Anda di halaman 1dari 9

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)

TAHUN ANGGARAN 2022


Nama Madrasah : MA IBNU FUAD
FORMULIR BOS K-1
Desa/Kecamatan : Salamjaya
Kabupaten/Kota : Subang Diisi oleh Madrasah
Provinsi : Jawa Barat Dikirim ke PPK

No. No. VOLUME HARGA Jumlah Tahap


Komponen BOS Sub Kegiatan/Uraian
urut Kode KEGIATAN SATUAN (Dalam Rp.) I II
1 2 3 4 5 6 7 5 6 7
B Pengembangan Standar Proses 10,950,000 9,390,000 1,560,000
Kegiatan
1
Pembelajaran
1.1 Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 1 10,950,000 10,950,000 9,390,000 1,560,000
1.2 Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan
1.3 Seleksi Peserta Didik Program Kelas Akselerasi
1.4 Seleksi Siswa Program Bilingual
1.5 Praktikum Fisika
1.6 Praktikum Kimia
1.7 Praktikum Biologi
1.8 Praktikum Bahasa
1.9 Praktikum Komputer
1.10 Praktikum Pendidikan Teknologi Dasar
1.11 Praktikum Internet
1.12 Praktikum Keterampilan
1.13 Pelaksanaan Studi Wisata
1.14 Pemberdayaan Multimedia
1.15 Pemberdayaan Toga
1.16 Konsultasi Peningkatan Mutu Pendidikan
1.17 Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran
1.18 Pengembangan diri dengan pemanfaatan TIK
1.19 Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah
1.20 Pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat/Pendidikan dan
pengembangan sekolah sehat,narkotika,
Pencegahan penyalahgunaan aman, ramah anak, danzat adiktif
psikotropika,
1.21 (narkoba),
menyenangkan
minuman keras, merokok, dan HIV AIDS
1.22 Kesehatan reproduksi remaja
Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat
1.23 akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan

1.24 Penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah


1.25 Pelaksanakan kegiatan 7 K
Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti,
1.26
dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
B Pengembangan Standar Proses 0
Kegiatan
2
Ekstrakurikuler
2.1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan
2.2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kesenian dan Kebudayaan
2.3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga
2.4 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra
2.5 Pelaksanaan Ekstrakurikuler PMR Pemula
2.6 Pelaksanaan Ekstrakurikuler English Club
2.7 Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/KKR
2.8 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
2.9 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band
2.10 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer
2.11 Penyelenggaraan Pesantren Kilat
2.12 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional
2.13 Pengelolaan Majalah Dinding
2.14 Pelaksanaan Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler
2.15 Aero Modelling
2.16 Penyusunan Program Ekstrakurikuler
2.17 Pelaksanaan Lomba FLSSN
2.18 Pelaksanaan Lomba MTQ
2.19 Pelaksanaan Ekstrakurikuler karya ilmiah remaja
2.20 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS)
Pelaksanaan Ekstrakurikuler jurnalistik, teater, teknologi informasi
2.21 dan komunikasi
2.22 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan
H Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan 9,000,000 1,500,000 7,500,000
Kegiatan Evaluasi
3 Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler
3.1 Penyusunan kisi-kisi Ulangan Harian 1 500,000 500,000 0 500,000
3.2 Penyusunan kisi-kisi Ulangan Tengah Semester 2 250,000 500,000 250,000 250,000
3.3 Penyusunan kisi-kisi Ulangan Akhir Semester 2 250,000 500,000 250,000 250,000
3.4 Penyusunan kisi-kisi Ulangan Kenaikan Kelas 1 500,000 500,000 500,000
3.5 Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah 1 500,000 500,000 500,000
3.6 Penyusunan Soal Ulangan Harian 1 500,000 500,000 500,000
3.7 Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester 2 250,000 500,000 250,000 250,000
3.8 Penyusunan Soal Ulangan Akhir Semester 2 250,000 500,000 250,000 250,000
3.9 Penyusunan Soal Ulangan Kenaikan Kelas 1 500,000 500,000 500,000
3.10 Penyusunan Soal Ujian sekolah 1 500,000 500,000 500,000
3.11 Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 1 500,000 500,000 500,000
3.12 Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah Semester 2 250,000 500,000 250,000 250,000
3.13 Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 2 250,000 500,000 250,000 250,000
3.14 Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas 1 500,000 500,000 500,000
3.15 Pelaksanaan Penilaian/Ujian Sekolah/USBD 1 500,000 500,000 500,000
3.16 Pelaksanaan Penilaian/UNBK/UAMBNBK 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000
3.17 Pelaksanaan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) 0 0
3.18 Analisis Hasil Penilaian 0 0
3.19 Pengembangan model penilaian yang inovatif 0 0
3.20 Pelaksanaan model penilaian yang inovatif 0 0
3.21 Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD 0 0
3.22 Pelaksanaan Uji Coba UN/US Tk. Kecamatan 0 0
3.23 Pelaksanaan Uji Coba UN/US Tk. Kota 0 0
3.24 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan 0 0
3.25 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kota 0 0
3.26 Pemantapan persiapan ujian/Try Out 0 0
B Pengembangan Standar Proses 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Kegiatan
4 Pengembangan
Potensi Siswa
4.1 Pelaksanaan Replacement Tes IQ 0
4.2 Pelaksanaan Tes Kendali Mutu 0
4.3 Pelaksanaan Try Out 0
4.4 Pelaksanaan Pendalaman Materi 0
4.5 Pelaksanaan Tes TOEIC/TOEFL 0
4.6 Pelaksanaan Tes Diagnostik 0
4.7 Pelaksanaan Tes TPA/TKD 0
4.8 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran 0
4.9 Pelaksanaan Lomba OSN 0
4.10 Pelaksanaan Lomba O2SN 0
4.11 Pelaksanaan Lomba MIPA 0
4.12 Pelaksanaan Lomba OSTN 0
4.13 Pelaksanaan Lomba FLS2N 0
4.14 Pelaksanaan Lomba PMKBN 0
4.15 Pelaksanaan Lomba LKS 0
4.16 Pelaksanaan Loketa 0
4.17 Penyelenggaraan PORSENI 0
4.18 Penyelenggaraan Pentas Seni 0
4.19 Penyelenggaraan Koperasi Sekolah 0
4.20 Penyelenggaraan Kewirausahaan 12 Bln 250,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000
4.21 Penyelenggaraan Business Center 0
4.22 Penyelenggaraan Sister School 0
4.23 Penyelenggaraan Job Fair 0
4.24 Pertukaran Pelajar 0
A Pengembangan Standar Isi 1,925,000 825,000 1,100,000
Pengembangan
Keprofesian Guru dan
5 Tenaga Kependidikan,
serta Pengembangan
Manajemen Sekolah

5.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 1 350,000 350,000 350,000
5.2 Penyusunan Program Tahunan 1 250,000 250,000 250,000
5.3 Penyusunan Program Semester 1 250,000 250,000 250,000
5.4 Pengembangan dan Validasi Silabus 1 250,000 250,000 250,000
5.5 Pengembangan RPP 1 825,000 825,000 825,000 0
5.6 Penyusunan Modul 0
5.7 Penyusunan Program BP/BK 0
5.8 Penyusunan Program Perpustakaan 0
5.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 0
5.10 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 0
5.11 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 0
5.12 Penyusunan Program Pengelolaan Bengkel Keterampilan 0
5.13 Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0
5.14 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 0
5.15 Penyusunan Program Kesiswaan 0
5.16 Penyusunan Pengembangan kurikulum 0
C Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan 1,800,000 0 1,800,000

5.17 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 1 Keg 1,300,000 1,300,000 1,300,000


5.18 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 Keg 500,000 500,000 500,000
5.19 Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM)
5.20 Kompetensi Pengembangan Status Sekolah
D Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,650,000 1,650,000 0
5.21 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 1 1,650,000 1,650,000 1,650,000
5.22 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
5.23 Pembinaan Administrasi Sekolah
5.24 Pembuatan Media Pembelajaran
5.25 Penyelenggaraan Kursus ICT
5.26 Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan Karyawan
5.27 Penyelenggaraan Guru Berprestasi
5.28 Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS
5.29 Peningkatan Kompetensi Guru
5.30 Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan
5.31 Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan
5.32 Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium
5.33 Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS
5.34 Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler
F Pengembangan Standar Pengelolaan 33,000,000 16,500,000 16,500,000
Pembayaran Honor
6
Rutin
6.1 Pembayaran honor GBPNS dan Tenaga Kependidikan 12 Bulan 2,450,000 29,400,000 14,700,000 14,700,000
6.2 Pembayaran honor Pegawai administrasi Pegawai perpustakaan 0 0 0

