0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
28 tayangan2 halaman
Dokumen tersebut menjelaskan proses pengadaan obat yang tidak tersedia di rumah sakit meliputi permintaan dokter, upaya pengadaan melalui supplier, dan pengadaan obat luar formularium serta obat langka.
Dokumen tersebut menjelaskan proses pengadaan obat yang tidak tersedia di rumah sakit meliputi permintaan dokter, upaya pengadaan melalui supplier, dan pengadaan obat luar formularium serta obat langka.
Dokumen tersebut menjelaskan proses pengadaan obat yang tidak tersedia di rumah sakit meliputi permintaan dokter, upaya pengadaan melalui supplier, dan pengadaan obat luar formularium serta obat langka.
1/1 Ditetapkan oleh STANDAR Direktur Utama PROSEDUR TANGGAL TERBIT OPERASIONAL
Pengertian Adalah proses untuk menyetujui dan mengadakan obat-obat yang
diperlukan yang tidak atau secara normal tidak tersedia untuk pelayanan di Rumah Sakit
Tujuan Tersedianya obat-obat yang diperlukan dalam rangka mendukung
kelancaran pelayanan yang memerlukan obat
Kebijakan SK DIR……………..
Prosedur 1. Dokter mengajukan permintaan obat dengan persetujuan kepala
SMF dan komite Medik kepada PFT 2. Jika obat yang diminta tertera di formularium, Instalasi Farmasi akan segera mengupayakan melalui ULP atau UYHD 3. Jika obat yang dimaksud tidak tercantum di formularium, pihak pemohon mengajukan permintaan secara tertulis dengan cara mengisi formulir khusus permintaan obat di luar formularium 4. Jika obat yang dimaksud termasuk kategori orphan medicine, maka pihak Instalasi Farmasi akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk menyediakannya melalui mekanisme Special Acces Sceme / SAS Unit terkait 1. Gudang Farmasi 2. Depo Farmasi 3. Unit Layanan Pengadaan RS X PROSES PENGADAAN OBAT YANG TIDAK TERSEDIA DIRUMAH SAKIT
NO DOKUMEN NO. REVISI HALAMAN
1/1 Ditetapkan oleh STANDAR Direktur Utama PROSEDUR TANGGAL TERBIT OPERASIONAL
Dibuat oleh Ditinjau oleh Disahkan oleh
NAMA Penanggung Jawab Kepala Instalasi Direktur Medik dan JABATAN Gudang Farmasi Farmasi Keperawatan
TANDA TANGAN
No. Bagian/Unit Jumlah Personal Tanda Tangan Tanggal
1. Document Control 2. Quality Manager Representatif