Anda di halaman 1dari 2

RENCANA KINERJA 5 TAHUNAN PROGRAM KB

No Upaya Tujuan Indikator Cara Target Target Rincian Kegiatan Kebutuhan


Kesehatan Kinerja Penghitungan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 anggaran
KB Meningkatkan Pelayanan ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% Penyuluhan/Promosi Rp
kepesertaan KB aktif 1.360.000
KB oleh PUS
Pelayanan Rp
Pemasangan alat 5.000.000
kontrasepsi
Pelayanan KB pasca Rp
salin 6.120.000

Pembinaan Rp
4.800.000
Pemeriksaan HIV Rp
pada bumil 2.040.000
RENCANA KINERJA 5 TAHUNAN PROGRAM PROMKES
No Upaya Indikator Kinerja Tujuan Cara Target Target Rincian Kegiatan Kebutuhan
Kesehatan Penghi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 anggaran
tungan
PROMKES 1.Posyandu Puri Meningkatkan 98% 93% 93% 93% 93% 93% Penyegaran 13.230.000
Posyandu ,refresing,orienta
2.D/S Meningkatkan 85% 86% 86% 86% 86% 86% si kesehatan
D/S dalam upaya
kesehatan
secara terpadu
3.Desa siaga Meningkatkan 23% 23% 43% 63% 83% 103% SMD,MMD 10.080.000
tahap Purnama desa siaga aktif

4.Desa Siaga 0% 0% 10% 20% 30% 40%


tahap Mandiri
Advokasi tingkat 2.310.000
5.Peningkatan Meningkatkan 135% 135% 135% 135% 135% 135% desa ,kecamatan
Polindes/ponkes pelayan di
des menjadi UKBM
Pustu Pembinaan dan 1.750.000
pendampingan
6.Penambahan Meningkatkan 17% 30% 35% 45% 55% 65%
Jumlah Sapras pelayanan di
Poskestren poskestren

Anda mungkin juga menyukai