Contoh RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH
Contoh RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH
A. PENGGUNAAN
SUMBER DANA
No. BOS PUSAT BOS PROVINSI
No. Kode Uraian
Urut Belanja Belanja Belanja
Jumlah Tw. 1 Tw. 2 Tw. 3 Tw. 4 Jumlah Jumlah
Pegawai Barang & jasa Modal
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 9,556,000
1 1 Kompetensi Lulusan
1 1 1 Penyusunan KKM
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada
5 2 2 11 02 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)
1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada
5 2 2 11 02 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)
- - -
1 1 3 Penajaman Materi UN - - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN - - -
Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.000 2,400,000 1,600,000 800,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x Rp100.000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
5 2 2 01 01 ATK
Biayakegiatan try out
Cetak, scan, 4x tryout di Kabupaten dan Provinsi (35 siswa x 4
analisis 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 2 06 01 x 2.000) 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
5 2 2 06 02 Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
-
Sub total per Triwulan 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000 9,556,000 -
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 1,925,000 - -
2 1 Dokumen Kurikulum - -
2 1 1 Pengembangan Buku KTSP - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM - - -
Ketua x Rp 100.000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Sekretaris x Rp 75.000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Anggota ( 8 orang x Rp 50.000) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 1 01 05 Transpot Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 10 Buku 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02
pelajaran (94 orang x 3 hari)
2 1 3 Penyusunan Program Tahunan - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan 10 orang x 3 hari
5 2 2 11 02 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
x5
2 1 4 Penyusunan Program Semesteran - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
5 2 2 11 02 BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran 10 orang x 3 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
hari x5
2 1 5 Pengembangan Sillabus - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus 10 orang x 3 hari x5 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
-
Sub total per Triwulan 1,925,000 - - - 1,925,000 -
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 33,880,000 - -
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar - -
3 1 1 Pengembangan RPP - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 10 Guru 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai
5 2 2 06 02
permendiknas no. 41 Tahun 2007 10 Gr x 94 RPP x 200x 6 kls 1,128,000 282,000 282,000 282,000 282,000 1,128,000 1,128,000 1,128,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - - -
3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - - -
5 2 2 01 01 ATK KBM - - -
3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
3 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - - -
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
3 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - - -
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM - - -
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah
5 2 3 27 13 kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
buku
1,200,000 1,200,000 1,200,000
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku TPGS 149 x 15.000 2,235,000 2,235,000 2,235,000 2,235,000 2,235,000
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku Bahasa Jawa 222 x 5.000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000
3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik - -
3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran OSN - -
5 2 1 01 01 Transpot pembinaan lomba mata pelajaran 4 orang 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran OSN 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran OSN 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 800,000 800,000
5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran OSN - - -
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran OSN 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
3 3 Program Kesiswaan - - -
3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan PPDB - - -
Ketua 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Sekretaris 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Anggota (8 orang) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - - -
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi (8 orang x 2 hari)x 10.000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (8 orang x 6 hari) x 10.000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000
3 4 Program Ekstrakurikuler - - -
3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - - -
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (4 orang x 2 JPL x
5 2 1 01 01 1,680,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000
21
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 800,000 800,000
3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga - - -
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4
5 2 1 01 01 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000 400,000
pertemuan x 10 bulan)
5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000 400,000
5 3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band - -
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 12 x 300.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
5 4 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tari - -
Transpot pemateri kegiatan Tari 12 x 200.000 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
5 5 Pelaksanaan Tambahan Pelajaran - -
Transpot pemateri kegiatan tambahan pelajaran 6 x 4x 10 blnx15.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
5 6 Pelaksanaan Kegiatan Jamran - -
Transpot Kegiatan Jamran 2 regu Pa dan Pi 1,912,000 1,912,000 1,912,000 1,912,000 1,912,000
-
Sub total per Triwulan 10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000 33,880,000 -
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1,200,000 -
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik -
4 1 2 Pembinaan Guru di gugus -
4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran -
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG 10 x 12 x 10.000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
-
Sub total per Triwulan 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 -
5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 13,900,000 -
5 1 Bangunan gedung -
5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5 2 2 Pengadaan Meubelair - - -
5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah - - -
5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet - - -
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
………………………
……………………………….. NIP. ………………………………..
30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN : ............................
PENERIMAAN
No. No. No.
Uraian Jumlah
Urut Kode Kode
I 1 SISA TAHUN LALU
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1
3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2
III 3.1 BOS Pusat 3
3.2 BOS Provinsi 4
3.3 BOS Kabupaten 5
6
IV 4 BANTUAN 7
4.1 Dana Dekonsentrasi 8
4.2 Dana Tugas Pembantuan
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Hibah
Jumlah Penerimaan
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah
....................................... .......................................
Uraian Jumlah
PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Potensi Lulusan
Pengembangan Standar Isi
Pengembangan Standar Proses
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pengembangan Standar Pengelolaan
Pengembangan Standar Pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
Bendahara
.......................................
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
No TRIWULAN
No
Ur Kode Uraian JUMLAH
(dalam Rp) I II III IV
ut
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa Kas BOS Bulan Juni 2014
1 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan 9,556,000 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000
1.2 Pemenuhan Standar Isi 1,925,000 1,925,000 - - -
1.3 Pemenuhan Standar Proses 33,880,000 10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000
1.4 Pemenuhan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
1.5 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana 13,900,000 1,150,000 1,950,000 10,150,000 650,000
1.6 Pemenuhan Standar Pengelolaan 2,725,000 925,000 600,000 600,000 600,000
1.7 Pemenuhan Standar Pembiayaan 39,132,000 9,583,000 9,683,000 10,283,000 9,583,000
1.8 Pemenuhan Standar Penilaian 26,442,000 5,298,000 5,298,000 5,298,000 10,548,000
2 BELANJA LAINNYA
2.1 Belanja ....
2.2 Belanja ....
2.3 Belanja ....
……………………………. …………………………..
NIP. ………………………….
CATATAN PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI
RKAS / APBS SD NEGERI 1 ……….KECAMATAN ………... KABUPATEN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Mengetahui,
Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Gabus
…………………….
NIP. …………………………..
PERSETUJUAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG RKAS MENJADI KAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SD NEGERI 1 ………………
NOMOR : 900/ / 2014
I. BOS Rp 128,760,000
II. Hibah / BOSDA Rp - …………………………….
III. Rutin Rp - NIP. ………………………………….
IV. Sumber Lainnya Rp -
Jumlah Rp 128,760,000