Umum
Keu
Pem
Trantib
PMD
Kesmas
ANGGARAN 2022
12,020,000.00 12,020,000.00
69,655,750.76 69,655,750.76
- -
91,056,000.00 91,056,000.00
7,370,000.00 7,370,000.00
180,101,750.76 180,101,750.76
235,631,800.00
120,126,000.00
61,860,000.00
37,059,000.00
89,335,000.00
76,055,000.00
620,066,800.00 620,066,985.00
(185.00)
65,000,000.00
23,250,000.00
708,316,985.00
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 12,020,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 12,020,000.00
Keluaran Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja) 4 Dokumen
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASIONAL
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Fotokopy 3000 Lembar 300.00
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan RENJA dan RKA
- Nasi Kotak 20 Orang x 4 x Pertemuan 80 Kotak 30,000.00
- Snack 20 Orang x 4 x Pertemuan 80 Kotak 13,000.00
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Koordinasi Penyusunan RENJA dan Reviu RENSTRA
- Uang Harian 3 Orang x 8 x Perjalanan 24 OH 170,000.00
Biaya Transport 3 Orang x 8 x Perjalanan 24 Kali 150,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 12,020,000.00
4 Dokumen
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
12,020,000.00
12,020,000.00
12,020,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
3,440,000.00
2,400,000.00
1,040,000.00
7,680,000.00
7,680,000.00
7,680,000.00
7,680,000.00
4,080,000.00
3,600,000.00
12,020,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 69,655,750.76
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 69,655,750.76
Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA) 4 Dokumen
Hasil Tersedianya Dokumen LKJIP,Evaluasi RENJA,SPIP,TEPRA Kantor Kecamatan Batu Engau 4 Dokumen
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASIONAL
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Fotokopy 2000 Lembar 300.00
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan LKJIP dan Evaluasi RENJA
- Nasi Kotak 20 Orang x 2 x Pertemuan 40 Kotak 30,000.00
- Snack 20 Orang x 2 x Pertemuan 40 Kotak 13,000.00
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Keuangan dan Pelaporan
- Honorarium PTT Umum
- Spesifikasi : Spesifikasi : IJAZAH SARJANA (S1) 24 Bulan 2,400,000.00
BPJS Tenaga Kerja 1 Tahun 2,375,750.76
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Koordinasi Penyusunan LKJIP
- Uang Harian 2 Orang x 4 x Perjalanan 8 OH 170,000.00
Biaya Transport 2 Orang x 4 x Perjalanan 8 Kali 150,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 69,655,750.76
4 Dokumen
4 Dokumen
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
69,655,750.76
69,655,750.76
69,655,750.76
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
1,720,000.00
1,200,000.00
520,000.00
59,975,750.76
59,975,750.76
59,975,750.76
59,975,750.76
59,975,750.76
57,600,000.00
2,375,750.76
7,360,000.00
7,360,000.00
7,360,000.00
2,560,000.00
1,360,000.00
1,200,000.00
4,800,000.00
4,800,000.00
2,550,000.00
2,250,000.00
-
69,655,750.76
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : ASN Kantor Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 0.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp -
Keluaran Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan
Hasil Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Batu Engau 100%
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASIONAL 2,914,843,596.24
5 1 01 Belanja Pegawai 2,914,843,596.24
5 1 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,561,523,112.24
5 1 01 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,190,206,780.84
5 1 01 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,190,206,780.84
Belanja Gaji Pokok ASN 1,190,206,780.84
Belanja Gaji Pokok ASN Kantor Kecamatan Batu Engau 1,190,206,780.84
- Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 85,014,770.06 1,190,206,780.84
5 1 01 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 153,396,600.00
5 1 01 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 153,396,600.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS Kantor Kecamatan Batu Engau 153,396,600.00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 10,956,900 153,396,600.00
5 1 01 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 82,852,001.40
5 1 01 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 82,852,001.40
Belanja Tunjangan Jabatan PNS Kantor Kecamatan Batu Engau 82,852,001.40
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 5,918,000 82,852,001.40
5 1 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39,809,000.00
5 1 01 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39,809,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum 39,809,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum Kantor Kecamatan Batu Engau 39,809,000.00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 2,843,500 39,809,000.00
5 1 01 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 94,463,194.00
5 1 01 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 94,463,194.00
Belanja Tunjangan Beras PNS 94,463,194.00
Belanja Tunjangan Beras Kantor Kecamatan Batu Engau 94,463,194.00
- Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 6,747,371.00 94,463,194.00
5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 725,536.00
5 1 01 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 725,536.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kantor Kecamatan Batu Engau 725,536.00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 51,824 725,536.00
5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 70,000.00
5 1 01 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 70,000.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS Kantor Kecamatan Batu Engau 70,000.00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 5000 70,000.00
5 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1,353,320,484.00
5 1 01 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,281,320,484.00
5 1 01 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,281,320,484.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Kantor Kecamatan Batu Engau 1,281,320,484.00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 106,776,707.00 1,281,320,484.00
Tunjangan Mobilitas Kerja Jabatan 72,000,000.00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 72,000,000.00
- Eselon III 2 Org x 12 Bulan 12 Bulan 5,120,000.00 61,440,000.00
- Eseloan IV 6 Org x 12 Bulan 12 Bulan 880,000.00 10,560,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 91,056,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 91,056,000.00
Keluaran Dokumen keuangan (SPM, SPP) 150 Dokumen
Hasil Terbitnya SP2D Pada Kantor Kecamatan Batu Engau ….dokumen
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Pegawai
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Belanja Honorarium
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
Bagian Gaji
- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau 0 Bulan 570,000.00
Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 Milyar s.d. Rp 5 Milyar-PP 33
Bendahara Pengeluaran SKPD
- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau 12 Bulan 770,000.00
Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 Milyar s.d. Rp 5 Milyar-PP 33
Bendahara Penerima SKPD
- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau 12 Bulan 770,000.00
Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 Milyar s.d. Rp 5 Milyar-PP 33
Pejabat Penatausahaan Keuangan
- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan PPK SKPD 12 Bulan 880,000.00
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 Milyar s.d. Rp 5 Milyar-PP 33
Belanja Jasa Pengelolaan BMD
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
Honorarium Pengurus Barang SKPD
- Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 12 Bulan 828,000.00
Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan
- Honorarium Pengelola Kearsipan 12 Bulan 500,000.00
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Mengantar SPP-SPM,dan DTH
- Uang Harian 3 Orang x 4 x 12 Bulan Perjalanan 144 OH 170,000.00
Biaya Transport 3 Orang x 4 x 12 Bulan Perjalanan 144 Kali 150,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 91,056,000.00
150 Dokumen
….dokumen
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
91,056,000.00
91,056,000.00
38,976,000.00
38,976,000.00
38,976,000.00
38,976,000.00
-
-
9,240,000.00
9,240,000.00
9,240,000.00
9,240,000.00
10,560,000.00
10,560,000.00
9,936,000.00
9,936,000.00
9,936,000.00
9,936,000.00
52,080,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
46,080,000.00
46,080,000.00
46,080,000.00
46,080,000.00
24,480,000.00
21,600,000.00
91,056,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 7,370,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 7,370,000.00
Keluaran Laporan Keuangan ( Laporan Rekonsiliasi , 12 Dokumen Keuangan , 1 Dokumen CALK, 2 Dokumen Prognosis ) 15 Dokumen
Hasil ….dokumen
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Fotokopy 2500 Lembar 300.00
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan RENJA dan RKA
- Nasi Kotak 20 Orang x 1 x Pertemuan 20 Kotak 30,000.00
- Snack 20 Orang x 1 x Pertemuan 20 Kotak 13,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 7,370,000.00
15 Dokumen
….dokumen
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
7,370,000.00
7,370,000.00
7,370,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
860,000.00
600,000.00
260,000.00
5,760,000.00
5,760,000.00
5,760,000.00
5,760,000.00
3,060,000.00
2,700,000.00
7,370,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub.Kegiatan : 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 104,670,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 104,670,000.00
Keluaran Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan ( 1.Dokumen KTP,KIA,KK, Akte,Pelepasan Hak atas Tanah,IUMKM, IMB) 7 jenis Dokumen
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASIONAL
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian
- Honorarium PTT Umum
Spesifikasi : Spesifikasi : IJAZAH SARJANA (S1) 12 Bulan 2,400,000.00
- Honorarium PTT Umum
Spesifikasi : Spesifikasi : IJAZAH SMA 12 Bulan 2,300,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 104,670,000.00
7 jenis Dokumen
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
104,670,000.00
104,670,000.00
56,400,000.00
56,400,000.00
56,400,000.00
56,400,000.00
28,800,000.00
28,800,000.00
27,600,000.00
27,600,000.00
48,270,000.00
48,270,000.00
48,270,000.00
48,270,000.00
18,360,000.00
16,200,000.00
10,710,000.00
2,100,000.00
900,000.00
660,000.00
450,000.00
300,000.00
104,670,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Sub.Kegiatan
: Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pene
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 13,590,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran Jumlah Tapal Batas
Jumlah Obyek Rupa Bumi
Hasil
NTAH DESA
Pengawasan Pemerintahan Desa
er Pemerintah Pusat
Rp 13,590,000.00
8 Segmen
6 Objek
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
13,590,000.00
13,590,000.00
13,590,000.00
860,000.00
860,000.00
20 Kotak 30,000.00 600,000.00
20 Kotak 13,000.00 260,000.00
12,730,000.00
12,730,000.00
2,880,000.00
9 OH 170,000.00 1,530,000.00
9 Kali 150,000.00 1,350,000.00
3,560,000.00
8 OH 170,000.00 1,360,000.00
8 Kali 275,000.00 2,200,000.00
3,560,000.00
8 OH 170,000.00 1,360,000.00
8 Kali 275,000.00 2,200,000.00
2,730,000.00
960,000.00
3 OH 170,000.00 510,000.00
3 Kali 150,000.00 450,000.00
1,770,000.00
6 OH 170,000.00 1,020,000.00
6 Kali 75,000.00 450,000.00
6 Kali 50,000.00 300,000.00
SUNG 13,590,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Hasil
2.2.1
an Kepala Daerah
nja Langsung
rja Target Kinerja
Rp -
1 Kali
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
0.00
0.00
0.00
0.00
0 OK 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0 Paket 1,000,000.00 0.00
0.00
0.00
0 Keg 0.00 0.00
0 Keg 500,000.00 0.00
0.00
0 Paket 0.00
0 Paket 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 Stel 200,000.00 0.00
0 Stel 0.00 0.00
0 Stel 0.00 0.00
0 set - -
0.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
KEBUTUHAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
A.KASI PEMERINTAHAN
NO PROG/KEG/SUB.KEG ANGGARAN 2021
1 2 3
I
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
-
ANGGARAN 2022
104,670,000.00 104,670,000.00
13,590,000.00 13,590,000.00
- -
118,260,000.00 118,260,000.00
-
17490000
11915000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal.
