Anda di halaman 1dari 15

KULON PROGO MEMBANGUN

Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo
KETERKAITAN
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN II
RPJMD 2017-2022

RPJMD KP
2011-2016
TELAH BERAKHIR
RPJPD KULON PROGO Rancangan
2005-2025 RKP 2018

Rancangan RKPD
KULON PROGO 2018
Rancangan
RPJPD DIY RKPD DIY
2018
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN DAERAH
KETERKAITAN
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
ISU STRATEGIS PERMASALAHAN
1. Pembangunan New Yogyakarta internasional Airport. • Pertumbuhan ekonomi 4,64%, di
2. Pembangunan Bedah Menoreh. bawah DIY dan nasional
3. Menyiapkan Kawasan penyangga Kawasan Strategis • Tingkat pengangguran terbuka
Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur relatif tinggi (3,72%)
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih relatif • Angka kemiskinan 21,4% masih di
rendah dibandingkan dengan Kab/Kota di DIY atas rata-rata DIY dan nasional
5. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran • IPM 71,52, di bawah rata-rata DIY
6. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik • Gini ratio di kategori moderat (0,37)
7. Kurang kompetitifnya produk lokal dari aspek kualitas
dan kuantitas
PRIORITAS PEMBANGUNAN

1. Peningkatan infrastruktur dan


pengembangan Wilayah
2. Peningkatan layanan kesehatan
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Pemberdayaan Ekonomi dan sosial
5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan
6. Pemantapan Ketahanan Pangan
TEMA NASIONAL TEMA DIY
Memacu Investasi dan Meningkatkan Kualitas
Memantapkan Sumberdaya Manusia untuk
Pembangunan Infrastruktur menopang Pertumbuhan
Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Ekonomi Yang Berkualitas Wilayah yang Berkeadilan

DIMAKNAI
KESELARASAN TEMA DIMAKNAI

Dari kedua makna tema Dalam rangka


Pada tahun 2018 pembangunan meningkatkan
pemerintah menekankan Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi
pembangunan pd bidang pemerintah DIY , dan pembangunan
infrastruktur dlm rangka keduanya menitik wilayah, pemerintah DIY
memacu investasi beratkan pada pada tahun 2018 lebih
sehingga diharapkan pembangunan mengarahkan
meningkatkan infrastruktur dlm rangka pembangunan pada
pertumbuhan ekonomi pembangunan ekonomi
peningkatan kualitas SDM

TEMA KULON PROGO

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PUSAT


PERTUMBUHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
PRIORITAS NAS PRIORITAS DIY PRIORITAS KP

Pendidikan 42 M Pendidikan Peningkatan kualitas


42 M 42 M
pendidikan

159 M Peningkatan Layanan 159 M


Kesehatan Kesehatan 159 M
Kesehatan

Pembangunan Dunia
Usaha dan Pariwisata
Pemberdayaan
15 M 24 M 15 M
Pertumbuhan ekonomi dan sosial
Penanggulangan 9M
Kemiskinan Ekonomi

Ketahanan Pangan 9M Pemantapan


9M
ketahanan pangan

 Infrastruktur,  Pembangunan
Konektivitas, wilayah dan
Kemitraan peningkatan Peningkatan
145 M
 Pengembangan Infrastruktur infrastruktur dan
145 M
Wilayah  Lingkungan pembangunan 145 M
 Perumahan dan Hidup & wilayah
Permukiman Pemanfaatan
Ruang
Politik, Hukum dan Peningkatan Kualitas
58 M Kinerja aparatur 58 M 58 M
Penyelenggaraan
Keamanan dan Birokrasi
Pemerintahan
Kondisi Saat Ini dan Proyeksi Indikator Makro
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka Angka Kemiskinan

Proyeksi Tahun 2018:

- Pertumbuhan ekonomi
5,47%
- Pengangguran 2,05%
- Kemiskinan 16,25%

IPM Gini Ratio


PEMETAAN KONDISI KECAMATAN
SEBAGAI REKOMENDASI PRIORITAS PROGRAM
No. Kecamatan Kemiskinan IPM
1 TEMON 13,52 76,57
2 WATES 8,05 76,88
3 PANJATAN 10,43 75,49
4 GALUR 15,61 75,69
5 LENDAH 12,99 75,74
6 SENTOLO 16,46 75,86
7 PENGASIH 11,48 76,45
8 KOKAP 19,79 73,47
9 GIRIMULYO 15,46 74,64
10 NANGGULAN 12,25 75,51
11 SAMIGALUH 13,79 74,60
12 KALIBAWANG 17,86 75,25
SASARAN DAERAH & INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET
Meningkatnya kualitas
Rata-Rata Lama Sekolah 8,48
pendidikan masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
Terwujudnya Angka Harapan Hidup 74,96%
masyarakat
sumberdaya manusia
yang berkualitas Capaian pelestarian dan pengembangan
Meningkatnya pelestarian/ 100%
seni budaya daerah
pengembangan budaya dan
prestasi genarasi muda Capaian prestasi generasi muda 53,43%

Meningkatkan Angka Pengangguran 2,05%


pertumbuhan dan Meningkatnya pendapatan
pemerataan ekonomi masyarakat
daerah Angka Kemiskinan 16,25%

Capaian penegakan peraturan daerah


97%
dan penanganan konflik sosial
Terwujudnya kualitas
penyelenggaraan Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
BB
pemerintahan dan Meningkatnya tata kelola daerah (AKIP)
pelayanan publik yang pemerintahan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
transparan, akuntabel WTP
Daerah (Opini BPK)
dan partisipatif
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77,65

Mewujudkan IKLH 68,79


Meningkatnya pengelolaan
keseimbangan Daya
sumber daya alam secara
Dukung dan Daya
berkelanjutan Presentase Kesesuaian Ruang 84%
Tampung Lingkungan

Terpenuhinya
Meningkatnya pelayanan Prosentase peningkatan pelayanan
pelayanan infrastruktur 85,72%
infrastruktur dan transportasi infrastruktur dan transportasi
wilayah
Program Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Nasional
Pembangunan Bandara & KSPN Borobudur

KAWASAN INDUSTRI
1. Penyediaan Infrastruktur Jalan
2. Penyediaan Air Bersih
NGLINGGO-TRITIS

KAWASAN MENOREH
1. Penyediaan Infrastruktur Dasar
2. Pengembangan Destinasi Wisata
3. Peningkatan Kelembagaan Pengelola
Wisata/Desa
WADUK SERMO 4. Pengembangan budaya/atraksi seni
KPI NANGGULAN
KAWASAN BANDARA & SEKITARNYA

1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bertaraf


Internasional
KPI TEMON
2. Pengembangan Investasi
KPI SENTOLO
3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung
4. Penetapan RTR Kawasan Bandara
5. Penyiapan SDM Masyarakat
PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Nama Rekening Rupiah
PENDAPATAN 1.149.856.031.066,17
PENDAPATAN ASLI DAERAH 176.884.948.606,17
Pendapatan Pajak Daerah 34.390.735.540,20
Hasil Retribusi Daerah 7.777.312.377,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.910.369.636,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 118.806.531.052,85
DANA PERIMBANGAN 762.110.331.160,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 29.250.013.000,00
Dana Alokasi Umum 732.860.318.160,00
Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 210.860.751.300,00
Pendapatan Hibah 3.000.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 79.343.204.300,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 50.890.070.000,00
Dana Desa 77.627.477.000,00
BELANJA 1.152.602.031.066,17
BELANJA TIDAK LANGSUNG 719.795.698.268,86
BELANJA LANGSUNG 432.806.332.797,31
Surplus (defisit) (2.746.000.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.254.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.746.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) -
PENDUKUNG KSPN

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

Pembangunan Sarana
Pembangunan Sarana dan Pembangunan Sarana dan
Prasarana dan RTBL 13,37
Prasarana Pariwisata 1,35 M Prasarana Pariwisata 1,63 M
Kawasan Kebun teh M
Nglinggo - Tritis Nglinggo - Tritis
Nglinggo dan Tritis
Penataan kawasan makro
Peningkatan SDM di Tonogoro, Kawasan Blok
bidang kuliner, bahasa 1A (Blok Perkebunan
inggris, konveksi kaos, 1,43 M Durian Menoreh Kuning), 6,74 M
batik, desain grafis, desain Kawasan Blok 1B
interior (Kawasan Embung
Tonogoro)
Peningkatan SDM di
Pengembangan Sarana
bidang kuliner, bahasa
Prasarana Lalu Lintas
2,28 M inggris, konveksi kaos, 485 Jt
Kawasan Suroloyo -
batik, desain grafis, desain
Sendangsono
interior
Terselenggarakannya
125 Jt Menoreh Music festival 500 Jt
festifal kuliner dan durian
Pengembangan krisan Intensifikasi Teh
600 Jt 4M
Samigaluh (Girimulyo, Samigaluh)
RDTR Kawasan Perkotaan
500 Jt
Kalibawang
PENYIAPAN PENDUKUNG NYIA

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

Pembangunan badan Terbangunnya jalan bedah


jalan bedah menoreh dan menoreh dan Terbangunnya jalan Soga-
16 M 35 M 20 M
Pemeliharaan berkala Jl, Pemeliharaan berkala Jl. karangwuni (3,2 km)
Dipan - Kulur Kenteng - Cangakan

Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 148,36


35 M 70 M
(RSUD Wates) (RSUD Wates) (RSUD Wates) 7M

Penyusunan RTBL Kajian pengembangan


Pelatihan SDM untuk
Perkotaan Wates sarana prasarana lalu
290 Jt 213 Jt mendukung Aerocity 1,53 M
(Giripeni-Nagung), lintas kawasan perkotaan
Aeropolis
Perkotaan Temon Wates
PENYEDIAAN AIR BAKU dan CETAK SAWAH BARU

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

Pembangunan saluran
Pembangunan Embung
distribusi untuk Embung
590 Jt Talun Ombo dan Embung 5,5 M Cetak sawah baru (5 ha) 75 Jt
Talun Ombo dan Embung
Ngruno
Ngruno

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

Pelatihan SDM
Pengadaan tanah jl. mendukung Kawasan
15 M 2,42 M
Dudukan - Ngentakrejo Industri Sentolo dan
Temon
KEMISKINAN

APBD Kabupaten APBD Propinsi / Dais APBN

Air minum, Listrik, Bedah


Bedah Rumah, Listrik desa
Bedah Rumah, jaringan rumah bagi MBR 18,75
(SR), Air minum (SR), 11,3 M 20 M
listrik (Masyarakat M
Jambanisasi, Lantainisasi
Berpenghasilan Rendah)

Beasiswa Miskin
SD/SMP/SMA/SMK (1000 391 Jt
siswa)

Bantuan Lansia terlantar,


balita terlantar, PMKS
miskin, orang cacat, 5,61 M
psikotik, kecelakaan bagi
penderes

KUBE 2M KUBE 2M
Maturnuwun…

Anda mungkin juga menyukai