Anda di halaman 1dari 93

PT.

DWI TUNGGAL BERSAMA


PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 03 SEWA ALAT SURVEY


No : 095/PT.DTB/PO/MKS/IX/2023
SEWA ALAT SURVEY
TANGGAL ORDER : 08/09/2023
KEPADA YTH : Albert Paken Lumalan (0813 5569 3018)
: 0852 4224 9471
: Perum Tj. Mutiara No.B18 Barombong

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Sewa Alat Survey
1 Sewa Alat Survey 1 bln Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
- Total Station (1 bh)
kaki tripod (2 bh)
Prisma pole (1 bh)
Stick pole (1 bh)
- Waterpass (1 bh)
Bak ukur (1 bh)
TOTAL Rp 4,500,000
TOTAL DIBAYARKAN Rp 4,500,000 Yang ditransfer ke supplier/vendor
Admin Rp 6,500
TOTAL Rp 4,506,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : (√) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 09 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: MANDIRI 1520 0119 37923 a/n Albert Paken Lumalan

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 SPLIT 1-2
No : 088/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
STRUKTUR

TANGGAL ORDER : 07/09/2023


KEPADA YTH : Muh Arief Mattewakkang
: 0812 4107 6678
: Jalan Bonto Biraeng Kaccia, Kec. Tamalate, Kel. Barombong, RT 3 ,RW 6

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


PEKERJAAN STRUKTUR MESJID
1 SPLIT 1-2 10 M3 Rp 250,000 Rp 2,500,000
TOTAL DIBAYAR Rp 2,500,000 Yang ditransfer ke rekening Supplier/Vendor
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 2,506,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 07 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI - 5080 01 01761853 A.N MUH. ARIEF MATTEWAKKANG

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 02 BESI BETON
No : 093/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
STRUKTUR

TANGGAL ORDER : 07/09/2023


KEPADA YTH : PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI
: 0812 2233 380
: Jalan Rajawali No.22 Makassar

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Pekerjaan Struktur
Pekerjaan Struktur Mesjid
1 Besi Beton Ø 12 ( Polos ) 100 Btg Rp 111,360.36 Rp 11,136,036 Pemesanan Besi Tahap 1 :

Total Harga Rp 11,136,036


PPN 11% Rp 1,224,964
Pembayaran di Bayarkan Rp 12,361,000 Yang ditransfer ke rekening supplier/vendor
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 12,367,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 9 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 290.987.1888 AN PT. Bhakti Rajawali Mandiri

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 MATERIAL BONDING
No : 092/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
STRUKTUR

TANGGAL ORDER : 06/09/2023


KEPADA YTH : CV MULTI SINERGI
: 0851 0283 1838
Jl. Bonto Lempangan No.55, Makassar
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


PEKERJAAN STRUKTUR MESJID
1 Boding Agent L-800 @1KG 20 Can Rp 45,045 Rp 900,901.0
PPN 11% Rp 99,099
TOTAL DIBAYAR Rp 900,901 Yang ditransfer ke rekening Supplier/Vendor
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 1,006,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 06 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
DANAMON : NO REK. 7700031789 A.N CV. MULTI SINERGI

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN PLAFOND HOTEL ARSITEKTUR

TANGGAL ORDER : 06/09/2023


KEPADA YTH : Andi Syamsudin
: 0812-7022-9399
: Jl. Kacong DG Lalang No.155, Kec. Somba Opu, Kel. Tombolo

HARGA TOTAL
NO DESKRIPSI QTY SAT KETERANGAN
SATUAN HARGA
PEKERJAAN PLAFOND HOTEL

Pekerjaan Plafond Hotel Nilai Kontrak : Rp 560,000,000


1
Gypsum Board Tebal 9 mm 750.0 Lembar Rp 65,000.00 Rp 48,750,000.00 Retensi Rp 28,000,000
:
2
Hollow Galvalum 2x4 950.0 Batang Rp 18,525,000.00 Pembayaran 1(DP) : Rp 28,000,000
Rp 19,500.00
3 Hollow Galvalum 4x4 400.0 Batang Rp 23,500.00 Rp 9,400,000.00 Pembayaran 2(Material) : Rp 206,000,000
4
Kalshiboard 6 mm 75.0 Lembar Rp 8,625,000.00
Rp 115,000.00
5
PVC Shunda Plafond Motif Kayu 140.0 Dus Rp 91,000,000.00
Rp 650,000.00
6 Sekrup Gypsum 1 Inchi 35.0 Dus Rp 55,000.00 Rp 1,925,000.00 Sisa Pembayaran : Rp 298,000,000
7 Paku Beton 5.0 Dus Rp 225,000.00
Rp 45,000.00
8 Selang Tali Air 10 m 30.0 m Rp 2,400,000.00
Rp 80,000.00
9 Kawat Gantungan 10.0 Roll Rp 3,500,000.00
Rp 350,000.00
10
Cat Tembok 15.0 Pail
Rp
1,450,000.00
Rp 21,750,000.00
Total Harga Rp 206,100,000
Pembulatan Rp 206,000,000
Pembayaran Ke-2 (Material) Rp 206,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 206,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 06 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: MANDIRI No. 140-00-2192424-6 a/n Heru Budianto Ardiansyah

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 UJI TARIK DAN TEKUK BESI


No : 090/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
STRUKTUR

TANGGAL ORDER : 06/09/2023


KEPADA YTH : Politeknik Negeri Ujung Pandang
: 0823 4727 7799
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


PEKERJAAN STRUKTUR MESJID
1 Uji Tarik & Tekuk Besi
Besi Polos Ø 8 3 Btg Rp 300,000 Rp 900,000
Besi Polos Ø 12 3 Btg Rp 300,000 Rp 900,000
Besi Ulir 10 3 Btg Rp 350,000 Rp 1,050,000
Besi Ulir 13 3 Btg Rp 350,000 Rp 1,050,000
Besi Ulir 16 3 Btg Rp 350,000 Rp 1,050,000
Besi Ulir 19 3 Btg Rp 350,000 Rp 1,050,000
Besi Ulir 25 3 Btg Rp 400,000 Rp 1,200,000
TOTAL DIBAYAR Rp 7,200,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 7,206,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 06 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BNI- 800187498 A.N SYAFAR RAHMAN

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 SEWA ALAT PC-200 JALAN DAN LANDSCAPE


No : 089/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 06/09/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN URUGAN TANAH
1 Excavator PC-200 0% 100% 100% Rp 14,500,000 Rp 14,500,000 Nilai Kontrak(2) : Rp 14,500,000
Pembayaran 1 (100%) : Rp 14,500,000

Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp 14,500,000


Pembayaran Ke-1 Rp 14,500,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 14,500,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 06 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n Baso Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 PASIR
No : 088/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
STRUKTUR

TANGGAL ORDER : 06/09/2023


KEPADA YTH : Muh Arief Mattewakkang
: 0812 4107 6678
: Jalan Bonto Biraeng Kaccia, Kec. Tamalate, Kel. Barombong, RT 3 ,RW 6

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


PEKERJAAN STRUKTUR MESJID
1 PASIR 20 M3 Rp 120,000 Rp 2,400,000
TOTAL DIBAYAR Rp 2,400,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 2,406,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 06 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI - 5080 01 01761853 A.N MUH. ARIEF MATTEWAKKANG

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 SEMEN PC
No : 087/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
STRUKTUR

TANGGAL ORDER : 06/09/2023


KEPADA YTH : Toko Alvaro
: Andrian Thio - 0813 5525 5535
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


PEKERJAAN STRUKTUR MESJID
1 SEMEN PC @40 KG 20 sak Rp 57,000 Rp 1,140,000
TOTAL DIBAYAR Rp 1,140,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 1,146,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 06 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 7685 1493 38 AN Andrian

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 02 MOBILISASI PERSONIL MK DAN PPK


No : 086/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 05/09/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

HARGA
NO DESKRIPSI QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
Biaya Operasional
1 Tiket Surabaya- Makassar (Muh.Supri Be) 1 Trip Rp 1,554,831 Rp 1,554,831
2 Tiket Surabaya- Makassar (Muh. Ihsan S) 1 Trip Rp 1,554,831 Rp 1,554,831
Total Harga Rp 3,109,661 Yang ditransfer ke rekening pettycash
Admin Rp -
Total Harga Rp 3,109,661

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 5 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 SEWA ALAT PC-200 JALAN DAN LANDSCAPE


No : 085/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 05/09/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN URUGAN TANAH
1 Excavator PC-200 0% 0% 100% Rp 17,580,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 17,580,000
Pembayaran 1 (DP 50%) : Rp 8,790,000
Pembayaran 2 (100%) : Rp 7,290,000
Pembayaran 3 (Demob) : Rp 1,500,000
Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp -
Pembayran Demobilisasi Rp 1,500,000
Pembayaran Ke-3 Rp 1,500,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin
Total Rp 1,500,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 05 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n Baso Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 06 OPERASIONAL PETTY CASH


No : 084/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 05/09/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Petty Cash
1 Petty Cash Lapangan 1 Ls Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
TOTAL DIBAYAR Rp 3,000,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 3,006,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 05 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 KAWAT BENDRAT STRUKTUR


No : 083/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 05/09/2023


KEPADA YTH : TOKO BAJA SENTOSA
: Ibu Yenni
: 0853 9987 8910

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

MATERIAL STRUKTUR MESJID


1 Kawat Bendrat @20kg 20 roll Rp 330,000 Rp 6,600,000

Total Harga Rp 6,600,000


Pembayaran Ke-1 Rp 6,600,000 Yang ditransfer ke Supplier
Admin Rp -
Total Rp 6,600,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 05 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BCA - 1100 4305 30 A.N Jery Suhartanto

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 MOBILISASI PERSONIL MK DAN PPK


No : 082/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 03/09/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

HARGA
NO DESKRIPSI QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
Biaya Operasional
1 Tiket Makassar - Surabaya (Muh.Supri Be) 1 Trip Rp 1,308,519 Rp 1,308,519
2 Tiket Makassar - Surabaya (Muh. Ihsan S) 1 Trip Rp 1,308,519 Rp 1,308,519
Total Harga Rp 2,617,038 Yang ditransfer ke rekening pettycash
Admin Rp -
Total Harga Rp 2,617,038

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 3 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN PLAFOND HOTEL ARSITEKTUR


No : 081/PT.DTB/PO/MKS/IX/2023

TANGGAL ORDER : 02/09/2023


KEPADA YTH : Andi Syamsudin
: 0812-7022-9399
: Jl. Kacong DG Lalang No.155, Kec. Somba Opu, Kel. Tombolo

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PLAFOND HOTEL

Pekerjaan Plafond Hotel 0% 0% 0% Rp 560,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 560,000,000


Pek. Plafond Gypsum Board tebal 9 mm, termasuk rangka hollow galvanized
1
40 x 40 mm berikut gantungan
Retensi Rp 28,000,000
:
Pek. Plafond Calciboard tebal 6 mm, termasuk rangka galvanized 40 x 40
2 mm berikut gantungan Pembayaran 1(DP) : Rp 28,000,000

3 Pas. List plafond, allumunium - U / Shadowline


Pek. Plafond Allumunium Spandrel, termasuk rangka khusus untuk itu
4 berikut gantungan Sisa Pembayaran : Rp 504,000,000

Pek. Plafond PVC Shunda Plafond motif kayu, termasuk rangka khusus
5 untuk itu berikut gantungan

6 Pengecatan

Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 28,000,000
Pembayaran Ke-1 ( DP ) Rp 28,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 28,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 2 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank Mandiri : No. Rek 174 000 456 1320 a.n Andi Syamsudin
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN KERAMIK HOTEL ARSITEKTUR


No : 080/PT.DTB/PO/MKS/IX/2023

TANGGAL ORDER : 02/09/2023


KEPADA YTH : Muhammad Ilham
: 0821 8852 7339
: Jl. Poros Panaikang , Kec. Pattallasang, Kel.Panaikang

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN KERAMIK HOTEL

1 Pekerjaan Keramik Hotel 0% 0% 0% Rp 100,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 100,000,000


Retensi : Rp 5,000,000
Pembayaran 1(DP) : Rp 5,000,000

Sisa Pembayaran : Rp 90,000,000

Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 5,000,000
Pembayaran Ke-1 ( DP ) Rp 5,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 5,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 2 September 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank BNI : No. Rek 178 880 511 6 a.n Muhammad Ilham.
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 READY MIX STRUKTUR STRUKTUR


No : 079/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 30/08/2023


KEPADA YTH : PT. CIPTA BETON SINAR PERKASA
: (0411) 855517
: Jalan Danau Tanjung Bunga Makasssar

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

MATERIAL BEKISTING PEKERJAAN STRUKTUR MASJID


1 Ready Mix K.300 ( Fc'25 Mpa ) 50 m3 Rp 925,000 Rp 46,250,000

Total Harga Rp 46,250,000


PPN 11% Rp 5,087,500
Pembayaran Ke-1 Rp 51,337,500 Yang ditransfer ke Supplier
Admin Rp -
Total Rp 51,337,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 30 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BCA - 797 070 4111 A.N Cipta Beton Sinar Perkasa

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-03 PEKERJAAN WATERPROOFING ARSITEKTUR


No : 078/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 30/08/2023


KEPADA YTH : CV MULTI SINERGI
: 0851 0283 1838
Jl. Bonto Lempangan No.55, Makassar
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

PEKERJAAN WATERPROOFING
2 Primer Ultrachem@ 20 kg 1 Set Rp 825,000 Rp 825,000 Nilai Kontrak : Rp 206,132,000
3 Membran Sanded Utrachem 3 mm 40 Roll Rp 865,000 Rp 34,600,000 Retensi 5% : Rp 10,306,600
Pembayaran 1 (DP) : Rp 10,306,600
Pembayaran 2 (Material) : Rp 47,050,000
Pembayaran 3 (Material) : Rp 35,425,000

Sisa Pembayaran : Rp 103,043,800

Total Harga Rp 35,425,000


Pembayaran Ke-3 Rp 35,425,000 Yang ditransfer ke Supplier
Admin Rp 6,500
Total Rp 35,431,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( √ ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 30 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


DANAMON : NO REK. 7700031789 A.N CV. MULTI SINERGI

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 BIAYA PUDING PM
No : 077/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
OPERASIONAL
TANGGAL ORDER : 28/08/2023
KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Operasional PM
1 Biaya Puding PM 1 ls Rp 2,000,000 Rp 2,000,000

TOTAL Rp 2,000,000
TOTAL DIBAYARKAN Rp 2,000,000 Yang ditransfer ke Petty Cash

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : (√) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 30 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-03 PEKERJAAN STRUKTUR MESJID STRUKTUR


No : 076/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 29/08/2023


KEPADA YTH : UD. PATTALLASSANG UTAMA
: 0852 4235 2951
: Jl. Poros Pattallassang Sawagi

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

MATERIAL BEKISTING PEKERJAAN STRUKTUR MASJID


1 Kayu 4/6" x 4 m 2 m3 Rp 2,900,000 Rp 5,800,000 Nilai Kontrak : Rp 585,000,000
2 Kayu 5/7" x 4 m 1 m3 Rp 2,900,000 Rp 2,900,000 Retensi 5% : Rp 29,250,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 29,250,000
Pembayaran 2(Material) : Rp 95,523,500
Pembayaran 3(Material) : Rp 8,700,000

Sisa Pembayaran : Rp 422,276,500

Total Harga Rp 8,700,000


Pembayaran Ke-3 (Material) Rp 8,700,000 Yang ditransfer ke Supplier
Admin Rp 6,500
Total Rp 8,706,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 29 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: MANDIRI - 174 000 561 2528 A.N Surianti

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 MATERIAL LAPISAN PONDASI BAWAH AGREGAT KELAS B LANDSCAPE


No : 075/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 29/08/2023


KEPADA YTH : Muh. Arief Mattewakkang, SH
: 0812 4107 6678
Jl.Bonto Biraeng Kaccia, Kec. Tamalate, Kel.Barombong,
:
RT 3/RW 6

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL BATU MANGGA

1 Material Lapisan Pondasi Bawah 0% 100% 100% Rp 47,600,000 Rp 47,600,000 Nilai Kontrak : Rp 47,600,000
Pembayaran 1(DP) : Rp 15,000,000
Pembayaran 2 : Rp 32,600,000

Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp 47,600,000


Potongan DP Rp 15,000,000
Pembayaran Ke-2 Rp 32,600,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 32,606,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank BRI : No. Rek 5080-01-017618-53-0 A.N Muh. Arief
Mattewakkang
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 074/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 29/08/2023


KEPADA YTH : Muh. Arief Mattewakkang, SH
: 0812 4107 6678
Jl.Bonto Biraeng Kaccia, Kec. Tamalate, Kel.Barombong,
:
RT 3/RW 6

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 100% 100% Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Nilai Kontrak(2) : Rp 30,000,000
Pembayaran DP -1 : Rp 9,000,000
Pembayaran Ke -2 : Rp 21,000,000
Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp 30,000,000


Potongan DP Rp 9,000,000
Pembayaran Ke-2 Rp 21,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 21,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 29 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank BRI : No. Rek 5080-01-017618-53-0 A.N Muh. Arief
Mattewakkang
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-03 PEKERJAAN PINTU JENDELA HOTEL ARSITEKTUR


No : 073/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 28/08/2023


KEPADA YTH : PT. SRI MURNI( Mandor Abdul Rasyid)
: 0813 5717 3525
: Makassar

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

MATERIALPEKERJAAN PINTU JENDELA HOTEL


1 Open Back 4" 185 Batang Rp 395,000 Rp 73,075,000 Nilai Kontrak : Rp 845,000,000
2 Stoper Pintu 185 Batang Rp 168,000 Rp 31,080,000 Retensi 5% : Rp 42,250,000
3 List U 5/8 CA 100 Batang Rp 130,000 Rp 13,000,000 Pembayaran 1 (DP) : Rp 42,250,000
4 Sealent Hitam 45 Dus Rp 1,400,000 Rp 63,000,000 Pembayaran 2 (Material) : Rp 436,305,000
5 Casmen Jendela 2 Profil 30 Batang Rp 455,000 Rp 13,650,000 Pembayaran 3 (Material) : Rp 207,167,000
6 Rombucis Kanan 6 Pcs Rp 12,000 Rp 72,000 Sisa Pembayaran : Rp 117,028,000
7 Karet Sirip Jendela 2 Roll Rp 195,000 Rp 390,000
8 Tutup Open Back 20 Batang Rp 120,000 Rp 2,400,000
9 Kusen Kaca Mati 25 Batang Rp 420,000 Rp 10,500,000

Total Harga Rp 207,167,000


Pembayaran Ke-3 (Material) Rp 207,167,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 207,173,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 28 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: MANDIRI - 141 002 359 2926 AN Aries Wibisono

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-03 PEKERJAAN PINTU JENDELA HOTEL ARSITEKTUR


No : 072/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 28/08/2023


KEPADA YTH : Jaya Makmur Sentosa ( Mandor Abdul Rasyid)
: 0897 031 2277
: Jl. Paccalaya, Kel. Tombolu, Kec. Somba Opu

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

MATERIAL PEKERJAAN PINTU JENDELA HOTEL


1 Engsel Cermin 20" 35 Set Rp 26,000 Rp 910,000 Nilai Kontrak : Rp 845,000,000
2 Engsel Swing 4 " 300 Set Rp 52,000 Rp 15,600,000 Retensi 5% : Rp 42,250,000
3 Door Closer 200 Pcs Rp 225,000 Rp 45,000,000 Pembayaran 1 (DP) : Rp 42,250,000
4 Handle Exit Pintu 14 Set Rp 1,200,000 Rp 16,800,000 Pembayaran 2 (Material) : Rp 436,305,000
5 Lover Handle 190 Set Rp 550,000 Rp 104,500,000
6 Handle Electric 11 Unit Rp 2,950,000 Rp 32,450,000 Sisa Pembayaran : Rp 324,195,000
7 Acesoris Kubicle 4 Set Rp 3,500,000 Rp 14,000,000
8 Stoper Pintu 250 Pcs Rp 30,000 Rp 7,500,000
9 Kaca Lubang Intip 250 Pcs Rp 80,000 Rp 20,000,000
10 Triplek 6 mm 255 Lembar Rp 135,000 Rp 34,425,000
11 HPL Motif Kayu 190 Lembar Rp 650,000 Rp 123,500,000
12 HPL Polos 4 Lembar Rp 350,000 Rp 1,400,000
13 Lem Fox 10 Pile Rp 850,000 Rp 8,500,000
14 Lem Putih 20 Dus Rp 275,000 Rp 5,500,000
15 Paku Tembak 1" 10 Dus Rp 25,000 Rp 250,000
16 Paku Tembak 1/2" 10 Dus Rp 22,000 Rp 220,000
17 Amplas Halus 10 Roll Rp 290,000 Rp 2,900,000
18 Amplas Kasar 10 Roll Rp 285,000 Rp 2,850,000

Total Harga Rp 436,305,000


Pembayaran Ke-2 (Material) Rp 436,305,000
Admin Rp 6,500
Total Rp 436,311,500 Yang ditransfer ke Mandor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 28 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: MANDIRI - 142 002 153 2378 AN Poego Pramono

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 071/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 28/08/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 100% 100% Rp 24,000,000 Rp 24,000,000 Nilai Kontrak(2) : Rp 24,000,000
Pembayaran DP -1 : Rp 9,000,000
Pembayaran Ke-2 : Rp 15,000,000
Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp 24,000,000


Potongan DP Rp 9,000,000
Pembayaran Ke-1 Rp 15,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 15,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 28 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n Baso Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 03 SEWA MOBIL
No : 070/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
SEWA MOBIL
TANGGAL ORDER : 28/08/2023
KEPADA YTH : Sudarming Igama (0816 258 888)
: Jl. Salemo No. 207, Kec. Wajo, Kel, Malimongan
:

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Operasional (Sewa Mess)
1 Sewa Mobil (DD 1972 KJ) 1 bln Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Periode 26 Agustus - 26 September 2023

TOTAL Rp 5,000,000
TOTAL DIBAYARKAN Rp 5,000,000 Yang ditransfer ke supplier/vendor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : (√) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 26 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BCA 7974015588 a/n Sudarming Igama

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 PEKERJAAN STRUKTUR MESJID STRUKTUR


No : 069/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 26/08/2023


KEPADA YTH : PT. JAYA MAKMUR SENTOSA ( JMS )
: 0897 031 2277
: Jl. Griya Kebonsari Regency 4 No.5, Surabaya

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

MATERIAL PEKERJAAN STRUKTUR MASJID


1 Paku Triplek 9 mm 250 Lembar Rp 156,250 Rp 39,062,500 Nilai Kontrak : Rp 585,000,000
2 Paku 1 Inchi 2 Dus Rp 185,000 Rp 370,000 Retensi 5% : Rp 29,250,000
3 Paku 1.5 Inchi 3 Dus Rp 358,000 Rp 1,074,000 Pembayaran 1 (DP) : Rp 29,250,000
4 Paku 2.5 Inchi 2 Dus Rp 450,000 Rp 900,000 Pembayaran 2(Material) : Rp 95,523,500
5 Skrup 2.5 Inchi 4 Dus Rp 156,250 Rp 625,000
6 Bondek 344 m1 Rp 155,500 Rp 53,492,000 Sisa Pembayaran : Rp 430,976,500

Total Harga Rp 95,523,500


Pembayaran Ke-2 (Material) Rp 95,523,500 Yang ditransfer ke Supplier
Admin Rp 6,500
Total Rp 95,530,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 26 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: MANDIRI - 142 002 153 2378 AN Poego Pramono

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 PEKERJAAN BAJA MESJID STRUKTUR


No : 068/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 26/08/2023


KEPADA YTH : PT. WIRA MAS INDO BANGUNAN
: Jl. Raya Lidah Kulon No.88 Menganti, Wiyung, Surabaya - 60213
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

MATERIAL PEKERJAAN BAJA MESJID


Pekerjaan Baja Mesjid Nilai Kontrak : Rp 375,000,000
1 Pipa Besi Diameter 1 Inchi - Sch 40 3 Batang Rp 309,350 Rp 928,050 Retensi 5% : Rp 18,750,000
2 Pipa Besi Diameter 2 Inchi - Sch 40 30 Batang Rp 669,300 Rp 20,079,000 Pembayaran 1 (DP) : Rp 18,750,000
3 Pipa Besi Diameter 4 Inchi - Sch 40 24 Batang Rp 1,978,000 Rp 47,472,000 Pembayaran 2(Material) : Rp 258,882,595
4 Plat Tebal 8 mm 1 Lembar Rp 2,472,500 Rp 2,472,500 Sisa Pembayaran : Rp 78,617,405
5 Plat Tebal 10 mm 2 Lembar Rp 3,450,000 Rp 6,900,000
6 WF 600 X 200 X 11 X 17 3 Batang Rp 28,902,835 Rp 86,708,505
7 WF 300 X 200 X 11 X 17 5 Batang Rp 9,183,900 Rp 45,919,500
8 WF 200 X 200 X 11 X 17 6 Batang Rp 5,181,440 Rp 31,088,640
9 Angkur Bolt M 10 16 Bh Rp 20,700 Rp 331,200
10 Angkur Bolt M 16 240 Bh Rp 31,050 Rp 7,452,000
11 Angkur Bolt M 19 48 Bh Rp 43,700 Rp 2,097,600
12 Angkur Bolt M 22 96 Bh Rp 62,675 Rp 6,016,800
13 Bolt M 16 224 Bh Rp 6,325 Rp 1,416,800
Total Harga Rp 258,882,595
Pembayaran Ke-2 (Material) Rp 258,882,595 Yang ditransfer ke Supplier
Admin Rp 6,500
Total Rp 258,889,095

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 26 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: MANDIRI - 141 002 8600 927 AN Taufik Sabda Ramadha

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-03 PEKERJAAN PINTU JENDELA MESJID ARSITEKTUR


No : 067/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 25/08/2023


KEPADA YTH : Abdul Rasyid
: 0821 1088 8724
: Jl. Paccalaya, Kel. Tombolu, Kec. Somba Opu

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

MATERIAL KACA PEKERJAAN PINTU JENDELA MESJID


1 FLT 12mm ( Polos Tempered 12mm) ( 90 x202 ) 12 Lembar Rp 1,807,300 Rp 21,687,600 Nilai Kontrak : Rp 355,000,000
2 FL 5mm ( Polos 5mm) (118 x 200 ) 8 Lembar Rp 619,500 Rp 4,956,000 Retensi 5% : Rp 17,750,000
3 FL 5mm ( Polos 5mm) (94 x 200 ) 32 Lembar Rp 493,500 Rp 15,792,000 Pembayaran 1 (DP) : Rp 17,750,000
4 FL 5mm ( Polos 5mm) (70 x 72 ) 18 Lembar Rp 132,300 Rp 2,381,400 Pembayaran 2(Material) : Rp 153,628,041
5 FL 5mm ( Polos 5mm) (90 x 250 ) 4 Lembar Rp 590,625 Rp 2,362,500 Pembayaran 3Material) : Rp 59,958,000
6 FL 5mm ( Polos 5mm) (100 x 200 ) 2 Lembar Rp 525,000 Rp 1,050,000
7 FL 5mm ( Polos 5mm) ( 40 x 200 ) 8 Lembar Rp 210,000 Rp 1,680,000 Sisa Pembayaran : Rp 105,913,959
8 FL 5mm ( Polos 5mm) ( 290 x 60 ) 6 Lembar Rp 456,750 Rp 2,740,500
9 FL 5mm ( Polos 5mm) ( 200 x 60 ) 16 Lembar Rp 315,000 Rp 5,040,000
10 FL 5mm ( Polos 5mm) (120 x 60 ) 12 Lembar Rp 189,000 Rp 2,268,000

Total Harga Rp 59,958,000


Pembayaran Ke-2(Material) Rp 59,958,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 59,964,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 26 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: MANDIRI - 144 002 020 466 2 AN Bramantia

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 PEKERJAAN PINTU JENDELA MESJID ARSITEKTUR


No : 066/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 24/08/2023


KEPADA YTH : Abdul Rasyid
: 0821 1088 8724
: Jl. Paccalaya, Kel. Tombolu, Kec. Somba Opu

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

MATERIAL ALUMINIUM PEKERJAAN PINTU JENDELA MESJID


1 Open Back 4" 77 Batang Rp 472,500 Rp 36,382,500 Nilai Kontrak : Rp 355,000,000
2 Casmen 50 Batang Rp 503,200 Rp 25,160,000 Retensi 5% : Rp 17,750,000
3 Tiang Yf 5 Batang Rp 693,000 Rp 3,465,000 Pembayaran 1 (DP) : Rp 17,750,000
4 Tutup Open Back 14 Batang Rp 219,200 Rp 3,068,800 Pembayaran 2 : Rp 153,628,041
5 Tutup Kaca Mati 14 Batang Rp 256,500 Rp 3,591,000
6 JIP+Tutup 14 Batang Rp 821,875 Rp 11,506,250 Sisa Pembayaran : Rp 165,871,959
7 Spigot 15 Batang Rp 124,844 Rp 1,872,660
8 Engsel Swing 4" 12 Set Rp 69,245 Rp 830,940
9 Engsel Casmen 20 " 52 Set Rp 209,760 Rp 10,907,520
10 Handel C 35 4 Dus Rp 222,880 Rp 891,520
11 Handel C 60 12 Dus Rp 327,600 Rp 3,931,200
12 Door Closer 4 Pcs Rp 355,420 Rp 1,421,680
13 Rombucis Kamam 52 Pcs Rp 15,690 Rp 815,880
14 Engsel Floor Hiinge 12 Pcs Rp 1,549,200 Rp 18,590,400
15 Patch Fitting 10,20,24,US 10 12 Set Rp 905,100 Rp 10,861,200
16 Sealent Sosis 10 Dus Rp 1,696,500 Rp 16,965,000
17 Kunci Swing Pellor 4 Set Rp 302,940 Rp 1,211,760
18 Sekrup 6 x 1/2 3 Dus Rp 179,270 Rp 537,810
19 Sekrup 6 x3 2 Dus Rp 212,823 Rp 425,646
20 Sekrup 10 x Tembok P.7 Cm 3 Dus Rp 313,425 Rp 940,275
21 Fiser 10 Dus Rp 25,100 Rp 251,000

Total Harga Rp 153,628,041


Pembayaran Ke-2(Material) Rp 153,628,041 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 153,634,541

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 24 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: MANDIRI - 1410023592926 AN Aries Wibisono

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN HEBEL, PLESTER,ACIAN, POLISH GRANIT HOTEL ARSITEKTUR


No : 065/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 25/08/2023


KEPADA YTH : Muhammad Ilham
: 0821 8852 7339
: Jl. Poros Panaikang , Kec. Pattallasang, Kel.Panaikang

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN HEBEL, PLESTER, ACIAN DAN POLISH GRANIT HOTEL
1 LANTAI BASEMENT 0% 0% 0% Rp 275,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 275,000,000
1. - Pek. Plesteran + acian, campuran mortar Retensi 5% : Rp 13,750,000
tebal 10 mm
2 LANTAI 1 ( DASAR ) Pembayaran 1 (DP) : Rp 13,750,000
1. - Pek. Plesteran + acian, campuran mortar
tebal 10 mm
2. - Polish Dinding Granit Kolom dan Dinding Lift :
( Upah alat dan material Polish ) Sisa Pembayaran Rp 247,500,000
3. - Pek. Pemasangan Windowstool Dinding
Parafet (hebel+plester+aci)
3 LANTAI 2

1. - Pek. Plesteran + acian, campuran mortar


tebal 10 mm
2. - Pek. Pemasangan Windowstool Dinding
Parafet (hebel+plester+aci)
4 LANTAI 3
1.-Pek. Pemasangan Windowstool Dinding
Parafet (hebel+plester+aci)
5 LANTAI 4
1. - Pek. Plesteran + acian, campuran mortar
tebal 10 mm
2. - Pek. Dinding Granite Tile 60x120 cm, area
pintu Lift ( Upah pemasangan granit serta
material dan jasa polish )
3. - Pek. Pemasangan Windowstool Dinding
Parafet (hebel+plester+aci)
6 LANTAI 5
1. - Pek. Dinding Granite Tile 60x120 cm, area
pintu Lift ( Upah pemasangan granit serta
material dan jasa polish )
2. - Pek. Plesteran + acian, campuran mortar
tebal 10 mm
3. - Pek. Pemasangan Windowstool Dinding
Parafet (hebel+plester+aci)
7 Lantai 6
1. - Pek. Dinding Bata ringan (Hebel) 10 cm,
campuran mortar
2. - Pek. Beton Kolom Praktis 11x11cm
3. - Pek. Beton Ringbalok Praktis 11x20cm

4. -Pek. Plesteran + acian, campuran mortar tebal


10 mm
5. - Pek. Acian Beton expose dengan mortar

6. - Pek. Dinding Granite Tile 60x120 cm, area


pintu Lift ( Upah pemasangan granit serta
material dan jasa polish )
Langsiran
Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 13,750,000
Pembayaran Ke-1(DP 5%) Rp 13,750,000
Admin Rp 6,500
Total Rp 13,756,500 Yang ditransfer ke Mandor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 25 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank BNI : No. Rek 178 880 511 6 a.n Muhammad Ilham.
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 MATERIAL LISTRIK PEKERJA


No : 064/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
PERSIAPAN

TANGGAL ORDER : 21/08/2023


KEPADA YTH : Hasdar
: Jalan Bilang, Desa Kanjilo, Kec. Barombang
: 0852 9949 7933

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Lampu Pekerja
1 Lampu 100 Watt 9 Pcs Rp 215,000 Rp 1,935,000
2 Stop Kontak 3 Mata 8 Pcs Rp 25,000 Rp 200,000
3 Kabel NYM 2x2.5 mm 3 Roll Rp 875,000 Rp 2,625,000
4 Steker 1 Phase 9 Pcs Rp 6,000 Rp 54,000
5 Panel kerja ukuran 25x25 cm + MCB 2 Pcs Rp 750,000 Rp 1,500,000

Rp 6,314,000 Yang ditransfer ke rekening supplier/vendor


Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 6,320,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 24 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BNI - 0110998321 AN Hasdar

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 05 OPERASIONAL PETTY CASH


No : 063/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 24/08/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Petty Cash
1 Petty Cash Lapangan 1 Ls Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
TOTAL DIBAYAR Rp 3,000,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 3,006,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 24 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 SEWA ALAT VIBRO ROLLER 10 TON JALAN DAN LANDSCAPE


No : 062/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 24/08/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN URUGAN TANAH
1 Vibro Roller 10 Ton 0% 100% 100% Rp 13,000,000 Rp 13,000,000 Nilai Kontrak : Rp 13,000,000
Pembayaran 1 : Rp 13,000,000

Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp 13,000,000


Pembayaran Ke-1 Rp 13,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 13,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 24 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n Baso Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 SEWA ALAT PC-200 JALAN DAN LANDSCAPE


No : 060/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 21/08/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN URUGAN TANAH
1 Excavator PC-200 0% 100% 100% Rp 17,580,000 Rp 17,580,000 Nilai Kontrak : Rp 17,580,000
Pembayaran 1 (DP 50%) : Rp 8,790,000
Pembayaran 2 (100%) : Rp 7,290,000
Sisa Pembayaran : Rp 1,500,000

Total Harga Rp 17,580,000


Potongan DP (50%) Rp 8,790,000
Potongan Demobilisasi Rp 1,500,000
Pembayaran Ke-2 Rp 7,290,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin
Total Rp 7,290,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 21 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n Baso Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 OPERATOR LIFT
No : 059/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 21/08/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Lift
1 Operator Lift 1 bln Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Periode 15 Juli - 15 Agustus :
Rp 1,000,000 Yang ditransfer ke rekening supplier/vendor
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 1,006,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BNI - 382501043079536 AN Kristiani Diasmin

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 058/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 18/08/2023


KEPADA YTH : Muh. Arief Mattewakkang, SH
: 0812 4107 6678
Jl.Bonto Biraeng Kaccia, Kec. Tamalate, Kel.Barombong,
:
RT 3/RW 6

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 0% 0% Rp 30,000,000 Rp - Nilai Kontrak(2) : Rp 30,000,000
Pembayaran DP -1 : Rp 9,000,000

Sisa Pembayaran : Rp 21,000,000

Total Harga Rp -
Pembayaran Ke-1 Rp 9,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 9,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 18 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank BRI : No. Rek 5080-01-017618-53-0 A.N Muh. Arief
Mattewakkang
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 057/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 18/08/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 0% 0% Rp 24,000,000 Rp - Nilai Kontrak(2) : Rp 24,000,000
Pembayaran DP -1 : Rp 9,000,000

Sisa Pembayaran : Rp 15,000,000

Total Harga Rp -
Pembayaran Ke-1 Rp 9,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 9,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 18 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n Baso Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 PEKERJAAN PEMASANGAN BATU ALAM (ANDESIT) STRUKTUR


No : 056/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 18/08/2023


KEPADA YTH : Abdul Rasyid
: 0821 1088 8724
: Jl. Paccalaya, Kel. Tombolu, Kec. Somba Opu

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

PEKERJAAN PEMASANGAN BATU ALAM


1 Batu Alam Andesit 497.23 m2 Rp 145,000 Rp 72,098,350 Nilai Kontrak : Rp 124,307,500
2 Semen Mortar 15 sak Rp 95,000 Rp 1,425,000 Retensi 5% : Rp 6,215,375
3 Clear Coating Anti Jamur 98 liter Rp 120,000 Rp 11,760,000 Pembayaran 1 (DP) : Rp 6,215,375
Pembayaran 2(Material) : Rp 85,283,350
Sisa Pembayaran : Rp 26,593,400

Total Harga Rp 85,283,350


Pembayaran Ke-2 Material Rp 85,283,350 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 85,289,850

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( √ ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 18 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank Mandiri : No. Rek 17400 01788 074 a.n Sinaryanti.

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor.Purchasing Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 PEKERJAAN WATERPROOFING ARSITEKTUR


No : 055/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 18/08/2023


KEPADA YTH : CV MULTI SINERGI
: 0851 0283 1838
Jl. Bonto Lempangan No.55, Makassar
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

PEKERJAAN WATERPROOFING
1 Ondulin Seal Tape 20 cm 7 Roll Rp 675,000 Rp 4,725,000 Nilai Kontrak : Rp 206,132,000
2 Primer Ultrachem@ 20 kg 5 Set Rp 825,000 Rp 4,125,000 Retensi 5% : Rp 10,306,600
3 Membran Sanded Utrachem 2 mm 40 Roll Rp 865,000 Rp 34,600,000 Pembayaran 1 (DP) : Rp 10,306,600
4 Mapei Planeseal Semen Based @25 kg 10 Set Rp 360,000 Rp 3,600,000 Pembayaran 2 (Material) : Rp 47,050,000

Sisa Pembayaran : Rp 138,468,800

Total Harga Rp 47,050,000


Pembayaran Ke-2 Rp 47,050,000 Yang ditransfer ke Supplier
Admin Rp 6,500
Total Rp 47,056,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( √ ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 19 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


DANAMON : NO REK. 7700031789 A.N CV. MULTI SINERGI

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 GUDANG DAN DIREKSI KEET PERSIAPAN


No : 054/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 16/08/2023


KEPADA YTH : Abdul Rasyid
: 0821 1088 8724
: Jl. Paccalaya, Kel. Tombolu, Kec. Somba Opu

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN GUDANG DAN DIREKSI KEET
Pembuatan Gudang Dan Direksi Keet 0% 0% 0% Rp 18,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 18,000,000
Retensi 5% : Rp 900,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 900,000

Sisa Pembayaran : Rp 16,200,000

Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 900,000
Pembayaran Ke-1(DP 5%) Rp 900,000
Admin Rp 6,500
Total Rp 906,500 Yang ditransfer ke Mandor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 16 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank Mandiri : No. Rek 17400 01788 074 a.n Sinaryanti.
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 053/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Hafid Hamid
: 0813 5579 0771
Jl. Inspeksi Kanal, Kec Panakkukang, Kel Karuwisi,
: RT 003/RW003
RT 3/RW 6
PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 100% 100% Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Nilai Kontrak : Rp 30,000,000
DP : Rp 9,000,000
Pembayaran 1 : Rp 21,000,000
Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp 30,000,000


Potogan Dp Rp 9,000,000 Yang ditransfer ke Mando
Pembayaran Ke-1 Rp 21,000,000
Admin Rp 6,500
Total Rp 21,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
Bank BCA : No Rek. 290-036-8740 a.n Hafid Hamid
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 052/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Muh. Arief Mattewakkang, SH
: 0812 4107 6678
Jl.Bonto Biraeng Kaccia, Kec. Tamalate, Kel.Barombong,
:
RT 3/RW 6

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 100% 100% Rp 18,000,000 Rp 18,000,000 Nilai Kontrak : Rp 18,000,000
DP : Rp 9,000,000
Pembayaran 1 : Rp 9,000,000
Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp 18,000,000


Potogan Dp Rp 9,000,000
Pembayaran Ke-1 Rp 9,000,000 `
Admin Rp 6,500
Total Rp 9,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank BRI : No. Rek 5080-01-017618-53-0 A.N Muh. Arief
Mattewakkang
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 051/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 16/08/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 100% 100% Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 Nilai Kontrak : Rp 30,000,000
DP : Rp 9,000,000
Pembayaran 1 : Rp 21,000,000
Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp 30,000,000


Potogan Dp Rp 9,000,000
Pembayaran Ke-1 Rp 21,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 21,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n Baso Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN PINTU JENDELA MESJID ARSITEKTUR


No : 050/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 16/08/2023


KEPADA YTH : Abdul Rasyid
: 0821 1088 8724
: Jl. Paccalaya, Kel. Tombolu, Kec. Somba Opu

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PINTU JENDELA MESJID
1 PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA LT.1 0% 0% 0% Rp 355,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 355,000,000
Pengadaan & Pemasangan Kusen, Pintu dan Jendela Retensi 5% : Rp 17,750,000
Kusen Pintu Kaca, Type P1 Pembayaran 1 (DP) : Rp 17,750,000
Kusen Pintu Kaca, Type P2
Kusen ,Pintu Jendala Kaca, Type PJ1 Sisa Pembayaran : Rp 319,500,000
Kusen Jendela Kaca, Type J1
Kusen Jendela Kaca, Type J2

2 PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA LT.2


Pengadaan & Pemasangan Kusen, Pintu dan Jendela
Kusen Pintu Kaca, Type P2
Kusen ,Pintu Jendala Kaca, Type PJ1
Kusen Jendela Kaca, Type J1
Kusen Jendela Kaca, Type J2
Kusen Jendela Kaca, Type J3

Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 17,750,000
Pembayaran Ke-1(DP 5%) Rp 17,750,000
Admin Rp 6,500
Total Rp 17,756,500 Yang ditransfer ke Mandor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 16 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank Mandiri : No. Rek 17400 01788 074 a.n Sinaryanti.
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN PINTU JENDELA HOTEL ARSITEKTUR


No : 049/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 16/08/2023


KEPADA YTH : Abdul Rasyid
: 0821 1088 8724
: Jl. Paccalaya, Kel. Tombolu, Kec. Somba Opu

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PINTU JENDELA HOTEL
1 Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela Lantai Basement 0% 0% 0% Rp 845,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 845,000,000
*Jendela BV1 (Area Laundry dan Linen) Retensi 5% : Rp 42,250,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 42,250,000
2 Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela Lantai 1 ( Dasar )
*Kusen Pintu Panel ( Type P3) Sisa Pembayaran : Rp 760,500,000
*Kusen Pintu Panel ( Type PB3)
*Pek. Kusen, Jendela Kaca(Type J9)

3 Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela Lantai 3


*Pek. Dinding Partisi Cubicle, Toilet ( Type CU-09)
*Pek. Dinding Partisi Cubicle, Toilet ( Type CU-10)
*Pek. Dinding Partisi Cubicle, Toilet ( Type CU-11)
*Pek. Dinding Partisi Cubicle, Toilet ( Type CU-12)
*Kusen Jendela dan Bovenlight (BV3)

4 Pekerjaan Kusen , Pintu,dan Jendela Lantai 4


* Kusen Pintu Panel (Type P1)
* Kusen Pintu Panel (Type P3)
* Kusen Pintu Panel (Type PS2)
* Kusen Pintu Panel (Type PU2)

5 Pekerjaan Kusen , Pintu,dan Jendela Lantai 5


* Kusen Pintu Panel (Type P1)
* Kusen Pintu Panel (Type P3)
* Kusen & Pintu Shaft (Type PS2)
* Kusen Pintu Panel (Type PU2)
* Kusen Pintu Panel (Type PU4)
* Kusen Pintu Besi (Type PB2)
* Kusen Pintu Panel (Type PB3)

6 Pekerjaan Kusen , Pintu,dan Jendela Lantai 5


* Kusen Pintu Panel (Type P1)
* Kusen Pintu Panel (Type PU1)
* Kusen Pintu Panel (Type PU2)
* Kusen Pintu Panel (Type PU3)
Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 42,250,000
Pembayaran Ke-1(DP 5%) Rp 42,250,000
Admin Rp 6,500
Total Rp 42,256,500 Yang ditransfer ke Mandor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 16 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank Mandiri : No. Rek 17400 01788 074 a.n Sinaryanti.
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-2 LUMP SUM


No : 048/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 15/08/2023


KEPADA YTH : PM Makassar
: Bapak Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

Biaya Operasional Lump Sum (Periode Juni 2023)


1 Penjaga gudang daerah 1 ls Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
2 Penjaga pos daerah 1 ls Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
3 Listrik Kerja & Sekurity Kampus 1 ls Rp 5,500,000 Rp 5,500,000

TOTAL HARGA Rp 22,500,000


Biaya Admin Rp -
TOTAL AKAN DIBAYAR Rp 22,500,000 Yang ditransfer ke rekening pettycash

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 15 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA No. 6475274451 a/n Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 OPERASIONAL GAJI


No : 047/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 15/08/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN

Biaya Operasional (Periode 16 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023)


1 Kembar M. Sitanggang Project Manager 30 hari Rp 17,000,000 BRI - 732401001456506 a/n Kembar Maulana Sitanggang
2 David Nicolas Bangun Enginner Structure/Arsi 30 hari Rp 8,000,000 BRI - 723701021939531 a/n David Nicolas Bangun S
3 Muhiddin Logistik 30 hari Rp 5,500,000 BCA - 0252048357 a/n Muhiddin
4 Abdul Azis Site Engineer MEP 30 hari Rp 7,400,000 BNI - 0813810955 a/n Abdul Aziz
5 Alviani Sawitri Drafter MEP 5 hari Rp 833,333 BNI - 0749208894 a/n Alviani Sawitri
6 Ahmad Rosad Drafter Sipil/Ars 30 bln Rp 4,000,000 Bank Sultra - 21302010059945 a/n Titin Hartina
7 Irfan Irsandi Surveyor 30 hari Rp 5,800,000 BCA - 7970526751 a/n Irfan Irsandi
8 M. Fauzi Cahyadi Asst. Surveyor 30 hari Rp 4,000,000 BRI - 507801022014534 a/n M. Fauzi Cahyadi
9 Rivai Alwadri Security 30 bln Rp 3,400,000 BCA - 7891449520 a/n Rivai Alwadri
10 Arfandhi Security 30 bln Rp 3,400,000 Mandiri - 1520005721556 a/n Arfandhi
11 Nopitra Efendi Security 30 bln Rp 3,400,000 BRI - 012901033104502 a/n Nopitra Ependi
12 Nurhikmah Hidayanti K3 30 hari Rp 5,000,000 BCA - 0252073335 a/n Nurhikmah Hidayanti
TOTAL HARGA Rp 67,733,333 Yang ditransfer ke rekening staff
Biaya Admin Rp 39,000
GRAND TOTAL Rp 67,772,333

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 15 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: sesuai baris pada keterangan

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 GMTD
No : 046/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Stiker Lintas GMTD
1 Biaya Izin Lintas GMTD 2 LS Rp 5,000,000 Rp 10,000,000
Rp 10,000,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 10,006,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN WATERPROOFING ARSITEKTUR


No : 045/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Ismanto
: 0813-4006-6032
Jl. Sukaria VII NO 47/29, Kec.Panakkukang ,
:
Kel Tamamaung,RT 02/RW 007

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN WATERPROOFING
0% 0% 0% Rp 206,132,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 206,132,000
1 Wateproofing Untuk Dilatasi Bangunan Retensi 5% : Rp 10,306,600
Dengan memakai Waterproof Tape Seal Pembayaran 1 (DP) : Rp 10,306,600
a. Panjang Dilatasi Bangunan ( lebar = 5 cm)
Sisa Pembayaran : Rp 185,518,800
2 Waterproofing Coating Sika Top 107 (3 Lapis)
a. Toilet Lantai 5
*Toilet Kamar Hotel (Deluxe) 4 Unit
*Toilet Kamar Hotel (Executive) 2 Unit
*Toilet Kamar Hotel (Presiden Suite) 1 Unit
*Toilet Kamar Hotel (Junior Suite) 4 Unit
b. Toilet Lantai 6
*Toilet Kamar Hotel (Superior) 11 Unit
*Washing Room
*Outdoor Café

3 Waterproofing Membrane
*Lantai 3 (Areal Deck Swimming)
*Lantai Dak
*Plat Dak Lantai Atap, level P +23.850

Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 10,306,600
Pembayaran Ke-1(DP 5%) Rp 10,306,600
Admin Rp 6,500
Total Rp 10,313,100 Yang ditransfer ke Mandor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank Mandiri : No. Rek 152-001-369-464-7 a.n Ismanto.
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 MATERIAL LAPISAN PONDASI BAWAH AGREGAT KELAS B LANDSCAPE


No : 044/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Muh. Arief Mattewakkang, SH
: 0812 4107 6678
Jl.Bonto Biraeng Kaccia, Kec. Tamalate, Kel.Barombong,
:
RT 3/RW 6

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL BATU MANGGA

1 Material Lapisan Pondasi Bawah 0% 0% 0% Rp 47,600,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 47,600,000


DP : Rp 5,000,000
Pembayaran 1 : Rp 10,000,000

Sisa Pembayaran : Rp 32,600,000

Total Harga Rp -
Pembayaran Ke-1 Rp 15,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 15,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank BRI : No. Rek 5080-01-017618-53-0 A.N Muh. Arief
Mattewakkang
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 043/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Hafid Hamid
: 0813 5579 0771
Jl. Inspeksi Kanal, Kec Panakkukang, Kel Karuwisi,
: RT 003/RW003
RT 3/RW 6
PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 0% 0% Rp 30,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 30,000,000
DP : Rp 1,500,000
Pembayaran 1 : Rp 7,500,000

Sisa Pembayaran : Rp 21,000,000

Total Harga Rp -
Pembayaran Ke-1 Rp 9,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp -
Total Rp 9,000,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
Bank BCA : No Rek. 290-036-8740 a.n Hafid Hamid
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 042/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Muh. Arief Mattewakkang, SH
: 0812 4107 6678
Jl.Bonto Biraeng Kaccia, Kec. Tamalate, Kel.Barombong,
:
RT 3/RW 6

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 0% 0% Rp 18,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 18,000,000
DP : Rp 1,500,000
Pembayaran 1 : Rp 7,500,000

Sisa Pembayaran : Rp 9,000,000

Total Harga Rp -
Pembayaran Ke-1 Rp 9,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 9,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank BRI : No. Rek 5080-01-017618-53-0 A.N Muh. Arief
Mattewakkang
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 MATERIAL URUGAN TANAH LANDSCAPE


No : 041/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PENGADAAN MATERIAL TANAH MERAH
1 Material Urugan Tanah Tanah Merah 0% 0% 0% Rp 30,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 30,000,000
DP : Rp 1,500,000
Pembayaran 1 : Rp 7,500,000

Sisa Pembayaran : Rp 21,000,000

Total Harga Rp -
Pembayaran Ke-1 Rp 9,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 9,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n Baso Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN STRUKTUR MESJID STRUKTUR


