Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
petunjuk sehingga laporan tahunan tahun 2022 dapat di susun.
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.....................................................................................i
DAFTAR ISI.................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang..................................................................................1
1.1 Gambaran Umum Wilayah........................................................1
1.2 Kedudukan................................................................................4
1.3 Dasar Hukum.................................................................................... 5
1.4 Tujuan.............................................................................................. 6
BAB II
2. Gambaran Umum Puskesmas Kecamatan Palmerah......................7
2.1 Struktur Organisasi....................................................................7
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.........................................................17
2.2.1 Tugas Pokok..................................................................17
2.2.2 Fungsi............................................................................18
2.3 Sumber Daya Yang Tersedia..................................................19
2.3.1 Sumber Daya Manusia..................................................19
BAB III
3. Program Dan Kegiatan Puskesmas Kecamatan Palmerah Tahun
Anggaran 2021................................................................................20
3.1 Program Dan Kegiatan Seksi/Subbagian...............................20
3.2 Sumber Daya Anggaran..........................................................20
3.3 Realisasi Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan.................21
3.3.1 Kinerja Keuangan..........................................................21
3.3.1.1 Kinerja Keuangan Bersumber APBD......................21
3.3.1.2 Kinerja Keuangan Bersumber DAK.........................22
3.3.1.3 Kinerja Keuangan Bersumber BLUD.......................23
3.3.1.4 Kinerja Keuangan Bersumber Anggaran Lainnya...23
3.3.2 Kinerja Non-Keuangan..................................................24
BAB IV
4. Kesimpulan Dan Saran....................................................................57
4.1 Kesimpulan..............................................................................57
4.2.Saran.......................................................................................57
BAB V PENUTUP......................................................................................59
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
1.1 Gambaran Umum Wilayah
Kecamatan Palmerah memiliki luas hanya 5,79 % terhadap wilayah
Kota Administrasi Jakarta Barat, namun peranan dan fungsi bagi
pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan kota tidak
kalah penting. Terdapat banyak fasilitas umum diantaranya, Rumah Sakit
Bunda dan Anak Harapan Kita, Museum Tekstil, dan lain sebagainya.
Kecamatan Palmerah, seperti umumnya daerah lain di kota Adm.
Jakarta Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7
meter di atas permukaan laut, dan terletak pada posisi 106°22’42” s/d 106°
58’18” BT dan 5°19’12” s/d 6°23’54” LS, dengan luas wilayah berdasarkan
SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007 adalah 750,59 Ha atau 7.52 Km2
Batas-batas wilayah:
1. Utara : Kecamatan Grogol Petamburan
2. Timur : Kecamatan Tanah Abang
3. Selatan : Kecamatan Kebayoran Lama
4. Barat : Kecamatan Kebon Jeruk
Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat terbagi dalam 6
Kelurahan, 61 RW dan 711 RT seperti dapat dilihat pada tabel 1.1
Tabel 1.1 : Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan,
Rukun Warga dan Rukun Tetangga menurut Kelurahan Th 2022
LUAS PUSKESMAS
NO KELURAHAN RW RT
(km )
2
(kelurahan)
1 Kemanggisan 2.33 1 9 114
2 Palmerah 2.11 2 17 176
3 Slipi 0.97 2 7 80
4 Kota Bambu Utara 0.63 1 9 108
5 Kota Bambu Selatan 0.61 1 9 83
6 Jatipulo 0.87 2 10 150
KEC. PALMERAH 7.52 9 61 711
1 2 3 4 5 6
PERENCANA LOKET
KEPALA SATPEL UKM KEPALA SATPEL UKP PKL JATI PULO 1 PKL JATI PULO PKL KOTA BAMBU PKL KOTA BAMBU
2 SELATAN UTARA
PKL KEMANGGISAN
SUB KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL Sumber : Pergub 386 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dokter Sanitarian Pusat Kesehatan Masyarakat
Dokter gigi Apoteker
Bidan Promkes
Perawat JFU
Gizi
11 Pengadaan Barang Jasa Widya Inayah, SKM 1. Dr. Imma Syintia Rose
2. Nurillahidayati, SKM
3. Muarief, S.Si
12 Datin / SP2TP Dewi Susanty
13 Seni dan Budaya Rosmawati Aritonang, Drg. Pratiwi Rumiris
A.Md.KG
2 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Drg. Mula Hutagaol 1. Drg. Pratiwi Rumiris
Mulut 2. Drg. Dyah Hardiarini
3. Drg. Nur Ridla Mufidah
4. Rosmawati Aritonang, AMKG
5. Sigit Purwanto, A.Md.KG
3 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Dr. Hapsari Diniyati Inna Yuni Astrid, A.Md.Keb
Anak (KIA), KTPA
4 Pelayanan Nifas Zubaidah, A.Md.Keb Zubaidah, A.Md.Keb
5 Pelayanan Keluarga Berencana Rishana Cherish Acintya, Clara Chintya Regina, A.Md.Keb
(KB) A.Md.Keb
6 Pelayanan Manajemen Terpadu Dr. Hanna Merdiana Ns. Laylawati, S.Kep
Balita Sakit (MTBS)
7 Pelayanan Imunisasi dan Betris, A.Md.Keb Nelly Oktavia, A.md.Keb
SDIDTK
8 Pelayanan Penyakit Tidak Dr. Imma Shintya Rose 1. Dr. Sefta Derina
Menular (PTM) 2. Ns. Siti Maryam, S.Kep
3. Dwi Lintang, A.Md.Kep
9 Pelayanan Kesehatan Lansia Dr. Anindya Dinovita Anah Rusmianah, A.Md.Kep
10 Pelayanan Penyakit TB dan Dr. Maria Patricia Ns. Yunistia Yuavita, S.Kep
Kusta
11 Pelayanan Penyakit HIV dan Dr. Ela Anggraini 1. Imas Nisa, A.Md.Kep
15 Pelayanan Kesehatan Jiwa Dr. Denia Mariella Dr. Denia Mariella Chantika
Chantika
16 Pelayanan 24 Jam Dr. Risyad Alamsyah 1. Ns. Saharuddin, S.Kep
Hutabarat 2. Dr. Yudianto
3. Dr. Immanuel Jefri
4. Dr. Nita Prasanti
5. Dr. Hartono
6. Dr. Ayu Amaliah
7. Dr. Zyad Kemal
8. Dr.Prima Yudi Nugroho
9. Irwan, AMK
10. Hendi Yuda Perdana,
A.Md.Kep
11. Yanti Wulandari, A.Md.Kep
12. Cholis Purwanti, AMK
13. Roby Indrayana, A.Md.Kep
14. Nur Ainiyyah, A.Md.Kep
15. Titin Martini, AMK
16. Dwi Prasetyo, AMK
17. Sinta Nurwahyuni,
A.Md.Farm
18. Nurul Fajrin, A.Md.Farm
19. Apricahyadi, A.Md.Farm
20. Yuri Tadashi, A.Md.Far
21. Rachmat Hidayat, A.Md.Far
22. Dian Melawati
23. Puji Santoso
Penunjang Pelayanan
NO PELAYANAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR
2. Psikologi Klinis 1
3. Apoteker 4
4. Dokter Umum 23
5. Dokter Gigi 4
6. Kesehatan Masyarakat 3
7. Kesehatan Lingkungan 2
8. Tenaga Teknis 8
Kefarmasian
9. Perawat 25
10. Bidan 26
11. Ahli Gizi 3
12. Teknik Biomedika
13
Anggaran yang bersumber dari APBD terdiri dari APBD murni sebesar Rp
28.882.983.798 atau sebanyak 67% dari total anggaran pada tahun 2022.
Anggaran DAK ( Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 458.482.906 atau sebanyak 1% dari
Anggaran BLUD terdiri dari beberapa belanja yaitu Belanja BarJas (Barang dan Jasa) sebesar
Rp 13.020.000.000 dan Belanja Modal sebesar Rp 980.000.000. Sehingga total anggaran
BLUD ditahun 2021 sebesar Rp 14.000.000 atau sebanyak 32% dari total anggaran pada
tahun 2022.
642.567.900 107.487.174
1.327.570.244 1.312.598.283
1.280.486.686 1.262.729.684
PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Layanan
KESEHATAN Kesehatan untuk UKM dan
3 11.280.000 100% 11.280.000 100% 100% 100%
PERORANGAN DAN UKP Rujukan Tingkat
UPAYA KESEHATAN Daerah Kabupaten/Kota
MASYARAKAT
11.280.000 11.280.000
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
Administrasi Umum
4 PEMERINTAHAN 2.820.000 100% 2.820.000 100% 100% 100%
Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.820.000 2.820.000
A Administrasi Keuangan
275.000.000 100% 175.000.000 63,63% 100% 100%
Perangkat Daerah
P Perencanaan Kebutuhan
PROGRAM
dan Pendayagunaan
PENINGKATAN
Sumberdaya Manusia
5 KAPASITAS SUMBER 25.343.258.968 100% 23.954.068.076 94,51% 100% 100%
Kesehatan untuk UKP dan
DAYA MANUSIA
UKM di Wilayah
KESEHATAN
Kabupaten/Kota
25.343.258.968 23.954.068.076
28.882.983.798 26.825.983.217
Pencapaian Target Kinerja Keuangan dapat dilhat pada Tabel diatas alokasi Anggaran APBD Murni
sebesar Rp. 28.882.983.798 telah terealisasi sebesar Rp. 26.825.983.217 atau mencapai 92,87%
Pencapaian Target Kinerja Keuangan dapat dilhat pada Tabel diatas alokasi Anggaran DAK Non
Fisik sebesar Rp. 458.482.906 telah terealisasi sebesar Rp. 402.695.096 atau mencapai 87,83%.
Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang telah dicapai sampai 31 Desember 2022 yang berasal
dari Anggaran BLUD dapat digambarkan sebaga berkut ;
Keuangan Fisik Kegiatan
Target
(Rp) (Rp) (%) (%) (%)
(%)
Pelayanan dan
Belanja Barang Jasa
Penunjang
BLUD
13.020.000.000 100% 12.621.683.6 96,94% 100% 100%
Pelayanan BLUD 76
Belanja Modal Aset 99,42
Tetap Lainnya BLUD
980.000.000 100% 100% 100%
974.288.189 %
14.000.000.0 13.595.971.865
00
Pencapaian Target Kinerja Keuangan dapat dilhat pada Tabel diatas alokasi Anggaran
BLUD secara Total sebesar Rp. 14.000.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 13.595.971.865
atau mencapai 97,11%
NIHIL
UPAYA CAKUPAN
NO KEGIATAN SATUAN TARGET TARGET PENCAPAIAN
KESEHATA Sub Variabel Variabel
N capaian Sasaran PUSKESMAS
Proporsi Upaya POS
kesehatan berbasis 46% 238 238 100%
masyarakat (UKBM)
yang aktif
Persentase kelurahan 100% 6 6 100%
yang INDIKAT
mengkampanyekan dan OR
melaksanakan minimal 3
indikator gerakan hidup
1 PROMKES masyarakat (Germas)
100%
(Promosi
Kesehatan)
Proporsi keluarga 52% 43863 24067 100%
dengan indeks keluarga INDEKS
sehat (IKS) berkatagori
sehat
Persentase 100% 71 71 100%
permasalahan
kesehatan yang di KASUS
intervensi oleh Tim
Ketuk Pintu Layani
Dengan Hati (KPLDH)
23
LAPORAN TAHUNAN PUSKESMAS KECAMATAN PALMERAH 2022
UPAYA CAKUPAN
NO KEGIATAN SATUAN TARGET TARGET PENCAPAIAN
KESEHATAN Sub Variabel Variabel
CAPAIAN SASARAN
Jumlah kelurahan 100% 6 6 100%
Kelurahan
yang melaksanakan
STBM
Presentase Tempat 55% 37 31 100%
Pengolahan
2 KESLING Makanan (TPM) SARANA
yang memenuhi
(Kesehatan syarat kesehatan 100%
Lingkungan) lingkungan
Presentase Tempat- 70% 88 73 100%
tempat Umum (TTU)
SARANA
yang
memenuhi syarat
kesehatan
lingkungan
Persentase Ibu Ibu hamil <42% 3.096 259 100%
Hamil anemia
P2ISPA 83.11%
Cakupan penemuan kasus
pneumonia balita
Balita 100% 986 730 66.22%
UKP 100%
2 Rawat Jalan Gigi mulut (Kunjungan Baru) Orang 2330 2330 100%
100%
Persentase pemeriksaan kesehatan Tahap
3 kedua Jamaah Haji yang terinput ke dalam Jamaah
Haji 168 168 100%
siskohatkes shar'i
Rawat Inap 100%
LABORATORIUM 100%
FARMASI 100%
Skal Nilai
No Jenis a
Variabel
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasi
l
(1)' (2)' (3)' (4)' (5)" (6)'
A. Manajemen Umum Puskesmas (210) 201
1 Mempunyai Rencana Lima Tahunan Tidak ada Ada 10
Ada RUK, disusun berdasarkan Rencana Lima Ya, beberapa Ya, sebagian Ya,
2 Tahunan dan melalui analisis situasi dan Tidak ada analisa ada analisa seluruhnya 10
perumusan masalah menyusun dan dan ada analisa
perumusan perumusan dan
perumusan
Ya, terinci Ya, terinci Ya,
3 Tidak 10
Menyusun RPK secara terinci dan lengkap sebagian sebagian terinci
menyusun
kecil besar semuany
a
Tidak
4 < 5 kali/tahun 5-8 kali/tahun 9-12 kali/tahun 10
Melaksanakan mini lokakarya bulanan melaksanak
an
Tidak
5 < 2 kali/tahun 2-3 kali/tahun 4 kali/tahun 10
Melaksanakan mini lokakarya tribulanan melaksanak
an
Membuat,
Membuat dan
mengirimkan
Membuat penilaian kinerja di tahun mengirimkan
Membuat tetapi dan mendapat
6 sebelumnya, mengirimkan ke Dinas Kesehatan Tidak membuat tetapi tidak 10
tidak feedback dari
Kab/Kota dan mendapat feedback dari DInas mendapat
mengirimkan Dinas
Kesehatan Kab/Kota feedback
Kesehatan
Kab/kota
TOTA 622
L
4.1 Kesimpulan
Berdasarakan hasil dan pembahasan program dan kegiatan
puskesmas kecamatan palmerah tahun anggaran 2021 maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dapat diketahui pada tahun 2021 realisasi belanja kinerja
Keuangan pada pelaksanaan program/kegiatan sudah cukup baik,
dengan realisiasi pencapaian sebesar Rp. 41.491.043.699 dari
target yang telah ditetapkan .
2. Dapat diketahui dari hasil Kinerja Non keuangan yang bersumber
dari capaian layanan program Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM)
dan program Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) sudah cukup
baik, hampir semua program layanan sudah mencapai target hanya
beberapa program yang belum mencapai target dan menjadi
evaluasi dan fokus ditahun berikutnya diantara program tersebut
yaitu: Promkes sebesar 85%, Kesling sebesar 65%, TB dan Kusta
sebesar 92%, Penyakit Tidak Menular sebesar 82%, ISPA sebesar
62%, Diare sebesar 65%, dan Kesjaor Sebesar 52%.
3. Dapat diketahui dari hasil Kinerja Non keuangan yang bersumber
dari capaian manajemen mempunyai skor 9,6 atau nilai kinerja
puskesmas baik. dari 64 jenis variebel yang diukur hanya 7 variebel
saja yang yang dibawah nilai 10 dan variebel tersebut akan menjadi
fokus utama untuk ditingkatkan ditahun berikutnya.
4.2 Saran
1. Meningkatkan peran kerjasama lintas program dan lintas sektor
dalam menunjang kegiatan Puskesmas terutama dari pihak Dinas
Kesehatan sebagai fasilitator sehingga pelaksanaan program dapat
ditingkatkan.