DI SAJIKAN OLEH :
MISI :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan
da pengamalan nilainilai agama dalam kehidupan sehari-hari
serta memberi perhatian pada lembaga untuk kelancaran peran
dan tanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan
kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan
pelayanan masyarakat.
3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat.
4. Meningkatkan kualitas dan mentalitas pengabdian pengelola
pemerintah demi terwujudnya profesionalitas kinerja pelayanan.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi, supremi hukum ddan HAM
melalui peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur dan
masyarakat.
GAMBARAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
GAMBARAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
URAIAN
RUAS
PANJANG
Jalan Nasional
Probolinggo Banyuwangi
110,03 Km
Jalan Propinsi
Buduan Bondowoso
7,7 Km
Situbondo Bondowoso
9,28 Km
16,98 Km
Jalan Kabupaten
468 ruas
1043,93 Km
362 ruas
936,41 Km
URAIAN
Jalan Kabupaten
Jembatan Kabupaten
Jalan Poros Desa
JUMLAH
KONDISI BAIK
KONDISI RUSAK
1043,93 Km
735,43 Km
308,50 Km
360 Unit
338 Unit
22 Unit
936,41 Km
584,06 Km
352,35 Km
35
36
37
38
39
113 50' BT
41
43
42
45
44
46
47
48
49
114 00' BT
51
52
513
54
55
56
57
58
59
01
02
03
114 10' BT
04
05
06
07
08
09
114 20' BT
11
13
12
14
15
16
17
18
19
21
114 30' BT
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
Tg Pecinan
37
37
Pelabuhan Kalbut
38
38
39
Tanjungkamal
Mangaran
Kayu
Putih
41
Duwet
42
Peleyan
Pelabuhan Panarukan
Talkandang
Kel.
Patokan
Pesisir
Panji Lor
Bungatan
Besuki
KECAMATANJuglangan
PANJI
Panji
Kidul
Kel.
Ardirejo
KEC.
BANYUGLUGUR
Buduan
Lubawang
Jatibanteng
48
Curahsuri
Tepos
KEC.
SUBOH
Warudoyong
Kalisari
KEC.
BUNGATAN
Sumbertengah
Dawu
Blimbing
Telempong
47
Mlandingan
kulon
Mlandingan
wetan
Suboh
KECAMATAN
BESUKI Jetis
Selobanteng
Langkap
46
Kendit
Batal
Kumbangsari
Agel
Arjasa
Peleyan
Kotakan
Tribungan
KEC.
MLANDINGAN
Gunungputih
Pesanggrahan
Ketowan
Curahkalak
Awar-awar
KECAMATAN
ARJASA
Tambakukir
Sumberanyar
Campoan
Alasbayur
KECAMATAN
JANGKAR
48
Kedunglo
KABUPATEN
BONDOWOSO
49
KECAMATAN
BANYUPUTIH
KECAMATAN
ASEMBAGUS
52
51
Jeding
52
Kalirejo
Alastengah
53
Sumberejo
Bantal
Jatisari
Tlogosari
Baderan
53
Sumberargo
KECAMATAN
SUMBERMALANG
54
54
Tamankursi
55
56
57
55
Wonorejo
56
KABUPATEN
PROBOLINGGO
KABUPATEN
BANYUWANGI
58
06 00' LS
47
Sopet
Curahtatal
Tamansari
Taman
Banyuputih
Mojosari Kertosari
Cemara
Plalangan
Pategalan
46
Sumberanyar
Patemon
51
45
Tg. Merak
Prante
Bayeman
Kembangsari
44
Gudang Wringinanom
Trigono
Kalibogor
Rajekwesi
Semambung
KEC.
JATIBANTENG
Asembagus
Kandang
Selowogo
Sumberpinang
Mojodungkul
49
Jangkar
Palangan
Klampokan
Wetan
Seliwung
Bugeman
Patemon
Selomukti
Gunung
malang
Sumberejo
Balung
43
Seletreng
KEC.
