Anda di halaman 1dari 11

FORMULIR E.

55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi
Renja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
Periode Pelaksanaan : 31 MARET 2022
Indikator dan target kinerja OPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi :

Realisasi Kinerja Pada Triwulan


Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang
No Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 Anggaran RENSTRA Provinsi s/d
/ Kegiatan (output) (akhir periode Renstra OPD provinsi) dengan Renja OPD Tahun Lalu (n-1) Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi Dievaluasi
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022) Tahun 2022 (%)
I II III IV

7 8 9 10 11 12 13 14 15= 8+14 16=14/9X 100%


1 2 3 4 5 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Meningkatnya Kualitas Sistem 1 02 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Keuangan Persentase Temuan Internal dan
Eksternal yang ditindaklanjuti

1 02 01 01 06 11 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Penyusunan Dokumen perencanaan Dokumen Renja dan LKPD yang tepat
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Syarat dan Waktu
5 Dokumen 275,000,000 4 Laporan 156,857,106 1 Laporan 36,354,643 0 Laporan - 0 Laporan - 4 Laporan 156,857,106 80 57.0

1 02 01 01 06 23 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Dokumen RKA dan DPA yang Tepat
Kinerja Perangkat Daerah SKPD Syarat dan Waktu
5 Dokumen 210,000,000 4 Laporan 127,204,841 1 Laporan 44,536,423 0 Laporan - 0 Laporan - 4 Laporan 127,204,841 80 60.6

1 02 01 01 06 01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Hasil Capaian Kinerja dan ikhtisar
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja kinerja OPD per tahun
5 Dokumen 270,000,000 4 Laporan 95,266,298 1 Laporan 28,218,698 0 Laporan - 0 laporan - 4 Laporan 95,266,298 80 35.3

Administrasi Keuangan perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Honor yang terbayarkan

60 Bulan 171,327,495,540 48 Bulan 137,061,996,432 12 Bulan 34,265,499,108 3 Bulan 4,638,640,162 3 Bulan 4,638,640,162 51 Bulan 141,700,636,594 85 82.7

Administrasi Keuangan perangkat Daerah Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas Jumlah Honor yang terbayarkan
ASN
60 Bulan 7,500,000,000 48 Bulan 6,583,175,750 12 Bulan 2,555,689,920 3 Bulan 167,200,000 3 Bulan 167,200,000 51 Bulan 6,750,375,750 85 90.0

1 02 01 01 06 02 Administrasi Keuangan perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan keuangan semester I dan II
Keuangan Bulanan/Triwulan
10 Dokumen 195,000,000 8 Laporan 125,444,985 2 Laporan 23,949,685 0 Laporan - 0 Laporan - 8 Laporan 125,444,985 80 64.3

1 02 01 01 06 50 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Laporan SKP PNS dan laporan
Kepegawaian administrasi dan Profil
60 Laporan 1,703,000,000 48 laporan 552,185,503 12 Laporan 176,769,870 0 Laporan - 0 Laporan - 48 Laporan 552,185,503 80 32.4

2 Meningkatnya disiplin dan kapasitas 1 02 01 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur Jumlah Pelanggaran Disipiln
SDM kesehatan

1 02 01 01 03 02

3975.2912397 Stell 300 Stell 195 Stell 0 Stell 0 Stell 300 Stell 8

1 02 01 01 03 04

pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 985 Stell 2,880,475,405 776 Stell 2,729,305,545 390 Stell 485,834,195 0 Stell - 0 Stell - 776 Stell 2,729,305,545 79 95
Kelengkapannya terpenuhi

1 02 01 01 03 05

1 Paket 1 paket 1 PAKET 0 Paket

1 02 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase ASN lulus DIKLAT Subtansi


Daya Aparatur

1 02 01 01 05 01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawi Beserta Terbentuknya Tim Angka kredit JFT
Tugas dab Tanggung Jawab
230 Orang 663,641,977 138 Orang 496,097,757 46 Orang 207,915,239 0 Orang - 0 Orang - 138 Orang 496,097,757 60 74.8

1 02 01 01 05 02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Presentase ASN Yang
Disiplin
529.78140496 Orang 663,641,976 261 Orang 580,537,927 105 Orang 111,158,027 0 Orang - 0 Orang - 261 Orang 580,537,927 49 87.5

3 Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas 1 02 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Papua
Pengelolaan APBD Perkantoran Barat

1 02 01 01 01 12 Administrasi Umum perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen Instalasi listrik yang
Listrik/penerangan Bangunan Kantor terpenuhi
30 Jenis 214,787,176 20 Jenis 283,265,000 6 Jenis 125,885,684 0 jenis - 0 jenis - 20 Jenis 283,265,000 67 131.9

Administrasi Umum perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor kebutuhan sarana prasarana kantor
terpenuhi
50 unit 30 Unit 26 Unit 408 Jenis 4,631,738,800

3,110,000,000 4,631,738,800 423,891,345 38 Unit - 0 jenis - 60 148.9

630 unit 378 Unit 126 Unit

1 02 01 01 01 10 Administrasi Umum perangkat Daerah Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah komponen ATK yang akan
dimanfaatkan
275 Jenis 1,649,334,000 220 Jenis 1,145,927,010 55 Jenis 194,378,958 0 Jenis - 0 Jenis - 220 Jenis 1,145,927,010 80 69.5

1 02 01 01 01 11 Administrasi Umum perangkat Daerah penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan jumlah
penggandaan
50.455371901 Jenis 24 Jenis 6 jenis Jenis 0 Jenis 24 Jenis

302732.2314 Lembar 1,028,675,900 240000 lembar 748,669,382 60000 lembar 176,716,491 0 Lembar - 0 Lembar - 240000 Lembar 748,669,382 48 73

20.18214876 unit 20 Unit 8 Unit Unit

1 02 01 01 01 15 Administrasi Umum perangkat Daerah Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan perundang-undangan
60 Buku 1,297,900,000 24 Buku 386,235,000 12 Buku 171,000,000 3 Buku 17,000,000 3 Buku 17,000,000 27 Buku 403,235,000 45 31.1

1 02 01 01 01 17 Administrasi Umum perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah orang yang disediakan makanan
dan minuman
20283.059504 Orang 1,414,334,000 5760 Orang 1,276,706,385 1440 Orang 242,730,000 360 Orang - 0 Orang - 5760 Orang 1,276,706,385 28 90.3

