Anda di halaman 1dari 8

PEMERINTAH KOTA BATAM

3PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023


DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
ESSELON IV/A
UNIT KERJA : Puskesmas Rempang Cate
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %

1. Meningkatkan aksesibilitas Persentase Puskesmas yang minimal Persentase 5 4 80.00


kualitas layanan kesehatan memiliki lima (5) jenis tenaga
masyarakat yang terjangkau kesehatan (tenaga Kesmas, Kesling,
dan merata Gizi, Kefarmasian & analis kesehatan)

Persentase Kecamatan yang memiliki Persentase 1 1 100.00


minimal satu Puskesmas tersertifikasi
akreditasi

Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Kecamatan 1 0 0.00


tatanan kawasan sehat

Prevalensi HIV pada penduduk Persentase <0,1 115 1.29

Presentase HIV yang diobat Persentase 61 0 0.00

Angka keberhasilan pengobatan TB Persentase 60 0 0.00


(succes rate)

Angka kejadian kusta per 100.000 Persentase 0.9 0 0.00


penduduk

Insiden rate DBD per 100.000 Persentase 52 5 43.55


penduduk

Annual Paracite Insidence (API) per 100 Persentase <1 0 0.00


penduduk
Angka kejadian filariasis Persentase <1 0 0.00

Persentaseusia 0-11 bulan yang Persentase 93 212 96.80


mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase perempuan usia 30 - 50 Persentase 25% 0 0.00


tahun yang terdeteksi dini kanker
serviks dan payudara

Jumlah Desa/ Kelurahan yang Kelurahan/ 28 0 0.00


melaksanakan STBM Desa
Angka Kematian Ibu per 100.000 Orang 145 0 0.00
kelahiran hidup (KH)
Angka Kematian Bayi per 1000 Orang 17 0 0.00
kelahiran hidup (KH)
Persentase (prevalensi) kekurangan gizi Persentase 4.5 16 1.33
(under weight) pada anak Balita

Persentase (prevalensi) pendek dan Persentase 8.5 0 0.00


sangat pendek (stunting) pada anak
Baduta

Persentase kurus dan sangat kurus Persentase 0.75 0 0.00


(wasting) pada anak Balita

NAMA
NO PAGU REALISASI %
PROGRAM/KEGIATAN
1. Penunjang Urusan Rp 688,414,464 Rp 637,480,430 92.60
Pemerintah
Daerah/Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Rp 231,594,800 Rp 185,228,402 79.98


Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan: Penyediaan Rp 456,819,664 Rp 452,252,028 99.00


Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Penunjang Urusan Rp 97,141,900 Rp 92,027,000 94.73


Pemerintah
Daerah/Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Rp 22,110,000 Rp 21,806,000 98.63


Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Sub Kegiatan: Penyediaan Rp 75,031,900 Rp 70,221,000 93.59


Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2. Penunjang Urusan Rp 2,700,000 Rp - 0.00
Pemerintah
Daerah/Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rp 2,700,000 Rp - 0.00


Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah/Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan,Pajak,dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasionalatau Lapangan

3. Pemenuhan Upaya Rp 531,555,000 Rp 469,847,000 88.39


Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat/Penyediaan
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rp 531,555,000 Rp 469,847,000 88.39


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pemberdayaan Rp 13,745,000 Rp 7,878,000 57.32


Masyarakat Bidang
Kesehatant/Pengembangan
dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

4. Program : Pengembangan Rp 317,520,820 Rp 41,408,628 13.04


dan Pemberdayaaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Kegiatan : Operasional Rp 317,520,820 Rp 41,408,628 13.04


Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Rempang Cate
(Kapitasi)

Batam, 31 Maret 2023


Kepala Dinas Kesehatan Kepala Puskesmas
Kota Batam Rempang Cate
dr. DIDI KUSMARJADI, Sp. OG dr. Tanty Surya Ningsih,S.Si, M.M
NIP. 19660731 199703 1 007 NIP. 197607102010012006
PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
ESSELON III/C
UNIT KERJA : Puskesmas Rempang Cate
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %

1. Meningkatkan aksesibilitas Persentase Puskesmas yang Persentase 5 4 80.00


kualitas layanan kesehatan minimal memiliki lima (5)
masyarakat yang terjangkau jenis tenaga kesehatan
dan merata (tenaga Kesmas, Kesling,
Gizi, Kefarmasian & analis
kesehatan)

Persentase Kecamatan yang Persentase 1 1 100.00


memiliki minimal satu
Puskesmas tersertifikasi
akreditasi

Jumlah Kecamatan yang Kecamatan 1 0 0.00


melaksanakan tatanan
kawasan sehat

Prevalensi HIV pada Persentase <0,1 115 1.29


penduduk
Presentase HIV yang diobat Persentase 61 0 0.00

Angka keberhasilan Persentase 60 0 0.00


pengobatan TB (succes
rate)
Angka kejadian kusta per Persentase 0.9 0 0.00
100.000 penduduk

Insiden rate DBD per Persentase 52 5 43.55


100.000 penduduk

Annual Paracite Insidence Persentase <1 0 0.00


(API) per 100 penduduk

Angka kejadian filariasis Persentase <1 0 0.00

Persentaseusia 0-11 bulan Persentase 93 212 96.80


yang mendapat imunisasi
dasar lengkap

Persentase perempuan usia Persentase 25% 0 0.00


30 - 50 tahun yang
terdeteksi dini kanker
serviks dan payudara
Jumlah Desa/ Kelurahan Kelurahan/ 28 0 0.00
yang melaksanakan STBM Desa
Angka Kematian Ibu per Orang 145 0 0.00
100.000 kelahiran hidup
(KH)
Angka Kematian Bayi per Orang 17 0 0.00
1000 kelahiran hidup (KH)

Persentase (prevalensi) Persentase 4.5 16 1.33


kekurangan gizi (under
weight) pada anak Balita

Persentase (prevalensi) Persentase 8.5 0 0.00


pendek dan sangat pendek
(stunting) pada anak
Baduta
Persentase kurus dan Persentase 0.75 0 0.00
sangat kurus (wasting) pada
anak Balita

NAMA
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI %

1. Penunjang Urusan Pemerintah Rp 688,414,464 Rp 637,480,430 92.60


Daerah/Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Rp 231,594,800 Rp 185,228,402 79.98


Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Rp 456,819,664 Rp 452,252,028 99.00


Pelayanan Umum Kantor

Penunjang Urusan Pemerintah Rp 97,141,900 Rp 92,027,000 94.73


Daerah/Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Rp 22,110,000 Rp 21,806,000 98.63


Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Sub Kegiatan: Penyediaan Rp 75,031,900 Rp 70,221,000 93.59


Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2. Penunjang Urusan Pemerintah Rp 2,700,000 Rp - 0.00
Daerah/Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rp 2,700,000 Rp - 0.00


Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah/Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan,Pajak,dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasionalatau Lapangan

3. Pemenuhan Upaya Kesehatan Rp 531,555,000 Rp 469,847,000 88.39


Perorangan dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat/Penyediaan
Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rp 531,555,000 Rp 469,847,000 88.39


Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Rp 13,745,000 Rp 7,878,000 57.32
Masyarakat Bidang
Kesehatant/Pengembangan
dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
4. Program : Pengembangan dan Rp 317,520,820 Rp 41,408,628 13.04
Pemberdayaaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Kegiatan : Operasional Rp 317,520,820 Rp 41,408,628 13.04
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Rempang Cate
(Kapitasi)

Batam, 31 Maret 2023


Kepala Tata Usaha Puskesmas
Kepala Puskesmas Rempang Cate
Rempang Cate

dr.Tanty Surya Ningsih, S.Si, M.M Faizul Hendri, SKM


NIP.19760710 201001 2 006 NIP. 19730312 200312 1 009
Jasa Pelayanan Umum Kantor 456,819,664.00

Jasa Komunikasi 231,594,800.00

Alat Kantor 75,031,900.00

Alat Listrik 22,110,000.00

Pajak Kendaraan 2,700,000.00

788,256,364.00

Anda mungkin juga menyukai