Anda di halaman 1dari 18

REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN UKM PENGEMBANGAN PUSKESMAS KEBONAGUNG TAHUN 2022

Capaian Kegiatan/Program
Target Pencapaian Ketercapaian
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun 2022 %Cakupan
No Satuan sasaran Total Sasaran Sasaran (dalam satuan Target Tahun Analisa Akar Penyebab Masalah Rencana Tindak Lanjut
Program/Variabel/Sub Variabel Program (dalam %) Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des
sasaran) 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2.2. UKM PENGEMBANGAN

2.2.1.Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

1. PAUD dan TK yang mendapat 50% orang 34 17 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 10.0 1.0 4.0 0.0 1.0
penyuluhan/pemeriksaan gigi dan
mulut

tercapai untuk
semester
pertama
2. Kunjungan ke Posyandu terkait 30% orang 33 10 1.0 2.0 3.0 2.0 0.0 3.0 1.0 3.0 0.0 1.0
kesehatan gigi dan mulut

tercapai untuk
semester
pertama

2.2.2.Pelayanan Kesehatan Indera


1 Deteksi dini ganguan penglihatan 40% orang 28389 11355 46.0 40.0
dan ganguan pendengaran paling
kurang pada 40% populasi BELUM
TERCAPAI

2.2.3.Penanganan Masalah Penyalahgunaan NAPZA

1. Penyediaan dan penyebaran 10% sekolah 19 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
informasi tentang pencegahan &
penanggulangan bahaya
penyalahgunaan Napza tercapai

2.2.4. Kesehatan Matra


1. Hasil pemeriksaan kesehatan 100% orang 26 26 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
jamaah haji 3 bulan sebelum
operasional terdata.

tercapai semua cjh sudah mendapatkan pemeriksaan

2.2.5.Pelayanan Kesehatan Tradisional


1. Penyehat Tradisional yang 15% orang 29 4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
memiliki STPT

Januari: Penyehat tradisional terkendala biaya


untuk mendaftar STPT: Februari:Penyehat
TERCAPAI tradisional terkendala biaya untuk mendaftar STPT
2. Kelompok Asuhan Mandiri yang 20% desa 3 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BELUM
terbentuk
TERCAPAI Jan, Februari, Maret: Belum dibentuk oleh Dinkes
3. Panti Sehat berkelompok yang 15% panti sehat sasaran tidak 0
berijin ada
4. Pembinaan Penyehat Tradisional 50% orang 29 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0
TERCAPAI Kegiatan belum dilaksanakan
2.2.6.Pelayanan Kesehatan Olahraga
1. Kelompok /klub olahraga yang 35% Kelompok 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 12.0 3.0 Kegiatan akan
dibina dilaksanakan di bulan
TERCAPAI September
2. Pengukuran Kebugaran Calon 80% orang 36 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jamaah Haji
TERCAPAI
3. Puskemas menyelenggarakan orang 40 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0
pelayanan kesehatan Olahraga 30%
internal TERCAPAI
4. Pengukuran Kebugaran Anak sekolah 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 3.0 Kegiatan akan
Sekolah 20% BELUM Kegiatan pembinaan di sekolah menunggu tahun dilaksanakan di bulan
TERCAPAI ajaran baru September

2.2.7. Pelayanan Kesehatan Kerja

 1 Puskesmas menyelenggarakan K3 30% Puskesmas 11 3 9.0 81.82% 9.0 9.0 11.0 9.0 9.0 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0
Puskesmas (internal)
tercapai tercapai tercapai
 2 Puskesmas menyelenggarakan 35% kantor 4 1 4.0 100.00% 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0
pembinaan K3 perkantoran
tercapai tercapai tercapai
3.Promotif dan preventif yang 40% kelompok 12 5 9.0 75.00% 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 tercapai tercapai tercapai
dilakukan pada kelompok
2.2.8. Pelayanan Kefarmasian
kesehatan kerja
1. Kader aktif pada kegiatan 25% kader / orang
Edukasi dan Pemberdayaan
masyarakat tentang obat pada 110 30 0.0 0.0 30.0 3 3 3
Gerakan masyrakat cerdas kegiatan bersama
menggunakan obat dengan kegiatan
3 3 3 TERCAPAI promkes
2. Jumlah wilayah yang dilakukan 25% desa/kelurahan
Kegiatan Gerakan Masyarakat 3 3 0.0 0.0 3.0 3 3 3
Cerdas Menggunakan Obat 3 3 3 TERCAPAI
3. Jumlah masyarakat yang telah 25% orang (usia > 15 3.0 3.0 3.0
tersosialisasikan gema cermat tahun) 30 30 0.0 0.0 30.0 3.0 3.0 3.0
TERCAPAI

Interpretasi nilai rata2 kinerja program:

1. Baik bila nilai rata-rata


> 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%
Kolo
m ke Keterangan:
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi
7-8 indikator PHBS dst
3 Target tahun 2020 ( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2020) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2020 : membandingkan % target tahun 2020 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS KEBONAGUNG TAHUN 2022

Capaian Kegiatan

Rencana
Target Nilai Ketercapaian
No Jenis Variabel Target Tahun 2022 Capaian Pelaksanaan Analisa Akar Penyebab Masalah Tindak
Kinerja Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Target Tahun 2022
Lanjut

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.1.Manajemen Umum

Ada, sesuai visi, misi, tugas


Rencana 5 (lima) pokok dan fungsi Puskesmas
1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tahunan berdasarkan pada analisis
kebutuhan masyarakat

Ada , sesuai visi, misi, tugas


pokok dan fungsi Puskesmas,
berdasarkan pada analisis
2. RUK Tahun (N+1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
kebutuhan masyarakat dan
kinerja , ada pengesahan
kepala Puskesmas

dokumen RPK sesuai RUK, ada


RPK/POA pembahasan dengan LP
3. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
bulanan/tahunan maupun LS dalam penentuan
jadwal

Ada, dokumen yang


Lokakarya Mini bulanan
4. menindaklanjuti hasil lokmin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(lokmin bulanan)
bulan sebelumnya

Ada, dokumen yang


Lokakarya Mini tribulanan menindaklanjuti hasil lokmin
5. 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(lokmin tribulanan) yang melibatkan peran serta
LS

Dilakukan survei minimal lebih


dari 30%, telah dilakukan
Survei Keluarga Sehat
intervensi awal, dilakukan entri
6. (12 Indikator Keluarga 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
data aplikasi, dilakukan analisis
Sehat)
data dan dilakukan intervensi
lanjut`
Ada SOP SMD, kerangka
acuan, pelaksanaan, rekapan,
7. Survei Mawas Diri (SMD) analisis dan jenis kegiatan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
yang dibutuhkan masyarakat
dari hasil SMD.

Pertemuan dengan ada pertemuan minimal 2 kali


masyarakat dalam setahun, ada hasil
8. rangka pemberdayaan pembahasan pemberdayaan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Individu, Keluarga dan masyarakat, ada tindaklanjut
Kelompok pemberdayaan

Ada SK Tim Mutu dan uraian


SK Tim mutu dan uraian
9. tugas serta evaluasi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rencana tugas
program mutu keselamatan pasien lengkap
10. pelaksanaan uraian tugas 10 10 10 10 10 10 10 10
dan keselamatan pasien dengan sumber dana, sumber

Melakukan identifikasi risiko,


ada upaya pencegahan dan
Pelaksanaan manajemen
11. penanganan risiko, ada 10 10 10 10 10 10 10 10
risiko di Puskesmas
dokumen register risiko
lengkap

Pengelolaan Pengaduan lengkap dengan rencana tindak


12. Survei Kepuasan 10 10 10 10 10 10 10 10
Pelanggan lanjut,
dengan
Dilakukan, tindak
rencana
dokumenlanjut
tindak dan
lanjut,
lengkap,
13 Masyarakat dan Survei Dilakukan 10 10 10 10 10 10 10 10
tindak lanjut>dan
ada analisa,
2 kali setahun,
evaluasi
rencana serta
tindak
14. Kepuasan Pasien
Audit internal ada notulen, daftar hadir, 10 10 10 10 10 10 10 10
Rapat Tinjauan lanjut, tindak lanjut dan
15. analisa, rencana tindak lanjut 10 10 10 10 10 10 10 10
Manajemen
Penyajian/ Lengkapevaluasi
updating data (perbaikan/peningkatan
pencatatan dan
16. mutu), 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
dan informasi tindak pelaporan,
lanjut benar
Jumlah Nilai Manajemen Umum Puskesmas (I) dan evaluasi 10
Nilai data kumulatif SPA >60
12. Manajemen Peralatan
Kelengkapan dandan % dan kelengkapan alat
Sarana
UpdatingPrasarana
data Aplikasi kesehatan > 50% berdasarkan
1. Ada 10 9.66666666666667 7 10 10 10 10 10 10 10 10
Sarana,data
Analisis Prasarana
ASPAKdan
dan dataanalisis
ASPAKdata yanglengkap
sudah
2. Alat Kesehatan (ASPAK) Ada denganjadwal
diupdate rencana
dan tindak Dinkes
pemeliharaan
divalidasi lanjut,
dan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
rencana tindak
Pemeliharaan lanjut
prasarana
3. tindak
dilakukan
Ada jadwal lanjut dan evaluasi
pemeliharaan.
kalibrasi dan Ada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Puskesmas Kab/Kota
4. Kalibrasi alat kesehatan
Perbaikan dan Ada bukti kalibrasi
dilakukan
jadwal pelaksanaan.
Ada bukti
pemeliharaan dan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Jumlah Nilai pelaksanaan.
5. pemeliharaan peralatan dilakukan pemeliharaan. Ada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Manajemen Peralatan
medis dan non medis bukti pelaksanaan. ..... 9.933333333
dan Sarana Prasarana
(II) Ada data/laporan keuangan,
1.3. Manajemen Keuangan
analisa
Data lengkap
/laporan ada, dengan
analisa
1. Data Datarealisasi
keuangankeuangan
dan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
rencanadengan
lengkap tindak rencana
lanjut, tindak
tindak
2. laporan pertanggung 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
lanjut
lanjut, dan evaluasi
tindak lanjut dan
jawaban
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Keuangan ( III) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
evaluasi
1.4.Manajemen Sumber Daya Ada dokumen renbut, dengan
Manusia hasil < 9 jenis nakes
SK,Rencana
uraian Kebutuhan
tugas pokok
1. (termasuk dokter, dokter
Ada SK Penanggung Jawab gigi, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Tenaga (Renbut)
(tanggung jawab dan
2. bidan
Data dan perawat)
danlengkap,
uraian tugas sesuai
analisaseluruh
lengkap 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
wewenang ) serta uraian kebutuhan
3. Data kepegawaian dengan rencana karyawan tindak lanjut, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
tugas integrasi
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen tindak lanjut Sumberdan evaluasi
Daya Manusia ( IV) 10

