Anda di halaman 1dari 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024
merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan
kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor,
serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode
rencana pembangunan jangan menengah daerah sebelumnya.
Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan
kesehatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun
2021-2024, dengan penekanan pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Millenium Development Goals (SDG’s) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2021-
2024.
Sesuai Amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, salah satu kewajiban
Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah
(RPJMD) yang selanjutnya dijadikan salah satu dasar penyusunan Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu Tahun 2016 – 2021, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah Pasal 50 ayat 1 yang menyatakan
bahwa Rencana pembangunan daerah dapat diubah apabila hasil pengendalian dan
evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan
belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah Provinsi Bengkulu
Tahun 2021, perlu ditindaklanjuti dengan menyusun dokumen Rencana Strategi

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

daya air dan listrik

daerah

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

1
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024 untuk pembangunan bidang
kesehatan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2828);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
8. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

daya air dan listrik

daerah

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

2
Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

daya air dan listrik

daerah

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

3
Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor xxxxx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2021-2024;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun2016 Nomor 8);
22. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 52);

1.3 Maksud dan Tujuan


Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Kesehatan Provinsi Bengkulu dimaksudkan agar tersusun suatu Dokumen
Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu
4(lima) tahun. Renstra dijadikan salah satu pedoman dan acuan dalam
melaksanakan program-program kesehatan untuk mencapai indikator-indikator
bidang kesehatan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-
2024. Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ini disusun dengan
tujuan untuk:
a. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan
kesehatan Provinsi Bengkulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan
pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik
dari APBD, APBN dan sumber-sumber lain.
b. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu;.
c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara umum
di Provinsi Bengkulu saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan
dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu;
d. Memudahkan pemangkukepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


daya air dan listrik

daerah
Jumlah Surat menyurat yang
dilaksanakan

air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

Target Renstra SKPD

12

18

12

16

14

20

20
0

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

V 12

18

12

16

14

20

20
20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

0
7

16

0
8

20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

4
Bengkulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan teratur;
e. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi
Bengkulu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Menjelaskan tentang pengertian dan fungsi renstra dengan dokumen


lainnya, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan
penyusunan Renstra serta sistematika penyusunan renstra.

BAB II Memuat informasi tentang tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah
(OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

BAB III Menjelaskan isu-isu strategis dalam pembangunan yang disesuakan dengan
tugas pokok dan fungsi OPD serta identifikasi permasalahan-permasalahan
yang timbul serta sinkronisasi dengan rencana strategis Kementerian/
Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota terkait pembangunan kesehatan.

BAB IV Menjelaskan tentang visi,misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan OPD

BAB V Menyajikan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok


sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Menyajikan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung


menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

daya air dan listrik

daerah

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

5
RPJMD.

BAB VII Penutup

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

daya air dan listrik

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah
air dan listrk

daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. (di Perda tidak
ada?)
a. Tugas Pokok
Melaksanakan tugas otonomi daerah di bidang Kesehatan dalam Wilayah
Provinsi Bengkulu.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
2. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota.
3. Pembinaan Teknis dan pengendalian di bidang kesehatan lintas
Kabupaten/Kota.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. Pembinaan jabatan fungsional.
6. Pelaksanaan ketatusahaan Dinas.
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya OPD


1. Sarana Kesehatan
Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya puskesmas,
rumah sakit, sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan, sarana
upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dan institusi pendidikan
tenaga kesehatan.
a. Puskesmas
Jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 tidak mengalami
penambahan, yaitu sebanyak 179 puskesmas. Terdiri dari 45 puskesmas
perawatan dan 134 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep
ratio penduduk, sasaran penduduk yang dilayani puskesmas adalah 30.000
jiwa penduduk. Provinsi Bengkulu tahun 2020 jumlah penduduk 2.010.670

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

daya air dan listrik

daerah

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

7
(BPS, 202), ratio satu puskesmas per 11.233 jiwa. Dilihat dari Konsep
wilayah, satu kecamatan 1 Puskesmas, jumlah kecamatan di Provinsi
Bengkulu tahun 2020 sebanyak 127 Kecamatan, ada beberapa kecamatan
mempunyai 2 unit Puskesmas. Jumlah Puskemas di Provinsi Bengkulu telah
mencukupi dari segi ratio penduduk dan wilayah, tetapi ada beberapa desa
jarak tempuh dan kondisi alam masih jauh bila ke Puskesmas. Jumlah
puskesmas dan Puskesmas perawatan per Kabupaten/Kota pada tahun 2021
dapat dilihat pada gambar XXX berikut ini.

Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Prov. Bengkulu tahun 2020

Jumlah puskesmas pembantu (pustu) di Provinsi Bengkulu pada tahun


2020 berjumlah 469 pustu. Ratio Pustu per penduduk sebesar 10.000, kondi
tahun 2021 ratio Pustu per 4.288 jiwa. Jumlah puskesmas pembantu di
Provinsi Bengkulu dirinci per Kabupaten/Kota pada tahun 2020 adalah
sebagai gambar berikut:

Sumber : Profil KesehatanKKabupaten/Kota Tahun 2020

Jumlah puskesmas sebanyak 179 unit dan puskesmas pembantu sebanyak


469 unit, maka 1 Puskesmas ditambah 2 Puskesmas pembantu memberi
pelayanan per 11.233 penduduk di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

daya air dan listrik

daerah

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome

dilaksanakan

air dan listrk


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

8
Puskesmas di wilayah DTPK sebnayak .....unit, memberikan pelayanan
kepada ...... desa dengan jumlah penduduk..........jiwa. diuraikan lagi....... (ini
perlu diuraikan untuk mendukung program DTPK)

b. Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2021


sebanyak 24 unit, Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 13 unit (RSUD M.
Yunus Bengkulu, RSUD Manna, RSUD Curup, RSUD Argamakmur, RS
Terapung Enggano, RSUD, RSUD Kaur, RSUD Seluma, RSUD Mukomuko,
RSUD Lebong, RSUD Kepahiang, RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Kota
Bengkulu dan RSJ&KO Soeprapto, 1 Rumah Sakit Bhayangkara, 2 Rumah
Sakit DKT (Kota Bengkulu dan Curup), 4 lagi.... ................................

dan 3 Rumah Sakit Swasta (RS Raflesia, RS Tiara Sella dan Caritas dan
RS Ummi, RS Gading Medika). Cakupan ketersediaan sarana pelayanan
kesehatan digambarkan pada persentase pemakaian tempat tidur yaitu: jumlah
hari perawatan rumah sakit perperjumlah tempat tidur X jumlah hari dalam 1
tahun X 100% disebut BOR (Bed Occupancy Rate), Frekuensi pemakaian
tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu
satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan
tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur disebut BTO (Bed Turn Over)
yaitu : Jumlah pasien keluar (hidup/mati)/Jumlah tempat tidur, Rata-rata hari
tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya disebut
TOI (Turn Over Interva) yaitu : (Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalm
setahun) dikurangi Jumlah hari perawatan/jumlah pasien keluar (hidup +
mati), Rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien ALOS
(Average Length of Stay) yaitu : Lama dirawat/jumlah Pasien Keluar (hidup +
Mati).

Pada tahun 2021 berdasarkan data yang ada, persentase pemakaian tempat
tidur (BOR) seluruh rumah sakit di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2015
adalah 40% Pasien. Hari dalam 1 tahun X 100% disebut BOR (Bed Occpancy
Rate) sedagkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode BTO
adalah 43, rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024
I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


daya air dan listrik

daerah
Jumlah Surat menyurat yang
dilaksanakan

air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

Target Renstra SKPD

12

18

12

16

14

20

20
0

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

V 12

18

12

16

14

20

20
20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

0
7

16

0
8

20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

9
terisi berikutnya TOI adalah 5, dan rata-rata lama rawat (dalam satuan hari)
seorang pasien ALOS adalah 3. Angka kematian pasien dirumah sakit (angka
kematian umum untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar) atau GDR (Gross Death
Rate) adalah 2,3% per 1000 pasien keluar (hidup+mati) dan angka kematian
≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar atau NDR (Net
Death Rate) sebesar 1,3% pasien keluar (hidup + mati).

Rumah sakit di wilayah DTPK sebnayak .....unit, memberikan pelayanan


kepada ...... desa dengan jumlah penduduk..........jiwa. diuraikan lagi....... (ini
perlu diuraikan untuk mendukung program DTPK)

2. Tenaga Kesehatan
a. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Data tenaga kesehatan yang disajikan terdiri dari tenaga medis (Dokter
umum, Dokter Gigi, Dr/Drg Spesialis), perawat & bidan (termasuk lulusan
DIII dan S1), farmasi (Apoteker, Asisten Apoteker), gizi (Lulusan D-I, D-III
Gizi (SPAG dan AKZI dan D-IV), teknisi medis (Analis, ATEM dan Penata
Rontgen, Penata Anestesi, Fisioterapi), sanitasi (Lulusan SPPH, APK, dan
DIII Kesehatan Lingkungan) dan kesehatan masyarakat (SKM),dll.
Persentase tenaga kesehatan menurut jenisnya disajikan pada gambar berikut:

Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2020

b. Ratio Tenaga Kesehatan

Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk adalah Nakes yang


memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

daya air dan listrik

daerah

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

10
pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Apabila
mengacu pada Kepmenkes No.1202 Th 2003 standar Indonesia Sehat, rasio
dokter dengan jumlah penduduk adalah 1 banding 2.500 orang ( 40 dokter
untuk 100 ribu penduduk). Jumlah Dokter di Provinsi Bengkulu pada tahun
2020 ada 529 orang (29 dokter per.100 ribu penduduk),. Sehingga dapat
diasumsikan jumlah dokter di Bengkulu untuk melayani 1.874.944 jiwa
dibutuhkan sekitar 720 dokter maka dengan demikian menurut perhitungan
metode ratio Provinsi Bengkulu masih mengalami kekurangan sekitar 191
dokter.

Secara keseluruhan Rasio tenaga kesehatan di Provinsi Bengkulu tahun


2020 sebesar 464 per 100.000 penduduk. Ini berarti bahwa setiap 100.000
penduduk dilayani oleh sekitar 464 tenaga kesehatan. Rasio untuk masing-
masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dapat dilihat pada
gambar berikut:

Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2020

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar
adalah rasio tenaga bidan yaitu sebesar 309 per 100.000 penduduk, dan
tenaga Perawat 177 per 100.000 penduduk, dan rasio yang paling kecil adalah
rasio dokter spesilais yaitu sebesar 0,2 per 100.000 penduduk.

Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja, sebagian besar tersebar di


Puskesmas (termasuk Pustu dan Polindes) yaitu sebesar 60%, di Rumah sakit
sebesar (31%), Klnik di Dinas Kesehatan Kab/Kota 8%, di Institusi sarana
kesehatan lain 1% dan Klinik di Institusi Diklat/Diknakes 0%. Proporsi
persebaran tenaga kesehatan berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada gambar
berikut:

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

daya air dan listrik

daerah

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

11
Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2020

Untuk melihat kecukupan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan


diantaranya digunakan rasio tenaga perawat + bidan per Puskesmas, dan rasio
tempat tidur di rumah sakit terhadap perawat dan bidan yang bertugas di rumah
sakit. Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020, jumlah perawat yang bertugas di
puskesmas sebanyak 1895 orang dari 180 puskesmas sehingga dapat dihitung
bahwa rasio tenaga perawat per Puskesmas adalah 11, Ini berarti bahwa setiap
puskesmas rata-rata mempunyai 11 orang perawat. Sedangkan tenaga bidan yang
bertugas di puskesmas sebanyak 2323 orang dari 180 puskesmas, dan rasio bidan
yang bertugas di Puskesmas adalah 13 artinya setiap Puskesmas mempunyai
tenaga bidan sebanyak 13 orang. Untuk rumah sakit, baik pemerintah maupun
swasta perawat yang bertugas di rumah saki sebanyak 161 orang dan bidan
sebanyak 227 orang dari 20 rumah sakit yang ada di Provinsi Bengkulu, dan rasio
tenaga perawat adalah 34 serta bidan 11 Artinya rata-rata setiap rumah sakit
dilayani 34 orang perawat, dan 11 orang bidan.
3. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan adalah salah satu komponen sumber daya yang diperlukan
dalam pembangunan kesehatan. Total anggaran Pembangunan Kesehatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2021 yang bersumber dari
pemerintah sebesar Rp................. dengan rincian: APBD Kab/Kota sebesar Rp.
(xxx%), APBD Provinsi Rp. …………(….%), APBN Rp.xxxxxxxxxxx
(xx%). Dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp................... (2%).
Persentase APBD kesehatan terhadap total APBD kabupate/kota sebesar 7,5%.
Sedangkan anggaran kesehatan per kapita di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015
sebesar 270.294.12 rupiah per tahun. Total anggaran Pembangunan Kesehatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


daya air dan listrik

daerah
Jumlah Surat menyurat yang
dilaksanakan

air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

Target Renstra SKPD

12

18

12

16

14

20

20
0

12

18

12

16

14

20

20
0

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12 12

18

12

16

14

20

20
20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0
7

16

0
8

20
9

20
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

12
Kinerja pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu tahun 2016-2020 dapat dilihat
pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 (Data dibawah ini diperbaharui)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan


a. Tantangan
1. Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi tatanan kehidupan dan pola
pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. Masyarakat masih belum dapat menjalan kebiasaan baru pada masa
pandemi, sehingga mempengaruhi angka kesakitan Covid-19;
3. Adanya perbedaan kepentingan (vested interested) dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di kabupaten/kota dengan provinsi karena janji
kampanye yang berbeda dalam pembangunan kesehatan;
4. Melemah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan;.
5. ................................
6. ..................................
b. Peluang
1. Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024, merupakan acuan untuk bidang
kesehatan dalam perencanaan sampai dengan tahun 2024.
2. Pemerataan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas di pedesaan dan daerah
terpencil telah tersedia;.
3. Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam
pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu tahun 2021-2024
4. Tersedia dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik dan non fisik
bidang kesehatan;
5. .................................................................................
6. .................................................................................
7. ...................................................................................

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


daya air dan listrik

daerah

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Jumlah Surat menyurat yang
dilaksanakan

air dan listrk

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar IKK
Nasional

4 5

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

V 4500 4500 4500 4500 4500 22

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Realisasi Capaian

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20 16 20 20 20 20

21 17 21 21 21 21

22 18 22 22 22 22

23 19 23 23 23 23

24 20 24 24 24 24

25 21 25 25 25 25

26 22 26 26 26 26

27 23 27 27 27 27

28 24 28 28 28 28

29 25 29 29 29 29

30 26 30 30 30 30

31 27 31 31 31 31

32 28 32 32 32 32
Catatan
Analisis

24

13
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJ A PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU

Target Rens tra SKPD Realis as i Capaian Proyeks i


SPM /
Indikat or KINERJA Program (out come Catatan
NO Program dan Kegiatan Standar IKK
dan Out put ) Analisis
Nasional
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I Program Pelayanan Adminis tras i Jumlah, Jenis Layanan Adminis tras i


Perkantoran Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20

1 Penyediaan jas a s urat menyurat Jumlah Surat menyurat yang


dilaks anakan V 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 22

2 Penyediaan jas a komunikas i, s umber Jumlah jas a komunikas i, s umber daya


daya air dan lis trik air dan lis trk V 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 23

3 Penyediaan jas a jaminan barang milik Jumlah jas a jaminan barang milik
daerah daerah V 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 24

4 Penyediaan jas a pemeliharaan dan Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas /operas ional kendaraan dinas /operas ional V 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 25
dilakukan
5 Penyediaan jas a adminis tras i keuangan Pers entas e pelaks anaan adminis tras i
keuangan V 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 26

6 Penyediaan jas a kebers ihan kantor jumlah pelaks anaan kebers ihan
kantor V 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 27

7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann V 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 28

8 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan


penggandaan penggandaan yang diadakan V 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 29

9 Penyediaan komponen ins talas i Jumlah komponen ins talas i


lis trik/penerangan bangunan kantor lis trik/penerangan bangunan kantor V 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 30

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor kantor V 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 31

11 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan peraturan


peraturan perundang-undangan perundang-undangan diadkan V 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

14
12 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman
Rapat, tamu dan kegiatan diadakan V 1 1 1 1 1 33 33 29 33 33 33 33

13 Rapat-rapat koordinas i dan kons ultas i Jumlah Rapat-rapat koordinas i dan


ke luar daerah kons ultas i ke luar daerah V 48 48 48 48 48 34 34 30 34 34 34 34
dilaks anakan
14 Penyediaan Jas a adminis tras i dan Jumlah Jas a adminis tras i dan Teknis
Teknis Perkantoran Perkantoran diadakan V 12 12 12 12 12 35 35 31 35 35 35 35

15 Penyediaan Jas a Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor


V 12 12 12 12 12 36 36 32 36 36 36 36

16 Penataus ahaan kears ipan dan Penataus ahaan kears ipan dan
inventaris ir barang milik daerah inventaris ir barang milik daerah V 12 12 12 12 12 37 37 33 37 37 37 37

