Anda di halaman 1dari 20

2016

-
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN

2022
AKHIR PEMERINTAH
GAMPONG MULIA

PEMERINTAH GAMPONG MULIA


KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
2022
2.2. ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Tahun Kegiatan Anggaran Realisasi (Rp) Volume


1 3 4 5 6
1 Operasional TPG 4.500.000 4.500.000 1 Kegiatan

2 Honor PBB 5.720.000 5.720.000 1 Kegiatan


2016

3 Pengelolaan
Informasi Profil 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan
Gampong
Total Realisasi Tahun 2016 20.220.000 20.220.000 100 %
1 Penyelenggaraan
Musyawarah 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan
Gampong
2 Pengelolaan Aset 25.230.000 25.229.080 1 kegiatan
Gampong
3 Operasional TPG 6.749.000 6.728.000 1 Kegiatan
4 Pendataan Profil
2017

Gampong 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan


5 Pembuatan dan
Pengelolaan
Jaringan/Instalasi 15.000.000 15.000.000 1 Kegiatan
Komunikasi dan
Informasi Lokal
Gampong
Total Realisasi Tahun 2017 66.979.000 66.957.080 99.96 %
1 Penyelenggaraan
Evaluasi Tingkat 1.005.000 1.005.000 1 Kegiatan
Perkembangan
Pemerintahan
2018

2 Operasional Tuha 15.920.000 14.820.000 1 Kegiatan


Peut Gampong
3 Operasional Ulee 2.240.000 1.760.000 1 Kegiatan
Jurong
Total Realisasi Tahun 2018 19.165.000 17.585.000 91,75%

1 Operasional Tuha 16.765.000 16.765.000 1 Kegiatan


Peut Gampong
2019

2 Operasional Ulee 2.350.000 1.900.000 1 Kegiatan


Jurong

33
3 Rapat-rapat
Koordinasi dan 35.000.000 10.162.600
1 Kegiatan
Konsultasi Keluar
Kota
4 Penyedian Sarana 113.042.346 113.041.000 1 Kegiatan
Aset Kantor
5 Pembangunan/
Rehabilitasi/ 10.930.467 10.930.000
1 Kegiatan
Peningkatan
Gedung Kantor
6 Penyelenggaran
Musyawarah
1 Kegiatan
Perencanaan 1.395.000 1.395.000
Desa/Pembahasan
APBG
7 Penyelenggaraan 3.225.000 3.225.000 1 Kegiatan
Musyawarah Jurong
8 Penyusunan
Dokumen 9.323.000 8.663.000
1 Kegiatan
Perencanaan
Gampong/RPJMG
Total Realiasi Tahun 2019 192.030.813 166.081.600 86,48%

1 Operasional TPG 16.559.000 16.559.000 1 Kegiatan

2 Penyediaan
Sarpras/Aset 35.000.000 34.885.000 1 Kegiatan
Kantor
3 Pembangunan/
Rehabilitasi/
Peningkatan 16.789.415 11.200.000 1 Kegiatan
Gedung Prasarana
Kantor

4 Penyelenggaraan
2020

Musyawarah/Pemb 1.395.000 1.295.000 1 Kegiatan


ahasan APBG
5 Penyelenggaraan
Musyawarah Desa 2.175.000 1.675.000 1 Kegiatan
Lainnya

6 Penyusunan
Dokumen 8.313.000 8.213.000 1 Kegiatan
Perencanaan
Gampong
(RPJMG/RKPG)
33
Total Realisasi 2020 80.231.415 73.827.000 92,00%

1 Penyusunan/
Pendataan dan 65.030.600 65.030.600 1 Kegiatan
Pemutakhiran Profil
Gampong/
Pendataan SDG’s
2 Penyelenggaraan
Lomba antar
Kewilayahan & 50.454.812 50.454.000 1 Kegiatan
Pengiriman
Kontingen dalam
Lomba Gampong
3 Operaional TPG 17.674.000 8.954.000 1 Kegiatan

4 Penyediaan
Sarpras/Aset 85.575.972 27.800.000 1 Kegiatan
Kantor
2021

5 Penyelenggaraan
Musyawarah 2.108.000 1.808.000 1 Kegiatan
Perencanaan/Pemb
ahasan
Penyelenggaraan 3.350.000 3.350.000 1 Kegiatan
6 Musyawarah Desa
Lainnya
7 Penyusunan
Dokumen 7.954.000 7.794.000 1 Kegiatan
Perencanaan
Gampong
(RPJMG/RKPG)
8 Pemberian BLT 216.000.000 173.700.000 1 Kegiatan

