PROGRAM UKS
% Cakupan Tahun % Cakupan Tahun % Cakupan Tahun % Cakupan Tahun Rata2 % Cakupan Ket
NO PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN AMAK 2015 2016 2017 2018
1 PENJARINGAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN 92% 95% 97% 98% 95.4%
UMUM PESERTA DIDIK SD/MI
2 PENJARINGAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN 86% 86% 90% 94% 89.0%
UMUM PESERTA DIDIK SMP/MTS
3 PENJARINGAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN 86% 90% 95% 97% 92.0%
UMUM PESERTA DIDIK SMA/MA
4 PENYULUHAN PESERTA DIDIK SD 90% 92% 94% 98% 93.5%
5 SIKAT GIGI MASSAL PESERTA DIDIK SD 96% 96% 96% 98% 96.5%
6 PEMBINAAN UKS SD 96% 84% 84% 100% 91.0%
7 PENYULUHAN IBU HAMIL 86% 86% 90% 95% 89.3%
RAHMAWATI, A.MD.KEB
TABEL PRIORITAS MASALAH
4 PENYULUHAN PESERTA DIDIK SD 100% 93.5% 6.5% Masih ada 6,5% siswa didik SD yang tidak mengikuti penyuluhan.
5 SIKAT GIGI MASSAL PESERTA DIDIK SD 100% 96.5% 3.5% masih ada 3,5% siswa didik SD yang tidak mengikuti sikat gigi massal
6 PEMBINAAN UKS SD 100% 91.0% 9.0% masih ada 9,0% dokter kecil yang tidak dibina
7 PENYULUHAN IBU HAMIL 100% 89.3% 10.7% masih ada 10,7% ibu hamil yang tidak mengikuti penyuluhan
TABEL PRIORITAS MASALAH
5 masih ada 3,5% siswa didik SD yang tidak mengikuti sikat gigi massal 1 2 2 4 6
MANUSIA METODE
SARANA DANA
LINGKUNGAN
MASALAH PRIMER SEKUNDER TERTIER
Peran Lintas sektor masih kurang belum ada regulasi yg mengatur
masih ada 10,7% ibu hamil tentang persalinan
yang tidak mengikuti
penyuluhan kemitraan bidan dukun blm berjalan baik
NO PRIORITAS MASALAH PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH TERPILIH
Manusia
beberapa siswa tidak kooperatif, keluar saat pemeriksaan belum meningkatakan pemahaman ibu hamil tentang manfaat
selesai) tidak kooperatif Penyuluhan
tablet FE
Pembinaan Bidan
Konselor senaya
Masih ada 8 % siswa didik
SMA/MA yang tidak
diperiksa.
Monev Gema sebumi
Methode
pengawasan minum tablet FE masih kurang kerja sama bidan dan kader dalam mengawasi ibu hamil
Superfisi Fasilitatif Bidan di Desa
minum tablet FE
1
1 Sarana
sarana penyuluhan yg belum memadai memanfaatkan sarana yang tersedia ANC Terpadu
dan Pelayanan KB
SDIDTK
Lingkungan
No Upaya Kesehatan
1 2
UKS
1.
PENJARINGAN
KESEHATAN GIGI DAN
MULUT DAN
KESEHATAN UMUM
PESERTA DIDIK SD
Pertemuan Gema
1 Sebumi
Pertemuan Kemitraan
Bidan dan dukun
Indikator Cara
Tujuan
Kinerja Perhitungan
3 4 5
K1 , K4 10 x
K1,K4,Persalinan
Oleh
Bides/Nakes,Cak 5 x
Komplikasi
Persalinan di 5x
faskes
Meningkatka 60 x
capaian K1
n Puskesmas
13 Bides 13 Bides
dan 13 13 Bides dan 13 Bides dan dan 13 13 Bides dan Pertemuan 3,579,000
13 dukun 13 dukun 13 dukun
dukun dukun
UKM ESENSIAL
1 KIA DAN KB
1.1 Penyuluhan Utk Meningkatkan Pengetahuan Posyandu 13 KIA dan KB Infocus Bidan Maret & Sept 1,028,000 k1,k4,Pertolongan Persalianan Oleh APBD
Posyandu Bidan /Nakes yg mempunyai
Kompetensi Kebidanan,Cakupan
Pelayanan Nifas,Cak.Komplikasi
Kebidanan yg ditangani, Cak.Peserta
KB Aktif
1,2 Pendampingan Kelas Ibu Hamil Utk mendampingi Bidan Desa Ibu Hamil 13 Desa KIA dan KB Lembar Balik Bidan Feb & 1,227,000 K1
dalam Kelas Ibu Hamil Agustus K4
1,3 Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun Utk membuat Komitmen Kerjasama Bides & Dukun 13 Desa KIA dan KB Infocus Bidan Mei 3,597,000 Pertolongan Persalinan oleh Bidan/
antara Bidan dan Dukun Nakes yg Mempunyai Kompentensi
Kebidanan
1,4 Superfisi Fasilitatif Bidan di Desa Utk Superfisi Fasilitas di Desa Faskes 13 Desa Kapus Kuesioner Kades Maret,Juli, 6,168,000 k1,k4,Pertolongan Persalianan Oleh
& Novem Bidan /Nakes yg mempunyai
Kompetensi Kebidanan,Cakupan
Pelayanan Nifas,Cak.Komplikasi
Kebidanan yg ditangani, Cak.Peserta
KB Aktif
1,5 Pertemuan Pembinaan Bidan Utk Pembinaan Bidan Desa Bidan Desa 35 Bidan KIA dan KB Materi Kebidanan Bidan Jan s/d Des 18,900,000 k1,k4,Pertolongan Persalianan Oleh
Bidan /Nakes yg mempunyai
Kompetensi Kebidanan,Cakupan
Pelayanan Nifas,Cak.Komplikasi
Kebidanan yg ditangani, Cak.Peserta
KB Aktif
1,6 ANC Terpadu Utk memberikan Pelayan Ibu Hamil 13 Desa KIA dan KB Lineck Kades April & Sept 5,140,000 K1
Terpadu K4
1,7 Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas Utk Pelayanan Ibu Nifas & KB posyandu 13 KIA dan KB Kontrasepsi Bides Jan s/d Des 6,168,000 Cakupan Pelayanan Nifas
dan Pelayanan KB Posyandu Cakupan Peserta KB Aktif
1,8 Pemeriksaan Kesehatan Neonatus Utk memberikan Pelayanan Neonatus 13 Desa KIA dan KB Bides Feb,April,Agust & 2,056,000 Cakupan Neonatus dgn Komplikasi
dan Neonatus Resiko Tinggi Neonatus & deteksi Resiko Tinggi Resti Okt yg ditangani
1,9 SDIDTK Utk pemantauan Tumbang Bayi & 13 KIA dan KB Alat Ukur Bayi Kader Jan s/d Des 12,336,000 Cakupan Pelayanan Anak Balita
Bayi Balita Balita Posyandu Cakupan Penjaringan Kesehatan
Siswa SD dan Sederajat
Kebidanan
1,10 Orientasi P4K Utk meningkatkan & Kerja Sama Bides & Kader 13 Desa KIA dan KB Infocus Kades Maret 8,188,000 K1
Kader tentang Perencanaan K4
Persalinan & Pencegahan Pertolongan Persalinan oleh Bidan/
Komplikasi ( P4K ) Nakes yg Mempunyai Kompentensi
Kebidanan
Target Penanggung Kebutuhan Waktu Kebutuhan Indikator Sumber
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Mitra Kerja
Sasaran Jawab Sumber Daya Pelaksanaan Anggatan (Rp) Kinerja Pembiayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,11 Monev Gema Sebumi Utk pemantauan hasil penguatan Lisek 13 Desa Kapus Infocus Kades Feb & Juli 117,392,000 k1,k4,Pertolongan Persalianan Oleh
Gema Sebumi Bidan /Nakes yg mempunyai
Kompetensi Kebidanan,Cakupan
Pelayanan Nifas,Cak.Komplikasi
Kebidanan yg ditangani, Cak.Peserta
KB Aktif
1,12 Pembentukan Tim Konselor Sebaya Untuk membentuk tim konselor sebaya Siswa 10 Sklh Kapus Infocus Kepsek April 5,790,000 Pelayanan Kesehatan Remaja
di sekolah SMP,SMA
1.5 Belanja Cetak/Penggandaan Untuk menciptakan Administrasi Administrasi LPJ BOK Pengelola Toko ATK Jan s/d Des 750,000 Terciptanya administrasi yang baik
Penggandaan Laporan dan LPJ yang baik
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.09
Waktu Pelaksanaan : 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019
Lokasi Kegiatan : LINTAS WILAYAH PEMBANGUNAN
Sumber Dana : DAK NON FISIK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Pendataan
5 2 1 02 01 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
Honor Petugas Analisis Data KS ( 6 orang x 30 hari )
Manajemen Puskesmas
Belanja Pulsa Entry Data
Belanja Langsung
Target Kinerja
12 bulan
229,250,500.00
12 bulan
6,812,500.00
24,654,000.00
20,600,000.00
1 org 514,000 514,000.00
114,024,000.00
-
Jumlah 229,250,500.00
1,2 Pendampingan Kelas Ibu Hamil Utk mendampingi Bidan Desa Ibu Hamil 13 Desa Fitri Irma 4 OT Feb & 13 ds x 4 kl x 560,000 13 Desa 2,240,000
dalam Kelas Ibu Hamil Juli
1,3 Pertemuan Kemitraan Bidan dan Utk membuat Komitmen Kerjasa Bides & Dukun 13 Desa Fitri Irma 1 Pkt 19 Mei UPT
antara Bidan dan Dukun PKM
a Penggandaan 1 Th x 1 Pt x 100000 100,000
b ATK 1 Th x 1 Pt x 200000 200,000
c Konsumsi 39 Org x 1 Pt x 50000 1,950,000
d Transport Bidan dan Dukun 3 Org x 560000 1,680,000
1,4 Superfisi Fasilitatif Bidan di Desa Utk Superfisi Fasilitas di Desa Faskes 13 Desa Kapus 3 OT April,Agust 4 Org x 3 kl x 560000 13 Desa 6,720,000
Fitri Irma & Nop
Gizi
Imunisasi
1,5 Pertemuan Pembinaan Bidan Utk Pembinaan Bidan Desa Bidan Desa 35 Bidan Fitri Irma 12 OT Jan s/d Des 35 Org x 12 kl x 50000 UPT 21,000,000
setiap tgl 15 PKM
1,6 ANC Terpadu Utk memberikan Pelayan Ibu Hamil 13 Desa Fitri Irma 2 OT Juni & Okt 1 Org x 2 kl x 560000 13 Desa 1,120,000
Terpadu
1,7 Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas Utk Pelayanan Ibu Nifas & KB posyandu 13 Harlina 12 OT Jan s/d Des 1 Org x 12 kl x 560000 13 Desa 6,720,000
dan Pelayanan KB Posyandu jadwal
Posyandu
Lokasi
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume Jadwal Pelaksana Biaya
Kesehatan Sasaran Jawab Kegiatan an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1,8 Pemeriksaan Kesehatan NeonatusUtk memberikan Pelayanan Neonatus 13 Desa Ummi Maya 4 OT Feb,April,Agust & 1 Org x 4 kl x 560000 13 Desa 2,240,000
dan Neonatus Resiko Tinggi Neonatus & deteksi Resiko Tinggi Resti Okt
jadwal
Posyandu
1,9 SDIDTK Utk pemantauan Tumbang Bayi & 13 Ratmina 12 OT Jan s/d Des 2 Org x 12 kl x 560000 13 Desa 13,440,000
Bayi Balita Balita Posyandu Nurmawati jadwal
Posyandu
1,10 Orientasi P4K Utk meningkatkan & Kerja Sama Bides & Kader 13 Desa Kapus 1 Pkt Maret 13 Desa
a Penggandaan Kader tentang Perencanaan 1 Th x 1 Pt x 100000 100,000
b ATK Persalinan & Pencegahan 1 Th x 1 Pt x 200000 200,000
c Konsumsi Komplikasi ( P4K ) 94 Org x 1 Pt x 50000 4,700,000
d Transport Bidan dan Dukun 7 Org X 560000 3,920,000
e Transport Petugas Kesehatan 3 Org X 30000 90,000
1,11 Monev Gema Sebumi Utk pemantauan hasil penguatan Lisek 13 Desa Kapus 2 Pkt Feb & Juli
a Penggandaan Gema Sebumi 1 Th x 2 Pt x 100000 13 Desa 200,000
b ATK 1 Th x 2 Pt x 200000 400,000
c Konsumsi 1300 Org x 2 Pt X 50000 130,000,000
d Transport Bidan,Dukun,Kades,PKK 50 Org x 26 Desa X 560000 14,560,000
e Transport Petugas Kesehatan 4 Org X 560000 2,240,000
1,12 Pembentukan Tim Konselor SebayUntuk membentuk tim konselor se Siswa 10 Sklh Fitri Irma 1 Pkt April
a Penggandaan di sekolah SMP,SMA 1 Th x 1 Pt x 100000 UPT 100,000
b ATK 1 Th x 1 Pt x 200000 PKM 200,000
c Konsumsi 6 Org x 10 Skl X 50000 3,000,000
d Transport Peserta 6 Org x 10 Skl X 460000 27,600,000
Lokasi
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume Jadwal Pelaksana Biaya
Kesehatan Sasaran Jawab Kegiatan an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
e Transport Petugas Kesehatan 6 Org x 1 Desa X 30000 180,000
Lokasi
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume Jadwal Pelaksana Biaya
Kesehatan Sasaran Jawab Kegiatan an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1.5 Belanja Cetak/Penggandaan Untuk menciptakan Administrasi Administrasi LPJ BOK Jan s/d Des 1 Th x 1 Pt x 750000 UPT 750,000
Penggandaan Laporan dan LPJ yang baik PKM
Membuat regulasi
Pertemuan Gema ttng persalinan di camat,Kades,
1 Sebumi
faskes utk babinsa,kapo 13 Kades
meningkatkan lsek
capaian persalinan
ATK
Penggadaan
Konsumsi
Transport
Petugas PKM
Fasilitator Dinkes
AN PUSKESMAS
Volume
Penanggung Jawab Kegiatan Jadwal Rincian Pelaksanaan
1 thn x 1 pt x 1 OH x 200000
1 thn x 1 pt x 1 OH x 100000
73 org x 1 ds x 1 OH x 450000
6 org x 1 ds x 1 OT x 20000
3 org x 1 ds x 1 OT x 60000
Lokasi
Pelaksanaan Biaya
(10) (11)
Rp 200,000
Rp 100,000
Rp 32,850,000
Rp 120,000
Rp 180,000
PENILAIAN KINERJA CAKUPAN KEGIATAN PUSKESMAS ................PROGRAM KIA DAN
KI K4 IMD HB0
No DESA
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target
UNG
TARGET KINERJA
nal Pada Fasilitas 100%
Rp 349,680,000
pada Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah
akat Morowali 100%
NGKAT DAERAH
PERHITUNGAN JUMLAH
Harga Satuan (Rp)
349,680,000
349,680,000
240,618,000
240,618,000
240,618,000 240,618,000
73,812,000
12,000,000
12,000,000
3,000,000 12,000,000
1,000,000
10,000 1,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000 30,000,000
372,000
31,000 372,000
3,600,000
3,600,000
300,000 3,600,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000 5,500,000
7,560,000
3,780,000
3,780,000
120,000 2,160,000
90,000 1,620,000
3,780,000
3,780,000
35,000 1,750,000
35,000 1,680,000
35,000 350,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
35,250,000
19,550,000
16,050,000
750,000 11,250,000
1,200,000 4,800,000
3,500,000
3,500,000 3,500,000
15,700,000
7,500,000
7,500,000 7,500,000
8,200,000
2,300,000 4,600,000
60,000 3,600,000
349,680,000
Cara Target
Rincian Kebutuhan
No Upaya Kesehatan Tujuan Indikator Kinerja Perhitunga
2020 2021 2022 2023 2024 Pelaksanaan Anggaran
n
1 2 3 4 5 6 7 8
UKS
PENJARINGAN KESEHATAN
MENINGKATKAN DERAJAT MENINGKATKAN CAPAIAN
GIGI DAN MULUT DAN
1. KESEHATAN PESERTA DIDIK PENJARINGAN PESERTA 10X 100% 100% 100% 100% 100% PEMERIKSAAN Rp.6.100.000
KESEHATAN UMUM
SECARA OPTIMAL DIDIK SD
PESERTA DIDIK SD
MENINGKATKAN KESADARAN
MEMBERIKAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG
7. PENYULUHAN IBU HAMIL PADA IBU HAMIL TENTANG 5X 100% 100% 100% 100% 100% PENYULUHAN Rp.
PENTINGNYA KESEHATAN
PENYAKIT GIGI DAN MULUT GIGI DAN MULUT
SAAT HAMIL
LOMBA SEKOLAH SEHAT EVALUASI TERHADAP
DAN DOKTER KECIL MENUMBUHKAN PERILAKU
8. KEGIATAN YANG TELAH 5X 100% 100% 100% 100% 100% PENILAIAN Rp.
TERBAIK SE- KECAMATAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DILAKUKAN
BUMI RAYA