Perjalanan Dinas Dalam daerah
Koordinasi ke kabupaten
Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah
Tana Paser 30 orang 170,000 5,100,000
Biaya Transpot
Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah
Tana Paser 30 orang 135,000 4,050,000
Jumlah Total 9,150,000
21,350,000
15,709,000
37,059,000
249,600,000.00
286,659,000.00
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perunda
Belanja Perjalanan Dinas
Monitoring dan Operasi Yustisi Keamanan dan Ketertiban
Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah
Tebru Pase 5 170,000 850,000
Kerang Day 5 170,000 850,000 Gaji PTT
Petangis 5 170,000 850,000
orang
Langgai 5 170,000 850,000
Saing Prupu 22 170,000 3,740,000
Lomu 5 170,000 850,000
7,990,000
Biaya Transpot
Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah
Tebru Pase 5 50,000 250,000
Kerang Day 5 50,000 250,000
Petangis 5 55,000 275,000
Langgai 5 250,000 1,250,000
Saing Prupu 22 75,000 1,650,000
Lomu 5 250,000 1,250,000
4,925,000
Jumlah Total 12,915,000
-
ANGGARAN 2022
21,350,000.00 21,350,000.00
15,709,000.00 15,709,000.00
- -
37,059,000.00 37,059,000.00
-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022
OPD : Kantor Kecamatan Batu Engau
Jumlah Pagu : 1,597,189,630.00
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Kode Rek Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Kegiatan Sub Kegiatan Prakiraan Maju Ket
APBD
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur APBD APBN DAK
Prop
Indeks Kepuasan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan Sekretariat
7.01.01
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun 4 Dokumen
Perangkat Daerah
Tersusunnya
dokumen perencanaan
perangkat daerah
(Reviu renstra, ranwal
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah renja, ranc. renja, 4 Dokumen 14,000,000.00 15,400,000.00 Progr & Keu
renja)
Dokumen Laporan
Kinerja (LKjIP,
Evaluasi Renja, SPIP,
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan TEPRA) 4 Dokumen 18,029,000.00 19,831,900.00 Progr & Keu
7.01.01.2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan
7.01.01.2.02.01 Tunjangan ASN 14 Bulan 000.00 000.00 Progr & Keu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dokumen keuangan
(SPM, SPP) 150
7.01.01.2.02.04 61,233,000.00 67,356,300.00 Progr & Keu
Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD PTT 1 ORANG
12 Dokumen
( Laporan
Rekonsiliasi ,
12 Dokumen
7.01.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Keuangan , 1 33,600,000.00 36,960,000.00 Progr & Keu
Dokumen
CALK, 2
Dokumen
Prognosis )
PTT 1 ORANG
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah peralatan
7.01.012.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga rumah tangga yang 20 Buah 6,000,000.00 6,600,000.00 Kepeg & Umum
disediakan
Jumlah peralatan
kebersihan yang
disediakan 10 Jenis 5,000,000.00 5,500,000.00 Kepeg & Umum
Jumlah rapat
7.01.01.2.06.09 234 Kali 74,880,000.00 82,368,000.00 Kepeg & Umum
koordinasi dan
konsultasi yang
dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7.01.01.2.07
Pemerintah Daerah
Jumlah kendaraan
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dinas operasional 2 Unit 36,000,000.00 39,600,000.00 Kepeg & Umum
yang disediakan
Pengadaan Mebel
Jumlah mebel yang
7.01.01.2.07.05 000.00 Kepeg & Umum
disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan
mesin lainnya yang
7.01.01.2.07.06 disediakan 5 Unit 50,000,000.00 55,000,000.00 Kepeg & Umum
7.01.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08.01 Jumlah materai yang 50 Lembar 2,500,000.00 2,750,000.00 Kepeg & Umum
Penyediaan Jasa Surat Menyurat disediakan
7.01.01.2.08.02 Jumlah Jaringan 12 Bulan 66,000,000.00 72,600,000.00 Kepeg & Umum
Listrik dan Air yang
Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dibayarkan
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa pelayanan umum 12 Bulan 20,400,000.00 22,440,000.00 Kepeg & Umum
PTT KEBERSIHAN yang dilaksanakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7.01.01.2.09
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeiliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan dinas operasional
7.01.01.2.09.02 yang dipelihara 2 Unit 32,000,000.00 35,200,000.00 Kepeg & Umum
Presentase
Penyelenggaraan
Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Pemerintahan yang
7.01.02.2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada tidak Dilaksanakan 100%
di Kecamatan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang ada di
Kecamatan
Jumlah dokumen
pelayanan yang
diberikan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar ( 1.Dokumen 7 jenis
7.01.02.2.02.02 86,360,000.00 94,996,000.00 Pemerintahan
Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KTP,KIA,KK, Dokumen
Akte,Pelepasan Hak
atas Tanah,IUMKM,
PTT PATEN 2 IMB)
ORANG
Jumlah dokumen
yang teryanani di
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 7 jenis
7.01.02.2.02.03 pelayanan di Desa 12,200,000.00 13,420,000.00 Pemerintahan
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dokumnen
desa
Jumlah Sarana
1 Unit 4,295,500.00 4,725,050.00 Kesmas
Persampahan
Jumlah laporan
pelaksanaan urusan
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang pemerintahan yang
7.01.02.2.04.03 13 Dokumen 94,996,000.00 104,495,600.00 Kesmas
Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dilimpahkan ( Jumlah
Data Penerimaan
Bansos )
Persentase lembaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA kemasyarakatan yang
7.01.03 aktif 100%
DAN KELURAHAN
Presentasi Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksana 100%
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat masyarakat di wilayah
7.01.03.2.01.03 1 Kali 55,000,000.00 60,500,000.00 PMD
di Wilayah Kecamatan kecamatan
( Posyandu,
Posyantek dan TTG)
Persentase
pelanggaran perda
dan perkada yang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN diselesaikan di
7.01.04 wilayah kecamatan
KETERTIBAN UMUM
Presentasi
Koordinasi Upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
7.01.04.2.01 Penyelenggaraan 100%
Ketertiban Umum
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah kegiatan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sosialisasi yang
7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 2 Kali 14,619,000.00 16,080,900.00 Trantib
dilaksanakan ( FKDM
Kecamatan
)
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Pelaksanaan Kegiatan 000.00
Masyarakat Safari
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan
7.01.04.2.04
Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia Jumlah kegiatan
koordinasi bidang
7.01.04.2.04.01 12 Kali 222,519,000.00 244,770,900.00 Trantib
penegakkan peraturan
yang dilaksanakan
PTT SATPOL PP 9
ORANG 249,600,000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
7.01.05
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
7.01.05.2.01
Penugasan Kepala Daerah
Jumlah kegiatan
pembinaan
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat 1 Kali 30,000,000.00 33,000,000.00 Kesmas
dilaksanakan
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan ( LPTQ )
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah kegiatan
pembinaan
1 Kali 17,000,000.00 18,700,000.00 Kesmas
dilaksanakan ( Safari
Ramadhan )
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Desa yang mengikuti 13 Desa 12,450,000.00 13,695,000.00 PMD
lomba
Jumlah rekomendasi
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan
7.01.06.2.01.03 PTT PMD 3 ORANG pengelolaan keuangan 78 Dokumen 99,521,730.00 109,473,903.00 PMD
Aset Desa
desa yang diterbitkan
1,597,189,630.00 1,780,896,593.00
1,211,186,985
Catatan Pengisian 386,002,645.00
1. Pagu indikatif perangkat daerah dihitung berdasarkan total anggaran untuk tahun 2021 yang ada di SIPD, kemudian ditambahkan sepuluh persen
2. Nomenklatur dan kode rekening urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan Permendagri 90/2019 beserta pemutakhirannya
3. Isian sub kegiatan, kegiatan dan program akan dimasukkan kedalam renstra periode selanjutnya
4. Indikator utk program, kegiatan dan sub kegiatan program rutin dikosongkan saja Paten 106,260,000
5. Data tersebut disampaikan kepada operator di Bappedalitbang paling lambat pada tanggal 4 Januari 2021 Peningkatan -
paskib 33,000,000
tapal 24,170,000
rupa bumi 6,840,000
170,270,000
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintah : 7.01 : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admini
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 7.01 : Kantor Camat Batu Engau
Program : 7.01.03 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah de
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 1,990,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Jumlah Dana
Jumlah Personil Yang Terlibat
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
1 2
5 BELANJA
5 1 Belanja Barang dan Jasa
5 1 2 1 1 Belanja Bahan Pakai Habis
5 1 2 1 1 26 Belanja Spanduk
- Uang Harian
Camat/Sekcam 2 Org x 1 Kali
Kasi/Kasubbag 3 Org x 1 Kali
Staf 3 Org x 1 Kali
2.2.1
merintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
dian
san Pemerintahan
n Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Langsung
Target Kinerja
1,990,000.00
Orang
sung
a Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
1,990,000.00
1,990,000.00
180,000.00
4 Meter 45,000.00 180,000.00
-
-
0 Kotak 30,000.00 -
0 Kotak 10,000.00 -
1,810,000.00
1,810,000.00
1,360,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
3 OH 170,000.00 510,000.00
3 OH 170,000.00 510,000.00
450,000.00
2 OK 150,000.00 300,000.00
3 OK 150,000.00 450,000.00
3 OK 150,000.00 450,000.00
1,990,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintah : 7.01 : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admini
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 7.01 : Kantor Camat Batu Engau
Program : 7.01.06 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Kegiatan : 7.01.06.2.01.09 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 5,740,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Jumlah Dana
Jumlah Personil Yang Terlibat
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
1 2
5 BELANJA
5 1 Belanja Barang dan Jasa
5 1 2 1 1 Belanja Bahan Pakai Habis
5 1 2 1 1 26 Belanja Spanduk
2.2.1
merintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
dian
san Pemerintahan
emberdayaan Masyarakat (TTG & Posyantekdes)
Langsung
Target Kinerja
5,740,000.00
Orang
sung
a Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
5,740,000.00
5,740,000.00
450,000.00
10 Meter 45,000.00 450,000.00
-
-
0 Kotak 30,000.00 -
0 Kotak 10,000.00 -
1,000,000.00
1 Keg 1,000,000.00 1,000,000.00
4,290,000.00
4,290,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
900,000.00
2 OK 150,000.00 300,000.00
4 OK 150,000.00 600,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
450,000.00
1 OK 150,000.00 150,000.00
2 OK 150,000.00 300,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
900,000.00
1 OK 300,000.00 300,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
5,740,000.00 14,379,600
- Transport ( Langgai )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Lomu )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Petangis )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
2.2.1
merintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
dian
san Pemerintahan
esa dan Peraturan Kepala Desa
Langsung
Target Kinerja
1,200,000.00
Orang
sung
a Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
1,200,000.00
1,200,000.00
180,000.00
4 Meter 45,000.00 180,000.00
1,020,000.00
1,020,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
-
0 OK 150,000.00 -
0 OK 150,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 300,000.00 -
0 OK 300,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 250,000.00 -
0 OK 250,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 250,000.00 -
0 OK 250,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 75,000.00 -
0 OK 75,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 75,000.00 -
0 OK 75,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 55,000.00 -
0 OK 55,000.00 -
1,200,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintah : 7.01 : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admini
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 7.01 : Kantor Camat Batu Engau
Program : 7.01.06 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 8,350,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Jumlah Dana
Jumlah Personil Yang Terlibat
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
1 2
5 BELANJA
5 1 Belanja Barang dan Jasa
5 1 2 1 1 Belanja Bahan Pakai Habis
5 1 2 1 1 26 Belanja Spanduk
5 1 2 1 1 35 Belanja Cinderamata
Belanja Piala
- Transport ( Mengkudu )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 3 Org x 1 Kali
- Transport ( Petangis )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 3 Org x 1 Kali
2.2.1
merintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
dian
san Pemerintahan
ntahan Desa
Langsung
Target Kinerja
8,350,000.00
Orang
sung
a Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
8,350,000.00
8,350,000.00
180,000.00
4 Meter 45,000.00 180,000.00
600,000.00
600,000.00
15 Kotak 30,000.00 450,000.00
15 Kotak 10,000.00 150,000.00
6,820,000.00
6,820,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
900,000.00
2 OK 150,000.00 300,000.00
4 OK 150,000.00 600,000.00
680,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
3 OH 170,000.00 510,000.00
400,000.00
1 OK 100,000.00 100,000.00
3 OK 100,000.00 300,000.00
680,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
3 OH 170,000.00 510,000.00
200,000.00
1 OK 50,000.00 50,000.00
3 OK 50,000.00 150,000.00
680,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
3 OH 170,000.00 510,000.00
300,000.00
1 OK 75,000.00 75,000.00
3 OK 75,000.00 225,000.00
680,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
3 OH 170,000.00 510,000.00
300,000.00
1 OK 75,000.00 75,000.00
3 OK 75,000.00 225,000.00
680,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
3 OH 170,000.00 510,000.00
300,000.00
1 OK 75,000.00 75,000.00
3 OK 75,000.00 225,000.00
8,350,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintah : 7.01 : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Ad
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 7.01 : Kantor Camat Batu Engau
Program : 7.01.06 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 116,380,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Jumlah Dana
Jumlah Personil Yang Terlibat
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
1 2
5 BELANJA
5 1 Belanja Barang dan Jasa
5 1 2 1 1 Belanja Bahan Pakai Habis
5 1 2 1 1 26 Belanja Spanduk
- Transport ( Mengkudu )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Transport ( Petangis )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Transport ( Langgai )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Transport ( Tempakan )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Transport ( Lomu )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Uang Harian ( Pengguren Jaya )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Hari
Anggota 2 Org x 2 Hari
- Transport ( Segendang )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Transport ( Riwang )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
n Pengawasan Pemerintahan
euangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
a Belanja Langsung
a Target Kinerja
116,380,000.00
Orang
nja Langsung
uan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
116,380,000.00
116,380,000.00
180,000.00
4 Meter 45,000.00 180,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00 29,980,000.00
60 Kotak 30,000.00 1,800,000.00 86400000
60 Kotak 10,000.00 600,000.00 116,380,000.00
86,400,000.00
36 Bulan 2,400,000.00 86,400,000.00
27,400,000.00
27,400,000.00
1,360,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
1,200,000.00
4 OK 150,000.00 600,000.00
4 OK 150,000.00 600,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
600,000.00
2 OK 100,000.00 200,000.00
4 OK 100,000.00 400,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
300,000.00
2 OK 50,000.00 100,000.00
4 OK 50,000.00 200,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
450,000.00
2 OK 75,000.00 150,000.00
4 OK 75,000.00 300,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
450,000.00
2 OK 75,000.00 150,000.00
4 OK 75,000.00 300,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
450,000.00
2 OK 75,000.00 150,000.00
4 OK 75,000.00 300,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
1,500,000.00
2 OK 250,000.00 500,000.00
4 OK 250,000.00 1,000,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
1,800,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
4 OK 300,000.00 1,200,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
300,000.00
2 OK 50,000.00 100,000.00
4 OK 50,000.00 200,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
1,500,000.00
2 OK 250,000.00 500,000.00
4 OK 250,000.00 1,000,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
1,650,000.00
2 OK 275,000.00 550,000.00
4 OK 275,000.00 1,100,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
1,800,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
4 OK 300,000.00 1,200,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
1,800,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
4 OK 300,000.00 1,200,000.00
NG 116,380,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
KEBUTUHAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
A.KASI PMD
NO PROG/KEG/SUB.KEG ANGGARAN 2021
1 2 3
I
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
II
KELURAHAN
SPPD KEU
ANGGARAN 2022
1,990,000.00 1,990,000.00
5,740,000.00 5,740,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
8,350,000.00 8,350,000.00
116,380,000.00 116,380,000.00
23,250,000.00 23,250,000.00
14,505,000.00 14,505,000.00
4,320,000.00 4,320,000.00
- Transport ( Mengkudu )
Camat/Sekcam 1 Org x 1 Kali
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Transport ( Pengguren )
Camat/Sekcam 1 Org x 1 Kali
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Transport ( Segendang )
Camat/Sekcam 1 Org x 1 Kali
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Transport ( Riwang )
Camat/Sekcam 1 Org x 1 Kali
Kasi/Kasubbag 1 Org x 2 Kali
Anggota 2 Org x 2 Kali
- Transport ( Tempakan )
Camat/Sekcam 1 Org x 1 Kali
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 1 Org x 1 Kali
2.2.1
merintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
dian
san Pemerintahan
Langsung
Target Kinerja
23,250,000.00
Orang
sung
a Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
23,250,000.00
23,250,000.00
145,000.00
4 Meter 45,000.00 145,000.00
3,250,000.00
1 OB 1,000,000.00 1,000,000.00
1 OB 750,000.00 750,000.00
2 OB 750,000.00 1,500,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
60 Kotak 30,000.00 1,800,000.00
60 Kotak 10,000.00 600,000.00
17,455,000.00
17,455,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
900,000.00
2 OH 150,000.00 300,000.00
2 OH 150,000.00 300,000.00
2 OH 150,000.00 300,000.00
1,190,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
700,000.00
1 OH 100,000.00 100,000.00
2 OK 100,000.00 200,000.00
4 OK 100,000.00 400,000.00
1,190,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
1,925,000.00
1 OH 275,000.00 275,000.00
2 OK 275,000.00 550,000.00
4 OK 275,000.00 1,100,000.00
1,190,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
2,100,000.00
1 OH 300,000.00 300,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
4 OK 300,000.00 1,200,000.00
1,190,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
2,100,000.00
1 OH 300,000.00 300,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
4 OK 300,000.00 1,200,000.00
1,190,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
2,100,000.00
1 OH 300,000.00 300,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
4 OK 300,000.00 1,200,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
150,000.00
1 OH 50,000.00 50,000.00
1 OK 50,000.00 50,000.00
1 OK 50,000.00 50,000.00
23,250,000.00
Kerang, Mei 2021
Camat
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintah : 7.01 : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admini
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 7.01 : Kantor Camat Batu Engau
Program : 7.01.06 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Kegiatan : 7.01.06.2.01.12 : Fasilitasi Tupoksi Kelembagaan ( Karang Taruna, RT & LPM
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 14,505,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Jumlah Dana
Jumlah Personil Yang Terlibat
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
1 2
5 BELANJA
5 1 Belanja Barang dan Jasa
5 1 2 1 1 Belanja Bahan Pakai Habis
5 1 2 1 1 26 Belanja Spanduk
- Transport ( Mengkudu )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 2 Org x 1 Kali
- Transport ( Pengguren )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 2 Org x 1 Kali
- Transport ( Segendang )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 2 Org x 1 Kali
- Transport ( Riwang )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 2 Org x 1 Kali
- Transport ( Tempakan )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 2 Org x 1 Kali
- Transport ( Langgai )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 2 Org x 1 Kali
- Transport ( Lomu )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 2 Org x 1 Kali
- Transport ( Tebru )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 2 Org x 1 Kali
- Transport ( Petangis )
Kasi/Kasubbag 1 Org x 1 Kali
Anggota 2 Org x 1 Kali
2.2.1
merintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
dian
san Pemerintahan
Karang Taruna, RT & LPM )
Langsung
Target Kinerja
14,505,000.00
Orang
sung
a Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5) PKK
14,505,000.00 79,505,000.00
14,505,000.00
225,000.00
5 Meter 45,000.00 225,000.00
14,280,000.00
14,280,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
900,000.00
2 OH 150,000.00 300,000.00
4 OH 150,000.00 600,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
300,000.00
1 OK 100,000.00 100,000.00
2 OK 100,000.00 200,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
825,000.00
1 OK 275,000.00 275,000.00
2 OK 275,000.00 550,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
900,000.00
1 OK 300,000.00 300,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
900,000.00
1 OK 300,000.00 300,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
900,000.00
1 OK 300,000.00 300,000.00
2 OK 300,000.00 600,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
150,000.00
1 OK 50,000.00 50,000.00
2 OK 50,000.00 100,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
750,000.00
1 OK 250,000.00 250,000.00
2 OK 250,000.00 500,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
750,000.00
1 OK 250,000.00 250,000.00
2 OK 250,000.00 500,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
150,000.00
1 OK 50,000.00 50,000.00
2 OK 50,000.00 100,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
300,000.00
1 OK 100,000.00 100,000.00
2 OK 100,000.00 200,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
165,000.00
1 OK 55,000.00 55,000.00
2 OK 55,000.00 110,000.00
510,000.00
1 OH 170,000.00 170,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
150,000.00
1 OK 50,000.00 50,000.00
2 OK 50,000.00 100,000.00
14,505,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintah : 7.01 : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admini
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 7.01 : Kantor Camat Batu Engau
Program : 7.01.06 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Kegiatan : 7.01.06.2.01.16 : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberday
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 4,320,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Jumlah Dana
Jumlah Personil Yang Terlibat
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan :
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
1 2
5 BELANJA
5 1 Belanja Barang dan Jasa
- Transport ( Mengkudu )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Pengguren )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Segendang )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Riwang )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Tempakan )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Langgai )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Lomu )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Tebru )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
- Transport ( Petangis )
Kasi/Kasubbag 0 Org x 1 Kali
Anggota 0 Org x 1 Kali
2.2.1
merintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
dian
san Pemerintahan
n Pelaksanaan Pemberdayaan (Musdes, RKPDesa, APBDesa)
Langsung
Target Kinerja
4,320,000.00
Orang
sung
a Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
4,320,000.00
4,320,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
60 Kotak 30,000.00 1,800,000.00
60 Kotak 10,000.00 600,000.00
1,920,000.00
1,020,000.00
2 OH 170,000.00 340,000.00
4 OH 170,000.00 680,000.00
900,000.00
2 OH 150,000.00 300,000.00
4 OH 150,000.00 600,000.00
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 100,000.00 -
0 OK 100,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 275,000.00 -
0 OK 275,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 300,000.00 -
0 OK 300,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 300,000.00 -
0 OK 300,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 300,000.00 -
0 OK 300,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 50,000.00 -
0 OK 50,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 250,000.00 -
0 OK 250,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 250,000.00 -
0 OK 250,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 50,000.00 -
0 OK 50,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 100,000.00 -
0 OK 100,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 55,000.00 -
0 OK 55,000.00 -
-
0 OH 170,000.00 -
0 OH 170,000.00 -
-
0 OK 50,000.00 -
0 OK 50,000.00 -
4,320,000.00 #REF!
#REF!
Kerang, Mei 2021
Camat
