Anda di halaman 1dari 16

PUSKESMAS DOLO

BULAN JANUARI 2017


Tahun Anggaran : 2017
Kabupaten : SIGI
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas kesehatan
Program : 1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.17 Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (Kapitasi)
Sifat Kegiatan/ Kode :
PPTK :
Bendahara Pengeluaran :
Total Pagu Program : 984,000,000
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dolo
Sumber Dana : PAD

Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga Sisa Dana
(%)
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5 BELANJA 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

5.2 BELANJA LANGSUNG 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

5.2.1 Belanja Pegawai 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.1.03 Uang Lembur 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.1.03.01 - Uang Lembur PNS 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1 tahun


922,403,742 922,403,742 93.74 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,403,742

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1 tahun


96,067,842 96,067,842 9.76 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,067,842

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 23,912,227 23,912,227 2.43 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,912,227
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik 1 buah 4,777,391 4,777,391 0.49 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,777,391

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 tahun 910,350 910,350 0.09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910,350

5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan 1 paket 6,346,186 6,346,186 0.64 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,346,186

5.2.2.01.08 Belanja Barang Pakai Habis Lainya/Belanja Bahan 1 paket 6,778,000 6,778,000
Pengemas 6,778,000 0.69 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.01.10 Belanja alat Kesehatan Pakai Habis 1 paket 50,809,640 50,809,640 5.16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,809,640

5.2.2.01.12 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 1 kali 2,534,048 2,534,048 0.26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,534,048

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1 tahun 22,000,000 22,000,000 2.24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000

5.2.2.03.01 - Belanja Telepon 1 tahun 1,800,000 1,800,000 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000

5.2.2.03.11 - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 tahun 20,200,000 20,200,000 2.05 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,200,000

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 paket 54,730,000 54,730,000 5.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,730,000

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service/Perawatan Kendaraan Bermotor 1 unit 4,000,000 4,000,000 0.41 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000

5.2.2.05.09 Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas 1 paket 50,730,000 50,730,000 5.16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,730,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1 tahun 3,000,000 3,000,000 0.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000

5.2.2.06.03 - Belanja Fotocopy 1 paket 3,000,000 3,000,000 0.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1 paket 17,825,900 17,825,900 1.81 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,825,900
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.2.11.04 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket 17,825,900 17,825,900 1.81 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,825,900

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1 paket 36,480,000 36,480,000 3.71 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket 36,480,000 36,480,000 3.71 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480,000

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1 paket 3,500,000 0.36 3,500,000


3,500,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.20.09 - Pemeliharaan Alat Elektronik/komputer 1 paket 3,500,000 3,500,000 0.36 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000

5.2.2.26 Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan 1 tahun 70.00 688,800,000
Kesehatan Nasional 688,800,000 688,800,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.26.01 - Belanja Jasa Medik yang bersumber dari Dana Kapitasi 1 tahun 70.00 688,800,000
Jaminan Kesehatan Nasional 688,800,000 688,800,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3 Belanja Modal 1 paket 45,346,258 45,346,258 4.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,346,258

5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 13,338,170 1.36 13,338,170
Rumah Tangga 13,338,170 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.28.04 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 13,338,170 1.36 13,338,170
Pendingin 13,338,170 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 1 unit 1.44 14,183,038
Komputer 14,183,038 14,183,038 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.29.02 - Laptop 1 unit 8,683,038 8,683,038 0.88 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,683,038

5.2.3.29.05 - Finger Print 1 unit 5,500,000 5,500,000 0.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000

5.2.3.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 17,825,050 17,825,050 1.81 17,825,050
Kesehatan 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.3.35.01 - Belanja modal peralatan mesin/pengadaan alat 1 paket 17,825,050 1.81 17,825,050
kesehatan 17,825,050 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

CATATAN : PENGUMPULAN RFK TANGGAL 3 BULAN BERJALAN


Penanggung Jawab Puskesmas Dolo,

dr.Ika Magfirah
Nip. 19881004 201503 2 002
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PUSKESMAS DOLO
BULAN FEBRUARI 2017
Tahun Anggaran : 2017
Kabupaten : SIGI
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas kesehatan
Program : 1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.17 Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (Kapitasi)
Sifat Kegiatan/ Kode :
PPTK :
Bendahara Pengeluaran :
Total Pagu Program : 984,000,000
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dolo
Sumber Dana : PAD

Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga Sisa Dana
(%)
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5 BELANJA 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

5.2 BELANJA LANGSUNG 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

5.2.1 Belanja Pegawai 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.1.03 Uang Lembur 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.1.03.01 - Uang Lembur PNS 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1 tahun


922,403,742 922,403,742 93.74 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,403,742

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1 tahun


96,067,842 96,067,842 9.76 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,067,842

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 23,912,227 23,912,227 2.43 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,912,227
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik 1 buah 4,777,391 4,777,391 0.49 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,777,391

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 tahun 910,350 910,350 0.09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910,350

5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan 1 paket 6,346,186 6,346,186 0.64 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,346,186

5.2.2.01.08 Belanja Barang Pakai Habis Lainya/Belanja Bahan 1 paket 6,778,000 6,778,000
Pengemas 6,778,000 0.69 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.01.10 Belanja alat Kesehatan Pakai Habis 1 paket 50,809,640 50,809,640 5.16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,809,640

5.2.2.01.12 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 1 kali 2,534,048 2,534,048 0.26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,534,048

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1 tahun 22,000,000 22,000,000 2.24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000

5.2.2.03.01 - Belanja Telepon 1 tahun 1,800,000 1,800,000 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000

5.2.2.03.11 - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 tahun 20,200,000 20,200,000 2.05 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,200,000

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 paket 54,730,000 54,730,000 5.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,730,000

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service/Perawatan Kendaraan Bermotor 1 unit 4,000,000 4,000,000 0.41 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000

5.2.2.05.09 Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas 1 paket 50,730,000 50,730,000 5.16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,730,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1 tahun 3,000,000 3,000,000 0.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000

5.2.2.06.03 - Belanja Fotocopy 1 paket 3,000,000 3,000,000 0.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1 paket 17,825,900 17,825,900 1.81 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,825,900
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.2.11.04 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket 17,825,900 17,825,900 1.81 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,825,900

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1 paket 36,480,000 36,480,000 3.71 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket 36,480,000 36,480,000 3.71 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480,000

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1 paket 3,500,000 0.36 3,500,000


3,500,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.20.09 - Pemeliharaan Alat Elektronik/komputer 1 paket 3,500,000 3,500,000 0.36 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000

5.2.2.26 Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan 1 tahun 70.00 688,800,000
Kesehatan Nasional 688,800,000 688,800,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.26.01 - Belanja Jasa Medik yang bersumber dari Dana Kapitasi 1 tahun 70.00 688,800,000
Jaminan Kesehatan Nasional 688,800,000 688,800,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3 Belanja Modal 1 paket 45,346,258 45,346,258 4.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,346,258

5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 13,338,170 1.36 13,338,170
Rumah Tangga 13,338,170 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.28.04 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 13,338,170 1.36 13,338,170
Pendingin 13,338,170 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 1 unit 1.44 14,183,038
Komputer 14,183,038 14,183,038 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.29.02 - Laptop 1 unit 8,683,038 8,683,038 0.88 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,683,038

5.2.3.29.05 - Finger Print 1 unit 5,500,000 5,500,000 0.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000

5.2.3.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 17,825,050 17,825,050 1.81 17,825,050
Kesehatan 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.3.35.01 - Belanja modal peralatan mesin/pengadaan alat 1 paket 17,825,050 1.81 17,825,050
kesehatan 17,825,050 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

CATATAN : PENGUMPULAN RFK TANGGAL 3 BULAN BERJALAN


Penanggung Jawab Puskesmas Dolo,

dr.Ika Magfirah
Nip. 19881004 201503 2 002
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PUSKESMAS DOLO
BULAN MARET 2017
Tahun Anggaran : 2017
Kabupaten : SIGI
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas kesehatan
Program : 1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.17 Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (Kapitasi)
Sifat Kegiatan/ Kode :
PPTK :
Bendahara Pengeluaran :
Total Pagu Program : 984,000,000
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dolo
Sumber Dana : PAD

Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga Sisa Dana
(%)
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5 BELANJA 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

5.2 BELANJA LANGSUNG 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

5.2.1 Belanja Pegawai 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.1.03 Uang Lembur 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.1.03.01 - Uang Lembur PNS 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1 tahun


922,403,742 922,403,742 93.74 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,403,742

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1 tahun


96,067,842 96,067,842 9.76 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,067,842

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 23,912,227 23,912,227 2.43 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,912,227
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik 1 buah 4,777,391 4,777,391 0.49 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,777,391

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 tahun 910,350 910,350 0.09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910,350

5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan 1 paket 6,346,186 6,346,186 0.64 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,346,186

5.2.2.01.08 Belanja Barang Pakai Habis Lainya/Belanja Bahan 1 paket 6,778,000 6,778,000
Pengemas 6,778,000 0.69 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.01.10 Belanja alat Kesehatan Pakai Habis 1 paket 50,809,640 50,809,640 5.16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,809,640

5.2.2.01.12 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 1 kali 2,534,048 2,534,048 0.26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,534,048

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1 tahun 22,000,000 22,000,000 2.24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000

5.2.2.03.01 - Belanja Telepon 1 tahun 1,800,000 1,800,000 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000

5.2.2.03.11 - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 tahun 20,200,000 20,200,000 2.05 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,200,000

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 paket 54,730,000 54,730,000 5.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,730,000

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service/Perawatan Kendaraan Bermotor 1 unit 4,000,000 4,000,000 0.41 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000

5.2.2.05.09 Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas 1 paket 50,730,000 50,730,000 5.16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,730,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1 tahun 3,000,000 3,000,000 0.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000

5.2.2.06.03 - Belanja Fotocopy 1 paket 3,000,000 3,000,000 0.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1 paket 17,825,900 17,825,900 1.81 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,825,900
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.2.11.04 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket 17,825,900 17,825,900 1.81 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,825,900

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1 paket 36,480,000 36,480,000 3.71 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket 36,480,000 36,480,000 3.71 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480,000

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1 paket 3,500,000 0.36 3,500,000


3,500,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.20.09 - Pemeliharaan Alat Elektronik/komputer 1 paket 3,500,000 3,500,000 0.36 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000

5.2.2.26 Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan 1 tahun 70.00 688,800,000
Kesehatan Nasional 688,800,000 688,800,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.26.01 - Belanja Jasa Medik yang bersumber dari Dana Kapitasi 1 tahun 70.00 688,800,000
Jaminan Kesehatan Nasional 688,800,000 688,800,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3 Belanja Modal 1 paket 45,346,258 45,346,258 4.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,346,258

5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 13,338,170 1.36 13,338,170
Rumah Tangga 13,338,170 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.28.04 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 13,338,170 1.36 13,338,170
Pendingin 13,338,170 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 1 unit 1.44 14,183,038
Komputer 14,183,038 14,183,038 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.29.02 - Laptop 1 unit 8,683,038 8,683,038 0.88 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,683,038

5.2.3.29.05 - Finger Print 1 unit 5,500,000 5,500,000 0.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000

5.2.3.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 17,825,050 17,825,050 1.81 17,825,050
Kesehatan 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.3.35.01 - Belanja modal peralatan mesin/pengadaan alat 1 paket 17,825,050 1.81 17,825,050
kesehatan 17,825,050 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

CATATAN : PENGUMPULAN RFK TANGGAL 3 BULAN BERJALAN


Penanggung Jawab Puskesmas Dolo,

dr.Ika Magfirah
Nip. 19881004 201503 2 002
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PUSKESMAS DOLO
BULAN APRIL 2017
Tahun Anggaran : 2017
Kabupaten : SIGI
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas kesehatan
Program : 1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.17 Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (Kapitasi)
Sifat Kegiatan/ Kode :
PPTK :
Bendahara Pengeluaran :
Total Pagu Program : 984,000,000
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dolo
Sumber Dana : PAD

Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga Sisa Dana
(%)
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5 BELANJA 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

5.2 BELANJA LANGSUNG 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

5.2.1 Belanja Pegawai 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.1.03 Uang Lembur 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.1.03.01 - Uang Lembur PNS 1 tahun 16,250,000 16,250,000 1.65 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250,000

5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1 tahun


922,403,742 922,403,742 93.74 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922,403,742

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1 tahun


96,067,842 96,067,842 9.76 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,067,842

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 23,912,227 23,912,227 2.43 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,912,227
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik 1 buah 4,777,391 4,777,391 0.49 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,777,391

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 tahun 910,350 910,350 0.09 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910,350

5.2.2.01.05 Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan 1 paket 6,346,186 6,346,186 0.64 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,346,186

5.2.2.01.08 Belanja Barang Pakai Habis Lainya/Belanja Bahan 1 paket 6,778,000 6,778,000
Pengemas 6,778,000 0.69 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.01.10 Belanja alat Kesehatan Pakai Habis 1 paket 50,809,640 50,809,640 5.16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,809,640

5.2.2.01.12 Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho 1 kali 2,534,048 2,534,048 0.26 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,534,048

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1 tahun 22,000,000 22,000,000 2.24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000

5.2.2.03.01 - Belanja Telepon 1 tahun 1,800,000 1,800,000 0.18 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000

5.2.2.03.11 - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 tahun 20,200,000 20,200,000 2.05 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,200,000

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 paket 54,730,000 54,730,000 5.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,730,000

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service/Perawatan Kendaraan Bermotor 1 unit 4,000,000 4,000,000 0.41 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000

5.2.2.05.09 Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas 1 paket 50,730,000 50,730,000 5.16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,730,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1 tahun 3,000,000 3,000,000 0.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000

5.2.2.06.03 - Belanja Fotocopy 1 paket 3,000,000 3,000,000 0.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1 paket 17,825,900 17,825,900 1.81 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,825,900
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.2.11.04 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket 17,825,900 17,825,900 1.81 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,825,900

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1 paket 36,480,000 36,480,000 3.71 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket 36,480,000 36,480,000 3.71 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480,000

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1 paket 3,500,000 0.36 3,500,000


3,500,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.20.09 - Pemeliharaan Alat Elektronik/komputer 1 paket 3,500,000 3,500,000 0.36 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000

5.2.2.26 Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan 1 tahun 70.00 688,800,000
Kesehatan Nasional 688,800,000 688,800,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.26.01 - Belanja Jasa Medik yang bersumber dari Dana Kapitasi 1 tahun 70.00 688,800,000
Jaminan Kesehatan Nasional 688,800,000 688,800,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3 Belanja Modal 1 paket 45,346,258 45,346,258 4.61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,346,258

5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 13,338,170 1.36 13,338,170
Rumah Tangga 13,338,170 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.28.04 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 13,338,170 1.36 13,338,170
Pendingin 13,338,170 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 1 unit 1.44 14,183,038
Komputer 14,183,038 14,183,038 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.29.02 - Laptop 1 unit 8,683,038 8,683,038 0.88 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,683,038

5.2.3.29.05 - Finger Print 1 unit 5,500,000 5,500,000 0.56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000

5.2.3.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1 paket 17,825,050 17,825,050 1.81 17,825,050
Kesehatan 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realisasi Pelaksanaan
Rincian Penghitungan
KEUANGAN FISIK
Bobot PROSENTASE PROSENTASE
Kode Rekening URAIAN Total Harga (%) Sisa Dana
Volume Satua Harga Satuan Biaya Rp Kegiatan Terhitung Volume Kegiatan Terhitung
n
(%) (%) (%) (%)

7 12(11/3)*10 13(12*7)/10
1 2 3 4 5 6 (3*5) (6/TPP)*10 8 9(8/6)*100 10(9*7)/100 11(8/5) 0 0 14(6-8)
0

5.2.3.35.01 - Belanja modal peralatan mesin/pengadaan alat 1 paket 17,825,050 1.81 17,825,050
kesehatan 17,825,050 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1 tahun 984,000,000 984,000,000 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000,000

CATATAN : PENGUMPULAN RFK TANGGAL 3 BULAN BERJALAN


Penanggung Jawab Puskesmas Dolo,

dr.Ika magfirah
Nip. 19881004 201503 2 002

Anda mungkin juga menyukai