02
RUMAH SAKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO
KATA PENGANTAR
Laporan Tahunan (Laptah) Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono Tahun 2017
telah disusun dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sebagai Rumah
Sakit rujukan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada TNI
AD, ASN dan Keluarganya serta masyarakat Propensi Kalimatan Selatan khususnya
masyarakat di sekitar wilayah Banjarmasin.
Tersusunnya Laporan Tahunan (Laptah) Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
Tahun 2017 ini disamping sebagai dokumen pelaporan hasil program kerja dengan
laporan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, juga diharapkan dapat dijadikan
bahan evaluasi terhadap kinerja hasil program kerja dan pendapatan di Rumah sakit Tk.
III dr. R. Soeharsono.
Kalimantan Selatan sehingga terdapat arah yang jelas dari kegiatan Rumah sakit Tk. III
dr. R. Soeharsono. Kalimantan Selatan sebagai perangkat daerah yang
bertanggungjawab dalam bidang pembangunan kesehatan daerah.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………… i
Daftar Isi …………………………………………………………………… ii
Tugas Pokok
Jumlah
No Ruangan Pelayanan Tempat
Tidur
1. Ruang perawatan Sakti Penyakit Dalam Kelas.I, ll, lll 7, 12, 20
Ruang perawatan
2. Ruang Anak VIP, I, II, III 1, 4, 8, 3
Flamboyan
Ruang perawatan Hesti (
3. Ruang Kebidanan VIP, I, II, III 5, 1, 12, 2
Kebidanan )
Bayi sehat
Ruang perawatan 15 Box
4. Penyakit Dalam Kelas.III (Perempuan)
Gardenia Bayi Sakit 4
Box
Jumlah 94 TT
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Instalasi Gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono siap 24 jam
melayani pasien dalam penanganan kasus-kasus kedaruratan. Pelayanan
diberikan oleh tenaga medis maupun paramedis dengan keahlian yang
tersertifikasi di bidangnya.
4. Pelayanan Bedah Sentral
Pelayanan kesehatan rujukan yang ditujukan bagi pasien yang memerlukan
intervensi penanganan masalah kesehatan melalui pelayanan bedah di Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono Yang terdiri dari 2 (dua) ruangan
OK untuk melayani kasus bedah serta kasus kandungan dan kebidanan.
5. Pelayanan Laboratorium (Patologi Klinik)
Instalasi Patologi klinik (laboratorium) menyediakan pelayanan pemeriksaan
penunjang patologi klinik yang dibutuhkan dalam penegakan diagnosis penyakit
pasien
6. Pelayanan Radiologi
Pelayanan ini meliputi pemeriksaan alat radiodiagnostik dengan Computer
Radiology dan pemeriksaan elektromedik (EKG dan USG) yang merupakan
pelayanan pendukung dalam penegakan diagnosis penyakit.
7. Pelayanan Farmasi
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono memiliki tugas dan fungsi
dalam penyediaan perbekalan obat-obatan dan bahan habis pakai yang
dibutuhkan dalam pelayanan yang penanganan terapeutik pasien.
8. Pelayanan Konsultasi Gizi
Instalasi Gizi memberikan pelayanan penyediaan makanan pasien yang baik, sehat
dan sesuai dengan kebutuhan pasien dalam proses penyembuhan penyakitnya.
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono memiliki fasilitas Rehabilitasi Medik yang
melayani pelayanan rehabilitasi medic bagi pasien dengan masalah neurologi
(syaraf), orthopedic, kandungan dan kebidanan, kardiorespiratori, THT, dan
fisioterapi tujuan pencegahan.
10. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
(IPSRS)
Instalasi ini memiliki tugas penting dalam menunjang kualitas pelayanan kesehatan
rujukan yang diberikan. IPSRS berperan dalam pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit yang terdiri dari fasilitas gedung dan penunjangnya, alat-alat
kedokteran dan alat-alat kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Ambulans
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono memiliki 2 (dua) unit kendaraan ambulans
yang disediakan untuk menunjang kecepatan pemberian pelayanan kesehatan
dalam merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi..
12. Pelayanan Kamar Mayat
Dalam memenuhi kebutuhan pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Tk. III dr. R.
