Anda di halaman 1dari 22

LAPORAN

KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA (LKPPD)
 
KEPALA DESA SAWARNA
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH DESA SAWARNA KECAMATAN BAYAH


KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 sangat memberikan peluang bagi pemerintah di Desa untuk
mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi
dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam
penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah desa.
Secara yuridis formal, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) telah
diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 huruf (b) Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
dan Peraturan daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa Pasa 70 bahwa Kepala Desa
wajib mmenyampaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sawarna Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perubahan Ketiga APBDes Sawarna Nomor
8 Tahun 2020. Sehingga pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan dan berkesinambungan
dapat menjadi landasan yang mantap bagi pelaksanaan Pembangunan selanjutnya dan memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap upaya upaya pencapaian visi Desa Sawarna
DASAR HUKUM

 Undng-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa


 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala
Desa;
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035;
 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tanun 2015 tentang Desa, Pasal 70 bahwa Kepala
Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan memberikan
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) setiap akhir tahun angaran;
 Peraturan Desa Sawarna Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2020-2025;
 Peraturan Desa Sawarna Nomor.....Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintanan (RKP) Desa
Tahun 2022;
 Petaturan Desa Sawarna Nomor 6 Desa Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
GAMBARAN UMUM DESA
 Kondisi Geografis
Secara geografis Desa Sawarna, Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, berada di
pesisir pantai selatan (Samudera Hindia), maka tidak heran apabila Desa Sawarna
memiliki potensi wisata bahari yang sangat indah sehingga sering dijadikan target
kunjungan oleh para wisatawan baik local maupun Mancanegara.
 Batas Desa o Luas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Pamubulan NO JENIS LAHAN LUAS (Ha)


Sebelah Timur : Desa Sawarna Timur & 1. Sawah 460 Ha
2. Pemukiman 241 Ha
Desa Lebak Tipar
3. Perkebunan 756 Ha
Sebelah Selatan : Lautan/Samudera Indonesia 4. Kehutanan 368 Ha
Sebelah Barat : Desa Darmasari 5. Lain-lain 340 Ha
JUMLAH 2.165 Ha
PENYEBARAN PENDUDUK
JUMLAH
JUMLAH PENDUDUK
NO DUSUN/RW JUMLAH
KK
LK PR
1. Kp. Cibeas Rw. 001 169 268 248 516
2. Kp. Cihaseum Rw. 002 147 248 238 486
3. Kp. Tarikolot Rw. 003 116 289 248 537
4. Kp. Cikaung Rw. 004 99 167 154 321
5. Kp. Leles Rw. 005 89 129 134 263
6. Kp. Gempol I Barat Rw. 006 168 266 245 511
7. Kp. Gempol I Timur Rw. 007 136 259 251 510
8. Kp. Gempol II Barat Rw. 008 132 226 195 421
9. Kp. Gempol II Timur Rw. 009 136 202 184 386
10. Kp. Cipanas Rw. 010 117 229 212 441
Jumlah 1.309 2.283 2.109 4.392
POTENSI UNGGULAN DESA
 Potensi Wisata Bahari
• Potensi Wisata  Potensi Obyek Wisata Goa/Geo
 Potensi Obyek Wisata Ziara

 Padi
• Potensi Pertanian  Palawija

 Ikan Air Laut (Nelayan)


 Ikan Air Tawar (Tambak &
• Potensi Perikanan
Keramba)
 Kuliner
• Potensi Kerajinan
 Ukiran

• Potensi Perkebunan
 Buah-Buahan
 Kayu
ARAH KEBIJAKAN
Aparatur Pemerintah Desa Sawarna :
Jabatan/Posisi Jumlah Jabatan/Posisi Jumlah
Sekertaris Desa 1 Orang Petugas Jaga Raksa 4 Orang
Kasi Pemerintahan dan Trantib 1 Orang Staf 3 Orang
Kasi Ekbang Kesra 1 Orang Ketua RW 10 Orang
Kaur Keuangn 1 Orang Ketua RT 30 Orang
Kaur Umum 1 Orang

Kebijakan yang telah dilaksanakan di bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:


 Mendayagunakan Aparat Desa yakni Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi
Pembangunan dan Kepala Urusan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing
 Kantor Kepala Desa dibuka setiap hari kerja dari pukul 7.30 sampai dengan 16.00
WIB, dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa
Visi dan Misi
“MEWUJUDKAN DESA SAWARNA SEBAGAI SENTRA WISATA, BERWAWASAN AGAMA,
MENINGKATKAN KREATIVE MASYARAKAT DAN MEMFUNGSIKAN SISTEM
PEMERINTAHAN DESA SECARA OPTIMAL UNTUK MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA”.
• Desa yang mandiri berbasis Pariwisata mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa
Sawarna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat
desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri
yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pariwisata secara luas;
• Adapun yang dimaksud dengan kelestarian budaya adalah kebiasaan masyarakat yang
turun temurun dan tidak merubah atau terkontaminasi dengan kemajuan dengan tujuan
mengubah hidup masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat
dan kuat;
• Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar
tercapainya kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama,
pendidikan, kesehatan.
MISI

