Anda di halaman 1dari 14

I.

LAPORAN REALISASI APBDESA PEMERINTAH DESA PENIMBUNG


KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN
ANGGARAN 2021

Anggaran Realisasi (Lebih/kurang)


PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 2.000.000 2.000.000 0,00
Pendapatan Transfer 2.066.273.800,00 2.066.273.800,00 4.726.720,95
Dana Desa 1.313.212.000,00 1.313.212.000,00 0,00
Bagi Hasil Pajak dan
71.087.000,00 75.813.720,95 4.726.720,95
Retibusi Daerah
Alokasi Dana Desa 646.974.800,00 646.974.800,00 0,00
Bantuan Keuangan
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
Kabupaten/kota
Pendapatan Lain lain 32.557.000,00 31.806.064,51 750.935,49

JUMLAH PENDAPATAN 2.100.830.800,00 2.104.806.585,46 3.975.785,46

BELANJA
Bidang Penyelenggaraan
773.323.559,44 764.614.547,00 8.709.012,44
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
728.122.000,00 728.122.000,00 0,00
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
163.322.486.03 156.360.000,00 6.962.486,03
Kemasyaratan Desa
Bidang Pemberdayaan
38.029.500,00 38.029.500,00 0,00
Masyarakat Desa
Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat 386.400.000,00 386.400.000,00 0,00
dan Mendesak Desa

JUMLAH BELANJA 2.089.197.545,47 2.073.526.247,00 15.671.498,47


SURPLUS/(DEFISIT) 11.633.254.,47 31.280.538,46 (19.647.283,93)

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 27.735.245,47 27.735.245,47 0,00

1
Pengeluaran Pembiayaan 39.368.500 39.368.500 0,00

PEMBIAYAAN NETTO (11.633.254.,47) (11.633.254.,47) 0,00


SILPA TAHUN BERJALAN 0,00 19.647.283,93 (19.647.283,93)

II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA


PENIMBUNG KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMOBOK
BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

A. Informasi Umum
Pemerintah Desa Penimbung merupakan desa di Kecamatan
Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Sesuai dengan Keputusan
Kepala Bupati ... Nomor ……………………. Tanggal …………………
tentang ……….., saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa
Penimbung:
1. Kepala Desa : Abdul Haris
2. Sekretaris Desa : Hambali
3. Kaur Keuangan : Sadri
4. Kaur Tata Usaha dan Umum : Rosehan Taufik
5. Kaur Perencanaan : Karta Dewi Handayani
6. Kasi Pemerintahan : Sahman
7. Kasi Pelayanan : Suryatun
8. Kasi Kesra : Imam Cahyadi
9. Perangakat Kewilayahan:
a. Dusun Penimbung Timur : Syaparudin
b. Dusun Penimbung Barat : Wawan Hidayat
c. Dusun Penimbung Selatan : Zaenudin Mansur
d. Dusun Penimbung Utara : Herman
e. Dusun Penimbung Muhajirin : Zulhadi
f. Dusun Penimbung Gubuk Baru : Husnul Hakim

2
g. Dusun Penimbung Krg Tembe : I.G. Lanang Ardika
h. Dusun Persiapan Gubuk Belinjo : Irwan Iswandi
i. Dusun Persiapan Kebon Daye : Saprudin Zaini
j. Dusun Persiapan Penimbung Timur II : Dedi Sukardi

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl. Guru DUralim


Nomor 01 Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten
Lombok Barat.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan


Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa
sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat
pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada
saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan


1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
SiLPA tahun anggaran 2021 19.647.283,93
Mutasi potongan pajak:
- Saldo Awal Periode Potongan
Pajak yang belum disetor ke Kas
Negara 0,00
- Penerimaan Potongan Pajak
tahun anggaran berjalan (Tahun
2021) 52.053.830,00
- Setoran Pajak ke Kas Negara
selama tahun anggaran berjalan
(Tahun 2021) 52.053.830,00
- Saldo Akhir Periode Potongan
Pajak yang belum disetor ke Kas
Negara

3
Saldo Kas per 31 Desember 2020 0,00

19.647.283,93

2. Pendapatan Asli Desa


Anggaran Realisasi Lebih/
kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri
dari:
a. Hasil Usaha 2.000.000,00 2.000.000,0 0,00
b. Hasil Aset ……………… 0
c. Swadaya, partisipasi, dan ………………
Gotong Royong ………………
d. Lain-lain PADesa yang ……………… ………………
sah ………………

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari
APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021
adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi Lebih/


kurang
Tahap I 609.284.800,00 609.284.800,00 0,00
Tahap II 441.284.800,00 441.284.800,00 0,00
Tahap III 262.642.400,00 262.642.400,00 0,00
Jumlah 1.313.212.000,0 1.313.212.000,0 0,00
0 0

4
4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi Lebih/ kurang


BHPR 71.087.000,00 75.813.720,95 4.726.720,95

5. Alokasi Dana Desa (ADD)


Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD)
adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi Lebih/
kurang
Alokasi Dana Desa 646.974.800,0 646.974.800,00 0,00
0

6. Bantuan Keuangan Kabupaten


Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten
Lombok Barat adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi Lebih/
kurang
Bantuan Keuangan untuk 35.000.000,00 35.000.000,0 0,00
Kegiatan Posyandu 0
Keluarga

7. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:
Anggaran Realisasi Lebih/
kurang
Koreksi kesalahan
belanja tahun-tahun
sebelumnya 15.307.000,00 15.307.000,00 0,00

5
Bunga bank 3.000.000,00 2.249.064,51 750.935,49
Lain-lain pendapatan 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00
yang sah
Jumlah 32.557.000,00 31.708.634,00 750.935,49

8. Realisasi Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,


Pembangunan Desa, Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Desa,
dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa

Realisasi Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,


Pembangunan Desa, Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Desa,
dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa terdiri dari:
Anggaran Realisasi Lebih/ kurang
Belanja 565.516.860,00 565.231.811,00 285.049,00
Pegawai
Belanja Barang 562.272.936,70 546.886.536,00 15.386.400,70
dan Jasa
Belanja Modal 575.007.748,77 575.007.700,00 48,77
Belanja Tidak 386.400.000,00 386.400.000,00 0,00
Terduga
Jumlah Belanja 2.089.197.545,4 2.073.526.047,00 15.671.498,47
7

9. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi


Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi Lebih/
kurang
Belanja Pegawai
- Penghasilan

6
Tetap dan 63.500.000,00 63.500.000,00 0,00
Tunjangan
Kepala Desa
- Penghasilan
Tetap dan
Tunjangan 436.825.000,00 436.825.000,00 0,00
Perangkat
Desa
- Jaminan
Sosial Kepala
Desa dan 2.191.860,00 1.906.811,00 285.049,00
Perangkat
Desa
- Tunjangan
BPD
63.000.000,00 63.000.000,00 0,00

Belanja Barang
dan Jasa
- Belanja
Barang 208.062.936,70 200.150.500,00 7.912.436,70
Perlengkapan
Kantor
- Belanja Jasa
Honorarium 239.570.000,00 232.420.000,00 7.150.000,00
- Belanja Jasa
Sewa 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00
- Belanja
Operasional
Perkantoran 29.980.000,00 29.656.036,00 323.964,00
- Belanja
Pemeliharaan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
- Belanja

7
Barang dan
Jasa yang 53.160.000,00 53.160.000,00 0,00
Diserahkan
kepada
Masyarakat

Belanja Modal
- Belanja
Modal 0,00 0,00 0,00
Pengadaan
Tanah
- Belanja
Modal 58.643.248,77 58.643.200,00 48,77
Peralatan,
Mesin, dan
Alat Berat
- Belanja 0,00 0,00 0,00
Modal
Kendaraan
- Belanja
Modal 28.257.500,00 28.257.500,00 0,00
Gedung dan
Bangunan
- Belanja
Modal Jalan 443.555.500,00 443.555.500,00 0,00
- Belanja
Modal 18.418.500,00 18.418.500,00 0,00
Jembatan
- Belanja 0,00 0,00 0,00
Modal
lainnya
- Belanja 386.400.000,00 386.400.000,00 0,00
Tidak

8
Terduga

2.089.197.545,47 2.073.526.047,00 0,00

10. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)


Anggaran Realisasi Lebih/
kurang
Bidang 773.323.559,4 764.614.547,00 60.9203,00
Penyelenggaraan 4
pemerintahan Desa
- Sub Bidang
Penyelenggaraan
Belanja
Penghasilan Tetap, 662.362.300,0 661.753.097,00 609.203,00
Tunjangan dan 0
Operasional
Pemerintahan 46.328.700,00 48,77
- Sub Bidang 46.328.748,77
Sarana dan
Prasarana 25.448.000,00 4.000.000,00
Pemerintahan 29.448.000,00
Desa
- Sub Bidang
Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil, 31.084.750,00 4.099.760,67
Statistik dan 35.184.510,67
Kearsipan
- Sub Bidang Tata
Praja
Pemerintahan, 0,00 0,00
Perencanaan, 0,00
Keuangan dan

9
Pelaporan
- Sub Bidang
Pertanahan

Bidang Pembangunan 728.122.000,0 728.122.000,00 0,00


Desa 0
- Sub Bidang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Pendidikan
- Sub Bidang 209.015.000,0 209.015.000,00 0,00
Kesehatan 0
- Sub Bidang 488.107.000,00 0,00
Pekerjaan Umum 488.107.000,0
dan Penataan 0
Ruang
- Sub Bidang
Kawasan
Permukiman
- Sub Bidang
Kehutanan dan
Lingkungan Hidup 1.000.000,00 0,00
- Sub Bidang
Perhubungan, 1.000.000,00
Komunikasi, dan
Informatika
- Sub Bidang Energi
dan Sumber Daya
Mineral
- Sub Bidang
Pariwisata

Bidang Pembinaan 163.322.486,0 156.360.000,00 6.962.486,03


Kemasyaratan Desa 3

10
- Sub Bidang
Ketenteraman,
Ketertiban Umum, 93.885.000,00 93.235.000,00 650.000,00
dan Perlindungan
Masyarakat
- Sub Bidang 11.465.486,03 8.455.000,00 3.010.486,03
Kebudayaan dan
Keagamaan
- Sub Bidang
Kepemudaan dan 36.480.000,00 36.480.000,00 0,00
Olah Raga
- Sub Bidang
Kelembagaan 21.492.000,00 18.190.000,00 3.302.000,00
Masyarakat

Bidang 38.029.500,00 38.029.500,00 0,00


Pemberdayaan
Masyarakat Desa
- Sub Bidang
Kelautan dan 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00
Perikanan
- Sub Bidang
Pertanian dan 25.475.000,00 25.475.000,00 0,00
Peternakan
- Sub Bidang
Peningkatan
Kapasitas Aparatur 3.304.000,00 3.304.000,00 0,00
Desa
- Sub Bidang
Pemberdayaan
Perempuan, ……………… ……………… ………………
Perlindungan Anak
dan Keluarga

11
- Sub Bidang
Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Menengah (UMKM)
- Sub Bidang
Dukungan 39.368.500,00 39.368.500,00 0,00
Penanaman Modal
- Sub Bidang
Perdagangan dan ……………… ……………… ………………
Perindustrian

Bidang
Penangulangan 386.400.000,0 386.400.0000,0 0,00
Bencana, Keadaan 0 0
Darurat dan
Mendesak Desa
- Sub Bidang
Penanggulangan ……………… ……………… ………………
Bencana ……………… ……………… ………………
- Sub Bidang
Keadaan Darurat
- Sub Bidang 386.400.000,0 386.400.000,00 0,00
Keadaan 0
Mendesak

11. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah
sebagai berikut:
Anggaran Realisasi Lebih/
kurang
- Penerimaan 27.735.245,47 27.735.245,4 0,00
Pembiayaan 39.368.500,00 7 0,00

12
- Pengeluaran 39.368.500,0
Pembiayaan 0
67.103.745,47 67.103.745,4 0,00
7
Penerimaan Pembiayaan
terdiri dari:
1. SILPA tahun anggaran 27.735.245,47 27.735.245,4 0,00
sebelumnya 7
2. Pencairan Dana ……………… ………………
Cadangan ………………
3. Hasil Penjualan ……………… ………………
Kekayaan Desa yang ………………
dipisahkan
27.735.245,47 27.735.245,4 0,00
7
Pengeluaran Pembiayaan
terdiri dari:
1. Pembentukan Dana
Cadangan ……………… ……………… ………………
2. Penyertaan Modal Desa 39.368.500,00 39.368.500,0 0,00
0
39.368.500,00 39.368.500,0 0,00
0

12. Aset Desa


Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi Lebih/
kurang
Tanah ……………… ……………… ………………
Peralatan, Mesin, dan 55.031.248,77 55.031.200,00 48,77
Alat Berat
Kendaraan ……………… ……………… ………………
Gedung dan Bangunan 28.257.500,00 28.257.500,00 0,00

13
Jalan 443.555.500,0 443.555.500,0 0,00
Jembatan 0 0 0,00
Irigasi/Embung/Air 18.418.500,00 18.418.500,00 0,00
Sungai/Drainase 26.133.000,00 26.133.000,00
Jaringan/Instalasi ………………
Aset Tetap lainnya ……………… ……………… 0,00
Konstruksi dalam 24.250.000,00 24.250.000,00
Pengerjaan ………………
……………… ………………
……………… ……………… ………………
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi di atas
dapat dilihat pada lampiran.

13. Penyertaan Modal Desa


Pernyertaan Modal Desa pada BUMDesa adalah sebagai
berikut:
2021 2020 Penambahan/
Pengurangan
BUMDesa 39.368.500,0 26.000.000,00 10.368.500,00

Mempesona 0

14

Anda mungkin juga menyukai