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintah : 4.01 : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 4.01.16 : Kantor Camat Batu Engau
Program : 4.01.16.28 : Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 4.01.16.28.03 : Pelaksanaan 10 Program PKK
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 65,000,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Jumlah Dana
Jumlah Personil Yang Terlibat
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan : ASN Dilingkungan SKPD
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
1 2
BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan
Belanja bahan peraktek/ Percontohan kegiatan PKK
Blueband
Guala rose brand
segi tiga biru
Maizena
telur
Toctico pasta red
Susu carnation
Butter segi tiga
Gula Halus
Dancow shachet
collato donut dasting
kacang Kenari
kismis
coclato batang
Panili
Paper doyki
Toples jartabung
Pokja I
Snack 15 Orang X 2 Kali
Nasi kotak 15 Orang X 2 Kali
Pokja II
Snack 15 Orang X 2 Kali
Nasi kotak 15 Orang X 2 Kali
Pokja III
Snack 15 Orang X 2 kali
Nasi kotak 15 Orang X 2 Kali
Pokja IV
Snack 15 Orang X 2 Kali
nasi kotak 15 Orang X 2 Kali
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Raker dan Rakor Tingkat Kecamatan
Snack (Pembukaan) 50 org X 1 kali
Nasi Kotak 50 org X 1 kali
Snack (siang) 50 org X 1 kali
Sekretariat
Snack 32 org X 1 kali
nasi kotak 32 org X 1 kali
Pokja I
snack 15 org X 1 kali
nasi kotak 15 org X 1 kali
Pokja II
snack 15 orang X 1 kali
nasi kotak 15 orang X 1 kali
Pokja III
snack 15 org X 1 kali
nasi kotak 15 org X 1 kali
Pokja IV
snack 15 org X 1 kali
nasi kotak 15 org x 1 kali
belanja jasa
belanja jasa kantor
sekretariat
narasumber 1 org X 1 kali
moderator/pembawa acara 1 org X 1 kegiatan
Pokja 1
narasumber 1 org X 1 kegiatan
Pokja II
narasumber 1 org X 1 kegiatan
pokja III
narasumber 1 org X 1 kegiatan
Pokja IV
narasumber 1 org X 1 Kegiatan
Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas dalam daerah
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Pokja III
Lomba Pashion Show
Juara 1
Juara II
Juara III
Pokja IV
Lomba Penyuluhan Stunting
Juara 1
Juara II
Juara III
2.2.1
erintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
an
a Langsung
Target Kinerja
65,000,000.00
32 Orang
gsung
rja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
65,000,000.00
1,506,000.00
1,506,000.00
20 sachet 10,500.00 210,000.00
5 kg 13,000.00 65,000.00
10 kg 10,500.00 105,000.00
2 kg 20,000.00 40,000.00
1 rak 52,500.00 52,500.00
2 buah 31,000.00 62,000.00
3 kaleng 12,000.00 36,000.00
2 kaleng 88,000.00 176,000.00
3 kg 22,000.00 66,000.00
20 shachet 3,500.00 70,000.00
2 kg 30,000.00 60,000.00
3 bks 18,000.00 54,000.00
3 bks 10,000.00 30,000.00
2 kg 65,000.00 130,000.00
1 Pak 13,500.00 13,500.00
10 lbr 10,000.00 30,000.00
51 bj 6,000.00 306,000.00
4,128,000.00
96 kotak 13,000.00 1,248,000.00
96 Kotak 30,000.00 2,880,000.00
1,290,000.00
30 Kotak 13,000.00 390,000.00
30 kotak 30,000.00 900,000.00
1,290,000.00
30 Kotak 13,000.00 390,000.00
30 kotak 30,000.00 900,000.00
1,290,000.00
30 Kotak 13,000.00 390,000.00
30 Kotak 30,000.00 900,000.00
1,290,000.00
30 kotak 13,000.00 390,000.00
30 kotak 30,000.00 900,000.00
2,800,000.00
50 kotak 13,000.00 650,000.00
50 kotak 30,000.00 1,500,000.00
50 kotak 13,000.00 650,000.00
1,000,000.00
25 kotak 13,000.00 325,000.00
25 kotak 30,000.00 350,000.00
25 kotak 13,000.00 325,000.00
1,376,000.00
32 kotak 13,000.00 416,000.00
32 kotak 30,000.00 960,000.00
645,000.00
15 kotak 13,000.00 195,000.00
15 kotak 30,000.00 450,000.00
645,000.00
15 kotak 13,000.00 195,000.00
15 kotak 30,000.00 450,000.00
645,000.00
15 kotak 13,000.00 195,000.00
15 kotak 30,000.00 450,000.00
645,000.00
15 kotak 13,000.00 195,000.00
15 kotak 30,000.00 450,000.00
750,000.00
1 jam 500,000.00 500,000.00
1 jam 250,000.00 250,000.00
500,000.00
1 jam 500,000.00 500,000.00
500,000.00
1 jam 500,000.00 500,000.00
500,000.00
1 jam 500,000.00 500,000.00
500,000.00
1 jam 500,000.00 500,000.00
43,700,000.00
30,240,000.00
91 OH 170,000.00 15,470,000.00
91 kali 14,770,000.00
3,200,000.00
10 OH 170,000.00 1,700,000.00
10 kali 150,000.00 1,500,000.00
2,560,000.00
8 OH 170,000.00 1,360,000.00
8 kali 150,000.00 1,200,000.00
-
3,200,000.00
10 OH 170,000.00 1,700,000.00 -
10 kali 150,000.00 1,500,000.00
1,125,000.00
1 0rg 475,000.00 475,000.00
1 org 375,000.00 375,000.00
1 org 275,000.00 275,000.00
1,125,000.00
1 0rg 475,000.00 475,000.00
1 org 375,000.00 375,000.00
1 org 275,000.00 275,000.00
1,125,000.00
1 0rg 475,000.00 475,000.00
1 org 375,000.00 375,000.00
1 org 275,000.00 275,000.00
1,125,000.00
1 0rg 475,000.00 475,000.00
1 org 375,000.00 375,000.00
1 org 275,000.00 275,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022
OPD : Kantor Kecamatan Batu Engau
Jumlah Pagu : 1,597,189,630.00
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Kode Rek Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Kegiatan Sub Kegiatan Prakiraan Maju Ket
APBD
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur APBD APBN DAK
Prop
Indeks Kepuasan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan Sekretariat
7.01.01
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun 4 Dokumen
Perangkat Daerah
Tersusunnya
User: dokumen perencanaan
Makan Minum dan SPPD perangkat daerah
(Reviu renstra, ranwal
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah renja, ranc. renja, 4 Dokumen 14,000,000.00 15,400,000.00 Progr & Keu
renja)
Dokumen Laporan
Kinerja (LKjIP,
Evaluasi Renja, SPIP,
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan TEPRA) 4 Dokumen 18,029,000.00 19,831,900.00 Progr & Keu
7.01.01.2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan
7.01.01.2.02.01 Tunjangan ASN 14 Bulan 000.00 000.00 Progr & Keu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
User:
PTT Program dan
Dokumen keuangan
(SPM, SPP) 150
7.01.01.2.02.04 Keuangan 61,233,000.00 67,356,300.00 Progr & Keu
Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD PTT 1 ORANG S1 1 Orang x 12 Bulan
Tunjangan Pengelola Keu
SPPD Keuangan
12 Dokumen
( Laporan
User: Rekonsiliasi ,
PTT Program dan 12 Dokumen
7.01.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Laporan Keuangan Keuangan , 1 33,600,000.00 36,960,000.00 Progr & Keu
S1 1 Orang x 12 Bulan Dokumen
dan SPPD
CALK, 2
Dokumen
Prognosis )
PTT 1 ORANG
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah peralatan
7.01.012.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga rumah tangga yang 20 Buah 6,000,000.00 6,600,000.00 Kepeg & Umum
disediakan
Jumlah peralatan
kebersihan yang
disediakan 10 Jenis 5,000,000.00 5,500,000.00 Kepeg & Umum
Jumlah rapat
7.01.01.2.06.09 234 Kali 74,880,000.00 82,368,000.00 Kepeg & Umum
koordinasi dan
konsultasi yang
dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7.01.01.2.07
Pemerintah Daerah
Jumlah kendaraan
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dinas operasional 2 Unit 36,000,000.00 39,600,000.00 Kepeg & Umum
yang disediakan
Pengadaan Mebel
Jumlah mebel yang
7.01.01.2.07.05 000.00 Kepeg & Umum
disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan
mesin lainnya yang
7.01.01.2.07.06 disediakan 5 Unit 50,000,000.00 55,000,000.00 Kepeg & Umum
7.01.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08.01 Jumlah materai yang 50 Lembar 2,500,000.00 2,750,000.00 Kepeg & Umum
Penyediaan Jasa Surat Menyurat disediakan
7.01.01.2.08.02 Jumlah Jaringan 12 Bulan 66,000,000.00 72,600,000.00 Kepeg & Umum
Listrik dan Air yang
Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik User: Dibayarkan
PTT Tenaga Kebersihan
1 Orang x 12 Bulan
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa pelayanan umum 12 Bulan 20,400,000.00 22,440,000.00 Kepeg & Umum
PTT KEBERSIHAN yang dilaksanakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7.01.01.2.09
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeiliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan dinas operasional
7.01.01.2.09.02 yang dipelihara 2 Unit 32,000,000.00 35,200,000.00 Kepeg & Umum
Presentase
Penyelenggaraan
Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Pemerintahan yang
7.01.02.2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada tidak Dilaksanakan 100%
di Kecamatan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang ada di
Kecamatan
Jumlah Sarana
1 Unit 4,295,500.00 4,725,050.00 Kesmas
Persampahan
Persentase lembaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA kemasyarakatan yang
7.01.03 aktif 100%
DAN KELURAHAN
Presentasi Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksana 100%
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat masyarakat di wilayah
7.01.03.2.01.03 1 Kali 55,000,000.00 60,500,000.00 PMD
di Wilayah Kecamatan kecamatan
( Posyandu,
Posyantek dan TTG)
Persentase
pelanggaran perda
dan perkada yang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN diselesaikan di
7.01.04 wilayah kecamatan
KETERTIBAN UMUM
Presentasi
Koordinasi Upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
7.01.04.2.01 Penyelenggaraan 100%
Ketertiban Umum
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah kegiatan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sosialisasi yang
7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 2 Kali 14,619,000.00 16,080,900.00 Trantib
dilaksanakan ( FKDM
Kecamatan
)
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Pelaksanaan Kegiatan 000.00
Masyarakat Safari
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan
7.01.04.2.04
Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- User:
PTT Satpol PP Jumlah kegiatan
Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia S1 2 Orang x 12 Bulan koordinasi bidang
7.01.04.2.04.01 SMA 6 Orang x 12 Bulan 12 Kali 222,519,000.00 244,770,900.00 Trantib
SMP 1 Orang x 12 Bulan
penegakkan peraturan
yang dilaksanakan
PTT SATPOL PP 9
ORANG 249,600,000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
7.01.05
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
7.01.05.2.01
Penugasan Kepala Daerah
Jumlah kegiatan
pembinaan
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat 1 Kali 30,000,000.00 33,000,000.00 Kesmas
dilaksanakan
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan ( LPTQ )
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah kegiatan
pembinaan
1 Kali 17,000,000.00 18,700,000.00 Kesmas
dilaksanakan ( Safari
Ramadhan )
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Desa yang mengikuti 13 Desa 12,450,000.00 13,695,000.00 PMD
lomba
User:
PTT PMD Jumlah rekomendasi
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan 1. S1 3 Orang x 36 Bulan
7.01.06.2.01.03 PTT PMD 3 ORANG pengelolaan keuangan 78 Dokumen 99,521,730.00 109,473,903.00 PMD
Aset Desa
desa yang diterbitkan
1,597,189,630.00 1,780,896,593.00
1,211,186,985
Catatan Pengisian 386,002,645.00
1. Pagu indikatif perangkat daerah dihitung berdasarkan total anggaran untuk tahun 2021 yang ada di SIPD, kemudian ditambahkan sepuluh persen
2. Nomenklatur dan kode rekening urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan Permendagri 90/2019 beserta pemutakhirannya
3. Isian sub kegiatan, kegiatan dan program akan dimasukkan kedalam renstra periode selanjutnya
4. Indikator utk program, kegiatan dan sub kegiatan program rutin dikosongkan saja
5. Data tersebut disampaikan kepada operator di Bappedalitbang paling lambat pada tanggal 4 Januari 2021
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022
OPD : Kantor Kecamatan Batu Engau
Jumlah Pagu : 1,642,339,630.00
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Kode Rek Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Kegiatan Sub Kegiatan Prakiraan Maju Ket
APBD
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur APBD APBN DAK
Prop
Indeks Kepuasan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan Sekretariat
7.01.01
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun 4 Dokumen
Perangkat Daerah
Tersusunnya
dokumen perencanaan
perangkat daerah
(Reviu renstra, ranwal
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah renja, ranc. renja, 4 Dokumen 14,000,000.00 15,400,000.00 Progr & Keu
renja)
Dokumen Laporan
Kinerja (LKjIP,
Evaluasi Renja, SPIP,
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan TEPRA) 4 Dokumen 18,029,000.00 19,831,900.00 Progr & Keu
7.01.01.2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan
7.01.01.2.02.01 Tunjangan ASN 14 Bulan 000.00 000.00 Progr & Keu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dokumen keuangan
(SPM, SPP) 150
7.01.01.2.02.04 61,233,000.00 67,356,300.00 Progr & Keu
Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD PTT 1 ORANG
12 Dokumen
( Laporan
Rekonsiliasi ,
12 Dokumen
7.01.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Keuangan , 1 33,600,000.00 36,960,000.00 Progr & Keu
Dokumen
CALK, 2
Dokumen
Prognosis )
PTT 1 ORANG
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah peralatan
7.01.012.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga rumah tangga yang 5 Jenis 6,000,000.00 6,600,000.00 Kepeg & Umum
disediakan
Jumlah peralatan
kebersihan yang
disediakan 10 Jenis 5,000,000.00 5,500,000.00 Kepeg & Umum
Jumlah rapat
