 0.00

Kegiatan Penilaian Kerusakan dan Jumlah Penilaian Kerusakan dan


5.01.01.12.03 kerugian serta pengkajian kebutuhan Kerugian serta Kebutuhan Pasca Kali 26 5 0 0.00 Kali 0 0 0.00
akibat bencana Bencana yang dilaksanakan

Jumlah Sosialisasi Rehabilitasi/


Kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi
5.01.01.12.04
/Rekontruksi Pasca Bencana
Rekontruksi Pasca Bencana yang Keg 0 0 0 0.00 Keg 0 0 0.00
dilaksanakan

Jumlah Koordinasi Rehabilitasi/


Kegiatan Koordinasi Rehabilitasi
5.01.01.12.05
/Rekontruksi Pasca Bencana
Rekontruksi Pasca Bencana yang Keg 0 0 0 0.00 Keg 0 0 0.00
dilaksanakan

Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5.01.01.12.06
Bidang Prasarana Fisik Pasca Bencana
Bidang Prasarana Fisik Pasca Bencana Paket 12 0 0 0.00 Paket 0 0 0.00
yang dilaksanakan

Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi
5.01.01.12.07
bidang sosial ekonomi pasca bencana
Bidang Prasarana Fisik Pasca Bencana Keg 12 0 0 0.00 Keg 0 0 0.00
yang dilaksanakan
Prosentase Kegiatan Pasca Bencana
5.01.01.12. Program Pasca Bencana
Yang dilakukan
% 100 100.00
Kegiatan Verifikasi dan Pendataan Pasca Jumlah Verivikasi dan Pendataan yang
5.01.01.12.01
Bencana dilaksanakan
Kali 5 5 5 100.00 Kali 0 5 100.00

Kegiatan Pelatihan Pengkajian


5.01.01.12.02
Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna )
Jumlah orang yang mendapat pelatihan Org 30 30 30 100.00 Org 0 30 100.00

Kuala Pembuang, 4 Januari 2021


Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Seruyan,

AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Perangkat
Indikator Kinerja Capaian Kinerja RENSTRA Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan
Urusan Pemerintahan Anggaran RENJA Tahun Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Daerah
No Kode Program (outcome)/ Satuan pada Tahun 2023 (akhir RENJA s/d Tahun Lalu Anggaran RENJA s/d TW IV Anggaran RENSTRA Ket.
Daerah dan Program/ berjalan yg dievaluasi (tw RENJA yang Dievaluasi Realisasi Anggaran s/d Tahun 2020 Penanggung
Kegiatan (output) periode RENSTRA) (2019) (n-2) 2020 (n-1)
Kegiatan IV 2020) (n-1) (s.d TW IV 2020) (n-1) RENJA (%) Jawab

(%)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%
1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
WAJIB
PENANGGULANGAN
BENCANA

Persentase unit kerja


Program Pelayanan yang mendapatkan
I 5.01.01.01 Administrasi pelayanan % 500 9,803,336,588 1,892,448,527 100 2,762,358,334 2,508,689,224 66.01 90.82 0.00 4,401,137,751 43.50 44.89
Perkantoran administrasi
perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jumlah Materei yang


1 5.01.01.01.01 Lbr 1900 12,550,000 1900 12,530,000 0 - 0 - 0.00 0.00 1900.00 12,530,000 100.00 99.84
Jasa Surat Menyurat diadakan

Kegiatan Penyediaan Jumlah Waktu


Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Jasa
2 5.01.01.01.02 bln 60 334,831,684 12 38,175,138 12 53,335,834 12 41,483,357 100.00 77.78 24.00 79,658,495 40.00 23.79
Sumber daya Air dan Komunikasi, Sumber
Listrik daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan
Jumlah Kendaraan
Jasa Pemeliharaan dan
3 5.01.01.01.06 yang terpelihara akan Unit 7 27,500,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Perijinan Kendaraan
perizinan
Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jumlah Waktu


4 5.01.01.01.07 Jasa Administrasi Penyediaan Jasa bln 60 1,321,400,000 12 197,698,000 12 259,640,000 12 253,486,000 100.00 97.63 24.00 451,184,000 40.00 34.14
Keuangan Administrasi Keuangan

Jumlah dan Jenis


Kegiatan Penyediaan Bahan/Peralatan
5 5.01.01.01.08 Jenis 125 93,181,000 25 10,899,500 25 13,620,000 22 13,791,500 88.00 101.26 47.00 24,691,000 37.60 26.50
Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan yang
diadakan

Kegiatan Penyediaan
Jumlah Jenis Peralatan
6 5.01.01.01.09 Jasa Perbaikan Jenis 25 105,550,000 4 10,600,000 5 23,600,000 4 17,801,000 80.00 75.43 8.00 28,401,000 32.00 26.91
Kantor yang dibaiki
Peralatan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jumlah Jenis ATK yang


7 5.01.01.01.10 Jenis 290 337,500,000 53 52,268,250 53 62,800,000 52 63,928,000 98.11 101.80 105.00 116,196,250 36.21 34.43
alat tulis kantor diadakan

Kegiatan Penyediaan Jumlah Jenis Barang


8 5.01.01.01.11 Barang Cetak dan Cetakan dan Jenis 25 215,900,000 5 39,639,150 6 34,012,500 6 20,869,965 100.00 61.36 11.00 60,509,115 44.00 28.03
Penggandan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan
Jumlah Instalasi Listrik
Komponen Instalasi
9 5.01.01.01.12 dan Barang Jenis 10 42,500,000 2 11,692,000 7 4,625,000 7 3,226,000 100.00 69.75 9.00 14,918,000 90.00 35.10
listrik/ penerangan
Kelistrikan/ Elektronik
Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jumlah Peralatan dan


10 5.01.01.01.13 Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis 25 219,000,000 6 117,692,000 4 39,500,000 6 98,759,000 150.00 0.00 12.00 216,451,000 48.00 98.84
Perlengkapan kantor yang diadakan

Kegiatan Penyediaan Jumlah Peralatan


11 5.01.01.01.14 Peralatan Rumah Rumah Tangga yang Jenis 6 25,000,000 8 2,575,000 0 - 0 - 0.00 0.00 8.00 2,575,000 133.33 10.30
Tangga diadakan

Kegiatan Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan


Bahan Bacaan dan dan Peraturan
12 5.01.01.01.15 Buah 46 141,080,000 7 25,080,000 8 24,480,000 7 16,500,000 87.50 67.40 14.00 41,580,000 30.43 29.47
Peraturan Perudang - Perundang-Undangan
Udangan yang diadakan

Kegiatan Penyediaan Jumlah Logistik Kantor


13 5.01.01.01.16 Jenis 25 94,974,000 5 9,162,000 5 13,815,000 5 13,140,000 100.00 95.11 10.00 22,302,000 40.00 23.48
Bahan Logistik Kantor yang diadakan
Jumlah ASN/Honorer
Kegiatan Penyediaan
14 5.01.01.01.17 yang disediakan Org 320 1,033,315,000 61 154,516,950 121 243,800,000 121 227,342,000 100.00 93.25 182.00 381,858,950 56.88 36.95
Makanan dan Minuman
Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapat-rapat Jumlah Kegiatan


Koordinasi dan Perjalanan dinas Dalam
15 5.01.01.01.18 Kali 375 2,930,050,000 55 421,491,539 75 439,000,000 38 295,545,540 50.67 67.32 93.00 717,037,079 24.80 24.47
Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang
dan Luar Daerah dilaksanakan

Kegiatan Penyediaan
Jumlah Waktu
Jasa Tenaga
Penggajian Tenaga
16 5.01.01.01.20 Pendukung Bln 60 2,304,004,904 12 739,050,000 12 1,462,580,000 12 1,442,816,862 100.00 98.65 24.00 2,181,866,862 40.00 94.70
Honorer/ Pegawai
Administrasi / Teknis
Tidak Tetap
Perkantoran

Jumlah Kegiatan Rapat


Kegiatan Rapat
Koordinasi
17 5.01.01.01.63 Koordinasi Keg 4 200,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kebencanaan yang
Kebencanaan
dilaksanakan

Kegiatan Penyusunan Jumlah Peraturan


18 5.01.01.01.64 dan Sosialisasi Perundangan yang Dok 3 225,000,000 1 49,379,000 1 87,550,000 0 - 0.00 0.00 1.00 49,379,000 33.33 21.95
Peraturan Kebencanaan disusun

Kegiatan Pembuatan Jumlah Dokumen yang


19 5.01.01.01.65 Dok 4 140,000,000 0 - 1 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Profil Kebencanaan dibuat

Program Peningkatan Persentase sarana dan


II 5.01.01.02. Sarana dan Prasarana prasarana aparatur % 500 2,214,020,000 362,354,800 272,664,000 257,801,600 6.67 94.55 0.00 620,156,400 12.44 28.01
Aparatur dalam kondisi baik

Kegiatan Pembangunan Jumlah Gedung Kantor


1 5.01.01.02.03 Unit 2 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Gedung Kantor yang dibangun

Kegiatan Pengadaan Jumlah Perlengkapan


2 5.01.01.02.07 Perlengkapan Gedung Gedung Kantor yang Jenis 10 70,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kantor diadakan

Kegiatan Pengadaan Jumlah Peralatan


3 5.01.01.02.09 Peralatan Gedung Gedung Kantor yang Unit 4 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kantor diadakan

Jumlah dan Jenis


Kegiatan Pengadaan
4 5.01.01.02.10 Meubeluer yang Jenis 12 106,000,000 3 25,400,000 0 - 0 - 0.00 0.00 3.00 25,400,000 25.00 23.96
Meubeluer
daiadakan

Jumlah Area Parkir


Kegiatan Pembangunan
5 5.01.01.02.12 Kendaraan yang Unit 1 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Area Parkir Kendaraan
dibangun

Kegiatan Pemeliharaan
Jumlah Gedung Kantor
6 5.01.01.02.22 Rutin/ berkala Gedung Unit 5 151,900,000 1 33,010,000 1 29,400,000 1 27,019,700 0.00 0.00 2.00 60,029,700 40.00 39.52
Yang dipelihara
Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Unit Mobil


7 5.01.01.02.23 Rutin/ berkala Mobil Jabatan Yang Unit 5 212,212,000 1 36,232,000 1 36,750,000 1 37,613,000 0.00 0.00 2.00 73,845,000 40.00 34.80
Jabatan dipelihara

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Unit


rutin/ berkala Kendaraan
8 5.01.01.02.24 Unit 180 1,146,408,000 10 155,798,800 10 155,514,000 10 142,678,900 100.00 91.75 20.00 298,477,700 11.11 26.04
kendaraan dinas/ Dinas/Operasional
operasional yang dipelihara

Kegiatan Pemeliharaan
Jumlah Jenis
rutin/ berkala
9 5.01.01.02.26 Perlengkapan Gedung Jenis 7 32,500,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Perlengkapan Gedung
Kantor Yang dipelihara
Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis Peralatan


10 5.01.01.02.28 rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor Yang Jenis 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Gedung Kantor dipelihara

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jaringan yang


11 5.01.01.02.31 Unit 4 40,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
rutin/ berkala Jaringan dipelihara

Kegiatan Pembuatan
Jumlah Website yang
12 5.01.01.02.92 dan Pemeliharaan Unit 3 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dibuat dan dipelihara
Website

Jumlah Pakaian Dinas


Kegiatan Pengadaan
pakaian dinas beserta
13 5.01.01.02.93 Pakaian Dinas beserta Set 205 125,000,000 61 51,568,000 0 - 0 - 0.00 0.00 61.00 51,568,000 29.76 41.25
perlengkapannya yang
Perlengkapannya
diadakan
Jumlah Pakaian Kerja
Kegiatan Pengadaan
14 5.01.01.02.94 Lapangan yang Set 130 70,000,000 52 60,346,000 60 51,000,000 1 50,490,000 0.00 0.00 53.00 110,836,000 40.77 158.34
Pakaian Kerja Lapangan
diadakan

Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian


15 5.01.01.02.95 Pakaian Khusus dan Khusus dan Hari-hari set 275 260,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Hari-hari tertentu tertentu yang diadakan

Prosentase
Program Peningkatan
III 5.01.01.03. Peningkatan Disiplin % 100 57,750,000 57,475,000 - - 0 0.00 57,475,000 100 99.52
Displin Aparatur
Aparatur

Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian


1 5.01.01.03.05 Pakaian Khusus dan Khusus dan Hari-hari set 55 57,750,000 55 57,475,000 0 - 0 - 0.00 0.00 55.00 57,475,000 100.00 99.52
Hari-hari tertentu tertentu yang diadakan

Presentase aparatur
Program Peningkatan
yang memiliki
IV 5.01.01.05. Kapasitas Sumber % 500 431,630,000 104,022,150 - - 0.00 #DIV/0! 104,022,150 15.79 24.10
kompetensi sesuai
Daya Aparatur
bidangnya
Jumlah ASN yang
Kegiatan Pendidikan
1 5.01.01.05.01 Mengikuti Bimtek atau org 38 431,630,000 6 104,022,150 0 - 0 - 0.00 0.00 6.00 104,022,150 15.79 24.10
dan Pelatihan Formal
Diklat

Kegiatan Jumlah ASN yang


Pengembangan dan melaksanakan
2 5.01.01.05.45 Org 30 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Peningkatan Kapasitas Pengembangan
Sumber Daya Aparatur Kapasitas

Persentase laporan
Program Peningkatan
kinerja dan keuangan
Pengembangan Sistem
V 5.01.01.06. yang disusun dan % 500 471,500,000 57,918,000 68,500,000 67,062,500 90.48 97.90 124,980,500 35.42 26.51
Pelaporan Capaian
dilaporkan tepat
Kinerja dan Keuangan
waktu

Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen


Laporan Capaian Laporan (LKjIP,PK,RKT,
1 5.01.01.06.01 Dok 25 151,200,000 4 24,724,000 7 14,200,000 6 16,600,000 85.71 116.90 10.00 41,324,000 40.00 27.33
Kinerja dan Ikhtisar IKU ,LPPD, TEPRA,
Realisasi Kinerja SKPD RUP RAKORDAL)

Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen


2 5.01.01.06.02 Laporan Keuangan Laporan Keuangan Dok 5 20,000,000 1 5,897,000 1 1,500,000 1 - 100.00 0.00 2.00 5,897,000 40.00 29.49
Semester Semesteran

Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen


3 5.01.01.06.04 Laporan Keuangan Laporan Keuangan Dok 5 30,000,000 1 - 1 1,500,000 1 - 100.00 0.00 2.00 - 40.00 0.00
Akhir Tahun Akhir Tahun

Kegiatan Penyusunan Jumlah Jenis Dokumen


4 5.01.01.06.07 Dok 16 165,300,000 4 27,297,000 3 18,500,000 3 18,450,000 100.00 99.73 7.00 45,747,000 43.75 27.68
Renstra,Renja dan RKA yang dibuat

Kegiatan Inventarisasi
Jumlah Inventarisasi
5 5.01.01.06.06 Pengelolaan Barang Kali 15 105,000,000 0 - 3 32,800,000 2 32,012,500 66.67 97.60 2.00 32,012,500 13.33 30.49
yang dilakukan
Milik Daerah

Program Pelayanan Cakupan ketersediaan


VI 5.01.01.07. Informasi Rawan layanan informasi % 500 320,000,000 - 0.00 0.00 0.00 0.00
Bencana rawan bencana

Prosentase
Kegiatan Penyusunan Penyelesaian Dokumen
1 5.01.01.07.01 % 200 50,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kajian Resiko Bencana sampai dengan
dinyatakan sah

Persentase Jumlah
Penduduk di Kawasan
Kegiatan
Rawan Bencana yang
Komunikasi,Informasi
2 5.01.01.07.02 Memperoleh Informasi % 400 270,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dan Edukasi Rawan
Rawan Bencana sesuai
Bencana
Jenis Ancaman
Bencana

Pogram Peningkatan
Cakupan Layanan
Pencegahan dan
VII 5.01.01.08. Pencegahan terhadap % 500 2,750,000,000 0 377,180,000 371,336,000 37.89 98.45 371,336,000 17.89 13.50
Kesiapsiagaan
Bencana
Terhadap Bencana
Persentase aparatur
dan masyarakat yang
berada di kawasan 0 -
rawan bencana yang
ikut pelatihan

Persentase jumlah
masyarakat yang
0 -
mendapat layanan
pusdalops

Kegiatan Penyusunan Prosentase


Rencana Penyelesaian Dokumen
1 5.01.01.08.01 % 100 400,000,000 0 - 100 286,600,000 101 281,405,000 101.00 98.19 101.00 281,405,000 101.00 70.35
Penanggulangan sampai dengan
Bencana (RPB) dinyatakan sah

Prosentase
Kegiatan Pembuatan
Penyelesaian Dokumen
2 5.01.01.08.02 Rencana Kontinjensi % 100 300,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
sampai dengan
( Renkon)
dinyatakan sah

Persentase (%) jumlah


Kegiatan Pelatihan
aparatur dan Warga
3 5.01.01.08.03 Pencegahan dan % 75 275,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Negara yang ikut
Mitigasi
pelatihan

Kegiatan Gladi Persentase (%) jumlah


4 5.01.01.08.04 Kesiapsiagaan Terhadap Warga Negara yang ikut % 40 345,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Bencana pelatihan

Persentase Jumlah
Warga Negara yang
Kegiatan Pengendalian Mendapat layanan
Operasi dan Penyediaan Pusdalops
5 5.01.01.08.05 Sarana Prasarana Penanggulangan % 300 350,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan sarana
Bencana Prasarana
Penanggulangan
Bencana

Kegiatan Penyediaan
Jumlah Warga Negara
Peralatan Perlindungan
6 5.01.01.08.06 yang mendapat % 20 350,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dan Kesiapsiagaan
peralatan perlindungan
Terhadap Bencana

Kegiatan Peringatan Jumlah Kegiatan


7 5.01.01.08.07 Hari Kesiapsiagaan Peringatan HKBN yang Keg 4 300,000,000 0 - 1 25,000,000 1 24,750,000 100.00 99.00 1.00 24,750,000 25.00 8.25
Bencana Nasional dilaksanakan

Kegiatan Pembentukan Jumlah Desa Tangguh


8 5.01.01.08.08 dan Pengembangan Bencana yang dapat Desa 15 200,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Desa Tangguh Bencana Terbentuk

Jumlah Daerah Rawan


Kegiatan Pemantauan
9 5.01.01.08.09 Bencana yang dapat Kec 40 230,000,000 0 - 10 65,580,000 14 65,181,000 140.00 99.39 14.00 65,181,000 35.00 28.34
Daerah Rawan Bencana
dipantau

Pogram Peningkatan Cakupan Peningkatan


VIII 5.01.01.07 Pencegahan dan Pencegahan dan % 100 74,675,000 - - 0.00 0.00 20,140,000 50.00 26.97
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan

Kegiatan Peringatan
Jumlah Kegiatan HKBN
1 5.01.01.07.01 Hari Kesiapsiagaan Keg 1 74,675,000 1 20,140,000 0 - 0 - 0.00 0.00 1.00 20,140,000 100.00 26.97
yang dilaksanakn
Bencana Nasional

Jumlah Kegiatan Apel


Apel Kesiapsiagaan Keg 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kesiapsiagaan
Prosentase
Pogram Mitigasi
IX 5.01.01.08. Peningkatan Mitigasi % 0 384,115,000 - - 0.00 0.00 343,567,000 100.00 89.44
Bencana
Bencana
Jumlah Daerah Rawan
Kegiatan Pemantauan
1 5.01.01.08.01 Bencana yang dapat Kec 10 54,600,000 10 47,172,000 0 - 0 - 0.00 0.00 10.00 47,172,000 100.00 86.40
Daerah Rawan Bencana
dipantau

Kegiatan Pembuatan
Jumlah Dokumen yang
2 5.01.01.08.02 Peta Daerah Rawan Dok 1 329,515,000 1 296,395,000 0 - 0 - 0.00 0.00 1.00 296,395,000 100.00 89.95
dibuat
Bencana
Persentase kecepatan
Program Pelayanan
respon kurang dari 24
Penyelamatan dan
X 5.01.01.09. jam untuk setiap % 400 2,022,500,000 0 291,750,000 142,088,000 0.00 0.00 142,088,000 8.06 7.03
Evakuasi Korban
status darurat
Bencana
bencana

Jumlah Bencana Yang


Kegiatan Respon Cepat
1 5.01.01.09.01 ditangani secara cepat % 400 932,500,000 0 - 100 157,800,000 100 142,088,000 0.00 0.00 100.00 142,088,000 25.00 15.24
Darurat Bencana
kurang dari 24 Jam
Kegiatan Aktivasi Persentase Jumlah
Sistem Komando Petugas yang aktif
2 5.01.01.09.02 % 500 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Penanganan Darurat dalam penanganan
Bencana darurat bencana

Persentase Jumlah
Kegiatan
Korban berhasil
Pencarian,Pertolongan
3 5.01.01.09.03 dicari,ditolong dan di % 400 300,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dan Evakuasi Korban
evakuasi terhadap
Bencana
kejadian bencana

Kegiatan Pembentukan
dan Peningkatan Jumlah Anggota TRC
4 5.01.01.09.04 Org 150 650,000,000 0 - 35 133,950,000 35 - 0.00 0.00 35.00 - 23.33 0.00
Kapasitas Tim Reaksi yang siap Pakai
Cepat

Kegiatan Perbaikan
Jumlah Sarpras Vital
darurat sarana dan
5 5.01.01.09.05 yang dapat diperbaiki Unit 16 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
prasarana vital di
ketika terjadi bencana
daerah terkena bencana

Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Status Jumlah Monev yang
6 5.01.01.09.06 Kali 16 140,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Keadaan Darurat dilaksanakan
Bencana

Program
Penyelenggaraan Prosentase
XI 5.01.01.09. % 100 354,804,500 - 0 - 0.00 0.00 153,599,000 77.78 43.29
Penanggulangan Penanganan Bencana
Bencana

Kegiatan
Jumlah Penanganan
Penyelenggaraan
1 5.01.01.09.01 Keadaan Darurat Yang Keg 3 189,145,000 1 7,975,000 0 - 0 - 0.00 0.00 1.00 7,975,000 33.33 4.22
Penanggulangan
ditangangi
Bencana

Kegiatan Pembentukan
dan Peningkatan Jumlah Anggota TRC
2 5.01.01.09.02 Org 35 134,204,500 35 115,500,000 0 - 0 - 0.00 0.00 35.00 115,500,000 100.00 86.06
Kapasitas Tim Reaksi yang siap Pakai
Cepat

Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Status Jumlah Monev yang
3 5.01.01.09.03 Kali 4 31,455,000 4 30,124,000 0 - 0 - 0.00 0.00 4.00 30,124,000 100.00 95.77
Keadaan Darurat dilaksanakan
Bencana

Prosentase
Program Logistik dan pemenuhan Keperluan
XII 5.01.01.10. % 500 1,358,925,000 207,500,000 170,439,000 60.00 82.14 0.00 361,005,100 64.67 26.57
Peralatan akan Peralatan dan
Logistik Bencana

Jumlah Jenis Logistik


Kegiatan Penyediaan
yang diadakan untuk
1 5.01.01.10.01 Buffer Stock logistik Jenis 15 647,900,000 3 95,557,100 3 114,000,000 3 112,774,000 100.00 98.92 6.00 208,331,100 40.00 32.15
dibagikan ke Korban
bencana
Bencana

Kegiatan Pengadaan Jumlah Peralatan dan


Peralatan dan Perlengkapan
2 5.01.01.10.02 Jenis 6 225,000,000 1 34,800,000 0 - 0 - 0.00 0.00 1.00 34,800,000 16.67 15.47
Perlengkapan Kebencanaan yang
Kebencanaan diadakan

Kegiatan Sewa Gudang


Jumlah Unit Gudang
3 5.01.01.10.03 Logistik dan Peralatan Unit 3 86,500,000 1 25,000,000 1 26,500,000 1 25,000,000 100.00 94.34 2.00 50,000,000 66.67 57.80
yang di sewa
Kebencanaan

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Waktu


Peralatan dan Pemeliharaan Peralatan
4 5.01.01.10.04 Bln 12 349,525,000 12 35,209,000 12 67,000,000 12 32,665,000 100.00 48.75 24.00 67,874,000 200.00 19.42
Perlengkapan dan Perlengkapan
Kebencanaan Kebencanaan

Kegiatan Monitoring
Jumlah Monev yang
5 5.01.01.10.05 dan Evaluasi Peralatan Kali 12 50,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dilaksanakan
dan Logistik
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Tingkat penurunan
XIII 5.01.01.11. Kebakaran % 500 139,194,520,000 26,144,284,211 36,034,925,000 21,942,032,461 16.53 60.89 48,086,316,672 19.57 34.55
titik HOTSPOT
Hutan,Lahan dan
Kebun
Prosentase
penanganan
0 0 -
Kebakaran Hutan dan
Lahan
Kegiatan Peningkatan
Koordinasi melalui Jumlah Kegiatan
1 5.01.01.11.01 Rapat Kerja, Rapat Rakor, Keg 75 4,245,600,000 18 412,197,779 20 1,774,880,000 10 728,577,861 50.00 41.05 28.00 1,140,775,640 26.87
Koordinasi, Kunjungan Raker/Kunjungan Kerja
Kerja dan lain-lain

Jumlah Kegiatan Apel


Apel Siaga Kebakaran
2 5.01.01.11.02 Siaga Karhutla yang Keg 5 441,560,000 1 59,612,900 1 78,700,000 1 37,125,000 100.00 47.17 2.00 96,737,900 40.00 21.91
Hutan dan Lahan
dilaksanakan

Kegiatan Kampanye
Pencegahan Kebakaran Jumlah Kegiatan
Hutan dan Lahan dalam Kampanye Pencegahan
3 5.01.01.11.03 Keg 5 1,033,295,000 0 91,162,500 1 167,430,000 0 40,425,000 0.00 0.00 0.00 131,587,500 0.00 12.73
rangka penyadartahuan Karhutla yang
pencegahan kebakaran dilaksanakan
hutan dan lahan

Kegiatan Pelatihan/
pembekalan/
inhousetraining/ Jumlah Kegiatan dan
4 5.01.01.11.05 penyegaran/bimtek Jumlah Orang Peserta Org 3000 4,191,800,000 500 293,633,500 90 380,795,000 90 264,856,000 0.00 0.00 590.00 558,489,500 19.67 13.32
pengendalian Pelatihan
kebakaran hutan dan
lahan

Jumlah Sekat
Kegiatan Pembuatan
Kanal,Embung dan
5 5.01.01.11.06 sekat kanal, embung Unit 80 2,900,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kantong Air yang
dan kantong air
dibuat

Kegiatan Peningkatan
Jumlah MPA yang
6 5.01.01.11.08 Sistem Kemitraan pada Kel 75 2,493,750,000 15 232,443,750 25 55,300,000 15 53,277,000 0.00 0.00 30.00 285,720,750 40.00 11.46
dibentuk dan dibina
Masyarakat Peduli Api

Kegiatan Praktek
Jumlah Kegiatan PLTB
7 5.01.01.11.09 Pembukaan Lahan Keg 5 1,066,500,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
yang dilaksanakan
Tanpa Bakar

Pengembangan Sarana
Jumlah dan Jenis
Prasarana Pengendalian
8 5.01.01.11.10 Sarpras Pengendalian Jenis 100 81,413,000,000 25 20,555,081,745 34 23,446,580,000 33 18,391,269,800 97.06 0.00 58.00 38,946,351,545 58.00 47.84
Kebakaran Hutan dan
Karhutla yang diadakan
Lahan

Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Jumlah Monev yang
9 5.01.01.11.11 Operasional Kali 20 400,000,000 0 - 5 87,200,000 2 36,115,000 0.00 0.00 2.00 36,115,000 10.00 0.00
dilaksanakan
Pencegahan Kebakaran
Hutan dan Lahan

Monitoring dan
Evaluasi Operasional
Pemadaman dan Jumlah Monev yang
10 5.01.01.11.12 Kali 75 765,060,000 10 76,467,000 15 182,800,000 0 - 0.00 0.00 10.00 76,467,000 13.33 9.99
Penanganan Pasca dilaksanakan
Kebakaran Hutan dan
Lahan

Sosialisasi dan/atau
Penyuluhan
Jumlah Orang yang
Pencegahan Kebakaran
11 5.01.01.11.13 ikut Sosialisasi Org 3000 2,787,985,000 0 - 600 519,200,000 180 244,007,000 0.00 0.00 180.00 244,007,000 6.00 8.75
Hutan dan Lahan
Pencegahan Karhutla
Melalui berbagai ragam
metode

Pembuatan,
Pemasangan dan
sosialisasi rambu- Jumlah Rambu
12 5.01.01.11.14 rambu dan papan Sosialisasi Karhutla Jenis 15 4,121,490,000 3 695,916,000 1 75,000,000 1 72,600,000 0.00 0.00 4.00 768,516,000 26.67 18.65
peringatan pencegahan yang dibuat/ dipasang
kebakaran hutan dan
lahan

Pembuatan, penyajian
Jumlah Media
dan penyebarluasan
Penyajian dan
informasi kerawanan
13 5.01.01.11.15 Penyebarluasan Jenis 20 721,250,000 4 117,656,000 5 466,250,000 5 421,100,000 0.00 0.00 9.00 538,756,000 45.00 74.70
kebakaran hutan dan
Informasi Karhutla
lahan melalui peta atau
yang diadakan
sejenisnya
Pembuatan, Penyajian
dan Penyebarluasan
Jumlah
Informasi Sumber Daya
Dokumen/Media
Pengendalian
Penyajian Informasi
14 5.01.01.11.16 Kebakaran Jenis 12 300,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Sumberdaya
Hutan dan Lahan
Pengendalian Karhutla
Nasional, Provinsi,
yang daiadakan
Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan Desa

Patroli Pencegahan
Pengendalian Bahaya Jumlah Patroli yang
15 5.01.01.11.17 Kali 250 1,200,000,000 0 - 110 1,238,255,000 0 267,405,000 0.00 0.00 0.00 267,405,000 0.00 0.00
Kebakaran Hutan dan dilakukan
Lahan

Penetapan Posko
Pengendalian Jumlah Waktu Posko
16 5.01.01.11.18 Bln 25 6,025,830,000 4 718,309,037 5 1,166,610,000 3 572,149,000 0.00 0.00 7.00 1,290,458,037 28.00 21.42
Kebakaran Hutan dan Pengendalian Karhutla
Lahan

Pendirian Posko Jumlah Posko


17 5.01.01.11.19 Lapangan Kebakaran Lapangan yang Posko 50 9,568,240,000 16 1,001,564,000 9 3,860,325,000 9 727,074,800 100.00 18.83 25.00 1,728,638,800 50.00 18.07
Hutan dan Lahan didirikan

Pemadaman Langsung Jumlah Pemadaman


18 5.01.01.11.20 Kebakaran Hutan dan langsung yang Kali 1250 7,459,000,000 268 1,125,032,000 250 2,323,500,000 0 86,051,000 0.00 3.70 268.00 1,211,083,000 21.44 16.24
Lahan dilaksanakan

Penaksiran Luas
Jumlah Penaksiran
19 5.01.01.11.21 Kebakaran Hutan dan Kali 75 841,600,000 10 89,375,000 15 212,100,000 0 - 0.00 0.00 10.00 89,375,000 13.33 10.62
Luas yang dilakukan
Lahan

Rekomendasi
pelaksanaan Jumlah Rekomendasi
20 5.01.01.11.22 Bh 12 800,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Rehabilitasi Areal Bekas yang dikeluarkan
Terbakar

Kegiatan Patroli terpadu


bersama masyarakat Jumlah Patroli Terpadu
21 5.01.01.11.23 Kali 250 6,418,560,000 50 675,833,000 0 - 0 - 0.00 0.00 50.00 675,833,000 20.00 10.53
dan pihak/instansi yang dilaksanakan
terkait lainnya

Prosentase
pelaksanaan
Program Rehabilitasi
XIV 5.01.01.12. Rehabilitasi dan % 500 770,000,000 63,750,000 61,405,000 0.00 96.32 2.45 0.00
dan Rekontruksi
rekontruksi Daerah
terdampak bencana
Kegiatan Verifikasi dan Jumlah Verivikasi dan
1 5.01.01.12.01 Pendataan Pasca Pendataan yang Kali 35 360,000,000 0 - 6 63,750,000 6 61,405,000 0.00 0.00 6.00 61,405,000 17.14 17.06
Bencana dilaksanakan

Kegiatan Pelatihan
Pengkajian Kebutuhan Jumlah orang yang
2 5.01.01.12.02 Org 90 135,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Pasca Bencana (Jitu mendapat pelatihan
Pasna )

Jumlah Penilaian
Kegiatan Penilaian
Kerusakan dan
Kerusakan dan
Kerugian serta
3 5.01.01.12.03 kerugian serta Kali 26 275,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kebutuhan Pasca
pengkajian kebutuhan
Bencana yang
akibat bencana
dilaksanakan

Jumlah Sosialisasi
Kegiatan Sosialisasi
Rehabilitasi/
Rehabilitasi
4 5.01.01.12.04 Rekontruksi Pasca Keg 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
/Rekontruksi Pasca
Bencana yang
Bencana
dilaksanakan

Jumlah Koordinasi
Kegiatan Koordinasi
Rehabilitasi/
Rehabilitasi
5 5.01.01.12.05 Rekontruksi Pasca Keg 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
/Rekontruksi Pasca
Bencana yang
Bencana
dilaksanakan

Jumlah Rehabilitasi
Kegiatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
dan Rekonstruksi
6 5.01.01.12.06 Bidang Prasarana Fisik Paket 12 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Bidang Prasarana Fisik
Pasca Bencana yang
Pasca Bencana
dilaksanakan

Jumlah Rehabilitasi
Kegiatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
dan rekonstruksi
7 5.01.01.12.07 Bidang Prasarana Fisik Keg 12 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
bidang sosial ekonomi
Pasca Bencana yang
pasca bencana
dilaksanakan
Prosentase Kegiatan
Program Pasca
XV 5.01.01.12. Pasca Bencana Yang % 100 128,511,500 - - 0.00 0.00 80,061,000 100.00 62.30
Bencana
dilakukan
Kegiatan Verifikasi dan Jumlah Verivikasi dan
1 5.01.01.12.01 Pendataan Pasca Pendataan yang Kali 5 70,650,000 5 53,270,000 0 - 0 - 0.00 0.00 5.00 53,270,000 100.00 75.40
Bencana dilaksanakan

Kegiatan Pelatihan
Pengkajian Kebutuhan Jumlah orang yang
2 5.01.01.12.02 Org 30 57,861,500 30 26,791,000 0 - 0 - 0.00 0.00 30.00 26,791,000 100.00 46.30
Pasca Bencana (Jitu mendapat pelatihan
Pasna )
160,336,287,588 28,618,502,688 40,078,627,334 25,520,853,785 53.56 63.68 54,865,884,573 36,79 34.22

Catatan :
1. Kolom (5) : capaian kinerja pada akhir tahun periode RESNTRA periode sebelumnya kabupaten/kota masing-masing Kuala Pembuang, 4 Januari 2021
2. Kolom No (6) : Capaian kinerja dan anggaran RENJA sampai dengan tahun lalu (n-2) = tahun 2019 Kepala Pelaksana BPBD
3. Kolom No (7) : Target kinerja dan anggaran RENJA tahun berjalan yang dievaluasi (n-1) = tahun 2020 Kabupaten Seruyan,

4. Kolom No (8) : Capaian target dan anggaran RENJA tahun berjalan yang dievaluasi (n-1) = tahun 2020
5. Kolom No (9) : Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA (capaian tahun 2019/target tahun 2020 x 100%)
6. Kolom No (10) : Capaian kinerja anggaran RENJA (n-1) = tahun 2020
7. Kolom No (11) : Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA sampai dengan tahun berjalan (n-1) = (capaian tahun 2020/capaian tahun 2023 x 100%) AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
8. K : Kinerja (output/outcome) Pembina Tk I,IV/b
9. *) diisi nama Dinas/Badan/Kecamatan NIP. 19710427 199103 1 002
10. Untuk tahun berjalan (n-1) realisasinya diisi sampai dengan Triwulan III tahun 2020
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja


Urusan/Bidang Urusan Tingkat Capaian Kinerja dan SKPD
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran
No Kode Pemerintahan Daerah dan Satuan Target Renstra SKPD Tahun 2023 Realisasi Anggaran Renja Penanggun Ket.
(outcome)/Kegiatan (output) SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2019 2020 Renja SKPD Tahun 2020 s/d Tahun 2020 Renstra s/d Tahun 2020
Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020 (%) g jawab
(%)
I II III IV

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 14 = 6 + 12 15 = 14/5x100


1 2 3 4 16 17
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentase unit kerja yang


Program Pelayanan
I 5.01.01.01 mendapatkan pelayanan % 500 9,803,336,588 1,892,448,527 2,762,358,334 374,682,378 639,504,326 477,691,451 1,016,811,069 2,508,689,224 71.28 90.82 4,401,137,751 43.50 44.89
Administrasi Perkantoran
administrasi perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Materei yang


1 5.01.01.01.01 Lbr 1900 12,550,000 1900 12,530,000 0 Lbr - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 1,900 12,530,000 100.00 99.84
Surat Menyurat diadakan

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Penyediaan


2 5.01.01.01.02 Komunikasi, Sumber daya Air Jasa Jasa Komunikasi, bln 60 334,831,684 12 38,175,138 12 bln 53,335,834 3 7,952,210 3 1,006,000 3 20,597,215 3 11,927,932 12 41,483,357 100.00 77.78 24 79,658,495 40.00 23.79
dan Listrik Sumber daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa


Jumlah Kendaraan yang
3 5.01.01.01.06 Pemeliharaan dan Perijinan Unit 7 27,500,000 0 - 0 Unit - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
terpelihara akan perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Penyediaan


4 5.01.01.01.07 bln 60 1,321,400,000 12 197,698,000 12 bln 259,640,000 3 - 3 53,200,000 3 56,735,000 3 143,551,000 12 253,486,000 100.00 97.63 24 451,184,000 40.00 34.14
Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah dan Jenis


Kegiatan Penyediaan Jasa
5 5.01.01.01.08 Bahan/Peralatan Kebersihan Jenis 125 93,181,000 25 10,899,500 25 Jenis 13,620,000 - - 0 500,000 0 3,496,500 22 9,795,000 22 13,791,500 88.00 101.26 47 24,691,000 37.60 26.50
Kebersihan Kantor
yang diadakan

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Peralatan


6 5.01.01.01.09 Jenis 25 105,550,000 4 10,600,000 5 Jenis 23,600,000 - - 0 - 0 6,138,000 4 11,663,000 4 17,801,000 80.00 75.43 8 28,401,000 32.00 26.91
Perbaikan Peralatan Kantor Kantor yang dibaiki

Kegiatan Penyediaan alat tulis Jumlah Jenis ATK yang


7 5.01.01.01.10 Jenis 290 337,500,000 53 52,268,250 53 Jenis 62,800,000 - 15,505,000 0 - 0 1,460,000 52 46,963,000 52 63,928,000 98.11 101.80 105 116,196,250 36.21 34.43
kantor diadakan

Kegiatan Penyediaan Barang Jumlah Jenis Barang


8 5.01.01.01.11 Jenis 25 215,900,000 5 39,639,150 6 Jenis 34,012,500 - - 0 3,497,950 0 7,009,700 6 10,362,315 6 20,869,965 100.00 61.36 11 60,509,115 44.00 28.03
Cetak dan Penggandan Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Jumlah Instalasi Listrik dan


9 5.01.01.01.12 Komponen Instalasi listrik/ Barang Kelistrikan/ Jenis 10 42,500,000 2 11,692,000 7 Jenis 4,625,000 - - 0 - 0 - 7 3,226,000 7 3,226,000 100.00 69.75 9 14,918,000 90.00 35.10
penerangan Bangunan Kantor Elektronik

Jumlah Peralatan dan


Kegiatan Penyediaan Peralatan
10 5.01.01.01.13 Perlengkapan Kantor yang Jenis 25 219,000,000 6 117,692,000 4 Jenis 39,500,000 - - 0 - 0 - 6 98,759,000 6 98,759,000 150.00 0.00 12 216,451,000 48.00 98.84
dan Perlengkapan kantor
diadakan

Kegiatan Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Rumah


11 5.01.01.01.14 Jenis 6 25,000,000 8 2,575,000 0 Jenis - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 100.00 0.00 8 2,575,000 133.33 10.30
Rumah Tangga Tangga yang diadakan

Kegiatan Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Bacaan dan


12 5.01.01.01.15 Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang- Buah 46 141,080,000 7 25,080,000 8 Buah 24,480,000 - - 0 5,100,000 0 1,700,000 7 9,700,000 7 16,500,000 87.50 67.40 14 41,580,000 30.43 29.47
Perudang - Udangan Undangan yang diadakan

Kegiatan Penyediaan Bahan Jumlah Logistik Kantor yang


13 5.01.01.01.16 Jenis 25 94,974,000 5 9,162,000 5 Jenis 13,815,000 - - 0 3,150,000 0 900,000 5 9,090,000 5 13,140,000 100.00 95.11 10 22,302,000 40.00 23.48
Logistik Kantor diadakan

Jumlah ASN/Honorer yang


Kegiatan Penyediaan Makanan
14 5.01.01.01.17 disediakan Makanan dan Org 320 1,033,315,000 61 154,516,950 121 Org 243,800,000 - - 0 52,467,600 0 14,549,900 121 160,324,500 121 227,342,000 100.00 93.25 182 381,858,950 56.88 36.95
dan Minuman
Minuman

Kegiatan Rapat-rapat Jumlah Kegiatan Perjalanan


15 5.01.01.01.18 Koordinasi dan Konsultasi ke dinas Dalam dan Luar Kali 375 2,930,050,000 55 421,491,539 75 Kali 439,000,000 - - 0 159,927,640 0 - 38 135,617,900 38 295,545,540 50.67 67.32 93 717,037,079 24.80 24.47
Dalam dan Luar Daerah Daerah yang dilaksanakan

Kegiatan Penyediaan Jasa


Jumlah Waktu Penggajian
Tenaga Pendukung
16 5.01.01.01.20 Tenaga Honorer/ Pegawai Bln 60 2,304,004,904 12 739,050,000 12 Bln 1,462,580,000 3 351,225,168 3 360,655,136 3 365,105,136 3 365,831,422 12 1,442,816,862 100.00 98.65 24 2,181,866,862 40.00 94.70
Administrasi / Teknis
Tidak Tetap
Perkantoran

Jumlah Kegiatan Rapat


Kegiatan Rapat Koordinasi
17 5.01.01.01.63 Koordinasi Kebencanaan Keg 4 200,000,000 0 - 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Kebencanaan
yang dilaksanakan

Kegiatan Penyusunan dan


Jumlah Peraturan
18 5.01.01.01.64 Sosialisasi Peraturan Dok 3 225,000,000 1 49,379,000 1 Dok 87,550,000 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 1 49,379,000 33.33 21.95
Perundangan yang disusun
Kebencanaan

Kegiatan Pembuatan Profil Jumlah Dokumen yang


19 5.01.01.01.65 Dok 4 140,000,000 0 - 1 Dok - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Kebencanaan dibuat

Persentase sarana dan


Program Peningkatan Sarana
II 5.01.01.02. prasarana aparatur dalam % 500 2,214,020,000 362,354,800 272,664,000 1,760,900 - 72,269,000 183,771,700 257,801,600 20.00 94.55 620,156,400 12.44 28.01
dan Prasarana Aparatur
kondisi baik

Kegiatan Pembangunan Jumlah Gedung Kantor yang


1 5.01.01.02.03 Unit 2 - 0 - 0 Unit - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Gedung Kantor dibangun

Jumlah Perlengkapan
Kegiatan Pengadaan
2 5.01.01.02.07 Gedung Kantor yang Jenis 10 70,000,000 0 - 0 Jenis - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Perlengkapan Gedung Kantor
diadakan

Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Gedung


3 5.01.01.02.09 Unit 4 - 0 - 0 Unit - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Gedung Kantor Kantor yang diadakan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja


Urusan/Bidang Urusan Tingkat Capaian Kinerja dan SKPD
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran
No Kode Pemerintahan Daerah dan Satuan Target Renstra SKPD Tahun 2023 Realisasi Anggaran Renja Penanggun Ket.
(outcome)/Kegiatan (output) SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2019 2020 Renja SKPD Tahun 2020 s/d Tahun 2020 Renstra s/d Tahun 2020
Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020 (%) g jawab
(%)
I II III IV

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 14 = 6 + 12 15 = 14/5x100


1 2 3 4 16 17
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah dan Jenis Meubeluer


4 5.01.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Meubeluer Jenis 12 106,000,000 3 25,400,000 0 Jenis - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 3 25,400,000 25.00 23.96
yang daiadakan

Kegiatan Pembangunan Area Jumlah Area Parkir


5 5.01.01.02.12 Unit 1 - 0 - 0 Unit - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Parkir Kendaraan Kendaraan yang dibangun

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Gedung Kantor


6 5.01.01.02.22 Unit 5 151,900,000 1 33,010,000 1 Unit 29,400,000 - - 0 - 0 3,840,000 1 23,179,700 1 27,019,700 100.00 91.90 2 60,029,700 40.00 39.52
berkala Gedung Kantor Yang dipelihara

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Unit Mobil Jabatan


7 5.01.01.02.23 Unit 5 212,212,000 1 36,232,000 1 Unit 36,750,000 - 1,633,000 0 - 0 12,165,000 1 23,815,000 1 37,613,000 100.00 102.35 2 73,845,000 40.00 34.80
berkala Mobil Jabatan Yang dipelihara

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Jumlah Unit Kendaraan


8 5.01.01.02.24 berkala kendaraan dinas/ Dinas/Operasional yang Unit 180 1,146,408,000 10 155,798,800 10 Unit 155,514,000 - 127,900 0 - 0 56,264,000 10 86,287,000 10 142,678,900 100.00 91.75 20 298,477,700 11.11 26.04
operasional dipelihara

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Jumlah Jenis Perlengkapan


9 5.01.01.02.26 berkala Perlengkapan Gedung Gedung Kantor Yang Jenis 7 32,500,000 0 - 0 Jenis - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Kantor dipelihara

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Jumlah Jenis Peralatan


10 5.01.01.02.28 berkala Peralatan Gedung Gedung Kantor Yang Jenis 0 - 0 - 0 Jenis - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Kantor dipelihara

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Jumlah Jaringan yang


11 5.01.01.02.31 Unit 4 40,000,000 0 - 0 Unit - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
berkala Jaringan dipelihara

Kegiatan Pembuatan dan Jumlah Website yang dibuat


12 5.01.01.02.92 Unit 3 - 0 - 0 Unit - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Pemeliharaan Website dan dipelihara

Jumlah Pakaian Dinas


Kegiatan Pengadaan Pakaian pakaian dinas beserta
13 5.01.01.02.97 Set 205 125,000,000 61 51,568,000 0 Set - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 61 51,568,000 29.76 41.25
Dinas beserta Perlengkapannya perlengkapannya yang
diadakan

Kegiatan Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Kerja


14 5.01.01.02.100 Set 130 70,000,000 52 60,346,000 60 Set 51,000,000 - - 0 - 1 - 0 50,490,000 1 50,490,000 0.00 0.00 53 110,836,000 40.77 158.34
Kerja Lapangan Lapangan yang diadakan

Jumlah Pakaian Khusus dan


Kegiatan Pengadaan Pakaian
15 5.01.01.02.98 Hari-hari tertentu yang set 275 260,000,000 0 - 0 set - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Khusus dan Hari-hari tertentu
diadakan

Program Peningkatan Displin Prosentase Peningkatan


III 5.01.01.03. % 100 57,750,000 57,475,000 - - - - - - 0.00 0.00 57,475,000 100.00 99.52
Aparatur Disiplin Aparatur

Jumlah Pakaian Khusus dan


Kegiatan Pengadaan Pakaian
1 5.01.01.03.05 Hari-hari tertentu yang set 55 57,750,000 55 57,475,000 0 set - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 55 57,475,000 100.00 99.52
Khusus dan Hari-hari tertentu
diadakan

Presentase aparatur yang


Program Peningkatan Kapasitas
IV 5.01.01.05. memiliki kompetensi sesuai % 500 431,630,000 104,022,150 - - - - - - 0.00 0.00 104,022,150 7.89 24.10
Sumber Daya Aparatur
bidangnya

Kegiatan Pendidikan dan Jumlah ASN yang Mengikuti


1 5.01.01.05.01 org 38 431,630,000 6 104,022,150 0 org - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 6 104,022,150 15.79 24.10
Pelatihan Formal Bimtek atau Diklat

Kegiatan Pengembangan dan Jumlah ASN yang


2 5.01.01.05.45 Peningkatan Kapasitas Sumber melaksanakan Org 30 - 0 - 0 Org - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Daya Aparatur Pengembangan Kapasitas

Program Peningkatan
Persentase laporan kinerja
Pengembangan Sistem
V 5.01.01.06. dan keuangan yang disusun % 500 471,500,000 57,918,000 68,500,000 - 5,100,000 5,100,000 56,862,500 67,062,500 90.48 97.90 124,980,500 24.86 26.51
Pelaporan Capaian Kinerja dan
dan dilaporkan tepat waktu
Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan


1 5.01.01.06.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar (LKjIP,PK,RKT, IKU ,LPPD, Dok 25 151,200,000 4 24,724,000 7 Dok 14,200,000 - - 0 2,550,000 6 2,550,000 0 11,500,000 6 16,600,000 85.71 116.90 10 41,324,000 0.40 27.33
Realisasi Kinerja SKPD TEPRA, RUP RAKORDAL)

Kegiatan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan


2 5.01.01.06.02 Dok 5 20,000,000 1 5,897,000 1 Dok 1,500,000 - - 0 - 1 - 0 - 1 - 100.00 0.00 2 5,897,000 40.00 29.49
Keuangan Semester Keuangan Semesteran

Kegiatan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan


3 5.01.01.06.04 Dok 5 30,000,000 1 - 1 Dok 1,500,000 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 100.00 0.00 2 - 40.00 0.00
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan Penyusunan Jumlah Jenis Dokumen


4 5.01.01.06.07 Dok 16 165,300,000 4 27,297,000 3 Dok 18,500,000 - - 0 2,550,000 0 2,550,000 3 13,350,000 3 18,450,000 100.00 99.73 7 45,747,000 43.75 27.68
Renstra,Renja dan RKA yang dibuat

Kegiatan Inventarisasi
Jumlah Inventarisasi yang
5 5.01.01.06.06 Pengelolaan Barang Milik Kali 15 105,000,000 0 - 3 Kali 32,800,000 - - 0 - 0 - 2 32,012,500 2 32,012,500 66.67 0.00 2 32,012,500 0.13 30.49
dilakukan
Daerah

Cakupan ketersediaan
Program Pelayanan Informasi
VI 5.01.01.07. layanan informasi rawan % 500 320,000,000 - - - - - - - - 0.00 0.00
Rawan Bencana
bencana

Prosentase Penyelesaian
Kegiatan Penyusunan Kajian
1 5.01.01.07.01 Dokumen sampai dengan % 200 50,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Resiko Bencana
dinyatakan sah
Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja


Urusan/Bidang Urusan Tingkat Capaian Kinerja dan SKPD
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran
No Kode Pemerintahan Daerah dan Satuan Target Renstra SKPD Tahun 2023 Realisasi Anggaran Renja Penanggun Ket.
(outcome)/Kegiatan (output) SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2019 2020 Renja SKPD Tahun 2020 s/d Tahun 2020 Renstra s/d Tahun 2020
Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020 (%) g jawab
(%)
I II III IV

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 14 = 6 + 12 15 = 14/5x100


1 2 3 4 16 17
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentase Jumlah
Penduduk di Kawasan
Kegiatan Komunikasi,Informasi Rawan Bencana yang
2 5.01.01.07.02 % 400 270,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
dan Edukasi Rawan Bencana Memperoleh Informasi
Rawan Bencana sesuai
Jenis Ancaman Bencana

Pogram Peningkatan Cakupan Layanan


VII 5.01.01.08. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pencegahan terhadap % 500 2,750,000,000 0 - 377,180,000 - - 23,626,000 322,960,000 0 371,336,000 31.00 98.45 0 371,336,000 0.00 13.50
Terhadap Bencana Bencana

Persentase aparatur dan


masyarakat yang berada di
0 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
kawasan rawan bencana
yang ikut pelatihan

-
Persentase jumlah
masyarakat yang mendapat 0 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
layanan pusdalops

Kegiatan Penyusunan Rencana Prosentase Penyelesaian


1 5.01.01.08.01 Penanggulangan Bencana Dokumen sampai dengan % 100 400,000,000 0 - 100 % 286,600,000 - - 0 - 100 - 1 281,405,000 101 281,405,000 101.00 98.19 101 281,405,000 1.01 70.35
(RPB) dinyatakan sah

Prosentase Penyelesaian
Kegiatan Pembuatan Rencana
2 5.01.01.08.02 Dokumen sampai dengan % 100 300,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Kontinjensi ( Renkon)
dinyatakan sah

Persentase (%) jumlah


Kegiatan Pelatihan Pencegahan
3 5.01.01.08.03 aparatur dan Warga Negara % 75 275,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
dan Mitigasi
yang ikut pelatihan

Persentase (%) jumlah


Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan
4 5.01.01.08.04 Warga Negara yang ikut % 40 345,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Terhadap Bencana
pelatihan

Persentase Jumlah Warga


Kegiatan Pengendalian Operasi Negara yang Mendapat
dan Penyediaan Sarana layanan Pusdalops
5 5.01.01.08.05 % 300 350,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Prasarana Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Terhadap Bencana dan sarana Prasarana
Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penyediaan Peralatan


Jumlah Warga Negara yang
Perlindungan dan
6 5.01.01.08.06 mendapat peralatan % 20 350,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Kesiapsiagaan Terhadap
perlindungan
Bencana
Kegiatan Peringatan Hari
Jumlah Kegiatan Peringatan
7 5.01.01.08.07 Kesiapsiagaan Bencana Keg 4 300,000,000 0 - 1 Keg 25,000,000 - - 1 24,750,000 0 - 0 - 1 24,750,000 100.00 99.00 1 24,750,000 0.25 8.25
HKBN yang dilaksanakan
Nasional

Kegiatan Pembentukan dan Jumlah Desa Tangguh


8 5.01.01.08.08 Pengembangan Desa Tangguh Bencana yang dapat Desa 15 200,000,000 0 - 0 Desa - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Bencana Terbentuk

Jumlah Daerah Rawan


Kegiatan Pemantauan Daerah
9 5.01.01.08.09 Bencana yang dapat Kec 40 230,000,000 0 - 10 Kec 65,580,000 - - 0 - 4 23,626,000 10 41,555,000 14 65,181,000 140.00 99.39 14 65,181,000 0.35 28.34
Rawan Bencana
dipantau

Cakupan Peningkatan
Pogram Peningkatan
VIII 5.01.01.07 Pencegahan dan % 100 74,675,000 20,140,000 0 % - - - 0 - 0 - 0 - - 0.00 0.00 20,140,000 100.00 26.97
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan

Kegiatan Peringatan Hari


Jumlah Kegiatan HKBN
1 5.01.01.07.01 Kesiapsiagaan Bencana Keg 1 74,675,000 1 20,140,000 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 1 20,140,000 100.00 26.97
yang dilaksanakn
Nasional
Jumlah Kegiatan Apel
0 0 Apel Kesiapsiagaan Keg 0 - 0 - 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Kesiapsiagaan

Prosentase Peningkatan
IX 5.01.01.08. Pogram Mitigasi Bencana % 0 384,115,000 343,567,000 - - - - - - 12.96 0.00 343,567,000 24.84 89.44
Mitigasi Bencana

Jumlah Daerah Rawan


Kegiatan Pemantauan Daerah
1 5.01.01.08.01 Bencana yang dapat Kec 10 54,600,000 10 47,172,000 0 Kec - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 10 47,172,000 100.00 86.40
Rawan Bencana
dipantau

Kegiatan Pembuatan Peta Jumlah Dokumen yang


2 5.01.01.08.02 Dok 1 329,515,000 1 296,395,000 0 Dok - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 1 296,395,000 100.00 89.95
Daerah Rawan Bencana dibuat

Persentase kecepatan
Program Pelayanan
respon kurang dari 24 jam
X 5.01.01.09. Penyelamatan dan Evakuasi % 400 2,022,500,000 0 - 291,750,000 - - 21,940,000 120,148,000 0 142,088,000 16.67 0.00 0.00 0.00
untuk setiap status darurat
Korban Bencana
bencana

Jumlah Bencana Yang


Kegiatan Respon Cepat Darurat
1 5.01.01.09.01 ditangani secara cepat % 400 932,500,000 0 - 100 % 157,800,000 - - 0 - 0 21,940,000 100 120,148,000 100 142,088,000 100.00 90.04 100 142,088,000 0.25 15.24
Bencana
kurang dari 24 Jam

Persentase Jumlah Petugas


Kegiatan Aktivasi Sistem
yang aktif dalam
2 5.01.01.09.02 Komando Penanganan Darurat % 500 - 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 #DIV/0!
penanganan darurat
Bencana
bencana
Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja


Urusan/Bidang Urusan Tingkat Capaian Kinerja dan SKPD
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran
No Kode Pemerintahan Daerah dan Satuan Target Renstra SKPD Tahun 2023 Realisasi Anggaran Renja Penanggun Ket.
(outcome)/Kegiatan (output) SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2019 2020 Renja SKPD Tahun 2020 s/d Tahun 2020 Renstra s/d Tahun 2020
Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020 (%) g jawab
(%)
I II III IV

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 14 = 6 + 12 15 = 14/5x100


1 2 3 4 16 17
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentase Jumlah Korban


Kegiatan Pencarian,Pertolongan berhasil dicari,ditolong dan
3 5.01.01.09.03 % 400 300,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
dan Evakuasi Korban Bencana di evakuasi terhadap
kejadian bencana

Kegiatan Pembentukan dan


Jumlah Anggota TRC yang
4 5.01.01.09.04 Peningkatan Kapasitas Tim Org 150 650,000,000 0 - 35 Org 133,950,000 35 - 0 - 0 - 0 - 35 - 0.00 0.00 35 - 23.33 0.00
siap Pakai
Reaksi Cepat

Kegiatan Perbaikan darurat Jumlah Sarpras Vital yang


5 5.01.01.09.05 sarana dan prasarana vital di dapat diperbaiki ketika Unit 16 - 0 - 0 Unit - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
daerah terkena bencana terjadi bencana

Kegiatan Monitoring dan


Jumlah Monev yang
6 5.01.01.09.06 Evaluasi Status Keadaan Kali 16 140,000,000 0 - 0 Kali - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
dilaksanakan
Darurat Bencana

Program Penyelenggaraan
Prosentase Penanganan
XI 5.01.01.09. Penanggulangan % 100 354,804,500 153,599,000 - - - - - - 0.00 0.00 153,599,000 77.78 43.29
Bencana
Bencana

Jumlah Penanganan
Kegiatan Penyelenggaraan
1 5.01.01.09.01 Keadaan Darurat Yang Keg 3 189,145,000 1 7,975,000 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 1 7,975,000 33.33 4.22
Penanggulangan Bencana
ditangangi

Kegiatan Pembentukan dan


Jumlah Anggota TRC yang
2 5.01.01.09.02 Peningkatan Kapasitas Tim Org 35 134,204,500 35 115,500,000 0 Org - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 35 115,500,000 100.00 86.06
siap Pakai
Reaksi Cepat

Kegiatan Monitoring dan


Jumlah Monev yang
3 5.01.01.09.03 Evaluasi Status Keadaan Kali 4 31,455,000 4 30,124,000 0 Kali - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 4 30,124,000 100.00 95.77
dilaksanakan
Darurat Bencana

Prosentase pemenuhan
XII 5.01.01.10. Program Logistik dan Peralatan Keperluan akan Peralatan % 500 1,358,925,000 190,566,100 207,500,000 - 19,465,000 36,570,000 114,404,000 170,439,000 60.00 82.14 361,005,100 32.67 26.57
dan Logistik Bencana

Jumlah Jenis Logistik yang


Kegiatan Penyediaan Buffer
1 5.01.01.10.01 diadakan untuk dibagikan ke Jenis 15 647,900,000 3 95,557,100 3 Jenis 114,000,000 - - 0 19,465,000 0 - 3 93,309,000 3 112,774,000 100.00 98.92 6 208,331,100 40.00 32.15
Stock logistik bencana
Korban Bencana

Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan dan


2 5.01.01.10.02 dan Perlengkapan Perlengkapan Kebencanaan Jenis 6 225,000,000 1 34,800,000 0 Jenis - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 1 34,800,000 16.67 15.47
Kebencanaan yang diadakan

Kegiatan Sewa Gudang Logistik Jumlah Unit Gudang yang di


3 5.01.01.10.03 Unit 3 86,500,000 1 25,000,000 1 Unit 26,500,000 - - 0 - 1 25,000,000 0 - 1 25,000,000 100.00 94.34 2 50,000,000 66.67 57.80
dan Peralatan Kebencanaan sewa

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Waktu Pemeliharaan


4 5.01.01.10.04 Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan Bln 60 349,525,000 12 35,209,000 12 Bln 67,000,000 - - 0 - 0 11,570,000 12 21,095,000 12 32,665,000 100.00 48.75 24 67,874,000 40.00 19.42
Kebencanaan Kebencanaan

Kegiatan Monitoring dan Jumlah Monev yang


5 5.01.01.10.05 Kali 12 50,000,000 0 - 0 Kali - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Evaluasi Peralatan dan Logistik dilaksanakan

Program Pencegahan dan


Tingkat penurunan titik
XIII 5.01.01.11. Penanggulangan Kebakaran % 500 139,194,520,000 26,144,284,211 36,034,925,000 - 665,276,988 13,761,237,000 7,515,518,473 21,942,032,461 39.86 60.89 48,086,316,672 15.12 34.55
HOTSPOT
Hutan,Lahan dan Kebun

Prosentase penanganan
0 0 -
Kebakaran Hutan dan Lahan

Kegiatan Peningkatan
Koordinasi melalui Rapat Kerja, Jumlah Kegiatan Rakor,
1 5.01.01.11.01 Keg 75 4,245,600,000 18 412,197,779 20 Keg 1,774,880,000 - - 2 162,623,988 4 489,695,000 4 76,258,873 10 728,577,861 50.00 41.05 28 1,140,775,640 37.33 26.87
Rapat Koordinasi, Kunjungan Raker/Kunjungan Kerja
Kerja dan lain-lain

Apel Siaga Kebakaran Hutan Jumlah Kegiatan Apel Siaga


2 5.01.01.11.02 Keg 5 441,560,000 1 59,612,900 1 Keg 78,700,000 - - 1 37,125,000 0 - 0 - 1 37,125,000 100.00 47.17 2 96,737,900 40.00 21.91
dan Lahan Karhutla yang dilaksanakan

Kegiatan Kampanye
Pencegahan Kebakaran Hutan
Jumlah Kegiatan Kampanye
dan Lahan dalam rangka
3 5.01.01.11.03 Pencegahan Karhutla yang Keg 5 1,033,295,000 0 91,162,500 1 Keg 167,430,000 - - 0 40,425,000 0 - 0 - 0 40,425,000 0.00 24.14 0 131,587,500 0.00 12.73
penyadartahuan
dilaksanakan
pencegahan kebakaran hutan
dan lahan

Kegiatan
Pelatihan/pembekalan/inhousetr Jumlah Kegiatan dan
4 5.01.01.11.05 aining/penyegaran Jumlah Orang Peserta Org 3000 4,191,800,000 500 293,633,500 90 Org 380,795,000 - - 0 61,732,000 0 - 90 203,124,000 90 264,856,000 100.00 69.55 590 558,489,500 19.67 13.32
/bimtek pengendalian kebakaran Pelatihan
hutan dan lahan

Jumlah Sekat
Kegiatan Pembuatan sekat
5 5.01.01.11.06 Kanal,Embung dan Kantong Unit 80 2,900,000,000 0 - 0 Unit - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
kanal, embung dan kantong air
Air yang dibuat
Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja


Urusan/Bidang Urusan Tingkat Capaian Kinerja dan SKPD
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran
No Kode Pemerintahan Daerah dan Satuan Target Renstra SKPD Tahun 2023 Realisasi Anggaran Renja Penanggun Ket.
(outcome)/Kegiatan (output) SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2019 2020 Renja SKPD Tahun 2020 s/d Tahun 2020 Renstra s/d Tahun 2020
Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020 (%) g jawab
(%)
I II III IV

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 14 = 6 + 12 15 = 14/5x100


1 2 3 4 16 17
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Kegiatan Peningkatan Sistem


Jumlah MPA yang dibentuk
6 5.01.01.11.08 Kemitraan pada Masyarakat Kel 75 2,493,750,000 15 232,443,750 25 Kel 55,300,000 - - 0 - 0 8,335,000 15 44,942,000 15 53,277,000 60.00 96.34 30 285,720,750 40.00 11.46
dan dibina
Peduli Api

Kegiatan Praktek Pembukaan Jumlah Kegiatan PLTB yang


7 5.01.01.11.09 Keg 5 1,066,500,000 0 - 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Lahan Tanpa Bakar dilaksanakan

Pengembangan Sarana Jumlah dan Jenis Sarpras


8 5.01.01.11.10 Prasarana Pengendalian Pengendalian Karhutla yang Jenis 100 81,413,000,000 25 20,555,081,745 34 Jenis 23,446,580,000 - - 3 259,806,000 27 12,992,961,000 3 5,138,502,800 33 18,391,269,800 97.06 78.44 58 38,946,351,545 58.00 47.84
Kebakaran Hutan dan Lahan diadakan

Kegiatan Monitoring dan


Evaluasi Operasional Jumlah Monev yang
9 5.01.01.11.11 Kali 20 400,000,000 0 - 5 Kali 87,200,000 - - 0 - 1 15,493,000 1 20,622,000 2 36,115,000 40.00 41.42 2 36,115,000 0.10 9.03
Pencegahan Kebakaran Hutan dilaksanakan
dan Lahan

Monitoring dan Evaluasi


Operasional Pemadaman dan Jumlah Monev yang
10 5.01.01.11.12 Kali 75 765,060,000 10 76,467,000 15 Kali 182,800,000 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 10 76,467,000 13.33 9.99
Penanganan Pasca Kebakaran dilaksanakan
Hutan dan Lahan

Sosialisasi dan/atau
Jumlah Orang yang ikut
Penyuluhan Pencegahan
11 5.01.01.11.13 Sosialisasi Pencegahan Org 3000 2,787,985,000 0 - 600 Org 519,200,000 - - 0 103,565,000 180 105,637,000 0 34,805,000 180 244,007,000 30.00 47.00 180 244,007,000 6.00 8.75
Kebakaran Hutan dan Lahan
Karhutla
Melalui berbagai ragam metode

Pembuatan, Pemasangan dan


Jumlah Rambu Sosialisasi
sosialisasi rambu-rambu dan
12 5.01.01.11.14 Karhutla yang dibuat/ Jenis 15 4,121,490,000 3 695,916,000 1 Jenis 75,000,000 - - 0 - 0 - 1 72,600,000 1 72,600,000 100.00 0.00 4 768,516,000 26.67 18.65
papan peringatan pencegahan
dipasang
kebakaran hutan dan lahan

Pembuatan, penyajian dan


Jumlah Media Penyajian
penyebarluasan informasi
dan Penyebarluasan
13 5.01.01.11.15 kerawanan kebakaran hutan Jenis 20 721,250,000 4 117,656,000 5 Jenis 466,250,000 - - 0 - 0 - 5 421,100,000 5 421,100,000 100.00 0.00 9 538,756,000 45.00 74.70
Informasi Karhutla yang
dan lahan melalui peta atau
diadakan
sejenisnya

Pembuatan, Penyajian dan


Penyebarluasan Informasi
Sumber Daya Pengendalian Jumlah Dokumen/Media
Kebakaran Penyajian Informasi
14 5.01.01.11.16 Jenis 12 300,000,000 0 - 0 Jenis - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Hutan dan Lahan Nasional, Sumberdaya Pengendalian
Provinsi, Karhutla yang daiadakan
Kabupaten/Kota, Kecamatan
dan Desa

Patroli Pencegahan
Jumlah Patroli yang
15 5.01.01.11.17 Pengendalian Bahaya Kali 250 1,200,000,000 0 - 110 Kali 1,238,255,000 - - 0 - 0 - 0 267,405,000 0 267,405,000 0.00 0.00 0 267,405,000 0.00 22.28
dilakukan
Kebakaran Hutan dan Lahan

Penetapan Posko Pengendalian Jumlah Waktu Posko


16 5.01.01.11.18 Bln 25 6,025,830,000 4 718,309,037 5 Bln 1,166,610,000 - - 0 - 2 149,116,000 1 423,033,000 3 572,149,000 60.00 49.04 7 1,290,458,037 28.00 21.42
Kebakaran Hutan dan Lahan Pengendalian Karhutla

Pendirian Posko Lapangan Jumlah Posko Lapangan


17 5.01.01.11.19 Posko 50 9,568,240,000 16 1,001,564,000 9 Posko 3,860,325,000 - - 0 - 0 - 9 727,074,800 9 727,074,800 100.00 18.83 25 1,728,638,800 50.00 18.07
Kebakaran Hutan dan Lahan yang didirikan

Pemadaman Langsung Jumlah Pemadaman


18 5.01.01.11.20 Kali 1250 7,459,000,000 268 1,125,032,000 250 Kali 2,323,500,000 - - 0 - 0 - 0 86,051,000 0 86,051,000 0.00 3.70 268 1,211,083,000 21.44 16.24
Kebakaran Hutan dan Lahan langsung yang dilaksanakan

Penaksiran Luas Kebakaran Jumlah Penaksiran Luas


19 5.01.01.11.21 Kali 75 841,600,000 10 89,375,000 15 Kali 212,100,000 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 10 89,375,000 13.33 10.62
Hutan dan Lahan yang dilakukan

Rekomendasi pelaksanaan
Jumlah Rekomendasi yang
20 5.01.01.11.22 Rehabilitasi Areal Bekas Bh 12 800,000,000 0 - 0 Bh - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
dikeluarkan
Terbakar

Kegiatan Patroli terpadu


Jumlah Patroli Terpadu yang
21 5.01.01.11.23 bersama masyarakat dan Kali 250 6,418,560,000 50 675,833,000 0 Kali - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 50 675,833,000 20.00 10.53
dilaksanakan
pihak/instansi terkait lainnya

Prosentase pelaksanaan
Program Rehabilitasi dan
XIV 5.01.01.12. Rehabilitasi dan rekontruksi % 500 770,000,000 - 63,750,000 - - 34,240,000 27,165,000 61,405,000 100.00 96.32 61,405,000 2.45 7.97
Rekontruksi
Daerah terdampak bencana

Jumlah Verivikasi dan


Kegiatan Verifikasi dan
1 5.01.01.12.01 Pendataan yang Kali 35 360,000,000 0 - 6 Kali 63,750,000 - - 0 - 3 34,240,000 3 27,165,000 6 61,405,000 100.00 96.32 6 61,405,000 17.14 17.06
Pendataan Pasca Bencana
dilaksanakan
Kegiatan Pelatihan Pengkajian
Jumlah orang yang
2 5.01.01.12.02 Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Org 90 135,000,000 0 - 0 Org - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
mendapat pelatihan
Pasna )
Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja


Urusan/Bidang Urusan Tingkat Capaian Kinerja dan SKPD
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran
No Kode Pemerintahan Daerah dan Satuan Target Renstra SKPD Tahun 2023 Realisasi Anggaran Renja Penanggun Ket.
(outcome)/Kegiatan (output) SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2019 2020 Renja SKPD Tahun 2020 s/d Tahun 2020 Renstra s/d Tahun 2020
Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020 (%) g jawab
(%)
I II III IV

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 14 = 6 + 12 15 = 14/5x100


1 2 3 4 16 17
K Rp
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Penilaian Kerusakan


Kegiatan Penilaian Kerusakan
dan Kerugian serta
3 5.01.01.12.03 dan kerugian serta pengkajian Kali 26 275,000,000 0 - 0 Kali - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Kebutuhan Pasca Bencana
kebutuhan akibat bencana
yang dilaksanakan

Jumlah Sosialisasi
Kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi Rehabilitasi/ Rekontruksi
4 5.01.01.12.04 Keg 0 - 0 - 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
/Rekontruksi Pasca Bencana Pasca Bencana yang
dilaksanakan
Jumlah Koordinasi
Kegiatan Koordinasi Rehabilitasi Rehabilitasi/ Rekontruksi
5 5.01.01.12.05 Keg 0 - 0 - 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
/Rekontruksi Pasca Bencana Pasca Bencana yang
dilaksanakan

Jumlah Rehabilitasi dan


Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Bidang
6 5.01.01.12.06 Rekonstruksi Bidang Prasarana Paket 12 - 0 - 0 Paket - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Prasarana Fisik Pasca
Fisik Pasca Bencana
Bencana yang dilaksanakan

Jumlah Rehabilitasi dan


Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Bidang
7 5.01.01.12.07 rekonstruksi bidang sosial Keg 12 - 0 - 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Prasarana Fisik Pasca
ekonomi pasca bencana
Bencana yang dilaksanakan

Prosentase Kegiatan Pasca


XV 5.01.01.12. Program Pasca Bencana % 100 128,511,500 80,061,000 - - - - - - 0.00 0.00 80,061,000 100.00 62.30
Bencana Yang dilakukan

Jumlah Verivikasi dan


Kegiatan Verifikasi dan
1 5.01.01.12.01 Pendataan yang Kali 5 70,650,000 5 53,270,000 0 Kali - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 5 53,270,000 100.00 75.40
Pendataan Pasca Bencana
dilaksanakan
Kegiatan Pelatihan Pengkajian
Jumlah orang yang
2 5.01.01.12.02 Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Org 30 57,861,500 30 26,791,000 0 Org - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 30 26,791,000 100.00 46.30
mendapat pelatihan
Pasna )
160,336,287,588 29,406,435,788 40,078,627,334 376,443,278 1,329,346,314 14,432,673,451 9,357,640,742 25,520,853,785 21.12 63.68 34.17 54,785,201,573 36,79 34.17

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 53.56% 63.68 36,79 34.17

Predikat Kinerja Kurang kurang

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 29,406,435,788 40,078,627,334 376,443,278 1,329,346,314 14,432,673,451 9,357,640,742 25,520,853,785 53.56 63.68%

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 53.56 63.68% 36,79 34.17

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM kurang kurang

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Hampir seluruh Kegiatan terlaksana dengan baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa Program dan Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena perubahan renstra sehingga hal itu mempengaruhi capaian pelaksanaan terhadap renja 2019-2023

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -


Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan Perencanaan Anggaran dan Perencanaan Pelaksanaan Kegaitan secara komprehensif dan sesuai priritas

71.28
20.00
Kuala Pembuang, 4 Januari 2021 90.48
Kepala Pelaksana BPBD 31.00
Kabupaten Seruyan, 16.67
60.00
39.86
100.00
53.66
AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
KENDALA MASALAH DAN SOLUSI/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEGIATAN (APBD)

Pihak yang Diharapkan


Tindak Lanjut Yang Dapat
NO Kode Kegiatan Kendala
Diperlukan Membantu Penyelesaian
Masalah

1 2 3 4 5 6
BELANJA LANGSUNG
A 5.01.01.5.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya
1 5.01.01.5.01.01.02 Tidak ada Masalah - -
Air dan Listrik

2 5.01.01.5.01.01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tidak ada Masalah - -

3 5.01.01.5.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tidak ada Masalah - -


Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
4 5.01.01.5.01.01.09 Tidak ada Masalah - -
Kantor
5 5.01.01.5.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tidak ada Masalah - -
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
6 5.01.01.5.01.01.11 Tidak ada Masalah - -
Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
7 5.01.01.5.01.01.12 Tidak ada Masalah - -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
8 5.01.01.5.01.01.13 Belum terbit SPD - -
Kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
9 5.01.01.5.01.01.15 Tidak ada Masalah - -
Perundangan-Undangan
10 5.01.01.5.01.01.16 Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor Tidak ada Masalah - -

11 5.01.01.5.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Tidak ada Masalah - -

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi


12 5.01.01.5.01.01.18 Tidak ada Masalah - -
Kedalam dan Keluar Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
13 5.01.01.5.01.01.20 Tidak ada Masalah - -
Administrasi/Teknis Perkantoran
Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Terkendala adanya Covid-
14 5.01.01.5.01.01.64 - -
Kebencanaan 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
B 5.01.01.5.01.02
Aparatur

1 5.01.01.5.01.02.10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sedang dalam Tahap Pemeliharaan - -

2 5.01.01.5.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tidak ada Masalah - -

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


3 5.01.01.5.01.02.23 Tidak ada Masalah - -
Dinas/Operasional

4 5.01.01.5.01.02.100 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tidak ada Masalah - -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem


C 5.01.01.5.01.06
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
1 5.01.01.5.01.06.01 Tidak ada Masalah - -
Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 5.01.01.5.01.06.02 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tidak ada Masalah - -

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir


3 5.01.01.5.01.06.04 Tidak ada Masalah - -
Tahun
4 5.01.01.5.01.06.07 Kegiatan Penyusunan RENSTRA,RENJA,RKA Tidak ada Masalah - -
5 5.01.01.5.01.06.33 Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tidak ada Masalah - -
D 5.01.01.5.01.11 Program Logistik dan Peralatan

1 5.01.01.5.01.11.01 Kegiatan Penyediaan Buffer Stock Logistik Bencana Tidak ada Masalah - -

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan


2 5.01.01.5.01.11.04 Tidak ada Masalah - -
Kebencanaan

3 5.01.01.5.01.11.06 Kegiatan Sewa Gudang Logistik dan Kebencanaan Tidak ada Masalah - -

Program Pencegahan dan Penanggulangan


E 5.01.01.5.01.12
Kebakaran hutan dan Lahan
Peningkatan Koordinasi melalui Rapat Kerja,Rapat
1 5.01.01.5.01.12.02 Terkendala adanya Pandemi Covid-19 - -
Koordinasi,Kunjungan Kerja dan Lain-lain
2 5.01.01.5.01.12.03 Apel Kesiapsigaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tidak ada Masalah - -
Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
3 5.01.01.5.01.12.05 dalam rangka penyadartahuan pencegahan Terkendala adanya Pandemi Covid-19 - -
kebakaran hutan dan lahan
Kegiatan Pelatihan/ pembekalan/ inhousetraining
4 5.01.01.5.01.12.06 /penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan Tidak ada Masalah - -
dan lahan

5 5.01.01.5.01.12.13 Peningkatan Kemitraan pada Masyarakat Peduli Api Tidak ada Masalah - -

Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian beberapa pekerjaan tidak dilaksanakan


6 5.01.01.5.01.12.14 - -
Kebakaran Hutan dan Lahan karena pagu tidak cukup

Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan


7 5.01.01.5.01.12.15 Tidak ada Masalah - -
Kebakaran Hutan dan Lahan

Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman Tidak terlalu ada pemdaman pada tahun
8 5.01.01.5.01.12.16 - -
dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 karena kemarau basah

Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan


Beberapa jadwal terkendala pandemi
9 5.01.01.5.01.12.19 Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui berbagai ragam - -
covid-19
metode
Pembuatan ,Pemasangan dan Sosialisasi rambu-
10 5.01.01.5.01.12.25 rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran Tidak ada Masalah - -
hutan dan lahan
Pembuatan,Penyajian dan Penyebarluasan Informasi
11 5.01.01.5.01.12.26 Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Peta Tidak ada Masalah - -
atau sejenisnya
Patroli Pencegahan Pengendalian Bahaya Kebakaran
12 5.01.01.5.01.12.28 Tidak ada Masalah - -
Hutan dan Lahan
Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Tidak terlaksana sepenuhnya karena
13 5.01.01.5.01.12.29 - -
Lahan tahun 2020 kemarau basah
Pendirian Posko Lapangan Kebakaran Hutan dan Tidak terlaksana sepenuhnya karena
14 5.01.01.5.01.12.30 - -
Lahan tahun 2020 kemarau basah
Tidak terlaksana sepenuhnya karena
15 5.01.01.5.01.12.31 Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan - -
tahun 2020 kemarau basah
Tidak terlaksana sepenuhnya karena
16 5.01.01.5.01.12.32 Penaksiran Luas Kebakaran Hutan dan Lahan - -
tahun 2020 kemarau basah
F 5.01.01.5.01.14 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
1 5.01.01.5.01.14.03 Verivikasi dan Pendataan Pasca Bencana Tidak ada Masalah - -
Program Peningkatan Pencegahan dan
G 5.01.01.5.01.21
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan
1 5.01.01.5.01.21.01 Tidak ada Masalah - -
Bencana
Kegiatan Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana
2 5.01.01.5.01.21.06 Tidak ada Masalah - -
Nasional
3 5.01.01.5.01.21.08 Kegiatan Pemantauan Daerah Rawan Bencana Tidak ada Masalah - -
Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
H 5.01.01.5.01.22
Korban Bencana
Kegiatan banyak dilakukan dengan
1 5.01.01.5.01.22.01 Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana - -
pendanaan melalui BTT

Kuala Pembuang, 4 Januari 2021


Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Seruyan,

AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BPBD KABUPATEN SERUYAN
S/D 31 DESEMBER 2020

JLH REALISASI
NO JENIS BELANJA ANGGARAN
KEGIATAN KEUANGAN %TASE FISIK
A BEL. TIDAK LANGSUNG 1 1,967,240,748.00 1,946,127,414 98.93 98.93
B BELANJA LANGSUNG 47 40,078,627,334.00 25,520,853,785 63.68 68.07
JUMLAH 42,045,868,082.00 27,466,981,199 65.33 69.52

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

I KENDALA
Kendala BPBD Dalam Merealisasikan Anggaran diantaranya sebagai berikut :
a Beberapa Kegiatan Tidak terlaksana karena adanya Pandemi Covid-19

Anggaran Terbesar BPBD Kabupaten Seruyan adalah Program Kegiatan bersumber dari DBH-DR
b yang khusus untuk Pengendalian Karhutla, dan saat ini Kejadian Karhutla tidak banyak Hotspot
maupun firespot

Beberapa item paket pekerjaan tidak terlaksana karena harga barang mengalami lonjakan
c
sehingga tidak dapat dilaksanakan pekerjaan tersebut

BPBD selaku Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sehingga tenaga dan konsentrasi
d
banyak tercurah terhadap penanganan Covid-19

II TINDAK LANJUT
Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh BPBD

beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 diupayakan dilaksnakan pada tahun
a
2021

Segera melakukan Pemetaan Masalah dan Perencanaan yang matang terutama dalam
b
Pengendalian Karhutla

Anda mungkin juga menyukai