Anda di halaman 1dari 39

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 06.04.

02
RUMAH SAKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO

KATA PENGANTAR
Laporan Tahunan (Laptah) Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono Tahun 2017
telah disusun dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sebagai Rumah
Sakit rujukan, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada TNI
AD, ASN dan Keluarganya serta masyarakat Propensi Kalimatan Selatan khususnya
masyarakat di sekitar wilayah Banjarmasin.

Tersusunnya Laporan Tahunan (Laptah) Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
Tahun 2017 ini disamping sebagai dokumen pelaporan hasil program kerja dengan
laporan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, juga diharapkan dapat dijadikan
bahan evaluasi terhadap kinerja hasil program kerja dan pendapatan di Rumah sakit Tk.
III dr. R. Soeharsono.
Kalimantan Selatan sehingga terdapat arah yang jelas dari kegiatan Rumah sakit Tk. III
dr. R. Soeharsono. Kalimantan Selatan sebagai perangkat daerah yang
bertanggungjawab dalam bidang pembangunan kesehatan daerah.

Banjarmasin Desember 2017

Kepala Rumkit Tk. III dr. R. Soeharsono

dr Komang Agus Wirawan, Sp. B


Letnan Kolonel Ckm NRP 11990004540271
DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 06.04.02
RUMAH SAKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………… i
Daftar Isi …………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1


1.1. Latar Belakang …………………………………………… 1
1.2. Gambaran umum……………………………………………… 1
1.3. Maksud dan Tujuan ...………………………………………… 7
1.4. Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan ...……………… 7

BAB II PROGRAM KERJA ................................................………………… 8


2.1. Visi dan Misi RSUD Cicalengka …………………………… 8
2.2. Tujuan dan Sasaran ..............…..…………………………… 9
2.3. Potensi Rumah Sakit yang akan dikembangkan ................ 11
2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2016 serta Pengembangan yang
Direncanakan ..................................................................... 12

BAB III REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA …………………… 14


3.1. Pendapatan .......................………………..……………… 14
3.2. Belanja ........................................................................... 15

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN ……… 16


4.1. Pelaksanaan Kegiatan ......................................................... 16
4.2. Capaian Kegiatan ................................................................. 16

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH ........... 17


5.1. Permasalahan ...................................................................... 17
5.2. Upaya Pemecahan Masalah ................................................. 18

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 20


6.1. Kesimpulan ............................................................................ 20
6.2. Saran .................................................................................. 20
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono Tahun
2017 merupakan bagian pertanggung jawaban Rumah Sakit Tk. III dr. R.
Soeharsono sebagai unsur bawahan Kesdam VI/Mlw dalam menyampaikan
laporan hasil program kerja seluruh kegiatan dilengkapi dengan laporan
anggaran, realisasi pendapatan dan belanja. Laporan Tahunan disusun dan
disampaikan kepada Kasikureh Kesdam VI/Mlw sebagai bahan evaluasi dan
kajian Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono dalam menyusun Rencana Kerja
tahun 2018 dan dijadikan bahan untuk penyusunan rencana kerja dan rencana
strategis Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono mendatang.

1.2. GAMBARAN UMUM


a. Rumah Sakit Tk III Dr R Soeharsono adalah satuan dibawah Denkesyah
06.04.02 Banjarmasin, yang merupakan badan pelaksana dalam bidang
pelayanan kesehatan di wilayah Korem 101/ Ant yang berpedoman pada program
kerja Kesdam VI/ Tpr
b. Dalam pelaksanaan tugasnya, Rumah Sakit Tk III Dr R Soeharsono disamping
tugas pokoknya juga melaksanakan tugas terkandung yaitu pelayanan kesehatan
masyarakat umum (Yankesmasum), dengan memanfaatkan kapasitas lebih Rumah
Sakit Tk III Dr R Soeharsono sebagai Rumah Sakit Integrasi juga melayani anggota
TNI - Angkatan lain beserta keluarganya.
c. Dalam menghadapi situasi kemajuan teknologi yang begitu pesat terutama
dalam bidang perumahsakitan, Rumah Sakit Tk III Dr R Soeharsono harus mampu
mandiri dan bersaing dengan Rumah Sakit Kompetitor baik itu Rumah Sakit
Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta. Yang umumnya memiliki fasilitas, SDM
dan managemen yang lebih maju serta mampu mengikuti perkembangan
kemajuan teknologi. Sedangkan Rumah Sakit Tk III Dr R Soeharsono cenderung
stagnant.
d. Sejarah
Sejak berdiri pertengahan tahun 1956 sampai sekarang dikenal TPT (tempat
perawatan tentara) yang sebelumnya bergabung dengan Rumah Sakit Ulin
banjarmasin dari tahun 1950 dengan luas bangunan saat itu adalah 1.630 m2
dengan jumlah tempat tidur sebanyak 75 ,tahun 1962 dengan skep Pakesdam
X/Lam Nomor : SPTS-028/IX/1962 tanggal 20-9-1962 tentang tempat perawatan
tentara menjadi Rumkit AD TK. IV ,tanggal 1 Juli 1965 menjadi Rumkit Tk.III
sampat saat ini dengan nama Rumkit TK. III Dr.R.Soeharsono dengan status tanah
dan bangunan milik TNI-AD

Tugas Pokok

Menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi sebagai rumah sakit ditingkat Korem


101/Ant dan sebagai rumah sakit rujukan korem 102/panju panjung dengan
mengupayakan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif yang dipadukan dengan
pelaksanaan kesehatan preventif sebagai dukungan dalam kegiatan operasional
denkesyah 06.04.02

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit berdasarkan Undang-undang Republik


Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, adalah sebagai berikut :
1).Tugas
Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan
. secara paripurna.
2). Fungsi
Rumah sakit mempunyai fungsi :
a). Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b). Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga
sesuai kebutuhan medis;
c). Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian
pelayanan kesehatan; dan
d). Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan.

Dalam memenuhi tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Tk III Dr R


Soeharsono dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna maka
dibentuklah unit unit pelayanan kesehatan sesuai dengan keahlian dan
profesionalitas di bidangnya. Unit-unit pelayanan kesehatan tersebut adalah :
1. Pelayanan Rawat Jalan :
Poliklinik kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit Tk III Dr R Soeharsono meliputi
a. Poliklinik Umum
b. Poliklinik Anak
c. Poliklinik Bedah
d. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
e. Poliklinik Penyakit Dalam
f. Poliklinik Gigi
g. Poliklinik Rehabilitas Medik.
2. Pelayanan Rawat Inap
Merupakan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien yang membutuhkan
pelayanan perawatan inap untuk kasus penyakitnya, dapat berasal dari rujukan
puskesmas dan non rujukan dari Kotamadya Banjarmasin dan sekitarnya.
Pelayanan rawat inap yang diberikan Rumah Sakit Tk III Dr R Soeharsono terdiri
atas :
a. Perawatan Penyakit Anak
b. Perawatan Urologi
c. Perawatan Bedah
d. Perawatan Kebidanan dan Kandungan
e. Perawatan Penyakit Dalam.
Adapun kapasitas tempat tidur pasien yang tersedia di pelayanan
rawat inap Rumah Sakit Tk III Dr R Soeharsono Tahun 2017 adalah sebagaimana
dalam tabel.1
Jumlah Tempat Tidur berdasarkan Ruangan dan jenis pelayanan, berikut :
tabel.1
Jumlah Tempat Tidur berdasarkan Ruangan dan jenis pelayanan

Jumlah
No Ruangan Pelayanan Tempat
Tidur
1. Ruang perawatan Sakti Penyakit Dalam Kelas.I, ll, lll 7, 12, 20
Ruang perawatan
2. Ruang Anak VIP, I, II, III 1, 4, 8, 3
Flamboyan
Ruang perawatan Hesti (
3. Ruang Kebidanan VIP, I, II, III 5, 1, 12, 2
Kebidanan )
Bayi sehat
Ruang perawatan 15 Box
4. Penyakit Dalam Kelas.III (Perempuan)
Gardenia Bayi Sakit 4
Box
Jumlah 94 TT
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Instalasi Gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono siap 24 jam
melayani pasien dalam penanganan kasus-kasus kedaruratan. Pelayanan
diberikan oleh tenaga medis maupun paramedis dengan keahlian yang
tersertifikasi di bidangnya.
4. Pelayanan Bedah Sentral
Pelayanan kesehatan rujukan yang ditujukan bagi pasien yang memerlukan
intervensi penanganan masalah kesehatan melalui pelayanan bedah di Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono Yang terdiri dari 2 (dua) ruangan
OK untuk melayani kasus bedah serta kasus kandungan dan kebidanan.
5. Pelayanan Laboratorium (Patologi Klinik)
Instalasi Patologi klinik (laboratorium) menyediakan pelayanan pemeriksaan
penunjang patologi klinik yang dibutuhkan dalam penegakan diagnosis penyakit
pasien
6. Pelayanan Radiologi
Pelayanan ini meliputi pemeriksaan alat radiodiagnostik dengan Computer
Radiology dan pemeriksaan elektromedik (EKG dan USG) yang merupakan
pelayanan pendukung dalam penegakan diagnosis penyakit.
7. Pelayanan Farmasi
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono memiliki tugas dan fungsi
dalam penyediaan perbekalan obat-obatan dan bahan habis pakai yang
dibutuhkan dalam pelayanan yang penanganan terapeutik pasien.
8. Pelayanan Konsultasi Gizi
Instalasi Gizi memberikan pelayanan penyediaan makanan pasien yang baik, sehat
dan sesuai dengan kebutuhan pasien dalam proses penyembuhan penyakitnya.
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono memiliki fasilitas Rehabilitasi Medik yang
melayani pelayanan rehabilitasi medic bagi pasien dengan masalah neurologi
(syaraf), orthopedic, kandungan dan kebidanan, kardiorespiratori, THT, dan
fisioterapi tujuan pencegahan.
10. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
(IPSRS)
Instalasi ini memiliki tugas penting dalam menunjang kualitas pelayanan kesehatan
rujukan yang diberikan. IPSRS berperan dalam pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit yang terdiri dari fasilitas gedung dan penunjangnya, alat-alat
kedokteran dan alat-alat kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Ambulans
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono memiliki 2 (dua) unit kendaraan ambulans
yang disediakan untuk menunjang kecepatan pemberian pelayanan kesehatan
dalam merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi..
12. Pelayanan Kamar Mayat
Dalam memenuhi kebutuhan pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Tk. III dr. R.
Soeharsono terdapat fasilitas kamar jenazah
13. Pelayanan Rekam Medik
Instalasi Rekam Medis memberikan pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan dan
rawat inap, pengisian rekam medik, pengkoordinasian, pendistribusian dan
penyimpanan rekam medik pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono.

2.1.2. Susunan Kepegawaian Dan Kelengkapan


Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI RUMKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO


2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :
2.1.3.1. Karumkit
1. Karumkit mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan,
membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Karumkit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya

2.1.3.2. Bagian Sie Tuud


1. Bagian sie Tuud dipimpin oleh seorang kepala urtuud
2. Kepala urtuud mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum dan perlengkapan,
pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM serta
pengkoordinasian penyusunan program dan kehumasan pelayanan Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
3. Bagian sie Tuud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini menyelenggarakan fungsi:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan ketatausahaan
b. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi penyusunan
program kerja Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono secara terpadu
c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Rumah Sakit
Tk. III dr. R. Soeharsono
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
perlengkapan
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat
f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian
dan pengembangan SDM Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
g. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi
pelaksanaan tugas Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
j. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan
k. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
m.Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
ketatausahaan
4. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
b. Sub bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM
c. Sub Bagian Program dan Kehumasan
2.1.3.3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang kepala Sub
Bagian
2. Kepala Sub Bagian dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta
pengelolaan dan administrasi perlengkapan
3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi;
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan
administrasi umum dan kerumahtanggaan serta pengelolaan dan
administrasi perlengkapan
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,
naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan
c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas
d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan
dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Rumah
sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas
f. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban
kantor
g. Pelaksanaan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas
h. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan
lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya
i. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
perlengkapan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
j. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventaris
perlengkapan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
m.Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta pengelolaan dan administrasi perlengkapan
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharsono
2.1.3.4. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM dipimpin oleh seorang
kepala sub bagian
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan
SDM pelayanan kesehatan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan
administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM pelayanan kesehatan
Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
pemeliharaan data serta dokumentasi administrasi kepegawaian dan
pengambangan SDM pelayanan kesehatan Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharsono
c. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai
d. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai,
karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta
peningkatan kesejahteraan pegawai
e. Penyusunan dan penyiapan pengembangan SDM untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas
f. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier
serta disiplin pegawai
g. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti
pegawai
h. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji
pegawai
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
k. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian dan
pengembangan SDM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah sakit
Tk. III dr. R. Soeharsono
2.1.3.5. Sub Bagian Program dan Kehumasan
1. Sub Bagian Program dan Kehumasan dipimpin oleh seorang kepala sub
bagian
2. Sub Bagian Program dan Kehumasan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengkoordinasian penyusunan rencana dan program serta pelayanan
kehumasan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
3. Sub Bagian Program dan Kehumasan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi;
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan
pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program serta
pelayanan kehumasan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program
kerja Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharsono
d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
penunjang pelaksana tugas
e. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson
f. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
pelaksanaan tugas Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
g. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, pelayanan hubungan
masyarakat, kemitraan dan informasi pelayanan tugas Rumah sakit Tk. III
dr. R. Soeharson
h. Penyelenggaraan pemasaran sosial produk-produk jasa Rumah sakit
Tk. III dr. R. Soeharson
i. Pelaksanaan penatausahaan kemitraan Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson dengan pihak lain
j. Pelaksanaan penyusunan program dan pemasaran sosial produk dan
jasa Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
k. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian
peraturan perundangundangan
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
m.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
n. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program serta
pelayanan kehumasan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson
2.1.3.6. Bidang Kemedikan
1. Bidang Kemedikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
2. Kepala Bidang Kemedikan mempunyai tugas pokok memimpin,
merumuskan, mengatur, membina , mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang pelayanan kemedikan yang
meliputi pelayanan dan penunjang medik serta pelayanan rekam medik
3. Bidang Kemedikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi:
a. Penetapan penyusunan rencana program kerja di bidang pelayanan
kemedikan
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kemedikan
yang meliputi pelayanan dan penunjang medik serta pelayanan rekam
medik
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan kemedikan
d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
kemedikan
e. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan rekam medik rawat jalan,
rawat inap dan rawat khusus
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kemedikan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan kemedikan
4. Bidang Kemedikan, membawahkan :
a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik
b. Seksi rekam Medik
2.1.3.7. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis
1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dipimpin oleh seorang kepala seksi
2. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan medic dan penunjang medik
3. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan
pelayanan medik dan penunjang medik
b. Pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap standar pelayanan medik
dan pelayanan penunjang medik
c. Pengkoordinasian kegiatan penjagaan mutu pelayanan medik
d. Pengkoordinasian kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
tenaga medik baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun diskusi yang
diselenggarakan di dalam/luar Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
e. Pengkoordinasian pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan
medik dan penunjang medik
f. Pengkoordinasian pemeliharaan perawatan kalibrasi peralatan medik
dan penunjang medik
g. Penyusunan kebutuhan sarana medik dan pengadaan peralatan medik
h. Penyusunan kebutuhan sarana peralatan medik dan peralatan
penunjang medik, pengumpulan dan pengolahan data peralatan medik
dan peralatan penunjang medik sebagai bahan rencana pengadaan
peralatan medik dan peralatan penunjang medic serta penyusuna laporan
i. Penganalisaan kebutuhan tenaga medik berdasarkan perkembangan
pelayanan, sebagai masukkan dalam perencanaan kebutuhan pegawai
j. Pemantauan kegiatan pelayanan penunjang medik
k. Pengkoordinasian penyusunan protap penyusunan sarana/peralatan
penunjang medik
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
m.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
n. Pelaksanaan koordinasi pelayanan medik dan penunjang medik
dengan sub unnit kerja lain di lingkungan Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson
2.1.3.8. Seksi Rekam Medik
1. Seksi Rekam Medik dipimpin oleh seorang kepala seksi
2. Kepala Seksi Rekam Medik mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
medik
3. Seksi Rekam Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini menyenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan
rekam medic
b`Pengkoordinasian kegiatan pelayanan informasi admission office
c. Pengaturan pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap
d. Pelaksanaan pengisian rekam medik rawat jalan dan rawat inap
e. Pelaksanaan filling, indeksing, codising, dan assembiling rekam medik
f. Pengkoordinasian, pendistribusian dan informasi kesehatan
g. Pemeriksaan dan pengoreksian naskah visium et refertum
h. Penyusunan konsep pengembangan system manajemen informasi
pelayanan medik dan pelayanan penunjang
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
k. Pelaksanaan koordinasi pelayanan rekam medic dengan sub unit kerja
lain di lingkungan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
2.1.3.9. Bidang Keperawatan
1. Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang kepalabidang
2. Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang pelayanan keperawatan
yang meliputi asuhan keperawatan rawat inap, rawat jalan dan rawat
khusus
3. Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang
pelayanan keperawatan
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan rawat inap, pelayanan
rawat jalan dan pelayanan rawat khusus
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang sarana, prasarana
dan peralatan pelayanan keperawatan
d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
keperawatan
e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembinaan dan
pengembangan tenaga keperawatan
f. Perumusan kebutuhan tenaga perawat Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson berdasarkan kategori tenaga dan pasien
g. Penyelenggaraan pembinaan dan kerjasama dengan institusi
pendidikan dan kepegawaian
h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
j. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan
keperawatan
4. Bidang Keperawatan, membawahkan :
a. Seksi Perawatan Rawat Inap
b. Seksi Perawatan Rawat jalan
2.1.3.10. Seksi Perawatan Rawat Inap
1. Seksi Perawatan Rawat Inap dipimpin oleh seorang kepala seksi
2. Seksi Perawatan Rawat Inap mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan asuhan keperawatan rawat inap
3. Seksi Perawatan Rawat Inap dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi:


a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan
pelayanan dan asuhan keperawatan rawat inap
b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan
rawat inap
c. Penyusuan, perencanaan analisa kebutuhan tenaga
dan alat perawatan, pembinaan, pengembangan,
penempatan dan penilaian tenaga keperawatan
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan
pelayanan dan asuhan keperawatan
e. Pengawasan dan pengendalian penerimaan dan
pemulangan pasien
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya
h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan asuhan
keperawatan rawat inap dengan sub unit kerja lain di
lingkungan RSUD
2.1.3.11. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus
1. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus dipimpin
oleh seorang kepala seksi
2. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus mempunyai
tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan dan
khusus
3. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini menyelenggarakan fungsi;
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja
kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan rawat
jalan dan khusus
b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan dan asuhan
keperawatan rawat jalan dan khusus
c. Penyusunan, perencanaan, analisa kebutuhan tenaga dan alat
perawatan, pembinaan
pengembangan penempatan dan penilaian tenaga keperawatan rawat
jalan
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan
pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan dan khusus
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan asuhan keperawatan rawat
jalan dan khusus dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah sakit
Tk. III dr. R. Soeharson
2.1.3.12. Bidang Keuangan
1. Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang
2. Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin,
merumuskan, mengatur, membina,mengendalikan, mengkoordinasikan
dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang pengelolaan
keuangan yang meliputi pelayanan mobilisasi dana, pengeluaran serta
pembukuan dan akuntansi
3. Bidang keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi:
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang
pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran,
penerimaan dan pengendalian anggaran serta pengelolaan
pengeluaran, pembukuan dan akuntansi
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, penerimaan dan
pengendalian anggaran serta pengelolaan pengeluaran, pembukuan
dan akuntansi
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan
keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, penerimaan dan
pengendalian anggaran serta pengelolaan pengeluaran, pembukuan
dan akuntansi
d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan keuangan
e. Penetapan rumusan kebijakan pengumpulan bahan dan penyiapan
rencana anggaran pendapatan dan belanja Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson
f. Penetapan rumusan kebijakan pengendalian anggaran pendapatan
dan belanja Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pembukuan keuangan
anggaran dan belanja Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
h. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pembuatan daftar
gaji serta tunjangan daerah
i. Penetapan rumusan kebijakan bahan pertanggungjawaban anggaran
pendapatan belanja Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
j. Penetapan rumusan kebijakan pengembangan sumber-sumber
pendapatan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
k. Penetapan rumusan kebijakan pengendalian dan penyajian serta
penyelenggaraan sistem informasi keuangan Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson
l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan
m.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
Fungsinya
n. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan
keuangan
4. Bidang Keuangan, membawahkan:
a. Seksi mobilisasi dana
b. Seksi pengeluaran dan akuntansi
2.1.3.13. Seksi Mobilisasi Dana
1. Seksi Mobilisasi Dana dipimpin oleh seorang kepala seksi
2. Seksi Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanalan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengendalian penerimaan anggaran Rumah sakit Tk. III dr.
R. Soeharsono
3. Seksi Mobilisasi Dana dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan
pelayanan dan pengendalian penerimaan anggaran Rumah sakit Tk. III
dr. R. Soeharson
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan perhitungan rekening
pasien/penerimaan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
c. Pelaksanaan penyusunan harga satuan (unit cosh)
d. Pelaksanaan pengawasan system pembayaran
2.1.3.14. Seksi Pengeluaran dan Akutansi
1. Seksi Pengeluaran dan Akutansi dipimpin oleh seorang kepala seksi
2. Kepala Seksi Pengeluaran dan Akuntansi mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan perencanaan anggaran,
pengeluaran, pembukuan dan akuntansi keuangan Rumah sakit Tk. III dr.
R. Soeharson
3. Seksi Pengeluaran dan Akutansi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan
pelayanan dan pengelolaan perencanaan, pengeluaran, pembukuan,
akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson
b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran dan pembiayaan Rumah
sakit Tk. III dr. R. Soeharson
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran belanja
Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar
gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil
e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program
administrasi pengelolaan keuangan
f. Pelaksanaan pembukuan dan penatausahaan transaksi keuangan
Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
g. Pelaksanaan verifikasi belanja Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
h. Pelaksanaan pengujian terhadap keabsahan buktibukti pengeluaran
dan utang Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
i. Pelaksanaan pengawasan dan perencanaan
pembukuan anggaran Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung
pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson
k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan
dukungan anggaran pelaksanaan tugas Rumah sakit Tk. III dr. R.
Soeharson
l. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran belanja
dan pembiayaan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
m.Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahunan Rumah sakit Tk.
III dr. R. Soeharson
n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya
p. Pelaksanaan koordinasi pengeluaran dan akuntansi dengan sub unit
kerja lain di lingkungan Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson
2.2. Sumber Daya SKPD
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharson mempunyai pola kepegawaian yang
majemuk yang terdiri dari berbagai pendidikan disiplin ilmu, profesi dan keahlian yang
digolongkan ke dalam struktural, administrasi, tenaga medis, tenaga paramedis dan
tenaga keteknisan lainnya. Sedangkan berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari
Militer, tenaga pegawai negeri sipil (PNS) dan non pegawai negeri sipil (non PNS).
Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang dimiliki Rumah sakit Tk. III dr.
R. Soeharson pada tahun 2017 sebagai berikut :.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Data Personel Tahun 2017

NO PERSONEL DSPP NYATA KURANG LEBIH


1 2 3 4 5 6
1 MILITER 59 51 8 -
2 PNS 168 56 112 -
3 SUKWAN - 99 - -
4 DOKTER MITRA - 21 - -
5 DOKTER INTERNSIP - 5 - -
Tabel 2.2

DATA KETENAGAAN TENAGA MEDIK

JENIS TENAGA KONSULTAN/


NO MIL PNS HONOR JML KET
MENURUT PENDIDIKAN TAMU
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dokter Umum 1 - 1 - 4
2 Dokter Spes Orhopedi - - - 2 2
3 Dr. Spes Bedah 1 - - 1 2
4 Dr. Spes Penyakit Dalam - - - 2 2
5 Dr. Spes Kandungan - - - 2 2
6 Dr. Spes Anak - - - 2 2
7 Dr. Spes Radiologi - - - 1 1
8 Dr. Spes bedah plastik - - - 1 1
9 Dr. Spes Patologi Klinik - - - - -
10 Dr. Spes Penyakit Jiwa - - - - -
11 Dr. Spes Saraf - - - 2 2
12 Dr. Spes urologi - - - 2 2
13 Dr. Spes THT - - - 2 2
14 Dr. Spes Mata - - - 2 2
15 Dr. Spes Kardiologi - - - - -
16 Dr. Spes Anaesthesi 1 - - - 1
17 Dr. Spes Gigi - - - 1 1
18 Dr. Spes Rehabilitasi
- - - 1 1
medik
19 Dr. Gigi 1 - - - 1
Jumlah 4 - 1 21 26

TENAGA PARAMEDIS/PERAWAT

JENIS TENAGA
NO MILITER PNS SUKWAN JML KET
MENURUT PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 6 7
1 S1 Keperawatan 1 6 1 8
2 S1 Kesehatan - - - -
3 D III Keperawatan 11 6 19 36
4 D III Kebidanan - 4 12 16
5 D III Gigi 1 - - 1
6 SPK 21 19 - 40
7 SPRG - - - -
8 Bidan - 2 - 2
9 Jumlah 33 37 32 102
TENAGA PARAMEDIS NON PERAWAT

JENIS TENAGA
NO MENURUT MILITER PNS SUKWAN JML KET
PENDIDIKAN
1 2 3 4 6 7
1 Apoteker - 1 1 2
2 Penata Anaesthesi 1 1 - 2
3 D III Fisiotherafi - - - -
4 D III Radiologi 1 - 1 2
5 D III Gizi - 1 1 2
6 D III Analis - 2 1 3
7 D III Rekam medik - - 3 3
8 D III Kesling - - 1 1
Jumlah 2 5 8 15

TENAGA NON MEDIK

NO JENIS TENAGA MILITER PNS HONOR JML


MENURUT KET
PENDIDIKAN
1 2 3 4 6 7
1 SMU 10 6 16 16
2 STM 1 - - 1
3 SMP - - - -
Jumlah 11 6 16 17

Tabel 2.2 Menunjukan kemajemukan profesi dan keahlian pegawai serta jumlah
formasi pegawai Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono berdasarkan status
kepegawaian. Tampak pada table bahwa jenis pegawai dengan status non PNS
merupakan mayoritas dengan jumlah sebanyak 108 orang dan pegawai PNS
sebanyak 56 orang.
2.2.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Tahunan 2017 ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban
SKPD dalam menyusun pelaporan hasil program kerja dengan laporan anggaran,
realisasi pendapatan dan belanja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah
sebagai berikut :
a. Melaporkan hasil kinerja yang dicapai selama tahun anggaran 2017
b. Mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan selama melaksanakan kegiatan
pencapaian kinerja.
c. Memberikan masukan-masukan yang dapat dijadikan dasar perencanaan
kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2.2.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
Penyusunan Laporan Tahunan sebagai Rumah sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
SKPD adalah :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROGRAM KERJA
BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II
PROGRAM KERJA

2.1. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO
Visi dan Misi Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono adalah sebagai berikut :

Visi
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang
mampu bersaing, mandiri, terpilihdan terpercaya di Kalimantan Selatan.

Misi
1. Senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit dalam memperluas
jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Membangun Sumber Daya Manusia rumah sakit yang professional, akuntable,
yang berorentasi pada konsumen serta berintegritas tinggi dalam memberikan
pelayanan.
3. Mewujudkan system managemantrumah sakit yang akuntable dan responsible
serta trasnparan

Falsafah
Pelayanan kesehatan yang prima mengantar pada terwujud nya personal TNI dan
Masyarat yang sehat jasmani dan rohani.

Motto
- Pian Wagas Kami Himung.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN


2.2.1. Tujuan
Tujuan merupakan arah yang harus ditempuh dalam melakukan kegiatan
khususnya selama waktu 5 tahun untuk mencapai sasaran.
Tujuan Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit menuju Ruma Sakit dengan
pelayanan terbaik (prima) di semua pelayanan rumah sakit
2. Meningkatkan jumlah dan mutu SDM rumah sakit menuju peningkatan
pelayanan dan produk layanan Rumah Sakit dengan pelayanan terbaik
(prima) dan setulus hati
3. Memberikan Informasi Kesehatan dan kepastian hukum kepada
pasien, sumber daya manusia rumah sakit dan masyarakat melalui
Sistem Informasi dan Manajemen Rumah sakit (SIMRS) yang tepat dan
sesuai perkembangan teknologi serta Mengupayakan segera Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan SDM Rumah Sakit
serta perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat rumah
sakit (Karyawan RS, keluarga pasien) dan lingkungan rumah sakit
5. Meningkatkan Kerja sama dan Kemitraan Rumah Sakit dengan
berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima
serta mengupayakan kegiatan promosi kesehatan rumah sakit dalam
meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Rumah
Sakit
2.2.2. Sasaran
Sasaran merupakan titik akhir (target) yang ingin dicapai secara nyata
berdasarkan tujuan Sasaran Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono adalah
sebagai berikut :
1. Tersedianya layanan jasa dan produk layanan Rumah Sakit yang
berkualitas sesuai SDM Rumah Sakit dan berdasarkan kebutuhan
masyarakat serta terakreditasinya semua pelayanan rumah sakit
2. Tersedianya alat-alat medis dan sistem peralatan kesehatan rumah
sakit berteknologi tinggi dan mumpuni selaras dengan perkembangan
IPTEK serta sarana prasarana penunjang Rumah Sakit lainnya
3. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit yang
jumlahnya memadai, berkualitas dan profesional serta memiliki
kompetensi di bidangnya
4. Tercapainya keterbukaan informasi publik dan tersedianya informasi
kesehatan yang layak dan dibutuhkan oleh masyarakat melalui
pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) secara
optimal
5. Terciptanya kesejahteraan dan perlindungan kepada tenaga medis,
paramedis dan seluruh tenaga penunjang Rumah Sakit agar dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang prima secara efektif, efisien dan
profesional
6. Terciptanya perlindungan terhadap keselamatan pasien dan
Lingkungan Rumah Sakit
7. Terwujudnya Kerja sama dan Kemitraan Rumah Sakit dengan berbagai
pihak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima
8. Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit dalam
meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Rumah
Sakit.
Berkaitan dengan peningkatan pembangunan kesehatan di Kalimantan
Selatan serta untuk pencapaian visi dan misi Rumah Sakit Tk. III dr. R.
Soeharsono, maka upayanya adalah:
1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang sesuai
dengan standar nasional dengan melakukan Persiapan penilaian
akreditasi Rumah Sakit versi 2012.
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan PONEK
maternal perinatal Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono sebagai
fasilitas kesehatan tingkat rujukan
3. Peningkatan pelayanan rawat inap khususnya untuk masyarakat
miskin dengan penambahan kapasitas tempat tidur.
2.3. POTENSI RUMAH SAKIT YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono merupakan rumah sakit yang dibangun di
Lokasi strategis dan aksesibilitas yang mudah dijangkau, memungkinkan
dilakukannya peningkatan dan pengembangan rumah sakit baik jenis maupun
kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam rangka
peningkatan dan pengembangan rumah sakit, yaitu:
1. Melaksanakan akreditasi rumah sakit versi 2012,
2. Meningkatkan sistem pelayanan rumah sakit,
3. Membangun gedung rawat inap kelas III,
4. Penambahan alat-alat kesehatan,
5. Membangun Sistem Informasi Perencanaan Terpadu RS. Beberapa potensi
peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Tk. III dr.
R. Soeharsono adalah sebagai berikut :
- Peningkatan dan penngembangan fasilitas sarana dan prasarana Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono sebagai fasilitas rujukan PONEK di
Banjarmasin sebagai upaya turut menurunkan angka kematian ibu dan bayi,
sesuai dengan salah satu sasaran Rencana Program Kegiatan Unggulan
(Commons Goals) Nasional adalah Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak.
- Peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap dengan menambah jumlah
tempat tidur untuk mengantisipasi potensi meningkatnya jumlah kunjungan
pasien tiap tahunnya, seperti tampak pada tabel jumlah pasien rawat inap
sebagai berikut :

Jumlah
BOR
Bulan Pasien Ket
(%)
(orang)
Januari 2017 424 38 1 meninggal
Pebruari 2017 383 54 1 meninggal
Maret 2017 373 47 3 meninggal
April 2017 435 62 7 meninggal
Mei 2017 447 55 1 meninggal
Juni 2017 414 45 5 meninggal
Juli 2017 401 58 -
Agustus 2017 456 41 3 meninggal
September 2017 499 71 4 meninggal
Oktober 2017 474 70 2 meninggal
Nopember 2017
Desember 2017
Oleh karena itu, Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono secara terus menerus
meningkatkan kapasitas tempat tidur pasien agar kebutuhan akan pelayanan
rawat inap khususnya untuk masyarakat miskin dan standar kapasitas tempat
tidur RS tipe C dapat terpenuhi sehingga masyarakat terlayani dengan maksimal
dan memuaskan.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 SERTA PENGEMBANGAN YANG


DIRENCANAKAN
Mengacu pada Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono tahun 2017, maka Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono menjabarkan hal tersebut dalam Rencana Kerja Tahun
2017
yang meliputi 7 program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Personel.
3. Program peningkatan disiplin personelr
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Personel.
5. Program Upaya Kesehatan Masayarakat.
6. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaran rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program-program tersebut diatas, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan –kegiatan
sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa kebersihan kantor
2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
5. Penyediaan jasa pengamanan kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8. Pengadaan pakaian kerja lapangan
9. Pendidikan dan pelatihan formal
10. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
11. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
12. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
13. Pengadaan alat –alat rumah sakit (DAK/Pendamping)
Sebagai program unggulan yang dicita-citakan oleh Rumah Sakit Tk. III dr. R.
Soeharsono untuk tahun-tahun selanjutnya yaitu :
1. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai rumah sakit rujukan PONEK
2. Pembangunan gedung rawat inap kelas III guna Peningkatan kapasitas
tempat tidur pasien rawat inap

BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. PENDAPATAN
Kinerja keuangan Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono bersumber dari penerimaan
retribusi pelayanan kesehatan yaitu pendapatan yang diperoleh rumah sakit dari jasa
layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa. Retribusi
Pelayanan Kesehatan terdiri dari pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan
pelayanan kesehatan lainnya. sebagaimana tampak pada tabel berikut :
Adapun perincian pendapatan berdasarkan bulan selama satu tahun dapat
disampaikan melalui tabel berikut :

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 06.04.02

RUMAH SAKIT TK III DR. R SOEHARSONO .

REKAPITULASI PENERIMAAN

DANA PNBP YANMASUM DAN BPJS RUMKIT

TAHUN 2016

PENERIMAAN
NO KET
URAIAN KEGIATAN MAP SUB JUMLAH

1 2 3 4 5 6

1. Fasilitas Rumkit 10,657,319,028


a. Kamar Rawat Jalan 476,393,223
b. Kamar Rawat Inap 8,745,743,493
c. Kamar Bersalin 13,892,750
d. Kamar Operasi 63,325,000
e. ICU -
f. Instalasi Farmasi 1,357,964,561
g. Ambulance -
h. Kamar Jenazah -
i. Kereta Jenazah -
j. Fas RS lainnya (wartel,kantin,parkir dll) -

2. Administrasi 17,862,496
a. Administrasi Rawat Inap 5,289,001
b. Administrasi Rawat Jalan 12,573,495
c. Administrasi lain-lain -

3. Jasa Tenaga Kesehatan 3,304,121,852


a. Jasa Dokter Rawat Jalan 150,299,388
b. Jasa Dokter Rawat Inap 525,891,647
c. Jasa Tindakan Medik Rawat Jalan 35,744,135
d. Jasa Tindakan Medik Rawat Inap 1,465,879,508
e. Jasa Tindakan/Asuhan Keperawatan 723,601,417
f. Jasa Konsultasi /Asuhan Gizi -
g. Jasa Pemeriksaan Penunjang 10,884,088
h. Jasa Pelayanan Kes Lainnya -
i. Potongan Jasa Dokter (10 dan 30 %) 391,821,670

4. Biaya Pemeriksaan Medik dan Penunjang 108,799,578


a. Radiologi 30,122,725
b. Laboratorium 78,676,853
c. Elektromedik -
d. Alat Canggih -
e. Rik Medik & Penunjang lainnya -

5. Bekal Kesehatan 82,285,916

6. Penerimaan Pajak 154,984,268


a. Pendapatan PPn 4,138,200
b. Pendapatan PPh 150,273,277
c. Pendapatan Pajak lainnya 572,791

7. Jasa Bank 898,171

8. Penerimaan Lain -
a. Instalasi Farmasi -
b. Asuransi Kesehatan Wajib -
c. Unit Khusus -

9. Lain-lain Penerimaan 6,138,629,289

JUMLAH 20,464,900,598

Banjarmasin, Januari 2017

Mengetahui

Kepala Rumah Sakit Benwan PNBP Yanmasum

Dr. M. Wicaksono TP, SpB Rohmas

Letkol Ckm NRP 11930096670968 Pelda NRP 21950320790775


DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 06.04.02
RUMAH SAKIT TK III DR. R SOEHARSONO .

REKAPITULASI PENGELUARAN
DANA PNBP YANMASUM DAN BPJS RUMKIT
TAHUN 2016

PENGELUARAN
NO KET
URAIAN KEGIATAN MAK SUB JUMLAH

1 2 3 4 5 6
1. Operasional Yankes 15,322,426,431
a. Makan Pasien 534,180,383
b. Bekal Kesehatan Pasien 4,994,734,209
c. Gas Medik 6,263,498
d. Linen Pasien -
e. Jasa Tenaga Kesehatan 8,012,486,098
Jasa Dokter Rawat Jalan
1) 138,076,570
Jasa Dokter Rawat Inap
2) 2,845,700,327
Jasa Tindakan Medik Rawat Jalan
3) 30,013,855
Jasa Tindakan Medik Rawat Inap
4) 2,517,609,481
Jasa Tindakan/Asuhan Keperawatan
5) 1,467,781,679
Jasa Konsultasi/Asuhan Gizi
6) -
Jasa Pemeriksaan Penunjang
7) -
Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya
8) 1,013,304,186
f. Dukungan Personel 1,111,659,698
1) Uang Lembur -
2) Honor Tenaga Lepas/ Sukarela 523,676,543
3) Honor Pokja 17,500,000
4) Honor Pengelola 542,201,155
5) Seragam Pelaksana 28,282,000
6) Lain-lain Belanja Pegawai -
g. Dukungan Perkantoran 663,102,546
1) Formulir dan Materai 25,289,000
2) Alat Tulis Kantor 395,151,555
3) Biaya Rapat/Seminar/Litbang 9,215,000
4) Biaya Cetak/Reproduksi 156,208,579
5) Biaya Penerimaan Tamu -
6) LTGA (Non APBN) 42,591,669
- Listrik -
- Telepon 29,331,669
- Gas 13,260,000
- Air -
7) Tambahan BMP -
8) Belanja Barang Lainnya 34,646,743
2. Pemeliharaan 1,900,289,359
a. Har Alkes 22,535,600
b. Harbang 1,629,868,144
c. Har Ranmor 23,896,680
d. Har Alat Canggih -
e. Har Alkomlek 197,922,663
f. Har Lain-lain 26,066,272

3. Investasi dan Peningkatan Kemampuan SDM 1,710,672,504


a. Investasi/Pengembangan 1,259,116,243
1) Pengadaan Alkes 126,660,800
2) Bangfas 586,340,663
3) Pengadaan Ranmor 3,765,000
4) Pengadaan Alsintor 413,348,440
5) Pengadaan Furniture Kes 120,981,840
6) Pengadaan Perlengkapan Pasien 8,019,500
b. Peningkatan SDM 451,556,261
1) Dukungan Rendalwas 321,095,100
2) Dukungan Diklat 130,461,161
4. Penyetoran Pajak 216,172,522
a. Pendapatan PPn 4,138,200
b. Pendapatan PPh 211,428,681
c. Pendapatan Pajak lainnya 605,641
5. Penyetoran PNBP -
6 Saldo pada Kas Negara 1,315,339,781
JUMLAH 20,464,900,598

Banjarmasin, Januari 2017


Mengetahui
Kepala Rumah Sakit Benwan PNBP Yanmasum

Dr. M. Wicaksono TP, SpB Rohmas


Letkol Ckm NRP 11930096670968 Pelda NRP 21950320790775

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 06.04.02


RUMAH SAKIT TK III DR. R SOEHARSONO .

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN


DANA PELAYANAN MASYARAKAT UMUM DAN BPJS RUMKIT
PERIODE : 1 JANUARI S.D 31 OKTOBER 2017

REALISASI PENDAPATAN/ PENYETORAN


NO URAIAN KEGIATAN TARGET PAGU AWAL KET

SD BLN LALU BULAN INI SD BLN INI

1 2 3 4 5 6 7
Fasilitas Rumkit
1 15,282,684,600 14,213,204,735 2,070,003,650 16,283,208,385
a. Kamar Rawat Jalan
423211 1,512,120,900 1,867,894,818 238,803,950 2,106,698,768
b. Kamar Rawat Inap
423211 13,715,588,100 12,298,913,667 1,824,734,700 14,123,648,367
c. Kamar Bersalin
423211 9,072,000 7,771,250 715,000 8,486,250
d. Kamar Operasi
423211 38,102,400 38,625,000 5,750,000 44,375,000
e. ICU
423211 - - - -
g. Ambulance
423211 3,265,200 - - -
h. Kamar Jenazah
423211 4,536,000 - - -

-
Administrasi
2 21,600,000 15,623,055 1,763,850 17,386,905
a. Administrasi Rawat
Inap 423211 7,000,000 5,523,000 660,000 6,183,000
b. Administrasi Rawat
Jalan 423211 14,600,000 10,100,055 1,103,850 11,203,905
c. Administrasi lain-lain
423211 - - - -

-
Jasa Tenaga
3 Kesehatan 2,813,104,400 1,275,305,984 171,967,388 1,447,273,371
a. Jasa Dokter Rawat
Jalan 423216 109,600,000 159,318,930 16,832,750 176,151,680
b. Jasa Dokter Rawat
Inap 423216 690,575,000 159,501,110 19,909,500 179,410,610
c. Tindakan Medik
Rawat Jalan 423216 23,500,000 37,699,309 3,538,250 41,237,559
d. Tindakan Medik
Rawat Inap 423216 1,555,200,000 583,065,471 87,745,775 670,811,246
e. Asuhan
Keperawatan Rawat
Jalan 423216 100,000,000 39,517,708 - 39,517,708
f. Asuhan
Keperawatan Rawat
Inap 423216 307,800,000 296,203,458 43,941,113 340,144,570
g. Asuhan Gizi Rawat
Jalan 423216 - - - -
h. Asuhan Gizi Rawat
Inap 423216 - - - -
i. Jasa Penunjang
Lainnya 423216 26,429,400 - - -

-
Biaya Pemeriksaan
4 Medik dan Penunjang 68,300,000 73,692,805 10,829,200 84,522,005
a. Radiologi
423211 15,500,000 21,803,405 2,440,200 24,243,605
b. Laboratorium
423211 52,800,000 51,889,400 8,389,000 60,278,400
c. Elektromedik
423211 - - - -
d. Alat Canggih
423211 - - - -
e. Lain-lain
423211 - - - -

- -
Bekal Kesehatan di
5 Ruangan 423215 101,000,000 43,565,313 6,130,313 49,695,626

- -
Penerimaan dari
6 Pajak 411121 - - - -

- -
Jasa Bank
7 423319 5,460,000 - - -

-
Penerimaan Lain
8 785,000,000 554,367,390 85,785,228 640,152,618
a. Instalasi farmasi
785,000,000 554,367,390 85,785,228 640,152,618
b. Asuransi Kesehatan
Wajib - - - -
c. Unit Khusus
- - - -

- -
lain-lain Penerimaan
9 211,000,000 - - -

JUMLAH 19,288,149,000 16,175,759,281 2,346,479,628 18,522,238,909

Mengetahui Banjarmasin, 31 Oktober 2017


Kepala Rumkit Tk. III dr. R. Soeharsono
BPP Rumkit Tk. III dr. R. Soeharsono

Dr. Komang Agus Wirawan, Sp.B Romas


Letnan kolonel Ckm NRP 11990004540271 Pelda NRP 2195032079775

DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 06.04.02

RUMAH SAKIT TK III DR. R SOEHARSONO .

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA PNBP YANMASUM DAN BPJS RUMKIT

PERIODE : 1 JANUARI S.D 31 OKTOBER 2017

PAGU SETELAH
NO URAIAN KEGIATAN AKUN PAGU AWAL REVISI PAGU REALISASI SISA (6 - 7) KET
REVISI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Operasional Yankes
1 16,183,283,000 16,250,080,900 16,250,080,900 12,726,620,500 3,523,460,400

a. Formulir dan Materai


521111 7,021,000 7,021,000 7,021,000 4,350,000 2,671,000

b. Makan Pasien
522113 925,543,000 625,543,000 625,543,000 478,136,200 147,406,800

Bekal Kesehatan
c.
Pasien 521119 4,466,768,000 4,466,768,000 4,466,768,000 3,762,684,208 704,083,792

d. Gas Medik
521120 128,678,000 128,678,000 128,678,000 44,181,732 84,496,268

e. Linen Pasien
521121 97,199,000 97,199,000 97,199,000 54,312,400 42,886,600

Jasa Tenaga
f.
Kesehatan 522115 8,350,484,000 8,464,884,000 8,464,884,000 6,579,566,400 1,885,317,600

g. Dukungan Personel
1,905,645,000 1,940,925,000 1,940,925,000 1,162,864,350 778,060,650

1) Uang Lembur
512211 31,213,000 31,213,000 31,213,000 - 31,213,000

Honor Tenaga
2) Lepas/
Sukarela 512111 1,153,793,000 1,153,793,000 1,153,793,000 473,083,750 680,709,250

Honor Pokja/
3)
Tim 512111 83,998,000 83,998,000 83,998,000 83,484,000 514,000

Honor
4) Pengelola -
(Representasi) 512411 578,642,000 578,642,000 578,642,000 606,296,600 27,654,600

Seragam
5)
Pelaksana 521119 57,999,000 57,999,000 57,999,000 - 57,999,000

Honor Panitia
6)
Pengadaan 521213 35,280,000 35,280,000 - 35,280,000
- -

-
h. Dukungan Perkantoran
301,945,000 519,062,900 519,062,900 640,525,210 121,462,310

Alat Tulis -
1)
Kantor 521111 167,206,000 367,206,000 367,206,000 446,086,370 78,880,370

Biaya Rapat/
2) Seminar/
Litbang 521111 - - - - -

Biaya Cetak/ -
3)
Reproduksi 521111 76,111,000 76,228,900 76,228,900 144,360,699 68,131,799

Biaya
4) Penerimaan
Tamu 521111 - - - - -

LTGA (Non
5)
APBN) 521111 58,628,000 75,628,000 75,628,000 50,078,141 25,549,859

- Listrik
- - - - -

- Telepon
38,383,000 55,383,000 55,383,000 50,078,141 5,304,859

- Gas
20,245,000 20,245,000 20,245,000 - 20,245,000

Tambahan
6)
BMP 521111 - - - - -

- - - -

Biaya Yankes Prajurit


i.
TNI dan PNS - - - -

besrta Keluarga
- - - - -

Pemeliharaan
2 587,663,000 618,123,000 618,123,000 501,235,054 116,887,946

a. Har Alkes
523121 41,199,000 39,999,000 39,999,000 22,116,090 17,882,910

-
b. Har Ranmor
523121 51,199,000 12,999,000 12,999,000 18,002,714 5,003,714

c. Harbang
523121 241,267,000 491,127,000 491,127,000 401,930,000 89,197,000

d. Har Alat Canggih


523121 - - - - -

e. Har Alkom
523121 253,998,000 73,998,000 73,998,000 59,186,250 14,811,750

Investasi
3 2,182,071,000 2,157,094,000 2,157,094,000 1,584,129,270 572,964,730

-
a. Pengadaan Alkes
521119 91,083,000 91,083,000 91,083,000 177,153,400 86,070,400

b. Pengadaan Ranmor
521119 - - - - -

-
c. Pengadaan Alsintor
521119 250,997,000 200,997,000 200,997,000 349,975,970 148,978,970

-
d. Pengadaan Furniture
521119 129,275,000 129,275,000 129,275,000 153,577,900 24,302,900

Pengadaan -
e.
Perlengkapan Pasien 521119 60,636,000 35,659,000 35,659,000 36,272,500 613,500

f Pembangunan Sarpras
1,650,080,000 1,700,080,000 1,700,080,000 867,149,500 832,930,500

4 Peningkatan Kemampuan SDM 298,132,000


335,132,000 298,132,000 158,409,700 139,722,300

- Dukungan Diklat
521119 335,132,000 298,132,000 298,132,000 158,409,700 139,722,300

JUMLAH 19,288,149,000 19,323,429,900 19,323,429,900 14,970,394,524 4,353,035,376

Mengetahui Banjarmasin, 31 Oktober 2017


Kepala Rumkit Tk. III dr. R. Soeharsono
BPP Rumkit Tk. III dr. R. Soeharsono

Romas
Dr. Komang Agus Wirawan, Sp.B
Pelda NRP 2195032079775
Letnan kolonel Ckm NRP 11990004540271

3.2. BELANJA
Anggaran Belanja Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono pada tahun anggaran 2017

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

4.2. Capaian Kegiatan


Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
tersebut telah berhasil meningkatkan capaian pelayanan kesehatan rumah sakit yaitu
rawat jalan dan rawat inap.

BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Secara umum permasalahan yang dihadapi dan menjadi kendala dalam pelaksanaan
program kerja Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono pada tahun 2017 rendahnya
capaian kinerja dan keuangan dikarenakan tidak dapat direalisasikannya
pembangunan gedung rawat inap kelas III.
Berdasarkan data, fakta dan hasil capaian kegiatan selama tahun 2017, maka
didapatkan beberapa permasalahan sebagai berikut di bawah ini :
5.1 PERMASALAHAN
5.1.1 Sumber Daya Manusia
- Pelayanan rumah sakit yang berkualitas hendaknya ditunjang oleh sumber daya
manusia yang memadai maka Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
membutuhkan tenaga pelaksana yang memiliki kemampuan / kompetensi dan
sertifikasi sesuai dengan standar pelayanan.
Mengingat keterbatasan anggaran pendidikan dan pelatihan yang dimiliki Rumah
Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono, maka peningkatan kualitas SDM yang ada masih
kurang memadai.
- Jumlah SDM Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono belum memenuhi ketentuan
standar ketenagaan RS Tipe C tentunya bila dibandingkan dengan standar
pelayanan yang berlaku apabila disesuaikan dengan rasio kesesuaian kapasitas
tempat tidur yang ada dan peningkatan jumlah dan jenis pelayanan.
5.1.2 Kualitas Pelayanan Kesehatan
- Tingginya kasus yang tidak dapat ditangani RS harus dirujuk ke RS rujukan
dengan fasilitas lebih lengkap, membutuhkan penambahan dan pemenuhan
kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan terutama alat kesehatan, obat-
obatan dan bahan habis pakai maupun sarana transportasi rujukan. Peningkatan
jumlah kunjungan dan kasus tidak sesuai dengan peningkatan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan, hal ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan
kesehatan yang diberikan. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik dapat dicapai
melalui penerapan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar akreditasi
rumah sakit. Dalam tahap persiapan penilaian akreditasi rumah sakit versi 2012,
terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya anggaran bagi sosialisasi, pelatihan
dan pemenuhan sarana prasarana yang memenuhi standar nasional.
5.1.3 Anggaran
Penganggaran belum sepenuhnya dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang
sudah direncanakan, sehubungan dengan jumlah anggaran yang tersedia
disesuaikan dengan kemampuan dalam penyediaan anggaran.
5.2 UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono
dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka perlu diupayakan pemecahan masalah
sehingga dapat berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna
jasa RS. Beberapa langkah pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
5.2.1 Sumber Daya Manusia
- Penyusunan rencana pemenuhan tenaga pelaksana yang dibutuhkan sesuai
dengan perhitungan ratio kebutuhan rumah sakit secara efektif dan efisien.
- Pemenuhan tenaga pelaksana pelayanan dilakukan secara bertahap
- Penyusunan program diklat yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah
sakit.

5.2.2 Kualitas Pelayanan Kesehatan


- Pengadaan alat-alat kesehatan, sarana prasarana dan penunjang pelayanan
rumah sakit yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peningkatan pelayanan
kesehatan yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan anggaran yang
dialokasikan.
- Peningkatan kualitas pengetahuan tenaga pelaksana pelayanan disesuaikan
dengan peningkatan kualitas alat-alat kesehatan rumah sakit.
- Pemeliharaan alat-alat kesehatan dan penunjang rumah sakit untuk menjaga
kualitas pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kerjasama dan kemitraan rumah sakit dengan berbagai pihak
dalam mencapai pelayanan kesehatan yang prima.
5.2.3 Anggaran
Rencana Bisnis Anggaran dengan azas efektif dan efisien dalam menjalankan
praktek bisnis sehat dengan mengutamakan peningkatan kinerja pelayanan
kepada masyarakat pengguna jasa dengan optimal dan kinerja keuangan yang
akuntabel.
- Keterbatasan anggaran, Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono yang
dialokasikan bagi pelaksanaan kegiatan membutuhkan upaya pemenuhan
kebutuhan anggaran.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN
Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk laporan kinerja kegiatan
pelayanan Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono dan memberikan masukan-
masukan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Strategi
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono selanjutnya.
6.2. SARAN
Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono memerlukan dukungan yang kuat dari SKPD
Lain berkaitan dengan penyusunan rencana pengembangan, pelaksanaan program
dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan.
Dengan demikian, diharapkan Rumah Sakit Tk. III dr. R. Soeharsono akan menjadi
rumah sakit rujukan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh

masyarakat Kalimantan Selatan khususnya dan Banjarmasin sekitar pada umumnya.

Banjarmasin , Desember 2017

Kepala Rumkit Tk. III dr. R. Soeharsono

Dr. Komang Agus Wirawan, Sp. B


Letnan Kolonel Ckm NRP 11990004540271
DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 06.04.02
RUMAH SAKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO

LAPORAN TAHUNAN
RUMAH SAKIT TK. III DR. R. SOEHARSONO
(LAPTAH) TAHUN 2017

Desember 2017

Anda mungkin juga menyukai