Anda di halaman 1dari 16

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN :.........................................

Nama Sekolah :
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi

A. PENGGUNAAN
SUMBER DANA
No.
No. Kode Uraian BOS PUSAT BOS APBD
Urut
Jumlah Tw. 1 Tw. 2 Tw. 3 Tw. 4 Jumlah Semester 1
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
1 1 Kompetensi Lulusan
1 1 1 Penyusunan KKM
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada
5 2 2 11 02
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)
1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada
5 2 2 11 02
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)

1 1 3 Penajaman Materi UN
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN
Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000
Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000
Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.000
5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x Rp100.000
5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan
Biaya try out
Cetak, scan, 4x
analisis tryout di Kabupaten dan Provinsi (35 siswa x 4 x
5 2 2 06 01 2.000)
5 2 2 06 02 Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800
5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000)
5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3

Sub total per Triwulan - - - - -


2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
2 1 Dokumen Kurikulum
2 1 1 Pengembangan Buku KTSP
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM
Ketua x Rp 100.000
Sekretaris x Rp 75.000
Anggota ( 8 orang x Rp 50.000)
5 2 1 01 05 Transpot Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP
5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 10 Buku
2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal
5 2 2 11 02
pelajaran (94 orang x 3 hari)
2 1 3 Penyusunan Program Tahunan
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan 10 orang x 3 hari
5 2 2 11 02
x5
2 1 4 Penyusunan Program Semesteran
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran
BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran 10 orang x 3
5 2 2 11 02
hari x5
2 1 5 Pengembangan Sillabus
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus 10 orang x 3 hari x5

Sub total per Triwulan - - - - -


3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3 1 1 Pengembangan RPP
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 10 Guru
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai
5 2 2 06 02
permendiknas no. 41 Tahun 2007 10 Gr x 94 RPP x 200x 6 kls
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP
3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM
5 2 2 01 01 ATK KBM
3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)
3 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
3 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah
5 2 3 27 13 kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu
buku
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku TPGS 149 x 15.000
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku Bahasa Jawa 222 x 5.000
3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran OSN
5 2 1 01 01 Transpot pembinaan lomba mata pelajaran 4 orang
5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran OSN
5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran OSN
5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran OSN
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran OSN
3 3 Program Kesiswaan
3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan PPDB
Ketua
Sekretaris
Anggota (8 orang)
5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi (8 orang x 2 hari)x 10.000
5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (8 orang x 6 hari) x 10.000
3 4 Program Ekstrakurikuler
3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
5 2 1 01 01 Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (4 orang x 2 JPL x 21
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka
3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4
5 2 1 01 01
pertemuan x 10 bulan)
5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler
5 3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 12 x 300.000
5 4 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tari
Transpot pemateri kegiatan Tari 12 x 200.000
5 5 Pelaksanaan Tambahan Pelajaran
Transpot pemateri kegiatan tambahan pelajaran 6 x 4x 10 blnx15.000
5 6 Pelaksanaan Kegiatan Jamran
Transpot Kegiatan Jamran 2 regu Pa dan Pi

Sub total per Triwulan - - - - -


4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik
4 1 2 Pembinaan Guru di gugus
4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG 10 x 12 x 10.000

Sub total per Triwulan - - - - -


5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
5 1 Bangunan gedung
5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 2 2 Pengadaan Meubelair
5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor
5 2 3 2 Biaya pemeliharaan komputer
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor
5 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
5 2 2 18 03 Belanja perawatan alat laboratorium
5 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC
5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan printer
5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor
5 4 Kebersihan dan Keindahan
5 4 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 4 2 Pembangunan Taman Sekolah
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 5 Ruang Perpustakaan
5 5 1 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan

Sub total per Triwulan - - - - -


6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
6 1 Perencanaan Program
6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM
Ketua Kegiatan supervisi dan evaluasi
Sekretaris Kegiatan sosial masyarakat
6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
5 2 2 01 01 ATK
5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 225

Sub total per Triwulan - - - - -


7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll)
5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya
5 2 2 03 01 Belanja telephon
5 2 2 03 02 Belanja air
5 2 2 03 03 Belanja listrik
5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar gas
5 2 2 06 01 Belanja cetak
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 x 2000 x 24 x 12
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 12 x 15.000 x 12
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 Gwb
7 1 3 Honorarium Pegawai Tidak Tetap
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer Kependidikan

Sub total per Triwulan - - - - -


8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
8 1 Penyusunan Kisi-kisi
8 1 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Harian 6 kls x4 tema x50.000 x 12
8 1 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Tengah semester 222 x 7.000 x 2
8 1 3 Ulangan Akhis Semester
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Akhir semester 222 x 7.000 x 2
8 1 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Kegiatan Ujian Sekolah35 x 150.000
8 2 Tindak Lanjut Hasil Penilaian
8 2 1 Remidi
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 6 kls x 4 tema x 1000 x12
8 2 2 Pengayaan
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 6 kls x 4 tema x 1000 x12

Sub total per Triwulan - - - - -


Total Penggunaan 128,760,000 30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000 128,760,000 -

Tim Penyusun RKAS Tahun Pelajaran 2014/2015

No. Nama Jabatan dlm Dinas Tanda Tangan


1 Kepala Sekolah 1
2 Guru
3 Guru 3
4 Guru
5 Guru 5

..., ..........................................
Mengetahui Kepala Sdn ................................
Ketua Komite SDN ...............................


.. NIP. ..
S APBD
Semester 2
-

Tanda Tangan
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA
TAHUN AJARAN : ....................

Nama Sekolah : ..............................


Alamat : ..............................
Kecamatan : ..............................
Kabupaten :
Provinsi :

PENERIMAAN
No. No.
Uraian Jumlah
Urut Kode
I 1 SISA TAHUN LALU
II 2 PENDAPATAN RUTIN
3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
III 3.1 BOS Pusat
3.2 BOS Provinsi
3.3 BOS Kabupaten

IV 4 BANTUAN
4.1 Dana Dekonsentrasi
4.2 Dana Tugas Pembantuan
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Hibah

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA


5.1 .............
5.2 .............
5.3 .............

Jumlah Penerimaan

Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

....................................... .......................................

NB: UNTUK SEKOLAH SWASTA DI TAMBAH KETUA YAYASAN


PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
N AJARAN : ............................

No.
Uraian Jumlah
Kode
PROGRAM SEKOLAH
1 Pengembangan Potensi Lulusan
2 Pengembangan Standar Isi
3 Pengembangan Standar Proses
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
6 Pengembangan Standar Pengelolaan
7 Pengembangan Standar Pembiayaan
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian

Bendahara

...................... .......................................
A. CONTOH FORMAT REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RAKS)

NO. NPSN JenjangNama SekolahSTATUS Kecamatan URAIAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL

Mengetahui, Menyetujui,
Komite Sekolah Kepala Sekolah.

NIP. NIP.
TRIWULAN SEMESTER
I II III IV I II
9 10 11 12

Bendahara Dana BOS

NIP.

Anda mungkin juga menyukai