A. KONDISI UMUM
1. Data Geografis
berikut :
2. Data Demografi
kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 5% per tahun.
kerjanya. Tingkat partisipasi perempuan dapat dilihat diberbagai bidang, mulai dari
perekonomian, nelayan dan petani. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Raas Tahun 2017
Total
No. Nama Desa
L P L+P
1 KETUPAT 2758 2948 5706
2 JUNGKAT 913 1136 2049
3 KROPOH 2341 2541 4882
4 KARANG NANGKA 2262 2461 4723
5 ALAS MALANG 1144 1365 2509
6 POTERAN 1172 1390 2562
7 BRAKAS 3319 3503 6822
8 TONDUK 2327 2525 4852
9 GUWA-GUWA 1787 1998 3785
18.023
Jumlah 19.867 37,890
Sumber data: Data Duk Capil Kecamatan Raas Desember Tahun 2017
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Raas Tahun 2018
Jumlah Penduduk
Luas
No Desa Laki- Jumlah
(km) KK Perempuan
Laki
1 KETUPAT 6,86 1.962 3.002 3.002 6.004
2 JUNGKAT 2.10 556 875 853 1.728
3 KROPOH 7,32 1.539 2.204 2.290 4.494
4 KARANG NANGKA 6.30 1.406 1.969 2.290 4.024
5 ALAS MALANG 3,45 687 1.023 1.032 2.055
6 POTERAN 3,25 822 1.183 1.279 2.462
7 BRAKAS 4.82 1.954 2.987 3.053 6.040
8 TONDUK 2,45 1.259 2.220 2.415 4.635
9 GUWA-GUWA 2,31 1.153 1.709 1.866 3.575
Jumlah 29 11.338 17.172 17.845 35.017
Sumber : Data Monografi Kecamatan, 2018
Dari tabel tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di
wilayah kerja Puskesmas Raas. Komposisi peningkatan jumlah penduduk dari tahun
37890 35017
40000
35000
30000
25000 17845
17172 2017
19867
18023 2018
20000
15000
10000
5000 2018
0 2017
L P JUMLAH
Jika dilihat dari tingkat Pendidikan, rata-rata penduduk di wilayah kerja Puskes
mas Sambilegi berpendidikan SMA/SMK walaupun masih ada penduduk yang berpend
idikan SMP maupun SD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Wilayah Puskesmas Raas Tahun 2018
Tingkat Pendidikan
Kelurahan / Des
No SMA/MA/S Diploma III/S
a SD/MI SMP/MTs Strata II/III
MK trata I
1 Ketupat 1.745 324 203 33 31
2 Jungkat 870 176 59 5 11
3 Kropoh 1.572 313 190 7 33
4 KarangNangka 1.075 208 95 4 32
5 Alas Malang 487 152 69 8 18
6 Poteran 312 138 66 3 14
7 Brakas 1.258 424 240 37 70
8 Tonduk 1.543 125 54 3 15
9 Guwa-Guwa 1,056 249 107 13 12
1. Visi Puskesmas
Misi Puskesmas
1. Tugas
Sehat.Pertanggungjawaban wilayah.
2. Fungsi
kerjany.
3. Struktur Organisasi
KEPALA Pemimpin
UPT PUSKESMAS BLUD
KPA/KPB
D. Ka. Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
S Ur Sistem Informasi
Pejabat
Keuangan
Ur Ke Peg Ur Umum Ur Keuangan Puskesmas
BPU
Promkes BPG
P2M & PTM KIA
KESLING LAB
KESJOIR KONSELING Pejabat
Teknis
UKK FARMASI
UKS
BATTRA/TOGA
KES.INDERA UMBER PUSKESMAS RAAS
POSYANDU
POSYANDU LANSIA
UKGMD/UKGS
1. Sumber Daya Manusia di Lingkungan Puskesmas
arana Kesehatan
Puskesmas Induk :1
Rumah Dinas Dokter :1
Rumah Dinas Perawat :0
Puskesmas Pembantu :3
Polindes : 7 ( gedung milik Desa)
Ponkesdes : 1 ( gedung milik Desa )
Ponkesten : 1 ( Gedung milik Yayasan Pesantren ).
Pusling/ambulance : 1 unit
Sepeda motor : 4 ( 1 unit rusak berat )
AC : 4 unit
Viar Roda 3 : 1 unit
Jenset kva : 1 unit ( Rusak berat )
2. Lansia yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
mendapatkan UKM,Ponkesdes/
skrining kese polindes
hatan sesuai
Pencapaian Rencana Pencapaian Tahun Penanggung J
No Jenis Pelayanan Indikator Standar Keterangan
Awal I II III IV V awab
standar
8 Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah pend 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
Penderita Hipertensi uduk yang di UKM,Ponkesdes/
lakukan peng polindes
ukuran tekan
an darah (L/
P)
2. Jumlah pend 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
uduk yang hi UKM,Ponkesdes/
pertensi/ dara polindes
h tinggi
9 Pelayanan Kesehatan 1. Penemuan K 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
Penderita Diabetes M asus Baru UKM,Ponkesdes/
elitus polindes
2. Jumlah pend 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
uduk yang m UKM,Ponkesdes/
enderita diab polindes
etes melitus
10 Pelayanan Kesehatan 1. Penemuan K 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pj.jiwa,Koordi
orang dengan Gangg asus Baru nator UKM
uan Jiwa Berat
2. Penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pj.jiwa,Koordi
Kasus nator UKM
3. Jumlah ODG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pj.jiwa,Koordi - ODGJ =
J berat (psiko nator UKM Orang De
til) yang men
Pencapaian Rencana Pencapaian Tahun Penanggung J
No Jenis Pelayanan Indikator Standar Keterangan
Awal I II III IV V awab
dapat pelaya ngan Gan
nan keswa pr gguan Jiw
omotif preve a
ntif sesuai sta
ndar
11 Pelayanan Kesehatan 1. Penemuan pa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
orang dengan Tuberk sien baru TB rawat jalan
ulosis (TB) BTA Positif
2. Jumlah pasie 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
n TB (semua rawat jalan
tipe) yang dil
aporkan
3. Jumlah pasie 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
n baru TB B rawat jalan
TA positif (s
embuh dan p
engobatan le
ngkap)
4. Jumlah pasie 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
n TB Paru B rawat jalan
TA Positif di
obati
5. Jumlah kasus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
baru TB BT rawat jalan
A+
Pencapaian Rencana Pencapaian Tahun Penanggung J
No Jenis Pelayanan Indikator Standar Keterangan
Awal I II III IV V awab
6. Jumlah selur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
uh kasus TB rawat jalan
7. Proporsi Kas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
us Baru TB rawat jalan
BTA+
12 Pelayanan Kesehatan 1. Penemuan K 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
orang dengan Risiko asus AIDS rawat jalan
Terinfeksi HIV
3. Jumlah ODH 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator K
A ibu hamil IA/ Bidan
yang dan me
menuhi syara
t pengobatan
ARV
4. Jumlah ODH 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator K
A Bumil patu IA/ Bidan
h minum AR
V selama sat
u tahun
Pencapaian Rencana Pencapaian Tahun Penanggung J
No Jenis Pelayanan Indikator Standar Keterangan
Awal I II III IV V awab
5. Jumlah kema ≥80% 80% 80% 85% 85% 85% 85% Koordinator
tian karena rawat inap dan
suspec HIV- program
AIDS
6. Jumlah Oran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinator
g beresiko ter Rawat jalan
infeksi HIV
yang mendap
at pelayanan
rujukan HIV
sesuai standa
r
INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEH
ATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS RAAS
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
I II III IV V
Penanggung Jaw
Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
ab
Jenis Pelayana Pencapaian A
1
No Pelayanan Gawa 1. Kemampuan
Indikator me 100 %
Standar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Teknis Fungsi
t Daruratn wal
nangani life savi onal UKP
ng
2. Pemberi pelaya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % kepegawaian - ATLS = Ad
nan kegawat-da vance Traum
ruratan bersertif a Life Suppo
ikas (ATLS/ BT rt
LS/ ACLS/ PP - BTLS = Bas
GD/ GELS) yan ic Trauma Li
g masih berlaku fe Support
- ACLS = Ad
vance Cardia
c Life Suppo
rt
- PPGD = Pert
olongan Pert
ama Gawat
Darurat
- GELS = Gen
eral Emerge
ncy Life Sup
port
3. Jam buka pelay 24 Jam 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator
anan gawat daru UGD
rat
4. Waktu tanggap ≤ 5 menit dilayani setel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
pelayanan dokte ah pasien datang UGD
r di Gawat Daru
rat
5. Tidak adanya k 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator
eharusan memb UGD
ayar uang muka
6. Kepuasan pasie ≥ 70 % 75 % 78% 80% 82% 85% 85% koordinator
n UGD
2 Pelayanan Rawa 1. Pemberi Pelaya 100 % Dokter 100 % Dokter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator rawat
t Jalan nan di Poliklini jalan
k
2. Pemberi Pelaya 100 % Bidan terlatih 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator
nan di KIA rawat jalan
3. Jam buka pelay 08.00 s/d 13.00 setiap h 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator
anan dengan ket ari kerja rawat jalan
Kecuali Jum’at : 08.00
entuan – 11.00
4. Kepatuhan hand 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator
hygiene rawat jalan
5. Waktu tunggu r ≤ 30 menit 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator
awat jalan rawat jalan
6. Penanganan Dia 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator - TBC = Tuber
gnosis TB melal rawat jalan kulosis
ui pemeriksaan
mikroskopis
7. Pasien Rawat Ja 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator - DOTS = Dir
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
lan TB yang dit rawat jalan ectly Observ
angani dengan s ed Treatment
trategi DOTS Shortcourse
Pengobat
an TBC yang
diawasi secar
a langsung d
alam jangka
“pendek”
8.Peresepan obat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % koordinator
sesuai formulari obat
um
9. Pencatatan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Koordinator
pelaporan TB di rawat jalan
Puskesmas
10. Kepuasan pasie ≥ 70 % 75 % 78% 80% 82% 85% 85% Kordinator
n rawat jalan
3 Pelayanan Rawa 1. Pemberi pelaya 100 % Dokter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kordinato r rawat
t Inap nan inap
2. Tempat tidur de 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kordinator rawat
ngan pengaman inap
3. Kamar mandi d 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kordinato r rawat
engan pengama inap
n pegangan tang
an
4. Dokter penangg 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % kordinator rawat
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
ung jawab pasie inap
n rawat inap
5. Jam visite dokte 08.00 s/d 14.00 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kordinato r rawat
r inap
6. Kepatuhan hand 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kordinato r rawat
hygiene inap
7. Tidak adanya k 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kordinator rawat
ejadian pasien j inap
atuh
8. Kejadian pulang ≤5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% Kordinator rawat
sebelum dinyata inap
kan sembuh
9. Kematian pasie ≤ 0,24 % 0.21% 0.21% 0.18% 0.18% 0.15% 0.15% Kordinato r rawat
n ≥ 48 jam inap
10. Kepuasan Pasie ≥ 70 % 75 % 78% 80% 82% 85% 85% Kordinator rawat
n inap
4 Persalinan 1. Pemberi pelaya Dokter umum atau Bid 100% 100% 100% 100% 100% 100% kepegawaian
nan persalinan n an terlatih
ormal
2. Adanya Tim PO Tim PONED terlatih 100% 100% 100% 100% 100% 100% kordinator KIA- - PONED = Pe
NED KB layanan Obst
etri Neonatus
Esensial Das
ar
3. Pelayanan kontr 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% kordinator KIA-
asepsi oleh dokt KB
