5.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 1 350,000 350,000 350,000
5.2 Penyusunan Program Tahunan 1 250,000 250,000 250,000
5.3 Penyusunan Program Semester 1 250,000 250,000 250,000
5.4 Pengembangan dan Validasi Silabus 1 250,000 250,000 250,000
5.5 Pengembangan RPP 1 825,000 825,000 825,000 0
5.6 Penyusunan Modul 0
5.7 Penyusunan Program BP/BK 0
5.8 Penyusunan Program Perpustakaan 0
5.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 0
5.10 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 0
5.11 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 0
5.12 Penyusunan Program Pengelolaan Bengkel Keterampilan 0
5.13 Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0
5.14 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 0
5.15 Penyusunan Program Kesiswaan 0
5.16 Penyusunan Pengembangan kurikulum 0
C Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan 1,800,000 0 1,800,000
6.3 Pembayaran honor Penjaga Madrasah, Satpam, Petugas 1,200,000 600,000 600,000
Kebersihan 12 Bulan 100,000
Pembayaran honor Operator data, Bendahara, Operator EMIS, 12 Bulan 200,000
6.4 Operator aplikasi, dan Pengelola Keuangan sebagai tugas 2,400,000 1,200,000 1,200,000
tambahan untuk non PNS
E Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana 5,290,000 5,290,000 0
Pemeliharaan Sarana
7 dan Prasarana
Madrasah
7.1 Pemeliharaan Meubelair 1 Keg 620,000 620,000 620,000
7.2 Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 0
7.3 Pemeliharaan Alat Elektronik 1 Keg 650,000 650,000 650,000
7.4 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 1 Keg 3,750,000 3,750,000 3,750,000
7.5 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium 0 0
7.6 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang perpustakaan 0 0
7.7 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 0
7.8 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kepala Sekolah 0 0
7.9 Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Guru 0 0
7.10Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Tata Usaha 0 0
7.11Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang aula 0 0
7.12Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang BP/BK 0 0
7.13Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Ibadah 0 0
7.14Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi air 0 0
Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik (termasuk
7.15 270,000 270,000 0
penggantian lampu) 1 Keg 270,000
7.16 Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi telepon 0 0
7.17 Pemeliharaan dan Perbaikan Kamar mandi/wc guru/karyawan 0
7.18 Pemeliharaan dan Perbaikan Kamar mandi/wc siswa 0
7.19 Pemeliharaan dan Perbaikan Taman dan Lapangan 0
7.20 Pemeliharaan dan Perbaikan Pagar 0
7.21 Pembangunan WC/Sanitasi 0
H Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan 0 0 0
7.22 Maintenance server ARD
B Pengembangan Standar Proses 0 0 0
Pengembangan
8
Perpustakaan
8.1 Pemberdayaan Perpustakaan
Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan
8.2
Elektronik (e - library)
B Pengembangan Standar Proses 3,300,000 300,000 3,000,000
Kegiatan Penerimaan
9 Peserta Didik Baru
(PPDB)
9.1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1 Keg 1,800,000 1,800,000 300,000 1,500,000
Masa Ta’aruf Siswa
10
Madrasah (MATSAMA)
10.1 Pelaksanaan Masa Ta’aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) 1 Keg 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Pengelolaan
11
Madrasah
11.1 Pendataan Pendidikan
11.2 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan
F Pengembangan Standar Pengelolaan 5,525,000 5,015,000 510,000
11.3 Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.4 Penyusunan Profil Sekolah 0
11.5 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 0
11.6 Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.7 Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.8 Lokakarya Aplikasi Manajemen Berbasis Sekolah 0
11.9 Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.10 Pengelolaan Sekolah Berbasis ICT/TIK 0
11.11 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) 0
11.12 Kerjasama dengan mitra sekolah 0
11.13 Standar ISO 0
Pengembangan Madrasah Hijau, Madrasah Sehat, Madrasah
11.14 0
Ramah Anak, Madrasah Adiwiyata
11.15 Penyusunan Program Ketatausahaan 0
11.16 Pengadaan Sarana Administrasi Perkantoran 2 Keg 500,000 1,000,000 690,000 310,000
11.17 Penyusunan Laporan Administrasi Perkantoran 0
11.18 Pengelolaan Inventaris Barang 0
11.19 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 1 Keg 825,000 825,000 825,000
11.20 Pelaksanaan Supervisi 0
11.21 Supervisi Akademik 0
11.22 Supervisi Non-Akademik 0
11.23 Supervisi Ekskul 0
11.24 Supervisi Perpustakaan 0
11.25 Supervisi Laboratorium 0
11.26 Supervisi Administrasi Tata Usaha 0
11.27 Supervisi Pemberdayaan Alat 0
11.28 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
11.29 Monitoring Program Kesiswaan 0
11.30 Monitoring kegiatan belajar Mengajar 0
11.31 Monitoring kegiatan Sarana Prasarana 0
11.32 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0
11.33 Rakor Komite Sekolah 0
11.34 Penyelenggaraan Lintas Alam 0
11.35 Penyelenggaraan Karang Pamitran 0
11.36 Kerjasama dengan sekolah Bertaraf Internasional dalam negeri 0
11.37 Kerjasama dengan sekolah Bertaraf Internasional luar negeri 0
11.38 Penyusunan Laporan Biaya Operasional Pendidikan 0
11.39 Penyusunan Laporan Biaya Operasional Sekolah 2 Keg 200,000 400,000 200,000 200,000
Penyusunan Laporan Kartu Jakarta Pintar (khusus untuk DKI
11.40 Jakarta) 0
Pembelian/sewa
saran/perlengkapan/
peralatan yang
diperlukan untuk
mendukung
14
keberlangsungan
proses belajar-
mengajar di era
Adaptasi Kenormalan
Baru
15.1 Pembelian sabun cuci tangan, anti septic, masker, dan sarana 0
lainya yang dapat menunjang pencegahan penyebaran COVID-19
15.2 Pembelian alat pendukung pencegahan penyebaran COVID-19 0
Sumber Pendanaan BOS Pusat dalam 1 tahun (59 siswa x 1 rombel) 59 Siswa 88,500,000
Mengetahui, Menyetujui
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah