Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran 2021 berdasarkan DPPA-SKPD dan
anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan
Dana (SPD);
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran
2021;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten
Pamekasan Tahun Anggaran 2021;
4. DPPA-SKPD Kabupaten Pamekasan Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2021 Tahun 2021;
MEMUTUSKAN :
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2021, tanggal 28 Bulan 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 menetapkan/menyediakan
kredit anggaran sebagai berikut:
1. Dasar penyediaan dana:
DPPA-SKPD : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2021
2. Ditujukan kepada SKPD : Kecamatan Larangan
3. Kepala SKPD : Drs. AGUS BUDI SANTOSO, M.Si
4. Jumlah penyediaan dana : Rp819.692.445
(delapan ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus
empat puluh lima rupiah) (yang akan di SPD )
5. Untuk kebutuhan : Bulan Januari s/d Desember
6. Ikhtisar penyediaan dana:
a. Jumlah dana DPPA-SKPD : Rp1.559.954.200
(satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu
dua ratus rupiah) ( ambil dari Total anggaran Perubahan APBD )
b. Akumulasi SPD Sebelumnya : Rp740.261.755
(tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh
lima rupiah) ( ambil dari SPD Pergeseran SMT II )
Ditetapkan di Pamekasan
Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Akumulasi SPD Jumlah SPD
No. Anggaran Sisa Anggaran
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelumnya Periode ini
1 2 3 4 5= (3-4) 6=3-4-5
1. Kas dan Setara Kas 0 0
2. 7.01 KECAMATAN 1.559.954.200 740.261.755 819.692.445 0
3. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.462.454.250 738.011.755 724.442.495 0
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4. 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 20.000.000 966.000 19.034.000 0
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
5. 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 10.000.000 966.000 9.034.000 0
Perencanaan Perangkat Daerah
6. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2.720.000 0 2.720.000 0
Kantor-Alat Tulis Kantor
7. 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 768.000 768.000 0 0
Kantor- Kertas dan Cover
8. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 772.000 198.000 574.000 0
Kantor- Bahan Cetak
9. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000 0 2.500.000 0
10. 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.240.000 0 3.240.000 0
11. 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan 5.000.000 0 5.000.000 0
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 925.000 0 925.000 0
Kantor-Alat Tulis Kantor
13. 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 768.000 0 768.000 0
Kantor- Kertas dan Cover
14. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 582.000 0 582.000 0
Kantor- Bahan Cetak
15. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000 0 1.000.000 0
16. 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.725.000 0 1.725.000 0
dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
17. 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 5.000.000 0 5.000.000 0
Daerah
18. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 435.000 0 435.000 0
Kantor-Alat Tulis Kantor
19. 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 320.000 0 320.000 0
Kantor- Kertas dan Cover
20. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 520.000 0 520.000 0
Kantor- Bahan Cetak
21. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000 0 2.000.000 0
22. 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.725.000 0 1.725.000 0
dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
23. 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan 1.235.902.704 665.161.914 570.740.790 0
Perangkat Daerah
24. 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 1.235.902.704 665.161.914 570.740.790 0
ASN
25. 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 856.661.610 478.968.300 377.693.310 0
26. 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.643.798 45.526.906 38.116.892 0
27. 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 71.148.000 28.800.000 42.348.000 0
28. 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 34.692.000 18.880.000 15.812.000 0
PNS
29. 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.228.700 28.968.000 24.260.700 0
30. 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 17.975.832 992.600 16.983.232 0
Khusus PNS
31. 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.450 6.760 23.690 0
32. 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 43.010.058 23.906.454 19.103.604 0
Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Akumulasi SPD Jumlah SPD
No. Anggaran Sisa Anggaran
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelumnya Periode ini
1 2 3 4 5 6=3-4-5
33. 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 2.090.564 861.854 1.228.710 0
Kerja PNS
34. 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.271.692 2.585.558 3.686.134 0
35. 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 36.000.000 28.665.482 7.334.518 0
Beban Kerja PNS
36. 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium 31.150.000 7.000.000 24.150.000 0
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan
37. 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 9.942.000 0 9.942.000 0
Perangkat Daerah
38. 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan 9.942.000 0 9.942.000 0
Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
39. 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.832.000 0 8.832.000 0
40. 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000 0 1.110.000 0
41. 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 18.692.000 2.030.000 16.662.000 0
Daerah
42. 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 6.900.000 650.000 6.250.000 0
Kantor
43. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000 650.000 4.450.000 0
44. 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 1.800.000 0 1.800.000 0
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
45. 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 2.000.000 0 2.000.000 0
Penggandaan
46. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2.000.000 0 2.000.000 0
Kantor- Bahan Cetak
47. 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 9.792.000 1.380.000 8.412.000 0
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
48. 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 6.000.000 0 6.000.000 0
49. 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket 3.792.000 1.380.000 2.412.000 0
Meeting Luar Kota
50. 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 149.477.000 64.853.841 84.623.159 0
Urusan Pemerintahan Daerah
51. 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 15.000.000 5.153.841 9.846.159 0
Sumber Daya Air dan Listrik
52. 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.610.454 751.000 859.454 0
53. 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.209.546 1.817.000 5.392.546 0
54. 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 6.180.000 2.585.841 3.594.159 0
Berlangganan
55. 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 134.477.000 59.700.000 74.777.000 0
Umum Kantor
56. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 6.077.000 0 6.077.000 0
Kantor-Alat Tulis Kantor
57. 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 26.400.000 11.700.000 14.700.000 0
dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
58. 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 84.000.000 39.000.000 45.000.000 0
59. 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0
60. 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0
61. 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0
62. 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 28.440.546 5.000.000 23.440.546 0
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
63. 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 18.440.546 5.000.000 13.440.546 0
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
64. 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 7.500.546 5.000.000 2.500.546 0
Pelumas
65. 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang 184.000 0 184.000 0
Alat Angkutan
66. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 6.000 0 6.000 0
Kantor- Bahan Cetak
67. 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan 750.000 0 750.000 0
Perizinan
68. 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- 10.000.000 0 10.000.000 0
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Penumpang
69. 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi 10.000.000 0 10.000.000 0
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
70. 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan 10.000.000 0 10.000.000 0
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Akumulasi SPD Jumlah SPD
No. Anggaran Sisa Anggaran
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelumnya Periode ini
1 2 3 4 5 6=3-4-5
71. 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 15.000.000 250.000 14.750.000 0
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
72. 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan 5.000.000 250.000 4.750.000 0
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
73. 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan 5.000.000 250.000 4.750.000 0
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat
Daerah dan Instansi Vertikal
Terkait
74. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 250.000 250.000 0 0
Kantor- Bahan Cetak
75. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.750.000 0 4.750.000 0
76. 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan 10.000.000 0 10.000.000 0
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
77. 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas 10.000.000 0 10.000.000 0
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
78. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 150.000 0 150.000 0
Kantor-Alat Tulis Kantor
79. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 310.000 0 310.000 0
Kantor- Bahan Cetak
80. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000 0 3.800.000 0
81. 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 2.800.000 0 2.800.000 0
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
82. 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.940.000 0 2.940.000 0
83. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI 40.000.000 0 40.000.000 0
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
84. 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya 40.000.000 0 40.000.000 0
Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
85. 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan 40.000.000 0 40.000.000 0
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
86. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 380.000 0 380.000 0
Kantor- Bahan Cetak
87. 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 32.200.000 0 32.200.000 0
Kantor- Suvenir/Cendera Mata
88. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.120.000 0 7.120.000 0
89. 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 300.000 0 300.000 0
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
90. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 42.499.950 2.000.000 40.499.950 0
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA
91. 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan 42.499.950 2.000.000 40.499.950 0
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
92. 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 7.499.950 0 7.499.950 0
Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa
93. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1.730.200 0 1.730.200 0
Kantor-Alat Tulis Kantor
94. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 689.750 0 689.750 0
Kantor- Bahan Cetak
95. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000 0 3.750.000 0
96. 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.330.000 0 1.330.000 0
97. 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan 35.000.000 2.000.000 33.000.000 0
Kepala Desa
98. 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 1.580.250 0 1.580.250 0
Pelumas
99. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2.549.750 0 2.549.750 0
Kantor- Bahan Cetak
100. 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 210.000 0 210.000 0
Kantor-Benda Pos
101. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000 2.000.000 10.500.000 0
102. 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman 8.850.000 0 8.850.000 0
Jamuan Tamu
103. 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.310.000 0 9.310.000 0
Jumlah 1.559.954.200 740.261.755 819.692.445 0
Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2021