Anda di halaman 1dari 50

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)


DILINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
PENGAIRAN
KABUPATEN SITUBONDO

DI SAJIKAN OLEH :

Ir. H. YOYOK MULYADI, MSi.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN


KABUPATEN SITUBONDO

VISI DAN MISI


BUPATI SITUBONDO
VISI :
Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Beriman, Sejahtera dan
Berkeadilan

MISI :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan
da pengamalan nilainilai agama dalam kehidupan sehari-hari
serta memberi perhatian pada lembaga untuk kelancaran peran
dan tanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan
kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan
pelayanan masyarakat.
3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat.
4. Meningkatkan kualitas dan mentalitas pengabdian pengelola
pemerintah demi terwujudnya profesionalitas kinerja pelayanan.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi, supremi hukum ddan HAM
melalui peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur dan
masyarakat.

GAMBARAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

GAMBARAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
URAIAN

RUAS

PANJANG

Jalan Nasional

Probolinggo Banyuwangi

110,03 Km

Jalan Propinsi

Buduan Bondowoso

7,7 Km

Situbondo Bondowoso

9,28 Km

Total panjang jalan propinsi

16,98 Km

Jalan Kabupaten

468 ruas

1043,93 Km

Jalan Poros Desa

362 ruas

936,41 Km

URAIAN
Jalan Kabupaten
Jembatan Kabupaten
Jalan Poros Desa

JUMLAH

KONDISI BAIK

KONDISI RUSAK

1043,93 Km

735,43 Km

308,50 Km

360 Unit

338 Unit

22 Unit

936,41 Km

584,06 Km

352,35 Km

PETA RUAS JALAN


113 40' BT

35

36

37

38

39

113 50' BT

41

43

42

45

44

46

47

48

49

114 00' BT

51

52

513

54

55

56

57

58

59

01

02

03

114 10' BT

04

05

06

07

08

09

114 20' BT

11

13

12

14

15

16

17

18

19

21

114 30' BT
22

23

24

25

26

27

28

29

31

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36
Tg Pecinan

37

37

Pelabuhan Kalbut

38

38
39
Tanjungkamal

Mangaran
Kayu
Putih

41

Duwet

42

Peleyan

Pelabuhan Panarukan

Talkandang

Kel.
Patokan

Pesisir

Panji Lor

Bungatan

Besuki

KECAMATANJuglangan
PANJI
Panji
Kidul

Kel.
Ardirejo

KEC.
BANYUGLUGUR

Buduan

Lubawang

Jatibanteng

48

Curahsuri

Tepos

KEC.
SUBOH

Warudoyong

Kalisari

KEC.
BUNGATAN

Sumbertengah

Dawu

Blimbing

Telempong

47

Mlandingan
kulon
Mlandingan
wetan

Suboh

KECAMATAN
BESUKI Jetis

Selobanteng

Langkap

46

Kendit

Batal

Kumbangsari
Agel

Arjasa

Peleyan

Kotakan

Tribungan

KEC.
MLANDINGAN

Gunungputih

Pesanggrahan

Ketowan

Curahkalak

Awar-awar

KECAMATAN
ARJASA

Tambakukir

Sumberanyar
Campoan

Alasbayur

KECAMATAN
JANGKAR

48

Kedunglo

KABUPATEN
BONDOWOSO

49

KECAMATAN
BANYUPUTIH

KECAMATAN
ASEMBAGUS

52

51
Jeding

52

Kalirejo

Alastengah

53

Sumberejo
Bantal

Jatisari

Tlogosari

Baderan

53

Sumberargo

KECAMATAN
SUMBERMALANG

54

54

Tamankursi

55
56
57

55

Wonorejo

56

KABUPATEN
PROBOLINGGO

KABUPATEN
BANYUWANGI

58

06 00' LS

