Anda di halaman 1dari 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

UNIT ORGANISASI : KECAMATAN PAGERBARANG


Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program/Kegiatan Anggaran


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Layanan Masyarakat Presentase Jumlah Desa Mandiri Persen 0% Program Manajemen 350.619.000,00
Kecamatan Pagerbarang Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian, Perencanaan dan
Keuangan
Jumlah belanja materai @6.000 lembar 250 Penyediaan jasa kantor 77.200.000
Jumlah belanja materai @3.000 Lembar 325
Jasa komunikasi/sumber daya air dan listrik Bulan 12
Penyediaan alat tulis kantor Unit 227
Barang cetakan Meter 15
Penggandaan foto copy Lembar 53.000
Komponen instalasi listrik/penerangan Buah 132
Peralatan rumah tangga Buah 64
Bahan bacaan koran radar dan suara merdeka Bulan 12
Petugas kebersihan dan penjaga malam kantor Bulan 12
Rapat koordinasi kantor kecamatan pagerbarang Bulan 12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 27.486.000
Konsultasi dalam daerah Bulan 12
Konsultasi dinas luar daerah Tahun 1
Jumlah pemeliharaan rumah dinas Tahun 1 Pemeliharaan sarana dan 75.893.000
Pemeliharaan gedung kantor Tahun 1 prasarana kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Unit
12
operasional mobil dan sepeda motor
Penyusunan DED Paket 1
Pemeliharaan rutin/ berkala alat perlengkapan Buah
41
kantor
Buku Perencanaan, pengendalian dan
Dokumen renstra 5 0
pelaporan kinerja
Dokumen RKA/DPA Buku 5
Dokumen SPIP Buku 5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Dokumen LAKIP Buku 5
Dokumen SAKIP, LPPD, dan IKU Buku 5
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Bulan Penatausahaan keuangan dan
12
ikhtisar realisasi kinerja SKPD barang milik daerah 15.040.000
Kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan Bulan
12
SKPD
Terwujudnya pager keliling,pavingisasi, Paket Pengadaan sarana prasarana
1
pengaspalan jalan kantor 155.000.000
Pengadaan laptop Buah 4
Program peningkatan pelayanan
kecamatan pagerbarang
118.420.000
Keg Peningkatan layanan tata
Terlaksananya peningkatan PAD (PBB) 1
pemerintahan 30.916.000
Operasional forum lomunikasi kecamatan Keg 1
Jumlah papan ijijn mendirikan bangunan (IMB) Lkeg 1
Peningkatan kapasitas ASN dan aparatur desa Keg 1
Pelatihan aparatur pemerintah desa Keg 1
Profil desa dan publik Keg 1
Keg Peningkatan layanan ketentraman
Keamanan wilayah/ poskamling 1
dan ketertiban umum 0
Upacara dan pawai hari ulang tahun RI Keg 1
Pelatihan FKDT Keg 1
Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana desa, keg Peningkatan layanan
1
ADD pemberdayaan masyarakat desa 30.569.000
Muserenbang RKPD keg 1
Kecamatan lomba desa Keg 1
Pelatihan sikudes Keg 1
Pameran investasi Keg 1
Jumlah kegiatan tilik desa Keg 1
Bina desa mandiri Keg 1
Keg
Pemutahiran data miskin 1 Peningkatan layanan perekonomian
dan kesejahteraan rakyat 56.935.000
Pkk Keg 1
Penyelenggaraan MTQ Keg 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program/Kegiatan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BUMDes Keg 1
Pembinaan kepemudaan dan karang taruna Keg 1
Hari jadi kabupaten tegal Keg 1
Seni daerah/gamelan Keg 1
Forkab Keg 1
Porsadin Keg 1
Jumlah monitoring dan evaluasi lingkungan hidup keg
1
dan sarana prasarana Peningkatan layanan umum 0

Pagerbarang, Februari 2020

Anda mungkin juga menyukai