PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
Biaya
Jumlah Biaya
No. Uraian Pendidikan/Keahlian/Pengalaman Satuan Volume Bulan Jumlah MM Personil
(Rp.)
( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 = (5 x 6) 8 9 = (7 x 8)
Jumlah (1) 8 -
Jumlah (2) -
Biaya
Jumlah Biaya
No. Uraian Satuan Unit Volume Jumlah Non Personil
(Rp.)
( Rp. )
1 2 3 4 5 6 = (4 x 5) 7 8 = (6 x 7)
4 Sewa GPS Ls 1 1 1
Jumlah (1)
II.2 LAPORAN
1 Draft Rencana Buku 1 10 10 250,000.00 2,500,000.00
1 of 5
REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
TOTAL BIAYA
NO. URAIAN
(Rp.)
Jumlah (I) -
Total #REF!
Dibulatkan #REF!
ZUMIRRAH, ST
Nip. 19770119 200604 1 008
2 of 5
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BIAYA
PENGALAMAN MINIMAL JUMLAH JUMLAH JUMLAH BIAYA
NO. URAIAN SATUAN VOLUME PERSONIL
(TAHUN) BULAN MM (Rp.)
( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 = (5X6) 8 9 = (7X8)
I.1 TENAGA AHLI BERSERTIFIKAT
1 Team Leader S2 - 2 tahun (Madya) OB 1 5.00 5.00 31,750,000.00 158,750,000.00
2 Ahli Arsitektur S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 5.00 5.00 19,500,000.00 97,500,000.00
3 Ahli Arsitektur Lansekap S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 5.00 5.00 19,500,000.00 97,500,000.00
4 Ahli Infrastruktur S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 5.00 5.00 19,500,000.00 97,500,000.00
5 Ahli Geodesi S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 5.00 5.00 19,500,000.00 97,500,000.00
6 Ahli Planologi S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 5.00 5.00 19,500,000.00 97,500,000.00
7 Ahli Teknik Lingkungan S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 5.00 5.00 19,500,000.00 97,500,000.00
8 Ahli Geoteknik S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 3.00 3.00 19,500,000.00 58,500,000.00
9 Ahli Mekanikal dan Elektrikal S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 3.00 3.00 19,500,000.00 58,500,000.00
10 Ahli Sosial dan Demografi Kependudukan S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 3.00 3.00 19,500,000.00 58,500,000.00
11 Ahli Ekonomi S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 3.00 3.00 19,500,000.00 58,500,000.00
12 Ahli Hukum dan Kelembagaan S1 - 2 tahun (Muda) OB 1 3.00 3.00 19,500,000.00 58,500,000.00
12 Sub Total 1,036,250,000.00
BIAYA
PENGALAMAN MINIMAL JUMLAH JUMLAH JUMLAH BIAYA
NO. URAIAN SATUAN VOLUME PERSONIL
(TAHUN) BULAN MM (Rp.)
( Rp. )
1 2 3 4 5 6 7 = (5X6) 8 9 = (7X8)
3 of 5
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
BIAYA
JUMLAH JUMLAH BIAYA
NO. URAIAN SATUAN VOLUME NON PERSONIL
(Rp.)
( Rp. )
1 2 3 4 5 = (3X4) 6 7 = (5X6)
II.1 BELANJA BAHAN 37,800,000.00
Biaya ATK bln 12.00 1.00 12.00 650,000.00 7,800,000.00
Biaya Computer & Printer Consumable bln 12.00 5.00 60.00 500,000.00 30,000,000.00
d Biaya Pelaporan
Laporan Pendahuluan bk 1.00 5.00 5.00 200,000.00 1,000,000.00
Laporan Antara bk 1.00 5.00 5.00 200,000.00 1,000,000.00
Laporan Akhir bk 1.00 5.00 5.00 250,000.00 1,250,000.00
Ringkasan Eksekutif Summary / Buku Cantik bk 1.00 5.00 5.00 200,000.00 1,000,000.00
Laporan Hasil Survei Lapangan bk 1.00 5.00 5.00 200,000.00 1,000,000.00
Biaya Produk Dokumen
Dokumen Rencana Mutu Kontrak bk 1.00 5.00 5.00 150,000.00 750,000.00
Dokumen Masterplan Kawasan / RDTR bk 1.00 5.00 5.00 250,000.00 1,250,000.00
Dokumen Rencana Sub Kawasan Prioritas bk 1.00 5.00 5.00 250,000.00 1,250,000.00
Dokumen DED per pekerjaan pada sub kawasan prioritas bk 1.00 5.00 5.00 300,000.00 1,500,000.00
Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat bk 1.00 5.00 5.00 150,000.00 750,000.00
- Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Teknis Khusus Per item DED bk 1.00 5.00 5.00 150,000.00 750,000.00
- Bill Of Quantity / item DED bk 1.00 5.00 5.00 150,000.00 750,000.00
- Rencana Sistem Manajeman K3 / Item Pekerjaan bk 1.00 5.00 5.00 150,000.00 750,000.00
- Persayaratan Administrasi, Umum dan Petunjuk Lelang bk 1.00 5.00 5.00 150,000.00 750,000.00
Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konsultansi
- KAK Konsultan Supervisi / MK bk 1.00 5.00 5.00 150,000.00 750,000.00
- BOQ Konsultan Supervisi / MK bk 1.00 5.00 5.00 150,000.00 750,000.00
Hard Disk 1 Tera Untuk Soft Copy DED, pelaporan, data survei & data lainnya bh 1.00 1.00 1.00 1,200,000.00 1,200,000.00
DVD Soft Copy DED bh 1.00 5.00 5.00 20,000.00 100,000.00
g Belanja Sewa
Dalam Rangka Survei Umum dan Koordinasi di Lokasi
Sewa Kendaraan Roda 4 ( 1 Unit x 4 hari x 6 kali) 2.00 unit 6.00 4.00 48.00 932,000.00 44,736,000.00
4 of 5
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENYUSUNAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KAWASAN PARIWISATA TERPADU SITU BAGENDIT
DI KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
TOTAL BIAYA
NO. URAIAN PERSENTASE
(Rp.)
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
I.1 TENAGA AHLI BERSERTIFIKAT 1,036,250,000.00
I.2 TENAGA SUB PROFESIONAL STAF 320,000,000.00
I.3 TENAGA PENDUKUNG 20,000,000.00
JUMLAH (I) 1,376,250,000.00 60.82
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
II.1 BELANJA BAHAN 37,800,000.00
II.2 BIAYA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA 848,685,000.00
JUMLAH (II) 886,485,000.00 39.18
JUMLAH (I) +(II) 2,262,735,000.00 100.00
PPN 10 % 226,273,500.00
JUMLAH TOTAL 2,489,008,500.00
JUMLAH TOTAL 2,489,000,000.00
Terbilang :
Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah
………………………………..
NIP. ……………………….
5 of 5