Anda di halaman 1dari 39

REKOMENDASI SETIAP STANDAR

NAMA SEKOLAH
NPSN
TAHUN PELAJARAN

STANDAR ISI
NO. INDIKATOR HASIL
TIAP STANDAR

REKOMENDASI
RKJM
rencana Penerapan
Rekomendasi Hasil Kondisi Awal Sebelum 2021/2022
No. Standar Sasaran Strategis
EDS Pengembangan
Ganjil
rencana Penerapan/Realisasi sesuai rekomendasi EDS
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
Genap Ganjil Genap Ganjil Genap Ganjil Genap
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
No. Kelompok Program Rekomendasi Hasil EDS Bidang dan Strategi Kegiatan

1 PROGRAM AWAL TAHUN

2 PROGRAM PEMENUHAN 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN


2.1 SKL

2.2 STANDAR ISI

2.3 STANDAR PROSES


langkah-Langkah Kegiatan untuk Waktu
sasaran indikator keberhasilan penanggung jawab
Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Waktu Unsur yang Terlibat Tujuan Kegiatan
No. Aspek dan Uraian Kegiatan
Pelaksanaan Jabatan Peran
Hasil Kegiatan Sumber Dana
Uraian Output Volume BOS Komite Block Grant Lainnya Total Rp.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021
Nama Sekolah : SMK Master Teknologi Data Siswa : Kelas X : Ditargetkan 72
Desa : Simpang Kelas XI : 35
Kota : Kabupaten Kupang Kelas XII : 21
Provinsi : Nusa Tenggara Timur Jumlah : 128
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah
No. Kode Uraian Kegiatan Pengeluaran Sumbangan
Penerimaan (Rp) Bantah BOS Pusat Kab/
(Rp) Provinsi Masyarakat
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
A Penerimaan 471,200,000
Saldo awal -

Penerimaan Bersumber Bantuan


A1 -
Pemerintah
1 Pendapatan rutin
2 Bantuan Operasional Sekolah Th. 2020
3 BPMU
Penerimaan Bersumber Sumbangan
A.2 471,200,000
Masyarakat
1 Sumbangan bulanan orangtua siswa 238,300,000
Sumbangan bulanan orangtua siswa kelas X
1.1 TP 20/21 90,000,000 90,000,000

Sumbangan bulanan orangtua siswa kelas


1.2 42,000,000 42,000,000
XI TP 20/21

1.3 Sumbangan bulanan orangtua siswa kelas 25,200,000 25,200,000


XII TP 20/21
Sumbangan pelaksanaan kegiatan
2
evaluasi hasil belajar
2.1 Mid semester ganjil 9,600,000 9,600,000
2.2 Ulangan akhir semester 9,600,000 9,600,000
2.3 Mid semester genap 8,025,000 8,025,000
2.4 Ulangan kenaikan kelas 8,025,000 8,025,000
sumbangan akhir pembelajaran kelas XII
2.5 33,600,000
dan perpisahan
Sumbangan pelaksanaan kegiatan prakerin
2.6 kls XI Thp. 15/16 (31 siswa x 1 paket keg x 12,250,000 12,250,000
Rp.550.000)

3 Sumbangan lain atas usaha 232,900,000


yayasan/Komite

B Penggunaan Dana :
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 6,900,000
Bimbingan penyuluhan karier pasca ujian
1.1 1,550,000 1,550,000
nasional
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Pengeluaran
Penerimaan (Rp) Sumbangan
(Rp) Bantah BOS Pusat Kab/ Masyarakat
Provinsi
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota

1.2 Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) 2,000,000 2,000,000


SMK
Penelusuran tamatan/ pemantauan
1.3 1,500,000 1,500,000
kebekerjaan lulusan
Pembuatan SKCK Dari Porles utuk siswa
1.4 kelas XII / lulusan 1,050,000 1,050,000

Pembuatan Kartu Pencari Kerja utuk siswa


1.5 800,000 800,000
kelas XII / lulusan
2 Pengembangan Standar Isi 6,150,000
1 Penyusunan KTSP 1,750,000 1,750,000
Mengembangkan silabus, rpp dan adm
2 perencanaan lainnya 1,500,000 1,500,000

Mengembangkan bahan ajar/ modul/


3 1,000,000 1,000,000
lembar kerja siswa/ jobshett

4 Pembuatan Administrasi Kelas (absen, daf 1,900,000


nilai, Agenda kls, dll) 1,900,000
3 Pengembangan Standar Proses 54,850,000
1 Pengadaan ATK Pendukung KBM 2,500,000 2,500,000
2 Oprasional Kegiatan Pembelajaran Praktik 2,500,000 2,500,000
3 Oprasional Kegiatan Pembelajaran Teori 1,000,000 1,000,000
4 Pengembangan kegiatan praktikum 800,000 800,000
Monitoring, supervisi, evaluasi dan tindak
5 lanjut pembelajaran 1,200,000 1,200,000

6 Monitoring / pemantauan KBM melalui 1,200,000 1,200,000


piket dll
7 Supervisi KBM 1,200,000 1,200,000
8 Evaluasi KBM 1,200,000 1,200,000
9 Tindak lanjut hasil evaluasi KBM 1,200,000 1,200,000
Pembiayaan untuk pengembangan
10 pendidikan karakter dan/atau 1,200,000 1,200,000
penumbuhan budi pekerti.

Penambahan praktik kejuruan Di Luar Jam


11 Pembelajaran/menambah dan 1,200,000 1,200,000
meningkatkan praktek kejuruan berulang
kali.

Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri


12 (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 14,000,000 14,000,000
Dalam Negeri
13 Mendatangkan guru tamu 1,000,000 1,000,000
14 Magang siswa di industri 1,000,000 1,000,000
15 Kunjungan industri 2,500,000 2,500,000
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Pengeluaran
Penerimaan (Rp) Sumbangan
(Rp) Bantah BOS Pusat Kab/ Masyarakat
Provinsi
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
16 Oprasional Kegiatan ekstra kurikuler 950,000 950,000
Masa pengenalan lingkungan sekolah
17 750,000 750,000
(MPLS)
18 Kegiatan Phbi/N 800,000 800,000
19 Maulid Nabi 1,400,000 1,400,000
20 Peringatan 1 Muharam / Th. Baru Islam 600,000 600,000
21 Idul Adha 300,000 300,000
22 Iso' Mi'roj 600,000 600,000
23 Sanlat 800,000 800,000
24 Peringatan hari Besar Nasional ( HUT RI) 900,000 900,000
25 Peringatan hari Besar Nasional (Hardiknas) 2,800,000 2,800,000