9 Pengadaan Sarana
dan Prasarana 34.750.000 34.750.000 1 Kegiatan
PAUD Gampong
Total Realisasi 2021 482.897.384 373.640.600 77.37%

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Tahun No Kegiatan Anggaran Realisasi Volume


(Rp)
1 2 3 4 5 6

33
1 Pengecoran Jalan Rabat 36.279.000 36.279.000 61.20 m
Beton

2 Pengecoran Berm Bahu 143.690.600 143.690.600 1.147 m


Jalan
2016
3 Pembangunan Saluran 50.250.000 50.250.000 200 m
Baru
4 Pembuatan Plat Nomor 59.474.400 59.474.400 1.200 Unit
Rumah
5 Pengembangan 47.000.000 47.000.000 1 Kegiatan
BUMG/R.O
Total Realisasi Tahun 2016 336.694.000 336.694.000 100%
1 Pengecoran Berm/Bahu 319.733.000 319.733.000 2.315 m
Jalan
2 Pembangunan Tempat 29.773.500 29.773.500 1 Kegiatan
Wudhu Mushalla Haqqul
Yakin
Rehab/Pengadaan 120.300.500 120.300.500 1 kegiatan
Mobilier Gedung Balai
3
2017

Pertemuan Gampong

4 Pengadaan/Penanaman 43.000.000 43.000.000 1 Kegiatan


Pohon dan Tanaman
Penghijauan
5 Pembangunan/ 15.000.000 7.000.000 1 Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aset Gampong
Total Realisasi Tahun 2017 527.807.000 519.807.000 97,15%

1 Pengadaan Becak Motor 27.000.000 27.000.000 1 Unit


Barang BUMG
2 Sarana dan Prasarana 13.485.000 13.485.000 1 kegiatan
Gedung Balai Pertemuan
Gampong
3 Pengadaan/ 144.000.000 144.000.000 3 Unit Couple
Pembangunan Kios
Gampong
2018

4 Pengadaan/Pemasangan 121.647.000 121.647.000 8 Unit


Tower dan CCTV
5 Pengadaan Panel Tank
dan Pompa Air Balai 12.000.000 12.000.000 1 kegiatan
Pengajian
6 Pengelolaan Sampah 26.620.000 26.620.000 1 kegiatan
7 Pengecoran Jalan Rabat 10.716.000 10.716.000 26 m
Beton Jalan Mutiara

33
8 Normalisasi 122.007.000 97.350.000 1.995 m
/Pembersihan Saluran
9 Rehab Saluran 75.511.000 72.211.000 360 m
10 Pembangunan Box 45.901.000 45.901.000 22.75 m
Culvert
11 Pemasangan Baliho 25.000.000 25.000.000 1 Unit
Gampong
12 Pembangunan/
Pemeliharaan/Pengadaan 5.487.522 5.487.000 1 Kegiatan
Sarana dan Prasarana
Posyandu
13 Pembangunan/
Pemeliharaan Sarana dan 14.850.000 10.750.000 1 Kegiatan
Prasarana Lembaga
15 Pembangunan/
Pemeliharaan Sarana dan 86.681.000 62.471.000 1 Kegiatan
Prasarana Kantor
16 Pembangunan/
Pemeliharaan Sarana dan 25.390.321 15.300.000 1 Kegiatan
Prasarana Aset
Total Realisasi Tahun 2018 756.295.843 689.938.000 91.22%
1 Pengecoran Berm/Bahu 103.295.000 92.695.000 615 m
Jalan
2 Pengecoran Rabat Beton 69.562.000 57.800.000 184.5 m
3 Pembangunan Saluran 70.489.000 64.983.000 110.5 m
Baru
4 Normalisasi dan Rehab 96.618.500 92.776.000 148.2 m
Saluran
5 Pembangunan Plat Beton 6.554.000 6.554.000 5m