1) Meningkatkan pembangunan dan tata kelola wisata


2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian desa
3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan kesehatan
4) Meningkatkan Sarana Prasarana pendidikan
5) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
6) Meningkarkan Sarana dan Prasaran Pertanian
7) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
8) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam dan Budaya Lokal
9) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan
Strategi dan Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat desa dalam
Tujuan penanggulangan
Arah Kebijakan
1. Meningkatkan peran kelembaga
kemiskinan
2. Memantapkan sistem pendataan sebagai basis data rencana
pembangunan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
Terwujudnya pembangunan pembangunan.
Sasaran desa dan pemberdayaan 4. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat melalui
masyarakat pelaksanaan Kegiatan Jumsih (Jumat bersih)
5. Meningkatkan pemberdayaan Perempuan
6. Meningkatkan pembangunan usaha mikro, usaha kecil dan
1. Sosialisasi menengah
2. Pembinaan dan pamantauan 7. Meningkatkan sistem keamanan dalam Pencegahan dan
3. Pelatihan ketrampilan Penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19)
Strategi 8. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan desa
4. Pemberian
bantuan/stimulan 9. Optimalisasi pelayanan penyaluran bantuan terdampak
5. Monitoring dan evaluasi Covid
REALISASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2021
REALISASI
   
KODE
URAIAN Sumber Capaian
KEGIATAN Volume satuan Anggaran (Rp) Anggaran (%)

BIDANG PENYELENGGARAN
1         490,683,686   98%
PEMERINTAHAN DESA
Penyediaan Penghasilan Tetap dan
1 1 1 12 OB 60,000,000 ADD, PBH 100%
Tunjangan Kepala Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan


1 1 2 60 OB 162,300,000 ADD, PBH 100%
Tunjangan Perangkat Desa

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala


1 1 3 6 OP 1,080,428 ADD 22%
Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah
1 1 4 12 Bulan 53,038,490 ADD, DLL 95%
Desa
1 1 5 Penyediaan Tunjangan BPD 11 Bulan 22,000,000 ADD 100%
1 1 6 Penyediaan Operasional BPD 12 Bulan 16,905,000 ADD 100%
1 1 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 12 Bulan 99,000,000 ADD 100%
REALISASI    
KODE Sumber Capaian
URAIAN
KEGIATAN Volume satuan Anggaran (Rp) Anggaran (%)
BIDANG PENYELENGGARAN
1         490,683,686   98%
PEMERINTAHAN DESA
Penyediaan Penghasilan Tetap dan
1 1 1 12 OB 60,000,000 ADD, PBH 100%
Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Sarana (Aset Tetap)
1 2 1 12 Bulan 6,141,768   100%
Perkantoran/ Pemerintahan
1 2 2 Pemeliharaa Gedung/Prasarana Kantor Desa 1 Paket 4,470,000   100%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
1 2 3 1 Paket 2,700,000   100%
Gedung/ Prasarana Kantor Desa
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran
1 3 2 12 Bulan 15,000,000 DDS 100%
Profil Desa **)
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
1 4 1 5 Kali 34,445,000 DDS 100%
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
1 4 2 1 Kali 2,745,000 DDS 100%
(Musdus, rembug desa Non Reguler)
Penyusunan Kebijakan Desa
1 4 6 (Perdes/Perkades selain 2 Kegiatan 10,858,000 ADD 100%
Perencanaan/Keuangan)
REALISASI
KODE Sumber Capaian
URAIAN
KEGIATAN Volume satuan Anggaran (Rp) Anggaran (%)
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2         347,556,340   99%
DESA
Penyelenggaraan Pos Kesehatan
2 2 1 Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, 12 OB 1,200,000 DDS 67%
dsb)
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,
2 2 2 12 Bulan 50,400,000 DDS 100%
Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/
2 2 9 1 Paket 10,149,960   100%
Pengadaan Sarana/Prasarana
2 3 1 Pemeliharaan Jalan Desa 1 Paket 11,540,000   100%
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/
2 3 10 1 Paket 99,602,400 DDS 100%
Pengerasan Jalan Desa
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/
2 3 11 Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman 1 Paket 14,747,990 DDS 100%
**)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/
2 3 13 1 Paket 13,755,000 PAD 100%
Pengerasan Jembatan Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan
2 3 14 2 Paket 2,750,000   100%
Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)
REALISASI
KODE Sumber Capaian
URAIAN
KEGIATAN Volume satuan Anggaran (Rp) Anggaran (%)
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2         347,556,340   99%
DESA
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai
2 3 15 1 Unit 97,158,100   100%
Desa/Balai Kemasyarakatan **)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
2 4 11 1 Paket 8,950,000   100%
Sumber Air Bersih Milik Desa
2 5 2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 12 Bulan 24,500,000 DDS 100%
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
2 6 2 5 Paket 1,920,000 DDS 53%
(Poster, Baliho Dll)
Pembuatan dan Pengelolaan
2 6 3 Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi 12 Bulan 10,882,890 DDS 89%
Lokal Desa
REALISASI
KODE Sumber Capaian
URAIAN
KEGIATAN Volume satuan Anggaran (Rp) Anggaran (%)