7.01.01.2.06.09 234 Kali 74,880,000.00 82,368,000.00 Kepeg & Umum
koordinasi dan
konsultasi yang
dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7.01.01.2.07
Pemerintah Daerah
Jumlah kendaraan
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dinas operasional 2 Unit 36,000,000.00 39,600,000.00 Kepeg & Umum
yang disediakan
Pengadaan Mebel
Jumlah mebel yang
7.01.01.2.07.05 000.00 Kepeg & Umum
disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan
mesin lainnya yang
7.01.01.2.07.06 disediakan 5 Unit 50,000,000.00 55,000,000.00 Kepeg & Umum
7.01.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08.01 Jumlah materai yang 50 Lembar 2,500,000.00 2,750,000.00 Kepeg & Umum
Penyediaan Jasa Surat Menyurat disediakan
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa pelayanan umum 12 Bulan 20,400,000.00 22,440,000.00 Kepeg & Umum
PTT KEBERSIHAN yang dilaksanakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7.01.01.2.09
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeiliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan dinas operasional
7.01.01.2.09.02 yang dipelihara 2 Unit 32,000,000.00 35,200,000.00 Kepeg & Umum
Presentase
Penyelenggaraan
Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Pemerintahan yang
7.01.02.2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada tidak Dilaksanakan 100%
di Kecamatan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang ada di
Kecamatan
Jumlah dokumen
pelayanan yang
diberikan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar ( 1.Dokumen
7.01.02.2.02.02 7 Dokumen 86,360,000.00 94,996,000.00 Pemerintahan
Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KTP,KIA,KK,
Akte,Pelepasan Hak
atas Tanah,IUMKM,
PTT PATEN 2 IMB)
ORANG
Jumlah peserta yang
mengikuti Sosialisasi
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.02.2.02.03 78 Orang 12,200,000.00 13,420,000.00 Pemerintahan
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Sarana
1 Unit 4,295,500.00 4,725,050.00 Kesmas
Persampahan
Jumlah laporan
pelaksanaan urusan
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang pemerintahan yang
7.01.02.2.04.03 13 Dokumen 94,996,000.00 104,495,600.00 Kesmas
Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dilimpahkan ( Jumlah
Data Penerimaan
Bansos )
Persentase lembaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA kemasyarakatan yang
7.01.03 aktif 100%
DAN KELURAHAN
Presentasi Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksana 100%
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat masyarakat di wilayah
7.01.03.2.01.03 1 Kali 55,000,000.00 60,500,000.00 PMD
di Wilayah Kecamatan kecamatan
( Posyandu,
Posyantek dan TTG)
Persentase
pelanggaran perda
dan perkada yang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN diselesaikan di
7.01.04 wilayah kecamatan
KETERTIBAN UMUM
Presentasi
Koordinasi Upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
7.01.04.2.01 Penyelenggaraan 100%
Ketertiban Umum
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah kegiatan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sosialisasi yang
7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 2 Kali 14,619,000.00 16,080,900.00 Trantib
dilaksanakan ( FKDM
Kecamatan
)
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Pelaksanaan Kegiatan 000.00
Masyarakat Safari
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan
7.01.04.2.04
Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia Jumlah kegiatan
koordinasi bidang
7.01.04.2.04.01 12 Kali 222,519,000.00 244,770,900.00 Trantib
penegakkan peraturan
yang dilaksanakan
PTT SATPOL PP 9
ORANG 249,600,000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
7.01.05
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
7.01.05.2.01
Penugasan Kepala Daerah
Jumlah kegiatan
pembinaan
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat 1 Kali 30,000,000.00 33,000,000.00 Kesmas
dilaksanakan
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan ( LPTQ )
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah kegiatan
pembinaan
1 Kali 17,000,000.00 18,700,000.00 Kesmas
dilaksanakan ( Safari
Ramadhan )
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Desa yang mengikuti 13 Desa 12,450,000.00 13,695,000.00 PMD
lomba
Jumlah rekomendasi
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan
7.01.06.2.01.03 PTT PMD 3 ORANG pengelolaan keuangan 78 Dokumen 99,521,730.00 109,473,903.00 PMD
Aset Desa
desa yang diterbitkan
1,642,339,630.00 1,830,561,593.00
1,211,186,985
Catatan Pengisian 431,152,645.00
1. Pagu indikatif perangkat daerah dihitung berdasarkan total anggaran untuk tahun 2021 yang ada di SIPD, kemudian ditambahkan sepuluh persen
2. Nomenklatur dan kode rekening urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan Permendagri 90/2019 beserta pemutakhirannya
3. Isian sub kegiatan, kegiatan dan program akan dimasukkan kedalam renstra periode selanjutnya
4. Indikator utk program, kegiatan dan sub kegiatan program rutin dikosongkan saja
5. Data tersebut disampaikan kepada operator di Bappedalitbang paling lambat pada tanggal 4 Januari 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub.Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain y
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp Rp 59,170,000.00
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ( Jumlah Data Penerima
Hasil
5 1 02 02 01 0026
Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian
- Honorarium PTT Umum
Spesifikasi : Spesifikasi : IJAZAH AHLI MEDIA (D-3)
5 1 02 04 01 0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Koordinasi Terkait Bansos
- Uang Harian 5 Orang x 4
Biaya Transport 5 Orang x 4
Belanja Perjalanan Dinas KeDesa-Desa Terkait Monitoring Penerimaan Bansos
Desa kerang dayo
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
desa Tampakan
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
desa Mengkudu
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
Desa Pengguren Jaya
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
desa lomu
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
Desa Riwang
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
Desa Segendang
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
Desa Taberu Paser Damai
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
Desa Petangis
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
Desa Saing Perupuk
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
Desa Langgai
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
Desa Bai Jaya
- Uang Harian 3 Orang x 2 Kali
Biaya Transport 3 Orang x 2 Kali
NGGARAN
NGAU RKA
SER RINCIAN BELANJA SKPD
2022
AYANAN PUBLIK
Rp 59,170,000.00
kan ( Jumlah Data Penerimaan Bansos ) 13 Dokumen
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
59,170,000.00
59,170,000.00
28,320,000.00
28,320,000.00
28,320,000.00
30,850,000.00
30,850,000.00
30,850,000.00
30,850,000.00
20 OH 170,000.00 3,400,000.00
20 Kali 150,000.00 3,000,000.00
imaan Bansos
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
s
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainn
Sub.Kegiatan :
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp Rp 45,205,000.00
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran Jumlah kegiatan pembinaan dilaksanakan ( LPTQ )
Jumlah kegiatan pembinaan dilaksanakan ( Safari Ramadhan )
Hasil
n Kepala Daerah
a, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
rintah Pusat
Rp 45,205,000.00
1 Kali
1 Kali
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
45,205,000.00
45,205,000.00
11,180,000.00
11,180,000.00
11,180,000.00
160 Kotak 13,000.00 2,080,000.00
160 Kotak 30,000.00 4,800,000.00
-
100 Kotak 13,000.00 1,300,000.00
100 Kotak 30,000.00 3,000,000.00
17,500,000.00
50 lbr 350,000.00 17,500,000.00
15,525,000.00
6,400,000.00
20 OH 170,000.00 3,400,000.00
20 Kali 150,000.00 3,000,000.00
9,125,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
s
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Sub.Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pe
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp 74..395.000,00
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran Jumlah Sarana Persampahan
Pasar Desa yang Dikelola
Hasil
5 1 02 02 01 0026
5 1 02 04 01 0003
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Koordinasi Terkait Bansos
- Uang Harian 5 Orang x 4
Biaya Transport 5 Orang x 4
Belanja Perjalanan Dinas KeDesa-Desa Terkait Monitoring Penerimaan Bansos
- Uang Harian 5 Orang x 23 x
Biaya Transport 5 Orang x 23 x
NGGARAN
NGAU RKA
SER RINCIAN BELANJA SKPD
2022
AYANAN PUBLIK
ertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
rintah Pusat
Rp -
1 Unit
1 Unit
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Vol. Sat. H. Satuan
3 4 5 6 = (3x5)
-
74,395,000.00
28,320,000.00
28,320,000.00
28,320,000.00
28,320,000.00
28,320,000.00
12 Bulan 2,360,000.00 28,320,000.00
46,075,000.00
46,075,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
20 OH 170,000.00 3,400,000.00
20 Kali 150,000.00 3,000,000.00
imaan Bansos 39,675,000.00
12 BulanPerjala 115 OH 170,000.00 19,550,000.00
12 BulanPerjala 115 Kali 20,125,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
s
KEBUTUHAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
A.KASI KESMAS
NO PROG/KEG/SUB.KEG ANGGARAN 2021
1 2 3
I
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
-
ANGGARAN 2022
59,170,000.00 59,170,000.00
45,205,000.00 45,205,000.00
104,375,000.00 104,375,000.00
KEBUTUHAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
A.KASI KESMAS
NO PROG/KEG/SUB.KEG ANGGARAN 2021
1 2 3
I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
PAGU SIPD
620,066,985
2,914,843,594
591,120,000
2,375,568
4,128,406,147
ANGGARAN 2022
12,020,000.00 12,020,000.00
69,655,750.76 69,655,750.76
2,914,843,596.24 2,914,843,596.24
91,056,000.00 91,056,000.00
7,370,000.00 7,370,000.00
104,670,000.00 104,670,000.00
13,590,000.00 13,590,000.00
21,350,000.00 21,350,000.00
265,309,000.00 265,309,000.00
1,990,000.00 1,990,000.00
1,990,000.00
5,740,000.00 5,740,000.00
5,740,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00
8,350,000.00 8,350,000.00 8,350,000.00
116,380,000.00 116,380,000.00
86,400,000 29,980,000.00
23,250,000.00 23,250,000.00 23,250,000.00
14,505,000.00 14,505,000.00
14,505,000.00
4,320,000.00 4,320,000.00
4,320,000.00
89,335,000.00
59,170,000.00 59,170,000.00
45,205,000.00 45,205,000.00
3,654,000.00 3,654,000.00
3,654,000
-
52,570,000.00 52,570,000.00
52,570,000
-
3,194,300.00 3,194,300.00
3,194,300
-
4,355,617,947.00
112,800,000.00
4,468,417,947.00 23,250,000.00
65,000,000.00
4,556,667,947.00 -
4,216,656,147.00
(251,761,800.00) (340,011,800.00) (96,670,000.00)
4,128,406,146,800.00
88,250,000.00
(340,011,800.00)
4,128,494,396,800.00 2,375,751
KEBUTUHAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
A.SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
NO PROG/KEG/SUB.KEG ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2022
1 2 3 4
I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
131,280,000.00
665,000.00
25,200,000.00
(19,811,740.00)
(464,850.00)
18,915,480 64,800,000
(21,303,300.00)
505,600 115,802,900
59,499,220
1,156,127,338 16,138,353
-
71,198,000 10,166,250
1,227,325,338 29,081,730.00
(12,342,000.00)
1,198,243,608.00
(18,915,480.00) 264,696,900
67,006,810.00
264696900
trantib
202,290,000 21600000
13,290,000
43200000
215,580,000 64,800,000
115,802,900
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegegawaian
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 131,280,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 131,280,000.00
Keluaran Jumlah pegawai yang diperbarui datanya 6 Orang
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASIONAL
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian
- Honorarium PTT Umum
Spesifikasi : Spesifikasi : IJAZAH SARJANA (S1) 24 Bulan 2,400,000.00
- Honorarium PTT Umum
Spesifikasi : Spesifikasi : IJAZAH SMA 12 Bulan 2,300,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 131,280,000.00
6 Orang
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
131,280,000.00
131,280,000.00
85,200,000.00
85,200,000.00
85,200,000.00
85,200,000.00
57,600,000.00
57,600,000.00
27,600,000.00
27,600,000.00
46,080,000.00
46,080,000.00
46,080,000.00
46,080,000.00
24,480,000.00
21,600,000.00
131,280,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 3,654,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 3,654,000.00
Keluaran Jumlah komponen yang disediakan 30 Buah
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
Belanja Peralatan Listrik
- Belanja Bohlam Lampu 20 Buah 83,600.00
- Belanja Kabel 100 Meter 12,000.00
- Colokan 14 Buah 13,000.00
- MCB 6 Buah 75,000.00
- Battray 10 Buah 15,000
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 3,654,000.00
30 Buah
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
3,654,000.00
3,654,000.00
3,654,000.00
3,654,000.00
3,654,000.00
3,654,000.00
3,654,000.00
1,672,000.00
1,200,000.00
182,000.00
450,000.00
150,000.00
3,654,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 25,200,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 25,200,000.00
