Anda di halaman 1dari 5

REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN


TAHUN ANGGARAN 2022

NO. KURANG /
URAIAN RENCANA REALISASI
REK LEBIH
A. PENDAPATAN
I. Pendapatan Asli Kalurahan 482,390,000 283,000,000 (199,390,000)
1. Hasil Usaha Kalurahan 12,000,000 12,000,000 -
a. Bagi Hasil BUMDes 12,000,000 12,000,000 -
2. Hasil Aset Kalurahan 86,000,000 66,000,000 (20,000,000)
a. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 60,000,000 40,000,000 (20,000,000)
b. Hasil Kios Milik Kalurahan 26,000,000 26,000,000 -
3. Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan 384,390,000 205,000,000 (179,390,000)
a. Lelang Aset Kalurahan 379,390,000 200,000,000 (179,390,000)
b. Sewa aula dan lapangan kalurahan 3,000,000 3,000,000 -
c. Trip jeep Pengger 2,000,000 2,000,000 -
II. Pendapatan Transfer 3,589,972,880 3,589,972,880 -
1. Dana Desa 1,067,693,000 1,067,693,000 -
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 227,673,235 227,673,235 -
3. Alokasi Dana Kalurahan 1,046,606,645 1,046,606,645 -
4. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,010,000,000 1,010,000,000 -
5. Bantuan Keuangan Propinsi 238,000,000 238,000,000 -
III. Pendapatan Lain-lain 8,000,000 6,500,000 (1,500,000)
1. Bunga Bank 8,000,000 6,500,000 (1,500,000)
TOTAL PENDAPATAN 4,080,362,880 3,879,472,880 (200,890,000)
B. BELANJA
NO. KURANG /
URAIAN SEMULA MENJADI
REK LEBIH
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 1,766,777,933 1,501,826,931 264,951,002
1.1 PENYELENGGARAN BELANJA SILTAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEM 1,317,762,433 1,260,495,731 57,266,702
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lurah 62,730,096 62,730,096 -
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Pamong Kalurahan 607,983,478 606,807,970 1,175,508
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Lurah Dan Pamong Kalurahan 73,406,211 52,303,913 21,102,298
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 331,576,838 320,752,942 10,823,896
1.1.05 Penyediaan Tunjangan Bamuskal 96,075,000 96,075,000 -
1.1.06 Penyediaan Operasional Bamuskal 6,126,000 4,471,000 1,655,000
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw -
1. OPERASIONAL RT 17,100,000 17,100,000
2. PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN KETUA RT 5,410,000 5,410,000
1.1.92 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Dan Bamuskal 78,188,560 78,188,560 -
1.1.93 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Lurah Dan Pamong Kalurahan 39,166,250 39,166,250 -
1.2 PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN KALURAHAN 59,035,500 34,062,700 24,972,800
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 26,363,200 17,333,200 9,030,000
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan 32,672,300 16,729,500 15,942,800
1.3 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STAT 79,625,000 56,113,500 23,511,500
1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan 1,800,000 1,011,500 788,500
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Kalurahan 52,300,000 52,300,000 -
1.3.03 Pengelolaan Adminstrasi Dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan 3,200,000 2,602,000 598,000
1.3.05 Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Kalurahan Secara Partisipatif -
1. DUKUNGAN OPERASIONAL PUSKESOS (SLRT) 11,805,000 11,805,000
