Anda di halaman 1dari 47

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KANTOR CAMAT BRANG ENE


Jln. Raya Genrong I KM. 3 Manemeng
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN BRANG ENE
Jln. Raya Generong 1 KM 3. Desa Manemeng Kabupaten Sumbawa Barat
email : brangenekec@gmail.com Kode Pos 84455

KEPUTUSAN
CAMAT BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 19.a TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT BRANG ENE
TAHUN 2022

CAMAT BRANG ENE,

Menimbang :
a. bahwa dalam menjamin sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2022 dengan perencanaan
program/kegiatan Satuan kerja perangkat daerah, Kantor
Camat Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2022;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu


menerbitkan Keputusan Camat Brang Ene Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang


Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Thaun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undnag-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2014 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan
Tambahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2006 Nomor 35);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 57;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 104 Tahun
2021 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU Penetapan Rencana Kerja Kantor Camat Brang Ene
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA Rencana Kerja sebagaimana di maksud dalam DIKTUM
KESATU, digunakan sebagai pedoman bagi Kantor Camat
Brang Ene dalam menyusun program dan kegiatan prioritas
pada tahun anggaran 2022;
KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
di bebankan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran
2022;

Ditetapkan di Brang Ene


pada tanggal 13 September 2021

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Surnbawa Barat di Taliwang;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 3

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................ 3

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERAMGKAT DAERAH TAHUN 2021 ... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan

Capaian Renstar Perangkat Daerah ........................................................... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......................................... 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Brang Ene 17

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 ............................ 19

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..................................... 29

BAB IV. RENCANA KERJA............................................................................................ 30

BAB IV. PENUTUP .......................................................................................................... 39

Rencana Kerja Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 ii
KATAPENGANTAR

Segal a puji bagi Allah SWT yang telah melimpahan rahrnat dan karunia-Nya kepada kami

sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Kantor Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022 tepat waktu.

DaJam Penyusunan Renja di Tahun 202] menjadi masa transisi antara peraturan lama

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terbaru Tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerab. Dimana dalam penyusunan ini dimulai dari kegiatan pemetaan

beberapa program dan Kegiatan lama kemudian dicocokan dengan Program, Kegiatan dan

SubKegiatan berdasrakan SIPD.

Sehingga ada beberapa perubahan antara Program, Kegiatan dan Subkegiatan termasuk

Kode Rekening Anggaran yang secara langsung berpengaruh pada perubahan penyusnan

Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, tetapi secara

umum masih mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman penetapan program dan kegiatan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Kantor Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Manemeng, November 202]

Rencana Kerja Kecamatan Branq Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun. 2022
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansial
mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), serta untuk mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat periode
tahun 2021-2026.
Rencana Kerja yang disusun satu tahun sekali ini tentunya harus mengacu pada visi
dan misi bupati yang diterjemahkan menjadi RPJMD dan Rencana Strategis ( Renstra )
yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dari RPJMD ini kemudian setiap
perangkat daerah menindaklanjuti untuk menyusun dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja atau Renja. dalam Renja
inilah akan dijabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD), kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
awal RKPD dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja -SKPD) harus memperhatikan kesesuaian program dan
kegiatan yang akan direncanakan.
Mengingat dokumen Rencana Perangkat Kerja Satuan Kerja Daerah (Renja-SKPD)
sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kewajiban dalam
menyusun dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dari latar belakang itulah maka Kantor Camat Brang Ene
menyusun Rencana Kerja ( Renja ) untuk satu tahun berdasarkan RPJMD 2022 -2026,
Rencana Strategis ( Renstra 2021 -2026 )dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (
RKPD ).

1
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Kantor Camat Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022, sejumlah
peraturan dan produk hukum yang dijadikan landasan sebagai rujukan adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Daerah No 1Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2025;

2
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ;
17. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana tata ruang wilayah
kabupaten Sumbawa barat tahun 2020-2040 ;-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan


A. Maksud
Rencana Kerja Kantor Camat Brang Ene disusun dengan maksud untuk menjadi
panduan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kantor
Camat Brang Ene selama satu tahun anggaran.
B. Tujuan
Tujuan Rencana Kerja Kantor Camat Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
Anggaran 2022 adalah untuk menjadi acuan operasional dalam melaksanakan
program, kegiatan dan penganggaran sesuai dengan sasaran program dan kegiatan
berdasarkan indicator yang akan dicapai selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan Renja Kecamatan Brang Ene Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

3
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH


BAB V PENUTUP

4
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Setelah satu tahun anggaran tahun 2021 dilaksanakan maka perlu adanya kegiatan
evaluasi Rencana Kerja ( Renja )yang telah dilaksanakan untuk mengetahui tingkat
realisasi anggaran dan capaian target indikator kinerja, berapa anggaran yang terserap serta
permasalahan atau kendala dari beberapa kegiatan dan Program yang dihadapi pada tahun
2021. Disamping itu maksud evaluasi tersebut untuk mengetahui antara capaian rencaa
kerja dengan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah selama lima tahun di tahun
2022.

