Ngawi, 2012
PENGGUNA ANGGARAN
200000
162,500,000
camat 19
341 bpm 1
2800 kejksaan 1
polres 1
1326
568
758
468
#REF! #REF!
280,000
2,080,000
1,560,000
200,000
SPPD LUAR LPG 1 Jkt 3 Sby, 1 Madiun
400
33750
1,550,000 #VALUE!
1,400,000
780,000 200
2,530,000 388
1,750,000 #VALUE!
1,625,000
1,625,000
2,530,000 388
#REF!
975,000
900,000
900,000 200
750,000 200
1,200,000
#REF!
750,000
675,000
675,000 200
600,000 200
1,200,000
(7,500,000)
6,500,000
282,500,000
(21,276,000)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan : 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2022
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ngawi
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun N - 1 : Rp24,000,000.00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
Jumlah Tahun N : Rp157,500,000.00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp230,000,000.00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pertumbuhan kontribusi per sektor 30%
terhadap PDRB
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp157,500,000
Keluaran Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan 11 laporan
- Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
Ngawi, 2012
PENGGUNA ANGGARAN
200000
172,143,000 162,500,000
camat 19
294 bpm 1
2800 kejksaan 1
polres 1
15000000
1326
568
758
468
#REF! #REF!
280,000
2,080,000
1,560,000
200,000
SPPD LUAR LPG 1 Jkt 3 Sby, 1 Madiun
6,162,000
400
33750
282,500,000
(21,276,000)
ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Pagu
Anggaran
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Sumber Dana
Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember (Rp)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. BELANJA DAU 157,500,000 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,090,000 4,966,000 4,655,000 115,711,000 4,316,000 3,070,000 1,293,000 8,679,000 138,665,000
5.1. BELANJA LANGSUNG 157,500,000 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,090,000 4,966,000 4,655,000 115,711,000 4,316,000 3,070,000 1,293,000 8,679,000 138,665,000
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 157,500,000 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,090,000 4,966,000 4,655,000 115,711,000 4,316,000 3,070,000 1,293,000 8,679,000 157,500,000
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,363,000 0 500,000 500,000 500,000 500,000 363,000 363,000 1,363,000
5.1.2.01.04 Belanja Makanan dan Minuman 9,300,000 930,000 1,860,000 2,790,000 930,000 0 930,000 1,860,000 1,860,000 930,000 0 2,790,000 930,000 0 930,000 1,860,000 9,300,000
5.1.2.01.04.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,300,000 930,000 1,860,000 2,790,000 930,000 930,000 1,860,000 1,860,000 930,000 2,790,000 930,000 930,000 1,860,000 9,300,000
5.1.2.02 Belanja Jasa 15,000,000 7,500,000 7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 15,000,000
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 15,000,000 7,500,000 7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 15,000,000
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pemb 15,000,000 7,500,000 7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 15,000,000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 93,660,000 0 0 93,660,000 93,660,000 0 93,660,000
Penyusunan Dokumen Kajian Lahan di Kab. Ngawi 93,660,000 0 0 93,660,000 93,660,000 0 93,660,000
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan / Tol 3,360,000 270,000 600,000 870,000 90,000 600,000 270,000 960,000 90,000 750,000 840,000 600,000 90,000 690,000 3,360,000
5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas 34,817,000 2,636,000 2,786,000 5,422,000 2,980,000 2,786,000 7,442,000 13,208,000 2,980,000 2,786,000 4,655,000 10,421,000 2,786,000 2,980,000 0 5,766,000 34,817,000
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,800,000 1,280,000 1,280,000 2,560,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 3,840,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 3,840,000 1,280,000 1,280,000 2,560,000 12,800,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22,017,000 1,356,000 1,506,000 2,862,000 1,700,000 1,506,000 6,162,000 9,368,000 1,700,000 1,506,000 3,375,000 6,581,000 1,506,000 1,700,000 3,206,000 22,017,000
157,500,000 0 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,090,000 4,966,000 4,655,000 115,711,000 4,316,000 3,070,000 1,293,000 8,679,000 157,500,000
ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Pagu
Anggaran
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Sumber Dana
Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember (Rp)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. BELANJA DAU 157,500,000 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,279,000 4,966,000 4,655,000 115,900,000 4,316,000 3,070,000 1,104,000 8,490,000 157,500,000
5.1. BELANJA LANGSUNG 157,500,000 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,279,000 4,966,000 4,655,000 115,900,000 4,316,000 3,070,000 1,104,000 8,490,000 157,500,000
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 157,500,000 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,279,000 4,966,000 4,655,000 115,900,000 4,316,000 3,070,000 1,104,000 8,490,000 157,500,000
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,363,000 0 500,000 500,000 500,000 500,000 174,000 174,000 1,174,000
5.1.2.01.04 Belanja Makanan dan Minuman 9,300,000 930,000 1,860,000 2,790,000 930,000 0 930,000 1,860,000 1,860,000 930,000 0 2,790,000 930,000 0 930,000 1,860,000 9,300,000
5.1.2.01.04.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,300,000 930,000 1,860,000 2,790,000 930,000 930,000 1,860,000 1,860,000 930,000 2,790,000 930,000 930,000 1,860,000 9,300,000
5.1.2.02 Belanja Jasa 15,000,000 7,500,000 7,500,000 0 7,689,000 7,689,000 0 15,189,000
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 15,000,000 7,500,000 7,500,000 0 7,689,000 7,689,000 0 15,189,000
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pemb 15,000,000 7,500,000 7,500,000 0 7,689,000 7,689,000 0 15,189,000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 93,660,000 0 0 93,660,000 93,660,000 0 93,660,000
Penyusunan Dokumen Kajian Lahan di Kab. Ngawi 93,660,000 0 0 93,660,000 93,660,000 0 93,660,000
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan / Tol 3,360,000 270,000 600,000 870,000 90,000 600,000 270,000 960,000 90,000 750,000 840,000 600,000 90,000 690,000 3,360,000
5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas 34,817,000 2,636,000 2,786,000 5,422,000 2,980,000 2,786,000 7,442,000 13,208,000 2,980,000 2,786,000 4,655,000 10,421,000 2,786,000 2,980,000 0 5,766,000 34,817,000
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,800,000 1,280,000 1,280,000 2,560,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 3,840,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 3,840,000 1,280,000 1,280,000 2,560,000 12,800,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22,017,000 1,356,000 1,506,000 2,862,000 1,700,000 1,506,000 6,162,000 9,368,000 1,700,000 1,506,000 3,375,000 6,581,000 1,506,000 1,700,000 3,206,000 22,017,000
157,500,000 0 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,279,000 4,966,000 4,655,000 115,900,000 4,316,000 3,070,000 1,104,000 8,490,000 157,500,000
ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Pagu
Anggaran
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Sumber Dana
Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember (Rp)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. BELANJA DAU 157,500,000 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,090,000 4,966,000 4,655,000 115,711,000 4,316,000 3,070,000 1,293,000 8,679,000 138,665,000
5.1. BELANJA LANGSUNG 157,500,000 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,090,000 4,966,000 4,655,000 115,711,000 4,316,000 3,070,000 1,293,000 8,679,000 138,665,000
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 157,500,000 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,090,000 4,966,000 4,655,000 115,711,000 4,316,000 3,070,000 1,293,000 8,679,000 157,500,000
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,363,000 0 500,000 500,000 500,000 500,000 363,000 363,000 1,363,000
5.1.2.01.04 Belanja Makanan dan Minuman 9,300,000 930,000 1,860,000 2,790,000 930,000 0 930,000 1,860,000 1,860,000 930,000 0 2,790,000 930,000 0 930,000 1,860,000 9,300,000
5.1.2.01.04.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,300,000 930,000 1,860,000 2,790,000 930,000 930,000 1,860,000 1,860,000 930,000 2,790,000 930,000 930,000 1,860,000 9,300,000
20mamin 40mamin 20mamin 20mamin 40mamin 20mamin 20mamin
5.1.2.02 Belanja Jasa 15,000,000 7,500,000 7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 15,000,000
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 15,000,000 7,500,000 7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 15,000,000
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pemb 15,000,000 7,500,000 7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 15,000,000
1*3*moderator+(2*3*narsum
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 93,660,000 0 0 93,660,000 93,660,000 0 93,660,000
Penyusunan Dokumen Kajian Lahan di Kab. Ngawi 93,660,000 0 0 93,660,000 93,660,000 0 93,660,000
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan / Tol 3,360,000 270,000 600,000 870,000 90,000 600,000 270,000 960,000 90,000 750,000 840,000 600,000 90,000 690,000 3,360,000
5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas 34,817,000 2,636,000 2,786,000 5,422,000 2,980,000 2,786,000 7,442,000 13,208,000 2,980,000 2,786,000 4,655,000 10,421,000 2,786,000 2,980,000 0 5,766,000 34,817,000
