D 5.01.01.5.01.11 11 Program Logistik dan Peralatan 228,500,000.00 100.00 74.59 170,439,000.00 100.00 84.41
Program Peningkatan
G 5.01.01.5.01.21 21 Pencegahan dan Kesiapsiagaan 377,180,000.00 100.00 98.45 371,336,000 100.00 100.00
Terhadap Bencana
Penyerapan (%) Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *) Instansi
Nomor Kode dan Nama Program /
No Nomor DPA Anggaran (Rp.) Penanggu Lokasi
Kegiatan
Realisasi S R ng Jawab
S (%) Narasi Satuan (Unit)
% Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presentase Penyelesaian
Kegiatan Penyusunan Rencana
1 5.01.01.5.01.21.01 21.01 286,600,000.00 100.00 98.19 281,405,000 dokumen sampai dengan 100% 100.00 100.00 Kab. Seruyan
Penanggulangan Bencana
dinyatakan sah
Program Pelayanan
H 5.01.01.5.01.22 22 Penyelamatan dan Evakuasi 257,800,000.00 100.00 55.12 142,088,000 100.00 56.29
Korban Bencana
Jumlah bencana yang
Kegiatan Respon Cepat Darurat
1 5.01.01.5.01.22.01 22.01 257,800,000.00 100.00 55.12 142,088,000 ditangani secara cepat 100% 100.00 56.29 Kab. Seruyan
Bencana
kurang dari 24 jam
Kegiatan Pembentukan Tim jumlah anggota TRC yang
2 5.01.01.5.01.22.04 22.04 0.00 0.00 0.00 0 35 Orang 100.00 0.00 Kab. Seruyan
Reaksi Cepat siap pakai
Keterangan:
- S: Sasaran; R: Realisasi Kuala Pembuang, 4 Januari 2021
- Kolom 5 & 6 , Sasaran dan Realisasi Keuangan Kepala Pelaksana BPBD
- *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik (Kolom 9 & 10) dihitung dengan Kabupaten Seruyan,
menggunakan nilai tertimbang.
AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD UNTUK PENANANGAN COVID-19 KABUPATEN SERUYAN
S/D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019
Realiasi
Pagu (Rp) (tulis Keuangan
No Uraian Kendala dan Permasalahan Solusi dan Tindak Lanjut
dalam nominal lengkap) Fisik
(%) Rp (tulis dalam nominal %
lengkap)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Pendapatan ###
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ###
1 Pendapatan Pajak Daerah
2 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
3
Dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2 Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
5 Dana Insentif Daerah
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2 Bantuan Keuangan
3 Pendapatan Lainnya
II Belanja Tidak Lansung (BTL) 38,477,833,500.00 85.00 31,796,972,583.00 82.64
1 Belanja Pegawai
2 Belanja Subsidi
3 Belanja Hibah
4 Belanja Bantuan Sosial Tidak Ada Masalah -
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
5 dan Pemerintah Desa
AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SERUYAN
S/D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019
Realiasi
Pagu (Rp) (tulis Keuangan
No Uraian Kendala dan Permasalahan Solusi dan Tindak Lanjut
dalam nominal lengkap) Fisik
(%) Rp (tulis dalam nominal %
lengkap)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I Pendapatan ###
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ###
1 Pendapatan Pajak Daerah
2 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
3
Dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2 Dana Alokasi Umum (DAU)
3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
5 Dana Insentif Daerah
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2 Bantuan Keuangan
3 Pendapatan Lainnya
II Belanja Tidak Lansung (BTL) 1,967,240,748.00 98.93 1,946,127,414.00 98.93
1 Belanja Pegawai 1,967,240,748.00 98.93 1,946,127,414.00 98.93
2 Belanja Subsidi
3 Belanja Hibah
4 Belanja Bantuan Sosial Tidak Ada Masalah -
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
5 dan Pemerintah Desa
AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
Lampiran 7
Tabel T-B.4.
Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Seruyan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
WAJIB
PENANGGULANGAN BENCANA
PROGRAM/KEGIATAN
Persentase unit kerja yang
Program Pelayanan Administrasi
5.01.01.01 mendapatkan pelayanan % 500 32.66
Perkantoran
administrasi perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
5.01.01.01.01
Menyurat
Jumlah Materei yang diadakan Lbr 1900 1900 1900 100.00 Lbr 0 1900 100.00
5.01.01.01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK yang diadakan Jenis 290 50 53 106.00 Jenis 53 106 36.55
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan
5.01.01.01.11
Penggandan Penggandaan
Jenis 25 5 5 100.00 Jenis 6 11 44.00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
5.01.01.01.15
Peraturan Perudang - Udangan Perundang-Undangan yang diadakan
Buah 46 8 7 87.50 Buah 8 15 32.61
5.01.01.02.03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun Unit 2 0 0 0.00 Unit 0 0 0.00
Apel Kesiapsiagaan Jumlah Kegiatan Apel Kesiapsiagaan Keg 0 1 0 0.00 Keg 0 0 0.00
Prosentase Peningkatan Mitigasi
5.01.01.08. Pogram Mitigasi Bencana
Bencana
% 0 100.00
Kegiatan Pemantauan Daerah Rawan Jumlah Daerah Rawan Bencana yang
5.01.01.08.01
Bencana dapat dipantau
Kec 10 10 10 100.00 Kec 0 10 100.00
Kegiatan Penyediaan Buffer Stock logistik Jumlah Jenis Logistik yang diadakan
5.01.01.10.01
bencana untuk dibagikan ke Korban Bencana
Jenis 15 3 3 100.00 Jenis 3 6 200.00
AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERUYAN
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Target Kinerja dan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Perangkat
Indikator Kinerja Capaian Kinerja RENSTRA Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan
Urusan Pemerintahan Anggaran RENJA Tahun Kinerja dan Anggaran Kinerja dan Daerah
No Kode Program (outcome)/ Satuan pada Tahun 2023 (akhir RENJA s/d Tahun Lalu Anggaran RENJA s/d TW IV Anggaran RENSTRA Ket.
Daerah dan Program/ berjalan yg dievaluasi (tw RENJA yang Dievaluasi Realisasi Anggaran s/d Tahun 2020 Penanggung
Kegiatan (output) periode RENSTRA) (2019) (n-2) 2020 (n-1)
Kegiatan IV 2020) (n-1) (s.d TW IV 2020) (n-1) RENJA (%) Jawab
(%)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11=10/5 x100%
1 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
WAJIB
PENANGGULANGAN
BENCANA
Kegiatan Penyediaan
Jumlah Kendaraan
Jasa Pemeliharaan dan
3 5.01.01.01.06 yang terpelihara akan Unit 7 27,500,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Perijinan Kendaraan
perizinan
Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan
Jumlah Jenis Peralatan
6 5.01.01.01.09 Jasa Perbaikan Jenis 25 105,550,000 4 10,600,000 5 23,600,000 4 17,801,000 80.00 75.43 8.00 28,401,000 32.00 26.91
Kantor yang dibaiki
Peralatan Kantor
Kegiatan Penyediaan
Jumlah Instalasi Listrik
Komponen Instalasi
9 5.01.01.01.12 dan Barang Jenis 10 42,500,000 2 11,692,000 7 4,625,000 7 3,226,000 100.00 69.75 9.00 14,918,000 90.00 35.10
listrik/ penerangan
Kelistrikan/ Elektronik
Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan
Jumlah Waktu
Jasa Tenaga
Penggajian Tenaga
16 5.01.01.01.20 Pendukung Bln 60 2,304,004,904 12 739,050,000 12 1,462,580,000 12 1,442,816,862 100.00 98.65 24.00 2,181,866,862 40.00 94.70
Honorer/ Pegawai
Administrasi / Teknis
Tidak Tetap
Perkantoran
Kegiatan Pemeliharaan
Jumlah Gedung Kantor
6 5.01.01.02.22 Rutin/ berkala Gedung Unit 5 151,900,000 1 33,010,000 1 29,400,000 1 27,019,700 0.00 0.00 2.00 60,029,700 40.00 39.52
Yang dipelihara
Kantor
Kegiatan Pemeliharaan
Jumlah Jenis
rutin/ berkala
9 5.01.01.02.26 Perlengkapan Gedung Jenis 7 32,500,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Perlengkapan Gedung
