Anda di halaman 1dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir


RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2.2
Tahun Anggaran : 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 2.600.000,00 899.695.000,00 0,00 902.295.000,00 0,00
Daerah
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Provinsi 18 Dokumen 0,00 60.985.000,00 0,00 60.985.000,00 0,00
Aset Banten
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Provinsi 7 Dokumen 2.600.000,00 838.710.000,00 0,00 841.310.000,00 0,00
Banten

1.02 . 1.02.1 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan 2.464.224.000,00 19.844.282.000,00 12.663.443.500,00 34.971.949.500,00 0,00
Kapasitas Aparatur
1.02 . 1.02.1 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Provinsi 4 PAKET 0,00 1.611.100.000,00 8.687.943.500,00 10.299.043.500,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas 12 Bulan 0,00 3.670.000.000,00 0,00 3.670.000.000,00 0,00
Kesehatan
Provinsi
Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinas 1 Tahun 1.059.200.000,00 4.480.990.000,00 0,00 5.540.190.000,00 0,00
Kesehatan
Provinsi
Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi 0 0,00 779.000.000,00 0,00 779.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Provinsi 12 Bulan 0,00 2.369.000.000,00 0,00 2.369.000.000,00 0,00
Daerah Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Provinsi 3100000000 0,00 0,00 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00 0,00
Kesehatan Kerja Masyarakat Banten Rupiah
1.02 . 1.02.1 . 02 . 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Provinsi 12 Bulan 10.400.000,00 989.600.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 08 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Provinsi 1 Tahun 788.924.000,00 3.234.332.000,00 0,00 4.023.256.000,00 0,00
Kesehatan Kerja Masyarakat Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Provinsi 4 Kali 2.600.000,00 297.400.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Kesehatan Kerja Masyarakat Banten
1.02 . 1.02.1 . 02 . 16 Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Keluar Provinsi 12 Bulan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Daerah pada BKKM Banten

Formulir. RKA SKPD 2.2 Halaman 1s

Infrastruktur Aset Daerah Perencanaan Pemb Ek & Adpem Keuangan


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 02 . 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda Kota Serang 80 80% 0,00 259.260.000,00 832.200.000,00 1.091.460.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Labkesda Kota Serang 80 80% 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 13 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Labkesda Kota Serang 80 80% 603.100.000,00 853.600.000,00 43.300.000,00 1.500.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 14 Peningkatan Kapasitas Aparatur Labkesda Kota Serang 80 80% 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02 . 17 Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Keluar Kota Serang 80 80% 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Daerah Labkesda

1.02 . 1.02.1 . 22 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 18.200.000,00 4.571.800.000,00 0,00 4.590.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Perbaikan Gizi Masyarakat Provinsi 50 orang 14.300.000,00 585.700.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 22 . 02 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Provinsi 150 Orang 2.600.000,00 2.057.400.000,00 0,00 2.060.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 22 . 03 Pelayanan Kesehatan Anak Provinsi 40 SMA/SMK 1.300.000,00 1.928.700.000,00 0,00 1.930.000.000,00 0,00
Banten

1.02 . 1.02.1 . 23 Pembinaan Upaya Kesehatan 38.400.000,00 6.938.281.000,00 236.620.000,00 7.213.301.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 23 . 01 Kerjasama Pelayanan Kesehatan Provinsi 6 Puskesmas 3.700.000,00 1.691.300.000,00 0,00 1.695.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 02 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi 15 Orang,1 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00
Banten Kegiatan
1.02 . 1.02.1 . 23 . 03 Pelayanan Labkesda Provinsi 1 Paket 7.800.000,00 255.580.000,00 236.620.000,00 500.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 04 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Provinsi 75 Orang 1.300.000,00 1.477.961.000,00 0,00 1.479.261.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 05 Pengendalian Mutu Labkesda Provinsi 1 Dokumen 4.800.000,00 303.740.000,00 0,00 308.540.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 07 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi 1 Laporan 13.000.000,00 717.500.000,00 0,00 730.500.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 23 . 08 Promosi Kesehatan dan Surveilans Kesehatan Kerja Provinsi 10 Kali 7.800.000,00 492.200.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
Banten

