Anda di halaman 1dari 2

Nama : Sri Astuti Lelani Putri

Nim : 211520008
Kelas : AK3A
MK : Laboratorium Akuntansi komputerisasi

PT. Sri Astuti Lelani Putri_211520008_AK3A bergerak dalam bidang jual beli Baju Gamis
Muslim berdiri pada tahun 2010, menggunakan program zahir accounting untuk pencatatan
pembukuannya.

NERACA 31
DESEMBER
HARTA KEWAJIBAN
Kas 13.000.000 HutangDagang 15.000.000
Bank 50.000.000 HutangBank 60.000.000
PiutangDagang 15.000.000
Persedian Gamis 41.000.000
Persediaan Hijab 6.000.000
Persendiaan Ciput 3.000.000
Asesoris Hijab 230.000 MODAL
Asuransi Dib.Dim 6.000.000 Modal 125.000.000
LabaDitahan 77.030.000

Kendaraan 150.000.000
AkumulasiPeny.Kendaraan (7.200.000)
TOTAL Rp277.030.000
TOTAL Rp277.030.000

Saldo piutang
Kode Nama Tgl.Inv No.Inv SaldoPiutang
C-001 Toko maju 11 nov 2009 INV-001 1.500.000
C-002 Toko maju 12des 2009 INV-002 4.500.000
C-003 Toko Bakti 13Des2009 INV-003 3.300.000
C-004 Toko Jaya 13Des2009 INV-004 780.000
C-005 Yanhar 14Des2009 INV-005 5.000.000
Total 15.080.000

Saldo Hutang
Kode Nama Tgl.Inv No.Inv SaldoPiutang
V-001 Youyou gamis 18 Nov 2009 INV-023 2.500.000
V-002 Toko aang 11Des2009 XII/243 3.200.000
Total 5.700.000

Persedian

Kode NamaBarang Satuan HPP Jumlah Total


H-001 Gamis Syari Unit 1.300.000 5 6.500.000
H-002 Dress laudya Unit 3.000.000 3 9.000.000
H-003 Ninja reseleting Unit 1.500.000 6 9.000.000
H-004 Ciput kaos Unit 3.800.000 2 7.600.000
TotalPersediaan 32.100.000
Transaksi bulan desember nya sebagai berikut :

a. Tanggal 4 desember melakukan pembayaran hutang usaha kepada PT


LA , untuk invoice No001/LA/III/12 sebesar Rp4.500.000,-menggunakan
Bank

b. Tanggal 9 desember, keluar uang untuk bensin dan parkir kepada Bp


Yanhar ( E-001 ),senilai Rp 60.000 secara tunai menggunakan kas.
c. Tanggal 12 desember menerima uang untuk pembayaran piutang Butik oke
untuk invoice lNV-002 sebesar Rp5.200.000,-masuk ke Bank

d. Tanggal 14 desember ,menerima uang untuk pembayaran piutang dari


Butik lancar untuk invoice
INV-003 =
Rp 2.000.000
INV004
=Rp2.000.00.000
Dibayar secara Cash ( MasukkeKas)

e. Tanggal 23 desember, membayar listrik Rp 600.000, Telp Rp 400.000


menggunakan kas.Dibayarkan oleh tambrin( E-002)

f. Tangal 25 desember ,Dibayar Biaya keamanan kepadaKetua Lingkungan sebesar


Rp150.0.00.000 secara tunai melalui kas.(O-001 Ketua Lingkungan)

g. Tanggal 28 desember, membayar gaji untuk Bp tambrin Rp 630.000 secara tunai melalui
kas

Anda mungkin juga menyukai