2. UPDATING DATA SDGs 8,120,000 8,120,000
1.3.93 Pengelolaan Advokasi Konvergensi Dengan Electronic-Human Development 2,400,000 200,000 2,200,000
1.4 PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUA 241,620,000 114,545,000 127,075,000
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)
1. MUSYAWARAH KALURAHAN 12,030,000 12,030,000
2. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN (Musrenbangk 5,485,000 5,485,000
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)
1. MUSYAWARAH PEDUKUHAN 1,800,000 1,800,000
2. SOSIALISASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TINGKAT PED 4,160,000 4,160,000
3. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN FISIK 1,820,000 1,820,000
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (Rpjm Kalurahan/Rkp Kalurahan) 9,835,000 6,110,000 3,725,000
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (Apb Kal.,Apb Kal. Perubahan,Lpj,Dll) -
1. PENYUSUNAN LAP. PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB 5,840,000 5,840,000
2. PENYUSUNAN PERUBAHAN APB KALURAHAN 8,340,000 8,340,000
3. PENYUSUNAN APB KALURAHAN TA 2023 8,520,000 8,520,000
1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan
1. INVENTARISASI ASET KALURAHAN 13,900,000 11,120,000 2,780,000
2. PENDATAAN RUAS JALAN DAN DRAINASE - - -
1.4.06 Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kal./Perlur Selain Perencanaan/Keuangan) 95,055,000 88,150,000 6,905,000
1.4.07 Penyusunan Laporan Lurah, Lpp Kalurahan Dan Informasi Kepada Masyarakat 5,565,000 5,565,000 -
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan -
1. OPERASIONAL SID 3,960,000 3,600,000 360,000
2. PEMBUATAN IDENTITAS PPID - - -
1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Staf Honorer Kalurahan
1. PENGISIAN PAMONG (CARIK) 26,200,000 26,200,000
2. PELANTIKAN PAMONG TERPILIH 5,955,000 5,955,000
3. PENGISIAN PAMONG (DUKUH SARADAN) 27,200,000 27,200,000
4. PELANTIKAN PAMONG TERPILIH 5,955,000 5,955,000
1.5 SUB BIDANG PERTANAHAN 68,735,000 36,610,000 32,125,000
1.5.01 Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan
1. SERTIFIKASI TANAH KAL./WARGA HASIL TUKAR GULING 12,900,000 12,900,000
2. SERTIFIKASI TANAH HIBAH WARGA KE KALURAHAN 17,500,000 17,500,000
1.5.02 Administrasi Pertanahan -
1. KEGIATAN PENGADAAN APLIKASI DIGITAL C KALURAHAN 8,000,000 8,000,000 -
1.5.04 Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 1,725,000 - 1,725,000
1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) 24,750,000 24,750,000 -
1.5.07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kalurahan **
1. PENEGASAN PATOK BATAS TANAH JALAN KALURAHAN 3,860,000 3,860,000 -
-
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 1,665,745,500 1,670,100,500 (4,355,000)
2.1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 286,710,500 286,710,500 -
2.1.01 Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor,Pakaian,Dll)
1. HONORARIUM GURU PAUD DAN TK 31,650,000 31,650,000 -
2. PEMBINAAN GURU TPA 20,585,000 20,585,000 -
2.1.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga /Paud/ Tk/Tpa/Tka/Tpq/ Madrasah Non Formal -
1. PELATIHAN ADMINISTRASI PKK/DASAWISMA 2,880,000 2,880,000 -
2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga /Paud/ Tk/Tpa/Tka/Tpq/ Madrasah Non Formal -
1. PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD BOUGENVILLE 116,831,500 116,831,500 -
2. REHABILITASI Gdg. TK PKK 50 18,938,000 18,938,000 -
3. PENGADAAN SARANA PAUD KEBOKUNING (PPBMP) 15,280,000 15,280,000 -
4. PEMELIHARAAN & PENGADAAN SARANA PAUD SARADAN (PPBMP) 9,882,000 9,882,000 -
5. PENGADAAN SARANA PAUD PANCURAN (PPBMP) 26,345,000 26,345,000 -
6. PEMELIHARAAN SARANA PAUD REJOSARI (PPBMP) 5,114,000 5,114,000 -
7. PEMELIHARAAN SARANA PAUD TERONG II (PPBMP) 9,865,000 9,865,000 -
8. PENGADAAN SARANA PAUD PENCITREJO (PPBMP) 10,000,000 10,000,000 -
9. PENGADAAN SARANA PAUD NGENEP (PPBMP) 11,840,000 11,840,000 -
2.1.92 Pendampingan Psikologis Siswa Dan Orangtua -
1. PENYULUHAN DAN KONSELING INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) 2,165,000 2,165,000 -
2. PENYULUHAN PENCEGAHAN KDRT, PERNIKAHAN DINI DAN NAPZA 2,455,000 2,455,000 -
3. PENDIDIKAN PENGASUHAN ANAK (PARENTING) BAGI IBU 2,880,000 2,880,000 -
2.2 SUB BIDANG KESEHATAN 215,650,000 101,660,000 113,990,000
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat,Insentif,Kb,Dsb) -
1. OPERASIONAL POSKOKESDES 3,000,000 3,000,000 -
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insentif) -
1. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN 72,590,000 72,590,000
2. INSENTIF KADER POSYANDU 25,600,000 25,600,000
3. KELAS IBU HAMIL 14,510,000 14,510,000
4. PELATIHAN PEMBUATAN MPASI 3,816,000 3,816,000 -
2.2.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pkd -
1. PENGADAAN SARANA POSYANDU KEBOKUNING (PPBMP) 4,125,000 4,125,000 -
2. PENGADAAN SARANA POSYANDU SARADAN (PPBMP) 4,868,000 4,868,000 -
3. PENGADAAN SARANA POSYANDU ANGGREK (PPBMP) 8,948,000 8,948,000 -
4. PENGADAAN SARANA POSYANDU DAHLIA (PPBMP) 9,257,000 9,257,000 -
5. PENGADAAN SARANA POSYANDU REJOSARI (PPBMP) 1,745,000 1,745,000 -
6. PENGADAAN SARANA POSYANDU TERONG II (PPBMP) 9,400,000 9,400,000 -
7. PENGADAAN SARANA POSYANDU TERONG I (PPBMP) 9,685,000 9,685,000 -
8. PENGADAAN SARANA POSYANDU PENCITREJO (PPBMP) 9,698,000 9,698,000 -
9. PENGADAAN SARANA POSYANDU NGENEP (PPBMP) 7,758,000 7,758,000 -
2.2.90 Fasilitasi Penyelenggaran Posbindu 12,500,000 12,500,000 -
2.2.91 Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 3,330,000 3,330,000 -
2.2.92 Pembinaan Kampung Kb -
1. KEGIATAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD 7,770,000 6,480,000 1,290,000
2.2.96 Gerakan Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan/Psn -
1. PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK 5,250,000 5,250,000 -
2. DONOR DARAH 1,800,000 1,800,000 -
2.3 SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,078,020,000 1,078,020,000 -
2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani -
1. PEMBEDAHAN JALAN USAHA TANI PED. SENDNGSARI RT 02 -
1. operasional Kegiatan TMMD 7,450,000 7,450,000
2. Pergeseran Pasukan (TMMD) 30,000,000 30,000,000
3. Pembangunan Jembatan, Talud dan Rabat (TMMD) 30,000,000 30,000,000
4. Pembangunan Jembatan Tipe 1 (TMMD) 47,837,500 47,837,500
5. Pembangunan Jembatan Tipe 2 (TMMD) 38,292,000 38,292,000
6. Pembangunan Jembatan Tipe 3 (TMMD) 37,731,500 37,731,500
7. Pembangunan Jembatan Tipe 4(TMMD) 43,808,500 43,808,500
8. Pembangunan Gorong-gorong TMMD) 3,300,000 3,300,000
9. Pembangunan Talud (TMMD) 42,442,500 42,442,500
11. Pembangunan Rabat Beton (TMMD) 19,138,000 19,138,000

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) -


1. OPERASIONAL KEGIATAN TPK 12,600,000 12,600,000 -
2. PEMB. RABAT BETON PED. SENDANGSARI RT 02 (BKK PADAT KARYA DAN 175,000,000 175,000,000 -
3. PEMB. RABAT BETON PED. TERONG II RT 01 (BKK) 20,000,000 20,000,000 -
4. PEMB. RABAT BETON PED. TERONG II RT 05 (BKK) 20,000,000 20,000,000 -
5. PEMB. RABAT BETON PED. PENCITREJO RT 02 (BKK) 20,000,000 20,000,000 -
6. PEMB. RABAT BETON PED. SARADAN RT 03 (BKK) 25,000,000 25,000,000 -
7. PEMB. PAVING BLOK PED. SENDANGSARI RT 03 (PPBMP) 12,130,000 12,130,000 -
8. PEMB. PAVING BLOK PED. NGENEP (PPBMP) 28,952,000 28,952,000 -
9. PEMB. RABAT BETON PED. TERONG II (TMMD KB/PM) 20,000,000 20,000,000 -
10. PEMB. RABAT BETON PED. TERONG II RT 02 (BKK) 20,000,000 20,000,000 -
11. PEMB. RABAT BETON PED. TERONG II RT 06 (BKK) 20,000,000 20,000,000 -
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong,Selokan,Dll) -
1. TALUD JALAN PERTANIAN (TERONG II RT 04) 19,690,000 19,690,000 -
2. PEMB. TALUD PED. SENDANGSARI RT 04 29,825,000 29,825,000 -
3. PEMB. TALUD PED. REJOSARI RT 02 (BKK) 25,000,000 25,000,000 -
4. PEMB. TALUD PED. TERONG I RT 02 (BKK) 20,000,000 20,000,000 -
5. PEMB. TALUD PED. TERONG I RT 01 (BKK) 25,000,000 25,000,000 -
6. PEMB. DRAINASE PED. KEBOKUNING (PPBMP) 29,145,000 29,145,000 -
7. PEMB. TALUD PED. SARADAN (PPBMP) 33,800,000 33,800,000 -
8. PEMB. DRAINASE PED. REJOSARI (PPBMP) 41,691,000 41,691,000 -
9. PEMB. DRAINASE PED. TERONG I (PPBMP) 38,865,000 38,865,000 -
10. PEMB. DRAINASE PED. PENCITREJO (PPBMP) 28,852,000 28,852,000 -
11. PEMB. DRAINASE PED. SENDANGSARI RT 01,02,04 (PPBMP) 36,420,000 36,420,000 -
12. OPERASIONAL TPK PPMPM 13,050,000 13,050,000 -
2.3.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan -
1. PEMBANGUNAN PAPAN PENANDA KEISTIMEWAAN 63,000,000 63,000,000 -
2.4 SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN 50,365,000 50,365,000 -
2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Gak 17,080,000 17,080,000 -
2.4.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman ** -
1. PEMELIHARAAN SARANA SANITASI DAN AIR BERSIH PED. 4,000,000 4,000,000 -
2. PEMBANGUNAN SARANA SANITASI DAN AIR BERSIH PED. 29,285,000 29,285,000 -
2.5 SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 22,500,000 22,500,000 -
2.5.91 Pelatihan Pengolahan Sampah 22,500,000 22,500,000 -
2.6 SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12,500,000 8,818,450 3,681,550
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll) -
1. PUBLIKASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN 12,500,000 8,818,450 3,681,550

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 219,204,250 219,319,250 (115,000)


3.1 SUB BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 127,879,250 133,239,250 (5,360,000)
3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan 3,600,000 3,600,000 -
3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban 23,700,000 16,290,000 7,410,000
3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan -
1. PEMBINAAN KAMTIBMAS 6,130,000 6,130,000 -
2. PEMBERDAYAAN FKPM 3,815,000 - 3,815,000
3. PEMBERDAYAAN KELOMPOK JAGA WARGA TINGKAT PEDUKUHAN 8,910,000 8,910,000
3.1.94 Penguatan Kalurahan Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana -
1. ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN VAKSINASI 17,673,750 17,673,750
2. PEMULASARAAN JENAZAH COVID-19 22,800,000 22,800,000
3. PEMELIHARAAN RUMAH KARANTINA/SHELTER 28,110,500 28,110,500
4. OPERASIONAL SATGAS COVID 17,000,000 17,000,000
3.2 SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN 51,930,000 - 51,930,000
3.2.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan Tingkat. Kec/Kab) -
1. SELEKSI TILAWATIL QUR'AN/STQ 1,430,000 680,000 750,000
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan (Hut Ri, Hari Raya Keagamaan,Dll) -
1. FASILITASI KEGIATAN KEBUDAYAAN PEDUKUHAN (Merti Dusun, dll) 24,175,000 24,175,000
2. GELAR BUDAYA PEDUKUHAN PENCITREJO DAN KEBOKUNING 6,000,000
3.2.90 Pembinaan Di Bidang Keagamaan
1. PELATIHAN/PENDIDIKAN KAUM ROIS 15,330,000 15,330,000
2. PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN 8,100,000 8,100,000
3. SAFARI RAMADHAN 8,100,000 8,100,000
3.3 SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12,400,000 6,000,000 6,400,000
3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan Dan Olah Raga Sebagai Wakil Kalurahan Di Tingkat Kapanewon Dan Kabupaten/Kota
1. PENGIRIMAN KLUB OLAHRAGA 6,000,000 - 6,000,000
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
1. OPERASIONAL KARANG TARUNA 1,000,000 - 1,000,000
3.4 SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT 26,995,000 - 26,995,000
3.4.02 Pembinaan LKMK/LPM/LPMK
1. OPERASIONAL LPMK 9,500,000 5,700,000 3,800,000
3.4.03 Pembinaan PKK
1. OPERASIONAL PKK & POKJA 13,750,000 13,748,000 2,000
3.4.04 Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Kebudayaan Kalurahan
1. PENINGKATAN KAPASITAS LPMK 2,610,000 - 2,610,000
2. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA PAB 2,385,000 2,385,000 -

-
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 462,744,750 183,672,500 279,072,250
4.2 SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN 104,450,000 107,325,000 (2,875,000)
4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan -
1. PELATIHAN PENGOLAHAN WINGKO BABAT DARI SINGKONG (DESA PRIMA 3,340,000 3,340,000
2. PELATIHAN PENINGKATAN TATA GUNA LAHAN PERTANIAN (GAPOKTAN) 34,205,000 34,205,000
3. PEMBENTUKAN TARUNA TANI 1,890,000 1,890,000
4.2.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana -
1. REHABILITASI SALURAN IRIGASI PANGKAH SARADAN RT 03 41,390,000 41,390,000 -
4.3 SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KALURAHAN 9,665,000 13,865,000 (4,200,000)
4.3.02 Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
1. PENINGKATAN KAPASITAS LURAH DAN PAMONG KALURAHAN 3,215,000 3,215,000
2. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN 4,250,000 4,250,000
3. PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN (Up 7,250,000 7,250,000
4.4 SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN K 25,293,000 8,308,000 16,985,000
4.4.02 Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak
1. PEMBINAAN BAGI ANAK YATIM DAN LANSIA TERLANTAR 11,010,000 11,010,000 -
2. PEMBENTUKAN KAMPUNG RAMAH ANAK TINGKAT PEDUKUHAN 4,850,000 4,850,000 -
3. PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI 2,000,000 2,000,000 -
4.4.03 Pelatihan Dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) 8,308,000 8,308,000 -
4.7 SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 323,336,750 - 323,336,750
4.7.02 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
1. PENATAAN LOKASI KOMPLEK PERTOKOAN KALURAHAN TERONG - - -
2. REHABILITASI KIOS KALURAHAN 36,297,500 36,297,500
3. PEMBANGUNAN KIOS KALURAHAN - - -
4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif -
1. FASILITASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN TINGKAT KAPANEWON DAN 3,250,000 3,250,000
-
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALUR 428,549,689 428,545,537 4,152
5.1 SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 149,689 145,537 4,152
5.1.01 KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA 149,689 145,537 4,152
5.2 SUB BIDANG KEADAAN DARURAT - - -
5.2.01 PENANGANAN KEADAAN DARURAT -
5.3 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK 428,400,000 428,400,000 -
5.3.01 BANTUAN LANGSUNG TUNAI 428,400,000 428,400,000 -

TOTAL BELANJA 4,543,022,122 4,003,464,718


SURPLUS / DEFISIT (462,659,242) (123,991,838)

C. PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 383,137,921 383,137,921

SILPA TAHUN BERJALAN (79,521,321) 259,146,083

Anda mungkin juga menyukai