6 Operasional/Kegiatan 20.150.000 19.975.000 1 Kegiatan


Becak Patroli Sampah
2019

7 Pembangunan Sarana 56.641.851 53.001.851 1 Kegiatan


Taman Bermain Anak
Milik Gampong
8 Pengadaan Pemasangan 70.000.000 70.000.000 25 Unit
Lampu Penerangan Jalan
9 Pemasangan Meteran 7.950.000 7.950.000 6 Unit
Listrik Kios Gampong
10 Rehab/Pengadaan Sarana
Prasarana PAUD 37.200.000 37.200.000 1 Kegiatan
Gampong

33
11 Penguatan dan
Peningkatan Kapasitas
Tenaga 20.750.000 20.750.000 1 Kegiatan
Keamanan/Ketertiban
Oleh Pemerintah
Gampong
12 Dukungan Pendidikan
Bagi Siswa 19.275.000 15.000.000 1 Kegiatan
Miskin/Berprestasi
13 Penyuluhan dan Pelatihan
Pendidikan Bagi 7.350.000 7.350.000 1 Kegiatan
Masyarakat
14 Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/T 45.905.000 43.721.000 1 Kegiatan
PQ Madrasah Non Formal
Milik Gampong
15 Penyuluhan dan Pelatihan
Bidang Kesehatan 22.495.000 22.495.000 1 Kegiatan
16 Penyelenggaraan 26.730.000 21.830.000 1 Kegiatan
Posyandu
17 Pengembangan dan
Pembinaan Sanggar Seni 4.350.000 4.350.000 1 Kegiatan
dan Belajar
18 Pembangunan/
Rehabilitasi/ 9.730.000 9.730.000 1 Kegiatan
Peningkatan/ Pengadaan
Sarana/ Prasarana
Posyandu
19 Penyelenggaraan 15.345.000 15.095.000 1 Kegiatan
Gampong Siaga
Kesehatan

20 Pengelolaan Perpustakaan 18.508.000 16.508.000 1 Kegiatan


Milik Gampong
21 Penyelenggaraan 6.000.000 6.000.000 1 Kegiatan
Informasi Publik
Gampong/Baliho
Total Realiasi Tahun 2019 734.898.351 685.763.851 93,32%

1 Rehab/Pengadaan Sarana 39.848.000 37.848.000 1 Kegiatan


dan Prasarana PAUD
2020

Gampong
2 Operasional/Kegiatan 23.343.400 19.329.750 1 Kegiatan
Becak Patroli Sampah

33
3 Pengadaan Sarana
Penerangan Lampu Jalan 87.920.000 87.920.000 3 Unit
Umum (PJU) Tenaga
Surya
4 Pembangunan/Penataan
dan Pendestrian Jalur 63.865.000 63.675.000 1 Kegiatan
Wisata
5 Pembangunan
Gedung/Gudang 38.734.000 34.134.500 1 Kegiatan
Pendukung Kepemudaan
6 Penanganan Keadaan
Mendesak Covid-19 dan 272.818.000 262.410.945 12 Bulan
Penyerahan BLT
7 Pembangunan 104.952.000 104.952.000 184.5 m
Pengecoran Rabat Beton
8 Pembangunan Tutup/ 77.720.000 72.664.000 128.5 m
Plat Beton Saluran
9 Pembangunan Saluran 69.995.000 66.359.000 102 m
Baru
10 Dukungan Pendidikan
Bagi Siswa Miskin/ 15.000.000 15.000.000 1 Kegiatan
Berprestasi
11 Penyuluhan dan
Pelatihan Pendidikan 5.862.500 5.858.000
1 Kegiatan
Bagi Masyarakat

12 Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/T 52.665.000 47.303.000 1 Kegiatan
PQ/ Madrasah Non
Formal Milik Gampong
13 Penyuluhan dan 14.470.000 14.470.000 1 Kegiatan
Pelatihan Bidang
Kesehatan
14 Penyelenggaraan 24.693.000 24.693.000 1 Kegiatan
Posyandu
15 Pengembangan dan 8.800.000 8.800.000 1 Kegiatan
Pembinaan Sanggar Seni
dan Belajar
16 Pengasuhan Bersama 34.170.000 34.170.000 1 Kegiatan
atau Bina Keluarga Balita
(BKB)

33
17 Pembuatan dan 41.603.650 40.600.000 1 Kegiatan
Pengelolaan Jaringan/
Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal
Gampong
18 Penyelenggaraan 6.360.000 5.860.000 1 Kegiatan
Informasi Publik Milik
Gampong
Total Realisasi 2020 982.819.550 946.047.195 96,25%

1 Rehab Sarpras Posyandu 14.125.000 13.825.000 1 Kegiatan


2 Pengecoran Berm/Bahu 15.379.000 15.379.000 69.5 m
Jalan
3 Pengecoran Rabat Beton 9.297.000 9.297.000 19.2 m
4 Rehab Saluran 28.310.000 24.810.000 99 m
5 Pembangunan Saluran 39.289.000 39.289.000 54 m
Baru
6 Operasional/Kegiatan 23.140.000 14.970.000 1 Kegiatan
Becak Patroli Sampah
7 Pembangunan Rumah 120.000.000 120.000.000 1 Unit
Sewa Milik Gampong
8 Penanggulangan
Keadaan Mendesak 100.807.400 92.957.000 12 Bulan
Covid-19 Gampong
Tangguh Nusantara
9 Pemberian BLT 216.000.000 173.700.000 1 Kegiatan
10 Pengadaan Sarana dan 34.750.000 34.750.000 1 Kegiatan
2021

Prasarana PAUD
Gampong
11 Dukungan Pendidikan 15.000.000 15.000.000 1 Kegiatan
Bagi Siswa
Miskin/Berprestasi
12 Penykuluhan dan 3.500.000 3.500.000 1 Kegiatan
Pelatihan Pendidikan
Bagi Masyarakat
13 Penyelenggaraan 47.244.000 46.773.000 1 Kegiatan
PAUD/TK/TPA/TKA/T
PQ/Madrasah Non
Formal Milik Gampong
14 Penyuluhan dan 1.195.000 1.195.000 1 Kegiatan
Pelatihan Bidang
Kesehatan
15 Penyelenggaraan 37.676.500 37.676.500 1 Kegiatan
Posyandu

33
Pengasuhan Bersama 5.300.000 5.300.000 1 Kegiatan
16 atau Bina Keluarga Balita
(BKB)
17 Penyelenggaraan 19.369.000 19.144.000 1 Kegiatan
Gampong Siaga
Kesehatan
18 Pembuatan dan 6.250.000 6.250.000 1 Kegiatan
Pengelolaan Jaringan/
Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal
Gampong
19 Penyelenggaraan 5.150.000 5.150.000 1 Kegiatan
Informasi Publik
Gampong
Total Realisasi 2021 741.781.900 678.965.500 91,53%

1. Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sisa Tahun Anggaran


Adapun Perencanaan Kegiatan Pembangunan sisa anggaran tahun 2022 selama
5 (lima) Bulan Kedepan dapat dilihat pada Tabel Berikut Ini :

No Kegiatan Pagu anggaran Realisasi Bulan Pelaksanaan


1 Pengadaan/Pemasangan 57.000.000 57.000.000 5 Bulan
Lampu Penerangan Umum
Tenaga Surya
2 Penyelenggaraan dan 89.311.000 32.565.000 5 Bulan
Dukungan Sarana
Prasarana PAUD
Gampong
3 Operasional/Kegiatan 17.366.000 7.235.000 5 Bulan
Becak Patroli Sampah
4 Posyandu 39.587.000 16.500.000 5 Bulan
5 Penyaluran BLT-DD 432.000.000 180.000.000 5 Bulan

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Tahun No Kegiatan Anggaran Realisasi Volume


1 Belanja Pemberian Bansos 40.000.000 40.000.000 1 Kegiatan
UKM pada Masyarakat
2 Belanja Barang Untuk 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan
Masyarakat
2016

3 Operasional Sekretariat 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan


Pemuda
4 Pembinaan PKK 12.000.000 12.000.000 1 Kegiatan

33
5 Kegiatan Keagamaan 41.655.600 41.655.600 1 Kegiatan

6 Kegiatan Peningkatan 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan


Kesehatan Masyarakat
7 Penyelenggaraan Posyandu 12.000.000 12.000.000 1 Kegiatan

8 Pembentukan Satgas 12.000.000 12.000.000 1 Kegiatan


Kamtibmas
9 Pembinaan Masyarakat Pada 5.000.000 5.000.000 1 Kegiatan
Usaha Kerajinan
Total Penggunaan Tahun 2016 152.655.600 152.655.600 100%
1 Peningkatan Peran Serta 57.228.742 57.228.500 1 Kegiatan
Masyarakat dalm Bidang
Keagamaan
2 Pengelolaan Pembinaan 12.000.000 12.000.000 1 Kegiatan
Posyandu
3 Pengembangan Tenaga 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan
Kesehatan Gampong
4 Pembinaan Lembaga dan 25.000.000 25.000.000 1 Kegiatan
Organisasi Masyarakat
Gampong
5 Fasilitasi Kelompok Rentan, 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan
Masyarakat Miskin,
2017