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,800,000 1,280,000 1,280,000 2,560,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 3,840,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 3,840,000 1,280,000 1,280,000 2,560,000 12,800,000
1G4,5G3,3G2,BBM5G3,3G2,BBM 1G4,5G3,3G2,BBM5G3,3G2,BBM5G3,3G2,BBM 1G4,5G3,3G2,BBM5G3,3G2,BBM5G3,3G2,BBM 1G4,5G3,3G2,BBM5G3,3G2,BBM
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22,017,000 1,356,000 1,506,000 2,862,000 1,700,000 1,506,000 6,162,000 9,368,000 1,700,000 1,506,000 3,375,000 6,581,000 1,506,000 1,700,000 3,206,000 22,017,000
yk,bbm,2,3,4 sby,bbm,3,3,4 mdn,bbm,2,3,sby,bbm,3,3,4 JAKARTA mdn,bbm,2,3,3,sby,bbm,3,3,4 TUBAN sby,bbm,3,3,4 mdn,bbm,2,3,3,4
157,500,000 0 3,836,000 12,746,000 16,582,000 4,500,000 3,386,000 8,642,000 16,528,000 106,090,000 4,966,000 4,655,000 115,711,000 4,316,000 3,070,000 1,293,000 8,679,000 157,500,000
KETERANGAN PENYERAPAN
TriBulan I 16,582,000 Ngawi,
TriBulan II 16,528,000 KEPALA BAGIAN ADMINISTASI PEREKONOMIAN
TriBulan III 115,711,000
TriBulan IV 8,679,000 +
157,500,000 SRI WIDODO SP.,Mma
Pembina
NIP. 19650218 199202 1 001
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan : 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2022
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ngawi
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun N - 1 : Rp178,016,500.00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun N : Rp213,500,000.00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp240,000,000.00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pertumbuhan kontribusi per sektor 30%
terhadap PDRB
Masukan Tersedianya Dana Rp213,500,000
Keluaran Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang 41 laporan
-
dilaksanakan
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Energi dan air yang 2 sosialisasi
-
diselenggarakan
Jumlah Kajian Kebijakan Energi dan Air yang 1 dokumen
-
dilakukan
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 9 laporan
Kebijakan Energi dan Air yang dilaksanakan
- Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan 8 kali
Hasil - persentase kebijakan strategis bidang 100 %
perekonomian dan pembangunan yang
ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat pengguna energi dan air, agen dan pangkalan resmi LPG di Kabupaten Ngawi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA DAERAH 213,500,000
5.1. BELANJA OPERASI 213,500,000
5.1.02. BELANJA BARANG DAN JASA 213,500,000
5.1.02.01 BELANJA BARANG 13,106,000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,106,000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,481,000
-Photo Copy Spesifikasi HVS F 4 70 gr 1,656 lembar 500 828,000
Jilid materi sosialisasi
- Jilid Spesifikasi Biasa 36 buku 4,250 153,000
Spanduk Sosialisasi
- Spanduk Sosialisasi 10 m2 50,000 500,000
5.1.2.01.04 Belanja Makanan dan Minuman 11,625,000
5.1.2.01.04.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,625,000
Rapat Koordinasi
- Snack Rapat 8 x 20 org 160 dos 13,500 2,160,000
- Makan Rapat 8 x 20 org 160 dos 33,000 5,280,000
Sosialisasi
- Snack Rapat 2 x 45 org 90 dos 13,500 1,215,000
- Makan Rapat 2 x 45 org 90 dos 33,000 2,970,000
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.1.02.02 Belanja Jasa 13,600,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13,600,000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia
Moderator
Honorarium Moderator 1 orang x 2 keg x 2 jam 4 OK 700,000 2,800,000
Narasumber
Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia
Jasa Narasumber Pembicara Khusus 3 jam, 2 kali keg
- Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan 12 OJ 900,000 10,800,000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
- tenaga operator komputer 2 OB 1,821,000 3,642,000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 142,720,000.00
Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Air di Kab. Ngawi
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
PENGGUNA ANGGARAN
Target Kinerja
30%
Rp263,500,000
41 laporan
355,000,000.00
2 sosialisasi
1 dokumen
9 laporan
8 kali
100 %
Rincian Penghitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan 200000
3 4 5 6 220 106,500,000
263,500,000 371,000,000
263,500,000 37,500,000 220,000,000
263,500,000 50,000,000
14,284,000
14,284,000 (18,500,000)
2,659,000 1,178,000 1008
1,978 lembar 500 989,000 1516
Rincian Penghitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan 200000
3 4 5 6
18,304,000 1.710007E+12
18,304,000
2 OK 700,000 1,400,000
64 OJ 750,000.00 48,000,000
1821
64 OJ 740,000.00 47,360,000
64 OJ 740,000.00 47,360,000
2,220,000
1480 km 1,500.00 2,220,000
3,000,000
2 kali 1,500,000.00 3,000,000 #VALUE!
13,722,000 (196,000,000)
918000 15
8,400,000
2 OH 400,000 800,000 -
1,200,000
2 OH 200,000 400,000 -
#REF!
2 OH 250,000 500,000 -
6,300,000
4 OH 225,000 900,000
3 OH 506,000 1,518,000
6 OH 325,000 1,950,000
3 OH 350,000 1,050,000
3 OH 300,000 900,000
1,550,000 #VALUE!
1 OH 310,000 310,000 1,400,000
1 OH 280,000 280,000 1,400,000
1 OH 280,000 280,000 780,000 200
1 OH 260,000 260,000 2,530,000
1 PP 506,000 506,000
1,550,000 #VALUE!
3 OH 310,000 930,000 1,400,000
3 OH 280,000 840,000 780,000 200
3 OH 260,000 780,000 2,530,000
3 PP 506,000 1,518,000
Rincian Penghitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan 200000
3 4 5 6
SPPD LUAR LPG 1 Jkt 3 Sby, 1 Madiun
31,080,000 11,340,000
SPPD LUAR SDA 2 Sby, 1 Madiun
38 OH 100,000 3,800,000 Transport tms e-toll
38 OH 130,000 4,940,000
SPPD LUAR SDA 2 Sby, 1 Madiun
12 OH 100,000 1,200,000 Transport tms e-toll
PENGGUNA ANGGARAN
152
388
388
87
10,014,000.00 12,632,000.00
#REF! #REF!
600000 #VALUE!
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan : 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2022
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ngawi
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun N - 1 : Rp178,016,500.00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun N : Rp213,500,000.00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp240,000,000.00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pertumbuhan kontribusi per sektor 30%
terhadap PDRB
Masukan Tersedianya Dana Rp213,500,000
Keluaran Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi yang 41 laporan
-
dilaksanakan
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Energi dan air yang 2 sosialisasi
-
diselenggarakan
Jumlah Kajian Kebijakan Energi dan Air yang 1 dokumen
-
dilakukan
- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 9 laporan
Kebijakan Energi dan Air yang dilaksanakan
- Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan 8 kali
Hasil - persentase kebijakan strategis bidang 100 %
perekonomian dan pembangunan yang
ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat pengguna energi dan air, agen dan pangkalan resmi LPG di Kabupaten Ngawi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA DAERAH 213,500,000
5.1. BELANJA OPERASI 213,500,000
5.1.02. BELANJA BARANG DAN JASA 213,500,000
5.1.02.01 BELANJA BARANG 12,980,000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12,980,000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,355,000
-Photo Copy Spesifikasi HVS F 4 70 gr 1,404 lembar 500 702,000
Jilid materi sosialisasi
- Jilid Spesifikasi Biasa 36 buku 4,250 153,000
Spanduk Sosialisasi
- Spanduk Sosialisasi 10 m2 50,000 500,000
5.1.2.01.04 Belanja Makanan dan Minuman 11,625,000
5.1.2.01.04.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,625,000
Rapat Koordinasi
- Snack Rapat 8 x 20 org 160 dos 13,500 2,160,000
- Makan Rapat 8 x 20 org 160 dos 33,000 5,280,000
Sosialisasi
- Snack Rapat 2 x 45 org 90 dos 13,500 1,215,000
- Makan Rapat 2 x 45 org 90 dos 33,000 2,970,000
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.1.02.02 Belanja Jasa 13,726,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13,726,000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia
Moderator
Honorarium Moderator 1 orang x 2 keg 2 OK 700,000 1,400,000
Narasumber
Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia
Jasa Narasumber Pembicara Khusus 2 jam, 1 kali keg 2 OJ 763,000 1,526,000
- Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan 12 OJ 900,000 10,800,000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
- tenaga operator komputer 2 OB 1,821,000 3,642,000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 142,720,000.00
Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Air di Kab. Ngawi
JUMLAH 213,500,000
Ngawi, 2012
PENGGUNA ANGGARAN
Target Kinerja
30%
Rp278,676,250
41 laporan
355,000,000.00
2 sosialisasi
1 dokumen
9 laporan
8 kali
100 %
Rincian Penghitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan 200000
3 4 5 6 220 106,500,000
278,676,250 371,000,000
278,676,250 37,500,000 220,000,000
278,676,250 65,176,250
18,346,250
18,346,250 (18,500,000)
4,628,750 3,273,750 1008
5,710 lembar 500 2,855,000 1516
3 OK 700,000 2,100,000
64 OJ 750,000.00 48,000,000
1821
64 OJ 740,000.00 47,360,000
64 OJ 740,000.00 47,360,000
2,760,000 540,000
1840 km 1,500.00 2,760,000
3,000,000
2 kali 1,500,000.00 3,000,000 #VALUE!
28,010,000 14,288,000 (196,000,000)
918000 15
8,400,000 650
3 OH 400,000 1,200,000 -
1,200,000
3 OH 200,000 600,000 -
#REF!
3 OH 250,000 750,000 -
6,300,000 152
6 OH 225,000 1,350,000
38 OH 130,000 4,940,000 87
SPPD LUAR SDA 2 Sby, 1 Madiun
3 OH 100,000 300,000 Transport tms e-toll
Orang/
paket/
41 740,000.00 30,340,000.00
pekerja
an
PENGGUNA ANGGARAN
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Jumlah
Kode Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
PENGGUNA ANGGARAN
Target Kinerja
30%
Rp249,500,000
41 laporan
355,000,000.00
2 sosialisasi
1 dokumen
9 laporan
8 kali
100 %
Rincian Penghitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan 200000
3 4 5 6 220 106,500,000
249,500,000 371,000,000
249,500,000 37,500,000 220,000,000
249,500,000 36,000,000
13,150,000
13,150,000 (18,500,000)
1,525,000 170,000 1008
1,510 lembar 500 755,000 1516
2 OK 700,000 1,400,000
64 OJ 750,000.00 48,000,000
1821
64 OJ 740,000.00 47,360,000
64 OJ 740,000.00 47,360,000
2,220,000
1480 km 1,500.00 2,220,000
3,000,000
2 kali 1,500,000.00 3,000,000 #VALUE!
13,722,000 (196,000,000)
918000 15
8,400,000
2 OH 400,000 800,000 -
1,200,000
2 OH 200,000 400,000 -
#REF!
2 OH 250,000 500,000 -
6,300,000 152
4 OH 225,000 900,000
3 OH 506,000 1,518,000
6 OH 325,000 1,950,000
3 OH 350,000 1,050,000
3 OH 300,000 900,000
1,550,000 #VALUE!
1 OH 310,000 310,000 1,400,000
1 OH 280,000 280,000 1,400,000
1 OH 280,000 280,000 780,000 200
1 OH 260,000 260,000 2,530,000
1 PP 506,000 506,000
1,550,000 #VALUE!
3 OH 310,000 930,000 1,400,000
3 OH 280,000 840,000 780,000 200
3 OH 260,000 780,000 2,530,000
3 PP 506,000 1,518,000
Rincian Penghitungan
Jumlah
Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan 200000
3 4 5 6
SPPD LUAR LPG 1 Jkt 3 Sby, 1 Madiun
19,740,000 -
SPPD LUAR SDA 2 Sby, 1 Madiun
38 OH 100,000 3,800,000 Transport tms e-toll
38 OH 130,000 4,940,000
SPPD LUAR SDA 2 Sby, 1 Madiun
3 OH 100,000 300,000 Transport tms e-toll
PENGGUNA ANGGARAN
388
388
87
12,632,000.00
#REF!
600000 #VALUE!
ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Pagu
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Sumber Dana Anggaran
Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember (Rp)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. BELANJA DAERAH DAU 213,500,000 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,329,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,480,000 138,665,000
5.1. BELANJA OPERASI 213,500,000 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,329,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,480,000 138,665,000
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 213,500,000 0 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,329,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,480,000 213,500,000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,481,000 150,000 150,000 881,000 150,000 150,000 1,481,000
5.1.2.01.04 Belanja Makanan dan Minuman 11,625,000 930,000 2,092,500 930,000 930,000 0 3,022,500 930,000 930,000 930,000 930,000 0 11,625,000
5.1.2.01.04.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,625,000 930,000 2,092,500 930,000 930,000 3,022,500 930,000 930,000 930,000 930,000 11,625,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 13,600,000 6,800,000 6,800,000 13,600,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13,600,000 6,800,000 6,800,000 13,600,000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pemb 13,600,000 6,800,000 6,800,000 13,600,000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3,642,000 1,821,000 1,821,000 3,642,000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 142,720,000 142,720,000 142,720,000
Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Air di Kab. Ngaw 142,720,000 142,720,000 142,720,000
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan / Tol 2,220,000 510,000 510,000 510,000 180,000 510,000 2,220,000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas 33,462,000 3,750,000 4,492,000 1,680,000 3,316,000 5,612,000 3,036,000 2,980,000 1,680,000 4,256,000 1,330,000 1,330,000 33,462,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13,722,000 1,300,000 3,162,000 1,636,000 3,162,000 1,356,000 1,300,000 1,806,000 13,722,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19,740,000 2,450,000 1,330,000 1,680,000 1,680,000 2,450,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 2,450,000 1,330,000 1,330,000 19,740,000
5.1.02.04.01.0004 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 1,750,000 1,750,000 1,750,000
213,500,000 0 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,329,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,480,000 213,500,000
ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Pagu
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Sumber Dana Anggaran
Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember (Rp)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. BELANJA DAERAH DAU 213,500,000 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,455,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,354,000 213,500,000
5.1. BELANJA OPERASI 213,500,000 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,455,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,354,000 213,500,000
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 213,500,000 0 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,455,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,354,000 213,500,000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,481,000 150,000 150,000 881,000 150,000 24,000 1,355,000
5.1.2.01.04 Belanja Makanan dan Minuman 11,625,000 930,000 2,092,500 930,000 930,000 0 3,022,500 930,000 930,000 930,000 930,000 0 11,625,000
5.1.2.01.04.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,625,000 930,000 2,092,500 930,000 930,000 3,022,500 930,000 930,000 930,000 930,000 11,625,000
5.1.02.02 Belanja Jasa 13,600,000 6,800,000 6,926,000 13,726,000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13,600,000 6,800,000 6,926,000 13,726,000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pemb 13,600,000 6,800,000 6,926,000 13,726,000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3,642,000 1,821,000 1,821,000 3,642,000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 142,720,000 142,720,000 142,720,000
Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Air di Kab. Ngaw 142,720,000 142,720,000 142,720,000
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan / Tol 2,220,000 510,000 510,000 510,000 180,000 510,000 2,220,000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas 33,462,000 3,750,000 4,492,000 1,680,000 3,316,000 5,612,000 3,036,000 2,980,000 1,680,000 4,256,000 1,330,000 1,330,000 33,462,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13,722,000 1,300,000 3,162,000 1,636,000 3,162,000 1,356,000 1,300,000 1,806,000 13,722,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19,740,000 2,450,000 1,330,000 1,680,000 1,680,000 2,450,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 2,450,000 1,330,000 1,330,000 19,740,000
5.1.02.04.01.0004 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 1,750,000 1,750,000 1,750,000
213,500,000 0 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,455,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,354,000 213,500,000
ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Pagu
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Sumber Dana Anggaran
Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember (Rp)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. BELANJA DAERAH DAU 213,500,000 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,329,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,480,000 138,665,000
5.1. BELANJA OPERASI 213,500,000 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,329,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,480,000 138,665,000 0
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 213,500,000 0 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,329,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,480,000 213,500,000 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,481,000 150,000 150,000 881,000 150,000 150,000 1,481,000 0
5.1.2.01.04 Belanja Makanan dan Minuman 11,625,000 930,000 2,092,500 930,000 930,000 0 3,022,500 930,000 930,000 930,000 930,000 0 11,625,000 0
5.1.2.01.04.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,625,000 930,000 2,092,500 930,000 930,000 3,022,500 930,000 930,000 930,000 930,000 11,625,000 0
20mamin 45mamin 20mamin 20mamin 45+20mamin 20mamin 20mamin 20mamin 20mamin
5.1.02.02 Belanja Jasa 13,600,000 6,800,000 6,800,000 13,600,000 0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13,600,000 6,800,000 6,800,000 13,600,000 0
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pemb 13,600,000 6,800,000 6,800,000 13,600,000 0
(2*moderator)+(2*3*narsum) (2*moderator)+(2*3*narsum)
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3,642,000 1,821,000 1,821,000 3,642,000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 142,720,000 142,720,000 142,720,000 0
Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Air di Kab. Ngaw 142,720,000 142,720,000 142,720,000 0
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan / Tol 2,220,000 510,000 510,000 510,000 180,000 510,000 2,220,000 0
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas 33,462,000 3,750,000 4,492,000 1,680,000 3,316,000 5,612,000 3,036,000 2,980,000 1,680,000 4,256,000 1,330,000 1,330,000 33,462,000 0
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13,722,000 1,300,000 3,162,000 1,636,000 3,162,000 1,356,000 1,300,000 1,806,000 13,722,000 0
madiun,bbm gosby,2,3,3,4,YK,bbm 2,3,4 solo,bbm,2,3, sby,2,3,3,4YKyk,bbm,2,3,4 madiun,bbm gol 2,3,3,4 sby,bbm,2,3,3,4
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19,740,000 2,450,000 1,330,000 1,680,000 1,680,000 2,450,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 2,450,000 1,330,000 1,330,000 19,740,000 0
(3*(bbm+g2+g2+g3))+g4+g42+g3))+g4+g42+g3))+g4+g4 (3*(bbm+g2+gg2+g3))+g4+g42+g3))+g4+g42+g3))+g4+g4 (3*(bbm+g2+g+g3))+g4+g4 +g3))+g4+g4
5.1.02.04.01.0004 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 1,750,000 1,750,000 1,750,000 0
0
213,500,000 0 4,680,000 14,044,500 5,760,000 6,577,000 6,122,000 159,329,500 4,791,000 2,610,000 5,846,000 2,260,000 1,480,000 213,500,000 0
KETERANGAN PENYERAPAN
TriBulan I 18,724,500 Ngawi,
TriBulan II 18,459,000 KEPALA BAGIAN ADMINISTASI PEREKONOMIAN
TriBulan III 166,730,500
TriBulan IV 9,586,000 +
213,500,000 SRI WIDODO SP.,Mma
Pembina
NIP. 19650218 199202 1 001
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 Fungsi Lainnya
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA ALAM
Kegiatan : 4.01.03.2.04. 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2022
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ngawi
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun N - 1 : Rp24,000,000.00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
Jumlah Tahun N : Rp151,000,000.00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp30,000,000.00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pertumbuhan kontribusi per sektor terhadap 30%
PDRB
Masukan Tersedianya Dana Rp151,000,000
Keluaran Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan 12 laporan
- Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
Ngawi, 2012
PENGGUNA ANGGARAN
200000
169,000,000
camat 19
bpm 1
2800 kejksaan 1
polres 1
186
468
#REF! #REF!
280,000
2,080,000
1,560,000
200,000
SPPD LUAR LPG 1 Jkt 3 Sby, 1 Madiun
400
33750
432
- 1,750,000 #VALUE!
1,625,000
1,625,000
2,530,000 388
0.376 7,500
#REF!
376 750,000
675,000
675,000 200
600,000 200
1,200,000
(14,000,000)
-
276,000,000
(14,776,000)