Soeharsono terdapat fasilitas kamar jenazah
13. Pelayanan Rekam Medik
Instalasi Rekam Medis memberikan pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan dan
rawat inap, pengisian rekam medik, pengkoordinasian, pendistribusian dan
penyimpanan rekam medik pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Data Personel Tahun 2017
TENAGA PARAMEDIS/PERAWAT
JENIS TENAGA
NO MILITER PNS SUKWAN JML KET
MENURUT PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 6 7
1 S1 Keperawatan 1 6 1 8
2 S1 Kesehatan - - - -
3 D III Keperawatan 11 6 19 36
4 D III Kebidanan - 4 12 16
5 D III Gigi 1 - - 1
6 SPK 21 19 - 40
7 SPRG - - - -
8 Bidan - 2 - 2
9 Jumlah 33 37 32 102
TENAGA PARAMEDIS NON PERAWAT
JENIS TENAGA
NO MENURUT MILITER PNS SUKWAN JML KET
PENDIDIKAN
1 2 3 4 6 7
1 Apoteker - 1 1 2
2 Penata Anaesthesi 1 1 - 2
3 D III Fisiotherafi - - - -
4 D III Radiologi 1 - 1 2
5 D III Gizi - 1 1 2
6 D III Analis - 2 1 3
7 D III Rekam medik - - 3 3
8 D III Kesling - - 1 1
Jumlah 2 5 8 15
Tabel 2.2 Menunjukan kemajemukan profesi dan keahlian pegawai serta jumlah
formasi pegawai Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono berdasarkan status
kepegawaian. Tampak pada table bahwa jenis pegawai dengan status non PNS
merupakan mayoritas dengan jumlah sebanyak 108 orang dan pegawai PNS
sebanyak 56 orang.
2.2.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Tahunan 2017 ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban
SKPD dalam menyusun pelaporan hasil program kerja dengan laporan anggaran,
realisasi pendapatan dan belanja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah
sebagai berikut :
a. Melaporkan hasil kinerja yang dicapai selama tahun anggaran 2017
b. Mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan selama melaksanakan kegiatan
pencapaian kinerja.
c. Memberikan masukan-masukan yang dapat dijadikan dasar perencanaan
kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2.2.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Penyusunan Laporan Tahunan sebagai Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
SKPD adalah :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROGRAM KERJA
BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
BAB II
PROGRAM KERJA
2.1. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO
Visi dan Misi Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono adalah sebagai berikut :
Visi
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang
mampu bersaing, mandiri, terpilihdan terpercaya di Kalimantan Selatan.
Misi
1. Senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit dalam memperluas
jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Membangun Sumber Daya Manusia rumah sakit yang professional, akuntable,
yang berorentasi pada konsumen serta berintegritas tinggi dalam memberikan
pelayanan.
3. Mewujudkan system managemantrumah sakit yang akuntable dan responsible
serta trasnparan
Falsafah
Pelayanan kesehatan yang prima mengantar pada terwujud nya personal TNI dan
Masyarat yang sehat jasmani dan rohani.
Motto
- Pian Wagas Kami Himung.
Jumlah
BOR
Bulan Pasien Ket
(%)
(orang)
Januari 2017 424 38 1 meninggal
Pebruari 2017 383 54 1 meninggal
Maret 2017 373 47 3 meninggal
April 2017 435 62 7 meninggal
Mei 2017 447 55 1 meninggal
Juni 2017 414 45 5 meninggal
Juli 2017 401 58 -
Agustus 2017 456 41 3 meninggal
September 2017 499 71 4 meninggal
Oktober 2017 474 70 2 meninggal
Nopember 2017
Desember 2017
Oleh karena itu, Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono secara terus menerus
meningkatkan kapasitas tempat tidur pasien agar kebutuhan akan pelayanan
rawat inap khususnya untuk masyarakat miskin dan standar kapasitas tempat
tidur RS tipe C dapat terpenuhi sehingga masyarakat terlayani dengan maksimal
dan memuaskan.
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1. PENDAPATAN
Kinerja keuangan Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono bersumber dari penerimaan
retribusi pelayanan kesehatan yaitu pendapatan yang diperoleh rumah sakit dari jasa
layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa. Retribusi
Pelayanan Kesehatan terdiri dari pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan
pelayanan kesehatan lainnya. sebagaimana tampak pada tabel berikut :
Adapun perincian pendapatan berdasarkan bulan selama satu tahun dapat
disampaikan melalui tabel berikut :
REKAPITULASI PENERIMAAN
TAHUN 2016
PENERIMAAN
NO KET
URAIAN KEGIATAN MAP SUB JUMLAH
1 2 3 4 5 6
2. Administrasi 17,862,496
a. Administrasi Rawat Inap 5,289,001
b. Administrasi Rawat Jalan 12,573,495
c. Administrasi lain-lain -
8. Penerimaan Lain -
a. Instalasi Farmasi -
b. Asuransi Kesehatan Wajib -
c. Unit Khusus -
JUMLAH 20,464,900,598
Mengetahui
REKAPITULASI PENGELUARAN
DANA PNBP YANMASUM DAN BPJS RUMKIT
TAHUN 2016
PENGELUARAN
NO KET
URAIAN KEGIATAN MAK SUB JUMLAH
1 2 3 4 5 6
1. Operasional Yankes 15,322,426,431
a. Makan Pasien 534,180,383
b. Bekal Kesehatan Pasien 4,994,734,209
c. Gas Medik 6,263,498
d. Linen Pasien -
e. Jasa Tenaga Kesehatan 8,012,486,098
Jasa Dokter Rawat Jalan
1) 138,076,570
Jasa Dokter Rawat Inap
2) 2,845,700,327
Jasa Tindakan Medik Rawat Jalan
3) 30,013,855
Jasa Tindakan Medik Rawat Inap
4) 2,517,609,481
Jasa Tindakan/Asuhan Keperawatan
5) 1,467,781,679
Jasa Konsultasi/Asuhan Gizi
6) -
Jasa Pemeriksaan Penunjang
7) -
Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya
8) 1,013,304,186
f. Dukungan Personel 1,111,659,698
1) Uang Lembur -
2) Honor Tenaga Lepas/ Sukarela 523,676,543
3) Honor Pokja 17,500,000
4) Honor Pengelola 542,201,155
5) Seragam Pelaksana 28,282,000
6) Lain-lain Belanja Pegawai -
g. Dukungan Perkantoran 663,102,546
1) Formulir dan Materai 25,289,000
2) Alat Tulis Kantor 395,151,555
3) Biaya Rapat/Seminar/Litbang 9,215,000
4) Biaya Cetak/Reproduksi 156,208,579
5) Biaya Penerimaan Tamu -
6) LTGA (Non APBN) 42,591,669
- Listrik -
- Telepon 29,331,669
- Gas 13,260,000
- Air -
7) Tambahan BMP -
8) Belanja Barang Lainnya 34,646,743
2. Pemeliharaan 1,900,289,359
a. Har Alkes 22,535,600
b. Harbang 1,629,868,144
c. Har Ranmor 23,896,680
d. Har Alat Canggih -
e. Har Alkomlek 197,922,663
f. Har Lain-lain 26,066,272
1 2 3 4 5 6 7
Fasilitas Rumkit
1 15,282,684,600 14,213,204,735 2,070,003,650 16,283,208,385
a. Kamar Rawat Jalan
423211 1,512,120,900 1,867,894,818 238,803,950 2,106,698,768
b. Kamar Rawat Inap
423211 13,715,588,100 12,298,913,667 1,824,734,700 14,123,648,367
c. Kamar Bersalin
423211 9,072,000 7,771,250 715,000 8,486,250
d. Kamar Operasi
423211 38,102,400 38,625,000 5,750,000 44,375,000
e. ICU
423211 - - - -
g. Ambulance
423211 3,265,200 - - -
h. Kamar Jenazah
423211 4,536,000 - - -
-
Administrasi
2 21,600,000 15,623,055 1,763,850 17,386,905
a. Administrasi Rawat
Inap 423211 7,000,000 5,523,000 660,000 6,183,000
b. Administrasi Rawat
Jalan 423211 14,600,000 10,100,055 1,103,850 11,203,905
c. Administrasi lain-lain
423211 - - - -
-
Jasa Tenaga
3 Kesehatan 2,813,104,400 1,275,305,984 171,967,388 1,447,273,371
a. Jasa Dokter Rawat
Jalan 423216 109,600,000 159,318,930 16,832,750 176,151,680
b. Jasa Dokter Rawat
Inap 423216 690,575,000 159,501,110 19,909,500 179,410,610
c. Tindakan Medik
Rawat Jalan 423216 23,500,000 37,699,309 3,538,250 41,237,559
d. Tindakan Medik
Rawat Inap 423216 1,555,200,000 583,065,471 87,745,775 670,811,246
e. Asuhan
Keperawatan Rawat
Jalan 423216 100,000,000 39,517,708 - 39,517,708
f. Asuhan
Keperawatan Rawat
Inap 423216 307,800,000 296,203,458 43,941,113 340,144,570
g. Asuhan Gizi Rawat
Jalan 423216 - - - -
h. Asuhan Gizi Rawat
Inap 423216 - - - -
i. Jasa Penunjang
Lainnya 423216 26,429,400 - - -
-
Biaya Pemeriksaan
4 Medik dan Penunjang 68,300,000 73,692,805 10,829,200 84,522,005
a. Radiologi
423211 15,500,000 21,803,405 2,440,200 24,243,605
b. Laboratorium
423211 52,800,000 51,889,400 8,389,000 60,278,400
c. Elektromedik
423211 - - - -
d. Alat Canggih
423211 - - - -
e. Lain-lain
423211 - - - -
- -
Bekal Kesehatan di
5 Ruangan 423215 101,000,000 43,565,313 6,130,313 49,695,626
- -
Penerimaan dari
6 Pajak 411121 - - - -
- -
Jasa Bank
7 423319 5,460,000 - - -
-
Penerimaan Lain
8 785,000,000 554,367,390 85,785,228 640,152,618
a. Instalasi farmasi
785,000,000 554,367,390 85,785,228 640,152,618
b. Asuransi Kesehatan
Wajib - - - -
c. Unit Khusus
- - - -
- -
lain-lain Penerimaan
9 211,000,000 - - -
PAGU SETELAH
NO URAIAN KEGIATAN AKUN PAGU AWAL REVISI PAGU REALISASI SISA (6 - 7) KET
REVISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Operasional Yankes
1 16,183,283,000 16,250,080,900 16,250,080,900 12,726,620,500 3,523,460,400
b. Makan Pasien
522113 925,543,000 625,543,000 625,543,000 478,136,200 147,406,800
Bekal Kesehatan
c.
Pasien 521119 4,466,768,000 4,466,768,000 4,466,768,000 3,762,684,208 704,083,792
d. Gas Medik
521120 128,678,000 128,678,000 128,678,000 44,181,732 84,496,268
e. Linen Pasien
521121 97,199,000 97,199,000 97,199,000 54,312,400 42,886,600
Jasa Tenaga
f.
Kesehatan 522115 8,350,484,000 8,464,884,000 8,464,884,000 6,579,566,400 1,885,317,600
g. Dukungan Personel
1,905,645,000 1,940,925,000 1,940,925,000 1,162,864,350 778,060,650
1) Uang Lembur
512211 31,213,000 31,213,000 31,213,000 - 31,213,000
Honor Tenaga
2) Lepas/
Sukarela 512111 1,153,793,000 1,153,793,000 1,153,793,000 473,083,750 680,709,250
Honor Pokja/
3)
Tim 512111 83,998,000 83,998,000 83,998,000 83,484,000 514,000
Honor
4) Pengelola -
(Representasi) 512411 578,642,000 578,642,000 578,642,000 606,296,600 27,654,600
Seragam
5)
Pelaksana 521119 57,999,000 57,999,000 57,999,000 - 57,999,000
Honor Panitia
6)
Pengadaan 521213 35,280,000 35,280,000 - 35,280,000
- -
-
h. Dukungan Perkantoran
301,945,000 519,062,900 519,062,900 640,525,210 121,462,310
Alat Tulis -
1)
Kantor 521111 167,206,000 367,206,000 367,206,000 446,086,370 78,880,370
Biaya Rapat/
2) Seminar/
Litbang 521111 - - - - -
Biaya Cetak/ -
3)
Reproduksi 521111 76,111,000 76,228,900 76,228,900 144,360,699 68,131,799
Biaya
4) Penerimaan
Tamu 521111 - - - - -
LTGA (Non
5)
APBN) 521111 58,628,000 75,628,000 75,628,000 50,078,141 25,549,859
- Listrik
- - - - -
- Telepon
38,383,000 55,383,000 55,383,000 50,078,141 5,304,859
- Gas
20,245,000 20,245,000 20,245,000 - 20,245,000
Tambahan
6)
BMP 521111 - - - - -
- - - -
besrta Keluarga
- - - - -
Pemeliharaan
2 587,663,000 618,123,000 618,123,000 501,235,054 116,887,946
a. Har Alkes
523121 41,199,000 39,999,000 39,999,000 22,116,090 17,882,910
-
b. Har Ranmor
523121 51,199,000 12,999,000 12,999,000 18,002,714 5,003,714
c. Harbang
523121 241,267,000 491,127,000 491,127,000 401,930,000 89,197,000
e. Har Alkom
523121 253,998,000 73,998,000 73,998,000 59,186,250 14,811,750
Investasi
3 2,182,071,000 2,157,094,000 2,157,094,000 1,584,129,270 572,964,730
-
a. Pengadaan Alkes
521119 91,083,000 91,083,000 91,083,000 177,153,400 86,070,400
b. Pengadaan Ranmor
521119 - - - - -
-
c. Pengadaan Alsintor
521119 250,997,000 200,997,000 200,997,000 349,975,970 148,978,970
-
d. Pengadaan Furniture
521119 129,275,000 129,275,000 129,275,000 153,577,900 24,302,900
Pengadaan -
e.
Perlengkapan Pasien 521119 60,636,000 35,659,000 35,659,000 36,272,500 613,500
f Pembangunan Sarpras
1,650,080,000 1,700,080,000 1,700,080,000 867,149,500 832,930,500
- Dukungan Diklat
521119 335,132,000 298,132,000 298,132,000 158,409,700 139,722,300
Romas
Dr. Komang Agus Wirawan, Sp.B
Pelda NRP 2195032079775
Letnan kolonel Ckm NRP 11990004540271
3.2. BELANJA
Anggaran Belanja Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono pada tahun anggaran 2017
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Secara umum permasalahan yang dihadapi dan menjadi kendala dalam pelaksanaan
program kerja Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono pada tahun 2017 rendahnya
capaian kinerja dan keuangan dikarenakan tidak dapat direalisasikannya
pembangunan gedung rawat inap kelas III.
Berdasarkan data, fakta dan hasil capaian kegiatan selama tahun 2017, maka
didapatkan beberapa permasalahan sebagai berikut di bawah ini :
5.1 PERMASALAHAN
5.1.1 Sumber Daya Manusia
- Pelayanan rumah sakit yang berkualitas hendaknya ditunjang oleh sumber daya
manusia yang memadai maka Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
membutuhkan tenaga pelaksana yang memiliki kemampuan / kompetensi dan
sertifikasi sesuai dengan standar pelayanan.
Mengingat keterbatasan anggaran pendidikan dan pelatihan yang dimiliki Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono, maka peningkatan kualitas SDM yang ada masih
kurang memadai.
- Jumlah SDM Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono belum memenuhi ketentuan
standar ketenagaan RS Tipe C tentunya bila dibandingkan dengan standar
pelayanan yang berlaku apabila disesuaikan dengan rasio kesesuaian kapasitas
tempat tidur yang ada dan peningkatan jumlah dan jenis pelayanan.
5.1.2 Kualitas Pelayanan Kesehatan
- Tingginya kasus yang tidak dapat ditangani RS harus dirujuk ke RS rujukan
dengan fasilitas lebih lengkap, membutuhkan penambahan dan pemenuhan
kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan terutama alat kesehatan, obat-
obatan dan bahan habis pakai maupun sarana transportasi rujukan. Peningkatan
jumlah kunjungan dan kasus tidak sesuai dengan peningkatan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan, hal ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan
kesehatan yang diberikan. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik dapat dicapai
melalui penerapan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar akreditasi
rumah sakit. Dalam tahap persiapan penilaian akreditasi rumah sakit versi 2012,
terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya anggaran bagi sosialisasi, pelatihan
dan pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standar nasional.
5.1.3 Anggaran
Penganggaran belum sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang
sudah direncanakan, sehubungan dengan jumlah anggaran yang tersedia
disesuaikan dengan kemampuan dalam penyediaan anggaran.
5.2 UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka perlu diupayakan pemecahan masalah
sehingga dapat berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna
jasa RS. Beberapa langkah pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
5.2.1 Sumber Daya Manusia
- Penyusunan rencana pemenuhan tenaga pelaksana yang dibutuhkan sesuai
dengan perhitungan ratio kebutuhan rumah sakit secara efektif dan efisien.
- Pemenuhan tenaga pelaksana pelayanan dilakukan secara bertahap
- Penyusunan program diklat yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah
sakit.
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. KESIMPULAN
Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk laporan kinerja kegiatan
pelayanan Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono dan memberikan masukan-
masukan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Strategi
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono selanjutnya.
6.2. SARAN
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono memerlukan dukungan yang kuat dari SKPD
Lain berkaitan dengan penyusunan rencana pengembangan, pelaksanaan program
dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan.
Dengan demikian, diharapkan Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono akan menjadi
rumah sakit rujukan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh
LAPORAN TAHUNAN
RUMAH SAKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO
(LAPTAH) TAHUN 2017
Desember 2017