KAPONGAN
Gedungdowo
Sumberanyar
Wringinanom
KECAMATAN
KENDIT
Pelabuhan Ferry
Jangkar Jangkar
Wono
koyo
Curah
Cottok
Sumberkolak
Kukusan
Bletok
Kalianget
Kapongan
Kel. Mimbaan
Paowan
42
57
58
59
59
01
01
02
02
35
36
37
38
05 50' LS
Banyuglugur
45
Landangan
Tg. Jangkar
Kel.
Dawu
KEC.
PANARUKAN
Ketah
41
Gebangan
Tokelan
Kesambirampak
Curahjeru
Wringinanom
Demung
Tenggir
malang
Kilensari
KLatakan
44
Tlogosari
Olean
KEC.
AlasSITUBONDO
Pasirputih
43
05 50' LS
Tribungan
05 40' LS
Gelung
39
41
113 40' BT
42
43
44
45
46
47
48
49
51
113 50' BT
52
513
54
55
56
LEGENDA
Sungai
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
57
58
59
01
114 00' BT
02
03
04
05
06
07
08
09
11
114 10' BT
12
13
14
15
16
17
18
19
21
114 20' BT
22
23
24
25
26
27
28
29
31
114 30' BT
06 00' LS
05 40' LS
Tanjung
glugur
KECAMATAN
MANGARAN
Semiring
39
GAMBARAN UMUM
BIDANG PENGAIRAN
Sesuai dengan KEPMEN PU No. 293/KPTS/M/2014 Bahwa
Kabupaten Situbondo mempunyai 232 Daerah Irigasi (DI)
dengan luasan 9.311 Ha yang berada dikewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
Daerah irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah Propinsi adalah DI. Nangger dengan luasan 2.184
Ha.
Daerah irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat adalah :
- DI. Banyuputih dengan luasan 3.573 Ha
- DI. Sampean Baru dengan luasan 5.946 Ha
- DI. Sampean Lama dengan luasan 10.129 Ha
Lanjutan
Luas sawah yang diairi 31.143 Ha, yang terdiri dari :
Sawah Teknis
= 28.072 Ha
Sawah Setengah Teknis = 1.877 Ha
Sawah Non Teknis
= 1.194 Ha
Yang diairi dari sumber mata air dan dam yang ada
diseluruh Kabupaten Situbondo serta melalui Bendung
Sampean Baru yang ada di Kabupaten Bondowoso, yang
dialirkan melalui :
Saluran Induk Sampean Baru dari Kecamatan Tapen
Kabupaten Bondowoso Kecamatan Banyuputih
Kabupaten Situbondo untuk mengaliri sawah seluas
5.946 Ha.
Dam Sampean Lama untuk mengaliri sawah seluas
10.129 Ha yang tersebar di Kec. Situbondo, Kec.
Panji, Kec. Mangaran, Kec. Kapongan, Kec. Panarukan
dan Kec. Kendit.
