-
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
2022
AKHIR PEMERINTAH
GAMPONG MULIA
A. BIDANG PEMERINTAHAN
3 Pengelolaan
Informasi Profil 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan
Gampong
Total Realisasi Tahun 2016 20.220.000 20.220.000 100 %
1 Penyelenggaraan
Musyawarah 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan
Gampong
2 Pengelolaan Aset 25.230.000 25.229.080 1 kegiatan
Gampong
3 Operasional TPG 6.749.000 6.728.000 1 Kegiatan
4 Pendataan Profil
2017
33
3 Rapat-rapat
Koordinasi dan 35.000.000 10.162.600
1 Kegiatan
Konsultasi Keluar
Kota
4 Penyedian Sarana 113.042.346 113.041.000 1 Kegiatan
Aset Kantor
5 Pembangunan/
Rehabilitasi/ 10.930.467 10.930.000
1 Kegiatan
Peningkatan
Gedung Kantor
6 Penyelenggaran
Musyawarah
1 Kegiatan
Perencanaan 1.395.000 1.395.000
Desa/Pembahasan
APBG
7 Penyelenggaraan 3.225.000 3.225.000 1 Kegiatan
Musyawarah Jurong
8 Penyusunan
Dokumen 9.323.000 8.663.000
1 Kegiatan
Perencanaan
Gampong/RPJMG
Total Realiasi Tahun 2019 192.030.813 166.081.600 86,48%
2 Penyediaan
Sarpras/Aset 35.000.000 34.885.000 1 Kegiatan
Kantor
3 Pembangunan/
Rehabilitasi/
Peningkatan 16.789.415 11.200.000 1 Kegiatan
Gedung Prasarana
Kantor
4 Penyelenggaraan
2020
6 Penyusunan
Dokumen 8.313.000 8.213.000 1 Kegiatan
Perencanaan
Gampong
(RPJMG/RKPG)
33
Total Realisasi 2020 80.231.415 73.827.000 92,00%
1 Penyusunan/
Pendataan dan 65.030.600 65.030.600 1 Kegiatan
Pemutakhiran Profil
Gampong/
Pendataan SDG’s
2 Penyelenggaraan
Lomba antar
Kewilayahan & 50.454.812 50.454.000 1 Kegiatan
Pengiriman
Kontingen dalam
Lomba Gampong
3 Operaional TPG 17.674.000 8.954.000 1 Kegiatan
4 Penyediaan
Sarpras/Aset 85.575.972 27.800.000 1 Kegiatan
Kantor
2021
5 Penyelenggaraan
Musyawarah 2.108.000 1.808.000 1 Kegiatan
Perencanaan/Pemb
ahasan
Penyelenggaraan 3.350.000 3.350.000 1 Kegiatan
6 Musyawarah Desa
Lainnya
7 Penyusunan
Dokumen 7.954.000 7.794.000 1 Kegiatan
Perencanaan
Gampong
(RPJMG/RKPG)
8 Pemberian BLT 216.000.000 173.700.000 1 Kegiatan
9 Pengadaan Sarana
dan Prasarana 34.750.000 34.750.000 1 Kegiatan
PAUD Gampong
Total Realisasi 2021 482.897.384 373.640.600 77.37%
33
1 Pengecoran Jalan Rabat 36.279.000 36.279.000 61.20 m
Beton
Pertemuan Gampong
33
8 Normalisasi 122.007.000 97.350.000 1.995 m
/Pembersihan Saluran
9 Rehab Saluran 75.511.000 72.211.000 360 m
10 Pembangunan Box 45.901.000 45.901.000 22.75 m
Culvert
11 Pemasangan Baliho 25.000.000 25.000.000 1 Unit
Gampong
12 Pembangunan/
Pemeliharaan/Pengadaan 5.487.522 5.487.000 1 Kegiatan
Sarana dan Prasarana
Posyandu
13 Pembangunan/
Pemeliharaan Sarana dan 14.850.000 10.750.000 1 Kegiatan
Prasarana Lembaga
15 Pembangunan/
Pemeliharaan Sarana dan 86.681.000 62.471.000 1 Kegiatan
Prasarana Kantor
16 Pembangunan/
Pemeliharaan Sarana dan 25.390.321 15.300.000 1 Kegiatan
Prasarana Aset
Total Realisasi Tahun 2018 756.295.843 689.938.000 91.22%
1 Pengecoran Berm/Bahu 103.295.000 92.695.000 615 m
Jalan
2 Pengecoran Rabat Beton 69.562.000 57.800.000 184.5 m
3 Pembangunan Saluran 70.489.000 64.983.000 110.5 m
Baru
4 Normalisasi dan Rehab 96.618.500 92.776.000 148.2 m
Saluran
5 Pembangunan Plat Beton 6.554.000 6.554.000 5m
33
11 Penguatan dan
Peningkatan Kapasitas
Tenaga 20.750.000 20.750.000 1 Kegiatan
Keamanan/Ketertiban
Oleh Pemerintah
Gampong
12 Dukungan Pendidikan
Bagi Siswa 19.275.000 15.000.000 1 Kegiatan
Miskin/Berprestasi
13 Penyuluhan dan Pelatihan
Pendidikan Bagi 7.350.000 7.350.000 1 Kegiatan
Masyarakat
14 Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/T 45.905.000 43.721.000 1 Kegiatan
PQ Madrasah Non Formal
Milik Gampong
15 Penyuluhan dan Pelatihan
Bidang Kesehatan 22.495.000 22.495.000 1 Kegiatan
16 Penyelenggaraan 26.730.000 21.830.000 1 Kegiatan
Posyandu
17 Pengembangan dan
Pembinaan Sanggar Seni 4.350.000 4.350.000 1 Kegiatan
dan Belajar
18 Pembangunan/
Rehabilitasi/ 9.730.000 9.730.000 1 Kegiatan
Peningkatan/ Pengadaan
Sarana/ Prasarana
Posyandu
19 Penyelenggaraan 15.345.000 15.095.000 1 Kegiatan
Gampong Siaga
Kesehatan
Gampong
2 Operasional/Kegiatan 23.343.400 19.329.750 1 Kegiatan
Becak Patroli Sampah
33
3 Pengadaan Sarana
Penerangan Lampu Jalan 87.920.000 87.920.000 3 Unit
Umum (PJU) Tenaga
Surya
4 Pembangunan/Penataan
dan Pendestrian Jalur 63.865.000 63.675.000 1 Kegiatan
Wisata
5 Pembangunan
Gedung/Gudang 38.734.000 34.134.500 1 Kegiatan
Pendukung Kepemudaan
6 Penanganan Keadaan
Mendesak Covid-19 dan 272.818.000 262.410.945 12 Bulan
Penyerahan BLT
7 Pembangunan 104.952.000 104.952.000 184.5 m
Pengecoran Rabat Beton
8 Pembangunan Tutup/ 77.720.000 72.664.000 128.5 m
Plat Beton Saluran
9 Pembangunan Saluran 69.995.000 66.359.000 102 m
Baru
10 Dukungan Pendidikan
Bagi Siswa Miskin/ 15.000.000 15.000.000 1 Kegiatan
Berprestasi
11 Penyuluhan dan
Pelatihan Pendidikan 5.862.500 5.858.000
1 Kegiatan
Bagi Masyarakat
12 Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/T 52.665.000 47.303.000 1 Kegiatan
PQ/ Madrasah Non
Formal Milik Gampong
13 Penyuluhan dan 14.470.000 14.470.000 1 Kegiatan
Pelatihan Bidang
Kesehatan
14 Penyelenggaraan 24.693.000 24.693.000 1 Kegiatan
Posyandu
15 Pengembangan dan 8.800.000 8.800.000 1 Kegiatan
Pembinaan Sanggar Seni
dan Belajar
16 Pengasuhan Bersama 34.170.000 34.170.000 1 Kegiatan
atau Bina Keluarga Balita
(BKB)
33
17 Pembuatan dan 41.603.650 40.600.000 1 Kegiatan
Pengelolaan Jaringan/
Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal
Gampong
18 Penyelenggaraan 6.360.000 5.860.000 1 Kegiatan
Informasi Publik Milik
Gampong
Total Realisasi 2020 982.819.550 946.047.195 96,25%
Prasarana PAUD
Gampong
11 Dukungan Pendidikan 15.000.000 15.000.000 1 Kegiatan
Bagi Siswa
Miskin/Berprestasi
12 Penykuluhan dan 3.500.000 3.500.000 1 Kegiatan
Pelatihan Pendidikan
Bagi Masyarakat
13 Penyelenggaraan 47.244.000 46.773.000 1 Kegiatan
PAUD/TK/TPA/TKA/T
PQ/Madrasah Non
Formal Milik Gampong
14 Penyuluhan dan 1.195.000 1.195.000 1 Kegiatan
Pelatihan Bidang
Kesehatan
15 Penyelenggaraan 37.676.500 37.676.500 1 Kegiatan
Posyandu
33
Pengasuhan Bersama 5.300.000 5.300.000 1 Kegiatan
16 atau Bina Keluarga Balita
(BKB)
17 Penyelenggaraan 19.369.000 19.144.000 1 Kegiatan
Gampong Siaga
Kesehatan
18 Pembuatan dan 6.250.000 6.250.000 1 Kegiatan
Pengelolaan Jaringan/
Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal
Gampong
19 Penyelenggaraan 5.150.000 5.150.000 1 Kegiatan
Informasi Publik
Gampong
Total Realisasi 2021 741.781.900 678.965.500 91,53%
33
5 Kegiatan Keagamaan 41.655.600 41.655.600 1 Kegiatan
33
5 Pelaksanaan Perlombaan 57.599.352 42.075.000 1 Kegiatan
33
7 Pembinaan PKK 8.733.731 8.733.000 1 Kegiatan
8 Penyelenggaraan Festival