No : 040/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Yusran Dg Stuju
: 0895-1411-3850
: Dusun Kanjilo,Kec. Barombong,Kel Kanjilo,RT 001/ RW002

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN STRUKTUR MASJID
Pekerjaan Struktur Mesjid 0% 0% 0% Rp 585,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 585,000,000
1 Pekerjaan Tanah Retensi 5% : Rp 29,250,000
Buangan Tanah Sisa Galian ( Upah ) Pembayaran 1 (DP) : Rp 29,250,000
Urugan Tanah Kembali ( Upah )
2 Pekerjaan Struktur Mesjid Sisa Pembayaran : Rp 526,500,000
Galian Tanah ( Upah )
Urugan Pasir Bawah Pile Cap T 10 cm ( Upah )
Lantai Kerja T 5 cm ( Upah )
Beton Ready Mix K-300 ( Upah )
Beton Ready Mix K-350 ( Upah )
Beton Ready Mix K-350 Hotel ( Upah )
Pembesian (Upah dan Alat)
Bekisting (Upah dan Material)
Bekisting Pinggir Plat (Upah dan Material)
Bekisting Plat (Upah dan Material)
Wiremesh m8-150 2 lapis ( Upah )
Wiremesh m10-150 1 lapis ( Upah )
Wiremesh m8-150 1 lapis ( Upah )
Bondek(Upah + Material)
Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 29,250,000
Pembayaran Ke-1(DP 5%) Rp 29,250,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 29,256,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank Mandiri : No. 174-000-492-901-4 A.N Dewita Amalia
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN BAJA MESJID STRUKTUR


No : 039/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 11/08/2023


KEPADA YTH : Abdul Rasyid
: 0821 1088 8724
: Jl. Paccalaya, Kel. Tombolu, Kec. Somba Opu

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN BAJA MESJID
Pekerjaan Baja Mesjid 0% 0% 0% Rp 375,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 375,000,000
1 Pipa Dia. 4 dan 2 Inchi-Sch 40 Retensi 5% : Rp 18,750,000
2 Pipa Dia. 2 dan 1 Inchi-Sch 40 Pembayaran 1 (DP) : Rp 18,750,000
3 Pipa Dia. 1 Inchi-Sch 40
4 Plat T 20 dan 10 mm Sisa Pembayaran : Rp 337,500,000
5 Plat T 10 mm
6 Plat T 6 mm
7 Plat T 20,10,8 mm
8 Cat Zingkromate
9 Angkur Bolt M 19
10 Angkur Bolt M 16
11 Angkur Bolt M 10
12 Angkur Bolt M 22
13 Balok WF 600,300,200
14 Bolt M 16
Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 18,750,000
Pembayaran Ke-1(DP 5%) Rp 18,750,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 18,756,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank Mandiri : No. Rek 17400 01788 074 a.n Sinaryanti.
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Koor. Purchasing Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 OPERASIONAL STIKER LINTAS


No : 038/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 10/08/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Stiker Lintas GMTD
1 Stiker Tanda Lintas GMTD 16 Unit Rp 220,000 Rp 3,520,000
TOTAL DIBAYAR Rp 3,520,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 3,526,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 10 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 04 OPERASIONAL PETTY CASH


No : 037/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 10/08/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Petty Cash
1 Petty Cash Lapangan 1 Ls Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
TOTAL DIBAYAR Rp 3,000,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 3,006,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 10 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 BESI BETON
No : 061/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
STRUKTUR

TANGGAL ORDER : 22/08/2023


KEPADA YTH : PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI
: 0812 2233 380
: Jalan Rajawali No.22 Makassar

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Pekerjaan Struktur
Pekerjaan Struktur Mesjid
1 Besi Beton D25 ( Ulir ) 188 Btg Rp 491,518.02 Rp 92,405,388 Pemesanan Besi Tahap 1 :
2 Besi Beton D19 ( Ulir ) 308 Btg Rp 283,965.77 Rp 87,461,457
3 Besi Beton D16 ( Ulir ) 200 Btg Rp 201,301.80 Rp 40,260,360
4 Besi Beton D13 ( Ulir ) 280 Btg Rp 132,925.23 Rp 37,219,064
5 Besi Beton D10 ( Ulir ) 500 Btg Rp 78,709.01 Rp 39,354,505
6 Besi Beton Ø 8 ( Polos ) 26 Btg Rp 45,264.86 Rp 1,176,886
Total Harga Rp 297,877,661
PPN 11% Rp 32,766,543
Pembayaran di Bayarkan Rp 330,644,203 Yang ditransfer ke rekening supplier/vendor
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 330,650,703
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 290.987.1888 AN PT. Bhakti Rajawali Mandiri

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Koor. Purchasing Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 02 SEWA ALAT SURVEY


No : 036/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
SEWA ALAT SURVEY
TANGGAL ORDER : 10/08/2023
KEPADA YTH : Albert Paken Lumalan (0813 5569 3018)
: 0852 4224 9471
: Perum Tj. Mutiara No.B18 Barombong

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Sewa Alat Survey
1 Sewa Alat Survey 1 bln Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
- Total Station (1 bh)
kaki tripod (2 bh)
Prisma pole (1 bh)
Stick pole (1 bh)
- Waterpass (1 bh)
Bak ukur (1 bh)
TOTAL Rp 4,500,000
TOTAL DIBAYARKAN Rp 4,500,000 Yang ditransfer ke supplier/vendor
Admin Rp 6,500
TOTAL Rp 4,506,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : (√) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 10 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: MANDIRI 1520 0119 37923 a/n Albert Paken Lumalan

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 SEWA ALAT PC-200 JALAN DAN LANDSCAPE


No : 035/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 10/08/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

NO DESKRIPSI QTY SAT Harga Satuan Total Harga KETERANGAN

PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN URUGAN TANAH


1 Excavator PC-200 48 Jam Rp 335,000 Rp 16,080,000 Nilai Kontrak : Rp 17,580,000
2 Biaya Demobilisasi Alat 1 Ls Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Pembayaran 1 (DP 50%) : Rp 8,790,000

Sisa Pembayaran : Rp 8,790,000

Total Harga Rp 17,580,000


Pembayaran 1 ( DP 50%) Rp 8,790,000
Pembayaran Ke-1 Rp 8,790,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 8,796,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVER( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 10 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n Baso Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing - QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 PEKERJA HARIAN
No : 034/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL
TANGGAL ORDER : 08/08/2023
KEPADA YTH : Suniati
:
:

HARGA
NO DESKRIPSI QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
Operasional Gaji Lapangan

1 Upah Tenaga Kebersihan Harian 1 Ls Rp 1,100,000 Rp 1,100,000

Total Harga Rp 1,100,000 Yang ditransfer ke rekening Kembar


Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL DIBAYAR Rp 1,106,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 08 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI - 3582-01-051697-53-2 a.n Suniati

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-03 PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR PROYEK DAN BANNER STRUKTUR


No : 027/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 22/07/2023


KEPADA YTH : M Gunaawan Indrus
: 0813 4277 5760
: Jl. Tanggul Patompo No 48, RT/RW 004/009, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Pembuatan Pagar Proyek dan Banner 50% 40% 90% Rp 27,000,000 Rp 10,800,000 Nilai Kontrak : Rp 27,000,000
Retensi 5% : Rp 1,350,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 1,350,000
Pembayaran 2 (50%) : Rp 11,475,000
Pembayaran 3 (90%) Rp 10,260,000
Sisa Pembayaran : Rp 2,565,000

Total Harga Rp 10,800,000


Pembayaran DP Rp -
Retensi (5%) Rp 540,000
Pembayaran Ke-2 Rp 10,260,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp -
Total Rp 10,260,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 03 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA 7325605987 a.n. Nurul mutmainnah
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-04 PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR PROYEK DAN BANNER STRUKTUR


No : 033/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 08/08/2023


KEPADA YTH : M Gunaawan Indrus
: 0813 4277 5760
:

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Pembuatan Pagar Proyek dan Banner 90% 10% 100% Rp 27,000,000 Rp 2,700,000 Nilai Kontrak : Rp 27,000,000
Retensi 5% : Rp 1,350,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 1,350,000
Pembayaran 2 (50%) : Rp 11,475,000
Pembayaran 3 (90%) Rp 10,260,000
Sisa Pembayaran : Rp 2,565,000

Total Harga Rp 2,700,000


Pembayaran DP Rp -
Retensi (5%) Rp 135,000
Pembayaran Ke-2 Rp 2,565,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp -
Total Rp 2,565,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 08 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA 7325605987 a.n. Nurul mutmainnah
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-03 PEKERJAAN PEMBONGKARAN STRUKTUR DAN ARSITEK MASJID STRUKTUR


No : 032/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 08/08/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN

Pekerjaan Pembongkaran Struktur dan Arsitek


1 75% 25% 100% Rp 32,000,000 Rp 8,000,000 Nilai Kontrak : Rp 32,000,000
Masjid
Retensi 5% : Rp 1,600,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 1,000,000
Pembayaran 2 : Rp 21,800,000
Pembayaran 3 : Rp 7,600,000
Sisa Pembayaran : Rp -

Total Harga Rp 8,000,000


Potongan Dp Rp -
Retensi (5%) Rp 400,000
Pembayaran Ke-3 Rp 7,600,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 7,606,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 08 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n B Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 Alat Tulis Kantor ( ATK ) OPERASIONAL


No : 031/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 07/08/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Waterpass Spirit Level 600 MM Yellow 1 PCS Rp 117,100 Rp 117,100
2 Kipas Angin SF 18" 1 PCS Rp 230,000 Rp 230,000
3 Senter Cash Surya SHT-L 3W 12 LED 2 PCS Rp 110,000 Rp 220,000
4 Palu Betel 1 BH Rp 87,000 Rp 87,000
5 Palu Kecil 1 BH Rp 32,000 Rp 32,000

Total Harga Rp 686,100

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 07 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN PEMASANGAN BATU ALAM (ANDESIT) STRUKTUR


No : 030/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 04/08/2023


KEPADA YTH : Abdul Rasyid
: 0821 1088 8724
: Jl. Paccalaya, Kel. Tombolu, Kec. Somba Opu

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Pemasangan Batu Alam ( Andesit) 0% 0% 0% Rp 124,307,500 Rp - Nilai Kontrak : Rp 124,307,500
Retensi 5% : Rp 6,215,375
Pembayaran 1 (DP) : Rp 6,215,375
Sisa Pembayaran : Rp 111,876,750

Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 6,215,375
Retensi (5%) Rp -
Pembayaran Ke-1 ( DP ) -Rp 6,215,375 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total -Rp 6,208,875

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 03 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: Bank Mandiri : No. Rek 17400 01788 074 a.n Sinaryanti.
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 PEKERJAAN PEMBONGKARAN STRUKTUR DAN ARSITEK MASJID STRUKTUR


No : 028/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 01/08/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN

Pekerjaan Pembongkaran Struktur dan Arsitek


1 0% 75% 75% Rp 32,000,000 Rp 24,000,000 Nilai Kontrak : Rp 32,000,000
Masjid
Retensi 5% : Rp 1,600,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 1,000,000
Pembayaran 2 : Rp 21,800,000
Sisa Pembayaran : Rp 7,600,000

Total Harga Rp 24,000,000


Potongan Dp Rp 1,000,000
Retensi (5%) Rp 1,200,000
Pembayaran Ke-2 Rp 21,800,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 21,806,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 01 Agustus 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n B Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR PROYEK DAN BANNER STRUKTUR


No : 027/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 22/07/2023


KEPADA YTH : M Gunaawan Indrus
: 0813 4277 5760
: Jl. Tanggul Patompo No 48, RT/RW 004/009, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Pembuatan Pagar Proyek dan Banner 0% 50% 50% Rp 27,000,000 Rp 13,500,000 Nilai Kontrak : Rp 27,000,000
Retensi 5% : Rp 1,350,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 1,350,000
Pembayaran 2 (50%) : Rp 11,475,000
Sisa Pembayaran : Rp 12,825,000

Total Harga Rp 13,500,000


Pembayaran DP Rp 1,350,000
Retensi (5%) Rp 675,000
Pembayaran Ke-2 Rp 11,475,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp -
Total Rp 11,475,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 22 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA 7325605987 a.n. Nurul mutmainnah
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 03 OPERASIONAL PETTY CASH


No : 026/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 28/06/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Petty Cash
1 Petty Cash Lapangan 1 Ls Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
TOTAL DIBAYAR Rp 3,000,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 3,006,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 28 Juni 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 02 SEWA MOBIL
No : 025/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
SEWA MOBIL
TANGGAL ORDER : 26/07/2023
KEPADA YTH : Jumiati (0823 4849 2119)
: Jl. Cendrawasih LR 2 NO 15 G, Des. Tamarunang, Kec. Mariso
:

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Operasional (Sewa Mess)
1 Sewa Mobil (DD 1805 MW) 1 bln Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Periode 26 Juli - 26 Agustus 2023

TOTAL Rp 5,000,000
TOTAL DIBAYARKAN Rp 5,000,000 Yang ditransfer ke supplier/vendor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : (√) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 26 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BRI 305001019218537 a/n JUMIATI

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN PEMBONGKARAN STRUKTUR DAN ARSITEK MASJID PEKERJAAN PERSIAPAN


No : 024/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 24/07/2023


KEPADA YTH : Baso DG Nyampa
: 0812 4555 3549
: Garassi, RT/RW 002/003, Kel. Benteng Somba Opu, Kec. Barombong

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN

Pekerjaan Pembongkaran Struktur dan Arsitek


1 0% 0% 0% Rp 32,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 32,000,000
Masjid
Retensi 5% : Rp 1,600,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 1,000,000

Sisa Pembayaran : Rp 29,400,000

Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 1,000,000
Pembayaran Ke-1 Rp 1,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 1,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 24 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 508001009803531 a/n B Dg Nyampa
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR PROYEK DAN BANNER PEKERJAAN PERSIAPAN


No : 023/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 22/07/2023


KEPADA YTH : M Gunaawan Indrus
: 0813 4277 5760
: Jl. Tanggul Patompo No 48, RT/RW 004/009, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Pembuatan Pagar Proyek dan Banner 0% 0% 0% Rp 27,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 27,000,000
Retensi 5% : Rp 1,350,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 1,350,000

Sisa Pembayaran : Rp 24,300,000

Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 1,350,000
Pembayaran Ke-1 Rp 1,350,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp -
Total Rp 1,350,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 22 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA 7325605987 a.n. Nurul mutmainnah
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-02 PEKERJAAN PEMBONGKARAN DIREKSI KEET LAMA PEKERJAAN PERSIAPAN


No : 020/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 22/07/2023


KEPADA YTH : M Gunaawan Indrus
: 0813 4277 5760
: Jl. Tanggul Patompo No 48, RT/RW 004/009, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Pembongkaran Direksi Keet Lama 0% 100% 100% Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Nilai Kontrak : Rp 8,000,000
Retensi 5% : Rp 400,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 1,000,000
Pembayaran 2 : Rp 6,600,000

Sisa Pembayaran : Rp -
Total Harga Rp 8,000,000
Pembayaran DP Rp 1,000,000
Pembayaran retensi 5% Rp 400,000
Pembayaran Ke-2 Rp 6,600,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp -
Total Rp 6,600,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 22 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA 7325605987 a.n. Nurul mutmainnah
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 02 OPERASIONAL PETTY CASH


No : 019/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 18/07/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Petty Cash
1 Petty Cash Lapangan 1 Ls Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
TOTAL DIBAYAR Rp 3,000,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 3,006,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 18 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Personil
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PEKERJAAN CCTV


PEKERJAAN PERSIAPAN
No : 018/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 15/07/2023


KEPADA YTH : Muhammad dzakilalu
: 0853 9540 2685
:

HARGA
NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengadaan dan pemasangan pekerjaan CCTV 1 Ls Rp 6,189,000 Rp 6,189,000
DVR 4 channel dahua
kamera analog hd
IP cam 360° imou
HDD 1 TB
PSU 5 ampere
kabel rg 59
kabel LAN cat 6
BNC connector
DC connector
HDMI 1,5 m
Kabel CCTV 206 m
Pemasangan CCTV
TOTAL HARGA Rp 6,189,000 Yang ditransfer ke no rek pettycash
Admin Rp 6,500
Total Bayar Rp 6,195,500

Syarat dan Ketentuan :


- Harga diatas sudah termasuk biaya pengiriman sampai lokasi Proyek

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 15 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA No. 6475274451 a/n Lenni Simbolon
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Pimpinan Personil
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 PEKERJAAN PEMBONGKARAN DIREKSI KEET LAMA PEKERJAAN PERSIAPAN


No : 017/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023

TANGGAL ORDER : 15/07/2023


KEPADA YTH : M Gunaawan Indrus
: 0813 4277 5760
: Jl. Tanggul Patompo No 48, RT/RW 004/009, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate

PROGRES
PROGRES PROGRES NILAI TOTAL
NO DESKRIPSI SEBELUM
SAAT INI TOTAL KONTRAK PROGRESS
KETERANGAN
NYA
PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Pembongkaran Direksi Keet Lama 0% 0% 0% Rp 8,000,000 Rp - Nilai Kontrak : Rp 8,000,000
Retensi 5% : Rp 400,000
Pembayaran 1 (DP) : Rp 1,000,000

Sisa Pembayaran : Rp 6,600,000

Total Harga Rp -
Pembayaran DP Rp 1,000,000
Pembayaran Ke-1 Rp 1,000,000 Yang ditransfer ke Mandor
Admin Rp 6,500
Total Rp 1,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 15 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA 7325605987 a.n. Nurul mutmainnah
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-1 LUMP SUM


No : 016/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 15/07/2023


KEPADA YTH : PM Makassar
: Bapak Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN

Biaya Operasional Lump Sum (Periode Juni 2023)


1 Penjaga gudang daerah 1 ls Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
2 Penjaga pos daerah 1 ls Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
3 Izin ke GMTD 1 ls Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
4 Listrik Kerja & Sekurity Kampus 1 ls Rp 5,500,000 Rp 5,500,000

TOTAL HARGA Rp 27,500,000


Biaya Admin Rp -
TOTAL AKAN DIBAYAR Rp 27,500,000 Yang ditransfer ke rekening pettycash

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 15 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA No. 6475274451 a/n Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 02 MOBILISASI PERSONIL
No : 015/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 13/07/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

HARGA
NO DESKRIPSI QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
Biaya Operasional
1 Tiket Manado - Makasar (David Nicolas Bangun) 1 Trip Rp 1,112,824 Rp 1,112,824
2 Uang saku 1 LS Rp 500,000 Rp 500,000
Total Harga Rp 1,612,824 Yang ditransfer ke rekening pettycash
Admin Rp 6,500
Total Harga Rp 1,619,324

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 13 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-01 OPERASIONAL GAJI


No : 014/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 15/07/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN

Biaya Operasional (Periode 16 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023)


1 Kembar M. Sitanggang Project Manager 23 hari Rp 13,033,333 BRI - 732401001456506 a/n Kembar Maulana Sitanggang
2 Gea Pertiwi Quantity Surveyor 11 hari Rp 2,566,667 BCA - 5440164236 a/n Gea Pertiwi
3 Muhiddin Site Engineer Sipil 13 hari Rp 2,383,333 BCA - 0252048357 a/n Muhiddin
4 Abdul Azis Site Engineer MEP 1 bln Rp 7,400,000 BNI - 0813810955 a/n Abdul Aziz
5 Ahmad Rosad Drafter Sipil/Ars 1 bln Rp 4,000,000 Bank Sultra - 21302010059945 a/n Titin Hartina
6 Irfan Irsandi Surveyor 25 hari Rp 4,833,333 BCA - 7970526751 a/n Irfan Irsandi
7 M. Fauzi Cahyadi Asst. Surveyor 17 hari Rp 2,266,667 BRI - 507801022014534 a/n M. Fauzi Cahyadi
8 Rivai Alwadri Security 1 bln Rp 3,400,000 BCA - 7891449520 a/n Rivai Alwadri
9 Arfandhi Security 1 bln Rp 3,400,000 Mandiri - 1520005721556 a/n Arfandhi
10 Nopitra Efendi Security 1 bln Rp 3,400,000 BRI - 012901033104502 a/n Nopitra Ependi
11 Nurhikmah Hidayanti K3 9 hari Rp 1,500,000 BCA - 0252073335 a/n Nurhikmah Hidayanti
TOTAL HARGA Rp 48,183,333 Yang ditransfer ke rekening staff
Biaya Admin Rp 39,000
GRAND TOTAL Rp 48,222,333

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED


JADWAL ONSITE : 15 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: sesuai baris pada keterangan

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (_____________)
Purchasing Finance QS.HO Auditor Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 SEWA MOBIL
No : 013/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
SEWA MOBIL
TANGGAL ORDER : 12/07/2023
KEPADA YTH : Jumiati (0823 4849 2119)
: Jl. Cendrawasih LR 2 NO 15 G, Des. Tamarunang, Kec. Mariso
:

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Operasional (Sewa Mess)
1 Sewa Mobil (DD 1805 MW) 1 bln Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Periode 26 Juni - 26 Juli 2023

TOTAL Rp 5,000,000
TOTAL DIBAYARKAN Rp 5,000,000 Yang ditransfer ke supplier/vendor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : (√) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 12 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BRI 305001019218537 a/n JUMIATI

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 BIAYA OPERASIONAL
No : 012/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
OPERASIONAL
TANGGAL ORDER : 11/07/2023
KEPADA YTH : PM Makasar
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:

HARGA
NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
Biaya Operasional (Mobilisasi dan Makanan selama rapat bersama PPK dan MK)
1 Pintu Tol 4 gate Rp 10,000 Rp 40,000
2 Parkiran masuk bandara 1 trip Rp 10,000 Rp 10,000
3 Paket ayam komplit + air mineral 25 paket Rp 24,000 Rp 600,000
4 ongkir Paket ayam komplit + air mineral 1 trip Rp 10,000 Rp 10,000
5 snack box 25 box Rp 15,000 Rp 375,000
6 pintu tol 4 gate Rp 10,000 Rp 40,000
7 parkir masuk bandara 1 trip Rp 10,000 Rp 10,000
8 sewa mobil 3 hari Rp 250,000 Rp 750,000
Total Harga Rp 1,835,000 Yang ditransfer ke rekening Petty Cash
Biaya Admin Rp -
TOTAL DIBAYAR Rp 1,835,000

Syarat dan Ketentuan :


- Nota terlampir

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-2 PEKERJAAN PERSIAPAN K3


No : 011/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
K3

TANGGAL ORDER : 11/07/2023


KEPADA YTH : PT. Karunia Chay Ahmad Perkasa
: Jln. Muh Jufri 1 no 6, Makasar
: 081350515999

HARGA
NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
PEKERJAAN PERSIAPAN (K3)

1 Isi ulang APAR Powder 3 kg 2.00 bh 150,000 Rp 300,000

TOTAL HARGA Rp 300,000 Yang ditransfer ke supplier


Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL AKAN DIBAYAR Rp 306,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 11 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI No. 2086 0101 1117 505 a/n M Sahid H S SOS
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-1 KEBUTUHAN ELEKTRIKAL


No : 010/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
PERSIAPAN

TANGGAL ORDER : 10/07/2023


KEPADA YTH : PT. Kuali Mas Permata
: Nemci (0813-4196-7388)
:

HARGA
NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
PEKERJAAN PERSIAPAN (KEBUTUHAN ELEKTRIKAL)

1 Lampu Sorot 100 watt 2.00 bh 185,000 Rp 370,000


2 Kable NYM 2X1,5 mm 1.00 roll 858,500 Rp 858,500
3 Steker 2.00 bh 10,000 Rp 20,000
4 Isolasi listrik 1.00 bh 9,500 Rp 9,500

TOTAL HARGA Rp 1,258,000 Yang ditransfer ke supplier


Biaya Admin Rp -
TOTAL AKAN DIBAYAR Rp 1,258,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 10 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA No. 7970131889 a/n Leo Nemci Rodjito
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO-1 PEKERJAAN PERSIAPAN K3


No : 009/PT.DTB/PO/MKS/VII/2023
K3

TANGGAL ORDER : 10/07/2023


KEPADA YTH : PT. Kuali Mas Permata
: Nemci (0813-4196-7388)
:

HARGA
NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
PEKERJAAN PERSIAPAN (K3)

1 Rompi 8.00 bh 17,500 Rp 140,000


2 Helm Putih + Fast Track AAA 8.00 bh 45,000 Rp 360,000

TOTAL HARGA Rp 500,000 Yang ditransfer ke supplier


Biaya Admin Rp -
TOTAL AKAN DIBAYAR Rp 500,000

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN :( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 10 Juli 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makassar
: Jl. Gunung Rinjani No. 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makassar
: Sulawesi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA No. 7970131889 a/n Leo Nemci Rodjito
:

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 OPERASIONAL ATK
No : 008/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023 OPERASIONAL
TANGGAL ORDER : 30/06/2023
KEPADA YTH : PM Makasar
: Bapak Kembar (No. HP 0812 5588 3455)
:

HARGA
NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
BIAYA OPERASIONAL
1 Fotocopy A4 3,005 lbr Rp 200 Rp 601,000
2 Fotocopy A3 1,665 lbr Rp 600 Rp 999,000
3 Paper clip B 6 bh Rp 5,000 Rp 30,000
4 Paper clip K 12 bh Rp 1,000 Rp 12,000
5 Jilid A3 18 bh Rp 8,000 Rp 144,000
6 Jilid A4 9 bh Rp 6,000 Rp 54,000
TOTAL HARGA Rp 1,840,000
TOTAL DIBAYAR Rp 1,840,000 Yang ditransfer ke Pettycash

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( √ ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 30 Juni 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 02 OPERASIONAL LUMP SUMP


No : 007/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 28/06/2023


KEPADA YTH : Bpk Abdul malik
: 0823 4936 3695
: Bontolangkasa Selatan, Bontonompo

HARGA
NO DESKRIPSI QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
Biaya Operasional
1 Sapi Qurban (80kg) 1 ekor Rp 13,500,000 Rp 13,500,000
Total Harga Rp 13,500,000
Pembayaran I Rp 3,500,000
Pembayaran II Rp 10,000,000 Yang ditransfer ke rekening tujuan
Admin Rp 6,500
Total Harga Rp 10,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 28 Juni 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI - 5081 0102 1648 539 AN NURWAHIDAH

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 SEWA ALAT SURVEY


No : 006/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
SEWA ALAT SURVEY
TANGGAL ORDER : 27/06/2023
KEPADA YTH : Albert Paken Lumalan (0813 5569 3018)
: 0852 4224 9471
: Perum Tj. Mutiara No.B18 Barombong

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Sewa Alat Survey
1 Sewa Alat Survey 1 bln Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
- Total Station (1 bh)
kaki tripod (2 bh)
Prisma pole (1 bh)
Stick pole (1 bh)
- Waterpass (1 bh)
Bak ukur (1 bh)
TOTAL Rp 4,500,000
TOTAL DIBAYARKAN Rp 4,500,000 Yang ditransfer ke supplier/vendor
Admin Rp 6,500
TOTAL Rp 4,506,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : (√) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 27 Juni 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: MANDIRI 1520 0119 37923 a/n Albert Paken Lumalan

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 OPERASIONAL PETTY CASH


No : 005/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 27/06/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

NO DESKRIPSI QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Biaya Operasional Petty Cash
1 Petty Cash Lapangan 1 Ls Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
TOTAL DIBAYAR Rp 3,000,000 Yang ditransfer ke rekening petty cash
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL HARGA Rp 3,006,500
Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER BEFORE RECEIVED
JADWAL ONSITE : 27 Juni 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
CATATAN TAMBAHAN
: Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Personil
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 SEWA MESS
No : 004/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
SEWA MESS
TANGGAL ORDER : 26/06/2023
KEPADA YTH : Robert Cokro (0813 5569 3018)
: JL Letjen Mappaodang BP 04/27, RT/RW 003/003
: Kel. Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makasar

NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT HARGA SATUAN TOTAL HARGA KETERANGAN


Operasional (Sewa Mess)
1 Sewa Mess 6 bln Rp 3,500,000 Rp 21,000,000

TOTAL Rp 21,000,000
TOTAL DIBAYARKAN Rp 21,000,000 Yang ditransfer ke supplier/vendor

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : (√) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 26 Juni 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455

CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :


: BCA 0250677847 a/n Robert Cokro

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) (______________) (______________) ( ) (_____________)


Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 OPERASIONAL LUMP SUMP


No : 003/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 26/06/2023


KEPADA YTH : Bpk Abdul malik
: 0823 4936 3695
: Bontolangkasa Selatan, Bontonompo

HARGA
NO DESKRIPSI QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
Biaya Operasional
1 Sapi Qurban (80kg) 1 ekor Rp 13,500,000 Rp 13,500,000
Total Harga Rp 13,500,000
Pembayaran I Rp 3,500,000 Yang ditransfer ke rekening tujuan
Admin Rp 6,500
Total Harga Rp 3,506,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 26 Juni 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI - 5081 0102 1648 539 AN NURWAHIDAH

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 MOBILISASI PERSONIL
No : 002/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL

TANGGAL ORDER : 23/06/2023


KEPADA YTH : Pimpinan
: HO
:

HARGA
NO DESKRIPSI QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
Biaya Operasional
1 Tiket Medan - Makasar (Kembar) 1 Trip Rp 3,557,488 Rp 3,557,488
2 Uang saku 1 LS Rp 500,000 Rp 500,000
Total Harga Rp 4,057,488 Yang ditransfer ke rekening pettycash
Admin Rp 6,500
Total Harga Rp 4,063,988

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 23 Juni 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BCA - 6475 2744 51 AN Lenni Simbolon

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor
PT DWI TUNGGAL BERSAMA
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANDSCAPE JALAN, HOTEL PRAKTIK DAN RENOVASI MASJID POLTEKPAR MAKASSAR

PO - 01 PINJAMAN SEMENTARA
No : 001/PT.DTB/PO/MKS/VI/2023
OPERASIONAL
TANGGAL ORDER : 23/06/2023
KEPADA YTH : PM Makasar
: Bapak Kembar (No. HP 0812 5588 3455)
:

HARGA
NO DESKRIPSI SPEC QTY SAT TOTAL HARGA KETERANGAN
SATUAN
Operasional Gaji Lapangan
Pinjaman sementara untuk keperluan staff Project
1 1 Ls Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Manager a.n Kembar
Total Harga Rp 3,000,000 Yang ditransfer ke rekening Kembar
Biaya Admin Rp 6,500
TOTAL DIBAYAR Rp 3,006,500

Syarat dan Ketentuan :

METODE PEMBAYARAN : ( ) CASH BEFORE DELIVERY ( ) CASH AFTER DELIVERY ( √ ) TRANSFER AFTER RECEIVED
JADWAL ONSITE : 23 Juni 2023
ALAMAT PENERIMAAN BARANG : Politeknik Pariwisata Makasar
: Jln Gunung Rinjani No 1, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Kota Makasar
: Sulawasi Selatan
: Kembar - No. HP 0812 5588 3455
:
CATATAN TAMBAHAN : Pembayaran ditransfer ke Rek :
: BRI - 732401001456506 An. Kembar Mulana Sitanggang

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Diperiksa Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh, Diterima Oleh,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (____________)
Purchasing Finance QS HO Auditor Pimpinan Supplier / Vendor

Anda mungkin juga menyukai