Lanjutan
Sungai lintas kabupaten dikerjakan Propinsi terdiri
dari :
-- Kali
-- Kali
-- Kali
-- Kali
-- Kali
Banyuputih
Sampean
Selowogo
Deluwang
Bales
Lanjutan
URAIAN
JUMLAH
KONDISI BAIK
KONDISI RUSAK
Panjang Sungai
787
Km
435,875
Km
351,25
Km
Saluran Primer
(Saluran I)
64,616
Km
28,840
Km
35,776
Km
Saluran Sekunder
(Saluran II)
202,538
Km
117,158
Km
85,380
Km
Saluran Tersier
(Saluran III)
867,369
Km
420,483
Km
446,886
Km
Dam
191
Unit
134
Unit
57
Unit
Sumur Pompa /
ABT
64
Buah
20
Buah
44
Buah
GAMBARAN UMUM
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
URAIAN
JUMLAH
KONDISI BAIK
KONDISI RUSAK
MESIN GILAS
Kapasitas 2 3
Ton
Kapasitas 6 8
Ton
Kapasitas 8 10 Ton
Kapasitas 10 12 Ton
Handroller 1 Ton
Drump Truk
Truck ( Ceres )
Truck ( Lighttruck )
Truck ( engkel )
RUMAH DINAS
139
35
104
ANGKUTAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
VISI
MEWUJUDKAN SISTEM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA
TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG
BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
MISI
1. MELAKSANAKAN KOORDINASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN
SELURUH KEGIATAN
2. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA JALAN DAN JEMBATAN
DALAM RANGKA MENGHUBUNGKAN SELURUH WILAYAH SECARA
EFISIEN, EFEKTIF, DAN EKONOMIS
3. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI
YANG BERDAYA GUNA AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERIMAN
4. MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PENUNJANG KEGIATAN
KEBINAMARGAAN DAN PENGAIRAN
Rencana Strategis
Tahun 2011-2015
SKPD
VISI
: MEWUJUDKAN SISTEM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN
SITUBONDO DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN
: MELAKSANAKAN KOORDINASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN SELURUH KEGIATAN
MISI 1
TUJUAN
1
1. Meningkatnya pelaksanaan
dan koordinasi dalam tata
usaha dan administrasi
perkantoran
URAIAN
2
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3
KET.
6
SKPD
VISI
: MEWUJUDKAN SISTEM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN
SITUBONDO DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN
: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA JALAN DAN JEMBATAN DALAM RANGKA MENGHUBUNGKAN SELURUH
WILAYAH SECARA EFISIEN, EFEKTIF DAN EKONOMIS
MISI 2
TUJUAN
1
1. Meningkatnya pemeliharaan
dan peningkatan jalan
URAIAN
2
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3
2. Prosentase aksesbilitas
2. Perumusan kebijakan
teknis operasional
pengelolaan jalan
dan jembatan
Jembatan
kabupaten / kota
3. Prosentase mobilitas
( tersedianya jalan yang
memudahkan masyarakat
perindividu melakukan
perjalanan
4. Prosentase keselamatan
( tersedianya jalan yang
menjamin pengguna jalan
3. Program Rehabilitasi
KET.
6
SKPD
VISI
: MEWUJUDKAN SISTIM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN
SITUBONDO DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN
: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI YANG BERDAYA GUNA AGAR TERCAPAI
MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERIMAN
MISI 3
TUJUAN
1
1. Meningkatnya Pemenuhan
Kebutuhan pelayanan
URAIAN
2
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3
1. Meningkatnya
1. Prosentase tangkis kali
pemenuhan infrastruktur
dalam kondisi baik
banjir
jaringan pengairan
lainnya
1. Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan
2. Tersedianya air
irigasi untuk
pertanian rakyat
Pengairan Lainnya
KET.
6
SKPD
VISI
: MEWUJUDKAN SISTIM IRIGASI YANG BERDAYA GUNA SERTA TERHUBUNGNYA SELURUH WILAYAH KABUPATEN
SITUBONDO DENGAN AMAN DAN NYAMAN AGAR TERCAPAI MASYARAKAT YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN
: MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PENUNJANG KEGIATAN KEBINAMARGAAN DAN PENGAIRAN
MISI 4
TUJUAN
1
URAIAN
2
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
3
1. Prosentase tersedianya
alat - alat berat dalam
pengairan
kondisi baik
dan prasarana
kebinamargaan dan
kebinamargaan
2. Perbaikan alat berat
2. Prosentase peningkatan
kualitas kantor / rumah
dinas
3. Prosentase peningkatan
fasilitas gedung kantor
4. Prosentase tersedianya
patok pengenal jalan dan
sungai
1. Program Peningkatan
sarana dan prasarana
KET.
6
URAIAN
1.
KETERANGAN
x 100%
2.
Jumlah keseluruhan pegawai DBMP 151 orang.Yang telah mengikuti pelatihan / diklat sebanyak 13
orang ( juru pengairan ) dan 15 orang ( dinas ).total yang telah mendapat pelatihan sebanyak
13+15=28 orang.
Rumus
x 100%
3.
Panjang jalan
4.
Aksebilitas
Konsep aksesbilitas adalah tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah
URAIAN
Mobilitas
KETERANGAN
Konsep mobilitas menggunakan data Situbondo Dalam Angka 2011. untuk target 2012-2015 tidak bisa ditampilkan
karena menunggu terbitan data BPS tiap tahunnya
Rumus
6.
Keselamatan
x 100%
7.
Kondisi Jalan
Konsep kondisi jalan adalah yang dapat menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat. Perhitungan sama
dengan panjang jalan dalam kondisi baik
Rumus
URAIAN
Tangkis
KETERANGAN
Jumlah panjang keseluruhan tangkis adalah 787 km
Rumus
x 100%
10.
Dam
x 100%
11.
Tangkis I
x 100%
12.
Tangkis II
x 100%
URAIAN
Air Irigasi
KETERANGAN
Jumlah kebutuhan air irigasi 49.947 lt/dtk
Rumus
x 100%
16.
Alat Berat
x 100%
17.
x 100%
18.
x 100%
Musrenban
g
Kabupaten
RKA Pengairan
PENETAPAN KINERJA
(PK)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Penetapan Kinerja
Tahun 2014
PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
1
2
Peningkatan Pemenuhan Prosentase panjang jalan
Infrastruktur jalan dan kabupaten dalam kondisi
jembatan
baik
Prosentase jumlah
jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
KONDISI
AWAL
TAHUN
2010
KONDISI
AWAL
TAHUN
2011
KONDISI
KONDISI
AWAL
AWAL
TAHUN
TAHUN
2013
2012
TARGET
2013
2014
2015
611,91
614,77
650,27
3
4
5
735,43 735,43 807,916 837,916
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
255
325
338
346
346
351
355
km
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
URAIAN
1
Peningkatan
Pemenuhan
Infrastruktur
jalan dan
jembatan
INDIKATOR
2
Prosentase
panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik
Prosentase
jumlah jembatan
kabupaten dalam
kondisi baik
KONDISI
AWAL
TAHUN
2010
611,91
614,77
3
650,27
735,43
4
30
5
106.67
6
76.67
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
255
km
325
Unit
338
Unit
346
Unit
5
Unit
15
Unit
7
Unit
KET.
7
Terpenuhi
Terpenuhi
Catatan :
Kondisi Jalan Rusak 308,5 Km awal Tahun 2013,mampu dikerjakan sepanjang
106,67 Km jadi kondisi jalan yang rusak tinggal 201,83 km pada akhir Tahun 2014.
Kondisi Jalan Baik 842,1Km, ini juga dibutuhkan adanya pemeliharaan secara rutin
agar kondisi jalan tetap dalam kondisi baik, dibutuhkan Dana sebesar 36 M
sedangkan tiap tahun Pemeliharaan Rutin yang dikerjakan hanya sebesar 600 Juta.
Dan Untuk Kebutuhan Pemeliharaan berkala dan Peningkatan Jalan dibutuhkan
dana kurang lebih 75 M.
ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN 2011 - 2015
URAIAN
Anggaran
SAT.
TAHUN
2011
2012
2013
2015
Dana alokasi
Umum (DAU)
b. Dana alokasi
Khusus (DAK)
c. Dana alokasi
Khusus (DAK)
Transportasi
Pedesaan
c. Dana Bantuan
Keuangan (DBK)
d. Dana
Pembangunan Desa
Tertinggal (PDT)
Rp.
11.276.508.100,-
Rp.
7.973.985.300,-
Total
a.
Rp.
9.226.500.000,-
2014
3.509.700.000,-
5.281.686.000,00
Rp.
3.000.000.000,-
5.850.000.000,-
2.000.000.000 20.055.000.000,00
Rp.
400.000.000,-
1.900.000.000,-
800.000.000,-
54
URAIAN
TARGET
INDIKATOR
KONDISI
AWAL
TAHUN
2010
KONDISI
AWAL
TAHUN
2011
KONDISI
AWAL
TAHUN
2012
KONDISI
AWAL
TAHUN
2013
2013
2014
2015
1
2
Tercapainya
pemenuhan Prosentase tangkis
kebutuhan
pelayanan kali dalam kondisi
irigasi dan penanggulangan baik
banjir
Prosentase jumlah
dam dalam kondisi
baik
Prosentase tangkis
saluran I (Primer)
dalam kondisi baik
431
Km
433,99
Km
434,96
Km
436.29
Km
3
436.29
Km
4
5
438,79 441,29
Km
Km
114
Buah
118
Buah
118
Buah
125
Buah
125
Buah
128
Buah
131
Buah
28,84
Km
28,84
Km
28,84
Km
Km
29,64
Km
30,04
Km
30,44
Km
Prosentase tangkis
saluran II
(Sekunder) dalam
kondisi baik
Prosentase tangkis
saluran III (Tersier)
dalam kondisi baik
14,238
115,978
115,978
119,188
119,188
Km
Km
Km
Km
Km
19,983
420,483
420,483
423,15
423,15
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
20
20
20
26
29
32
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
120,688 122,188
Km
Km
423,65 424,15
1
Tercapainya
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan irigasi
dan
penanggulangan
banjir
INDIKATOR
2
Prosentase tangkis
kali dalam kondisi
baik
Prosentase jumlah
dam dalam kondisi
baik
Prosentase tangkis
saluran I (Primer)
dalam kondisi baik
Prosentase tangkis
saluran II (Sekunder)
dalam kondisi baik
Prosentase tangkis
saluran III (Tersier)
dalam kondisi baik
Prosentase air baku
tanah (ABT) dalam
kondisi baik
KONDISI
AWAL
TAHUN
2010
KONDISI
AWAL
TAHUN
2011
KONDISI
AWAL
TAHUN
2012
KONDISI
AWAL
TAHUN
2013
REALIS
TARGET
ASI SELISI KETERA
TAHUN
TAHUN H
NGAN
2014
2014
431
Km
433,99
Km
434,96
Km
436.29
Km
2,5
Km
114
Buah
118
Buah
118
Buah
125
Buah
3
Buah
28,84
28,84
28,84
28,84
0,4
Km
14,238
Km
115,978
Km
116,308
Km
116,308
Km
1,5
Km
19,983
Km
Km
420,483
Km
Km
420,483
Km
Km
420,483
Km
Km
0,5
Km
20
Buah
20
Buah
20
Buah
20
Buah
3
Buah
4
Buah
1
Terpenuhi
Buah
(0,4
Belum
Km) terpenuhi
0,04 (1.46)
Belum
terpenuhi
Km
Km
2,245 1,745 Terpenuhi
Km
Km
1
Buah
(2)
Tidak
terpenuhi
Buah
ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN 2011 - 2015
URAIAN
Anggaran
a. Dana alokasi
Umum (DAU)
b. Dana alokasi Khusus
SAT.
2011
TAHUN
2013
2012
2014
2015
(DAK)
c. Dana Bantuan
Keuangan (DBK)
Rp.
Total
Rp.
Rp.
Rp.
