BAB II
REALISASI KERJA DAN BIAYA TAHUN 2016
DAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BIAYA/SATUA
BIAYA/SATUA
per Satuan)
N (Rp/$ per
N (Rp/$ per
KEGIATAN
KEGIATAN
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN KEGIATAN SATUAN
Satuan)
Satuan)
BIAYA/
BIAYA
BIAYA
BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13)
Pemetaan
- Geologi Lokal ha Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
- Topografi ha Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Pengeboran
- Open Hole m 15,000 4,500 67,500,000 15000 2,537 38,051,250 Nihil Nihil Nihil
- Coring m Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Blok/Pit
Spasi Pengeboran m 50 50
Geofisika Logging (sewa) bulan Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Analisis Kualitas sampel Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Analisis Geoteknik sampel Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Lain-lain terkait kegiatan
**
eksplorasi Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Total ketebalan semua seam yaitu 7.4 m. Untuk cadangan di blok barat terdiri dari 2 seam
yaitu seam 1000 dan seam 2000 dengan total ketebalan yaitu 2.4 m.
2 seam (total
2 Blok Barat NIHIL NIHIL 1,126,395 231,814 NIHIL 6 72.2 NIHIL NIHIL 1,126,395 200,669 NIHIL 6 72.2 4800 (GAR) -
thick 2.4 m)
Tabel 2.3. Rencana dan Realisasi Konstruksi dan Infrastruktur tahun 2016
Rencana 2016 Realisasi 2016 PERSENTASE
NO KEGIATAN Unit LOKASI KETERANGAN
Kuantitas Biaya Kuantitas Biaya PENCAPAIAN (%)
1 3
Settling Pound 3 coumpound m Pit Barat 1000 6,055,556 1000 7,500,000 124%
2 3
Berm Settling Pound m Pit Barat 150 1,875,000 150 1,125,000 60%
3 Perbaikan parit Jalan Utama m Pit Timur 2000 10,125,000 2000 15,000,000 148%
4 Pembuatan jalan tambang barat m Pit Barat 350 53,900,000 350 2,625,000 5%
5 Pembuatan parit jalan barat m Pit Barat 700 3,543,750 700 5,250,000 148%
6 Rambu-rambu jalan pcs Pit Barat 10 200,000 10 200000 100%
7 Gorong-gorong hole Pit Barat 5 2,875,000 5 2,875,000 100%
TOTAL 78,574,306 34,575,000
September
November
Desember
Februari
Agustus
Deskripsi Blok Lokasi/PIT TOTAL
Oktober
Januari
Maret
April
Juni
Juli
Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
RENCANA TAHUN 2016 BLOK TIMUR PIT TIMUR 124,182 114,803 128,871 121,274 114,803 119,492 124,182 119,492 124,653 124,182 128,871 126,238 1,471,042
BLOK TIMUR PIT TIMUR 95,954 68,449 58,610 116,324 86,106 105,662 78,224 97,469 88,927 35,867 NIHIL NIHIL 831,591
REALISASI TAHUN 2016 BLOK BARAT PIT BARAT NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 16,763 58,666 75,429
TOTAL 95,954 68,449 58,610 116,324 86,106 105,662 78,224 97,469 88,927 35,867 16,763 58,666 907,020
BLOK TIMUR PIT 1 110,877 102,502 115,064 108,280 102,502 106,689 58,291 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 704,206
RENCANA TAHUN 2017 PIT 2 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 52,585 106,689 111,297 110,877 115,064 109,886 606,398
TOTAL 110,877 102,502 115,064 108,280 102,502 106,689 110,877 106,689 111,297 110,877 115,064 109,886 1,310,604
Rencana in pit dump tahun 2016 yaitu pada areal mine out seam AA, AB, A,
B dan C. Realisasi in pit dump yaitu pada seam AA, AB, A, B, C (blok timur). dan
Seam 1000 dan Seam 2000 (blok barat). Rencana 2017 in pit dump dilakukan pada
areal blok timur. Tabel berikut menyajikan rencana dan realisasi kegiatan in pit
dump dan out it dump untuk periode 2016 dan rencana 2017.
Tabel 2.8. Rencana dan Realisasi In Pit Dump & Out Pit Dump
RENCANA TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 REALISASI
INPIT OUTPIT INPIT OUTPIT INPIT OUTPIT LUAS VOID
LOKASI
JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH TAHUN 2016
LOKASI LOKASI LOKASI LOKASI LOKASI LOKASI
(BCM) (BCM) (BCM) (BCM) (BCM) (BCM) (ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pit Timur Seam AA 441,313 Nihil Nihil Seam AA 243,431 Nihil Nihil Seam AA Nihil Nihil Nihil
Seam AB 588,417 Nihil Nihil Seam AB 223,013 Nihil Nihil Seam AB 427,979 Nihil Nihil
Seam A 147,104 Nihil Nihil Seam A 121,716 Nihil Nihil Seam A 176,525 Nihil Nihil 26.19 Ha
Seam B 147,104 Nihil Nihil Seam B 109,544 Nihil Nihil Seam B 117,683 Nihil Nihil
Seam C 147,104 Nihil Nihil Seam C 133,887 Nihil Nihil Seam C 441,313 Nihil Nihil
Pit Barat Seam 1000/2000 Nihil Nihil Nihil Seam 1000/2000 17,600 Seam 1000/2000 57,829 Seam 1000/2000 147,104 Nihil Nihil
TOTAL 1,471,042 Nihil Nihil Nihil 849,191 Nihil 57,829 Nihil 1,310,604 Nihil Nihil
Foto 2.2. Metode Back Filling pada kegiatan penimbunan batuan penutup.
Berikut tersaji rencana dan realisasi kedalaman tambang untuk 2016 dan 2017.
Berikut tersaji rencana dan realisasi penempatan Out Pit dump dan dimensi
timbunan.
Tabel 2.10. Rencana dan Realisasi Penempatan Out Pit Dump
Deskripsi
Rencana & Realisasi Lokasi Timbunan Timbunan Timbunan Volume Dimensi Timbunan
Aktif (ha) Selesai (ha) (bcm) (m)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
WDA 1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
RENCANA TAHUN 2016
TOTAL / Rata-rata NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
WDA 1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
REALISASI TAHUN 2016 WDA 2 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
TOTAL / Rata-rata NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
KUMULATIF S/D 2016 WDA PIT BARAT NIHIL 0.72 57,829 8
WDA 1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
RENCANA TAHUN 2017 WDA 2 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
TOTAL / Rata-rata NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
Tabel 2.11. Rencana dan Realisasi Penambangan Batubara 2016 dan 2017
BULAN
September
November
Desember
Cut off
Februari
Agustus
thickness
Maret
April
Juni
Juli
Mei
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
BLOK TIMUR PIT TIMUR 7 30,289 30,289 29,581 31,446 32,155 29,581 30,289 30,289 31,894 32,155 Nihil Nihil 307,976
BLOK BARAT PIT BARAT 2.2 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 30,289 31,402 61,693
RENCANA TAHUN 2016
TOTAL 9 30,289 30,289 29,581 31,446 32,155 29,581 30,289 30,289 31,894 32,155 30,289 31,402 369,669
RECOVERY PENAMBANGAN 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
BLOK TIMUR PIT TIMUR 7 18,828 19,446 8,112 12,037 11,180 22,739 11,023 14,066 9,459 19,446 Nihil Nihil 146,336
BLOK BARAT PIT BARAT 2.2 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 8,068 737 8,805
REALISASI TAHUN 2016 TOTAL 9 18,828 19,446 8,112 12,037 11,180 22,739 11,023 14,066 9,459 19,446 8,068 737 155,140
RECOVERY TRUCK FACTOR 92% 103% 110% 91% 91% 102% 82% 103% 68% 95% 21% 128% 91%
PENAMBANGAN SURVEY 92% 103% 110% 91% 91% 102% 82% 103% 68% 95% 21% 128% 91%
BLOK TIMUR PIT 1 20,535 20,535 20,055 21,319 21,800 20,055 20535.3 1641.55 Nihil Nihil Nihil Nihil 146,476
PIT 2 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 18893.7 21623.1 21799.7 20535.3 20835.1 103,687
RENCANA TAHUN 2017
TOTAL 20,535 20,535 20,055 21,319 21,800 20,055 20,535 20,535 21,623 21,800 20,535 20,835 250,163
RECOVERY PENAMBANGAN 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Realisasi biaya penambangan tahun 2016 yaitu biaya land clearing USD
2.071 , biaya pengupasan dan penimbunan batuan penutup sejumlah USD 795.001,
biaya pengerukan batubara USD 193.478, biaya recontouring USD 1.308. Total realisasi
biaya penambangan yaitu USD 991. 858. Kurs Rp. 13.000/USD.
Rencana biaya penambangan tahun 2017 yaitu untuk kegiatan land cleaing
yaitu USD 1.054, biaya pengupasan dan penimbunan tanah penutup yaitu USD
1.252.937, biaya pengerukan batubara USD 330.754, biaya recontouring USD 415. Total
realisasi biaya penambangan yaitu USD 1.585.160,-.
Tabel 2.12. Rencana dan Realisasi Biaya Penambangan 2016 dan 2017
Deskripsi
OVERBURDE
N REMOVAL
RECONTURI
Rencana &
CLEARING
NO Lokasi Blok/Pit Deskripsi
GETTING
JUMLAH
NG (Ha)
Realisasi
(Bcm)
LAND
COAL
(Ton)
(Ha)
Kuantitas 15.54 1,215,933 307,969 3.59
Pit Timur
1 RENCANA TAHUN 2016 SATUAN BIAYA (US$) 133.27 0.96 1.32 86.54
TOTAL BIAYA 2,071 1,162,432 407,183 311 1,571,996
Kuantitas 15.54 831,591 146,336 15.11
Pit Timur
2 REALISASI TAHUN 2016 SATUAN BIAYA (US$) 133.27 0.956 1.32 86.54
TOTAL BIAYA 2,071 795,001 193,478 1,308 991,858
Kuantitas 7.91 1,310,604 250,163 4.79
Pit Timur
3 RENCANA TAHUN 2017 SATUAN BIAYA (US$) 133.27 0.96 1.32 86.54
TOTAL BIAYA 1,054 1,252,937 330,754 415 1,585,160
1 Januari Nihil 30,289 Nihil 26,813 Nihil 89% Nihil 20,535 TM(Kcal/kg) 30.67 PT. LIMAS TUNGGAL
2 Perbuari Nihil 30,289 Nihil 26,374 Nihil 87% Nihil 20,535 CV(weight%) 4,330.43 PT. LIMAS TUNGGAL
3 Maret Nihil 29,581 Nihil - Nihil 0% Nihil 20,055 IM(weight%) 13.19 PT. LIMAS TUNGGAL
4 April Nihil 31,446 Nihil 18,228 Nihil 58% Nihil 21,319 Ash(weight%) 8.63 PT. LIMAS TUNGGAL
5 Mei Nihil 32,155 Nihil 16,021 Nihil 50% Nihil 21,800 VM(weight%) 38.76 PT. LIMAS TUNGGAL
6 Juni Nihil 29,581 Nihil 12,107 Nihil 41% Nihil 20,055 FC(weight%) 39.43 PT. LIMAS TUNGGAL
7 Juli Nihil 30,289 Nihil 20,015 Nihil 66% Nihil 20,535 TS(Kcal/kg) 0.45 PT. LIMAS TUNGGAL
8 Agustus Nihil 30,289 Nihil - Nihil 0% Nihil 20,535 CV(Kcal/kg) 5,423.29 PT. LIMAS TUNGGAL
9 September Nihil 31,894 Nihil 7,570 Nihil 24% Nihil 21,623 PT. LIMAS TUNGGAL
10 Oktober Nihil 32,155 Nihil 5,349 Nihil 17% Nihil 21,800 PT. LIMAS TUNGGAL
11 November Nihil 30,289 Nihil 7,190 Nihil 24% Nihil 20,535 PT. LIMAS TUNGGAL
12 Desember Nihil 31,402 Nihil 5,008 Nihil 16% Nihil 20,835 PT. LIMAS TUNGGAL
TOTAL Nihil 369,660 Nihil 144,676 Nihil 39% Nihil 250,163
November
Desember
Septembe
Kapasitas
Agustus
Februari
Oktober
No Deskripsi Tahun
Januari
Maksimum Maret
April
Sebelu
Juni
Mei
Juli
mnya
r
1 ROM STOCKPILE Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
2 CPP STOCKPILE Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
3 PORT STOCKPILE 40,000 20,062 12,077 5,149 13,261 7,069 2,229 12,860 3,868 18,030 18,358 32,455 33,288 29,062
4 ON BARGE/TRANSIT Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Tonase
Tonase
satuan
satuan
satuan
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BIAYA
BIAYA
BIAYA
Jarak/
Jarak/
Jarak/
Biaya
Biaya
Biaya
NO KEGIATAN SATUAN*
1 BARGING Ton 307,969 2.96 912,062 146,336 2.96 433,379 250,163 2.96 740,867
JUMLAH 912,062 433,379 740,867
1. Kualitas air 1 1 1 1
2. Kualitas udara Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
3. Kualitas tanah Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
4. Kestabilan lereng 1 1 1 1
5. Limbah B3 1 1 1 1
6. Amblesan (jika ada) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
7. Revegetasi (tingkat pertumbuhan) 1 1 1 1
8. Flora dan fauna, biota perairan Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
9. Dan lain-lain (sesuai dengan RPL dan UPL) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Tahun 2017 direncanakan lahan yang dibuka untuk tambang yaitu 2.68 ha, karena
kegiatan penambangan masih melanjutkan progress bukaan lahan dari tahun 2016. Dan
direncanakan akan untuk pembuatan kolam sedimen seluas 0.13 Ha. Tabel berikut
menyajikan rencana bukaan tambang untuk 2017.
Hingga pada desember 2016, total area lahan yang telah tertata (recontouring) yaitu
28.22 ha dan luas area bekas tambang yang telah dilakukan penimbunan kembali seluas
31.07 dan terdapat timbunan diluar pit seluas 2.63 ha. Kegiatan penanaman cover crop dan
bibit sengon telah dilakukan (revegetasi) dengan total luasan mencakup 14.17 ha. Tabel
dibawah ini menyajikan rencana dan realisasi kegiatan reklamasi untuk periode tahun 2016.
Foto 2.5. Kegiatan Penebaran Tanah Pucuk pada areal disposal in pit dump (Juli, 2016)
Foto 2.6. Kegiatan Penebaran Cover Crop pada areal yang telah ditebar tanah pucuk (Nov, 16)
Foto 2.7.Kolam sedimen, tempat penanganan air limpasan tambang sebelum dilepas ke badan air.
2.7.4. Biaya Perlindungan Lingkungan
Berikut ini rencana dan realisasi biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan
tahun 2016 dan rencana 2017.
Tabel 2.22. Rencana dan Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Th 2016 dan
Rencana Th 2017
Rencana Tahun 2017
Rencana dan Realisasi Tahun 2016 (USD)
(USD)
Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV TOTAL
Uraian Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Rencana
Rencana
Rencana
Rencana
Rencana
Tri. I Tri. II Tri. III Tri. IV TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Biaya Pengelolaan Lingkungan
1) Pembongkaran fasilitas tambang (jika ada) Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
2) Penataan lahan Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 311 1,308 311 1,308 103.68 103.68 103.68 103.68 414.73
3) Penghijauan, meliputi:
a. Persemaian 1,100 1,162 1,100 1,162 1,100 1,162 1,100 1,162 4,400 4,647 1,100 1,100 1,100 1,100 4,400
b. Penanaman 200 175 200 175 200 175 200 175 800 699 200 200 200 200 800
c. Pemeliharaan (pemupukan, penyiangan, pengapuran tanah, penyulaman, dll) 200 Nihil 200 Nihil 200 Nihil 200 Nihil 800 Nihil 200 200 200 200 800
d. Pembelian cover crop 100 385 100 Nihil 100 Nihil 100 Nihil 400 385 Nihil Nihil Nihil 400 400
4) Pengelolaan Kualitas Lingkungan
a. Kualitas Air
- Air Laut Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
- Air Permukaan 225 215 225 215 450 431 225 225 450
- Air Tanah Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
b. Kualitas Udara
c. Kualitas Tanah Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 150 Nihil 150 Nihil Nihil Nihil 150 150
d. Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang 200 191 200 191 200 191 200 191 800 762 200 200 200 200 800
e. Keanekaragaman Hayati
5) Pekerjaan sipil seperti pembuatan dam/kolam pengendap dan perawatan kolam
400 Nihil 400 300 800 300 Nihil Nihil Nihil 400 400
pengendap
6) Pengelolaan Limbah B3 100 90 100 90 100 90 100 90 400 360 100 100 100 100 400
Realisasi tahun 2016 untuk konsumsi bahan bakar solar yaitu 925.633 liters, untuk
konsumsi bensin sebanyak 2.420 liters, untuk konsumsi minyak nabati sebanyak 720 liters.
Table berikut menampilkan realisasi konsumsi B3 tahun 2016.
I. Inspeksi
Tujuan Inspeksi sesuai dengan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja ( K3 ) yaitu:
1. Untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan tindakan yang perlu diambil
guna mencegah timbulnya cidera dan penyakit yang timbul akibat
pekerjaan ataupun kerugian terhadap properti perusahaan.
2. Untuk mengatur pelaksanaan inspeksi yang meliputi inspeksi formal
maupun informal yang dilaksanakan secara teratur yang disesuaikan/
dibandingkan dengan peraturan perundangan, standar dan pedoman
teknis.
3. Menilai pencapaian parameter kinerja K3 yang telah ditetapkan
sebelumnya.
4. Bertanggung jawab atas penyediaan waktu, tempat kerja dan tersedianya
personil yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan inspeksi K3,
begitu pula untuk penyelesaian yang efektif atas temuan dan tindak
lanjutnya.
II. Penyelidikan Kecelakaan
Tujuan Pelaporan Penyelidikan Kecelakaan sesuai dengan organisasi keselamatan dan
kesehatan kerja (K3)
1. Untuk menetapkan suatu standar sistem pelaporan dan penyelidikan
kecelakaan yang seragam di seluruh lingkungan Perusahaan.
2. Untuk memastikan kecelakaan yang terjadi diselidiki secara benar dan
tindakan perbaikan yang sesuai dilaksanakan.
3. Untuk memastikan agar laporan senantiasa tersedia sebagai informasi
yang dapat dianalisis, dalam usaha untuk mengidentifikasi hal-hal yang
sama agar tidak terulang.
III. Meeting K3
Tujuan meeting sesuai dengan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja ( K3 ) yaitu :
Tujuan :
1. Agar semua karyawan memahami dan mengerti arti pentingnya
keselamatan di wilayah kerja yang tertuang di safety sign/rambu
keselamatan.
2. Sebagai tanda/petunjuk dimana tempat-tempat yang berbahaya di
wilayah kerja.
3. Memastikan bahwa petunjuk-petunjuk keselamatan kerja telah dipahami
dan diketahui.
4. Sebagai pengingat/therapist untuk semua karyawan agar mengutamakan
keselamatan dan kesehatan pada saat bekerja.
V. Pengujian dan Pemberian SIMPER/Site Permit
Tujuan :
1. Untuk mengurangi cidera pada manusia dan kecelakaan yang
menimbulkan kerusakan harta benda serta kerugian finansial.
2. Untuk memastikan bahwa semua pengemudi dan operator melalui
pelatihan teoritis dan praktek yang memadai dan mereka diuji
kompetensinya secara benar, sebelum mereka diberikan wewenang
untuk mengoperasikan peralatan atau mengemudikan kendaraan.
3. Untuk memastikan bahwa hanya personil yang memiliki kualifikasi dan
kompetensi tertentu yang diijinkan mengoperasikan peralatan atau
kendaraan.
4. Untuk memastikan bahwa hanya personil yang mendapatkan ijin tertentu
yang dapat memasuki kawasan tambang.
5. Untuk mulai menerapkan desentralisasi penerbitan SIMPER & SITE
PERMIT, tetapi tetap berpedoman/sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
Jenis Site Permit/SIMPER berdasarkan warna dasar kertas, adalah :
a. Warna dasar kertas Hijau, berarti kartu tersebut hanya berfungsi sebagai
site permit tidak diijinkan berada di wilayah tambang /pit
b. Warna dasar kertas merah, berarti kartu tersebut berfungsi sebagai site
permit dan SIMPER, di mana yang bersangkutan diperbolehkan
Spv/ Penanggung
Kotak PPGD Untuk Kendaraan/First
Di setiap kabin mobil operasional Jawab mobil
Aid Box for Vehicle
Di kantor Project/Site
Di workshop
Kantong PPGD/ First Aid Pouch Dibawa oleh karyawan yang bekerja di tempat yang terpencil Spv/ Foreman
atau terisolasi
Di mess
Di ruang PPGD
Fire blanket
2.8.5. Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017
Total rencana biaya yang dianggrkan untuk program-program kerja K3 tahun 2016
yaitu Rp.57.100.000, realisasi biaya program kerja yang dijalankan yaitu Rp. 37.250.000.
Rencana anggaran biaya program kerja K3 tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 58.550.000. Tabel
dibawah ini menyajikan besaran biaya program kerja K3.
Tabel 2.29. Rencana dan Realisasi Kegiatan/Program dan Biaya Keselamatan Pertambangan Tahun
2016 dan Rencana Tahun 2017
Rencana dan Realisasi Tahun Rencana Program dan Rencana Biaya (IDR) Tahun 2017
Satuan Buah/ 2016
Program Keselamatan Pertambangan Kegiatan/
Program Biaya (IDR) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total
Kali/Orang
Renc Real Renc Real Prog Biaya Prog Biaya Prog Biaya Prog Biaya Prog Biaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
1.
Keselamatan Kerja pertambangan
a. Inspeksi Kali 3 1 600,000 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000
b. Pertemuan Kali 2 1 750,000 300,000 1 300,000 1 300,000 2 600,000
c. Kampanye Kali 1 1 1,800,000 600,000 1 1,800,000 1 1,800,000
d. Pemasangan/penambahan rambu Kali 1 1 600,000 600,000 1 600,000 1 600,000
e. Pengadaan APD dan alat keselamatan Kali 1 1 41,850,000 31,000,000 1 41,850,000 1 41,850,000
f. Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian Kali 1 0 300,000 - 1 300,000 1 300,000
g. Pelatihan dan Pendidikan Kali 1 0 500,000 - 1 500,000 1 500,000
h. Pelaporan Kali 1 1 150,000 - 1 150,000 1 150,000
i. Tim tanggap darurat dan simulasi tanggap darurat Orang 5 0 1,500,000 - 5 1,500,000 5 1,500,000
j. Pencegahan dan penyelidikan kecelakaan
k. Safety patrol
2.
Kesehatan kerja pertambangan
a. Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja baru Kali 1 0 300,000 - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000
b. Pemeriksaan kesehatan untuk seluruh pekerja Kali 1 0 300,000 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
c. Pemeriksaan kesehatan khusus Nihil
d. Pengelolaan higenies dan sanitasi Kali 3 0 3,000,000 - 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000
e. Pengelolaan ergonomis Nihil
f. Pengelolaan makanan/minuman, dan gizi pekerja/buruh Nihil
g. Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja Nihil
h. Inspeksi Nihil
i. Pendidikan dan pelatihan Nihil
j. Kampanye Nihil
k. Pelaporan Nihil
l. Penyediaan obat-obatan Kali 1 1 3,000,000 2,250,000 1 3,000,000 1 3,000,000
3. Lingkungan kerja pertambangan
Untuk tahun 2017, direncakan hanya kontraktor tambang karena tidak ada kegiatan
explorasi. Berikut rencana jasa pertambangan tahun 2017.
Tabel 2.32. Rencana & Realisasi Pelatihan Karyawan Tahun 2016 dan Tahun 2017
PERUSAHAAN RENCANA TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017
Jumlah Jumlah Jumlah
NO NAMA PELATIHAN Biaya Pelatihan Biaya Pelatihan Biaya Pelatihan
Peserta Peserta Peserta
1 Uji Kompetensi POP 3 8,500,000 3 8,500,000 3 8,500,000
2 Uji Kompetensi POM 1 10,500,000
dst
Total
yang merupakan operator alat-alat berat, 35 orang non skil. Tabel dibawah ini menunjukkan
rencana dan realisasi profesi Karyawan tahun 2016 serta rencana untuk tahun 2017.
kepada masyarakat dan sebagai warga korporasi yang baik (good corporate citizen)
menyumbang pada aspek pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
5. Bidang Keagamaan.
- Bantuan kegiatan Hari Besar Agama
- Renovasi / Pengadaan rumah dan sarana ibadah
6. Bidang Pemberdayaan Perekonomian dan Keterampilan Masyarakat.
- Rekruitmen tenaga kerja & Pembinaan langsung
- Pelatihan untuk dididik menjadi tenaga siap pakai
Tabel 2.35. Rencana dan Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 dan Rencana 2017
Waktu
Rincian RENCANA BIAYA REALISASI BIAYA TAHUN 2016 RENCANA BIAYA
NO Program Utama PPM Lokasi Kegiatan Pelaksanaan
Kegiatan PPM TAHUN 2016 (Rp) (Rp) TAHUN 2017 (Rp)
PPM Tahunan
1 Pendidikan
a) Beasiswa
b) Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, dan Keahlian Dasar Desa Lemo/B. Ninggi 6,000,000 - 6,000,000
c) Bantuan Tenaga Pendidik
d) Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan Desa Lemo/B. Ninggi 5,000,000 - 5,000,000
e) Pelatihan dan Kemandirian Masyarakat
2 Kesehatan
a) Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang Desa Lemo/B. Ninggi 6,000,000 - 6,000,000
b) Tenaga Kesehatan
c) Sarana dan/atau Prasarana Kesehatan Desa Lemo/B. Ninggi 5,000,000 - 5,000,000
3 Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan
a) Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti :
- Perdagangan Desa Lemo/B. Ninggi 6,000,000 - 6,000,000
- Perkebunan Desa Lemo/B. Ninggi 6,000,000 - 6,000,000
- Pertanian Desa Lemo/B. Ninggi 5,000,000 - 5,000,000
- Peternakan Desa Lemo/B. Ninggi 5,000,000 - 5,000,000
- Perikanan Desa Lemo/B. Ninggi 6,000,000 - 6,000,000
- Kewirausahaan
b) Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Masyarakat Sekitar Tambang
sesuai dengan Kompetensi
4 Kemandirian Ekonomi
a) Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha
kecil dan menengah
b) Pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar
Tambang
c) Pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut
berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai
dengan profesinya
5 Sosial dan Budaya
a) Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan Desa Lemo 1 10,500,000 10,500,000
dibidang keagamaan Desa Lemo 2 9,000,000 9,000,000
Desa Bintang Ninggi 9,000,000 9,000,000
b) Bantuan bencana alam
c) Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat
6 Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut
berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar
Tambang yang berkelanjutan
7 Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang
kemandirian PPM Desa Lemo/B. Ninggi 4,000,000 - 4,000,000
8 Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM Desa Lemo/B. Ninggi 4,000,000 - 4,000,000
Total 58,000,000 - 28,500,000 86,500,000
2.14. Keuangan
Rencana penjualan batubara untuk pasar domestic pada tahun 2016 sejumlah
369.960 mt, dengan harga jual domestic USD 24.96/ mt, diharapkan penerimaan dari
penjualan selama periode 2016 yaitu sebesar USD 9.099.328. Realisasi penjulan batubara
tahun 2016 yaitu 144.676 mt dengan harga jual US 24.96/ mt, realisasi penerimaan sebesar
USD 3.561.253. Untuk rencana penjualan domestic tahun 2017 sebesar 250.163 mt, dengan
harga jual batubara USD 24.96/ mt, diharapkan penerimaan dari hasil penjualan sebesar USD
6.157.857. Tabel dibawah ini menjelaskan rangkuman keuangan rencana dan realisasi tahun
2016 dan rencana tahun 2017.
Tabel 2.36. Rencana dan Realisasi Keuangan Tahun 2016 dan Tahun 2017