PENDAHULUAN
0
Program dan Kegiatan
daerah
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
kantor
4 5
V
6
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
1
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024 untuk pembangunan bidang
kesehatan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2828);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
8. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-
0
Program dan Kegiatan
daerah
kantor
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
4 5
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
2
Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
0
Program dan Kegiatan
daerah
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
kantor
4 5
V
6
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
3
Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor xxxxx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2021-2024;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun2016 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 52);
0
Program dan Kegiatan
daerah
Jumlah Surat menyurat yang
dilaksanakan
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
kantor
4 5
V
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
12
18
12
16
14
20
20
0
12
18
12
16
14
20
20
9
20
V 12
18
12
16
14
20
20
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
0
7
16
0
8
20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
4
Bengkulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan teratur;
e. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi
Bengkulu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;.
BAB II Memuat informasi tentang tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah
(OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.
BAB III Menjelaskan isu-isu strategis dalam pembangunan yang disesuakan dengan
tugas pokok dan fungsi OPD serta identifikasi permasalahan-permasalahan
yang timbul serta sinkronisasi dengan rencana strategis Kementerian/
Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota terkait pembangunan kesehatan.
BAB IV Menjelaskan tentang visi,misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan OPD
0
Program dan Kegiatan
daerah
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
kantor
4 5
V
6
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
5
RPJMD.
0
Program dan Kegiatan
kantor
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
air dan listrk
daerah
4 5
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
0
Program dan Kegiatan
daerah
kantor
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
4 5
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
7
(BPS, 202), ratio satu puskesmas per 11.233 jiwa. Dilihat dari Konsep
wilayah, satu kecamatan 1 Puskesmas, jumlah kecamatan di Provinsi
Bengkulu tahun 2020 sebanyak 127 Kecamatan, ada beberapa kecamatan
mempunyai 2 unit Puskesmas. Jumlah Puskemas di Provinsi Bengkulu telah
mencukupi dari segi ratio penduduk dan wilayah, tetapi ada beberapa desa
jarak tempuh dan kondisi alam masih jauh bila ke Puskesmas. Jumlah
puskesmas dan Puskesmas perawatan per Kabupaten/Kota pada tahun 2021
dapat dilihat pada gambar XXX berikut ini.
0
Program dan Kegiatan
daerah
dilaksanakan
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
kantor
4 5
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
8
Puskesmas di wilayah DTPK sebnayak .....unit, memberikan pelayanan
kepada ...... desa dengan jumlah penduduk..........jiwa. diuraikan lagi....... (ini
perlu diuraikan untuk mendukung program DTPK)
b. Rumah Sakit
dan 3 Rumah Sakit Swasta (RS Raflesia, RS Tiara Sella dan Caritas dan
RS Ummi, RS Gading Medika). Cakupan ketersediaan sarana pelayanan
kesehatan digambarkan pada persentase pemakaian tempat tidur yaitu: jumlah
hari perawatan rumah sakit perperjumlah tempat tidur X jumlah hari dalam 1
tahun X 100% disebut BOR (Bed Occupancy Rate), Frekuensi pemakaian
tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu
satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan
tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur disebut BTO (Bed Turn Over)
yaitu : Jumlah pasien keluar (hidup/mati)/Jumlah tempat tidur, Rata-rata hari
tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya disebut
TOI (Turn Over Interva) yaitu : (Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalm
setahun) dikurangi Jumlah hari perawatan/jumlah pasien keluar (hidup +
mati), Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien ALOS
(Average Length of Stay) yaitu : Lama dirawat/jumlah Pasien Keluar (hidup +
Mati).
Pada tahun 2021 berdasarkan data yang ada, persentase pemakaian tempat
tidur (BOR) seluruh rumah sakit di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2015
adalah 40% Pasien. Hari dalam 1 tahun X 100% disebut BOR (Bed Occpancy
Rate) sedagkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode BTO
adalah 43, rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024
I
NO
0
Program dan Kegiatan
daerah
Jumlah Surat menyurat yang
dilaksanakan
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
kantor
4 5
V
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
12
18
12
16
14
20
20
0
12
18
12
16
14
20
20
9
20
V 12
18
12
16
14
20
20
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
0
7
16
0
8
20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
9
terisi berikutnya TOI adalah 5, dan rata-rata lama rawat (dalam satuan hari)
seorang pasien ALOS adalah 3. Angka kematian pasien dirumah sakit (angka
kematian umum untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar) atau GDR (Gross Death
Rate) adalah 2,3% per 1000 pasien keluar (hidup+mati) dan angka kematian
≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar atau NDR (Net
Death Rate) sebesar 1,3% pasien keluar (hidup + mati).
2. Tenaga Kesehatan
a. Ketersediaan Tenaga Kesehatan
Data tenaga kesehatan yang disajikan terdiri dari tenaga medis (Dokter
umum, Dokter Gigi, Dr/Drg Spesialis), perawat & bidan (termasuk lulusan
DIII dan S1), farmasi (Apoteker, Asisten Apoteker), gizi (Lulusan D-I, D-III
Gizi (SPAG dan AKZI dan D-IV), teknisi medis (Analis, ATEM dan Penata
Rontgen, Penata Anestesi, Fisioterapi), sanitasi (Lulusan SPPH, APK, dan
DIII Kesehatan Lingkungan) dan kesehatan masyarakat (SKM),dll.
Persentase tenaga kesehatan menurut jenisnya disajikan pada gambar berikut:
0
Program dan Kegiatan
daerah
kantor
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
4 5
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
10
pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Apabila
mengacu pada Kepmenkes No.1202 Th 2003 standar Indonesia Sehat, rasio
dokter dengan jumlah penduduk adalah 1 banding 2.500 orang ( 40 dokter
untuk 100 ribu penduduk). Jumlah Dokter di Provinsi Bengkulu pada tahun
2020 ada 529 orang (29 dokter per.100 ribu penduduk),. Sehingga dapat
diasumsikan jumlah dokter di Bengkulu untuk melayani 1.874.944 jiwa
dibutuhkan sekitar 720 dokter maka dengan demikian menurut perhitungan
metode ratio Provinsi Bengkulu masih mengalami kekurangan sekitar 191
dokter.
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar
adalah rasio tenaga bidan yaitu sebesar 309 per 100.000 penduduk, dan
tenaga Perawat 177 per 100.000 penduduk, dan rasio yang paling kecil adalah
rasio dokter spesilais yaitu sebesar 0,2 per 100.000 penduduk.
0
Program dan Kegiatan
daerah
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
kantor
4 5
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
11
Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2020
Pembiayaan Kesehatan adalah salah satu komponen sumber daya yang diperlukan
dalam pembangunan kesehatan. Total anggaran Pembangunan Kesehatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2021 yang bersumber dari
pemerintah sebesar Rp................. dengan rincian: APBD Kab/Kota sebesar Rp.
(xxx%), APBD Provinsi Rp. …………(….%), APBN Rp.xxxxxxxxxxx
(xx%). Dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp................... (2%).
Persentase APBD kesehatan terhadap total APBD kabupate/kota sebesar 7,5%.
Sedangkan anggaran kesehatan per kapita di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015
sebesar 270.294.12 rupiah per tahun. Total anggaran Pembangunan Kesehatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2021
0
Program dan Kegiatan
daerah
Jumlah Surat menyurat yang
dilaksanakan
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
kantor
4 5
V
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
12
18
12
16
14
20
20
0
12
18
12
16
14
20
20
0
12 12
18
12
16
14
20
20
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0
7
16
0
8
20
9
20
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
12
Kinerja pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu tahun 2016-2020 dapat dilihat
pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 (Data dibawah ini diperbaharui)
0
Program dan Kegiatan
daerah
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
kantor
4 5
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Realisasi Capaian
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20 16 20 20 20 20
21 17 21 21 21 21
22 18 22 22 22 22
23 19 23 23 23 23
24 20 24 24 24 24
25 21 25 25 25 25
26 22 26 26 26 26
27 23 27 27 27 27
28 24 28 28 28 28
29 25 29 29 29 29
30 26 30 30 30 30
31 27 31 31 31 31
32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis
24
13
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJ A PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 Penyediaan jas a jaminan barang milik Jumlah jas a jaminan barang milik
daerah daerah V 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 24
6 Penyediaan jas a kebers ihan kantor jumlah pelaks anaan kebers ihan
kantor V 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 27
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
14
12 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman
Rapat, tamu dan kegiatan diadakan V 1 1 1 1 1 33 33 29 33 33 33 33
16 Penataus ahaan kears ipan dan Penataus ahaan kears ipan dan
inventaris ir barang milik daerah inventaris ir barang milik daerah V 12 12 12 12 12 37 37 33 37 37 37 37
20 Pengadaan Gardu lis trik/tambah daya Jumlah Gardu lis trik/tambah daya
diadakan V 1 1 1 0 0 41 41 37 41 41 41 41
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
15
9 Rehabilitas i s edang/berat jumlah Sarana dan Pras arana
s arana/pras arana olahraga (Lapangan olahraga(Lapangan tenis ) direhab V 1 1 0 1 1 52 52 48 52 52 52 52
Tenis )
10 Pengadaan Alat kes ehatan Labkes da Jumlah Alat kes ehatan Labkes da
diadakan V 1 1 1 1 0 53 53 49 53 53 53 53
15 Pembangunan Gedung Pus at kris is dan Jumlah Gedung Pus at kris is dan
Media Center Media Center dibangun V 4 4 0 0 0 58 58 54 58 58 58 58
16 Pengadaan Mebeuler (rak ars iparis ), Jumlah mebelelur ( rak ars iparis )
meja dan kurs i diadakan V 1 1 0 0 0 59 59 55 59 59 59 59
24 Revitalis as i Eks Rumah Dinas Menjadi Jumlah Revitalis as i Eks Rumah Dinas
Gudang Vaks in Menjadi Gudang Vaks in diadakan V 1 0 0 0 0 67 67 63 67 67 67 67
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 19 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
16
28 Peningkatan Gedung Labkes da menjadi Jumlah Peningkatan Gedung
pus at diagnos tik rujukan terpadu Labkes da menjadi pus at diagnos tik
V 1 0 0 0 0 71 71 67 71 71 71 71
Provins i Bengkulu rujukan terpadu Provins i Bengkulu
dilaks anakan
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
17
VII Program Pengembangan Sis tem Jumlah Sis tem Informas i Kes ehatan
Informas i kes ehatan yang dikembangkan (Aplikas i) V 6 9 9 9 9 93 93 89 93 93 93 93
1 Pelatihan Sis tim Informas i Pus kes mas Jumlah Tenaga SIP yang dilatih V 0 180 20 20 20 94 94 90 94 94 94 94
2 Operas ional dan Pemeliharaan Web, Jumlah web dan DIC yang
V 3 3 3 3 3 95 95 91 95 95 95 95
DIC dan e-Kes dioperas ikan dan dipelihara
3 Pengadaan perlengkapan Sis tem Jumlah perlengkapan Sis tem
Informas i Kes ehatan (SIK) Informas i Kes ehatan (SIK) yang V 3 3 3 3 3 96 96 92 96 96 96 96
dis us un
4 Profil kes ehatan Provins i Bengkulu Jumlah Profil kes ehatan Provins i
Bengkulu yang dis us un V 1 1 1 1 1 97 97 93 97 97 97 97
VIII Program Peningkatan Kes ehatan Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB)/1000
Anak dan Reproduks i Kelahiran Hidup V 10.14 10.05 10 9 9 102 102 98 102 102 102 102
Pelatihan As uhan Pers alinan Normal Jumlah Tenaga kes ehatan terorientas i
bagi Bidan Pelayanan Antenatal s es uai
V V 70 0 70 70 70 112 112 108 112 112 112 112
Standar(2794 Or Bidan)
3 Pengadaan s arana pras arana kegiatan Jumlah s arana pras arana kegiatan
Peningkatan Kes ehatan Ibu, Anak dan Peningkatan Kes ehatan Ibu, Anak V V 56 58 60 62 64 113 113 109 113 113 113 113
Reproduks i dan Reproduks i diadakan
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
18
0 Pengadaan Bidan Kit untuk tenaga Pers entas e pers alinan komplikas i
bidan di des a-des a tertinggal ditangani (PK) V V 56 58 60 62 64 114 114 110 114 114 114 114
Program Kes ehatan Bayi, anak, dan Pers entas e Pelayanan Kes ehatan
Remaja Bayi, anak, dan Remaja V V 90 92 92 93 94 128 128 124 128 128 128 128
0
Program dan Kegiatan
kantor
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
19
Jumlah Bidan Desa memiliki Skrining
Kit Penunjang pelayanan SDIDTK
V V 0 0 217 217 217 148 148 144 148 148 148 148
(1182 or)
TersedianyaBuku pemantauan
Kesehatan Pribadi Lanjut Usia V V 3500 0 3500 3500 3500 157 157 153 157 157 157 157
(149.832 sasara Lansia)
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/
Kotayang dilakukan bimbingan V V 190 0 190 190 190 158 158 154 158 158 158 158
teknis program kesehatan lanjut usia
Jumlah PKM dan Dinas Kesehatan
Kab/ Kota yang dilakukan monitoring V V 190 0 190 190 190 159 159 155 159 159 159 159
dan evaluasi pembinaan kesehatan
2 Pengadaan tablet Fe untuk Ibu Hamil Ibu hamil mendapat Tablet Tambah
V V 77.27 90 95 98 98 163 163 159 163 163 163 163
(98%) Darah (TTD) 90 tablet selama masa
3 Pengadaan tablet Fe untuk Remaja Putri Persentase Remaja Putri yang
mendapat Tablet Tambah Darah V V 0 20 25 30 30 164 164 160 164 164 164 164
(TTD)
4 Pengadaan Vitamin A Merah Dan Biru Jumlah Ibu Hamil KEK ( 2.443 )
V V 82 65 95 95 95 165 165 161 165 165 165 165
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
20
4 Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Persentase Puskesmas melaksanakan
Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja pelayanan neonatal essensial sesuai V V 81 84 87 90 92 132 132 128 132 132 132 132
standar
Sekolah Menengah Pertama /MTS
yang melaksanakan Sosialisasi V V 30 0 30 30 30 133 133 129 133 133 133 133
Kesehatan Reproduksi (572 sekolah)
Persentase puskesmas yang
melaksanakan SDIDTK V V 75 80 85 90 92 134 134 130 134 134 134 134
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
16
14
20
20
8
20
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
21
5 Orientas i Kons elor ASI dan Inis ias i Bayi us ia < 6 bulan mendapat ASI
Menyus u Dini bagi Petugas eks klus if V V 73.54 44 47 50 50 166 166 162 166 166 166 166
6 Pemberian tambahan Makanan dan Bayi Baru Lahir mendapat Inis ias i
Vitamin anak Balita Menyus u Dini (IMD) V V 41 44 47 50 50 167 167 163 167 167 167 167
7 Sos ialis as i pemberian Tablet Tambah Balita kurus yang mendapat makanan
Darah (TTD) remaja putri dan gizi tambahan V V 89.7 80 85 90 90 168 168 164 168 168 168 168
s eimbang ke s ekolah
8 Sos ialis as i pemberian Tablet Tambah Pers entas e Sos ialis as i pemberian
Darah (TTD) remaja putri dan gizi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja V V 10 10 10 10 10 169 169 165 169 169 169 169
s eimbang dis ekolah putri dan gizi s eimbang dis ekolah
9 Aks eleras i Intervens i 1000 hari Pertama Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 )
V V 77,27 90 95 98 98 171 171 167 171 171 171 171
Kehidupan (HPK)
10 Orientas i Standar Antropometri Jumlah kons elor yang ters edia
V V 119 0 20 20 20 172 172 168 172 172 172 172
Penilaian Status Gzi
11 Orientas i Tatalaks ana Balita Gizi Buruk Jumlah anak balita kurus yang
V V
1.559 (89,7%)80 85 90 90 173 173 169 173 173 173 173
mendapat makanan tambahan
Jumlah remaja putri yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD) V V 200 50 200 400 600 174 174 170 174 174 174 174
(635.173)
Jumlah remaja Putri Yang mendapat
Tablet tambah darah (TTD) V V 30 0 30 30 30 175 175 171 175 175 175 175
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
22
5 Sarana telekomunikasi Pengadaan sarana telekomunikasi
(Telepon 2, Fax 1, dan wifi 1)
V V 4 0 4 4 4 186 186 182 186 186 186 186
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
23
- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Jumlah Masyarakat yang tersuluh
Sehat V V 0 200 270 300 360 204 204 200 204 204 204 204
T est HIV untuk popuasi kunci , khusus Jumlah populasi kunci, khusus dan
dan umum umum yang dilakukan test hiv dan V V 4364 10000 20000 30000 40000 215 215 211 215 215 215 215
tahun statusnya
5 Pencegahan dan pengendalian penyakit Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare
hepatis dan ISP V V 10 10 10 10 10 216 216 212 216 216 216 216
0
Program dan Kegiatan
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
kantor
4
IKK
V
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6 11 19 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
24
Deteksi Dini penyakit DBD Persentasse Puskesmas riwat inap
yang mampu melaakukan deteksi dini V V 32 > 50 > 50 > 50 > 50 224 224 220 224 224 224 224
penaykit DBD
9 Pencegahan dan Pengendalian Filariasis Kab/Kota Endemis Filariasis yang
dan Kecacingan melakukann POPM Mampu V V 0 3 5 5 5 225 225 221 225 225 225 225
menurunkan MF Rate < 1 %
Pemberian POPM Filaria % Cakupan POPM Filariasis
V V 95 > 95 > 95 > 95 > 95 226 226 222 226 226 226 226
Pemberian obat cacing pada anak pra Jumlah anak yang minum obat cacing
sekolah dan sekolah V V 3E+05 3E+05 286458308493330528 227 227 223 227 227 227 227
16 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan Jumlah alat fogging dan bahan-bahan
fogging fogging diadakan V V 10 10 10 10 10 237 237 233 237 237 237 237
20 Penanganan kasus HIV & IMS melalui Jumlah kasus HIV & IMS melalui KT S
KT S dan KT IP dan KT IP ditanganani V V 10 10 10 10 10 241 241 237 241 241 241 241
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
25
Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
V V 81.2 92 92,5 93 93,5 244 244 240 244 244 244 244
3 Penemuan Kasus Discarded Campak dan Jumlah kasus discarded campak dan
PD3I lainnya PD3I lainnya yang ditemukan V V 115 110 115 120 125 262 262 258 262 262 262 262
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
26
4 Penemuan Kasus AFP Non Polio Jumlah kasus AFP Non Polio yang
ditemukan V V 12 11 12 13 14 263 263 259 263 263 263 263
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
27
b. Pelat ihan Kader Posbindu Jumlah Pelat ihan Kader Posbindu
dilaksanakan V V 2 0 2 2 2 282 282 278 282 282 282 282
c. Det eksi Dini Fakt or Resiko PT M Jumlah Det eksi Dini Fakt or Resiko
PT M dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 283 283 279 283 283 283 283
3 Det eksi Dini Kanker Payudara dan Persent ase perempuan usia 30 - 50
Kanker Leher Rahim t ahun yang di det eksi dini kanker V V 40% 0 40% 50% 60% 289 289 285 289 289 289 289
payudara dan kanker serviks
a. Aksi Det eksi Dini Kanker Leher Jumlah Aksi Det eksi Dini Kanker
Rahim dan Payudara Leher Rahim dan Payudara V V 10 0 10 10 10 290 290 286 290 290 290 290
dilaksanakan
b. Pelat ihan Det eksi Dini Kanker Leher Jumlah Pelat ihan Det eksi Dini
Rahim dan Payudara Kanker Leher Rahim dan Payudara V V 1 0 1 1 1 291 291 287 291 291 291 291
dilaksanakan
c. Pengadaan Bahan Habis Pakai Gas Jumlah Bahan Habis Pakai Gas N2O
N2O diadakan V V 1 0 1 1 1 292 292 288 292 292 292 292
c. Pelat ihan Pet ugas Kesehat an dan guru Jumlah Pelat ihan Pet ugas Kesehat an
dalam rangka Upaya berhent i merokok dan guru dalam rangka Upaya V V 10 0 10 10 10 297 297 293 297 297 297 297
berhent i merokok dilaksanakan
d. Sosialisasi Perda KT R Jumlah Sosialisasi Perda KT R
dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 298 298 294 298 298 298 298
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
28
B Pencegahan dan pengendalian Penyakit Persentasi Penderita Penyakit
Diabetes Militus usia > 15 T h (%) Diabetes Militus usia > 15 T h (%) V V 0,90 0,85 0,85 0,80 0,80 301 301 297 301 301 301 301
dilakukan Pencegahan dan
1 Pencegahan dan pengendalian penyakit PersentaseKab/Kota yang
diabetes melitus dan penyakit metabolik melaksanakan pencegahan dan V V 50% 0 50% 60% 70% 302 302 298 302 302 302 302
pengendalian penyakit diabetes
a. Peningkatan Kapasitas Petugas Jumlah Petugas Dalam Penemuan
Dalam Penemuan Kasus DM-T B Kasus DM-T B ditingkatkan V V 10 0 10 10 10 303 303 299 303 303 303 303
Kapasitasnya
b. Workshop Pengendalian Obesitas Jumlah Workshop Pengendalian
Obesitas dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 304 304 300 304 304 304 304
0
Program dan Kegiatan
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
kantor
4
IKK
V
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6 11 19 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
29
6 Operasional penanggulangan reaksi Jumlah Operasional penanggulangan
cepat krisis kesehatan reaksi cepat krisis kesehatan V V 1 1 1 1 1 320 320 316 320 320 320 320
dilakukan
7 Pemetaan dan perencanaan t enaga Jumlah Dokt er, Perawat dan bidan
kesehatan Seprovinsi desa yang didata V V 382 1 0 0 0 329 329 325 329 329 329 329
14 Rekrut men dokt er spesialis kont rak Jumlah dokt er spesialis direkrut
V V 3 0 0 0 0 336 336 332 336 336 336 336
16 Regist rasi dan akredit asi Sarpras Yankes Sarpras Yankes T erregist rasi dan
t erakredit asi V V 1 0 0 0 0 338 338 334 338 338 338 338
0
Program dan Kegiatan
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
kantor
4
IKK
V
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6 11 19 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
30
18 Operasional Poltekes Provinsi Bengkulu T ersedianya Fasilitas Jantung Sehat
V V 12 0 0 0 0 340 340 336 340 340 340 340
19 Penyusunan dan Update data dasar Jumlah Dokter, Perawat dan bidan
tenaga kesehatan desa yang didata V V 180 180 180 180 180 341 341 337 341 341 341 341
21 Penyusunan dan Update data dasar Jumlah Penyusunan dan Update data
tenaga kesehatan dasar tenaga kesehatan diadakan V V 1 0 1 0 0 343 343 339 343 343 343 343
8 Pengadaan Suku Cadang Alat Kalibrasi Jumlah Suku Cadang Alat Kalibrasi
diadakan V V 1 1 1 1 1 355 355 351 355 355 355 355
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6 11 19 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
31
XV Program Obat dan Perbekalan
Keseghatan V V 0 0 0 0 0 360 360 356 360 360 360 360
1 Sampling Alkes dan PKRT Jumlah Alkes dan PKRT yang telah
beredar yang memenuhi standart V V 77 79 87 95 105 369 369 365 369 369 369 369
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
32
XVII Program Jaminan Kesehat an Nasional Persent ase Masyarakat yang memiliki
jaminnan kesehat an V V 63.1 75 85 100 100 381 381 377 381 381 381 381
0
Program dan Kegiatan
kantor
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
16
14
20
20
8
20
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
33
7 Krisis center Jumlah Kegiatn Krisis Center
dilaksanakan V V 1 1 1 1 1 400 400 396 400 400 400 400
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
18
12
16
14
20
20
8
20
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12 12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
34
2 Sekolah Dasar yang melakukan Jumlah SD yang t elah melakukan
akt ivit as Fisik akt ivit as fisik V V 10 0 10 10 10 420 420 416 420 420 420 420
3 Work Shop Pengawasan Air Minum dan Jumlah pet ugas puskesmas t erlat ih di
Sanit asi unt uk Pet ugas Puskesmas di kabupat en/kot a V V 40 0 40 40 60 426 426 422 426 426 426 426
Kabupat en/Kot a
4 Orient asi Penyehat an Air Jumlah pesert a t erlat ih
dikabupat en/kot a V V 30 0 30 30 30 427 427 423 427 427 427 427
1 Pelat ihan ST BM bagi Pet ugas Sanit arian Jumlah sanit arian t erlat ih ST BM
Puskesmas V V 30 0 30 30 30 430 430 426 430 430 430 430
3 Asist ensi dan Verifikasi Dokumen Jumlah dokumen kab/ kot a sehat yg
Kab/Kot a Sehat t erdiverifikasi V V 3 0 3 4 6 439 439 435 439 439 439 439
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
35
5 Uji Petik Pengawasan TTU Jumlah TTU yang dilakukan uji petik
pengawasan V V 25 25 25 25 25 441 441 437 441 441 441 441
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
18
12
16
14
20
20
8
20
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12 12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
36
T ab el 2.2
An ggaran d an Realisasi Pen d an aan Pelayan an O PD Din as K eseh atan Provin si Ben gku lu
No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pelayanan
I
Administrasi Perkantoran
2,997,600 2,502,602 38,500 2,788,348 3,067,183 3,373,902
0 0 - - 500,000 - - -
Penyediaan jasa surat
1
menyurat
25,000 35,000 132,000 42,350 46,585 51,244
Penyediaan jasa
2 komunikasi, sumber daya
air dan listrik 650,000 650,000 132,000 550,000 605,000 665,500
Penyediaan jasa jaminan
3
barang milik daerah
36,000 120,000 166,091 145,200 159,720 175,692
Penyediaan jasa
4 pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 120,000 120,000 227,700 145,200 159,720 175,692
Penyediaan jasa
5
administrasi keuangan
258,600 150,992 250,000 182,700 200,970 221,067
Penyediaan jasa kebersihan
6
kantor
208,000 207,000 55,000 250,470 275,517 303,069
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
16
14
20
20
8
20
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
18
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
37
Penyediaan barang cetakan
8
dan penggandaan
125,000 50,000 22,000 60,500 66,550 73,205
Penyediaan komponen
9 instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 50,000 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205
Penyediaan peralatan dan
10
perlengkapan kantor
- 20,000 82,500 24,200 26,620 29,282
Penyediaan bahan bacaan
11 dan peraturan perundang-
undangan 50,000 50,000 220,000 60,500 66,550 73,205
Penyediaan Makanan dan
12
minuman
90,000 75,000 158,400 90,750 99,825 109,808
Rapat-rapat koordinasi dan
13
konsultasi ke luar daerah
450,000 200,000 263,340 242,000 266,200 292,820
Penyediaan Jasa
14 administrasi dan T eknis
Perkantoran 120,000 144,000 122,331 174,240 191,664 210,830
Penyediaan Jasa Keamanan
15
kantor
240,000 239,400 - 289,674 318,641 350,506
Penatausahaan kearsipan
16 dan inventarisir barang
milik daerah 300,000 111,210 - 134,564 148,021 162,823
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
14
20
20
8
20
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
38
Pemeliharaan Rutin/Berkala
6 Peralatan dan Perlengkapan
Laboratorium 200,000 200,000 82,500 242,000 266,200 292,820
Rehabilitasi sedang/berat
7
rumah dinas Bapelkes
525,000 100,000 - 121,000 133,100 146,410
Rehabilitasi sedang/berat
8 gedung kantor Dinkes
Provinsi Bengkulu 250,000 75,000 600,000 90,750 99,825 109,808
Rehabilitasi sedang/berat
9 sarana/prasarana olahraga
(Lapangan T enis) - 148,500 109,538 163,350 179,685 197,654
Pengadaan Alat kesehatan
10
Labkesda
850,000 983,000 550,000 600,000 600,000 600,000
Revitalisasi pembangunan
11
toilet kantor
- 99,580 50,000 120,492 132,541 145,795
Penyediaan Bahan
12
Laboratorium
300,000 500,000 50,000 605,000 665,500 732,050
Pengadaan Bahan Bacaan
13
Penunjang Diklat Bapelkes
450,000 20,000 - 55,000 60,500 66,550
Operasional Rutin/Berkala
14
Gudang Vaksin
250,000 30,000 99,500 55,000 60,500 66,550
Pembangunan Gedung
15 Pusat krisis dan Media
Center - 490,000 - - - -
Pengadaan Mebeuler (rak
16
arsiparis), meja dan kursi
- 99,500 150,000 99,500 99,500 99,500
DED Pembangunan Gedung
17
Labkesda
- 700,000 100,000 - - -
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
14
20
20
8
20
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
39
Pengadaan aplikasi software
26 unit pengadaan barang jasa
Dinkes dan UPT D 250,000 - - - - -
Pengadaan Sarana dan
27 Prasarana Penunjang
Kegiatan 1,200,000 - - 330,000 363,000 399,300
Peningkatan Gedung
28 Labkesda menjadi pusat
diagnostik rujukan terpadu - - 338,210 - - -
0 0
- - 177,210 - - -
Program peningkatan
III kapasitas sumberdaya
aparatur 550,000 171,100 11,000 372,031 409,234 450,158
Pendidikan dan Pelatihan
1
formal
150,000 161,100 150,000 194,931 214,424 235,867
Penyediaan Jasa T im
2 Penilai Angka Kredit Jafung
Kesehatan 200,000 10,000 - 12,100 13,310 14,641
peningkatan Keterampilan
3
dan Kompetensi aparatur
200,000 - 400,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - - - - -
Program Peningkatan
IV
Disiplin Aparatur
100,000 - 400,000 400,000 - -
Pengadaan Pakaian Olah
1
Raga
100,000 - - 400,000 - -
Pengadaan pakaian dinas
2
dan kelengkapannya
- - 400,000 - - -
0 0 - - 150,000 - - -
Program peningkatan
V pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja 150,000 56,560 100,000 440,000 484,000 532,400
Penyusunan dokumen
1 perencanaan, penganggaran
dan pelaporan 150,000 56,560 150,000 165,000 181,500 199,650
Monitoring dan Evaluasi
2 Program/kegiatan bidang
kesehatan - - - 110,000 121,000 133,100
Rapat Koordinasi T eknis
3 (RAKONT EK) perencanaan
bidang kesehatan - - 730,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 150,000 - - -
Program Kebijakan dan
VI Manajemen Pembangunan
Kesehatan 975,000 624,960 100,000 803,000 883,300 971,630
Koordinasi & singkronisasi
1 Perencanaan pembanguan
Bidang kesehatan 275,000 119,460 330,000 165,000 181,500 199,650
Koordinasi Capaian SDGs
2
bid kesehatan
- 75,000 150,000 110,000 121,000 133,100
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
18
12
16
14
20
20
8
20
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12 12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
40
Rapat Kerja Kesehatan
3
Daerah
350,000 300,000 - 363,000 399,300 439,230
Pelayanan Pusat Informasi
4
Daerah Dinkes dan UPT
350,000 130,500 1,774,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 110,000 - - -
Program Pengembangan
VII
Sistem Informasi kesehatan
- 1,430,240 110,000 1,921,400 2,083,540 1,164,917
Pelatihan Sistim Informasi
1
Puskesmas
- 450,000 825,000 121,000 133,100 146,410
2 Operasional dan - 81,600 165,000 121,000 133,100 146,410
Pemeliharaan
Pengadaan Web, DIC
perlengkapan
3 Sistem Informasi Kesehatan
(SIK) - 748,640 132,000 907,500 998,250 1,098
Profil kesehatan Provinsi
4
Bengkulu
- 150,000 132,000 181,500 199,650 219,615
Penyusunan Data Standar
5
Pelayanan Minimal (SPM)
- - 300,000 145,200 159,720 175,692
Monitoring dan Evaluasi
6
Sistem Informasi Kesehatan
- - - 145,200 159,720 175,692
7 Pengembangan E-Kes
- - 5,806,750 300,000 300,000 300,000
0 0
- - - - - -
Program Peningkatan
VIII Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi 2,800,000 1,716,700 100,000 6,387,425 7,026,168 7,728,784
0 0
- - 100,000 - - -
Monitoring, Evaluasi dan
1 Bimtek Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, - - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
100,000 - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - - 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Peningkatan SDM Kegiatan
2 Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak dan reproduksi - - 273,240 - - -
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
14
20
20
8
20
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
41
0 0
- - - 110,000 121,000 133,100
Pelatihan Asuhan
0 Persalinan Normal bagi
Bidan - 248,400 100,000 300,564 330,620 363,682
Pengadaan sarana prasarana
3 kegiatan Peningkatan
Kesehatan Ibu, Anak dan - - - - - -
Pengadaan Bidan Kit untuk
0 tenaga bidan di desa-desa
tertinggal - 690,000 100,000 110,000 121,000 133,100
Kemitraan kegiatan
4 Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak dan Reproduksi - - 100,000 - - -
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 165,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 268,510 110,000 121,000 133,100
Kemitraan Bidan dan
5
Dukun Bayi
- 150,000 100,000 181,500 199,650 219,615
Pemberian tambahan
0 makanan dan vitamin bagi
ibu hamil - 244,100 - 295,361 324,897 357,387
Perawatan berkala bagi ibu
0
hamil
- 100,000 150,000 110,000 121,000 133,100
Pelatihan peningkatan
6 kapasitas petugas untuk
penyakit tropis terabaikan - - 150,000 - - -
0 0
2,000,000 - 200,000 165,000 181,500 199,650
0 0
700,000 - - 165,000 181,500 199,650
Sosialisasi dan Pengadaan
7 T ablet T ambah Darah bagi
ibu hamil dan remaja - 284,200 - 220,000 242,000 266,200
0 0
- - 100,000 - - -
Program Kesehatan Bayi,
0
anak, dan Remaja
- - 100,000 - - -
Pertemuan, Sosialisasi dan
1 Orientasi Kegiatan
Kesehatan Bayi, Anak dan - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Peningkatan SDM Kegiatan
2 Kesehatan Ibu , Anak dan
Remaja - - 100,000 110,000 121,000 133,100
0
Program dan Kegiatan
kantor
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
42
Monitoring, Evaluasi dan
3 Bimtek Kegiatan Kesehatan
Ibu , Anak dan Remaja - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Pengadaan Sarana Prasarana
4 Kegiatan Kesehatan Ibu ,
Anak dan Remaja - - 150,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - - 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Program Kesehatan Lanjut
0
Usia
- - 100,000 - - -
Orientasi pelayanan
1 Kesehatan Santun Lansia
bagi T enaga kesehatan - - 100,000 165,000 181,500 199,650
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
14
20
20
8
20
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
43
Pembentukan Puskesmas
2
Santun Lansia
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Pengadaan Buku
3 pemantauan Kesehatan
Pribadi Lanjut Usia - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Bimbingan teknis program
4
kesehatan lanjut usia
- - 150,000 165,000 181,500 199,650
Monitoring dan evaluasi
5 pembinaan kesehatan lanjut
usia - - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 150,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - - 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 3,575,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 200,000 - - -
Program Perbaikan Gizi
IX
Masyarakat
3,850,000 1,245,220 200,000 4,002,500 4,367,750 4,636,425
Pengadaan Makanan
1.
T ambahan Bumil KEK
- - 150,000 220,000 242,000 266,200
Pengadaan tablet Fe untuk
2
Ibu Hamil (98%)
- - 250,000 220,000 242,000 266,200
Pengadaan tablet Fe untuk
3
Remaja Putri
- - 150,000 165,000 181,500 199,650
Pengadaan Vitamin A
4
Merah Dan Biru
- 325,000 250,000 275,000 302,500 332,750
Orientasi Konselor ASI dan
5 Inisiasi Menyusu Dini bagi
Petugas - 190,000 150,000 165,000 181,500 199,650
Pemberian tambahan
6 Makanan dan Vitamin anak
Balita 3,500,000 480,220 100,000 275,000 302,500 332,750
Sosialisasi pemberian
7 T ablet T ambah Darah
(T T D) remaja putri dan gizi - - - 165,000 181,500 199,650
Sosialisasi pemberian
8 T ablet T ambah Darah
(T T D) remaja putri dan gizi - 250,000 125,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 125,000 - - -
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
44
Akselerasi Intervensi 1000
9 hari Pertama Kehidupan
(HPK) - 0 125,000 137,500 151,250 166,375
Orientasi Standar
10 Antropometri Penilaian
Status Gzi - 0 100,000 137,500 151,250 166,375
Orientasi T atalaksana Balita
11
Gizi Buruk
- 0 100,000 137,500 151,250 166,375
0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
0 0
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
0 0
- 0 - 110,000 121,000 133,100
0 0
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100
0 INDIKAT OR LAINNYA
- - 100,000 - - -
Orientasi Implementasi
1
surveilans Gizi
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100
orientasi Implementasi
2 Mutu Gizi di T ingkat
Provinsi - 0 100,000 125,000 137,500 151,250
4 Sarana Penyimpanan
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
5 Sarana telekomunikasi
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100
6 Kendaraan Operasional
- 0 350,000 110,000 121,000 -
7 Sarana Penunjang
- - - 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 - - -
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
14
20
20
8
20
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
45
Program Promosi
X Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 1,525,000 490,000 100,000 2,775,000 2,725,000 2,826,000
Program Komunikasi
1. Informasi dan Edukasi
(KIE) - - 100,000 100,000 110,000 121,000
-Penyebaran Informasi
0
Melalui Media
300,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000
Program Advokasi dan
2
Kemitraan
- - 100,000 100,000 110,000 121,000
0 0
- - 100,000 125,000 50,000 50,000
0 0
- - 100,000 125,000 50,000 50,000
- Workshop Bahaya
0
Merokok
300,000 - 100,000 650,000 650,000 650,000
- Penyusunan Perda
0
Kawasan T anpa Rokok
575,000 - 100,000 100,000 110,000 121,000
- Sosialisasi Perda Kawasan
0
T anpa Merokok
- 0 100,000 300,000 300,000 300,000
Program Potensial Sumber
3
Daya Promkes
- - 100,000 100,000 110,000 121,000
0 - Pembinaan UKS
200,000 100,000 100,000 150,000 165,000 175,000
4 Pemberdayaan Masyarakat
- - 300,000 100,000 110,000 121,000
0 - Promosi Kesehatan
150,000 0 7,634,787 150,000 150,000 150,000
0 0
- - 4,969,787 - - -
Program Pencegahan dan
XI pengendalian Penyakit
Menular 2,600,000 1,836,170 100,000 8,726,766 9,961,442 11,468,386
0 0
900,000 1,836,170 100,000 5,721,766 6,655,942 7,832,336
Pengobatan Malaria Sesuai
1
Standar
- - 100,000 160,000 256,000 409,600
Kabupaten Kota yg
2 melakukan pegendalian
Vektor terpadu 400,000 - 100,000 120,000 144,000 172,800
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
14
20
20
8
20
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
46
Pencegahan dan
3
Pengedalian T B
- - - 140,000 196,000 274,400
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
14
20
20
8
20
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
47
Fasyankes melaksanakan
tatalaksana ISPA sesuai
standart - - 228,800 180,000 216,000 259,200
- - 93,500 - - -
Pencegahan penularan
12 penyakit
Endemik/Epidemik - 208,000 165,000 251,680 276,848 304,533
Pemetaaan edemisitas
13
T ropical negleted diseases
- 85,000 220,000 102,850 113,135 124,449
Pelatihan peningkatan
14 kapasitas petugas untuk
penyakit tropis terabaikan - 150,000 219,560 181,500 199,650 219,615
Penyemprotan/Fogging
15
sarang Nyamuk Dan PSN
- 200,000 270,875 242,000 266,200 292,820
Pengadaan alat fogging dan
16
bahan-bahan fogging
- 199,600 183,436 241,516 265,668 292,234
Pengendalian daerah Fokus
17
Malaria
- 246,250 165,000 297,963 327,759 360,535
Penemuan secara aktif dan
18
Fasif penderita T B
- 166,760 372,900 201,780 221,958 244,153
Peningkatan Kapasitas
19
petugas T B Faskes
- 150,000 100,716 181,500 199,650 219,615
Penanganan kasus HIV &
20 IMS melalui KT S dan
KT IP - 339,000 - 410,190 451,209 496,330
Pengawasan distribusi
21
Vaksin
- 91,560 1,400,000 110,788 121,866 134,053
0 0
- - 100,000 - - -
0
Program dan Kegiatan
kantor
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
48
Pengadaaan Media KIE
7
Imunisasi
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Bimbingan teknis
8
pelaksanaan BIAS
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Bimbingan teknis UCI
9
Desa
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
Monitoring dan evaluasi
10 manajemen coldchain
program imunisasi - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Pemeliharaan dan perbaikan
11
coldchain
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Pemilihan Petugas
12
imunisasi teladan
- - - 110,000 121,000 133,100
Peningkatan KIE,
13 Pencagahan dan
Penanggulangan Penyakit 450,000 - 1,265,000 165,000 181,500 199,650
Pelaksanaan PIN se
14
provinsi Bengkulu
1,250,000 - 150,000 - - -
Peresentase Penurunan
0
Penyakit Potensial KLB
- - 160,000 1,465,000 1,611,500 1,772,650
Penyelidikan Epidemiologi
1 dan Penanggulangan KLB
dan Wabah - - 100,000 200,000 220,000 242,000
Peningkatan Kapasitas
2 Petugas Dalam Respon
KLB dan Wabah - - 100,000 160,000 176,000 193,600
Penemuan Kasus Discarded
3
Campak dan PD3I lainnya
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Penemuan Kasus AFP Non
4
Polio
- - 125,000 110,000 121,000 133,100
Pengadaan Logistik
5
Penanggulangan KLB
- - 80,000 150,000 165,000 181,500
Advokasi , sosialisasi
6 pelaksanaan kewaspadaan
dini penyakit berpotensi - - 200,000 125,000 137,500 151,250
Verifikasi Rumor Penyakit
7
Potensial KLB
- - 150,000 90,000 99,000 108,900
Pelatihan Surveilans PD3I (
8 Penyakit Yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi ) - - 100,000 200,000 220,000 242,000
Verifikasi Sinyal
9 Kewaspadan Dini Penyakit
Berpotensi KLB - - - 170,000 187,000 205,700
Pengadaan Media KIE
10
Surveilans
- - 4,800,000 150,000 165,000 181,500
0 0
- - 2,665,000 - - -
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
14
20
20
8
20
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
49
Program Pencegahan dan
XII pengendalian Penyakit
T idak Menular - 2,100,000 - 5,280,000 5,626,500 6,189,150
Pencegahan dan
A pengendalian Penyakit
Hipertensi Usia > 18 T h - 600,000 120,000 2,931,500 3,043,150 3,347,465
1 Layanan PT M terpadu
- - 100,000 - - -
a. Pembinaan T eknis
0 Program Pengendalian
PT M - - 150,000 132,000 145,200 159,720
b. Konsultasi Program
0
PT M ke Pusat
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
c. Workshop Surveilans FR
0
PT M Berbasis WEB
- - 300,000 165,000 181,500 199,650
d. Pelatihan Pandu PT M di
0
FKT P
- - 125,000 165,000 181,500 199,650
e. Workshop Pengendalian
0
Hipertensi DM di FKT P
- - 1,525,000 330,000 363,000 399,300
f. Peningkatan kapasitas
0 nakes tentang regulasi
pemberian obat hipertensi- - - 150,000 137,500 151,250 166,375
2 Layanan Posbindu PT M
- 300,000 250,000 1,677,500 1,663,750 1,830,125
a. Melaksanakan Posbindu
0
PT M
- - 250,000 165,000 181,500 199,650
b. Pelatihan Kader
0
Posbindu
- 100,000 150,000 275,000 302,500 332,750
c. Deteksi Dini Faktor
0
Resiko PT M
- 200,000 350,000 275,000 302,500 332,750
0 d. Kampanye Cerdik
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
14
20
20
8
20
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
50
b. Pelatihan Deteksi Dini
0 Kanker Leher Rahim dan
Payudara - 300,000 125,000 165,000 181,500 199,650
c. Pengadaan Bahan Habis
0
Pakai Gas N2O
- - 600,000 159,500 175,450 192,995
d. Pengadaan alat Krio
0
therapy
- - 100,000 137,500 151,250 166,375
Kebijakan Kawasan T anpa
4
Rokok di Kab/Kota
- - 100,000 660,000 726,000 798,600
a. Screening dan Konseling
0
UBM di sekolah
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
b. Edukasi Bahaya
0
Merokok bagi Masyarakat
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
c. Pelatihan Petugas
0 Kesehatan dan guru dalam
rangka Upaya berhenti - - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 d. Sosialisasi Perda KT R
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
e. Implementasi Perda KT R
0 di 7 tempat kawasan tanpa
rokok - - 1,125,000 110,000 121,000 133,100
f. Pengadaan CO Analizer
0
dan Spirometri
- - 525,000 110,000 121,000 133,100
Pencegahan dan
B pengendalian Penyakit
Diabetes Militus usia > 15 - 1,500,000 125,000 1,237,500 1,361,250 1,497,375
Pencegahan dan
1 pengendalian penyakit
diabetes melitus dan - - 200,000 577,500 635,250 698,775
a. Peningkatan Kapasitas
0 Petugas Dalam Penemuan
Kasus DM-T B - - 200,000 137,500 151,250 166,375
b. Workshop Pengendalian
0
Obesitas
- - 450,000 220,000 242,000 266,200
c. Workshop Pengendalian
0
Ostheoporosis
- - 125,000 220,000 242,000 266,200
Layanan Pencegahan dan
2 pengendalian gangguan
indera dan fungsional - - 125,000 495,000 544,500 598,950
a. Sosialisasi Gangguan
0
Indera dan Fungsional
- - 200,000 137,500 151,250 166,375
b. Pembentukan Kelompok
0 Kerja Penanggulangan
gangguan Penglihatan dan - - 150,000 137,500 151,250 166,375
c. Pembuatan dan
0 pencetakan media KIE
INDERA - - 150,000 220,000 242,000 266,200
Jejaring Kemitraan
3
Pengendalian PT M
- 1,500,000 - 165,000 181,500 199,650
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
14
20
20
8
20
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
51
a. Pembentukan Jejaring
0 Kerja T im Pengandalian
PT M - - - 165,000 181,500 199,650
Pemeriksaan Narkoba bagi
0
ANS Provinsi Bengkulu
- 1,500,000 1,010,000 - - -
0 0
- - 250,000 - - -
Program Penanganan
C kegawatdaruratan dan
Penanggulangan Krisis - - 100,000 1,111,000 1,222,100 1,344,310
Pengadaan Sistem Informasi
1 dan jaringan
Penanggulangan Krisis - - 250,000 275,000 302,500 332,750
penyebarluasan Informasi
2
Krisis Kesehatan
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Pengadaan sarana prasarana
3 penunjang penanggulangan
krisis kesehatan - - 150,000 275,000 302,500 332,750
Pemberdayaan masyarakat
4 dalam kegiatan
kesiapsiagaan krisis - - 110,000 165,000 181,500 199,650
Peningkatan Kapasitas
5 SDM Kesehatan dalam
penanggulangan krisis - - - 165,000 181,500 199,650
Operasional
6 penanggulangan reaksi
cepat krisis kesehatan - - 2,382,075 121,000 133,100 146,410
0 0
- - - - - -
Program Pengembangan
XIII
SDM Kesehatan
3,450,000 431,250 - 2,525,283 2,697,811 2,328,572
Peningkatan type Kelas
1 Rumah Sakit Jumlah
Rumah Sakit dari B ke A - - - - - -
Peningkatan type Kelas
2 Rumah Sakit Jumlah
Rumah Sakit dari C ke B - - 420,000 - - -
Peningkatan type Kelas
3 Rumah Sakit Jumlah
Rumah Sakit dari D ke C - - 100,000 - - -
Peningkatan Mutu
4 PelayananMedik dan Sarana
Kesehatan - 100,000 - 462,000 508,200 -
Penguatan POKJA MDGs
5
Bidang Kesehatan
150,000 - 262,075 100,000 100,000 100,000
Diklat Jabfung tertentu
6
bidang kesehatan
- - 150,000 - - -
Pemetaan dan perencanaan
7 tenaga kesehatan
Seprovinsi - 238,250 150,000 288,283 317,111 348,822
Program Pengembangan
8
SDM Kesehatan
- 0 150,000 165,000 181,500 199,650
0
Program dan Kegiatan
kantor
dilaksanakan
keuangan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
52
9 Pelatihan Jabfung adminkes
- 0 150,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 350,000 - - -
Program Standarisasi
XIV
Pelayanan Kesehatan
525,000 385,000 350,000 3,542,000 3,756,200 3,432,800
Akreditasi Rumah Sakit
1
(Unit)
- - 250,000 350,000 350,000 350,000
Akreditasi Puskesmas
2
(Unit)
- - 300,000 350,000 350,000 350,000
Pemantapan Mutu Internal
7
Labkesda
- - 350,000 275,000 302,500 332,750
Pemantapan Mutu ksternal
8
Labkesda
- - 350,000 330,000 363,000 399,300
0
Program dan Kegiatan
kantor
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
53
Persentase Alat Kesehatan
4
yang dikalibrasi
- - 125,000 350,000 350,000 350,000
9 Akrditasi Labkes
250,000 290,000 100,000 - - -
Evaluasi dan
3 Pengembangan Standar
Pelayanan Minimal Bidang 275,000 95,000 - 462,000 508,200 -
Kajian Lingkungan
10
Labkesda (Izin Incenerator)
- - 1,952,600 - - -
0 0
- - 150,000 - - -
Program Obat dan
XV
Perbekalan Keseghatan
3,650,222 932,680 150,000 2,142,860 1,660,560 2,486,616
Persentase Puskesmas yang
A melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian sesuai Standart 50 - 150,000 165,000 181,500 199,650
Monitoring dan Evaluasi
1 Pelayanan Kefarmasian di
Sarana Kesehatan 50 - 150,000 165,000 181,500 199,650
Persentase Penggunaan
B
Obat asional di Puskesmas
- 135,000 500,000 165,000 181,500 199,650
Kegiatan Pembinaan
1 Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes - 135,000 150,000 165,000 181,500 199,650
Persentase Ketersediaan
C Obat dan Vaksin di
Puskesmas 93 - 350,000 550,000 - 665,500
Monitoring dan Evaluasi
1 Ketersediaan Obat dan
Vaksin 83 - 270,000 165,000 181,500 199,650
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
14
20
20
8
20
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
54
E Program DAK Kefarmasian
3,650,000 772,680 150,000 965,860 970,860 1,062,446
1 DAK Kefarmasian
3,000,000 666,000 - 805,860 805,860 886,446
Penunjang Administrasi
2
DAK Kefarmasian
650,000 106,680 2,050,000 160,000 165,000 176,000
0 0
- - 800,000 - - -
Program Pengadaaan Sarana
XVI dan Prasarana Puskesmas
dan Jaringannya - - 750,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000
Pengadaan Sarana Prasarana
1
Puskesmas
- - 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Pengadaan Peralatan
2
Medis/Laboratorium
- - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000
3 Pengadaan Ambulance
- - 800,000 - - 500,000
0 0
- - - - - -
Program Jaminan Kesehatan
XVII
Nasional
8,200,000 3,647,750 100,000 880,000 968,000 1,064,800
Pelayanan Kesehatan
1 Penduduk Miskin
(JAMKESPROV) 8,000,000 3,162,800 100,000 - - -
Rapat Berkala T im Monev
2
JKN tingkat Provinsi
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Deseminasi informasi
3
terkini program JKN
- - 500,000 110,000 121,000 133,100
Evaluasi Pelaksanaan
4
Program JKN
- - - 110,000 121,000 133,100
Pelayanan kesehatan daerah
5 terpencil, tertinggal dan
kapulauan 200,000 484,950 1,065,834 550,000 605,000 665,500
0 0
- - - - - -
Program Pembangunan
XVIII Sarana Kesehatan
(Poskesdes) - 968,940 532,994 1,172,417 1,289,659 1,418,625
Program pembangunan
1
Poskesdes
- - 532,840 - - -
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
14
20
20
8
20
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
55
3 Operasi Katarak
- 484,400 1,200,000 586,124 644,736 709,210
Program Kemitraan
XIX
Pelayanan Kesehatan
1,600,000 350,000 250,000 1,215,000 1,181,500 1,099,650
Pelayanan Kesehatan
1 Bergerak pada Desa T /ST
yang berada pada wilayah - - 150,000 250,000 250,000 250,000
T ransfer Ilmu/On Job
2 T raining oleh Dokter
Spesialis Ketenagakesehatan - - 150,000 250,000 250,000 250,000
Pelayanan Bantuan
3
Kesehatan P3K
300,000 150,000 150,000 150,000 100,000 100,000
Pembinaan Upaya
4
Kesehatan Rujukan RS
500,000 - - 150,000 150,000 100,000
Upaya Kesehatan
5
Masyarakat UKM
300,000 100,000 100,000 150,000 150,000 100,000
Operasional Persada
6
Bengkulu
500,000 - 150,000 - - -
7 Krisis center
- 100,000 - 100,000 100,000 100,000
Pertemuan Koordinasi
8 Perencanaan Program
DT PK dalam rangka - - 625,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 125,000 - - -
Program Pembinaan
XX Kesehatan T radisional dan
Komplementer - - 125,000 687,500 756,250 831,875
T atalaksana Peningkatan
1 Puskesmas dalam Asuhan
Mandiri Kesehatan - - 125,000 137,500 151,250 166,375
Pemanfaatan T OGA dalam
2 Asuhan mandiri Keesehatan
T radisional di Wilayah - - 125,000 137,500 151,250 166,375
Pembinaan dan Pengawasan
3 Penyehat T radisional di
wilayah Puskesmas - - 125,000 137,500 151,250 166,375
Peningkatan kapasitas
4 Dokter dalam Pelayanan
Medik Herbal - - - 137,500 151,250 166,375
Peningkatan Kapasitas
5 Dokter dalam Pelayanan
Medik Akupuntur - - 985,000 137,500 151,250 166,375
0 0
- - 765,000 - - -
Program Kesehatan Kerja
XXI
dan Olah Raga
- - 125,000 1,083,500 1,191,850 1,311,035
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
14
20
20
8
20
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
56
A Program Kesehatan Kerja
- - 120,000 841,500 925,650 1,018,215
Monitoring dan Evaluasi
1
Pembinaan kesehatan kerja
- - 100,000 137,500 151,250 166,375
0 0
- - 386,000 - - -
Program Penyehatan
XXII
Lingkungan
600,000 609,900 66,000 1,737,813 1,911,594 2,102,754
Peningkatan Kualitas Air
A
Bersih
- 60,000 100,000 424,600 467,060 513,766
Pemeriksaan Kualitas Air
1
minum
- 60,000 120,000 72,600 79,860 87,846
Monitoring dan Evaluasi
2 Pengawasan Kualitas Air
minum - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Work Shop Pengawasan
3 Air Minum dan Sanitasi
untuk Petugas Puskesmas - - - 132,000 145,200 159,720
0 0
- - 150,000 - - -
Sanitasi T otal Berbasis
B
Masyarakat (ST BM)
- 464,600 100,000 660,000 726,000 798,600
Pelatihan ST BM bagi
1 Petugas Sanitarian
Puskesmas - - 100,000 165,000 181,500 199,650
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
57
Advokasi, Koordinasi dan
2
Sosialisasi T K Provinsi
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
3 Monev ST BM
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Penyediaan Media
4 Komunikasi (pesan ST BM
dan perubahan perilaku) - 74,600 - 110,000 121,000 133,100
Pemicuan ST BM
5
Masyarakat Desa Nelayan
- 390,000 593,830 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 93,830 - - -
Peningkatan Lingkungan
C
Sehat
600,000 85,300 100,000 653,213 718,534 790,388
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
4
IKK
V
6
20
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
14
20
20
8
20
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
12
18
12
16
12
18
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
58
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI
1. Upaya Kesehatan
2. Gizi Masyarakat
Gizi lebih dan gizi kurang masih menjadi permasalahan di Provinsi Bengkulu.
Kelompok gizi lebih adalah overweight (obesitas) dan ekses mikronutrien
(misalnya kelebihan natrium). Kelompok gizi kurang antara lain underweight,
wasting, stunting, dan defisiensi mikronutrien. Penurunan prevalensi wasting
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
59
dan stunting pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024.
Prevalensi wasting pada balita telah menurun...................................
4. Penyakit Menular
a. TBC
b. HIV-AIDS
c. Malaria
d. Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
60
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan upaya
untuk mendukung pencapaian universal akses sanitasi layak bagi masyarakat
Indonesia. Program pemicuan STBM mencakup lima pilar yaitu stop buang air
besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/makanan
rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair
rumah tangga. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM terus
meningkat setiap ...............................................................................
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 19 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
61
11. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS)
Menurut peta jalan JKN, ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk
Indonesia telah tercakup JKN. Kepesertaan semesta (UHC) JKN-KIS
..........................................................................................
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara jelas
termaktub dalam Misi .... : ..........................................................
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16
18
12
16
14
20
20
8
20
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12 12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
62
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada
RPJMD
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
63
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
7.1. Cascading
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12 12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
64
c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan
kedaruratan kesehatan masyarakat
d. Meningkatkan cakupan JKN-KIS, UHC kepesertaan
e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan
sekunder serta tersier.
2. Sasaran Strategis
Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan
tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:
0
Program dan Kegiatan
kantor
dilaksanakan
dilakukan
keuangan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
7
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
65
Tabel. 2.
Penjabaran Visi dan Misi Gubernur Bidang Kesehatan, Tujuan, Sasaran Strategi Jangka Menengah
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
pendekatan siklus hidup;
2. Peningkatkan Gizi masyarakat melalui aksi Meningkatkan ...........
reflesia;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian Meningkatkan surveilan epidemiologi Penyakit
penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan
Meningkatkan upaya promotif, pencgahan dan pengendalian Penyakit
masyarakat
4. Meningkatkan cakupan JKN-KIS, UHC Menigkatkan kepesertaan JKN-KIS melalui Kartu Bengkulu Sehat (KBS)
kepesertaan
5. 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di DTPK
primer dan kesehatan sekunder serta tersier; Meningkatkan pemerataan peralatan dan sistem pelayanan kepada masyarkat di
DTPK
Meningkatkan mobile dan sistem pelayanan kepada masyarkat di DTPK
0
Program dan Kegiatan
Perkantoran
2
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11 19 20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
66
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
67
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
68
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
69
BAB VI
PENUTUP
0
Program dan Kegiatan
kantor
4
IKK
V
6
20
12
18
12
16
14
20
20
TABEL 2.1
PROVINSI BENGKULU
0
Target Renstra SKPD
16
12
18
12
16
14
20
20
8
20
12
18
12
16
14
20
20
9
20
12
18
12
16
14
20
20
10
20
12
18
12
16
14
20
20
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12
Realisasi Capaian
13 14 15 16 17 18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
19
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
23
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Catatan
Analisis
24
70