1 02 01 01 01 18 Administrasi Umum perangkat Daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Jumlah koordinasi dan konsultasi
konsultasi SKPD nkeluar daerah yang dilakukan
152 Kali 38 Kali 0 Kali

760 Bulan 18,105,139,600 452 Kali 11,755,473,364 1 laporan 5,272,808,953 1 Laporan 615,657,112 0 Laporan 615,657,112 452 Kali 12,371,130,476 59 68
1 02 01 01 01 18 Administrasi Umum perangkat Daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Jumlah koordinasi dan konsultasi
konsultasi SKPD nkeluar daerah yang dilakukan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang
No Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 Anggaran RENSTRA Provinsi s/d
/ Kegiatan (output) (akhir periode Renstra OPD provinsi) dengan Renja OPD Tahun Lalu (n-1) Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi Dievaluasi
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022) Tahun 2022 (%)
I II III IV
760 Bulan 18,105,139,600 452 Kali 11,755,473,364 5,272,808,953 615,657,112 615,657,112 452 Kali 12,371,130,476 59 68
7 8 9 10 11 12 13 14 15= 8+14 16=14/9X 100%
1 2 3 4 5 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 Laporan 1 Laporan 0 laporan

1 02 01 01 01 01 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kelancaran Administrasi perkantoran
Pemerintahan
17659.380165 Kali 114,876,000 5332 Surat 55,799,620 3850 Surat 64,350,000 0 Surat - 0 Surat - 5332 Surat 55,799,620 30 48.6

1 02 01 01 01 02 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah bulan penggunaan air,listrik,
Pemerintahan dan listrik telepon dan faximile
60 Bulan 11,938,644,000 48 Bulan 5,014,385,775 12 Bulan 1,557,842,400 3 Bulan 52,003,571 12 Bulan 52,003,571 60 Bulan 5,066,389,346 100 42.4

1 02 01 01 01 08 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Penyediaan jasa pelayanan kantor jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas
Pemerintahan pendukung kebersihan
100.9107438 Orang 2,527,357,100 142 Orang 1,231,751,676 22 Orang 595,604,385 5 Orang 40,850,000 5 Orang 40,850,000 147 Orang 1,272,601,676 146 50.4

4 Meningkatnya Ketersediaan Sarana 1 02 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase SAPRAS dalam Kondisi Baik
dan Prasarana Penunjang Aparatur Prasarana Aparatur

1 02 01 01 02 24 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dinas/
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Operasional
428.87066116 Unit 4,470,000,000 279 Unit 4,780,580,046 94 Unit 1,347,065,398 22 Unit - 22 Unit 301 Unit 4,780,580,046 70 106.9

-
1 02 01 01 02 26 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kebutuhan sarana prasarana kantor
Urusan Pemerintahan terpenuhi
630 unit 50 Unit 50 Unit

1,435,500,000 375,906,675 199,700,000 21 Unit - 21 Unit 71 Unit 375,906,675 11 26


1 02 01 01 02 28

unit 126 Unit 126 Unit

151 -
1 02 01 01 02 74 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor Dan terlaksananya pembangunan fasilitas
Urusan Pemerintahan Bangunan lainnya kesehatan
10 Jenis 9,381,870,000 8 Paket 2,448,392,400 2 Paket 0 paket - 2 Paket 10 paket 2,448,392,400 100 26.1

-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Ambulance
Urusan Pemerintah Daerah Lapangan
4 Paket 6,000,000,000 2 Paket 4,000,000,000 2 PAKET 2,000,000,000 0 paket -

-
1 02 01 01 02 116 Penyediaan Fasilitas pelayanan, Sarana dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya terlaksananya pembangunan Labkesda
fasilitas lainnya Prov. Papua Barat
5 Paket 2,504,873,427 4 paket 2,448,392,400 1 Paket 16,000,000,000 0 paket - 0 paket 4 Paket 2,448,392,400 80 97.7

-
5 Meningkatnya Kualitas Kesehatan 1 02 01 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
Masyarakat

1 02 01 01 15 01 Penyediaan Fasilitas pelayanan, Sarana dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Jumlah Balita yang menjadi saaran
fasilitas lainnya Minuman serta fasilitas lainnya penerima PMT, Ketersediaan Obat
vaksin, Penyediaan Makanan Tambahan 13500 balita 10800 Balita 2700 Balita 0 Balita 0 Balita 10800 Balita
IBU Hamil KEK

1 02 01 01 16 143

13 Kab/Kota 75,351,594,390 1 Paket 13,948,119,613 1 Paket 9,166,077,000 0 Paket - 0 Paket - 0 Kab/Kota 13,948,119,613 80 19

1 02 01 01 16 144

13 Kab/Kota 13 Kab/Kota 0 Kab/kota 0 Kab/Kota

1 02 01 01 15 06 Penyediaan Fasilitas pelayanan, Sarana dan Distribusi Alat kesehatan Obat, Vaksin, Pendistribusian obat dan perbekalan
fasilitas lainnya Makanan dan minuman kesehatan yang terlayaani
3 paket 1 PAKET 0 Paket 0 Paket 1 paket

50 Orang 30 Orang 0 Orang 0 Orang 50 Orang

5 Paket 28,663,586,809 5,566,469,836 1,920,417,000 - - 5,566,469,836 20 19

0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan

1 paket 1 PAKET 0 Paket 0 Paket 1 paket

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP pengelolahan Pelayanan kesehatan Ibu dan anak presentase persalinan di fasilitas
Rujukan UKM pelayanan kesehatan
100 Persen 6,900,000,000 70 % 1,581,214,984 100 % 459,095,400 0 persen - 0 Persen - 70 Persen 1,581,214,984 70 23

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolahan Pelayanan Kesehatan Gizi meningkatnya ketersediaan dan
Rujukan UKM Masyarakat keterjangkauan pelayanan
100 Persen 100 % 100 % 0 persen 0 persen

13 Kab/Kota 6,129,298,002 13 Kab/Kota 3,064,649,001 13 Kab/Kota 292,968,000 0 Kab/kota - 0 Kab/kota - 100 Persen 3,064,649,001 100 50

100 Persen 100 % 100 % 0 persen 0 persen

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Rujukan UKM Olahraga
101 Persen 2,396,145,070 100 % 1,916,916,056 100 % 479,229,014 0 persen 0 persen -

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan Meningkatnnya penyehatan dan
Rujukan UKM pengawasan kualitas air
100 % 0 persen

100 Persen 2,190,240,431 100 % 1,907,685,979 160,687,000 - 0 Persen - 100 Persen 1,907,685,979 100 87

100 % 0 Persen

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan


Rujukan UKM
100 Persen 6,599,999,360 100 % 1,319,999,872 100 % 329,999,968 0 Persen - 0 Persen -

1 02 01 01 80 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional Terlaksananya pertemuan koordinasi
Rujukan UKM akunpuntur Pelayanan kesehatan
5 Dokumen 1,343,122,000 2 Dokumen 451,608,749 1 Dokumen 258,479,353 0 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen 451,608,749 40 34

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit


Rujukan UKM Menular dan Tidak Menular
5 Dokumen 7,499,999,360 4 Dokumen 5,999,999,488 1 Dokumen 1,499,999,872 0 Dokumen - 0 Dokumen -

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang


Rujukan UKM dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
5 Dokumen 1,000,000,000 4 Dokumen 800,000,000 1 Dokumen 200,000,000 0 Dokumen - 0 Dokumen -
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang
No Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 Anggaran RENSTRA Provinsi s/d
/ Kegiatan (output) (akhir periode Renstra OPD provinsi) dengan Renja OPD Tahun Lalu (n-1) Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi Dievaluasi
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022) Tahun 2022 (%)
I II III IV

7 8 9 10 11 12 13 14 15= 8+14 16=14/9X 100%


1 2 3 4 5 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 02 01 01 45 07 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat Jumlah penerima Bantuan (PBI) dalam
Rujukan UKM rangka Keberlangsungan kesehatan
3821140 Jiwa 75,538,080,000 3056912 Jiwa 52,412,037,000 764228 Jiwa 15,107,616,000 0 Jiwa - 0 Jiwa - 3056912 Jiwa 52,412,037,000 80 69

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kabupaten kota yang mempunyai
Rujukan UKM kesiapsiagaan bencan
65 Kab/Kota 2,850,000,500 13 Kab/Kota 2,556,842,828 13 Kab/Kota 584,920,000 0 Kab/kota - 13 Kab/Kota - 26 Kab/Kota 2,556,842,828 40 90

1 02 01 01 16 173 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan SPM Terlaksananya Pembinaan
Rujukan UKM bidang Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan
SPM 5 Layanan 1,500,700,000 3 Layanan 1,015,813,816 1 layanan 268,744,720 0 Layanan - 0 Layanan - 3 Layanan 1,015,813,816 60 68

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Jumlah dinas kesehatan yang
Rujukan UKM Kesehatan menyajikan data laporan
1 Laporan 1 laporan 1 laporan 0 Laporan 0 Laporan 1 Laporan

3,330,000,000 2,431,060,375 289,725,809 - - 2,431,060,375 100 73

100 Persen 100 % 100 % 0 persen 0 persen 100 Persen

1 02 01 01 25 26 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Verifikasi dan penilaian Kelayakan Puskesmas Jumlah dokumen kesepakatan yang
Rujukan UKM Untuk Registrasi Puskesmas dihasilkan
3 Persen 893,700,000 2 Dokumen 1,015,457,394 1 Dokumen 258,649,569 0 Dokumen - 1 Dokumen - 3 Dokumen 1,015,457,394 100 114

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Investigasi lanjutan kejadian ikutran pasca Jumlah kab/kota yang menyajikan
Rujukan UKM imunisasi dan pemberian Obat Massal Oleh mengevaluasi KIPI
Kab/Kota 5 Laporan 1,916,250,000 4 Laporan 861,312,000 1 Laporan 215,328,000 0 Laporan - 0 Laporan - 0 861,312,000 0 45

01 02 01 01 85 12 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Operasional pelayanan Rumah Sakit Terselenggaranya Pelayanan RSUD
Rujukan UKM provinsi
3 Paket 132,400,000,000 2 Paket 133,911,338,577 1 Paket 50,804,502,929 1 paket 2,693,294,960 1 Paket 2,693,294,960 3 paket 136,604,633,537 100 103

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Jumlah kasus dan identifikasi faktor
Rujukan UKM resiko yang diselidiki
3 Laporan 500,000,000 1 laporan 6,826,000 1 Laporan 87,350,000 0 Laporan - 1 Laporan - 2 Laporan - 67 -

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan Terlaksananya Pencegahan dan
Rujukan UKM pengebalan
3 Laporan 3,000,000,000 2 laporan 14,868,339,847 1 Laporan 807,990,600 0 Laporan - 1 Laporan - 3 Laporan 14,868,339,847 100 496

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah dokumen kesepakatan yang
Rujukan UKM dihasilkan
1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

5 Dokumen 2,759,217,850 506,338,206 551,843,570 - - - 20 -

0 Kab/Kota 13 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas


Rujukan UKM Kesehatan
13 Kab/Kota 4,543,715,525 13 Kab/Kota 3,634,972,420 13 Kab/Kota 908,743,105 0 Kab/kota - 0 Kab/Kota -

1 02 01 01 49 04 Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia Distribusi dan Pemerataan sumber daya Terpenuhinya Kebutuhan Nakes Yang
kesehatan manusia kesehatan Siap Melayani di Daerah Terpencil
100 Persen 17,337,600,000 60 Persen 8,945,900,000 100 Persen 267,584,613 0 Persen - 0 Persen - 60 Persen 8,945,900,000 60 52

1 02 01 01 83 01 Pengembangan Mutu dan peningkatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber Jumlah tenaga kesehatan yang
Kompetensi teknis sumber daya manusia daya manusia mengikuti pendidikan
125 Orang 4,150,310,000 106 Orang 1,444,562,000 25 Orang 3,757,500,189 0 Orang - 25 Orang - 131 Orang 1,444,562,000 105 35

1 02 01 01 15 24 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Pengendalian dan pengawasan serta tindak Jumlah tenaga kesehatan ynag
Farmasi (PBF) cabangPAK lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang mengikuti pelatihan
PAK 90 Orang 753,736,425 30 Orang 393,644,151 30 Orang 222,309,143 0 Orang - 0 Orang - 30 Orang 393,644,151 33 52

Advokasi pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Meningkatnya penyehatan dan
peningkatan peran serta Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, pengawasan kualitas pemberdayaan
peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor masyarakat 100 % 0 persen
Tingkat daerah Provinsi

100 Persen 16,893,984,060 33.3 % 2,736,825,009 100 % 3,378,796,812 0 persen - 0 0 - 33 Persen 2,736,825,009 33 16

100 % 0 persen

pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Penyelengaraan Promosi Kesehatan dan Layanan Kampanye Gerakan
Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Sehat dalam perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat Hisup Sehat ( Promosi
Rangka promotif Preventif tingkat daerah Kesehatan) (DAK) Pelaksanaan 0 layanan 1 Layanan 0 Layanan 0 Layanan
Provinsi Stratkom Promkes dalam mendukung
Program Kesehatan (DAK)
Terlaksananya Pembinaan
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Gerakan Masyarakat Sehat
0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen Dokumen

5 Dokumen 7,371,814,128 1 layanan 5,022,949,429 1 Layanan 433,221,800 0 Layanan - 0 Layanan - 2 Laporan 5,022,949,429 40 68

2 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan

1 regulasi 1 Regulasi 0 Regulasi 0 Regulasi

1 02 01 01 16 01 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Berbasis Masyarakat
3 Dokumen 3,712,800,000 0 Dokumen 665,520,200 1 Dokumen 900,669,655 0 Dokumen - 1 0 - 1 0 665,520,200 33 18

6 Meningkatkan Akses dan Ketersediaan 1 02 01 01 85 Program Peningkatan Jumlah Rumah


Sarana dan Prasarana Kesehatan Sakit Rujukan
Yang Berkualitas dan Merata

1 02 01 01 85 04 Penyediaan Fasilitas pelayanan, Sarana dan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Terlaksananya Pembangunan Rumah
fasilitas lainnya dan Prasarana Pendukungnya Sakit Provinsi Secara Bertahap
5 Paket 693,200,000,000 4 Paket 235,645,109,752 1 Paket 36,037,172,467 0 Paket - 0 Paket - 4 Paket 235,645,109,752 80 34.0

1 02 01 01 85 06 Penyediaan Fasilitas pelayanan, Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan/ alat penunjang medik tersedianya alat kesehatan kedokteran
fasilitas lainnya laboratorium
5 Paket 148,742,432,967 3 Paket 6,131,913,139 1 Paket - 0 Paket - 0 Paket - 3 Paket 6,131,913,139 60 4.1

1 02 01 01 86 Program UKM Rujukan


Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang
No Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 Anggaran RENSTRA Provinsi s/d
/ Kegiatan (output) (akhir periode Renstra OPD provinsi) dengan Renja OPD Tahun Lalu (n-1) Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi Dievaluasi
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022) Tahun 2022 (%)
I II III IV

7 8 9 10 11 12 13 14 15= 8+14 16=14/9X 100%


1 2 3 4 5 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 02 01 01 86 04 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengolahan pelayanan kesehatan bagi presentase pelayanan kesehatan bagi
Rujukan UKM penduduk terdampak bencana penduduk terdampak bencana
3 Dokumen 3,600,000,000 3 Laporan 1,204,532,000 1 laporan 1,649,661,195 0 Laporan - 0 Laporan - 3 1,204,532,000 100 33

1 02 01 01 86 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolahan pelayaan kesehatan bagi jumlah penatalaksanaan penderita yang
Rujukan UKM penduduk pada Kondisi Kejadian Luar biasa terdampak, Jumlah Tim
(KLB) Penanggulangan Situasi KLB Kesehatan 3 Laporan 2,500,000,000 1 Laporan 295,895,000 1 laporan 54,971,541,993 1 Laporan 2,310,718,200 1 Laporan 2,310,718,200 3 Laporan 2,606,613,200 100 104

Rata-rata capaian kinerja (%) 252,578,724,198 10,535,364,005 10,535,364,005 4.17%

Disusun :
Manokwari, 31 MARET 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN


PROVINSI PAPUA BARAT

OTTO PARORRONGAN, SKM, M.MKes.


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671004 199312 1 003
FORMULIR E. 55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi
Renja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
Periode Pelaksanaan : 30 JUNI 2022
Indikator dan target kinerja OPD provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi :

Realisasi Kinerja Pada Triwulan


Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang
No Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Keterangan
/ Kegiatan (output) (akhir periode Renstra OPD provinsi) dengan Renja OPD Tahun Lalu (n-1) Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi Dievaluasi
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022) Tahun 2022 (%)
I II III IV

7 8 9 10 11 12 13 14 15= 8+14 16=14/9X 100%


1 2 3 4 5 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, 1 02 02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Anggaran dan Administrasi Perangkat PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Daerah
Nilai Lakip

1 02 02 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 100 %


Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1 02 02 1.01 01 Penyusunan Dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


Perangkat Daerah Perangkat Daerah
5 Dokumen 275,000,000 4 Dokumen 156,857,106 1 Dokumen 36,354,643 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 156,857,106 80 57.0

1 02 01 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan


SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 210,000,000 4 Dokumen 127,204,841 1 Dokumen 44,536,423 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 127,204,841 80 60.6

1 02 01 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 270,000,000 4 Laporan 95,266,298 1 Laporan 28,218,698 - Laporan - - Laporan - - Laporan - 4 Laporan 95,266,298 80 35.3

1 02 02 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi


Keuangan Perangkat Daerah

100 %

1 02 02 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
465 Orang/Bulan 171,327,495,540 372 Orang/Bulan 137,061,996,432 1116 Orang/Bulan 34,265,499,108 279 Orang/Bulan 4,638,640,162 279 Orang/Bulan 6,563,998,699 279 Orang/Bulan 11,202,638,861 651 Orang/Bulan 148,264,635,293 140 86.5 Sementara Berjalan

1 02 02 1.02 02 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan


ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5 Dokumen 7,500,000,000 4 Dokumen 6,583,175,750 1 Dokumen 2,555,689,920 0 Dokumen 167,200,000 0 Dokumen 265,100,000 0 Bulan 432,300,000 4 Bulan 7,015,475,750 80 93.5 Sementara Berjalan

1 02 02 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 5 Laporan 195,000,000 4 Laporan 125,444,985 1 Laporan 23,949,685 - Laporan - - Laporan - - Laporan - 4 Laporan 125,444,985 80 64.3
Tahun SKPD

1 02 02 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Pelayanan Administrasi


Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah

1 02 02 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Jumlah Rencana Kebutuhan Barang


Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Dokumen

1 02 02 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
SKPD Milik Daerah pada SKPD
Laporan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi


Kepegawaian Perangkat Daerah
100 %

1 02 02 1.05 02 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan


Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5 Dokumen 1,703,000,000 4 Dokumen 552,185,503 1 Dokumen 176,769,870 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 552,185,503 80 32.4

1 02 02 1.05 01

pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta
5 Paket 2,880,475,405 4 Paket 2,729,305,545 1 Paket 485,834,195 0 Paket - 0 Paket 47,500,000 0 Paket 47,500,000 4 Paket 2,776,805,545 80 96 Sementara Berjalan
Kelengkapannya Atribut Kelengkapan

1 02 02 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai
5 Dokumen 663,641,977 4 Dokumen 496,097,757 1 Dokumen 207,915,239 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen 0 4 Dokumen 496,097,757 80 74.8

1 02 02 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti


Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 348 Orang 663,641,976 261 Orang 580,537,927 105 Orang 111,158,027 - Orang - - Orang - - Orang 0 261 Orang 580,537,927 75 87.5

1 02 02 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi


Umum Perangkat Daerah
100 %

1 02 02 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi


Listrik/penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan 5 Paket 214,787,176 4 Paket 283,265,000 1 Paket 125,885,684 - Paket - - Paket - - Paket - 4 Paket 283,265,000 80 131.9

1 02 02 1.06 02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5 Paket 3,110,000,000 4 Paket 4,631,738,800 1 Paket 423,891,345 - Paket - - Paket - - Paket - 4 Paket 4,631,738,800 80 148.9

1 02 02 1.06 04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
yang Disediakan
5 Paket 1,649,334,000 4 Paket 1,145,927,010 1 Paket 194,378,958 - Paket - - Paket - - Paket - 4 Paket 1,145,927,010 80 69.5

1 02 01 1.06 05 penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
5 Paket 1,028,675,900 4 Paket 748,669,382 1 Paket 176,716,491 - Paket - 0 Paket 28,191,756 0 Paket 28,191,756 4 Paket 776,861,138 80 76 Sementara Berjalan

1 02 02 1.06 06 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan 5 Dokumen 1,297,900,000 4 Dokumen 386,235,000 1 Dokumen 171,000,000 0 Dokumen 17,000,000 0 Dokumen 54,000,000 0 Dokumen 71,000,000 4 Dokumen 457,235,000 80 35.2 Sementara Berjalan

1 02 02 1.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang


Disediakan
Paket

1 02 02 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan


Tamu
5 Laporan 1,414,334,000 4 Laporan 1,276,706,385 1 Laporan 242,730,000 - Laporan - 0 Laporan 28,196,600 0 Laporan 28,196,600 4 Laporan 1,304,902,985 80 92.3 Sementara Berjalan

1 02 02 1.06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan


konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5 Laporan 18,105,139,600 4 Laporan 11,755,473,364 1 Laporan 5,272,808,953 0 Laporan 615,657,112 0 Laporan 731,435,635 0 Laporan 1,347,092,747 4 Laporan 13,102,566,111 80 72 Sementara Berjalan

1 02 02 1.08
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang
No Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Keterangan
/ Kegiatan (output) (akhir periode Renstra OPD provinsi) dengan Renja OPD Tahun Lalu (n-1) Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi Dievaluasi
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022) Tahun 2022 (%)
I II III IV

7 8 9 10 11 12 13 14 15= 8+14 16=14/9X 100%


1 2 3 4 5 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 02 02 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
5 Laporan 114,876,000 4 Laporan 55,799,620 1 Laporan 64,350,000 - Laporan - - Laporan - 0 Laporan - 4 Laporan 55,799,620 80 48.6

1 02 02 1.08 02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan 5 Laporan 11,938,644,000 4 Laporan 5,014,385,775 1 Laporan 1,557,842,400 0 Laporan 52,003,571 0 Laporan 152,122,573 0 Laporan 204,126,144 4 Laporan 5,218,511,919 80 43.7 Sementara Berjalan

1 02 02 1.08 04 Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan 5 Laporan 2,527,357,100 4 Laporan 1,231,751,676 1 Laporan 595,604,385 0 Laporan 40,850,000 0 Laporan 52,250,000 0 Laporan 93,100,000 4 Laporan 1,324,851,676 80 52.4 Sementara Berjalan

1 02 02 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase Pemeliharaan Barang Milik
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 100 %

1 02 02 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas


Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 107 Unit 4,470,000,000 65 Unit 4,780,580,046 35 Unit 1,347,065,398 - Unit - 22 Unit 66,541,916 22 Unit 66,541,916 87 Unit 4,780,580,046 81 106.9 Sementara Berjalan
Jabatan

1 02 02 1.09 06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara
630 unit 1,435,500,000 450 Unit 375,906,675 126 Unit 199,700,000 - Unit - 10 Unit 6,830,000 10 Unit 6,830,000 460 Unit 375,906,675 73 26 Sementara Berjalan

1 02 02 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional


Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan atau Lapangan yang Dipelihara dan
Dinas Operasional atau Lapangan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit

1 02 02 1.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara

Unit

1 02 02 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Unit

1 02 02 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan


Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya Unit

1 02 02 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase Pengadaan Barang Milik
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah 100 %

1 02 02 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Disediakan 4 Unit 6,000,000,000 3 Unit 4,000,000,000 1 Unit 2,000,000,000 - Unit - - Unit - - Unit 3 Unit 4,000,000,000 75 66.7

-
1 02 02 1.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Paket

1 02 02 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan Paket

1.2 Persentase Kecamatan Memiliki 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Rasio Daya Tampung Rumah Sakit
Minimal 1 Puskesmas KESEHATAN PERORANGAN DAN Rujukan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Persentase Terlaksananya Penyediaan


Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,
Daerah Provinsi UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi 100 %

1 02 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan


Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan
SDM agar Sesuai Standar Jenis
Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan
Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi
Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah
Penduduk Minimal 1:1000 22 Unit 693,200,000,000 19 Unit 235,645,109,752 4 Unit 36,037,172,467 - Unit - - Unit - - Unit - 19 Unit 235,645,109,752 86 34.0

1 02 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang


Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
yang Disediakan 5 unit 148,742,432,967 3 unit 6,131,913,139 1 unit - - unit - - unit - unit - 3 unit 6,131,913,139 60 4.1

1 02 02 1.01 02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya terlaksananya pembangunan Labkesda


Prov. Papua Barat
5 Unit 2,504,873,427 4 Unit 2,448,392,400 1 Unit 16,000,000,000 - Unit - - Unit - - Unit 4 Unit 2,448,392,400 80 97.7

-
1 02 02 1.01 04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya
yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana,
Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai
Standar Unit

1 02 02 1.01 06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Terlaksananya Pengembangan


Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di
Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak,
Berbasis Telemedicine , dll) Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan
Berbasis Telemedicine , dll) Unit

1 02 02 1.01 07 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Terlaksananya Pengembangan Unit


Kesehatan Regional/Regional Maintainance Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Center Regional/Regional Maintainance Center
Unit

1 02 02 1.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Terlaksananya Rehabilitasi dan


Kesehatan Lainnya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan
Alat Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Lainnya unit

1 02 02 1.01 13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center
yang Disediakan dan Dipelihara Unit

1 02 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan


Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan Laboratorium Kesehatan yang
Disediakan dan Dipelihara
Unit
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang
No Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Keterangan
/ Kegiatan (output) (akhir periode Renstra OPD provinsi) dengan Renja OPD Tahun Lalu (n-1) Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi Dievaluasi
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022) Tahun 2022 (%)
I II III IV

7 8 9 10 11 12 13 14 15= 8+14 16=14/9X 100%


1 2 3 4 5 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 02 02 1.01 17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
yang Terpelihara Sesuai Standar
Unit

1 02 02 1.01 20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi
Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui
Pelayanan Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses Pelayanan Unit
Kesehatan yang Berkualitas

1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan
Minuman serta fasilitas lainnya Minuman serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya yang Disediakan 4 Paket 75,351,594,390 3 Paket 13,948,119,613 1 Paket 9,166,077,000 - Paket - - Paket - - Paket - 3 Paket 13,948,119,613 75 19

1 02 02 1.01 21 Distribusi Alat kesehatan Obat, Vaksin, Jumlah Dokumen Distribusi Alat
Makanan dan minuman Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan
Minuman serta Fasilitas Kesehatan 5 Dokumen 28,663,586,809 4 Dokumen 5,566,469,836 1 Dokumen 1,920,417,000 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 5,566,469,836 80 19
Lainnya

1 02 02 1.01 23 Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Jumlah Bahan Medis Habis Pakai
Kabupaten/Kota (BMHP) yang Didistribusikan ke
Kabupaten/Kota Paket

1 02 02 1.01 24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi
Melalui Pendekatan Keluarga dan Diintervensi Masalah Kesehatannya
oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Keluarga

1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Persentase Terlaksanyanya Penyediaan


Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Layanan Kesehatan untuk UKP
Daerah Provinsi Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi
100 %

1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan


Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Layanan Kesehatan yang Terdampak
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Krisis Kesehatan Akibat Bencana
dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi
Sesuai Standar
276241 Orang 3,600,000,000 6000 Orang 1,204,532,000 1500 Orang 1,649,661,195 - Orang - Orang - 0 Orang - 6000 Orang 1,204,532,000 2 33

1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan


Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Layanan Kesehatan pada Kondisi
(KLB) Kejadian Luar Biasa Provinsi yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar 820950 Orang 2,500,000,000 281355 Orang 295,895,000 797402 Orang 54,971,541,993 256638 Orang 2,310,718,200 256638 Orang 4,924,713,838 513276 Orang 7,235,432,038 794631 Orang 7,531,327,038 97 301 Semrntara Berjalan

1 02 02 1.02 03 pengelolahan Pelayanan kesehatan Ibu dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
5 Dokumen 6,900,000,000 4 Dokumen 1,581,214,984 1 Dokumen 459,095,400 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 1,581,214,984 80 23

1 02 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Produktif Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
Dokumen

1 02 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Dokumen

1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga 5 Dokumen 2,396,145,070 4 Dokumen 1,916,916,056 1 Dokumen 479,229,014 0 Dokumen - 0 Dokumen 35,695,000 0 Dokumen 35,695,000 4 Dokumen 1,952,611,056 80 81 Sementara Berjalan

1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga 5 Dokumen 2,190,240,431 4 Dokumen 1,907,685,979 1 Dokumen 160,687,000 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 1,907,685,979 80 87

1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pelayanan Promosi Kesehatan
5 Dokumen 6,599,999,360 4 Dokumen 1,319,999,872 1 Dokumen 329,999,968 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 1,319,999,872 80 20

1 02 02 1.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya 5 Dokumen 1,343,122,000 4 Dokumen 451,608,749 1 Dokumen 258,479,353 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 451,608,749 80 34

1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Menular dan Tidak Menular Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya 5 Dokumen 7,499,999,360 4 Dokumen 5,999,999,488 1 Dokumen 1,499,999,872 - Dokumen - 0 Dokumen 500,000,054 0 Dokumen 500,000,054 4 Dokumen 6,499,999,542 80 87 Sementara Berjalan

1 02 02 1.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan Haji
Dokumen

1 02 02 1.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 5 Dokumen 1,000,000,000 4 Dokumen 800,000,000 1 Dokumen 200,000,000 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 800,000,000 80 80

1 02 02 1.02 16 pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Jaminan Kesehatan Masyarakat
5 Dokumen 75,538,080,000 4 Dokumen 52,412,037,000 1 Dokumen 15,107,616,000 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 52,412,037,000 80 69

1 02 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Surveilans Kesehatan
5 Dokumen 2,850,000,500 4 Dokumen 2,556,842,828 1 Dokumen 584,920,000 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 2,556,842,828 80 90

1 02 02 1.02 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang
Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 5 Dokumen 1,500,700,000 4 Dokumen 1,015,813,816 1 Dokumen 268,744,720 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 1,015,813,816 80 68

1 02 02 1.02 19 pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan


Kesehatan Pelaksanaan Upaya Pelayanan
Kesehatan 5 Dokumen 3,330,000,000 4 Dokumen 2,431,060,375 1 Dokumen 289,725,809 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 2,431,060,375 80 73

1 02 02 1.02 20 Verifikasi dan penilaian Kelayakan Puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan
Untuk Registrasi Puskesmas Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk
Registrasi Puskesmas 5 Dokumen 893,700,000 4 Dokumen 1,015,457,394 1 Dokumen 258,649,569 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 1,015,457,394 80 114

1 02 02 1.02 21 Investigasi lanjutan kejadian ikutran pasca Jumlah Dokumen Hasil Investigasi
imunisasi dan pemberian Obat Massal Oleh Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca
Kab/Kota Imunisasi dan Pemberian Obat Massal 5 Dokumen 1,916,250,000 4 Dokumen 861,312,000 1 Dokumen 215,328,000 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 0 Dokumen 861,312,000 0 45
oleh Kabupaten/Kota

1 02 02 1.02 19 Operasional pelayanan Rumah Sakit Terselenggaranya Pelayanan RSUD


provinsi
3 Dokumen 132,400,000,000 2 Dokumen 133,911,338,577 1 Dokumen 50,804,502,929 0 Dokumen 2,693,294,960 0 Dokumen 11,359,212,234 0 Dokumen 14,052,507,194 2 Dokumen 147,963,845,771 67 112 Sementara Berjalan

1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Jumlah Public Safety Center (PSC 119)
Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi
dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Unit
Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang
No Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Keterangan
/ Kegiatan (output) (akhir periode Renstra OPD provinsi) dengan Renja OPD Tahun Lalu (n-1) Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi Dievaluasi
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022) Tahun 2022 (%)
I II III IV

7 8 9 10 11 12 13 14 15= 8+14 16=14/9X 100%


1 2 3 4 5 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 02 02 1.02 24 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Dokumen

1 02 02 1.02 25 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Jumlah Paket Spesimen Penyakit


Penyakit Potensial KLB ke Lab Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 3 Dokumen 500,000,000 1 laporan 6,826,000 1 Laporan 87,350,000 - Laporan - - Laporan - - Laporan - 1 Laporan 6,826,000 33 1

1 02 02 1.02 26 Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Upaya
Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
3 Dokumen 3,000,000,000 2 laporan 14,868,339,847 1 Laporan 807,990,600 - Laporan - - Laporan - - Laporan - 2 Laporan 14,868,339,847 67 496

1 02 02 1.02 27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Pendampingan


Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Dokumen 2 Dokumen

4 Dokumen 2,759,217,850 2 Dokumen 506,338,206 1 Dokumen 551,843,570 - Dokumen - - Dokumen - - 506,338,206 50 18

1 02 03 1.01 01 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Rujukan UKM Kesehatan
5 Dokumen 4,543,715,525 4 Dokumen 3,634,972,420 1 Dokumen 908,743,105 0 Dokumen - 0 Dokumen 70,743,148 0 Dokumen 70,743,148 4 Dokumen 3,705,715,568 80 82 Sementara Berjalan

1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Persentase Terlaksananya Sistem


Secara Terintegrasi Informasi Kesehatan Secara
Terintegrasi 100 %

1 02 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Data dan Informasi Kesehatan
Dokumen

1 02 02 1.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi


Kesehatan dan Jaringan Internet Kesehatan dan Jaringan Internet yang
Tersedia Unit

1.3 Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis
penduduk SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

14 %

1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Persentase Terlaksananya


Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya
Provinsi Manusia Kesehatan Untuk UKM dan
UKP Provinsi
100 %

1 02 03 1.01 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kesehatan yang Memenuhi Standar di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
Orang

1 02 03 1.01 02 Distribusi dan Pemerataan sumber daya Jumlah Sumber Daya Manusia
manusia kesehatan Kesehatan yang Terdistribusi
159 Orang 17,337,600,000 114 Orang 8,945,900,000 50 Orang 267,584,613 - Orang - - Orang - - Orang - 114 Orang 8,945,900,000 72 52

1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Persentase Terlaksananya


Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia
100 %

1 02 03 1.02 01 peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber Jumlah Sumber Daya Manusia
daya manusia Kesehatan Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi
Meningkat 125 Orang 4,150,310,000 106 Orang 1,444,562,000 25 Orang 3,757,500,189 - Orang - 10 Orang 874,337,485 10 Orang 874,337,485 116 Orang 2,318,899,485 93 56 Sementara Berjalan

1 02 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
Manusia Kesehatan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Dokumen

1.4 Persentase Puskesmas Dengan 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT Persentase Pedagang Besar Farmasi
Ketersediaan Obat Esensial Sebesar KESEHATAN DAN MAKANAN (PBF) Cabang Yang Memenuhi
100% MINUMAN Ketentuan Perizinan Berusaha
100 %

1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Persentase Terlaksananya Penerbitan


Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Pengakuan Pedagang Besar Farmasi
Alat Kesehatan (PAK) (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur
Alat Kesehatan (PAK)
100 %

1 02 04 1.01 01 Pengendalian dan pengawasan serta tindak Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK
lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang yang Dikendalikan dan Diawasi dalam
PAK rangka Penerbitan dan Tindaklanjut
Penerbitan Perizinan
3 Sarana 753,736,425 2 Sarana 393,644,151 1 Sarana 222,309,143 - Sarana - - Sarana - - Sarana - 2 Sarana 393,644,151 67 52

1 02 04 1.01 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF
Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Cabang yang Memenuhi Ketentuan
Berbasis Elektronik Perizinan Berusaha dan Cabang PAK
Berbasis Elektronik Dokumen

1 02 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Persentase Terlaksananya Penerbitan
(UKOT) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
(UKOT)
100 %

1 02 04 1.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional
Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat yang Dikendalikan dan Diawasi dalam
Tradisional rangka Penerbitan dan Tindaklanjut
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat
Tradisional Sarana

1 02 04 1.02 02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana
dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT UKOT yang Sudah Menerapkan
Berbasis Perizinan Berbasis Elektronik
Elektronik Dokumen

1.5 Persentase Kabupaten / Kota Yang 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kabupaten / Kota Yang
Menerapkan Kebijakan Gerakan MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Melaksanakan Pembinaan Posyandu
Masyarakat Hidup Sehat Aktif
40 %

Rumusan kebijakan dan model


pemberdayaan kader kesehatan
berbasis kampung
ADA
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Program (outcome) Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang
No Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan Tahun 2022 Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Keterangan
/ Kegiatan (output) (akhir periode Renstra OPD provinsi) dengan Renja OPD Tahun Lalu (n-1) Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi Dievaluasi
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022) Tahun 2022 (%)
I II III IV

7 8 9 10 11 12 13 14 15= 8+14 16=14/9X 100%


1 2 3 4 5 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 02 05 1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Persentase Terlaksananya Advokasi,
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Peran Serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Provinsi
100 %

1 02 05 1.01 01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Meningkatnya penyehatan dan


Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, pengawasan kualitas pemberdayaan
peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor masyarakat
Tingkat daerah Provinsi
5 Dokumen 16,893,984,060 4 Dokumen 2,736,825,009 1 Dokumen 3,378,796,812 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 2,736,825,009 80 16

1 02 05 1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Persentase Terlaksananya Pelaksanaan


Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam
Daerah Provinsi rangka Promotif Preventif Tingkat
Daerah Provinsi

100 %

1 02 05 1.02 01 Penyelengaraan Promosi Kesehatan dan Jumlah Dokumen Hasil Promosi


perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat 5 Dokumen 7,371,814,128 4 Dokumen 5,022,949,429 1 Dokumen 433,221,800 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 5,022,949,429 80 68

1 02 05 1.02 01 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan


Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
Hidup Bersih dan Sehat dengan Menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat Dokumen

1 02 05 1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Persentase Terlaksananya


Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Pengembangan dan Pelaksanaan
(UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Provinsi
100 %

1 02 05 1.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan
Teknis dan Supervisi UKBM
3 Dokumen 3,712,800,000 2 Dokumen 665,520,200 1 Dokumen 900,669,655 - Dokumen - 0 Dokumen 900,669,655 0 Dokumen 900,669,655 2 Dokumen 1,566,189,855 67 42 Sementara Berjalan

2.1 Persentase Balita Gizi Buruk 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Kabupaten/kota Yang
KESEHATAN PERORANGAN DAN Melaksanakan Surveilans Gizi
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
100 %

1 02 02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Persentase Terlaksananya Penyediaan


Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Layanan Kesehatan untuk UKP
Daerah Provinsi Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi
100 %

1 02 02 1.02 06 Pengelolahan Pelayanan Kesehatan Gizi meningkatnya ketersediaan dan


Masyarakat keterjangkauan pelayanan
5 Dokumen 6,129,298,002 4 Dokumen 3,064,649,001 1 Dokumen 292,968,000 - Dokumen - - Dokumen - - Dokumen - 4 Dokumen 3,064,649,001 80 50

Rata-rata capaian kinerja (%) 252,578,724,198 10,535,364,005 26,661,538,593 37,196,902,598 14.73%

Disusun :
Manokwari Tanggal , 30 JUNI 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN


PROVINSI PAPUA BARAT

OTTO PARORRONGAN, SKM, M.MKes.


PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671004 199312 1 003
KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Lokasi
Urusan/Bidang Urusan
Tindak Lanjut yang Pihak yang Diharapkan Dapat
Pemerintahan Daerah dan Permasalahan/ Kendala
diperlukan Membantu Penyelesaian Masalah
Program/Kegiatan
Kabupaten /Kota Distrik Kampung

1 2 3 5 6
Penyediaan Makanan Tambahan
bumil KEK

Penyediaan Makanan Tambahan


balita kurus
Menunggu Surat
Surat Kemenkes Nomor :
13 Kab/Kota/168 13 Kab/Kota/168 13 Kab/Kota/168 Edaran Kemenkes
PR.01.01/I/801/2022, 7 Februari 2022 Perihal Kementrian Kesehatan RI
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Terkait Proses
Himbauan Penundaan Proses Pengadaan
Pengadaan

Semua Kegiatan Bersumber Dana


DAK
Belum terlaksananya Kegiatan DAK NON
Pelaporan DAK per
FISIK TA.2022 disebabkan belum dapat Sub Bagian Keuangan & Aset Dinas
Provinsi Papua Provinsi Papua Provinsi Papua 31 Desember 2021
pengajuan permintaan dana DAK TA.2022 Kesehatan dan BPKAD Provinsi Papua
Barat Barat Barat Sebelum Tanggal 30
(Sub Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Barat
Juni 2022
DAK Tidak dapat diakses pada Simda)

Semua Kegiatan Bersumber Dana


OTSUS
Belum terlaksananya Kegiatan OTSUS
TA.2022 disebabkan pengajuan permintaan Mempercepat
Provinsi Papua Provinsi Papua Provinsi Papua Semua Bidang di Dinas Kesehatan
dana OTSUS TA.2022 (Sub Kegiatan Yang Pelaksanaan
Barat Barat Barat Provinsi Papua Barat
Bersumber Dari Dana OTSUS pada Simda) Kegiatan
Baru Dapat Diakses Per 30 Mei 2022

ManokwarI, 31 Mei 2022


Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat

OTTO PARORRONGAM, SKM, M.MKes


Pembina Utama Madya
NIP. 19671004 199312 1 003
KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Lokasi
Urusan/Bidang Urusan
Tindak Lanjut yang Pihak yang Diharapkan Dapat
Pemerintahan Daerah dan Permasalahan/ Kendala
diperlukan Membantu Penyelesaian Masalah
Program/Kegiatan
Kabupaten /Kota Distrik Kampung

1 2 3 5 6
Penyediaan Makanan Tambahan
bumil KEK
Penyediaan Makanan Tambahan
balita kurus
Menunggu Surat
Surat Kemenkes Nomor :
13 Kab/Kota/168 13 Kab/Kota/168 13 Kab/Kota/168 Edaran Kemenkes
PR.01.01/I/801/2022, 7 Februari 2022 Perihal Kementrian Kesehatan RI
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Terkait Proses
Himbauan Penundaan Proses Pengadaan
Pengadaan

Semua Kegiatan Bersumber Dana


DAK Non Fisik

Provinsi Papua Provinsi Papua Provinsi Papua Menunggu revisi Permenkes no 2 tahun 2022 Menunggu revisi
Kementrian Kesehatan RI
Barat Barat Barat terkait juknis dak non Fisik Permenkes

Semua Kegiatan Bersumber Dana


OTSUS Mempercepat
Belum terlaksananya Kegiatan OTSUS Pelaksanaan
TA.2022 disebabkan pengajuan permintaan Kegiatan dan
Provinsi Papua Provinsi Papua Provinsi Papua Penyedia dan Pejabat Pembuat
dana OTSUS TA.2022 (Sub Kegiatan Yang Pengajuan uang
Barat Barat Barat Komitmen
Bersumber Dari Dana OTSUS pada Simda) Muka sesuai dengan
Baru Dalam masa Kontrak dengan Penyedia syarat-syarat khusus
kontrak

ManokwarI, 30 Juni 2022


Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat

OTTO PARORRONGAM, SKM, M.MKes


Pembina Utama Madya
NIP. 19671004 199312 1 003

Anda mungkin juga menyukai