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
er umum atau bi
dan terlatih
4. Kepatuhan hand 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% kordinator KIA-
hygiene KB
5. Kematian ibu k 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% kordinator KIA-
arena persalinan KB
6. Kepuasan pasie ≥ 70 % 75 % 78% 80% 82% 85% 85% kordinator KIA-
n KB
5 Pelayanan Labo 1. Fasilitas dan per Tersedianya ruang, mes 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator
ratorium Sederh alatan in, dan peralatan laboratorium
ana 2. Waktu tunggu h ≤ 120 menit 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator
asil pelayanan l laboratorium
aboratorium
3. Tidak adanya k 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator
ejadian tertukar laboratorium
specimen
4. Kemampuan me Rapid Tes 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator
meriksa HIV-AI laboratorium
DS
5. Kemampuan Mi Tersedianya tenaga, per 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator
kroskopis TB P alatan, dan reagen laboratorium
aru
6. Tidak adanya k 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator
esalahan pembe laboratorium
rian hasil pemer
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
iksaan laborator
ium
7. Kepuasan pasie ≥ 80 % 80% 80% 80% 83% 85% 85% Kordinator
n laboratorium
3. Kelengkapan pe 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Rekam medik
ngisian rekam
medik 24 jam se
telah selesai pel
ayanan
4. Kelengkapan In 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Rekam medik
formed Concent
setelah mendap
atkan informasi
yang jelas
5. Kepuasan pelan ≥ 70 % 75 % 78% 80% 82% 85% 85% Rekam medik
ggan
10 Pengelolaan lim 1. Adanya penang Ada 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kapus
bah gung jawab pen
gelola limbah P
uskesmas
2. Ketersediaan fa Tersedia ruang, mesin, 0% 50% 50% 50% 80% 80% Kapus
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
silitas dan peral perlengkapan dan peral
atan pengelolaa atan
n limbah Puskes
mas: padat, cair
3. Pengelolaan lim Tersedia ruang, mesin, 0% 50% 50% 50% 80% 80% Rumah tangga
bah cair perlengkapan dan peral
atan
4. Pengelolaan lim Tersedia ruang, mesin, 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kapus
bah padat perlengkapan dan peral
atan
13. Kelengkapan pe 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kasubag TU
laporan akuntab
ilitas kinerja
Jenis Pelayana Pencapaian A Penanggung Jaw
No Indikator Standar Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
n wal ab
14. Karyawan mend ≥ 60 % 60% 65% 65% 65% 68% 70% Kasubag TU
apat pelatihan m
inimal 20 jam/ t
ahun
15. Ketepatan wakt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Keuangan
u pemberian ins
entif sesuai kese
pakatan waktu
100 1. Ketersediaan pe 24 jam 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kordinator UGD
% layanan ambula
ns dan mobil je
nazah
2. Penyedia pelaya Supir ambulans terlatih 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kasubag TU
nan ambulans d
an mobil jenaza
h
3. Ketersediaan m Mobil ambulans dan m 0% 0% 50% 50% 100% 100% kordinatorUGD
obil ambulans d obil jenazah terpisah
an mobil jenaza
h
4. Kecepatan mem ≤ 30 menit 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator
berikan pelayan jejaring fasilitas
pelayanan
an ambulans/ m kesehatan
obil jenazah
5. Waktu tanggap ≤ 30 menit 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator
pelayanan ambu jejaring fasilitas
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
lans kepada mas pelayanan
yarakat yang me kesehatan
mbutuhkan
6. Tidak terjadinya 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kasubag TU
kecelakaan amb
ulans/ mobil jen
azah yang meny
ebabkan kecacat
an/ kematian
7. Kepuasan pelan ≥ 80 % 80% 80% 83% 83% 85% 85% Kepegawaian
ggan