10.037.560.000,0
6.416.610.200,00 8.893.462.600,00 18.848.096.300,00 15.283.334.900,00
0
900.000.000,00 2.200.000.000,00
+
3.300.000.000,00
104.414.950.000,00
TARGET
URAIAN
INDIKATOR
1
Peningkatan
pemenuhan sarana
prasarana
kebinamargaan dan
pengairan
2
Prosentase
tersedianya alatalat berat dalam
kondisi baik
Prosentase
peningkatan
kualitas
kantor/rumah dinas
KONDISI
AWAL
TAHUN
2010
KONDISI
AWAL
TAHUN
2011
KONDISI
AWAL
TAHUN
2012
KONDISI
AWAL
TAHUN
2013
3
7
4
7
Unit
Unit
2013
2014
2015
5
9
6
11
7
12
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
35
37
37
37
37
39
41
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Prosentase
peningkatan
fasilitas gedung
kantor
Prosentase
tersedianya patok
pengenal jalan dan
sungai
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
1.020
1.420
1.620
1.620
1.420
1.820
2.220
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
1
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
kebinamargaan
dan pengairan
INDIKATOR
2
Prosentase
tersedianya alatalat berat dalam
kondisi baik
Prosentase
peningkatan
kualitas
kantor/rumah
dinas
Prosentase
peningkatan
fasilitas gedung
kantor
Prosentase
tersedianya patok
pengenal jalan
:dan sungai
KONDISI
AWAL
TAHUN
2010
KONDISI
AWAL
TAHUN
2011
KONDISI
AWAL
TAHUN
2012
KONDISI
AWAL
TAHUN
2013
3
Unit
7
Unit
3
7
Unit
3
7
Unit
4
2
Unit
5
2
Unit
6
0
7
Terpenuhi
35
Unit
37
Unit
37
Unit
37
Unit
2
Unit
2
Unit
Terpenuhi
5
Unit
5
Unit
5
Unit
5
Unit
1
Unit
(1 Unit) Tidak
terpenuhi
1.020
1.420
1.620
1.620
400
(400
Tidak
Buah) Terpenuhi
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
TARGET REALISAS
KETERAN
TAHUN I TAHUN SELISIH
GAN
2014
2014
Catatan
Kebutuhan Patok Pengenal Sungai yaitu 21.083 Buah, setiap tahunnya hanya
bisa dicukupi 200 Buah.
Kebutuhan Patok Kilometer Jalan yaitu 1.506 Buah, sampai sekarang belum ada
realisasi
ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN 2011 - 2015
URAIAN
Anggaran
Dana alokasi
Umum (DAU)
SAT.
TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
(LAKIP)
No
Sasaran
Meningkatnya jalan
dalam kondisi baik
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
Kinerja
70,49%
80,24%
113,83%
75,83%
81,87%
107,97%
27,67%
114,51%
413,84%
70,49%
77,39%
109,79%
75,83%
77,39%
102,06%
75,83%
77,39%
102,06%
158,26%
sangat
berhasil
No
2
Sasaran
Meningkatnya
jembatan dalam
kondisi baik
Indikator Kinerja
1
Target
75,00%
Realisasi
80,27%
Capaian
Kinerja
107,03%
107,03%
sangat
berhasil
Meningkatnya
pemenuhan
infrastruktur
jaringan irigasi dan
jaringan pengairan
lainnya
56,11%
56,29%
100,32%
57,01%
58,82%
103,17%
44,36%
44,36%
100,00%
8,53%
11,99%
140,56%
2,53%
2,74%
108,30%
50,00%
0,00%
0,00%
96,68%
45,81%
47,38%
6
7
85,68%
sangat
berhasil
No
Sasaran
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pemenuhan sarana
dan prasarana
kebinamargaan dan
pengairan
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
Kinerja
118,18%
100,00%
84,62%
30,71%
32,86%
107,00%
75,00%
75,00%
100,00%
11,39%
0,00%
0,00%
59,60%
105,96%
177,79%
93,88%
Berhasil
AKUNTABILITAS KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
SAT.
2011
Belanja Tidak
Langsung
Rp.
Belanja Langsung
Rp.
a. Belanja Pegawai
Rp.
2012
6.577.870.831,62
2013
7.245.659.036,31
7.949.163.997,00
2014
8.523.878.312,00
2015
9.023.298.086,00
853.902.000,00
892.297.000,00
763.260.000,00
662.212.500,00
1.985.168.200,00 1.584.501.300,00
1.958.206.255,00
2.735.619.450,00
3.280.038.800,00
c. Belanja Modal
Rp.
31.046.000.300,00 32.761.639.899,54
Total
Rp.
60.364.456.850,00102.364.457.355,00 82.383.504.400,00
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH