Anda di halaman 1dari 37

TABEL ANALISA MASALAH

PROGRAM UKS

% Cakupan Tahun % Cakupan Tahun % Cakupan Tahun % Cakupan Tahun Rata2 % Cakupan Ket
NO PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN AMAK 2015 2016 2017 2018

1 PENJARINGAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN 92% 95% 97% 98% 95.4%
UMUM PESERTA DIDIK SD/MI

2 PENJARINGAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN 86% 86% 90% 94% 89.0%
UMUM PESERTA DIDIK SMP/MTS

3 PENJARINGAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN 86% 90% 95% 97% 92.0%
UMUM PESERTA DIDIK SMA/MA
4 PENYULUHAN PESERTA DIDIK SD 90% 92% 94% 98% 93.5%
5 SIKAT GIGI MASSAL PESERTA DIDIK SD 96% 96% 96% 98% 96.5%
6 PEMBINAAN UKS SD 96% 84% 84% 100% 91.0%
7 PENYULUHAN IBU HAMIL 86% 86% 90% 95% 89.3%

Parilangke, 31 Desember 2019


Pengelola Program UKS

RAHMAWATI, A.MD.KEB
TABEL PRIORITAS MASALAH

NO UPAYA TARGET CAPAIAN GAP MASALAH

PENJARINGAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN UMUM


1 100% 95.4% 4.6% Masih ada 4,6 % siswa didik sd yang tidak diperiksa.
PESERTA DIDIK SD/MI

PENJARINGAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN UMUM


2 100% 89.0% 11.0% Masih ada 11 % siswa didik SMP/MTS yang tidak diperiksa.
PESERTA DIDIK SMP/MTS

PENJARINGAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN UMUM


3 PESERTA DIDIK SMA/MA 100% 92.0% 8.0% Masih ada 8 % siswa didik SMA/MA yang tidak diperiksa.

4 PENYULUHAN PESERTA DIDIK SD 100% 93.5% 6.5% Masih ada 6,5% siswa didik SD yang tidak mengikuti penyuluhan.

5 SIKAT GIGI MASSAL PESERTA DIDIK SD 100% 96.5% 3.5% masih ada 3,5% siswa didik SD yang tidak mengikuti sikat gigi massal

6 PEMBINAAN UKS SD 100% 91.0% 9.0% masih ada 9,0% dokter kecil yang tidak dibina

7 PENYULUHAN IBU HAMIL 100% 89.3% 10.7% masih ada 10,7% ibu hamil yang tidak mengikuti penyuluhan
TABEL PRIORITAS MASALAH

NO MASALAH U S G TOTAL RANGKING

1 Masih ada 4,6 % siswa didik sd yang tidak diperiksa. 2 1 1 2 7

2 Masih ada 11 % siswa didik SMP/MTS yang tidak diperiksa. 4 4 4 64 1

3 Masih ada 8 % siswa didik SMA/MA yang tidak diperiksa. 2 3 2 12 4

4 Masih ada 6,5% siswa didik SD yang tidak mengikuti penyuluhan. 1 2 3 6 5

5 masih ada 3,5% siswa didik SD yang tidak mengikuti sikat gigi massal 1 2 2 4 6

6 masih ada 9,0% dokter kecil yang tidak dibina 2 3 3 18 3

7 masih ada 10,7% ibu hamil yang tidak mengikuti penyuluhan 3 3 3 27 2


DIAGRAM SEBAB AKIBAT DARI ISHIKAWA (FISHBONE)

MANUSIA METODE

penyuluhan blm maksimal

Peran Lintas sektor masih


kurang

belum ada regulasi yg mengatur


Belum ada regulasi yang tentang persalinan faskes
mengatur tentang persalinan kemitraan bidan dukun
faskes Belum ada regulasi yang blm berjalan baik
mengatur tentang persalinan
faskes elum ada regulasi yang
mengatur tentang persalinan
faskes

masih ada 10,7% ibu


hamil yang tidak
mengikuti
kamar bersalin di PKM masih penyuluhan
gabung dgn perawatan umum

budaya setempat masih


dominan tingkat pengetahuan kurang
tempat tidur di kamar bersalin Masih ada Ibu
kurang hamil yg blm
memiliki JKN

SARANA DANA
LINGKUNGAN
MASALAH PRIMER SEKUNDER TERTIER
Peran Lintas sektor masih kurang belum ada regulasi yg mengatur
masih ada 10,7% ibu hamil tentang persalinan
yang tidak mengikuti
penyuluhan kemitraan bidan dukun blm berjalan baik

penyuluhan blm maksimal

belum ada regulasi yg mengatur tentang


persalinan faskes

kamar bersalin di PKM masih gabung dgn


perawatan umum

Tempat Tidur di Kamar bersalin masih Kurang

masih ada ibu hamil yg blm memiliki JKN

Budaya setempat masih dominan


Tingkat pengetahuan kurang
POHON MASALAH

Masih ada 11 % siswa didik SMP/MTS yang tidak diperiksa.