6.3 Pembayaran honor Penjaga Madrasah, Satpam, Petugas 1,200,000 600,000 600,000
Kebersihan 12 Bulan 100,000
Pembayaran honor Operator data, Bendahara, Operator EMIS, 12 Bulan 200,000
6.4 Operator aplikasi, dan Pengelola Keuangan sebagai tugas 2,400,000 1,200,000 1,200,000
tambahan untuk non PNS
E Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana 5,290,000 5,290,000 0
Pemeliharaan Sarana
7 dan Prasarana
Madrasah
7.1 Pemeliharaan Meubelair 1 Keg 620,000 620,000 620,000
7.2 Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 0
7.3 Pemeliharaan Alat Elektronik 1 Keg 650,000 650,000 650,000
7.4 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 1 Keg 3,750,000 3,750,000 3,750,000
7.5 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium 0 0
7.6 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang perpustakaan 0 0
7.7 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 0
7.8 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kepala Sekolah 0 0
7.9 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Guru 0 0
7.10Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Tata Usaha 0 0
7.11Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang aula 0 0
7.12Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang BP/BK 0 0
7.13Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Ibadah 0 0
7.14Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi air 0 0
Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk
7.15 270,000 270,000 0
penggantian lampu) 1 Keg 270,000
7.16 Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi telepon 0 0
7.17 Pemeliharaan dan Perbaikan Kamar mandi/wc guru/karyawan 0
7.18 Pemeliharaan dan Perbaikan Kamar mandi/wc siswa 0
7.19 Pemeliharaan dan Perbaikan Taman dan Lapangan 0
7.20 Pemeliharaan dan Perbaikan Pagar 0
7.21 Pembangunan WC/Sanitasi 0
H Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan 0 0 0
7.22 Maintenance server ARD
B Pengembangan Standar Proses 0 0 0
Pengembangan
8
Perpustakaan
8.1 Pemberdayaan Perpustakaan
Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan
8.2
Elektronik (e - library)
B Pengembangan Standar Proses 3,300,000 300,000 3,000,000
Kegiatan Penerimaan
9 Peserta Didik Baru
(PPDB)
9.1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1 Keg 1,800,000 1,800,000 300,000 1,500,000
Masa Ta’aruf Siswa
10
Madrasah (MATSAMA)
10.1 Pelaksanaan Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) 1 Keg 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Pengelolaan
11
Madrasah
11.1 Pendataan Pendidikan
11.2 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan
F Pengembangan Standar Pengelolaan 5,525,000 5,015,000 510,000
11.3 Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.4 Penyusunan Profil Sekolah 0
11.5 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 0
11.6 Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.7 Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.8 Lokakarya Aplikasi Manajemen Berbasis Sekolah 0
11.9 Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.10 Pengelolaan Sekolah Berbasis ICT/TIK 0
11.11 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) 0
11.12 Kerjasama dengan mitra sekolah 0
11.13 Standar ISO 0
Pengembangan Madrasah Hijau, Madrasah Sehat, Madrasah
11.14 0
Ramah Anak, Madrasah Adiwiyata
11.15 Penyusunan Program Ketatausahaan 0
11.16 Pengadaan Sarana Administrasi Perkantoran 2 Keg 500,000 1,000,000 690,000 310,000
11.17 Penyusunan Laporan Administrasi Perkantoran 0
11.18 Pengelolaan Inventaris Barang 0
11.19 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.20 Pelaksanaan Supervisi 0
11.21 Supervisi Akademik 0
11.22 Supervisi Non-Akademik 0
11.23 Supervisi Ekskul 0
11.24 Supervisi Perpustakaan 0
11.25 Supervisi Laboratorium 0
11.26 Supervisi Administrasi Tata Usaha 0
11.27 Supervisi Pemberdayaan Alat 0
11.28 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
11.29 Monitoring Program Kesiswaan 0
11.30 Monitoring kegiatan belajar Mengajar 0
11.31 Monitoring kegiatan Sarana Prasarana 0
11.32 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0
11.33 Rakor Komite Sekolah 0
11.34 Penyelenggaraan Lintas Alam 0
11.35 Penyelenggaraan Karang Pamitran 0
11.36 Kerjasama dengan sekolah Bertaraf Internasional dalam negeri 0
11.37 Kerjasama dengan sekolah Bertaraf Internasional luar negeri 0
11.38 Penyusunan Laporan Biaya Operasional Pendidikan 0
11.39 Penyusunan Laporan Biaya Operasional Sekolah 2 Keg 200,000 400,000 200,000 200,000
Penyusunan Laporan Kartu Jakarta Pintar (khusus untuk DKI
11.40 Jakarta) 0

11.41 Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah/Madrasah 0


11.42 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0
11.43 Pelaporan dan penjilidan 0
11.44 Penyediaan media informasi sekolah 0
11.45 Sosialisasi keuangan sekolah 0
G Pengembangan Standar Pembiayaan 3,060,000 1,530,000 1,530,000
Langganan daya dan
12
jasa
12.1 Pembayaran tagihan telepon 0 0
12.2 Pembayaran tagihan listrik 12 Bln 105,000 1,260,000 630,000 630,000
12.3 Pembayaran tagihan air 0 0
12.4 Pembayaran tagihan internet 12 Bln 150,000 1,800,000 900,000 900,000
12.5 Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 0 0
12.6 Pembayaran sewa sarana dan prasarana sekolah 0 0
E Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana 10,000,000 750,000 9,250,000
Pembelian/Perawatan
Alat Multi Media
Pembelajaran
(Termasuk Penunjang
Ujian
Nasional/Asesmen
Kompetensi Minimal/
Asesmen Kompetensi
13
Siswa Indonesia),
termasuk untuk
mendukung
keberlangsungan
proses pembelajaran
jarak jauh dan
pembelajaran digital
di Madrasah

13.1 Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran 0


13.2 Pemasangan Jaringan Internet baru 0
13.3 Instalasi telepon 0
13.4 Penambahan daya listrik 0
13.5 Pengadaan genset 0
13.6 Penambahan daya internet 0
13.7 Pemasangan instalasi listrik baru 0
13.8 Pemasangan instalasi air baru 0
13.9 Pemasangan instalasi telepon baru 0
13.10 Pemeliharaan Website 0

Pembelian/sewa
saran/perlengkapan/
peralatan yang
diperlukan untuk
mendukung
14
keberlangsungan
proses belajar-
mengajar di era
Adaptasi Kenormalan
Baru

14.1 Penambahan alokasi kuota internet 12 125,000 1,500,000 750,000 750,000


14.2 Pembelian/sewa mobile modem 5 1,500,000 7,500,000 7,500,000
14.3 Pembelian laptop atau personal computer 0
14.4 Pengadaan bahan alat pendukung e-learning 0
Pembelian/sewa
sarana/perlengkapan/
peralatan atau
pelaksanan kegiatan
15
yang diperlukan
dalam rangka
Pencegahan
Penyebaran COVID-19

15.1 Pembelian sabun cuci tangan, anti septic, masker, dan sarana 0
lainya yang dapat menunjang pencegahan penyebaran COVID-19
15.2 Pembelian alat pendukung pencegahan penyebaran COVID-19 0

15.3 Pengadaan bahan kimia lainnya yang berfungsi untuk 0


pencegahan penyebaran
Biaya transportasi COVID-19
dan honor bagi petugas kesehatan/petugas
lain yang kompeten dalam rangka melakukan kegiatan
15.4 0
pencegahan penyebaran COVID-19
Membiayai sewa/membeli peralatan untuk kegiatan yang
15.5 mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 0
Membiayai kegiatan lain yang dapat menunjang upaya
15.6 0
pencegahan penyebaran COVID-19
Biaya lainnya jika
seluruh komponen 1
16 s.d 13 telah terpenuhi
pendanaannya dari
BOS
16.1 Pembuatan taman/lapangan 0
16.2 Pembuatan pagar 0
16.3 Penambahan meubelair 0
16.4 Penambahan fasilitas elektronik untuk ketatausahaan 0
16.5 Sarana dan Prasarana untuk Siswa Miskin 10 Siswa 100,000 1,000,000 1,000,000
16.6 Penambahan sarana dan prasarana upacara bendera 0
SUB TOTAL 88,500,000 44,250,000 44,250,000

Sumber Pendanaan BOS Pusat dalam 1 tahun (59 siswa x 1 rombel) 59 Siswa 88,500,000

Mengetahui, Menyetujui
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah

DARNA ADE LAELATUL BADRIYAH, S.Pd.I

Anda mungkin juga menyukai