1.02 . 1.02.1 . 24 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 57.630.000,00 2.083.622.500,00 168.000.000,00 2.309.252.500,00 0,00
Lingkungan
1.02 . 1.02.1 . 24 . 01 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Provinsi 4 kali 2.600.000,00 236.830.000,00 0,00 239.430.000,00 0,00
Langsung Banten
1.02 . 1.02.1 . 24 . 02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Provinsi 50 posbindu 5.200.000,00 464.430.000,00 0,00 469.630.000,00 0,00
Menular Banten
1.02 . 1.02.1 . 24 . 03 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Provinsi 34 Orang 5.200.000,00 303.800.000,00 168.000.000,00 477.000.000,00 0,00
Binatang Banten

Formulir. RKA SKPD 2.2 Halaman 2s

Infrastruktur Aset Daerah Perencanaan Pemb Ek & Adpem Keuangan


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

1.02 . 1.02.1 . 24 . 04 Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Provinsi 8 39.430.000,00 568.625.000,00 0,00 608.055.000,00 0,00
Penanggulangan Krisis Kesehatan Banten Kabupaten/Ko
ta
1.02 . 1.02.1 . 24 . 05 Penyehatan Lingkungan Provinsi 8 Kab/Kota 5.200.000,00 509.937.500,00 0,00 515.137.500,00 0,00
Banten

1.02 . 1.02.1 . 25 Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 44.600.000,00 5.474.430.000,00 653.000.000,00 6.172.030.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 25 . 01 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Provinsi 2 Paket 44.600.000,00 5.474.430.000,00 0,00 5.519.030.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 25 . 02 Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) Provinsi 2 Paket 0,00 0,00 653.000.000,00 653.000.000,00 0,00
Banten

1.02 . 1.02.1 . 26 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya 22.300.000,00 24.145.059.000,00 0,00 24.167.359.000,00 0,00
Manusia Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 26 . 01 Upaya Kesehatan Jiwa Provinsi 30 30 Orang / 2.600.000,00 447.400.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00
Banten 2 Lokasi
1.02 . 1.02.1 . 26 . 02 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi 40 Orang 6.500.000,00 22.435.372.000,00 0,00 22.441.872.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 26 . 03 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Provinsi 72 Orang 3.900.000,00 509.100.000,00 0,00 513.000.000,00 0,00
Banten
1.02 . 1.02.1 . 26 . 04 Pengendalian, Pengawasan Produksi dan Distribusi Provinsi 1 kegiatan 5.400.000,00 357.087.000,00 0,00 362.487.000,00 0,00
Kefarmasian dan Pangan Banten
1.02 . 1.02.1 . 26 . 05 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Provinsi 6 Kegiatan 3.900.000,00 396.100.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
Banten

1.02 . 1.02.1 . 27 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan 26.800.000,00 655.401.000,00 0,00 682.201.000,00 0,00
Masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 27 . 01 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Provinsi 3 Kegiatan 26.800.000,00 655.401.000,00 0,00 682.201.000,00 0,00
Masyarakat di Lingkungan Kerja Banten

2.14 . 1.02.1 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 175.300.000,00 524.700.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00

2.14 . 1.02.1 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan PROVINSI 20 Orang 175.300.000,00 524.700.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00
BANTEN

Jumlah 2.850.054.000,00 65.137.270.500,00 13.721.063.500,00 81.708.388.000,00 0,00

Formulir. RKA SKPD 2.2 Halaman 3s

Infrastruktur Aset Daerah Perencanaan Pemb Ek & Adpem Keuangan


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Serang, 13 Desember 2016


KEPALA DINAS KESEHATAN

MOH. YANUAR

NIP . 19610101 198802 1 001

Formulir. RKA SKPD 2.2 Halaman 4s

Infrastruktur Aset Daerah Perencanaan Pemb Ek & Adpem Keuangan

Anda mungkin juga menyukai