13 Pelayanan laund 1. Ketersediaan pe Tersedia 0% 0% 50% 50% 50% 50% Rumah tangga
ry layanan laundry
2. Adanya penang Ada SK Kepala Puskes 0% 0% 50% 50% 50% 50% Rumah tangga
gung jawab pela mas
yanan laundry
3. Ketersediaan fa Tersedia 0% 0% 50% 50% 50% 50% Rumah tangga
silitas dan peral
atan laundry
4. Ketepatan wakt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Rumah tangga
u penyediaan lin
en untuk ruang r
awat inap dan r
uang pelayanan
5. Ketepatan peng 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Rumah tangga
elolaan linen inf
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
eksius
6. Ketersediaan lin 2– 3 set x jumlah temp 2Set 2 Set 2 Set 2 Set 3 Set 3 Set Rumah tangga
en at tidur
14 Pemeliharaan 1. Adanya penang SK Kepala Puskesmas 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rumah tangga
gung jawab sara
na pelayanan
2. Waktu tanggap ≥ 80 % 80% 80% 80% 83% 85% 85% Rumah tangga
kerusakan alat ≤
15 menit
3. Ketepatan wakt 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rumah tangga
u pemeliharaan
alat sesuai jadw
al pemeliharaan
4. Ketepatan wakt 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator lab
u kalibrasi alat
5. Alat ukur dan al 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kordinator lab
at laboratorium
yang di kalibras
i tepat waktu
15 Pencegahan dan 1. Adanya anggota Anggota Tim PPI yang 75% 75% 75% 75% 75% 75% PPI - PPI = Pence
pengendalian inf tim PPI yang ter terlatih 75 % gahan &pena
Penanggung Jaw
Jenis Pelayana Pencapaian A Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
No Indikator Standar ab
n wal
eksi latih nggulangan i
nfeksi
2. Ketersediaan A ≥ 60 % 75% 75% 75% 80% 80% 85% PPI - APD = Alat
PD Pelindung Di
ri
3. Rencana progra Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada PPI
m PPI
4. Pelaksanaan pro ≥80 % 80 % 80 % 80 % 85% 85 % 85 % PPI
gram PPI sesuai
rencana
5. Penggunaan AP 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% PPI
D saat melaksan
akan tugas
6. Kegiatan pencat ≥ 75 % 75% 75% 80% 80% 80% 85% PPI
atan dan pelapor
an infeksi nosok
omial/ health ca
re associated inf
ection (HAI) di
Puskesmas
16 Pelayanan Kea 1. Petugas keaman 100 % Kasubag TU
manan an bersertifikat
pengamanan
2. Sistem pengam Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rumah tangga
anan
3. Petugas keaman Setiap jam Setiap Jam Setiap Jam Setiap Setiap Setiap Setiap Rumah tangga
Penanggung Jaw
Rencana Pencapaian Tahun Keterangan
ab
Jenis Pelayana Pencapaian A
No an melakukan k
Indikator Standar Jam Jam Jam Jam
n wal
eliling Puskesm
as
4. Evaluasi terhad Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan Setiap 3 bu Setiap 3 Setiap 3 Setiap 3 Setiap 3 Rumah tangga
ap barang milik lan bulan bulan bulan bulan
pasien, pengunj
ung, karyawan
yang hilang
5. Tidak adanya b 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Rumah tangga
arang milik pasi
en, pengunjung,
karyawan yang
hilang
6. Kepuasan pasie ≥70 % 70% 70% 75% 75% 80% 80% Rumah tangga
n
bahwa dengan adanya tenaga yang tidak berkompeten sehingga pencapaian masih kurang maksimal sedangkan tidak adanya sarana dan
Kondisi keluarga di wilayah kerja Puskesmas Raas dapat diuaraikan sebagai berikut:
Tingkat kesehatan masyarakat Raas masih rendah yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan di
wilayah Puskesmas Raas,sehingga secara otomatis program yang ada pencapainya masih masih kurang maksimal.
Data-data tersebut dapat diperoleh dari Profil Kesehatan Keluarga/Prokesga melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga.
Setiap keluarga pada wilayah kerja Puskesmas akan terpantau kondisi status kesehatan sebuah keluarga terkait 12 indikator utama sebagai beriku
t:
Data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada tingkat keluarga, tingkat desa atau kelurahan, dan
tingkat Puskesmas.
Hasil perhitungan IKS tersebut, selanjutnya dapat ditentukan kategori kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan beriku
t:
KODE
DESA NAMA DESA SEHAT PRA SEHAT TIDAK SEHAT JUMLAH IKS DESA KRITERIA IKS
1 ALASMALANG 12 234 450 696 0.017 TIDAK SEHAT
2 BRAKAS 23 428 188 639 0.036 TIDAK SEHAT
3 GUWA GUWA 16 344 1207 1567 0.010 TIDAK SEHAT
4 JUNGKAT 14 187 54 255 0.055 TIDAK SEHAT
5 KARANGNANGKA 14 448 221 683 0.020 TIDAK SEHAT
6 KETUPAT 19 860 476 1355 0.014 TIDAK SEHAT
7 KROPOH 9 538 399 946 0.010 TIDAK SEHAT
8 POTERAN 18 438 165 621 0.029 TIDAK SEHAT
9 TONDUK 45 425 393 863 0.052 TIDAK SEHAT
10
PUSKESMAS 170 3902 3553 7625 0.022 TIDAK SEHAT
Pengadaan obat esensial, alat kesehatan didukung dari pendanaan pemerintah Kabupetan Sumenep, tetapi apabila terdapat jenis obat ataupun r
eagen yang sering dibutuhkan pasien sementara UPT Farmasi dan Alat Kesehatan tidak menyediakan ataupun hanya ada dalam jumlah terbatas,
puskesmas melakukan pengadaan sendiri dengan dana operasional puskesmas, dengan persetujuan UPT Farmasi dan Alat Kesehatan Kabupten
Sumenep Sedangkan bahan pakai habis untuk operasional puskesmas seperti kertas, pita, tinta printer, kertas resep, dan lain-lain dilakukan penga
daan sendiri dengan dana operasional puskesmas.
Tabel ..
Tahun
No Uraian
2017 Rp 2018 Rp
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.554.440.000 2.223.897.140
2 Dana Kapitasi 1.044.629.044 1.627.520.550
3 Non Dana Kapitasi 22.580.000 20.800.000
Sumber : di ambil dari LKP pada laporan LRA
Pendapatan Puskesmas Raas bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 1.554.440.000 dan pada tahun
2018 sejumlah Rp. 2.223.897.140 pendapatan retribusi pelayananan kesehatan tersebut mengalami kenaikan di tahun 2018 sejumlah 30% hal ini
dikarenakan Puskesmas Raas lebih meningkatkan kualitas pelayanan sehingga pada tahun 2018 Puskesmas Raas lulus Akreditasi dengan predikat
Madya.
Pendapatan dana Kapitasi pada tahun 2017 Sebesar Rp 1.044.629.044 dan pada tahun 2018 Rp 1.627.520.550 Pendapatan dana Kapitasi
tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 36% hal tersebut disebabkan oleh adanya tambahan peserta BPJS di Kecamatan Raas dan
Pendapatan Non Kapitasi pada tahun 2017 Sebesar Rp. 22.580.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 20.800.000 Pendapatan Non Kapitasi
tersebut pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9% hal ini disebabkan oleh mulai meningkatnya kesadaran akan kesehatan masyarakat
Kecamatan Raas.
Tabel ..
Tahun
No Uraian 2017 2018
Rp. Rp.
1. Belanja Pegawai 2.039.212.467 2.039.212.467
2. Belanja Barang dan Jasa 736.324.780 736.324.780
3. Belanja Modal 2.316.545.739 2.316.545.739
Realisasi Belanja TA 2017 Tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2018.
3. Kinerja Manfaat Puskesmas
Capaian kinerja manfaat puskesmas meliputi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas program ataupun layanan diberikan oleh
Puskesmas untuk tahun sebelumnya. Dapat berupa manfaat penyuluhan PHBS adalah menurunnya angka penderita penyakit menular yang
dijelaskan pula dalam bentuk tabel atau grafik pergerakan penurunannya dsb.
876
980
1000
900
800
700 2017
600 2018
500
400 98
300 9
132 2018
200
17
100
2017
0
ISPA GEA TBC
Dari grafik diatas disimpulkan bahwa terjadi penurunan angka penyakit menular diwilayah Puskesmas Raas dari Tahun 2017 sampai 2018, hal
tersebu disebabkan oleh meningkatnya pola hidup bersih dan sehat dari masyarakat.