47

Tg. Sumber Botak

Sopet

Curahtatal

Tamansari

Taman

Banyuputih

Mojosari Kertosari

Cemara
Plalangan

Pategalan

46

Sumberanyar

Patemon

51

45

Tg. Merak

Prante

Bayeman

Kembangsari

44
Gudang Wringinanom

Trigono

Kalibogor

Rajekwesi

Semambung

KEC.
JATIBANTENG

Asembagus

Kandang

Selowogo

Sumberpinang

Mojodungkul

49

Jangkar

Palangan

Klampokan
Wetan

Seliwung

Bugeman

Patemon

Selomukti

Gunung
malang

Sumberejo

Balung

43

Seletreng

KEC.
KAPONGAN

Gedungdowo

Sumberanyar

Wringinanom

KECAMATAN
KENDIT

Pelabuhan Ferry
Jangkar Jangkar

Wono
koyo

Curah
Cottok

Sumberkolak
Kukusan

Bletok

Kalianget

Kapongan

Kel. Mimbaan

Paowan

42

57
58

59

59

01

01

02

02

35

36

37

38

05 50' LS

Banyuglugur

45

Landangan

Tg. Jangkar

Kel.
Dawu

KEC.
PANARUKAN

Ketah

41

Gebangan
Tokelan
Kesambirampak

Curahjeru

Wringinanom

Demung

Tenggir

malang

Kilensari

KLatakan

44

Tlogosari

Olean

KEC.
AlasSITUBONDO

Pasirputih

43

05 50' LS

Tribungan

05 40' LS

Gelung

39

41

113 40' BT

42

43

44

45

46

47

48

49

51

113 50' BT

52

513

54

55

56

LEGENDA
Sungai
Batas Kabupaten

Jalan Nasional ( 110,03 km )


Jalan Kabupaten ( 1.038,14 km )

Batas Kecamatan

Jalan Propinsi ( 16,95 km )

57

58

59

01

114 00' BT

02

03

04

05

06

07

08

09

11

114 10' BT

12

13

14

15

16

17

18

19

21

114 20' BT

22

23

24

25

26

27

28

29

31

114 30' BT

06 00' LS

05 40' LS

Tanjung
glugur

KECAMATAN
MANGARAN

Semiring

39

GAMBARAN UMUM
BIDANG PENGAIRAN
Sesuai dengan KEPMEN PU No. 293/KPTS/M/2014 Bahwa
Kabupaten Situbondo mempunyai 232 Daerah Irigasi (DI)
dengan luasan 9.311 Ha yang berada dikewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
Daerah irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah Propinsi adalah DI. Nangger dengan luasan 2.184
Ha.
Daerah irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat adalah :
- DI. Banyuputih dengan luasan 3.573 Ha
- DI. Sampean Baru dengan luasan 5.946 Ha
- DI. Sampean Lama dengan luasan 10.129 Ha

Lanjutan
Luas sawah yang diairi 31.143 Ha, yang terdiri dari :
Sawah Teknis
= 28.072 Ha
Sawah Setengah Teknis = 1.877 Ha
Sawah Non Teknis
= 1.194 Ha
Yang diairi dari sumber mata air dan dam yang ada
diseluruh Kabupaten Situbondo serta melalui Bendung
Sampean Baru yang ada di Kabupaten Bondowoso, yang
dialirkan melalui :
Saluran Induk Sampean Baru dari Kecamatan Tapen
Kabupaten Bondowoso Kecamatan Banyuputih
Kabupaten Situbondo untuk mengaliri sawah seluas
5.946 Ha.
Dam Sampean Lama untuk mengaliri sawah seluas
10.129 Ha yang tersebar di Kec. Situbondo, Kec.
Panji, Kec. Mangaran, Kec. Kapongan, Kec. Panarukan
dan Kec. Kendit.

Lanjutan
Sungai lintas kabupaten dikerjakan Propinsi terdiri
dari :
-- Kali
-- Kali
-- Kali
-- Kali
-- Kali

Banyuputih
Sampean
Selowogo
Deluwang
Bales

Lanjutan
URAIAN

JUMLAH

KONDISI BAIK

KONDISI RUSAK

Panjang Sungai

787
Km

435,875
Km

351,25
Km

Saluran Primer
(Saluran I)

64,616
Km

28,840
Km

35,776
Km

Saluran Sekunder
(Saluran II)

202,538
Km

117,158
Km

85,380
Km

Saluran Tersier
(Saluran III)

867,369
Km

420,483
Km

446,886
Km

Dam

191
Unit

134
Unit

57
Unit

Sumur Pompa /
ABT

64
Buah

20
Buah

44
Buah

GAMBARAN UMUM
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
URAIAN

JUMLAH

KONDISI BAIK

KONDISI RUSAK

MESIN GILAS
Kapasitas 2 3

Ton

Kapasitas 6 8

Ton

Kapasitas 8 10 Ton

Kapasitas 10 12 Ton

Handroller 1 Ton

Babyroller 0.5 Ton

Drump Truk

Truck ( Ceres )

Truck ( Lighttruck )

Truck ( engkel )

RUMAH DINAS

139

35

104

ANGKUTAN

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

VISI
MEWUJUDKAN SISTEM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA
TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG
BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

MISI
1. MELAKSANAKAN KOORDINASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN
SELURUH KEGIATAN
2. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA JALAN DAN JEMBATAN
DALAM RANGKA MENGHUBUNGKAN SELURUH WILAYAH SECARA
EFISIEN, EFEKTIF, DAN EKONOMIS
3. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI
YANG BERDAYA GUNA AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERIMAN
4. MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PENUNJANG KEGIATAN
KEBINAMARGAAN DAN PENGAIRAN

Rencana Strategis
Tahun 2011-2015
SKPD

: DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO

VISI

: MEWUJUDKAN SISTEM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN
SITUBONDO DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN
: MELAKSANAKAN KOORDINASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN SELURUH KEGIATAN

MISI 1

TUJUAN
1
1. Meningkatnya pelaksanaan
dan koordinasi dalam tata
usaha dan administrasi
perkantoran

URAIAN
2

SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3

1. Terwujudnya kelancaran 1. Prosentase jumlah laporan


pelaksanaan tata usaha
Monev. yang dihasilkan
dan administrasi
perkantoran

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN


KEBIJAKAN
PROGRAM
4
5

1. Optimalisasi sumber daya 1. Program Pelayanan


manusia sesuai dengan
Administrasi Perkantoran
bidang ilmu dan
pendidikan
2. Progam Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2. Prosentase jumlah SDM yang
memperoleh pelatihan
kebinamargaan dan pengairan

KET.
6

SKPD

: DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO

VISI

: MEWUJUDKAN SISTEM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN
SITUBONDO DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN
: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA JALAN DAN JEMBATAN DALAM RANGKA MENGHUBUNGKAN SELURUH
WILAYAH SECARA EFISIEN, EFEKTIF DAN EKONOMIS

MISI 2

TUJUAN
1
1. Meningkatnya pemeliharaan
dan peningkatan jalan

URAIAN
2

SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3

1. Terwujudnya jalan dalam 1. Prosentase panjang jalan


kondisi baik
kabupaten dalam kondisi baik

2. Prosentase aksesbilitas

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN


KEBIJAKAN
PROGRAM
4
5
1. Optimalisasi survei
kondisi
jalan dan jembatan

2. Perumusan kebijakan

1. Program Peningkatan Jalan


dan Jembatan
2. Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan

( tersedianya jalan yang

teknis operasional

menghubungkan pusat - pusat

pengelolaan jalan

Pemeliharaan Jalan dan

kegiatan dalam wilayah

dan jembatan

Jembatan

kabupaten / kota

3. Prosentase mobilitas
( tersedianya jalan yang
memudahkan masyarakat
perindividu melakukan
perjalanan

4. Prosentase keselamatan
( tersedianya jalan yang
menjamin pengguna jalan

3. Program Rehabilitasi

KET.
6

SKPD

: DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO

VISI

: MEWUJUDKAN SISTIM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN
SITUBONDO DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN
: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI YANG BERDAYA GUNA AGAR TERCAPAI
MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERIMAN

MISI 3

TUJUAN
1
1. Meningkatnya Pemenuhan
Kebutuhan pelayanan

URAIAN
2

SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3

1. Meningkatnya
1. Prosentase tangkis kali
pemenuhan infrastruktur
dalam kondisi baik

irigasi dan penanggulangan

jaringan irigasi dan

banjir

jaringan pengairan
lainnya

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN


KEBIJAKAN
PROGRAM
4
5
1. Pemantauan saluran
irigasi

1. Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan

2. Prosentase jumlah dam


dalam kondisi baik

2. Tersedianya air
irigasi untuk
pertanian rakyat

3. Prosentase tangkis saluran I/


Primer dalam kondisi baik

4. Prosentase tangkis saluran II/


Primer dalam kondisi baik

5. Prosentase tangkis saluran III/


Primer dalam kondisi baik

Pengairan Lainnya

KET.
6

SKPD

: DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO

VISI

: MEWUJUDKAN SISTIM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN
SITUBONDO DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN
: MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PENUNJANG KEGIATAN KEBINAMARGAAN DAN PENGAIRAN

MISI 4

TUJUAN
1

URAIAN
2

1. Meningkatnya kualitas dan


1. Meningkatnya kualitas
kuantitas pemenuhan sarana
dan kuantitas
dan prasarana
kebinamargaan dan
pemenuhan sarana
pengairan

SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3
1. Prosentase tersedianya
alat - alat berat dalam

pengairan

1. Renovasi rumah dinas

kondisi baik

dan prasarana
kebinamargaan dan

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN


KEBIJAKAN
PROGRAM
4
5

kebinamargaan
2. Perbaikan alat berat

2. Prosentase peningkatan
kualitas kantor / rumah
dinas

3. Pemasangan patok batas


di lokasi aset pemerintah

3. Prosentase peningkatan
fasilitas gedung kantor

4. Prosentase tersedianya
patok pengenal jalan dan
sungai

1. Program Peningkatan
sarana dan prasarana

KET.
6

INDIKATOR KINERJA UTAMA


(IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Indikator Kinerja Utama (IKU)


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
NO.

URAIAN

1.

Jenis Laporan Dinas :

KETERANGAN

Ada 20 jenis laporan dinas yang harus diselesaikan tiap tahunnya


Rumus

= jumlah laporan dinas yang telah diselesaikan sampai akhir tahun

x 100%

jumlah seluruh laporan dinas yang harus diselesaikan tiap tahunnya

2.

Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai DBMP 151 orang.Yang telah mengikuti pelatihan / diklat sebanyak 13
orang ( juru pengairan ) dan 15 orang ( dinas ).total yang telah mendapat pelatihan sebanyak
13+15=28 orang.

Rumus

jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat/pelatihan

x 100%

jumlah keseluruhan pegawai dinas

3.

Panjang jalan

Panjang ruas jalan kabupaten Situbondo adalah 1038.14 km


Rumus
=
panjang jalan dalam kondisi baik
x 100%
jumlah keseluruhan ruas jalan kabupaten

4.

Aksebilitas

Konsep aksesbilitas adalah tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah

Indikator Kinerja Utama (IKU)


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
NO.
5.

URAIAN
Mobilitas

KETERANGAN
Konsep mobilitas menggunakan data Situbondo Dalam Angka 2011. untuk target 2012-2015 tidak bisa ditampilkan
karena menunggu terbitan data BPS tiap tahunnya

Rumus

angka mobilitas yang ditargetkan


x 100%
angka mobilitas yang ditentukan

( Sesuai PERMEN PU NO. 14 2010 )

6.

Keselamatan

Keselamatan dapat terjadi jika kondisi jalan dalam kondisi baik


panjang jalan dalam kondisi baik
Rumus
=

x 100%

jumlah keseluruhan ruas jalan kabupaten


( Sesuai PERMEN PU NO. 14 2010 )

7.

Kondisi Jalan

Konsep kondisi jalan adalah yang dapat menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat. Perhitungan sama
dengan panjang jalan dalam kondisi baik
Rumus

panjang jalan dalam kondisi baik


x 100%
jumlah keseluruhan ruas jalan kabupaten

Indikator Kinerja Utama (IKU)


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
NO.
9.

URAIAN
Tangkis

KETERANGAN
Jumlah panjang keseluruhan tangkis adalah 787 km
Rumus

jumlah tangkis dalam kondisi baik

x 100%

jumlah keseluruhan tangkis

10.