Keluaran Jasa pelayanan umum yang dilaksanakan 12 Bulan
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASIONAL
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Tenaga Kebersihan
- Honorarium PTT Umum
Spesifikasi : Spesifikasi : IJAZAH SMA 12 Bulan 2,100,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 25,200,000.00
12 Bulan
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
25,200,000.00
25,200,000.00
25,200,000.00
25,200,000.00
25,200,000.00
25,200,000.00
25,200,000.00
25,200,000.00
25,200,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 0.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp -
Keluaran Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan 20 Buah
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Rumah Tangga
Belanja Peralatan Rumah Tangga
- Termos Air Buah 1,200,000.00
- Belanja Mangkok Lusin 140,000.00
- Belanja Piring Lusin 80,000.00
- Belanja Teko Buah 13,000.00
- Belanja Sendok Lusin 15,000.00
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp -
20 Buah
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 46,976,500.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 46,976,500.00
Keluaran Jumlah ATK yang disediakan 12 Jenis
Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan 10 Jenis
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
Belanja Bahan-Bahan Kimia
- Herbisida 0 Kemasan 225,600.00
5 1 02 01 01 00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
- Belanja Amplop Polos 110 30 Box 32,800.00
- Belanja Kertas A4 5 rim 51,500.00
Belanja Kertas Cover 5 rim 45,000.00
- Belanja Kertas HVS F4 70 gr 80 rim 57,800.00
- Belanja Kertas NCR Warna 80 rim 60,000.00
- Belanja Kertas NCR Putih 63 rim 60,000.00
- Belanja Tinta Printer Black 20 botol 104,500.00
- Belanja Tinta Warna 20 botol 138,600.00
- Belanja Isi Ulang isi Staples Kecil 40 Kotak 5,000.00
- Belanja Map Mika Plastik 30 Pack 60,000.00
- Bindle Clips Sedang 10 Kotak 35,000.00
- Map Biasa 77 Lembar 1,000.00
Belanja Alat/Bahan Pembersih untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- Pel Lantai (mop Buah 318,200
Ember Buah 19,000
Pembersih Kaca Buah 45,300
Pengharum Ruangan 350 ml Kemasan 28,600
Sabun Cuci Piring Botol 750ml Kemasan 20,400
Serok Buah 41,500
Tissue 20 Sheets Kemasan 21,600
Cangkul Buah 100,000
Air Mineral
- Air Mineral 10 Dos 93,700.00
Spesifikasi : Air Mineral 600 ml/24 Botol
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 46,976,500.00
12 Jenis
10 Jenis
800 Kotak
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
46,976,500.00
46,976,500.00
46,976,500.00
46,976,500.00
46,976,500.00
-
-
21,959,500.00
21,959,500.00
984,000.00
257,500.00
225,000.00
4,624,000.00
4,800,000.00
3,780,000.00
2,090,000.00
2,772,000.00
200,000.00
1,800,000.00
350,000.00
77,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
937,000.00
937,000.00
-
-
24,080,000.00
16,800,000.00
-
7,280,000.00
46,976,500.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Peneyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 4,545,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 4,545,000.00
Keluaran Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan 5 Jenis
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Foto Copy 1 Folio / F4 Slide Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak 1000 Lembar 300.00
- Jilid Menjadi Buku (<100 lembar) 1/2 Folio Spesifikasi : Spesifikasi : Cetak 25 Buku 33,300.00
- Spanduk 75 Meter 45,500.00
-
-
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 4,545,000.00
5 Jenis
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
4,545,000.00
4,545,000.00
4,545,000.00
4,545,000.00
4,545,000.00
4,545,000.00
300,000.00
832,500.00
3,412,500.00
4,545,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub.Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 61,752,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 61,752,000.00
Keluaran Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 234 Kali
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi
Balikpapan
- Uang Harian 1 Orang x 1 kali 2 Hari 2 OH 430,000.00
- Transport Balikpapan 1 Orang x 1 kali 1 Kali 680,000.00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : Spesifikasi : Tingkatan 3 (Eselon III/Golongan IV)
1 Orang x 3 kali 1 Hari 3 hari 1,507,000.00
Samarinda
- Uang Harian 1 Orang x 1 kali 3 Hari 3 OH 430,000.00
- Transport Samarinda 1 Orang x 1 kali 1 Kali 1,230,000.00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : Spesifikasi : Tingkatan 3 (Eselon III/Golongan IV)
1 Orang x 1 kali 1 Hari 3 hari 1,507,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi
Uang Harian 1 Orang x 1 kali 4 Hari 4 OH 430,000.00
Transport Balikpapan 1 Orang x 1 kali 1 Kali 680,000.00
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : Spesifikasi : Tingkatan 3 (Eselon III/Golongan IV)
Orang x 1 kali 3 Hari 0 hari 1,507,000.00
Pesawat Udara (Tingkatan 2, 3, 4, 5 ) Balikpapan - Jakarta (PP) 0 Kali 3,797,000
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 61,752,000.00
234 Kali
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
61,752,000.00
61,752,000.00
61,752,000.00
61,752,000.00
15,502,000.00
15,502,000.00
13,102,000.00
860,000.00
680,000.00
4,521,000.00
1,290,000.00
1,230,000.00
4,521,000.00
2,400,000.00
1,720,000.00
680,000.00
-
-
46,250,000.00
550,000.00
-
-
600,000.00
-
-
100,000.00
-
-
500,000.00
-
-
500,000.00
-
-
200,000.00
-
-
110,000.00
-
-
900,000.00
-
-
225,000.00
-
-
1,800,000.00
-
-
275,000.00
-
-
150,000.00
-
5,780,000.00
18,360,000.00
16,200,000.00
61,752,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 0.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp -
Keluaran Jumlah materai yang disediakan 50 Lembar
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- Materai 10000 0 Lembar 10,000.00
-
-
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp -
50 Lembar
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
-
-
-
-
-
-
-
0.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 52,570,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 52,570,000.00
Keluaran Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang Dibayarkan 12 Bulan
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Bahan Bakar Minyak Minyak Solar Non Subsidi 100 Liter 10,500.00
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
- Pemasangan Meter Air Rumah Dinas
5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air
Pembayaran Rekening Air PDAM 4000 m3 3,880.00
5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik
Pembayaran Rekening Listrik 40000 kwh 900.00
-
-
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 52,570,000.00
12 Bulan
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
52,570,000.00
52,570,000.00
52,570,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
51,520,000.00
51,520,000.00
-
-
15,520,000.00
15,520,000.00
36,000,000.00
36,000,000.00
52,570,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeiliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 3,194,300.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 3,194,300.00
Keluaran Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 2 Unit
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
Pembayaran Pajak STNK 2500 CC
- Belanja STNK MOBIL PENUMPANG/JEEP < 2500 CC 1 Unit 2,200,000.00
Pembayaran Pajak STNK 1500 CC ( Ambulance )
- Belanja STNK MOBIL PENUMPANG/JEEP < 1500 CC 0 Unit 1,750,000.00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Kabupaten
- Uang Harian 1 Orang x 1 x 1 Kali 1 OH 170,000.00
Biaya Transport 1 Orang x 1 x 1 Kali 1 Kali 150,000.00
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Habis Pakai
5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
- 1 Buah
Spesifikasi : Kendaraan Roda Empat
- Filter Oli 1 Buah 169,700.00
Spesifikasi : Kendaraan Roda Empat
- Filter Solar 3 Buah 168,200.00
Spesifikasi : Kendaraan Roda Empat
-
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 3,194,300.00
2 Unit
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
3,194,300.00
3,194,300.00
3,194,300.00
3,194,300.00
3,194,300.00
3,194,300.00
2,200,000.00
2,200,000.00
-
-
320,000.00
320,000.00
170,000.00
150,000.00
674,300.00
674,300.00
-
169,700.00
504,600.00
3,194,300.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub.Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 10,840,000.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 10,840,000.00
Keluaran Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 15 Unit
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 1 02 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Jasa Service
- Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - PERSONAL COMPUTER/NOTEBOOK -PP 33 9 Unit 730,000.00
Jasa Service
- Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - AC SPLIT -PP 33 7 Unit 610,000.00
-
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp 10,840,000.00
15 Unit
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
10,840,000.00
10,840,000.00
10,840,000.00
10,840,000.00
10,840,000.00
10,840,000.00
10,840,000.00
6,570,000.00
4,270,000.00
10,840,000.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub.Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 0.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp -
Keluaran Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi 1 Unit
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan
5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5 1 02 03 02 0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
Pemeliharaan Gedung Bertingkat Berdasarkan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020
- Pemeliharaan Gedung Bertingkat m2 242,000.00
-
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp -
1 Unit
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN BATU ENGAU
RKA
KABUPATEN PASER
RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN BATU ENGAU
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub.Kegiatan : Pemeilharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kator Kecamatan Batu Engau
Jumlah Tahun 2020 (n-1) : Rp -
Jumlah Tahun 2021 (n) : Rp 0.00
Jumlah Tahun 2022 (n+1) : Rp
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp -
Keluaran Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara 2 Unit
Hasil
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Vol. Sat. H. Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan
5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan
-
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Paulus Margita,S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690211 199002 1 002
RKA
RINCIAN BELANJA SKPD
Target Kinerja
Rp -
2 Unit
Jumlah (Rp)
6 = (3x5)
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
pril 2021
at
S.Sos, MM
. I (IV/b)
99002 1 002
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022
OPD : Kantor Kecamatan Batu Engau
Jumlah Pagu : 1,657,389,630.00
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Kode Rek Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Program Kegiatan Sub Kegiatan Prakiraan Maju Ket
APBD
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur APBD APBN DAK
Prop
Indeks Kepuasan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pelayanan Sekretariat
7.01.01
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun 4 Dokumen
Perangkat Daerah
Tersusunnya
User: dokumen perencanaan
Makan Minum dan SPPD perangkat daerah
(Reviu renstra, ranwal
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah renja, ranc. renja, 4 Dokumen 14,000,000.00 15,400,000.00 Progr & Keu
renja)
Dokumen Laporan
Kinerja (LKjIP,
Evaluasi Renja, SPIP,
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan TEPRA) 4 Dokumen 18,029,000.00 19,831,900.00 Progr & Keu
7.01.01.2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan
7.01.01.2.02.01 Tunjangan ASN 14 Bulan 000.00 000.00 Progr & Keu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
User:
PTT Program dan
Dokumen keuangan
(SPM, SPP) 150
7.01.01.2.02.04 Keuangan 61,233,000.00 67,356,300.00 Progr & Keu
Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD PTT 1 ORANG S1 1 Orang x 12 Bulan
Tunjangan Pengelola Keu
SPPD Keuangan
12 Dokumen
( Laporan
User: Rekonsiliasi ,
PTT Program dan 12 Dokumen
7.01.01.2.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Laporan Keuangan Keuangan , 1 33,600,000.00 36,960,000.00 Progr & Keu
S1 1 Orang x 12 Bulan Dokumen
dan SPPD
CALK, 2
Dokumen
Prognosis )
PTT 1 ORANG
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah peralatan
7.01.012.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga rumah tangga yang 20 Buah 6,000,000.00 6,600,000.00 Kepeg & Umum
disediakan
Jumlah peralatan
kebersihan yang
disediakan 10 Jenis 5,000,000.00 5,500,000.00 Kepeg & Umum
Jumlah rapat
7.01.01.2.06.09 234 Kali 74,880,000.00 82,368,000.00 Kepeg & Umum
koordinasi dan
konsultasi yang
dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
7.01.01.2.07
Pemerintah Daerah
Jumlah kendaraan
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dinas operasional 2 Unit 36,000,000.00 39,600,000.00 Kepeg & Umum