Kesenian, Adat/Kebudayaan 47.050.000 29.000.000 1 Kegiatan
dan Keagamaan
9 Pembinaan PKK 11.050.500 8.600.000 1 Kegiatan
D.BIDANG PEMBERDAYAAN
Pemerintah Gampong
Total Penggunaan Tahun 2016
1 Pelatihan Keterampilan 4.731.245 4.731.000 1 Kegiatan
Profesi Keahlian
2 Peningkatan dan Pembinaan 7.450.000 7.450.000 1 Kegiatan
Pengurus Fardhu Kifayah
3 Pelatihan Keterampilan 29.765.842 29.665.000 1 Kegiatan
2017
Usaha
4 Pelatihan Aparatur 7.430.000 7.400.000 1 Kegiatan
Pemerintah Gampong dalam
Bidang Manajemen
Pemerintah Gampong
Total Penggunaan Tahun 2017 12.181.245 12.181.000 99.99%
33
1 Peningkatan dan Pembinaan 6.910.000 6.910.000 1 Kegiatan
Pengurus Fardhu Kifayah
2 Pengadaan Sarana dan 42.900.000 42.900.000 1 Kegiatan
Prasarana Pendukung Usaha
Bagi Keluarga Miskin
3 Pelatihan Keterampilan 19.626.160 19.615.000 1 Kegiatan
Usaha Industri Kerajinan
Kreatif
4 Pelatihan Keterampilan 4.440.000 4.440.000 1 Kegiatan
Profesi Keahlian
5 Pembinaan dan Pengelolaan 18.000.000 18.000.000 1 Kegiatan
Posyandu
6 Fasilitasi Kelompok Rentan, 10.000.000 10.000.000 1 Kegiatan
Masyarakat Miskin,
Perempuan, Masyarakat
Adat dan Disabilitas
7 Pengembangan Tenaga 22.008.000 22.008.000 1 Kegiatan
2018
Kesehatan Gampong
8 Pelatihan Kapasitas Tuha 4.085.000 3.235.000 1 Kegiatan
Peut Gampong
Pemberdayaan Perempuan
3 Pengembangan Industri 30.453.732 29.060.500 1 Kegiatan
Kecil Tingkat Gampong
33
4 Pembentukan/Fasilitasi/
Pelatihan/Pendampingan 5.500.000 5.500.000 1 Kegiatan
Kelompok Usaha Ekonomi
Produktif
Total Penggunaan Tahun 2019 41.448.732 40.055.500 96,63%
1 Pengembangan Industri 11.051.000 11.051.000 1 Kegiatan
Kecil Tingkat Gampong
2 Pembentukan/Fasilitasi/
Pelatihan/Pendampingan 3.600.000 3.600.000 1 Kegiatan
2020
33
E. BIDANG TAK TERDUGA
33
b. Tahun 2017
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 1.465.842 3.366.374,89,00 229%
2. Dana Desa (DD) 770.656.892,00 770.687.094,00 100%
Alokasi Dana Gampong
3. 586.208.442,00 590.410.942,00 100%
(ADG)
Bagi Hasil Pajak dan
4. 61.500.745,00 62.100.745,00 100%
Restribusi Daerah (BHP)
Bagi Hasil Restribusi Daerah
5. 25.195.835,00 25.195.834,00 100%
(BHR)
JUMLAH 1.445.027.755,00 1.451.760.989,00 100%
c. Tahun 2018
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 6.900.532,00 4.386.082,47 63%
2. Dana Desa (DD) 682.012.578,00 682.012.578,00 100%
Alokasi Dana Gampong
3. 612.026.486,00 612.026.468,00 100%
(ADG)
Bagi Hasil Pajak dan
4. 77.576.076,00 46.545.646,00 60%
Restribusi Daerah (BHP)
Bagi Hasil Restribusi Daerah
5. 27.841.778,00 27.841.778,00 100%
(BHR)
6. Pendapatan Lain-lain 18.460.478,00 18.460.478,00 100%
JUMLAH 1.424.817.928,00 1.391.273.048,47 97.6%
d. Tahun 2019
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Lain-lain 6.355.549,00 3.870.000,00 60.8%
2. Pendapatan Asli Desa ( PADes) 10.000.000,00 15.750.000,00 157%
3. Dana Desa (DD) 842.464.850,00 842.464.850,00 100%
4. Alokasi Dana Gampong (ADG) 690.510.934,00 690.510.934,00 100%
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi
5. 84.897.455,00 84.897.455,00 100%
Daerah (BHP)
Bagi Hasil Restribusi Daerah
6. 36.376.355,00 36.376.355,00 100,%
(BHR)
JUMLAH 1.670.605.143,00 1.673.869.594,00 100%
e. Tahun 2020
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 5.450.000,00 ,00 0%
2. Dana Desa (DD) 854.290.000,00 854.290.000,00 100%
33
