Anda di halaman 1dari 18

LKPJ WALIKOTA PADANG

Tahun 2018
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

2. KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
I. TUPOKSI KESEHATAN KOTA PADANG

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Padang No.67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan dan tugas perbantuan yang diberikan kepala
daerah
Fungsi : Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan


b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan fungsi
dan tugasnya

II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, dari APBD Kota Padang
Tahun 2018 untuk Dinas Kesehatan didukung anggaran sebesar Rp. 199.562.128.056,24 yang
dibagi dalam Belanja Tidak Langsung yakni sebesar Rp. 90.108.645.042,24 dan Belanja
Langsung sebesar Rp. 109.453.483.014,00.
Pada Belanja Tidak Langsung realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar
97,81%. Sedangkan dalam Belanja Langsung dibagi dalam 21 program dan 94 kegiatan dengan
realisasi fisik sebesar 98,61% dan realisasi keuangan sebesar 78,08% atau Rp. 85.475.985.734,-

a. Belanja Tidak Langsung :

Realisasi
No Kegiatan Fisik Keu Keterangan
(%) (%)
1 2 3 4 6
1. Gaji dan Tunjangan
Rp. 68.729.925.042,24 100 98,86 -

2. Tambahan Penghasilan
Rp. 21.378.720.000 100 94,45 -

IV-21
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

b. Belanja Langsung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Penyediaan jasa surat Jumlah materai dan Terwujudnya
menyurat perangko pelayanan
100 100
(Rp.918.000,-) administrasi
perkantoran
2. Penyediaan jasa Jumlah bulan rekening Terwujudnya
komunikasi,Sumber terbayarkan pelayanan
daya listrik, air dan administrasi 100 72,46
telepon perkantoran
(Rp. 548.444.000,-)
3. Penyediaan jasa Terlaksananya Terwujudnya
pemeliharaan dan perpanjangan surai izin pelayanan
perizinan kendaraan kendaraan administrasi
100 90,64
dinas/operasional perkantoran
(Rp. 39.900.000,-)

4. Penyediaan Jasa Tersedianya jasa Terwujudnya


Kebersihan Kantor kebersihan kantor di pelayanan
100 99,81
(Rp. 457.885.000,-) lingkungan DKK Padang administrasi
perkantoran
5. Penyediaan Jasa Jenis peralatan kerja Terwujudnya
Perbaikan Peralatan yang diperbaiki dan pelayanan
Kerja diperbaiki administrasi 100 64,43
(Rp. 155.137.500,-) perkantoran

6. Penyediaan Alat Tulis Terpenuhinya alat tulis Terwujudnya


Kantor kantor dalam rangka pelayanan
(Rp.111.846.500,-) peningkatan pelayanan administrasi 100 98,63
administrasi perkantoran
perkantoran
7. Penyediaan Barang Tersedianya peralatan Terwujudnya
Cetakan dan barang cetak dan pelayanan
Penggandaan penggandaan untuk administrasi 100 98,48
(Rp.97.025.000,-) keperluan kantor perkantoran

8. Penyediaan Tersedianya komponen Terwujudnya


Komponen Instalasi alat listrik guna pelayanan
Listrik/ Penerangan penerangan bangunan administrasi
100 100
Bangunan Kantor kantor perkantoran
(Rp.16.624.000,-)

9. Penyediaan Peralatan Tersedianya peralatan Terwujudnya


dan Perlengkapan dan perlengkapan pelayanan
Kantor kantor administrasi 100 91,82
(Rp. 198.553.100,-) perkantoran

10. Penyediaan Peralatan Tersedianya peralatan Terwujudnya


Rumah Tangga rumah tangga pelayanan
100 68,95
(Rp. 24.600.000,-) administrasi
perkantoran

IV-22
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

11. Penyediaan Bahan Tersedianya bahan Terwujudnya


Bacaan dan peraturan bacaan dan peraturan pelayanan
Perundang-undangan perundang-undangan administrasi 100 41,52
(Rp.40.370.000,-) perkantoran

12. Penyediaan Makanan Tersedianya makan dan Terwujudnya


dan Minuman minum untuk kegiatan pelayanan
100 95,74
(Rp.71.250.000,-) rapat-rapat dan tamu administrasi
perkantoran
13. Rapat Koordinasi dan Tersedia laporan rapat Terwujudnya
Konsultasi keluar koordinasi dan pelayanan
daerah konsultasi administrasi 100 99,97
(Rp. 189.950.000,-) perkantoran

14. Penyediaan Jasa Terlaksananya Terwujudnya


Pelayanan Publik pembayaran gaji pelayanan
100 73,68
(Rp. 23.750.000,-) pegawai honorer administrasi
perkantoran
15. Peningkatan Terlaksananya Terwujudnya
pelayanan pembayaran gaji pelayanan
administrasi pegawai honorer administrasi 100 99,85
perkantoran perkantoran
(Rp. 337.100.000,-)
16. Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa Terwujudnya
Pengamanan Kantor pengamanan kantor pelayanan
100 99,94
(Rp. 253.900.000) administrasi
perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan Terwujudnya
dinas/ operasional dinas/ operasional yang peningkatan
(Rp. 954.558.900,-) diadakan sarana dan 100 99,45
prasarana
aparatur
2. Pemeliharaan Terlaksananya Terwujudnya
rutin/berkala Gedung pemeliharaan halaman peningkatan
Kantor dan gedung kantor DKK sarana dan 100 100
(RP. 48.170.000,-) Padang prasarana
aparatur
3. Pemeliharaan Terlaksananya Terwujudnya
rutin/berkala pemeliharaan peningkatan
Kendaraan kendaraan dinas sarana dan 100 99,68
Dinas/Operasional operasional prasarana
(RP. 1.305.265.000,-) aparatur
4. Pemeliharaan Jumlah peralatan Terwujudnya
rutin/berkala gedung kantor yang peningkatan
Peralatan Gedung dipelihara sarana dan 100 80,10
Kantor prasarana
(Rp. 25.000.000,-) aparatur
5. Pemeliharaan rutin/ Jumlah penambahan Persentase
berkala Alat Listrik, instalasi listrik dan daya peningkatan
Air dan Telepon listrik sesuai sarana prasarana 100 95,64
(Rp. 507.096.400,-) kebutuhan; jumlah aparatur
pengadaan pompa air

IV-23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pembinaan Aset dan Jumlah Puskesmas Terwujudnya
Manajemen Keuangan yang dilakukan peningkatan
di Puskesmas pembinaan aset dan kapasitas sumber
100 99,57
(Rp. 106.825.050,-) manajemen keuangan daya aparatur

2. Peningkatan Jumlah organisasi Terwujudnya


Kapasitas Sumber profesi yang peningkatan
Daya Aparatur bekerjasama dalam kapasitas sumber
(Rp. 96.557.500,-) pemberian SIP/SIK; daya aparatur 100 89,70
Jumlah ASN yang
mengikuti pelatihan
terakreditasi
3. Penilaian Angka Jumlah jabatan Terwujudnya
Kredit Jabatan fungsional kesehatan peningkatan
100 92,49
Fungsional Kesehatan yang dinilai kapasitas sumber
(Rp. 93.235.000,-) daya aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan


Keuangan

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian Terwujudnya
Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar peningkatan
Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja SKPD capaian kinerja 100 99,02
Kinerja SKPD yang disusun dan keuangan
(Rp. 30.000.000,-)

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pengadaan Obat dan Terlaksananya kegiatan Persentase
Perbekalan Kesehatan pengadaan obat dan tercapainya
(Rp. 351.967.140,-) perbekalan kesehatan ketersediaan obat 100 93,09
DKK Padang dan perbekalan
kesehatan
2. Pengadaan Bahan Jumlah bahan kimia, Persentase
Logistik (Bahan Habis bahan habis pakai tercapainya
Pakai Medis) medis tersedia ketersediaan obat 100 99,91
(Rp. 74.943.335,-) dan perbekalan
kesehatan
3. Perencanaan serta Terlaksananya Persentase
Pendistribusian Obat perencanaan serta tercapainya
dan Perbekalan pendistribusian dan ketersediaan obat 100 95,21
Kesehatan perbekalan kesehatan dan perbekalan
(Rp. 48.061.108) kesehatan

IV-24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

4. Pengadaan Obat dan Jumlah ketersediaan Persentase


Vaksin (DAK) obat dan vaksin tercapainya
(Rp. 3.912.952.413,-) ketersediaan obat 100 93,01
dan perbekalan
kesehatan
5. Distribusi obat dan E- Jumlah Puskesmas Persentase
logistik (DAK Non terdistribusi obat dan tercapainya
Fisik) elogistik ketersediaan obat 100 88,02
(Rp. 159.613.000,-) dan perbekalan
kesehatan