26 Peringatan hari Besar Nasional (Harkitnas) 2,850,000 2,850,000

Peringatan hari Besar Nasional (Hari


27 Sumpah pemuda ) 2,800,000 2,800,000

28 Peringatan hari Besar Nasional (Hari Guru) 2,800,000 2,800,000


29 Partisipasi Undangan Kegiatan 2,800,000 2,800,000
Pengembangan Pendidik dan Tenaga
4 11,200,000
Kependidikan

1 Peningkatan profesionalisme/ kompetensi 800,000 800,000


guru
Pembiayaan untuk penyelenggaraan
2 900,000 900,000
kegiatan MGMP
Pembiayaan untuk penyelenggaraan
3 kegiatan MKKS di sekolah. 900,000 900,000
4 Biaya Pelatihan guru produktif 1,000,000 1,000,000
5 Dukungan Transport Diklat 300,000 300,000
6 Pengajian 1,200,000 1,200,000
7 Magang Guru 900,000 900,000
8 Munggah 1,000,000 1,000,000
9 Buka bersama 600,000 600,000
10 THR 1,600,000 1,600,000
11 Penilaian Kinerja Guru Dan TAS 800,000 800,000
12 Pelaksanaan Guru Pembelajar 800,000 800,000
13 Asuransi Warga Sekolah - -
14 Diklat Assesor Uji Kompetensi 400,000 400,000
5 Pengembangan Sarana Prasarana 31,800,000
1 Perawatan pagar dan halaman luar sekolah 600,000 600,000
2 Perawatan taman dan kebun sekolah 600,000 600,000
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Pengeluaran
Penerimaan (Rp) Sumbangan
(Rp) Bantah BOS Pusat Kab/ Masyarakat
Provinsi
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
3 Perawatan gedung perkantoran sekolah 600,000 600,000
4 Perawatan Gedung kelas sekolah 600,000 600,000
5 Perawatan gedung toilet 600,000 600,000
6 Perawatan gedung Lab/ Bengkel 600,000 600,000
7 Perawatan gedung perpustakaan sekolah 600,000 600,000
8 Perawatan sarana ibadah/ mushola 600,000 600,000
9 Perawatan lapangan/ sarana olahraga 600,000 600,000
10 Perawatan alat kerja kantor 600,000 600,000
Perawatan alat/ mesin / peralatan praktek
11 utama kejuruan 600,000 600,000
perawatan dan/atau perbaikan instalasi
12 listrik sekolah; 600,000 600,000
perawatan dan/atau perbaikan saluran
13 pembuangan air hujan; 600,000 600,000
14 perbaikan mebeler, 500,000 500,000
15 Pengadaan Alat Dan Bahan Dalam Kelas 750,000 750,000
16 Pengadaan untuk kebutuhan Instalasi Air 750,000 750,000
Pengadaan untuk kebutuhan Instalasi
17 Listrik dan Jaringan IT 750,000 750,000

Pengadaan untuk kebutuhan Halaman dan


18 750,000 750,000
Taman

19 Pengadaan untuk kebutuhan Pagar Sekolah 750,000 750,000

Pengadaan untuk kebutuhan Bangunan


20 Sekolah (Ruang Pembelajaran Umum/ 1,750,000 1,750,000
RPU)
38 Pengadaan mebelair sekolah 6,000,000 6,000,000
pembelian meja dan kursi peserta
didik/guru jika meja dan kursi yang ada
sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya
39 kurang mencukupi kebutuhan; 6,000,000 6,000,000

Alat Multi Media Pembelajaran penunjang


41 pembelajaran 4,000,000 4,000,000

Pembelian/menyediakan buku teks


43 pelajaran 2,000,000 2,000,000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 267,100,000
1 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 6,000,000 6,000,000
dan Penjurusan bersumber BOS 2017
2 Pembelian alat tulis 2,500,000 2,500,000
3 Pembelian peralatan kebersihan sekolah 400,000 400,000
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Pengeluaran
Penerimaan (Rp) Sumbangan
(Rp) Bantah BOS Pusat Kab/ Masyarakat
Provinsi
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota

4 Pembelian peralatan kesehatan dan 800,000 800,000


keselamatan
5 Pembiayaan Pengelolaan BOS SMK, 300,000 300,000

Pembiayaan surat-menyurat
6 300,000 300,000
(korespondensi) untuk keperluan sekolah

7 Pendataan SMK melalui aplikasi Dapodik 400,000 400,000


menyewa/membeli genset atau panel
8 surya termasuk peralatan pendukungnya -
9 Langganan Daya dan Jasa -
10 Langganan daya / jasatelpon sekolah 2,400,000 2,400,000
11 Langganan daya / jasa listrik sekolah 4,800,000 4,800,000
12 Langganan daya / jasa internet sekolah 800,000 800,000
13 Pengembangan Perpustakaan -
14 Pengembangan Perpustakaan sekolah 2,000,000 2,000,000
Gaji / Honor Pegawai tetap dan tidak
15 -
tetap
16 Gaji Karyawan tetap yayasan 6,000,000 6,000,000
Honor dan transport mengajar Guru Tidak
17 6,000,000 6,000,000
Tetap (GTT)

18 Honor dan transport karyawan tidak tetap 3,000,000 3,000,000


19 Honor dan transport pengelola sekolah 3,000,000 3,000,000
Kerjasama Dengan DU/DI - Instansi-
20 1,000,000 1,000,000
Institusi
21 Mengikuti Pameran Dan Sejenisnya - -
22 Publikasi / Promosi Sekolah 12,000,000 12,000,000
23 Pembuatan buku company profile Sekolah 3,000,000 3,000,000

Pembuatan kompeni profile dalam bentuk


24 brosur 3,000,000 3,000,000
25 Pembuatan Kalender 2,000,000 2,000,000
26 Pengeloaan Website 1,500,000 1,500,000
27 Rapat Dinas Sekolah 2,400,000 2,400,000
28 Rapat Dinas Awal Tahun 1,200,000 1,200,000
29 Rapat Semester akhir semester 1 1,200,000 1,200,000
30 Rapat kenaikan kelas 1,200,000 1,200,000
31 Rapat Kelulusan kelas XII 1,200,000 1,200,000
32 Rapat Dinas rutin bulanan struktur Sekolah 1,200,000 1,200,000
33 Rapat Dinas internal Program Kurikulum 1,200,000 1,200,000
34 Rapat Dinas internal Program Kesiswaan 1,200,000 1,200,000
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Pengeluaran
Penerimaan (Rp) Sumbangan
(Rp) Bantah BOS Pusat Kab/ Masyarakat
Provinsi
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
35 Rapat Dinas internal Program Hubin 1,200,000 1,200,000
36 Rapat Dinas internal Program Sarpras 1,200,000 1,200,000
37 Rapat Dinas Tata Usaha 1,200,000 1,200,000
38 Rapat Dinas Akhir Tahun 1,200,000 1,200,000
Implementasi Sistem penjaminan mutu
39 internal (SPMI) -
40 Penyusunan EDS 2018/2019 600,000 600,000
41 Penyusunan Perencanaan sekolah RPJM 900,000 900,000
Penyusunan Perencanaan sekolah PKS
42 600,000 600,000
17/19
Penyusunan Perencanaan sekolah Program
43 900,000 900,000
Unit kerja sekolah 17/20

44 Pengembangan pembelajaran berbasis IT 6,000,000 6,000,000

45 Pengembangan kelas/ kelompok unggulan 2,000,000 2,000,000


46 Kordinasi dan Pelaporan kepada Yayasan 3,000,000 3,000,000
Belanja Bahan Habis Pakai (ATK)
47 Kebutuhan Kantor 2,000,000 2,000,000
48 Mamin Tamu Sekolah 1,200,000 1,200,000
49 Makan siang guru dan karyawan sekolah - -
50 minuman galon/kemasan kebutuhan guru 1,000,000 1,000,000
dan karyawan sekolah
51 Biaya Pakai Habis/Harian Kantor 800,000 800,000
52 Kebutuhan dapur sekolah 800,000 800,000
53 Kebutuhan kamar mandi sekolah 800,000 800,000
Kebutuhan kebersihan ruang kantor
54 sekolah 800,000 800,000
55 Belanja Benda Pos 800,000 800,000
56 Belanja Cetak Dan Penggandaan kebutuhan 800,000 800,000
kantor/TU
57 Belanja Perjalanan Dinas -
58 Biaya Perjalanan Diluar wil. SUKABUMI 1,000,000 1,000,000
Biaya Perjalanan DISDIK,UPTD
59 1,000,000 1,000,000
KAB.SUKABUMI

60 Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Profinsi 1,000,000 1,000,000


