(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya Layanan Masyarakat Presentase Jumlah Desa Mandiri Persen 0% Program Manajemen 350.619.000,00 Kecamatan Pagerbarang Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Jumlah belanja materai @6.000 lembar 250 Penyediaan jasa kantor 77.200.000 Jumlah belanja materai @3.000 Lembar 325 Jasa komunikasi/sumber daya air dan listrik Bulan 12 Penyediaan alat tulis kantor Unit 227 Barang cetakan Meter 15 Penggandaan foto copy Lembar 53.000 Komponen instalasi listrik/penerangan Buah 132 Peralatan rumah tangga Buah 64 Bahan bacaan koran radar dan suara merdeka Bulan 12 Petugas kebersihan dan penjaga malam kantor Bulan 12 Rapat koordinasi kantor kecamatan pagerbarang Bulan 12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 27.486.000 Konsultasi dalam daerah Bulan 12 Konsultasi dinas luar daerah Tahun 1 Jumlah pemeliharaan rumah dinas Tahun 1 Pemeliharaan sarana dan 75.893.000 Pemeliharaan gedung kantor Tahun 1 prasarana kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Unit 12 operasional mobil dan sepeda motor Penyusunan DED Paket 1 Pemeliharaan rutin/ berkala alat perlengkapan Buah 41 kantor Buku Perencanaan, pengendalian dan Dokumen renstra 5 0 pelaporan kinerja Dokumen RKA/DPA Buku 5 Dokumen SPIP Buku 5 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program/Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dokumen LAKIP Buku 5 Dokumen SAKIP, LPPD, dan IKU Buku 5 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Bulan Penatausahaan keuangan dan 12 ikhtisar realisasi kinerja SKPD barang milik daerah 15.040.000 Kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan Bulan 12 SKPD Terwujudnya pager keliling,pavingisasi, Paket Pengadaan sarana prasarana 1 pengaspalan jalan kantor 155.000.000 Pengadaan laptop Buah 4 Program peningkatan pelayanan kecamatan pagerbarang 118.420.000 Keg Peningkatan layanan tata Terlaksananya peningkatan PAD (PBB) 1 pemerintahan 30.916.000 Operasional forum lomunikasi kecamatan Keg 1 Jumlah papan ijijn mendirikan bangunan (IMB) Lkeg 1 Peningkatan kapasitas ASN dan aparatur desa Keg 1 Pelatihan aparatur pemerintah desa Keg 1 Profil desa dan publik Keg 1 Keg Peningkatan layanan ketentraman Keamanan wilayah/ poskamling 1 dan ketertiban umum 0 Upacara dan pawai hari ulang tahun RI Keg 1 Pelatihan FKDT Keg 1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana desa, keg Peningkatan layanan 1 ADD pemberdayaan masyarakat desa 30.569.000 Muserenbang RKPD keg 1 Kecamatan lomba desa Keg 1 Pelatihan sikudes Keg 1 Pameran investasi Keg 1 Jumlah kegiatan tilik desa Keg 1 Bina desa mandiri Keg 1 Keg Pemutahiran data miskin 1 Peningkatan layanan perekonomian dan kesejahteraan rakyat 56.935.000 Pkk Keg 1 Penyelenggaraan MTQ Keg 1 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program/Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) BUMDes Keg 1 Pembinaan kepemudaan dan karang taruna Keg 1 Hari jadi kabupaten tegal Keg 1 Seni daerah/gamelan Keg 1 Forkab Keg 1 Porsadin Keg 1 Jumlah monitoring dan evaluasi lingkungan hidup keg 1 dan sarana prasarana Peningkatan layanan umum 0