Alokasi Dana Gampong
3. 576.488.513,00 576.488.513,00 100%
(ADG)
Bagi Hasil Pajak dan
4. 82.307.960,00 49.384.776,00 60%
Restribusi Daerah (BHP)
Bagi Hasil Restribusi Daerah
5. 31.123.948,00 0,00 0%
(BHR)
6. Pendapatan DLL 9.875.463,00 8.146.974,10 82.4%
JUMLAH 1.559.535.884,00 1.488.310.263,10 95.4%
f. Tahun 2021
3.
3. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:
a. Tahun 2016
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 350.315.437,00 332.662.337,00 94.9%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 529.804.400,00 523.772.400,00 100%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 159.655.601,00 142.622.781,00 89.3%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 42.221.940,00 37.000.000,00 87.6%
Masyarakat Desa
JUMLAH 1.081.997.378,00 1.036.057.518,00 95.7%
b. Tahun 2017
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 524.958.800,00 522.117.006,00 99.4%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 661.415.834,00 522.361.000,00 78.9%
Pembangunan Desa
33
Bidang Pembinaan
3. 247.895.894,00 205.828.742,00 83%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 54.697.087,00 49.196.000,00 89.9%
Masyarakat Desa
JUMLAH 1.488.967.615,00 1.299.502.748,00 87.2%
c. Tahun 2018
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 603.924.753,00 574.766.327,00 95.1%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 678.419.874,00 538.122.960,00 79.3%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 207.035.579,54 166.707.800,00 80.5%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 316.449.455,00 220.758.381,00 69.7%
Masyarakat Desa
5 Bidang Tak Terduga 10.000.000 0,00 0%
JUMLAH 1.815.829.611,54 1.500.355.468,00 82%
d. Tahun 2019
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 679.067.983,00 639.504.800,00 94.1%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 706.199.951,00 654.711.020,00 92.7%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 192.941.231,00 157.240.500,00 81.4%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 124.398.732,00 48.005.500,00 38.5%
Masyarakat Desa
Bidang Penanggulangan
5. 15.000.000,00 0,00 0%
Bencana/Mendesak/Darurat
JUMLAH 1.717.607.897,00 1.499.461.820,00 87.2%
e. Tahun 2020
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Bidang Penyelenggaraan
1. 662.467.894,00 632.129.570,00 95.4%
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 687.313.712,00 671.742.400,00 97.7%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 152.995.806,00 82.334.500,00 53.8%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 14.651.000,00 14.651.000,00 100%
Masyarakat Desa
Bidang penanggulangan
5. 288.518.000,00 273.345.000,00 94.7%
Bencana/Mendesak/Darurat
JUMLAH 1.805.946.412,00 1.674.202.470,00 92.7%
f.
Tahun 2021
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Bidang Penyelenggaraan 799.081.785,00 704.812.400,00 88.2%
33
Pemerintah Desa
Bidang Pelaksanaan
2. 307.374.500,00 294.808.500,00 95.9%
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
3. 176.020.494,10 106.680.000,00 60.6%
Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan
4. 131.865.000,00 131.865.000,00 100%
Masyarakat Gampong
Bidang Penanggulangan
5. 321.807.400,00 300.257.000,00 93.3%
Bencana/Mendesak/Darurat
JUMLAH 1.736.149.179,10 1.538.422.900,00 88.6%
33