Dam

Jumlah keseluruhan dam 114 BUAH


Rumus

jumlah dam dalam kondisi baik

x 100%

jumlah keseluruhan dam

11.

Tangkis I

Jumlah panjang tangkis I adalah 64.616 KM


Rumus

jumlah panjang tangkis I dalam kondisi baik

x 100%

jumlah panjang keseluruhan tangkis I

12.

Tangkis II

Jumlah panjang tangkis II adalah 202.538 KM


Rumus

jumlah panjang tangkis I dalam kondisi baik


jumlah panjang keseluruhan tangkis II

x 100%

Indikator Kinerja Utama (IKU)


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
NO.
15.

URAIAN
Air Irigasi

KETERANGAN
Jumlah kebutuhan air irigasi 49.947 lt/dtk
Rumus

jumlah kebutuhan air irigasi saat ini

x 100%

jumlah seluruh kebutuhan air irigasi

16.

Alat Berat

Jumlah seluruh alat berat 11 unit


Rumus

jumlah alat berat dalam kondisi baik

x 100%

jumlah seluruh alat berat

17.

PPA Rumah Dinas

Jumlah PPA Rumah Dinas 140 unit


Rumus

jumlah PPA Rumah Dinas dalam kondisi baik

x 100%

jumlah seluruh PPA Rumah Dinas

18.

Fasilitas gedung kantor

Jumlah fasilitas gedung kantor 12 unit


Rumus

jumlah fasilitas gedung kantor saat ini


jumlah seluruh fasilitas gedung kantor

x 100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN


(RKT)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Musrenban
g
Kabupaten

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


(RKA)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

RKA Bina Marga

RKA Pengairan

RKA Sarana dan Prasarana

PENETAPAN KINERJA
(PK)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Matrik Indikator Kinerja Sasaran


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Penetapan Kinerja
Tahun 2014

Penetapan Kinerja Pegawai

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

MATRIK INDIKATOR KINERJA SASARAN


DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
BIDANG BINA MARGA
TAHUN 2011 - 2015

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

1
2
Peningkatan Pemenuhan Prosentase panjang jalan
Infrastruktur jalan dan kabupaten dalam kondisi
jembatan
baik
Prosentase jumlah
jembatan kabupaten
dalam kondisi baik

KONDISI
AWAL
TAHUN
2010

KONDISI
AWAL
TAHUN
2011

KONDISI
KONDISI
AWAL
AWAL
TAHUN
TAHUN
2013
2012

TARGET

2013

2014

2015

611,91

614,77

650,27

3
4
5
735,43 735,43 807,916 837,916

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

255

325

338

346

346

351

355

km

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

PENCAPAIAN MATRIK INDIKATOR KINERJA SASARAN


DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
BIDANG BINA MARGA
TAHUN 2014
SASARAN

URAIAN

1
Peningkatan
Pemenuhan
Infrastruktur
jalan dan
jembatan

INDIKATOR

2
Prosentase
panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
Prosentase
jumlah jembatan
kabupaten dalam
kondisi baik

KONDISI
AWAL
TAHUN
2010

KONDISI KONDISI KONDISI


TARGET REALISA SELISIH
AWAL
AWAL
AWAL
TAHUN SI TAHUN TAHUN
TAHUN TAHUN TAHUN
2014
2014
2014
2011
2012
2013

611,91

614,77

3
650,27

735,43

4
30

5
106.67

6
76.67

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

255
km

325
Unit

338
Unit

346
Unit

5
Unit

15
Unit

7
Unit

KET.

7
Terpenuhi

Terpenuhi

Catatan :
Kondisi Jalan Rusak 308,5 Km awal Tahun 2013,mampu dikerjakan sepanjang
106,67 Km jadi kondisi jalan yang rusak tinggal 201,83 km pada akhir Tahun 2014.
Kondisi Jalan Baik 842,1Km, ini juga dibutuhkan adanya pemeliharaan secara rutin
agar kondisi jalan tetap dalam kondisi baik, dibutuhkan Dana sebesar 36 M
sedangkan tiap tahun Pemeliharaan Rutin yang dikerjakan hanya sebesar 600 Juta.
Dan Untuk Kebutuhan Pemeliharaan berkala dan Peningkatan Jalan dibutuhkan
dana kurang lebih 75 M.

ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN 2011 - 2015
URAIAN

Anggaran

SAT.

TAHUN
2011

2012

2013

2015

Dana alokasi
Umum (DAU)
b. Dana alokasi
Khusus (DAK)
c. Dana alokasi
Khusus (DAK)
Transportasi
Pedesaan
c. Dana Bantuan
Keuangan (DBK)
d. Dana
Pembangunan Desa
Tertinggal (PDT)

Rp.

11.276.508.100,-

Rp.

7.973.985.300,-

Total

Rp. 22.650.493.400,- 28.678.239.699, 51.325.380.500,- 82.321.823.900,- 68.566.419.500,-

a.

Rp.

9.226.500.000,-

2014

29.102173.800,- 42.103.223.500,00 48.746.592.500,00

7.562.724.300,- 16.713.506.700,- 20.163.600.400,00 14.538.141.000,00


4.139.015.399,54

3.509.700.000,-

5.281.686.000,00

Rp.

3.000.000.000,-

5.850.000.000,-

2.000.000.000 20.055.000.000,00

Rp.

400.000.000,-

1.900.000.000,-

800.000.000,-

54

MATRIK INDIKATOR KINERJA SASARAN


DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
BIDANG PENGAIRAN
TAHUN 2011 - 2015
SASARAN

URAIAN

TARGET

INDIKATOR

KONDISI
AWAL
TAHUN
2010

KONDISI
AWAL
TAHUN
2011

KONDISI
AWAL
TAHUN
2012

KONDISI
AWAL
TAHUN
2013

2013

2014

2015

1
2
Tercapainya
pemenuhan Prosentase tangkis
kebutuhan
pelayanan kali dalam kondisi
irigasi dan penanggulangan baik
banjir
Prosentase jumlah
dam dalam kondisi
baik
Prosentase tangkis
saluran I (Primer)
dalam kondisi baik

431
Km

433,99
Km

434,96
Km

436.29
Km

3
436.29
Km

4
5
438,79 441,29
Km
Km

114
Buah

118
Buah

118
Buah

125
Buah

125
Buah

128
Buah

131
Buah

28,84
Km

28,84
Km

28,84
Km

Km

29,64
Km

30,04
Km

30,44
Km

Prosentase tangkis
saluran II
(Sekunder) dalam
kondisi baik
Prosentase tangkis
saluran III (Tersier)
dalam kondisi baik

14,238

115,978

115,978

119,188

119,188

Km

Km

Km

Km

Km

19,983

420,483

420,483

423,15

423,15

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Prosentase air baku


tanah (ABT) dalam
kondisi baik

20

20

20

26

29

32

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

120,688 122,188
Km

Km

423,65 424,15

PENCAPAIAN MATRIK INDIKATOR KINERJA SASARAN


DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
BIDANG PENGAIRAN
TAHUN 2014
SASARAN
URAIAN

1
Tercapainya
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan irigasi
dan
penanggulangan
banjir

INDIKATOR

2
Prosentase tangkis
kali dalam kondisi
baik

Prosentase jumlah
dam dalam kondisi
baik
Prosentase tangkis
saluran I (Primer)
dalam kondisi baik
Prosentase tangkis
saluran II (Sekunder)
dalam kondisi baik
Prosentase tangkis
saluran III (Tersier)
dalam kondisi baik
Prosentase air baku
tanah (ABT) dalam
kondisi baik

KONDISI
AWAL
TAHUN
2010

KONDISI
AWAL
TAHUN
2011

KONDISI
AWAL
TAHUN
2012

KONDISI
AWAL
TAHUN
2013

REALIS
TARGET
ASI SELISI KETERA
TAHUN
TAHUN H
NGAN
2014
2014

431
Km

433,99
Km

434,96
Km

436.29
Km

2,5
Km

114
Buah

118
Buah

118
Buah

125
Buah

3
Buah

28,84

28,84

28,84

28,84

0,4

Km
14,238

Km
115,978

Km
116,308

Km
116,308

Km
1,5

Km
19,983
Km

Km
420,483
Km

Km
420,483
Km

Km
420,483
Km

Km
0,5
Km

20
Buah

20
Buah

20
Buah

20
Buah

3
Buah

11,125 8,625 Terpenuhi


Km
Km)

