Anda di halaman 1dari 24

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

No Indikator Satuan Target Tahun 2022


1 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks CC
Indeks Persepsi Pelayanan Publik Indeks 83
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks CC
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP
Indeks Profesionalisme ASN % 55
Skor LPPD Poin 2.88
2 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 74.53
Angka Melek Huruf % 99.53
Rata-rata lama sekolah tahun 9.89
Standar Pendidikan Nasional level Level 3
Penguasaan TIK oleh pendidik % 20
Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca) indeks 21.36

Angka Harapan Hidup tahun 71.65


Indeks Pembangunan Gender % 96.35
Persentase Penegakan PERDA % 73.19
Pengetahuan masyarakat, remaja dan anak sekolah atas % 100
bahaya narkoba
Jumlah prestasi olahraga cabang olahraga 14
Persentase Kemiskinan persen 8.90
3 Pertumbuhan Ekonomi % 4.70
Tingkat Pengangguran Terbuka persen 1.75
Nilai Investasi triliun 6.07
Peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan Kw/Ha 59.4759
utama lokal lainnya per hektar
Peningkatan Produktivitas tanaman hotikultura Kw/Ha 258.25

Peningkatan Produktivitas tanaman perkebunan kg/ha/thn 1116.17

Produksi sektor pertanian Ton 1936466.16


Produksi Sektor Perkebunan Ton 17446.8
Produksi daging ton/tahun 3481.45
Persentasi koperasi aktif (% ) persen 63
Jumlah produk UMKM/IKM yang inovatif produk 5
Jumlah UMKM Naik kelas persen 0.39
Jumlah pemasaran Produk UMKM secara digital pelaku 100

pertumbuhan Industri persen 0.19


Jumlah Kunjungan Wisatawan orang 600000
Lama Kunjungan Wisatawan hari 1.1
Produksi Perikanan (% ) persen 90
Nilai ekspor miliar 5399.92
Jumlah pasar yang tertib ukur pasar 1
Jumlah pasar yang terkelola dengan baik pasar 1
BUMD/Perusda BUMD 0
Ketersediaan energi dan Protein kkal/kap/hari, Energi = 2400,
(kkal/kap/hari) gr/hari Protein =63,77
Skor Pola Pangan Harapan (% ) persen 87.5
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan persen 10
(% )
Jumlah sertifikasi produk pangan (komoditi) komoditi 2
Jumlah Wirausaha Baru wirausaha 50
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan persen 70

Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan izin 1200

4 Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI) indeks 3.2


Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis indeks 2.2
Elektronik)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Predikat Baik
Indeks Risiko Bencana indeks 110
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, % 63
Persentase rurnah tinggal bersanitasi layak % 74.08
Persentase penduduk berakses air minum layak % 68.702
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 50.11
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan % 61
aliran air tidak tersumbat:
Gedung Pemerintahan yang layak dan baik % 62
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh % 100
rumah layak huni
Persentase warga negara yang terkena relokasi
akibat program pemerintah daerah/provinsi yang
memperoleh fasilitasi penyedeiia rumah yang layak huni % 60

Persentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang % 25.09


ditangani
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi % 55
PSU
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan % 45
peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan
luas izin lokasi yang
diterbitkan

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas air nilai 90


Hasil Pengukuran Indeks Kualitas udara nilai 90
Hasil Pengukuran tutupan lahan nilai 50
Luasan RTH publik di wilayah kota/ kawasan perkotaan % 25

Ketaatan terhadap RTRW. % 75


Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah % 75
pelayanan)
Rasio Konektivitas Kabupaten % 93.94
Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Rasio 0.35
Indeks SPBE Indeks 2.2
Indeks Risiko bencana Indeks 110
Realisasi s.d. Triwulan I
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Target Tahun


No Satuan
Pembangunan Daerah 2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2 Kesehatan
per 1.000
2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 6.7
KH
2.2. Angka kelangsungan hidup bayi n/a n/a
per 1.000
2.3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 10
KH
per 1.000
2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 5
KH

per
2.5. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 90
100.000 KH

2.6. Rasio posyandu per 1000 balita Rasio 8.8


2.7. Rasio puskesmas per 1.000 penduduk Rasio 0.05
2.8. Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk Rasio 0.14
2.9. Rasio Pustu per 1.000 Penduduk Rasio 0.5
2.10. Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk Rasio 0.01
2.11. Rasio dokter umum per 1000 penduduk Rasio 0.24
2.12. Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk Rasio 12.35
2.13. Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk Rasio 0.08
2.14. Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio 0.44
2.15. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 30
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
2.16. % 75
memiliki kompetensi kebidanan
2.17. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 96
2.18. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi


2.19 n/a n/a
minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

2.20. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak % 80


2.21. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk orang 2
2.22. Cakupan balita pneumonia yang ditangani % 10

2.23. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 73

per
2.24. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 100.000 190
penduduk

per
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per
2.25. 100.000 4
100.000 penduduk)
penduduk
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program
2.26. % 75
DOTS
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam
2.27. % 90
program DOTS

2.28. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100

2.29. Penderita diare yang ditangani % 78


2.30. Angka kejadian Malaria n/a 0
2.31. Tingkat kematian akibat malaria orang 0

2.32. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida % 0

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti
2.33. % 0
malaria yang tepat
2.34. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi % 0.5

2.35. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir n/a n/a

Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki


2.36. n/a n/a
pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

2.37. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin n/a n/a

2.38. Cakupan kunjungan bayi % 82


2.39. Cakupan puskesmas % 111.8
2.40. Cakupan pembantu puskesmas % 79.2
2.41. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 76
2.42. Cakupan pelayanan nifas % 75
2.43. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 20
2.44. Cakupan pelayanan anak balita % 75
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -
2.45. % 100
24 bulan keluarga miskin
2.46. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 85
2.47. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % n/a
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
2.48. % 80
sarana kesehatan (RS)
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
2.49. % 100
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
2.50. Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar % 76
2.51. Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar % 76
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai
2.52. % 76
standar
Cakupan pelayanan Kesehatan anak balita sesuai
2.53. % 75
standar
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan
2.54. % 85
Dasar
Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining
2.55. % 55
kesehatan sesuai standar
Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas
2.56. % 55
mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan
2.57. % 25
kesehatan sesuai standar
Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan
2.58. % 60
kesehatan sesuai standar
Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan
2.59. % 40
kesehatan jiwa sesuai standar
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan
2.60. % 55
kesehatan sesuai standar
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan
2.61. % 40
pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
2.62. Persentase sarana Puskesmas sesuai standar % 79
2.63. Persentase prasarana Puskesmas sesuai standar % 42
Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat
2.64 % 36.84
kesehatan sesuai standar
2.65. Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar % 69
2.66. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas % 81
2.67. Persentase balita stunting % 30
2.68. Cakupan Vaksinasi Covid-19 % 70

Persentase Desa/ Kelurahan melaksanakan sanitasi total


2.69. % 75
berbasis masyarakat dan Stop Buang Air Besar sembarangan

Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan


2.70. % 100
kesehatan tradisional
Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan
2.71. % 73
Kesehatan Nasional (JKN)
2.72. Persentase Puskesmas terakreditasi % 100
2.73. Persentase Rumah Sakit terakreditasi % 80
Persentase Puskesmas melaksanakan sistem informasi pelayanan
2.74. % 26.3
kesehatan secara elektronik
2.75. Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar % 100
2.76. Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIK % 100
Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan
2.77. % 42
sesuai standar
Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan
2.78. % 10
pelatihan
Persentase sarana dan produk farmasi dan makanana minuman
2.79. % 65
memenuhi persyaratan
2.80 Persentase sarana kefarmasian yang diawasi % 90
2.81 Persentase sarana produksi makanan yang diawasi % 90
2.82 Persentase makanan jajanan yang diawasi % 63
Persentase post market produk makanan minuman
2.83 %
yang diawasi
Persentase Desa/Kelurahan melaksakan pembudayaan
2.84 % 14
Germas
2.85 Persentase Posyandu aktif % 100
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Realisasi s.d. Realisasi s.d. Realisasi s.d. Realisasi s.d.
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

0 0 Sie Kesga

n/a n/a

0.2 0.2 Sie Kesga

0 0 Sie Kesga

0 0 Sie Kesga

8.8 8.8 Sie Promkes


0.05 0.05 Sie SPA
0.14 0.14 Sie SPA
0.5 0.5 Sie SPA
0.01 0.01 Sie SPA
0.27 0.27 Sie SDMK
12.96 12.96 Sie SDMK
0.08 0.08 Sie SDMK
0.48 0.48 Sie SDMK
6.6 6.6 Sie SDMK

15.9 15.9 Sie Kesga

0 0 0 98.14 Sie surv & Imunisasi


100 100 Sie Kesga

n/a n/a Sie Kesga

24.7 60.0 82.5 104 Sie surv & Imunisasi


0 0 0 0 Sie surv & Imunisasi
0 0 0 0 Sie surv & Imunisasi

21 21 Sie P3M

19 19 Sie P3M

0 0 Sie P3M
25 25 Sie P3M

96,05 96,05 Sie P3M

100 100 Sie P3M

25 25 Sie P3M
0 0 Sie P3M
0 0 Sie P3M

0 0 Sie P3M

0 0 Sie P3M

0.001 0.001 Sie P3M

n/a n/a Sie P3M

n/a n/a Sie P3M

n/a n/a Sie Yankes Rujukan

20 20 Sie Kesga
111.8 111.8 Sie SPA
78.4 78.4 Sie SPA
15.9 15.9 Sie Kesga
15.2 15.2 Sie Kesga
11 11 Sie Kesga
14.1 14.1 Sie Kesga

100 100 Sie Kesga

0 0 Sie Kesga
n/a n/a Sie Yankes Primer

80 80 Sie Yankes Rujukan

0 0 0 0 Sie surv & Imunisasi

19 19 Sie Kesga
15.9 15.9 Sie Kesga

16.2 16.2 Sie Kesga

72.1 72.1 Sie Kesga

0 0 Sie Kesga
0 0 Sie PTM

30.4 30.4 Sie Kesga

0 0 Sie PTM

0 0 Sie PTM

0 0 Sie PTM

10.93 10.93 Sie P3M

4.49 4.49 Sie P3M

74 74 Sie SPA
16 16 Sie SPA

26 26 Sie SPA

69 69 Sie SPA
81 81 Sie Kefarmasian
17.9 17.9 Sie Kesga
89 89 89 89.3 Sie surv & Imunisasi

70.6 70.6 Sie Kesling

100 100 Sie Yankes primer

73 73 Sie Yankes rujukan

100 100 Sie Yankes primer


80 80 Sie Yankes rujukan

5.3 5.3 Sie Perizinan

100 100 Sie SDMK


95 95 Sie SDMK

47 47 Sie SDMK

0 0 Sie SDMK

0 0 Sie Kefarmasian

0 0 Sie Kefarmasian
0 0 Sie Kefarmasian
0 0 Sie Kefarmasian
0 0 Sie Kefarmasian

0 0 Sie Promkes

100 100 Sie Promkes


Tabel 3.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2022

Realisasi
Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja pada Triwulan
Kode Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Target Renstra pada Akhir Periode Kinerja Renja Tahun berjalan yang di
Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Renstra s/d
evaluasi (2022)
Tahun Lalu
(2021) I II III IV
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(1) (2) (3) (4)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K

1 02 DINAS KESEHATAN 871,399,588,986 210,198,099,651 15,234,861,244 20,409,825,186 33,946,766,714


Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN
pelayanan publik Indek Kepuasan Masyarakat
1 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH (IKM) indeks 95 502,678,629,425 83 96,361,389,425 15,234,861,244 20,409,825,186 23,404,756,024
dan akuntabilitas KABUPATEN / KOTA
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Terlaksananya perencanaan
1 02 01 2.01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan penganggaran perangkat bulan 60 280,000,000 12 25,000,000 - - -
daerah

1 02 01 2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 10 280,000,000 2 25,000,000 - - - 2
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

1 02 01 2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Terlaksananya Administrasi bulan 12 479,112,734,060 12 94,109,973,466 15,234,861,244 20,100,500,186 22,672,735,123
Daerah Keuangan Perangkat Daerah

1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Orang/ 5,388 475,810,934,060 1,076 93,449,613,466 1,068 15,234,861,244 1,068 20,100,500,186 22,613,335,123
Gaji dan Tunjangan ASN bulan

Jumlah Dokumen
1 02 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan dan Dokumen 85 3,301,800,000 17 660,360,000 - - 59,400,000
Pengujian Verifikasi Kuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi


1 02 01 2.05
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Bulan 60 3,683,904,000 12 760,704,000 - - 228,058,380

1 02 01 2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket 5,482 3,683,904,000 1,132 760,704,000 - - 228,058,380
Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan

Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi


1 02 01 2.06 Bulan 60 1,270,019,761 12 269,760,157 - - 99,524,825
Daerah Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen


Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/ Penerangan
1 02 01 2.06 01 Listrik / Penerangan Bangunan Paket 3 22,385,639 1 7,385,639 - - -
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
1 02 01 2.06 02 Perlengkapan Kantor Paket 5 399,909,320 1 79,909,320 - - 59,670,600
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah


1 02 01 2.06 03
Tangga Tangga yang Disediakan Paket 5 124,999,088 1 24,999,088 - - -

Jumlah Paket Barang Cetakan


Penyediaan Barang Cetakan Dan
1 02 01 2.06 05 dan Penggandaan yang Paket 5 129,316,110 1 25,316,110 - - -
Penggandaan Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan


1 02 01 2.06 06
Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang- Dokumen 20 35,750,000 4 7,150,000 - - -
Undangan yang Disediakan

Jumlah Laporan
1 02 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Laporan 150 557,659,604 30 125,000,000 - - 39,854,225
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Unit /


1 02 01 2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah 152 12,737,334,104 12 77,554,302 - - 72,370,000
buah
Daerah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas


1 02 01 2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Unit 1 400,000,000 - - - - -
Operasional atau Lapangan Disediakan

Jumlah Paket Mebel yang


1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Unit 120 52,000,000 - - - - -
Disediakan

1 02 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Unit 29 285,334,104 12 77,554,302 - - 72,370,000
Lainnya Mesin Lainnya yang disediakan

Jumlah Unit Gedung Kantor atau


Pengadaan Gedung Kantor atau
1 02 01 2.07 09 Bangunan Lainnya yang Unit 2 12,000,000,000 - - - - -
Bangunan Lainnya
disediakan

1 02 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Bulan 60 4,997,800,000 12 999,560,000 - - 309,325,000 332,067,696
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi,
1 02 01 2.08 02
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air Laporan 60 250,000,000 12 50,000,000 - - 0 0 18,947,696
dan Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


1 02 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 60 4,747,800,000 12 949,560,000 - - 6 309,325,000 313,120,000
Kantor
Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah


1 02 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Unit 218 596,837,500 12 118,837,500 - - - -
Pemerintahan Daerah yang
Daerah
dipelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas


Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
1 02 01 2.09 02
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajak unit 195 386,837,500 11 18,837,500 - - -
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin


1 02 01 2.09 06
Lainnya Lainnya yang Dipelihara unit 20 10,000,000 - - - - -

Jumlah Sarana dan Prasarana


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor atau
1 02 01 2.09 11 dan Prasarana Pendukung Gedung Bangunan Lainnya yang unit 3 200,000,000 1 100,000,000 - - -
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

capaian kinerja (%) - -


Predikat kinerja - -
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Meningkatnya
status kesehatan Rasio puskesmas per 1.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 0,04 / 0,05 /
masyarakat penduduk / Rasio Pustu per
1 02 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN Rasio 0,5 / 193,649,717,260.00 0,5 / 78,251,520,800 - - - 1,106,264,560
1.000 Penduduk / Rasio Rumah
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,01 0,01
Sakit per 1.000 penduduk

VII-9
Realisasi
Capaian Realisasi Kinerja pada Triwulan
Indikator Kinerja Program/ Target Renstra pada Akhir Periode Kinerja Target Kinerja dan Anggaran
Kode Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Renstra s/d Renja Tahun berjalan yang di
Meningkatnya Tahun Lalu evaluasi (2022)
status kesehatan I II III IV
(2021)
masyarakat
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(1) (2) (3) (4)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K

Cakupan Standar pelayanan


Minimal Bidang Kesehatan /
Persentase balita stunting / 100 / 100 /
Persentase Puskemas % 14 / 161,976,751,087.0 28 / 100 33,651,065,901 - - - 8,560,818,190
menyelenggarakan UKP serta 100
UKM esensial dan
pengembangan

Persentase Ketersediaan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
1 02 02 2.01 Kewenangan Daerah Kabupaten / untuk UKM dan UKP % 100 186,118,003,800 100 76,673,375,000 - - - 765,218,460
Kota Kewenangan Daerah
Kabupaten

Jumlah Rumah Sakit Baru yang


Pembangunan Rumah Sakit beserta
1 02 02 2.01 01 Sarana dan Prasarana Memenuhi Rasio Tempat Tidur Unit 1 99,053,000,000 1 50,000,000,000 - - -
Pendukungnya Terhadap Jumlah Penduduk
Minimal 1:1000

Jumlah Pusat Kesehatan


1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas Masyarakat (Puskesmas) yang Unit 2 9,000,000,000 1 6,000,000,000 - - -
Dibangun

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan


1 02 02 2.01 03 Unit 11 4,250,000,000 1 350,000,000 - - 103,105,540
Lainnya Lainnya yang Dibangun

Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Jumlah Rumah Dinas Tenaga


1 02 02 2.01 04 Kesehatan Kesehatan yang Dibangun Unit 7 3,050,000,000 4 1,470,000,000 - - 111,908,500

Jumlah Puskesmas yang


Ditingkatkan Sarana, Prasarana,
1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas Alat Kesehatan dan SDM agar Unit 5 7,200,000,000 1 3,000,000,000 - - 443,443,420
Sesuai Standar

Jumlah Sarana, Prasarana dan


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan yang Telah
1 02 02 2.01 09 Puskesmas Dilakukan Rehabilitasi dan Unit 8 1,400,000,000 - - - - -
Pemeliharaan Oleh Puskesmas

Jumlah Sarana , Prasarana dan


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan yang Telah
1 02 02 2.01 10 Fasilitas Kesehatan Lainnya Dilakukan Rehabilitasi dan Unit 45 4,744,000,000 4 410,000,000 - - 11,544,000
Pemeliharaan oleh Fasilitas
Kesehatan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1 02 02 2.01 11 Unit 6 570,000,000 - - - -
Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Pengadaan Prasarana dan Jumlah Prasarana Fasilitas


1 02 02 2.01 13 Pendukung Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang unit 204 10,700,000,000 193 4,500,000,000 - - -
Kesehatan Disediakan

Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat


1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas Penunjang Medik Fasilitas unit 750 11,474,000,000 150 5,000,000,000 - - -
Pelayanan Kesehatan Layanan Kesehatan yang
Disediakan

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Jumlah alat kesehatan


1 02 02 2.01 15 unit 250 109,789,000 - - -
Kalibrasi Puskesmas yang dikalibrasi

Jumlah Obat dan Vaksin yang


1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Paket 95 25,154,886,800 19 4,606,693,000 - - 21,530,000
Disediakan

1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Paket 95 7,488,707,000 19 1,120,000,000 - - -
Disediakan

Pemeliharaan Prasarana dan Jumlah Prasarana Fasilitas


1 02 02 2.01 19 Pendukung Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang unit 5 350,000,000 - - - - -
Kesehatan Dilakukan Pemeliharaan

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jumlah Alat Kesehatan / Alat


1 02 02 2.01 20 Alat Kesehatan / Alat Penunjang Penunjang Medik Fasilitas unit 750 329,367,000 - - -
Medik Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang
Kesehatan terpelihara sesuai standar

Jumlah Distribusi Alat


Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat,
Vaksin, BMHP, Makanan dan Medis Habis Pakai (BMHP),
1 02 02 2.01 21 Minuman ke Puskesmas serta Makanan dan Minuman yang Paket 95 534,465,000 19 106,893,000 - - 73,687,000
Fasilitas Kesehatan Lainnya Didistribusikan ke Puskesmas
serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Persentase Fasilitas Pelayan


Penyediaan Layanan Kesehatan Kesehatan menyediakan
1 02 02 2.02 untuk UKM dan UKP Rujukan Layanan Kesehatan untuk UKM % 100 161,976,751,087 100 33,651,065,901 - - - 8,560,818,190
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten

Jumlah Ibu Hamil yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.02 01 Mendapatkan Pelayanan orang 37842 4,749,212,106 7,106 949,212,106 - - 66,425,000
Ibu Hamil
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Ibu Bersalin yang


1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pelayanan orang 36121 10,342,227,000 6,783 1,942,227,000 - - 93,050,000
Ibu Bersalin Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.02 03 Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan orang 33553 395,750,000 6,450 77,750,000 - - 31,870,000
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Balita yang


1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pelayanan orang 161522 5,874,420,000 29,301 1,174,420,000 - - 442,650,000
Balita
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia Pendidikan


1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar yang Mendapatkan orang 238427 3,371,640,000 40,873 671,640,000 - - 375,250,000
pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

Jumlah Penduduk Usia Produktif


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.02 06 pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan orang 689693 673,800,000 ### 133,800,000 - - 79,100,000
Kesehatan Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Penduduk Usia Lanjut


1 02 02 2.02 07 pada Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan orang 186231 2,424,550,000 31,925 484,550,000 - - -
Kesehatan Sesuai Standar

VII-10
Realisasi
Capaian Realisasi Kinerja pada Triwulan
Indikator Kinerja Program/ Target Renstra pada Akhir Periode Kinerja Target Kinerja dan Anggaran
Kode Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Renstra s/d Renja Tahun berjalan yang di
Tahun Lalu evaluasi (2022)
I II III IV
(2021)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(1) (2) (3) (4)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K

Jumlah Penderita Hipertensi


1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan orang 183815 144,800,000 37,883 19,800,000 - - -
Penderita Hipertensi Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes
1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Melitus yang Mendapatkan orang 24843 144,800,000 5,090 19,800,000 - - 16,200,000
Penderita Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

Jumlah Orang yang


Mendapatkan Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.02 10 Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Kesehatan Orang dengan orang 655 497,000,000 131 97,000,000 - - 26,031,390
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar

Jumlah Orang Terduga


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Menderita Tuberkulosis yang
1 02 02 2.02 11 orang 32187 1,494,960,000 6,467 294,960,000 - - 144,848,000
Orang Terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar

Jumlah Orang Terduga


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Menderita HIV yang
1 02 02 2.02 12 Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Sesuai orang 62180 975,000,000 12,587 190,000,000 - - 103,630,000
Standar

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 2.02 13 Bagi Penduduk pada kondisi Kesehatan bagi Penduduk pada Dokumen 100 900,000,000 20 50,000,000 - - -
kejadian Luar Biasa (KLB) Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan bagi Penduduk
1 02 02 2.02 14 Bagi Penduduk Terdampak Krisis Dokumen 60 650,000,000 20 50,000,000 - - -
Terdampak Krisis Kesehatan
Kesehatan Akibat Bencana dan /
atau Berpotensi Bencana Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.02 15 Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Dokumen 100 7,183,485,590 20 1,591,742,795 - - 231,015,000
Kesehatan Gizi Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil


1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Dokumen 100 60,000,000 20 - - - 91,950,000
Kerja dan Olahraga
Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil


1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Dokumen 100 730,000,000 20 147,500,000 - - 177,300,000
Lingkungan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Promosi
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Dokumen 100 2,674,525,000 20 534,905,000 - - 112,370,000
Kesehatan Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 2.02 19 Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Kesehatan Tradisional, Dokumen 100 145,400,000 20 45,400,000 - - 4,772,000
Mandiri dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil


1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans Dokumen 100 246,300,000 20 146,300,000 - - 5,400,000
Kesehatan

Jumlah Penyalahguna NAPZA


1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan orang 425 351,300,000 80 69,300,000 - - -
Jiwa dan NAPZA Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil


1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Pelayanan Kesehatan Penyakit Dokumen 100 5,681,100,439 20 1,605,000,000 - - 196,050,000
Menular dan Tidak Menular Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Jaminan Kesehatan
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Dokumen 100 100,188,745,952 20 20,037,749,000 - - 6,057,676,800
Masyarakat
Masyarakat

Jumlah Orang yang Menerima


Layanan Deteksi Dini
1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan Penyalahgunaan NAPZA di orang 2830 210,100,000 530 50,000,000 - - -
NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes) dan Sekolah

Jumlah Fasilitas Pelayanan


Kesehatan (Fasyankes) yang
Melayani Konsultasi Jarak Jauh
1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di antar Fasyankes Melalui unit 11 2,050,000,000 - - - -
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses Pelayanan
Kesehatan yang Berkualitas

Jumlah Dokumen Operasional


1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan Puskesmas Dokumen 95 5,717,550,000 19 1,103,510,000 - - 305,230,000

Operasional Pelayanan Fasilitas Jumlah Dokumen Operasional


1 02 02 2.02 34 Kesehatan lainnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dokumen 5 600,000,000 1 100,000,000 - - -
Lainnya

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan yang


1 02 02 2.02 35 Kesehatan di Kabupaten/Kota Terakreditasi di Kabupaten/Kota unit 19 1,240,585,000 19 305,000,000 - - -

Jumlah Public Safety Center


(PSC 119) Tersediaan,
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Terkelolaan dan Terintegrasi
2 02 02 2.02 38 Penanganan Gawat Darurat Dengan Rumah Sakit Dalam Satu unit 1 2,259,500,000 0.5 1,759,500,000 - - -
Terpadu (SPGDT) Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)

Jumlah Keluarga yang Sudah


2 02 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dikunjungi dan Diintervensi Keluarga 19,000 600,000,000 - - -
Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Masalah Kesehatannya oleh
Tenaga Kesehatan Puskesmas

Persentase Puskesmas
Penyelenggaraan Sistem Informasi menyelenggarakan Sistem
1 02 02 2.03 Kesehatan secara Terintegrasi Informasi Kesehatan secara % 100 3,401,913,460 - 748,345,800 - - - 11,670,000
terintegrasi

Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil


1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Dokumen 150 199,320,800 30 19,320,800 - - 11,670,000
Kesehatan Kesehatan

VII-11
Realisasi
Capaian Realisasi Kinerja pada Triwulan
Indikator Kinerja Program/ Target Renstra pada Akhir Periode Kinerja Target Kinerja dan Anggaran
Kode Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Renstra s/d Renja Tahun berjalan yang di
Tahun Lalu evaluasi (2022)
I II III IV
(2021)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(1) (2) (3) (4)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K

Jumlah Dokumen Hasil


1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Dokumen 100 327,592,660 20 11,525,000 - - -
Kesehatan Kesehatan

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Jumlah Alat/Perangkat Sistem


1 02 02 2.03 03 Informasi Kesehatan dan Jaringan Informasi Kesehatan dan Unit 14 2,875,000,000 717,500,000 - - -
Internet Jaringan Internet yang Tersedia

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas Persentase Rumah Sakit Kelas


1 02 02 2.04 C dan D dan Fasilitas Pelayanan C dan D dan Fasilitas Pelayanan % 100 4,129,800,000 100 829,800,000 - - - 329,376,100
Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota Kabupaen mempunyai izin

Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D


Pengendalian dan Pengawasan dan Fasilitas Pelayanan
1 02 02 2.04 01 serta Tindak Lanjut Pengawasan Kesehatan yang Dikendalikan, Unit 25 79,800,000 5 19,800,000 - - -
Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D Diawasi dan Ditindaklanjuti
Perizinannya

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang


Peningkatan Mutu Pelayanan Dilakukan Pengukuran Indikator
1 02 02 2.04 03 Unit 95 4,050,000,000 19 810,000,000 - - 329,376,100
Fasilitas Kesehatan Nasional Mutu (INM)
Pelayanan kesehatan

capaian kinerja (%) - -


Predikat kinerja - -
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Meningkatnya PROGRAM PENINGKATAN
1 02 03 status kesehatan KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase tenaga Kesehatan % 97.3 9,603,147,850 91.4 1,376,547,850 - - - 655,843,940
masyarakat MANUSIA KESEHATAN sesuai standar

Pemberian Izin Praktik Tenaga


Persentase tenaga kesehatan
1 02 03 2.01 Kesehatan di Wilayah % 97.3 87,432,000 91.4 17,432,000 - - - -
Kabupaten/Kota memiliki STR dan SIP/SIK

Jumlah Dokumen Hasil


1 02 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktek Pengendalian Perizinan Dokumen 1000 87,432,000 200 17,432,000 - - -
Tenaga Kesehatan
Praktik Tenaga Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan


Persentase Puskesmas yang
Pendayagunaan Sumber Daya
1 02 03 2.02 memiliki jenis tenaga % 100 8,336,050,000 42 1,229,450,000 - - - 573,600,000
Manusia Kesehatan untuk UKP dan
kesehatan sesuai standar
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pemenuhan Kebutuhan Sumber Kesehatan yang Memenuhi
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan orang 285 7,660,800,000 57 1,094,400,000 - - 547,200,000
Standar Kesehatan (Fasyankes)

Jumlah Dokumen Hasil


Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan
1 02 03 2.02 03 Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Dokumen 225 675,250,000 45 135,050,000 - - 26,400,000
Kesehatan

Pengembangan Mutu dan


Peningkatan Kompetensi Teknis Persentase Tenaga Kesehatan
1 02 03 2.03 mengikuti pendidikan dan % 50.215 1,179,665,850 10 129,665,850 - - - 82,243,940
Sumber Daya Manusia Kesehatan
pelatihan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia


Pengembangan Mutu dan Kesehatan Tingkat Daerah
Peningkatan Kompetensi Teknis
1 02 03 2.03 01 Kabupaten/Kota yang orang 475 1,179,665,850 76 129,665,850 - - 82,243,940
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ditingkatkan Mutu dan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kompetensinya

capaian kinerja (%) - -


Predikat kinerja - -
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Meningkatnya
status kesehatan Persentase sarana kefarmasi
masyarakat PROGRAM SEDIAAN FARMASI, an memenuhi persyaratan /
1 02 04 ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN Persentasae makanan % 95 / 66 1,003,330,589 90 / 63 149,562,900 - - - 120,344,000
MINUMAN memenuhi persyaratan

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,


Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Persentase sarana kefarmasian
1 02 04 2.01 Usaha Mikro Obat Tradisional yang diawasi % 95 119,372,859 90 20,183,000 - - - 41,695,000
(UMOT)

Jumlah Dokumen Hasil


Pengendalian dan pengawasan Pengendalian dan Pengawasan
serta tindak lanjut pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1 02 04 2.01 01 perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Perizinan Apotek, Toko Obat, Dokumen 316 119,372,859 60 20,183,000 - - 41,695,000
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Toko Alat Kesehatan, dan
Mikro Obat Tradisional (UMOT) Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

Penerbitan Sertifikat Produksi


Pangan Industri Rumah Tangga dan Persentase sarana Industri
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Rumah Tangga yang
1 02 04 2.03 untuk Produk Makanan Minuman memproduksi makanan % 95 205,138,250 90 36,740,000 - - - 25,551,000
tertentu yang Dapat Diproduksi minuman yang diawasi
oleh Industri Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Hasil


Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Sertifikat Produksi Pangan
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Industri Rumah Tangga dan
1 02 04 2.03 01 Dokumen 322 205,138,250 60 36,740,000 - - 25,551,000
Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Nomor P-IRT sebagai Izin
Makanan Minuman Tertentu yang Produksi, untuk Produk
Dapat Diproduksi oleh Industri Makanan Minuman Tertentu
Rumah Tangga yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Persentase makanan jajanan


1 02 04 2.05 Makanan Jajanan dan Sentra dan sentra makanan jajanan % 66 481,727,480 63 92,639,900 - - - 53,098,000
Makanan Jajajan yang diawasi

Jumlah Dokumen Hasil


Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan
1 02 04 2.05 01 Serta Tindak Lanjut Penerbitan serta Tindak Lanjut Penerbitan Dokumen 100 481,727,480 20 92,639,900 - - 53,098,000
Stiker Pembinaan pada Makanan Stiker Pembinaan pada
Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan

VII-12
Realisasi
Capaian Realisasi Kinerja pada Triwulan
Indikator Kinerja Program/ Target Renstra pada Akhir Periode Kinerja Target Kinerja dan Anggaran
Kode Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Renstra s/d Renja Tahun berjalan yang di
Tahun Lalu evaluasi (2022)
I II III IV
(2021)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(1) (2) (3) (4)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K

Pemeriksaan dan Tindak lanjut


Hasil Pemeriksaan Post Market Persentase post market produk
1 02 04 2.06 pada Produksi dan Produk makanan minuman Industri % 14 197,092,000 - - - - -
Makanan Minuman Industri Rumah Rumah Tangga yang diawasi
Tangga

Jumlah Produk dan Sarana


Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Makanan Minuman
Produk Makanan-Minuman Industri Industri Rumah Tangga Beredar
1 02 04 2.06 01 Rumah Tangga yang beredar dan yang Dilakukan Pemeriksaan Unit 52 197,092,000 - - - - -
Pengawasan serta Tindak Lanjut
Post Market dalam rangka
Pengawasan
Tindak Lanjut Pengawasan

capaian kinerja (%) - -


Predikat kinerja - -
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: - -
Faktor penghambat pencapaian kinerja: - -
Meningkatnya
status kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN Rasio posyandu per 1.000
1 02 05 Rasio 10 2,488,012,775.0 8.8 408,012,775 - - - 98,740,000
masyarakat MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN balita

Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran
1 02 05 2.01 Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Cakupan Desa siaga aktif % 70 80,000,000.0 35.3 - - - - -
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Jumlah Dokumen Promosi


1 02 05 2.01 01 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dokumen 4 80,000,000 - - - - -
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan dan Pelaksanaan


1 02 05 2.03 Upaya Kesehatan Bersumber daya Persentase Posyandu aktif % 100 2,408,012,775 100 408,012,775 - - - 98,740,000
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis Dan Supervisi Jumlah Dokumen Hasil


1 02 05 2.03 01 Pengembangan Dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Dokumen 100 2,408,012,775 20 408,012,775 - - 98,740,000
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Upaya Kesehatan Bersumber
Masyarakat (UKBM) Daya Masyarakat (UKBM)

VII-13
Tabel 3.1
il Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
n Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
laksanaan: Triwulan I Tahun 2022

Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
dan Anggaran Renja yang Anggaran Renja dan Anggaran Renstra s/d Kinerja dan Perangkat
Anggaran Renstra Daerah
Dievaluasi (2022) yang Dievaluasi Tahun 2022
s/d Tahun 2022
IV (2022)
(11) (12=8+9+10+11) (13=12/7*100%) (14=6+12) (15=14/5*100%)
(16)
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

64,249,130,981 133,840,584,125 64 133,840,584,125 15.4

33,683,895,130 0 92,733,337,584 - 96 - 92,733,337,584 0 18.4

81,338,800 0 81,338,800 - 325 - 81,338,800 0 29.0496

81,338,800 2 81,338,800 100 325 2 81,338,800 20 29.04957

31,996,025,472 0 90,004,122,025 - 96 - 90,004,122,025 0 18.8

31,387,505,472 2136 89,336,202,025 199 96 2,136 89,336,202,025 39.64365 18.8 Dinas


Kesehatan

608,520,000 0 667,920,000 - 101 - 667,920,000 0 20.2

532,136,220 0 760,194,600 - 100 - 760,194,600 0 20.6

532,136,220 0 760,194,600 - 100 - 760,194,600 0 20.6

240,981,983 0 340,506,808 - 126 - 340,506,808 0 26.8

7,377,908 0 7,377,908 - 100 - 7,377,908 0 33.0

12,192,000 0 71,862,600 - 90 - 71,862,600 0 18.0

56,787,500 0 56,787,500 - 227 - 56,787,500 0 45.4

19,126,800 0 19,126,800 - 76 - 19,126,800 0 14.8

8,710,000 0 8,710,000 - 122 - 8,710,000 0 24.4

136,787,775 0 176,642,000 - 141 - 176,642,000 0 31.7

224,297,000 0 296,667,000 - 383 - 296,667,000 0 2.3

0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0.0

142,175,000 0 142,175,000 #DIV/0! #DIV/0! - 142,175,000 0 273.4

82,122,000 0 154,492,000 - 199 - 154,492,000 0 54.1

- 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0.0

351,360,904 0 992,753,600 - 99 - 992,753,600 0 19.9

31,190,904 0 50,138,600 - 100 - 50,138,600 0 20.1

320,170,000 6 942,615,000 50 99 6 942,615,000 10 19.9

257,754,751 0 257,754,751 - 217 - 257,754,751 0 43.2

57,944,751 0 57,944,751 - 308 - 57,944,751 0 15.0

0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0.0

199,810,000 0 199,810,000 - 200 - 199,810,000 0 99.9

Tingkat Ca 25.0 0.0 5.0


sangat rensangat rendah sangat rensangat rendah

14,259,811,281 0 15,366,075,841 #VALUE! 20 - 15,366,075,841 #VALUE! 7.9

VII-14
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat
dan Anggaran Renja yang Anggaran Renja dan Anggaran Renstra s/d Anggaran Renstra Daerah
Dievaluasi (2022) yang Dievaluasi Tahun 2022 s/d Tahun 2022
IV (2022)
(11) (12=8+9+10+11) (13=12/7*100%) (14=6+12) (15=14/5*100%)
(16)
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

15,491,596,460 0 24,052,414,650 #VALUE! 71 - 24,052,414,650 #VALUE! 14.8

13,700,730,281 0 14,465,948,741 - 19 - 14,465,948,741 0 7.8

0 - - - - - 0 0.0

1,300,200,142 0 1,300,200,142 - 22 - 1,300,200,142 0 14.4

233,554,260 0 336,659,800 - 96 - 336,659,800 0 7.9

251,273,500 0 363,182,000 - 25 - 363,182,000 0 11.9

1,009,767,980 0 1,453,211,400 - 48 - 1,453,211,400 0 20.2

- 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0.0

1,304,947,500 0 1,316,491,500 - 321 - 1,316,491,500 0 27.8

- 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0.0

78,720,800 0 78,720,800 - 2 - 78,720,800 0 0.7

1,671,670,734 0 1,671,670,734 - 33 - 1,671,670,734 0 14.6

- 0 - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

4,856,586,373 0 4,878,116,373 - 106 - 4,878,116,373 0 19.4

2,946,526,610 0 2,946,526,610 - 263 - 2,946,526,610 0 39.3

- 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0.0

- 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0.0

47,482,382 0 121,169,382 - 113 - 121,169,382 0 22.7

15,491,596,460 0 24,052,414,650 - 71 - 24,052,414,650 0 14.8

396,175,000 0 462,600,000 - 49 - 462,600,000 0 9.7

303,850,000 0 396,900,000 - 20 - 396,900,000 0 3.8

72,950,000 0 104,820,000 - 135 - 104,820,000 0 26.5

575,150,000 0 1,017,800,000 - 87 - 1,017,800,000 0 17.3

621,900,000 0 997,150,000 - 148 - 997,150,000 0 29.6

155,750,000 0 234,850,000 - 176 - 234,850,000 0 34.9

39,825,001 0 39,825,001 - 8 - 39,825,001 0 1.6

VII-15
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat
dan Anggaran Renja yang Anggaran Renja dan Anggaran Renstra s/d Anggaran Renstra Daerah
Dievaluasi (2022) yang Dievaluasi Tahun 2022 s/d Tahun 2022
IV (2022)
(11) (12=8+9+10+11) (13=12/7*100%) (14=6+12) (15=14/5*100%)
(16)
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

16,200,000 0 16,200,000 - 82 - 16,200,000 0 11.2

- 0 16,200,000 - 82 - 16,200,000 0 11.2

84,755,200 0 110,786,590 - 114 - 110,786,590 0 22.3

350,322,000 0 495,170,000 - 168 - 495,170,000 0 33.1

176,130,000 0 279,760,000 - 147 - 279,760,000 0 28.7

495,820,100 0 495,820,100 - 992 - 495,820,100 0 55.1

2,594,872,500 0 2,594,872,500 - 5,190 - 2,594,872,500 0 399.2

1,704,359,940 0 1,935,374,940 - 122 - 1,935,374,940 0 26.9

246,280,000 0 338,230,000 - #DIV/0! - 338,230,000 0 563.7

410,790,000 0 588,090,000 - 399 - 588,090,000 0 80.6

212,920,000 0 325,290,000 - 61 - 325,290,000 0 12.2

32,222,000 0 36,994,000 - 81 - 36,994,000 0 25.4

15,720,000 0 21,120,000 - 14 - 21,120,000 0 8.6

7,100,000 0 7,100,000 - 10 - 7,100,000 0 2.0

1,061,159,825 0 1,257,209,825 - 78 - 1,257,209,825 0 22.1

3,209,250,800 0 9,266,927,600 - 46 - 9,266,927,600 0 9.2

97,150,000 0 97,150,000 - 194 - 97,150,000 0 46.2

255,828,210 0 255,828,210 #DIV/0! #DIV/0! - 255,828,210 0 12.5

2,038,015,884 0 2,343,245,884 - 212 - 2,343,245,884 0 41.0

47,600,000 0 47,600,000 - 48 - 47,600,000 0 7.9

- 0 - - - - - 0 0.0

- 0 - - - - - 0 0.0

269,500,000 0 269,500,000 #DIV/0! #DIV/0! - 269,500,000 0 44.9

520,471,000 0 532,141,000 #DIV/0! 71 - 532,141,000 0 15.6

4,554,000 0 16,224,000 - 84 - 16,224,000 0 8.1

VII-16
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat
dan Anggaran Renja yang Anggaran Renja dan Anggaran Renstra s/d Anggaran Renstra Daerah
Dievaluasi (2022) yang Dievaluasi Tahun 2022 s/d Tahun 2022
IV (2022)
(11) (12=8+9+10+11) (13=12/7*100%) (14=6+12) (15=14/5*100%)
(16)
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

5,400,000 0 5,400,000 - 47 - 5,400,000 0 1.6

510,517,000 0 510,517,000 #DIV/0! 71 - 510,517,000 0 17.8

38,610,000 0 367,986,100 - 44 - 367,986,100 0 8.9

19,800,000 0 19,800,000 - 100 - 19,800,000 0 24.8

18,810,000 0 348,186,100 - 43 - 348,186,100 0 8.6

0.0 25.0 0.0 5.0


sangat re sangat rendah sangat re sangat rendah

636,527,910 0 1,292,371,850 - 94 - 1,292,371,850 0 13.4578

13,800,000 0 13,800,000 - 79 - 13,800,000 0 15.7837

13,800,000 0 13,800,000 - 79 - 13,800,000 0 15.78369

575,550,000 0 1,149,150,000 - 93 - 1,149,150,000 0 13.78531

532,800,000 0 1,080,000,000 - 99 - 1,080,000,000 0 14.09774

42,750,000 0 69,150,000 - 51 - 69,150,000 0 10.24065

47,177,910 0 129,421,850 - 100 - 129,421,850 0 10.97106

47,177,910 0 129,421,850 - 100 - 129,421,850 0 10.97106

0 - 0.0 25.0 0 0 0.0 5.0


sangat re sangat rendah sangat re sangat rendah

93,230,200 0 213,574,200 #VALUE! 143 - 213,574,200 #VALUE! 21.28652

6,624,000 0 48,319,000 - 239 - 48,319,000 0 40.47738

6,624,000 0 48,319,000 - 239 - 48,319,000 0 40.47738

58,440,900 0 83,991,900 - 229 - 83,991,900 0 40.944

58,440,900 0 83,991,900 - 229 - 83,991,900 0 40.94405

28,165,300 0 81,263,300 - 88 - 81,263,300 0 16.86914

28,165,300 0 81,263,300 - 88 - 81,263,300 0 16.86914

VII-17
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat
dan Anggaran Renja yang Anggaran Renja dan Anggaran Renstra s/d Anggaran Renstra Daerah
Dievaluasi (2022) yang Dievaluasi Tahun 2022 s/d Tahun 2022
IV (2022)
(11) (12=8+9+10+11) (13=12/7*100%) (14=6+12) (15=14/5*100%)
(16)
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

- 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0

0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0

#DIV/0! 25.0 0.0 5.0


sangat re sangat rendah sangat re sangat rendah

84,070,000 0 182,810,000 - 45 - 182,810,000 0 7.3

- 0 - - #DIV/0! - - 0 0.0

0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0 0.0

84,070,000 0 182,810,000 - 45 - 182,810,000 0 7.6

84,070,000 0 182,810,000 - 45 - 182,810,000 0 7.6

VII-18

Anda mungkin juga menyukai