3     BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN     84,388,000   100%

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga


3 1 2 48 OB 48,000,000 ADD 100%
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
Penyelenggaran Festival Kesenian,
3 2 3 Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, 1 Paket 6,000,000 ADD, PBH 100%
Raya Keagamaan dll)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
3 3 5 Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah 5 Paket 7,000,000   99%
raga Milik Desa
3 4 3 Pembinaan PKK 12 Bulan 23,388,000 ADD 100%
REALISASI
KODE Sumber Capaian
URAIAN
KEGIATAN Volume satuan Anggaran (Rp) Anggaran (%)

4     BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT     0   0%

H I L
NI
KODE REALISASI Sumber Capaian
URAIAN
KEGIATAN Volume satuan Anggaran (Rp) Anggaran (%)
4     BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT     -   0%
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
5         406,860,000   100%
DARURAT DAN MENDESAK DESA
5 1 1 Kegiatan Penanggulangan Bencana 1 Paket 70,660,000   98%
5 3 1 Penanganan Keadaan Mendesak 1 Paket 336,200,000   100%
JUMLAH BELANJA - - 1,329,488,026   99%
6     PEMBIAYAAN          
6 1   Penerimaan Pembiayaan     46,584,225   100%
6 1 1 SILPA Tahun Sebelumnya     46,584,225   100%
JUMLAH PEMBIAYAAN     46,584,225    
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN     15,354,228    
KODE REALISASI Sumber Capaian
URAIAN
KEGIATAN Volume satuan Anggaran (Rp) Anggaran (%)
4     BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT     -   0%
                 
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
5         406,860,000   100%
DARURAT DAN MENDESAK DESA
5 1 1 Kegiatan Penanggulangan Bencana 1 Paket 70,660,000   98%
5 3 1 Penanganan Keadaan Mendesak 1 Paket 336,200,000   100%
JUMLAH BELANJA - - 1,329,488,026   99%
6     PEMBIAYAAN          
6 1   Penerimaan Pembiayaan     46,584,225   100%
6 1 1 SILPA Tahun Sebelumnya     46,584,225   100%
JUMLAH PEMBIAYAAN     46,584,225    
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN     15,354,228    
REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTORAL TAHUN 2021
REALISASI
NO URAIAN Sumber Anggaran
Volume satuan Anggaran (Rp)
1
 2
3
H I L
4 NI
5
 

JUMLAH BELANJA - -
REALISASI KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2021
SUMBER SWADAYA MASYARAKAT DAN PEMDES
REALISASI
NO URAIAN Sumber Anggaran
Vol. Satuan Anggaran (Rp)
32.725.000
1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 87 Orang  SWADAYA  MSY. & PEMDES

 2 Pembangunan mushola Kp. Sangko 1 Unit  5.000.000 SWADAYA  MSY. & PEMDES

3 Pembangunan 1  Keg 5.000.000 SWADAYA  MSY. & PEMDES

4 Perawatan JL. Lingkungan dan Jembatan 3 Keg 25.000.000 SWADAYA  MSY. & PEMDES

5 Kegiatan PHBI 2 Keg. 15,200,000 SWADAYA  MSY. & PEMDES

6 1 Tahun 12.500.000 SWADAYA PEMDES

JUMLAH
PENUTUP

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa bukan semata-mata hasil kerja Kepala Desa
beserta perangkatnya, namun merupakan keberhasilan semua pihak yang ada di Desa Sawarna, dan
sebaliknya jika ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaannya tentunya merupakan tanggung jawab
Saya selaku Penjabat Kepala Desa.Untuk selanjutnya, saya mengajak semua pihak untuk dapat
membangun Desa Sawarna menuju kearah yang lebih baik dalam rangka mendukung Visi dan Misi Desa
Sawarna.
Demikian LPPD ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang,
atas perhatian dan kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai