Anda di halaman 1dari 12

BAB IV

RENCANA PELAKSANAAN PEMECAHAN MASALAH

4.1. Menyusun Rencana Pemecahan Masalah


Setelah ditemukannya alternatif pemecahan masalah maka sampailah pada tahap
penyusunan rencana pemecahan masalah. Dalam tahap ini, diharapkan dapat
mengambil keputusan-keputusan untuk memecahkan akar masalah yang dianggap
paling dominan. Perencanaan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang
bersifat pokok yang dipandang paling penting dan akan dilakukan menurut
urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah tabel
yang menjelaskan rencana memecahkan masalah:

4.1.1 Ketercapaian Cakupan Persentase Kunjungan Balita Di Wilayah


Puskesmas Se-Kecamatan Sawah Besar Januari – November 2018
Sebesar 53,1% Kurang Dari Target 91,7%.
Agar dapat melaksanakan alternatif pemecahan masalah pada
cakupan persentase kunjungan balita di wilayah puskesmas se-
Kecamatan Sawah Besar Januari – November 2018 sebesar 53,1%
kurang dari target 91,7%, maka dibuat rencana usulan kegiatan sebagai
berikut:

122
Tabel 4.1 Rencana Pemecahan Masalah Cakupan Persentase Kunjungan Balita Di Wilayah Puskesmas Se-Kecamatan
Sawah Besar Januari – November 2018 Sebesar 53,1% Kurang Dari Target 91,7%.
Volume
No Alternatif Rencana Kegiatan Target Sasaran Biaya
kegiatan
1 Memberikan sosialisasi dan Membuat program penyuluhan Meningkatkan kesadaran Petugas KIA 3x / tahun Biaya operasional :
Biaya pembuatan
penyuluhan mengenai dengan komunikasi yang masyarakat pentingnya Puskesmas Kecamatan
program @500.000
pentingnya kunjungan efektif dan interaktif untuk kunjungan balita ke pusat sawah Besar, Kader - Alat peraga : Rp
150.000,-
balita kepada masyarakat masyarakat sekitar Puskesmas pelayanan kesehatan dan masyarakat sekitar
- Media penyuluhan
terutama pada ibu-ibu. Kecamatan Sawah Besar terdekat (poster, leaflet) :
Rp 150.000,-
- Konsumsi:
Rp 200.000,-

- Total 3 x pertemuan
= Rp 1.500.000,-

2 Mengadakan rapat Mengadakan pertemuan secara penyelenggara program Antara penyelenggara 2x / tahun Biaya operasional :
- Snack : 20 x Rp
koordinasi sebelum berkala antara penyelenggara dan seluruh petugas program dan seluruh
15.000,-
pelaksanaan tugas program dan seluruh petugas pelaksana program mampu petugas pelaksana = Rp 300.000,-
- Total 2 x pertemuan
dilapangan agar petugas pelaksana program. dan dapat bekerja sama program.
=
penyelenggara program dalam penanganan Rp 600.000,-
mengerti jobdesk yang pelayanan kesehatan
harus dilakukan.

3 Memanfaatkan tenaga kader Memberikan saran kepada Kader dapat membantu Petugas Puskesmas 1x / tahun Biaya operasional :
tiap desa agar cakupan penyelenggara program untuk meringankan beban kerja Kelurahan Harapan 5 kader @100.000 =
wilayah program terpenuhi. menambah kader tiap desa sehingga agar cakupan Mulia dan kader Rp 500.000,-
untuk membantu pelaksanan wilayah program tercapai setempat
program
4.1.2. Ketercapaian Cakupan Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap
pada neonatus di Wilayah Kelurahan Gunung Sahari Utara
Januari – November 2018 sebesar 98,4% lebih dari target 91,7%.
Agar dapat melaksanakan alternatif pemecahan masalah pada
Cakupan Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap pada neonatus di
Wilayah Kelurahan Gunung Sahari Utara Januari – November 2018
sebesar 98,4% lebih dari target 91,7%, maka dibuat rencana usulan
kegiatan sebagai berikut:
Tabel 4.2 Rencana Pemecahan Masalah Cakupan Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap pada Neonatus di Wilayah
Kelurahan Gunung Sahari Utara Januari – November 2018 sebesar 98,4% lebih dari target 91,7%.
No Alternatif Rencana Kegiatan Target Sasaran Volume Biaya
Kegiatan
1. Memberikan sosialisasi -Melakukan kerjasama yang Petugas program KIA Petugas KIA 2 x / tahun Biaya operasional :
mengenai program yang berkesinambungan antara petugas dan Penangggung Puskesmas - Snack : 20 x Rp
akan dijalankan baik yang program KIA dan penanggung jawab wilayah Kelurahan Kebon 15.000,-
terdapat di dalam maupun jawab wilayah puskesmas mampu dan Kosong dan = Rp 300.000,-
luar gedung kepada -Mengadakan pertemuan secara dapat bekerja sama Penanggung jawab - Total 2 x pertemuan
masing-masing pelaksana berkala antara petugas program dalam penanganan wilayah =
program. KIA dan penanggung jawab pelayanan kesehatan Rp 600.000,-
wilayah

2. Penjadwalan pelaksanaan - Melakukan penyusunan jadwal Pelaksanaan kegiatan Petugas bagian 2 x / tahun Biaya operasional :
kegiatan program secara perencanaan program antara program yang lebih data dan informasi - Snack : 20 x Rp
terencana agar lebih tertata. petugas, kader, dan bidan tertata dan tidak Petugas KIA 15.000,-
- Menyusun program yang tumpang tindih Puskesmas = Rp 300.000,-
terstandardisasi untuk evaluasi Kelurahan Kebon - Total 2 x pertemuan
data Kosong, kader, dan =
bidan Rp 600.000,-
3. Melaksanakan rapat yang -Mengadakan pertemuan untuk penyelenggara Antara 3 x / tahun Biaya operasional :
membahas program- membahas program-program yang program dan seluruh penyelenggara - Snack : 20 x Rp
program yang akan akan dilaksanakan secara berkala petugas pelaksana program dan 15.000,-
dilaksanakan dan antara penyelenggara program program mampu dan seluruh petugas = Rp 300.000,-
melibatkan tiap-tiap bagian dan seluruh petugas pelaksana dapat bekerja sama pelaksana program. - Total 3 x pertemuan
pelaksana program. program dalam penanganan =
pelayanan kesehatan Rp 900.000,-
4.2. Rencana Pelaksanaan Pemecahan Masalah
Setelah menyusun rencana pemecahan masalah, maka akan dilakukan rencana pelaksanaan
pemecahan masalah yang disusun berdasarkan rencana usulan kegiatan. Perencanaan pelaksanaan
pemecahan masalah disajikan dalam bentuk tabel berikut:
Tabel 4.3 Timeline Rencana Pemecahan Masalah pada Cakupan Persentase Kunjungan Balita Di Wilayah
Puskesmas Se-Kecamatan Sawah Besar Januari – November 2018 Sebesar 53,1% Kurang Dari
Target 91,7%.
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
No Kegiatan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Membuat program penyuluhan X X
dengan komunikasi yang efektif dan
interaktif untuk masyarakat sekitar
Puskesmas Kecamatan Sawah Besar

2 Mengadakan pertemuan secara X


berkala antara penyelenggara
program dan seluruh petugas
pelaksana program.

3 Memberikan saran kepada X


penyelenggara program untuk
menambah kader tiap desa untuk
membantu pelaksanan program

128
Agustus September Oktober November desember
No Kegiatan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Membuat program penyuluhan X
dengan komunikasi yang efektif dan
interaktif untuk masyarakat sekitar
Puskesmas Kecamatan Sawah Besar

2 Mengadakan pertemuan secara X


berkala antara penyelenggara
program dan seluruh petugas
pelaksana program.

3 Memberikan saran kepada


penyelenggara program untuk
menambah kader tiap desa untuk
membantu pelaksanan program

129
Tabel 4.4 Timeline Rencana Pemecahan Masalah Cakupan Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap pada Neonatus
di Wilayah Kelurahan Gunung Sahari Utara Januari – November 2018 sebesar 98,4% lebih dari target 91,7%.
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
No Kegiatan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

130
1 Memberikan sosialisasi mengenai X
program yang akan dijalankan baik
yang terdapat di dalam maupun luar
gedung kepada masing-masing
pelaksana program.

2 Penjadwalan pelaksanaan kegiatan X


program secara terencana agar lebih
tertata.

3 Melaksanakan rapat yang membahas X X


program-program yang akan
dilaksanakan dan melibatkan tiap-
tiap bagian pelaksana program.

Agustus September Oktober November desember


No Kegiatan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

131
1 Memberikan sosialisasi mengenai program X
yang akan dijalankan baik yang terdapat di
dalam maupun luar gedung kepada masing-
masing pelaksana program.

2 Penjadwalan pelaksanaan kegiatan program X


secara terencana agar lebih tertata.

3 Melaksanakan rapat yang membahas X


program-program yang akan dilaksanakan
dan melibatkan tiap-tiap bagian pelaksana
program.

132

Anda mungkin juga menyukai