4
Buah

1
Terpenuhi
Buah

(0,4
Belum
Km) terpenuhi

0,04 (1.46)
Belum
terpenuhi
Km
Km
2,245 1,745 Terpenuhi
Km
Km
1
Buah

(2)
Tidak
terpenuhi
Buah

ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN 2011 - 2015
URAIAN
Anggaran
a. Dana alokasi
Umum (DAU)
b. Dana alokasi Khusus

SAT.

2011

TAHUN
2013

2012

2014

2015

Rp. 7.967.445.000,00 4.515.477.200,00 4.537.997.000,00 9.117.792.000,00 6.457.099.000,00


Rp. 2.070.115.000,00 1.901.133.000,00 4..355.465.600,00 9.730.304.300,00 8.726.235.900,00

(DAK)
c. Dana Bantuan
Keuangan (DBK)

Rp.

Total

Rp.

Dana yang dikelola


Propinsi

Rp.

Dana yang dikelola


Pusat (PIRIMP)

Rp.

10.037.560.000,0
6.416.610.200,00 8.893.462.600,00 18.848.096.300,00 15.283.334.900,00
0

900.000.000,00 2.200.000.000,00
+
3.300.000.000,00

104.414.950.000,00

MATRIK INDIKATOR KINERJA SASARAN


DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
TAHUN 2011 - 2015
SASARAN

TARGET

URAIAN

INDIKATOR

1
Peningkatan
pemenuhan sarana
prasarana
kebinamargaan dan
pengairan

2
Prosentase
tersedianya alatalat berat dalam
kondisi baik
Prosentase
peningkatan
kualitas
kantor/rumah dinas

KONDISI
AWAL
TAHUN
2010

KONDISI
AWAL
TAHUN
2011

KONDISI
AWAL
TAHUN
2012

KONDISI
AWAL
TAHUN
2013

3
7

4
7

Unit

Unit

2013

2014

2015

5
9

6
11

7
12

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

35

37

37

37

37

39

41

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Prosentase
peningkatan
fasilitas gedung
kantor
Prosentase
tersedianya patok
pengenal jalan dan
sungai

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

1.020

1.420

1.620

1.620

1.420

1.820

2.220

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

PENCAPAIAN MATRIK INDIKATOR KINERJA SASARAN


DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
TAHUN 2014
SASARAN
URAIAN

1
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
kebinamargaan
dan pengairan

INDIKATOR

2
Prosentase
tersedianya alatalat berat dalam
kondisi baik
Prosentase
peningkatan
kualitas
kantor/rumah
dinas
Prosentase
peningkatan
fasilitas gedung
kantor
Prosentase
tersedianya patok
pengenal jalan
:dan sungai

KONDISI
AWAL
TAHUN
2010

KONDISI
AWAL
TAHUN
2011

KONDISI
AWAL
TAHUN
2012

KONDISI
AWAL
TAHUN
2013

3
Unit

7
Unit

3
7
Unit

3
7
Unit

4
2
Unit

5
2
Unit

6
0

7
Terpenuhi

35
Unit

37
Unit

37
Unit

37
Unit

2
Unit

2
Unit

Terpenuhi

5
Unit

5
Unit

5
Unit

5
Unit

1
Unit

(1 Unit) Tidak
terpenuhi

1.020

1.420

1.620

1.620

400

(400
Tidak
Buah) Terpenuhi

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

TARGET REALISAS
KETERAN
TAHUN I TAHUN SELISIH
GAN
2014
2014

Catatan
Kebutuhan Patok Pengenal Sungai yaitu 21.083 Buah, setiap tahunnya hanya
bisa dicukupi 200 Buah.
Kebutuhan Patok Kilometer Jalan yaitu 1.506 Buah, sampai sekarang belum ada
realisasi

ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN 2011 - 2015
URAIAN

Anggaran
Dana alokasi
Umum (DAU)

SAT.

TAHUN
2011

2012

2013

2014

2015

Rp. 567.140.000,00 501.250.000,00 1.130.000.000, 3.215.000.000,00 1.200.000.000,00


00

Pengukuran Kinerja Pegawai

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

No

Sasaran

Meningkatnya jalan
dalam kondisi baik

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian
Kinerja

Panjang jalan kabupaten


dalam kondisi baik

70,49%

80,24%

113,83%

Tersedianya jalan yang


menghubungkan pusat-pusat
kegiatan dalam wilayah
kabupaten / kota

75,83%

81,87%

107,97%

Tersedianya jalan yang


memudahkan masyarakat
perindividu melakukan
perjalanan

27,67%

114,51%

413,84%

Tersedianya jalan yang


menjamin pengguna jalan
berkendara dengan selamat

70,49%

77,39%

109,79%

Tersedianya jalan yang


menjamin kendaraan dapat
berjalan dengan selamat dan
nyaman

75,83%

77,39%

102,06%

Tersedianya jalan yang


menjamin perjalanan dapat
dilakukan sesuai dengan
kecepatan rencana

75,83%

77,39%

102,06%

158,26%
sangat
berhasil

No
2

Sasaran
Meningkatnya
jembatan dalam
kondisi baik

Indikator Kinerja
1

Jumlah jembatan kabupaten


dalam kondisi baik

Target
75,00%

Realisasi
80,27%

Capaian
Kinerja
107,03%
107,03%
sangat
berhasil

Meningkatnya
pemenuhan
infrastruktur
jaringan irigasi dan
jaringan pengairan
lainnya

Tangkis kali dalam kondisi baik

56,11%

56,29%

100,32%

Jumlah dam dalam kondisi baik

57,01%

58,82%

103,17%

Tangkis saluran I /Primer dalam


kondisi baik

44,36%

44,36%

100,00%

Tangkis saluran II /Sekunder


dalam kondisi baik

8,53%

11,99%

140,56%

Tangkis saluran III /Tersier


dalam kondisi baik
Jumlah Air Baku Tanah / ABT
dalam kondisi baik

2,53%

2,74%

108,30%

50,00%

0,00%

0,00%

96,68%

45,81%

47,38%

6
7

Tersedianya air irigasi untuk


pertanian rakyat pada sistem
irigasi yang sudah ada

85,68%
sangat
berhasil

No

Sasaran

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pemenuhan sarana
dan prasarana
kebinamargaan dan
pengairan

Indikator Kinerja

Tersedianya alat-alat berat


dalam kondisi baik

Target

Realisasi

Capaian
Kinerja

118,18%

100,00%

84,62%

Peningkatan kualitas kantor /


rumah dinas

30,71%

32,86%

107,00%

Peningkatan fasilitas gedung


kantor

75,00%

75,00%

100,00%

Tersedianya patok pengenal


jalan dan sungai

11,39%

0,00%

0,00%

Tersedianya dan berfungsinya


kios di Jl. Sucipto

59,60%

105,96%

177,79%

93,88%
Berhasil

AKUNTABILITAS KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN

ANGGARAN DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN


TAHUN 2011 - 2015
TAHUN
URAIAN

SAT.
2011

Belanja Tidak
Langsung

Rp.

Belanja Langsung

Rp.

a. Belanja Pegawai

Rp.

b. Belanja Barang/Jasa Rp.

2012

6.577.870.831,62

2013

7.245.659.036,31

7.949.163.997,00

2014
8.523.878.312,00

2015
9.023.298.086,00

33.773.162.000,00 35.200.043.199,54 63.214.960.105,00105.863.336.805,00 86.325.755.700,00


741.993.500,00

853.902.000,00

892.297.000,00

763.260.000,00

662.212.500,00

1.985.168.200,00 1.584.501.300,00

1.958.206.255,00

2.735.619.450,00

3.280.038.800,00

c. Belanja Modal

Rp.

31.046.000.300,00 32.761.639.899,54

Total

Rp.

40.351.032.831,62 42.445.702.235,85 71.164.124.102,00114.362.215.117,00 95.349.053.786,00

60.364.456.850,00102.364.457.355,00 82.383.504.400,00

SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai