REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.02 . 1.02.1 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 2.600.000,00 899.695.000,00 0,00 902.295.000,00 0,00
Daerah
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Provinsi 18 Dokumen 0,00 60.985.000,00 0,00 60.985.000,00 0,00
Aset Banten
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Provinsi 7 Dokumen 2.600.000,00 838.710.000,00 0,00 841.310.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan 2.464.224.000,00 19.844.282.000,00 12.663.443.500,00 34.971.949.500,00 0,00
Kapasitas Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Provinsi 4 PAKET 0,00 1.611.100.000,00 8.687.943.500,00 10.299.043.500,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas 12 Bulan 0,00 3.670.000.000,00 0,00 3.670.000.000,00 0,00
Kesehatan
Provinsi
Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinas 1 Tahun 1.059.200.000,00 4.480.990.000,00 0,00 5.540.190.000,00 0,00
Kesehatan
Provinsi
Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi 0 0,00 779.000.000,00 0,00 779.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Provinsi 12 Bulan 0,00 2.369.000.000,00 0,00 2.369.000.000,00 0,00
Daerah Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Provinsi 3100000000 0,00 0,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 0,00
Kesehatan Kerja Masyarakat Banten Rupiah
1.02 . 1.02.1 . 02 . 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Provinsi 12 Bulan 10.400.000,00 989.600.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 08 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Provinsi 1 Tahun 788.924.000,00 3.234.332.000,00 0,00 4.023.256.000,00 0,00
Kesehatan Kerja Masyarakat Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Provinsi 4 Kali 2.600.000,00 297.400.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Kesehatan Kerja Masyarakat Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 16 Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Keluar Provinsi 12 Bulan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Daerah pada BKKM Banten
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.02 . 1.02.1 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda Kota Serang 80 80% 0,00 259.260.000,00 832.200.000,00 1.091.460.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda Kota Serang 80 80% 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 13 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Labkesda Kota Serang 80 80% 603.100.000,00 853.600.000,00 43.300.000,00 1.500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 14 Peningkatan Kapasitas Aparatur Labkesda Kota Serang 80 80% 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 17 Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Keluar Kota Serang 80 80% 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Daerah Labkesda
1.02 . 1.02.1 . 22 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 18.200.000,00 4.571.800.000,00 0,00 4.590.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Perbaikan Gizi Masyarakat Provinsi 50 orang 14.300.000,00 585.700.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 22 . 02 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Provinsi 150 Orang 2.600.000,00 2.057.400.000,00 0,00 2.060.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 22 . 03 Pelayanan Kesehatan Anak Provinsi 40 SMA/SMK 1.300.000,00 1.928.700.000,00 0,00 1.930.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 Pembinaan Upaya Kesehatan 38.400.000,00 6.938.281.000,00 236.620.000,00 7.213.301.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 23 . 01 Kerjasama Pelayanan Kesehatan Provinsi 6 Puskesmas 3.700.000,00 1.691.300.000,00 0,00 1.695.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 02 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi 15 Orang,1 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00
Banten Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 23 . 03 Pelayanan Labkesda Provinsi 1 Paket 7.800.000,00 255.580.000,00 236.620.000,00 500.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 04 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Provinsi 75 Orang 1.300.000,00 1.477.961.000,00 0,00 1.479.261.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 05 Pengendalian Mutu Labkesda Provinsi 1 Dokumen 4.800.000,00 303.740.000,00 0,00 308.540.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 07 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 1 Laporan 13.000.000,00 717.500.000,00 0,00 730.500.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 08 Promosi Kesehatan dan Surveilans Kesehatan Kerja Provinsi 10 Kali 7.800.000,00 492.200.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 24 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 57.630.000,00 2.083.622.500,00 168.000.000,00 2.309.252.500,00 0,00
Lingkungan
1.02 . 1.02.1 . 24 . 01 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Provinsi 4 kali 2.600.000,00 236.830.000,00 0,00 239.430.000,00 0,00
Langsung Banten
1.02 . 1.02.1 . 24 . 02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Provinsi 50 posbindu 5.200.000,00 464.430.000,00 0,00 469.630.000,00 0,00
Menular Banten
1.02 . 1.02.1 . 24 . 03 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Provinsi 34 Orang 5.200.000,00 303.800.000,00 168.000.000,00 477.000.000,00 0,00
Binatang Banten
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
1.02 . 1.02.1 . 24 . 04 Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Provinsi 8 39.430.000,00 568.625.000,00 0,00 608.055.000,00 0,00
Penanggulangan Krisis Kesehatan Banten Kabupaten/Ko
ta
1.02 . 1.02.1 . 24 . 05 Penyehatan Lingkungan Provinsi 8 Kab/Kota 5.200.000,00 509.937.500,00 0,00 515.137.500,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 25 Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 44.600.000,00 5.474.430.000,00 653.000.000,00 6.172.030.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Provinsi 2 Paket 44.600.000,00 5.474.430.000,00 0,00 5.519.030.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 25 . 02 Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) Provinsi 2 Paket 0,00 0,00 653.000.000,00 653.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 26 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya 22.300.000,00 24.145.059.000,00 0,00 24.167.359.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 26 . 01 Upaya Kesehatan Jiwa Provinsi 30 30 Orang / 2.600.000,00 447.400.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00
Banten 2 Lokasi
1.02 . 1.02.1 . 26 . 02 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi 40 Orang 6.500.000,00 22.435.372.000,00 0,00 22.441.872.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 26 . 03 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Provinsi 72 Orang 3.900.000,00 509.100.000,00 0,00 513.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 26 . 04 Pengendalian, Pengawasan Produksi dan Distribusi Provinsi 1 kegiatan 5.400.000,00 357.087.000,00 0,00 362.487.000,00 0,00
Kefarmasian dan Pangan Banten
1.02 . 1.02.1 . 26 . 05 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Provinsi 6 Kegiatan 3.900.000,00 396.100.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 27 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan 26.800.000,00 655.401.000,00 0,00 682.201.000,00 0,00
Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 27 . 01 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Provinsi 3 Kegiatan 26.800.000,00 655.401.000,00 0,00 682.201.000,00 0,00
Masyarakat di Lingkungan Kerja Banten
2.14 . 1.02.1 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 175.300.000,00 524.700.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00
2.14 . 1.02.1 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan PROVINSI 20 Orang 175.300.000,00 524.700.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00
BANTEN
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
MOH. YANUAR