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Perawatan Jumlah keluarga binaan Tercapainya
Kesehatan Masyarakat jumlah kunjungan
(Rp. 26.715.000,-) sehat dan
kunjungan sakit
100 99,43
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
2. Penilaian Puskesmas dan Jumlah tenaga Tercapainya
Tenaga Kesehatan kesehatan berprestasi; jumlah kunjungan
Berprestasi Jumlah Puskesmas sehat dan
(Rp. 46.731.250,-) berprestasi kunjungan sakit
100 99,73
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
3. Pelaksanaan Kegiatan/ Jumlah event Tercapainya
Pelayanan P3K jumlah kunjungan
(Rp. 121.750.500,-) sehat dan
kunjungan sakit
100 92,90
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
4. Pencegahan dan Jumlah sasaran faktor Tercapainya
Pengendalian Penyakit resiko PTM jumlah kunjungan
Tidak Menular sehat dan
(Rp. 520.951.250,-) kunjungan sakit
100 94,89
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
5. Sosialisasi dan Jumlah sosialisasi Tercapainya
Pembinaan Perizinan perizinan yang jumlah kunjungan
Bidang Kesehatan dilaksanakan; jumlah sehat dan
(Rp. 95.445.000) visitasi sarana kunjungan sakit
100 99,43
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)

IV-25
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

6. Peningkatan Kesehatan Jumlah Pos yang Tercapainya


Olahraga & Kesehatan dibentuk dan jumlah jumlah kunjungan
Kerja kelompok olahraga sehat dan
(Rp. 77.654.950,-) yang dibina kunjungan sakit
100 96,78
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
7. BOK UKM (DAK Non Jumlah sarana Tercapainya
Fisik) pelaksanaan kegiatan jumlah kunjungan
(Rp. 676.444.000,-) pengendalian masalah sehat dan
kesehatan kunjungan sakit
100 93,35
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
8. BOK Puskesmas (DAK Jumlah sarana Tercapainya
Non Fisik) pelaksanaan kegiatan jumlah kunjungan
(Rp. 11.254.275.000,-) pelayanan kesehatan sehat dan
kunjungan sakit
100 70,37
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
9. Peningkatan pelayanan Jumlah FKTP yang Tercapainya
kesehatan primer diberikan rekomendasi jumlah kunjungan
(Rp. 133.603.750,-) izinnya; jumlah petugas sehat dan
diberikan peningkatan kunjungan sakit
kemampuan dalam dalam dan luar 100 92,73
pelayanan primer; gedung
frekuensi lokakarya puskesmas (visit
mini puskesmas yang rate)
dilakukan pembinaan
10. Peningkatan pelayanan Jumlah RS yang Tercapainya
kesehatan rujukan diberikan rekomendasi jumlah kunjungan
(Rp. 66.461.200,-) izin operasional; jumlah sehat dan
RS yang dibina dalam kunjungan sakit
100 98,84
pelayanan kesehatan dalam dan luar
rujukan gedung
puskesmas (visit
rate)
11. Pelayanan kesehatan Cakupan skrining Tercapainya
masyarakat gangguan narkoba, cakupan jumlah kunjungan
jiwa dan narkoba pelayanan kesehatan sehat dan
orang dengan kunjungan sakit
100 97,52
gangguan jiwa berat dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)

IV-26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

7. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pengawasan Jumlah sarana Terwujudnya
Peredaran Obat serta distribusi pangan yang pengawasan
Keamanan Pangan tidak memenuhi syarat peredaran obat
100 100
dan Bahan Berbahaya yang dilakukan dan makanan
(Rp 153.985.000,-) pengawasan dan serta bahan
pembinaan berbahaya

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pengembangan Media Jumlah media yang Terwujudnya
Promosi dan diadakan rumah tangga
Informasi Sadar berprilaku hidup 100 96,90
Hidup Sehat bersih dan sehat
(Rp. 192.969.090,-)
2. Peningkatan Fungsi Jumlah kader yang Terwujudnya
Pokjanal Posyandu dilatih rumah tangga
100 99,62
( Rp. 47.814.000,-) berprilaku hidup
bersih dan sehat
3. Pengembangan Jumlah sekolah yang Terwujudnya
ORSOS membentuk SBH; rumah tangga
Kemasyarakatan Jumlah kelurahan siaga berprilaku hidup
100 91,59
(Kelurahan Siaga) aktif; Jumlah bersih dan sehat
(Rp. 57.308.125,-) pembentukan
poskestren
4. Penerapan Kawasan Jumlah pengadaan Terwujudnya
Tanpa Rokok detect cotine system rumah tangga
100 100
(Rp. 117.639.425,-) berprilaku hidup
bersih dan sehat
5. Pembinaan pelayanan Jumlah sarana Batra Terwujudnya
kesehatan tradisional yang dibina rumah tangga
100 92,83
(Rp. 44.327.750,-) berprilaku hidup
bersih dan sehat
6. Penyelenggaraan Hari Jumlah lomba kegiatan Terwujudnya
Kesehatan Nasional HKN rumah tangga
100 99,16
(Rp. 148.109.150,-) berprilaku hidup
bersih dan sehat

IV-27
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Penanggulangan Jumlah tenaga yang Tercapainya
Kurang Energi Protein dilatih PMBA penurunan
(KEP), Anemia Gizi (Pemberian Makanan prevalensi kasus
Besi, Gangguan Bayi dan Anak) bagi kurang gizi
Akibat Kekurangan petugas dan kader;
Yodium (GAKY), Persentase baduta
Kurang Vitamin A dan stuntung; Cakupan
100 97,34
Kekurangan Zat Gizi balita yang diberi Vit A;
Mikro Lainnya Jumlah skrining
(Rp. 60.310.000,-) hipotyroid; Cakupan ibu
hamil mendapat Fe;
Cakupan rumah tangga
yang mengkonsumsi
garam bertodium
2. Pemberdayaan untuk Jumlah KK yang dibina Tercapainya
mencapai keluarga sadar gizi penurunan
100 89,94
sadar gizi prevalensi kasus
(Rp. 40.406.900,-) kurang gizi
3. Penyediaan PMT bagi Jumlah balita kurang Tercapainya
balita gizi buruk dan gizi yang mendapat penurunan
100 12,38
ibu hamil KEK PMT; Jumlah ibu hamil prevalensi kasus
(Rp. 49.532.000,-) KEK yang diberi PMT kurang gizi
4. Penanggulangan Jumlah gizi buruk yang Tercapainya
balita gizi buruk rawat dirawat penurunan
100 29,56
inap prevalensi kasus
(Rp. 19.790.500,-) kurang gizi

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pengawasan Kualitas Jumlah pengelola dan Terwujudnya
Air dan Lingkungan operator depot air kelurahan Stop
(Rp. 86.468.750,-) minum yang dibina; Buang Air Besar
100 98,26
Cakupan sarana air Sembarangan
bersih (SAB) yang
memenuhi syarat
2. Pengawasan Tempat- Jumlah TTU/ TPM yang Terwujudnya
Tempat diawasi kelurahan Stop
Umum/Tempat Buang Air Besar
100 100
pengolahan Makanan Sembarangan
(TTU/TPM)
(Rp. 65.080.000,-)
3. Sosialisasi dan Jumlah kader kesling Terwujudnya
Pembinaan yang dibina; Jumlah kelurahan Stop
Penyehatan lokasi objek pantau Buang Air Besar 100 98,67
Lingkungan Adipura; Cakupan Sembarangan
(Rp. 49.891.200,-) rumah sehat
4. Pembinaan sanitasi Jumlah lokasi pemicuan Terwujudnya
total berbasis yang dibina kelurahan Stop
100 97,68
masyarakat Buang Air Besar
(Rp. 48.251.925,-) Sembarangan

IV-28
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Penyemprotan/Foggin Jumlah fogging focus Terwujudnya
g Sarang Nyamuk DBD penurunan
100 92,97
(Rp. 334.319.800,-) kejadian luar
biasa
2. Pengadaan Alat Jumlah pengadaan alat Terwujudnya
Fogging dan Bahan- fogging penurunan
100 98,31
bahan Fogging kejadian luar
(Rp. 96.251.750,-) biasa
3. Pencegahan Penurunan kasus Terwujudnya
Penularan Penyakit gigitan rabies yang penurunan
Endemik/ Epidemik diberikan VAR, kejadian luar 100 89,68
(Rp. 98.291.200,-) penatalaksanaan kasus biasa
malaria
4. Peningkatan Cakupan anak usia 0- Terwujudnya
Imunisasi 11 bulan mendapatkan penurunan
(Rp. 149.947.050,-) imunisasi dasar kejadian luar
lengkap; imunisasi biasa 100 98,49
batita; imunisasi anak
sekolah (BIAS);
imuniasi ibu hamil
5. Penanggulangan Penyelidikan Terwujudnya
Surveilance epidemiologi kasus penurunan
Epidemiologi dan penyakit menular kejadian luar
Penanggulangan tertentu dan biasa
Wabah keracunan;
(Rp. 80.153.600,-) peningkatan
100 95,49
kemampuan tenaga
kesehatan dalam
penanggulangan
bencana dan
pengurangan risiko
bencana
6. Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga Terwujudnya
Jemaah Haji pengelola haji yang penurunan
100 99,58
(Rp. 38.850.750,-) dibina kejadian luar
biasa
7. Pencegahan dan Cakupan pelayanan Terwujudnya
pengendalian kesehatan orang penurunan
penyakit menular dengan TB; Cakupan kejadian luar
langsung (TB dan HIV pelayanan kesehatan biasa
100 97,47
AIDS) orang dengan resiko
(Rp. 182.074.000,-) terinfeksi HIV;
penemuan pasien TB
paru BTA positif

IV-29
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Evaluasi dan Jumlah kegiatan Terwujudnya
Pengembangan evaluasi, pembangunan Puskesmas
Standar Pelayanan dan pemutakhiran data terakreditasi 100 97,28
Kesehatan standar pelayanan
(Rp. 190.395.350,-) kesehatan
2. Rapat Kerja Jumlah peserta Terwujudnya
Kesehatan Daerah Rakerkesda Puskesmas
100 99,35
(RAKERKESDA) terakreditasi
(Rp. 162.585.000,-)
3. Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas Terwujudnya
(DAK Non Fisik) yang terakreditasi Puskesmas 100 88,28
(Rp. 1.856.000.000) terakreditasi
4. Penyusunan SOP Jumlah Standar Terwujudnya
pemberian Operasional Prosedur Puskesmas
rekomendasi dalam bentuk Perwako terakreditasi
perizinan RS kelas C
100 93,93
dan D berdasarkan
Permenkes 56 Tahun
2014
(Rp. 33.572.500,-)
5. Penyusunan laporan Jumlah laporan yang Terwujudnya
dan profil kesehatan disusun Puskesmas 100 99,39
(Rp. 47.851.500,-) terakreditasi

13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana


Puskesmas/Pustu dan Jaringan

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pembangunan Jumlah Puskesmas Terwujudnya
Puskesmas yang dilakukan sarana dan
100 99,90
(Rp. 2.886.048.550,-) pengembangan prasarana yang
diperbaiki
2. Pembangunan Jumlah Pustu yang Terwujudnya
Puskesmas Pembantu dibangun sarana dan
100 99.86
(Rp. 255.459.500,-) prasarana yang
diperbaiki
3. Pengadaan sarana Jumlah almari dan Terwujudnya
dan prasarana meubiler yang tersedia sarana dan
100 81,68
Puskesmas prasarana yang
(Rp. 457.870.946,-) diperbaiki
4. Rehabilitasi Sedang/ Jumlah Pustu yang Terwujudnya
Berat Puskesmas direhabilitasi sarana dan
100 99,67
Pembantu prasarana yang
(Rp. 966.439.750,-) diperbaiki
5. Rehabilitasi Sedang/ Jumlah Puskesmas Terwujudnya
Berat Puskesmas yang direhabilitasi sarana dan
100 99,55
(Rp. 620.000.000,-) prasarana yang
diperbaiki