Perempuan, Masyarakat Adat


dan Difabel
6 Pembinaan Generasi Muda 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan

7 Pelestarian dan Aktualisasi 44.000.000 44.000.000 1 Kegiatan


Adat Budaya Daerah
8 50.000.000 50.000.000 1 Kegiatan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Usaha
Bagi Keluarga Miskin
9 Pembinaan Keamanan, 12.000.000 12.000.000 1 Kegiatan
Ketertiban dan Ketentraman
Wilayah
Total Penggunaan Tahun 2017 230.228.742 230.228.500 99,99%

1 Peningkatan Peranserta 59.229.211 58.526.000 1 Kegiatan


Masyarakat dalm Bidang
Keagamaan
2 Pelestarian dan Aktualisasi 7.330.000 6.955.000 1 Kegiatan
2018

Adat Budaya Daerah


3 Pembinaan Sanggar Belajar 8.537.612 7.786.000 1 Kegiatan
dan Sanggar Seni Budaya
4 Pembinaan Generasi Muda 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan

33
5 Pelaksanaan Perlombaan 57.599.352 42.075.000 1 Kegiatan

6 Pembinaan Lembaga dan 7.500.000 4.915.000 1 Kegiatan


Organisasi Masyarakat
Gampong
7 Pelaksana Kegiatan 2.606.000 1.706.000 1 Kegiatan
Kegotongroyongan Gampong

Total Penggunaan Tahun 2018 152.802.175 131.963.000 86,36%

1 Honor Satlinmas Gampong 30.000.000 30.000.000 1 Kegiatan

2 Pelatihan Satlinmas Gampong 3.021.000 2.700.000 1 Kegiatan

3 Honor Pelaksana Kegiaann 156.850.000 154.850.000 1 Kegiatan


Keagamaan dan Pelaksanaan
festival HUT RI 2019
4 Operasional Kepemudaan 8.400.000 7.605.000 1 Kegiatan

5 Belanja Peralatan Olahraga 24.000.000 24.000.000 1 Kegiatan


Pemuda
2019

6 Pembinaan Lembaga Adat 7.598.000 7.348.000 1 Kegiatan

7 Pembinaan Group Kesenian 4.500.000 4.500.000 1 Kegiatan


dan Kebudayaan Tingkat
Gampong

8 Penyelenggaraan Festival 81.325.000 79.225.000 1 Kegiatan


Kesenian, Adat/Kebudayaan
dan Keagamaan
9 Pembinaan PKK 8.733.731 8.733.000 1 Kegiatan

Total Penggunaan Tahun 2019 324.427.731 318.961.000 98,31%

1 Insenif Satlinmas Gampong 48.000.000 48.000.000 1 Kegiatan

2 Festival dan Keagamaan 129.361.000 102.150.000 1 Kegiatan

3 Bidang Kepemudaan 8.460.000 7.200.000 1 Kegiatan

4 Pembinaan Lembaga Adat 7.598.000 7.348.000 1 Kegiatan


2020

5 Pembinaan Group Kesenian 4.500.000 4.500.000 1 Kegiatan


dan Kebudayaan Tingkat
Gampong
6 Penyelenggaraan Festival
Kesenian,Adat/Kebudayaan 81.325.000 79.225.000 1 Kegiatan
dan Keagamaan

33
7 Pembinaan PKK 8.733.731 8.733.000 1 Kegiatan

8 Penyelenggaraan Festival
Kesenian, Adat/Kebudayaan 47.050.000 29.000.000 1 Kegiatan
dan Keagamaan
9 Pembinaan PKK 11.050.500 8.600.000 1 Kegiatan

10 Penguatan & Peningkatan


Kapasitas Tenaga Keamanan/ 21.200.000 10.600.000 1 Kegiatan
Ketertiban Oleh Pemerintah
Gampong
Total Penggunaan Tahun 2020 383.878.537 305.574.500 79,60%

1 Penyelenggaraan Festival 52.050.000 44.050.000 1 Kegiatan


Kesenian, Adat/Kebudayaan
dan Keagamaan
2 Pembinaan PKK 17.996.803 17.771.000 1 Kegiatan
2021

3 Penyuluhan Kepada 10.282.076 10.275.000 1 Kegiatan


Masyarakat di Bidang Hukum
& Perlindungan Masyarakat
Total Penggunaan Tahun 2021 80.328.879 72.096.000 89,75%

D.BIDANG PEMBERDAYAAN

Tahun No Kegiatan Anggaran Realisasi Volume


(Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Pelatihan Aparatur 5.221.940 5.221.940 1 Kegiatan
2016

Pemerintah Gampong
Total Penggunaan Tahun 2016
1 Pelatihan Keterampilan 4.731.245 4.731.000 1 Kegiatan
Profesi Keahlian
2 Peningkatan dan Pembinaan 7.450.000 7.450.000 1 Kegiatan
Pengurus Fardhu Kifayah
3 Pelatihan Keterampilan 29.765.842 29.665.000 1 Kegiatan
2017

Usaha
4 Pelatihan Aparatur 7.430.000 7.400.000 1 Kegiatan
Pemerintah Gampong dalam
Bidang Manajemen
Pemerintah Gampong
Total Penggunaan Tahun 2017 12.181.245 12.181.000 99.99%

33
1 Peningkatan dan Pembinaan 6.910.000 6.910.000 1 Kegiatan
Pengurus Fardhu Kifayah
2 Pengadaan Sarana dan 42.900.000 42.900.000 1 Kegiatan
Prasarana Pendukung Usaha
Bagi Keluarga Miskin
3 Pelatihan Keterampilan 19.626.160 19.615.000 1 Kegiatan
Usaha Industri Kerajinan
Kreatif
4 Pelatihan Keterampilan 4.440.000 4.440.000 1 Kegiatan
Profesi Keahlian
5 Pembinaan dan Pengelolaan 18.000.000 18.000.000 1 Kegiatan
Posyandu
6 Fasilitasi Kelompok Rentan, 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan
Masyarakat Miskin,
Perempuan, Masyarakat
Adat dan Disabilitas
7 Pengembangan Tenaga 22.008.000 22.008.000 1 Kegiatan
2018

Kesehatan Gampong
8 Pelatihan Kapasitas Tuha 4.085.000 3.235.000 1 Kegiatan
Peut Gampong

9 Pengembangan/Pengelolaan 12.752.170 12.752.170 1 Kegiatan


Sistem Informasi Gampong
(SIPBM)
10 Pembinaan Keamanan, 21.187.500 13.650.000 1 Kegiatan
Ketertiban, dan Ketentraman
Wilayah dan Masyarakat
Gampong
11 Penyelenggaraan Kerjasama 1.500.000 1.500.000 1 Kegiatan
antar Gampong
12 Penyusunan 8.520.000 8.520.000 1 Kegiatan
Rancangan/Perencanaan
Pembangunan Gampong
13 Pembinaan Olahraga Yang 10.000.000 7.600.000 1 Kegiatan
Berkembang di Masyarakat
Total Penggunaan Tahun 2018 181.928.830 171.301.170 94.15%

1 Pelatihan dan Penyuluhan 2.747.500 2.747.500 1 Kegiatan


Perlindungan Anak
2 Pelatihan dan Penyuluhan 2.747.500 2.747.500 1 Kegiatan
2019

Pemberdayaan Perempuan
3 Pengembangan Industri 30.453.732 29.060.500 1 Kegiatan
Kecil Tingkat Gampong

33
4 Pembentukan/Fasilitasi/
Pelatihan/Pendampingan 5.500.000 5.500.000 1 Kegiatan
Kelompok Usaha Ekonomi
Produktif
Total Penggunaan Tahun 2019 41.448.732 40.055.500 96,63%
1 Pengembangan Industri 11.051.000 11.051.000 1 Kegiatan
Kecil Tingkat Gampong
2 Pembentukan/Fasilitasi/
Pelatihan/Pendampingan 3.600.000 3.600.000 1 Kegiatan
2020

Kelompok Usaha Ekonomi


Produktif
3 Bidang Peningkatan
Kapasitas Aparatur 15.000.000 15.000.000 1 Kegiatan
Gampong
Total Penggunaan Tahun 2020 29.651.000 29.651.000 100%
1 Pelatihan dan Penyuluhan 2.857.500 2.857.500 1 Kegiatan
Perlindungan Anak
2 Pelatihan dan Penyuluhan 2.857.500 2.857.500 1 Kegiatan
Pemberdayaan Perempuan
2021

3 Pengembangan Industri 1.350.000 1.350.000 1 Kegiatan


Kecil Tingkat Gampong
4 Pembentukan/Fasilitasi/ 4.800.000 4.800.000 1 Kegiatan
Pelatihan/Pendampingan
Kelompok Usaha Ekonomi
Produktif
Total Penggunaan Tahun 2021 6.725.000 6.725.000 100%

33
E. BIDANG TAK TERDUGA

Tahun No Kegiatan Anggaran Realisasi (Rp) Volume


1 2 3 4 5 6
1 2016 Tak terduga / kebencanaan 15.000.000 0 0
2 2017 Tak terduga / kebencanaan 15.000.000 0 0

3 2018 Tak terduga / kebencanaan 15.000.000 0 0

4 2019 Tak terduga / kebencanaan 15.000.000 0 0


5 2020 Tak terduga /Penanganan 288.518.000 273.345.000 94,74%
Covid-19 dan BLT-DD
6 2021 Tak terduga /Penanganan 321.307.400 300.257.000 93,44%
Covid-19 dan BLT-DD

2.3 PENDAPATAN DAN REALISASI PENDAPATAN


1. Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2016 - 2021
No Uraian Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. 2016 1.081.997.378,00 1.036.057.518,00 96%
2. 2017 1.488.967.615,00 1.299.502.748,00 87%
Pendapatan
Gampong

3. 2018 1.619.155.497,00 1.500.355.468,00 93%


4. 2019 1.717.607.897,00 1.499.461.820,00 87%
5. 2020 1.805.946.412,00 1.674.202.470,00 93%
6. 2021 1.736.149.179,00 1.538.422.900,00 89%

2. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Persumber Dana Selama 6 (enam)


tahun, sebagai berikut:
a. Tahun 2016
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 2000.000,00 1.465.841,88 73%
2. Dana Desa (DD) 606.551.383,00 606.551.383,00 100%
Alokasi Dana Gampong
3. 392.161.074,00 392.161.074,00 100%
(ADG)
Bagi Hasil Pajak dan
4. 38.409.963,00 38.409.963,00 100%
Restribusi Daerah (BHP)
JUMLAH 1.039.122.420,00 1.038.588.261,88 99.9%

33
b. Tahun 2017
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 1.465.842 3.366.374,89,00 229%
2. Dana Desa (DD) 770.656.892,00 770.687.094,00 100%
Alokasi Dana Gampong
3. 586.208.442,00 590.410.942,00 100%
(ADG)
Bagi Hasil Pajak dan
4. 61.500.745,00 62.100.745,00 100%
Restribusi Daerah (BHP)
Bagi Hasil Restribusi Daerah
5. 25.195.835,00 25.195.834,00 100%
(BHR)
JUMLAH 1.445.027.755,00 1.451.760.989,00 100%

c. Tahun 2018
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 6.900.532,00 4.386.082,47 63%
2. Dana Desa (DD) 682.012.578,00 682.012.578,00 100%
Alokasi Dana Gampong
3. 612.026.486,00 612.026.468,00 100%
(ADG)
Bagi Hasil Pajak dan
4. 77.576.076,00 46.545.646,00 60%
Restribusi Daerah (BHP)
Bagi Hasil Restribusi Daerah
5. 27.841.778,00 27.841.778,00 100%
(BHR)
6. Pendapatan Lain-lain 18.460.478,00 18.460.478,00 100%
JUMLAH 1.424.817.928,00 1.391.273.048,47 97.6%

d. Tahun 2019
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Lain-lain 6.355.549,00 3.870.000,00 60.8%
2. Pendapatan Asli Desa ( PADes) 10.000.000,00 15.750.000,00 157%
3. Dana Desa (DD) 842.464.850,00 842.464.850,00 100%
4. Alokasi Dana Gampong (ADG) 690.510.934,00 690.510.934,00 100%
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi
5. 84.897.455,00 84.897.455,00 100%
Daerah (BHP)
Bagi Hasil Restribusi Daerah
6. 36.376.355,00 36.376.355,00 100,%
(BHR)
JUMLAH 1.670.605.143,00 1.673.869.594,00 100%

e. Tahun 2020
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 5.450.000,00 ,00 0%
2. Dana Desa (DD) 854.290.000,00 854.290.000,00 100%

