Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KOTA CIREBON

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH


JLN PENGAMPON 4

BENDAHARA UMUM DAERAH,


NOMOR 02.20/01.0/000001/2.14.0.00.0.00.01.0000/PRB/2023 TAHUN 2023
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PPKD SELAKU BUD

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan anggaran kas
yang ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana
(SPD).

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

N
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota

LA
Cirebon Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :
1.

2.
Dasar Penyedia Dana :
DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD
Ditujukan kepada SKPD
:
:
2-14.01.000 SU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
U
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3. Kepala SKPD : SUWARSO BUDI WINARNO, AP.,M.Si
4. Jumlah Penyediaan Dana : Rp200.179.618,00
FT

(Terbilang Dua ratus juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam
ratus delapan belas rupiah)
5. Ikhtisar Penyediaan Dana: :
A

a. Jumlah Dana DPA-SKPD/Perubahan : Rp 13.410.575.622,00


b. Akumulasi SPD Sebelumnya : Rp 13.545.240.395,00
R

c. Sisa Dana yang belum diSPD-kan : Rp -134.664.773,00


d. Jumlah Dana yang diSPD-kan saat ini : Rp 200.179.618,00
D

e. Sisa Jumlah Dana DPA-SKPD/Perubahan : Rp -334.844.391,00


DPA-SKPD yang belum diSPD-kan (Terbilang Minus tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus
empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)
Ketentuan - ketentuan lain :

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 01 November 2023

BENDAHARA UMUM DAERAH

Tembusan disampaikan kepada:

H. MASTARA, SP,.M.Si
NIP 19690810 199011 1 001

Printed By SIMDA-NG | 1/5


PEMERINTAH KOTA CIREBON
LAMPIRAN SPD NOMOR : 02.20/01.0/000001/2.14.0.00.0.00.01.0000/PRB/2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

Nomor SPD : 02.20/01.0/000001/2.14.0.00.0.00.01.0000/PRB/2023


Tanggal : 01 November 2023
SKPD : 2-14.2-08.0-00.1.0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
Tahun Anggaran : 2023
Nomor dan Tanggal : 2-14.01.000 Tanggal 01 Januari 1970
DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN ANGGARAN AKUMULASI JUMLAH SPD Sisa


KODE NAMA SPD SPD INI ANGGARAN
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.878.407.336,00 7.804.109.200,00 200.179.618,00 -125.881.482,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 112.269.344,00 125.748.220,00 -13.478.876,00 0,00

N
Perangkat Daerah
1.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 43.428.084,00 45.558.084,00 -2.130.000,00 0,00
1.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4.240.000,00 5.290.000,00 -1.050.000,00 0,00

LA
1.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 3.855.000,00 4.955.000,00 -1.100.000,00 0,00
RKA-SKPD
1.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.470.000,00 3.470.000,00 0,00 0,00
1.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.470.000,00 3.470.000,00 0,00 0,00
1.2.01.06

1.2.01.07
1.2.02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
SU
5.658.000,00

48.148.260,00
6.133.289.857,00
7.788.000,00

55.217.136,00
5.767.020.512,00
-2.130.000,00

-7.068.876,00
366.269.345,00
0,00

0,00
0,00
U
1.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.129.289.857,00 5.763.020.512,00 366.269.345,00 0,00
1.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Tahun SKPD
FT

1.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 35.298.100,00 35.298.100,00 0,00 0,00
1.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 35.298.100,00 35.298.100,00 0,00 0,00
A

1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00


1.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 0,00 0,00 0,00 0,00
R

Kelengkapannya
1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 325.719.892,00 452.111.859,00 -126.391.967,00 0,00
1.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 9.944.851,00 14.992.502,00 -5.047.651,00 0,00
D

Bangunan Kantor
1.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.937.280,00 49.945.668,00 -30.008.388,00 0,00
1.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.562.536,00 14.899.464,00 -8.336.928,00 0,00
1.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.929.000,00 1.929.000,00 0,00 0,00
1.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.052.925,00 29.999.925,00 -16.947.000,00 0,00
1.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 28.392.000,00 40.758.000,00 -12.366.000,00 0,00
Perundang-undangan
1.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.666.000,00 24.516.000,00 -3.850.000,00 0,00
1.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225.235.300,00 275.071.300,00 -49.836.000,00 0,00
1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 119.155.133,00 143.398.033,00 -24.242.900,00 0,00
Pemerintah Daerah
1.2.07.05 Pengadaan Mebel 17.082.000,00 49.704.020,00 -32.622.020,00 0,00
1.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 57.173.760,00 48.794.640,00 8.379.120,00 0,00
Bangunan Lainnya
1.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 44.899.373,00 44.899.373,00 0,00 0,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 568.105.073,00 570.081.057,00 -1.975.984,00 0,00
1.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 71.364.692,00 73.340.676,00 -1.975.984,00 0,00
1.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 144.528.000,00 144.528.000,00 0,00 0,00
Listrik
1.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 352.212.381,00 352.212.381,00 0,00 0,00
1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 584.569.937,00 710.451.419,00 0,00 -125.881.482,00
Pemerintahan Daerah
1.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 227.903.400,00 296.762.150,00 0,00 -68.858.750,00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
1.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 326.831.537,00 374.100.369,00 0,00 -47.268.832,00
Lainnya

Printed By SIMDA-NG | 2/5


NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN ANGGARAN AKUMULASI JUMLAH SPD Sisa
KODE NAMA SPD SPD INI ANGGARAN
1.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 13.975.000,00 19.786.000,00 0,00 -5.811.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
1.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 15.860.000,00 19.802.900,00 0,00 -3.942.900,00
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 312.047.929,00 324.774.454,00 0,00 -12.726.525,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 109.742.775,00 121.909.050,00 0,00 -12.166.275,00
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG 13.656.500,00 21.909.200,00 0,00 -8.252.700,00
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat
Kabupaten/Kota
2.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan 46.086.525,00 49.999.850,00 0,00 -3.913.325,00
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
2.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan 49.999.750,00 50.000.000,00 0,00 -250,00

N
Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non
Formal dan Informal

LA
2.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, 202.305.154,00 202.865.404,00 0,00 -560.250,00
dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 61.295.898,00 61.855.898,00 0,00 -560.000,00

2.2.02.03
Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga
SU 0,00 0,00 0,00 0,00
U
2.2.02.05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 99.999.256,00 99.999.506,00 0,00 -250,00
2.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan 41.010.000,00 41.010.000,00 0,00 0,00
FT

dan Pelayanan KB
3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.373.339.322,00 2.423.472.932,00 0,00 -50.133.610,00
3.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 836.979.615,00 844.393.225,00 0,00 -7.413.610,00
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan
A

Budaya Lokal
3.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra 48.522.140,00 51.815.750,00 0,00 -3.293.610,00
R

Kerja
3.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK 0,00 0,00 0,00 0,00
Sesuai Kearifan Budaya Lokal
D

3.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 150.793.645,00 150.793.645,00 0,00 0,00
3.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa 149.983.880,00 149.983.880,00 0,00 0,00
Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
3.2.01.05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media 26.215.000,00 30.335.000,00 0,00 -4.120.000,00
Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan
Program KKBPK
3.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00
Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
3.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan 132.265.000,00 132.265.000,00 0,00 0,00
KKBPK
3.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK 144.199.950,00 144.199.950,00 0,00 0,00
3.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan 223.649.650,00 224.977.650,00 0,00 -1.328.000,00
KB (PKB/PLKB)
3.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 223.649.650,00 224.977.650,00 0,00 -1.328.000,00
3.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 1.117.712.032,00 1.159.104.032,00 0,00 -41.392.000,00
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
3.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 0,00
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
3.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi 829.928.551,00 829.928.551,00 0,00 0,00
Jangka Panjang (MKJP)
3.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 29.672.200,00 36.822.200,00 0,00 -7.150.000,00
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Printed By SIMDA-NG | 3/5


NO PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN ANGGARAN AKUMULASI JUMLAH SPD Sisa
KODE NAMA SPD SPD INI ANGGARAN
3.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
3.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga 41.757.825,00 41.757.825,00 0,00 0,00
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 113.153.456,00 147.395.456,00 0,00 -34.242.000,00
3.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 194.998.025,00 194.998.025,00 0,00 0,00
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
3.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di 194.998.025,00 194.998.025,00 0,00 0,00
Kampung KB
4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 2.607.408.838,00 2.718.421.012,00 0,00 -111.012.174,00
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
4.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 2.562.158.088,00 2.673.170.262,00 0,00 -111.012.174,00
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00

N
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan 399.515.940,00 428.969.540,00 0,00 -29.453.600,00

LA
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan 167.488.648,00 247.546.272,00 0,00 -80.057.624,00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4.2.01.04

4.2.01.05
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan
SU
6.453.500,00

1.628.700.000,00
7.954.450,00

1.628.700.000,00
0,00

0,00
-1.500.950,00

0,00
U
Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
FT

4.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 45.250.750,00 45.250.750,00 0,00 0,00
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
A

4.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan 45.250.750,00 45.250.750,00 0,00 0,00
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
R

5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN 50.697.597,00 58.920.497,00 0,00 -8.222.900,00
ANAK
5.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data 50.697.597,00 58.920.497,00 0,00 -8.222.900,00
D

Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat


Daerah Kabupaten/Kota
5.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan 50.697.597,00 58.920.497,00 0,00 -8.222.900,00
Kabupaten/Kota
6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 88.127.425,00 126.605.725,00 0,00 -38.478.300,00
6.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 88.127.425,00 126.605.725,00 0,00 -38.478.300,00
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
6.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan 58.403.450,00 87.506.350,00 0,00 -29.102.900,00
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
6.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 29.723.975,00 39.099.375,00 0,00 -9.375.400,00
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 100.547.175,00 88.936.575,00 0,00 11.610.600,00
7.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 100.547.175,00 88.936.575,00 0,00 11.610.600,00
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
7.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak 85.533.200,00 59.836.600,00 0,00 25.696.600,00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
7.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 15.013.975,00 29.099.975,00 0,00 -14.086.000,00
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Penyediaan Dana : Rp 200.179.618,00

Terbilang : Dua ratus juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 01 November 2023

Printed By SIMDA-NG | 4/5


BENDAHARA UMUM DAERAH

H. MASTARA, SP,.M.Si
NIP 19690810 199011 1 001

N
LA
SU
U
FT
A
R
D

Printed By SIMDA-NG | 5/5

Anda mungkin juga menyukai