METODE MANUSIA SARANA DANA LINGKUNGAN

beberapa siswa sarana kurangnya


tidak kooperatif, penyuluhan yg partisipasi dari
keluar saat belum pihak sekolah.
- pemeriksaan
- memadai
belum selesai)
tidak kooperatif,
keluar saat
penjaringan
belum selesai
erapa siswa(i)
tidak kooperatif,
keluar saat
penjaringan
belum selesai
TABEL PEMECAHAN MASALAH

NO PRIORITAS MASALAH PENYEBAB MASALAH ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH TERPILIH

Manusia

beberapa siswa tidak kooperatif, keluar saat pemeriksaan belum meningkatakan pemahaman ibu hamil tentang manfaat
selesai) tidak kooperatif Penyuluhan
tablet FE

Kelas Ibu Hamil

Pembinaan Bidan

Konselor senaya
Masih ada 8 % siswa didik
SMA/MA yang tidak
diperiksa.
Monev Gema sebumi

Methode

distribusi tablet FE dari bidan kepada ibu hamil kurang


memberikan pemahaman kepada bidan untuk mendistribusi
tablet FE sesuai kebutuhan Pendampingan Kelas Ibu Hamil

pengawasan minum tablet FE masih kurang kerja sama bidan dan kader dalam mengawasi ibu hamil
Superfisi Fasilitatif Bidan di Desa
minum tablet FE

Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun

1
1 Sarana

sarana penyuluhan yg belum memadai memanfaatkan sarana yang tersedia ANC Terpadu

Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas

dan Pelayanan KB

Dana Pemeriksaan Kesehatan Neonatus

dan Neonatus Resiko Tinggi

SDIDTK

Lingkungan

efek mual dan pusing setelah minum tab FE


penyuluhan dan konseling ibu hamil cara mengatasi efek
samping tablet FE Orientasi P4K
KET
Rencana Lima

No Upaya Kesehatan

1 2
UKS
1.
PENJARINGAN
KESEHATAN GIGI DAN
MULUT DAN
KESEHATAN UMUM
PESERTA DIDIK SD

Pertemuan Gema
1 Sebumi

Pertemuan Kemitraan
Bidan dan dukun

Kunjungan Rumah Ibu


Hamil (ANC)
Rencana Lima Tahunan Puskesmas

Indikator Cara
Tujuan
Kinerja Perhitungan

3 4 5

K1 , K4 10 x

K1,K4,Persalinan
Oleh
Bides/Nakes,Cak 5 x
Komplikasi

Persalinan di 5x
faskes

Meningkatka 60 x
capaian K1
n Puskesmas

Target Rincian Kebutuhan


Pelaksanaan Anggaran
2020 2021 2022 2023 2024
6 7 8

320Bumil 320Bumil 320Bumil 320Bumil 320Bumil Pertemuan 1.279.000

13 Kades 13 Kades 13 Kades 13 Kades 13 Kades Pertemuan 58.696.000

13 Bides 13 Bides
dan 13 13 Bides dan 13 Bides dan dan 13 13 Bides dan Pertemuan 3,579,000
13 dukun 13 dukun 13 dukun
dukun dukun

320Bumil 320Bumil 320Bumil 320Bumil 320Bumil Kunjungan 3,120,000


Rumah
RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM KIA DAN KB TAHUN 2019

Target Penanggung Kebutuhan Waktu Kebutuhan Indikator Sumber


No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Anggatan (Rp) Kinerja Pembiayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UKM ESENSIAL

1 KIA DAN KB
1.1 Penyuluhan Utk Meningkatkan Pengetahuan Posyandu 13 KIA dan KB Infocus Bidan Maret & Sept 1,028,000 k1,k4,Pertolongan Persalianan Oleh APBD
Posyandu Bidan /Nakes yg mempunyai
Kompetensi Kebidanan,Cakupan
Pelayanan Nifas,Cak.Komplikasi
Kebidanan yg ditangani, Cak.Peserta
KB Aktif
1,2 Pendampingan Kelas Ibu Hamil Utk mendampingi Bidan Desa Ibu Hamil 13 Desa KIA dan KB Lembar Balik Bidan Feb & 1,227,000 K1
dalam Kelas Ibu Hamil Agustus K4
1,3 Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun Utk membuat Komitmen Kerjasama Bides & Dukun 13 Desa KIA dan KB Infocus Bidan Mei 3,597,000 Pertolongan Persalinan oleh Bidan/
antara Bidan dan Dukun Nakes yg Mempunyai Kompentensi
Kebidanan
1,4 Superfisi Fasilitatif Bidan di Desa Utk Superfisi Fasilitas di Desa Faskes 13 Desa Kapus Kuesioner Kades Maret,Juli, 6,168,000 k1,k4,Pertolongan Persalianan Oleh
& Novem Bidan /Nakes yg mempunyai
Kompetensi Kebidanan,Cakupan
Pelayanan Nifas,Cak.Komplikasi
Kebidanan yg ditangani, Cak.Peserta
KB Aktif
1,5 Pertemuan Pembinaan Bidan Utk Pembinaan Bidan Desa Bidan Desa 35 Bidan KIA dan KB Materi Kebidanan Bidan Jan s/d Des 18,900,000 k1,k4,Pertolongan Persalianan Oleh
Bidan /Nakes yg mempunyai
Kompetensi Kebidanan,Cakupan
Pelayanan Nifas,Cak.Komplikasi
Kebidanan yg ditangani, Cak.Peserta
KB Aktif
1,6 ANC Terpadu Utk memberikan Pelayan Ibu Hamil 13 Desa KIA dan KB Lineck Kades April & Sept 5,140,000 K1
Terpadu K4
1,7 Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas Utk Pelayanan Ibu Nifas & KB posyandu 13 KIA dan KB Kontrasepsi Bides Jan s/d Des 6,168,000 Cakupan Pelayanan Nifas
dan Pelayanan KB Posyandu Cakupan Peserta KB Aktif
1,8 Pemeriksaan Kesehatan Neonatus Utk memberikan Pelayanan Neonatus 13 Desa KIA dan KB Bides Feb,April,Agust & 2,056,000 Cakupan Neonatus dgn Komplikasi
dan Neonatus Resiko Tinggi Neonatus & deteksi Resiko Tinggi Resti Okt yg ditangani
1,9 SDIDTK Utk pemantauan Tumbang Bayi & 13 KIA dan KB Alat Ukur Bayi Kader Jan s/d Des 12,336,000 Cakupan Pelayanan Anak Balita
Bayi Balita Balita Posyandu Cakupan Penjaringan Kesehatan
Siswa SD dan Sederajat
Kebidanan
1,10 Orientasi P4K Utk meningkatkan & Kerja Sama Bides & Kader 13 Desa KIA dan KB Infocus Kades Maret 8,188,000 K1
Kader tentang Perencanaan K4
Persalinan & Pencegahan Pertolongan Persalinan oleh Bidan/
Komplikasi ( P4K ) Nakes yg Mempunyai Kompentensi
Kebidanan
Target Penanggung Kebutuhan Waktu Kebutuhan Indikator Sumber
No Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Mitra Kerja
Sasaran Jawab Sumber Daya Pelaksanaan Anggatan (Rp) Kinerja Pembiayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,11 Monev Gema Sebumi Utk pemantauan hasil penguatan Lisek 13 Desa Kapus Infocus Kades Feb & Juli 117,392,000 k1,k4,Pertolongan Persalianan Oleh
Gema Sebumi Bidan /Nakes yg mempunyai
Kompetensi Kebidanan,Cakupan
Pelayanan Nifas,Cak.Komplikasi
Kebidanan yg ditangani, Cak.Peserta
KB Aktif
1,12 Pembentukan Tim Konselor Sebaya Untuk membentuk tim konselor sebaya Siswa 10 Sklh Kapus Infocus Kepsek April 5,790,000 Pelayanan Kesehatan Remaja
di sekolah SMP,SMA

2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000


1.1 Belanja Bahan Pakai Habis Untuk menciptakan Administrasi Administrasi LPJ BOK Pengelola Toko ATK Jan s/d Des 250,000 Terciptanya administrasi yang baik
Belanja Alat Tulis Kantor yang baik

1.5 Belanja Cetak/Penggandaan Untuk menciptakan Administrasi Administrasi LPJ BOK Pengelola Toko ATK Jan s/d Des 750,000 Terciptanya administrasi yang baik
Penggandaan Laporan dan LPJ yang baik

Parilangke, 5 Januari 2018


Pengelola Program KIA

Fitri Irma Sakti S.Tr Keb


NIP. 19761001 200212 2 009
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.01 24
PEMERINTAH KABUPATEN .................
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02
Organisasi : 1.02.01
Program : 1.02.1.02.01.16

Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.09
Waktu Pelaksanaan : 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019
Lokasi Kegiatan : LINTAS WILAYAH PEMBANGUNAN
Sumber Dana : DAK NON FISIK
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator Tolok Ukur Kinerja


terlaksana upaya kesehatan dasar
Capaian Program

Masukan DAK NON FISIK


Keluaran tersedia pembiayaan layanan preventif dan promotif

Hasil terlaksana peningkatan kesehatan masyarakat layanan preventif dan promotif

Kelompok Sasaran Kegiatan :


Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 02 Honorarium Pendataan
5 2 1 02 01 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
Honor Petugas Analisis Data KS ( 6 orang x 30 hari )

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja bahan habis pakai
5 2 2 01 09 Belanja Bahan Pendataan KS
Belanja ATK Bahan Pendataan KS
Belanja Penggandaan

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 2 2 11 05 Belanja Makan Minum Kegiatan
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Konsumsi Pertemuan GEMA SEBUMI

Konsumsi Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun

5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah

Upaya Kesehatan Ibu dan Anak


Transport Petugas pendampingan Kelas Ibu Hamil

Transport Fasilitator Pertemuan Gema SEBUMI

Transport Petugas Puskesmas

Transport Petugas Kesehatan pertemuan Bidan dan Dukun

Transport Bidan Desa Pemeriksaan Ibu Hamil ( 13 Bides )

5 2 2 15 Belanja perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas dalam daerah

Pendataan Keluarga Sehat


Transport Petugas Pendataan KS (18 Tim , 3 891 KK )

Manajemen Puskesmas
Belanja Pulsa Entry Data

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan


Triwulan I 57,312,625.00
Triwulan II 57,312,625.00
Triwulan III 57,312,625.00
Triwulan IV 57,312,625.00
Jumlah 229,250,500.00
OMOR DPA SKPD Formulir
5 5 2 DPA SKPD 2.2.1
N .................
2019
KESEHATAAN
PUSKESMAS
PROGRAM UPAYA KESEHATAN DASAR

PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT KAPITASI JKN

Belanja Langsung

Target Kinerja
12 bulan

229,250,500.00

12 bulan

tif dan promotif 12 bulan'

garan Belanja Langsung


erja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 6=3x5
229,250,500.00
229,250,500.00

3,891 OH 20,000 77,820,000.00

180 OH 15,000 2,700,000.00

6,812,500.00

13,625 lbr 500 6,812,500.00


5,940,000.00

73 Org 45,000 3,285,000.00

59 Org 45,000 2,655,000.00

24,654,000.00

20,600,000.00
1 org 514,000 514,000.00

3 Org 60,000 180,000.00

6 Org 20,000 120,000.00

6 Org 20,000 120,000.00

156 OT 20,000 3,120,000.00

114,024,000.00

216 KK 514,000 111,024,000.00

1 Pkt 3,000,000 3,000,000.00

-
Jumlah 229,250,500.00

Bungku, Oktober 2017


Mengesahkan,
KEPALA DINAS KESEHATAN

ASHAR MA`RUF, SE, M. M. Si


NIP : 19720112 199403 1 008
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN

Upaya Target Penanggung Volume Lokasi


No Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Jadwal Pelaksana Biaya
Sasaran Jawab Kegiatan an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
UKM ESENSIAL
1 KIA DAN KB
1.1 Penyuluhan Utk Meningkatkan Pengetahuan Masya 13 Fitri Irma 2 OT Maret & Sept 13 ds x 2 kl x 560,000 13 Desa 1,120,000
Posyandu jadwal
posyandu

1,2 Pendampingan Kelas Ibu Hamil Utk mendampingi Bidan Desa Ibu Hamil 13 Desa Fitri Irma 4 OT Feb & 13 ds x 4 kl x 560,000 13 Desa 2,240,000
dalam Kelas Ibu Hamil Juli

1,3 Pertemuan Kemitraan Bidan dan Utk membuat Komitmen Kerjasa Bides & Dukun 13 Desa Fitri Irma 1 Pkt 19 Mei UPT
antara Bidan dan Dukun PKM
a Penggandaan 1 Th x 1 Pt x 100000 100,000
b ATK 1 Th x 1 Pt x 200000 200,000
c Konsumsi 39 Org x 1 Pt x 50000 1,950,000
d Transport Bidan dan Dukun 3 Org x 560000 1,680,000