33
Alokasi Dana Gampong
3. 576.488.513,00 576.488.513,00 100%
(ADG)
Bagi Hasil Pajak dan
4. 82.307.960,00 49.384.776,00 60%
Restribusi Daerah (BHP)
Bagi Hasil Restribusi Daerah
5. 31.123.948,00 0,00 0%
(BHR)
6. Pendapatan DLL 9.875.463,00 8.146.974,10 82.4%
JUMLAH 1.559.535.884,00 1.488.310.263,10 95.4%

f. Tahun 2021

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %


1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 42.200.000,00 29.750.000,00 70.4%
2. Dana Desa (DD) 830.091.000,00 834.591.000,00 100%
Alokasi Dana Gampong
3. 667.234.130,00 570.857.015,00 85.5%
(ADG)
Bagi Hasil Pajak dan
4. 101.975.997,00 101.975.997,00 100%
Restribusi Daerah (BHP)
Bagi Hasil Restribusi Daerah
5. 29.629.731,00 0,00 0%
(BHR)
6. Pendapatan DLL 4.500.000,00 2.960.415,00 65.7%
JUMLAH 1.675.630.858,00 1,540.134.427,63 91.9%

3.
3. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:
a. Tahun 2016
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 350.315.437,00 332.662.337,00 94.9%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 529.804.400,00 523.772.400,00 100%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 159.655.601,00 142.622.781,00 89.3%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 42.221.940,00 37.000.000,00 87.6%
Masyarakat Desa
JUMLAH 1.081.997.378,00 1.036.057.518,00 95.7%
b. Tahun 2017
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 524.958.800,00 522.117.006,00 99.4%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 661.415.834,00 522.361.000,00 78.9%
Pembangunan Desa
33
Bidang Pembinaan
3. 247.895.894,00 205.828.742,00 83%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 54.697.087,00 49.196.000,00 89.9%
Masyarakat Desa
JUMLAH 1.488.967.615,00 1.299.502.748,00 87.2%
c. Tahun 2018
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 603.924.753,00 574.766.327,00 95.1%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 678.419.874,00 538.122.960,00 79.3%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 207.035.579,54 166.707.800,00 80.5%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 316.449.455,00 220.758.381,00 69.7%
Masyarakat Desa
5 Bidang Tak Terduga 10.000.000 0,00 0%
JUMLAH 1.815.829.611,54 1.500.355.468,00 82%

d. Tahun 2019
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 679.067.983,00 639.504.800,00 94.1%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 706.199.951,00 654.711.020,00 92.7%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 192.941.231,00 157.240.500,00 81.4%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 124.398.732,00 48.005.500,00 38.5%
Masyarakat Desa
Bidang Penanggulangan
5. 15.000.000,00 0,00 0%
Bencana/Mendesak/Darurat
JUMLAH 1.717.607.897,00 1.499.461.820,00 87.2%

e. Tahun 2020
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 662.467.894,00 632.129.570,00 95.4%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 687.313.712,00 671.742.400,00 97.7%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 152.995.806,00 82.334.500,00 53.8%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 14.651.000,00 14.651.000,00 100%
Masyarakat Desa
Bidang penanggulangan
5. 288.518.000,00 273.345.000,00 94.7%
Bencana/Mendesak/Darurat
JUMLAH 1.805.946.412,00 1.674.202.470,00 92.7%

f.
Tahun 2021
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Bidang Penyelenggaraan 799.081.785,00 704.812.400,00 88.2%

33
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 307.374.500,00 294.808.500,00 95.9%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 176.020.494,10 106.680.000,00 60.6%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 131.865.000,00 131.865.000,00 100%
Masyarakat Gampong
Bidang Penanggulangan
5. 321.807.400,00 300.257.000,00 93.3%
Bencana/Mendesak/Darurat
JUMLAH 1.736.149.179,10 1.538.422.900,00 88.6%

33

Anda mungkin juga menyukai