1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen


dan bahan
1. SOPhabis pakai)
Pelayanan Ada SOP, lengkap, ada 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Kefarmasian
2. Sarana Prasarana dokumentasi
Ada pelaksanaan
sarana prasarana, SOP.
lengkap 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Pelayanan Kefarmasian
3. Data dan informasi Dokumen
sesuai pelaksanaan
kebutuhan,
Data ada, terarsip dengan :
penggunaan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Pelayanan Kefarmasian
Jumlah Nilai (perencanaan
sesuai
baik, analisa
Kinerja Manajemen (RKO),terawat,
SOP (kondisi
lengkap
Pelayanan dengan
Kefarmasian ( V) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
permintaan/
bersih) tindak lanjut dan
rencana
pengadaan(LPLPO/SP),
evaluasi
penerimaan( BAST),
penyimpanan(kartu stok),
distribusi(LPLPO unit/SBBK),
pencatatan dan
pelaporan( LPLPO,
Ketersediaan 40 item obat dan
5 item vaksin, laporan
narkotika psikotropika) dan
pelayanan farmasi klinik
(Pengkajian Dan Pelayanan
Resep (skrining resep),
penyiapan obat, penyerahan
obat, pemberian informasi obat
( lembar pemberian informasi
obat), konseling( form
konseling), evaluasi
penggunaan obat (EPO)( POR
dan ketersediaan obat thd
fornas), Visite untuk dalam
DOKUMEN EKSTERNAL
NO BIDANG UNIT / PROGRAM
KEBIJAKAN
Administrasi &
1 Manajemen Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 th 2019 pusk
1. Kepegawaian 1
2

2. Keuangan

3. Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 th2016 mana

4. Sarpras dan Umum

5. Sistem Informasi dan


Laporan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31-Tahun-2019-

2 Pelayanan Klinis Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Th 2019 Stan


1. UGD / Tindakan Panduan Praktik Klinis (PPK) Primer ( FKTP )

2. KIA/KB Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 ttg Pelayana


Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 th 2021 KIA.

3. Ruang Pelayanan
4.Umum
Ruang Pelayanan Gigi
dan Mulut
Pelayanan
3 1. Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Th 2019 Stan
Penunjang
2.Laboratorium
Pelayanan
Farmasi
3. Pelayanan
Gizi / Dapur
4. PIS PK Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 th 2016 PIS
5.Kesehatan Lingkungan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2015

Manajemen
4 Mutu
1. Audit Internal
2. PPI Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Th 2017 Ped
3. KPP Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Th 2017 Kes
4. K3
5. Kepuasan Masyarakat PMP No. 14 th 2017 Survey Kepuasan Masyaraka
DOKUMEN EKSTERNAL
NON KEBIJAKAN

1
2

Buku Pedoman Manajemen PTM

Buku Pedoman Manajemen PTM


Indikator Nasional Mutu.pdf

Pedoman Teknis PPI di FKTP Tahun 2020_compressed.pdf


. @
REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN UKM ESENSIAL PUSKESMAS KEBONAGUNG TAHUN 2022

Capaian Kegiatan/Program
Pencapaian
Pelayanan Kesehatan/ Target %
Target Tahun 2022 Total (dalam Ketercapaian Target Analisa Akar Penyebab
No Program/Variabel/Sub Variabel Satuan sasaran Sasaran Cakupan Rencana Tindak Lanjut
(dalam %) Sasaran satuan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Tahun 2022 Masalah
Program Riil
sasaran)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1.Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)  
1. Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah Tangga 7387 1477.4 1500 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
Tercapai
2. Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi 20 9 8 0 0 8 0 0 0 4 4 4 1
Pendidikan Tercapai
3. Pondok Pesantren (Ponpes) 70% Ponpes 2 2,1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
yang dikaji Tercapai

2.1.1.2.Tatanan Sehat
1. Rumah Tangga Sehat yang 63% Rumah Tangga 1500 945 838 0 0 838 0 0 0 0 0 0 0 Tercapai
memenuhi 10 indikator PHBS

2. Institusi Pendidikan yang 73% Institusi 20 12 7 0 0 7 0 0 0 4 4 4 1 Tercapai


memenuhi 10-12 indikator PHBS Pendidikan
(klasifikasi IV)

3. Pondok Pesantren yang 45% Ponpes 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Tercapai


memenuhi 13-15 indikator PHBS
Pondok Pesantren (Klasifikasi
IV)

2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan 
1. Kegiatan intervensi pada 100% Posyandu 132 132 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 Tercapai
Kelompok Rumah Tangga
2. Kegiatan intervensi pada 100% Institusi 36 36 7 0 0 7 0 0 0 4 4 4 1 Tercapai
Institusi Pendidikan Pendidikan
3. Kegiatan intervensi pada Pondok 100% Ponpes 4 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 Tercapai
Pesantren

2.1.1.4.Pengembangan UKBM
1. Posyandu Balita PURI (Purnama 76% Posyandu 33 24 14 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 Tercapai
Mandiri)
2. Poskesdes/ Poskeskel Aktif 77% Ponkesdes/ 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 Tercapai
Poskeskel

2.1.1.5 Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 


1. Desa/Kelurahan Siaga Aktif 98.0% Desa 3 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 Tercapai

2. Desa/Kelurahan Siaga Aktif 18% Desa 3 0,51 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 Tercapai


PURI (Purnama Mandiri )

3. Pembinaan Desa/Kelurahan 100% Desa 6 6 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 Tercapai


Siaga Aktif

2.1.1.6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


1. Promosi kesehatan untuk 100% Puskesmas & 48 48 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tercapai
program prioritas di dalam Jaringannya
gedung Puskesmas dan
jaringannya (sasaran
masyarakat)
2 Pengukuran dan Pembinaan 100% Jenis UKBM 61 61 5 0 0 5 4 5 5 5 5 5 5 Tercapai
Tingkat Perkembangan UKBM

2.1.2. Upaya Kesehatan Lingkungan


2.1.2.1.Penyehatan Air
1. Inspeksi Kesehatan Lingkungan 45% SAB 23 10 1 6 9 12 13 14 22 TERCAPAI
Sarana Air Bersih (SAB) / Sarana
Air Minum (SAM)

2. Sarana Air Bersih (SAB)/Sarana 89% SAB 14 12 1 6 9 12 13 14 22 TERCAPAI


Air Minum (SAM) yang
memenuhi syarat kesehatan

3. Sarana Air Bersih (SAB)/Sarana 68% SAB 2029 1380 0 0 0 0 0 58 23 BELUM TERCAPAI sudah dianggarakan menunggu pemeriksaan sampel SAB/SAM
2.1.2.2.Penyehatan Makanan dan Minuman jadwal dari RKA sudah waktunya menunggu PAK RKA baik puskesmas
1. Pembinaan Tempat Pengelolaan 67% TPM 33 22 5 7 9 15 16 22 23 TERCAPAI
Makanan (TPM)
2. TPM yang memenuhi syarat 50% TPM 9 5 5 7 8 4 15 18 18 TERCAPAI
kesehatan

2.1.2.3.Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU )

1. Pembinaan sarana TTU Prioritas 88% TTU 15 13 1 6 9 11 12 14 14 TERCAPAI

2. TTU Prioritas yang memenuhi 45% TTU 9 4 1 6 9 11 12 14 14 TERCAPAI


syarat kesehatan

2.1.2.4.Yankesling (Klinik Sanitasi)


1. Konseling Sanitasi 10% orang 152 15.2 27 66 69 92 120 129 244 TERCAPAI
2. Inspeksi Sanitasi PBL 20% orang 69 13.8 5 6 8 19 26 27 46 TERCAPAI
3. Intervensi terhadap pasien PBL 40% orang 8 3.2 1 3 6 8 11 12 20 TERCAPAI
yang di IS
2.1.2.5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat

1. Kepala Keluarga (KK) yang 93% KK 7756 7213.08 7488 7488 7488 7488 7488 7534 7534 TERCAPAI
Akses terhadap jamban sehat
2. Desa/kelurahan yang Stop 82% Desa/kel 3 2.46 2 2 2 2 2 2 2 BELUM TERCAPAI Desa/kelurahan yang sudah ODF petugas melakukan kegiatan
3. Desa / Kelurahan ber STBM 5 10% Desa/kel 3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 BELUM TERCAPAI belum mencapai
Pelaksanaan target STBM
Kegiatan karenadidi pemicuanmelakukan
petugas di dkelurahan purworejo
sosialisasi di
5 pilar
Puskesmas belum tercapai target STBM dan melakukan survey 5 pilar
2.1.3.Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana
2.1.3.1.Kesehatan Ibu
1. Kunjungan Pertama Ibu Hamil 100% ibu hamil 356 356 27 27 59 83 112 129 175 tercapai Untuk target bulanan sebesar
3 Pelayanan Nifas oleh tenaga 98% orang 340 340 19 19 50 76 90 97 135 belum tercapai Belum50% sudahkarena
tercapai tercapaiuntuk Koordinasi dengan kader untuk
2. Pelayanan Persalinan oleh 100% ibu hamil 356 356 27 27 59 83 90 100 135 belum tercapai bulin tercapai
Belum di faskeskarena
lain ada yg
untuk memantau
Koordinasi dengan bulin
kader untuk
4 Penanganan komplikasi 80% orang 56.8 45.4 19 5 10 16 22 21 24 tercapai bulintarget
Untuk di faskes lain ada
bulanan yg
sebesar memantau bulin
5 Ibu hamil yang diperiksa HIV 95% ibu hamil 356 338.2 27 27 59 83 112 129 175 tercapai Untuk40% sudah
target tercapai
bulanan sebesar
47.5% sudah tercapai

2.1.3.2. Kesehatan Bayi

1. Pelayanan Kesehatan Neonatus 100% bayi 324 324 27 59 76 97 110 175 tercapai Untuk target bulanan sebesar
2. Pelayanan Kesehatan Neonatus 100% bayi 324 324 27 59 76 97 110 175 tercapai 50target
Untuk % sudah tercapai
bulanan sebesar
3. Penanganan komplikasi 80% bayi 40.8 32.6 1 1 2 3 4 5 belum tercapai 50 tercapai
Belum % sudah karena
tercapaibulin Koordinasi dengan kader untuk
4. Pelayanan kesehatan bayi 29 92% bayi 340 322 17 37 54 74 123 151 belum tercapai Untuk target bulanan sebesar

2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah

1 Pelayanan kesehatan balita (0 - 100% balita 1326 1326 20 51 82 108 167 249 belum tercapai Belum tercapai karena balita
59 bulan) usia 48-59 sudah jarang
datang keposyandu Memaksimalkan kerjasama
dikarenakan sekolah lintas sekolah dengan Paud
terutama dibulan timbang dan
Vit A
2 Pelayanan kesehatan Anak pra 84% anak 380 14 40 66 89 114 120 belum tercapai Belum tercapai karena balita
sekolah (60 - 72 bulan) usia 60-72 sudah tidak
datang keposyandu Memaksimalkan kerjasama
dikarenakan sekolah lintas sekolah dengan Paud
terutama dibulan timbang dan
Vit A

2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja


1. Sekolah setingkat SD/MI/SDLB 100% sekolah 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
yang melaksanakan
pemeriksaan penjaringan
kesehatan Tercapai
2. Sekolah setingkat 100% sekolah 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Tercapai
SMP/MTs/SMPLB yang
melaksanakan pemeriksaan
penjaringan kesehatan
3. Sekolah setingkat 100% sekolah 5 5.0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Tercapai
SMA/MA/SMK/SMALB yang
melaksanakan pemeriksaan
penjaringan kesehatan

4. Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% orang 3704 3704 0 3704 0 0 0 0 0 0 0 0 Tercapai
Pendidikan Dasar kelas 1
sampai dengan kelas 9 dan
diluar satuan pendidikan dasar

5. Pelayanan kesehatan remaja 100% orang 153 151 106 113 144 104
tidak tercapai karna , tdk
belumpra
smua tercapai
lansiakarna
hadir tidak
di
2.1.3.5. Pelayanan Kesehatan Lansia semua Lansia
posyandu di lakukan
dan hanya pelaksanaan Posyandu lebih di
1. Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% orang 4264 4264 316 299 236 214 219 247 249.0 BELUM TERCAPAI pemeriksaanrawat
pengobatan PG3 jalan di tingkatkan dengan
koordinasi jumlah sasaran
Kader
2. Lanjut (usiaKesehatan
Pelayanan ≥ 60 tahun ) Pra
pada 100% orang 5598 5598 356 234 196 87 85 113 95.0 BELUM TERCAPAI pustu Lansia untuk capaian sasaran
(Standar
usia Pelayanan
lanjut (45 - 59 tahun)
Minimal
2.1.3.6. ke 7) Keluarga Berencana (KB)
Pelayanan
1. KB aktif (Contraceptive 70% Pus 4826 3872 3880 3882 3891 3908 3878 3900
Prevalence Rate/ CPR) 3786 3769 3764 Tercapai
2. Peserta KB baru 10% Pus 4826 482 40 40 21 19 21 18 22 24 12 Tercapai
3. Akseptor KB Drop Out 10 % orang 3872 387 32 33 3 19 19 17 Tercapai
4. Peserta KB mengalami < 3 ,5 % orang 3872 135 1 1 0 4 4 0
komplikasi Tercapai
5 Peserta KB mengalami efek < 12,5 orang 3872 484 40 40 41 31 31 33
samping Tercapai
6 Pus dengan 4T ber KB 80% Pus 4T 1875 1500 125 126 128 104 17 17 Tercapai
7 KB pasca persalinan 60% Bulin 240 204 14 17 6 14 6 11 Tercapai
8 CPW dilayani Kespro Catin 62% CPW 167 103 8 5 5 29 24 26 Tercapai
2.1.4.Upaya Pelayanan Gizi
2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat
1. Pemberian kapsul vitamin A 88% balita 1499 1319 0 1548
dosis tinggi pada balita (6-59
bulan ) 0 0 0 dilaksanakan bulan pebruari dan agustus
2 Pemberian 90 tablet Besi pada 82% bumil 356 292 15 20
ibu hamil 18 21,0 13 25 18 belum tercapai PENCATATAN DAN PELAPORAN KURANG OPTIMAL
koordinasi dg bikel dan bikor
3 Pemberian Tablet Tambah 54% orang 1398 755 922 910
Darah pada Remaja Putri 358 1608,0 1608,0 1608,0 1608 tercapai terus berkoordinasi dengan UKS utk pemantauan, pencatatan dan pelaporan

2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi


1. Pemberian makanan tambahan 85% Balita 119 101 20 28
bagi balita gizi kurang
16 5,0 8,0 13,0 117 belum tercapai balita gizi kurang masih perlu diklbekerja sama dengan bikel agar pada waktu penimbangan memperhatikan balita yang gizi kurang
2 Pemberian makanan tambahan 80% Ibu Hamil 7 5 1 0
pada ibu hamil Kurang Energi
Kronik (KEK )
6 0,0 1,0 2,0 3 tercapai
3 Balita gizi buruk mendapat 86% Balita 6 7 7 7
perawatan sesuai standar
tatalaksana gizi buruk
0 7,0 7,0 7,0 7 tercapai
4 Pemberian Proses Asuhan Gizi di 12 dokumen ( 100 Balita 2 2 2 2
Puskesmas (sesuai buku %) (Dokumen)
pedoman asuhan gizi tahun
2018 warna kuning )
2 2,0 2,0 2,0 2 tercapai
2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi
1. Balita yang di timbang berat 75% balita 1673 1255 1484 1609
badanya ( D/S) tercapai balita yang tidak hadir disweeping, bekerjasama dengan bikel agar selalu mengingatkan kader utk penimbangan 100%
1473 1460,0 1609,0 1377,0 1386
2. Balita ditimbang yang naik 84% balita 560 749
berat badannya (N/D) 713 628,0 749,0 618,0 643 belum tercapai kurangnya pengetahuan ibu balitabekerja sama dengan bikel agar pada waktu posyandu memberi penyuluhan kpd balita yang tidak naik Bbnya
3 Balita stunting ( pendek dan 18.40% Balita 243 236
sangat pendek ) 172 179,0 219,0 228,0 219 belum tercapai BB TB balita perlu divalidasi lagivabekerja sama dengan bikel agar pada waktu posyandu memberi penyuluhan kpd balita yang stunting dan memvalidasi BB TBnya
4 Bayi usia 6 (enam) bulan 50% Bayi 7 10
mendapat ASI Eksklusif 10 7,0 10,0 5,0 6 tercapai
5 Bayi yang baru lahir mendapat 62% Bayi 10 16
IMD (Inisiasi Menyusu Dini)
14 15,0 16,0 8,0 9 belum tercapai pencatatan dan pelaporan belumbekerja sama dengan bikel agar pada waktu posyandu mencatat bayi yang lahir IMD/TDK

2.1.5 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


2.1.5.1. Diare
1. Pelayanan Diare Balita 100% Balita 353 353 14 12 3 5 16 31 35 40 31
koordinasi dengan pembina
penemuan kasus diare balita kelurahan dan bikel untuk
tercapai baru masih rendah penemuan kasus baru diare balita
2. Proporsi penggunaan oralit pada 100% Balita 618 618 84 72 18 30 96 186 210 240 186
balita tercapai dilanjutkan
3. Proporsi penggunaan Zinc 100% Balita 1030 1030 140 120 30 50 160 310 350 400 310
tercapai dilanjutkan
4. Pelaksanaan kegiatan Layanan 100% orang 783 783 7 6 13 12 12 31 59 40 31
Rehidrasi Oral Aktif (LROA) kasus yg di tangani LROA hanya koordinasi dengan pemberi
tercapai yg di induk layanan LROA di puskesmas

2.1.5.2. ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas)


0 0 0 1 meningkatkan penemuan kasus
1 Penemuan penderita Pneumonia 65% Balita 1673 74 2 6 0 0 0 0 jumlah kasus yang ditemukan melalui kerja sama dengan
balita tidak tercapai sedikit jaringan dan jejaring

2.1.5.3.Kusta
1. Pemeriksaan kontak dari kasus lebih dari 80% orang 40 40 40 100.0 0 4 20 20 20 40 40 40 40
Kusta baru tercapai
2. RFT penderita Kusta lebih dari 90% orang 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
belum tercapai karena belum kegiatan dilaksanakan saat ada
tidak tercapai ada penderita yang RFT penderita yang RFT
3 Proporsi tenaga kesehatan Kusta lebih dari 95% orang 41 38.95 41 100.0 0 0 0 0 0 41 41 41 41
tersosialisasi
tercapai
4. Kader Posyandu yang telah lebih dari 95% orang 225 213.75 100 46,78 60 0 100 100 100 100 225 225 225
belum tercapai karena belum kegiatan sosialisasi dilaksanakan
mendapat sosialisasi kusta tidak tercapai dilaksanakan di semester kedua
5. SD/ MI telah dilakukan 100% SD/MI 10 10 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
belum tercapai karena belum kegiatan sosialisasi dilaksanakan
screening Kusta tidak tercapai dilaksanakan di semester kedua

2.1.5.4.Tuberculosis Bacillus (TB) Paru


1. Kasus TBC yang ditemukan dan orang 13 13 14 108% 4 2 1 0 2 2 2 0 0 1 tercapai belum tercapai karena 1 pasien
tercapai tercapai
100% menolak pengobatan , 1 pasien
diobati pindah ke madura dan tidak
3. Angka Keberhasilan pengobatan >90% orang 47 42.3 31 66% 1 1 10 5 4 3 0 0 4 3 tidak tercapai melanjutkan pengobatan
meningkatkan , 1 edukasi terkait tentang faktor penularan penyakit tb
pasien lapas keluar dari lapas
kasus TBC sampai saat tidak ditemukan
(Success Rate/SR) alamat keberadaannya
2. Persentase Pelayanan orang 100% orang 584 584 331 57% 21 9 20 80 8 belum 14 karena5 1 pasien
156 tercapai 9 menolak
9 pengobatan , 1 pasien pindah
tidak
ketercapai
madura dan tidak melanjutkanmeningkatkan
pengobatan , edukasi
1 pasienterduga
lapas keluar
tentang
daribahaya
lapas sampai
penyakitsaat
tb tidak ditemukan alamat keberadaannya
terduga TBC mendapatkan
pelayanan TBC sesuai standar
(Standar Pelayanan Minimal ke
11)

2.1.5.5.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS Februari : tidak tercapai, Februari : belum dijadwalkan, dijadwalkan pada smester kedua
1. Sekolah (SMP dan 100% sekolah 9 9 0 0.0 0 0 0 0 0 0 Maret : tidak tercapai maret : belum dijadwalkan tahun 2022,
Februari : tercapai, maret : penambahan jumlah akan dilanjutkan , Maret : legiatan
2. Orang yang beresiko terinfeksi 100% orang 520.8 520.8 180 138% 57 56 67 63 88 31 Maret : tercapai dari Lapas akan dilanjutkan
2.1.5.6. Demam Berdarah Dengue (DBD)
1. Angka Bebas Jentik (ABJ) ≥95% rumah 90 89 90 93 94 95 95 95 97 januari tdk tercapai
2. Penderita DBD ditangani 100% orang 1 3 5 4 10 8 0 0 0 tercapai
3. PE kasus DBD 100% orang 1 3 5 4 10 8 0 0 0 tercapai

2.1.5.7. Malaria
1. Penderita Malaria yang 100% orang 0 0 0 0 0 0
dilakukan pemeriksaan SD 0 1 0
2. Penderita positif Malaria yang 100% orang 0 0 0 0 0 0
diobati sesuai pengobatan
standar 0 1 0
3. Penderita positif Malaria yang di 100% orang 0 0 0 0 0 0
follow up 0 1 0

2.1.5.8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies


1. Cuci luka terhadap kasus gigitan 100% orang
HPR
2. Vaksinasi terhadap kasus gigitan 100% orang
HPR yang berindikasi

2.1.5.9. Pelayanan Imunisasi


1. IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 90% orang 383 344.7
24 41 66 81 101 103 108 224 250

2. UCI desa 100% orang 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3. Imunisasi Lanjutan Baduta 90% orang 194 174.6 122 152 171
20 45 69 85 103 116
( usia 18 sd 24 bulan)
4. Imunisasi DT pada anak kelas 1 90% orang 0 0 0 0 0 0 0 0
5. SD
Imunisasi Campak pada anak 90% orang 0 0 0 0 0 0 0 0
kelas 1 SDTd pada anak SD
6. Imunisasi 90% orang 0
kelas 2 dan 5 0 0 0 0 0 0 0

7. Imunisasi TT 5 pada WUS (15- 60% orang 8029 4817.4


49 th) 5437 6294 6298 6305 6312 6312

8. Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 60% orang 397 238.2


th) 13 45 69 98 115 115

9. Pemantauan suhu, VVM, serta 100% 12 12


Alarm Dingin pada lemari es 1 2 3 4 5 6 7 8 9
penyimpan vaksin
10 Ketersediaan buku catatan stok 100% 7 7
vaksin sesuai dengan jumlah
vaksin program imunisasi serta 7 7 7 7 7 7 7 7 7
pelarutnya
11. Laporan KIPI Zero reporting / 90% laporan 12 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KIPI Non serius

2.1.5.10.Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)


1. Laporan STP yang tepat waktu >80% laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Kelengkapan laporan STP > 90% laporan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Laporan C1 tepat waktu >80% laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Kelengkapan laporan C1 > 90% laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Laporan W2 (mingguan) yang >80% laporan
tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Kelengkapan laporan W2 > 90% laporan
(mingguan) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Grafik Trend Mingguan Penyakit 100% 0
Potensial Wabah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8. Desa/ Kelurahan yang 100% desa/kelurahan 3 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
mengalami KLB ditanggulangi
dalam waktu kurang dari 24
(dua puluh empat) jam

2.1.5.11.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular


1 Sekolah yang ada di wilayah 70% sekolah 19 13
Puskesmas melaksanakan KTR 13 0 0 0 0 0 0 0 0
tercapai
2 Persentase merokok penduduk < 8,9% orang 3993 355
usia 10 - 18 tahun 4 8 6 6 10 15
tercapai
3 FKTP yang menyelenggarakan ≥ 40% orang 21 8
layanan Upaya Berhenti
Merokok (UBM) 8 0 0 0 0 0 0 0 0

tercapai
4 Pelayanan Kesehatan Usia 100% orang 19443 19443 tidak tercapai Masih ada masyarakat yang Menginformasikan pada
Produktif belum terskrining masyarakat akan pentingnya
1541 1327 1300 1280 1547 1583 1573 1458 1478 skrining kesehatan

5 Deteksi Dini Faktor Risiko PTM 80% orang 22325 17860 tidak tercapai Masih ada masyarakat yang Menginformasikan pada
usia ≥ 15 tahun belum terskrining masyarakat akan pentingnya
1595 1354 1487 1558 1717 1694 1658 1522 1489 skrining kesehatan

6 Deteksi dini kanker payudara 40% orang 4601 1840 tidak tercapai Kurangnya informasi akan Penyuluhan CA Serviks dan CA
dan kanker serviks pada pentingnya deteksi dini kanker Mammae
perempuan usia 30-50 tahun payudara dan kanker serviks
25 45 48 62 98 65 68 69 57
atau perempuan yang memiliki
riwayat seksual aktif

2.1.5.12 Pelayanan Kesehatan Jiwa


100%
1 Pelayanan Kesehatan Orang 4 % SPM Orang 54 54 100.00% 40 2 2 3 3 1 0 1 1 1 tercapai
dari Target
Dengan Gangguan
2 Pelayanan KesehatanJiwa. (ODGJ)
Jiwa dari 4estimasi
% orang 496 20 85.00% 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 tercapai
Berat.
3 Depresi
Pelayanan Kesehatan Gangguan dari15%
estimasi orang 717 29 86.00% 2 2 3 5 4 3 2 2 2 2 tercapai
4 Temuan Kasus Pemasungan dari estimasi orang 31 4 100.00% 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tercapai
10,03 %
5 Penurunan Jumlah Kasus orang 31 4 75.00% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 tercapai
dari kasus
50%
30 %yang ada
6 Pasung
Kunjungan Pasien ODGJ Kunjungan 54 27 89.00% 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 tercapai
dari kasusMaksimal
(Batas yang ada
7 Penanganan Kasus Melalui Pasien
kunjungan 54 16 25.00% 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 tercapai
rujukan) dari kasus petugas
Rujukan ke Rumah Sakit
yang ada
Umum / RSJ.
2.1.6 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas)
1. Keluarga binaan yang 60% keluarga 0 0 7 5 5 21 10 18 12
mendapatkan
2. Keluarga yangasuhan
dibina dan telah 40% keluarga 0 0 7 8 2 4 6 6 4
keperawatan
Mandiri/
3. Kelompok memenuhi
binaan yangkebutuhan 50% kelompok 0 0 2 2 2 21 10 10 8
kesehatan
mendapatkan
4. Desa/kelurahan asuhan
binaan yang 30% masyarakat
Desa/kelurahan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
keperawatan
mendapatkan
Program asuhan
: bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
keperawatan
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang
memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
3 Target tahun 2021( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2020) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2020 : membandingkan % target tahun 2020 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
REKAPITULASI CAPAIAN PELAKSANAAN UKP PUSKESMAS KEBONAGUNG TAHUN 2022

Capaian Kegiatan/Program
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Target Pencapaian Ketercapaian
Satuan Total %Cakupan Analisa Akar Penyebab Rencana Tindak
No Program/Variabel/Sub Variabel 2021 (dalam Sasaran (dalam satuan Target Tahun
sasaran Sasaran Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Masalah Lanjut
Program %) sasaran) 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)


2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap
1. Angka Kontak Komunikasi ≥150 per mil orang 56.3 48,83 45.0 43,65 47,86 73.16
evaluasi kunjungan
kunjungan sehat belum sehat , petugas
tercatat mkasimal oleh memasukakn
petugas, kunjungan kunjungan
luargedung belum tercatat, luargedung , edukasi
peserta kis memfaatkan px membawa ktp/kis
kunjungan ke kegiatan luar setiap ada kegiatan
55,77 63,04 66,86 belum tercapai gedung luar gedung
2. Rasio Rujukan Rawat Jalan ≤2% kasus 0.0 0.0 0.0 0.0 0 100%
Kasus Non Spesialistik (RRNS)
100 100 100 tercapai
3. Rasio Peserta Prolanis ≥ 5% orang 25 1 1 25.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 1%
Terkendali (RPPT) pasien prolans
siarankan ikut
pasien prolanis tidak rutin posyandu lansian
1 belum tercapai berobat ke puskesmas dan posbindu
4. Pelayanan Kesehatan 100% orang 7461 7461 3870 38.7 379.0 435.0 427.0 455.0 593 598
Penderita Hipertensi
(Standar Pelayanan kerjasama dengan
Minimal ke 8) jejaring ditingkatkan,
edukasi pasien lebih
kerjasama dengan jejaring maksimal agar
belum maksimal , pasien tidak pasien rutin kontrol
549 434 belum tercapai rutin berobat ke puskesmas ke pkm
5. Pelayanan Kesehatan 100% orang 831 831 488 49.8 58.0 56.0 60.0 61.0 114 64
Penderita Diabetes Mellitus kerjasama dengan
(Standar Pelayanan jejaring ditingkatkan,
Minimal ke 9) edukasi pasien lebih
kerjasama dengan jejaring maksimal agar
belum maksimal , pasien tidak pasien rutin kontrol
45 28 belum tercapai rutin berobat ke puskesmas ke pkm
6. Kelengkapan pengisian rekam 100% berkas 25 25 20.0 20.0 20.0 18.0 20 20 tercapai
medik
7. Rasio gigi tetap yang >1 gigi tercapai
ditambal terhadap gigi tetap 2/3 17/7 26/11 38/28 31/11 22/15
yang dicabut
5/4 3/8 1/1
8. Bumil yang mendapat 100% bumil tercapai
pelayanan kesehatan gigi 27 9 20 24 33 43 34 32 47

2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat


1 Kelengkapan pengisian 100% berkas 100% 100% 100% 100% 100% tercapai
informed consent 100 100 100 100

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian


1. Kesesuaian item obat yang 80% item obat 188 150 170.0 170.0 170.0 170.0 170 170 tercapai
tersedia dalam Fornas
2 . Ketersediaan obat dan vaksin 85% obat 45 38 42.0 42.0 43.0 43.0 43 41 tercapai
terhadap 45 item obat
indikator
3. Penggunaan antibiotika pada ≤ 20 % resep 300 60 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 tercapai
penatalaksanaan ISPA non
pneumonia
4 Penggunaan antibiotika pada ≤8% resep 300 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 tercapai
penatalaksanaan kasus diare
non spesifik
5. Penggunaan Injeksi pada ≤1% resep 300 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 tercapai
Myalgia
6. Rerata item obat yang ≤ 2,6 resep 3000 78 3.0 2.7 2.9 2.96 2.8 2.75 tercapai
diresepkan
7 Pengkajian resep,pelayanan 80% resep 900.0 720.0 1536.0 1495.0 780.0 600.0 630 950 tercapai
resep dan pemberian
informasi obat
8 Konseling 5% konseling 20.0 2.0 6.0 8.0 9.0 5.0 6 7 tercapai
pasien TB
9 Pelayanan Informasi Obat 10% PIO 20.0 2.0 1.0 1.0 4.0 7.0 7 15 tercapai

2.3.4.Pelayanan laboratorium
1. Kesesuaian jenis pelayanan 60% jenis 40.0 40.0 40.0 40.0 40 44 tercapai
laboratorium dengan standar

2. Ketepatan waktu tunggu 100% menit 168.0 137.0 175.0 192.0 183 300 tercapai
penyerahan hasil pelayanan
laboratorium

3. Kesesuaian hasil pemeriksaan 100% pemeriksaan 1.0 1.0 1.0 1.0 1 2 tercapai
baku mutu internal (PMI)

4. Pemeriksaan Hemoglobin 100% orang 20.0 32.0 32.0 23.0 37 47 tercapai


pada ibu hamil

2.3.5.Pelayanan Rawat Inap


1. Bed Occupation Rate (BOR) 10% - 60% Bed
2. Kelengkapan pengisian rekam 100% berkas
medik rawat inap

Interpretasi rata2 kinerja program UKP:


1. Baik bila nilai rata-rata
> 91%

2. Cukup bila nilai rata-rata


81 - 90 %

3. Rendah bila nilai rata-rata


Kolom < 80%
ke Keterangan:
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang
memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
3 Target tahun 2021 ( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2021) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2021: membandingkan % target tahun 2021 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
REKAPITULASI CAPAIAN PEMANTAUAN MUTU PUSKESMAS KEBONAGUNG TAHUN 2022

Target Pencapaia Capaian Kegiatan/Program Analisa


Total Target % Ketercapaian Rencana
Pelayanan Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun Satuan n (dalam Akar
No Sasar Sasara Cakupa Target Tahun Tindak
Variabel Program 2021 sasaran satuan Penyebab
an n n Riil Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 2021 Lanjut
(dalam %) sasaran) Masalah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2.5. MUTU
2.5.1 Kepatuhan Kebersihan Tangan > 85% hand
hygiene 90% 90% 90% 100% 95% 93% 100% 100% 100%
tercapai
2.5.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri 100% petugas 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tercapai
2.5.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% petugas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% tercapai
2.5.4 Keberhasilan Pengobatan Pasien TB 100% pasien
1 1 10 5 4 3 0
Semua Kasus Sensitif Obat (SO)
2.5.5 Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan 100% pasien
100% 100%
ANC Sesuai Standar /bumil
2.5.6 Kepuasan Pasien > 76.61 83,01% tercapai

Interpretasi rata2 kinerja mutu:


1. Baik bila nilai rata-rata > 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%

Anda mungkin juga menyukai