1,4 Superfisi Fasilitatif Bidan di Desa Utk Superfisi Fasilitas di Desa Faskes 13 Desa Kapus 3 OT April,Agust 4 Org x 3 kl x 560000 13 Desa 6,720,000
Fitri Irma & Nop
Gizi
Imunisasi

1,5 Pertemuan Pembinaan Bidan Utk Pembinaan Bidan Desa Bidan Desa 35 Bidan Fitri Irma 12 OT Jan s/d Des 35 Org x 12 kl x 50000 UPT 21,000,000
setiap tgl 15 PKM

1,6 ANC Terpadu Utk memberikan Pelayan Ibu Hamil 13 Desa Fitri Irma 2 OT Juni & Okt 1 Org x 2 kl x 560000 13 Desa 1,120,000
Terpadu
1,7 Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas Utk Pelayanan Ibu Nifas & KB posyandu 13 Harlina 12 OT Jan s/d Des 1 Org x 12 kl x 560000 13 Desa 6,720,000
dan Pelayanan KB Posyandu jadwal
Posyandu
Lokasi
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume Jadwal Pelaksana Biaya
Kesehatan Sasaran Jawab Kegiatan an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1,8 Pemeriksaan Kesehatan NeonatusUtk memberikan Pelayanan Neonatus 13 Desa Ummi Maya 4 OT Feb,April,Agust & 1 Org x 4 kl x 560000 13 Desa 2,240,000
dan Neonatus Resiko Tinggi Neonatus & deteksi Resiko Tinggi Resti Okt
jadwal
Posyandu

1,9 SDIDTK Utk pemantauan Tumbang Bayi & 13 Ratmina 12 OT Jan s/d Des 2 Org x 12 kl x 560000 13 Desa 13,440,000
Bayi Balita Balita Posyandu Nurmawati jadwal
Posyandu

1,10 Orientasi P4K Utk meningkatkan & Kerja Sama Bides & Kader 13 Desa Kapus 1 Pkt Maret 13 Desa
a Penggandaan Kader tentang Perencanaan 1 Th x 1 Pt x 100000 100,000
b ATK Persalinan & Pencegahan 1 Th x 1 Pt x 200000 200,000
c Konsumsi Komplikasi ( P4K ) 94 Org x 1 Pt x 50000 4,700,000
d Transport Bidan dan Dukun 7 Org X 560000 3,920,000
e Transport Petugas Kesehatan 3 Org X 30000 90,000

1,11 Monev Gema Sebumi Utk pemantauan hasil penguatan Lisek 13 Desa Kapus 2 Pkt Feb & Juli
a Penggandaan Gema Sebumi 1 Th x 2 Pt x 100000 13 Desa 200,000
b ATK 1 Th x 2 Pt x 200000 400,000
c Konsumsi 1300 Org x 2 Pt X 50000 130,000,000
d Transport Bidan,Dukun,Kades,PKK 50 Org x 26 Desa X 560000 14,560,000
e Transport Petugas Kesehatan 4 Org X 560000 2,240,000

1,12 Pembentukan Tim Konselor SebayUntuk membentuk tim konselor se Siswa 10 Sklh Fitri Irma 1 Pkt April
a Penggandaan di sekolah SMP,SMA 1 Th x 1 Pt x 100000 UPT 100,000
b ATK 1 Th x 1 Pt x 200000 PKM 200,000
c Konsumsi 6 Org x 10 Skl X 50000 3,000,000
d Transport Peserta 6 Org x 10 Skl X 460000 27,600,000
Lokasi
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume Jadwal Pelaksana Biaya
Kesehatan Sasaran Jawab Kegiatan an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
e Transport Petugas Kesehatan 6 Org x 1 Desa X 30000 180,000
Lokasi
No Upaya Kegiatan Tujuan Sasaran Target Penanggung Volume Jadwal Pelaksana Biaya
Kesehatan Sasaran Jawab Kegiatan an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000


1.1 Belanja Bahan Pakai Habis Untuk menciptakan Administrasi Administrasi LPJ BOK Jan s/d Des 1 Th x 1 Pt x 250000 UPT 250,000
Belanja Alat Tulis Kantor yang baik PKM

1.5 Belanja Cetak/Penggandaan Untuk menciptakan Administrasi Administrasi LPJ BOK Jan s/d Des 1 Th x 1 Pt x 750000 UPT 750,000
Penggandaan Laporan dan LPJ yang baik PKM

Parilangke, 5 Januari 2018


Pengelola Program KIA

Fitri Irma Sakti S.Tr Keb


NIP. 19761001 200212 2 009
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BULANAN PUSKESMAS

No Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran

(1) (2) (3) (4) (5)

Membuat regulasi
Pertemuan Gema ttng persalinan di camat,Kades,
1 Sebumi
faskes utk babinsa,kapo 13 Kades
meningkatkan lsek
capaian persalinan

ATK

Penggadaan

Konsumsi

Transport

Petugas PKM

Fasilitator Dinkes
AN PUSKESMAS
Volume
Penanggung Jawab Kegiatan Jadwal Rincian Pelaksanaan

(6) (7) (8) (9)

Pengelola KIA 1 OH 15-Apr-18

1 thn x 1 pt x 1 OH x 200000

1 thn x 1 pt x 1 OH x 100000

73 org x 1 ds x 1 OH x 450000

6 org x 1 ds x 1 OT x 20000

3 org x 1 ds x 1 OT x 60000
Lokasi
Pelaksanaan Biaya

(10) (11)

Aula PKM Rp 33,450,000

Rp 200,000

Rp 100,000

Rp 32,850,000

Rp 120,000

Rp 180,000
PENILAIAN KINERJA CAKUPAN KEGIATAN PUSKESMAS ................PROGRAM KIA DAN

No DESA KI K4 IMD HB0 FE3 IMUNISA


LINAKE SI
A KDLD 13.5% 164.7% 115.4% 200.0% 115.4% 37.8% 200.0%
B LJDH 100.0% 114.5% 64.4% 102.6% 87% 56.0% 76%
C FG 87.7% 23.5% 279.5% 79.6% 44% 123.0% 98%
D DH 65.5% 64.4% 82.1% 112.6% 56% 46.0% 87%
E GJ 252.2% 279.5% 100.0% 202.3% 67% 67% 44%
F SFG 105.4% 82.1% 96.2% 175.0% 78% 75% 56%
G RYU 55.3% 100.0% 87.6% 100.0% 89% 78% 78.0%
H FHF 169.6% 100.0% 73.1% 89.7% 78% 57.0% 87%
I UR 98.7% 87.6% 65.2% 177.3% 89% 58.0% 44%
J KJ 217.8% 108.9% 65.6% 175.0% 90% 59.0% 56%
K QTY 132.8% 261.8% 200.0% 132.8% 34% 68.0% 67%
L GGJ 100.0% 175.0% 139.3% 125.6% 56% 78.0% 78%
M UY 78.0% 102.6% 102.6% 87.6% 76% 78.0% 89%

KI K4 IMD HB0
No DESA
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target

A KDLD 89.0% 12.0% 34% 56% 78.0% 90.0% 34%


B LJDH 45.0% 45.0% 76% 87.0% 87% 56.0% 76%
C FG 65.0% 57.0% 98% 23.0% 44% 123.0% 98%
D DH 87.0% 57.0% 87% 56.0% 56% 46.0% 87%
E GJ 23.0% 58.0% 44% 123.0% 67% 67% 44%
F SFG 56.0% 59.0% 56% 46.0% 78% 75% 56%
G RYU 123.0% 68.0% 67% 67% 89% 78% 78.0%
H FHF 46.0% 78.0% 78% 78.0% 78% 57.0% 87%
I UR 79.0% 78.0% 89% 78.0% 89% 58.0% 44%
J KJ 45.0% 98.0% 90% 98.0% 90% 59.0% 56%
K QTY 67.0% 89.0% 34% 89.0% 34% 68.0% 67%
L GGJ 98.0% 98.0% 56% 98.0% 56% 78.0% 78%
M UY 100.0% 78.0% 76% 78.0% 76% 78.0% 89%
.........PROGRAM KIA DAN KB

TIMBANG VIT A Balita


ASI
98.5% 129.9% 0.0%
78.0% 78% 23.0%
78.0% 89% 56.0%
98.0% 90% 123.0%
89.0% 34% 46.0%
98.0% 56% 79.0%
78.0% 76% 87.0%
78.0% 78% 23.0%
78.0% 89% 56.0%
98.0% 90% 123.0%
89.0% 34% 46.0%
98.0% 56% 79.0%
78.0% 76% 56%

HB0 FE3 LINAKE IMUNISASI ASI

Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

68.0% 67% 87.0% 89.0% 12.0% 34% 56% 78.0% 90.0%


78.0% 78% 23.0% 45.0% 45.0% 76% 87.0% 87% 56.0%
78.0% 89% 56.0% 65.0% 57.0% 98% 23.0% 44% 123.0%
98.0% 90% 123.0% 87.0% 57.0% 87% 56.0% 56% 46.0%
89.0% 34% 46.0% 23.0% 58.0% 44% 123.0% 67% 67%
98.0% 56% 79.0% 56.0% 59.0% 56% 46.0% 78% 75%
78.0% 76% 87.0% 123.0% 68.0% 67% 67% 89% 78%
78.0% 78% 23.0% 46.0% 78.0% 78% 78.0% 78% 57.0%
78.0% 89% 56.0% 79.0% 78.0% 89% 78.0% 89% 58.0%
98.0% 90% 123.0% 45.0% 98.0% 90% 98.0% 90% 59.0%
89.0% 34% 46.0% 67.0% 89.0% 34% 89.0% 34% 68.0%
98.0% 56% 79.0% 98.0% 98.0% 56% 98.0% 56% 78.0%
78.0% 76% 56% 100.0% 78.0% 76% 78.0% 76% 78.0%
TIMBANG VIT A Balita

Target Capaian Target Capaian

34% 68.0% 67% 87.0%


76% 78.0% 78% 23.0%
98% 78.0% 89% 56.0%
87% 98.0% 90% 123.0%
44% 89.0% 34% 46.0%
56% 98.0% 56% 79.0%
78.0% 78.0% 76% 87.0%
87% 78.0% 78% 23.0%
44% 78.0% 89% 56.0%
56% 98.0% 90% 123.0%
67% 89.0% 34% 46.0%
78% 98.0% 56% 79.0%
89% 78.0% 76% 56%
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintah : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan Daerah
Program : 1.02.1.02.01.16.35
Kegiatan : Kapitasi UPTD Puskesmas Bahonsuai
Lokasi Kegiatan : : Dinas Kesehatan Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 349,680,000
Jumlah Tahun n + 1 : Rp -
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
Capaian Program Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas
Masukan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan gratis kepada Masyarakat
Hasil Kabupaten Morowali
Meningkatnya akses yang di tanggung
dan mutu oleh
pelayanan BPJS Kesehatan
kesehatan bagi masyarakat Morowali
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 03 - Honorarium/Upah Kerja Palayanan 1 Keg 240,618,0
Pelayanan (Medis, Perawat, Bidan, Tenaga
Kesehatan Lainnya
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK, Puskesmas, Pustu dan Poskesdes 4 trw 3,000,0
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pembelian BBM Pelayanan Puskesmas Keliling dan Survei mawas 100 Liter 10,0
diri kedesa
5 2 2 02 Belanja Bahan Material
Belanja Bahan Obat-Obatan, Bahan Habis Pakai dan alat
5 2 2 02 04
kesehatan
Obat, BHP dan Alkes untuk keperluan Pelayanan di Puskesmas 1 Pt 30,000,0
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
- Administrasi Bank 12 Bln 31,0
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak/Penggandaan
Penggandaan Laporan Kapitasi/BPJS 12 Bln 300,0
5 2 2 05 Belanja Peralatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor
- Kendaraan Roda 4 1 pt 5,500,0
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan Rapat Koordinasi ke
Kabupaten
Uang Harian (1 org x 18 kl) 18 OH 120,0
Transport (1 org x 18 kl) 18 OT 90,0
5 2 2 15 04 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Akomodasi Upaya Kesehatan perorangan kegiatan Promotif,
Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif
- Tindak Lanjut Umpan Balik Rujukan (1 org x 50 kali) 50 OT 35,0
- Edukasi Klub Resti (4 org x 12 kali) 48 OT 35,0
- Pembinaan Keluarga Rawan (1 org x 10 kali) 10 OT 35,0
5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbimgan teknis PNS
5 2 2 17 01 - pelatihan, bimbingan teknis PNS 1 Pkt 10,000,0
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Peralatan Rumah Tangga
5 2 3 28 01 Pengadaan Meubelair
- Pengadaan Kursi Rapat Puskesmas 15 Buah 750,0
-Pengadaan Kasur Pasien 4 Unit 1,200,0
5 2 3 28 03 Pengadaan Alat Pembersih
- Mesin Paras Rumput 1 Buah 3,500,0
5 2 3 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer
5 2 3 29 02 Pengadaan Personal Komputer
- Komputer PC 1 Unit 7,500,0
5 2 3 29 04 Pengadaan Peralatan Mini Komputer
- Printer 2 Unit 2,300,0
- Pulsa 60 Pt 60,0
TOTAL
Bungku,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan D
Kabupaten Morowali
ASHAR M. MA'RUF, SE
NIP. 19720112 199403 1 0
FORMULIR RKA
SKPD 2.2.1

UNG
TARGET KINERJA
nal Pada Fasilitas 100%
Rp 349,680,000
pada Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah
akat Morowali 100%

NGKAT DAERAH
PERHITUNGAN JUMLAH
Harga Satuan (Rp)
349,680,000
349,680,000
240,618,000
240,618,000
240,618,000 240,618,000

73,812,000
12,000,000
12,000,000
3,000,000 12,000,000
1,000,000
10,000 1,000,000

30,000,000
30,000,000
30,000,000 30,000,000
372,000
31,000 372,000
3,600,000
3,600,000
300,000 3,600,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000 5,500,000
7,560,000
3,780,000
3,780,000
120,000 2,160,000
90,000 1,620,000
3,780,000
3,780,000

35,000 1,750,000
35,000 1,680,000
35,000 350,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
35,250,000
19,550,000

16,050,000
750,000 11,250,000
1,200,000 4,800,000
3,500,000
3,500,000 3,500,000
15,700,000
7,500,000
7,500,000 7,500,000
8,200,000
2,300,000 4,600,000
60,000 3,600,000
349,680,000

t. Kepala Dinas Kesehatan Daerah


Kabupaten Morowali
ASHAR M. MA'RUF, SE
NIP. 19720112 199403 1 008
Rencana Lima Tahunan Puskesmas

Cara Target
Rincian Kebutuhan
No Upaya Kesehatan Tujuan Indikator Kinerja Perhitunga
2020 2021 2022 2023 2024 Pelaksanaan Anggaran
n
1 2 3 4 5 6 7 8
UKS
PENJARINGAN KESEHATAN
MENINGKATKAN DERAJAT MENINGKATKAN CAPAIAN
GIGI DAN MULUT DAN
1. KESEHATAN PESERTA DIDIK PENJARINGAN PESERTA 10X 100% 100% 100% 100% 100% PEMERIKSAAN Rp.6.100.000
KESEHATAN UMUM
SECARA OPTIMAL DIDIK SD
PESERTA DIDIK SD

PENJARINGAN KESEHATAN MENINGKATKAN DERAJAT MENINGKATKAN CAPAIAN


2. GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN PESERTA DIDIK PENJARINGAN PESERTA 10X 100% 100% 100% 100% 100% PEMERIKSAAN RP.
KESEHATAN UMUM SECARA OPTIMAL DIDIK SMP/MTS
PESERTA DIDIK SMP/MTS

PENJARINGAN KESEHATAN MENINGKATKAN DERAJAT MENINGKATKAN CAPAIAN


3. GIGI DAN MULUT DAN KESEHATAN PESERTA DIDIK PENJARINGAN PESERTA 10X 100% 100% 100% 100% 100% PEMERIKSAAN Rp.
KESEHATAN UMUM SECARA OPTIMAL DIDIK SMA/MA
PESERTA DIDIK SMP/MTS

UNTUK MENGUBAH PERILAKU


ANAK KEARAH PERILAKU MENINGKATKAN PERILAKU
4. PENYULUHAN 5X 100% 100% 100% 100% 100% PENYULUHAN Rp.3.050.000
SEHAT SEHINGGA TERCAPAI SEHAT PESERTA DIDIK
KESEHATAN GIGI DAN MULUT
ANAK YANG OPTIMAL
MENGAJARKAN CARA MENINGKATKAN PERILAKU
5. SIKAT GIGI MASSAL MENYIKAT GIGI YANG BAIK 5X 100% 100% 100% 100% 100% PRAKTEK Rp.3.050.000
SEHAT PESERTA DIDIK
DAN BENAR
MEMBENTUK DOKTER KECIL PEMBERIAN
6. PEMBINAAN UKS PADA UNIT UKS MASING- TERBENTUK UKS 10X 100% 100% 100% 100% 100% MATERI & Rp.6.100.000
MASING SEKOLAH PRAKTEK

MENINGKATKAN KESADARAN
MEMBERIKAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG
7. PENYULUHAN IBU HAMIL PADA IBU HAMIL TENTANG 5X 100% 100% 100% 100% 100% PENYULUHAN Rp.
PENTINGNYA KESEHATAN
PENYAKIT GIGI DAN MULUT GIGI DAN MULUT
SAAT HAMIL
LOMBA SEKOLAH SEHAT EVALUASI TERHADAP
DAN DOKTER KECIL MENUMBUHKAN PERILAKU
8. KEGIATAN YANG TELAH 5X 100% 100% 100% 100% 100% PENILAIAN Rp.
TERBAIK SE- KECAMATAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DILAKUKAN
BUMI RAYA

Anda mungkin juga menyukai