Kantor Yang dipelihara
Kantor
Kegiatan Pembuatan
Jumlah Website yang
12 5.01.01.02.92 dan Pemeliharaan Unit 3 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dibuat dan dipelihara
Website
Prosentase
Program Peningkatan
III 5.01.01.03. Peningkatan Disiplin % 100 57,750,000 57,475,000 - - 0 0.00 57,475,000 100 99.52
Displin Aparatur
Aparatur
Presentase aparatur
Program Peningkatan
yang memiliki
IV 5.01.01.05. Kapasitas Sumber % 500 431,630,000 104,022,150 - - 0.00 #DIV/0! 104,022,150 15.79 24.10
kompetensi sesuai
Daya Aparatur
bidangnya
Jumlah ASN yang
Kegiatan Pendidikan
1 5.01.01.05.01 Mengikuti Bimtek atau org 38 431,630,000 6 104,022,150 0 - 0 - 0.00 0.00 6.00 104,022,150 15.79 24.10
dan Pelatihan Formal
Diklat
Persentase laporan
Program Peningkatan
kinerja dan keuangan
Pengembangan Sistem
V 5.01.01.06. yang disusun dan % 500 471,500,000 57,918,000 68,500,000 67,062,500 90.48 97.90 124,980,500 35.42 26.51
Pelaporan Capaian
dilaporkan tepat
Kinerja dan Keuangan
waktu
Kegiatan Inventarisasi
Jumlah Inventarisasi
5 5.01.01.06.06 Pengelolaan Barang Kali 15 105,000,000 0 - 3 32,800,000 2 32,012,500 66.67 97.60 2.00 32,012,500 13.33 30.49
yang dilakukan
Milik Daerah
Prosentase
Kegiatan Penyusunan Penyelesaian Dokumen
1 5.01.01.07.01 % 200 50,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kajian Resiko Bencana sampai dengan
dinyatakan sah
Persentase Jumlah
Penduduk di Kawasan
Kegiatan
Rawan Bencana yang
Komunikasi,Informasi
2 5.01.01.07.02 Memperoleh Informasi % 400 270,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dan Edukasi Rawan
Rawan Bencana sesuai
Bencana
Jenis Ancaman
Bencana
Pogram Peningkatan
Cakupan Layanan
Pencegahan dan
VII 5.01.01.08. Pencegahan terhadap % 500 2,750,000,000 0 377,180,000 371,336,000 37.89 98.45 371,336,000 17.89 13.50
Kesiapsiagaan
Bencana
Terhadap Bencana
Persentase aparatur
dan masyarakat yang
berada di kawasan 0 -
rawan bencana yang
ikut pelatihan
Persentase jumlah
masyarakat yang
0 -
mendapat layanan
pusdalops
Prosentase
Kegiatan Pembuatan
Penyelesaian Dokumen
2 5.01.01.08.02 Rencana Kontinjensi % 100 300,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
sampai dengan
( Renkon)
dinyatakan sah
Persentase Jumlah
Warga Negara yang
Kegiatan Pengendalian Mendapat layanan
Operasi dan Penyediaan Pusdalops
5 5.01.01.08.05 Sarana Prasarana Penanggulangan % 300 350,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan sarana
Bencana Prasarana
Penanggulangan
Bencana
Kegiatan Penyediaan
Jumlah Warga Negara
Peralatan Perlindungan
6 5.01.01.08.06 yang mendapat % 20 350,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dan Kesiapsiagaan
peralatan perlindungan
Terhadap Bencana
Kegiatan Peringatan
Jumlah Kegiatan HKBN
1 5.01.01.07.01 Hari Kesiapsiagaan Keg 1 74,675,000 1 20,140,000 0 - 0 - 0.00 0.00 1.00 20,140,000 100.00 26.97
yang dilaksanakn
Bencana Nasional
Kegiatan Pembuatan
Jumlah Dokumen yang
2 5.01.01.08.02 Peta Daerah Rawan Dok 1 329,515,000 1 296,395,000 0 - 0 - 0.00 0.00 1.00 296,395,000 100.00 89.95
dibuat
Bencana
Persentase kecepatan
Program Pelayanan
respon kurang dari 24
Penyelamatan dan
X 5.01.01.09. jam untuk setiap % 400 2,022,500,000 0 291,750,000 142,088,000 0.00 0.00 142,088,000 8.06 7.03
Evakuasi Korban
status darurat
Bencana
bencana
Persentase Jumlah
Kegiatan
Korban berhasil
Pencarian,Pertolongan
3 5.01.01.09.03 dicari,ditolong dan di % 400 300,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dan Evakuasi Korban
evakuasi terhadap
Bencana
kejadian bencana
Kegiatan Pembentukan
dan Peningkatan Jumlah Anggota TRC
4 5.01.01.09.04 Org 150 650,000,000 0 - 35 133,950,000 35 - 0.00 0.00 35.00 - 23.33 0.00
Kapasitas Tim Reaksi yang siap Pakai
Cepat
Kegiatan Perbaikan
Jumlah Sarpras Vital
darurat sarana dan
5 5.01.01.09.05 yang dapat diperbaiki Unit 16 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
prasarana vital di
ketika terjadi bencana
daerah terkena bencana
Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Status Jumlah Monev yang
6 5.01.01.09.06 Kali 16 140,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Keadaan Darurat dilaksanakan
Bencana
Program
Penyelenggaraan Prosentase
XI 5.01.01.09. % 100 354,804,500 - 0 - 0.00 0.00 153,599,000 77.78 43.29
Penanggulangan Penanganan Bencana
Bencana
Kegiatan
Jumlah Penanganan
Penyelenggaraan
1 5.01.01.09.01 Keadaan Darurat Yang Keg 3 189,145,000 1 7,975,000 0 - 0 - 0.00 0.00 1.00 7,975,000 33.33 4.22
Penanggulangan
ditangangi
Bencana
Kegiatan Pembentukan
dan Peningkatan Jumlah Anggota TRC
2 5.01.01.09.02 Org 35 134,204,500 35 115,500,000 0 - 0 - 0.00 0.00 35.00 115,500,000 100.00 86.06
Kapasitas Tim Reaksi yang siap Pakai
Cepat
Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Status Jumlah Monev yang
3 5.01.01.09.03 Kali 4 31,455,000 4 30,124,000 0 - 0 - 0.00 0.00 4.00 30,124,000 100.00 95.77
Keadaan Darurat dilaksanakan
Bencana
Prosentase
Program Logistik dan pemenuhan Keperluan
XII 5.01.01.10. % 500 1,358,925,000 207,500,000 170,439,000 60.00 82.14 0.00 361,005,100 64.67 26.57
Peralatan akan Peralatan dan
Logistik Bencana
Kegiatan Monitoring
Jumlah Monev yang
5 5.01.01.10.05 dan Evaluasi Peralatan Kali 12 50,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
dilaksanakan
dan Logistik
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Tingkat penurunan
XIII 5.01.01.11. Kebakaran % 500 139,194,520,000 26,144,284,211 36,034,925,000 21,942,032,461 16.53 60.89 48,086,316,672 19.57 34.55
titik HOTSPOT
Hutan,Lahan dan
Kebun
Prosentase
penanganan
0 0 -
Kebakaran Hutan dan
Lahan
Kegiatan Peningkatan
Koordinasi melalui Jumlah Kegiatan
1 5.01.01.11.01 Rapat Kerja, Rapat Rakor, Keg 75 4,245,600,000 18 412,197,779 20 1,774,880,000 10 728,577,861 50.00 41.05 28.00 1,140,775,640 26.87
Koordinasi, Kunjungan Raker/Kunjungan Kerja
Kerja dan lain-lain
Kegiatan Kampanye
Pencegahan Kebakaran Jumlah Kegiatan
Hutan dan Lahan dalam Kampanye Pencegahan
3 5.01.01.11.03 Keg 5 1,033,295,000 0 91,162,500 1 167,430,000 0 40,425,000 0.00 0.00 0.00 131,587,500 0.00 12.73
rangka penyadartahuan Karhutla yang
pencegahan kebakaran dilaksanakan
hutan dan lahan
Kegiatan Pelatihan/
pembekalan/
inhousetraining/ Jumlah Kegiatan dan
4 5.01.01.11.05 penyegaran/bimtek Jumlah Orang Peserta Org 3000 4,191,800,000 500 293,633,500 90 380,795,000 90 264,856,000 0.00 0.00 590.00 558,489,500 19.67 13.32
pengendalian Pelatihan
kebakaran hutan dan
lahan
Jumlah Sekat
Kegiatan Pembuatan
Kanal,Embung dan
5 5.01.01.11.06 sekat kanal, embung Unit 80 2,900,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kantong Air yang
dan kantong air
dibuat
Kegiatan Peningkatan
Jumlah MPA yang
6 5.01.01.11.08 Sistem Kemitraan pada Kel 75 2,493,750,000 15 232,443,750 25 55,300,000 15 53,277,000 0.00 0.00 30.00 285,720,750 40.00 11.46
dibentuk dan dibina
Masyarakat Peduli Api
Kegiatan Praktek
Jumlah Kegiatan PLTB
7 5.01.01.11.09 Pembukaan Lahan Keg 5 1,066,500,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
yang dilaksanakan
Tanpa Bakar
Pengembangan Sarana
Jumlah dan Jenis
Prasarana Pengendalian
8 5.01.01.11.10 Sarpras Pengendalian Jenis 100 81,413,000,000 25 20,555,081,745 34 23,446,580,000 33 18,391,269,800 97.06 0.00 58.00 38,946,351,545 58.00 47.84
Kebakaran Hutan dan
Karhutla yang diadakan
Lahan
Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Jumlah Monev yang
9 5.01.01.11.11 Operasional Kali 20 400,000,000 0 - 5 87,200,000 2 36,115,000 0.00 0.00 2.00 36,115,000 10.00 0.00
dilaksanakan
Pencegahan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Monitoring dan
Evaluasi Operasional
Pemadaman dan Jumlah Monev yang
10 5.01.01.11.12 Kali 75 765,060,000 10 76,467,000 15 182,800,000 0 - 0.00 0.00 10.00 76,467,000 13.33 9.99
Penanganan Pasca dilaksanakan
Kebakaran Hutan dan
Lahan
Sosialisasi dan/atau
Penyuluhan
Jumlah Orang yang
Pencegahan Kebakaran
11 5.01.01.11.13 ikut Sosialisasi Org 3000 2,787,985,000 0 - 600 519,200,000 180 244,007,000 0.00 0.00 180.00 244,007,000 6.00 8.75
Hutan dan Lahan
Pencegahan Karhutla
Melalui berbagai ragam
metode
Pembuatan,
Pemasangan dan
sosialisasi rambu- Jumlah Rambu
12 5.01.01.11.14 rambu dan papan Sosialisasi Karhutla Jenis 15 4,121,490,000 3 695,916,000 1 75,000,000 1 72,600,000 0.00 0.00 4.00 768,516,000 26.67 18.65
peringatan pencegahan yang dibuat/ dipasang
kebakaran hutan dan
lahan
Pembuatan, penyajian
Jumlah Media
dan penyebarluasan
Penyajian dan
informasi kerawanan
13 5.01.01.11.15 Penyebarluasan Jenis 20 721,250,000 4 117,656,000 5 466,250,000 5 421,100,000 0.00 0.00 9.00 538,756,000 45.00 74.70
kebakaran hutan dan
Informasi Karhutla
lahan melalui peta atau
yang diadakan
sejenisnya
Pembuatan, Penyajian
dan Penyebarluasan
Jumlah
Informasi Sumber Daya
Dokumen/Media
Pengendalian
Penyajian Informasi
14 5.01.01.11.16 Kebakaran Jenis 12 300,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Sumberdaya
Hutan dan Lahan
Pengendalian Karhutla
Nasional, Provinsi,
yang daiadakan
Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan Desa
Patroli Pencegahan
Pengendalian Bahaya Jumlah Patroli yang
15 5.01.01.11.17 Kali 250 1,200,000,000 0 - 110 1,238,255,000 0 267,405,000 0.00 0.00 0.00 267,405,000 0.00 0.00
Kebakaran Hutan dan dilakukan
Lahan
Penetapan Posko
Pengendalian Jumlah Waktu Posko
16 5.01.01.11.18 Bln 25 6,025,830,000 4 718,309,037 5 1,166,610,000 3 572,149,000 0.00 0.00 7.00 1,290,458,037 28.00 21.42
Kebakaran Hutan dan Pengendalian Karhutla
Lahan
Penaksiran Luas
Jumlah Penaksiran
19 5.01.01.11.21 Kebakaran Hutan dan Kali 75 841,600,000 10 89,375,000 15 212,100,000 0 - 0.00 0.00 10.00 89,375,000 13.33 10.62
Luas yang dilakukan
Lahan
Rekomendasi
pelaksanaan Jumlah Rekomendasi
20 5.01.01.11.22 Bh 12 800,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Rehabilitasi Areal Bekas yang dikeluarkan
Terbakar
Prosentase
pelaksanaan
Program Rehabilitasi
XIV 5.01.01.12. Rehabilitasi dan % 500 770,000,000 63,750,000 61,405,000 0.00 96.32 2.45 0.00
dan Rekontruksi
rekontruksi Daerah
terdampak bencana
Kegiatan Verifikasi dan Jumlah Verivikasi dan
1 5.01.01.12.01 Pendataan Pasca Pendataan yang Kali 35 360,000,000 0 - 6 63,750,000 6 61,405,000 0.00 0.00 6.00 61,405,000 17.14 17.06
Bencana dilaksanakan
Kegiatan Pelatihan
Pengkajian Kebutuhan Jumlah orang yang
2 5.01.01.12.02 Org 90 135,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Pasca Bencana (Jitu mendapat pelatihan
Pasna )
Jumlah Penilaian
Kegiatan Penilaian
Kerusakan dan
Kerusakan dan
Kerugian serta
3 5.01.01.12.03 kerugian serta Kali 26 275,000,000 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Kebutuhan Pasca
pengkajian kebutuhan
Bencana yang
akibat bencana
dilaksanakan
Jumlah Sosialisasi
Kegiatan Sosialisasi
Rehabilitasi/
Rehabilitasi
4 5.01.01.12.04 Rekontruksi Pasca Keg 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
/Rekontruksi Pasca
Bencana yang
Bencana
dilaksanakan
Jumlah Koordinasi
Kegiatan Koordinasi
Rehabilitasi/
Rehabilitasi
5 5.01.01.12.05 Rekontruksi Pasca Keg 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
/Rekontruksi Pasca
Bencana yang
Bencana
dilaksanakan
Jumlah Rehabilitasi
Kegiatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
dan Rekonstruksi
6 5.01.01.12.06 Bidang Prasarana Fisik Paket 12 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Bidang Prasarana Fisik
Pasca Bencana yang
Pasca Bencana
dilaksanakan
Jumlah Rehabilitasi
Kegiatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
dan rekonstruksi
7 5.01.01.12.07 Bidang Prasarana Fisik Keg 12 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
bidang sosial ekonomi
Pasca Bencana yang
pasca bencana
dilaksanakan
Prosentase Kegiatan
Program Pasca
XV 5.01.01.12. Pasca Bencana Yang % 100 128,511,500 - - 0.00 0.00 80,061,000 100.00 62.30
Bencana
dilakukan
Kegiatan Verifikasi dan Jumlah Verivikasi dan
1 5.01.01.12.01 Pendataan Pasca Pendataan yang Kali 5 70,650,000 5 53,270,000 0 - 0 - 0.00 0.00 5.00 53,270,000 100.00 75.40
Bencana dilaksanakan
Kegiatan Pelatihan
Pengkajian Kebutuhan Jumlah orang yang
2 5.01.01.12.02 Org 30 57,861,500 30 26,791,000 0 - 0 - 0.00 0.00 30.00 26,791,000 100.00 46.30
Pasca Bencana (Jitu mendapat pelatihan
Pasna )
160,336,287,588 28,618,502,688 40,078,627,334 25,520,853,785 53.56 63.68 54,865,884,573 36,79 34.22
Catatan :
1. Kolom (5) : capaian kinerja pada akhir tahun periode RESNTRA periode sebelumnya kabupaten/kota masing-masing Kuala Pembuang, 4 Januari 2021
2. Kolom No (6) : Capaian kinerja dan anggaran RENJA sampai dengan tahun lalu (n-2) = tahun 2019 Kepala Pelaksana BPBD
3. Kolom No (7) : Target kinerja dan anggaran RENJA tahun berjalan yang dievaluasi (n-1) = tahun 2020 Kabupaten Seruyan,
4. Kolom No (8) : Capaian target dan anggaran RENJA tahun berjalan yang dievaluasi (n-1) = tahun 2020
5. Kolom No (9) : Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA (capaian tahun 2019/target tahun 2020 x 100%)
6. Kolom No (10) : Capaian kinerja anggaran RENJA (n-1) = tahun 2020
7. Kolom No (11) : Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA sampai dengan tahun berjalan (n-1) = (capaian tahun 2020/capaian tahun 2023 x 100%) AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
8. K : Kinerja (output/outcome) Pembina Tk I,IV/b
9. *) diisi nama Dinas/Badan/Kecamatan NIP. 19710427 199103 1 002
10. Untuk tahun berjalan (n-1) realisasinya diisi sampai dengan Triwulan III tahun 2020
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jumlah Perlengkapan
Kegiatan Pengadaan
2 5.01.01.02.07 Gedung Kantor yang Jenis 10 70,000,000 0 - 0 Jenis - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Perlengkapan Gedung Kantor
diadakan
Program Peningkatan
Persentase laporan kinerja
Pengembangan Sistem
V 5.01.01.06. dan keuangan yang disusun % 500 471,500,000 57,918,000 68,500,000 - 5,100,000 5,100,000 56,862,500 67,062,500 90.48 97.90 124,980,500 24.86 26.51
Pelaporan Capaian Kinerja dan
dan dilaporkan tepat waktu
Keuangan
Kegiatan Inventarisasi
Jumlah Inventarisasi yang
5 5.01.01.06.06 Pengelolaan Barang Milik Kali 15 105,000,000 0 - 3 Kali 32,800,000 - - 0 - 0 - 2 32,012,500 2 32,012,500 66.67 0.00 2 32,012,500 0.13 30.49
dilakukan
Daerah
Cakupan ketersediaan
Program Pelayanan Informasi
VI 5.01.01.07. layanan informasi rawan % 500 320,000,000 - - - - - - - - 0.00 0.00
Rawan Bencana
bencana
Prosentase Penyelesaian
Kegiatan Penyusunan Kajian
1 5.01.01.07.01 Dokumen sampai dengan % 200 50,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Resiko Bencana
dinyatakan sah
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Persentase Jumlah
Penduduk di Kawasan
Kegiatan Komunikasi,Informasi Rawan Bencana yang
2 5.01.01.07.02 % 400 270,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
dan Edukasi Rawan Bencana Memperoleh Informasi
Rawan Bencana sesuai
Jenis Ancaman Bencana
-
Persentase jumlah
masyarakat yang mendapat 0 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
layanan pusdalops
Prosentase Penyelesaian
Kegiatan Pembuatan Rencana
2 5.01.01.08.02 Dokumen sampai dengan % 100 300,000,000 0 - 0 % - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
Kontinjensi ( Renkon)
dinyatakan sah
Cakupan Peningkatan
Pogram Peningkatan
VIII 5.01.01.07 Pencegahan dan % 100 74,675,000 20,140,000 0 % - - - 0 - 0 - 0 - - 0.00 0.00 20,140,000 100.00 26.97
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan
Prosentase Peningkatan
IX 5.01.01.08. Pogram Mitigasi Bencana % 0 384,115,000 343,567,000 - - - - - - 12.96 0.00 343,567,000 24.84 89.44
Mitigasi Bencana
Persentase kecepatan
Program Pelayanan
respon kurang dari 24 jam
X 5.01.01.09. Penyelamatan dan Evakuasi % 400 2,022,500,000 0 - 291,750,000 - - 21,940,000 120,148,000 0 142,088,000 16.67 0.00 0.00 0.00
untuk setiap status darurat
Korban Bencana
bencana
Program Penyelenggaraan
Prosentase Penanganan
XI 5.01.01.09. Penanggulangan % 100 354,804,500 153,599,000 - - - - - - 0.00 0.00 153,599,000 77.78 43.29
Bencana
Bencana
Jumlah Penanganan
Kegiatan Penyelenggaraan
1 5.01.01.09.01 Keadaan Darurat Yang Keg 3 189,145,000 1 7,975,000 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 1 7,975,000 33.33 4.22
Penanggulangan Bencana
ditangangi
Prosentase pemenuhan
XII 5.01.01.10. Program Logistik dan Peralatan Keperluan akan Peralatan % 500 1,358,925,000 190,566,100 207,500,000 - 19,465,000 36,570,000 114,404,000 170,439,000 60.00 82.14 361,005,100 32.67 26.57
dan Logistik Bencana
Prosentase penanganan
0 0 -
Kebakaran Hutan dan Lahan
Kegiatan Peningkatan
Koordinasi melalui Rapat Kerja, Jumlah Kegiatan Rakor,
1 5.01.01.11.01 Keg 75 4,245,600,000 18 412,197,779 20 Keg 1,774,880,000 - - 2 162,623,988 4 489,695,000 4 76,258,873 10 728,577,861 50.00 41.05 28 1,140,775,640 37.33 26.87
Rapat Koordinasi, Kunjungan Raker/Kunjungan Kerja
Kerja dan lain-lain
Kegiatan Kampanye
Pencegahan Kebakaran Hutan
Jumlah Kegiatan Kampanye
dan Lahan dalam rangka
3 5.01.01.11.03 Pencegahan Karhutla yang Keg 5 1,033,295,000 0 91,162,500 1 Keg 167,430,000 - - 0 40,425,000 0 - 0 - 0 40,425,000 0.00 24.14 0 131,587,500 0.00 12.73
penyadartahuan
dilaksanakan
pencegahan kebakaran hutan
dan lahan
Kegiatan
Pelatihan/pembekalan/inhousetr Jumlah Kegiatan dan
4 5.01.01.11.05 aining/penyegaran Jumlah Orang Peserta Org 3000 4,191,800,000 500 293,633,500 90 Org 380,795,000 - - 0 61,732,000 0 - 90 203,124,000 90 264,856,000 100.00 69.55 590 558,489,500 19.67 13.32
/bimtek pengendalian kebakaran Pelatihan
hutan dan lahan
Jumlah Sekat
Kegiatan Pembuatan sekat
5 5.01.01.11.06 Kanal,Embung dan Kantong Unit 80 2,900,000,000 0 - 0 Unit - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
kanal, embung dan kantong air
Air yang dibuat
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Sosialisasi dan/atau
Jumlah Orang yang ikut
Penyuluhan Pencegahan
11 5.01.01.11.13 Sosialisasi Pencegahan Org 3000 2,787,985,000 0 - 600 Org 519,200,000 - - 0 103,565,000 180 105,637,000 0 34,805,000 180 244,007,000 30.00 47.00 180 244,007,000 6.00 8.75
Kebakaran Hutan dan Lahan
Karhutla
Melalui berbagai ragam metode
Patroli Pencegahan
Jumlah Patroli yang
15 5.01.01.11.17 Pengendalian Bahaya Kali 250 1,200,000,000 0 - 110 Kali 1,238,255,000 - - 0 - 0 - 0 267,405,000 0 267,405,000 0.00 0.00 0 267,405,000 0.00 22.28
dilakukan
Kebakaran Hutan dan Lahan
Rekomendasi pelaksanaan
Jumlah Rekomendasi yang
20 5.01.01.11.22 Rehabilitasi Areal Bekas Bh 12 800,000,000 0 - 0 Bh - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
dikeluarkan
Terbakar
Prosentase pelaksanaan
Program Rehabilitasi dan
XIV 5.01.01.12. Rehabilitasi dan rekontruksi % 500 770,000,000 - 63,750,000 - - 34,240,000 27,165,000 61,405,000 100.00 96.32 61,405,000 2.45 7.97
Rekontruksi
Daerah terdampak bencana
Jumlah Sosialisasi
Kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi Rehabilitasi/ Rekontruksi
4 5.01.01.12.04 Keg 0 - 0 - 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
/Rekontruksi Pasca Bencana Pasca Bencana yang
dilaksanakan
Jumlah Koordinasi
Kegiatan Koordinasi Rehabilitasi Rehabilitasi/ Rekontruksi
5 5.01.01.12.05 Keg 0 - 0 - 0 Keg - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00
/Rekontruksi Pasca Bencana Pasca Bencana yang
dilaksanakan
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 29,406,435,788 40,078,627,334 376,443,278 1,329,346,314 14,432,673,451 9,357,640,742 25,520,853,785 53.56 63.68%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 53.56 63.68% 36,79 34.17
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Hampir seluruh Kegiatan terlaksana dengan baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa Program dan Kegiatan belum dapat dilaksanakan karena perubahan renstra sehingga hal itu mempengaruhi capaian pelaksanaan terhadap renja 2019-2023
71.28
20.00
Kuala Pembuang, 4 Januari 2021 90.48
Kepala Pelaksana BPBD 31.00
Kabupaten Seruyan, 16.67
60.00
39.86
100.00
53.66
AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
KENDALA MASALAH DAN SOLUSI/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEGIATAN (APBD)
1 2 3 4 5 6
BELANJA LANGSUNG
A 5.01.01.5.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya
1 5.01.01.5.01.01.02 Tidak ada Masalah - -
Air dan Listrik
11 5.01.01.5.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Tidak ada Masalah - -
1 5.01.01.5.01.02.10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sedang dalam Tahap Pemeliharaan - -
1 5.01.01.5.01.11.01 Kegiatan Penyediaan Buffer Stock Logistik Bencana Tidak ada Masalah - -
3 5.01.01.5.01.11.06 Kegiatan Sewa Gudang Logistik dan Kebencanaan Tidak ada Masalah - -
5 5.01.01.5.01.12.13 Peningkatan Kemitraan pada Masyarakat Peduli Api Tidak ada Masalah - -
Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman Tidak terlalu ada pemdaman pada tahun
8 5.01.01.5.01.12.16 - -
dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 karena kemarau basah
AGUNG SULISTYONO,SH,MSM
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 19710427 199103 1 002
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BPBD KABUPATEN SERUYAN
S/D 31 DESEMBER 2020
JLH REALISASI
NO JENIS BELANJA ANGGARAN
KEGIATAN KEUANGAN %TASE FISIK
A BEL. TIDAK LANGSUNG 1 1,967,240,748.00 1,946,127,414 98.93 98.93
B BELANJA LANGSUNG 47 40,078,627,334.00 25,520,853,785 63.68 68.07
JUMLAH 42,045,868,082.00 27,466,981,199 65.33 69.52
I KENDALA
Kendala BPBD Dalam Merealisasikan Anggaran diantaranya sebagai berikut :
a Beberapa Kegiatan Tidak terlaksana karena adanya Pandemi Covid-19
Anggaran Terbesar BPBD Kabupaten Seruyan adalah Program Kegiatan bersumber dari DBH-DR
b yang khusus untuk Pengendalian Karhutla, dan saat ini Kejadian Karhutla tidak banyak Hotspot
maupun firespot
Beberapa item paket pekerjaan tidak terlaksana karena harga barang mengalami lonjakan
c
sehingga tidak dapat dilaksanakan pekerjaan tersebut
BPBD selaku Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sehingga tenaga dan konsentrasi
d
banyak tercurah terhadap penanganan Covid-19
II TINDAK LANJUT
Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh BPBD
beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 diupayakan dilaksnakan pada tahun
a
2021
Segera melakukan Pemetaan Masalah dan Perencanaan yang matang terutama dalam
b
Pengendalian Karhutla