& Pusat
61 Belanja Jasa Kantor -
62 Pembayaran Website 1,000,000 1,000,000
63 Belanja surat kabar 1,000,000 1,000,000
64 Belanja majalah 1,000,000 1,000,000
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Pengeluaran
Penerimaan (Rp) Sumbangan
(Rp) Bantah BOS Pusat Kab/ Masyarakat
Provinsi
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
65 Hosting Web 1,000,000 1,000,000
66 Belanja Pakaian Dinas -
67 Belanja seragam Batik Guru dan Karyawan 2,600,000 2,600,000
68 Belanja seragam pdh Guru dan Karyawan 2,500,000 2,500,000
69 Belanja seragam satpam 400,000 400,000
70 Belanja seragam praktik guru 2,400,000 2,400,000
71 Biaya Kegiatan Organisasi Profesi -
72 Biaya Kegiatan organisasi MKKS 1,200,000 1,200,000
Bantuan sosial kemasyarakatan /
73 1,200,000 1,200,000
kemanusiaan
74 Pengurusan ijin operasional sekolah 150,000,000 150,000,000
7 Pengembangan Standar pembiayaan 21,300,000 - -
honor tenaga ahli/tenaga teknis pada mata
1 pelajaran produktif. 12,000,000 12,000,000

2 Perencanaan anggaran sekolah dan 1,600,000 1,600,000


penyusunan rencana anggaran perubahan
3 Penyusunan RKAS tahun pelajaran 4,800,000 4,800,000
4 Revisi RKAS tahun pelajaran 2,900,000 2,900,000
8 Pengembangan Standar Penilaian 71,900,000
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran -
1 ulangan harian 400,000 400,000
2 ulangan tengah semester ganjil 8,000,000 8,000,000
3 Ulangan akhir semester 8,000,000 8,000,000
4 Ulangan tengah semester genap 8,000,000 8,000,000
5 Ulangan kenaikan kelas 10,000,000 10,000,000
6 Ujian sekolah 10,500,000 10,500,000
7 Uji Kompetensi kls 3 12,000,000 12,000,000
8 UNBK 15,000,000 15,000,000
C JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 471,200,000 -
D JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 471,200,000 -
SISA DANA (PENERIMAAN -
E - -
PENGGUNAAN)

Mengetahui : Menyetujui : Kupang, Juni 2020


Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Bendahara,

Herman Khitara Aldila Chandra, MM Juliana


REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN KEG
TAHUN PELAJARAN 2020/2

Nama Sekolah : SMK Master Teknologi


NPSN : ...
Desa/Kecamatan : Simpang
Kabupaten/Kota : Kabupaten Kupang
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
PENERIMAAN
No. Urut No. Kode Uraian
1 2 3
I 1 SISA TAHUN LALU
II 2 PENDAPATAN RUTIN
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
3.1 BOS Pusat
3.2 BOS Provinsi
3.3 BOS Kabupaten/Kota
IV 4 BANTUAN
4.1 Dana Dekonsentrasi
4.2 Dana Tugas Pembantuan
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Bantuan Lain
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA*)
5.1 Sumbangan siswa
5.2] Sumbangan lain atas usaha yayasan/Komite
JUMLAH PENERIMAAN
*Sebutkan jika ada

Mengetahui :
Ketua Komite Sekolah

Herman
RENCANA ANGGARAN DAN KEGIATAN SEKOLAH (RAK)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

PENGELUARAN
Jumlah No. Kode Uraian
4 6 7
Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
2 Pengembangan Standar Isi
- 3 Pengembangan Standar Proses
- 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
6 Pengembangan Standar Pengelolaan
7 Pengembangan Standar Pembiayaan
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian

238,300,000
232,900,000
471,200,000 JUMLAH PENGELUARAN

Menyetujui : Kupang, Juni 2020


Kepala Sekolah, Bendahara,

Khitara Aldila Chandra, MM Juliana


Jumlah
8

6,900,000
6,150,000
54,850,000
11,200,000
31,800,000
267,100,000
21,300,000
71,900,000

471,200,000

Anda mungkin juga menyukai