Anda di halaman 1dari 558

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 20

dan Prakiraan Maju Tahun 2018


Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,898,587,000
1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya layanan Dinas Dikpora 11 rekening telepon, 350,000,000
Sumberdaya Air dan Listrik komunikasi, sumber 14 rekening air, 15
daya air dan listrik rekening listrik
kantor

1 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya layanan Dinas Dikpora Pemeliharaan 350,000,000


dan Perzinan Kendaraan pemeliharaan dan kendaraan roda
Dinas/Operasional perizinan kendaraan empat 11 unit, roda
dinas/operasional dua 108 unit, roda
kantor tiga 1 unit, premium
52.490 liter serta
STNK 120 buah

01. DIKPORA 1
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersediannya layanan Dinas Dikpora Honorarium PNS 700,000,000
Keuangan administrasi keuangan 3.252 OB,
dan aset kantor honorarium non
PNS 228 OB,
honorarium entri
RKA/DPA 120 OH,
uang lembur 2.640
OJ, premium 600
liter, fotocopy
60.000 lembar,
makanan dan
minuman 2.560 OK,
printer 1 unit

1 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersediannya layanan Dinas Dikpora Alat kebersihan 74,795,000
Kantor kebersihan kantor dinas dan 14 UPT
Dikpora 15 paket

1 01 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Tersediannya layanan Dinas Dikpora Alat listrik dan 74,000,000
Peralatan Kerja Perbaikan Peralatan elektronik 1 paket,
Kerja belanja jasa tukang
1 paket

01. DIKPORA 2
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis Dinas Dikpora Alat tulis kantor 199,792,000
kantor dinas 1 paket dan
UPT 14 paket,
langganan koran
lokal 5 exmplr dan
koran nasional 2
exmplr, fotocopy
dinas 1 paket dan 14
UPT Dikpora 14
paket

1 01 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Bahan Dinas Dikpora Efektifitas Pelayanan 50,000,000
Kantor Logistik Kantor adiministrasi
perkantoran Dinas
Dikpora

1 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Terwujudnya koordinasi Luar Daerah Hasil koordinasi dan 100,000,000
Konsultasi Keluar Daerah dan konsultasi keluar konsultasi di luar
daerah daerah

1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,398,500,000


1 01 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya peralatan Dinas Dikpora dan UPTD Tersedianya 148,500,000
kantor gedung kantor yang peralatan gedung
memadai kantor dinas dikpora
dan UPTD

01. DIKPORA 3
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 02 41 Rehabilitasi sedang/berat Terehabilitasinya Dinas Dikpora Lancarnya 1,250,000,000
gedung kantor sedang/berat gedung pelaksanaan tugas
kantor dinas dan meningkatnya
kenyamanan kerja

1 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 250,000,000


1 01 01 05 04 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Dinas Dikpora 700 org 100,000,000
dan Kenaikan Pangkat PNS Guru penetapan angka kredit
Jafung Guru dan
Pengawas Pendidikan,
Pengurusan Kenaikan
Pangkat PNS Guru

1 01 01 05 05 Pelaksanaan tugas pengawasan Terlaksananya Dinas Dikpora 306 TK, 593 SD dan 150,000,000
akademik dan manajerial pada pengawasan akademik 145 SMP
satuan pendidikan dan manajerial pada
satuan pendidikan
dasar

1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 394,069,000

01. DIKPORA 4
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 06 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya laporan Dinas Dikpora Tiga dokumen 394,069,000
kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan laporan (Lakip,
kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja Laporan Tahunan
SKPD yang valid dan LPPD)

1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2,430,000,000

1 01 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung 7 Kecamatan


Pendidikan Anak Usia
Dini

- Kopang 25 Unit

- Batukliang Utara 1 Unit

- Praya 15 Unit

- Janapria 15 Unit

- Praya Barat Daya 1 Unit

01. DIKPORA 5
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- Kopang 3 Unit

- Pujut 20 Unit

1 01 01 15 18 Pengadaan sarana praktik peraga Tersediannya sarana 2 Kecamatan


siswa praktik dan peraga
siswa PAUD

- Kopang 40 Paket

- Praya Tengah 19 Paket

Tersediannya sarana Darek, Praya Barat Daya 2 Paket


praktik dan peraga TPQ

1 01 01 15 19 Pengadaan meubelair sekolah Tersediannya 4 Kecamatan


meubelair PAUD
- Pujut 6 paket

01. DIKPORA 6
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- Pringgarata 21 paket

- Kopang 6 paket

- Janapria 19 paket

1 01 01 15 41 Rehabilitasi sedang/berat Terehabilitasi 4 TKN (Praya, Pujut, Kopang, 4 Paket 600,000,000


bangunan sekolah sedang/berat Jonggat)
bangunan TK Negeri
Pembina Kecamatan

12 TK Swasta (kopang, pujut, 12 Paket -


pringgara)

1 01 01 15 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Terwujudnya Gutu 12 Kecamatan 60 Org


Pendidik PAUD yang
berkompeten

1 01 01 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Terbangunnya Lombok Tengah 1.060 org 1,060,000,000


Usia Dini Pendidikan anak usia
dini dan tersediannya
penghargaan terhadap
profesi pendidik

01. DIKPORA 7
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Tersediannya Insentff Lombok Tengah 2662 Orang
Tenaga Pendidik PAUD

1 01 01 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Terselenggaranya Lombok Tengah 600 Lembaga PAUD 770,000,000


Anak Pendidikan Anak Usia Formal dan Non
Usia Dini Dini yang efektif Formal

1 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 12,004,560,000


01
1 01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah Terbangunnya Unit SD Bajur 1, Monggas, Kopang, 3 Unit -
Sekolah Baru SD dan SMPN 16 Pujut, SMPN 6 Janapria
SMPN
01
1 01 16 18 Pengadaan alat praktik dan Tersediannya alat Lombok Tengah 90 alat praktik SD 560,000,000
peraga siswa praktik dan peraga dan 85 alat praktik
siswa SD dan SMP di SMP
bidang sains dan ilmu
sosial melalui kegiatan
praktik

01
- SDN Montong Buak, Kopang
- SDN Lendang Ara, Kopang
- SDN Kwangpati, Kopang

01. DIKPORA 8
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat Terehabilitasinya 12 Kecamatan 12 SD dan 8 SMP 8,213,060,000
bangunan sekolah sedang/berat gedung
sekolah SD dan SMP

01
Tambahan Ruang Kelas
- SDN Sintung Barat, Batukliang Utara

- SDN Aik Berik, Batukliang Utara

- SDN Repok Monte, Batukliang Utara

- SDN Kambing Keluh, Batukliang Utara

- SDN Seganteng, Batukliang Utara

- SDN 2 Teratak, Batukliang Utara

- SDN Kidang, Praya Timur

01. DIKPORA 9
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- SDN 1 Perina, Jonggat

- SDN 2 Perina, Jonggat

- SDN Barejulat, Jonggat

- SDN 1 Batutulis, Jonggat

- SDN Batu Tinggang, Jonggat

- SDN 1 Jerneng, Jonggat

- Kopang Rembiga, Kopang

- MTs di Bebuak, Kopang

01. DIKPORA 10
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- SDN Lentek, Pujut

- SDN Embung Rungkas, Pujut

- SDN Tanak Rarang, Praya Barat

- SDN Kelebuh, Praya Barat

- SMP Al Ma'rif, Praya Barat

- SDN Masjuring, Praya Barat

- MI Nurul Hafizah, Praya Barat

- MI Al Ma'rif, Praya Barat

01. DIKPORA 11
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- SDN kentawang, Praya Barat

- SMP Satap Baturintang, Praya Timur

- Desa Durian, Janapria

- Sesake, Praya Tengah

- Mushola SMP 10 Pujut

Rehabilitasi Ruang Kelas


- SDN Berangah, Praya Timur

- SDN 2 Semoyang, Praya Timur

- SDN Lengkah, Praya Timur

01. DIKPORA 12
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- SDN Kidang, Praya Timur

- SDN 1 Sengkerang, Praya Timur

- SMPN 6 Praya Timur

- 6 SD di Desa Kawo, Pujut

- SDN Embung Rungkas, Pujut

- SDN Sempalan, Pujut

- SDN 1 Jelantik, Jonggat

- SDN Loang Tune, Jonggat

01. DIKPORA 13
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- SDN 1 Puyung, Jonggat

- SDN 2 Puyung, Jonggat

- SDN 3 Puyung, Jonggat

- SDN Waker, Jonggat

- SDN 1 Monggas, Jonggat

- SDN 2 Monggas, Jonggat

- SDN 1 Darmaji, Kopang

- SDN Montong Buak, Kopang

Pemb. Ruang Perpustakaan

01. DIKPORA 14
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- SDN Gubuk Makam, Batukliang Utara

- SDN Repok Monte, Batukliang Utara

- SDN Timba Kekeq, Batukliang Utara

- SDN Rangkep, Batukliang Utara

- SDN Mas Mas, Batukliang Utara

- SDN Sekedek, Batukliang Utara

Pemb. Ruang Laboratorium


- SMPN 10 Pujut, Pujut

Pengadaan Meubelair Ruang Kelas

01. DIKPORA 15
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- SDN 1 Batutulis, Jonggat

- SDN Bilekere, Jonggat

- SDN 1 Ubung, Jonggat

- SDN 2 Ubung, Jonggat

- SDN 1 Bonjeruk, Jonggat

- SDN 2 darmaji, Kopang

- SDN peresak, Kopang

- Rehab Pagar Halaman SMP


Banyu Urip, Pujut

01. DIKPORA 16
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 16 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum Terlatinya pendidik Lombok Tengah 300 guru SD dan 300,000,000
dalam penyusunan dan 400 guru bidang
penerapan kurikulum studi SMP
2013
01
1 01 01 16 69 Pembinaan kelembagaan dan Terbinanya Lombok Tengah 750 orang 500,000,000
manajemen sekolah dengan kelembagaan sekolah
penerapan Manajemen Berbasis melalui penerapan
Sekolah (MBS) di Satuan MBS pendidikan dasar
Pendidikan Dasar

1 01 01 16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan Terbinannya kreativitas Lombok Tengah 996 siswa SD dan 400,000,000
kreativitas siswa dan prestasi siswa SMP
melalui kegiatan
akademik dan non
akademik

1 01 01 16 71 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Tersediannya beasiswa Lombok Tengah Pemberian bagi 481,500,000
Berprestasi bagi siswa berprestasi siswa berprestasi di
bidang akademik SD
dan SMP

1 01 01 16 74 Penyediaan Beasiswa Retrival Tersediannya beasiswa Praya 500 Orang -


untuk anak putus sekolah Retrival untuk anak
putus sekolah

01. DIKPORA 17
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 16 79 Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Terlaksanannya ujian Lombok Tengah 100% angka 800,000,000
Dasar nasional dan ujian kelulusan SD dan
akhir sekolah 100% angka
pendidikan dasar kelulusan SMP

1 01 01 16 80 Pembangunan dan Rehabilitasi Terbangunnya dan 12 Kecamatan 20 SD dan 10 SMP 750,000,000


sedang/berat serta pengadaan terehabilitasinya sarana
sarana prasarana kegiatan dan prasrana
belajar mengajar pendidikan dasar
SD/SDLB/SMP/SMPLB sesuai dengan SPM

1 01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH -

01 Dengan pemberlakuan Undang-undang No.23 Th 2014, per 1 Januari 2017 seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggung
1 01 01 17 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung 2 Kecamatan 3 Paket
sekolah pendidikan - SMAN 2 Praya Timur
menengah

- SMAN 3 Pujut
- SMKN 2 Pujut
1 01 17 03 Penambahan Ruang Kelas Terbangunnya - SMAN 1 Praya Tengah 1 Paket
Sekolah tambahan ruang kelas
pendidikan menengah

01
1 01 01 17 05 Pembangunan Lab dan ruang Terbangunnya Lab dan - SMK 1 Praya Barat 1 Paket
praktik sekolah ruang praktik sekolah

01. DIKPORA 18
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


- SMA Al'Maarif, Pandan Indah, 1 Paket
Praya Barat Daya

1 01 17 18 Pengadaan alat praktik dan Tersediannya alat - SMAN 1 Pringgarata 1 Paket


peraga siswa praktik dan peraga
siswa SMK di bidang
sains dan ilmu sosial
01
Tersediannya Komputer - SMAN dan SMKN 18 Sek
PC pendukung CBT
(Computer Based Test)

1 01 17 50 Rehabilitasi berat taman, Terehabilitasinya pagar - SMK 1 Praya Barat 1 Paket


lapangan upacara dan fasilitas halaman sekolah untuk
parkir meningkatkan
keamanan lingkungan
sekolah

01
1 01 01 17 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Tersediannya beasiswa Lombok Tengah 500 Orang
Kurang Mampu bagi siswa kurang
mampu

1 01 01 17 71 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Tersediannya beasiswa Lombok Tengah 100 Orang
Berprestasi bagi siswa berprestasi

1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1,900,000,000

01. DIKPORA 19
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik Terbentuknya Tenaga 12 Kecamatan 120 Org -
non formal Pendidikan Non Formal
yang terlatih

1 01 01 18 03 Pembinaan Kursus dan Terbinannya 12 Kecamatan 35 orang peserta 400,000,000


Kelembagaan pendidikan kursus dan
kelembagaan PNF
melalui kegiatan
jambore tingkat
provinsi dan nasional

1 01 01 18 04 Pengembangan pendidikan Terbangunnya 12 Kecamatan 3500 orang 1,000,000,000


keaksaraan pendidikan keaksaraan
untuk menurunkan
angka buta aksara

1 01 01 18 05 Pengembangan Pendidikan Terbangunnya 12 Kecamatan 80 orang / 75 Kelomp 300,000,000


Kecakapan Hidup Pendidikan Kecakapan
Hidup dalam bentuk
peningkatan
ketrampilan dan
kewirausahaan
masyarakat

01. DIKPORA 20
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 18 06 Penyediaan Sarana Prasana Tersediannya sarana Kopang, Batukliang Utara dan 3 Paket
Pendidikan Non-Formal dan sarana pendidikan Praya Barat Daya
Non Formal

1 01 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara Terselenggaranya 8 PKBM 200 orang peserta 100,000,000


SMP pembelajaran program reguler dan 25
paket B untuk orang peserta non
mendukung reguler
peningkatan APK/APM
siswa usia SMP

1 01 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C Setara Terslenggaranya 24 PKBM 1.057 orang 100,000,000


SMU program paket C setara
SMA untuk masyarakat
miskin

1 01 01 19 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 400,000,000


1 01 19 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung Mantang, Batukliang 1 Paket
SLB
01

01. DIKPORA 21
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 19 56 Pembinaan Kelembagaan dan Meningkatnya mutu Lombok Tengah 92 SD dan 12 SMP 200,000,000
manajemen sekolah dengan layanan pendidikan
penerapan Manajemen Berbasis luar sekolah melalui
Sekolah (MBS) pelatihan Guru
Pembimbing Khusus
pada sekolah
penyelenggara
pendidikan inklusi

1 01 01 19 61 Pengembangan Pusat meningkatnya mutu Lombok Tengah 15 orang pengelola 200,000,000


Sumber/Guru Kunjung dan Guru layanan pendidikan pusat sumber dan
Pembina Khusus Pengembangan luar sekolah melalui 35 orang guru
Pendidikan Inklusi Pendidikan pembinaan pengelola kunjung
Dasar pusat sumber dan guru
kunjung

1 01 01 19 62 Penyediaan Beasiswa Tersediannya beasiswa Praya 100 Orang -


Penyandang Disabilitas bagi putra/putri
penyandang disabilitas

1 01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 875,000,000


1 01 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Guru Terfasilitasinya 4403 orang guru 75,000,000
pelaksanaan sertifikasi
pendidk bagi PTK

01. DIKPORA 22
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 20 03 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Terlaksananya Lombok Tengah 60 orang guru 350,000,000
Memenuhi Standar Kompetensi pelatihan PTK Pelatih
Kurikulum

1 01 01 20 10 Pengembangan Sistem Terpilihnya guru dan Lombok Tengah 48 orang 150,000,000


Penghargaan dan Perlindungan kepala sekolah TK, SD,
Terhadap Profesi Pendidik SMP, SMA, SMK, SLB
dan Pengawas
pendidikan berprestasi

Insentif Guru Tidak Lombok Tengah 5806 Org


Tetap
SD.SMP,SMA/SMK

1 01 01 20 11 Pengembangan Sistem Terfasilitasinya bimtek Lombok Tengah 152 orang 300,000,000


Perencanaan dan Pengendalian Penilaian Kinerja Guru
Program Profesi PTK Paud, SD, SMP, SMA
dan SMK

1 01 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 500,000,000

01. DIKPORA 23
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 21 02 Pengembangan Minat dan Meningkatnya Lombok Tengah 3 mata lomba 100,000,000
Budaya Baca pemahaman dan
penghargaan
masyarakat terhadap
budaya baca dan
budaya daeraha
melalui kegiatan lomba
bercerita, lomba
perpustakaan desa dan
lomba perpustakaan
sekolah

1 01 01 21 03 Supervisi, Pembinaan dan Meningkatnya Lombok Tengah Perpustakaan desa 50,000,000


Stimulasi pada Perpustakaan pengelolaan dan perpustakaan
Umum, Perpustakaan Khusus, perpustakaan melalui rumah ibadah
Perpustakaan Sekolah keg. pembinaan,
monitoring dan
evaluasi perpustakaan
desa dan rumah ibadah

1 01 01 21 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat Meningkatnya budaya Lombok Tengah 1 lembaga swasta 50,000,000
dan Budaya Baca dan minat baca
masyarakat melalui
program perpustakaan
seru

01. DIKPORA 24
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 21 08 Penyediaan Bahan Pustaka Meningkat dan Lombok Tengah 5.000 Eksmplar 300,000,000
Perpustakaan Umum Daerah bertambahnya koleksi
buku perpustakaan
daerah

1 18 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 300,000,000


1 01 01 16 01 Pembinaan Organisasi Meningkatnya jiwa Lombok Tengah 275 orang 300,000,000
Kepemudaan kebangsaan dan cinta
tanah air melalui
kegiatan Paskibraka
dan pelatihan OSIS,
PMR, BPAP

Pembinaan kelompok Praya Barat Daya, Kopang 1 Paket


pemuda desa dan
Karang Taruna

1 01 01 16 05 Penyuluhan pencegahan Penyuluhan bahaya Kopang, Praya Barat Daya 1 Paket


penggunaan narkoba di narkoba di sekolah-
kalangan generasi pemuda sekolah

1 18 01 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1,100,000,000


1 01 01 20 06 Penyelenggaraan Kompetisi Meningkatnya prestasi Lombok Tengah 12 Cabor dan 20 mat 500,000,000
Olahraga olahraga siswa melalui
kegiatan O2SN SD dan
SMP

01. DIKPORA 25
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Terselenggaranya Lombok Tengah di 12 UPT Dikpora 600,000,000
seleksi kompetisi Kecamatan
olahraga di tingkat
kecamatan

1 01 01 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA OLAHRAGA -


1 01 01 21 02 Peningkatan pembangunan Pembanguanan Pringgarata, Batukliang 3 Paket -
sarana dan prasarana olahraga lapangan dan sarana
olahraga

1 01 01 21 07 Pemeliharaan rutin/berkala Rehabilitasi sarana dan Lap.Mandalika Pujut, dan 2 Paket


sarana dan prasarana olahraga prasana olahraga Montong Ajan Praya Barat Daya

1 01 01 22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 450,000,000


1 01 01 22 02 Pelaksanaan kerjasama secara Terlaksananya Dinas Dikpora 30 Orang 100,000,000
kelembagaan di bidang kerjasama mahasiswa
pendidikan kelembagaan di bidang
pendidikan dengan
perguruan tinggi negeri

1 01 01 22 04 Sosialisasi dan Advokasi Tersusunnya Peraturan Lombok Tengah Tersusunnya 10 50,000,000


berbagai peraturan Pemerintah Bupati di Bidang Peraturan Bupati
di Bidang Pendidikan Pendidikan sebagai turunan Perda
amanat Perda Pendidikan No 2
Pendidikan No.2 Tahun 2009
Thn.2009

01. DIKPORA 26
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 01 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Efektivitas pelaksanaan Lombok Tengah Meningkatnaya 100,000,000
tugas pokok dan fungsi fungsi dan peran
dewan pendidikan Dewan pendidikan

1 01 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Akreditasi sekolah Lombok Tengah Terakreditasinya 30 100,000,000


Sekolah Dasar SD/MI, SMP/MTs Sekolah
1 01 01 22 09 Monitoring evaluasi dan Tersusunnys dokumen Lombok Tengah 1 dokumen 100,000,000
pelaporan monitoring dan monitoring dan
pelaporan pelaksanaan pelaporan
program dan kegiatan pelaksanaan
program dan
kegiatan

Jumlah 23,900,716,000

01. DIKPORA 27
musan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - - -

01. DIKPORA 28
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

01. DIKPORA 29
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - - -

01. DIKPORA 30
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - - -

- - - -

01. DIKPORA 31
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
-

4,122,000,000 7,424,400,000 - -

500,000,000 750,000,000 Hasil


Musrenbang
Kec
50,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
500,000,000 250,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
500,000,000 250,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
50,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 32
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
150,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
500,000,000 500,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec

400,000,000 400,000,000 Hasil


Musrenbang
Kec
200,000,000 180,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
40,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec

150,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 33
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
150,000,000 375,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
150,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
100,000,000 375,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

900,000,000 900,000,000 Hasil


Musrenbang
Kec
32,000,000

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 34
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
3,194,400,000 Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

1,000,000,000 1,000,000,000 - -

500,000,000 1,000,000,000 Hasil


Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 35
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 36
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 37
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 38
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 39
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 40
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 41
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 42
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 43
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

500,000,000
Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 44
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

3,850,000,000 4,650,000,000 - -

pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Propinsi


1,500,000,000 3,000,000,000
Hasil
Musrenbang
Kec

150,000,000

Hasil
300,000,000 Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 45
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- 300,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
100,000,000
Hasil
Musrenbang
Kec

1,350,000,000 1,350,000,000
Hasil
Musrenbang
Kec

50,000,000

Hasil
Musrenbang
Kec

300,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
100,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec
425,000,000 575,000,000 - -

01. DIKPORA 46
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
250,000,000
Hasil
Musrenbang
Kec

100,000,000 500,000,000

Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 47
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
75,000,000 75,000,000
Hasil
Musrenbang
Kec

250,000,000 850,000,000 - -
250,000,000 750,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 48
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- 100,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec

- 20,901,600,000 - -

01. DIKPORA 49
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

20,901,600,000 Hasil
Musrenbang
Kec

100,000,000 135,000,000 - -

01. DIKPORA 50
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

100,000,000 135,000,000 Hasil


Musrenbang
Kec

01. DIKPORA 51
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

125,000,000 100,000,000 - -

50,000,000 100,000,000 Hasil


Musrenbang
Kec

75,000,000 Hasil
Musrenbang
Kec

- - - -

01. DIKPORA 52
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- 850,000,000 - -
- 600,000,000

250,000,000

- - - -

01. DIKPORA 53
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

9,872,000,000 36,486,000,000 - -

01. DIKPORA 54
Rumusan Rencana Program dan Keg
dan Prakiraan Maju Ta
Kabupaten Lombok

SKPD : Dinas Kesehatan

Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi 1 Th 1,920,089,000
Perkantoran
1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi Tersedianya jasa Dinas Kesehatan 12 bln 800,000,000
sumber daya air dan listrik komunikasi sumber
daya air dan litrik

1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Dinas Kesehatan 12 bln 843,489,000


keuangan administrasi keuangan

1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tresedianya jasa Dinas Kesehatan 1 Th 10,000,000


kebersihan kantor
1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan Dinas Kesehatan 1 Th 196,600,000
minuman dan minuman
1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terwujudnya koordinasi Dinas Kesehatan 1 Th 70,000,000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar
daerah

1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 1 Th 2,449,387,500


Prasarana Aparatur
1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Umur fungsional Kabupaten Lombok 2 unit 100,000,000
kendaraan dinas/operasional menigkat Tengah

02. DIKES 55
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1 02 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Umur fungsional Dinas Kesehatan 100% 141,000,000
perlengkapan gedung kantor menigkat
1 02 01 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala Umur fungsional Dinas Kesehatan 100% 2,208,387,500
gedung kantor menigkat
1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas 100% 100,000,000
Sumber Daya Aparatur

1 02 01 05 Penilaian Angka Kredit dan Waktu penyelesaian Dinas Kesehatan 300 PNS 100,000,000
Kenaikan Pangkat Tenaga angka keredit pegawai
Kesehatan negeri sipil fungsional
sesuai periode

1 02 01 06 Program Peningkatan 100% 183,500,000


Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

1 02 01 06 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunya Dokumen Dinas Kesehatan 100% 183,500,000


kinerja dan ikhtisar realisasi Lakip, Laporan Tahunan,
kinerja SKPD Dikes Dalam Angka,
DHA, dan Profil
Kesehatan Th. 2017

1 02 01 15 Program Pengadaan Obat dan 84% 5,849,800,000


Perbekalan Kesehatan

02. DIKES 56
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1 02 01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan Tersedianya obat-obatan Dinas Kesehatan 84% 5,849,800,000
kesehatan bagi penduduk
Kabupaten Lombok
Tengah

1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan 100% 532,000,000


Masyarakat
1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan Cakupan program Kecamatan & desa 92% 331,500,000
kesehatan pelyanan kesehatan ibu
dan anak meningkat

1 02 01 16 06 Revitalisasi sistem kesehatan Daya tanggap sistem Kabupaten Lombok 27 puskesmas, 124 110,500,000
kesehatan yang Tengah desa
dibangun meningkat

1 02 01 16 09 Peningkatan kesehatan Cakupan Kesehatan Kabupaten Lombok 45% 90,000,000


masyarakat Reproduksi dan Tengah
penyuluhan
peercounselor sebaya
bagi siswa SMA/MA
meningkat

1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan 100% 67,000,000


Makanan

02. DIKES 57
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1 02 01 17 03 Peningkatan kapasitas Produktifitas dan Kabupaten Lombok 100% 67,000,000
laboratorium pengawasan obat kualitas pemeriksaan Tengah
dan makanan sampel sumur gali dan
tersedianya reagensia
untuk laboratorium

1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan 100% 477,000,000


Pemberdayaan Masyarakat

1 02 01 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga Cakupan UKBM, Kecamatan & desa 81% 177,000,000
penyuluh kesehatan Poskestren, UKS, SBH,
konsultasi program dan
Bintek petugas
puskesmas meningkat

1 02 01 19 02 Peningkatan pemanfaatan sarana Daya tangkal petani Kecamatan & desa 100% 250,000,000
kesehatan tembakau terhadapa
penyakit yang
disebabkan oleh
peptisida meningkat

1 02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi Daya tanggap 27 Puskesmas 41% 50,000,000


dan Informasi Sadar Hidup Sehat masyarakat terhadap
panyakit dan
meningkatnya PHBS

02. DIKES 58
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi 100% 335,650,000
Masyarakat
1 02 01 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Cakupan perbaikan gizi Kabupaten dan Wilayah Gizi Kurang16,5 %, 335,650,000
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, keluarga dan kerja 27 Puskesmas AGB <20 %, KVA
Gangguan Akibat Kurang Yodium masyarakat dan pada Balita > 90 %
penanganan kasus gizi Konsumsi Gaber 60
buruk pada balita %
tertangani

1 02 01 21 Program Pengembangan 100% 450,000,000


Lingkungan Sehat
1 02 01 21 01 Pengkajian pengembangan Cakupan Pengelolaan 70 Desa, 27 Pusk, 6 100% 150,000,000
lingkungan sehat Makanan dan Minuman Depot, 220 Sampel
(TPM), serta
terjaminnya masyarakat
thd kualits air bersih
(SAB)

1 02 01 21 02 Penyuluhan Menciptakan Cakupan STBM dan 27 Puskesmas, 60 Desa 19% 300,000,000


Lingkungan Sehat Desa BASNO (ODF)
meningkat

1 02 01 22 Program Pencegahan dan 100% 378,500,000


Penanggulangan Penyakit

02. DIKES 59
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1 02 01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang Daya tangkal Kabupaten Lombok 100 kali 67,000,000
nyamuk masyarakat terhadap Tengah
pemberantasan Nyamuk
Aedes Agypty melalui
Foging fokus sebanyak
100 kali

1 02 01 22 05 Pelayanan pencegahan dan Daya tahan terhadap Kabupaten Lombok CNR TB 80%, 77,000,000
penanggulangan penyakit menular pengendalian penyakit Tengah Pnemonia 65 %,
Menular Langsung di 27 Diare 63 %
puskesmas

1 02 01 22 06 Pencegahan penularan penyakit Daya tangkal Kabupaten Lombok API < 1 permil, DBD 70,000,000
endemik/ epidemik masyarakat terhadap Tengah 100 % tertangani
Pengendalian dan
Pemberantasan
Penyakit Endemik dan
Epidemik di 27
puskesmas

1 02 01 22 08 Peningkatan imunisasi Cakupan sasaran Kabupaten Lombok UCI 100 %, Balita 90 80,000,000
imunisasai untuk Tengah % BIAS 90% Bumil
pengendalian penyakit 90 %
PD3I bagi bayi, Balita
dan Ibu Hamil

02. DIKES 60
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1 02 01 22 09 Peningkatan surveillance Cakupan penanganan Kabupaten Lombok 100 % 84,500,000
epidemiologi dan penanggulangan Surveilans dan Tengah
wabah Penanggulangan
Wabah, Surveilans PD3I
dan Penyakit Potensial
Wabah di 25 Puskesmas

1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan 100% 278,306,800


Kesehatan
1 02 01 23 02 Evaluasi dan pengembangan Rasio tenaga kesehatan Kabupaten Lombok 70% 137,000,000
standar pelayanan kesehatan dan pemegang Tengah
kesehatan terlatih

1 02 01 23 Penyediaan biaya operasional Terlaksananyal Kabupaten Lombok 1 paket 31,306,800


pelayanan kesehatan peserta pelayanan kesehatan Tengah
jampersal peserta jampersal

1 02 01 23 Penyediaan biaya operasional Terlaksananyal Kabupaten Lombok 1 paket -


pelayanan kesehatan peserta pelayanan kesehatan Tengah
jamkesda NTB peserta jamkesda NTB

1 02 01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran Penyusunan laporan Kabupaten Lombok 100% 110,000,000


data dasar standar pelayanan kesehatan daerah yang Tengah
kesehatan memupnyai daya
tanggap terhadap
permasalahan

02. DIKES 61
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan, 100% 24,000,322,700
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas, Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya

1 02 01 25 01 Pembangunan puskesmas Rasio penduduk dengan Kabupaten Lombok 100% 15,077,770,000


jumlah puskesmas Tengah
sesuai dengan standar

1 02 01 25 Pengadaan Puskesmas Keliling Cakupan pelayanan Kabupaten Lombok 100% 2,530,000,000


pusekesmas keliling Tengah
meningkat

1 02 01 25 Pengadaan Mobil Dinas Cakupan pelayanan Kabupaten Lombok 100%


Operasional untuk operasional Tengah
meningkat

1 02 01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana Pemenuhan terhadap Kabupaten Lombok 100% 5,894,359,500
puskesmas pelayanan kesehatan Tengah
pada masyarakat
meningkat sesuai
dengan standar rasio

1 02 01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat Daya tahan bangunan Kabupaten Lombok 100% 498,193,200


puskesmas pembantu fasilitas kesehatan Tengah
(pustu dan polindes)
meningkat

02. DIKES 62
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1 02 01 28 Program Kemitraan Peningkatan 100% 4,649,700,000
Pelayanan
1 02 01 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan Meningkatnya cakupan Kabupaten Lombok 92% 4,649,700,000
masyarakat pelayanan kepada ibu Tengah
bersalin dan bayi risti

1 02 01 28 09 Penyediaan biaya operasional Terlaksananya Kabupaten Lombok 1 paket


pelayanan kesehatan peserta JKN pelayanan kesehatan Tengah
peserta Askes

1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan 100% 119,000,000


Kesehatan Lansia
1 02 01 30 01 Pelayanan pemeliharaan Peningkatan cakupan Kabupaten Lombok 50% 119,000,000
kesehatan pelayanan kesehatan Tengah
pada lansia

1 02 01 31 Program Pengawasan dan 100% 159,000,000


Pengendalian Kesehatan
Makanan

1 02 01 31 02 Pengawasan dan pengendalian Cakupan hasil Kabupaten Lombok 26 IPRT yang 159,000,000
keamanan dan kesehatan pengolahan makanan Tengah tersertifikasi
makanan hasil produksi rumah memenuhi standar
tangga pelayanan kesehatan

Program Kebijakan dan 100% 14,373,769,100


Manajemen Pembangunan
Kesehatan

02. DIKES 63
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Pengawasan, rencana kerja, dan Penyelesaian dokumen Kabupaten Lombok 100% 200,000,000
kebijakan pembangunan rencana kerja Tengah
kesehatan, rencana usulan RUK/DHA/RKA/DPA
kegiatan puskesmas tepat waktu

Supervisi, pendataan dan Sarana dan prasarana Kabupaten Lombok 85% 60,000,000
perijinan, pengembangan pelayanan kesehatan Tengah
kesehatan baik pemerintah
maupun swasta
memiliki daya saing dan
ijin operasional

Penerapan SIM kesehatan Pengolahan data lebih Kabupaten Lombok 100% 283,000,000
tepat waktu Tengah
#REF!
Pengelolaan Dana Bantuan Terlaksananya program Kabupaten Lombok 100% 7,625,000,000
Operasional Kesehatan (BOK) sesuai dengan target Tengah
SPM

Pengelolaan Dana Jaminan Terlaksananya semua Kabupaten Lombok 100% 6,205,769,100


Persalinan (Jampersal) persalinan dapat Tengah
ditolong oelh tenaga
kesehatan

Program Jaminan Kesehatan 100% 34,144,416,000


Nasional

02. DIKES 64
Rencana Ta
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Pengelolaan Dana Kapitasi Peningkatan cakupan Kabupaten Lombok 100% 23,644,416,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada pelayanan pada peserta Tengah
Fasilitasi Tingkat Pertama milik JKN
Pemerintah Daerah

Pengelolaan Dana Non Kapitasi Peningkatan cakupan Kabupaten Lombok 100% 10,500,000,000
Jaminan Kesehatan Nasional pada pelayanan pada peserta Tengah
Fasilitas Tingkat Pertama milik JKN
Pemerintah Daerah

JUMLAH 90,400,441,100

02. DIKES 65
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Perkiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


- 1,172,319,800 49,500,000 698,269,200 - 100% 2,304,106,800

570,262,800 229,737,200 100% 960,000,000

415,457,000 29,500,000 398,532,000 100% 1,012,186,800

10,000,000 100% 12,000,000

176,600,000 20,000,000 100% 235,920,000

70,000,000 100% 84,000,000

1,008,387,500 191,000,000 50,000,000 1,200,000,000 - 100% 2,939,265,000

80,000,000 20,000,000 100% 120,000,000

02. DIKES 66
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


111,000,000 30,000,000 100% 169,200,000

1,008,387,500 1,200,000,000 100% 2,650,065,000

- - 70,000,000 30,000,000 - 100% 120,000,000

70,000,000 30,000,000 100% 120,000,000

- - - 183,500,000 - 100% 220,200,000

183,500,000 100% 220,200,000

5,788,800,000 - 20,000,000 41,000,000 - 100% 7,019,760,000

02. DIKES 67
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


5,788,800,000 20,000,000 41,000,000 100% 7,019,760,000

- - 80,000,000 452,000,000 - 100% 638,400,000

50,000,000 281,500,000 100% 397,800,000

30,000,000 80,500,000 27 132,600,000


puskesmas,
124 desa

90,000,000 100% 108,000,000

- 250,000,000 211,000,000 260,000,000 - 100% 80,400,000

02. DIKES 68
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


57,000,000 10,000,000 100% 80,400,000

- 250,000,000 77,000,000 150,000,000 - 100% 572,400,000

77,000,000 100,000,000 100% 212,400,000

250,000,000.00 - 100% 300,000,000

50,000,000 100% 60,000,000

02. DIKES 69
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


- 35,650,000 100,000,000 200,000,000 - 100% 402,780,000

35,650,000 100,000,000 200,000,000 Gizi 402,780,000


Kurang16,5
%, AGB <20
%, KVA pada
Balita > 90
% Konsumsi
Gaber 60 %

160,000,000 - 180,000,000 110,000,000 - 100% 540,000,000

100,000,000 50,000,000 100% 180,000,000

160,000,000 80,000,000 60,000,000 100% 360,000,000

- - 134,500,000 244,000,000 - 100% 454,200,000

02. DIKES 70
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


20,000,000 47,000,000 100 kali 80,400,000

20,000,000 57,000,000 CNR TB 92,400,000


80%,
Pnemonia
65 %, Diare
63 %

20,000,000 50,000,000 API < 1 84,000,000


permil, DBD
100 %
tertangani

30,000,000 50,000,000 UCI 100 %, 96,000,000


Balita 90 %
BIAS 90%
Bumil 90 %

02. DIKES 71
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


44,500,000 40,000,000 100 % 101,400,000

- - 50,000,000 228,306,800 - 100% 296,400,000

50,000,000 87,000,000 27 164,400,000


puskesmas

31,306,800 1 paket 37,568,160

- 1 paket -

110,000,000 100% 132,000,000

02. DIKES 72
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


23,452,172,500 498,193,200 - 549,957,000 - 100% 28,800,387,240

15,050,000,000 27,770,000 100% 18,093,324,000

2,527,000,000 3,000,000 100% 3,036,000,000

500,000,000

5,875,172,500 19,187,000 100% 7,073,231,400

498,193,200.00 100% 597,831,840

02. DIKES 73
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


- - - 4,649,700,000 - 100% 5,579,640,000

4,649,700,000 100% 5,579,640,000

1 paket

- - 79,000,000 40,000,000 - 100% 142,800,000

79,000,000 40,000,000 1 00 % 142,800,000

- 49,000,000 60,000,000 50,000,000 - 100% 190,800,000

49,000,000 60,000,000 50,000,000 12 190,800,000


kecamatan

243,000,000 - 50,000,000 14,080,769,100 - 100% 651,600,000

02. DIKES 74
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


200,000,000 100% 240,000,000

20,000,000 40,000,000 100% 72,000,000

243,000,000 30,000,000 10,000,000 100% 339,600,000

#REF!
7,625,000,000 BOK

6,205,769,100 Jampersal

- - - 10,500,000,000 23,644,416,000 100% 40,973,299,200

02. DIKES 75
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017 2018
Sumber Dana APBD Kabupaten Catatan
Penting Target Kebutuhan
Capaian Dana/Pagu
DAK DBH-CHT DBH-PR DAU KAPITASI Kinerja Indikatif

(7) (8) (9) (10)


- 23,644,416,000 JKN/BPJS 100% 28,373,299,200

10,500,000,000 100% 12,600,000,000

30,652,360,000 2,196,163,000 1,000,000,000 33,407,502,100 23,644,416,000

02. DIKES 76
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : RSUD Praya (BLUD)

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 02 02 01 Program Pelayanan Administrasi 300,000,000
Perkantoran
1 02 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terbayarnya RSUD Praya Terpenuhinya 300,000,000
keuangan honorarium pengelola kebutuhan jasa
keuangan dan kegiatan, administrasi
honor non PNS, keuangan serta
perencanaan, perencanaan
monitoring dan monitoring dan
evaluasi, Renja, evaluasi program
Akreditasi program RSUD Praya
rumah sakit

1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana 6,399,500,000


dan Prasarana Aparatur
1 02 02 02 07 Pengadaan perlengkapan Tersedianya RSUD Praya Terpenuhinya 250,000,000
gedung kantor perlengkapan kantor kebutuhan fasilitas
seperti fasilitas kerja, kerja pegawai sesuai
telepon PABX, alat tugas pokok dan
pemadam kebakaran fungsi masing-
dan lain-lain. masing

03. RSUD PRAYA 77


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 02 02 02 Pembangunan ruang sarana Tersedianya gudang RSUD Praya Terlaksananya upaya
prasarana RSUD umum 100 m2 dan pemeliharaan
bengkel 50 m2 sarana dan
prasarana RS

1 02 02 02 Pengembangan dan rehabilitasi Tersedianya ruang RSUD Praya Terpenuhinya 200,000,000


kamar jenazah beserta sarana jenazah yang lebih sarana ruang
pendukungnya (selasar). representatif dan jenazah sesuai
mudah diakses. kebutuhan sehingga
dapat meningkatkan
pelayanan
pemulasaran
jenazah.

1 02 02 02 Pembangunan ground tank air Tersedianya tangki RSUD Praya Terpenuhinya 875,000,000
bersih RS penampung air bersih. kebutuhan air bersih
di rumah sakit

1 02 02 02 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya fasilitas RSUD Praya Terpenuhinya 1,895,000,000
kesehatan. (TT tidur untuk ruang tempat tidur untuk kebutuhan tempat
kelas III 3 lantai dan locker) ruang rawat kelas III 3 tidur untuk
lantai sebanyak 150 bangunan ruang
unit. rawat kelas III 3
lantai.

03. RSUD PRAYA 78


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 02 02 02 Pengembangan pengolahan Tersedianya sarana RSUD Praya Terwujudnya sistem 2,000,000,000
limbah kapasitas 300 TT. pengolahan limbah pengolahan limbah
untuk kapasitas 300 rumah sakit yang
tempat tidur. lebih maksimal
seiring
pengembangan
rumah sakit.

1 02 02 02 Perencanaan dan pengawasan Tersedianya dokumen RSUD Praya Terlaksananya 1,179,500,000


pembangunan ruang poliklinik perencanaan dan kegiatan
dan sekretariat tahap II pengawasan untuk perencanaan dan
kegiatan pembangunan pengawasan yang
ruang poliklinik tahap baik dalam rangka
II. mendukung
kelancaran kegiatan.

1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan 195,000,000


dan Pemberdayaan Masyarakat

1 02 02 19 Pengadaan sarana pendukung Tersedianya dana untuk RSUD Praya Meningkatnya 195,000,000
promosi kesehatan RS. pengadaan sarana kemudahan akses
pendukung kegiatan informasi kesehatan
konsultasi dan promosi pada pasien dan
kesehatan kepada keluarganya melalui
pasien dan media elektronik di
keluarganya. rumah sakit.

03. RSUD PRAYA 79


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 02 02 12 Program Peningkatan Mutu 40,000,000,000
Pelayanan BLUD
1 02 02 12 01 Pelayanan dan pendukung Tersedianya biaya RSUD Praya Terpenuhinya biaya 40,000,000,000
pelayanan operasional BLUD operasional BLUD
dalam rangka dalam rangka
peningkatan efektifitas meningkatkan
dan efesiensi efektifitas efesiensi
pelayanan rumah sakit pelayanan rumah
sakit

1 02 02 26 Program Pengadaan 26,974,329,000


Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata

03. RSUD PRAYA 80


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 02 02 26 02 Pembangunan ruang poliklinik Terbangunnya ruang RSUD Praya Terwujudnya ruang 19,988,961,000
tahap II (BDRS, Instalasi poliklinik tahap II untuk rawat poliklinik dan
pengolahan limbah RS, kelancaran pelayanan sekretariat tahap II
Hemodialisa, Rehab Medik, penunjang medik.
Kemoterapi, Gas Medis Central,
ICU, HCU dll.)

1 02 02 26 19 Pengadaan obat-obatan dan Tersedianya obat baik RSUD Praya Terpenuhinya 4,400,000,000
BMHP rumah sakit untuk pasien rawat kebutuhan obat dan
inap, rawat jalan BMHP RS di unit
maupun IGD rumah -unit pelayanan
sakit tersebut untuk
mempercepat
proses
penyembuhan
pasien

1 02 02 26 Pembangunan gedung Gudang Tersedianya gudang Terpenuhinya 900,000,000


Obat tempat penyimpanan kualitas dan
obat-obat RS sesuai kuantitas
standar. penyimpanan obat
sesuai standar.

03. RSUD PRAYA 81


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 02 02 26 Pengadaan peralatan UTD Tersedianya peralatan RSUD Praya Tercapainya kinerja 170,000,000
RS/Bank Darah pendukung operasional optimal UTD dalam
UTD/Bank Darah se- rangka menunjang
kabupaten Lombok pelayanan BDRS.
Tengah.

1 02 02 26 Pengadaan sarana pendukung Tersedianya sarana RSUD Praya Terwujudnya 300,000,000


rekam medik penunjang kegiatan fasilitas penunjang
rekam medik. kegiatan rekam
medik untuk
penataan dokumen
yang lebih optimal.

1 02 02 26 Pengadaan sarana pendukung Tersedianya dana untuk RSUD Praya Terwujudnya 1,215,368,000
akreditasi RS pelaksanaan penilaian pelaksanaan
akreditasi RSUD. akreditasi Versi
KARS 2012 sesuai
Renstra Rumah
Sakit.

03. RSUD PRAYA 82


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 02 02 28 Program Kemitraan Peningkatan 150,000,000
pelayanan kesehatan

1 02 02 28 02 Kemitraan pencegahan penyakit Tersedianya konseling RSUD Praya Terlaksananya 150,000,000


menular (HIV/AIDS), Infeksi pra test, pasca test, dan konseling pra test,
nosokomial, TB Paru dan informasi klinik HIV test, pasca test dan
penyakit menular seksual AIDS , TB Paru, Infeksi informasi tentang
lainnya. nosokomial dan HIV AIDS, TB Paru,
penyakit menular Infeksi nosokomial
seksual lainnya. dan penyakit
menular seksual
lainnya.

Jumlah total 74,018,829,000

03. RSUD PRAYA 83


san Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - - 330,000,000

DAU Terpenuhinya 330,000,000


kebutuhan jasa
administrasi keuangan
serta perencanaan
monitoring dan
evaluasi program RSUD
Praya

- - 7,039,450,000

DAU Terpenuhinya 275,000,000


kebutuhan fasilitas
kerja pegawai sesuai
tugas pokok dan fungsi
masing-masing

03. RSUD PRAYA 84


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
DBH-PR Terlaksananya upaya -
pemeliharaan sarana
dan prasarana RS

DBH-PR Terpenuhinya sarana 220,000,000


ruang jenazah sesuai
kebutuhan sehingga
dapat meningkatkan
pelayanan
pemulasaran jenazah.

DAU Terpenuhinya 962,500,000


kebutuhan air bersih di
rumah sakit

DAU Terpenuhinya 2,084,500,000


kebutuhan tempat
tidur untuk bangunan
ruang rawat kelas III 3
lantai.

03. RSUD PRAYA 85


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
DBH-PR Terwujudnya sistem 2,200,000,000
pengolahan limbah
rumah sakit yang lebih
maksimal seiring
pengembangan rumah
sakit.

Terlaksananya kegiatan 1,297,450,000


perencanaan dan
pengawasan yang baik
dalam rangka
mendukung kelancaran
kegiatan.

- - 214,500,000

DAU Meningkatnya 214,500,000


kemudahan akses
informasi kesehatan
pada pasien dan
keluarganya melalui
media elektronik di
rumah sakit.

03. RSUD PRAYA 86


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - 44,000,000,000

BLUD Rincian Terpenuhinya biaya 44,000,000,000


(APBD) belanja operasional BLUD
BLUD dalam rangka
terpisah. meningkatkan
Disesuaik efektifitas efesiensi
an pelayanan rumah sakit
dengan
indikator
kinerja
yang
belum
terakomo
dir dalam
Renja ini.

- - 29,671,761,900

03. RSUD PRAYA 87


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
DAK= Terwujudnya ruang 21,987,857,100
13.280.16 rawat poliklinik dan
0.000 ; sekretariat tahap II
DAU =
2.572.614
.000;
DBH-
CHT=
4.136.187
.000

DAU = Rp. Dalam Terpenuhinya 4,840,000,000


2.500.000 rangka kebutuhan obat di unit
.000,00 meningka -unit pelayanan
DBHPR = tkan tersebut untuk
Rp. realisasi mempercepat proses
1.900.000 belanja penyembuhan pasien
.000,00 perbekala
n farmasi.

DBH-PR Terpenuhinya kualitas 990,000,000


dan kuantitas
penyimpanan obat
sesuai standar.

03. RSUD PRAYA 88


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
DAU Tercapainya kinerja 187,000,000
optimal UTD dalam
rangka menunjang
pelayanan BDRS.

DAU Terwujudnya fasilitas 330,000,000


penunjang kegiatan
rekam medik untuk
penataan dokumen
yang lebih optimal.

DAU Terwujudnya 1,336,904,800


pelaksanaan akreditasi
Versi KARS 2012 sesuai
Renstra Rumah Sakit.

03. RSUD PRAYA 89


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - 165,000,000

DAU Terlaksananya 165,000,000


konseling pra test, test,
pasca test dan
informasi tentang HIV
AIDS, TB Paru, Infeksi
nosokomial dan
penyakit menular
seksual lainnya.

81,420,711,900

03. RSUD PRAYA 90


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi PerTertatanya Pelayanan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Administrasi Perkantoran

1.03.1.03.01.01.02 Belanja Telepon Kantor, Air dan Listri Tersediannya Anggaran Dinas PU &ESDM, 1 Belanja Telepon Kantor, Air dan Listrik 12 Bulan
untuk Pembayaran Telpon, dan PEMDA
Air dan Listrik Dinas PU LOTENG
dan ESDM DAN
PEMBAYARAN LISTRIK
PEMDA LOTENG

1.03.1.03.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perle Tersediannya Kelengkapan Dinas PU &ESDM 2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 12 Bulan
Kantor yang memadai guna
mendukung kelancaran
tugas Dinas PU dan ESDM

1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuan Tersediannya Jasa Dinas PU &ESDM 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan
Administrasi Keuangan
yang memadai

1.03.1.03.01.01.18 Rapat - rapat dan Konsultasi ke Luar Tersediannya Anggaran Dinas PU &ESDM 4 Terlaksananya Rapat dan Konsultasi ke Luar D12 Bulan
yang cukup guna
mendukung Konsultasi ke
Luar Daerah

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 91


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Pr Mendukung kelancaran Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
tugas Dinas PU dan ESDM

1.03.1.03.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kanTersediannya Peralatan Dinas PU &ESDM 1 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung k5 Bdng
Gedung kantor guna
mendukung Aparatur Dinas
PU & ESDM

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kTersediannya Gedung yang Dinas PU &ESDM 2 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kan4 Unit
layak untuk memberikan
kenyamanan Aparatur
Dinas PU dan ESDM

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaTersediannya Kendaraan Dinas PU &ESDM 3 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan D96 Unit
yang layak guna
mendukung kegiatan dinas
PU dan ESDM

1.03.1.03.01.06 Program Peningkatan Mendukung kelancaran Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistim pelaporan cap
Pengembangan Sistim Pelaporan tugas Perencanaan Umum
Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya Data Dinas PU &ESDM 1 Terlaksananya Pelaporan Kinerja/Neraca Keu 12 Bulan
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Administrasi Keuangan
yang baik

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 92


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, Pengendalian dan Tersediannya Data Dinas PU &ESDM 2 Terlaksananya Monitoring, Pengendalian dan 12 Bulan
Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pelaporan dan Penyusunan
Kegiatan APBD Perencanaan secara umum
dinas Pekerjaan Umum dan
ESDM

TOTAL SEKRETARIAT DINAS

1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


1.03.1.03.01.15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersediannya Data Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan 3.00 Paket
Perencanaan Bidang Bina
Marga

Perencanaan Pembangunan Jalan Paket I 1.00 Paket


1
Perencanaan Pembangunan Jalan Paket II 1.00 Paket
2
Perencanaan Pembangunan Jalan Paket III 1.00 Paket
3
Perencanaan Pembangunan Jalan Paket IV 1.00 Paket
4
Perencanaan Pembangunan Jalan Paket V 1.00 Paket
5

Pengawasan Pembangunan Jalan Terarah dan terkendalinnya Terlaksanannya Pengawasan Bidang Bina Marga 4.00 Paket
kegiatan Bidang Bina
Marga

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 93


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Pengawasan Pembangunan Jalan Paket I 1.00 Paket
1
Pengawasan Pembangunan Jalan Paket II 1.00 Paket
2
Pengawasan Pembangunan Jalan Paket III 1.00 Paket
3
Pengawasan Pembangunan Jalan Paket IV 1.00 Paket
4
Pengawasan Pembangunan Jalan Paket V 1.00 Paket
5

1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan Jalan Meningkatkan Kondisi Terlaksanannya Peningkatan Jalan Kabupaten 35 Km


Jalan Kabupaten
BOP Peningkatan Jalan
Tersedianya Lahan untuk Pembebasan Lahan PLN - Biao 1.00 Paket
Pembangunan Jalan
Praya
Peningkatan Jalan Kabupaten Dana DAK REGULER 6.75
Pringgarata 1 Pemepek - Rp. Pidendang 1.70 Km

Pringgarata 2 Bagu - Sisik 2.80 Km

Jonggat 3 Buncalang - Dasan Baru 2.3 Km

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 94


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Peningkatan Jalan Kabupaten Dana Dau Murni ### Km
Batukliang 1 Pancor Dao - Seganteng 6.30 Km

Praya 2 Kalisade - Bunut Baok 2.50 Km

Praya 3 Leneng - Tenganan 1.90 Km

Batukliang 4 Barabali - Bujak 1.00 Km

Batukliang 5 Bujak - Muncan 2.20 Km


Praya 6 Penaban - Jago 2.70 Km

Praya Tengah 7 Pejanggik - Lajut 2.50 Km

Pringgarata 8 Esot - Rp. Pidendang 3.00 Km

Batukliang 9 Barabali - Bangak 1.75 Km

Pujut ###
Kute - Pongos 2.00 Km

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 95


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5

Pujut ###
Pongos - Gerupuk 2.00 Km
Pujut ###
Selawang - Bunmas 1.50 Km

Jonggat ###
Barejulat - Bunsalak 1.50 Km

Km
Jonggat ###
Batutulis - Sukarara
1.00
Km
Janapria ###
Kenyalu - Janggawana
1.00
Km
Batukliang Utara ###
Montong Dao - Selewat
1.00
Km
Batukliang Utara ###
Pelambik - Ranggagata
1.50

Meningkatkan Kondisi Terlaksanannya Peningkatan Jalan Desa Paket


Jalan Desa
41
1 Paket
1 Subhanale - Selebung
Batukliang
1 Paket
2 Selangit - Mapasan
Praya Barat
1 Paket
3 Janapria - Nunang
Janapria
1 Paket
4 Sengkerek - Tuduh
Praya Barat Daya

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 96


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
1 Paket
5 Gerunung - Kesambik Numpuk
Praya
1 Paket
6 Mertak Tombok - Jempong Eler
Praya
1 Paket
Kopang 7 Peseng - Guleliat

Batukliang 8 Lembok - Sade 1 Paket


Batukliang Utara 9 Pengaspalan Jalan Tanak Beak 1 Paket
Batukliang Utara Pengaspalan Jalan Setiling-Aik Bual
### 1 Paket
Janapria Pengaspalan Jalan Montong Lekong - Durian
### 1 Paket
Janapria Pengaspalan
### Jalan Stuta - Loang Maka 1 Paket
Janapria Pengaspalan Jalan Janapria - Nunang - Juring
### 1 Paket
Janapria Pengaspalan Jalan Rungun - Keruak
### 1 Paket
Kopang Pengaspalan jalan di Desa Lendang Are - Wajegese1
### Paket
Kopang Pengaspalan Jalan Layari - Mas - Mas
### 1 Paket
Kopang Pengaspalan Jalan Wajegeseng - Pengkores
### 1 Paket
Kopang Pengaspalan Jalan Penimpoh - Batas Lotim
### 1 Paket
Praya Talud Jalan Bunut Baok (Buse-Bunut Baok)
### 1 Paket
Praya Talud
### Jalan Panji Sari (Bukal Malan) 1 Paket
Praya Talud Jalan Montong Terep (Embung Bubuk)
### 1 Paket
Praya Talud Jalan Renteng (Mendo - Rangah)
### 1 Paket
Praya Talud Jalan Mekar Damai
### 1 Paket
Praya Talud
### Jalan Aik Mual (Penaban - Nurul) 1 Paket
Praya Talud Jalan Semayan (Propok - Kekere Timur)
### 1 Paket
Praya Pengaspalan Jalan Montong Terep (Bodak - Runta1
### Paket
Darek-muntung Pengaspalan jalan kabupaten dan desa Darek - 1 Paket
buwuh ###

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 97


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Dusun Kerek-Rege Talud Jalan Dusun Kerek - Rege 1 Paket
###
Praya Tengah Pengaspalan Jalan Kantor Lurah Gerantung - Bual 1
### Paket
Praya Tengah Pengaspalan Jalan Lomban - Alat (Jurang Jaler - P 1
### Paket
Praya Tengah Peningkatan Jalan Pejanggik - Lajut
### 1 Paket
Praya Tengah Peningkatan Jalan Bawak paok (desa Pengadang) 1
### Paket
Praya Timur Peningkatan Jalan Desa Semoyang : Stambir - Bag1
### Paket
Praya Timur Pengaspalan Jalan Desa Semoyang : Tanak Awu- 1
### Paket
Praya Timur Pengaspalan Jalan Desa Mujur : Orok-orok - Senay1
### Paket
Praya Timur Perkerasan Jalan Desa landah : Sengkerang- Kidan1
### Paket
Pringgarata Pengaspalan Jalan Bilebante (Tapon)
### 1 Paket
Pringgarata Pengaspalan Jalan Desa Selakan - Karang Genteng1
### Paket
Pringgarata Pengaspalan Jalan Desa Sisik - Arjangka
### 1 Paket
Pringgarata Pengaspalan Jalan Desa Sintung (Selakan - Karan 1
### Paket
Pujut ###
Kemangi- Uluan 1 Paket

1.03.1.03.01.15.04 Perencanaan Pembangunan Jembat Tersediannya Data


Perencanaan Jembatan
Terlaksananya Perencanaan Jembatan
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket I 2 Paket
Pengawasan Pembangunan JembataTerarah dan terkendalinya Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Jembatan
Kegiatan Pemb. Jembatan

- Pengawasan Pembangunan Jembatan Paket I 2 Paket

1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan Tersediannya Jembatan Telaksananya Pembangunan Jembatan 19 Unit


untuk memperlancar
penyebrangan
Orang/Barang

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 98


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
BOP Pembangunan Jembatan
Pujut 1 Jembatan Kute 1 Unit
Praya Barat 2 Jembatan Mangkung 1 Unit
Kopang 3 Pelebaran Jembatan Ngorok SMK I Kopang 1 Unit

1.03.1.03.01.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


1.03.1.03.01.18.02 Perencanaan Tersediannya Data
Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Perencanaan Pemeliharaan
Jalan Berkala Jalan Kabupaten

- Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupa 1.00 Paket

Terarah dan Terkendalinnya - Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupat 1.00 Paket
Pelaksanaan Pemeliharaan
Berkala Jalan Kabupaten

1.03.1.03.01.18.06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala J Pemeliharaan Berkala Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupat Km
Kabupaten
14.26
BOP Pemeliharaan Berkala Jalan
Praya 1 Bilepait - Jontlak 1.16 Km
Kopang 2 Kopang - Wajageseng 6.40 Km
Batukliang 3 Mantang - Seganteng 5.00 Km
Praya Barat 4 Darmaji - Bakan 1.70 Km

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 99


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin JalanMempertahankan Kondisi Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan 438
jalan kabupaten agar tetap
dalam kondisi mantap

Km
1 Kumbung - medas 5.10 Km
2 Medas - sintung 1.90 Km
3 Sintung - pringgarata 3.70 Km
4 Pemepek - pringgarata 2.90 Km
5 Pemepek - persil 10 Km
6 Bonjeruk - pringgarata 4.60 Km
7 Puyung - bonjeruk 4.80 Km
8 Ubung - bonjeruk 3.80 Km
9 Pagutan - pringgarata 4.40 Km
###
Barabali - pagutan 2.60 Km
###
Wakul - pagutan 9.40 Km
###
Bonjeruk - sintung 4.00 Km
###
Bonjeruk - kerembeng 5.30 Km
###
Kumbung - bonjeruk 4.20 Km
###
Bodak - semparu 3.20 Km
###
Praya - penaban 7.23 Km
###
Seganteng - aik bukak 1.60 Km
###
Seganteng - wajegeseng 1.70 Km
###
Wajegeseng - peseng 1.00 Km
###
Repok bijang - peseng 3.10 Km
###
Peseng - nyeredep 2.10 Km
###
Aik bukak - sekedek 5.20 Km
###
Mt. Gamang - gerie 3.80 Km
###
Jelojok - dasan baru 4.80 Km

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 100


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
###
Teratak - pemotoh 5.00 Km
###
Kopang - bakan 5.20 Km
###
Bakan - langko 7.40 Km
###
Semparu - beson 4.40 Km
###
Darmaji - bakan 1.70 Km
###
Darmaji - repok tengak 3.00 Km
###
Mt. Gamang - janapria 9.10 Km
###
Janapria - ganti 9.00 Km
###
Janapria - langko 5.30 Km
###
Beleke - lingkok buak 8.70 Km
###
Jembe - langko 5.00 Km
###
Pengadang - beraim 3.10 Km
###
Bagek tenten - beraim 4.70 Km
###
Jurang jaler - beraim 1.50 Km
###
Janapria - rarang 2.40 Km
###
Ganti - semoyang 5.80 Km
###
Mujur - truwai 8.50 Km
###
Sengkol - truwai 4.70 Km
###
Ketangan - kelekuh 11.1 Km
###
Batunyale - sengkol 2.00 Km
###
Kute - pongos 1.65 Km
###
Rambitan - prabu 9.30 Km
###
Praya - lajut 5.80 Km
###
Sengkol - mangkung 8.10 Km
###
Tanak awu - pengembur 4.10 Km
###
Pengembur - mawun 11.1 Km
###
Ketara - bunmas 1.50 Km
###
Mangkung - sl. Blanak 9.60 Km

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 101


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
###
Keling - batu jangkih 7.47 Km
###
Kabol - petetek 3.80 Km
###
Darek - pelambik 2.30 Km
###
Embung ajan - darek 3.21 Km
###
Darek - ungga 2.25 Km
###
Ranggagata - batu bolong 3.70 Km
###
Sukarara - tandek 4.20 Km
###
Sukarara - batu beduk 3.37 Km
###
Puyung - sukarara 1.90 Km
###
Nyerot - batu tulis 2.60 Km
###
Jelantik - batu tulis 3.00 Km
###
Bagu - bilebante 2.50 Km
###
Mujur - peras 12 Km
###
Kelebuh - pejanggik 1.40 Km
###
Kelekuh - bumbang 3.00 Km
###
Jembe - sukarara 3.00 Km
###
Leneng - tenganan 2.50 Km
###
Gerunung - mertak tombok 3.45 Km
###
Ubung - tandek 4.20 Km
###
Kidang - semoyang 3.20 Km
###
Bujak - gelogor 3.70 Km
###
Janapria - kenyalu 3.50 Km
###
Sintung - selakan 1.00 Km
###
Muncan - bage 2.00 Km
###
Repok puyung - beber 5.00 Km
###
Lekor - sepit 1.00 Km
###
Pengkores - ds. Tinggi 4.00 Km
###
Ranggagata - berobot 1.52 Km

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 102


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
###
Mujur - langko 4.50 Km
###
Aik mual - telaga waru 2.60 Km
###
Kateng - jangkih jawe 8.70 Km
###
Jelojok - goak 1.00 Km
###
Tanak embang - persil 6.00 Km
###
Sukarara - lekor 2.50 Km
###
Durian - juring 4.20 Km
###
Pemepek - repok pidendang 2.00 Km
###
Puyung - jago 3.50 Km
###
Penujak - mt. Beliak 2.60 Km
###
Bonder - kelebuh 1.00 Km
###
Bunkate - perine 1.50 Km
###
Kadek - pance 2.75 Km
###
Praya - semayan 0.40 Km
###
Tiwu galih - abiantubuh 4.00 Km
###
Beson - krembong 1.00 Km
###
Pelambik - mt. Sapah 1.80 Km
###
Praya - pengendong 1.50 Km
###
Pengenjek - ld. Gocek 3.70 Km
###
Jl. Kalimutu 2.00 Km
###
Jl. Singkarak (pasar bulayak) 2.15 Km
###
Jl. Diponegoro 0.65 Km
###
Jl. Bromo 0.30 Km
###
Jl. Kerinci 0.30 Km
###
Jl. Lombok (jl. Mamiq ocet talib 0.90 Km
###
Jl. Kalimantan 0.50 Km
###
Jl. Sumatra 0.44 Km
###
Jl. Rinjani 1.90 Km

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 103


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
###
Jl. Yos sudarso (jl. Langko) 0.80 Km
###
Jl. Nangka 0.40 Km
###
Jl. Kedondong 0.30 Km
###
Jl. Mangga 0.30 Km
###
Jl. Guru bangkol 0.20 Km
###
Jl. Delima 0.20 Km
###
Jl. Imam bonjol 0.25 Km
###
Jl. Segara anak 0.50 Km
###
Jl. Untung surapati 0.50 Km
###
Jl. Kahuripan 0.20 Km
###
Jl. Merapi 0.20 Km
###
Jl. Belitung 0.20 Km
###
Jl. Bangka 0.20 Km
###
Jl. Flores 0.20 Km
###
Jl. Maluku 0.40 Km
###
Jl. Ahmad yani 0.50 Km
###
Jl. Melur 0.20 Km
###
Jl. Mawar 0.20 Km
###
Jl. Melati 0.20 Km
###
Jl. Anggrek 0.50 Km
###
Jl. Angsoka 0.40 Km
###
Jl. S. Parman 0.65 Km
###
Jl. Sulawesi 0.60 Km
###
Jl. Anyelir 0.50 Km
###
Jl. Pepaya 0.20 Km
###
Jl. Rambutan 0.20 Km
###
Jl. Pisang 0.20 Km
###
Jl. Kepundung (jl. Raflesia) 0.20 Km

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 104


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
###
Jl. Belimbing 0.20 Km
###
Jl. Dahlia 0.43 Km
###
Pegadaian - sabirin (jl. Jempiring) 0.50 Km
###
Leneng - kemulah (jl. Mereje) 0.60 Km
###
Sabirin - meteng 0.80 Km
###
Jl. Durian 0.30 Km
###
Lingkungan meteng 0.40 Km
###
Jl. Arya banjar getas 0.20 Km
###
Pos polisi - pengendong 0.60 Km
###
Karang bulayak - mantung 1.10 Km
###
Leneng - amen 0.60 Km
###
Dolog - semayan 0.70 Km
###
Jontlak - gerantung 2.25 Km
###
Jl. Sultan hasanudin 1.70 Km
- Pengadaan Alat Bantu untuk Mendukung Kegiatan Pemeliharaa
- Pengadaan Alat Kerja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan + BOP

1.03.1.03.01.18.02 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliha Tersediannya Data Tersedianya Data Perencanaan Pemeliharaan Jembatan
Perencanaan Pem.
Jembatan

- Perencanaan Pemeliharaan Jembatan 1.00 Paket


Terarah dan Terkendalinnya Terarahnya Pelaksanaan Pemeliharaan Jembatan
Pelaksanaan Pem.
Jembatan

- Pengawasan Pemeliharaan Jembatan 1.00 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 105


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembata Mempertahankan kondisi Terlaksanannya Pemeliharaan Jembatan 8.00 Unit
Jembatan
BOP Pemeliharaan Jembatan
Batukliang - Jembatan Aik Berik 1 Unit
Batukliang - Jembatan Pagutan - Beber 1 Unit
Batukliang Utara - Jembatan Ketangge - Selewat 1 Unit
Praya Timur - Jembatan Mengkudu - Marong 1 Unit
Jonggat - Jembatan Buncemat - Merobok 1 Unit
Praya - Jembatan Gerunung 1 Unit
Praya - Jembatan Panjisari (Bukal Malang) 1 Unit
Praya - Jembatan Semayan 1 Unit

1.03.1.03.01.22 Program Pembangunan Sistim Informasi/Data


Base Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.22.01 Penyusunan Sistem Informatika/DataTersediannya Data Base
Jalan Kabupaten dan Jalan Terlaksanannya Pemutakhiran Data Base Jalan Kabupaten dan Pen
Desa

Tersebar - Data Base Jalan Kabupaten 1 Paket


Tersebar - Data Base Desa 1 Paket

1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan


1.03.1.03.01.23.05
Pengadaan peralatan dan Rehabilitasi/pemeliharaan
perlengkapan bengkel alat-alat peralatan dan UPT Peralatan dan Terlaksanannya Pengadaan Alat - alat Berat untuk mendukung k
berat (UPT Peralatan dan perlengkapan bengkel Pengujian
Pengujian) alat-alat berat

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 106


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
1 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Peralata 12 Bln
2 Pengadaan Buldoozer Pendukung TPA 1 Unit
2 Pengadaan Peralatan Pendukung Upt Peralata1 Paket

TOTAL BIDANG BINA MARGA

1.03.01.24

Program Pengembangan dan


Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.03.01.24.01 Tersediannya Data Dinas PU &ESDM


Perencanaan dan
Pengawasan
Perencanaan Pembangunan Jaringan Terlaksananya Perencanaan Bidang Pengairan :

Tersedianya BOP Kegiatan Dinas PU &ESDM


Perencanaan
Tersedianya BOP Kegiatan Perencanaan Bidang Pe12 Bln

Tersedianya data dan Tersebar di 5 UPT


gambar teknis
Perencanaan/Pengawasan Rehab. Jar. Irigasi Prim6 Pkt

Tersedianya Data Base


Perencanaan Irigasi
Tersebar di 5 UPT Inventarisasi DI Kewenangan Kab. lombok Tengah1 Paket

Tersedianya Data
Perencanaan Jaringan
Irigasi Embung
Tersebar di 5 UPT Inventarisasi Embung di Kabupaten Lombok Tenga1 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 107


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5

1.03.01.24.10 Tersedianya prasarana


jaringan irigasi yang baik.
Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan I Loteng Terlaksanannya Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dana DAK
BOP Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1 Th
Tersedianya Lahan untuk
Pembangunan Dam Mujur
Praya Timur Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Dam Muju1 Paket
Tersebar 1. Terlaksananya Perbaikan / rehabilitasi Jaringan Iri62 DI
Janapria 1 Rehab Saluran Sekunder DI E. Penyabuk 1 Paket
Praya Barat 2 Rehab Saluran Sekunder DI E. Orog Gendang 1 Paket
Praya Barat 3 Rehab Saluran Sekunder DI E. Bombas 1 Paket
Pujut 4 Rehab Saluran Sekunder DI E. Sepit 1 Paket
Praya Barat Daya 5 Rehab Saluran Sekunder DI E. Batu Jangkih 1 Paket
Praya Tengah 6 Rehab Saluran Sekunder DI E. Goa 1 Paket
Batukliang Utara 7 Rehab Saluran Sekunder DI Sidemen 1 Paket

Janapria 8 Rehab Saluran Sekunder DI Embung Paskar 1 Paket


Batukliang 9 Rehab Saluran Sekunder DI Mertak Paok 1 Paket
Kopang Rehab Saluran Sekunder DI Paok Dengkol
### 1 Paket
Pujut ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Gabak 1 Paket
Janapria ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Pendem 1 Paket
Praya Barat ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Batu Bokah 1 Paket
Janapria ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Loang Maka1 Paket

Janapria Rehab Saluran Sekunder DI E. Kuang Sampi


### 1 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 108


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Janapria ###
Rehab Saluran Sekunder DI E. Bengak 1 Paket
Praya Timur ###
Rehab Saluran Sekunder DI E. Pare 1 Paket
Batukliang Utara ###
Rehab Saluran Sekunder DI Benjor 1 Paket
Kopang Rehab Saluran Sekunder DI Jengguar
### 1 Paket
Pujut Rehab Saluran Sekunder DI E. Pancor
### 1 Paket
Praya Tengah ###
Rehab Saluran Sekunder DI E. Pejanggik 1 Paket
Batukliang Utara Rehab Saluran Sekunder DI Lantan
### 1 Paket
Kopang ###
Rehab Saluran Sekunder DI Paok Rengga 1 Paket
Janapria ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Pejeruk 1 Paket
Janapria Rehab Saluran Sekunder Suplesi Embung Perok
### 1 Paket
Batukliang Utara Rehab Saluran Sekunder DI Brambang
### 1 Paket
Pringgarata ###
Rehab Saluran Sekunder DI Simbe 1 Paket
Kopang Rehab Saluran Sekunder DI Muncan
### 1 Paket
Batukliang ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Dao 1 Paket
Janapria ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Bringe 1 Paket
Praya Tengah ###
Rehab Saluran Sekunder DI E. Macut 1 Paket
Praya Tengah ###
Rehab Saluran Sekunder DI E. Pengenem 1 Paket
Janapria ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Gusi 1 Paket
Batukliang ###
Rehab Saluran Sekunder DI Wareng 1 Paket
Kopang ###
Rehab Saluran Sekunder DI Loang Tune 1 Paket
Kopang ###
Rehab Saluran Sekunder DI Otak Desa 1 Paket
Pujut ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Pengkemit 1 Paket
Praya Barat Daya ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Mapasan 1 Paket
Praya Barat Daya ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Bumbang 1 Paket
Praya Barat ###
Rehab Saluran Sekunder DI Embung Jangkih Jawe1 Paket
Janapria ###
Saluran Tersier Embung Dana Sari dan Embung B 1 Paket
Kopang ###
Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Kopang Re 1 Paket
Kopang ###
Pembuatan Pintu Air Pembagi di Lendang Are 1 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 109


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Kopang ###
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran su 1 Paket
Kopang ###
Pengerukan Embng Bingkok dan Embung Karung 1 Paket
Kopang ###
Perbaikan Saluran Irigasi Lendang telage, paok r 1 Paket
Kopang Perbaikan Saluran Irigasi Ld. Telage - Paok Rengga1
### Paket
Kopang ###
Perbaikan Saluran Irigasi Bual-ramus, bual-rabuli 1 Paket
Praya Barat Daya ###
Rehab Jaringan Irigasi Desa Darek dan Ungga 1 Paket
Praya Barat Daya ###
Rehab Embung Kereak Desa Pandan Indah 1 Paket
Praya Barat Daya ###
Pembuatan Cek Dam Dusun semper, dusun rensen1 Paket
Praya Barat Daya ###
Pembangunan Dam di Desa Montong Ajan 1 Paket
Praya Barat Daya ###
Rehabilitasi Embung Batu Puntik 1 Paket
Praya Timur ###
Rehab Embung Bebile 1 Paket
Praya Timur ###
Rehab Jaringan Irigasi Desa Marong 1 Paket
Praya Timur ###
Rehab Embung Desa Sengkerang 1 Paket
Pujut ###
Perluasan Genangan Embung Talat - talat 1 Paket
Pujut ###
Pembangunan Embung Talat - talat Desa Truwai 1 Paket
Pringgarata ###
Rehab Dam Sedau I dan II 1 Paket
Batukliang ###
Pemanfaatan Mata Air Aik Bone untuk Penambah1 Paket
Batukliang ###
Rehabilitasi Saluran Irigasi Ruas Barabali - Paguta 1 Paket
Praya Tengah ###
Rehab Jaringan Irigasi Pengadang Utara - Selatan 1 Paket

1.03.01.24.15 Memperlancar distribusi


air ke masyarakat pemakai
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi air
yang telah dibangun Loteng Terlaksanannya Opetimalisasi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangu
1. Terlaksananya Operasional Distribusi Air
Terpeliharanya Saluran Tersebar di 5 UPT a. Pembersihan saluran 53 DI

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 110


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Luas penampang basah Tersebar di 5 UPT b.Galian sedimentasi Embung
saluran dan dasar saluran
stabil
53 DI

Terbangunnya Peil Scal dan Tersebar di 5 UPT 2. Terlaksananya pembuatan Peil Schal dan perbai
berfungsinya bangunan
ukur
78 Buah

Terpeliharanya Pintu Air Tersebar di 5 UPT 3. Terlaksananya Pemeliharaan pintu air/pengadaan


350 Buah

Terpeliharanya pas. lining Tersebar di 5 UPT 4. Terlaksananya Perbaikan lining saluran (sporadis)
saluran
53 DI

Terpeliharanya dari bahaya Tersebar di 5 UPT 4. Terlaksananya Penanggulangan Tanggap Darurat (


banjir
10 lokasi

Terlaksananya 6. Pengembangan DI. Batujai Kiri dengan sistim po


Pengembangan sistem
pompa
Penujak,Bonder 4 lokasi

7 Penyusunan Detail Desain


Tersedianya Data Manual
OP Bendungan Batujai
- Penyusunan Manual OP Bendungan Batujai 1 Paket
8 Optimalisasi dan pembangunan Waduk dan Bendungan

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 111


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Terlaksananya Pengerukan
Sidemen Bendungan
Batujai
- Pengerukan Sidemen Bendungan Batujai 1 Paket

Terlaksananya Rehabilitasi
Bendungan Batujai
- Rehabilitasi Bendungan Batujai 1 Paket

1.03.01.24.16 Tersedianya bangunan


tampungan air, SDM
Terampil.
Pemberdayaan Petani Pemakai Air Loteng 1. Terlaksananya Pendampingan WRMP (perkuatan irigasi )
Tersebar 15
Terlakasanannya Pendampingan WISMP - 2 (Perkua DI

Terlatihnya P3A/GP3A 2. Terlaksananya Pembinaan lembaga P3A/GP3A


a. Pembinaan pengurus lembaga P3A/GP3A
lemba
Tersebar 10 ga
12 Kecamatan b. Lomba P3A/GP3A tingkat Kabupaten 12 Kec
c. Legalisasi GP3A/Pembentukan GP3A/Sekretariat GP3A
Terlaksananya 3 Terlaksananya stimulan bantuan fisik balai per
pembangunan balai
pertemuan
Tersebar 10 lokasi

TOTAL BIDANG PENGAIRAN

1.04.1.03 Urusan Wajib Perumahan


1.04.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
1.04.1.03.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 112


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
1.04.1.03.01.15.04 Kegiatan Pembangunan Saranan Tersediannya Sarana dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
dan Prasarana Rumah Sederhana Prasarana Perumahan yang
Sehat layak Huni

Pujut Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni/Kumuh di De 1 Paket


Pringgarata Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni/Kumuh di Des 1 Paket
Jonggat Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni/Kumuh di Des 1 Paket
Janapria Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni/Kumuh di De 1 Paket

1.04.1.03.01.15.06 Fasilitasi dan stimulasi Terlaksananya Kegiatan


pembangunan perumahan Penataan Permukiman
masyarakat kurang mampu Berbasis Masyarakat

Loteng Tersediannya BOP utk Keg. Penataan Permukiman 1 Tahun

1.04.1.03.01.15.09 Perencanaan Pengembangan PerumTerlaksananya Dinas PU &ESDM Belanja Jasa Kantor


Perencanaan dan
Pengawasan Bidang
Keciptakaryaan

Belanja jasa biaya perencanaan dan biaya pengawasan


PERENCANAAN :
- Biaya Perencanaan Penyediaan Sarana Air Bers 1 Paket
- Biaya Perencanaan Penyediaan Sarana Air Bers 1 Paket
- Biaya Perencanaan Penyediaan Sarana Air Bersi 1 Paket
- Biaya Perencanaan Jalan Lingkungan dan Jala 1 Paket
- Biaya Perencanaan Penataan Trotoar 1 Paket
- Biaya Perencanaan Rehab Drainase 1 Paket

PENGAWASAN :

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 113


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
- Biaya Pengawasan Penyediaan Sarana Air Bersi 1 Paket
- Biaya Pengawasan Penyediaan Sarana Air Bersi 1 Paket
- Biaya Pengawasan Penyediaan Sarana Air Bersi 1 Paket
- Biaya Pengawasan Jalan Lingkungan dan Jala 1 Paket
- Biaya Pengawasan Pengawasan Trotoar 1 Paket
- Biaya Pengawasan Pengawasan Drainase 1 Paket

1.04.1.03.01.17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN


1.04.1.03.01.16.02 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Terlaksananya Pembuatan 7 SLBM (Sanitasi Langsung Berbasis Masyarakat) dana DAK da
Prasarana dan Sarana Desa dan MCK
Permukiman Berbasis Masyrakat

BOP untuk Kegiatan Sanitasi


Lombok Tengah - Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Limba 10 Lokasi

Praya - Normalisasi Drainase Kota Praya 1 Paket


Praya - Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase d 1 Paket

1.04.1.03.01.16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN


1.04.1.03.01.17.02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air BersTersediannya Air Bersih yg
layak untuk masyarakat
Loteng Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Jaringan 19 Lokasi
Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Dinas PU BOP Kegiatan Air Bersih
Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc
Praya Timur 1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa 1 Paket
Praya Timur 2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa 1 Paket
Praya Timur 3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa 1 Paket
Praya Barat Daya 4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Kamp 1 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 114


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Praya Barat Daya 5 Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Dusu 1 Paket
Pringgarata 6 Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa 1 Paket
Jonggat 7 Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa 1 Paket
Praya Tengah 8 Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa 1 Paket
Praya Tengah 9 Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa 1 Paket
Batukliang Utara ###
Pengembangan Jaringan Distribusi di Desa Karang 1 Paket
Jonggat ###
Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa 1 Paket
Janapria ###
Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Gun 1 Paket
Janapria ###
Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Dusu 1 Paket
Batukliang ###
Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Dasan 1 Paket
Jonggat ###
Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Bunka 1 Paket
Praya Barat Daya ###
Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Pelam 1 Paket
Praya Barat ###
Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Mang 1 Paket
Jonggat ###
Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Acc di Desa 1 Paket
Praya Tengah ###
Pembangunan jaringan air bersih/ air minum di De 1 Paket

1.04.1.03.01.16.04 Kegiatan Dampak Resiko PencemaraTerlaksanannya Pemb.


Trotoar, Jalan Lingkungan
Tersediannya Jalan umum yang memadai untuk kenyamanan pejal
Terlaksananya Pembuatan
Jalan Setapak
Dinas PU &ESDM BOP Kegiatan Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingk
Pembangunan Jalan Setapak/Trotoar
Renteng - Penataan Trotoar Dalam Kota Praya 2 Lokasi

Terbangunnya Jalan
Lingkungan
Pembangunan Jalan Lingkungan
Praya - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Praya 1 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 115


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Praya Tengah - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Praya Teng 1 Paket
Mertak Tombok - Rabat Beton Jalan Lingkungan Dusun Apit Ai 1 Paket
Praya - Jalan Lingkungan Batuson - Kampung Jawe Kel 1 Paket
Praya Tengah - Jalan Lingkungan di Perumnas - Jontlak Kec P 1 Paket
Janapria - Jalan Lingkungan di Kec. Janapria 1 Paket
Jonggat - Jalan Lingkungan di Kec. Jonggat 1 Paket
Batukliang - Jalan Lingkungan di Kec. Batukliang 1 Paket
Batukliang Utara - Jalan Lingkungan di Kec. Batukliang Utara 1 Paket
Pringgarata - Jalan Lingkungan di Kec. Pringgarata 1 Paket
Pujut - Jalan Lingkungan di Kec. Pujut 1 Paket
Kopang - Jalan Lingkungan di Kec. Kopang 1 Paket
Praya - Jalan Lingkungan di Kec. Praya 1 Paket
Praya Barat Daya - Jalan Lingkungan di Kec. Praya Barat Daya 1 Paket
Praya Timur - Jalan Lingkungan di Kec. Praya Timur 1 Paket
Praya Tengah - Jalan Lingkungan di Kec. Praya Tengah 1 Paket
Praya Barat - Jalan Lingkungan di Kec.Praya Barat 1 Paket
1 Paket
Praya Barat - Rehabilitasi Kawasan RTH Alun - alun Tastura 1 Paket
Praya Barat - Penataan RTH Kawasan Gren Belt Batujai 1 Paket
Praya Barat - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Praya Barat 1 Paket
Praya Barat Daya - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Praya Bara 1 Paket
Praya Timur - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Praya Timu 1 Paket
Jonggat - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Jonggat 1 Paket
Janapria - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Janapria 1 Paket
Kopang - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Kopang 1 Paket
Pringgarata - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Pringgarata 1 Paket
Batukliang - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Batukliang 1 Paket
Batukliang Utara - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Batukliang 1 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 116


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Pujut - Penataan Jalan Lingkungan di Kec. Pujut 1 Paket

1.04.1.03.01.22 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor


1.04.1.03.01.22.01 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Jontlak - Tersedianya Gedung Kantor yang layak 1 paket
Pembangunan Gedung guna menunjang Kinerja Aparatur Daerah
Kantor DPRD (Tahap 3)
Kab. Lombok Tengah serta
Bangunan Pendukung
lainnya

1.04.1.03.01.21 Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan


1.04.1.03.01.21.01
Penyediaan Sarana Prasarana
Penerangan jalan dan Pertamanan UPT Kebersihan Terlaksanannya Pengadaan Alat - alat untuk mendukung kegiata
(UPT Kebersihan dan Pertamanan)

Biaya Operasional Pada UPT Kebersihan dan Perta 12 Bln


1 Perbaikan Bulldozer 1 Unit
2 Pengadaan Pemotong Rumput Dorong 2 Unit
3 Pengadaan Pemotong Rumput Gendong 2 Unit
4 Pengadaan Container 3 Unit
5 Pengadaan Perlengkapan Kerja untuk Pekerja 1 Pkt

Terlaksananya Peningkatan
Kualitas TPA
1 Peningkatan Kwalitas TPA
TPA - Pengadaan Obat - Obatan 1 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 117


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Terlaksananya Pembuatan
TPS
Praya - Pembuatan TPS di Kec. Praya 10 Unit

1.04.1.03.01.21.02 Penyediaan Sarana Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan :


Penerangan jalan dan Pertamanan Pemeliharaan Lampu
(UPT Kebersihan dan Pertamanan) Penerangan Jalan

- Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan (Peng 12 Kec


Praya - Pemeliharaan Taman 1 Paket
Loteng - Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 8 Lokasi
Loteng - Meterisasi PJU Kab Loteng 1 Paket
Pujut - Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kec. 1 Paket

1.04.1.03.01.22 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor


1.04.1.03.01.22.01 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Jontlak - Tersedianya Gedung Kantor yang layak 1 paket
Pembangunan Gedung guna menunjang Kinerja Aparatur Daerah
Kantor DPRD (Tahap 3)
Kab. Lombok Tengah serta
Bangunan Pendukung
lainnya

Terlaksananya - Tersedianya Gedung Kantor yang layak 1 paket


Pembangunan Gedung guna menunjang Kinerja Aparatur Daerah
Kantor Bupati Kab. Lombok
Tengah serta Bangunan Praya
Pendukung lainnya

TOTAL BIDANG CIPTA KARYA

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 118


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5

2.03.1.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral


2.03.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM
2.03.1.03.01.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2.03.1.03.01.17.01 Meningkatnya rumah
Koordinasi dan pengembangan masyarakat yang terlayani Tersebar di Terlaksanannya pemasangan instalasi listrik PLTS 256 Unit
listrik pedesaan listrik Lombok Tengah

BOP Pendukung Kegiatan 12 Bln

2.03.1.03.01.18 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
2.03.1.03.01.18.02 Penanaman bibit reklamasi
Pengawasan konservasi, rehabilitasi pada lahan bekas tambang Kab. Loteng Berfungsinya kembali lahan pasca tambang 10 Ha
dan reklamasi pasca tambang

2.03.1.03.01.19 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Air Tanah (AT)


2.03.1.03.01.19.03 Tersediannya Biaya
Pembangunan sumur bor Operasional Kegiatan Biaya Operasional Kegiatan
Terdatannya sebaran Kab. Loteng Data dan Laporan sebaran Potensi Air Tanah 1 Paket
potensi air bersih dengan
metode geolistrik

Tersedianya Air Bersih Bagi


masyarakat
Terlaksanannya Pembuatan Sumur Bor
Tersebar 1 Pembuatan Sumur Bor di Kabupaten Lombok Te 8 Unit

Batukliang 2 Pembuatan Sumur Bor di Kecamatan Batukliang 2 Unit


Praya Tengah 3 Pembuatan Sumur Bor di Sasake, Juntlak dan Bat 3 Unit

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 119


RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA
KODE REKENING PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5
Pujut 4 Pembuatan Sumur Bor di Desa Rambitan 2 Unit

2.03.1.03.01.20 Program Pengembangan Energi


2.03.1.03.01.20.02 Tersediannya Energi yang
Pengembangan Energi baru Terbarukterbarukan untuk Terlaksanannya Pengembangan energi baru terbarukan
masyarakat

BOP Pendukung Kegiatan 12 Bln


Bio Gas Rumah Tangga Kab. Loteng - 88 Rumah Tangga 66 Unit

TOTAL BIDANG ESDM


TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 120


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10

11,121,976,735 - - - 12,790,273,245
10,526,891,765.00 Renja Dinas 12 Bulan 12,105,925,530

164,874,970 Renja Dinas 12 Bulan 189,606,216

275,000,000 Renja Dinas 12 Bulan 316,250,000

155,210,000 Renja Dinas 12 Bulan 178,491,500

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 121


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
665,000,000 - - - 764,750,000

150,000,000 Renja Dinas 172,500,000

5 Bdng

250,000,000 Renja Dinas 287,500,000

4 Unit

265,000,000 Renja Dinas 304,750,000

96 Unit

225,000,000 - - - 258,750,000

75,000,000 Renja Dinas 12 Bulan 86,250,000

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 122


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
150,000,000 Renja Dinas 12 Bulan 172,500,000

12,011,976,735 - - - 13,813,773,245

59,025,230,000 24,600,000,000 - - - - 96,169,014,500


287,500,000

250,000,000 - - -
Renja Dinas
50,000,000
Renja Dinas
50,000,000
Renja Dinas
50,000,000
Renja Dinas
50,000,000
Renja Dinas
50,000,000

287,500,000

250,000,000 - - -

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 123


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
Renja Dinas
50,000,000
Renja Dinas
50,000,000
Renja Dinas
50,000,000
Renja Dinas
50,000,000
Renja Dinas
50,000,000

56,125,230,000 24,600,000,000 - - 92,834,014,500

279,230,000
50,000,000,000

10,125,000,000
2,550,000,000 Renja dan
Musrenban
g

4,200,000,000 Renja dan


Musrenban
g

3,375,000,000 Renja dan


Musrenban
g

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 124


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
39,590,000,000 - - - 45,528,500,000
7,560,000,000 Renja dan
Musrenban
g

2,125,000,000 Renja dan


Musrenban
g

2,090,000,000 Renja dan


Musrenban
g

1,100,000,000 Renja dan


Musrenban
g

2,420,000,000 Renja Dinas


2,970,000,000 Renja dan
Musrenban
g

2,750,000,000 Renja dan


Musrenban
g

3,300,000,000 Renja dan


Musrenban
g

1,925,000,000 Renja Dinas

2,400,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 125


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10

2,400,000,000 Renja Dinas


1,800,000,000 Renja dan
Musrenban
g

1,650,000,000 Renja dan


Musrenban
g

Musrenban
1,100,000,000 g
Musrenban
1,100,000,000 g
Musrenban
1,100,000,000 g
Musrenban
1,800,000,000 g

35,340,650,000
6,131,000,000 24,600,000,000 - -
Renja Dinas
175,000,000 600,000,000
Renja Dinas
175,000,000 600,000,000
Renja Dinas
175,000,000 600,000,000
Renja Dinas
175,000,000 600,000,000

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 126


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
Renja Dinas
175,000,000 600,000,000
Renja Dinas
175,000,000 600,000,000
Renja Dinas
175,000,000 600,000,000
145,000,000 600,000,000 Musrenbang
130,000,000 600,000,000 Musrenbang
145,000,000 600,000,000 Musrenbang
175,000,000 600,000,000 Musrenbang
190,000,000 600,000,000 Musrenbang
185,000,000 600,000,000 Musrenbang
189,000,000 600,000,000 Musrenbang
185,000,000 600,000,000 Musrenbang
187,000,000 600,000,000 Musrenbang
190,000,000 600,000,000 Musrenbang
190,000,000 600,000,000 Musrenbang
90,000,000 600,000,000 Musrenbang
90,000,000 600,000,000 Musrenbang
90,000,000 600,000,000 Musrenbang
90,000,000 600,000,000 Musrenbang
90,000,000 600,000,000 Musrenbang
90,000,000 600,000,000 Musrenbang
90,000,000 600,000,000 Musrenbang
150,000,000 600,000,000 Musrenbang
175,000,000
600,000,000 Musrenbang

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 127


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
150,000,000
600,000,000 Musrenbang
160,000,000 600,000,000 Musrenbang
145,000,000 600,000,000 Musrenbang
150,000,000 600,000,000 Musrenbang
135,000,000 600,000,000 Musrenbang
165,000,000 600,000,000 Musrenbang
135,000,000 600,000,000 Musrenbang
125,000,000 600,000,000 Musrenbang
140,000,000 600,000,000 Musrenbang
155,000,000 600,000,000 Musrenbang
140,000,000 600,000,000 Musrenbang
135,000,000 600,000,000 Musrenbang
160,000,000 600,000,000 Musrenbang
145,000,000 600,000,000 Musrenbang

460,000,000
400,000,000 - - -
200,000,000
-

200,000,000

2,300,000,000

2,000,000,000 - - -

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 128


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
100,000,000 Renja Dinas
750,000,000
850,000,000
300,000,000 Musrenbang

7,970,200,000 - - - - - 9,165,730,000
115,000,000

100,000,000 - - -

50,000,000 Renja Dinas

50,000,000 Renja Dinas

1,936,600,000
1,684,000,000 - - -
200,000,000 Renja Dinas
174,000,000 Renja Dinas
640,000,000 Renja Dinas
500,000,000 Renja Dinas
170,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 129


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
4,436,200,000 - - - 5,101,630,000

51,000,000 Renja Dinas


19,000,000 Renja Dinas
37,000,000 Renja Dinas
29,000,000 Renja Dinas
100,000,000 Renja Dinas
46,000,000 Renja Dinas
48,000,000 Renja Dinas
38,000,000 Renja Dinas
44,000,000 Renja Dinas
26,000,000 Renja Dinas
94,000,000 Renja Dinas
40,000,000 Renja Dinas
53,000,000 Renja Dinas
42,000,000 Renja Dinas
32,000,000 Renja Dinas
72,300,000 Renja Dinas
16,000,000 Renja Dinas
17,000,000 Renja Dinas
10,000,000 Renja Dinas
31,000,000 Renja Dinas
21,000,000 Renja Dinas
52,000,000 Renja Dinas
38,000,000 Renja Dinas
48,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 130


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
50,000,000 Renja Dinas
52,000,000 Renja Dinas
74,000,000 Renja Dinas
44,000,000 Renja Dinas
17,000,000 Renja Dinas
30,000,000 Renja Dinas
91,000,000 Renja Dinas
90,000,000 Renja Dinas
53,000,000 Renja Dinas
87,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
31,000,000 Renja Dinas
47,000,000 Renja Dinas
15,000,000 Renja Dinas
24,000,000 Renja Dinas
58,000,000 Renja Dinas
85,000,000 Renja Dinas
47,000,000 Renja Dinas
111,000,000 Renja Dinas
20,000,000 Renja Dinas
16,500,000 Renja Dinas
93,000,000 Renja Dinas
58,000,000 Renja Dinas
81,000,000 Renja Dinas
41,000,000 Renja Dinas
111,000,000 Renja Dinas
15,000,000 Renja Dinas
96,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 131


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
74,700,000 Renja Dinas
38,000,000 Renja Dinas
23,000,000 Renja Dinas
32,100,000 Renja Dinas
22,500,000 Renja Dinas
37,000,000 Renja Dinas
42,000,000 Renja Dinas
33,700,000 Renja Dinas
19,000,000 Renja Dinas
26,000,000 Renja Dinas
30,000,000 Renja Dinas
25,000,000 Renja Dinas
120,000,000 Renja Dinas
14,000,000 Renja Dinas
30,000,000 Renja Dinas
30,000,000 Renja Dinas
25,000,000 Renja Dinas
34,500,000 Renja Dinas
42,000,000 Renja Dinas
32,000,000 Renja Dinas
37,000,000 Renja Dinas
35,000,000 Renja Dinas
10,000,000 Renja Dinas
20,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
10,000,000 Renja Dinas
40,000,000 Renja Dinas
15,200,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 132


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
45,000,000 Renja Dinas
26,000,000 Renja Dinas
87,000,000 Renja Dinas
10,000,000 Renja Dinas
60,000,000 Renja Dinas
25,000,000 Renja Dinas
42,000,000 Renja Dinas
20,000,000 Renja Dinas
35,000,000 Renja Dinas
26,000,000 Renja Dinas
10,000,000 Renja Dinas
15,000,000 Renja Dinas
27,500,000 Renja Dinas
4,000,000 Renja Dinas
40,000,000 Renja Dinas
10,000,000 Renja Dinas
18,000,000 Renja Dinas
15,000,000 Renja Dinas
37,000,000 Renja Dinas
20,000,000 Renja Dinas
21,500,000 Renja Dinas
6,500,000 Renja Dinas
3,000,000 Renja Dinas
3,000,000 Renja Dinas
9,000,000 Renja Dinas
5,000,000 Renja Dinas
4,400,000 Renja Dinas
19,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 133


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
8,000,000 Renja Dinas
4,000,000 Renja Dinas
3,000,000 Renja Dinas
3,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,500,000 Renja Dinas
5,000,000 Renja Dinas
5,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
4,000,000 Renja Dinas
5,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
5,000,000 Renja Dinas
4,000,000 Renja Dinas
6,500,000 Renja Dinas
6,000,000 Renja Dinas
5,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 134


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
2,000,000 Renja Dinas
4,300,000 Renja Dinas
5,000,000 Renja Dinas
6,000,000 Renja Dinas
8,000,000 Renja Dinas
3,000,000 Renja Dinas
4,000,000 Renja Dinas
2,000,000 Renja Dinas
6,000,000 Renja Dinas
11,000,000 Renja Dinas
6,000,000 Renja Dinas
7,000,000 Renja Dinas
22,500,000 Renja Dinas
17,000,000 Renja Dinas
15,000,000 Renja Dinas
40,000,000 Renja Dinas

100,000,000 - - - 115,000,000

50,000,000 Renja Dinas

50,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 135


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
1,897,500,000
1,650,000,000 - - -
50,000,000 Renja Dinas
200,000,000 Renja Dinas
200,000,000 Renja Dinas
200,000,000 Renja Dinas
200,000,000 Renja Dinas
200,000,000 Renja Dinas
200,000,000 Musrenbang
200,000,000 Musrenbang
200,000,000 Musrenbang

350,000,000 - - - 402,500,000

402,500,000

350,000,000

150,000,000 Renja Dinas


200,000,000 Renja Dinas

2,050,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 - 6,957,500,000

2,050,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 - 6,957,500,000

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 136


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
1,750,000,000 Renja Dinas 12 Bln
- 2,000,000,000 2,000,000,000 Renja Dinas
300,000,000 Renja Dinas 1 Paket

69,395,430,000 112,694,744,500

17,755,000,000 - - - 20,418,250,000

465,000,000 - - - 534,750,000

12 Bln
65,000,000 Renja Dinas

6 Pkt
300,000,000 Renja Dinas

50,000,000 Renja Dinas 1 Paket

1 Paket
50,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 137


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10

15,500,000,000 - - - 17,825,000,000
540,000,000
62,500,000,000

15,500,000,000 62 DI 17,825,000,000
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas

Renja dan
Musrenban
g
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas

Renja dan
Musrenban
g
Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 138


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Renja Dinas
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 139


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang
Musrenbang

1,167,250,000
1,015,000,000 - - -
1,015,000,000
250,000,000 Renja Dinas 53 DI

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 140


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10

53 DI
300,000,000 Renja Dinas

350 Buah
315,000,000 Renja Dinas

10 lokasi
150,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 141


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10

891,250,000
775,000,000 - - -
400,000,000 Renja Dinas 15 DI

10 lembaga
45,000,000 Renja Dinas
30,000,000 Renja Dinas 12 Kec
150,000,000 Renja Dinas - -

10 lokasi
150,000,000

17,755,000,000 - - - 20,418,250,000.00

1,635,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 - 7,630,250,000

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 142


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
760,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 -

200,000,000 500,000,000 750,000,000 Musrenbang


200,000,000 500,000,000 750,000,000 Musrenbang
180,000,000 500,000,000 750,000,000 Musrenbang
180,000,000 500,000,000 750,000,000 Musrenbang

316,250,000
275,000,000 - - -
275,000,000 1 Tahun

690,000,000

600,000,000 - - - 12 Paket

300,000,000 6 Paket
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
Renja Dinas
300,000,000 6 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 143


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas
50,000,000 Renja Dinas

3,227,970,000 - - - 5,437,165,500
3,227,970,000

375,000,000
2,532,970,000 Renja Dinas 10 Lokasi

150,000,000 1,500,000,000 Renja Dinas 1 Paket


170,000,000 Renja Dinas 1 Paket

9,803,585,735.00 13,500,000,000 - - 26,799,123,595

7,279,101,795
6,329,653,735.00 - - - 17 Lokasi
228,471,585.00 - - - Renja Dinas
6,101,182,150.00 - - - Renja Dinas
182,143,000 Renja Dinas
182,236,000 Renja Dinas
180,593,000 Renja Dinas
180,675,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 144


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
181,151,000 Renja Dinas
194,277,750 Renja Dinas
117,257,400 Renja Dinas
466,000,000 Renja Dinas
551,800,000 Renja Dinas
172,000,000 Renja Dinas
620,909,000 Renja Dinas
200,000,000 Renja Dinas
370,000,000 Renja Dinas
602,400,000 Renja Dinas
554,940,000 Renja Dinas
551,800,000 Renja Dinas
425,000,000 Renja Dinas
170,000,000 Musrenbang
198,000,000 Musrenbang

19,520,021,800
3,473,932,000 13,500,000,000 - - 6 Paket

73,932,000
400,000,000
400,000,000 Renja Dinas

3,000,000,000 13,500,000,000 - -
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 145


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 146


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
100,000,000 450,000,000 Renja Dinas

5,940,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 - 18,331,000,000

3,460,000,000 - - -

3,350,000,000 - - -
3,350,000,000 12 Bln

110,000,000
10,000,000 Renja Dinas 1 Paket

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 147


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
10 Unit
100,000,000 Renja Dinas

2,480,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 -

14,352,000,000

230,000,000 Renja Dinas 12 Kec


50,000,000 Renja Dinas 1 Paket
1,500,000,000 2,500,000,000 5,000,000,000 Renja Dinas 8 Lokasi
500,000,000 Renja Dinas 1 Paket
200,000,000 2,500,000,000 Musrenbang 1 Paket

99,000,000,000 113,850,000,000.00
39,000,000,000

60,000,000,000

20,606,555,735 20,500,000,000 8,000,000,000 - 172,047,539,095

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 148


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10

2,437,586,530 4,500,000,000 6,000,000,000 - 14,878,224,510


2,304,000,000 4,500,000,000 6,000,000,000
Renja dan
Musrenban 256 Unit
g
133,586,530 Renja Dinas 12 Bln

75,000,000 - - - 86,250,000

75,000,000 10 Ha
Renja Dinas

1,070,000,000 - - - 3,645,500,000

60,000,000
Renja Dinas
50,000,000

1 Paket

Renja Dinas

960,000,000
960,000,000 Renja dan 12 Unit
Musrenban
g

- 600,000,000 Musrenbang 4 Unit


- 900,000,000 Musrenbang 24 Unit

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 149


TAHUN RENCANA) PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
CATATAN
SUMBER DANA (Rp.000,-) PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN PAGU
LAINN KINERJA INDIKATIF
APBD KAB. APBD PROV. APBN YA
7 8 9 10
- 600,000,000 Musrenbang 4 Unit

309,150,000 - - - 355,522,500

309,150,000

75,000,000 12 Bln
309,150,000 Renja Dinas 66 Unit

3,891,736,530 4,500,000,000 6,000,000,000 - 18,965,497,010


123,660,699,000.00 25,000,000,000 14,000,000,000 - 337,939,803,850.00
168,599,982,000

04. Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 150


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 20
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 767,808,000
1 06 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Meningkatnya Kab. Lombok Tengah … rekening air, …. 100,000,000
sumberdaya air dan listrik kelancaran Rekening listrik, …..
pelaksanaan tugas Rekening telepon

1 06 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Meningkatnya Kab. Lombok Tengah 15 Roda 2 dan 6 100,000,000
dan perijinan kendaraan kelancaran Roda 4 + 2 unit
dinas/operasional pelaksanaan tugas rehab berat

1 06 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Meningkatnya tertib Kab. Lombok Tengah …. Jenis laporan 75,000,000
keuangan administrasi keuangan

1 06 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya Kab. Lombok Tengah …. Jenis ATK 35,000,000
kelancaran administrasi
perkatoran

1 06 01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Meningkatnya Kab. Lombok Tengah …. Liter premium 130,000,000
kelancaran dan …. Liter solar
pelaksanaan tugas

05.Bappeda 151
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 06 01 01 17 Penyediaan makan dan Meningkatnya Kab. Lombok Tengah ….. Kali rapat 45,000,000
minuman kelancaran
pelaksanaan rapat /
pertemuan

1 06 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya Kab. Lombok Tengah ….. Kali koordinasi 282,808,000
konsultasi keluar daerah singkronisasi
perencanaan
pembangunan daerah
dengan pemerintah
pusat

1 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 946,500,000


1 06 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya Kab. Lombok Tengah 1 tahun 9,500,000
gedung kantor kenyamanan dan
keindahan lingkungan
kantor

1 06 01 02 23 Pengadaan peralatan gedung Meningkatnya Kab. Lombok Tengah …jenis alat listrik 150,000,000
kantor kelancaran tugas dan dan …. Jenis alat
kenyamanan bekerja kebersihan (9 lokasi)

1 06 01 02 Pengadaan kendaraan Meningkatnya Kab. Lombok Tengah 15 Kendaraan roda 300,000,000


dinas/operasional kelancaran tugas dan 2
kenyamanan bekerja

1 06 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Meningkatnya Kab. Lombok Tengah 1 paket 187,000,000


Gedung Kantor kenyamanan dan
keindahan lingkungan
kantor (drainase &
penataan halaman)

05.Bappeda 152
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 06 01 02 Pembangunan Gedung kantor 1.Terbangunnya Kab. Lombok Tengah 1 paket 300,000,000
gedung SPK dan Arsip.

1 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 157,000,000

05.Bappeda 153
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 06 01 06 01 Penyusunan laporan capaian Meningkatnya Tertib Kab. Lombok Tengah 5 Jenis Laporan 125,000,000
kinerja dan iktisar realisasi pelaksanaan SAKIP
kinerja SKPD SKPD Bappeda

1 06 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Meningkatnya Tertib Kab. Lombok Tengah 4 Jenis laporan 32,000,000
Akhir Tahun laporan keuangan SKPD

1 06 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi 655,000,000


1 06 01 22 01 Pengumpulan, updating dan 1.Dokumen kinerja Kab. Lombok Tengah 2 Dokumen 180,000,000
analisis data informasi capaian sesuai indikator RPJM.
target kinerja program dan 2.Dokumen paket
kegiatan informasi desa (PID)

1 06 01 22 02 Penyusunan dan Pengumpulan 1.Tersedianya Buku Kab. Lombok Tengah 2 jenis dokumen 325,000,000
Data/Informasi Kebutuhan Statistik dan Spasial hasil pengolahan
Penyusunan Dokumen Kabupaten Lombok data
Perencanaan Tengah Tahun 2016.
2.Tersedianya Buku
Statistik dan Spasial
Kecamatan Tahun
2016. 3. Terfasilitasinya
forum data

1 06 01 22 05 Penyusunan Profil Daerah Tersedianya buku profil Kab. Lombok Tengah 1 Dokumen 150,000,000
daerah
1 06 01 16 Program Kerjasama Pembangunan 985,000,000

05.Bappeda 154
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 06 01 16 10 Koordinasi kerjasama Terlaksananya Kab. Lombok Tengah 4 Aktifitas 175,000,000
pembangunan antar daerah koordinasi
implementasi proyek
kemakmuran hijau
(MCC)

Terlaksananya 12 Desa Tertinggal


koordinasi kegiatan-
kegiatan kerja sama
program pembanguan
desa, daerah tertinggal
dan transmigrasi

Tersusunnya dokumen 1 Dokumen


Sustainable
Development Goals
(SDGs)

1 06 01 16 16 Peningkatan peran serta (1). Terbangunannya Kab. Lombok Tengah 3 sektor 225,000,000
masyarakat dalam penelitian pusat informasi SIDA;
dan pengembangan (2).terfasilitasinya
pelayanan fasilitasi
perizinan penelitian.

05.Bappeda 155
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 06 01 16 08 Penanganan pengentasan 1. Terlaksananya Kab. Lombok Tengah 1 tahun dan 1 275,000,000
kemiskinan daerah kegiatan TKPKD. 2. dokumen
Tersusunnya dokumen
analisis peta
kemiskinan

1 06 01 16 12 Pembangunan air minum dan Terfasilitasinya Kab. Lombok Tengah 20 Desa 160,000,000
penyehatan lingkungan pelaksanaan program
AMPL dan PAMSIMAS
III

Terlaksananya evaluasi 1 Dokumen


implementasi RAD-
AMPL

1 06 01 16 Pengelolaan Sumber Daya Air Meningkatnya Kab. Lombok Tengah 1 dokumen 150,000,000
dan Irigasi partisipasi masyarakat
dalam kelembagaan
pengelolaan irigasi

1 06 01 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3,960,000,000


1 06 01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Kab. Lombok Tengah 1 dokumen 120,000,000
Rancangan Awal RKPD
tahun 2019

05.Bappeda 156
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 06 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang Terlaksananya Kab. Lombok Tengah 1 dokumen 425,000,000
RKPD Musrenbang
Kecamatan, Forum
SKPD dan Musrenbang
RKPD Kabupaten Tahun
2017

1 06 01 21 10 Penetapan RKPD tersedianya perbub Kab. Lombok Tengah 1 perbup 175,000,000


RKPD Tahun 2018 dan
terlaksannya verifikasi
rancangan RKA SKPD
tahun 2018

1 06 01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Tersusunnya laporan Kab. Lombok Tengah 1 tahun 235,000,000


Pengendalian dan Pelaporan triwulan, semester dan
Pelaksanaan Pembangunan tahunan APBD;
Daerah

1 06 01 21 peningkatan kemampuan teknis Terbayarnya Tunjangan Kab. Lombok Tengah 700,000,000


aparat perencana Aparatur Perencana
Bappeda

1 06 01 21 Perencanaan pembangunan Koordinasi Kab. Lombok Tengah 1 tahun 500,000,000


bidang sosial dan budaya perencanaan
pembangunan bidang
sosial budaya dan
pemerintahan

05.Bappeda 157
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Fasilitasi pelaksanaan 12 Kecamatan
Program Keluarga
Harapan (PKH)

Fasilitasi pelaksanaan 0.7


program
penanggulangan
Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium
(GAKY)

Tersusunnya dokumen 1 Dokumen


evaluasi pelaksanaan
Masterplan Pendidikan

Tersusunnya dokumen 1 Dokumen


evaluasi pelaksanaan
Masterplan Kesehatan

Tersusunnya dokumen 1 Dokumen


evaluasi pelaksanaan
kajian pengembangan
IPM

05.Bappeda 158
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Tersusunnya RAD 1 Dokumen
Penanggulangan
Korupsi

1 06 01 21 Koordinasi perencanaan Terlaksananya Kab. Lombok Tengah 1 tahun 175,000,000


pembangunan bidang ekonomi koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi

1 06 01 21 Koordinasi Perencanaan Terlaksananya Kab. Lombok Tengah 1 tahun 175,000,000


Pembangunan Bidang Prasarana Perencanaan
Wilayah dan SDA Pembangunan Bidang
Prasarana Wilayah dan
SDA.

1 06 01 21 Penyusunan masterplan Kab. Lombok Tengah


pembangunan ekonomi daerah

1 06 01 21 Penyusunan indikator ekonomi 1. Tersedianya Kab. Lombok Tengah 2 dokumen 275,000,000


daerah Dokumen PDRB
kabupaten dan
kecamatan 2016. 2.
Tersedianya dokumen
Indeks Gini

05.Bappeda 159
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 06 01 21 Perencanaan pengembangan 1.Terlaksananya pilot Kab. Lombok Tengah 1 paket 250,000,000
ekonomi lokal project ekonomi lokal.
2.Terfasilitasinya forum
PEL

1 06 01 21 Koordinasi dan Sosialisasi 1.Terlaksananya Kab. Lombok Tengah 1 tahun 300,000,000


Ketentuan di bidang cukai pelaksanaan kegiatan
oleh SKPD pengelola
DBHCHT.
2.terlaksananya monev
pemanfaatan DBHCHT

1 06 01 21 Pengembangan Wilayah (1) Terfasilitasinya Kab. Lombok Tengah 1 tahun, 2 dokumen 180,000,000
Strategis dan cepat tumbuh koordinasi
implementasi program
kawasan agropolitan
dan minapolitan. (2)
Updating profil ATM.
(3) Tersusunnya peta
rawan pangan

1 06 01 21 Penyusunan Masterplan Terlaksananya Kab. Lombok Tengah 1 dokumen 450,000,000


Perkotaan Praya penyusunan
masterplan kota praya

1 06 01 Program Perencanaan Tata Ruang 965,000,000

05.Bappeda 160
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan D
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian
Lokasi Kinerja APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 06 01 Penetapan kebijakan tentang Tersedianya perangkat Kab. Lombok Tengah 1 Dokumen 130,000,000
RDTRK, RTRK dan RTBL operasionalisasi tata
ruang

1 06 01 Penyusunan rencana detail tata Tersedianya perangkat Kab. Lombok Tengah 2 kawasan dan 2 650,000,000
ruang kawasan operasionalisasi tata dokumen
ruang

1 06 01 Perencanaan Pengembangan Meningkatnya kualitas Kab. Lombok Tengah 1 kawasan kumuh 185,000,000
Wilayah Strategis dan cepat arah kebijakan dan
tumbuh implementasi program
pengelolaan
perumahan dan
permukiman

1 06 01 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 187,000,000


1 06 01 Fasilitasi peningkatan peran Terwujudnya penataan Kab. Lombok Tengah 1 tahun 187,000,000
serta masyarakat dalam ruang sesuai aturan
pengendalian pemanfaatan
ruang

Jumlah 8,623,308,000

05.Bappeda 161
musan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - - -

05.Bappeda 162
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - -

05.Bappeda 163
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - - - -

05.Bappeda 164
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
-

- - - -

- - - -

05.Bappeda 165
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

05.Bappeda 166
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - - -

05.Bappeda 167
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

05.Bappeda 168
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

05.Bappeda 169
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

05.Bappeda 170
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - - -

05.Bappeda 171
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - - -

- - - - -

05.Bappeda 172
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.07.1.07..01. .01. Program Pelayanan Administrasi 654,748,000
Perkantoran
1.071.07.01. .01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Terpenuhinya Kab. Loteng 1 Tahun 34,200,000
sumber daya air dan listrik kebutuhan pelayanan
komunikasi, air dan
listrik

1.07.1.07..01..01.07 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya Kab. Loteng 1 tahun 36,300,000


keuangan kebutuhan administrasi
perkantoran, Tertibnya
administrasi keuangan
SKPD

1.07.1.07..01..01.11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Kab. Loteng 198,688,000


penggandaaan kebutuhan barang
cetakan berupa :

- Blanko permohonan 30 rim


PKB 30 rim
- Blanko pemeriksaan
PKB

06.Dishubkominfo 173
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
- Kuitansi retribusi PKB 60 buku
- Kuitansi retribusi 50 buku
parkir

- Biaya cetak buku 12 buku


tilang 24 buku
- Biaya cetak lembar
disposisi

- Biaya cetak amplop 24 pak


kop dinas

- Biaya cetak map kop 500 buah


dinas

- Map PKB 1000 buah

- Blanko daftar 1000 lembar


pemeriksaan mobil

- Buku uji 5.000 buku


- Plat uji 15.000 set

06.Dishubkominfo 174
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
- Blanko STRD 10 buku
- Blanko SKRD 12 buku

- SIM KTB 150 buku


- STNKTB 150 buku

- Buku Uji Berkala KTB 150 buah


- Stiker Plat samping 150 lembar
KTB

1 1 .01..01.13 Penyediaan peralatan dan Penyediaan LCD, Kab. Loteng 1 Tahun 217,560,000
perlengkapan kantor Kamera digital, Sound
Sistem, Korsi meja
kerja, Meja Rapat, Korsi
Meja Untuk ruang
internet, Komputer dan
printer dalam rangka
Meningkatnya kinerja
aparatur

1 1 .01..01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya Luar daerah 12 OK 168,000,000


konsultasi ke luar daerah koordinasi dengan
provinsi dan pusat

1.07.1.07..01. .02. Program Peningkatan Sarana 779,940,000


dan Prasarana Aparatur
1.07.1.07..01..02.05 Pengadaan kendaraan Meningkatnya Kab. Loteng 2 unit 450,000,000
dinas/operasional kelancaran tugas-tugas
kantor

06.Dishubkominfo 175
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.07.1.07..01..02.24 Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya Kab. Loteng 75 unit 158,800,000
kendaraan dinas/perasional kelancaran tugas-tugas
kantor

1.07.1.07..01..02.26 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Kab. Loteng 1 tahun 106,140,000


perlengkapan gedung perlengkapan gedung
kantor:

- Alat Uji PKB


- Traffic Light
- Pemeliharaan,
pembersihan rambu
dijalan

1.07.1.07..01..02.42 Rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya fasilitas Kab. Loteng 1 paket 65,000,000


gedung kantor gedung : Ruang
Komputer Perencanaan

1.07.1.07..01. .05. Program Peningkatan Kapasitas 97,000,000


Sumber Daya Aparatur

1.07.1.07..01..05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Luar daerah 5 OK 97,000,000
tentang PKB, PPNS,
Lalu Lintas dan
angkutan darat:

- Bali : 5 org
- Jakarta : 4 org
1.07.1.07..01. .06. Program Peningkatan 73,082,200
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

06.Dishubkominfo 176
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.07.1.07..01..06.01 Penyusunan laporan capaian Meningkatnya kinerja Kab. Loteng 1 tahun 73,082,200
kinerja dan ikhtisar realisasi SDA
kinerja SKPD

1.07.1.07..01. .15. Program Pembangunan 1,233,121,000


Prasarana dan Fasilitas Lalu
Lintas Angkutan Jalan

1.07.1.07..01..15.04 Dokumen Perencanaan dan Sosialisasi trayek Kab. Loteng 1 tahun 516,717,000
Sosialisasi kebijakan dibidang angkutan startegis,
perhubungan LHR, Lomba AKUT,
WTN dan pembinaan
KTB, pembinaan dan
pengawasan insidentil.

Dukungan BBM dan Moda Meningkatnya Jurusan Mujur-Awang- Kute 1 tahun


angkutan darat / bus perintis kelancaran transportasi
daerah terpencil dan
peningkatan ekonomi
masyarakat pedesaan

1.07.1.07..01..15.05 Perencanaan dalam Meningkatnya Kab. Loteng 1 tahun 516,404,000


pembangunan prasarana dan prasarana dan fasilitas
fasilitas perhubungan perhubungan, dan
operasional Parkir

Terlaksananya 50,000,000
pembangunan sarana
pendukung PKB,
(Ruang tunggu)

06.Dishubkominfo 177
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.07.1.07..01..15.01 Terlaksananya Wage Kab.Loteng 1 paket 150,000,000
pengaspalan jalan
masuk dan tempat
parkir PKB

1.07.1.07..01..15.06
1.07.1.07..01..17.05

1.07.1.07..01.17.07.

1.07.1.07..01.17.08.

1.07.1.07..01..18.01

1.07.1.07..01. .19. Program Peningkatan dan 584,647,000


Pengamanan Lalu Lintas

06.Dishubkominfo 178
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.07.1.07..01..19.01 Pengendalian disiplin Meningkatnya Kab. Loteng 1 tahun 584,647,000
pengoperasian angkutan umum kelancaran arus lalu
di jalan raya lintas angkutan darat,
penertiban kendaraan
angkutan dan
mengurangi Lakalantas,
Honor Rawan dan Lauk
Pauk Piket, Sosialisasi
Keselamatan Jalan

Pengadaan Kendaraan Meningkatnya Kab. Loteng 1 unit


operasional keselamatan pemantauan,
transportasi darat pemeliharaan dan
pengawasan
kelancaran arus lalu
lintas angkutan darat

1.07.1.07..01. .15. Program Pembangunan Sarana -


dan Prasarana Perhubungan

1.07.1.07..01..15.02 Pembangunan gedung terminal Meningkatnya fungsi Praya 1 paket


terminal dengan
tertatanya terminal
Renteng

06.Dishubkominfo 179
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terbangunnya gedung di Selong blanak, Kute dan Awang 3 paket
terminal tipe C

1.07..01. .19. Program Pembangunan Sarana 421,192,800


dan Prasarana Perhubungan

1.07..01..19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu Berkurangnya angka Kab. Loteng 100 buah 108,217,800
lintas kecelakaan

Pengadaan Traffic Light Berkurangnya angka Simpang empat Semparu, Simpang 7 paket / 7 titik
kecelakaan Empat Batu Nyale, simpang empat
Puyung, Simpang 4 Mandalika
/IPDN, SPBU, Mesjid Agung,
Bundaran 1 Kute, Bundaran 2 Kute

.07. .01..19.02 Pengadaan marka jalan Berkurangnya angka Kab. Loteng 450 m2 87,500,000
kecelakaan

06.Dishubkominfo 180
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Berkurangnya angka Ruas jalan Selong Blanak-Kute Sepanjang 8 km
kecelakaan

.07. .01..19.03 Pengadaan pagar pengaman Berkurangnya angka Aik Berik 100 m pagar 225,475,000
jalan kecelakaan pengaman dan 150
buah patok tikungan

Ruas jalan Selong Blanak-Kute Jurang mengalung


( Jurang Mengalung dan tempat Kute 80 m
lainnya)

.07. .01. .15. Program Pengembangan 561,287,000


Komunikasi, Informasi dan
Media Massa

06.Dishubkominfo 181
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuha
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
.07. .01..15.02 Pembinaan dan pengembangan - Meningkatnya Kab. Loteng 1 paket 516,287,000
jaringan komunikasi dan kelancaran komunikasi
informasi dan informasi, PAD
serta pelatihan sumber
daya manusia bidang
komunikasi dan
informasi (SID),
sosialisasi di
Kecamatan, papan
nama jalan, pengadaan
fasilitas internet
masyarakat.

Pelatihan SDM dalam Montong Gamang, Dasan Baru, Aik 3 paket 45,000,000
bidang komunikasi dan Bual
informasi

Peningkatan jaringan Bebuak, Aik Bual, Desa Batu 8 paket


komunikasi dan Jangkih, Desa Plambik, Desa
informasi dengan Ranggagata, Desa Ungga, Desa
pemasangan jaringan Teduh
internet/Wifi.

JUMLAH 4,405,018,000

06.Dishubkominfo 182
san Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD II / DAU 34

APBD II / DAU 42

APBD II /DAU 218

06.Dishubkominfo 183
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

06.Dishubkominfo 184
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD II / DAU 238

APBD II / DAU 184

06.Dishubkominfo 185
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II / DAU 175

APBD II / DAU 101

APBD II / DAU 99

06.Dishubkominfo 186
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II / DAU 77

APBD II / DAU 480

Menyesuaikan
Dishubko
minfo.
Provinsi

- APBD II / DAU

06.Dishubkominfo 187
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
620

APBD II / 353
DAU
APBD II / 275,000
DAU
APBD II / 400,000
DAU
545
Dishubko
minfo.
Provinsi /
Pusat

500
Dishubko
minfo.
Provinsi

APBD II /
DAU

06.Dishubkominfo 188
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II / 753
DAU

545 Dishubko 753


minfo.
Provinsi /
Pusat

2,250,500 - - APBD II

500 APBD II / DAU 710


Dishubko
minfo.
Provinsi

06.Dishubkominfo 189
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
2,250,000 Usulan Kementerian Desa PDT 3.000.000
Dishubko musrenba dan Transmigrasi
minfo. ng di Kec.
Provinsi Praya
Barat,
Pujut

750 - - APBD II

APBD II / APBD II / DAK 120


DAK (Kemenhub. RI )
(Kemenh
ub. RI )

750 1.05.000 Usulan Dishubkominfo. 750


Dishubko musrenba Provinsi / Pusat
minfo. ng di
Provinsi / Kecamata
Pusat n

APBD II / APBD II / DAK 97


DAK (Kemenhub. RI )
(Kemenh
ub. RI )

06.Dishubkominfo 190
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
215 Disurvey/ Dishubkominfo. 235
Dishubko Usulan Provinsi / Pusat
minfo. musrenba
Provinsi / ng di Kec.
Pusat Praya
Barat

APBD II / Usulan APBD II / DAK 246


DAK musrenba (Kemenhub. RI )
(Kemenh ng di
ub. RI ) Kecamata
n

275 Dishubkominfo. 300


Dishubko Provinsi / Pusat
minfo.
Provinsi /
Pusat

- 150,000 -

06.Dishubkominfo 191
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II / APBD II / DAU 710
DAU

150,000 Usulan Kementerian Desa PDT 3.000.000


musrenba dan Transmigrasi
ng di
Kecamata
n

4.000.000 Usulan Kementerian Desa PDT 3.000.000


musrenba dan Transmigrasi
ng di
Kecamata
n

06.Dishubkominfo 192
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 08 01 Program Pelayanan Administrasi 541,326,000
Perkantoran
1 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya jasa Lombok Tengah 12 bulan 23,400,000
Sumber Daya Air dan Listrik pelayanan informasi,
komunikasi, air dan
listrik.

1 08 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Terpenuhinya fasilitas Lombok Tengah 6 unit 197,926,000
Perlengkapan Kantor perbaikan alat-alat
kerja meliputi mesin
tik, printer, komputer
PC

1 08 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Terpenuhinya fasilitas Lombok Tengah 8 orang 70,000,000


Keuangan Administrasi Keuangan
dan Pembayaran
Honorarium bulanan
dan Tunjangan lainnya
kepada non PNS

07. KLH 193


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 08 01 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Terlaksananya rapat- Mataram, Denpasar, Jakarta 20 kegiatan 250,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah rapat koordinasi &
konsultasi kedinasan

1 08 02 Program Peningkatan Sarana 151,984,950


dan Prasarana Aparatur
1 08 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya fasilitas Lombok Tengah 9 unit 56,450,000
Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan,
perawatan, perbaikan
kendaraan dinas
operasional KLH

1 08 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Terawat dan tertatanya Lombok Tengah 1 paket 95,534,950


Gedung Kantor Gedung Kantor KLH

1 08 06 Program Peningkatan 33,850,000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

07. KLH 194


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Laporan Capaian Lombok Tengah 15 buku 33,850,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja berupa :
Kinerja SKPD - LAKIP Dinas
- Renja Dinas
- Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran Dinas

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja 1,006,798,000


Pengolahan Persampahan

1 08 15 05 Pengembangan Teknologi Menurunnya tingkat Lombok Tengah Penurunan tingkat 1,006,798,000


Pengolahan Persampahan pencemaran pencemaran
lingkungan pada air, lingkungan pada air,
udara, sampah dan udara, sampah dan
limbah B3 melalui limbah B3 melalui
pengurangan volume pengurangan
sampah melalui volume sampah
gerakan 3R. melalui gerakan 3R.

Meningkatnya
kesadaran dan peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah

07. KLH 195


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 08 16 01 Program Pengendalian 647,303,000
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup

1 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Terbentuknya tim Kota Praya Terlaksanannya 150,000,000


Sehat/Adipura koordinasi Program koordinasi
Adipura peningkatan
kebersihan dan
keteduhan kota
Praya

Terlaksananya
penghijauan dan
penataan RTH turus
jalan

1 08 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Tersedianya data Lombok Tengah 12 titik 3 kali dan 1 300,653,000
pemantauan kualitas paket kualitas udara
air, udara dan air.

1 08 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Meningkatnya Lombok Tengah 10 usaha dan/atau 100,000,000


Kebijakan Bidang LH pengawasan ketaatan kegiatan
pengendalian
pencemaran air limbah
termasuk limbah B3 di
10 usaha dan/atau
kegiatan

07. KLH 196


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 08 16 14 Peningkatan Peran Serta Terlaksananya Lombok Tengah 3 kegiatan 96,650,000
Masyarakat Dalam Pengendalian pengendalian
Lingkungan Hidup pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup

1 08 17 Program Perlindungan dan 1,231,859,050


Konservasi Sumber Daya Alam

1 08 17 05 Pengendalian Dampak Penurunan emisi gas Lombok Tengah 12 unit bangunan 210,075,000
Perubahan Iklim rumah kaca melalui biogas
pengelolaan limbah
ternak

1 08 17 06 Pengendalian Kerusakan Hutan Bertambahnya Lombok Tengah 100 Ha 305,384,050


Dan Lahan populasi vegetasi lahan
kritis

1 08 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Terlaksananya Lombok Tengah 7 lokasi sumber 666,400,000


Tangkapan Air dan Sumber- perlindungan dan mata air
Sumber Air pengamanan sumber
mata air

07. KLH 197


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 08 17 14 Peningkatan Peran Serta Meningkatnya Lombok Tengah 3 kegiatan 50,000,000
Masyarakat Dalam Perlindungan pengetahuan dan
dan Konservasi Sumber Daya pemahaman
Alam masyarakat terhadap
dampak perubahan
iklim serta kegiatan-
kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan
iklim

1 08 19 Program Peningkatan Akses 41,000,000


Informasi Sumber Daya Alam
1 08 19 02 Pengembangan Data dan Terlaksananya Lombok Tengah Tersusunnya SILHD 41,000,000
Informasi Lingkungan pemanfaatan Sistem Tahun 2017
Informasi Lingkungan
Hidup Daerah (SILHD)
secara optimal

3,654,121,000

07. KLH 198


m dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
n Maju Tahun 2018
Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - - -

07. KLH 199


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - - -

- - - -

07. KLH 200


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

230,203,000 - 776,595,000 1,157,817,700

230,203,000 776,595,000 1,157,817,700

07. KLH 201


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
-

150,000,000 172,500,000

300,653,000 345,750,950

100,000,000 115,000,000

07. KLH 202


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
96,650,000 111,147,500

537,284,050 - 694,575,000 1,416,637,908

210,075,000 241,586,250

305,384,050 351,191,658

181,900,000 484,500,000 766,360,000

07. KLH 203


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
50,000,000 57,500,000

41,000,000 - - 47,400,000

41,000,000 47,400,000

808,487,050 - 1,471,170,000 2,621,855,608

07. KLH 204


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
01 Program Pelayanan Administrasi Daya Tanggap 455,835,710
Perkantoran Penyelesaian
Administrasi
Perkantoran

02 Kegiatan Penyediaan Jasa Jasa telepon,internet, Praya 1 rekening telpon,1 55,800,000


Komunikasi, sumber daya Air air, dan listrik rekening internet
dan Listrik speedy,1 rekening
air,1 rek.listrik

08. Dukcapil 205


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
07 Kegiatan Pennyedian Jasa Jasa pelayanan Praya ATK 1 paket, Surat 289,580,710
Administrasi Keuangan Administrasi keuangan kabar 3
exp,pengiriman
surat 5kl, fotocopy,
makan minum
rapat,honorarium
pelayanan
kependudukan dan
capil.

10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Jasa pelayanan Praya 1 paket ATK, materai 13,047,000
Kantor Administrasi

18 Kegiata Rapat-rapat Koordianasi Aparatur pelaksana Jakarta 1 paket perjalanan 97,408,000


dan Konsultasi Keluar daerah koordinasi dan dinas
konsultasi

02 Program Peningkatan sarana Meningkatnya kualitas 927,494,000


dan Prasarana Aparatur dan kuantitas sarana
dan prasarana
aparatur

02 Kegiatan pembangunan gedung Gedung kantor yang Praya 1 paket -


kantor terbangun

08. Dukcapil 206


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Kendaraan dinas roda 4 Praya 1 unit kendaraan 315,300,000
Dinas/operasional dan roda 2 yang terbeli roda 4,4 unit
kendaraan roda 2

08. Dukcapil 207


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung Praya 1 paket alat listrik, 1 400,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor kantor yang terbeli paket peralatan
kebersihan,
pembuatan
spanduk, 1 paket
jasa kantor, 20 unit
komputer, 10 unit
printe inkjetr,UPS
Server 1 unit,UPS
client 20 unit,data
cloud 1 unit, Laptop
3 unit, Scanner
plustek smart ofice
2 unit, scanner
plustek optik slim 1
unit,Rak arsip 1 unit,
Kipas angin 4 unit,
Meja kursi, kursi
tunggu pelayanan,
AC 2 unit, Harddisk
external.

08. Dukcapil 208


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
24 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Praya BBM 12 bulan, jasa 111,994,000
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang service roda 4 dan
Dinas/Operasional terpelihara roda 2, STNK roda 4
dan roda 2

42 Kegiatan Rehabilitasi Ruangan gedung kantor Praya 1 paket 100,200,000


sedang/berat gedung kantor yang tertata

06 Program Peningkatan Daya Tanggap 15,116,000


Pengembangan Sistem Laporan Penyelesaian Laporan
Capaia Kinerja dan Keuangan

01 Kegiatan Penyusunan Laporan Laporan Kinerja SKPD Praya 5 jenis laporan 15,116,000
Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Capaian SKPD

08. Dukcapil 209


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
15 Program Penataan Administrasi Cakupan Pelayanan 1,398,329,290
Kependudukan Administrasi
Kependudukan
meningkat

08. Dukcapil 210


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
01 Kegiatan Pembangunan dan Penduduk yang Praya Honoarium tim 648,882,990
Pengoperasian SIAK Secara terlayani SIAK pengelola database
Terpadu kependudukan, tim
pelayanan
penerbitan KK
keliling, tim
pelayanan
perekaman KTP-el
keliling, ATK 1 paket,
BBM, dekorasi dan
publikasi,
pemeliharaan tower,
blangko KK 50.000
lembar, fotocopy,
makanan minuman
rapat dan pelayanan
keliling, perjalanan
dinas dalaam dan
luar daerah.

08. Dukcapil 211


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6

08. Dukcapil 212


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
08 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penduduk yang Praya Honorarium Tim 586,513,000
Publik dalam Bidang memiliki akta pelayanan
Kependudukan penerbitan Akta
Keliling, honorarium
penyusunan
perbub , ATK
panitia,ATK peserta,
fotocopy, spanduk,
honorarium
narasumber, BBM,
cetak dan
penggandaan, sewa
ruang pertemuan,
makan dan minum,
perjalanan dinas
dalam daerah dan
luar daerah

08. Dukcapil 213


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
09 Kegiatan Pembangunan Data Dokumen Praya Honorarium tim 121,992,000
Base Kependudukan Kependudukan penyusunan profil
Kabupaten Lombok kependudukan,
Tengah honorarium tim
pengumpul data,
honorarium tim
penyusunan laporan
bulanan
perkembangan
kependudukan, ATK
1 paket, BBM,
penggandaan,
makan dan minum
rapat, tim
inventarisasai dan
pengolahan data
dukcapil, tim
koordinasi
kependudukan dan
pencapil.

08. Dukcapil 214


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
12 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Masyarakat yang Praya Honorarium panitia 40,941,300
Kependudukan mendapatkan sosialisasi penataan
Informasi administrasi
kependudukan,
honorarium non
PNS, ATK panitia,
ATK peserta,
pembuatan spanduk
dan iklan di media
cetak,honorarium
narasumber, BBM,
fotocopy, sewa
ruang pertemuan,
makan dan minum
rapat, honorarium
sosialisasai
Adminduk,

JUMLAH 2,796,775,000

08. Dukcapil 215


m dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
n Maju Tahun 2018
Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
461,835,710

APBD - 1 rekening 61,800,000


telpon,1
rekening
internet
speedy,1
rekening air,1
rek.listrik

08. Dukcapil 216


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD - ATK 1 paket, 289,580,710
Surat kabar 3
exp,pengiriman
surat 5kl,
fotocopy,
makan minum
rapat,honorariu
m pelayanan
kependudukan
dan capil.

APBD - 1 paket ATK, 13,047,000


materai

APBD - 1 paket 97,408,000


perjalanan
dinas

2,293,994,000

APBD - 1 paket 1,700,000,000

08. Dukcapil 217


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD - 6 unit kendaraan 105,000,000

08. Dukcapil 218


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD - 1 paket alat 377,000,000
listrik, 1 paket
peralatan
kebersihan,
pembuatan
spanduk, 1
paket jasa
kantor, 20 unit
komputer, 10
unit printe
inkjetr,UPS
Server 1
unit,UPS client
20 unit,data
cloud 1 unit,
Laptop 3 unit,
Scanner plustek
smart ofice 2
unit, scanner
plustek optik
slim 1 unit,Rak
arsip 1 unit,
Kipas angin 4
unit, Meja
kursi, kursi
tunggu
pelayanan.

08. Dukcapil 219


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD - BBM 12 bulan, 111,994,000
jasa service
roda 4 dan
roda 2, STNK
roda 4 dan
roda 2

APBD - -

15,116,000

APBD - 5 jenis laporan 15,116,000

08. Dukcapil 220


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
1,564,656,000

08. Dukcapil 221


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD - Honoarium tim 680,191,700
pengelola
database
kependudukan,
tim pelayanan
penerbitan KK
keliling, tim
pelayanan
perekaman
KTP-el keliling,
ATK 1 paket,
BBM, dekorasi
dan publikasi,
pemeliharaan
tower, blangko
KK 50.000
lembar,
fotocopy,
makanan
minuman rapat
dan pelayanan
keliling,
perjalanan
dinas dalaam
dan luar
daerah.

08. Dukcapil 222


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

08. Dukcapil 223


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD - Honorarium 723,523,000
Tim pelayanan
penerbitan
Akta keliling di
12 kecamatan,
ATK panitia,ATK
peserta,
fotocopy,
spanduk,
honorarium
narasumber,
BBM, blangko
kutipan akta
kelahiran
30.000 lembar,
penggandaan,
sewa ruang
pertemuan,
makan dan
minum rapat,
perjalanan
dinas dalam
daerah.

08. Dukcapil 224


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD - Honorarium 120,000,000
tim
penyusunan
profil
kependudukan,
honorarium tim
pengumpul
data,
honorarium tim
penyusunan
laporan
bulanan
perkembangan
kependudukan,
ATK 1 paket,
BBM,
penggandaan,
makan dan
minum rapat.

08. Dukcapil 225


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan
Penting Kebutuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD - Honorarium 40,941,300
panitia
sosialisasi
penataan
administrasi
kependudukan,
honorarium
non PNS, ATK
panitia, ATK
peserta,
pembuatan
spanduk dan
iklan di media
cetak,honorariu
m narasumber,
BBM, fotocopy,
sewa ruang
pertemuan,
makan dan
minum rapat

4,335,601,710

08. Dukcapil 226


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya BPPKB 12 Bln 509,943,500
Perkantoran kebutuhan pelayanan
komunikasi, air dan
listrik

1 12 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya jasa BPPKB 12 Bln 30,120,000


Sumber Daya Air dan Listrik pelayanan komunikasi,
air dan listrik

1 12 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Berlakunya STNK BPPKB & UPT Penyuluh KB 12 Kec 115 Unit 282,427,700
dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas
Dinas/Operasional operasional dan
Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional

1 12 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya kegiatan BPPKB 12 Bln 99,390,000


Keuangan administrasi keuangan
BPPKB

09. BP2KB 227


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 12 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Pengadaan BPPKB 12 Bulan 40,825,800
Alat Tulis Kantor ( ATK )

1 12 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya BPPKB 8 Kali 57,180,000


Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi Program KB
& Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak

1 12 01 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya BPPKB 1 Tahun 1,078,352,500


dan Prasarana kuantitas sarana
Aparatur prasarana aparatur

1 12 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya UPT Penyuluuh KB Janaparia 1 Paket 105,907,300


pemagaran UPT Balai
Penyuluh KB Kec.
Janapria

1 12 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Mobil BPPKB 1 Unit 300,000,000


dinas/operasional Operasional Roda 4
Kepala Badan

1 12 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung - Tersedianya sarana BPPKB 1 Tahun 663,273,000


kantor dan prasarana kantor
01 - Pengadaan meubelair UPT Penyuluh KB BKU
dan peralatan
perkantoran

09. BP2KB 228


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 12 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala - Terlaksananya BPPKB 1 Tahun 9,172,200
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin
pemeliharaan gedung
kantor

12 06 01 Program Peningkatan Terwujudnya BPPKB 12 Bulan 40,380,000


Pengembangan Sistem akuntabilitas kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan dan renja tahunan
Keuangan

1 12 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian - Terlaksananya BPPKB 3 Dokumen 40,380,000


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi penyusunan LAKIP,
Kinerja SKPD Renja dan RKA SKPD

1 11 01 15 Program keserasian kebijakan Terpenuhinya Lombok Tengah/ 12 Kecamatan 1 Thn 150,000,000


peningkatan kualitas anak dan kebutuhan
perempuan pemberdayaan dan
perlindungan bagi
perempuan dan anak

1 11 01 15 05 Pelaksanaan Kebiajakan dan - Terlaksananya Lombok Tengah/ 12 Kecamatan 1 Thn 150,000,000


Advokasi Perlindungan anak dan pelayanan
perempuan korban kekerasan pemberdayaan
perlindungan
perempuan dan anak

01 - Sosialisasi UU Tingakt Desa di Kec. Kopang


tentang KDRT &
Perlindungan Anak

09. BP2KB 229


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
01 - Penyuluhan dan Tingkat Desa di Kec. Praya
pembinaan
kesejahteraan anak
dan perlindungan anak

1 11 01 17 Program peningkatan kualitas Meningkatnya Lombok Tengah/ 12 Kecamatan 1 Tahun 135,000,000


hidup dan perlindungan pemahaman dan
perempuan pengetahuan tentang
perlindungan
perempuan di Daerah

1 11 01 17 01 Pelaksanaan kebijakan - Terlaksananya Lombok Tengah/ 12 Kecamatan 1 Tahun 135,000,000


perlindungan perempuan di Komunikasi,
daerah Komunikasi Informasi
Edukasi (KIE)
perlindungan
perempuan di Daerah

1 11 01 16 Program Penguatan Terwujudnya Lombok Tengah/ 12 Kecamatan 1 Thn 200,000,000


Kelembagaan Pengurusataan kepastian
Gender dan Anak pemberdayaan dan
perlindungan bagi
perempuan dan anak

09. BP2KB 230


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 11 01 16 05 Penguatan Kelembagaan - Berfungsinya Lombok Tengah/ 12 Kecamatan 1 Thn 200,000,000
Pengurusataan Gender dan Anak kelembagaan
pemberdayaan dan
perlindungan bagi
perempuan dan anak

- Terbentuknya wadah Tingkat Desa di Kec. Pujut


P2TP2A dimasing-
masing desa

- Insentif dan Desa Menemeng


operasional penunjang
BKTKI

1 12 01 15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya cakupan - - 1,676,422,000


Pelayanan KB dan alat
Kontrsepsi bagi
masyarakat

1 12 01 15 01 Kegiatan Penyediaan Pelayanan - Terlaksananya (Desa & Kec) Akseptor KB baru 1,191,002,000
KB dan Alat Kontrasepsi bagi kegiatan penyediaan bagi keluarga miskin
Keluarga Miskin pelayanan KB dan alat 66 % dari 35.000 =
kontrasepsi bagi 2.100 Orang dan
keluarga miskin akseptor KB aktif
sebanyak 137.352

09. BP2KB 231


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6

- Peningkatan kualitas Kec. Kopang : Menemeng,


dan kuantitas Sepakek, Pemepek
pelayanan KB

12 01 01 15 02 Kegiatan Pelayanan KIE - Terlaksananya Kabupaten 695 Kader 485,420,000


orientasi Updating Data
Mikro keluarga

- Terlaksananya 1750 dusun 375.275 KK


Updating Data Mikro
keluarga

- Terlaksananya Kab, Kec, dan Desa 12 Kali


Advokasi KIE
Pembangunan
Kependudukan dan KB
bagi Mitra kerja, BP4,
Toma/Toga, Remaja,
Institusi Masyarakat
Pedesaan

09. BP2KB 232


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
- Terlaksananya 139 Desa 278 kelompok
Pembinaan Kelompok
KB

- Terlaksananya Kabupaten 139 orang


Orientasi Sistem Catpor
Pemb. Kependudukan
dan KB bagi Petugas KB
Desa

- Terlaksnanya Kabupaten 210 Orang


Orientasi Sistem RR
bagi petugas Klinik dan
petugas KB

- Tersedianya Format 1750 dusun 35.000 lr


R/I/PUS
- Terlaksananya Kabupaten 275 orang
sosialisasi isu-isu
kependudukan bagi
mitra kerja toma, toga.
PPKBD, Petugas
Pembantu Pencatat
Nikah

- Terlaksananya 12 Kecamatan 120 orang


Pembentukan Tim
advokasi tingkat
Kecamatan

09. BP2KB 233


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
- Terlaksananya Lombok Tengah 9 orang Juara
penilaian lomba
PLKB.PPKBD dan
Peserta KB Lestari

- Promosi dan advokasi Marong, Semoyang, kidang,


KIE terkait beleka, ganti, mujur, bilelando,
pendewasaan usia sengkerang, landah, sukaraja
pernikahan

- Penyuluhan KB Kec. Praya Barat


- Pembentukan Desa Menemeng Kec.
Kampung KB Pringgarata
1 12 01 16 Program Kesehatan Reproduksi Meningkatnya - - 51,530,000
Remaja jangkauan penyuluhan
Kespro bagi remaja di
luar sekolah dan
masyarakat (tingkat
Kabupaten dan
Kecamatan)

1 12 01 16 01 Advokasi dan KIE tentang - Terlaksananya Desa, Kec, Kab 72 Kelompok PIK R 51,530,000
Kesehatan Reproduksi Remaja pembinaan PIK R dan Aktif
(KRR) PUP melalui kelompok 20,3 Tahun
remaja di luar Sekolah

09. BP2KB 234


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
1 12 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya - - 145,977,000
pemahaman dan
pengetahuan petugas
bidan, kader KB dan
masyarakat tentang
pelayanan KB

1 12 01 17 01 Pelayanan Konseling KB - Terlaksananya Desa, Kec, Kab Akseptor Aktif : (AA) 145,977,000
pembinaan, pelayanan 156.000
konseling dan MKJP 30 %
pelayanan alat Akseptor
kontrasepsi Baru 35.000

- Terlaksananya 139 Desa/12 Kec 5 Org x 139 Desa x 6


pembinaan dan Bln
operasional kader KB
aktif Tk. Desa

1 12 01 20 Program pengembangan pusat Terbentuk dan - - 229,571,500


pelayanan informasi dan terbinanya remaja
konseling KRR pada PIK R dan
meningkatkan usia
kawin pertama
perempuan (PUP)

1 12 01 20 01 Pendirian pusat pelayanan - Terlaksananya Desa, Kec, Kab 72 Kelompok PIK R 229,571,500
informasi dan konseling KRR penyuluhan Kespro dan Aktif
PUP melalui kelompok 20,3 Tahun
PIK R bagi Remaja di
Sekolah

09. BP2KB 235


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
- Operasional biaya Montong Gamang, Pemepek,
penyuluhan Arjangka
perkawinan usia dini

12 01 01 23 Program Penyiapan Tenaga Meningkatnya - - 505,011,000


Pendamping Kelompok Bina kesejahteraan anggota
Keluarga kelompok UPPKS

12 01 01 23 02 Pembinaan Kelompok UPPKS Terwujudnya 12 Kec se -Kab. Loteng 115 Kelompok 105,758,000
pengelolaan kelompok
UPPKS yang baik

12 01 01 23 03 Pembinaan Institusi ketahanan Terwujudnya 12 Kec se-Kab. Loteng 337 Klp BKB, 98 Klp 399,253,000
Keluarga pengelolaan kelompok BKR dan 91 Klp BKL
yang baik bagi
kelompok Tribina (BKB,
BKR, BKL)

12 01 01 24 Program pengembangan model Meningkatnya - - 85,764,000


operasional BKB-Posyandu- pengetahuan keluarga
PADU sasaran kelompok BKB
Holistik Integratif
(Pumbak Dise) tentang
pembinaan tumbuh
kembang anak

09. BP2KB 236


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5) (6
12 01 01 24 01 Pengkajian pengembangan Terwujudnya 12 Kec se - Kab. Lombok Tengah 288 Kelompok 85,764,000
model operasional BKB- pengelolaan kelompok
Posyandu-PADU yang baik bagi kader
kelompok BKB Holistik
Integratif (Pumbak
Dise)

JUMLAH 4,807,951,500
4,021,760,000

09. BP2KB 237


m dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
n Maju Tahun 2018
Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
12 Bln 625,000,000

12 Bln 40,000,000

115 Unit 325,000,000

125,000,000

09. BP2KB 238


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
60,000,000

75,000,000

1,765,000,000

APBD + DAK 1 Thn 1,750,000,000

**

09. BP2KB 239


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
1 Thn 15,000,000

40,000,000

3 Doc 40,000,000

- 1 Thn 350,000,000

1 Thn 350,000,000

Usulan Kec.
Kopang

09. BP2KB 240


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Usulan Kec.
Praya

- 1 Tahun 350,000,000

1 Tahun 350,000,000

- - 300,000,000

09. BP2KB 241


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
1 Thn 300,000,000

Usulan Kec.
Pujut

Usulan Kec.
Pringgarata

- 575,000,000

APBD : Rp. 125,000,000


77.810.500
DAK Fisik : Rp.
327.000.000
DAK non Fisik :
Rp. 786.191.500

09. BP2KB 242


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Kec. Kopang :
Kopang
Rembiga
Kec. Pujut :
Ketara, Truwai

APBD + DAK 450,000,000

Kec. Pujut

09. BP2KB 243


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

09. BP2KB 244


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - 100,000,000

100,000,000

09. BP2KB 245


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - 200,000,000

Usulan Kec. 200,000,000


Batukliang
Utara, Kopang

139 Desa, 12
Kecamatan

- 100,000,000

APBD + DAK; 100,000,000


Kec. Pujut

09. BP2KB 246


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Kec. Kopang,
Pringgarata

- - 800,000,000

149 Kelompok 400,000,000

APBD + DAK; 350 Klp BKB, 400,000,000


Usulan Kec. 113 Klp BKR
Praya Barat, dan 103 Klp
Pujut BKL

- - 200,000,000

09. BP2KB 247


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
318 Kelompok 200,000,000

- - - 5,405,000,000

09. BP2KB 248


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
RUTIN
1 13 01 01 Program Pelayanan Administrasi Meningkatkan kualitas 1 th 506,934,000
Perkantoran dan kapasitas layanan
administrasi
perkantoran

1 13 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Tersedianya jasa Disostektrans 12 Bulan 120,000,000


Sumber Daya Air, dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan lsitrik

1 13 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya jasa Disostektrans 12 Bulan 110,934,000


Perlengkapan Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor

1 13 01 01 07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Tersedianya jasa Disostektrans 12 Bulan 120,000,000


administrasi keuangan

1 13 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya jasa Disostektrans 8 unit 6,000,000


Peralatan Kerja perbaikan peralatan
kerja

1 13 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis Disostektrans 12 Bulan 10,000,000
kantor
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 13 01 01 17 Penyediaaan Makanan dan Tersedianya makanan Disostektrans 12 Bulan 30,000,000
Minum Rapat dan minuman

1 13 01 01 17 Rapat-rapat Koordinasi dan Terwujudnya koordinasi Disostektrans 12 Bulan 110,000,000


Konsultasi ke Luar Daerah dan konsultasi ke luar
daerah

01 13 01 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatkan Disostektrans 1 th 663,000,000


dan Prasarana Aparatur kapasitas dan
efektifitas layanan

01 13 01 02 22 Rehabilitasi Sedang Berat Terlaksananya rehab Disostektrans 1 paket 453,000,000


Gedung Kantor berat gedung
kelembagaan
disostektrans

01 13 01 02 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Terpeliharanya Disostektrans 45 unit 210,000,000


Kendaraan Dinas Operasional kendaraan dinas
/operasional secara
rutin/berkala

01 13 01 06 Program Peningkatan Meningkatkan kualitas 1 th 210,000,000


Pengembangan sistem dan kuantitas kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan

01 13 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan Disostektrans 20 dokumen 210,000,000


Kinerja & Ikhtisar Realisasi capaian kinerja dan
Kinerja SKPD ikhtisar realisasi SKPD
yg valid

SOSIAL -
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 13 01 16 Program Pelayanan dan Cakupan Layanan bagi 13.27% 1,583,000,000
Rehabilitasi Kesejahteraan PMKS
Sosial

1 13 01 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanan Terlaksananya Semua Desa 1 dokumen 300,000,000


rehabilitasi sosial bagi PMKS pemutakhiran data
PMKS dan PSKS serta
falidasi data JKN

1 13 01 16 10 Penanganan Masalah-masalah Terlaksananya Kab. Loteng 100% 350,000,000


Strategi yang menyangkut penanggulangan
Tanggap Cepat Darurat dan bencana secara
Kejadian Luar Biasa komprehensif

1 13 01 16 12 Peningkatan Kemampuan Petugas /Pendamping Kab. Loteng 50 orang 100,000,000


(capacity building) petugas dan yg terlatih
pendamping social
pemberdayaan fakir miskin, KAT
dan PMKS lainnya

1 13 01 16 13 Pelatihan Keterampilan Terlaksananya fasilitasi Kab. Loteng 4000 orang 150,000,000


berusaha bagi keluarga miskin pelayanan masyarakat
miskin (JKN) melalui
BPJS

Terfasilitasinya RTS 94747 RTS -


(Rumah Tangga
Sasaran) yang tepat
sasaran
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya Fasilitasi 30 KUBE FM -
KUBE FM oleh
pendamping

Perberdayaan Masyarakat Terbentuknnya KUBE Kopang, Batukliang , Jonggat dan 100 Kelompok -
Miskin Melui KUBE FM FM Penumbuhan Baru Pringgarata

Praya Barat Daya, Pujut, Praya 500 kelompok -


Barat, Praya Tengah dan Praya
Timur

1 13 01 16 16 Pelatihan keterampilan dan Terlaksananya Prabarda, Pujut, Praya Tengah 50 orang 133,000,000
praktek belajar kerja bagi anak peningkatan kapasitas
terlantar anak terlantar

1 13 01 16 17 Pendidikan dan pelatihan bagi Terlaksananya Kab. Loteng 100 orang 190,000,000
penyandang cacat dan eks pelatihan keterampilan
trauma dan pemberian
bantuan bagi Disabilias

1 13 01 16 22 Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlaksanya pemberian Kec Praya Tengah, 200 Lansia 140,000,000
asistensi sosial bagi Pujut,Pringgarata,Kopang dan
lanjut usia Prabarda

Pemberian Asistensi Sosial Bagi Terlaksanya 12 Kecamatan se Kabupaten 500 Lansia -


Lansia pemberian asistensi Loteng
sosial bagi lanjut usia
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
12 Kecamatan se Kabupaten 2400 Lansia -
Loteng
Pemberian Asistensi Sosial Bagi Terlaksanya Pujut, Pringgarata 400 orang -
Penyadang Cacat Pemberian
Aisistensi/bantuan
sosial bagi
penyandang cacat

Praya Tengah, Kopang, Praya 500 orang -


Timur, Praya Barat daya, Janapria

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Terlaksnanaya Praya Tengah, Pujut, Kopang , 500 orang -
Anak Terlantar Pendidikan pelatihan Batukliang, Praya barat daya
bagi anak terlantar

12 Kecamatan se kabupaten 1200 orang -


Lombok Tengah
1 13 01 16 20 Pengembangan Keluarga Terlaksananya Kab. Loteng 23.737 RTSM 180,000,000
Harapan pemdampingan &
reorientasi program
PKH

Penambahan Kuota Kab. Loteng 6000 RTSM -


PKH
1 13 01 16 21 Pelestarian Nilai K4S kalangan Jumlah Pelajar dan Kab. Loteng 40 orang 40,000,000
Pelajar dan Remaja Remaja yg di berikan
sosialisasi (orang)
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 13 01 21 Program pemberdayaan Cakupan Kab. Loteng 248 Lembaga 170,000,000
Kelembagaan Kesejahteraan Pemberdayaan
Sosial Terhadap Lembaga
Sosial ,Lembaga
Pelatihan Kerja dan
PPTKIS

1 13 01 21 01 Verifikasi dan Validasi data Terlaksananya verifikasi Kab. Loteng 200 Lembaga 40,000,000
LKSS,LPK dan PPTKIS lembaga-lembaga
sosial

1 13 01 21 02 Pembinaan Lembaga Terlaksananya Kab. Loteng 48 LKS,KT,TKSK dan 130,000,000


Kesejahteraan Sosial (PSKS) pembinaan PSKS : PSM
LKS,KT,TKSK dan PSM

48 LKS,KT,TKSK dan -
PSM
1 1 14 KETENAGAKERJAAN -
1 14 01 15 Program Peningkatan Kualitas Jumlah Tenaga Kerja 1100 orang 530,000,000
dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terampil ,mandiri
dan siap pakai

1 14 01 15 06 Pendidikan dan Latihan Terlaksananya BLK Praya dan 12 kecamatan se 300 orang 530,000,000
Keterampilan bagi pencari kerja pendidikan dan kabupaten Lombok Tengah
pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Pembangunan Sarana dan Terlaksananya BLK Praya 1 paket -
Prasarana BLK pembangunan sarana
prasarana BLK bertaraf
nasional

Pengadaan bantuan Tolkit bagi Terlaksananya BLK Praya 400 orang -


Eks Peserta Pelatihan pengadaan bantuan
tolkit bagi eks peserta
pelatihan

Pengembangan Terlaksananya BLK Praya 800 orang -


Ketenagakerjaan pendidikan dan
pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja

1 14 01 16 Program Peningkatan jumlah serapan 2500 orang 1,488,000,000


Kesempatan Kerja tenaga kerja
lokal/daerah

1 14 01 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Terlaksananya Kab. Loteng 2.000 orang 300,000,000


Tenaga Kerja Penyebarluasan
Informasi Bursa Tenaga
Kerja

1 14 01 16 04 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Terlaksanya orientasi Kab. Loteng 2000 orang 100,000,000
Pakai pra pemberangkatan
AKAD dan AKAN

1 14 01 16 08 Penyerapan Tenaga Kerja Terlaksananya program 6 Kecamatan 500 orang 1,088,000,000


Melalui kegiatan Padat Karya padat karya
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyerapan TK Melalui Padat Terlaksananya Pringgarata , Jonggat, BKU 198 orang -
Karya Produktif Kegiatan Penyerepana
TK melalui padat karya
Produktif

Penyerapan TK Melalui Padat Terlaksananya Praya Tengah, Batu Kliang, Pujut, 440 orang -
Karya Infra Struktur Kegiatan Penyerepana Kopang, Janapria
TK melalui padat karya
Infrastruktur

Pendidikan Pelatihan TK melaui Terlaksanan Pelatihan Jonggat, Praya Barat daya , Pujut, 100 orang -
TTG Keterampilan dan Pringgarata
wirausaha melalui TTG

Pendidikan Pelatihan TK melaui Terlaksanan Pelatihan Kopang, Praya Barat, Praya Timur, 120 orang -
TKM Keterampilan Janapria, Bt. Kliang dan BKU
wirausaha melalui
TKM

1 14 01 17 Program Perlindungan Cakupan Perlindungan 25% 170,000,000


Pengembangan Lembaga jaminan sosial tenaga
Ketenagakerjaan kerja

1 14 01 17 09 Penyusunan Kebijakan Tersedianya dokumen Kab. Loteng 1 dokumen 170,000,000


Perlindungan Tenaga Kerja UMK 2018
TRANSMIGRASI -
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 13 01 15 Program Pengembangan jumlah transmigran 200 KK 350,000,000
Wilayah Transmigrasi yang dibina
1 13 01 15 07 Penyusunan Perencanaan Terlaksananya Praya Barat Daya 1 dokumen 110,000,000
Kawasan PTB Penyusunan Dokumen
Kelayakan Lahan PTB

1 13 01 15 08 Pembinaan Warga Transmigrasi Terlaksanya pemberian Mekarsari ,Bt Jangkih 170 kk 100,000,000
Lokal bantuan bagi warga
trans lokal

1 13 01 15 05 Pengerahan dan fasilitasi Terlaksanya Kab. Loteng 30 KK 140,000,000


perpindahan serta penempatan pengerahan, seleksi
transmigrasi untuk memenuhi dan pengiriman calon
kebutuhab SDM transmirasi ke lokasi
tujuan

PTB - Penataan Pelambik dan Terlaksananaya Pandan Indah dan Pelambik 2 lokasi -
Pandan Penataan PTB di
Pandan Indah dan
Pelambik

Pembuatan Sertifikat (SHM) Terlaksananaya Mekarsari ,Bt Jangkih 440 bidang -


Pembuatan sertifikat
bagi warga di lokasi
trans

Pengembangan SDT Batujangkih Terlaksananya Batujangkih 1 paket -


Pengembangan SDT
Batujangkih
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemeliharaan sarana prasarana Terlaksananya Mekarsari 1 paket
daerah transmigrasi Pemeliharaan sarana
prasarana daerah
transmigrasi

JUMLAH 5,670,934,000
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

- - -

- - 12 Bulan 130,000

- - 12 Bulan 135,000

- - 12 Bulan 140,000

- - 10 unit 10,000

- - 12 Bulan 18,000
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - 12 Bulan 35,000

- - 12 Bulan 150,000

- -

- -

- - 51 unit 300,000

- -

- - 20 dokumen 120,000

- - 000'
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
4,500,000,000 27,900,000,000 -

- - 1 dok 500,000

- - 100% 430,000

- - 50 orang 110,000

- - 30 klpk 1,200,000

- -
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- -

2,000,000,000 - Usulan Musren


Kec.

- 10,000,000,000 Usulan Musren


Kec.

- - Hasil 100 200,000


kesepakatan
FSKPD

- - 70 180,000

- - Hasil musren
&kesepakatan
F.SKPD

1,000,000,000 - Usulan Musren


Kec.
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- 4,800,000,000

500,000,000 - Usulan Musren


Kec.

- 2,500,000,000 Usulan Musren


Kec.

1,000,000,000 - Usulan Musren


Kec.

- 3,600,000,000 Usulan Musren


Kec.
- - 25000 RTSM 230,000

- 7,000,000,000 Usulan Musren


Kec.
- - 40 orang 60,000
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
240,000,000 -

- - 200 Lembaga 80,000

- - 48 LKS,KT,TKSK 200,000
dan PSM

240,000,000 - Usulan Musren


Kec.
- -
- 7,700,000,000 2,000,000,000

- - 2,000,000,000 DBH-CHT dan DAK 1000 orang 1,500,000


Non Fisik
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- 2,000,000,000

- 3,700,000,000

- 2,000,000,000 DAK-Non Fisik

- 3,625,000,000 -

- - DBH-CHT 3000 orang 350,000

- - DBH-CHT 3000 orang 200,000

- - DBH-CHT 1000 orang 2,000,000


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- 600,000,000 Usulan Musren
Kec.

- 1,375,000,000 Usulan Musren


Kec.

- 750,000,000

- 900,000,000 Usulan Musren


Kec.

- -

- - 2 dokumen 350,000

- -
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
440,000,000 34,825,000,000

- - 1 dokumen 300,000

- - 270 KK 325,000

- - 50 KK 250,000

- 27,000,000,000

440,000,000 -

- 7,500,000,000
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Dana Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- 325,000,000

5,180,000,000 74,050,000,000 2,000,000,000


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : DINAS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 01 PROGRAM PELAYAAN Meningkatnya 614,028,510
ADMINISTRASI PERKANTORAN pelayanaan
administrasi
perkantoran

1 15 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening Diskopperindag 1 Tahun 31,680,000


sumber daya air dan listrik listrik, air, telepon dan
internet

1 15 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi terfasilitasinya Diskopperindag 1 Tahun 226,228,310


Keuangan kegiatan administrasi
keuangan

1 15 01 01 13 Penyediaan peralatan dan terpenuhinya Diskopperindag 1 Tahun 100,000,000


perlengkapan kantor kelengkapan kantor
1 15 01 01 17 Penyediaan makanan dan tersedianya Diskopperindag 1 Tahun 50,000,000
minuman makanan/minuman
rapat dan tamu dinas

1 15 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan terlaksananya Diskopperindag 1 Tahun 206,120,200


konsultasi ke luar daerah koordinasi dan
konsultasi program dan
kegiatan kantor

11.Diskoperindag 269
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 02 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 348,638,380
SARANA DAN PRASARANA kenyamanan
APARATUR pelaksanaan
pelayanan Dinas
Koperindag

1 15 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung Diskopperindag 1 Tahun 200,000,000


gedung kantor kantor
1 15 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala berlakunya surat-surat Diskopperindag 1 Tahun 148,638,380
kendaraan dinas/operasional izin kendaraan
bermotor dan
tersedianya premium
kendaraan dinas

1 15 01 06 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 288,616,000


PENGEMBANGAN SISTEM Pelaporan dan Kinerja
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Dinas koperindag
DAN KEUANGAN

1 15 01 06 01 Penyusunan laporan capaian Termonitornya Diskopperindag 1 Tahun 288,616,000


kinerja dan ikhtisar realisasi kegiatan dinas dan
kinerja SKPD tersusunnya laporan
kinerja bulanan,
tahunan, laporan LAKIP,
ILPPD, LKPJ dan RKA,
DPA, DPAP, Renja, serta
dokumen lainnya

11.Diskoperindag 270
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 06 01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN Meningkatnya 4,375,000,000
KONSUMEN DAN kondusifitas iklim
PENGAMANAN PERDAGANGAN usaha perdagangan

2 06 01 15 03 Kegiatan Peningkatan - Terlaksananya - 12 Kecamatan 12 kali 75,000,000


Pengawasan Peredaran Barang monitoring dan
dan Jasa pengawasan
peredaran barang/jasa
dan B3

2 06 01 15 04 Kegiatan Operasionalisasi dan - Terlaksananya ukur - 12 Kecamatan - 45 komoditi 4,300,000,000


Pengembangan UPT ulang barang
Kemetrologian Daerah dalam keadaan - 12 Kecamatan - 1000 unit
terbungkus (BDKT)
- - 12 Kecamatan - 2.500 unit
Terlaksananya
pengawasan alat UTTP - Kabupaten Lombok - 2 unit
dan massa tabung gas Tengah
elpiji - - 5 orang
Terlaksananya tera/tera
ulang alat
UTTP
-
Tersedianya Gedung
Kantor dan
Laboratorium
Metrologi Legal
- Tersedianya tenaga
berhak (penera/
pengamat tera)

11.Diskoperindag 271
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya kualitas 2,194,585,110.00
KEWIRAUSAHAAN DAN dan kuantitas
KEUNGGULAN KOMPETITIP wirausaha
USAHA KECIL MENENGAH

1 15 01 16 Sosialisasi kemitraan usaha bagi Terlaksananya 12 Kecamatan 210 orang 100,000,000


UMKM sosialisasi kemitraan
usaha bagi umkm

1 15 01 01 Penyelenggaraan promosi 391,860,610


produk daerah
1 15 01 01 Penyelenggaraan promosi Terfasilitasinya NTB, jakarta dan Batam 5 kali 5 jenis -
produk daerah KUMKM dalam 5 KUMKM
pameran lokal dan
internasional

1 15 01 01 Tersedianya website -
dinas
1 15 01 01 06 Penyelenggaraan Pelatihan 500,000,000
Kewirausahaan
1 15 01 01 Terlaksananya 12 Kecamatan 360 orang -
Pelatihan
Kewirausahaan bagi
wirausaha pemula

1 15 01 01 Pelatihan Pembukuan 12 Kecamatan 360 orang -


sederhana bagi UMKM

11.Diskoperindag 272
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 01 Terlaksananya 12 Kecamatan -
Pendampingan
Kewirausahaan bagi
wirausaha baru

1 15 01 01 Monev wirausaha 12 Kecamatan -


baru
1 15 01 01 07 Pelatihan Manajemen Terlaksananya 12 Kecamatan 200 orang/30 552,724,500
Pengelolaan Koperasi/KUD pelatihan peningkatan koperasi,
kapasitas
kelembagaan koperasi
bagi pengurus,
pengawas dan
pengelola koperasi

1 15 01 01 Pembinaan dan pengawasan Terlaksananya Kabupaten Lombok Tengah 50 KUKM 50,000,000


pengelolaan Penggunaan Dana penagihan dana
Pemerintah Bagi Usaha Mikro investasi daerah
Kecil Menengah

1 15 01 01 Peningkatan dan 600,000,000


Pengembangan sarana
prasarana KUKM

1 15 01 01 Tersalurnya bantuan Kabupaten Lombok Tengah 75 orang 450,000,000


peralatan bagi UMKM

1 15 01 01 Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah 90 orang / 3 akt 150,000,000


Keterampilan
Menjahit/Konveksi

11.Diskoperindag 273
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 01 PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya daya 1,639,300,000.00
INDUSTRI KECIL DAN saing IKM
MENENGAH

1 15 01 01 08 Kegiatan : Peningkatan 485,000,000


Kapasitas Sumber Daya Manusia
bagi Industri Kecil dan
Menengah.

1 15 01 01 Pelatihan peningkatan Berembeng, Pengenjek, 25 orang 25,000,000


mutu dan diversifikasi Kec.Jonggat
produk pande besi

1 15 01 01 Bantuan peralatan pandBerembeng,Pengenjek, Kec.Jonggat 50,000,000

1 15 01 01 Terlaksananya Beber, Pengenjek, Kec.Jonggat 25 orang 25,000,000


Pelatihan kerajinan
sapu dari ijuk

1 15 01 01 Bantuan peralatan Beber, Pengenjek, Kec.Jonggat 50,000,000


kerajinan sapu ijuk
1 15 01 01 Pelatihan industri Aik Bukak, Kec. Batukliang Utara 25 orang 25,000,000
barang dari semen
1 15 01 01 Bantuan peralatan IKM Aik Bukak, Kec. Batukliang Utara 50,000,000
barang semen
1 15 01 01 Pelatihan peningkatan Bunkate di Jonggat, Praya Timur, 50 orang 50,000,000
mutu,motif dan desain Praya Barat dan Plambik, Praya
tenun gedogan Barat Daya

11.Diskoperindag 274
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 01 Bantuan peralatan IKM Bunkate di Jonggat, Praya Timur, 60,000,000
tenun gedogan Praya Barat dan Plambik, Praya
Barat Daya

1 15 01 01 Pelatihan pengolahan Pringgarata, Kec.Pringgarata dan 50 orang 50,000,000


pangan berbahan Penujak, Praya Barat
rumput laut

1 15 01 01 Bantuan peralatan Pringgarata, Kec.Pringgarata dan 50,000,000


IKM rumput laut Penujak, Praya Barat
1 15 01 01 Pelatihan desain dan Leneng, Kec.Praya 20 orang 25,000,000
diversifikasi kerajinan
kreatif/kombonasi

1 15 01 01 Pelatihan peningkatan Durian, Kec.Janapria 20 orang 25,000,000


mutu dan desain
anyaman rotan ketak

1 15 01 01 Kegiatan Kajian pengembangan 280,000,000


industri dan perdagangan

1 15 01 01 Terlaksananya uji coba Kopang, Batuklian dan Batukliang 3 Kecamatan, 4 100,000,000


pembuatan minyak Utara komoditi, 75 orang
atsiri dari cengkeh,
sere, pala, jahe

11.Diskoperindag 275
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 01 Terlaksananya Kopang, Praya, Pringgarata, 3 komoditi 75,000,000
pengkajian kebutuhan Batukliang dan Jonggat
bahan baku IKM
Pengolahan Pangan

1 15 01 01 Terlaksananya FGD Kopang, Pringarata Jonggat 3 kec 3 Kali 75,000,000


IKM Anyaman Bambu, 60 orang
Anyaman Pandan dan
Kerajinan Ijuk

1 15 01 01 Terbangunnya Mtg Gamang 1 paket 30,000,000


Gapura/pintu gerbang
sentra IKM Anyaman
bambu

1 15 01 01 Peningkatan dan Pemanfaatan 170,000,000


Teknologi Tepat Guna bagi
Industri Kecil dan Menengah

1 15 01 01 Terlaksananya studi Jawa Tengah 6 orang 65,000,000


Banding pengelolaan
Bio gas dari limbah
tahu

1 15 01 01 Terlaksananya alih Kopang Praya timur, janapria, 3 kec / 90 Orang 75,000,000


teknologi uji coba
pembuatan Briket dari
limbah industri untuk
bhn bakar industri

11.Diskoperindag 276
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 01 Terlaksananya alih Jonggat, Praya 2 Angkt 30,000,000
Teknologi
Pemanfaatan Rumput
laut sebagai Bahan
Pengambang dan
Perenyah untuk
Pangan

1 15 01 01 Kegiatan Pembinaan dan 394,300,000


Pengembangan Bagi Industri
Kecil dan Menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya

1 15 01 01 Tersedianya buku 2 jenis Dokumen 40,800,000


potensi dan profil IKM

1 15 01 01 Pelatihan Pengolahan Desa Sengkol Kec.Pujut,Desa 125 orang 165,500,000


Pangan Wajageseng Kec.Kopang,Desa
Setiling Kec.Batukliang Utara,Desa
Mantang Kec.Batukliang,Desa Aik
Mual Kec.Praya, Desa Mujur, Kec.
Praya Timur

1 15 01 01 Bantuan peralatan 12 kecamatan 30 IKM 100,000,000


IKM olahan pangan
1 15 01 01 Bantuan Kemasan 12 kecamatan 25 IKM 88,000,000

11.Diskoperindag 277
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 01 Pembinaan bagi Industri Kecil 310,000,000
dan Menengah Terhadap
Pengembangan Inovasi teknologi
Industri

1 15 01 01 Pelatihan GMP (Good Lombok Tengah 25 orang 40,000,000


Manufacturing
Process) /Proses
Pengolahan pangan
yang bagus/baik

1 15 01 01 Sosialisasi Gugus Lombok Tengah 30 orang 30,000,000


Kendali Mutu/Total
Quality Control

1 15 01 01 Penerapan GKM Kopang, Janapria, Pringgarata 3 gugus 40,000,000

1 15 01 01 Sosialisasi standarisasi Lombok Tengah 60 orang 50,000,000


1 15 01 01 Pendampingan Lombok Tengah 60 merk produk 60,000,000
pengurusan HAKI,
Label Halal, Barcode,
SPIRT

1 15 01 01 Gelar TTG tingkat Lombok Tengah 10 orang 40,000,000


nasional (kurangi
anggaran pindah ke
pendampingan HAKI)

1 15 01 01 Diklat teknis Praya Barat 50 orang 50,000,000


pencelupan benang
dengan pewarna alami

11.Diskoperindag 278
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 01 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Kualitas 650,000,000
KUALITAS KELEMBAGAAN Koperasi
KOPERASI

1 15 01 01 08 Rintisan Penerapan Teknologi 550,000,000


Sederhana/Manajemen Modern
pada Jenis-jenis usaha Koperasi

1 15 01 01 Terlaksananya Kabupaten Lombok Tengah 150 orang -


pelatihan Program
akuntansi simpan
pinjam Pola Syariah
bagi KSP/USP koperasi

1 15 01 01 Bimtek kelayakan Kabupaten Lombok Tengah 150 orang -


usaha bagi Koperasi
1 15 01 01 Penilaian Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah -
USP
1 15 01 01 Pengawasan Kabupaten Lombok Tengah -
Operasional KSP/USP

1 15 01 01 10 Pendataan jaringan usaha Terlaksananya 12 Kecamatan 25 koperasi 100,000,000


koperasi pendataan dan evaluasi
koperasi pelaksana
waserda/ritel

11.Diskoperindag 279
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 15 01 01 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 6,460,090,000
EFESIENSI PERDAGANGAN kelancaran arus
DALAM NEGERI distribusi barang dan
produk

1 15 01 01 03 Kegiatan Pengembangan Pasar 6,460,090,000


dan Distribusi Barang/produk

1 15 01 01 -Tersedianya sarana - Pasar Ubung, Ganti, Selong - 4 unit -


dan prasarana Belanak dan Beraim
perdagangan (pasar)

1 15 01 01 - Terpantaunya harga - 12 Kecamatan - 12 Kecamatan Kab. Loteng - 12 -


sembako Kec
- Terlaksananya
pemantauan dan
pengawasan BBM,
Elpiji dan barang
strategis lainnya

1 15 01 01 PROGRAM PEMBINAAN Meningkatnya 960,000,000


PEDAGANG KAKI LIMA DAN penghasilan PKL dan
ASONGAN Asongan

1 15 01 01 03 Kegiatan Penataan Tempat 960,000,000


Berusaha Bagi Pedagang
Kakilima dan Asongan

11.Diskoperindag 280
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutu
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
- Terbinanya pedagang - Kec. Praya, Praya Barat Daya, 6 (250 orang) 160,000,000
kaki lima dan asongan Pujut, Batukliang Utara, Janapri,
- Terdatanya pedagang Kec. Jonggat
kaki lima dan
asongan

Tertatanya kawasan Kab. Loteng 200,000,000


PKL
Tersalurnya bantuan Kab. Loteng 600,000,000
rombong dan tenda

JUMLAH 17,530,258,000

11.Diskoperindag 281
san Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
614,028,510 - - - 675,431,361

31,680,000 1 Tahun 34,848,000

226,228,310 1 Tahun 248,851,141

100,000,000 1 Tahun 110,000,000

50,000,000 1 Tahun 55,000,000

206,120,200 1 Tahun 226,732,220

11.Diskoperindag 282
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
348,638,380 - - - 383,502,218

200,000,000 1 Tahun 220,000,000

148,638,380 1 Tahun 163,502,218

288,616,000 - - - 317,477,600

288,616,000 1 Tahun 317,477,600

11.Diskoperindag 283
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
375,000,000 - 4,000,000,000 - 4,812,500,000

75,000,000 82,500,000

300,000,000 4,000,000,000 4,730,000,000

11.Diskoperindag 284
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
2,194,585,110 - - - 2,414,043,621

100,000,000 110,000,000

391,860,610 431,046,671

Usulan Musren
Kec.

500,000,000 550,000,000

Usulan Musren
Kec.

Usulan Musren
Kec.

11.Diskoperindag 285
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Usulan Musren
Kec.

Usulan Musren
Kec.
552,724,500 Usulan Musren 607,996,950
Kec.

50,000,000 - - - 55,000,000

600,000,000 - - - 660,000,000

450,000,000 Usulan Musren


Kec.

150,000,000 Usulan Musren


Kec.

11.Diskoperindag 286
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
1,439,300,000 150,000,000 50,000,000 - 1,803,230,000

335,000,000 100,000,000 50,000,000 - 533,500,000

25,000,000 Usulan Musren


Kec.

50,000,000

25,000,000 Usulan Musren


Kec.

50,000,000

25,000,000 Usulan Musren


Kec.
50,000,000

50,000,000 Usulan Musren


Kec.

11.Diskoperindag 287
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
60,000,000

50,000,000 Usulan Musren


Kec.

50,000,000 Usulan Musren


Kec.
25,000,000 Usulan Musren
Kec.

25,000,000 Usulan Musren


Kec.

280,000,000 - - - 308,000,000

100,000,000

11.Diskoperindag 288
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
75,000,000

75,000,000

30,000,000

170,000,000 - - - 187,000,000

65,000,000

75,000,000

11.Diskoperindag 289
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
30,000,000

394,300,000 - - - 433,730,000

40,800,000

165,500,000 Usulan Musren


Kec.

100,000,000 Usulan Musren


Kec.
88,000,000 Usulan Musren
Kec.

11.Diskoperindag 290
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
260,000,000 50,000,000 - - 341,000,000

40,000,000

30,000,000

40,000,000 Usulan Musren


Kec.
50,000,000
60,000,000

40,000,000

50,000,000 Usulan Musren


Kec.

11.Diskoperindag 291
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
650,000,000 - - - 715,000,000

550,000,000 605,000,000

Usulan Musren -
Kec.
-

100,000,000 110,000,000

11.Diskoperindag 292
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
2,960,090,000 - 3,500,000,000 - 7,106,099,000

2,960,090,000 3,500,000,000 7,106,099,000

Usulan Musren -
Kec.

160,000,000 300,000,000 500,000,000 - 1,056,000,000

160,000,000 300,000,000 500,000,000 - 1,056,000,000

11.Diskoperindag 293
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
160,000,000 Usulan Musren
Kec.

200,000,000 Usulan Musren


Kec.
100,000,000 500,000,000 Usulan Musren
Kec.

9,030,258,000 450,000,000 8,050,000,000 - ###

11.Diskoperindag 294
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
SEKRETARIAT 1,518,000,000
1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 798,000,000
1 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Terbayarnya rekening Dinas Budpar Lombok 5 rekening 50,000,000
sumber daya Air, Listrik, dan Air, Listrik, dan Telepon Tengah
Telepon Kantor
1 17 01 06 Penyediaan Jasa Premium,Eksploitasi & Dinas Budpar Lombok 1 paket 210,000,000
pemeliharaan & Perizinan pengurusan surat-surat Tengah
kendaraan Dinas / kendaraan
Operasional

1 17 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Tersedianya Jasa adm. Dinas Budpar Lombok 1 paket 175,000,000
Keuangan Keuangan Tengah
1 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Dinas Budpar Lombok 1 paket 25,000,000
kantor Tengah
1 17 01 13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan Dinas Budpar Lombok 1 paket 94,000,000
perlengkapan kantor dan Perlengkapan Tengah
Kantor

12. Disbudpar 295


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 17 01 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya konsumsi Dinas Budpar Lombok 1 paket 44,000,000
Minuman bagi peserta rapat dan Tengah
pelayanan terhadap
tamu daerah

1 17 01 18 Rapat- rapat koordinasi dan Terselenggaranya Dinas Budpar Lombok 1 paket 200,000,000
konsultasi ke luar Daerah Koordinasi dan Tengah
Konsultasi ke luar
Daerah

1 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 608,000,000


1 17 02 10 Pengadaan Mebulair Dinas Budpar Lombok 63,000,000
Tengah
1 17 02 22 Pemeliharaan rutin Terawatnya gedung Dinas Budpar Lombok 45,000,000
berkala/gedung kantor kantor Tengah
1 17 02 42 Rehab sedang/berat Gedung Tersedianya gedung Dinas Budpar Lombok 1 paket 500,000,000
Kantor kantor,musholla,toilet Tengah
yang refresentatif
1 17 06 Program Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 112,000,000
1 17 06 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya LKIP, RKA, Dinas Budpar Lombok 1 paket 112,000,000
kinerja dan ikhtisar realisasi Lap.Bulanan, Triwulan Tengah
kinerja SKPD & Akhir Tahun

BIDANG KEBUDAYAAN 998,000,000


1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 75,000,000

12. Disbudpar 296


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 17 16 01 Fasilitasi partisipasi Pendataan situs-situs Lombok Tengah 33 situs 75,000,000
masyarakat dalam dan sosialisasi UU no.
pengelolaan kekayaan budaya 11 Tahun 2011.
Terpeliharanya situs
peninggalan budaya
daerah

1 17 17 Program Pengembangan Keragaman Budaya 923,000,000


1 17 17 01 Pengembangan kesenian dan 148,000,000
kebudayaan daerah Terselenggaranya
pembinaan kesenian
dan budaya daerah Lombok Tengah 24 paket
1 17 17 03 Penyelenggaraan dialog Terselenggarannya Lombok Tengah 35,000,000
budaya temu budaya daerah 24 orang
1 17 17 05 Fasiltasi penyelenggaraan Terselenggaranya Praya, Lombok Tengah 250,000,000
festival budaya daerah festival tastura bersatu
1 paket
1 17 17 10 Pelatihan pengembangan seni Terselenggaranya Lombok Tengah 30,000,000
budaya lokal pelatihan pembayun
daerah 48 orang
1 17 17 11 Penyelenggaraan event Terselenggaranya Lombok Tengah 1 paket 460,000,000
budaya daerah kegiatan bau nyale,
perang timbun, nede dll

BIDANG PENGEMBANGAN 611,734,000 611,734,000


2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 611,734,000

12. Disbudpar 297


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 04 16 02 Peningkatan pembangunan Terbangunnya Pos Areguling 1 paket 150,000,000
sarana dan prasarana Pam , Musholla, dan
pariwisata toilet.
Rehabilitasi mushalla, Mawun 1 paket 100,000,000
toilet dan berugak
(shelter), sumur gali

Rehabilitasi gedung Aik Bukak 1 paket 150,000,000


pertemuan, loker, toliet
dan shelter
Rehabilitasi panggung Pantai Desa Kuta 1 paket 50,000,000
pertunjukkan budaya

Penataan areal parkir Rembitan 1 paket 50,000,000


makan Nyantuk
Tertatanya obyek wisata Desa Lantan
air terjun lantan

Terbangunnya penunjuk Semua Obyek wisata


arah ke obyek wisata

Tertatanya areal parkir Aik Bukak

Terbangunnya jalan Desa kuta


setapak pantai kuta dan
selong belanak

12. Disbudpar 298


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 04 16 07 Pengembangan sosialisasi dan Terselenggaranya Lombok Tengah 1 kali 65,000,000
penerapan serta pengawasan sosialisasi, pembinaan,
standarisasi dan standarisasi hotel
dan restoran

Terselenggaranya Lombok Tengah 3 kali 46,734,000


pertukaran informasi
dengan pelaku usaha
BIDANG PEMASARAN 660,000,000
2 04 15 Progrogram Pengembangan Pemasaran Pariwisata 660,000,000
2 04 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Tersedianya Website Lombok Tengah 1 Paket 50,000,000
Tekhnologi Informasi dalam Kepariwisataan Lombok
Pemasaran pariwisata Tengah
Tersedianya Booklet, Lombok Tengah 1 Paket 75,000,000
Leaflet, Kalender
Wisata, pembuatan
DVD ODTW Lombok
Tengah dan Banner
elektronik

2 04 15 03 Pengembangan Jaringan Terfasilitasinya Temu Lombok Tengah 2 paket 45,000,000


Kerjasama Promosi Pariwisata Kemitraan dengan
pelaku pariwisata di
dalam daerah

12. Disbudpar 299


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya Lombok Tengah 2 paket 205,000,000
kerjasama promosi
dengan kalangan dunia
usaha dan pihak ketiga

2 04 15 05 Pelaksanaan Promosi Terlaksananya promosi Luar dan dalam daerah 1 paket 250,000,000
Pariwisata Nusantara di pariwisata melalui
Dalam dan Luar Negeri Pameran dan
Pergelaran seni budaya
dalam negeri .

2 04 15 07 Pengembangan Statistik Tersedianya Buku Lombok Tengah 25 buku 35,000,000


Kepariwisataan Statistik Kepariwisataan
Lombok Tengah

BIDANG SUMBER DAYA 500,000,000


2 04 17 Program Pengembangan Kemitraan 500,000,000
2 04 17 03 Pengembangan SDM di Terlatihnya Pemandu Lombok Tengah 30 orang 45,000,000
bidang Kebudayaan dan Wisata yang berlisensi
Pariwisata Bekerjasama
dengan Lembaga Lainnya

Bintek PAM wisata Lombok Tengah 60 orang 50,000,000


bidang keamanan

12. Disbudpar 300


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Penguatan potensi Kuta dan Benang Stokel 60 orang 125,000,000
search & rescue Pam
wisata (SAR) dan
pembelian peralatan

Pembinaan dan Lombok Tengah 16 kelompok 60,000,000


pemberdayaan
Kelompok Sadar wisata

Sosialisasi Sapta Pesona 30 sekolah 30 sekolah 60,000,000

Study banding PAM Bali 25 orang 60,000,000


wisata
Koordinasi percepatan Lombok Tengah 15 orang 25,000,000
pembangunan kawasan
destinasi pantai

Alat kebersihan PAM Lombok Tengah 12 Objek wisata 45,000,000


wisata dan taman aik
bukaq
Diklat peningkatan Bng Stokel, Lantan dan Aik 30 Orang 30,000,000
profesional porter Bukaq
rinjani trecking

JUMLAH 4,287,734,000

12. Disbudpar 301


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
1,518,000,000 - - - 1,119,800,000
798,000,000 - - - 877,800,000
50,000,000 5 rekening 55,000,000

210,000,000 1 paket 231,000,000

175,000,000 1 paket 192,500,000

25,000,000 1 paket 27,500,000

94,000,000 1 paket 103,400,000

12. Disbudpar 302


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
44,000,000 1 paket 48,400,000

200,000,000 1 paket 220,000,000

608,000,000 - - 118,800,000
63,000,000 69,300,000

45,000,000 49,500,000

500,000,000

112,000,000 123,200,000
112,000,000 1 paket 123,200,000

998,000,000 - - 1,097,800,000
75,000,000 - - 82,500,000

12. Disbudpar 303


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
75,000,000 82,500,000

923,000,000 - - 1,015,300,000
148,000,000 162,800,000

24 paket
35,000,000 38,500,000
24 orang
250,000,000 275,000,000

1 paket
30,000,000 33,000,000

48 orang
460,000,000 1 paket 506,000,000

611,734,000 - - - 1,500,000,000
611,734,000 - -

12. Disbudpar 304


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
150,000,000

100,000,000

150,000,000 1 paket 300,000,000

50,000,000

50,000,000

1 paket 150,000,000

1 paket 450,000,000

1 paket 200,000,000

1 paket 400,000,000

12. Disbudpar 305


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
65,000,000 71,500,000

46,734,000 51,407,400

660,000,000 1,125,500,000
660,000,000 - -
50,000,000 1 Paket 55,000,000

75,000,000 1 Paket 82,500,000

45,000,000 2 paket 49,500,000

12. Disbudpar 306


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
205,000,000 2 paket 400,000,000

250,000,000 1 paket 500,000,000

35,000,000 25 buku 38,500,000

550,000,000
500,000,000 - -
45,000,000 49,500,000

50,000,000 55,000,000

12. Disbudpar 307


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
125,000,000 137,500,000

60,000,000 66,000,000

60,000,000 66,000,000

60,000,000 66,000,000

25,000,000 27,500,000

45,000,000 49,500,000

30,000,000 33,000,000

4,287,734,000 5,393,100,000

12. Disbudpar 308


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : Badan Kesbangpoldagri

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 234,920,000.00
1 19 01 02 Penyedian jasa komunikasi Terbayarnya jasa Lombok Tengah 1 Paket 10,680,000.00
sumber daya Air dan Listrik pelayanan komunikasi air
dan listrik

1 19 01 09 Pemberdayaan jasa peralatan Tersedianya alat listrik Lombok Tengah 1 Paket 15,000,000.00
dan perlengkapan kantor dan sound system

1 19 01 06 penyediaan jasa pemeliharaan berlakunya surat ijin Lombok Tengah 1 Paket 11,950,000.00
dan perijinan kendaraan kendaraan bermotor
Dinas/Oprasional

1 19 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi terfasilitasinya Lombok Tengah 1 Paket 26,890,000.00


Keuangan pengelolaan keuangan
SKPD

1 19 01 08 penyediaan jasa kebersihan terbayarnya jasa tukang Lombok Tengah 1 Paket 14,400,000.00
kantor kebersihan dan penjaga
malam

1 19 01 10 penyediaan alat tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan Lombok Tengah 1 Paket 21,000,000.00
tugas
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 01 18 Rapat-rapat koordinasi keluar Terlaksananya koordinasi Lombok Tengah 1 Paket 135,000,000.00
daerah program pembangunan
Kab. Lombok tengah

1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 112,560,000.00


1 19 17 01 Peningkatan toleransi dan Failitasi tim Pakem Lombok Tengah 27 0rang 84,560,000.00
kerukunan umat beragama
1 19 17 02 Peningkatan masyarakat akan Terlaksananya Kemah Lombok Tengah 1 paket 28,000,000.00
nilai luhur budaya bangsa bakti

1 19 18 Program kemitraan wawasan kebansaan 59,500,000.00


1 19 18 01 Koordinasi lintas Agama Terlaksananya kegiatan Lombok Tengah 50 orang 37,000,000.00
pencapaian halaoqoh
berbagai forum

1 19 18 02 Seminar/diskusi wawasan Terlaksananya seminar Lombok Tengah 50 orang 22,500,000.00


kebangsaan nilai-nilai kebangsaan
1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat 388,000,000.00
1 19 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Tersosialisasinya pemilu Lombok Tengah 6 kec 112,000,000.00
dan parpol
1 19 21 02 Sosialisasi kepada pengurus Tersosialisasinya kader Lombok Tengah 1 paket 44,000,000.00
partai politik dan pengurus parpol
1 19 21 03 Pendataan dan monitoring Pendataan dan Lombok Tengah 1 tim 122,000,000.00
ormas, LSM, Orsospol dan monitoring Ormas, Lsm
yayasan dan Osospol dan yayasan
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 21 04 Monitoring kegitatan Ormas, Termonitonrnya kegiatan Lombok Tengah 1 tim 110,000,000.00
Lsm dan Yayasan Ormas,Lsm, Orsospol dan
Yayasan

1 19 26 Program Penanganan Konflik Sosial 1,154,125,000.00


1 19 26 01 Pembinaan Kewaspadaan Dini Terfasilitasinya Lombok Tengah 3 tim 753,000,000.00
Forkopimda, Kominda
dan FKDM

1 19 26 02 Pemantauan Orang Asing Tersedianya Data dan Lombok Tengah 12 bulan 70,000,000.00
Kegiatan Orang Asing
1 19 26 03 Pembinaan peran serta Pelatihan dan pembinaan Lombok Tengah 12 Kec. 331,125,000.00
masyarakat dalam keamanan keamanan dan
dan kenyamanan kenyamanan

JUMLAH DANA ###


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD II
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tah
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja
Kode Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebu
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 02 01 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran pelaksanaan SATPOLPP 12 bulan 382,220,000
Perkantoran tugas kantor

1 19 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Komunikasi, sumber daya SATPOLPP 4 jenis rekening 14,700,000
Daya Air, Dan Listrik air, listrik, dan ijin BHP

1 19 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan STNK kendaraan SATPOLPP 37 unit 15,000,000


Perizinan Kendaraan dinas/operasional yang
Dinas/Operasional berlaku

1 19 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Aparatur SATPOLPP 13 orang 37,500,000


Keuangan pengadministrasi,
keuangan, dan
perencanaan

1 19 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor SATPOLPP 12 bulan 21,720,000
1 19 02 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Peralatan dan SATPOLPP 1 paket 35,000,000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
1 19 02 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman makanan dan minuman SATPOLPP 12 bulan 58,300,000
operasional
1 19 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Koordinasi dan konsultasi Se-Indonesia 12 bulan 200,000,000
Ke Luar Daerah Program/Kegiatan Sat.
Pol. PP

14. Satpol PP 315 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja
Kode Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebu
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana Dan Kelancaran pelaksanaan SATPOLPP 12 bulan 1,192,750,000
Prasarana Aparatur tugas kantor

1 19 02 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Ruang garasi/parkir, mess SATPOLPP 3 paket 350,000,000


anggota, dan gudang

1 19 02 02 05 Pengadaan Kendaraan kendaraan truk SATPOLPP 1 unit 450,000,000


Dinas/Operasional pengangkut
1 19 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Peralatan gedung kantor SATPOLPP 1 paket 50,000,000

1 19 02 02 10 Pengadaan Meubeulair Meubeulair kantor SATPOLPP 1 paket 45,000,000


1 19 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gedung kantor yang SATPOLPP 12 bulan 27,750,000
Kantor terpelihara
1 19 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan SATPOLPP 37 unit 270,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional yang
terpelihara

1 19 02 15 Program Peningkatan Keamanan Dan Keamanan dan Lombok Tengah 12 bulan 3,301,070,000
Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan

1 19 02 15 01 Penyiapan Tenaga Pengendali Personil/anggota yang Lombok Tengah 450 orang 170,000,000
Keamanan Dan Kenyamanan terlatih
Lingkungan

14. Satpol PP 316 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja
Kode Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebu
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 02 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan Pengendalian keamanan Lombok Tengah 12 bulan 2,814,400,000
lingkungan
1 19 02 15 07 Operasi Penegakan Perda Operasi Penegakan Perda Lombok Tengah 12 bulan 316,670,000

1 19 02 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Keamanan, ketentraman, Lombok Tengah 12 bulan 369,500,000


Dan Pencegahan Tindak Kriminal ketertiban masyarakat,
dan tindak kriminal

1 19 02 16 01 Pengawasan Pengendalian Dan Dokumen perencanaan, Lombok Tengah 450 orang 128,000,000
Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja monitoring, evaluasi, dan
pelaporan

1 19 02 16 06 Penyuluhan/Sosialisasi Perda Penyuluhan/sosialisasi Lombok Tengah 30 Desa/Kelurahan 241,500,000


Trantibmas Terhadap Perda Trantibmas
Masyarakat/PKL/Pelajar

5,245,540,000

14. Satpol PP 317 -558


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

14. Satpol PP 318 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

14. Satpol PP 319 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

14. Satpol PP 320 -558


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 03 01 Program Pelayanan Administrasi Meningkatkan kualitas 525,990,014
Perkantoran dan kapasitas layanan
administrasi perkantoran

1 19 03 01 02 Penyediaan jasa Terbayarnya tagihan BPBD 12 bulan 14,600,000


komunikasi,sumber daya air dan rekening telepon,air
listrik listrik serta internet
kantor dan Tersedianya
Intalasi/penerang
bangunan kantor

1 19 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan (1).Berlakunya surat surat BPBD 11 mobil, 10 286,348,014


dan perizinan kendaraan dinas kendaraan dinas motor

(2).Terpeliharanya -
kendaraan operasional
BPBD

1 19 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi - Meningkatnya tertib BPBD 12 bulan 25,560,000


keuangan administrasi keuangan
dan jasa Surat Menyurat

15. BPBD 321 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor - Tersedianya keperluan BPBD 12 bulan 25,436,000
alat tulis kantor

- Tersedianya Bahan 2 koran lokal 1 koran -


Bacana untuk Nas.
meningkatkan
pengetahuan Aparat

1 19 03 01 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan BPBD 12 bulan 38,680,000


minuman minuman untuk rapat

1 19 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat BPBD 12 bulan 120,000,000


konsultasi ke luar daerah koordinasi dan
sinkronisasi

- Meningkat dan -
sinkronisasinya
pengurangan resiko
bencana dengan
pemerintah pusat

1 19 03 01 Penyediaan jasa kebersihan 1. Tersedianya petugas BPBD 2 orang 12 bulan 15,366,000


kantor kebersihan
2. Tersedianya alat dan -
bahan pembersih
3. Terciptanya kebersihan -
kantor dan lingkungan

15. BPBD 322 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 03 02 Program Peningkatan sarana Meningkan kapasitas dan 455,540,400
dan prasarana Aparatur efektivitas layanan

1 19 03 02 01 Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan BPBD 2 unit 407,290,400


Posko PMK di Kecamatan
Kopang dan Pujut

- Terbangunnya Gedung
Kantor BPBD
Pembentukan posko PMK Kec. Kopang 1 Unit

1 19 03 02 09 Pengadaan peralatan dan Tersedianya Alat Angkut BPBD 2 Troli Barang 48,250,000
perlengkapan kantor Logistik Gudang Logistik

1 19 03 03 Program peningkatan disiplin meningkatkan efektifitas -


aparatur dan produktifitas layanan

15. BPBD 323 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 03 03 03 Pengadaan pakaian kerja Tersedianya pakaian dinas BPBD 85 orang PMK dan -
lapangan dan harian lapangan bagi anggota TRC,35 Aparat BPBD
PMK,TRC dan aparat dan ,6 Unit
BPBD,Tersedianya Pakaian peralatan rapling,6
Rescue Darat dan Laut Unit peralatan
Serta meningkatnya selam dan 10 unit
pelayanan pakaian anti api
penanggulangan bencana

1 19 03 06 Program peningkatan Meningkatkan kualitas 41,093,000


pengembangan sistem dan kuantitas kinerja
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
keuangan

1 19 03 06 01 Penyusunan laporan kinirja Terlaksananya BPBD 6 Dokumen 41,093,000


ihtisar realisasi kinerja dan penyusunan laporan
keuangan SKPD capaian kinerja dan
keuangan SKPD
(Lakip.SPM,dll

1 19 03 19 Program Peningkatan kapasitas Meningkatkan 270,000,000


Aparatur kebencanaan kemampuan Aparatur
dalam penanggulangan
bencana

15. BPBD 324 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 19 03 19 Diklat Penanggulangan Bencana Terlaksananya Diklat BPBD 31 orang 270,000,000
Kebakaran dan Bencana Lainnya penanggulangan bencana

Bertambahnya
pengetahuan dan
kemampuan petugas
penanggulangan bencana

1 19 03 02 Program Pengadaan Sarana Meningkatkan 1,927,834,586


Prasarana Kebencanaan Kesiapsiagaan
penanganan bencana

Pengadaan sarpras evakuasi Tersedianya sarpras BPBD 1 paket 187,690,000


penduduk dari ancaman/korban evakuasi penduduk dari
bencana alam ancaman/korban bencana
alam

Pengadaan sarana dan Terwujudnya desa siaga Desa Pemepek


prasarana destana bencana
Pengadaan Speedboat tersedianya sarana Ds. Tumpak 1 Unit
prasarana perairan laut

Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan


pencegahan bahaya kebakaran prasarana untuk
penanggulangan bahaya
kebakaran

15. BPBD 325 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya pelayanan BPBD I unit mobil 1,740,144,586
dalam penanggulangan pemadam
bencana kebakaran dan kebakaran dan 1
bencana lainnya unit Mobil Rescu
bencana

Program pengembangan Meningkatkan kualitas 233,510,000


syistem kebencanaan dan kwantitas syistem
kebencanaan

1.19.03 . 22 . 01 Pemantauan dan Jumlah masyarakat yang Kab. Loteng 480 orang, 12 166,855,000
penyebarluasan informasi mendapat pengetahuan bulan , dan 1
bencana tentang penanggulangan dokumen
bencana

Pelatihan Penanggulangan Jumlah masyarakat BPBD 50 Orang 35,655,000


bencana bagi masyarakat terlatih PB
Simulasi Penanggulangan Terdidiknya Masyarakat , Loteng 600 orang -
Bencana Terciptanya Sekolah -
Sekolah Tengguh Bencan
serta terbentuknya desa
tangguh bencana

Pembentukan tim relawan Kec. BKU, Kec. Janapria, Kec.


tanggap bencana Prabar, Kec. Prabarda
Pembentukan Desa tangguh Desa Aik Bual, Kec. Kopang
bencana

15. BPBD 326 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Pelatihan bagi tim tanggap -
bencana

Pelatihan SAR

Pemberdayaan kapasitas forom Tersedianya Biaya Lombok Tengah 1 Forum 31,000,000


PRB Oprasional FBR
Meningkatnya pelayanan -
penanggulangan bencana

Program Penanganan Bencana Meningkatkan aktivitas 1,099,012,000


penanganan bencana

Pemasangan pelang peringatan meniingkatnya peringatan BPBD 15 buah 15,000,000


dini di daerah rawan bencana dini bencana

15. BPBD 327 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.19.03 . Pembinaan dan penanganan Tercukupinya kebutuhan 10 kec. 900 rit
daerah rawan kekeringan air bersih.
( penyaluran air bersih )

Terpenuhinya kebutuhan 10 kec. 400 rit 82,500,000


air bersih
Tersedianya Tandon 6 kec 6 unit Tandon Air -
Penampungan Air utk Permanen
mengatasi Bencana
Kebakaran dan
Kekeringan d 6 kecamatan

meningkatnya pelayanan -
dalam penanggulangan
bencana kekeringan

1.04 . 1.19.03 . 19 Peningkatan pelayanan Tersedianya tenaga dalam BPBD 32 TRC,25 PMK dan 946,080,000
penanggulangan bahaya memberikan pelayanan 27 PMK PNS,3
kebakaran penanggulangan bencana Danru,3 wadanru,1
kebakaran dan bencana korlap,9 Sopir
lainnya ( PMK & TRC )

Meningkatnya pelayanan
dalam penanggulangan
bencana kebakaran dan
bencana lainnya

15. BPBD 328 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Oprasional dan pemeliharaan berfungsinya dan BPBD 12 bulan 9,000,000
pusdatin dan pusdalop terpeliharanya pusdatin
dan pusdalop

1.04 . 1.19.03 . 19 Pengawasan pelaksanaan Pembinaan / monitoring


kebijakan pencegahan bahaya alat damkar di
kebakaran perusahaan/ Instansi
pemerintah

Meningkatkan partisipasi Loteng 12 bulan 36,432,000


masyarakat terhadap
penanggulangan bahaya
kebakaran dan kesiapan
sarana dan prasarana
pencegahan bahaya
kebakaran - Tercapainya
tingkat waktu tanggap
( Respon time rite ) dalam
daerah layanan WMK

Kesempatan (pelatihan rutin) Meningkatkan kesiagaan BPBD 10 Kali 10,000,000


bagi petugas PMK dan TRC dalam Penanganan
Bencana

15. BPBD 329 -558


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Program rehabilitasi dan Meningkatnya kualitas 251,710,000
Rekonstruksi Kebencanaan dan kwantitas perbaikan
Perumahan akibat
bencana Alam/sosial

1.19.03 . 23 . 01 Fasilitasi dan stimulasi Terpasilitasinya stimulasi Loteng 1 paket 251,710,000


rehabilitasi rumah akibat perumahan akibat
bencana alam bencana alam

- Tersalurnya bantuan
stimulasi perbaikan
perumahan akibat
bencana alam

JUMLAH 4,804,690,000

15. BPBD 330 -558


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II

APBD II 12 bulan 15,972,000

APBD II 11 mobil 10 291,588,237


motor

APBD II

APBD II 12 bulan 26,571,600

15. BPBD 331 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II 12 bulan 26.281.200
-

APBD II

APBD II 12 bulan 39,107,200

APBD II 12 bulan 131.034.288


-

APBD II

APBD II 2 orang 12 16,500,000


bulan
APBD II

APBD II

15. BPBD 332 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II

APBD II 2 unit 448,019,400

2,500,000,000 APBN 2,750,000,000

APBD II Usulan Musren.


Kec.

APBD II 58,000,000

APBD II

15. BPBD 333 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
580,000,000 APBN 85 orang PMK
dan TRC,35
Aparat BPBD
dan ,6 Unit
peralatan
rapling,6 Unit
peralatan
selam dan 10
unit pakaian
anti api

APBD II

APBD II 6 Dokumen 43,000,000

APBD II

15. BPBD 334 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II 31 orang 280,000,000

APBD II

100,000,000 1,350,000,000 APBD II

APBD II 1 paket 197,690,000

100,000,000 APBD I Usulan Musren. -


Kec.
150,000,000 APBN Usulan Musren. 1 Unit 165,000,000
Kec.

15. BPBD 335 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
1,200,000,000 APBN I unit mobil 1,936,000,000
pemadam
kebakaran dan
1 unit Mobil
Rescu bencana

915,000,000 0

APBD II 480 orang, 12 170,000,000


bulan , dan 1
dokumen

APBD II 50 Orang 45,655,000

600,000,000 APBD I 0

100,000,000 APBD I Usulan Musren.


Kec.
40,000,000 APBD I Usulan Musren.
Kec.

15. BPBD 336 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Usulan Musren.
Kec.

Usulan Musren.
Kec.

175,000,000 APBD I, 1 Forum 31,460,000


APBD II

- 1,500,000,000

APBD II 15 buah 15,000,000

15. BPBD 337 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
300,000,000 APBN 900 rit 330,000,000

APBD II 400 rit 90,750,000

1,200,000,000 APBN

APBD II

APBD II 32 TRC,25 PMK 959,046,000


dan 27 PMK
PNS,3 Danru,3
wadanru,1
korlap,9 Sopir

APBD II

15. BPBD 338 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II 12 bulan 9,900,000

APBD II

APBD II 12 bulan 40,075,200

APBD II 10 kali 12,000,000

15. BPBD 339 -558


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
0 0 APBD II

APBD II 1 paket 279,909,300

APBD II

1,015,000,000 2,850,000,000 4,562,485,500

15. BPBD 340 -558


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya surat Lombok Tengah 1 Tahun 50,000,000
menyurat secara efektif
dan efesien

1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Tercapainya target kinerja Lombok Tengah 1 Tahun 696,261,000
sumber daya air dan listrik SKPD
1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya pelayanan Lombok Tengah 1 Tahun 120,569,000
perlengkapan kantor administrasi perkantoran

1.20.1.20.04.01.05 Penyediaan jasa barang milik Meningkatnya pelayanan Lombok Tengah 12 Bulan 542,400,000
daerah Aparatur Non PNS dan
Jasa Tukang

1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan Meningkatnya Lombok Tengah 8 Bulan 750,000,000


dan perizinan kendaraan operasional mobilitas
dinas/operasional dinas

16. Setda 341


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi Terselenggaranya Lombok Tengah 1 Tahun 268,331,000
keuangan pengelolaan administrasi
keuangan yang efektif dan
efisien

1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Terwujudnya lingkungan Lombok Tengah 1 Tahun 58,540,000
kantor kantor yang bersih dan
sehat

1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya Lombok Tengah 1 Tahun 37,568,000
pelaksanaan tugas
administrasi perkantoran

1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Meningkatnya pelayanan Lombok Tengah 1 Tahun 45,000,000
penggandaan administrasi perkantoran

1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000
listrik/penerangan bangunan instalasi
kantor listrik/penerangan
bangunan kantor

1.20.1.20.04.01.13 Penyediaan peralatan dan Terwujudnya kebutuhan Lombok Tengah 1 Paket 100,000,000
perlengkapan kantor dan peralatan kerja

1.20.1.20.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah Meningkatnya pelayanan Lombok Tengah 1 Paket 90,000,000
tangga rumah tangga Bupati dan
Wabup

16. Setda 342


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan Terselenggaranya urusan Lombok Tengah 1 Tahun 600,000,000
minuman pemerintah secara tertib
dan lancar

1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya koordinasi Lombok Tengah 1 Tahun 350,000,000
konsultasi ke luar daerah integrasi dan sinkronisasi
kegiatan pemerintah dan
pembangunan

1.20.1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.20.1.20.04.02.05 pengadaan Kendaraan Terpenuhinya sarana dan Lombok Tengah 2 Unit 400,000,000
dinas/operasional prasarana kerja aparatur

1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya rumah Lombok Tengah 1 Tahun 500,000,000


rumah jabatan jabatan yang representatif

1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya gedung Lombok Tengah 1 86,093,000


gedung kantor kantor yang representatif

1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur


1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas Meningkatnya performa Lombok Tengah 36 Stel 71,900,000
beserta perlengkapannya aparatur
1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- Meningkatnya kinerja Lombok Tengah 190 Stel 101,839,000
hari tertentu aparatur
1.20.1.20.04.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

16. Setda 343


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh- Terwujudnya kondisi Lombok Tengah 8 Bulan 285,469,200
tokoh masyarakat, sosial kemasyarakatan
pimpinan/anggota organisasi dan kamtibmas yang
sosial dan kemasyarakatan kondusif

1.20.1.20.04.16.05 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala Meningkatnya kerjasama Lombok Tengah 1 Tahun 15,120,000
daerah/wakil kepala daerah daerah dalam 1 Provinsi

1.20.1.20.04.16.06 Koordinasi dengan pemerintah Meningkatnya dukungan Lombok Tengah 1 Tahun 200,000,000
pusat dan pemerintah daerah pemerintah dalam
lainnya pembangunan daerah

1.20.1.20.04.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


1.20.1.20.04.25.01 Fasilitasi/pembentukan Meningkatnya dukungan Lombok Tengah 1 Paket 400,000,000
kerjasama antar daerah dalam masyarakat terhadap
penyediaan pelayanan publik pembangunan daerah

1.20.1.20.04.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


1.20.1.20.04.17.02 Penyusunan standar satuan Meningkatnya Revaliditas Lombok Tengah 2 Dokumen 135,240,000
harga Penyusunan RKA

1.20.1.20.04.22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20.1.20.04.22.02 Penyusunan kebijakan sistem Meningkatnya Lombok Tengah 12 Bulan 397,879,870
dan prosedur pengawasan pelaksanaan
pengendalian
pembangunan di
Kabupaten Lombok
Tengah

16. Setda 344


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.20.1.20.04.23.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang Presentase e-Tendering, Lombok Tengah 100 % 353,520,000
dan Jasa Secara Elektronik e-Purchasing
dilaksanakan secara
Elektronik melalui SPSE

1.20.1.20.04.23.03 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Meningkatnya kelancaran Lombok Tengah 125 Paket 558,825,000
pelaksanaan Barang dan
Jasa Pemerintah

1.20.1.20.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan teknis implementasi - Meningkatnya Praya 40 orang 40,514,050
peraturan perundang-undangan pengetahuan aparatur
tentang RANHAM

- Meningkatnya Jakarta 8 orang


pengetahuan aparatur
dalam penyusunan
Prolega

1.20.1.20.04.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.1.20.04.20.02 Penanganan kasus pengaduan di Terselesaikannya sengketa Lombok Tengah, Jakarta 6 Kasus 342,336,300
lingkungan pemerintah daerah hukum yang menimpa
Pemerintah Daerah

1.20.1.20.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

16. Setda 345


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.26.03 Legislasi rancangan peraturan Terbentuknya Ranperda Lombok Tengah, Mataram dan 10 Ranperda, 30 175,170,790
perundang-undangan Jakarta Raperbup/Kepbup,
10 Naskah
Kerjasama/Kontrak

1.20.1.20.04.26.05 Publikasi peraturan perundang- Terselenggaranya Lombok Tengah 30 orang x 12 kec 227,375,040
undangan penyuluhan peraturan
daerah, Kadarkum dan
pencetakan produk
hukum daerah

200 buku
50 orang x 5 desa

1 paket
1.20.1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya Laporan Lombok Tengah 2 Dokumen 244,838,800
kinerja dan ikhtisar realisasi Pencapaian SPM
kinerja SKPD Semesteran I dan II

1.20.1.20.04.31 Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur


1.20.1.20.04.31.06 Penyusunan instrumen analisis Tersusunnya Perbup Lombok Tengah 1 Perbup 154,423,800
jabatan PNS Analisis Jabatan
1.20.1.20.04.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

16. Setda 346


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.27.04 Fasilitasi pemantapan SOTK Evaluasi Kelembagaan Lombok Tengah 2 Dokumen 182,417,450
pemerintah daerah otonom baru dan Pemetaan Personel,
Prasarana, Pendanaan
dan Dokumen

1.16.1.20.04.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


1.16.1.20.04.15.06 Peningkatan Koordinasi dan 1. Tersedianya laporan Kab. Dan Kec. 4 kali dan 1 kali 63,375,000
Kerjasama Badan Usaha Daerah hasil monev 'pada BUD
dengan Instansi Pemerintah dan Kab. Lombok Tengah
Dunia Usaha

2. Tersedianya data 12 Kali


perkembangan BUD Kab.
Lombok Tengah

3. Tersedianya data 1 Tahun


pemanfaatan dana CSR di
Kab. Lombok Tengah

1.16.1.20.04.15.08 Peningkatan Kegiatan 1. Pengelolaan PD. BPR Kab. Dan Kec. 1 Tahun 159,238,000
Pemantauan, Pembinaan dan NTB Loteng terlatih
Pengawasan Penanaman Modal

2. Tersedianya laporan 1 kali


hasil perjalanan study
banding yang menambah
pengetahuan dan
wawasan tim koordinasi

16. Setda 347


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2.06.1.20.04.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2.06.1.20.04.15.03 Peningkatan pengawasan Kebijakan/rekomendasi Kab. Dan Kec. 1 Tahun 43,583,000
peredaran barang dan jasa pengendalian lonjakan
harga barang

1.15.1.20.04.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.20.04.17.07 Koordinasi Penggunaan Dana 1. Terhimpunnya data Kab. Dan Kec. 1 Tahun 54,316,000
Pemerintah Bagi Usaha Kecil penggunaan dana
Menengah pemerintah pada koperasi
dan UMKM

2. Pemetaan 1 Tahun
permasalahan
penggunaan dana
pemerintah pada koperasi
dan UMKM

3. Pelaporan terhadap 1 Kali


penggunaan dana
pemerintah pada koperasi
dan UMKM

1.15.1.20.04.19 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.15.1.20.04.19.01 Sosialisasi dan Monitoring - Perjanjian kerjasama Kab. Dan Kec. 9 Orang 115,000,000
Peredaran Cukai Rokok Ilegal (MoU) kemitraan antar
daerah dalam bidang
pertembakauan

- Laporan sosialisasi, 1 Paket


pengawasan dan
monitoring peredaran
cukai ilegal

16. Setda 348


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20.1.20.04.16.07 Penyelenggaraan Keprotokolan Terlaksananya kegiatan Lombok Tengah 12 Bulan 324,430,100
Pemerintah Daerah keprotokolan pemerintah
daerah

1.25.1.20.04.18 Program kerjasama informasi dengan media massa


1.25.1.20.04.18.01 Penyebarluasan informasi Terfasilitasinya kegiatan Lombok Tengah 12 Bulan 2,207,121,300
pembangunan daerah penyebarluasan informasi
pembangunan daerah

1.20.1.20.04.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


1.20.1.20.04.17.06 Penyusunan rancangan Tersusunnya Draft KUA- Lombok Tengah Tersedianya 476,214,000
peraturan daerah tentang APBD PPAS 2017, Nota dokumen sebagai
Keuangan TA. 2017, pedoman
Ranperda TA. 2017, Perda pelaksanaan APBD
TA. 2017 dan DPA 2017 Tahun 2016

1.20.1.20.04.17.07 Penyusunan rancangan Draft Perbup tentang Lombok Tengah Tersedianya 277,720,000
peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. dokumen sebagai
penjabaran APBD 2017, Buku Perbup pedoman
tentang Penjabaran APBD pelaksanaan APBD
TA. 2017 Tahun 2016

16. Setda 349


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.17.08 Penyusunan rancangan Tersusunnya Dokumen- Lombok Tengah Tersedianya 399,638,000
peraturan daerah tentang dokumen : Draft KUA- berbagai dokumen
perubahan APBD PPAS Perubahan TA. 2016, sebagai pedoman
Rancangan KUA-PPAS pelaksanaan
Perubahan TA. 2016, Draft Perubahan APBD
Perda Perubahan TA.
2016, Perda Perubahan
TA. 2016

1.20.1.20.04.17.09 Penyusunan rancangan Buku Ranperbup Lombok Tengah Tersedianya 257,956,500


peraturan Kepala Daerah Penjabaran P-APBD TA. dokumen pedoman
tentang Penjabaran Perubahan 2016, Buku Perbup pelaksanaan APBDP
APBD Penjabaran P-APBD TA.
2016, Buku DPPA SKPD
TA. 2016

1.20.1.20.04.17.10 Penyusunan rancangan Buku Ranperda Lombok Tengah Tersedianya 400,000,000


peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban dokumen
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. pelaksanaan APBD
pelaksanaan APBD 2014 Buku Perda Laporan Tahun 2015
Semesteran Materi
Pelatihan

16. Setda 350


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.17.11 Penyusunan rancangan Buku Ranperbup tentang Lombok Tengah Tersedianya 275,325,000
peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban dokumen
tentang penjabaran Pelaksaan APBD TA. 2015. pertanggungjawaba
pertanggungjawaban Buku Perbup tentang n pelaksanaan APBD
pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Tahun 2015
Pelaksanaan APBD TA.
2015

1.20.1.20.04.17.13 Penyusunan sistem informasi Pengembangan Aplikasi, Lombok Tengah Perkuatan sistem, 313,906,500
pengelolaan keuangan daerah Instalasi dan kelembagaan dan
Implementasi SIMDA; SDM SIPKD
Terlaksananya Koordinasi
Pemantapan dan
Pengembangan SIMDA;
Pengembangan Server
SIMDA

1.20.1.20.04.17.30 Pelaksanaan Penatausahaan Terlaksananya Lombok Tengah Terselenggaranya 500,000,000


Keuangan Daerah Penatausahaan Keuangan tertib administrasi
Daerah keuangan

16. Setda 351


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.17.34 Peningkatan pengelolaan Tersusunnya Perbup Lombok Tengah Meningkatnya 360,528,000
pengeluaran daerah tentang Pedoman sistem pengelolaan
Pelaksanaan APBD 2016, keuangan daerah
Tersedianya Registrasi dan koordinasi dana
SP2D, BKU Pemerintah, perimbangan
Registrasi Pajak, LAK
Pemerintah TA. 2016

1.20.1.20.04.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


1.20.1.20.04.17.16 Peningkatan manajemen Terlaksananya Kegiatan Lombok Tengah 1 Tahun 336,298,100
aset/barang daerah Penatausahaan Aset
Kabupaten Lombok
Tengah

1.20.1.20.04.17.18 Revaluasi/appraisal aset/barang Penghapusan Aset, Lombok Tengah 12 Kali, 4 Kali, 1 234,788,500
daerah Rekonsiliasi BMD Data, Dokumen
Pemanfaatan Aset

1.20.1.20.04.17.28 Pengawasan aset/barang daerah 1. Laporan Hasil Lombok Tengah 1 Dokumen, 1 Paket, 199,717,700
Pengecekan Fisik 28 Buah
Kendaraan Dinas, 2. Aset
Daerah/Berkas/Warkah,
3. Pembuatan Plang Aset
Pemda

1.20.1.20.04.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

16. Setda 352


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.20.11 Pemantauan Kegiatan - Terbentuknya Tim Lombok Tengah 156,617,000
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Komisi Pengawasan
dan Benih Bersubsidi Pupuk dan Pestisida

- Sosialisasi Pengamanan
Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk dan Benih
Bersubsidi

1.20.1.20.04.20.13 Fasilitasi Pelaksanaan SDA dan - Terbentuknya Tim Lombok Tengah 144,740,000
SDL Koordinasi Pemantauan
dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam

- Sosialisasi Regulasi
Pertambangan, Kelautan
dan Perikanan

- Sosialisasi Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

1.20.1.20.04.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

16. Setda 353


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.20.03 Pengendalian manajemen Terlaksananya Mangemen Lombok Tengah 1 Tahun 2,276,918,000
pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Kebijakan
KDH Lingkup Administrasi
Kesra

1.20.1.20.04.20 Program Perencanaan pembangunan daerah


1.20.1.20.04.20.09 Koordinasi Penyusunan Laporan Tersusunnya Dokumen Lombok Tengah Pemkab. Lombok 70,000,000
Kinerja Tahunan Kabupaten Laporan Kinerja Instansi Tengah
Lombok Tengah Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun
2016

1.06.1.20.04.21.12 Koordinasi penyusunan laporan Tersusunnya Dokumen Lombok Tengah Pemkab. Lombok 134,000,000
Keterangan Pertanggung LKPJ, LPPD dan ILPPD Tengah
Jawaban (LKPJ) Tahun 2016

1.20.1.20.04.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


1.20.1.20.04.25.06 Fasilitasi dan koordinasi Tersedianya data base Lombok Tengah SKPD Lingkup 65,000,000
hubungan/kerjasama antar kerja sama daerah yang Pemkab. Lombok
lembaga pemerintah valid dan up to date, Tengah
Tersusunnya data base
potensi kerjasama daerah
di Kabupaten Lombok
Tengah

16. Setda 354


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1.20.1.20.04.27.08 Fasilitasi dan koordinasi Terfasilitasinya Lombok Tengah SKPD Lingkup 110,272,000
penyelenggaraan tugas-tugas penyelenggaraan urusan Pemkab. Lombok
umum pemerintahan pemerintahan umum Tengah

1.20.1.20.04.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru


1.20.1.20.04.27.11 Fasilitasi Pembakuan Nama- Tersedianya usulan Kecamtan Praya Tengah dan 2 Kecamatan 175,000,000
nama Rupa Bumi pembakuan nama rupa Kecamatan Pringgarata
bumi di 2 kecamatan

1.20.1.20.04.27. Pembinaan Kelurahan Laporan hasil lomba 12 Kelurahan 12 Kelurahan 25,000,000


kelurahan tingkat
kabupaten

Fasilitasi kelurahan binaan Kelurahan Leneng Kelurahan Leneng 50,000,000


di Kelurahan Leneng

JUMLAH 18,988,334,000

16. Setda 355


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD 12 bulan

APBD 12 bulan

APBD 5 Paket

APBD 9 Bulan

APBD 5 Bulan

16. Setda 356


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD 12 bulan

APBD 12 bulan

APBD 12 bulan

APBD 12 bulan

APBD 12 paket

APBD 3 unit dan 2


Paket

APBD 1 Paket

16. Setda 357


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD 12 bulan dan 5
bulan

APBD 12 bulan

APBD 2 Unit

APBD 1 Paket

APBD 1 Paket

APBD 47 Stel

APBD 180 Stel

16. Setda 358


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD 8 Bulan

APBD 12 bulan

APBD 12 bulan

1 Kali

2 Dokumen

12 Bulan

16. Setda 359


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

100 %

125 Paket

40 orang

8 orang

6 Kasus

16. Setda 360


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
10 Ranperda,
30
Raperbup/Kepb
up, 10 Naskah
Kerjasama/Kon
trak

30 orang x 12
kec

200 buku
50 orang x 5
desa
1 paket

16. Setda 361


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD 4 kali dan 1 kali

12 Kali

1 Tahun

APBD 1 Tahun

1 kali

16. Setda 362


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD 1 Tahun

APBD 1 Tahun

1 Tahun

1 Kali

APBD 9 Orang

1 Paket

16. Setda 363


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD 12 Bulan

APBD 12 Bulan

1 Paket

45 Buku

16. Setda 364


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
1 Tahun

16. Setda 365


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

16. Setda 366


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

1 Tahun

12 Kali, 4 Kali, 1
Dokumen

1 Dokumen, 1
Paket, 28 Buah

16. Setda 367


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD 1 Tahun

8 Kali

APBD

16. Setda 368


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
1 Tahun

APBD Pemkab.
Lombok Tengah

APBD Pemkab.
Lombok Tengah

APBD SKPD Lingkup


Pemkab.
Lombok Tengah

16. Setda 369


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD SKPD Lingkup
Pemkab.
Lombok Tengah

APBD -

APBD -

APBD -

16. Setda 370


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,307,545,000
1 20 05 01 02 Penyediaan Jasa Praya 168,750,000
Komunikasi,sumber daya air dan
listrik

1 20 05 01 04 Penyediaan jasa jaminan Praya 55,000,000


pemeliharaan kesehatan PNS

1 20 05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & Praya 47,850,000


perijinan kendaraan dinas/
operasional

1 20 05 01 07 Penyediaan jasa administrasi Praya 166,750,000


keuangan
1 20 05 01 Penyediaan jasa kebersihan Praya
kantor
1 20 05 01 Penyediaan alat tulis kantor Praya
1 20 05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Praya 63,750,000
penggandaan
1 20 05 01 Penyediaan komponen instalasi Praya -
listrik/penerangan bangunan
kantor

17. Setwan 371


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 20 05 01 13 Penyediaan peralatan dan Praya 465,645,000
perlengkapan kantor
1 20 05 01 Penyediaan peralatan rumah Praya 12,650,000
tangga
1 20 05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Praya 265,750,000
peraturan perundang-undangan

1 20 05 01 17 Penyediaan makanan dan Praya 597,650,000


minuman
1 20 05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Praya 2,463,750,000
konsultasi keluar daerah
1 20 05 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor 1,159,800,000
1 20 05 02 Pembangunan gedung kantor Praya

1 20 05 02 Pengadaan kendaraan Praya


dinas/operasional
1 20 05 02 Pengadaaan mebeleur Praya 178,500,000
1 20 05 02 Pemeliharaan rutin/berkala Praya
rumah jabatan
1 20 05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Praya 165,750,000
gedung kantor
1 20 05 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Praya 157,450,000
mobil jabatan
1 20 05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Praya 572,750,000
kendaraan dinas/operasional
1 20 05 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Praya 85,350,000
peralatan gedung kantor

17. Setwan 372


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuh
Lokasi Kinerja APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 20 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 325,850,000
1 20 05 03 02 Pengadaan pakaian dinas Praya 325,850,000
beserta perlengkapannya
1 20 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 128,750,000
1 20 05 06 01 Penyusunan laporan capaian Praya 128,750,000
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

1 20 05 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 20,160,200,000


1 20 05 15 01 Pembahasan rancangan Praya 2,749,900,000
peraturan daerah
1 20 05 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi Praya 98,350,000
dengan pejabat pemerintah
daerah

1 20 05 15 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Praya 135,000,000


Dewan
1 20 05 15 04 Rapat-rapat Paripurna Praya 334,500,000
1 20 05 15 05 Kegiatan reses Praya 5,972,000,000
1 20 05 15 06 Kunjungan kerja Pimpinan dan Praya 115,450,000
Anggota DPRD dalam daerah

1 20 05 15 07 Peningkatan kapasitas Pimpinan Praya 10,755,000,000


dan Anggota DPRD

1 20 05 18 Program Kerjasama Informasi dengan media masa 1,745,000,000


1 20 05 18 01 Penyebaran Informasi Praya 1,745,000,000
Pembangunan Daerah
JUMLAH 27,827,145,000

17. Setwan 373


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - - 3,994,695,000.0
APBD II 168,750,000.0

APBD II 55,000,000.0

APBD II 47,850,000.0

APBD II 166,750,000.0

APBD II

APBD II
APBD II 63,750,000.0

APBD II

17. Setwan 374


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD II 165,445,000.0

APBD II -

APBD II 265,750,000.0

APBD II 597,650,000.0

APBD II 2,463,750,000.0

- - - APBD II 981,300,000.0
APBD II

APBD II

APBD II -
APBD II

APBD II 165,750,000.0

APBD II 157,450,000.0

APBD II 572,750,000.0

APBD II 85,350,000.0

17. Setwan 375


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Target Capaian Dana/Pagu
APBD I APBN LAINNYA Dana Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - - APBD II 325,850,000.0
APBD II 325,850,000.0

- - - APBD II 128,750,000.0
APBD II 128,750,000.0

- - - APBD II 20,160,200,000.0
APBD II 2,749,900,000.0

APBD II 98,350,000.0

APBD II 135,000,000.0

APBD II 334,500,000.0
APBD II 5,972,000,000.0
APBD II 115,450,000.0

APBD II 10,755,000,000.0

APBD II -
- - - APBD II 1,745,000,000.0
APBD II 1,745,000,000.0

- - - APBD II 27,335,795,000

17. Setwan 376


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : Inspektorat

Rencana Tahun 2017


Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran pelaksanaan Loteng 12 Bulan 638,980,100
Perkantoran tugas kantor

1 20 06 01 01 Penyediaan jasa komunikasi, Terpenuhinya kebutuhan Praya 12 Bulan 49,800,000


sumber daya air dan listrik listrik, telepon, internet
dan air

1 20 06 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Kelancaran operasional Loteng 12 Bulan 82,040,000


dan perizinan kendaraan pengawasan
dinas/operasional

1 20 06 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Tertibnya adm keuangan Praya 12 Bulan 42,000,000


Keuangan SKPD
1 20 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya administrasi Praya 12 Bulan 61,743,100
kebutuhan kantor

1 20 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terwujudnya tertib adm Praya 12 Bulan 33,480,000
penggandaan dan efektifnya kinerja
Inspektorat

18. INSPEKTORAT 377


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 20 06 01 16 Penyediaan bahan logistik Meningkatnya Praya 12 Bulan 234,483,000
kebutuhan kantor kenyamanan kerja
pegawai

1 20 06 01 17 Penyediaan makanan dan Terfasilitasinta rapat Praya 12 Bulan 27,750,000


minuman lingkup Insp
1 20 06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya koordinasi Nasional 1 Tahun 107,684,000
konsultasi ke luar daerah temuan dan sistem
pengawasan daerah

1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya Loteng 1 Tahun 645,982,500


dan Prasarana kenyamanan kerja dan
kinerja Inspektorat

1 20 06 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya ruang kerja Praya 74 M 276,262,500


yang memadai
1 20 06 02 05 Pengadaan kendaraan Tersedianya 1 unit Loteng 2 Unit 212,330,000
dinas/operasional kendaraan operasional
1 20 06 02 09 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya sarana kerja Loteng 14 Unit 59,675,000
kantor pegawai
1 20 06 02 Pengadaan meubelair Meningkatnya Loteng 1 Tahun 76,675,000
kenyamanan kerja
pegawai

1 20 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya Praya 1 Tahun 21,040,000


gedung kantor pemeliharaan gedung
kantor

18. INSPEKTORAT 378


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 20 06 06 Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Praya 1 Tahun 31,510,000
Pengembangan Sistem SKPD
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

1 20 06 06 01 Penyusunan laporan capaian Terwujudnya tertib Praya 1 Tahun 31,510,000


kinerja dan ikhtisar realisasi administrasi kegiatan dan
kinerja SKPD kinerja SKPD

1 20 06 20 Program Peningkatan Sistem Meningkatnya ketaatan Loteng 1 Tahun 2,808,617,400


Pengawasan Internal dan terhadap peraturan
Pengendalian Pelaksanaan perundang-undangan
Kebijakan KDH

1 20 06 20 01 Pelaksanaan pengawasan Tersedianya informasi Loteng 375 LHP 1,572,348,000


internal secara berkala bagi pengambil kebijakan

1 20 06 20 04 Tindak Lanjut Temuan Hasil Terlaksananya tindak Loteng 80% 506,998,500


Pengawasan lanjut hasil pemeriksaan

1 20 06 20 07 Koordinasi pengawasan yang Terkoordinasinya sistem Nasional 1 Tahun 205,310,000


lebih koomperhensif pengawasan yang lebih
baik

1 20 06 20 16 Penyelenggaraan Sistem Tersusunnya laporan Loteng 40 Dokumen 170,035,000


Pengendalian Intern Pemerintah pelaksanaan SPIP
kabupaten

1 20 06 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil Terwujudnya tertib adm Loteng 80% 353,925,900
pengawasan dan keu

18. INSPEKTORAT 379


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)

1 20 06 20 Program Peningkatan Meningkatnya kinerja Nasional 1 Tahun 114,300,000


Profesionalisme Tenaga pengawasan
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan

1 20 06 20 02 Pelatihan teknis pengawasan Peningkatan kualitas dan Nasional 5 Orang 114,300,000


dan penilaian akuntabilitas sertifikasi aparatur
kinerja pengawasan

Jumlah 4,239,390,000

18. INSPEKTORAT 380


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


- - - APBD 740,104,375

- - - APBD 12 Bulan 62,250,000.00

- - - APBD 12 Bulan 102,550,000.00

- - - APBD 12 Bulan 52,500,000.00

- - - APBD 12 Bulan 77,178,875.00

- - - APBD 12 Bulan 41,850,000.00

18. INSPEKTORAT 381


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


- - - APBD 12 Bulan 234,483,000

- - - APBD 12 Bulan 34,687,500.0

- - - APBD 1 Tahun 134,605,000.0

- - - APBD 343,922,500

APBD 0

APBD 2 Unit 212,330,000

- - - APBD 6 Unit 89,512,500

- - - APBD 1 Tahun 42,080,000.0

18. INSPEKTORAT 382


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


- - - APBD 47,265,000.0

- - - APBD 1 Tahun 47,265,000.0

- - - APBD 3,563,461,575

- - - APBD 375 LHP 1,886,817,600.0

80% 633,748,125.0

- - - APBD 1 Tahun 307,965,000

40 Dokumen 204,042,000

- - - APBD 80% 530,888,850

18. INSPEKTORAT 383


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

- - - APBD 163,000,000

- - - APBD 15 Orang 163,000,000

- - - 4,857,753,450

18. INSPEKTORAT 384


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Tahun 2017


Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pendukung Kinerja Aparatur 533,430,000
Perkantoran
1 20 07 01 02 Penyediaan jasa Terbayarnya jasa Lombok Tengah 12 bulan 87,000,000
komunikasi,sumber daya air dan pelayanan Komunikasi,
listrik Air dan listrik

1 20 07 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terfasilitasinya Lombok Tengah 1 tahun 240,510,000


keuangan pengelolaan keuangan
SKPD

1 20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Lombok Tengah 1 tahun 46,950,000
1 20 07 01 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan Lombok Tengah 1 tahun 30,850,000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor

1 20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan Lombok Tengah 2 jenis 6,720,000
peraturan perundang-undangan bacaan dan media cetak

1 20 07 01 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Lombok Tengah 10 kali 15,750,000
minuman minuman rapat

19. DISPENDA 385


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 20 07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi Luar Daerah 15 kali 105,650,000
konsultasi ke luar daerah program pembangunan
kab. Lombok tengah

1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya Kinerja 238,500,000


dan Prasarana Aparatur Aparatur
1 20 07 02 10 Pengadaan mebeleur/Kendaraan Tersedianya meja dan Lombok Tengah -
Bermotor korsi kerja kantor dan
Kendaraan bermotor

1 20 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Perawatan Lombok Tengah 1 tahun 27,000,000


gedung kantor berkala gedung kantor

1 20 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya servis Lombok Tengah 110 unit 211,500,000


kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas
tersedianya premium Lombok Tengah 17400 Liter
oprasional/Kendaraan
dinas

terlaksananya Lombok Tengah 110 unit


pembayaran pajak STNK

Terlaksananya kegiatan Lombok Tengah 1 tahun


rekonsiliasi barang/aset
dinas

19. DISPENDA 386


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 20 07 06 Program Peningkatan Meningkatnya Tertib 70,000,000
Pengembangan Sistem Administrasi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Perencanaan dan
Keuangan Pelaporan

1 20 07 06 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunya Laporan Lombok Tengah 9 jenis 70,000,000


kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja Bulanan, LAKIP,
kinerja SKPD RENJA, RKA, DPA, DPPA,
Lap. Keuangan, IKK, SOP
SKPD

1 20 07 06 Penyusunan Pelaporan Akhir tersusunya laporan Lombok Tengah -


tahun bulanan, semesteran dan
tahunan SKPD

1 20 07 17 Program Peningkatan dan Meningkatnya PAD 2,346,679,000


Pengembangan Pengelolaan
PAD

1 20 07 17 05 Penyusunan rancangan Tersusunnya Rancangan Lombok Tengah 5 Ranperbup 92,769,500


peraturan daerah tentang pajak Peraturan Bupati
daerah dan retribusi

1 20 07 17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang Terlaksananya sosialisasi Lombok Tengah 139 Desa/Kel, 12 135,000,000
pengelolaan keuangan daerah paket regulasi kepada WP kec

19. DISPENDA 387


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 20 07 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terlaksananya uji petik Lombok Tengah 45 kali, 1 Kali 168,184,500
sumber-sumber pendapatan penerimaan pajak hotel
daerah dan restoran,
terlaksananya
rapat/penyuluhan kepada
WP dan WR

1 20 07 17 21 Inventarisasi dan pemeliharaan Terlaksananya Updating Lombok Tengah 10 Pajak, 3 127,230,150


Data PAD dan PBB data potensi pajak dan Retrebusi Daerah
retribusi daerah

1 20 07 17 22 Pemungutan penata usahaan terlaksananya Lombok Tengah 12 jenis, 5 kali, 80%, 210,561,200
pajak dan retribusi daerah penatausahaan dan 100 orang
penagihan pajak dan
retribusi daerah,
terlaksanya penertiban
pajak dan retribusi,
terfasilitasinya
penatausahan dan
penagihan pajak dan
retribusi daerah,
terlaksananya kursus
singkat tatacara
penghitung pajak mineral
bukan logam dan batuan

19. DISPENDA 388


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 20 07 17 23 Penyusunan laporan Tersusunnya laporan Lombok Tengah 600 buku 34,999,450
penerimaan daerah bulanan penerimaan PAD

1 20 07 17 24 Penyediaan dan pengendalian Tersedianya barang kuasi Lombok Tengah 14 jenis 99,035,000
barang kuasi
1 20 07 17 26 Monitoring dan evaluasi Terlaksananya Monitoring Lombok Tengah 1 tahun 55,000,000
penerimaan daerah dan evaluasi

1 20 07 17 27 Pelaksanaan pemungutan dan Terlaksananya pelayana Lombok Tengah PBB=20,3 M 631,760,000


penata usahaan PBB dan PAD dan penagihan PBB-P2 BPHTB=4,7 M
dan BPHTB yang optimal

1 20 07 17 31 Rekonsiliasi dan rapat koordinasi Terlaksananya Lombok Tengah 12 kali 63,137,000


dengan SKPD pengelola PAD singkronisasi data
penrimaan dengan
Jurupungut, sedahan, BKP
dan SKPD

1 20 07 17 32 Pengawasan dan pembinaan Terlaksananya pembinaan Lombok Tengah 10 kali 65,000,000


petugas pemungut PBB-P2 dan pengawasan
terhadap jurupungut PBB
dan BKP

19. DISPENDA 389


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1 20 07 17 33 Pendataan dan pemutakhiran Terlaksananya pencetakan Lombok Tengah 12 kec, 5000 WP, 1 664,002,200
obyek dan subyek pajak PBB-P2 SPPT, DHKP dan STTS, Paket
terlaksanya pemutahiran
data obyek pajak SPOP
dan LSPOP, terlaksananya
Sosialisasi Perda Pajak
dan Retribusi

JUMLAH 3,188,609,000

19. DISPENDA 390


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

APBD II

APBD II

APBD II
APBD II

APBD II

APBD II

19. DISPENDA 391


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


APBD II

APBD II

APBD II

19. DISPENDA 392


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

APBD II

APBD II

APBD II

19. DISPENDA 393


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


APBD II

APBD II

APBD II

19. DISPENDA 394


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

19. DISPENDA 395


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


APBD II

19. DISPENDA 396


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Rencana Tahun 2017


Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


1. 16. 01. 01. Program pelayanan administrasi 743,569,000
perkantoran
02 Penyediaan jasa komunikasi Meningkatnya pelayanan Lombok Tengah Telepon 1 unit 40,140,000
sumberdaya air dan listrik administrasi perkantoran

Listrik 2 unit .
Air 1 unit
03 Penyediaan jasa peralatan dan Meningkatnya pelayanan Lombok Tengah Pemeliharaan mesin 19,500,000
perlengkapan kantor administrasi perkantoran ketik 1 buah

Pemeliharaan AC 9
unit
Faximili 1 buah
Komputer 4 unit
Laptop 2 unit

20. BPMP2T 397


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


06 Penyediaan jasa pemeliharaan Meningkatnya kelancaran Lombok Tengah Roda 4 = 4 unit 110,971,000
dan perizinan kendaraan pelaksanaan tugas SKPD
dinas/operasional

Roda 2 = 11 unit
Premium = 12.780
liter
07 Penyediaan jasa administrasi Lancarnya pelaksanaan Lombok Tengah 1 tahun 37,660,000
keuangan kegiatan keuangan SKPD

08 Penyediaan jasa kebersihan Kelancaran pelaksanaan Lombok Tengah Cleaning Sevice 1 18,000,000
kantor tugas kantor orang

Penjaga malam 1
orang
Sopir 1 orang
10 Penyediaan alat-alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Lombok Tengah 1 paket 40,000,000
sarana administrasi
perkantoran

11 Penyediaan barang cetakan dan Meningkatnya pelayanan Lombok Tengah 1 tahun 35,000,000
Penggandaan administrasi perkantoran

20. BPMP2T 398


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


13 Penyediaan peralatan dan Meningkatnya pelayanan Lombok Tengah Laptop 4 unit 305,598,000
perlengkapan Kantor administrasi perkantoran

Printer 5 unit
Almari 4 buah
Rak arsip 6 buah
Kursi rapat 20 buah

Meja kerja pejabat 5


buah
Kursi kerja pejabat :
esselon
II, 1 buah, esselon III
4 buah, esselon IV 8
buah

Tab 1 unit
Brankas 1 unit
Kursi tamu/sofa 1
sheet
Meja komputer 2
buah
Mesin fhoto copy 1
unit
Flour type AC 2
buah

20. BPMP2T 399


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Tempat majalah 1
buah
Mesin penyedot
debu 1 buah

15 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Lombok Tengah Lokal 2 jenis 5,000,000
peraturan perundang-undangan bahan bacaan bagi
personil

di SKPD Nasional = 1 jenis

17 Penyediaan makanan dan Terfasilitasinya rapat rapat Lombok Tengah Rapat rutin 12 kali 21,700,000
minuman internal SKPD
dan stake holder Rapat Koordinasi 8
kali

18 Rapat-rapat koordinasi dan Meningkatnya Lombok Tengah Konsultasi 3 110,000,000


konsultasi keluar daerah sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
program

penanaman modal dan Koordinasi 3


pelayanan perizinan kegiatan
Workshop, seminar
dan
lokakarya 3 kegiatan

1. 16. 01. 02. Program peningkatan sarana 250,000,000


dan prasarana aparatur

20. BPMP2T 400


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


03 Pengadaan kendaraan Meningkatnya kwantitas Lombok Tengah Roda 4 = 1 unit 210,000,000
dinas/operasional sarana dan prasarana
aparatur

untuk kelancaran Roda 2 = 1 unit


pelaksanaan tugas
22 Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya keindahan Lombok Tengah Paving block 200 m2 40,000,000
gedung kantor dan kenyamanan kantor

Pengecatan kantor 1
unit
1. 16. 01. 05. Program peningkatan kapasitas 260,000,000
sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya Lombok Tengah 17 orang PNS 45,000,000
ketrampilan, dan pengelola perizinan
pengetahuan aparatur
dalam pelayanan
perizinan dan non
perizinan

Pelatihan Petugas pelayanan Tersedianya aparatur Lombok Tengah 36 orang (3 40,000,000


administrasi terpadu kecamatan pelayan administrasi orang/kecamatan)
(PATEN) terpadu

Kecamatan (PATEN) yang untuk 12 kecamatan


mempunyai kemampuan
dan keterampilan.

20. BPMP2T 401


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


02 Sosialisasi peraturan perundang- Meningkatnya kafasitas Lombok Tengah 1 Tahun 215,000,000
undangan aparatur pelayanan
perizinan

1. 16. 01. 06. Program peningkatan 17,500,000


pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

01 Penyusunan laporan capaian Meningkatnya tertib Lombok Tengah 1 Tahun 17,500,000


kinerja dan ikhtisar realisasi pelaporan SKPD
kinerja SKPD

1. 16. 01. 15. Program peningkatan promosi 795,337,000


dan kerjasama investasi

02 Pengembangan potensi Meningkatnya promosi Lombok Tengah 1 Tahun 263,627,000


unggulan daerah dan kerjasama investasi
baik skala fasilitas ( PMDN
/ PMA ) maupun non
fasilitas

08 Peningkatan kegiatan Meningkatnya promosi Lombok Tengah 1 Tahun 160,500,000


pemantauan pembinaan dan dan kerjasama investasi
pengawasan pelaksanaan penanaman modal baik
penanaman modal PMDN maupun PMA

20. BPMP2T 402


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


10 Penyelenggaraan pameran Terselenggaranya Lombok Tengah 1 Tahun 371,210,000
investasi pameran potensi investasi
sumber daya alam

1. 16. 01. 16. Program peningkatan iklim 92,691,000


investasi dan realisasi investasi

04 Pengembangan sistem informasi Meningkatnya iklim Lombok Tengah 1 Paket 92,691,000


penanaman modal investasi dan realisasi
investasi

1. 16. 01. 24 Program mengintensifkan 89,836,000


penanganan pengaduan
masyarakat

01 Pembentukan unit khusus Terselesaikannya Lombok Tengah 1 Tahun 89,836,000


penanganan pengaduan penanganan pengaduan
masyarakat masyarakat/publik

08 26 Program penataan peraturan 105,000,000


perundang-undangan
08 26 03 Legalisasi rancangan peraturan Meningkatnya kesadaran Lombok Tengah 1 (satu) buah Perda. 105,000,000
perundang-undangan masyarakat dan Tentang rencana

pelaku usaha terkait umum Penanaman


dengan perizinan Modal ( RUPM )

JUMLAH 2,353,933,000

20. BPMP2T 403


Rencana Tahun 2017
Kebutuh
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


2,393,933,000

20. BPMP2T 404


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

20. BPMP2T 405


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

20. BPMP2T 406


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

20. BPMP2T 407


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

20. BPMP2T 408


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

20. BPMP2T 409


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

20. BPMP2T 410


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

20. BPMP2T 411


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)

20. BPMP2T 412


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 20 08 01 02 Penyediaan Jasa Jumlah layanan BKD dan PBK 12 Bulan 89,400,000
Komunikasi,SDA dan Listrik komunikasi, SDA dan
listrik yang tersedia

1 20 08 01 06 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas BKD 17 unit 6,750,000


Pemeliharaan dan Perizinan yang beroperasi
Kendaraan Dinas /
Operasional

1 20 08 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Persentase penyelesaian BKD 100% 40,780,000


Keuangan laporan keuangan

1 20 08 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan kerja BKD 7 unit 11,400,000


Peralatan Kerja yang berfungsi
1 20 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah dokumen yang BKD 1 Paket 16,250,000
dan Penggandaan dicetak
1 20 08 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan logistik BKD 1 Paket 75,680,000
Kantor kantor yang tersedia
1 20 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Persentase pelaksanaan BKD 100% 11,760,000
Minuman program kegiatan

21. BKD 413


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 20 08 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan BKD 18 Kali 100,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi yang dilakukan

1 20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


1 20 08 02 22 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor BKD 1 unit 4,800,000
yang berfungsi
1 20 08 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala Jumlah kendaraan dinas BKD 2 unit Roda 4, 15 86,143,000
kendaraan Dinas / yang beroperasi Unit Roda 2.
Operasional

1 20 08 02 25 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan BKD 1 unit roda 4, 12 410,000,000


Dinas/Operasional operasional yang unit roda 2
diadakan

1 20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan BKD 4 jenis 29,990,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi capaian kinerja dan
Kinerja SKPD ikhtisar realisasi SKPD
dan RKA

1 20 08 16 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


1 20 08 16 Pendidikan dan Pelatihan Rasio Pejabat yang Surabaya, Mataram 59,81% 961,800,000
Struktural Bagi PNS Daerah telah mengikuti
Diklatpim Tk.II, Pim III,
dan Pim IV
dibandingkan total
pejabat (saat ini
55,25%)

21. BKD 414


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 20 08 16 Pendidikan dan Pelatihan Rasio PNS yang Jakarta, Yogyakarta, 0,42% 153,881,000
Teknis Tugas dan Fungsi bagi mengikuti Diklat Teknis Mataram, Praya
PNS daerah & Fungsional
dibandingkan total PNS

1 20 08 16 Sosialisasi Peraturan Jumlah PNS yang Kab. Loteng 100 Orang 30,450,000
Perundang-undangan mengikuti sosialisasi
Peraturan kepegawaian

1 20 08 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR


1 20 08 17 01 Penyusunan Rencana Jumlah Rapat Kab. Loteng 12 kali 34,468,000
Pembinaan karir PNS Baperjakat
1 20 08 17 02 Seleksi Penerimaan Calon Jumlah dokumen Kab. Loteng 1 dok dan 1 285,550,000
PNS formasi PNS dan paket
Seleksi CPNS sesuai
formasi

1 20 08 17 03 Penempatan PNS Jumlah Penempatan Kab. Loteng 4 kali 46,290,000


dan penyumpahan
PNS (pelantikan
pejabat struktural)

1 20 08 17 Penyelesaian Mutasi Jumlah Kenaikan Jakarta, Denpasar, mataram 1600 orang 190,590,000
Kenaikan pangkat Pangkat PNS tepat
waktu

21. BKD 415


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 20 08 17 05 Pembangunan/Pengembanga Jumlah penyelesaian Praya, Denpasar 100% 97,269,000
n sistem informasi karpeg,karis,karsu
kepegawaian daerah tepat waktu dan
prosentse
penyelesaian
pemutakhiran data
kepegawaian PNS
Kabupaten Lombok
Tengah,

1 20 08 17 08 Pemberian Penghargaan bagi Jumlah pemberian Kab. Loteng 50 Orang 30,129,000


PNS yang Berprestasi penghargaan SLKS
1 20 08 17 09 Proses Penanganan Kasus- Prosentase Praya, Jakarta 100% 74,740,000
Kasus pelanggaran Disiplin Penanganan kasus-
PNS kasus pelanggaran
disiplin PNS

1 20 08 17 11 Pemberian Bantuan Tugas Rasio PNS yang Tugas Yogyakarta, Jawa Barat, 0.24% 281,597,000
belajar dan Ikatan Dinas BelajarS-1/D.IV, Malang, Mataram
Program S-2 , Dokter
Spesialis & S-3 dibagi
total PNS

1 20 08 17 12 Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah koordinasi yang Jakarta, Surabaya, Mataram 6 kali 30,978,000
Diklat dilaksanakan dengan
lembaga pembina dan
penyelenggara Diklat

1 20 08 17 19 Pemetaan Kompetensi Calon Jumlah Seleksi Terbuka Lombok Tengah 1 paket 200,000,000
Pejabat Jabatan Pimpinan
Tinggi

21. BKD 416


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 20 08 17 Penyelesaian SK Pensiun Prosentase Kab. Loteng, Jakarta, 280 Orang 136,463,000
Penyelesaian SK Denpasar
Pensiun tepat waktu

1 20 08 17 Penyelenggaraan Ujian Dinas Rasio PNS yang lulus Jakarta, Kab.Loteng 100% 34,918,000
dan Ujian Penyesuaian Ijazah ujian dinas
dibandingkan dengan
jumlah peserta ujian
dinas

1 20 08 17 Penyelesaian Karpeg dan Jumlah Karpeg, Praya, Denpasar 1000 77,839,000


Karis/Karsu karis/Karsu yang terbit

JUMLAH DANA 3,549,915,000


3,557,338,000

21. BKD 417


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD rutin
KAB.

APBD rutin
KAB.

APBD rutin
KAB.

APBD rutin
KAB.
APBD rutin
KAB.
APBD rutin
KAB.
APBD rutin
KAB.

21. BKD 418


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD rutin
KAB.

APBD rutin
KAB.
APBD rutin
KAB.

APBD Prioritas Hasil


KAB. Analisis
Kebutuhan

APBD Rutin
KAB.

APBD Prioritas Hasil


KAB. Analisis
Kebutuhan

21. BKD 419


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD Prioritas Hasil
KAB. Analisis
Kebutuhan

APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan
APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

21. BKD 420


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan
APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

APBD Prioritas Hasil


KAB. Analisis
Kebutuhan

21. BKD 421


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

APBD Prog/Keg
KAB. Lanjutan

21. BKD 422


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya kelancaran
Perkantoran pelaksanaan tugas kantor

1 22 01 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, Terlaksananya BPMD 12 bulan 40,404,000


Sumber Daya Air dan Listrik pembayaran listrik, air,
telepon dan internet

1 22 01 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Tersedianya laporan BPMD 12 bulan 183,067,000


Keuangan keuangan SKPD
Terbitnya SPP dan SPM 12 bulan
tepat waktu
Terselesaikannya SPJ 12 bulan
1 22 01 01 13 Penyediaan peralatan dan Tersedia mebeulair kantor BPMD 66 buah 143,822,000
perlengkapan kantor
Tersedianya AC 3 unit
Tersedianya kipas angin 4 buah

Tersedianya sound system 1 paket

Tersedianya gorden 57.75 m2

22. BPMD 423


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 22 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi BPMD 77 kali 100,000,000
Konsultasi ke luar daerah program pembangunan
kab. Lombok Tengah

1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana


dan Prasarana Aparatur dan prasarana kantor
BPMD dan kenyamanan
pelaksanaan tugas kantor

1 22 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung BPMD 1 paket 215,930,000


kantor
1 22 01 02 05 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan BPMD 1 unit 230,000,000
dinas/operasional roda 4 operasional

1 22 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya suku cadang, BPMD 12 bulan 147,384,000


kendaraan dinas/operasional premium kendaraan
dinas, dan berlakunya
surat ijin kendaraan
bermotor

1 22 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya rehab BPMD 1 paket 229,380,000


gedung kantor berat gedung kantor
tersedianya terali besi 27 lubang
gedung baru
1 22 01 06 Program Peningkatan Tersedianya RKA, RKA
Pengembangan Sistem Perubahan, LAKIP,
Pelaporan Capaian Kinerja dan LAPTAH, RENJA, LPPD,
keuangan LKPJ & ILPPD

22. BPMD 424


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 22 01 06 01 Penyusunan laporan capaian Terlaksananya BPMD 6 dokumen 104,500,000
kinerja dan ikhtisar realisasi Penyusunan RKA, RKA
kinerja SKPD Perubahan, LKj-IP,
LAPTAH, RENJA, LPPD,
LKPJ & ILPPD

1 22 01 06 …… Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya BPMD 1 kali 90,250,300


. pelaporan penyusunan laporan SPIP

Terevaluasinya program 7 program


kegiatan pemberdayaan

Program Pemberdayaan
Lembaga Sosial dan Budaya
Masyarakat

Pemberdayaan Lembaga Adat Terlaksananya pelatihan 139 desa/kel 139 desa/kel 93,976,100
ketua lembaga adat desa,
kelurahan dan kecamatan

Terfasilitasinya 139 desa/kel 139 desa/kel


penyusunan awik-awik di
139 desa dan kelurahan

Pengembangan Lembaga Sosial Terfasilitasinya kegiatan 10 kecamatan 10 kecamatan 118,384,400


Masyarakat PNPM GSC
Terlatihnya KKM, BP 5 desa 5 desa
SPAM, SATLAK Pamsimas

22. BPMD 425


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Peningkatan
Keberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan dan Pelaku
Pemberdayaan

Peningkatan Peran lembaga Terbentuknya desa 5 desa 5 desa 150,000,000


pemberdayaan masyarakat percontohan
terpadu lempermadu dan lapang
desa laboratorium

Penyelengggaraan pendidikan Terlaksananya lomba Kab. Lombok Tengah 1 kali 158,549,700


dan pelatihan Kader teknis P2WKSS
Terlaksananya pelatihan Praya 157 orang
P2WKSS dan PKK

Peningkatan Pengelolaan dan Terlaksananya bintek 15 desa (30 orang) 15 desa (30 orang) 197,567,300
Pemanfaatan Data Desa profil desa bagi kepala
desa baru dan ketua BPD

Terlaksananya bintek 15 desa (30 orang) 15 desa (30 orang)


kegiatan SAID
Terlaksananya 139 desa/kel 139 desa/kel
pendampingan profil desa
dan SAID

Pemberdayaan Lembaga terlaksananya pelatihan 139 desa/kel 139 orang 176,024,650


Kemasyarakatan Desa dan Kader KPM
Pemberdayaan Masyarakat

22. BPMD 426


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Tersusunnya ranperbup Kab. Lombok Tengah 1 dokumen
lembaga penataan
masyarakat desa/kel

terlaksananya pelatihan 139 desa/kel 151 orang


bagi pengurus lembaga
masyarakat desa/kel
(LKMD/LPMJ) dan unsur
kecamatan

terlaksananya bintek 24 desa 24 orang


paralegal kegiatan
pengembangan
ketahanan masyarakat

Revitalisasi pos pelayanan Terlaksananya pelatihan Kab. Lombok Tengah 600 kader posyandu 399,866,250
terpadu bagi kader posyandu

Terlaksananya penilaian Kab. Lombok Tengah 12 kec.


lomba posyandu tk.
Kabupaten

Terlaksananya pemberian kec. Praya dan praya tengah 91 posyandu/455


insentif bagi kader kader
posyandu kelurahan di
kec. Praya dan prateng

22. BPMD 427


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Pembinaan kelompok terlaksananya pembinaan 12 kec 12 kec 165,500,000
masyarakat pembangunan desa BKAD dan UPK dalam
pengelolaan SPP

terlaksananya kegiatan kab.Loteng 127 desa


p2b dan pendampingan
desa

BBGRM terlaksananya kegiatan 139 Desa/kel 139 Desa/kel 500,000,000


BBGRM dan TMMD
1 paket kegiatan
TMMD

Pembangunan Kawasan Jumlah sarana dan kab.Loteng 2 paket 226,813,200


Pedesaan prasarana antar desa yang
terbangun

1 22 01 16 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
1 22 01 16 09 Pengembangan dan Penerapan terbentuknya forum TTG Kab. Lombok Tengah 1 kali 73,895,800
TTG
Terlaksananya kegiatan Kab. Lombok Tengah 1 kali
magang TTG
Terfasilitasinya bahan Kab. Lombok Tengah 3 penemu
penelitian bagi penemu
TTG

Terlaksananya FGD forum Kab. Lombok Tengah 1 kali


TTG
1 22 01 16 …… Penyelenggaraan Gelar TTG/PIN Terlaksananya gelar TTG 1 kali 116,104,200
. Desa tk. Provinsi dan nasional

22. BPMD 428


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
1 22 01 16 …… Pemberdayaan Pengembangan Terlaksananya pelatihan Kab. Lombok Tengah 50 orang 140,000,000
. Energi Baru Terbarukan dan pengelolaan SDA
Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Terbangunnya digester Kab. Lombok Tengah 1 paket


1 22 01 16 12 Pembinaan pengelolaan Terlaksananya Kab. Lombok Tengah 16 Bumdes 194,428,550
BUMDes pendampingan Bumdes

Terlaksananya pelatihan Kab. Lombok Tengah 16 Bumdes


tingkat dasar
Terlaksananya pelatihan Kab. Lombok Tengah 32 Bumdes
tingkat lanjutan

1 22 01 16 …… Pembinaan Pengelolaan Pasar Terlaksananya pelatihan Lantan, Seteling, aik berik, 10 desa 74,318,550
. desa kapasitas bagi pengelola karang sidemen, aik bual,
pasar desa monggas, jurang jaler, kelebuh,
semoyang, ranggagata

Terfasilitasinya Lantan, Seteling, aik berik, 10 desa


penyusunan AD/ART karang sidemen, aik bual,
pasar desa monggas, jurang jaler, kelebuh,
semoyang, ranggagata

Program Pembinaan
Penyelenggaraan pemerintahan
desa

22. BPMD 429


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Pelatihan aparatur terlaksananya pelatihan 15 orang 137,190,555
pemerintahan desa dalam kepala desa baru
bidang manajemen (diklatsar) pasal 6
pemerintahan desa permendagri 82 th. 2015

Pelatihan aparatur pemerintah Terlaksananya pelatihan 127 desa 127 desa 259,391,000
desa dalam bidang pengelolaan aparatur pemerintahan
keuangan dan pengelolaan aset desa dalam bidang
desa pengelolaan keuangan
desa

Terlaksananya pelatihan 127 desa 254 orang


aparatur pemerintahan
desa dalam bidang
pengelolaan aset desa

Pembinaan Penatausahaan aset terlaksananya penataan 2 kecamatan 2 kecamatan 50,609,000


desa aset desa
Evaluasi tingkat perkembangan terlaksananya identifikasi 127 desa 127 desa 372,753,005
desa dan kelurahan jenis desa berdasarkan
tingkat perkembangan
desa menurut
Permendagri 81 Tahun
2014

22. BPMD 430


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
terlaksananya monitoring 1 paket
dan evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan desa

Terlaksananya Evaluasi 127 desa


LPPDes
Terlaksananya 13 desa/kel
perlombaan
desa/kelurahan tingkat
kabupaten dan provinsi

Penataan desa terlaksananya pembuatan 21 desa 21 desa 155,339,785


peta desa
terlaksananya verifikasi 12 desa 12 desa
awal pembentukan desa
persiapan

Evaluasi rancangan peraturan terlaksananya evaluasi 12 kecamatan 12 kecamatan 120,000,000


desa tentang APBDes rancangan perubahan
perdes tentang APBDes

Pemilihan kepala desa, terlaksananya pengisian 15 desa 138,716,655


pengangkatan perangkat desa anggota BPD
dan pengisian BPD

Tersusunnya Ranperbup 1 dokumen


tentang BPD

22. BPMD 431


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya sosialisasi 15 desa 15 desa
Peraturan Perundang-
undangan tentang
pengisian anggota BPD

Perencanaan pembangunan terlaksananya 127 desa 127 desa 150,000,000


desa penyusunan RKPDes dan
RPJMDes

5,654,166,000
5,534,166,000

22. BPMD 432


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD 12 bulan 53,699,500


KAB.

APBD 12 bulan 185,000,000


KAB.
12 bulan

12 bulan
APBD 4 buah 150,000,000
KAB.
2 buah
5 buah

10 lubang

22. BPMD 433


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD 12 bulan 150,000,000
KAB.

APBD
KAB.
APBD 1 unit 250,000,000
KAB.

APBD 12 bulan 190,000,000


KAB.

APBD 12 bulan 30,000,000


KAB.

22. BPMD 434


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
6 dokumen 125,000,000

APBD 1 kali 90,000,000


KAB.

7 program

APBD Pemberdayaan 139 desa/kel 185,000,000


KAB. Kehidupan
sosial dan
budaya
masyarakat

APBD Pengembangan 5 desa 150,000,000


KAB. kerjasama
pemberdayaan
masyarakat

22. BPMD 435


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD Pemberdayaan 8 desa 300,000,000


KAB. lembaga dan
organisasi
masyarakat
perdesaan

APBD penyelengggara 160,000,000


KAB. an pendidikan
dan pelatihan
tenaga teknis
dan masyarakat

APBD Penyelenggaraa 139 Desa/kel 220,000,000


KAB. n diseminasi
informasi bagi
masyarakat desa

APBD Pembinaan 70 desa 320,000,000


KAB. Lembaga
Kemasyarakatan
Desa

22. BPMD 436


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD 450,000,000
KAB.

22. BPMD 437


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD 500,000,000
KAB.

APBD 9 lokasi 500,000,000


KAB.

APBD 27 lokasi 1,700,000,000


KAB.

APBD 1 kali 225,000,000


KAB.
1 paket

1 paket

1 kali

APBD 1 kali 250,000,000


KAB.

22. BPMD 438


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD Pemberdayaan 350,000,000
KAB. Pengembangan
Energi Baru dan
Pemanfaatan
SDA
APBD 425,000,000
KAB.

APBD 175,000,000
KAB.

22. BPMD 439


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
APBD 300,000,000
KAB.

APBD Pelatihan 200,000,000


KAB. aparatur
pemerintah
desa dalam
bidang
pengelolaan
keuangan desa

APBD 150,000,000
KAB.
APBD Penyelenggaraa 200,000,000
KAB. n Perlombaan
Desa dan
Kelurahan;
Pembinaan
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Desa/Kelurahan

22. BPMD 440


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD 85,000,000
KAB.

APBD
KAB.

APBD Pembinaan 8,600,000,000


KAB. Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Desa/Kelurahan

22. BPMD 441


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

APBD Pelaksanaan 127 desa 200,000,000


KAB. Musyawarah
Pembangunan
Desa

16,868,699,500

22. BPMD 442


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : Kantor PDE, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyedia Jasa Terlaksananya pelayanan KPDE-AD 1 paket 100,679,000
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran

Kegiatan Rapat-rapat Koor. Dan Meningkatnya koordinasi KPDE-AD 1 Paket 60,000,000


Konsultasi ke Luar daerah dan sinkronisasi

Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi

Pemeliharaan sistem informasi terpeliharanya sistem KPDE-AD 15 Mb, 1 paket 427,500,000


terhadap layanan publik informasi layanan publik

Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa

Pembinaan dan pengembangan Terlaksana komunikasi KPDE-AD 36 org, 40 org, 1 300,000,000


jaringan komunikasi dan data antar SKPD paket
informasi

23. PDE Arsip 443


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Pemeliharaan alat-alat studio Berfungsinya peralatn KPDE-AD 44 titik WLAN, 50 150,000,000
dan komunikasi jaringan LAN/WAN titik LAN
dengan baik dan lancar

Program Perbaikan Sistem


Administrasi Kearsipan
a. Pengklasfikasian data Terkelolanya arsip dengan KPDE-AD 1 paket 100,000,000
baik

b. Peningkatan Tenaga terlatih bidang KPDE-AD 40 orang,1 75,000,000


ketrampilan/Pelatihan pengelola arsip angkatan, 2 arsiparis
arsip

Program Penyelamatan dan


pelestarian dokumen arsip
daerah

a.. Penyusutan Arsip statis Terlaksananya KPDE-AD Arsip statis 20,000,000


penyusutan arsip
b. Penelusuran situs budaya dan Terlaksananya 12 Kecamatan Dokumentasi situs 25,000,000
sejarah penelusuran situs budaya budaya dan sejarah
dan sejarah di Kab. Lombok
Tengah

c. Penyusunan Jadwal Retensi Terbitnya Jadwal Retensi KPDE-AD 20 JRA subtantif 35,000,000
Arsip (JRA) subtantif Arsip (JRA) subtantif

Program Peningkatan Sarana


dan aparatur

23. PDE Arsip 444


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
a.. Pengadaan sarana Tertatanya arsip dengan KPDE-AD 2 buah almari arsip 62,500,000
penyimpanan arsip dan baik 5 buah rak arsip
pengadaan mesin pencacah 1 buah mesin
pencacah kertas

b. Pengadaaan kendaraan Dinas Kelancaran Pelaksanaan KPDE-AD 1 buah Roda Empat, 210,000,000
operasional tugas
c. Penembokan/Pemagaran Kelancaran Pelaksanaan KPDE-AD 40 M 90,000,000
Halaman Gedung Kantor tugas
JUMLAH DANA 1,655,679,000

23. PDE Arsip 445


an Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

Kegiatan
APBD_ Lanjutan
KAB

Kegiatan
APBD_ Lanjutan
KAB

Kegiatan
APBD_ Lanjutan
KAB

Kegiatan
APBD_ Lanjutan
KAB

23. PDE Arsip 446


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
Kegiatan
APBD_ Lanjutan
KAB

Kegiatan
APBD_ Lanjutan
KAB

APBD_
KAB

APBD_ Kegiatan
KAB baru
APBD_ Kegiatan
KAB baru

APBD_ Kegiatan
KAB baru

APBD_ Kegiatan
KAB

23. PDE Arsip 447


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
baru

APBD_ Baru
KAB/

23. PDE Arsip 448


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Memperlancar pelayanan Dinas Pertanian dan 1 tahun 666,500,000
Perkantoran administrasi perkantoran, Peternakan
korrdinasi dan konsultasi

2 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa Kabupaten 1 tahun 10,000,000


pengadministrasian dan
pengantar surat

2 01 01 01 02 Penyediaan jasa komonikasi, Tersedianya jasa Kabupaten 1 satker 85,000,000


sumber daya Air dan listrik komunikasi, air dan listrik

2 01 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Pemeliharaan dan Kabupaten 49 Unit 150,000,000


dan perizinan kendaraan perpanjangan izin
dinas/operasional kendaraan dinas dan
kendaraan operasional
roda 4 = 5 unit, roda 2 44
unit

2 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya tenaga Kabupaten 96 OB 96,000,000


keuangan administrasi keuangan
2 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Dinas 1 Kabupaten 1 paket 40,000,000
satker

24. Pertanak 449


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan Kabupaten 1 paket 25,500,000
perlengkapan kantor kantor
Tersedianya sarana dan Kabupaten 1 paket 50,000,000
prasarana kantr
2 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Kabupaten & kec. 1 tahun 85,000,000
minuman minuman rapat
koordinasi dan lembur

2 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana untuk Kabupaten 1 tahun 125,000,000


konsultasi ke luar daerah biaya perjalanan ke luar
daerah

2 01 01 02 Program Peningkatan Sarana memperlancar Dinas Pertanian dan 1 tahun 520,000,000


dan Prasarana Aparatur pelaksanaan tugas Peternakan
aparatur

2 01 01 02 01 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan Kabupaten 1 Unit 320,000,000


Dinas/Operasional Dinas Operasional brigade
pengendalian hama dan
Penyakit

Rehab kantor (DBHCHT) Rehab kantor 200,000,000


2.01.01.06 Program Peningkatan meningkatnya efektifitas Dinas Pertanian dan 1 tahun 45,000,000
Pengembangan Sistem perancanaan dan Peternakan
Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan
Keuangan.

2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya Laporan Kabupaten 1 tahun 45,000,000


kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan
kinerja SKPD rencana kegiatan

Tersusunnya LAKIP Kabupaten 15 exp

24. Pertanak 450


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Tersusunnya Laporan Kabupaten 20 exp
Tahunan
Tersusunnya Renja dinas 10 exp

Tersusunnya RKA/DPA Kabupaten 75 Exp


2.01.01.19 Program Peningkatan produksi meningkatnya 12 Kecamatan padi 52,95 kw/ha, 22,167,346,000
pertanian/perkebunan produktivitas padi dan kedelai 14,31
palawija kw/ha, jagung
43,25 kw/ha

2.01.01.16.02 Penyusunan laporan Pertanian


dan peternakan
Tersedianya 12 Kecamatan 2 jenis data 145,000,000
informasi/data produksi,
populasi yang tepat,
akurat dan lengkap

Terselenggaranya Kabupaten 80 OH 6,500,000


pertemuan perancangan
produksi tanaman pangan

2.01.01.16.08 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya 12 Kecamatan 10 bulan 200,000,000


Pelaporan Kebijakan Subsidi pengawasan pupuk dan
Pertanian (DBHCHT) pestisida

Terlaksananya sosialisasi 12 Kecamatan 600 orang 10,000,000


peraturan di bidang
pupuk dan pestisida

24. Pertanak 451


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya pelaporan 12 kecamatan 1 kali 750,000
hasil pengawasan pupuk
dan pestisida

Terlaksananya kabupaten 34 eksemplar 15,000,000


perbanyakan buku pupuk
terdaftar

Terlaksananya kabupaten 10 sampel 2,500,000


pengambilan dan analisis
sampel pupuk

Terlaksananya kabupaten 6 sampel 5,100,000


pengambilan dan analisis
sampel pestisida

Terlaksananya ekspose
hasil analisis pupuk dan
pestisida palsu

2.01.01.16.12 Penanganan Pasca Panen dan terbinanya KWT disektor 12 Kecamatan 110 kwt 25,000,000
Pengolahan Hasil Pertanian pengolahan hasil
(DBHCHT)

Tersedianya alat pasca 12 kecamatan 1 Paket 100,000,000


panen dan pengolahan
hasil

tersedianya data loses 12 kecamatan 36 sampel 5,000,000

24. Pertanak 452


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2.01.01.16.20 Pengembangan Perbenihan/ Terlaksananya Aikmual (Praya) 6 Ha 65,000,000
Pembibitan penangkaran benih padi 6
Ha kali musim 2 musim
tanam dan 6 Ha kedelai di
BBU Aikmual

2.01.01.16.22 Kegiatan Pengendalian hama Terlaksananya gerakan 12 kecamatan 12 kecamatan 24,000,000


dan penyakit tanaman pengendalian OPT
(DBHCHT)

Tersedianya stock Kabupaten 1 paket 175,000,000


pestisida
Terlaksanya survei lance 12 Kecamatan 12 kecamatan 3,000,000
OPT padi, kedelai,
manggis dan mangga

Terlaksananya pengadaan Kabupaten dan Kecamatan 1 paket 5,600,000


Leaflet OPT Utama
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Monev keadaan serangan 12 Kecamatan 1 paket 20,000,000


OPT dan bencana alam

24. Pertanak 453


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya Kabupaten dan Kecamatan 1 paket 35,000,000
penyusunan laporan
keadaan serangan OPT
dan bencana alam tk.
Kecamatan dan
kabupaten

kegiatan baru Pengembangan komiditi terlaksananya batukliang utara, 120 Ha 300,000,000


hortikultura pengembangan Pratim,pujut, prabar
hortikultura (manggis,
Durian, semangka,
melon)

kegiatan baru Penyediaan sarana produksi Terlaksana Pengadaan 12 Kec 300,000,000


Pertanian(DBHCHT) Hand traktor dan Pompa
Air

kegiatan baru Penyediaan Prasarana Terlaksananya operasinal 12 Kec. 1 paket 40,000,000


pendukung produksi pertanian kegiatan dan sosialisasi
(dak) kegiatan

Terlaksananya 12 Kec. 15 paket 1,120,216,000


rehab/pembangunan Air
Permukaan

Terlaksananya Prateng, pratim, janapria, 40 paket 3,750,000,000


pembangunan/rehab Prabarda, pujut, praya
Embung dan cekdam barat

24. Pertanak 454


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya praya,, batukliang, janapria 3 paket 594,000,000
pembangunan/rehab
bangunan/kantor

kegiatan baru Pemeliharaan Prasarana Terlaksananya Rehab 12 Kecamatan 78 paket 12,000,000,000


pendukung produksi pertanian Jalan Usaha Tani
(dbhcht)

Terlaksananya rehab 12 Kecamatan 15 Paket 1,621,500,000


jaringan irigasi
Terlaksananya rehab 12 Kecamatan 12 Paket 1,549,180,000
Embung

kegiatan baru Pendampingan pelaku usaha terlaksananya 12 kecamatan 139 desa 50,000,000
agribisnis pertanian pembinanan PUAP
Pengelolaan Produksi Tanaman Terlaksananya PAT dan Praya, Kopang, Jonggat, 20.000 Ha
Aneka kacang dan Umbi intensifikasi Kedelai Prabarda, Pujut, Prateng,
Prabar, Pratim dan Janapria

Pengelolaan Produksi Tanaman Terlaksananya 12 kec 15.000 Ha


Serelia Intensifikasi padi dan
jagung

Pengelolaan Sistem Penyediaan Terlaksananya 12 kec 75 Ha


Benih Tanaman Pangan Pemberdayaan
penangkar benih

Penguatan perlindungan Terlaksananya gerakan 12 kec 300 orang


tanaman dari gangguan OPT pengendalian OPT
dan DPI

24. Pertanak 455


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksanya pengadaan 1 Paket
sarana pengendalian
OPT

Penanganan Pasca Panen Terlaksananya 12 Kec 40 orang


Tanaman Pangan bimbingan Teknis
Penanganan pasca
panen tanaman pangan

terlaksananya bantuan 12 Kac 36 Klompok


sarana pasca panen
tanaman pangan

Peningkatan produksi, Terlaksananya 175 HA


produktivitas dan mutu produk Pengembangan kawasan
tanaman buah berkelanjutan buah

Pengelolaan air irigasi untuk terlaksananya 15 Paket


pertanian Pengelolaan air irigasi air
permukaan

Pengelolaan sistem penyediaan Terlaksananya bantuan 12 Kecamatan 24 unit


dan pengawasan alat mesin traktor Roda 2, dan
pertanian pompa air

12

24. Pertanak 456


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Fasilitas Pupuk dan Pestisida Terlaksananya 5 Unit
pembangunan Unit
Pengolhan Pupuk
Organik

2.01.01.22 Program Peningkatan Produksi meningkatnya populasi sapi, 152.527 ekor, 1,508,440,000
Hasil Peternakan ternak kambing 90.000
ekor, kerbau 24.373
ekor, unggas
2.000.000 ekor

2.01.01.22.03 Pendistribusian Bibit Ternak Tersalurnya bibit ternak 12 Kecamatan 100 ekor 750,000,000
kepada Masyarkat (DBHCHT) sapi

Terlaksananya 12 kecamatan 10,000,000


pengawasan dan kajian
teknis ternak
pemerintah.

Tersalurnya ternak 12 kecamatan 60 ekor 225,000,000


kambing PE 60 ekor

kegiatan baru Pengembangan Pembibitan Terlaksananya pengadaan 12 kec 5000 dosis 180,000,000
ternak dengan sistim IB straw, N2 cair, plastik
sheet, plastik gloves

kegiatan baru Pengembangan HMT Terlaksananya 12 Kec 50,000,000


pengembangan HMT

24. Pertanak 457


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
kegiatan baru Pencegahan dan pengawasan Terlaksananya Vaksinasi 12 kecamatan 6000 dosis 75,540,000
Penyakit Menular Ternak Antraks dan AI sebanyak
6.000 dosis

Terlaksananya pelayanan 12 Kecamatan 13 paket 85,000,000


keswan oleh UPT HPT dan
keswan sebanyak 30 jenis

Terlaksananya 12 Kecamatan 500 kasus 25,000,000


pengobatan penyakit
scabies pada kambing
sebanyak 500 kasus

Terlaksananya sosialisasi 12 Kecamatan 300 orang 5,000,000


program pemberantasan
penyakit hewan yang
bersifat zoonosis (AT, Flu
Burung ) di 12 Desa
sebanyak 300 orang

Terlaksananya 12 Kecamatan 200 37,500,000


eliminasi/pembunuhan
hewan pembawa rabies
(anjing liar)

24. Pertanak 458


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya 12 Kecamatan 700 ekor 30,000,000
penanganan gangguan
reproduksi pada ternak
ruminansia besar

Terlaksananya 12 Kecamatan 24 orang 4,800,000


operasional tim gerak
cepat penyakit flu
burung/avian influenza
(PDSR)

Terlaksananya 12 Kecamatan 3 RPH dan 6 TPH 25,000,000


pengawasan dan
pengendalian
pemotongan ternak
betina produktif

Terlaksananya survey 12 Kecamatan 20 sampel 5,600,000


pencemaran mikroba
pada daging

Peningkatan Produksi ternak Terlaksananya 3 klompok


Pengembangan budidaya
sapi potong

Terlaksananya 35 ekor
Penyebaran pejantan
sapi potong

Terlaksananya 3 klompok
Pengembangan budidaya
kambing

24. Pertanak 459


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya 5 klompok
Pengembangan budidaya
ayam lokal dipedesaan

Terlaksananya 1 klompok
Pengembangan budidaya
itik dipedesaan

Peningkatan Produksi pakan Terlaksananya 1 Klmpok


ternak pengembangan integrasi
ternak - tanaman pangan

Terlaksananya 25.000 stek


penanaman tanaman
pakan ternak berkualitas

Terlaksananya 25.000 stek


penanaman tanaman
pakan ternak berkualitas

Terlaksananya 1 Klmpok
pengembangan lumbung
pakan (LP) Ruminansia

Terlaksananya 14 ton
penguatan pakan induk
sapi potong

24. Pertanak 460


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2.01.01.23 Program Peningkatan 382,289,000
Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan

2.01.01.23.03 Pembangunan sarana dan Terlaksanaaya Barabali 2 los pasar 382,289,000


prasarana pasar produksi hasil pembangunan pasar
Peternakan. hewan barabali

1.20.2.01.01.31 Program Pembinaan dan meningkatkan Dinas Pertanian dan 4 kali 19,000,000
Pengembangan Aparatur pembinaan karir aparatur Peternakan
fungsional

1.20.2.01.01.31.01 Penyusunan rencana pembinaan Terlaksananya penilaian Kabupaten 4 kali 19,000,000


karir PNS angka kredit pegawai
fungsional oleh Tim PAK

JUMLAH ANGGARAN 25,308,575,000

24. Pertanak 461


n Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- - 666,500,000 666,500

10,000,000 APBD 1 tahun 10,000

85,000,000 APBD 1 satker 85,000

150,000,000 APBD 27 Unit 150,000

96,000,000 APBD 10 OB 96,000

40,000,000 APBD 1 paket 40,000

24. Pertanak 462


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
25,500,000 APBD dikaji lagi 1 paket 25,500

50,000,000 1 paket 50,000

85,000,000 APBD 1 tahun 85,000

125,000,000 APBD 1 tahun 125,000

- - 520,000,000 520,000

320,000,000 APBD 1 Unit 320,000

200,000,000 200,000
- - 45,000,000 - - - 45,000

45,000,000 APBD 45,000

- 15 exp 0

24. Pertanak 463


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- 20 exp 0

- 10 exp -

- 75 Exp -
3,100,000 77,615,000 22,248,061,000 102,882,346

- APBD 0

145,000,000 10 bulan 145,000

6,500,000 80 OH 6,500

200,000,000 ABD 12 paket 200,000

10,000,000 600 orang 10,000

24. Pertanak 464


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
750,000 1 kali 750

15,000,000 34 eksemplar 15,000

2,500,000 10 sampel 2,500

5,100,000 6 sampel 5,100

- -

- -
- -
25,000,000 APBD 1 Paket 25,000

- 100,000,000 APBD, 1 Paket 100,000


APBD I

5,000,000 5,000

24. Pertanak 465


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
65,000,000 APBD 6 ha 65,000

24,000,000 APBD 12 kecamatan 24,000

- -
250,000 175,250,000 APBD, 1 paket 425,000
APBD I
3,000,000 12 kecamatan 3,000

5,600,000 1 paket 5,600

20,000,000 1 paket 20,000

24. Pertanak 466


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
35,000,000 1 paket 35,000

- -
2,000,000 5,000,000 307,000,000 APBD, 175 Ha 7,300,000
APBD I,
APBN

850,000 300,850,000 APBD, 1 Paket 1,150,000


APBD I

- -
- -
40,000,000 APBD 1 paket 40,000

1,120,216,000 15 paket 1,120,216

3,750,000,000 40 paket 3,750,000

24. Pertanak 467


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
594,000,000 1 paket 594,000

- -
12,000,000,000 APBD 100 paket 12,000,000

1,621,500,000 15 Paket 1,621,500

1,549,180,000 12 Paket 1,549,180

- -
50,000,000 APBD 1 Paket 50,000

50,000,000 50,000,000 APBN 12.000 Ha 50,000,000

10,000,000 10,000,000 APBN 15.000 Ha 10,000,000

750,000 750,000 APBN 75 Ha 750,000

250,000 250,000 APBN 300 orang 250,000

24. Pertanak 468


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
150,000 150,000 APBN 1 Paket 150,000

65,000 65,000 APBN 40 orang 65,000

650,000 650,000 APBN 4 Klompok 650,000

- -
4,000,000 4,000,000 APBN 175 HA 4,000,000

3,000,000 3,000,000 APBN 15 Paket 3,000,000

3,000,000 3,000,000 APBN 24 unit 3,000,000

- APBN 12 -

24. Pertanak 469


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
750,000 750,000 APBN 5 Unit 750,000

900,000 3,425,000 1,512,765,000 5,833,440

750,000 750,750,000 APBD, 100 ekor 1,500,000


APBD I

10,000,000 10,000

225,000,000 60 ekor 225,000

- -
180,000,000 APBD 250,000 5000 dosis 180,000

- -
50,000,000 APBD 50,000

- -

24. Pertanak 470


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
150,000 75,690,000 APBD, 6000 dosis 225,540
APBD I

85,000,000 13 paket 85,000

25,000,000 500 kasus 25,000

5,000,000 300 orang 5,000

37,500,000 200 37,500

24. Pertanak 471


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
30,000,000 700 ekor 30,000

4,800,000 24 orang 4,800

- -
25,000,000 3 RPH dan 6 25,000
TPH

5,600,000 20 sampel 5,600

1,000,000 1,000,000 APBN 3 klompok 1,000,000

800,000 800,000 APBN 35 ekor 800,000

175,000 175,000 APBN 3 klompok 175,000

24. Pertanak 472


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
150,000 150,000 APBN 5 klompok 150,000

150,000 150,000 APBN 1 klompok 150,000

- -
350,000 350,000 APBN 1 Klmpok 350,000

150,000 150,000 APBN 25.000 stek 150,000

150,000 150,000 APBN 25.000 stek 150,000

200,000 200,000 APBN 1 Klmpok 200,000

300,000 300,000 APBN 14 ton 300,000

24. Pertanak 473


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
- 1,500,000 383,789,000 1,882,289

1,500,000 383,789,000 APBD, 1 kegiatan 1,882,289


APBD I

- - 19,000,000 19,000

19,000,000 APBD 4 kali 19,000

4,000,000 82,540,000 25,395,115,000 111,848,575

24. Pertanak 474


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : BKP3 KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 01 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 01 02 01 02 Terbayaranya Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi sumber daya BKP3/12 BPP 28 rekening 42,500,000
Sumber Daya Air dan Listrik air dan listrik
2 01 02 01 07 Terfasilitasinya
Penyediaan Jasa Administrasi pengelolaan keuangan 1 paket 124,958,000
Keuangan SKPD
2 01 02 01 10 Tersedianya alat tulis
Penyediaan Alat Tulis Kantor BKP3/12 BPP 12 bulan 20,872,000
kantor
2 01 02 01 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan BKP3/12 BPP 1 paket 57,197,000
perlengkapan kantor dan perlengkapan
2 01 02 01 17 Tersedianya makanan
Penyediaan makanan dan dan minuman untuk BKP3/12 BPP 4200 kotak 45,345,000
minuman rapat-rapat kantor
2 01 02 01 18 Tersedianya biaya
Rapat-rapat Koordinasi dan perjalanan dinas ke luar BKP3/12 BPP 6 orang, 1 kali 38,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah daerah
2 01 02 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana
2 01 02 02 22
Pemeliharaan Rutin /Berkala Terpeliharanya gedung
BKP3/UPT 13 unit 150,625,000
Gedung Kantor kantor tempat bekerja

25. BKP3 475


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 01 02 02 24
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin /Berkala pemeliharaan rutin 3 mobil, 170 Sepeda
BKP3/12 BPP 218,800,000
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas Roda 2 motor
dan Roda 4
2 01 02 02 03 Pembangunan Gedung Terlaksananya
Kantor/Pembangunan Tempat Pemasangan Kawat BKP3 2 unit 50,000,000
Parkir Berduri Kebun steling
2 01 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 01 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Output:Tersusunnya BKP3 6 kegiatan 64,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan Kinerja bulanan,
Kinerja SKPD triwulan, smester,
tahunan, LAKIP LPPD,
Renstra dan RKA/DPA

2 01 02 31 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


2 01 02 31 01 Penyusunan Rencanan Terlaksananya penilaian BKP3 2 kali 50,000,000
Pembinaan Karir PNS angka kridit pegawai
fungsional oleh tim PAK

2 01 02 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


2 01 02 19 06 Monitoring,Evaluasi dan Terlaksananya monitoring 12 kec 4 kali 56,486,000
Pelaporan dan pelaporan kinerja
penyuluh

2 01 02 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


2 01 02 15 01 Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis

25. BKP3 476


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
- Pelatihan pengenalan iklim Terlaksananya Pelatihan BKP3 2 angkatan 60,000,000
berbasis kearifan lokal pengenalan iklim berbasis
kearifan lokal

- Pelatihan Keramba Jaring TerlaJaringksananya Prabar 1 paket 55,000,000


Apung Pelatihan Keramba Jaring
Apung

- Pelatihan Manajemen Terlaksananya Pelatihan BKP3 3 kali 50,000,000


Administrasi Keuangan Manajemen administrasi
Kelompok keuangan kelompok

- Pelatihan teknik budidaya Terlaksannya Pelatihan BKP3 5 angkatan 125,000,000


padi dengan sistem jajar teknik budidaya jajar
legowo legowo

- Pemberdayaan petani melalui Terlaksannya 12 Kec 8 unit 116,000,000


denfarm SLPTT agribisnis padi, Pemberdayaan petani
tanaman sayuran melalui denfarm SL
agribisnis padi, tanaman
sayuran, pengenalan iklim

-Pelatihan Pembuatan Pkan Terlaksananya Pelatihan 12 kec 1pkt 55,000,000


Ikan dengan Bahan Baku bagi petani
Enceng Gondok

- Pelatihan dan praktik Terlaksananya Pelatihan Batukliang 1 paket 60,000,000


pembibitan ikan nila dan praktik pembibitan
ikan Nila

25. BKP3 477


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
- Pelatihan Alih Jenjang /Alih Terlaksananya Pelatihan Praya / STTP Malang dan 56 Orang 50,000,000
Kelompok alih jenjang / alih BDK Kupang
kelompok bagi Penyuluh

- Pelatihan teknis peternakan Terlaksananya pelatihan BKP3 60 125,500,000


dan pengolahan pakan ternak teknis peternakan dan
pengolahan pakan ternak

- Pelatihan/ pembuatan pupuk Terlaksanannya pelatihan 15 desa 15 klp, 2pkt 45,000,000


organik bagi petani
2 01 02 15 03 Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
- Revitalisasi dan Pembenahan Terlaksananya pendataan 139 desa 1720 kelompok 85,000,000
kelompok tani dan kelas dan penilaian penertiban
kelompok kelas kelompok tani

- Sosialisasi Pembentukan Terlaksananya Sosialisasi 12 kali Tumbuhnya KEP 150,000,000


kelembagaan ekonomi petani Pembentukan
kelembagaan ekonomi
petani

`Identifikasi kelembagaan petani Data dan informasi 12 kec penumbuhan 24 30,000,000


sebagai calon Penumbuhan KEP kelembagaan petani calon KEP
pengembngan KEP

- Rembuk Tani Terlaksananya kegiatan 10 KEP Meningkatnya 55,000,000


rembuk Tani kemampuan KEP

25. BKP3 478


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
`-Fasilitasi Penumbuhan KEP Terfasilitasinya kegiatan Kec.Lokasi calon KEP 10 KEP 30,000,000
penumbuhan KEP

- Fasilitasi pembentukan Ferfasilitasi petani dalam BKP3 1 kali 50,000,000


Asosiasi Usaha Pembenihan pembentukan Asosiasi
Rakyat (UPR) Unit Pembenihan Rakyat
(UPR)

- Penumbuhan dan Terlaksananya 12 Kec 36 kelompok 120,000,000


pengembangan kelompok tani Penumbuhan dan
perikanan, Pertanian dan pengembangan kelompok
kehutanan tani perikanan, Pertanian
dan kehutanan

- Denfarm Ternak Sapi, Kambing Terlaksananya Denfarm 12 kec 2 paket 894,393,650


dan ayam Buras dalam Ternak, Sapi, kambing dan
mendukung kelembagaan ayam buras
ekonomi petani

-Penas Petani Nelayan Terlaksananyan Kegiatan 1 pkt 200,000,000


Penas
- Penilaian Lomba Kelompok Tani Terlaksananya penilaian 12 Kecamatan 3 kali 75,000,000
lomba kelompok tani
(pertanian,perikanan &
kehutanan)

25. BKP3 479


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
- Jambore Penyuluh Pertanian, Terlaksananya Jambore Jakarta 15 Orang 90,000,000
Perikanan dan Kehutanan Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

2 01 02 15 02 Penyuluhan dan Pendampingan


petani dan pelaku agribisnis

- Mimbar saresehan Terselenggaranya mimbar BKP3 dan 12 Kecamatan 13 Lokasi 100,000,000


saresehan
- Temu Usaha Agribisnis Terlaksannya Temu Usaha BKP3 Kabupaten 2 Kali 40,000,000
Pertanian dan perkebunan Agribisnis Pertanian
/perkebunan

- Penumbuhan dan Terbentuknya Posluhdes 24 desa 12 kli 72,000,000


Pengembangan Posluhdes
- Pembuatan dan penggandaan Terlaksananya pembuatan BKP3 Kabupaten 1 Paket 50,000,000
Materi Penyuluhan materi dan penyebaran
informasi penyuluhan

- Loka karya DBHCHT Terlaksananaya Lokakrya BKP3 Kabupaten 1 Kali 50,000,000


Pengembangan jejaring
usaha dan koordinasi
antar lembaga ekonomi

25. BKP3 480


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
- Demplot Komoditas unggulan Terlaksannya Demplot Kecamatan 12 Unit 250,000,000
spesifik lokasi Komoditas unggulan
spesifik lokasi (tumpang
sari bawang merah dan
tembakau, Ikan,
hortikultura, ternak
unggas dll)

- Rapat Komisi Penyuluhan Terlaksananya Rapat BKP3 Kabupaten 2 Kali 40,000,000


Komisi Penyuluhan
-Silvofasture Terlaksananya Kehutanan 2 kec 2 unit 200,000,000
Terpadu
- Rembuk Tani Terlaksananya Rembuk 139 Desa 139 Kali 139,000,000
Tani
- Integrated Farming Terlaksananya Pertanian 2 kec unit 225,000,000
Terpadu
- Demplot Kambing Buer Terlaksananya Demplot 1 kec 1 unit 150,000,000
Kambing Buer

2 01 02 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan


2 01 02 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian/
perkebunan
- Pelatihan Multi medi bagi Meningkatnya BKP3 3 kli 150,000,000
penyuluh Pengetahuan Penyuluh
tentang multi media
sebagai sarana
pembuatan media
penyuluh

25. BKP3 481


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
- Pelatihan Metodologi Meningkatkan BKP3 2 kli 100,000,000
Penyuluhan Pengetahuan Penyuluh
tentang Metodologi
Penyuluhan

- Pelatihan Penulisan Karya Meningkatnya BKP3 2 kli 100,000,000


Ilmiah bagi Penyuluh Pengetahuan tentang
Karya ilmiah bagi
penyuluh

- Temu Teknis Penyuluh Terlaksananya Temu BKP3 2 kli 40,000,000


Teknis Penyuluh
-Penyusunan Programa Tersusunnya Program 139 desa ,12 kec,kab 152 kli 200,000,000
Penyuluhan Tk.Desa,Kecamatan Penyuluhan Tk.Desa,
dan Kabupaten Kec.dan Kabupaten

- Sosialisasi pemanfaatan cyber terlaksannya sosialisasi 12 Kec. 12 kali 180,000,000


extension dan E- petani pemanfaatan cyber
extension dan E- petani

-Pengadaan Sarana Prasarana Terlaksananya Pengadaan 12 Kec. Paket 673,188,000


Penyuluh operasional Penyuluh
Roda 2 dan sarana
pendukung

25. BKP3 482


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 01 02 18 01
Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian
/Perkebunan Tepat Guna

- Denfarm Budidaya Padi Salibu Terlaksananya denfarm 4 kec 4 paket 200,000,000


Budidaya padi salibu

- Demplot Budidaya Kedele Terlaksanannya kaji tindak 6 kec. 6 kli 45,000,000


dibawah naungan budidaya kedele dibawah
naungan

- Temu Teknologi dengan Peneliti Terlaksananya Temu BKP3 Kabupaten 2 kali 50,000,000
Kehutanan Teknologi dengan Peneliti
Kehutanan

- Denfarm Keramba Jaring Apung Terlaksananya Denfarm 1 kec 1 paket 150,000,000


Double Layer (KJA) Keramba Jaring Apung
Double Layer

- Demplot teknologi hidrofonik Terlaksananya teknologi 4 kec 4 pkt 150,000,000


hidrofonik
- Demplot (Busmetik) Budidaya Terlaksananya budidaya 1kec 1 pkt 350,000,000
udang skala mini empang plastik udang skala mini empang
plastik

-Kaji Tindak uji varitas padi in Terlaksananya Kaji tindak 6 kec 6 kli 40,000,000
hibrida unggul uji varitas padi in hibrida
unggul

25. BKP3 483


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
- Demplot Budidaya Belut Terlaksananya demplot 2 kec 2 Unit 20,000,000
budidaya belut

2 01 02 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


2 01 02 15 Pengembangan Desa Mandiri Terbinanya Desa Mandiri 6 desa 6 paket 119,364,150
Pangan Pangan
2 01 02 15 Penanganan Daerah Rawan Tertanganinya Daerah sesuai hasil analisis SKPG 1 paket 88,386,000
Pangan Rawan Pangan
2 01 02 15 Laporan Berkala Kondisi Terlaksananya Sistim 12 Kec. 1 paket 50,000,000
Ketahanan Pangan Kewaspadaan Pangan dan
Gizi (SKPG)

2 01 02 15 03 Analisa Pola Konsumsi dan Tersusunnya data NBM BKP3 1 paket 35,000,000
Suplay Pangan (Neraca Bahan Makanan)
dan PPH Pola Pangan
Harapan)

2 01 02 15 09 Pemanfaatan Pekarangan untuk Terlaksananya 12 Kec. 12 paket 55,770,000


Pengembangan Pangan pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan
pangan dan lomba
Pemanfaatan Pekarangan

Terlaksananya Pengadaan kec 12 paket 120,000,000


Bibit Tanaman
Pekarangan

25. BKP3 484


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya Sosialisasi 6 Desa 6 klp KRPL 20,000,000
KRPL dan sumber pangan
alternatif

Terlaksananya Demplot 18 Desa 18 klp 144,000,000


sayur dan buah untuk
kelompok Tani dan KWT

Terlaksananya fasilitas 6 Desa 6 klp 30,000,000


bantuan peralatan
kelompok produksi KUE
berbahan baku Pangan
Lokal

Terlaksananya budi daya et 2 klp 20,000,000


tanaman jahe gajah,
kunyit, Temulawak dan
kencur (Empon-empon)

2 01 02 15 Peningkatan Mutu dan 1.Terlaksananya 12 Kec. 1 paket 30,000,000


Keamanan Pangan Segar Pembinaan dan
Pengawasan Keamanan
Pangan segar dan Pangan
hasil Olahan

2.Terlaksananya sertifikasi Kabupaten 1 paket 35,000,000


buah dan sayur

25. BKP3 485


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
3.Tersedianya alat kab 1 paket 38,000,000
package buah dan sayur
dan alat pengolah pangan
alternatif

2 01 02 15 18 Pengembangan Lumbung Terbinanya Lumbung Mangkung,ranggagata,segal 6 unit 756,829,700


Pangan Desa Pangan desa dan a
Kelompok Tunda Jual Anyar,Kelebuh,Pejanggik,Un
gga

2 01 02 15 13 Pengembangan Cadangan 1.Tersedianya cadangan Kabupaten 25 Ton 250,000,000


Pangan Daerah pangan pemerintah

2. Terlaksananya BKP3 1 paket 40,000,000


koordinasi penanganan
ketahanan pangan

2 01 02 15 Pengembangan Sistim Distribusi Meningkatnya jumlah Taman Indah,Tanak Rarang, 4 gapoktan 53,916,000
Pangan dan kualitas lembaga Darek, Darmaji
distribusi pangan

2 01 02 15 19 Pengembangan Model Distribusi Terlaksanananya 14 Gapoktan 14 Gapoktan 149,860,500


Pangan Yang Efisien pembinaan dan
pengawasan
pemanfaatan dana LDPM

2 01 02 15 22 Pemantauan dan Analisis Harga Tersedinya informasi 12 Kec 1 paket 20,000,000


Pangan Pokok harga pangan pokok di
tingkat kabupaten dan
kecamatan

25. BKP3 486


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian Kebutuh
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 01 02 15 30 Penyuluhan Sumber Pangan 1. Terlaksananya 12 Kecamatan 1 paket 128,000,000
Alternatif pembinaan terhadap
wanita tani (KWT),
Demonstrasi pengolahan
pangan alternatif, dan
dukungan kegiatan HPS
dan Pameran

2. Pelatihan administrasi
KWT, Benah
Kelembagaan Pangan,
Lomba B2SA

JUMLAH 9,387,991,000
JUMLAH TOTAL 9,387,991,000

25. BKP3 487


n Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

DAU 28 rekening 50,500,000

DAU 1 paket 130,600,000

DAU 12 bulan 20,875,000

DAU 1 paket 50,000,000

DAU 4200 kotak 45,345,000

DAU 6 orang, 1 kali 58,000,000

DAU 13 unit 160,625,000

25. BKP3 488


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

3 mobil, 170
DAU 220,800,000
Sepeda motor

DAU

DAU 6 kegiatan 64,000,000

DAU 2 kali 40,000,000

DBHCHT 4 kali 70,000,000

DBH-CHT

25. BKP3 489


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
2 kali 60,000,000

3 kali 75,000,000

3 kali 50,000,000

6 angkatan 150,000,000

8 unit 120,500,000

2kali 0

2 kali 60,000,000

25. BKP3 490


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

56 Orang 200,000,000

90 150,000,000

15 klp, 2pkt 75,000,000


DBHCHT

1720 kelompok 85,000,000

12 kali 875,000,000

24 KEP 30,000,000

1 kali 55,000,000

25. BKP3 491


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
10 KEP 30,000,000

1 kali 55,000,000

36 kelompok 120,000,000

2 paket 1,116,672,783

DBHCHT 1Paket 0

3 kali 100,000,000

25. BKP3 492


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
20 Orang 140,000,000

DBHCHT

13 Lokasi 100,000,000

2 Kali 40,000,000

12 kli 72,000,000

1 Paket 50,000,000

1 Kali 50,000,000

25. BKP3 493


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
12 Unit 250,000,000

2 Kali 40,000,000

2 unit 200,000,000

139 Kali 139,000,000

unit 225,000,000

1 unit 150,000,000

DBHCHT

DBHCHT 3 kli 150,000,000

25. BKP3 494


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
DBHCHT 2 kli 100,000,000

DBHCHT 2 kli 100,000,000

DBHCHT 2 kli 40,000,000

DBHCHT 152 kli 200,000,000

DBHCHT 12 kali 180,000,000

DAK Paket 673,188,000

25. BKP3 495


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)

DBHCHT

4 paket 200,000,000

6 kli 45,000,000

2 kali 50,000,000

1 paket 150,000,000

4 pkt 150,000,000

1 pkt 350,000,000

6 kli 40,000,000

25. BKP3 496


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
2 Unit 20,000,000

DAU 6 paket 119,364,150

DAU 1 paket 88,386,000

DAU 1 paket 50,000,000

DAU 1 paket 40,000,000

DAU 12 paket 55,770,000

12 kec 120,000,000

25. BKP3 497


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
6 klp KRPL 25,000,000

18 klp 154,000,000

6 klp 48,000,000

2 klp 20,000,000

DAU 1 paket 40,000,000

DAU 1 paket 35,000,000

25. BKP3 498


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
DAU 1 paket 50,000,000

DAK+DAU 6 unit 769,939,850

DAU 25 Ton 250,000,000

DAU 1 paket 40,000,000

DAU 4 gapoktan 40,000,000

DAU 14 Gapoktan 150,000,000

DAU 1 paket 20,000,000

25. BKP3 499


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
DAU 1 paket 128,000,000

10,465,565,783

25. BKP3 500


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kebutuh
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 02 01 01 Program Pelayananan Kelancaran pelaksanaan Kantor Dinas hutbun Kab. 1 tahun anggaran 620,600,000
Administrasi Perkantoran tugas kantor Lombok Tengah

2 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya jasa Kabupaten Lombok Tengah Telpon 2 unit, air 4 51,000,000
Komunikasi Sumber Daya Air pelayanan komunikasi, unit, dan listrik 7
dan Listrik air,listrik dan Internet. unit dan internet

2 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terbitnya STNK Kabupaten Lombok Tengah Roda 4 (empat) 3 40,000,000
dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas unit, Roda 2 (dua)
Dinas/Operasional 49 unit

Terlaksananya Roda 4 (empat) 3


pemeliharaan kendaraan unit, Roda 2 (dua)
dinas 49 unit

2 02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Terfasilitasinya Kabupaten Lombok Tengah 1 tahun anggaran 125,000,000
Keuangan pengelolaan keuangan
SKPD

26. Hutbun 501


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kebutuh
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya tenaga Kabupaten Lombok Tengah 2 orang 9,600,000
kantor kebersihan kantor

2 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kabupaten Lombok Tengah 1 paket 15,000,000
Kantor

2 02 01 01 15 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya surat kabar Kabupaten Lombok Tengah 2 media lokal dan 1 5,000,000
penggandaan media nasional

2 02 01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya dukungan Kabupaten Lombok Tengah 167 liter 12 bulan 125,000,000
BBM Pejabat eselon II
(Kepala Dinas), 1 orang,
167 liter, 12 bulan

Tersedianya dukungan 75 liter 12 bulan


BBM Pejabat eselon III
(Sekdis), 1 0rang, 75 liter,
12 bulan

Tersedianya dukungan 180 liter 12 bulan


BBM Pejabat eselon III
(Kabid), 4 orang, 45 liter,
12 bulan

Tersedianya dukungan 572 liter 12 bulan


BBM Pejabat eselon IV/a
22 orang, 26 liter, 12
bulan

26. Hutbun 502


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kebutuh
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Tersedianya dukungan 154 liter 12 bulan
BBM Pejabat eselon IV/b
7 orang, 22 liter, 12 bulan

Peningkatan Sarana dan Terlaksanaya Rehab Kantor Dishutbun Kab. 1 Unit Kantor 250,000,000
Prasarana Aparatur (Rehab kantor dinas dan Loteng
Kantor DISHUTBUN) Tesedianya Meja Eselon
IV

2 05 01 06 Program Peningkatan Tertib administrasi Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 200,000,000
Pengembangan Sistem pelaporan dan kinerja 2017
Pelaporan Capaian Kinerja dan SKPD
Keuangan

2 05 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya Laporan Kabupaten Lombok Tengah 5 Dokumen 200,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bulanan,
Kinerja SKPD LAKIP,Laporan Tahunan
SKPD, RKA/DPA Murni,
RKA/DPA Perubahan,
Masterplan
Pengembangan
Perkebunan & Koordinasi
Program Hutbun Ke Pusat

2 05 01 03 Program Peningkatan Produksi Produksi tembakau Kabupaten Lombok Tengah 18,546.84 6,078,675,500
Pertanaian / Perkebunan virginia(ton)

Produksi jambu mete 891.04


(ton)

26. Hutbun 503


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kebutuh
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Produksi kopi (ton) 638.33

Produksi kakao (ton) 164.27

2 05 01 03 01 Pelatihan Petani Perkebunan Terlaksananya Pelatihan Sentra pengembangan 2 Angkatan 30 150,000,000


Petani Tembakau tembakau Kabupaten Orang
Lombok Tengah

Terlaksananya Pelatihan Kec. Praya Barat Daya (desa 1 angkatan (30


Petani Jambu Mete batu jangkih) orang)

Terlaksananya Pelatihan Kec. Batukliang (desa beber) 1 angkatan (30


Petani Kakao orang)

Terlaksananya pelatihan Kecamatan Batukliang Utara 1 angkatan (30


Petani Kopi (Desa Karang Sidemen) orang)

2 05 01 03 02 Peningkatan Produksi, Terlaksananya Temu Mitra Kabupaten Lombok Tengah 1 angkatan (30
Produktivitas Tanaman Tahunan Usaha orang)

Pengembangan tanaman Kec. Praya Barat (desa 50 Ha 150,000,000


jambu mete mekar sari)
Intensifikasi tanaman kopi Kecamatan Batukliang Utara 50 Ha
(Desa Karang Sidemen)

26. Hutbun 504


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kebutuh
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
2 05 01 03 03 Peningkatan Produksi, Terlaksanaya pengadaan Kabupaten Lombok Tengah Fertila dan KNO3 500,000,000
Produktivitas Tanaman pupuk an organik dan dan Bioko
Semusim organik NPK Granule non
kimia

Terlaksananya pengadaan Kabupaten Lombok Tengah 625,000 batang


bibit tembakau virginia
bernikotin rendah

2 05 01 03 04 Penyediaan Sarana Produksi Terlaksananya Kabupaten Lombok Tengah 25 Lokasi 3,729,400,000


Pertanian / Perkebunan pembangunan/pengemba
ngan embung rakyat

Tersedianya mesin pompa Kabupaten Lombok Tengah 45 unit


air untuk mendukung
pengembangan
Tembakau

Tersedianya Handtraktor Kabupaten Lombok Tengah 6 unit

2 05 01 03 05 Perlindungan Tanaman Terlaksananya Sekolah Kecamatan Batukliang Utara 100 orang 200,000,000
Perkebunan (Pengendalian Lapangan Pengendalian (SLPHT untuk desa karang
Hama Pengganggu) Hama Terpadu (SLPHT) sidemen dan SLPUA untuk
dan SLPUA pada Komoditi Desa Setiling )
Kakao, Kopi

26. Hutbun 505


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kebutuh
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Penyediaan sapras OPT Kabupaten Lombok Tengah 4 Kelompok
dan Pengendalian OPT.

2 05 01 03 06 Pengembangan dan Terlaksananya Kabupaten Lombok Tengah 2,5 Ha 50,000,000


Pemeliharaan Kebun Dinas Pengembangan dan
Pemeliharaan Kebun
Dinas

2 05 01 03 07 Penanganan Pasca Penen dan Terlaksananya pengadaan Kabupaten Lombok Tengah 12 Kelompok 1,299,275,500
Pengolahan Hasil Perkebunan alat pengolahan multi
guna produk perkebunan
bagi Kelompok Wanita
Tani (KWT) tembakau

Terlaksananya pengadaan 11 Kelompok


Grill untuk omprongan
tembakau

Terlaksananya 400 Ton


penyediaan cangkang
kemiri sebagai bahan
bakar alternatif untuk
masyarakat

Terlaksananya pengadaan 25 unit,


flue untuk omprongan
tembakau

26. Hutbun 506


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kebutuh
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya 12 unit
penyediaan alat
pengepres tembakau
untuk masyarakat

Terlaksananya 750 Kg
penyediaan tali gelantang
untuk masyarakat

Terlaksananya 4 unit
penyediaan mesin
rajangan tembakau untuk
masyarakat

Terlaksananya pengadaan 10 unit 5


tungku gasifikasi Kelompok
Biomassa untuk
pengovenan tembakau

TOTAL ANGGARAN 6,899,275,500


9,555,082,000

26. Hutbun 507


n Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
1 tahun -
anggaran

51000000 -

40000000 -

Roda 4 (empat)
3 unit, Roda 2
(dua) 49 unit

1 tahun 125,000,000
anggaran

26. Hutbun 508


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
2 orang 9,600,000

1 paket 15,000,000

2 media lokal 5,000,000


dan 1 media
nasional

167 liter 12 125,000,000


bulan

75 liter 12
bulan

180 liter 12
bulan

572 liter 12
bulan

26. Hutbun 509


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
154 liter 12
bulan

250000000 -

Tahun -
Anggaran 2017

5 Dokumen -

### -

0.00

26. Hutbun 510


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
0.00

0.00

2 Angkatan 30 150,000,000
Orang

1 angkatan (30
orang)

1 angkatan (30
orang)

1 angkatan (30
orang)

1 angkatan (30
orang)

50 Ha -

50 Ha

26. Hutbun 511


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
500000000 500,000,000

390,000 batang

3729400000 -

6 unit

100 orang -

26. Hutbun 512


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
0

2,5 Ha -

1299275500 -

26. Hutbun 513


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)
(6) (7) (8) (9) (10)
0

- - - -

26. Hutbun 514


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Tahun 2017


Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


2 05 01 01 Program Pelayanan administrasi Kelancaran Dinas Kelautan dan 1 Tahun 870,080,000
Perkantoran Penyelenggaraan Perikanan
Pelayanan Perkantoran

2 05 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa perijinan Kabupaten 55 Unit 140,574,000


dan perizinan kendaraan dinas/ dan pemeliharaan
operasional Kendaraan Dinas

2 05 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa Kabupaten 12 Bulan 500,000,000


sumber daya air dan listrik komunikasi, air dan listrik

2 05 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Kabupaten 12 Bulan 116,630,000


keuangan pengelolaan Administrasi
keuangan

2 05 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Kabupaten 12 Bulan 100,876,000


konsultasi ke luar daerah dan konsultasi

2 05 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kabupaten 12 Bulan 12,000,000
Kantor

27. DISLUTKAN 515


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


2 05 01 02 Program Peningkatan Sarana Kelancaran Pelaksanaan Dinas Kelautan dan 1 Tahun 716,000,000
dan prasarana Aparatur Tugas Aparatur Perikanan

2 05 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya alat dan Praya 1 Paket 250,000,000


kantor peralatan gedung kantor

2 05 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya Rehab Praya 1 Paket 168,000,000


gedung kantor Ruangan Sekretaris
Terlaksananya Rehab Praya 1 Paket 168,000,000
Pagar Kantor
Terlaksananya Rehab Praya 1 Paket 120,000,000
Pagar Bangsal
Terlaksananya Praya 1 Paket 10,000,000
Pemasangan Listrik
Bangsal

2 05 01 06 Program Peningkatan dan Meningkatnya Efektivitas Dinas Kelautan dan 1 Tahun 144,560,000
pengembangan sistem Perencanaan dan Perikanan
Pelaporan capaian kinerja dan Akuntabilitas Pelaporan
keuangan

2 05 01 06 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya rencana Kabupaten 144,560,000


kinerja dan ikhtisar realisasi kerja, laporan kinerja dan
kinerja SKPD laporan keuangan

2 05 01 21 Program Pengembangan Jumlah Produksi 2390 Ton 1,300,443,000


Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap
2 05 01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok Pemasangan Fender Ds. Mertak 1 Paket
nelayan perikanan Tangkap Dermaga 1

27. DISLUTKAN 516


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Pembuatan Sumur Bor di Ds. Mertak 1 Paket -
PP Teluk Awang
Rehab Kantor Ds. Mertak 1 Paket
Administrasi Pelabuhan

Pembuatan Kartu Nelayan Kab. Loteng 1000 Kartu 15,000,000

Pengumpulan dan Loteng 1 Paket 30,000,000


Pengolahan data statistik

Peningkatan Kec. Pujut, Prabar 50 Org 40,000,000


Keterampilan Nelayan
Pengadaan Jaring Insang Ds. Kute, Mertak 40 Unit 102,400,000
Hanyut
Tersedianya Jaring Insang Ds. Sukedane, Sengkol, 40 Unit 102,400,000
Tetap Prabu, Mertak,
Tersedianya Tramel Net Tumpak 30 Unit 49,500,000

Tersedianya Jaring Prateng, Praya Barat, Praya 40 Unit 60,000,000


Insang Tetap PUD
Tersedianya coolbox Sengkol 30 Unit 84,000,000
Tersedianya Bubu Mertak 400 Unit 48,000,000
Kepiting
Tersedianya Bubu Ikan Mertak 4 Unit 80,000,000
Domersal

27. DISLUTKAN 517


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Tersedianya Jaring Bangket Parak 30 Unit 60,000,000
Rajungan
Tersedianya Sampan Pujut, Prabar, Pratim 4 Unit 151,040,000
Fiberglass 9 m
Pengadaan mesin tempel Pujut, Prabar, Pratim 4 Unit 116,000,000
15 PK
Tersedianya Perahu Uk. Prateng, Praya 8 Unit 102,400,000
4m Untuk PUD
Tersedianya alat bantu Sengkol, Kuta 2 paket 194,000,000
penangkapan ikan di atas
kapal

Sertifikasi Hak Atas Tanah Pujut, Pratim, Prabar 350 Unit 15,703,000
Nelayan
Pembinaan dan Pujut, Pratim, Prabar 150 Org
Pengelolaan dan
Diversifikasi Perikanan
Tangkap dan Kemitraan
Usaha

Terlaksananya Penguatan Pujut, Pratim, Prabar 100 Org 15,000,000


kelembagaan kelompok

Tersedianya Rumah Ikan Pujut 1 Paket

Tersedianya Rumpon Pujut 2 Paket

27. DISLUTKAN 518


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Tersedianya Benih Karper Loteng 100000 ekr 12,500,000

Tersedianya Benih Nila Loteng 180000ekr 22,500,000

2 05 01 20 Program Pengembangan Jumlah Produksi Benih 6.000.000 Ekr 680,268,000


Budidaya Perikanan Ikan
2 05 01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan
Unggul
Tersedianya sarana dan 4 BBI 8 Paket 515,268,000
prasarana Pembenihan
untuk BBI

Tersedianya sarana Pringgarata, Batukliang, 10 Paket 50,000,000


Pembenihan Untuk Unit BKU, Kopang
Pembenihan Rakyat
(UPR)

Terlaksananya BKU, Jonggat, Batukliang, 1 Paket 75,000,000


Peremajaan induk untuk Pringgarata, Kopang
UPR dan BBI

Terlaksananya Pelatihan Loteng 2 Angkatan 40,000,000


cara Pembenihan Ikan
Yang Baik (CPIB) bagi
UPR

2 05 01 24 Program Pengembangan Jumlah Produksi 104.481,62 Ton 1,229,677,000


Kawasan Budidaya Laut, Air Perikanan Budidaya
Payau dan Tawar

27. DISLUTKAN 519


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


2 05 01 24 01 Kajian Kawasan Budidaya laut, Terlaksananya Budidaya Pujut, Janapria, Batukliang 20 Paket 100,000,000
Air payau dan Air Tawar lele sistem kolam terpal Utara, Praya Timur, Praya,
Prabarda, Kopang, Prabar,
Batukliang

Terlaksananya budidaya jonggat 15 Paket 61,125,000


ikan diperairan umum
dengan sistem Karamba

Terlaksananya Loteng 500000 ekr 62,500,000


Pengembangan ikan di
kolam Pekarangan

Terlaksananya budidaya Batukliang Utara 10 Paket 22,325,000


ikan diperairan umum
dengan sistem KJT

Tersedianya KJA Air Batukliang Utara, Praya 5Paket 166,725,000


Tawar di Perairan Umum barat, Praya, Prateng

Terlaksananya Pemacuan Loteng 450000 ekr 56,250,000


Stock SDI di Perairan
Umum Daratan (PUD)

Terlaksananya Pelatihan Loteng 2 Angkatan 40,000,000


CBIB

27. DISLUTKAN 520


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Terlaksananya Produksi Pratim, Pujut 1 paket 150,000,000
denpond Tambak

Terlaksananya Pemagaran Pratim 1 paket 130,000,000


Denpond Tambak Dinas

Tersedianya Balai Pratim 1 paket 50,000,000


Pertemuan di denpond
tambak dinas

Tersedianya Kincir air Pratim, Pujut 20 Unit 155,000,000


bagi pembudidaya
tambak

Tersedianya benur udang Pratim, Pujut 1000000 ekr 75,000,000


vanamei bagi
pembudidaya tambak

Tersedianya Pompa Air Pratim, Pujut 5 Unit 75,000,000


Uk 6"
Tersedianya Balai Pratim 1 paket 85,752,000
Pertemuan Gapokdakan

2 05 01 15 Program Pemberdayaan Jumlah Produksi Garam 3177,49 ton 360,945,725


Ekonomi Masyarakat Pesisir Rakyat
2 05 01 01 Pembinaan Kelompok Ekonomi Jumlah Kelompok 3 kelompok
Masyarakat Pesisir Pengawas Masyarakat
yang aktif

Tersedianya sarana dan Kidang, Bilelando 1 Paket 185,000,000


Prasarana Usaha Garam
Rakyat

27. DISLUTKAN 521


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Tersedianya Sarana loteng 3 paket -
pengangkutan Poksambal

Tersedianya Blongsong 200 m -


Turap/Penahan Abrasi
Terlaksananya Kidang, Bilelando, Mertak 100000 Pohon -
penanaman bakau
Terlaksananya Pemilihan loteng 1 Kali 22,425,000
Putri Bahari

Terlaksananya Operasi Loteng 10 Bln 63,000,000


Pengamanan laut
Terlaksananya Revitalisasi Loteng 11 Pokmaswas 55,520,725
Kelembagaan
POKMASWAS

Terlaksananya Sosialisasi Praya, Prateng, Prabar, 270 Org 35,000,000


Penangkapan Ikan Ramah Janapria, Kopang,
Lingkungan Batukliang, BKU, Jonggat,
Pringgarata

2 05 01 23 Program Optimalisasi Jumlah Produksi Olahan 4249,02 Ton 550,193,875


Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan
Produksi Perikanan

Tingkat Konsumsi Ikan 25.80


(Kg/Kapita/Tahun)
2 05 01 23 01 Kajian Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan

27. DISLUTKAN 522


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


Terlaksananya Lomba Loteng 2 Kali 60,000,000
Masak Ikan
Terlaksananya sosialisasi Loteng 2 Kali 50,000,000
gemar makan ikan

Tersedianya sarana Pringgarata 2Unit 80,000,000


pemasaran Bergerak
( Kendaraan Roda 3)

terlaksananya Monitoring Loteng 1 Paket 33,000,000


keamanan pangan produk
hasil perikanan

Tersedianya peralatan Pujut, Praya, Pratim 1 paket 98,000,000


pemasaran Hasil
Perikanan

Tersedianya alat Praya, Pujut, Pratim, Praya 1 Paket 60,000,000


Pengolahan Hasil Barat, Jonggat
Perikanan

Terlaksananya pelatihan Loteng 2 Kali 15,000,000


pengolahan hasil
perikanan

Terlaksaananya Bazar Praya 1 Paket 42,000,000


Olahan hasil Perikanan
Terlaksaananya lomba Praya 1 Paket 52,193,875
inovasi Masakan Laut
Tersedianya Label Produk Loteng 1 Paket 60,000,000
hasil Olahan

27. DISLUTKAN 523


Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Kebutuh
Indikator Kinerja
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Capaian
Program/Kegiatan Lokasi
Program/Kegiatan Kinerja
APBD II

(1) (2) (3) (4) (5)


TOTAL ANGGARAN 5,852,167,600
6,152,168,000

27. DISLUTKAN 524


n Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


870,080,000 1 Tahun 945,080

140,574,000 APBD

500,000,000 APBD

116,630,000 APBD

100,876,000 APBD

12,000,000 APBD

27. DISLUTKAN 525


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


716,000,000 1 Tahun 716,000

250,000,000 APBD

168,000,000 APBD

168,000,000 APBD

120,000,000 APBD

10,000,000 APBD

144,560,000 1 Tahun 144,560

144,560,000 APBD

520,000 900,000 1,301,863,000 2509.5 ton 3,220,443

200,000 200,000 APBN

27. DISLUTKAN 526


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


200,000 200,000 APBN

- 50,000 50,000 APBN

20,000 - 15,020,000
APBN,AP
BD Prov

- 30,000,000 APBD

40,000,000 APBD Usulan Musren


Kec
102,400,000 APBD

102,400,000 APBD

49,500,000 APBD

60,000,000 APBD Usulan Musren


Kec
84,000,000 APBD
48,000,000 APBD

80,000,000 APBD

27. DISLUTKAN 527


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


60,000,000 APBD

151,040,000 APBD Usulan Musren


Kec
116,000,000 APBD Usulan Musren
Kec
102,400,000 APBD Usulan Musren
Kec
194,000,000 APBD

100,000 15,803,000 APBN, APBD

100,000 150,000 250,000


APBN,AP
BD Prov

15,000,000 APBD

200,000 200,000 APBD Prov

200,000 200,000 400,000 APBD Usulan Musren


Prov, Kec
APBN

27. DISLUTKAN 528


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


12,500,000 APBD Usulan Musren
Kec
22,500,000 APBD Usulan Musren
Kec
200,000 250,000 680,718,000 6096000 ekor 1,480,268

- APBD

50,000,000 APBD Usulan Musren


Kec

200,000 250,000 75,450,000 Usulan Musren


APBD,AP Kec
BD Prov,
APBN

- - 40,000,000 APBD Usulan Musren


Kec

310,000 1,000,000 1,230,987,000 107354.9 ton 3,039,677

27. DISLUTKAN 529


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


100,000,000 APBD Usulan Musren
Kec

61,125,000 APBD Usulan Musren


Kec

300,000 62,800,000 Usulan Musren


APBD,AP Kec
BN

22,325,000 APBD Usulan Musren


Kec

166,725,000 APBD Usulan Musren


Kec

300,000 - 56,550,000 Usulan Musren


APBD,AP Kec
BD Prov

10,000 40,010,000 APBD, Usulan Musren


APBD Kec
Prov

27. DISLUTKAN 530


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


- 150,000,000 APBD

350,000 130,350,000 APBD, APBD Prov

- 50,000,000 APBD

155,000,000 APBD Diskusi Forum


SKPD

150,000 75,150,000 APBD,APBDiskusi Forum


SKPD

200,000 75,200,000 APBD, APBDiskusi Forum


SKPD
85,752,000 APBD Diskusi Forum
SKPD

650,000 - 361,595,725 3241.49 ton 1,207,425

4 Klp

185,000,000 APBD Usulan Musren


Kec

27. DISLUTKAN 531


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


150,000 - 150,000 APBD Prov,

200,000 - 200,000 APBD

150,000 - 150,000 APBD Prov,

150,000 22,575,000 APBD,


APBD
Prov,

63,000,000 APBD

55,520,725 APBD

- 35,000,000 APBD

- - 550,193,875 4334 ton 1,000,194

27.09

27. DISLUTKAN 532


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


60,000,000 APBD

50,000,000 APBD

80,000,000 APBD Usulan Musren


Kec

33,000,000 APBD

- 98,000,000 APBD Diskusi Forum


SKPD

- 60,000,000 APBD Diskusi Forum


SKPD

15,000,000 APBD Usulan Musren


Kec

- 42,000,000 APBD

- 52,193,875 APBD

60,000,000 APBD

27. DISLUTKAN 533


Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan
Sumber Catatan Penting Target Capaian Dana/Pagu
Dana
APBD I APBN LAINNYA Indikatif (2018)

(6) (7) (8) (9) (10)


1,680,000 2,150,000 5,855,997,600 11,753,647

27. DISLUTKAN 534


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : KANTOR CAMAT JONGGAT

RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana)

URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA


KODE PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TARGET
dan PROGRAM/KEGIATAN SUMBER
LOKASI CAPAIAN APBD KAB APBD PROV APBN LAINNYA DANA
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1.20.09.28 Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 514,000,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan

1.20.09.28. Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya


Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan Kec. 1 Tahun 514,000,000
Kecamatan
TOTAL RENJA 2017 514,000,000.00 - - -

Jonggat - 535 - 558


na Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

n Perkiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Lombok Tengah

Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU
KINERJA INDIKATIF

(8) (9) (10)


1 Tahun 564,000,000

1 Tahun 564,000,000

564,000,000.00

Jonggat - 536 - 558


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKP

Dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : KANTOR CAMAT PRINGGARATA

RENCANA TAHUN 2017 (tahun

URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA


KODE PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TARGET
dan PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI CAPAIAN APBD KAB
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 504,000,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan

1.20.09.28. Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 504,000,000


Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan

TOTAL RENJA 2017 504,000,000.00


Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Lombok Tengah

RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET
SUMBER KEBUTUHAN DANA/PAGU
APBD PROV APBN LAINNYA CAPAIAN
DANA INDIKATIF
KINERJA

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 554,000,000

1 Tahun 554,000,000

- - - 554,000,000.00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan S
Dan Perkiraan Maju Tahun 20
Kabupaten Lombok Tengah
SKPD : KANTOR CAMAT BATUKLIANG

RENCANA TAHUN 2017 (tahun


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kec. 1 Tahun 538,500,000
dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah
Pembangunan Kecamatan
Kecamatan

1.20.09.28.01 Pengembangan Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 538,500,000


Kapasitas Wilayah Pelaksanaan Tugas-
Kecamatan tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan

538,500,000.00
TOTAL RENJA 2017
na Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
an Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Perkiraan Maju Rencana tahun


RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) 2018

CATATAN
PENTING TARGET KEBUTUHAN
SUMBER
APBD PROV APBN LAINNYA DANA CAPAIAN DANA/PAGU
KINERJA INDIKATIF

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 588,500,000

1 Tahun 588,500,000

- - - 588,500,000.00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan S
Dan Perkiraan Maju Tahun 20
Kabupaten Lombok Tengah
SKPD : KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA

RENCANA TAHUN 2017 (tahun


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kec. 1 Tahun 559,000,000
dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah
Pembangunan Kecamatan
Kecamatan
1.20.09.28.01 Pengembangan Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 559,000,000
Kapasitas Wilayah Pelaksanaan Tugas-
Kecamatan tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan 559,000,000.00
TOTAL RENJA 2017
na Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
an Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

Perkiraan Maju Rencana tahun


RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) 2018

CATATAN
PENTING TARGET KEBUTUHAN
SUMBER
APBD PROV APBN LAINNYA CAPAIAN DANA/PAGU
DANA KINERJA INDIKATIF

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 609,000,000

1 Tahun 609,000,000

- - - 609,000,000.00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahu

Dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Lombok Tengah

SKPD : KANTOR CAMAT KOPANG

RENCANA TAHUN 2017 (tahun renca


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB APBD PROV
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 510,000,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan

1.20.09.28.01 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 510,000,000


Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan

TOTAL RENJA 2017 510,000,000.00 -

Kopang - 543 - 558


na Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

n Perkiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Lombok Tengah

ENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET
SUMBER KEBUTUHAN DANA/PAGU
APBN LAINNYA CAPAIAN
DANA INDIKATIF
KINERJA

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 560,000,000

1 Tahun 560,000,000

- - 560,000,000.00

Kopang - 544 - 558


Rumusan Rencana Program dan Keg
Dan Perkiraan Maju Ta
Kabupaten Lombok
SKPD : KANTOR CAMAT JANAPRIA

RENCANA TAHUN 2017


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5)


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 531,500,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan

1.20.09.28.01 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 531,500,000


Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan

531,500,000.00
TOTAL RENJA 2017

Janapria - 545 - 558


na Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
an Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET
SUMBER KEBUTUHAN DANA/PAGU
APBD PROV APBN LAINNYA CAPAIAN
DANA INDIKATIF
KINERJA

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 581,500,000

1 Tahun 581,500,000

- - - 581,500,000.00

Janapria - 546 - 558


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dan Perkiraan Maju Tahun 2
Kabupaten Lombok Tenga
SKPD : KANTOR CAMAT PUJUT

RENCANA TAHUN 2017 (tahun


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 591,750,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan

1.20.09.28.01 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 591,750,000


Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan

TOTAL RENJA 2017 591,750,000.00


na Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
an Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET
SUMBER KEBUTUHAN DANA/PAGU
APBD PROV APBN LAINNYA CAPAIAN
DANA INDIKATIF
KINERJA

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 641,750,000

1 Tahun 641,750,000

- - - 641,750,000.00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah
SKPD : KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR

RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB APBD PROV
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 482,500,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan

1.20.09.28.01 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 482,500,000


Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan

TOTAL RENJA 2017 482,500,000.00 -


rogram dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
rkiraan Maju Tahun 2018
upaten Lombok Tengah

ENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET
SUMBER KEBUTUHAN DANA/PAGU
APBN LAINNYA CAPAIAN
DANA INDIKATIF
KINERJA

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 532,500,000

1 Tahun 532,500,000

- - 532,500,000.00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah
SKPD : KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA

RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencan


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB APBD PROV
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 496,750,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan

1.20.09.28.01 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 496,750,000


Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan

TOTAL RENJA 2017 496,750,000.00 -

PrayaBaratDaya - 551 - 558


rogram dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
rkiraan Maju Tahun 2018
upaten Lombok Tengah

ENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET
SUMBER KEBUTUHAN DANA/PAGU
APBN LAINNYA CAPAIAN
DANA INDIKATIF
KINERJA

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 546,750,000

1 Tahun 546,750,000

- - 546,750,000.00

PrayaBaratDaya - 552 - 558


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah
SKPD : KANTOR CAMAT PRAYA BARAT

RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB APBD PROV
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 509,000,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan

1.20.09.28.01 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 509,000,000


Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan
TOTAL RENJA 2017 509,000,000.00 -

PrayaBarat - 553 - 558


rogram dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
rkiraan Maju Tahun 2018
upaten Lombok Tengah

ENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET
SUMBER KEBUTUHAN DANA/PAGU
APBN LAINNYA CAPAIAN
DANA INDIKATIF
KINERJA

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 559,000,000

1 Tahun 559,000,000

- - 559,000,000.00

PrayaBarat - 554 - 558


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dan Perkiraan Maju Tahun
Kabupaten Lombok Teng
SKPD : KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH

RENCANA TAHUN 2017 (tahun


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 1,193,000,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan

1.20.09.28.01 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 495,500,000


Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan
1.20.09.28.02 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kel 1 Tahun 697,500,000
Wilayah Kelurahan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan

Jontlak Kel 1 Tahun 232,500,000

Gerantung Kel 1 Tahun 231,500,000

Sasake Kel 1 Tahun 233,500,000

TOTAL RENJA 2017 1,193,000,000.00

PrayaTengah - 555 - 558


na Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
an Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET
SUMBER KEBUTUHAN DANA/PAGU
APBD PROV APBN LAINNYA CAPAIAN
DANA INDIKATIF
KINERJA

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 1,348,000,000

1 Tahun 545,500,000

1 Tahun 802,500,000

- - - 1,348,000,000.00

PrayaTengah - 556 - 558


Rumusan Rencana Program dan Keg
Dan Perkiraan Maju Ta
Kabupaten Lombok
SKPD : KANTOR CAMAT PRAYA

RENCANA TAHUN 2017


URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA
KODE TARGET
DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN APBD KAB
KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5)


1.20.09.28 Program peningkatan Meningkatnya Kapasitas Kec. 1 Tahun 2,616,500,000
dan Pengembangan Pemerintah Kecamatan
Pembangunan
Kecamatan
1.20.09.28.01 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kec. 1 Tahun 587,000,000
Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas-tugas
Umum Pemerintahan
Kecamatan
1.20.09.28.02 Pengembangan Kapasitas Terfasilitasinya Kel 1 Tahun 2,029,500,000
Wilayah Kelurahan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan

Praya Kel 1 Tahun 214,000,000


Semayan Kel 1 Tahun 223,000,000
Leneng Kel 1 Tahun 221,000,000
Gerunung Kel 1 Tahun 235,000,000
Prapen Kel 1 Tahun 224,500,000
Tiwu Galih Kel 1 Tahun 223,000,000
Panji Sari Kel 1 Tahun 226,500,000
Renteng Kel 1 Tahun 230,500,000
Gonjak Kel 1 Tahun 232,000,000
TOTAL RENJA 2017 2,616,500,000

Praya - 557 - 558


na Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
an Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah

RENCANA TAHUN 2017 (tahun rencana) Perkiraan Maju Rencana tahun 2018

CATATAN
PENTING TARGET
SUMBER KEBUTUHAN DANA/PAGU
APBD PROV APBN LAINNYA CAPAIAN
DANA INDIKATIF
KINERJA

(6) (7) (8) (9) (10)


1 Tahun 2,981,500,000

1 Tahun 637,000,000

1 Tahun 2,344,500,000

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
- - - 2,981,500,000.00

Praya - 558 - 558

Anda mungkin juga menyukai