17 Jas a Pelayanan Kes ehatan Terlaks ananya Pelayanan Kes ehatan


V 12 0 0 0 0 38 38 34 38 38 38 38

18 Penyediaan perawatan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang


diadakan V 25 25 25 25 25 39 39 35 39 39 39 39

19 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga


V 10 10 10 10 10 40 40 36 40 40 40 40

20 Pengadaan Gardu lis trik/tambah daya Jumlah Gardu lis trik/tambah daya
diadakan V 1 1 1 0 0 41 41 37 41 41 41 41

II Program peningkatan s arana dan Jumlah Sarana dan Pras arana


pras arana aparatur perkantoran yang V 15 17 27 27 27 43 43 39 43 43 43 43
diadakan/dibangun/direhab/dipelihar
1 Pengadaan s arana dan pras arana Jumlah s arana dan pras arana
Gedung Kantor Dinkes dan UPT Gedung Kantor Dinkes diadakan V 1 1 1 1 1 44 44 40 44 44 44 44

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala


kantor Bapelkes gedung kantor Bapelkes V 1 1 0 0 0 45 45 41 45 45 45 45

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala


dinas /operas ional kendaraan dinas /operas ional V 12 1 1 1 1 46 46 42 46 46 46 46
dilakukan pemeliharaan
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor peralatan gedung kantor dilakukan V 1 1 1 1 1 47 47 43 47 47 47 47
pemeliharaan
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Minum,Lis trik dan Komunikas i Jaringandilakukan pemeliharaan V 1 1 1 1 1 48 48 44 48 48 48 48
Bapelkes
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah pemeliharaan rutin / berkala
dan Perlengkapan Laboratorium peralatan dan perlengkapan V 1 1 1 1 1 49 49 45 49 49 49 49
Laboratorium
7 Rehabilitas i s edang/berat rumah dinas Jumlah Rumah dinas Bapelkes
Bapelkes Direhab V 1 0 0 1 1 50 50 46 50 50 50 50

8 Rehabilitas i s edang/berat gedung Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala


kantor Dinkes Provins i Bengkulu gedung kantor dilakukan V 1 1 1 1 1 51 51 47 51 51 51 51
pemeliharaan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

15
9 Rehabilitas i s edang/berat jumlah Sarana dan Pras arana
s arana/pras arana olahraga (Lapangan olahraga(Lapangan tenis ) direhab V 1 1 0 1 1 52 52 48 52 52 52 52
Tenis )
10 Pengadaan Alat kes ehatan Labkes da Jumlah Alat kes ehatan Labkes da
diadakan V 1 1 1 1 0 53 53 49 53 53 53 53

11 Revitalis as i pembangunan toilet kantor Jumlah toilet kantor yang


repres entatif V 0 0 1 1 1 54 54 50 54 54 54 54

12 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan


V 12 0 1 1 1 55 55 51 55 55 55 55

13 Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang Jumlah Bahan Bacaan Penunjang


Diklat Bapelkes Diklat Bapelkes diadakan V 1 0 0 1 1 56 56 52 56 56 56 56

14 Operas ional Rutin/Berkala Gudang Jumlah Operas ional Gudang Vaks in


Vaks in V 12 1 1 1 1 57 57 53 57 57 57 57

15 Pembangunan Gedung Pus at kris is dan Jumlah Gedung Pus at kris is dan
Media Center Media Center dibangun V 4 4 0 0 0 58 58 54 58 58 58 58

16 Pengadaan Mebeuler (rak ars iparis ), Jumlah mebelelur ( rak ars iparis )
meja dan kurs i diadakan V 1 1 0 0 0 59 59 55 59 59 59 59

17 DED Pembangunan Gedung Labkes da Jumlah DED Pembangunan Gedung


Labkes da diadakan V 1 1 0 0 0 60 60 56 60 60 60 60

18 Belanja Barang dan Jas a Jumlah Barang dan Jas a diadakan


V 12 0 0 0 0 61 61 57 61 61 61 61

19 Monitoring ,evaluas i dan pelaporan Jumlah Monitoring ,evaluas i dan


dalam daerah pelaporan dalam daerah V 10 0 10 10 10 62 62 58 62 62 62 62

20 Penyediaan jas a perbaikan peralatan Jumlah jas a perbaikan peralatan kerja


gedung kantor diadakan V 1 0 1 1 1 63 63 59 63 63 63 63

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala


Lis trik Jaringan Lis trik Labkes da dilakukan V 12 1 1 1 1 64 64 60 64 64 64 64
pemeliharaan
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas Jumlah s edang/berat rumah dinas
dilakukan pemeliharaan V 1 12 1 1 1 65 65 61 65 65 65 65

23 Pengadaan Peralatan Laboratorium Jumlah Peralatan Laboratorium Prodi


Prodi Farmas i Farmas i diadakan V 1 0 0 0 0 66 66 62 66 66 66 66

24 Revitalis as i Eks Rumah Dinas Menjadi Jumlah Revitalis as i Eks Rumah Dinas
Gudang Vaks in Menjadi Gudang Vaks in diadakan V 1 0 0 0 0 67 67 63 67 67 67 67

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala


Taman, Tempat Parkir dan Halaman Pagar, Taman, Tempat Parkir dan V 1 1 1 1 1 68 68 64 68 68 68 68
Halaman Dinkes dan UPT
26 Pengadaan aplikas i s oftware unit Jumlah aplikas i s oftware unit
pengadaan barang jas a Dinkes dan pengadaan barang jas a Dinkes dan V 1 0 0 0 0 69 69 65 69 69 69 69
UPTD UPTD diadakan
27 Pengadaan Sarana dan Pras arana Terlaks ananya Pengadaan Sarana
Penunjang Kegiatan dan Pras arana Untuk Dinkes dan V 1 0 1 1 1 70 70 66 70 70 70 70
UPT

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 19 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

16
28 Peningkatan Gedung Labkes da menjadi Jumlah Peningkatan Gedung
pus at diagnos tik rujukan terpadu Labkes da menjadi pus at diagnos tik
V 1 0 0 0 0 71 71 67 71 71 71 71
Provins i Bengkulu rujukan terpadu Provins i Bengkulu
dilaks anakan

III Program peningkatan kapas itas Jumlah ASN yang ditingkatkan


s umberdaya aparatur kapas itas nya V 38 38 38 38 38 73 73 69 73 73 73 73

1 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Nakes yang mengikuti


pendidikan dan Pelatihan Formal V 30 30 30 30 30 74 74 70 74 74 74 74

2 Penyediaan Jas a Tim Penilai Angka Jumlah Tim Penilai


Kredit Jafung Kes ehatan V 4 4 4 4 4 75 75 71 75 75 75 75

3 peningkatan Keterampilan dan Jumlah aparatur yang terampil dan


Kompetens i aparatur berkompeten V 4 4 4 4 4 76 76 72 76 76 76 76

IV Program Peningkatan Dis iplin Aparatur Jumlah aparatur yang ditingkatkan


dis iplinnya V 0 0 400 0 0 78 78 74 78 78 78 78

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga JumlahPakaian Olah Raga


V 376 0 400 400 0 79 79 75 79 79 79 79

2 Pengadaan pakaian dinas dan Jumlah Pakaian dinas pes erta


kelengkapannya kelengkapannya V 400 0 400 0 0 80 80 76 80 80 80 80

V Program peningkatan pengembangan Jumlah dokumen


s is tem pelaporan capaian kinerja dan perencanaan,pengangggaran dan V 6 4 4 4 4 82 82 78 82 82 82 82
keuangan pelaporan yang dis us un
1 Penyus unan dokumen perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan penganggaran dan pelaporan V 2 2 2 2 2 83 83 79 83 83 83 83
dis us un
2 Monitoring dan Evaluas i Jumlah Program/kegiatan bidang
Program/kegiatan bidang kes ehatan kes ehatan yang dilaks anakan Monev V 10 10 10 10 10 84 84 80 84 84 84 84

3 Rapat Koordinas i Teknis (RAKONTEK) Jumlah RAKONTEK perencanaan


perencanaan bidang kes ehatan bidang kes ehatan yang dilaks anakan V 1 1 1 1 1 85 85 81 85 85 85 85

VI Program Kebijakan dan Manajemen Jumlah Dokumen perencanaan


Pembangunan Kes ehatan pembangunan kes ehatan yang V 4 20 20 20 20 87 87 83 87 87 87 87
dis us un
1 Koordinas i & s ingkronis as i Jumlah koordinas i bidang kes ehatan
Perencanaan pembanguan Bidang V 10 10 10 10 10 88 88 84 88 88 88 88
kes ehatan
2 Koordinas i Capaian SDGs bid Jumlah dokumen laporan SDGs V 10 10 10 10 10 89 89 85 89 89 89 89
kes ehatan
3 Rapat Kerja Kes ehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kes ehatan
Daerah V 1 1 1 1 1 90 90 86 90 90 90 90

4 Pelayanan Pus at Informas i Daerah Jumlah Informas i Publik


Dinkes dan UPT V 1 1 1 1 1 91 91 87 91 91 91 91

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

17
VII Program Pengembangan Sis tem Jumlah Sis tem Informas i Kes ehatan
Informas i kes ehatan yang dikembangkan (Aplikas i) V 6 9 9 9 9 93 93 89 93 93 93 93

1 Pelatihan Sis tim Informas i Pus kes mas Jumlah Tenaga SIP yang dilatih V 0 180 20 20 20 94 94 90 94 94 94 94
2 Operas ional dan Pemeliharaan Web, Jumlah web dan DIC yang
V 3 3 3 3 3 95 95 91 95 95 95 95
DIC dan e-Kes dioperas ikan dan dipelihara
3 Pengadaan perlengkapan Sis tem Jumlah perlengkapan Sis tem
Informas i Kes ehatan (SIK) Informas i Kes ehatan (SIK) yang V 3 3 3 3 3 96 96 92 96 96 96 96
dis us un
4 Profil kes ehatan Provins i Bengkulu Jumlah Profil kes ehatan Provins i
Bengkulu yang dis us un V 1 1 1 1 1 97 97 93 97 97 97 97

5 Penyus unan Data Standar Pelayanan Jumlah Data Standar Pelayanan


Minimal (SPM) Minimal (SPM) yang dis us un V 1 1 1 1 1 98 98 94 98 98 98 98

6 Monitoring dan Evaluas i Sis tem Jumlah Monitoring dan Evaluas i


Informas i Kes ehatan Sis tem Informas i Kes ehatan V 1 1 1 0 0 99 99 95 99 99 99 99
dilaks anakan
7 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikas i e-kes yang
dikembangkan V 10 10 10 10 10 100 100 96 100 100 100 100

VIII Program Peningkatan Kes ehatan Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB)/1000
Anak dan Reproduks i Kelahiran Hidup V 10.14 10.05 10 9 9 102 102 98 102 102 102 102

Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000


V 117.15 147 145 143 141 103 103 99 103 103 103 103
kelahiran hidup
1 Monitoring, Evaluas i dan Bimtek Pers entas e ibu hamil yang pertama
Kegiatan Peningkatan Kes ehatan Ibu, kali mendapatkan pelayanan V 96 97 98 99 100 104 104 100 104 104 104 104
Anak dan reproduks i antenatal (K1)
Pers entas e pers alinan ditolong oleh
tenaga kes ehatan (PN) V V 92 94 96 98 100 105 105 101 105 105 105 105

Perentas e kunjungan nifas minimal 3


kali (KF3) V V 92 94 96 98 100 106 106 102 106 106 106 106

Jumlah Monitoring, Evaluas i dan


Pelaporan Ibu dan Anak V V 10 0 10 0 0 107 107 103 107 107 107 107
dilaks anakan
Jumlah Pus kes mas dan Dinkes Kab/
Kota yang dilakukan bimbingan V V 190 0 190 190 190 108 108 104 108 108 108 108
teknis program kes ehatan ibu dan
Pers entas e pus kes mas yang
melakukan orientas i Program V V 83 88 90 92 95 109 109 105 109 109 109 109
Perencanaan Pers alinan dan
2 Peningkatan SDM Kegiatan Jumlah Pus kes mas yang
Peningkatan Kes ehatan Ibu, Anak dan melaks anakan kelas ibu hamil V V 81 84 87 90 93 110 110 106 110 110 110 110
reproduks i
Pers entas e Pus kes mas yang
melaks anakan kelas ibu hamil V V 81 84 87 90 93 111 111 107 111 111 111 111

Pelatihan As uhan Pers alinan Normal Jumlah Tenaga kes ehatan terorientas i
bagi Bidan Pelayanan Antenatal s es uai
V V 70 0 70 70 70 112 112 108 112 112 112 112
Standar(2794 Or Bidan)

3 Pengadaan s arana pras arana kegiatan Jumlah s arana pras arana kegiatan
Peningkatan Kes ehatan Ibu, Anak dan Peningkatan Kes ehatan Ibu, Anak V V 56 58 60 62 64 113 113 109 113 113 113 113
Reproduks i dan Reproduks i diadakan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

18
0 Pengadaan Bidan Kit untuk tenaga Pers entas e pers alinan komplikas i
bidan di des a-des a tertinggal ditangani (PK) V V 56 58 60 62 64 114 114 110 114 114 114 114

4 Kemitraan kegiatan Peningkatan Jumlah kegiatan kemitraan


Kes ehatan Ibu, Anak dan Reproduks i Peningkatan Kes ehatan Ibu, Anak V V 77 79 82 85 86 115 115 111 115 115 115 115
dan Reproduks i diadakan
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota
yang melaks anakan pelayanan V V 190 0 190 190 190 116 116 112 116 116 116 116
kes ehatan maternal (180 PKM)
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota
yang meaks anakan pelayanan V V 180 0 180 180 180 117 117 113 117 117 117 117
kes ehatan reproduks i (180 PKM)
Pers entas e Pers alinan di fas ilitas
pelayanan kes ehatan (PF) V V 77 79 82 85 86 118 118 114 118 118 118 118

Pers entas e ibu hamil yang


mendapatkan pelayanan antenatal V V 74 76 78 80 82 119 119 115 119 119 119 119
minimal 4 kali (K4)
5 Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi Jumlah Bidan meningkat
keterampilannya dalam pelaks anaan V V 70 0 70 70 70 120 120 116 120 120 120 120
kelas ibu(2794 Or Bidan)
Pemberian tambahan makanan dan Jumlah Kabupaten yang
vitamin bagi ibu hamil melaks anakan Kemitraan Bidan V V 1 0 2 2 2 121 121 117 121 121 121 121
Dukun (KBD), Rumah Tunggu
Perawatan berkala bagi ibu hamil Pers entas e KB Aktif (CPR)
V V 67 69 71 72 74 122 122 118 122 122 122 122

6 Pelatihan peningkatan kapas itas Jumlah Pelatihan peningkatan


petugas untuk penyakit tropis kapas itas petugas untuk penyakit V V 10 0 10 10 0 123 123 119 123 123 123 123
terabaikan tropis terabaikan
Jumlah Kab/Kota melaks anakan
kegiatan Fas ilitas i Kes ehatan Ibu dan
Anak
V V 10 0 10 10 0 124 124 120 124 124 124 124

Jumlah Kab/Kota melaks anakan


Fas ilitas i Pelayanan KB Kes ehatan V V 10 0 10 0 0 125 125 121 125 125 125 125
mas yarakat
7 Sos ialis as i dan Pengadaan Tablet Tenaga kes ehatan terorientas i
Tambah Darah bagi ibu hamil dan pelayanan KB pas ca s alin(Bidan: V V 40 0 40 40 40 126 126 122 126 126 126 126
remaja 2.794)

Program Kes ehatan Bayi, anak, dan Pers entas e Pelayanan Kes ehatan
Remaja Bayi, anak, dan Remaja V V 90 92 92 93 94 128 128 124 128 128 128 128

1 Pertemuan, Sos ialis as i dan Orientas i Pers entas e kunjungan neonatal


Kegiatan Kes ehatan Bayi, Anak dan pertama (KN1) V V 78 81 92 94 98 129 129 125 129 129 129 129
Remaja
2 Peningkatan SDM Kegiatan Kes ehatan Pers entas ePus kes mas melaks anakan V V 40 50 55 60 62 130 130 126 130 130 130 130
3 Monitoring, Evaluas i dan Bimtek Pers entas e Pus kes mas melaks anakan
Kegiatan Kes ehatan Ibu , Anak dan kegiatan kes ehatan remaja V V 30 35 40 45 47 131 131 127 131 131 131 131
Remaja

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

19
Jumlah Bidan Desa memiliki Skrining
Kit Penunjang pelayanan SDIDTK
V V 0 0 217 217 217 148 148 144 148 148 148 148
(1182 or)

Program Kesehatan Lanjut Usia Persentase Pelayanan Kesehatan


Lanjut Usia V V 20 30 40 50 53 149 149 145 149 149 149 149

1 Orientasi pelayanan Kesehatan Santun Persentase Puskesmas yang


Lansia bagi Tenaga kesehatan menyelenggarakan V V 20 30 40 50 53 150 150 146 150 150 150 150
Puskesmas dan Rumah Sakit
2 Pembentukan Puskesmas Santun Lansia Persentase Rumah Sakit yang
menyelenggarakan layanan geriatri V V 12 15 40 50 53 151 151 147 151 151 151 151
terpadu
3 Pengadaan Buku pemantauan Persentase puskesmas dengan
Kesehatan Pribadi Lanjut Usia posyandu lansia aktif di setiap desa V V 10 15 20 25 27 152 152 148 152 152 152 152

4 Bimbingan teknis program kesehatan Persentase Puskesmas melaksanakan


lanjut usia home care lanjut usia V V 25 35 50 75 77 153 153 149 153 153 153 153

5 Monitoring dan evaluasi pembinaan Persentase Lansia yang mendapatkan


kesehatan lanjut usia pelayanan V V 50 65 80 95 95 154 154 150 154 154 154 154

Jumlah Tenaga Kesehatan


terorientasi kesehatan santun lansia V V
PKM: 20, RS:PKM:
11 40 40 40 155 155 151 155 155 155 155
(180 PKM dan 22 Rumah Sakit)
Jumlah Puskesmas Santun Lansia
(180 PKM) V V 40 17 40 40 40 156 156 152 156 156 156 156

TersedianyaBuku pemantauan
Kesehatan Pribadi Lanjut Usia V V 3500 0 3500 3500 3500 157 157 153 157 157 157 157
(149.832 sasara Lansia)
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/
Kotayang dilakukan bimbingan V V 190 0 190 190 190 158 158 154 158 158 158 158
teknis program kesehatan lanjut usia
Jumlah PKM dan Dinas Kesehatan
Kab/ Kota yang dilakukan monitoring V V 190 0 190 190 190 159 159 155 159 159 159 159
dan evaluasi pembinaan kesehatan

V V 0 0 0 0 0 160 160 156 160 160 160 160

IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat


V V 8.7 0 0 0 0 161 161 157 161 161 161 161

1. Pengadaan Makanan Tambahan Bumil Persentase ibu hamil KEK mendapat


KEK makanan tambahan
V V 82 65 80 95 95 162 162 158 162 162 162 162

2 Pengadaan tablet Fe untuk Ibu Hamil Ibu hamil mendapat Tablet Tambah
V V 77.27 90 95 98 98 163 163 159 163 163 163 163
(98%) Darah (TTD) 90 tablet selama masa
3 Pengadaan tablet Fe untuk Remaja Putri Persentase Remaja Putri yang
mendapat Tablet Tambah Darah V V 0 20 25 30 30 164 164 160 164 164 164 164
(TTD)
4 Pengadaan Vitamin A Merah Dan Biru Jumlah Ibu Hamil KEK ( 2.443 )
V V 82 65 95 95 95 165 165 161 165 165 165 165

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

20
4 Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Persentase Puskesmas melaksanakan
Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja pelayanan neonatal essensial sesuai V V 81 84 87 90 92 132 132 128 132 132 132 132
standar
Sekolah Menengah Pertama /MTS
yang melaksanakan Sosialisasi V V 30 0 30 30 30 133 133 129 133 133 133 133
Kesehatan Reproduksi (572 sekolah)
Persentase puskesmas yang
melaksanakan SDIDTK V V 75 80 85 90 92 134 134 130 134 134 134 134

Persentase Kab/Kota yang memiliki 4


Puskesmas melakukan pelayanan V V 40 55 70 85 88 135 135 131 135 135 135 135
tatalaksana kasus kekerasan terhadap
Persentase kunjungan neonatal
lengkap (KN lengkap) V V 90 92 92 93 94 136 136 132 136 136 136 136

Persentase pelayanan kesehatan bayi


V V 90 90 92 92 94 137 137 133 137 137 137 137

Persentase pelayanan kesehatan


balita
V V 90 90 92 92 94 138 138 134 138 138 138 138

Jumlah Tenaga Kesehatan yang


mendapatkan orientasi penguatan V V 40 0 40 40 40 139 139 135 139 139 139 139
pelayanan kesehatan neonatal
Jumlah Tenaga Kesehatan yang
mendapatkan Orientasi Skrining V 31 orV(Bidan: 9, Dr 0: 22) 20 20 20 140 140 136 140 140 140 140
Hipotiroid Kongenital
Jumlah Bidan Desa: 1182 or
V (Bides
160 V : 80, Pend Paud:
0 80)
30 30 30 141 141 137 141 141 141 141

Jumlah Puskesmas memberikan


pelayanan kesehatan peduli remaja
V V 100 0 20 20 20 142 142 138 142 142 142 142
sesuai standar (180 Puskesmas)

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota


yang dilakukan bimbingan teknis V V 190 0 190 190 190 143 143 139 143 143 143 143
pembinaan kesehatan bayi, anak, dan
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/
Kota yang dilakukan monitoing dan V V 190 0 190 190 190 144 144 140 144 144 144 144
evaluasi program kesehatan bayi,
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/
Kota yang dilakukan monitoing dan V V 190 0 190 190 190 145 145 141 145 145 145 145
evaluasi program remaja (PKM: 180.
PKM yang melaksanakan
penjaringan peserta didik (180 PKM)
V V 180 0 180 180 180 146 146 142 146 146 146 146

Jumlah ibu hamil yang memiliki buku


Kesehatan Ibu dan Anak (Ibu hamil:
40.813) V V 2000 0 2000 2000 2000 147 147 143 147 147 147 147

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

16

14

20

20
8

20

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12
12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

21
5 Orientas i Kons elor ASI dan Inis ias i Bayi us ia < 6 bulan mendapat ASI
Menyus u Dini bagi Petugas eks klus if V V 73.54 44 47 50 50 166 166 162 166 166 166 166

6 Pemberian tambahan Makanan dan Bayi Baru Lahir mendapat Inis ias i
Vitamin anak Balita Menyus u Dini (IMD) V V 41 44 47 50 50 167 167 163 167 167 167 167

7 Sos ialis as i pemberian Tablet Tambah Balita kurus yang mendapat makanan
Darah (TTD) remaja putri dan gizi tambahan V V 89.7 80 85 90 90 168 168 164 168 168 168 168
s eimbang ke s ekolah
8 Sos ialis as i pemberian Tablet Tambah Pers entas e Sos ialis as i pemberian
Darah (TTD) remaja putri dan gizi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja V V 10 10 10 10 10 169 169 165 169 169 169 169
s eimbang dis ekolah putri dan gizi s eimbang dis ekolah

9 Aks eleras i Intervens i 1000 hari Pertama Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 )
V V 77,27 90 95 98 98 171 171 167 171 171 171 171
Kehidupan (HPK)
10 Orientas i Standar Antropometri Jumlah kons elor yang ters edia
V V 119 0 20 20 20 172 172 168 172 172 172 172
Penilaian Status Gzi
11 Orientas i Tatalaks ana Balita Gizi Buruk Jumlah anak balita kurus yang
V V
1.559 (89,7%)80 85 90 90 173 173 169 173 173 173 173
mendapat makanan tambahan
Jumlah remaja putri yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD) V V 200 50 200 400 600 174 174 170 174 174 174 174
(635.173)
Jumlah remaja Putri Yang mendapat
Tablet tambah darah (TTD) V V 30 0 30 30 30 175 175 171 175 175 175 175

Jumlah s ekolah (SMP & SMA) s e


Provins i Bengkulu (692 Sekolah) V V 173 0 173 173 173 176 176 172 176 176 176 176

Jumlah anak Balita yang mendapat


Vitamin A merah dan Biru (157.687) V V
91,6 (144.520)100 100 100 100 177 177 173 177 177 177 177

Jumlah Pkm yang melakukan upaya


promotif dan Preventif 1000 Hari V V 180 0 180 180 180 178 178 174 178 178 178 178
pertama Kehidupan
Jumlah Pkm yang dilatih Standar
Antropometri V V 77 0 40 40 40 179 179 175 179 179 179 179

Jumlah Pkm yang dilatih Tatalaks ana


Balita gizi buruk (3org/pkm; Dokter, V V 36 0 20 20 20 180 180 176 180 180 180 180
Perawat, TPG)
INDIKATOR LAINNYA
V V 0 0 0 0 0 181 181 177 181 181 181 181

1 Orientas i Implementas i s urveilans Gizi Jumlah Pus kes mas yang


melaks anakan s urveilans Gizi V V 0 0 180 180 180 182 182 178 182 182 182 182

2 orientas i Implementas i Mutu Gizi di Jumlah Ins titus i yang memiliki


Tingkat Provins i s tandar mutu gizi (As rm.Haji:1, V V 5 5 2 2 2 183 183 179 183 183 183 183
Panti:10, Sekolah:10, Lapas /rutan:6,
3 Sarana pengolahan data Pengadaan s arana pengolahan data
(Lap top 5, Printer 5, PC 3, Infocus 1, V V 29 0 29 29 29 184 184 180 184 184 184 184
Camera 3, Tv 49" 1,Mes in
4 Sarana Penyimpanan Pengadaan s arana penyimpanan
(Lemari pendingin 2) V V 2 0 2 2 2 185 185 181 185 185 185 185

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

22
5 Sarana telekomunikasi Pengadaan sarana telekomunikasi
(Telepon 2, Fax 1, dan wifi 1)
V V 4 0 4 4 4 186 186 182 186 186 186 186

6 Kendaraan Operasional Pengadaan kendaraan operasional


(Kendaraan Roda Empat)
V V 1 0 1 1 1 187 187 183 187 187 187 187

7 Sarana Penunjang Pengadaan Sarana Penunjang (


Lemari 3, File cabinet 3, kursi kerja 28 V V 34 0 34 34 34 188 188 184 188 188 188 188
)
8 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan
V V 1 0 1 1 1 189 189 185 189 189 189 189

X Program Promosi Kesehatan dan


Pemberdayaan Masyarakat V V 0 0 0 0 0 191 191 187 191 191 191 191

1. Program Komunikasi Informasi dan Jumlah Tema Pesan dalam


Edukasi (KIE) Komunikasi, informasi dan edukasi V V 15 10 10 10 10 192 192 188 192 192 192 192
kepada masyarakat
-Penyebaran Informasi Melalui Media Jumlah Informasi Melalui Media
V V 5 5 8 10 10 193 193 189 193 193 193 193
disebarkan
2 Program Advokasi dan Kemitraan Jumlah Kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan V V 3 3 3 3 3 194 194 190 194 194 194 194

Jumlah Dunia Usaha yang


memanfaatkan CSR-nya untuk V V 1 1 2 4 6 195 195 191 195 195 195 195
program kesehatan
% desa yang memanfaatkan dana
desa minimal 10% untuk Upaya V V 5 30 40 50 55 196 196 192 196 196 196 196
Kesehatan Bersumberdaya
- Workshop Bahaya Merokok Jumlah Siswa yang mengikuti
Workshop V V 75 0 75 75 75 197 197 193 197 197 197 197

- Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Jumlah Perda Kawasan Tanpa Rokok


Rokok disusun V V 1 0 0 0 0 198 198 194 198 198 198 198

- Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Jumlah instasi/SKPD tersosialisasi


Merokok Perda KTR
V V 1 0 1 1 1 199 199 195 199 199 199 199

3 Program Potensial Sumber Daya Jumlah organisasi kemasyarakatan


Promkes yang memanfaatkan sumber dayanya V V 3 9 12 15 17 200 200 196 200 200 200 200
untuk mendukung kesehatan
- Pembinaan UKS Jumlah Pembinaan UKSdilaksanakan
V V 10 10 13 14 15 201 201 197 201 201 201 201

4 Pemberdayaan Masyarakat Persentase Kab/Kota yang memiliki


kebijakan PHBS V V 55 60 70 80 85 202 202 198 202 202 202 202

Jumlah Posyandu Aktif % Jumlah Posyandu Aktif


V V 20 25 30 35 40 203 203 199 203 203 203 203

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

23
- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Jumlah Masyarakat yang tersuluh
Sehat V V 0 200 270 300 360 204 204 200 204 204 204 204

- Promosi Kesehatan Jumlah Kegiatan yang melakukan


Promkes V V 10 0 10 10 10 205 205 201 205 205 205 205

XI Program Pencegahan dan pengendalian Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi


Penyakit Menular malaria (kab/kota) V V 3 5 7 8 8-10 207 207 203 207 207 207 207

Angka kejadian DBD per 100.000


penduduk V V 89 60 50 45 40 208 208 204 208 208 208 208

1 Pengobatan Malaria Sesuai Standar Persenatase Kasus malaria positif


V V 88.7 90 90 95 95 209 209 205 209 209 209 209
diobatai sesuai standar
2 Kabupaten Kota yg melakukan Jumlah Kab/kota yang melakukan
pegendalian Vektor terpadu pengendalian vektor terpadu V V 2 4 6 8 10 210 210 206 210 210 210 210

3 Pencegahan dan Pengedalian T B Angka Keberhasilan Pengobatan T B


(Subses Rate) V V 89 > 85 > 85 > 85 > 85 211 211 207 211 211 211 211

Diteksi Dini Kasus (T B) Jumlah Kasus T B yang ditemukan dan


di Obati V V 1462 3000 4000 5000 6000 212 212 208 212 212 212 212

4 Pencegahan dan Pengendalian Prevalensi HIV


HIV/AIDS V V 0.04 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 213 213 209 213 213 213 213

Fasyaankes yang memberikan terapi Jumlah Fasyankes yang memberikan


ARV pada ODHA terapi ARV pada ODHA V V 5 6 7 9 11 214 214 210 214 214 214 214

T est HIV untuk popuasi kunci , khusus Jumlah populasi kunci, khusus dan
dan umum umum yang dilakukan test hiv dan V V 4364 10000 20000 30000 40000 215 215 211 215 215 215 215
tahun statusnya
5 Pencegahan dan pengendalian penyakit Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare
hepatis dan ISP V V 10 10 10 10 10 216 216 212 216 216 216 216

Puskesmas yang melaksanakan LROA Jumlah Puskesmas yang mempunyai


LROA V V 76 126 162 180 180 217 217 213 217 217 217 217

6 Kab/Kota yang melaksanakan Diteksi Persentase Kab/Kota yang


Dini Hepatitis pada populasi Berisiko melaksanakan diteksi Dinni hepatitis V V 2 4 6 8 10 218 218 214 218 218 218 218
Pada populasi berisiko
7 Pencegahan dan Pengendalian Kusta Persentase Kasus baru Kusta dangan
Cacaat T k. II V V 12 10 5 0 0 219 219 215 219 219 219 219

Cakupan pemeriksaan kontak Persentase Pemeriksaan kontaK pada


kasus kusta V V 40 60 70 80 85 220 220 216 220 220 220 220

Cakupan penemuan kasus baru tanpa Persentase Kasus baru ditemukan


cacat tanpa cacat V V 83 88 91 95 95 221 221 217 221 221 221 221

8 Pencegahan dan pengendalian penyakit Angka kejadian DBD per 100.000


DBD penduduk V V 89 60 50 45 40 222 222 218 222 222 222 222

Pembetukan gerakan 1 rumah 1 Kab/kota yaang melaksanakan


jumantik geraakan 1 rumah 1 jumantik V V 1 2 4 6 8 223 223 219 223 223 223 223

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 11 19 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

24
Deteksi Dini penyakit DBD Persentasse Puskesmas riwat inap
yang mampu melaakukan deteksi dini V V 32 > 50 > 50 > 50 > 50 224 224 220 224 224 224 224
penaykit DBD
9 Pencegahan dan Pengendalian Filariasis Kab/Kota Endemis Filariasis yang
dan Kecacingan melakukann POPM Mampu V V 0 3 5 5 5 225 225 221 225 225 225 225
menurunkan MF Rate < 1 %
Pemberian POPM Filaria % Cakupan POPM Filariasis
V V 95 > 95 > 95 > 95 > 95 226 226 222 226 226 226 226

Pemberian obat cacing pada anak pra Jumlah anak yang minum obat cacing
sekolah dan sekolah V V 3E+05 3E+05 286458308493330528 227 227 223 227 227 227 227

10 Pencegahan dan pengendalian penyakit Kab/Kota yang eliminasi rabies


Rabies V V 0 2 4 6 8 228 228 224 228 228 228 228

0 Penatalaksanan Kasus rabies sesuai Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang


standar dilakukan tatalaksana sesuaai dengan V V 81.37 85 85 90 90 229 229 225 229 229 229 229
standar
11 Pencegahan dan pengendalian ISPA dan Pervalensi Pneumonia pada balita
Pneumonia V V 13.6 < 10 < 10 < 10 < 10 230 230 226 230 230 230 230

Fasyankes melaksanakan tatalaksana % Puskesmas yang melaksanakan


ISPA sesuai standart tatalaksana kasus ispa sesuai standar V V 26 > 50 > 50 > 50 > 50 231 231 227 231 231 231 231

12 Pencegahan penularan penyakit Jumlah penyakit Endemik/Epidemik


Endemik/Epidemik dilakukan Pencegahan penularanya V V 10 10 10 10 10 233 233 229 233 233 233 233

13 Pemetaaan edemisitas T ropical negleted Jumlah edemisitas T ropical negleted


diseases diseases dipetakan V V 10 10 10 10 10 234 234 230 234 234 234 234

14 Pelatihan peningkatan kapasitas petugas Jumlah Pelatihan peningkatan


untuk penyakit tropis terabaikan kapasitas petugas untuk penyakit V V 10 10 10 10 10 235 235 231 235 235 235 235
tropis terabaikan
15 Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang
Dan PSN Nyamuk Dan PSN V V 10 10 10 10 10 236 236 232 236 236 236 236

16 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan Jumlah alat fogging dan bahan-bahan
fogging fogging diadakan V V 10 10 10 10 10 237 237 233 237 237 237 237

17 Pengendalian daerah Fokus Malaria Jumlah daerah Fokus Malaria


dikendalikan V V 10 10 10 10 10 238 238 234 238 238 238 238

18 Penemuan secara aktif dan Fasif Jumlah penderita T B ditemukan


penderita T B secara aktif dan Fasif V V 10 10 10 10 10 239 239 235 239 239 239 239

19 Peningkatan Kapasitas petugas T B Jumlah petugas T B Faskes


Faskes ditingkatkan kapsitasnya V V 10 10 10 10 10 240 240 236 240 240 240 240

20 Penanganan kasus HIV & IMS melalui Jumlah kasus HIV & IMS melalui KT S
KT S dan KT IP dan KT IP ditanganani V V 10 10 10 10 10 241 241 237 241 241 241 241

21 Pengawasan distribusi Vaksin Jumlah Vaksin diawasi distribusinya


V V 10 10 10 10 10 242 242 238 242 242 242 242

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

25
Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
V V 81.2 92 92,5 93 93,5 244 244 240 244 244 244 244

1 Advokasi sosialisasi dan koordinasi Jumlah Advokasi sosialisasi dan


dalam rangka imunisasi rutin koordinasi dalam rangka imunisasi V V 10 10 10 10 10 245 245 241 245 245 245 245
rutin dilaksanakan
2 Peningkatan kapasitas petugas dalam Jumlah Peningkatan kapasitas petugas
rangka imunisasi rutin dalam rangka imunisasi rutin V V 10 10 10 10 10 246 246 242 246 246 246 246

3 Advokasi sosilaisasi dan koordinasi Jumlah Advokasi sosilaisasi dan


dalam rangka introduksi vaksin baru koordinasi dalam rangka introduksi V V 10 10 10 10 10 247 247 243 247 247 247 247
(MR) vaksin baru (MR) dilaksanakan
4 Workshop petugas imunisasi dalam Jumlah Workshop petugas imunisasi
rangka introduksi vaksin baru (MR) dlm rangka introduksi vaksin baru V V 10 10 10 10 10 248 248 244 248 248 248 248
(MR) dilaksanakan
5 Pertemuan rutin review program Jumlah Petugas mengetahui program
surveilans imunisasi imunisasi V V 10 10 10 10 10 249 249 245 249 249 249 249

6 Distribusi Logistik Vaksin Jumlah Desa/Kelurahan mencapai


UCI V V 10 10 10 10 10 250 250 246 250 250 250 250

7 Pengadaaan Media KIE Imunisasi Jumlah Petugas & masyarakat


mengetahui program imunisasi V V 10 10 10 10 10 251 251 247 251 251 251 251

8 Bimbingan teknis pelaksanaan BIAS Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak


V V 10 10 10 10 10 252 252 248 252 252 252 252

9 Bimbingan teknis UCI Desa Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa


dilakukan V V 10 10 10 10 10 253 253 249 253 253 253 253

10 Monitoring dan evaluasi manajemen Jumlah Monitoring dan evaluasi


coldchain program imunisasi manajemen coldchain program V V 10 10 10 10 10 254 254 250 254 254 254 254
imunisasi dilakukan
11 Pemeliharaan dan perbaikan coldchain terjaganya kualitas vaksin
V V 10 10 10 10 10 255 255 251 255 255 255 255

12 Pemilihan Petugas imunisasi teladan Jumlah Pemilihan Petugas imunisasi


teladan dilakukan V V 10 10 10 10 10 256 256 252 256 256 256 256

13 Peningkatan KIE, Pencagahan dan Jumlah pelaksanaan Peningkatan


Penanggulangan Penyakit KIE, Pencagahan dan V V 10 0 10 10 10 257 257 253 257 257 257 257
Penanggulangan Penyakit
14 Pelaksanaan PIN se provinsi Bengkulu Jumlah Pelaksanaan PIN se provinsi
Bengkulu V V 0 0 0 0 0 258 258 254 258 258 258 258

Peresentase Penurunan Penyakit Menurunnya angka kesakitan,


Potensial KLB kematian akibat penyakit V V 10 11 10 9 8 259 259 255 259 259 259 259

1 Penyelidikan Epidemiologi dan KLB Ditanggulangi < 24 Jam


Penanggulangan KLB dan Wabah V V 15 10 15 20 25 260 260 256 260 260 260 260

2 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Jumlah Petugas yang terlatih dalam


Respon KLB dan Wabah respon KLB dan Wabah V V 40 0 40 40 40 261 261 257 261 261 261 261

3 Penemuan Kasus Discarded Campak dan Jumlah kasus discarded campak dan
PD3I lainnya PD3I lainnya yang ditemukan V V 115 110 115 120 125 262 262 258 262 262 262 262

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

26
4 Penemuan Kasus AFP Non Polio Jumlah kasus AFP Non Polio yang
ditemukan V V 12 11 12 13 14 263 263 259 263 263 263 263

5 Pengadaan Logistik Penanggulangan Jumlah APD dan bahan


KLB penanggulangan KLB lainnya V V 15 0 15 20 25 264 264 260 264 264 264 264

6 Advokasi , sosialisasi pelaksanaan Jumlah Kegiatan Advokasi dan


kewaspadaan dini penyakit berpotensi Sosialisasi V V 3 0 3 5 8 265 265 261 265 265 265 265
KLB
7 Verifikasi Rumor Penyakit Potensial KLB Ditanggulangi < 24 Jam
KLB V V 10 3 10 15 20 266 266 262 266 266 266 266

8 Pelatihan Surveilans PD3I ( Penyakit Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas


Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ) yang dilatih V V 50 0 50 50 40 267 267 263 267 267 267 267

9 Verifikasi Sinyal Kewaspadan Dini Jumlah Alert/Sinyal yang direspon


Penyakit Berpotensi KLB V V 500 0 500 700 1000 268 268 264 268 268 268 268

10 Pengadaan Media KIE Surveilans Jumlah Media KIE Surveilans


diadakan V V 15 0 15 20 25 269 269 265 269 269 269 269

XII Program Pencegahan dan pengendalian


Penyakit T idak Menular V V 21,6 21,30 21,0 20,75 20,50 271 271 267 271 271 271 271

A Pencegahan dan pengendalian Penyakit Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi


Hipertensi Usia > 18 T h (%) Usia > 18 T h (%) dilakukan V V 21,6 0 0 0 0 272 272 268 272 272 272 272
Pencegahan dan pengendalian
1 Layanan PT M terpadu Persentase puskesmas yang
V V 40% 0 40% 50% 60% 273 273 269 273 273 273 273
melaksanakan pengendalian PT M
a. Pembinaan T eknis Program Jumlah Pembinaan T eknis Program
Pengendalian PT M Pengendalian PT M dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 274 274 270 274 274 274 274

b. Konsultasi Program PT M ke Pusat Jumlah Konsultasi Program PT M ke


Pusat dilaksanakan
V V 15 0 15 15 15 275 275 271 275 275 275 275

c. Workshop Surveilans FR PT M Jumlah Workshop Surveilans FR


Berbasis WEB PT M Berbasis WEB dilaksanakan V V 1 0 1 1 1 276 276 272 276 276 276 276

d. Pelatihan Pandu PT M di FKT P Jumlah Pelatihan Pandu PT M di


FKT P dilaksanakan V V 1 0 1 1 1 277 277 273 277 277 277 277

e. Workshop Pengendalian Hipertensi Jumlah Workshop Pengendalian


DM di FKT P Hipertensi DM di FKT P dilaksanakan V V 1 0 1 1 1 278 278 274 278 278 278 278

f. Peningkatan kapasitas nakes tentang Jumlah Nakes tentang regulasi


regulasi pemberian obat hipertensi-DM pemberian obat hipertensi-DM V V 20 0 20 20 20 279 279 275 279 279 279 279
ditingkatkankapasitasnya
2 Layanan Posbindu PT M Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan kegiatan posbindu V V 40% 0 40% 50% 60% 280 280 276 280 280 280 280
PT M
a. Melaksanakan Posbindu PT M Jumlah Posbindu PT M
Melaksanakan Pelayanan V V 10 0 10 10 10 281 281 277 281 281 281 281

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

27
b. Pelat ihan Kader Posbindu Jumlah Pelat ihan Kader Posbindu
dilaksanakan V V 2 0 2 2 2 282 282 278 282 282 282 282

c. Det eksi Dini Fakt or Resiko PT M Jumlah Det eksi Dini Fakt or Resiko
PT M dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 283 283 279 283 283 283 283

d. Kampanye Cerdik Jumlah Kampanye Cerdik


dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 284 284 280 284 284 284 284

e. Pengadaan Posbindu KIT Jumlah Posbindu KIT diadakan


V V 1 0 1 1 1 285 285 281 285 285 285 285

f. Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai diadakan


V V 1 0 1 1 1 286 286 282 286 286 286 286

g. Sosialisasi t ent ang Informasi Jumlah Sosialisasi t ent ang Informasi


Kandungan Gula Garam dan Lemak pada Kandungan Gula Garam dan Lemak V V 10 0 10 10 10 287 287 283 287 287 287 287
makanan siap saji pada makanan siap saji dilaksanakan
h. Gerakan Senam Jant ung Sehat dan Jumlah Gerakan Senam Jant ung Sehat
Ost heoporosis dan Ost heoporosis dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 288 288 284 288 288 288 288

3 Det eksi Dini Kanker Payudara dan Persent ase perempuan usia 30 - 50
Kanker Leher Rahim t ahun yang di det eksi dini kanker V V 40% 0 40% 50% 60% 289 289 285 289 289 289 289
payudara dan kanker serviks
a. Aksi Det eksi Dini Kanker Leher Jumlah Aksi Det eksi Dini Kanker
Rahim dan Payudara Leher Rahim dan Payudara V V 10 0 10 10 10 290 290 286 290 290 290 290
dilaksanakan
b. Pelat ihan Det eksi Dini Kanker Leher Jumlah Pelat ihan Det eksi Dini
Rahim dan Payudara Kanker Leher Rahim dan Payudara V V 1 0 1 1 1 291 291 287 291 291 291 291
dilaksanakan
c. Pengadaan Bahan Habis Pakai Gas Jumlah Bahan Habis Pakai Gas N2O
N2O diadakan V V 1 0 1 1 1 292 292 288 292 292 292 292

d. Pengadaan alat Krio t herapy Jumlah alat Krio t herapy diadakan


V V 1 0 1 1 1 293 293 289 293 293 293 293

4 Kebijakan Kawasan T anpa Rokok di Persent ase kab/kot a yang


Kab/Kot a melaksanakan kebijakan kawasan V V 40% 0 40% 50% 60% 294 294 290 294 294 294 294
t anpa rokok di sekolah
a. Screening dan Konseling UBM di Jumlah Screening dan Konseling
sekolah UBM di sekolah dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 295 295 291 295 295 295 295

b. Edukasi Bahaya Merokok bagi Jumlah Edukasi Bahaya Merokok


Masyarakat bagi Masyarakat V V 10 0 10 10 10 296 296 292 296 296 296 296

c. Pelat ihan Pet ugas Kesehat an dan guru Jumlah Pelat ihan Pet ugas Kesehat an
dalam rangka Upaya berhent i merokok dan guru dalam rangka Upaya V V 10 0 10 10 10 297 297 293 297 297 297 297
berhent i merokok dilaksanakan
d. Sosialisasi Perda KT R Jumlah Sosialisasi Perda KT R
dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 298 298 294 298 298 298 298

e. Implement asi Perda KT R di 7 t empat Jumlah Perda KT R di 7 t empat


kawasan t anpa rokok kawasan t anpa rokok V V 10 0 10 10 10 299 299 295 299 299 299 299
diimplement asikan
f. Pengadaan CO Analizer dan Jumlah CO Analizer dan Spiromet ri
Spiromet ri diadakan V V 1 0 1 1 1 300 300 296 300 300 300 300

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

28
B Pencegahan dan pengendalian Penyakit Persentasi Penderita Penyakit
Diabetes Militus usia > 15 T h (%) Diabetes Militus usia > 15 T h (%) V V 0,90 0,85 0,85 0,80 0,80 301 301 297 301 301 301 301
dilakukan Pencegahan dan
1 Pencegahan dan pengendalian penyakit PersentaseKab/Kota yang
diabetes melitus dan penyakit metabolik melaksanakan pencegahan dan V V 50% 0 50% 60% 70% 302 302 298 302 302 302 302
pengendalian penyakit diabetes
a. Peningkatan Kapasitas Petugas Jumlah Petugas Dalam Penemuan
Dalam Penemuan Kasus DM-T B Kasus DM-T B ditingkatkan V V 10 0 10 10 10 303 303 299 303 303 303 303
Kapasitasnya
b. Workshop Pengendalian Obesitas Jumlah Workshop Pengendalian
Obesitas dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 304 304 300 304 304 304 304

c. Workshop Pengendalian Jumlah Workshop Pengendalian


Ostheoporosis Ostheoporosis dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 305 305 301 305 305 305 305

2 Layanan Pencegahan dan pengendalian Persentase kab/kota yang


gangguan indera dan fungsional melaksanakan kegiatan gangguan V V 10% 0 10% 20% 30% 306 306 302 306 306 306 306
indera dan fungsional
a. Sosialisasi Gangguan Indera dan Jumlah Sosialisasi Gangguan Indera
Fungsional dan Fungsional dialksanakan V V 10 0 10 10 10 307 307 303 307 307 307 307

b. Pembentukan Kelompok Kerja Jumlah Kelompok Kerja


Penanggulangan gangguan Penglihatan Penanggulangan gangguan V V 10 0 10 10 10 308 308 304 308 308 308 308
dan pendengaran Penglihatan dan pendengaran
c. Pembuatan dan pencetakan media Jumlah media KIE INDERA dibuat
KIE INDERA dan dicetak V V 10 0 10 10 10 309 309 305 309 309 309 309

3 Jejaring Kemitraan Pengendalian PT M Persentase kab/kota yang mempunyai


jejaring kemitraan pengendalian PT M V V 10% 0 10% 20% 30% 310 310 306 310 310 310 310

a. Pembentukan Jejaring Kerja T im Jumlah Jejaring Kerja T im


Pengandalian PT M Pengandalian PT M dibentuk
V V 10 0 10 10 10 311 311 307 311 311 311 311

Pemeriksaan Narkoba bagi ANS Jumlah ANS Provinsi Bengkulu


Provinsi Bengkulu dilakukan Pemeriksaan Narkoba V V 0 0 0 0 0 312 312 308 312 312 312 312

C Program Penanganan kegawatdaruratan Persentase kegawatdaruratan dan


dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Penanggulangan Krisis Kesehatan V V 100 0 100 100 100 314 314 310 314 314 314 314
ditangani
1 Pengadaan Sistem Informasi dan Jumlah Sistem Informasi dan jaringan
jaringan Penanggulangan Krisis Penanggulangan Krisis kesehatan V V 1 1 1 1 1 315 315 311 315 315 315 315
kesehatan diadakan
2 penyebarluasan Informasi Krisis Jumlah Informasi Krisis Kesehatan
Kesehatan dipublikasikan V V 1 1 1 1 1 316 316 312 316 316 316 316

3 Pengadaan sarana prasarana penunjang Jumlah sarana prasarana penunjang


penanggulangan krisis kesehatan penanggulangan krisis kesehatan V V 1 1 1 1 1 317 317 313 317 317 317 317
diadakan
4 Pemberdayaan masyarakat dalam Jumlah Pemberdayaan masyarakat
kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan dalam kegiatan kesiapsiagaan krisis V V 1 1 1 1 1 318 318 314 318 318 318 318
kesehatan
5 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan dalam
dalam penanggulangan krisis kesehatan penanggulangan krisis kesehatan V V 1 1 1 1 1 319 319 315 319 319 319 319

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 11 19 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

29
6 Operasional penanggulangan reaksi Jumlah Operasional penanggulangan
cepat krisis kesehatan reaksi cepat krisis kesehatan V V 1 1 1 1 1 320 320 316 320 320 320 320
dilakukan

XIII Program Pengembangan SDM Persent ase SDM Kesehatan


Kesehatan dikembangkan V V 77 0 0 0 0 322 322 318 322 322 322 322

1 Peningkatan t ype Kelas Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang


Jumlah Rumah Sakit dari B ke A dit ingkatkat kelas dari B ke A V V 1 1 1 1 1 323 323 319 323 323 323 323

2 Peningkatan t ype Kelas Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang


Jumlah Rumah Sakit dari C ke B dit ingkatkat kelas dari C ke B V V 3 0 0 0 0 324 324 320 324 324 324 324

3 Peningkatan t ype Kelas Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang


Jumlah Rumah Sakit dari D ke C dit ingkatkat kelas dari D ke C V V 7 0 0 0 0 325 325 321 325 325 325 325

4 Peningkatan Mut u PelayananMedik dan Jumlah RS yang siap di akredit asi


Sarana Kesehatan V V 4 6 6 5 0 326 326 322 326 326 326 326

5 Penguatan POKJA MDGs Bidang Jumlah POKJA MDGs Bidang


Kesehatan Kesehatan revit alisasi V V 1 0 0 0 0 327 327 323 327 327 327 327

6 Diklat Jabfung t ert ent u bidang Jumlah SDM kesehatan yang


kesehatan mengikut i diklat jabfung V V 0 0 0 0 0 328 328 324 328 328 328 328

7 Pemetaan dan perencanaan t enaga Jumlah Dokt er, Perawat dan bidan
kesehatan Seprovinsi desa yang didata V V 382 1 0 0 0 329 329 325 329 329 329 329

8 Program Pengembangan SDM Jumlah SDM Kesehatan yang


Kesehatan mengikut i diklat Jabfung V V 382 1 0 0 0 330 330 326 330 330 330 330

9 Pelatihan Jabfung adminkes Jumlah SDM Kesehatan yang


mengikut i diklat Jabfung adminkes V V 77 0 0 0 331 331 327 331 331 331 331

10 Pelatihan Jabfung Perawat Jumlah SDM Kesehatan yang


mengikut i diklat Jabfung Perawat V V 30 80 0 0 0 332 332 328 332 332 332 332

11 Pelatihan Jabfung Bidan Jumlah SDM Kesehatan yang


mengikut i diklat Jabfung Bidan V V 30 1000 0 0 0 333 333 329 333 333 333 333

12 Inhouse T raining Labkesda Jumlah pesert a Inhouse T raining


Labkesda V V 7 0 0 0 0 334 334 330 334 334 334 334

13 Kegiatan pendidikan dokt er spesialis Jumlah dokt er yg mengikut i


pendidikan dokt er spesialis V V 30 100 0 0 0 335 335 331 335 335 335 335

14 Rekrut men dokt er spesialis kont rak Jumlah dokt er spesialis direkrut
V V 3 0 0 0 0 336 336 332 336 336 336 336

15 Penerimaan CPNS dokt er spesialis Jumlah CPNS dokt er spesialis


didit erima V V 3 0 0 0 0 337 337 333 337 337 337 337

16 Regist rasi dan akredit asi Sarpras Yankes Sarpras Yankes T erregist rasi dan
t erakredit asi V V 1 0 0 0 0 338 338 334 338 338 338 338

17 Operasional Jant ung Sehat T erselenggaranya pelayanan Palang


Merah Indonesia (PMI) V V 12 0 0 0 0 339 339 335 339 339 339 339

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 11 19 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

30
18 Operasional Poltekes Provinsi Bengkulu T ersedianya Fasilitas Jantung Sehat
V V 12 0 0 0 0 340 340 336 340 340 340 340

19 Penyusunan dan Update data dasar Jumlah Dokter, Perawat dan bidan
tenaga kesehatan desa yang didata V V 180 180 180 180 180 341 341 337 341 341 341 341

20 Peningkatan kapasitas pelayanan jumlah kapasitas pelayanan kesehatan


kesehatan ditingkatkan V V 4 20 4 0 0 342 342 338 342 342 342 342

21 Penyusunan dan Update data dasar Jumlah Penyusunan dan Update data
tenaga kesehatan dasar tenaga kesehatan diadakan V V 1 0 1 0 0 343 343 339 343 343 343 343

XIV Program Standarisasi Pelayanan Persentase Alat Kesehatan yang


Kesehatan dikalibrasi V V 75 70 75 80 85 345 345 341 345 345 345 345

1 Akreditasi Rumah Sakit (Unit) Jumlah Rumah Sakit yang


T erakreditasi (unit) V V 4 0 4 4 5 346 346 342 346 346 346 346

2 Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang


T erakreditasi (unit) V V 45 - 45 45 45 347 347 343 347 347 347 347

7 Pemantapan Mutu Internal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu


Internal Labkesda V V 2 2 2 2 2 348 348 344 348 348 348 348

8 Pemantapan Mutu ksternal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu


ksternal Labkesda V V 2 2 2 2 2 349 349 345 349 349 349 349

3 Kalibrasi Alat Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang


dikalibrasi V V 0 0 0 0 0 350 350 346 350 350 350 350

4 Persentase Alat Kesehatan yang Persentase Alat Kesehatan yang


dikalibrasi dikalibrasi V V 0 0 0 0 0 351 351 347 351 351 351 351

5 Pengadaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Kalibrasi diadakan


V V 1 1 1 1 1 352 352 348 352 352 352 352

6 Operasional Pelaksanaan Kalibrasi Jumlah kegiatan kalibrasi


dilaksanakan V V 1 1 1 1 1 353 353 349 353 353 353 353

7 Monitoring dan Evaluasi Akurasi Jumlah Monitoring dan Evaluasi


Fasyankes Akurasi Fasyankes dilaksanakan V V 1 1 1 1 1 354 354 350 354 354 354 354

8 Pengadaan Suku Cadang Alat Kalibrasi Jumlah Suku Cadang Alat Kalibrasi
diadakan V V 1 1 1 1 1 355 355 351 355 355 355 355

9 Akrditasi Labkes jumlah Akrditasi Labkes dilaksanakan


V V 1 0 0 0 0 356 356 352 356 356 356 356

3 Evaluasi dan Pengembangan Standar Jumlah RS yang sesuai standar


Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pelayanan minimal V V 4 4 4 4 4 357 357 353 357 357 357 357

10 Kajian Lingkungan Labkesda (Izin Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda


Incenerator) dilaksanakan V V 1 1 1 0 0 358 358 354 358 358 358 358

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 11 19 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

31
XV Program Obat dan Perbekalan
Keseghatan V V 0 0 0 0 0 360 360 356 360 360 360 360

A Persentase Puskesmas yang


melaksanakan Pelayanan Kefarmasian V V 45 0 0 0 0 361 361 357 361 361 361 361
sesuai Standart
1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Jumlah sarana yang telah dilakukan
Kefarmasian di Sarana Kesehatan monitoring dan Evaluasi V V 45 145 159 175 192 362 362 358 362 362 362 362

B Persentase Penggunaan Obat asional di


Puskesmas V V 64 0 0 0 0 363 363 359 363 363 363 363

1 Kegiatan Pembinaan Penggunaan Obat Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat


Rasional(POR) di sarkes Rasional(POR) di sarkes V V 62 64 66 68 70 364 364 360 364 364 364 364

C Persentase Ketersediaan Obat dan


Vaksin di Puskesmas V V 80 0 0 0 0 365 365 361 365 365 365 365

1 Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Jumlah Dinkes Kab/Kota yang telah


Obat dan Vaksin dilakukan monitoring dan Evaluasi V V 80 103 113 124 137 366 366 362 366 366 366 366

2 Pengadaan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov


V V 10 0 0 0 0 367 367 363 367 367 367 367

D Persentase Produk Alkes dan PKRT di


peredaran yang memenuhi syarat V V 77 0 0 0 0 368 368 364 368 368 368 368

1 Sampling Alkes dan PKRT Jumlah Alkes dan PKRT yang telah
beredar yang memenuhi standart V V 77 79 87 95 105 369 369 365 369 369 369 369

2 Pembinaan Sarana Distribusi Obat di Jumlah Sarana yang telah dilakukan


Provinsi Bengkulu monitoring V V - 40 45 50 55 370 370 366 370 370 370 370

E Program DAK Kefarmasian


V V 0 0 0 0 0 372 372 368 372 372 372 372

1 DAK Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian


V V 3 0 3 3 3 373 373 369 373 373 373 373

2 Penunjang Administrasi DAK Jumlah Penunjang Administrasi DAK


Kefarmasian Kefarmasian V V 1 0 1 1 1 374 374 370 374 374 374 374

XVI Program Pengadaaan Sarana dan 0


Prasarana Puskesmas dan Jaringannya V V 135 86 135 180 180 376 376 372 376 376 376 376

1 Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas


diadakan V V 1 0 1 1 1 377 377 373 377 377 377 377

2 Pengadaan Peralatan jumlah Peralatan Medis/Laboratorium


Medis/Laboratorium diadakan V V 1 0 1 1 1 378 378 374 378 378 378 378

3 Pengadaan Ambulance Jumlah Ambulance diadakan


V V 1 0 1 0 0 379 379 375 379 379 379 379

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12 12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

32
XVII Program Jaminan Kesehat an Nasional Persent ase Masyarakat yang memiliki
jaminnan kesehat an V V 63.1 75 85 100 100 381 381 377 381 381 381 381

1 Pelayanan Kesehat an Penduduk Miskin Jumlah masyarakat yang mendapat


(JAMKESPROV) Jamkes meningkat V V 63,1 % 75 % 85 % 100 % 0 382 382 378 382 382 382 382

2 Rapat Berkala T im Monev JKN t ingkat Jumlah Rapat Berkala T im Monev


Provinsi JKN t ingkat Provinsi dilakukan V V 4 0 4 4 4 383 383 379 383 383 383 383

3 Deseminasi informasi t erkini program Jumlah Deseminasi informasi t erkini


JKN program JKN dilaksanakan V V 4 0 4 4 4 384 384 380 384 384 384 384

4 Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Jumlah Evaluasi Pelaksanaan


Program JKN dilaksanakan V V 4 0 4 4 4 385 385 381 385 385 385 385

5 Pelayanan kesehat an daerah t erpencil, Jumlah Pelayanan kesehat an daerah


t ert inggal dan kapulauan t erpencil, t ert inggal dan kapulauan V V 4 0 4 4 4 386 386 382 386 386 386 386
dilakukan

XVIII Program Pembangunan Sarana 0


Kesehat an (Poskesdes) V V 0 0 0 0 0 388 388 384 388 388 388 388

1 Program pembangunan Poskesdes Jumlah Poskesdes yang dibangun


V V 96 0 96 96 95 389 389 385 389 389 389 389

2 Operasi Bibir Sumbing Jumlah Operasi Bibir Sumbing


dilakukan V V 400 400 0 0 0 390 390 386 390 390 390 390

3 Operasi Kat arak jumlah Operasi Kat arak dilakukan


V V 400 400 0 0 0 391 391 387 391 391 391 391

XIX Program Kemit raan Pelayanan 0


Kesehat an V V 0 0 0 0 0 393 393 389 393 393 393 393

1 Pelayanan Kesehat an Bergerak pada Jumlah Desa yang mendapat kan


Desa T /ST yang berada pada wilayah Pelayanan kesehat an oleh T im PKB V V 35 37 40 45 50 394 394 390 394 394 394 394
Puskesmas T /ST
2 T ransfer Ilmu/On Job T raining oleh Jumlah Nakes yang mendapat kan
Dokt er Spesialis Ket enagakesehat an t ransfer ilmu/on job t rainning V V 95 100 110 120 130 395 395 391 395 395 395 395
yang berada pada Puskesmas T /ST saat
3 Pelayanan Bant uan Kesehat an P3K Jumlah Bant uan Kesehat an P3K
dilakukan V V 1 1 1 1 1 396 396 392 396 396 396 396

4 Pembinaan Upaya Kesehat an Rujukan Jumlah Upaya Kesehat an Rujukan RS


RS dibina V V 10 10 10 10 10 397 397 393 397 397 397 397

5 Upaya Kesehat an Masyarakat UKM Jumlah Upaya Kesehat an Masyarakat


UKM V V 10 10 10 10 10 398 398 394 398 398 398 398

6 Operasional Persada Bengkulu Jumlah Operasional Persada Bengkulu


V V 0 0 0 0 0 399 399 395 399 399 399 399

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

16

14

20

20
8

20

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18
12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

33
7 Krisis center Jumlah Kegiatn Krisis Center
dilaksanakan V V 1 1 1 1 1 400 400 396 400 400 400 400

8 Pertemuan Koordinasi Perencanaan Jumlah Petugas yang terpapar dengan


Program DT PK dalam rangka Pengembangan Program DT PK V V 20 0 20 30 40 401 401 397 401 401 401 401
mendukung pelaksanaan PKB Provinsi

XX Program Pembinaan Kesehatan Persentase Pembinaan Kesehatan


T radisional dan Komplementer T radisional dan Komplementer V V 40 0 40 50 60 403 403 399 403 403 403 403

1 T atalaksana Peningkatan Puskesmas Jumlah SDM yang berkompetensi


dalam Asuhan Mandiri Kesehatan dalam Peningkatan Asuhan Mandiri V V 20 0 20 20 20 404 404 400 404 404 404 404
T radisional Kesehatan T radisional di PKM
2 Pemanfaatan T OGA dalam Asuhan Jumlah Puskesmas yang
mandiri Keesehatan T radisional di Memanfaatkan T OGA V V 40 0 40 60 80 405 405 401 405 405 405 405
Wilayah Puskesmas
3 Pembinaan dan Pengawasan Penyehat Jumlah Penyehat T radiisonal yang
T radisional di wilayah Puskesmas memiliki ST PT (Surat T erdaftar V V 40 0 40 50 60 406 406 402 406 406 406 406
Penyehat T radisional
4 Peningkatan kapasitas Dokter dalam Jumlah Dokter yang Mendapatkan
Pelayanan Medik Herbal Peningkatan Pelayanan Medik Herbal V V 2 0 2 2 2 407 407 403 407 407 407 407

5 Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Jumlah Dokter yang Mendapatkan


Pelayanan Medik Akupuntur Peningkatan Pelayanan Medik V V 2 0 2 2 2 408 408 404 408 408 408 408
Akupuntur

XXI Program Kesehatan Kerja dan Olah


Raga V V 0 0 0 0 0 410 410 406 410 410 410 410

A Program Kesehatan Kerja


V V 0 0 0 0 0 411 411 407 411 411 411 411

1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jumlah kab/kota yang dilakukan


kesehatan kerja Monev Kesehatan Kerja V V 50 60 70 80 90 412 412 408 412 412 412 412

2 Orientasi Kesehatan Kerja Kab/kota yang menyelenggarakan


pembinaan kesehatan kerja V V 10 10 10 10 10 413 413 409 413 413 413 413

3 Pembinaan Ke Puskesmas yang Jumlah puskesmas yang


menyelenggarakan kesehatan kerja menyelenggarakan kesehatan kerja di V V 10 10 10 10 10 414 414 410 414 414 414 414
kabupaten/kota
4 Koordinasi Pembentukan Pos UKK Jumlah Pos UKK yang terbentuk
tingkat Kab/Kota V V 355 480 605 730 855 415 415 411 415 415 415 415

5 Pembinaan Pembentukan Pos UKK Kab/Kota yang telah terbentuk Pos


UKK V V 10 10 10 10 10 416 416 412 416 416 416 416

6 Orientasi Pos UKK bagi Petugas Jumlah kab/kota Petugas Puskesmas


Puskesmas yang telah di orientasi V V 10 10 10 10 10 417 417 413 417 417 417 417

B Program Kesehatan Olah Raga 0


V V 30 30 30 30 30 418 418 414 418 418 418 418

1 Pengukuran T ingkat Kebugaran Calon Jumlah Calon Jemaah Haji Kab/Kota


Jemaah Haji V V 1 0 1 1 1 419 419 415 419 419 419 419

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

18

12

16

14

20

20
8

20

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12 12 12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

34
2 Sekolah Dasar yang melakukan Jumlah SD yang t elah melakukan
akt ivit as Fisik akt ivit as fisik V V 10 0 10 10 10 420 420 416 420 420 420 420

XXII Program Penyehat an Lingkungan


V V 72.62 82 86 90 94 422 422 418 422 422 422 422

A Peningkat an Kualit as Air Bersih


V V 0 0 0 0 0 423 423 419 423 423 423 423

1 Pemeriksaan Kualit as Air minum Jumlah sarana air minum yang


V V 150 0 150 200 250 424 424 420 424 424 424 424
diperiksa
2 Monit oring dan Evaluasi Pengawasan Kab/kot a yang melaksanakan kualit as
Kualit as Air minum air minum V V 10 0 10 10 10 425 425 421 425 425 425 425

3 Work Shop Pengawasan Air Minum dan Jumlah pet ugas puskesmas t erlat ih di
Sanit asi unt uk Pet ugas Puskesmas di kabupat en/kot a V V 40 0 40 40 60 426 426 422 426 426 426 426
Kabupat en/Kot a
4 Orient asi Penyehat an Air Jumlah pesert a t erlat ih
dikabupat en/kot a V V 30 0 30 30 30 427 427 423 427 427 427 427

B Sanit asi T ot al Berbasis Masyarakat Jumlah Desa/ Kelurahan yang


(ST BM) melaksanakan (ST BM) (Desa) V V 400 550 550 550 550 429 429 425 429 429 429 429

1 Pelat ihan ST BM bagi Pet ugas Sanit arian Jumlah sanit arian t erlat ih ST BM
Puskesmas V V 30 0 30 30 30 430 430 426 430 430 430 430

2 Advokasi, Koordinasi dan Sosialisasi T K Jumlah peset a LP/LS t ersosialisasi


Provinsi ST BM V V 50 0 50 50 50 431 431 427 431 431 431 431

3 Monev ST BM Jumlah kab/kot a yang dilakukan


Monev ST BM V V 10 0 10 10 10 432 432 428 432 432 432 432

4 Penyediaan Media Komunikasi (pesan Jumlah Media Komunikasi (pesan


ST BM dan perubahan perilaku) ST BM dan perubahan perilaku) V V 3 1 3 3 3 433 433 429 433 433 433 433
diadakan
5 Pemicuan ST BM Masyarakat Desa Jumlah kab/kot a yang dilakukan
Nelayan pemicuan ST BM bagi masyarakat V V 7 7 7 7 7 434 434 430 434 434 434 434
nelayan

C Peningkat an Lingkungan Sehat Jumlah Kabupat en/ Kot a Sehat


(kab/kot a) V V 2 2 3 4 6 436 436 432 436 436 436 436

1 Monev Lingkungan Sehat Jumlah Monev Lingkungan Sehat


dilaksanakan V V 10 0 10 10 10 437 437 433 437 437 437 437

2 Advokasi Kab/Kot a Sehat Jumlah kab/kot a yang t eradvokasi


program kab/kot a sehat V V 10 0 10 10 10 438 438 434 438 438 438 438

3 Asist ensi dan Verifikasi Dokumen Jumlah dokumen kab/ kot a sehat yg
Kab/Kot a Sehat t erdiverifikasi V V 3 0 3 4 6 439 439 435 439 439 439 439

4 Bint ek Pengelolaan Limbah Medis Jumlah RS yang melaksanakan


Rumah Sakit pengelolaan Limbah Medis V V 4 0 4 5 5 440 440 436 440 440 440 440

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

35
5 Uji Petik Pengawasan TTU Jumlah TTU yang dilakukan uji petik
pengawasan V V 25 25 25 25 25 441 441 437 441 441 441 441

6 Pemeriksaan Sampel Bahan Makanan Jumlah sampel bahan makanan yang


(Mikrobioligi, Kimia) dilakukan pemeriksaan V V 250 0 250 200 200 442 442 438 442 442 442 442

Bengkulu, April 2017

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

18

12

16

14

20

20
8

20

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12 12 12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

36
T ab el 2.2

An ggaran d an Realisasi Pen d an aan Pelayan an O PD Din as K eseh atan Provin si Ben gku lu

R a sio Anta r a R ea lisa si da n Angga r a n R a ta -r a ta


An ggaran Pelayan an SK PD T ah u n Realisasi Cap aian T ah u n
Ta hun Per tum buha n
Uraian
An ggara
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Realisasi
n

No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Din as K eseh atan 40,047,822 23,523,652 51,410,986 2,788,348 3,067,183 61,695,940

Program Pelayanan
I
Administrasi Perkantoran
2,997,600 2,502,602 38,500 2,788,348 3,067,183 3,373,902
0 0 - - 500,000 - - -
Penyediaan jasa surat
1
menyurat
25,000 35,000 132,000 42,350 46,585 51,244
Penyediaan jasa
2 komunikasi, sumber daya
air dan listrik 650,000 650,000 132,000 550,000 605,000 665,500
Penyediaan jasa jaminan
3
barang milik daerah
36,000 120,000 166,091 145,200 159,720 175,692
Penyediaan jasa
4 pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 120,000 120,000 227,700 145,200 159,720 175,692
Penyediaan jasa
5
administrasi keuangan
258,600 150,992 250,000 182,700 200,970 221,067
Penyediaan jasa kebersihan
6
kantor
208,000 207,000 55,000 250,470 275,517 303,069

7 Penyediaan alat tulis kantor


125,000 280,000 55,000 275,000 302,500 332,750

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

16

14

20

20
8

20

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18
12

18
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

37
Penyediaan barang cetakan
8
dan penggandaan
125,000 50,000 22,000 60,500 66,550 73,205
Penyediaan komponen
9 instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 50,000 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205
Penyediaan peralatan dan
10
perlengkapan kantor
- 20,000 82,500 24,200 26,620 29,282
Penyediaan bahan bacaan
11 dan peraturan perundang-
undangan 50,000 50,000 220,000 60,500 66,550 73,205
Penyediaan Makanan dan
12
minuman
90,000 75,000 158,400 90,750 99,825 109,808
Rapat-rapat koordinasi dan
13
konsultasi ke luar daerah
450,000 200,000 263,340 242,000 266,200 292,820
Penyediaan Jasa
14 administrasi dan T eknis
Perkantoran 120,000 144,000 122,331 174,240 191,664 210,830
Penyediaan Jasa Keamanan
15
kantor
240,000 239,400 - 289,674 318,641 350,506
Penatausahaan kearsipan
16 dan inventarisir barang
milik daerah 300,000 111,210 - 134,564 148,021 162,823

17 Jasa Pelayanan Kesehatan


100,000 - 55,000 - - -
Penyediaan perawatan
18
peralatan kantor
- - 350,000 - - -
Penyediaan peralatan rumah
19
tangga
50,000 - - 60,500 66,550 73,205
Pengadaan Gardu
20
listrik/tambah daya
- - 3,532,038 - - -
0 0 - - 50,000 - - -
Program peningkatan sarana
II
dan prasarana aparatur
6,475,000 4,024,580 125,000 3,961,142 4,269,806 4,609,337
Pengadaan sarana dan
1 prasarana Gedung Kantor
Dinkes dan UPT 200,000 224,000 66,000 50,000 50,000 50,000
Pemeliharaan rutin/berkala
2
gedung kantor Bapelkes
- 50,000 176,000 125,000 125,000 125,000
Pemeliharaan rutin/berkala
3
kendaraan dinas/operasional
175,000 60,000 93,500 72,600 79,860 87,846
Pemeliharaan rutin/berkala
4
peralatan gedung kantor
175,000 160,000 220,000 193,600 212,960 234,256
Pemeliharaan Rutin/Berkala
5 Jaringan Air Minum,Listrik
dan Komunikasi Bapelkes 75,000 85,000 110,000 102,850 113,135 124,449

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

14

20

20
8

20

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14
12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

38
Pemeliharaan Rutin/Berkala
6 Peralatan dan Perlengkapan
Laboratorium 200,000 200,000 82,500 242,000 266,200 292,820
Rehabilitasi sedang/berat
7
rumah dinas Bapelkes
525,000 100,000 - 121,000 133,100 146,410
Rehabilitasi sedang/berat
8 gedung kantor Dinkes
Provinsi Bengkulu 250,000 75,000 600,000 90,750 99,825 109,808
Rehabilitasi sedang/berat
9 sarana/prasarana olahraga
(Lapangan T enis) - 148,500 109,538 163,350 179,685 197,654
Pengadaan Alat kesehatan
10
Labkesda
850,000 983,000 550,000 600,000 600,000 600,000
Revitalisasi pembangunan
11
toilet kantor
- 99,580 50,000 120,492 132,541 145,795
Penyediaan Bahan
12
Laboratorium
300,000 500,000 50,000 605,000 665,500 732,050
Pengadaan Bahan Bacaan
13
Penunjang Diklat Bapelkes
450,000 20,000 - 55,000 60,500 66,550
Operasional Rutin/Berkala
14
Gudang Vaksin
250,000 30,000 99,500 55,000 60,500 66,550
Pembangunan Gedung
15 Pusat krisis dan Media
Center - 490,000 - - - -
Pengadaan Mebeuler (rak
16
arsiparis), meja dan kursi
- 99,500 150,000 99,500 99,500 99,500
DED Pembangunan Gedung
17
Labkesda
- 700,000 100,000 - - -

18 Belanja Barang dan Jasa


- - 100,000 165,000 181,500 199,650
Monitoring ,evaluasi dan
19
pelaporan dalam daerah
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Penyediaan jasa perbaikan
20
peralatan gedung kantor
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Pemeliharaan Rutin/Berkala
21
Jaringan Listrik
250,000 - - 110,000 121,000 133,100
Pemeliharaan Rutin/Berkala
22
rumah dinas
75,000 - - 110,000 121,000 133,100
Pengadaan Peralatan
23 Laboratorium Prodi
Farmasi 700,000 - 300,000 - - -
Revitalisasi Eks Rumah
24 Dinas Menjadi Gudang
Vaksin 200,000 - - - - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala
25 Pagar, T aman, T empat
Parkir dan Halaman 350,000 - 300,000 330,000 363,000 399,300

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

14

20

20
8

20

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

39
Pengadaan aplikasi software
26 unit pengadaan barang jasa
Dinkes dan UPT D 250,000 - - - - -
Pengadaan Sarana dan
27 Prasarana Penunjang
Kegiatan 1,200,000 - - 330,000 363,000 399,300
Peningkatan Gedung
28 Labkesda menjadi pusat
diagnostik rujukan terpadu - - 338,210 - - -

0 0
- - 177,210 - - -
Program peningkatan
III kapasitas sumberdaya
aparatur 550,000 171,100 11,000 372,031 409,234 450,158
Pendidikan dan Pelatihan
1
formal
150,000 161,100 150,000 194,931 214,424 235,867
Penyediaan Jasa T im
2 Penilai Angka Kredit Jafung
Kesehatan 200,000 10,000 - 12,100 13,310 14,641
peningkatan Keterampilan
3
dan Kompetensi aparatur
200,000 - 400,000 165,000 181,500 199,650

0 0
- - - - - -
Program Peningkatan
IV
Disiplin Aparatur
100,000 - 400,000 400,000 - -
Pengadaan Pakaian Olah
1
Raga
100,000 - - 400,000 - -
Pengadaan pakaian dinas
2
dan kelengkapannya
- - 400,000 - - -
0 0 - - 150,000 - - -
Program peningkatan
V pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja 150,000 56,560 100,000 440,000 484,000 532,400
Penyusunan dokumen
1 perencanaan, penganggaran
dan pelaporan 150,000 56,560 150,000 165,000 181,500 199,650
Monitoring dan Evaluasi
2 Program/kegiatan bidang
kesehatan - - - 110,000 121,000 133,100
Rapat Koordinasi T eknis
3 (RAKONT EK) perencanaan
bidang kesehatan - - 730,000 165,000 181,500 199,650

0 0
- - 150,000 - - -
Program Kebijakan dan
VI Manajemen Pembangunan
Kesehatan 975,000 624,960 100,000 803,000 883,300 971,630
Koordinasi & singkronisasi
1 Perencanaan pembanguan
Bidang kesehatan 275,000 119,460 330,000 165,000 181,500 199,650
Koordinasi Capaian SDGs
2
bid kesehatan
- 75,000 150,000 110,000 121,000 133,100

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

18

12

16

14

20

20
8

20

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18
12 12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

40
Rapat Kerja Kesehatan
3
Daerah
350,000 300,000 - 363,000 399,300 439,230
Pelayanan Pusat Informasi
4
Daerah Dinkes dan UPT
350,000 130,500 1,774,000 165,000 181,500 199,650

0 0
- - 110,000 - - -
Program Pengembangan
VII
Sistem Informasi kesehatan
- 1,430,240 110,000 1,921,400 2,083,540 1,164,917
Pelatihan Sistim Informasi
1
Puskesmas
- 450,000 825,000 121,000 133,100 146,410
2 Operasional dan - 81,600 165,000 121,000 133,100 146,410
Pemeliharaan
Pengadaan Web, DIC
perlengkapan
3 Sistem Informasi Kesehatan
(SIK) - 748,640 132,000 907,500 998,250 1,098
Profil kesehatan Provinsi
4
Bengkulu
- 150,000 132,000 181,500 199,650 219,615
Penyusunan Data Standar
5
Pelayanan Minimal (SPM)
- - 300,000 145,200 159,720 175,692
Monitoring dan Evaluasi
6
Sistem Informasi Kesehatan
- - - 145,200 159,720 175,692

7 Pengembangan E-Kes
- - 5,806,750 300,000 300,000 300,000

0 0
- - - - - -
Program Peningkatan
VIII Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi 2,800,000 1,716,700 100,000 6,387,425 7,026,168 7,728,784

0 0
- - 100,000 - - -
Monitoring, Evaluasi dan
1 Bimtek Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, - - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
100,000 - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - - 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Peningkatan SDM Kegiatan
2 Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak dan reproduksi - - 273,240 - - -

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

14

20

20
8

20

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

41
0 0
- - - 110,000 121,000 133,100
Pelatihan Asuhan
0 Persalinan Normal bagi
Bidan - 248,400 100,000 300,564 330,620 363,682
Pengadaan sarana prasarana
3 kegiatan Peningkatan
Kesehatan Ibu, Anak dan - - - - - -
Pengadaan Bidan Kit untuk
0 tenaga bidan di desa-desa
tertinggal - 690,000 100,000 110,000 121,000 133,100
Kemitraan kegiatan
4 Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak dan Reproduksi - - 100,000 - - -

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 165,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 268,510 110,000 121,000 133,100
Kemitraan Bidan dan
5
Dukun Bayi
- 150,000 100,000 181,500 199,650 219,615
Pemberian tambahan
0 makanan dan vitamin bagi
ibu hamil - 244,100 - 295,361 324,897 357,387
Perawatan berkala bagi ibu
0
hamil
- 100,000 150,000 110,000 121,000 133,100
Pelatihan peningkatan
6 kapasitas petugas untuk
penyakit tropis terabaikan - - 150,000 - - -

0 0
2,000,000 - 200,000 165,000 181,500 199,650

0 0
700,000 - - 165,000 181,500 199,650
Sosialisasi dan Pengadaan
7 T ablet T ambah Darah bagi
ibu hamil dan remaja - 284,200 - 220,000 242,000 266,200

0 0
- - 100,000 - - -
Program Kesehatan Bayi,
0
anak, dan Remaja
- - 100,000 - - -
Pertemuan, Sosialisasi dan
1 Orientasi Kegiatan
Kesehatan Bayi, Anak dan - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Peningkatan SDM Kegiatan
2 Kesehatan Ibu , Anak dan
Remaja - - 100,000 110,000 121,000 133,100

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

10 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

42
Monitoring, Evaluasi dan
3 Bimtek Kegiatan Kesehatan
Ibu , Anak dan Remaja - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Pengadaan Sarana Prasarana
4 Kegiatan Kesehatan Ibu ,
Anak dan Remaja - - 150,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 165,000 181,500 199,650

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 150,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 165,000 181,500 199,650

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - - 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Program Kesehatan Lanjut
0
Usia
- - 100,000 - - -
Orientasi pelayanan
1 Kesehatan Santun Lansia
bagi T enaga kesehatan - - 100,000 165,000 181,500 199,650

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

14

20

20
8

20

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

43
Pembentukan Puskesmas
2
Santun Lansia
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Pengadaan Buku
3 pemantauan Kesehatan
Pribadi Lanjut Usia - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Bimbingan teknis program
4
kesehatan lanjut usia
- - 150,000 165,000 181,500 199,650
Monitoring dan evaluasi
5 pembinaan kesehatan lanjut
usia - - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 150,000 165,000 181,500 199,650

0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 100,000 165,000 181,500 199,650

0 0
- - - 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 3,575,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 200,000 - - -
Program Perbaikan Gizi
IX
Masyarakat
3,850,000 1,245,220 200,000 4,002,500 4,367,750 4,636,425
Pengadaan Makanan
1.
T ambahan Bumil KEK
- - 150,000 220,000 242,000 266,200
Pengadaan tablet Fe untuk
2
Ibu Hamil (98%)
- - 250,000 220,000 242,000 266,200
Pengadaan tablet Fe untuk
3
Remaja Putri
- - 150,000 165,000 181,500 199,650
Pengadaan Vitamin A
4
Merah Dan Biru
- 325,000 250,000 275,000 302,500 332,750
Orientasi Konselor ASI dan
5 Inisiasi Menyusu Dini bagi
Petugas - 190,000 150,000 165,000 181,500 199,650
Pemberian tambahan
6 Makanan dan Vitamin anak
Balita 3,500,000 480,220 100,000 275,000 302,500 332,750
Sosialisasi pemberian
7 T ablet T ambah Darah
(T T D) remaja putri dan gizi - - - 165,000 181,500 199,650
Sosialisasi pemberian
8 T ablet T ambah Darah
(T T D) remaja putri dan gizi - 250,000 125,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 125,000 - - -

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

44
Akselerasi Intervensi 1000
9 hari Pertama Kehidupan
(HPK) - 0 125,000 137,500 151,250 166,375
Orientasi Standar
10 Antropometri Penilaian
Status Gzi - 0 100,000 137,500 151,250 166,375
Orientasi T atalaksana Balita
11
Gizi Buruk
- 0 100,000 137,500 151,250 166,375

0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

0 0
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

0 0
- 0 - 110,000 121,000 133,100

0 0
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100

0 INDIKAT OR LAINNYA
- - 100,000 - - -
Orientasi Implementasi
1
surveilans Gizi
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100
orientasi Implementasi
2 Mutu Gizi di T ingkat
Provinsi - 0 100,000 125,000 137,500 151,250

3 Sarana pengolahan data


- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

4 Sarana Penyimpanan
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

5 Sarana telekomunikasi
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100

6 Kendaraan Operasional
- 0 350,000 110,000 121,000 -

7 Sarana Penunjang
- - - 110,000 121,000 133,100

8 Lomba Balita Sehat


350,000 - 1,650,000 350,000 350,000 350,000

0 0
- - 100,000 - - -

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

14

20

20
8

20

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

45
Program Promosi
X Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 1,525,000 490,000 100,000 2,775,000 2,725,000 2,826,000
Program Komunikasi
1. Informasi dan Edukasi
(KIE) - - 100,000 100,000 110,000 121,000
-Penyebaran Informasi
0
Melalui Media
300,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000
Program Advokasi dan
2
Kemitraan
- - 100,000 100,000 110,000 121,000

0 0
- - 100,000 125,000 50,000 50,000

0 0
- - 100,000 125,000 50,000 50,000
- Workshop Bahaya
0
Merokok
300,000 - 100,000 650,000 650,000 650,000
- Penyusunan Perda
0
Kawasan T anpa Rokok
575,000 - 100,000 100,000 110,000 121,000
- Sosialisasi Perda Kawasan
0
T anpa Merokok
- 0 100,000 300,000 300,000 300,000
Program Potensial Sumber
3
Daya Promkes
- - 100,000 100,000 110,000 121,000

0 - Pembinaan UKS
200,000 100,000 100,000 150,000 165,000 175,000

4 Pemberdayaan Masyarakat
- - 300,000 100,000 110,000 121,000

0 Jumlah Posyandu Aktif


- - 150,000 100,000 110,000 121,000
- Penyuluhan Masyarakat
0
Pola Hidup Sehat
- 290,000 - 375,000 400,000 425,000

0 - Promosi Kesehatan
150,000 0 7,634,787 150,000 150,000 150,000

0 0
- - 4,969,787 - - -
Program Pencegahan dan
XI pengendalian Penyakit
Menular 2,600,000 1,836,170 100,000 8,726,766 9,961,442 11,468,386

0 0
900,000 1,836,170 100,000 5,721,766 6,655,942 7,832,336
Pengobatan Malaria Sesuai
1
Standar
- - 100,000 160,000 256,000 409,600
Kabupaten Kota yg
2 melakukan pegendalian
Vektor terpadu 400,000 - 100,000 120,000 144,000 172,800

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

14

20

20
8

20

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

46
Pencegahan dan
3
Pengedalian T B
- - - 140,000 196,000 274,400

0 Diteksi Dini Kasus (T B)


- - 150,000 140,000 196,000 274,400
Pencegahan dan
4
Pengendalian HIV/AIDS
200,000 - 150,000 - - -
Fasyaankes yang
0 memberikan terapi ARV
pada ODHA - - 150,000 180,000 216,000 259,200
T est HIV untuk popuasi
0
kunci , khusus dan umum
- - 150,000 210,000 294,000 411,600
Pencegahan dan
5 pengendalian penyakit
hepatis dan ISP - - 150,000 150,000 150,000 150,000
Puskesmas yang
0
melaksanakan LROA
- - 150,000 180,000 216,000 259,200
Kab/Kota yang
6 melaksanakan Diteksi Dini
Hepatitis pada populasi - - 150,000 180,000 216,000 259,200
Pencegahan dan
7
Pengendalian Kusta
- - 150,000 150,000 150,000 150,000
Cakupan pemeriksaan
0
kontak
- - 150,000 180,000 216,000 259,200
Cakupan penemuan kasus
0
baru tanpa cacat
- - 150,000 180,000 216,000 259,200
Pencegahan dan
8
pengendalian penyakit DBD
300,000 - 150,000 150,000 150,000 150,000
Pembetukan gerakan 1
0
rumah 1 jumantik
- - - 180,000 216,000 259,200

0 Deteksi Dini penyakit DBD


- - 150,000 180,000 216,000 259,200
Pencegahan dan
9 Pengendalian Filariasis dan
Kecacingan - - 150,000 - - -

0 Pemberian POPM Filaria


- - 150,000 180,000 216,000 259,200
Pemberian obat cacing pada
0 anak pra sekolah dan
sekolah - - 150,000 180,000 216,000 259,200
Pencegahan dan
10 pengendalian penyakit
Rabies - - 150,000 150,000 150,000 150,000
Penatalaksanan Kasus rabies
0
sesuai standar
- - 150,000 180,000 216,000 259,200
Pencegahan dan
11 pengendalian ISPA dan
Pneumonia - - - 150,000 150,000 150,000

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

14

20

20
8

20

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14
12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

47
Fasyankes melaksanakan
tatalaksana ISPA sesuai
standart - - 228,800 180,000 216,000 259,200

- - 93,500 - - -
Pencegahan penularan
12 penyakit
Endemik/Epidemik - 208,000 165,000 251,680 276,848 304,533
Pemetaaan edemisitas
13
T ropical negleted diseases
- 85,000 220,000 102,850 113,135 124,449
Pelatihan peningkatan
14 kapasitas petugas untuk
penyakit tropis terabaikan - 150,000 219,560 181,500 199,650 219,615
Penyemprotan/Fogging
15
sarang Nyamuk Dan PSN
- 200,000 270,875 242,000 266,200 292,820
Pengadaan alat fogging dan
16
bahan-bahan fogging
- 199,600 183,436 241,516 265,668 292,234
Pengendalian daerah Fokus
17
Malaria
- 246,250 165,000 297,963 327,759 360,535
Penemuan secara aktif dan
18
Fasif penderita T B
- 166,760 372,900 201,780 221,958 244,153
Peningkatan Kapasitas
19
petugas T B Faskes
- 150,000 100,716 181,500 199,650 219,615
Penanganan kasus HIV &
20 IMS melalui KT S dan
KT IP - 339,000 - 410,190 451,209 496,330
Pengawasan distribusi
21
Vaksin
- 91,560 1,400,000 110,788 121,866 134,053

0 0
- - 100,000 - - -

0 Imunisasi Dasar Lengkap


1,700,000 - 100,000 1,540,000 1,694,000 1,863,400
Advokasi sosialisasi dan
1 koordinasi dalam rangka
imunisasi rutin - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Peningkatan kapasitas
2 petugas dalam rangka
imunisasi rutin - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Advokasi sosilaisasi dan
3 koordinasi dalam rangka
introduksi vaksin baru - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Workshop petugas
4 imunisasi dalam rangka
introduksi vaksin baru - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Pertemuan rutin review
5 program surveilans
imunisasi - - 100,000 110,000 121,000 133,100

6 Distribusi Logistik Vaksin


- - 100,000 110,000 121,000 133,100

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

10 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

48
Pengadaaan Media KIE
7
Imunisasi
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Bimbingan teknis
8
pelaksanaan BIAS
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Bimbingan teknis UCI
9
Desa
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
Monitoring dan evaluasi
10 manajemen coldchain
program imunisasi - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Pemeliharaan dan perbaikan
11
coldchain
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Pemilihan Petugas
12
imunisasi teladan
- - - 110,000 121,000 133,100
Peningkatan KIE,
13 Pencagahan dan
Penanggulangan Penyakit 450,000 - 1,265,000 165,000 181,500 199,650
Pelaksanaan PIN se
14
provinsi Bengkulu
1,250,000 - 150,000 - - -
Peresentase Penurunan
0
Penyakit Potensial KLB
- - 160,000 1,465,000 1,611,500 1,772,650
Penyelidikan Epidemiologi
1 dan Penanggulangan KLB
dan Wabah - - 100,000 200,000 220,000 242,000
Peningkatan Kapasitas
2 Petugas Dalam Respon
KLB dan Wabah - - 100,000 160,000 176,000 193,600
Penemuan Kasus Discarded
3
Campak dan PD3I lainnya
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Penemuan Kasus AFP Non
4
Polio
- - 125,000 110,000 121,000 133,100
Pengadaan Logistik
5
Penanggulangan KLB
- - 80,000 150,000 165,000 181,500
Advokasi , sosialisasi
6 pelaksanaan kewaspadaan
dini penyakit berpotensi - - 200,000 125,000 137,500 151,250
Verifikasi Rumor Penyakit
7
Potensial KLB
- - 150,000 90,000 99,000 108,900
Pelatihan Surveilans PD3I (
8 Penyakit Yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi ) - - 100,000 200,000 220,000 242,000
Verifikasi Sinyal
9 Kewaspadan Dini Penyakit
Berpotensi KLB - - - 170,000 187,000 205,700
Pengadaan Media KIE
10
Surveilans
- - 4,800,000 150,000 165,000 181,500

0 0
- - 2,665,000 - - -

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

14

20

20
8

20

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

49
Program Pencegahan dan
XII pengendalian Penyakit
T idak Menular - 2,100,000 - 5,280,000 5,626,500 6,189,150
Pencegahan dan
A pengendalian Penyakit
Hipertensi Usia > 18 T h - 600,000 120,000 2,931,500 3,043,150 3,347,465

1 Layanan PT M terpadu
- - 100,000 - - -
a. Pembinaan T eknis
0 Program Pengendalian
PT M - - 150,000 132,000 145,200 159,720
b. Konsultasi Program
0
PT M ke Pusat
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
c. Workshop Surveilans FR
0
PT M Berbasis WEB
- - 300,000 165,000 181,500 199,650
d. Pelatihan Pandu PT M di
0
FKT P
- - 125,000 165,000 181,500 199,650
e. Workshop Pengendalian
0
Hipertensi DM di FKT P
- - 1,525,000 330,000 363,000 399,300
f. Peningkatan kapasitas
0 nakes tentang regulasi
pemberian obat hipertensi- - - 150,000 137,500 151,250 166,375

2 Layanan Posbindu PT M
- 300,000 250,000 1,677,500 1,663,750 1,830,125
a. Melaksanakan Posbindu
0
PT M
- - 250,000 165,000 181,500 199,650
b. Pelatihan Kader
0
Posbindu
- 100,000 150,000 275,000 302,500 332,750
c. Deteksi Dini Faktor
0
Resiko PT M
- 200,000 350,000 275,000 302,500 332,750

0 d. Kampanye Cerdik
- - 100,000 165,000 181,500 199,650

0 e. Pengadaan Posbindu KIT


- - 125,000 385,000 423,500 465,850
f. Pengadaan Bahan Habis
0
Pakai
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
g. Sosialisasi tentang
0 Informasi Kandungan Gula
Garam dan Lemak pada - - 540,000 137,500 151,250 166,375
h. Gerakan Senam Jantung
0
Sehat dan Ostheoporosis
- - 120,000 165,000 - -
Deteksi Dini Kanker
3 Payudara dan Kanker Leher
Rahim - 300,000 150,000 594,000 653,400 718,740
a. Aksi Deteksi Dini
0 Kanker Leher Rahim dan
Payudara - - 145,000 132,000 145,200 159,720

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

14

20

20
8

20

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14
12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

50
b. Pelatihan Deteksi Dini
0 Kanker Leher Rahim dan
Payudara - 300,000 125,000 165,000 181,500 199,650
c. Pengadaan Bahan Habis
0
Pakai Gas N2O
- - 600,000 159,500 175,450 192,995
d. Pengadaan alat Krio
0
therapy
- - 100,000 137,500 151,250 166,375
Kebijakan Kawasan T anpa
4
Rokok di Kab/Kota
- - 100,000 660,000 726,000 798,600
a. Screening dan Konseling
0
UBM di sekolah
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
b. Edukasi Bahaya
0
Merokok bagi Masyarakat
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
c. Pelatihan Petugas
0 Kesehatan dan guru dalam
rangka Upaya berhenti - - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 d. Sosialisasi Perda KT R
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
e. Implementasi Perda KT R
0 di 7 tempat kawasan tanpa
rokok - - 1,125,000 110,000 121,000 133,100
f. Pengadaan CO Analizer
0
dan Spirometri
- - 525,000 110,000 121,000 133,100
Pencegahan dan
B pengendalian Penyakit
Diabetes Militus usia > 15 - 1,500,000 125,000 1,237,500 1,361,250 1,497,375
Pencegahan dan
1 pengendalian penyakit
diabetes melitus dan - - 200,000 577,500 635,250 698,775
a. Peningkatan Kapasitas
0 Petugas Dalam Penemuan
Kasus DM-T B - - 200,000 137,500 151,250 166,375
b. Workshop Pengendalian
0
Obesitas
- - 450,000 220,000 242,000 266,200
c. Workshop Pengendalian
0
Ostheoporosis
- - 125,000 220,000 242,000 266,200
Layanan Pencegahan dan
2 pengendalian gangguan
indera dan fungsional - - 125,000 495,000 544,500 598,950
a. Sosialisasi Gangguan
0
Indera dan Fungsional
- - 200,000 137,500 151,250 166,375
b. Pembentukan Kelompok
0 Kerja Penanggulangan
gangguan Penglihatan dan - - 150,000 137,500 151,250 166,375
c. Pembuatan dan
0 pencetakan media KIE
INDERA - - 150,000 220,000 242,000 266,200
Jejaring Kemitraan
3
Pengendalian PT M
- 1,500,000 - 165,000 181,500 199,650

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

14

20

20
8

20

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

51
a. Pembentukan Jejaring
0 Kerja T im Pengandalian
PT M - - - 165,000 181,500 199,650
Pemeriksaan Narkoba bagi
0
ANS Provinsi Bengkulu
- 1,500,000 1,010,000 - - -

0 0
- - 250,000 - - -
Program Penanganan
C kegawatdaruratan dan
Penanggulangan Krisis - - 100,000 1,111,000 1,222,100 1,344,310
Pengadaan Sistem Informasi
1 dan jaringan
Penanggulangan Krisis - - 250,000 275,000 302,500 332,750
penyebarluasan Informasi
2
Krisis Kesehatan
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Pengadaan sarana prasarana
3 penunjang penanggulangan
krisis kesehatan - - 150,000 275,000 302,500 332,750
Pemberdayaan masyarakat
4 dalam kegiatan
kesiapsiagaan krisis - - 110,000 165,000 181,500 199,650
Peningkatan Kapasitas
5 SDM Kesehatan dalam
penanggulangan krisis - - - 165,000 181,500 199,650
Operasional
6 penanggulangan reaksi
cepat krisis kesehatan - - 2,382,075 121,000 133,100 146,410

0 0
- - - - - -
Program Pengembangan
XIII
SDM Kesehatan
3,450,000 431,250 - 2,525,283 2,697,811 2,328,572
Peningkatan type Kelas
1 Rumah Sakit Jumlah
Rumah Sakit dari B ke A - - - - - -
Peningkatan type Kelas
2 Rumah Sakit Jumlah
Rumah Sakit dari C ke B - - 420,000 - - -
Peningkatan type Kelas
3 Rumah Sakit Jumlah
Rumah Sakit dari D ke C - - 100,000 - - -
Peningkatan Mutu
4 PelayananMedik dan Sarana
Kesehatan - 100,000 - 462,000 508,200 -
Penguatan POKJA MDGs
5
Bidang Kesehatan
150,000 - 262,075 100,000 100,000 100,000
Diklat Jabfung tertentu
6
bidang kesehatan
- - 150,000 - - -
Pemetaan dan perencanaan
7 tenaga kesehatan
Seprovinsi - 238,250 150,000 288,283 317,111 348,822
Program Pengembangan
8
SDM Kesehatan
- 0 150,000 165,000 181,500 199,650

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan

keuangan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

52
9 Pelatihan Jabfung adminkes
- 0 150,000 165,000 181,500 199,650

10 Pelatihan Jabfung Perawat


- 0 150,000 165,000 181,500 199,650

11 Pelatihan Jabfung Bidan


- 0 150,000 165,000 181,500 199,650

12 Inhouse T raining Labkesda


- 93,000 150,000 165,000 181,500 199,650
Kegiatan pendidikan dokter
13
spesialis
- 0 150,000 150,000 165,000 181,500
Rekrutmen dokter spesialis
14
kontrak
- - 150,000 150,000 150,000 150,000
Penerimaan CPNS dokter
15
spesialis
- - - 150,000 150,000 150,000
Registrasi dan akreditasi
16
Sarpras Yankes
550,000 - - 150,000 150,000 150,000

17 Operasional Jantung Sehat


800,000 - - - - -
Operasional Poltekes
18
Provinsi Bengkulu
1,500,000 - 100,000 - - -
Penyusunan dan Update
19
data dasar tenaga kesehatan
- - 150,000 - - -
Peningkatan kapasitas
20
pelayanan kesehatan
150,000 - - 100,000 100,000 100,000
Penyusunan dan Update
21
data dasar tenaga kesehatan
300,000 - 5,870,000 150,000 150,000 150,000

0 0
- - 350,000 - - -
Program Standarisasi
XIV
Pelayanan Kesehatan
525,000 385,000 350,000 3,542,000 3,756,200 3,432,800
Akreditasi Rumah Sakit
1
(Unit)
- - 250,000 350,000 350,000 350,000
Akreditasi Puskesmas
2
(Unit)
- - 300,000 350,000 350,000 350,000
Pemantapan Mutu Internal
7
Labkesda
- - 350,000 275,000 302,500 332,750
Pemantapan Mutu ksternal
8
Labkesda
- - 350,000 330,000 363,000 399,300

3 Kalibrasi Alat Kesehatan


- - 2,500,000 350,000 350,000 350,000

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

53
Persentase Alat Kesehatan
4
yang dikalibrasi
- - 125,000 350,000 350,000 350,000

5 Pengadaan Alat Kalibrasi


- - 125,000 500,000 550,000 605,000
Operasional Pelaksanaan
6
Kalibrasi
- - 650,000 137,500 151,250 166,375
Monitoring dan Evaluasi
7
Akurasi Fasyankes
- - - 137,500 151,250 166,375
Pengadaan Suku Cadang
8
Alat Kalibrasi
- - 420,000 300,000 330,000 363,000

9 Akrditasi Labkes
250,000 290,000 100,000 - - -
Evaluasi dan
3 Pengembangan Standar
Pelayanan Minimal Bidang 275,000 95,000 - 462,000 508,200 -
Kajian Lingkungan
10
Labkesda (Izin Incenerator)
- - 1,952,600 - - -

0 0
- - 150,000 - - -
Program Obat dan
XV
Perbekalan Keseghatan
3,650,222 932,680 150,000 2,142,860 1,660,560 2,486,616
Persentase Puskesmas yang
A melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian sesuai Standart 50 - 150,000 165,000 181,500 199,650
Monitoring dan Evaluasi
1 Pelayanan Kefarmasian di
Sarana Kesehatan 50 - 150,000 165,000 181,500 199,650
Persentase Penggunaan
B
Obat asional di Puskesmas
- 135,000 500,000 165,000 181,500 199,650
Kegiatan Pembinaan
1 Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes - 135,000 150,000 165,000 181,500 199,650
Persentase Ketersediaan
C Obat dan Vaksin di
Puskesmas 93 - 350,000 550,000 - 665,500
Monitoring dan Evaluasi
1 Ketersediaan Obat dan
Vaksin 83 - 270,000 165,000 181,500 199,650

2 Pengadaan Obat Buffer


10 - 150,000 385,000 423,500 465,850
Persentase Produk Alkes
D dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat 79 25,000 120,000 297,000 326,700 359,370

1 Sampling Alkes dan PKRT


79 - - 165,000 181,500 199,650
Pembinaan Sarana
2 Distribusi Obat di Provinsi
Bengkulu - 25,000 882,600 132,000 145,200 159,720

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

14

20

20
8

20

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14
12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

54
E Program DAK Kefarmasian
3,650,000 772,680 150,000 965,860 970,860 1,062,446

1 DAK Kefarmasian
3,000,000 666,000 - 805,860 805,860 886,446
Penunjang Administrasi
2
DAK Kefarmasian
650,000 106,680 2,050,000 160,000 165,000 176,000

0 0
- - 800,000 - - -
Program Pengadaaan Sarana
XVI dan Prasarana Puskesmas
dan Jaringannya - - 750,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000
Pengadaan Sarana Prasarana
1
Puskesmas
- - 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Pengadaan Peralatan
2
Medis/Laboratorium
- - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000

3 Pengadaan Ambulance
- - 800,000 - - 500,000

0 0
- - - - - -
Program Jaminan Kesehatan
XVII
Nasional
8,200,000 3,647,750 100,000 880,000 968,000 1,064,800
Pelayanan Kesehatan
1 Penduduk Miskin
(JAMKESPROV) 8,000,000 3,162,800 100,000 - - -
Rapat Berkala T im Monev
2
JKN tingkat Provinsi
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Deseminasi informasi
3
terkini program JKN
- - 500,000 110,000 121,000 133,100
Evaluasi Pelaksanaan
4
Program JKN
- - - 110,000 121,000 133,100
Pelayanan kesehatan daerah
5 terpencil, tertinggal dan
kapulauan 200,000 484,950 1,065,834 550,000 605,000 665,500

0 0
- - - - - -
Program Pembangunan
XVIII Sarana Kesehatan
(Poskesdes) - 968,940 532,994 1,172,417 1,289,659 1,418,625
Program pembangunan
1
Poskesdes
- - 532,840 - - -

2 Operasi Bibir Sumbing


- 484,540 - 586,293 644,923 709,415

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

14

20

20
8

20

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

55
3 Operasi Katarak
- 484,400 1,200,000 586,124 644,736 709,210

Program Kemitraan
XIX
Pelayanan Kesehatan
1,600,000 350,000 250,000 1,215,000 1,181,500 1,099,650
Pelayanan Kesehatan
1 Bergerak pada Desa T /ST
yang berada pada wilayah - - 150,000 250,000 250,000 250,000
T ransfer Ilmu/On Job
2 T raining oleh Dokter
Spesialis Ketenagakesehatan - - 150,000 250,000 250,000 250,000
Pelayanan Bantuan
3
Kesehatan P3K
300,000 150,000 150,000 150,000 100,000 100,000
Pembinaan Upaya
4
Kesehatan Rujukan RS
500,000 - - 150,000 150,000 100,000
Upaya Kesehatan
5
Masyarakat UKM
300,000 100,000 100,000 150,000 150,000 100,000
Operasional Persada
6
Bengkulu
500,000 - 150,000 - - -

7 Krisis center
- 100,000 - 100,000 100,000 100,000
Pertemuan Koordinasi
8 Perencanaan Program
DT PK dalam rangka - - 625,000 165,000 181,500 199,650

0 0
- - 125,000 - - -
Program Pembinaan
XX Kesehatan T radisional dan
Komplementer - - 125,000 687,500 756,250 831,875
T atalaksana Peningkatan
1 Puskesmas dalam Asuhan
Mandiri Kesehatan - - 125,000 137,500 151,250 166,375
Pemanfaatan T OGA dalam
2 Asuhan mandiri Keesehatan
T radisional di Wilayah - - 125,000 137,500 151,250 166,375
Pembinaan dan Pengawasan
3 Penyehat T radisional di
wilayah Puskesmas - - 125,000 137,500 151,250 166,375
Peningkatan kapasitas
4 Dokter dalam Pelayanan
Medik Herbal - - - 137,500 151,250 166,375
Peningkatan Kapasitas
5 Dokter dalam Pelayanan
Medik Akupuntur - - 985,000 137,500 151,250 166,375

0 0
- - 765,000 - - -
Program Kesehatan Kerja
XXI
dan Olah Raga
- - 125,000 1,083,500 1,191,850 1,311,035

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

14

20

20
8

20

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18

12
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

56
A Program Kesehatan Kerja
- - 120,000 841,500 925,650 1,018,215
Monitoring dan Evaluasi
1
Pembinaan kesehatan kerja
- - 100,000 137,500 151,250 166,375

2 Orientasi Kesehatan Kerja


- - 150,000 132,000 145,200 159,720
Pembinaan Ke Puskesmas
3 yang menyelenggarakan
kesehatan kerja - - 120,000 110,000 121,000 133,100
Koordinasi Pembentukan
4
Pos UKK tingkat Kab/Kota
- - 150,000 165,000 181,500 199,650
Pembinaan Pembentukan
5
Pos UKK
- - 220,000 132,000 145,200 159,720
Orientasi Pos UKK bagi
6
Petugas Puskesmas
- - 120,000 165,000 181,500 199,650
Program Kesehatan Olah
B
Raga
- - 100,000 242,000 266,200 292,820
Pengukuran T ingkat
1 Kebugaran Calon Jemaah
Haji - - - 132,000 145,200 159,720
Sekolah Dasar yang
2
melakukan aktivitas Fisik
- - 1,579,830 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 386,000 - - -
Program Penyehatan
XXII
Lingkungan
600,000 609,900 66,000 1,737,813 1,911,594 2,102,754
Peningkatan Kualitas Air
A
Bersih
- 60,000 100,000 424,600 467,060 513,766
Pemeriksaan Kualitas Air
1
minum
- 60,000 120,000 72,600 79,860 87,846
Monitoring dan Evaluasi
2 Pengawasan Kualitas Air
minum - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Work Shop Pengawasan
3 Air Minum dan Sanitasi
untuk Petugas Puskesmas - - - 132,000 145,200 159,720

4 Orientasi Penyehatan Air


- - 600,000 110,000 121,000 133,100

0 0
- - 150,000 - - -
Sanitasi T otal Berbasis
B
Masyarakat (ST BM)
- 464,600 100,000 660,000 726,000 798,600
Pelatihan ST BM bagi
1 Petugas Sanitarian
Puskesmas - - 100,000 165,000 181,500 199,650

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

57
Advokasi, Koordinasi dan
2
Sosialisasi T K Provinsi
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

3 Monev ST BM
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
Penyediaan Media
4 Komunikasi (pesan ST BM
dan perubahan perilaku) - 74,600 - 110,000 121,000 133,100
Pemicuan ST BM
5
Masyarakat Desa Nelayan
- 390,000 593,830 165,000 181,500 199,650

0 0
- - 93,830 - - -
Peningkatan Lingkungan
C
Sehat
600,000 85,300 100,000 653,213 718,534 790,388

1 Monev Lingkungan Sehat


600,000 85,300 100,000 103,213 113,534 124,888

2 Advokasi Kab/Kota Sehat


- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Asistensi dan Verifikasi
3
Dokumen Kab/Kota Sehat
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Bintek Pengelolaan Limbah
4
Medis Rumah Sakit
- - 100,000 110,000 121,000 133,100

5 Uji Petik Pengawasan T T U


- - 51,410,986 110,000 121,000 133,100
Pemeriksaan Sampel Bahan
6 Makanan (Mikrobioligi,
Kimia) - - - 110,000 121,000 133,100
0 Jumlah
40,047,822 23,523,652 51,410,986 54,156,485 57,561,097 61,695,940

Bengkulu, April 2017

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

14

20

20
8

20

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16
12

18

12

16
12

18
12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

58
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI

1.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Upaya Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan namun angka


tersebut masih jauh dari target SDG’s tahun 2015 (102/100.000 KH), Diperlukan
upaya yang luar biasa untuk pencapaian target. Demikian halnya dengan Angka
Kematian Bayi (AKB), masih jauh dari target SDG’s (23/1.000 KH) kalau
dilihat dari potensi untuk menurunkan AKB maka masih on track walaupun
diperlukan sumber daya manusia yang kompeten.
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan lanjut
sudah meningkat, ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas dan Rumah
Sakit, dibentuknya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tiap desa, dan dijaminnya
peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui
pemberian bantuan iuran (PBI) dan Kartu Bengkulu Sehat (KBS), sehingga
masyarakat miskin mendapat jaminan pembiayaan untuk mendapat pelayanan
kesehatan dasar dan lanjut di rumah sakit. Akses terhadap pelayanan kesehatan
terutama pelayanan di rumah sakit belum merata di seluruh wilayah Provinsi
Bengkulu karena jarak tempuh dan geogrfis wilayah, terutama di Daerah
Tertinggal Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Terjadi penurunan angka kesakitan, tetapi penularan infeksi penyakit menular
utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih merupakan masalah
kesehatan masyarakat dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target
SDG’s. Peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap
kesakitan dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan
imunisasi belum tercapai, perlu program inovasi untuk peningkatan upaya
promotif dan preventif untuk mencegah penularan.

2. Gizi Masyarakat
Gizi lebih dan gizi kurang masih menjadi permasalahan di Provinsi Bengkulu.
Kelompok gizi lebih adalah overweight (obesitas) dan ekses mikronutrien
(misalnya kelebihan natrium). Kelompok gizi kurang antara lain underweight,
wasting, stunting, dan defisiensi mikronutrien. Penurunan prevalensi wasting

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

59
dan stunting pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024.
Prevalensi wasting pada balita telah menurun...................................

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular


Terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit
tidak menular. Hal ini merupakan fenomena yang dialami oleh sebagian besar
negara berkembang, karena terjadi perubahan status sosial ekonomi masyarakat
yang berujung pada perubahan gaya hidup. Secara umum faktor risiko penyakit
tidak menular dibagi dalam tiga kelompok, yakni faktor risiko gangguan
metabolik, faktor risiko perilaku, dan faktor risiko lingkungan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Penyakit Menular
a. TBC
b. HIV-AIDS
c. Malaria
d. Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi

5. Penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat


Terjadid pandemi COVID-19 menjadi bertambah jens penyakit menular yang
mudah menular dan dapat menyebabkan kematian ................................................

6. Surveilans Penyakit Berbasis Laboratorium.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
7. Faktor risiko kesehatan lingkungan
Faktor risiko kesehatan lingkungan, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial
berpengaruh besar terhadap status kesehatan. Pemaparan terhadap logam berat
dan pestisida selama kehamilan diketahui dapat meningkatkan risiko hipertensi
dalam kehamilan. Paparan pestisida juga berisiko terjadinya gangguan
pertumbuhan balita, gangguan pertumbuhan di dalam kandungan dan juga
setelah lahir bisa menyebabkan balita stunting. ..................................................

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

60
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan upaya
untuk mendukung pencapaian universal akses sanitasi layak bagi masyarakat
Indonesia. Program pemicuan STBM mencakup lima pilar yaitu stop buang air
besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/makanan
rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair
rumah tangga. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM terus
meningkat setiap ...............................................................................

8. Pemberdayaan Masyarkat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.


Masyarakat sudah mulai sebagai subyek dalam pembangunan kesehatan
dengan melakukan perubahan perilaku masyarakat menjadi perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS). Pemanfaatan dan penungkatan kualitas upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes,
Posbindu PTM. Upaya kesehatan juga sudah mulai mendorong peningkatan
atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang dapat menyebabkan
tinggi angka kesakitan terutama penyakit tidak menular.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
9. Pelayanan Kesehatan
a. Layanan Kesehatan Primer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b. Layanan Kesehatan Sekunder dan Tersier
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10. Sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 19 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

61
11. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS)
Menurut peta jalan JKN, ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk
Indonesia telah tercakup JKN. Kepesertaan semesta (UHC) JKN-KIS
..........................................................................................

12. Pembiayaan Kesehatan


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Permasalahan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dapat


diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Pandemi COVID-19 membawa perubahan tatanan pelayanan kesehatan,
sehingga perlu upaya promotif dan prefentif khusus dan memerlukan biaya yang
besar;
b. Masih kurang SDM kesehtan di Puskesmas untuk DTPK dan kurang diminati;
c. Jarak Desa DTPK yang berjauhan, sehingga diperlukan sumber daya yang besar
untuk memenuhi pelayanan kesehatan di DTPK;
d. Masih rendah sinkronisasi pelaksanaan program kesehatan antara pemerintah,
pemerintah Provinsi dan Pemeritah Kabupaten/Kota;
e. Masih rendah sinkronisasi pembangunan kesehatan antar sektor yang terkait.
f. Masih tinggi pembiayaan upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif,
sehingga upaya promotif dan preventif terbatas sumber daya.
g. Masih kurangnya tenaga teknis dalam bidang kesehatan seperti epidemiologi,
vaksinator, dokter spesialis tertentu, promosi kesehatan.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara jelas
termaktub dalam Misi .... : ..........................................................

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

18

12

16

14

20

20
8

20

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12 12 12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

62
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada
RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis


Isu strategis dalam pembangunan kesehatan kesehatan dapat diidentifikasikan
sebagai berikut :
a. Pandemi COVID-19 mengubah tatanan pelayanan kesehatan dan perubahan
perilaku masyarakat;
b. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi/terstandar;
c. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar;
d. Bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas perlu ditingkatkan dan
dikelola secara efektit, sehingga mempercepat pencapaian SDG’s.
e. Kebutuhan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular (PTM), lansia, bayi, ibu
hamil;

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
9

20

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

63
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

7.1. Cascading

7.2. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah


1. Tujuan Jangka Menegah
Mewujudkan masyarakat Bengkulu mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai
dengan RPJMN 2005-2024. Gubernur terpilih sebagaimana tertuang dalam
RPJMD 2021-2024 telah menetapkan Visi Gubernur Provinsi Bengkulu 2021-
2024: Bengkulu Maju, Hebat, dan Sejahtera.
Melaksanakan Visi Gubernur Provinsi Bengkulu 2021-2024, Dinas Kesehatan
Provinsi Bengkulu menjabarkan Visi Gubernur bidang kesehatan yaitu:
menciptakan manusia yang sehat, mandiri dan sejahtera
Dalam upaya mencapai Visi Gubernur Provinsi Bengkulu 2021-2024 yakni:
Bengkulu Maju, Hebat, dan Sejahtera, maka ditetapkan misi Gubernur Provinsi
Bengkulu 2021-2024 yakni:
1. ...............................
2. ...................................
3. .................................
4. ...............................................

Guna meningkatkan kualitas manusia Bengkulu yang mandiri, Dinas


Kesehatan Provinsi Bengkulu menjabarkan Misi Gubernur Provinsi Bengkulu
2021-2024 sebagai berikut:
1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
2. Menurunkan angka stunting pada balita;
3. Meningkatkan cakupan JKN-KIS, UHC kepesertaan;
4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan
sekunder serta tersier.
Guna mewujudkan Misi Gubernur Provinsi Bengkulu dalam Bidang
Kesehatan Tahun 2021-2024, Dinas Kkesehatan Provinsi Bengkulu menetapkan
5(lima) tujuan strategi jangka menengah sebagai berikut:
a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
b. Peningkatkan Gizi masyarakat melalui aksi reflesia;

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12 12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

64
c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan
kedaruratan kesehatan masyarakat
d. Meningkatkan cakupan JKN-KIS, UHC kepesertaan
e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan
sekunder serta tersier.
2. Sasaran Strategis
Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan
tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
2

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0

dilaksanakan

dilakukan

keuangan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

7
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

65
Tabel. 2.
Penjabaran Visi dan Misi Gubernur Bidang Kesehatan, Tujuan, Sasaran Strategi Jangka Menengah

Penjabaran Visi : Menciptakan Manusia Yang Sehat, Mandiri dan Sejahtera.

Penjabaran 1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;


Misi 2. Menurunkan angka stunting pada balita;
3. Meningkatkan cakupan JKN-KIS, UHC kepesertaan;
4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan sekunder serta tersier.
Tujuan Strategi Sasaran Strategi

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
pendekatan siklus hidup;
2. Peningkatkan Gizi masyarakat melalui aksi Meningkatkan ...........
reflesia;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian Meningkatkan surveilan epidemiologi Penyakit
penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan
Meningkatkan upaya promotif, pencgahan dan pengendalian Penyakit
masyarakat
4. Meningkatkan cakupan JKN-KIS, UHC Menigkatkan kepesertaan JKN-KIS melalui Kartu Bengkulu Sehat (KBS)
kepesertaan
5. 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di DTPK
primer dan kesehatan sekunder serta tersier; Meningkatkan pemerataan peralatan dan sistem pelayanan kepada masyarkat di
DTPK
Meningkatkan mobile dan sistem pelayanan kepada masyarkat di DTPK

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Perkantoran
2

Program Pelayanan Administrasi

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor
Jumlah komponen instalasi

kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11 19 20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

66
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

67
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

68
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

69
BAB VI
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2021-2024


I
NO

0
Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik


daerah

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

Indikator KINERJA Program (outcome


dan Output)

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi


Perkantoran yang diadakan

Jumlah Surat menyurat yang


dilaksanakan

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrk

Jumlah jasa jaminan barang milik


daerah

Jumlah pemeliharaan dan perizinan


perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
dilakukan
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


keuangan

jumlah pelaksanaan kebersihan


kantor

Jumlah alat tulis kantor yang


diadakann

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang diadakan

Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan


kantor

Jumlah bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan diadkan
0
SPM /
Standar
Nasional

4
IKK

V
6

20

12

18

12

16

14

20

20
TABEL 2.1

PROVINSI BENGKULU

0
Target Renstra SKPD

16

12

18

12

16

14

20

20
8

20

12

18

12

16

14

20

20
9

20

4500 4500 4500 4500 4500

12

18

12

16

14

20

20
10

20

12

18

12

16

14

20

20
11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
12
Realisasi Capaian

13 14 15 16 17 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
19

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
21

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
22

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
Catatan
Analisis

24

70

Anda mungkin juga menyukai