Tahun 2018
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
2. KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
I. TUPOKSI KESEHATAN KOTA PADANG
Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Padang No.67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan dan tugas perbantuan yang diberikan kepala
daerah
Fungsi : Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, dari APBD Kota Padang
Tahun 2018 untuk Dinas Kesehatan didukung anggaran sebesar Rp. 199.562.128.056,24 yang
dibagi dalam Belanja Tidak Langsung yakni sebesar Rp. 90.108.645.042,24 dan Belanja
Langsung sebesar Rp. 109.453.483.014,00.
Pada Belanja Tidak Langsung realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar
97,81%. Sedangkan dalam Belanja Langsung dibagi dalam 21 program dan 94 kegiatan dengan
realisasi fisik sebesar 98,61% dan realisasi keuangan sebesar 78,08% atau Rp. 85.475.985.734,-
Realisasi
No Kegiatan Fisik Keu Keterangan
(%) (%)
1 2 3 4 6
1. Gaji dan Tunjangan
Rp. 68.729.925.042,24 100 98,86 -
2. Tambahan Penghasilan
Rp. 21.378.720.000 100 94,45 -
IV-21
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
b. Belanja Langsung :
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Penyediaan jasa surat Jumlah materai dan Terwujudnya
menyurat perangko pelayanan
100 100
(Rp.918.000,-) administrasi
perkantoran
2. Penyediaan jasa Jumlah bulan rekening Terwujudnya
komunikasi,Sumber terbayarkan pelayanan
daya listrik, air dan administrasi 100 72,46
telepon perkantoran
(Rp. 548.444.000,-)
3. Penyediaan jasa Terlaksananya Terwujudnya
pemeliharaan dan perpanjangan surai izin pelayanan
perizinan kendaraan kendaraan administrasi
100 90,64
dinas/operasional perkantoran
(Rp. 39.900.000,-)
IV-22
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pengadaan kendaraan Jumlah kendaraan Terwujudnya
dinas/ operasional dinas/ operasional yang peningkatan
(Rp. 954.558.900,-) diadakan sarana dan 100 99,45
prasarana
aparatur
2. Pemeliharaan Terlaksananya Terwujudnya
rutin/berkala Gedung pemeliharaan halaman peningkatan
Kantor dan gedung kantor DKK sarana dan 100 100
(RP. 48.170.000,-) Padang prasarana
aparatur
3. Pemeliharaan Terlaksananya Terwujudnya
rutin/berkala pemeliharaan peningkatan
Kendaraan kendaraan dinas sarana dan 100 99,68
Dinas/Operasional operasional prasarana
(RP. 1.305.265.000,-) aparatur
4. Pemeliharaan Jumlah peralatan Terwujudnya
rutin/berkala gedung kantor yang peningkatan
Peralatan Gedung dipelihara sarana dan 100 80,10
Kantor prasarana
(Rp. 25.000.000,-) aparatur
5. Pemeliharaan rutin/ Jumlah penambahan Persentase
berkala Alat Listrik, instalasi listrik dan daya peningkatan
Air dan Telepon listrik sesuai sarana prasarana 100 95,64
(Rp. 507.096.400,-) kebutuhan; jumlah aparatur
pengadaan pompa air
IV-23
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pembinaan Aset dan Jumlah Puskesmas Terwujudnya
Manajemen Keuangan yang dilakukan peningkatan
di Puskesmas pembinaan aset dan kapasitas sumber
100 99,57
(Rp. 106.825.050,-) manajemen keuangan daya aparatur
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian Terwujudnya
Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar peningkatan
Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja SKPD capaian kinerja 100 99,02
Kinerja SKPD yang disusun dan keuangan
(Rp. 30.000.000,-)
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pengadaan Obat dan Terlaksananya kegiatan Persentase
Perbekalan Kesehatan pengadaan obat dan tercapainya
(Rp. 351.967.140,-) perbekalan kesehatan ketersediaan obat 100 93,09
DKK Padang dan perbekalan
kesehatan
2. Pengadaan Bahan Jumlah bahan kimia, Persentase
Logistik (Bahan Habis bahan habis pakai tercapainya
Pakai Medis) medis tersedia ketersediaan obat 100 99,91
(Rp. 74.943.335,-) dan perbekalan
kesehatan
3. Perencanaan serta Terlaksananya Persentase
Pendistribusian Obat perencanaan serta tercapainya
dan Perbekalan pendistribusian dan ketersediaan obat 100 95,21
Kesehatan perbekalan kesehatan dan perbekalan
(Rp. 48.061.108) kesehatan
IV-24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Perawatan Jumlah keluarga binaan Tercapainya
Kesehatan Masyarakat jumlah kunjungan
(Rp. 26.715.000,-) sehat dan
kunjungan sakit
100 99,43
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
2. Penilaian Puskesmas dan Jumlah tenaga Tercapainya
Tenaga Kesehatan kesehatan berprestasi; jumlah kunjungan
Berprestasi Jumlah Puskesmas sehat dan
(Rp. 46.731.250,-) berprestasi kunjungan sakit
100 99,73
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
3. Pelaksanaan Kegiatan/ Jumlah event Tercapainya
Pelayanan P3K jumlah kunjungan
(Rp. 121.750.500,-) sehat dan
kunjungan sakit
100 92,90
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
4. Pencegahan dan Jumlah sasaran faktor Tercapainya
Pengendalian Penyakit resiko PTM jumlah kunjungan
Tidak Menular sehat dan
(Rp. 520.951.250,-) kunjungan sakit
100 94,89
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
5. Sosialisasi dan Jumlah sosialisasi Tercapainya
Pembinaan Perizinan perizinan yang jumlah kunjungan
Bidang Kesehatan dilaksanakan; jumlah sehat dan
(Rp. 95.445.000) visitasi sarana kunjungan sakit
100 99,43
dalam dan luar
gedung
puskesmas (visit
rate)
IV-25
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
IV-26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pengawasan Jumlah sarana Terwujudnya
Peredaran Obat serta distribusi pangan yang pengawasan
Keamanan Pangan tidak memenuhi syarat peredaran obat
100 100
dan Bahan Berbahaya yang dilakukan dan makanan
(Rp 153.985.000,-) pengawasan dan serta bahan
pembinaan berbahaya
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pengembangan Media Jumlah media yang Terwujudnya
Promosi dan diadakan rumah tangga
Informasi Sadar berprilaku hidup 100 96,90
Hidup Sehat bersih dan sehat
(Rp. 192.969.090,-)
2. Peningkatan Fungsi Jumlah kader yang Terwujudnya
Pokjanal Posyandu dilatih rumah tangga
100 99,62
( Rp. 47.814.000,-) berprilaku hidup
bersih dan sehat
3. Pengembangan Jumlah sekolah yang Terwujudnya
ORSOS membentuk SBH; rumah tangga
Kemasyarakatan Jumlah kelurahan siaga berprilaku hidup
100 91,59
(Kelurahan Siaga) aktif; Jumlah bersih dan sehat
(Rp. 57.308.125,-) pembentukan
poskestren
4. Penerapan Kawasan Jumlah pengadaan Terwujudnya
Tanpa Rokok detect cotine system rumah tangga
100 100
(Rp. 117.639.425,-) berprilaku hidup
bersih dan sehat
5. Pembinaan pelayanan Jumlah sarana Batra Terwujudnya
kesehatan tradisional yang dibina rumah tangga
100 92,83
(Rp. 44.327.750,-) berprilaku hidup
bersih dan sehat
6. Penyelenggaraan Hari Jumlah lomba kegiatan Terwujudnya
Kesehatan Nasional HKN rumah tangga
100 99,16
(Rp. 148.109.150,-) berprilaku hidup
bersih dan sehat
IV-27
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Penanggulangan Jumlah tenaga yang Tercapainya
Kurang Energi Protein dilatih PMBA penurunan
(KEP), Anemia Gizi (Pemberian Makanan prevalensi kasus
Besi, Gangguan Bayi dan Anak) bagi kurang gizi
Akibat Kekurangan petugas dan kader;
Yodium (GAKY), Persentase baduta
Kurang Vitamin A dan stuntung; Cakupan
100 97,34
Kekurangan Zat Gizi balita yang diberi Vit A;
Mikro Lainnya Jumlah skrining
(Rp. 60.310.000,-) hipotyroid; Cakupan ibu
hamil mendapat Fe;
Cakupan rumah tangga
yang mengkonsumsi
garam bertodium
2. Pemberdayaan untuk Jumlah KK yang dibina Tercapainya
mencapai keluarga sadar gizi penurunan
100 89,94
sadar gizi prevalensi kasus
(Rp. 40.406.900,-) kurang gizi
3. Penyediaan PMT bagi Jumlah balita kurang Tercapainya
balita gizi buruk dan gizi yang mendapat penurunan
100 12,38
ibu hamil KEK PMT; Jumlah ibu hamil prevalensi kasus
(Rp. 49.532.000,-) KEK yang diberi PMT kurang gizi
4. Penanggulangan Jumlah gizi buruk yang Tercapainya
balita gizi buruk rawat dirawat penurunan
100 29,56
inap prevalensi kasus
(Rp. 19.790.500,-) kurang gizi
IV-28
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Penyemprotan/Foggin Jumlah fogging focus Terwujudnya
g Sarang Nyamuk DBD penurunan
100 92,97
(Rp. 334.319.800,-) kejadian luar
biasa
2. Pengadaan Alat Jumlah pengadaan alat Terwujudnya
Fogging dan Bahan- fogging penurunan
100 98,31
bahan Fogging kejadian luar
(Rp. 96.251.750,-) biasa
3. Pencegahan Penurunan kasus Terwujudnya
Penularan Penyakit gigitan rabies yang penurunan
Endemik/ Epidemik diberikan VAR, kejadian luar 100 89,68
(Rp. 98.291.200,-) penatalaksanaan kasus biasa
malaria
4. Peningkatan Cakupan anak usia 0- Terwujudnya
Imunisasi 11 bulan mendapatkan penurunan
(Rp. 149.947.050,-) imunisasi dasar kejadian luar
lengkap; imunisasi biasa 100 98,49
batita; imunisasi anak
sekolah (BIAS);
imuniasi ibu hamil
5. Penanggulangan Penyelidikan Terwujudnya
Surveilance epidemiologi kasus penurunan
Epidemiologi dan penyakit menular kejadian luar
Penanggulangan tertentu dan biasa
Wabah keracunan;
(Rp. 80.153.600,-) peningkatan
100 95,49
kemampuan tenaga
kesehatan dalam
penanggulangan
bencana dan
pengurangan risiko
bencana
6. Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga Terwujudnya
Jemaah Haji pengelola haji yang penurunan
100 99,58
(Rp. 38.850.750,-) dibina kejadian luar
biasa
7. Pencegahan dan Cakupan pelayanan Terwujudnya
pengendalian kesehatan orang penurunan
penyakit menular dengan TB; Cakupan kejadian luar
langsung (TB dan HIV pelayanan kesehatan biasa
100 97,47
AIDS) orang dengan resiko
(Rp. 182.074.000,-) terinfeksi HIV;
penemuan pasien TB
paru BTA positif
IV-29
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Evaluasi dan Jumlah kegiatan Terwujudnya
Pengembangan evaluasi, pembangunan Puskesmas
Standar Pelayanan dan pemutakhiran data terakreditasi 100 97,28
Kesehatan standar pelayanan
(Rp. 190.395.350,-) kesehatan
2. Rapat Kerja Jumlah peserta Terwujudnya
Kesehatan Daerah Rakerkesda Puskesmas
100 99,35
(RAKERKESDA) terakreditasi
(Rp. 162.585.000,-)
3. Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas Terwujudnya
(DAK Non Fisik) yang terakreditasi Puskesmas 100 88,28
(Rp. 1.856.000.000) terakreditasi
4. Penyusunan SOP Jumlah Standar Terwujudnya
pemberian Operasional Prosedur Puskesmas
rekomendasi dalam bentuk Perwako terakreditasi
perizinan RS kelas C
100 93,93
dan D berdasarkan
Permenkes 56 Tahun
2014
(Rp. 33.572.500,-)
5. Penyusunan laporan Jumlah laporan yang Terwujudnya
dan profil kesehatan disusun Puskesmas 100 99,39
(Rp. 47.851.500,-) terakreditasi
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pembangunan Jumlah Puskesmas Terwujudnya
Puskesmas yang dilakukan sarana dan
100 99,90
(Rp. 2.886.048.550,-) pengembangan prasarana yang
diperbaiki
2. Pembangunan Jumlah Pustu yang Terwujudnya
Puskesmas Pembantu dibangun sarana dan
100 99.86
(Rp. 255.459.500,-) prasarana yang
diperbaiki
3. Pengadaan sarana Jumlah almari dan Terwujudnya
dan prasarana meubiler yang tersedia sarana dan
100 81,68
Puskesmas prasarana yang
(Rp. 457.870.946,-) diperbaiki
4. Rehabilitasi Sedang/ Jumlah Pustu yang Terwujudnya
Berat Puskesmas direhabilitasi sarana dan
100 99,67
Pembantu prasarana yang
(Rp. 966.439.750,-) diperbaiki
5. Rehabilitasi Sedang/ Jumlah Puskesmas Terwujudnya
Berat Puskesmas yang direhabilitasi sarana dan
100 99,55
(Rp. 620.000.000,-) prasarana yang
diperbaiki
IV-30
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
IV-31
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Kemitraan Asuransi Jumlah jiwa yang Terwujudnya
Kesehatan Jamkes menjadi peserta peningkatan
Sumbar Sakato jaminan kesehatan pelayanan 100 84,30
(Rp.17.228.089.300,-) daerah (jamkes sumbar kesehatan dasar
sakato) masyarakat miskin
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Jumlah petugas yang Tercapainya
Pelayanan Kesehatan dilatih tumbuh penurunan kasus
Anak Balita kembang; terpantaunya kematian bayi
(Rp. 93.643.750,-) tumbang balita,
terpantaunya
pelaksanaan kegiatan 100 95,22
program kesehatan
anak di Puskesmas dan
BPS/RSB/RS, cakupan
bayi baru mendapatkan
MTBM
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Jumlah lansia dilakukan Terwujudnya
Pelayanan Kesehatan pengukuran kebugaran; skrining kesehatan
100 85,05
Lansia Jumlah kader lansia lansia
(Rp. 48.641.200,-) yang dilatih
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Jumlah tenaga PONED Terwujudnya
Pelayanan Kesehatan yang dilatih; Jumlah penurunan kasus
Ibu dan AMP volentir yang kematian ibu
(Rp.709.671.400,-) dibayarkan 100 96,47
transportnya; Jumlah
Pelatihan APN; Jumlah
AMP dilaksanakan
IV-32
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Cakupan penjaringan Terwujudnya
Jangkauan Pelayanan kesehatan anak sekolah penjaringan
Kesehatan Anak kelas 7; Cakupan kesehatan anak 100 99,31
Sekolah penjaringan kesehatan sekolah (usia
(Rp. 44.221.250) anak sekolah kelas 1 pendidikan dasar)
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Jaminan Persalinan Jumlah rumah tunggu; Tercapainya
(Jampersal) (DAK Non Jumlah yang ditolong persentase deteksi
100 37,41
Fisik) jaminan persalinan ibu hamil beresiko
(Rp. 1.616.611.000,-) (jampersal) tinggi
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Pelayanan BLUD Jumlah sarana Tercapainya
(Badan Layanan pelayanan kesehatan penyerapan 96,67 67,48
Umum Daerah) yang ditunjang BLUD anggaran BLUD
(Rp. 45.770.232.720,-)
Realisasi
No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Keu
(%) (%)
1 2 3 4 5 6
1. Sensus Barang Milik Jumlah sensus barang Tercapainya data
Daerah Pemerintah milik daerah (BMD) aset yang akurat
100 96,36
Kota Padang
(Rp. 63.112.450,-)
IV-33
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
IV-34
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
CAPAIAN
TARGET
No INDIKATOR TAHUN TAHUN DEVIASI
2018
2017 2018
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 95,61 92,48 100 -7,52
Prestasi pencapaian Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2018 dalam skala Nasional :
1. Top 40 Inovasi pelayanan publik Kelas Ibu Muda (Imud) dari Wakil Presiden Jusuf
Kalla
2. Akreditasi Utama Puskesmas Dadok Tunggul Hitam
3. Akreditasi Madya Puskesmas Pegambiran, Pemancungan, Rawang, Ulak Karang,
Belimbing, Kuranji, Ikur Koto
IV-35
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
B. SOLUSI
1. BOK : membuat Perwako dalam pencairan dana BOK
2. Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap : melakukan kunjungan rumah pada
pasien gizi buruk sampai status gizi meningkat
IV-36
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018
3. Kegiatan Jampersal :
a. Permintaan pengurangan dana ke Kementerian untuk rumah tunggu sehingga
rumah tunggu dapat terealisasi 100%
b. MoU akan dilakukan dengan Rumah Sakit M.Djamil karena pada tahun 2019
Rumah Sakit M.Djamil sudah dapat memelakukan pemeriksaan SHK
4. Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah :
Meminta TAPD untuk menurunkan pendapatan karena Dinkes bukan SKPD penghasil,
pendapatan sudah flat dari kapitasi BPJS
5. Cakupan pelayanan Usia Produktif :
Edukasi dan sweeping kepada kelompok usia produktif
6. Cakupan pelayanan kesehatan lansia :
a. Puskesmas akan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinan ke FKTP swasta
yang berada di wilayah kerja Puskesmas, serta meningkatkan kerjasama dengan
BPJS
b. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Posyandu lansia sehingga
kunjungan lansia meningkat
7. Cakupan pelayanan kesehatan Hipertensi dan Diabetes
Puskesmas akan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan ke FKTP swasta
yang berda di wilayah kerja Puskesmas, serta meningkatkan kerjasama dengan BPJS
8. Mengoptimalkan pelaksanaan dan kolaborasi semua program pada saat kunjungan
rumah PIS-PK, agar masalah kesehatan pada semua masyarakat dapat diketahui,
sehingga intervensi lebih tepat dan cepat.
IV-37