yang disediakan
Pengadaan Mebel
Jumlah mebel yang
7.01.01.2.07.05 000.00 Kepeg & Umum
disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan
mesin lainnya yang
7.01.01.2.07.06 disediakan 5 Unit 50,000,000.00 55,000,000.00 Kepeg & Umum
7.01.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08.01 Jumlah materai yang 50 Lembar 2,500,000.00 2,750,000.00 Kepeg & Umum
Penyediaan Jasa Surat Menyurat disediakan
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa pelayanan umum 12 Bulan 20,400,000.00 22,440,000.00 Kepeg & Umum
PTT KEBERSIHAN
User: yang dilaksanakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PTT Tenaga Kebersihan
7.01.01.2.09 1 Orang x 12 Bulan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeiliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan dinas operasional
7.01.01.2.09.02 yang dipelihara 2 Unit 32,000,000.00 35,200,000.00 Kepeg & Umum
Presentase
Penyelenggaraan
Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Pemerintahan yang
7.01.02.2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada tidak Dilaksanakan 100%
di Kecamatan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang ada di
Kecamatan
Jumlah dokumen
pelayanan yang
diberikan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar ( 1.Dokumen
7.01.02.2.02.02 7 Dokumen 86,360,000.00 94,996,000.00 Pemerintahan
Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KTP,KIA,KK,
Akte,Pelepasan Hak
atas Tanah,IUMKM,
PTT PATEN 2 IMB)
ORANG
User:
PTT Pemerintahan
1. S1 1 Orang x 12 Bulan
2. SMA 1 Orang x 12 Bulan
Jumlah peserta yang
User:
PTT Pemerintahan
mengikuti Sosialisasi
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.02.2.02.03 1. S1 1 Orang x 12 Bulan 78 Orang 12,200,000.00 13,420,000.00 Pemerintahan
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. SMA 1 Orang x 12 Bulan
Jumlah Sarana
1 Unit 4,295,500.00 4,725,050.00 Kesmas
Persampahan
Jumlah laporan
pelaksanaan urusan
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang pemerintahan yang
7.01.02.2.04.03 13 Dokumen 94,996,000.00 104,495,600.00 Kesmas
Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dilimpahkan ( Jumlah
Data Penerimaan
Bansos )
Persentase lembaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA kemasyarakatan yang
7.01.03 aktif User: 100%
DAN KELURAHAN
1. Makanan dan Minuman
2. PTT Kesmas 1 Orang x
12 Bulan Presentasi Kegiatan
3. SPPD Monev Bansos
Pemberdayaan
Masyarakat yang
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksana 100%
Jumlah kegiatan
pemberdayaan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat masyarakat di wilayah
7.01.03.2.01.03 1 Kali 55,000,000.00 60,500,000.00 PMD
di Wilayah Kecamatan kecamatan
( Posyandu,
Posyantek dan TTG)
Persentase
pelanggaran perda
dan perkada yang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN diselesaikan di
7.01.04 wilayah kecamatan
KETERTIBAN UMUM
Presentasi
Koordinasi Upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
7.01.04.2.01 Penyelenggaraan 100%
Ketertiban Umum
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah kegiatan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sosialisasi yang
7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 2 Kali 14,619,000.00 16,080,900.00 Trantib
dilaksanakan ( FKDM
Kecamatan
)
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Pelaksanaan Kegiatan 000.00
Masyarakat Safari
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan
7.01.04.2.04
Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepoliasian Negara Republik Indonesia Jumlah kegiatan
koordinasi bidang
7.01.04.2.04.01 12 Kali 222,519,000.00 244,770,900.00 Trantib
penegakkan peraturan
yang dilaksanakan
PTT SATPOL PP 9
ORANG 249,600,000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
7.01.05
PEMERINTAHAN UMUM User:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai PTT Satpol PP
7.01.05.2.01 S1 2 Orang x 12 Bulan
Penugasan Kepala Daerah
SMA 6 Orang x 12 Bulan
SMP 1 Orang x 12 Bulan
Jumlah kegiatan
pembinaan
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat 1 Kali 30,000,000.00 33,000,000.00 Kesmas
dilaksanakan
Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan ( LPTQ )
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Jumlah kegiatan
pembinaan
1 Kali 17,000,000.00 18,700,000.00 Kesmas
dilaksanakan ( Safari
Ramadhan )
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Desa yang mengikuti 13 Desa 12,450,000.00 13,695,000.00 PMD
lomba
Jumlah rekomendasi
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan
7.01.06.2.01.03 PTT PMD 3 ORANG pengelolaan keuangan 78 Dokumen 99,521,730.00 109,473,903.00 PMD
Aset Desa
desa yang diterbitkan
1,657,389,630.00 1,847,116,593.00
1,211,186,985
Catatan Pengisian 446,202,645.00
1. Pagu indikatif perangkat daerah dihitung berdasarkan total anggaran untuk tahun 2021 yang ada di SIPD, kemudian ditambahkan sepuluh persen
2. Nomenklatur dan kode rekening urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan Permendagri 90/2019 beserta pemutakhirannya
3. Isian sub kegiatan, kegiatan dan program akan dimasukkan kedalam renstra periode selanjutnya
4. Indikator utk program, kegiatan dan sub kegiatan program rutin dikosongkan saja
5. Data tersebut disampaikan kepada operator di Bappedalitbang paling lambat pada tanggal 4 Januari 2021
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD : 4.11 08 01 00 00 5 2
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Paulus Margita, S.Sos, MM
NIP : 196902111990021002
JABATAN : Pengguna Anggaran
NOMO
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
4.1 08
1
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
Tahun Anggaran 2021
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9
- Herbisida | Spesifikasi : Herbisida 1 3.00 Kemasan 225,600.00 676,800.00 3.00 Kemasan 225,600.00
Liter
- Bahan Bakar Minyak | Spesifikasi : 469.00 Liter 7,850.00 3,681,650.00 469.00 Liter 7,850.00 3
Pertalite
- Bahan Bakar Minyak | Spesifikasi : 443.00 Liter 10,500.00 4,651,500.00 443.00 Liter 10,500.00 4
Minyak Solar Non Subsidi
5 . 2 . 1 . 01 . 13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 20,752,600.00 20
Angkutan
- Filter Solar | Spesifikasi : Kendaraan 1.00 buah 168,200.00 168,200.00 1.00 buah 168,200.00
Roda Empat
- Link Wiper Depan | Spesifikasi : 1.00 buah 390,500.00 390,500.00 1.00 buah 390,500.00
Kendaraan Roda Empat
- Shock Absorber Depan | Spesifikasi : 2.00 buah 2,321,400.00 4,642,800.00 2.00 buah 2,321,400.00 4
Kendaraan Roda Empat
- Bak Rem Belakang | Spesifikasi : 2.00 buah 417,300.00 834,600.00 2.00 buah 417,300.00
Kendaraan Roda Empat
- Boljoint | Spesifikasi : Kendaraan Roda 2.00 buah 1,502,200.00 3,004,400.00 2.00 buah 1,502,200.00 3
Empat
- Filter Oli | Spesifikasi : Kendaraan 1.00 buah 169,700.00 169,700.00 1.00 buah 169,700.00
Roda Empat
- Ban Luar 205/40 R16 | Spesifikasi : 4.00 buah 2,150,100.00 8,600,400.00 4.00 buah 2,150,100.00 8
Kendaraan Roda EmpatLebih
- Ban Luar 185/55 R14 | Spesifikasi : 4.00 buah 735,500.00 2,942,000.00 4.00 buah 735,500.00 2
Kendaraan Roda EmpatLebih
- Kertas HVS A4 70 gr | Spesifikasi : 25.00 rim 51,500.00 1,287,500.00 25.00 rim 51,500.00 1
- Cartridge | Spesifikasi : Tinta Printer 28.00 buah 138,600.00 4,268,880.00 28.00 buah 138,600.00 4
Jenis Original Warna Tri-Color
Compatibility Dye-Based Kapasitas
150 pages
- Foto Copy 1 Folio / F4 Slide | 513.00 lembar 300.00 153,900.00 513.00 lembar 300.00
Spesifikasi : Cetak
- Spanduk | Spesifikasi : Cetak 8.00 m2 45,500.00 364,000.00 8.00 m2 45,500.00
- Cetak Map | Spesifikasi : 54.00 buah 18,200.00 982,800.00 54.00 buah 18,200.00
- Pelaksanaan Pelaporan Piket 12.00 buku 59,200.00 710,400.00 12.00 buku 59,200.00
Kecamatan NCR/Buku | Spesifikasi :
Cetak
- Foto Copy 1 Folio / F4 Slide | 921.00 lembar 300.00 276,300.00 921.00 lembar 300.00
Spesifikasi : Cetak
- Spanduk | Spesifikasi : Cetak 6.00 m2 45,500.00 273,000.00 6.00 m2 45,500.00
- Jilid Menjadi Buku (<100 lembar) 45.00 buku 33,300.00 1,498,500.00 45.00 buku 33,300.00 1
1/2 Folio | Spesifikasi : Cetak
- Spanduk | Spesifikasi : Cetak 45.00 m2 45,500.00 2,252,250.00 45.00 m2 45,500.00 2
- Foto Copy 1 Folio / F4 Slide | 1,500.00 lembar 300.00 450,000.00 1,500.00 lembar 300.00
Spesifikasi : Cetak
- Belanja Cetak Foto | Spesifikasi : 36.00 lembar 6,000.00 216,000.00 36.00 lembar 6,000.00
Dokumentasi Kegiatan
[#] Cetak Foto | [-] Cetak Foto Kegiatan 180,000.00
- Belanja Cetak Foto | Spesifikasi : 30.00 lembar 6,000.00 180,000.00 30.00 lembar 6,000.00
Dokumentasi Kegiatan
- Materai 6000 | Spesifikasi : 79.00 Lbr 6,400.00 505,600.00 79.00 Lbr 6,400.00
5 . 2 . 1 . 01 . 31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 2,989,000.00 2
Alat Listrik
- Bohlam Lampu Type LED Jenis T8-9 35.00 buah 83,600.00 2,926,000.00 35.00 buah 83,600.00 2
Watt | Spesifikasi :
- Battery PremiumA2 | Spesifikasi : 2.00 Set 31,500.00 63,000.00 2.00 Set 31,500.00
- Pel Lantai (mop) | Spesifikasi : 2.00 buah 318,200.00 636,400.00 2.00 buah 318,200.00
- Bulu Ayam/Sula | Spesifikasi : 4.00 buah 19,000.00 76,000.00 4.00 buah 19,000.00
- Sabun Cuci Piring Botol 750ml | 10.00 Kemasan 20,400.00 204,000.00 10.00 Kemasan 20,400.00
Spesifikasi :
- Pengharum Ruangan 350 ml | 20.00 Kemasan 28,600.00 572,000.00 20.00 Kemasan 28,600.00
Spesifikasi :
- Pembersih Kaca Clear Spay 580ML | 5.00 Botol 45,300.00 226,500.00 5.00 Botol 45,300.00
Spesifikasi :
- Tissue 20 Sheets | Spesifikasi : 15.00 Kemasan 21,600.00 324,000.00 15.00 Kemasan 21,600.00
- Air Mineral | Spesifikasi : Air Mineral 10.00 Kemasan 93,700.00 1,030,700.00 10.00 Kemasan 93,700.00 1
600 mL/ 24 Botol
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72,590,600.00 72
- Nasi Kotak | Spesifikasi : 601.00 Kotak 60,000.00 19,833,000.00 601.00 Kotak 60,000.00 19
- Nasi Kotak | Spesifikasi : 126.00 Kotak 30,000.00 4,158,000.00 126.00 Kotak 30,000.00 4
[#] Belanja Makan dan Minum Rapat | 1,320,000.00
[-] Nasi Kotak
- Nasi Kotak | Spesifikasi : 40.00 Kotak 30,000.00 1,320,000.00 40.00 Kotak 30,000.00 1
- Nasi Kotak | Spesifikasi : 120.00 Kotak 30,000.00 3,600,000.00 120.00 Kotak 30,000.00 3
- Nasi Kotak | Spesifikasi : 50.00 Kotak 30,000.00 1,500,000.00 50.00 Kotak 30,000.00 1
- Nasi Kotak | Spesifikasi : 112.00 Kotak 30,000.00 3,696,000.00 112.00 Kotak 30,000.00 3
- Nasi Kotak | Spesifikasi : 112.00 Kotak 30,000.00 3,696,000.00 112.00 Kotak 30,000.00 3
- Pakaian Kegiatan Keagamaan untuk 50.00 Stel 340,900.00 17,045,000.00 50.00 Stel 340,900.00 17
Official, Pelatih dan pendamping |
Spesifikasi : Kegaitan MTQ
- Honorarium Petugas Pengangkut 1.00 orang/bula 2,000,000.00 2,000,000.00 1.00 orang/bulan 2,000,000.00 2
Sampah | Spesifikasi :
5 . 2 . 1 . 04 . 25 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan 1,500,000.00 1
Kebudayaan
- Honorarium PTT Umum | Spesifikasi : 12.00 orang/bula 1,760,000.00 21,120,000.00 12.00 orang/bulan 1,760,000.00 21
IJAZAH AHLI MADYA D. III
- Honorarium PTT Umum | Spesifikasi : 36.00 orang/bula 3,600,000.00 64,800,000.00 36.00 orang/bulan 3,600,000.00 64
IJAZAH SARJANA (S1)
[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang 43,200,000.00 4
Kegiatan Kantor/Lapangan melalui
Perjanjian/Perikatan | [-] Tenaga
Administrasi S1
- Honorarium PTT Umum | Spesifikasi : 24.00 orang/bula 1,800,000.00 43,200,000.00 24.00 orang/bulan 1,800,000.00 43
IJAZAH SARJANA (S1)
[#] Belanja Jasa Anggota Satpol PP | [-] 43,200,000.00 4
S1 Tenaga Satpol PP
- Honorarium PTT Umum | Spesifikasi : 24.00 orang/bula 1,800,000.00 43,200,000.00 24.00 orang/bulan 1,800,000.00 43
IJAZAH SARJANA (S1)
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 43,200,000.00 4
[-] Belanja Jasa Petugas Penunjang
Kegiatan Keuangan dan Pelaporan
- Honorarium PTT Umum | Spesifikasi : 24.00 orang/bula 1,800,000.00 43,200,000.00 24.00 orang/bulan 1,800,000.00 43
IJAZAH SARJANA (S1)
- Honorarium PTT Umum | Spesifikasi : 12.00 orang/bula 1,700,000.00 20,400,000.00 12.00 orang/bulan 1,700,000.00 20
IJAZAH SMA/SMK/D.1
- Honorarium Petugas Kebersihan 12.00 orang/bula 1,700,000.00 20,400,000.00 12.00 orang/bulan 1,700,000.00 20
Kantor | Spesifikasi :
5 . 2 . 1 . 04 . 41 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi 10,166,250.00 10
Telepon, Air, dan Listrik
- Honorarium Pengelola Kearsipan | 12.00 Orang / Bu 500,000.00 6,000,000.00 12.00 Orang / Bula 500,000.00 6
Spesifikasi :
- Pembayaran Rekening Listrik | 30,557.00 kwh 900.00 27,501,300.00 30,557.00 kwh 900.00 27
Spesifikasi : S2 Daya 2201 s.d 200000
Peruntukan Sosial
- BPJS Ketenagakerjaan PTT Umum | 12.00 orang/bula 3,840.00 46,080.00 12.00 orang/bulan 3,840.00
Spesifikasi : IJAZAH SMP
- BPJS Ketenagakerjaan PTT Umum | 12.00 orang/bula 4,224.00 50,688.00 12.00 orang/bulan 4,224.00
Spesifikasi : IJAZAH AHLI MADYA D.
III
- BPJS Ketenagakerjaan PTT Umum | 12.00 orang/bula 4,800.00 57,600.00 12.00 orang/bulan 4,800.00
Spesifikasi : IJAZAH SMP
- BPJS Ketenagakerjaan PTT Umum | 96.00 orang/bula 5,100.00 489,600.00 96.00 orang/bulan 5,100.00
Spesifikasi : IJAZAH SMA/SMK/D.1
- BPJS Ketenagakerjaan PTT Umum | 12.00 orang/bula 5,280.00 63,360.00 12.00 orang/bulan 5,280.00
Spesifikasi : IJAZAH AHLI MADYA D.
III
- BPJS Ketenagakerjaan PTT Umum | 132.00 orang/bula 5,400.00 712,800.00 132.00 orang/bulan 5,400.00
Spesifikasi : IJAZAH SARJANA (S1)
5 . 2 . 1 . 06 Belanja Sewa Tanah 5,000,000.00 5
- Cairan Pembersih Lantai | Spesifikasi : 10.00 Botol 18,200.00 182,000.00 10.00 Botol 18,200.00
- Jasa Service | Spesifikasi : Biaya 6.00 Unit/Tahun 610,000.00 3,660,000.00 6.00 Unit/Tahun 610,000.00 3
Pemeliharaan Sarana Kantor - AC
SPLIT -PP 33
- Jasa Service | Spesifikasi : Biaya 5.00 Unit/Tahun 730,000.00 3,650,000.00 5.00 Unit/Tahun 730,000.00 3
Pemeliharaan Sarana Kantor -
PERSONAL COMPUTER/NOTEBOOK
-PP 33
- Pemeliharaan Scanner | Spesifikasi : 1.00 Unit/tahun 150,000.00 150,000.00 1.00 Unit/tahun 150,000.00
- Sapu Lidi Bergagang | Spesifikasi : 6.00 unit 34,100.00 204,600.00 6.00 unit 34,100.00
- Pemeliharaan Gedung Beringkat | 51.00 m2/tahun 242,000.00 12,342,000.00 51.00 m2/tahun 242,000.00 12
Spesifikasi : Berdasarkan Peraturan
Presiden No 33 Tahun 2020
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalanan 4.00 Hari 430,000.00 1,720,000.00 4.00 Hari 430,000.00 1
Dinas Luar Daerah (Dalam dan Luar
Provinsi
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 1.00 Orang / Har 804,000.00 804,000.00 1.00 Orang / Hari 804,000.00
Dalam Negeri | Spesifikasi : Tingkatan
4 (Pejabat Eselon IV,Auditor,
P2UPD,Kepala Sekolah,PNS/CPNS Gol
III)
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 1.00 Orang/Hari 804,000.00 804,000.00 1.00 Orang/Hari 804,000.00
Dalam Negeri | Spesifikasi : Tingkatan
5 (PNS/CPNS Golongan II, I dan
Pegawai Non ASN)
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 3.00 Orang / Har 1,507,000.00 4,521,000.00 3.00 Orang / Hari 1,507,000.00 4
Dalam Negeri | Spesifikasi : Tingkatan
3 (Eselon III/Golongan IV)
- Pesawat Udara (Tingkatan 2, 3, 4, 5 ) 1.00 orang 3,797,000.00 3,797,000.00 1.00 orang 3,797,000.00 3
Balikpapan - Jakarta (PP) |
Spesifikasi : Kelas Ekonomi
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 9.00 Hari 170,000.00 1,530,000.00 9.00 Hari 170,000.00 1
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Biaya Transport Tanah Grogot - 2.00 orang 135,000.00 270,000.00 2.00 orang 135,000.00
Kerang(PP) | Spesifikasi : Transportasi
dari Ibukota Kabuapten ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 2.00 Hari 170,000.00 340,000.00 2.00 Hari 170,000.00
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Biaya Transport Tanah Grogot - Batu 10.00 orang 135,000.00 1,350,000.00 10.00 orang 135,000.00 1
Engau (PP) | Spesifikasi : Ibukota
Kabupaten ke Ibukota Kecamatan
- Biaya Transportasi Kerang - Tebru 3.00 orang 50,000.00 150,000.00 3.00 orang 50,000.00
Paser Damai | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 36.00 Hari 170,000.00 6,120,000.00 36.00 Hari 170,000.00 6
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 204.00 Hari 170,000.00 34,680,000.00 204.00 Hari 170,000.00 34
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Biaya Transport Tanah Grogot - 75.00 orang 135,000.00 10,125,000.00 75.00 orang 135,000.00 10
Kerang(PP) | Spesifikasi : Transportasi
dari Ibukota Kabuapten ke Desa
- Biaya Transport Tanah Grogot - 21.00 orang 270,000.00 2,835,000.00 21.00 orang 270,000.00 2
Kerang(PP) | Spesifikasi : Transportasi
dari Ibukota Kabuapten ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 10.00 Hari 170,000.00 1,700,000.00 10.00 Hari 170,000.00 1
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
[#] | [-] Transport ( Koordinasi 20,520,000.00 2
kepegawaian, Mengantar Absen, KGB
dll )
- Biaya Transport Tanah Grogot - 152.00 orang 135,000.00 20,520,000.00 152.00 orang 135,000.00 20
Kerang(PP) | Spesifikasi : Transportasi
dari Ibukota Kabuapten ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Saing 8.00 orang 75,000.00 600,000.00 8.00 orang 75,000.00
Prupuk | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
Biaya Transportasi Kerang - Saing
Prupuk | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 138.00 Hari 170,000.00 23,460,000.00 138.00 Hari 170,000.00 23
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota | [-] 500,000.00
Biaya Transport Koordinasi dan
Konsultasi Ke Muser ( TTG )
- Biaya Transport Kerang - Muser(PP) | 5.00 orang 100,000.00 500,000.00 5.00 orang 100,000.00
Spesifikasi : Transportasi antar ibukota
kecamatan
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 60.00 Hari 170,000.00 10,200,000.00 60.00 Hari 170,000.00 10
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 6.00 Hari 170,000.00 1,020,000.00 6.00 Hari 170,000.00 1
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
[#] Transport Tapal Batas Desa | [-] 135,000.00
- Biaya Transport Tanah Grogot - Batu 1.00 orang 135,000.00 135,000.00 1.00 orang 135,000.00
Engau (PP) | Spesifikasi : Ibukota
Kabupaten ke Ibukota Kecamatan
Biaya Transport Tanah Grogot - Batu
Engau (PP) | Spesifikasi : Ibukota
Kabupaten ke Ibukota Kecamatan
- Biaya Transportasi Kerang - Pengguren 2.00 orang 275,000.00 550,000.00 2.00 orang 275,000.00
Jaya | Spesifikasi :
Transport Ibukota Kecamatan ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 8.00 Hari 170,000.00 1,360,000.00 8.00 Hari 170,000.00 1
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 5.00 Hari 170,000.00 850,000.00 5.00 Hari 170,000.00
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 12.00 Hari 170,000.00 2,040,000.00 12.00 Hari 170,000.00 2
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Biaya Transportasi Kerang - Bai Jaya | 2.00 orang 300,000.00 600,000.00 2.00 orang 300,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transport Tanah Grogot - 23.00 orang 135,000.00 3,105,000.00 23.00 orang 135,000.00 3
Kerang(PP) | Spesifikasi : Transportasi
dari Ibukota Kabuapten ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 8.00 Hari 170,000.00 1,360,000.00 8.00 Hari 170,000.00 1
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 4.00 Hari 170,000.00 680,000.00 4.00 Hari 170,000.00
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Biaya Transportasi Kerang - Lomu | 4.00 orang 250,000.00 1,000,000.00 4.00 orang 250,000.00 1
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Kerang 2.00 orang 50,000.00 100,000.00 2.00 orang 50,000.00
Dayo | Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 4.00 Hari 170,000.00 680,000.00 4.00 Hari 170,000.00
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Biaya Transportasi Kerang - Bai Jaya | 5.00 orang 300,000.00 1,500,000.00 5.00 orang 300,000.00 1
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 20.00 Hari 170,000.00 3,400,000.00 20.00 Hari 170,000.00 3
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Biaya Transportasi Kerang - Langgai | 2.00 orang 250,000.00 500,000.00 2.00 orang 250,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transport Tanah Grogot - 19.00 orang 135,000.00 2,565,000.00 19.00 orang 135,000.00 2
Kerang(PP) | Spesifikasi : Transportasi
dari Ibukota Kabuapten ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 4.00 Hari 170,000.00 680,000.00 4.00 Hari 170,000.00
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota | [-] 900,000.00
Transport Kerang-Bai Jaya Kegiatan
Fasilitasi Verifikasi System Keuangan
Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Bai Jaya | 3.00 orang 300,000.00 900,000.00 3.00 orang 300,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Lomu | 2.00 orang 250,000.00 500,000.00 2.00 orang 250,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Bai Jaya | 3.00 orang 300,000.00 900,000.00 3.00 orang 300,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Kerang 5.00 orang 50,000.00 250,000.00 5.00 orang 50,000.00
- Biaya Transportasi Kerang - Riwang | 4.00 orang 300,000.00 1,200,000.00 4.00 orang 300,000.00 1
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Mengkudu 2.00 orang 100,000.00 200,000.00 2.00 orang 100,000.00
| Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Kerang 2.00 orang 50,000.00 100,000.00 2.00 orang 50,000.00
Dayo | Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Riwang | 3.00 orang 300,000.00 900,000.00 3.00 orang 300,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Petangis | 2.00 orang 55,000.00 110,000.00 2.00 orang 55,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - 4.00 orang 300,000.00 1,200,000.00 4.00 orang 300,000.00 1
Segendang | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 116.00 Hari 170,000.00 19,720,000.00 116.00 Hari 170,000.00 19
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Biaya Transportasi Kerang - Langgai | 5.00 orang 250,000.00 1,250,000.00 5.00 orang 250,000.00 1
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - 3.00 orang 300,000.00 900,000.00 3.00 orang 300,000.00
Segendang | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Riwang | 2.00 orang 300,000.00 600,000.00 2.00 orang 300,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
[#] | [-] Transport Kerang-Tampakan 495,000.00
Kegiatan Safari Ramadhan
- Biaya Transportasi Kerang - Tampakan 9.00 orang 55,000.00 495,000.00 9.00 orang 55,000.00
| Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Langgai | 3.00 orang 250,000.00 750,000.00 3.00 orang 250,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Saing 2.00 orang 75,000.00 150,000.00 2.00 orang 75,000.00
Prupuk | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Lomu | 5.00 orang 250,000.00 1,250,000.00 5.00 orang 250,000.00 1
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - 2.00 orang 300,000.00 600,000.00 2.00 orang 300,000.00
Segendang | Spesifikasi : Transport
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 9.00 Hari 170,000.00 1,530,000.00 9.00 Hari 170,000.00 1
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
- Biaya Transportasi Kerang - Mengkudu 5.00 orang 100,000.00 500,000.00 5.00 orang 100,000.00
| Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Tampakan 4.00 orang 55,000.00 220,000.00 4.00 orang 55,000.00
| Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Mengkudu 3.00 orang 100,000.00 300,000.00 3.00 orang 100,000.00
| Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Uang Harian | Spesifikasi : Perjalan 16.00 Hari 170,000.00 2,720,000.00 16.00 Hari 170,000.00 2
Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota | [-] 1,375,000.00
Transport Kerang-Pengguren Jaya
Kegiatan Fasilitasi Monev Kegiatan
Pemerintah Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Pengguren 5.00 orang 275,000.00 1,375,000.00 5.00 orang 275,000.00 1
Jaya | Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transport Tanah Grogot - 18.00 orang 135,000.00 2,430,000.00 18.00 orang 135,000.00 2
Kerang(PP) | Spesifikasi : Transportasi
dari Ibukota Kabuapten ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Pengguren 3.00 orang 275,000.00 825,000.00 3.00 orang 275,000.00
Jaya | Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
[#] | [-] Transport Kerang-Tebru Paser 600,000.00
Damai Kegiatan PKK
- Biaya Transportasi Kerang - Tebru 12.00 orang 50,000.00 600,000.00 12.00 orang 50,000.00
Paser Damai | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Petangis | 5.00 orang 55,000.00 275,000.00 5.00 orang 55,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Petangis | 3.00 orang 55,000.00 165,000.00 3.00 orang 55,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota | [-] 1,500,000.00
Transport Kerang-Riwang Kegiatan
Fasilitasi Monev Kegiatan Pemerintah
Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Riwang | 5.00 orang 300,000.00 1,500,000.00 5.00 orang 300,000.00 1
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Riwang | 3.00 orang 300,000.00 900,000.00 3.00 orang 300,000.00
Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Saing 5.00 orang 75,000.00 375,000.00 5.00 orang 75,000.00
Prupuk | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Saing 3.00 orang 75,000.00 225,000.00 3.00 orang 75,000.00
Prupuk | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - 5.00 orang 300,000.00 1,500,000.00 5.00 orang 300,000.00 1
Segendang | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - 5.00 orang 55,000.00 275,000.00 5.00 orang 55,000.00
- Biaya Transportasi Kerang - Tampakan 3.00 orang 55,000.00 165,000.00 3.00 orang 55,000.00
| Spesifikasi : Transport Ibukota
Kecamatan ke Desa
- Biaya Transport Tanah Grogot - 5.00 orang 135,000.00 675,000.00 5.00 orang 135,000.00
Kerang(PP) | Spesifikasi : Transportasi
dari Ibukota Kabuapten ke Desa
- Biaya Transport Tanah Grogot - 8.00 orang 135,000.00 1,080,000.00 8.00 orang 135,000.00 1
Kerang(PP) | Spesifikasi : Transportasi
dari Ibukota Kabuapten ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Tebru 5.00 orang 50,000.00 250,000.00 5.00 orang 50,000.00
Paser Damai | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- Biaya Transportasi Kerang - Tebru 3.00 orang 50,000.00 150,000.00 3.00 orang 50,000.00
Paser Damai | Spesifikasi : Transport
Ibukota Kecamatan ke Desa
- belanja uang penghargaan/prestasi 1.00 paket 25,000,000.00 25,000,000.00 1.00 paket 25,000,000.00 25
lomba | Spesifikasi :
5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18,915,480.00 18
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Alat Studio 9,800,010.00 9
- Peralatan Studio & Aksesorisnya | 1.00 Unit 8,909,100.00 9,800,010.00 1.00 Unit 8,909,100.00 9
Spesifikasi : Proyektor
- Desktop Computer | Spesifikasi : 1.00 Unit 7,254,700.00 7,980,170.00 1.00 Unit 7,254,700.00 7
Processor: Intel Pentium Gold G5400
RAM: 4GB DDR4 HDD: 1TB ODD:
DVDRW Sistem Operasi: Windows 10
Home
- Monitor Layar : 18.5 Inch Backlight 1.00 Unit 1,135,300.00 1,135,300.00 1.00 Unit 1,135,300.00 1
tipe LED Resolusi : 1366 x 768 max |
Spesifikasi :
Triwulan II Rp 335,384,204.00
Triwulan IV Rp 161,965,100.00
Drs. H. Abdul Kadir M, M.Si Paulus M
Jumlah Rp 1,110,311,338.00
NIP. 196305121986031030 NIP. 196
Jumlah (Rp) %
10 = 7 x 9 11 12
Tana Paser,
Pengguna Anggaran
NIP. 196902111990021002
TANDA TANGAN
Halaman 30
620,066,985
591,120,000
1,211,186,985