Anda di halaman 1dari 10

5.2.1.

UPT PUSKESMAS GUNUNGSARI

5.2 PROGRAM MANAJEMEN RISIKO.

5.2.1 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas


terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan
lingkungan diidentifikasi, dan dianalisis

5.2.1.a Disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh


Kepala Puskesmas (R, W).

DIBUKTIKAN DENGAN:
1. SK TENTANG PENETAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (P1-P2-P3).
2. SOP PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO
5.2.1.b

UPT PUSKESMAS GUNUNGSARI

5.2 PROGRAM MANAJEMEN RISIKO.

5.2.1 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas


terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan
lingkungan diidentifikasi, dan dianalisis

5.2.1.b Tim Mutu Puskesmas memandu penatalaksanaan risiko

DIBUKTIKAN DENGAN:
1. DOKUMEN PERTEMUAN PEMBAHASAN PENILAIAN RISIKO DAN
PENYUSUNAN REGISTER RISIKO (UANG)
5.2.1.c

UPT PUSKESMAS GUNUNGSARI

5.2 PROGRAM MANAJEMEN RISIKO.

5.2.1 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas


terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan
lingkungan diidentifikasi, dan dianalisis

5.2.1.c Dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dapat terjadi di
Puskesmas yang didokumentasikan dalam daftar risiko. ( D, W ).

DIBUKTIKAN DENGAN:
1. DOKUMEN PENILAIAN RISIKO PUSKESMAS
5.2.1.d

UPT PUSKESMAS GUNUNGSARI

5.2 PROGRAM MANAJEMEN RISIKO.

5.2.1 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas


terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan
lingkungan diidentifikasi, dan dianalisis

5.2.1.d Dilakukan penatalaksanaan resiko berupa strategi reduksi dan mitigasi


resiko dan pemantauan pelaksanaan tata laksana terkait kesehatan dan
keselamatan kerja , sarana prasarana, dan infeksi. ( D, W )

DIBUKTIKAN DENGAN:
1.DOKUMEN REGISTER RISIKO PUSKESMAS
5.2.1.d

UPT PUSKESMAS GUNUNGSARI

5.2 PROGRAM MANAJEMEN RISIKO.

5.2.1 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas


terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas,
dan lingkungan diidentifikasi, dan dianalisis yang memerlukan
penanganan lebih lanjut (D,W)

5.2.1.d Bukti profil resiko

DIBUKTIKAN DENGAN:
1.DOKUMEN PROFIL RISIKO PUSKESMAS
5.2.2.a

UPT PUSKESMAS GUNUNGSARI

5.2 PROGRAM MANAJEMEN RISIKO.

5.2.2 Puskesmas melaksanakan penatalaksanaan risiko sesuai


dengan ketentuan yang berlaku.

5.2.2. a Disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam


perencanaan tingkat Puskesmas sebagai upaya untuk
meminimalkan dan/atau memitigasi risiko (D).

DIBUKTIKAN DENGAN:
DOKUMEN BUKTI RENCANA PENANGANAN RISIKO, YANG DI
IMPLEMENTASIKAN DALAM RUK DAN RPK PUSKESMAS
5.2.2.b

UPT PUSKESMAS GUNUNGSARI

5.2 PROGRAM MANAJEMEN RISIKO.

5.2.2 Puskesmas melaksanakan penatalaksanaan risiko sesuai


dengan ketentuan yang berlaku.

5.2.2.b Tim Mutu Puskesmas membuat pemantauan terhadap


rencana penanganan. ( D, W )

DIBUKTIKAN DENGAN:
DOKUMEN BUKTI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN
RISIKO PUSKESMAS
5.2.2.c

UPT PUSKESMAS GUNUNGSARI

5.2 PROGRAM MANAJEMEN RISIKO.

5.2.2 Puskesmas melaksanakan penatalaksanaan risiko sesuai


dengan ketentuan yang berlaku.

5.2.2.c Dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan kepada


dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta lintas program dan
lintas sektor terkait (D, W).

DIBUKTIKAN DENGAN:
1. DOKUMENTASI BUKTI PELAPORAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS DAN
KEPADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA LINTAS
PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR TERKAIT.
2. DOKUMEN PERTEMUAN PENYAMPAIAN HASIL PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (UANG)
5.2.2.d

UPT PUSKESMAS GUNUNGSARI

5.2 PROGRAM MANAJEMEN RISIKO.

5.2.2 Puskesmas melaksanakan penatalaksanaan risiko sesuai


dengan ketentuan yang berlaku.

5.2.2.d Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti


analisis efek modus kegagalan (failure mode effect analysis) minimal
setiap setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan
( D, W ).

DIBUKTIKAN DENGAN:
1. DOKUMEN ANALISIS FMEA

Anda mungkin juga menyukai