IV-30
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

6. Pengadaan Alat Jumlah pengadaan alat Terwujudnya


Kedokteran dan Alat kesehatan wahana DLP sarana dan
100 67,90
Laboratorium (DAK) prasarana yang
(Rp. 1.215.394.000,-) diperbaiki
7. Rehabilitasi Jumlah Puskesmas Terwujudnya
sedang/berat yang direhab sarana dan
100 89,15
Puskesmas (DAK) prasarana yang
(Rp. 1.014.798.000,-) diperbaiki
8. Pengadaan instalasi Jumlah instalasi Terwujudnya
pengolah limbah pengolahan limbah sarana dan
100 98,55
(DAK) yang disediakan prasarana yang
(Rp. 1.739.598.000,-) diperbaiki
9. Rehabilitasi Pos Jumlah poskeskel yang Terwujudnya
Kesehatan Kelurahan direhabilitasi sarana dan
100 99,47
(POSKESKEL) prasarana yang
(Rp. 548.000.000,-) diperbaiki
10. Pengadaan sarana Jumlah sarana gudang Terwujudnya
gudang farmasi dan farmasi sarana dan
pelet penyimpanan prasarana yang 100 95,86
obat (DAK Reguler) diperbaiki
(Rp. 191.014.000,-)
11. Pengadaan Alat-alat Jumlah alat kesehatan Terwujudnya
Kesehatan sarana dan
100 97,16
(Rp. 1.026.959.171,-) prasarana yang
diperbaiki
12. Pembangunan Jumlah Puskesmas Terwujudnya
Puskesmas (DAK yang dibangun sarana dan
100 92,52
Reguler) prasarana yang
(Rp. 1.415.853.000,-) diperbaiki
13. Pengadaan Jumlah Puskel tersedia Terwujudnya
Puskesmas Keliling sarana dan
100 90,45
(DAK reguler) prasarana yang
(Rp. 1.440.270.000,-) diperbaiki
14. Pengadaan kendaraan Jumlah ambulan dan Terwujudnya
ambulance/ emergency kit yang sarana dan
100 99,14
kendaraan jenazah diadakan prasarana yang
(Rp. 796.833.620,-) diperbaiki
15. Rehabilitasi Jumlah rumah dinas Terwujudnya
Sedang/Berat Rumah yang dibangun sarana dan
100 99,78
Dinas Puskesmas prasarana yang
(Rp. 200.000.000,-) diperbaiki
16. Pematangan lahan Terlaksananya Terwujudnya
pembangunan pematangan lahan sarana dan
100 99,78
Puskesmas pembangunan prasarana yang
(Rp. 1.002.489.850,-) Puskesmas diperbaiki
17. Pembinaan dan Jumlah sarana yang Terwujudnya
pengawasan sarana dilakukan pembinaan sarana dan
100 84,28
prasarana kesehatan dan pengawasan prasarana yang
(Rp. 27.393.150,-) diperbaiki
18. Penambahan Ruang Jumlah penambahan Terwujudnya
Terapi Berhenti ruang untuk terapi sarana dan
100 99,88
Merokok (DBHCHT) berhenti merokok prasarana yang
(Rp. 224.691.471,-) diperbaiki

IV-31
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Kemitraan Asuransi Jumlah jiwa yang Terwujudnya
Kesehatan Jamkes menjadi peserta peningkatan
Sumbar Sakato jaminan kesehatan pelayanan 100 84,30
(Rp.17.228.089.300,-) daerah (jamkes sumbar kesehatan dasar
sakato) masyarakat miskin

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Jumlah petugas yang Tercapainya
Pelayanan Kesehatan dilatih tumbuh penurunan kasus
Anak Balita kembang; terpantaunya kematian bayi
(Rp. 93.643.750,-) tumbang balita,
terpantaunya
pelaksanaan kegiatan 100 95,22
program kesehatan
anak di Puskesmas dan
BPS/RSB/RS, cakupan
bayi baru mendapatkan
MTBM

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Jumlah lansia dilakukan Terwujudnya
Pelayanan Kesehatan pengukuran kebugaran; skrining kesehatan
100 85,05
Lansia Jumlah kader lansia lansia
(Rp. 48.641.200,-) yang dilatih

17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Jumlah tenaga PONED Terwujudnya
Pelayanan Kesehatan yang dilatih; Jumlah penurunan kasus
Ibu dan AMP volentir yang kematian ibu
(Rp.709.671.400,-) dibayarkan 100 96,47
transportnya; Jumlah
Pelatihan APN; Jumlah
AMP dilaksanakan

IV-32
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Cakupan penjaringan Terwujudnya
Jangkauan Pelayanan kesehatan anak sekolah penjaringan
Kesehatan Anak kelas 7; Cakupan kesehatan anak 100 99,31
Sekolah penjaringan kesehatan sekolah (usia
(Rp. 44.221.250) anak sekolah kelas 1 pendidikan dasar)

19. Program Asuransi Kesehatan

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Jaminan Persalinan Jumlah rumah tunggu; Tercapainya
(Jampersal) (DAK Non Jumlah yang ditolong persentase deteksi
100 37,41
Fisik) jaminan persalinan ibu hamil beresiko
(Rp. 1.616.611.000,-) (jampersal) tinggi

20. Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pelayanan BLUD Jumlah sarana Tercapainya
(Badan Layanan pelayanan kesehatan penyerapan 96,67 67,48
Umum Daerah) yang ditunjang BLUD anggaran BLUD
(Rp. 45.770.232.720,-)

21. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Sensus Barang Milik Jumlah sensus barang Tercapainya data
Daerah Pemerintah milik daerah (BMD) aset yang akurat
100 96,36
Kota Padang
(Rp. 63.112.450,-)

IV-33
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

c. Hasil yang Dicapai SKPD Berdasarkan Indikator Evalusi Kinerja Penyelenggaraan


Pemerintah Daerah

Perkembangan Dlm Jumlah


NO Jenis Kegiatan KET
2017 2018
1 Perkembangan 72 Tahun 73,2 Tahun
angka harapan
hidup Kota Padang
2 Perkembangan 5,24 5,54
angka kematian
bayi (AKB) Kota
Padang
3 Perkembangan Angka thn 2017 belum ada, Angka thn 2018 belum ada,
Angka Kematian Ibu yang ada berupa kasus, yang ada berupa kasus,
(AKI) Kota Padang yaitu 16 kasus kematian ibu yaitu 17 kasus kematian ibu
4 Perkembangan -PNS : 1.092 org -PNS : 1.103 org
Jumlah tenaga
-PTT : 34 org -PTT : 34 org
Medis dan Para
medis -Pegawai honor : 3 org -Pegawai honor : 1 org
-Pegawai kontrak : 21 orang -Pegawai kontrak : 24 org

-Volunter : 74 org -Volunter : 74 org


5 Perkembangan
Jumlah sarana dan
prasarana
kesehatan :
a. Puskesmas 23 23
b. Puskesmas 61 62
Pembantu
c. Poskeskel 82 104
d. Puskel 32 27
e. Posyandu 902 914
f. Kendaraan 20 22
Roda 4
g. Kendaraan 106 95
roda 2
h. Poskestren 9 9
i. Ambulance 0 1
jenazah

IV-34
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2017 dan 2018

CAPAIAN
TARGET
No INDIKATOR TAHUN TAHUN DEVIASI
2018
2017 2018
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 95,61 92,48 100 -7,52

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 96,71 93,23 100 -6,77

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 96,51 97,41 100 -2,59

4. Pelayanan kesehatan balita 92,12 83,14 100 -16,86

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan


5. 92,43 93,37 100 -6,63
dasar

6. Pelayanan kesehatan usia produktif 10,07 25,33 100 -74,67

7. Pelayanan kesehatan usia lanjut 26,52 59,00 100 -41,00

8. Pelayanan kesehatan hipertensi 20,23 71,79 100 -28,21

9. Pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (DM) 5,19 54,95 100 -45,05

Pelayanan kesehatan orang dengan dengan


10. 100 92,80 100 -7,20
gangguan jiwa (ODGJ) berat

Pelayanan kesehatan orang dengan


11. 54,85 100 100 0
Tuberkulosis (TB)

Pelayanan kesehatan orang dengan resiko


12. 78,04 100 100 0
terinfeksi HIV

III. PRESTASI YANG DIRAIH


Prestasi pencapaian Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2018 dalam skala Provinsi :
1. Puskesmas Nanggalo Juara III Tenaga Keperawatan

Prestasi pencapaian Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2018 dalam skala Nasional :
1. Top 40 Inovasi pelayanan publik Kelas Ibu Muda (Imud) dari Wakil Presiden Jusuf
Kalla
2. Akreditasi Utama Puskesmas Dadok Tunggul Hitam
3. Akreditasi Madya Puskesmas Pegambiran, Pemancungan, Rawang, Ulak Karang,
Belimbing, Kuranji, Ikur Koto

IV. PERMASALAHAN DAN SOLUSI


A. PERMASALAHAN
1. Realisasi keuangan BOK Puskesmas masih rendah 70,37%, disebabkan karena
penggunaan anggaran pada petunjuk teknis BOK yang terlalu mengikat
2. Realisasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan PMT bagi balita gizi buruk dan ibu
hamil KEK hanya sebesar 12,38%. Hal ini disebabkan karena PMT yang disediakan
Kementerian Kesehatan sudah mencukupi sehingga anggaran untuk pembelian PMT

IV-35
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

tidak digunakan, hanya terealisasi untuk mendistribusikan PMT dari Kementerian


3. Realisasi keuangan Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap hanya sebesar
29,56%, disebabkan karena tidak ada pasien gizi buruk yang mau di rawat inap
4. Realisasi keuangan Pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium 67,90%,
disebabkan karena harga pada dokumen perencanaan disusun sesuai e catalog tahun
2016, sementara pada tahun 2018 terjadi fluktuasi harga pada e catalog sesuai
aturan LKPP
5. Realisasi keuangan kegiatan Jampersal masih rendah 37,41%, disebabkan karena :
a. Dari 6 rumah tunggu yang ditargetkan, hanya 4 unit yang terealisasi, 2 unit tidak
memenuhi syarat
b. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) : Sudah dilaksanakan MoU dengan Rumah
Sakit Hasan Sadikin Bandung, tetapi belum ada balasan, SHK tetap dilaksanakan
dengan pembiayaan dari Dinkes Prov Sumbar.
6. Realisasi anggaran kegiatan BLUD masih rendah (67, 48%), disebabkan karena
a. Penyerapan belanja obat-obatan rendah karena kebutuhan obat sudah terpenuhi
dari dana DAK
b. pagu belanja yang disesuaikan dengan target pendapatan yang tinggi, dimana
target Rp. 48.800.000.000 sementara real pendapatan hanya Rp. 35.349.290.432.
Jika realisasi keuangan dibandingkan dengan pendapatan real maka persentasi
menjadi 87,37%
7. Capaian pelayanan kesehatan usia produktif masih rendah (43,51%) disebabkan
karena kelompok usia produktif tidak banyak yang memeriksakan kesehatan ke
fasilitas kesehatan
8. Capaian pelayanan kesehatan lanjut usia masih rendah (62,18%), disebabkan karena
masih adanya kelompok lansia pada FKTP swasta yang tidak memberikan laporan ke
Puskesmas yang belum melaporkan
9. Capaian pelayanan kesehatan hipertensi dan diabetes melitus masih rendah,
disebabkan karena
a. Belum optimalnya petugas dalam melakukan penjaringan kasus hipertensi dan
diabetes
b. FKTP swasta belum memberikan laporan kunjungan pasien diabetes dan
hipertensi secara rutin

B. SOLUSI
1. BOK : membuat Perwako dalam pencairan dana BOK
2. Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap : melakukan kunjungan rumah pada
pasien gizi buruk sampai status gizi meningkat

IV-36
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018

3. Kegiatan Jampersal :
a. Permintaan pengurangan dana ke Kementerian untuk rumah tunggu sehingga
rumah tunggu dapat terealisasi 100%
b. MoU akan dilakukan dengan Rumah Sakit M.Djamil karena pada tahun 2019
Rumah Sakit M.Djamil sudah dapat memelakukan pemeriksaan SHK
4. Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah :
Meminta TAPD untuk menurunkan pendapatan karena Dinkes bukan SKPD penghasil,
pendapatan sudah flat dari kapitasi BPJS
5. Cakupan pelayanan Usia Produktif :
Edukasi dan sweeping kepada kelompok usia produktif
6. Cakupan pelayanan kesehatan lansia :
a. Puskesmas akan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinan ke FKTP swasta
yang berada di wilayah kerja Puskesmas, serta meningkatkan kerjasama dengan
BPJS
b. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Posyandu lansia sehingga
kunjungan lansia meningkat
7. Cakupan pelayanan kesehatan Hipertensi dan Diabetes
Puskesmas akan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan ke FKTP swasta
yang berda di wilayah kerja Puskesmas, serta meningkatkan kerjasama dengan BPJS
8. Mengoptimalkan pelaksanaan dan kolaborasi semua program pada saat kunjungan
rumah PIS-PK, agar masalah kesehatan pada semua masyarakat dapat diketahui,
sehingga intervensi lebih tepat dan cepat.

IV-37

Anda mungkin juga menyukai