5
Berikut ini capaian rekapitulasi Rencana Kerja Kecamatan Brang Ene Tahun 2021 :
Tabel 1.
Target dan Realisasi Tahun 2021
Target dan Realisasi Tahun 2021
Tingkat
Kode Target Kinerja Realisasi Kinerja
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Realisasi (
Tahun 2021 Tahun 2021
%)
1 2 3 4 5 6=5/4

I. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tingkat Pembinaan Administrasi Desa 100 90 90 %

I.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan


Persentase Desa yang dibina !00 85 85 %
dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Desa Yang dibina 6 Desa 6 Desa 98 %

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Dokumen APBDes yang di
6 Desa 6 Desa 100 %
Pendayagunaan Aset Desa asistensikan
Tingkat penyelenggaraan urusan
II. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 97 97 %
pemerintahan umum
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Persentase penyelenggaraan urusan
II.1 100 97 97%
Penugasan Kepala Daerah pemerintah

6
Jumlah Peserta Sosialisasi Persatuan dan
1. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2 kl 0 kl 0%
Kesatuan Bangsa
Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,
Jumlah peserta pembinaan kerukunan
2. Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna 100 98 98 %
warga
Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional
Tingkat Pemberdayaan Masyarakat
III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 93 93 %
Desa/Kelurahan di Kecamatan
Persentase Koordinasi Kegiatan
III.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 93 93%
Pemberdayaan Desa
1.
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Jumlah Peserta Pra Musrenbang
100 100 100 %
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan

Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan


Jumlah Program kerja dan kegiatan yang
2. Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan 12 12 100 %
disinkronisasikan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang
3. 6 0 0%
Masyarakat di Wilayah Kecamatan dikoordinasikan
Tingkat ketentraman dan ketertiban
IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 99 99 %
umum kecamatan

7
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Persentase koordinasi ketentraman
IV.1 100 99 99 %
dan Ketertiban Umum dan ketertiban umum wilayah
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Jumlah Koordinasi Ketentraman dan
1. Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 12 12 100 %
Ketetiban Umum
Wilayah Kecamatan
Tingkat kepuasan publik pelayanan
V. Program Peningkatan Koordinasi Pelayanan Umum 100 95 95 %
kecamatan
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
Persentase pemenuhan dokumen
V.1 tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang 100 95 95 %
standar pelayanan kecamatan
ada di Kecamatan
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada
1. Jumlah SOP yang diterbitkan 1 1 100 %
Masyarakat di Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan


2. Jumlah Dokumen 1 1 100 %
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Prosentase Kelancaran Pelayanan


V.2 100 95 95%
Dilimpahkan kepada Camat Perijinan dan Non Perijinan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait


Jumlah Izin yang diterbitkan 50 43 83%
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

8
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
Jumlah non Perizinan yang diterbitkan 100 43 43%
dengan Nonperizinan
VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah
100 90 90 %
Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan dokumen
Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
VI.1 perencanaan dan kinerja perangkat 100 99 99%
Perangkat Daerah
daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen perencanaan dan
1. 6 6 100 %
Daerah kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 1 100 %
SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1 100 %
RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-
4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 1 100%
SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1 100%
DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Monev Kinerja SKPD
6. 4 4 99%
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9
Persentase pemenuhan dokumen
VI.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah administrasi keuangan perangkat 100 97 97%
daerah
Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangann
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 12 99 %
ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Laporan Penatausahaan Dan
2. 4 4 100 %
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Akuntansi SKPD 1 1 100 %

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan


4. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 1 100 %
Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
5. 12 12 99%
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Persentase pemenuhan laporan
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
VI.3 Administrasi Barang Milik daerah 100 100 100 %
Perangkat Daerah
pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
1. 4 4 100 %
Milik Daerah pada SKPD
Persentase Kelancaran Pelayanan
VI.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 100 100 %
Daerah

10
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Laporan Pengelolaan
1. 4 4 100 %
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Persentase kelancaran pelayanan
VI.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 99 % 99 %
administrasi umum perangkat daera
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan
1. 10 9 90 %
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Jumlah laporan penatausahaan arsip
2. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 12 100 %
dinamis SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase pemenuhan barang
VI.5 100 % 95 % 95 %
Urusan Pemerintah Daerah penunjang pelayanan internal SKPD
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah kendaraan dinas jabatan yang
1. 1 1 100 %
Kendaraan Dinas Jabatan diadakan
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Jumlah sapras Pendukung Gedung kantor
2. 10 9 90%
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan jasa penunjang
VI.6 100 96 % 96 %
Daera pelayanan internal SKPD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air
1. Jumlah jasa yang disediakan 2 2 95%
dan Listrik

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah administratur pelayanan umum 1 1 100 %
kantor

11
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase Kelancaran Pemeliharaan
VI.7 100 93 % 93 %
Urusan Pemerinathan Daerah Barang Milik SKPD
Sub KegiatanPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan dinas dan jabatan yang
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 10 8 80%
dipelihara
Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah sapras pendukung gedung kantor
1 1 100%
Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara

12
Dari hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Kecamatan Brang Ene Tahun 2021 pada Tabel
2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Program/kegiatan yang tercapai target kinerja dan faktor-faktor pendukung
keberhasilan :

Indikator Kinerja
No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
Program/Kegiatan

1 2 3
Program Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Pembinaan
I.
Pemerintahan Desa Administrasi Desa
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan
I.1.
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Persentase Desa yang dibina
Pemerintahan Desa
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata
Jumlah Desa Yang dibina
Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan
2. Jumlah Dokumen APBDes yang
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
di asistensikan
Desa
II.
Program Penyelenggaraan Urusan Tingkat penyelenggaraan
Pemerintahan Umum urusan pemerintahan umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan


Persentase penyelenggaraan
II.1 Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
urusan pemerintah
Kepala Daerah
Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,
Jumlah peserta pembinaan
1. Ras dan Golongan Lainnya Guna
kerukunan warga
Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal,
Regional dan Nasional
Tingkat Pemberdayaan
Program Pemberdayaan Masyarakat
III. Masyarakat Desa/Kelurahan di
Desa dan Kelurahan
Kecamatan
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Persentase Koordinasi Kegiatan
III.1
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa
1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi
Jumlah Peserta Pra Musrenbang
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Kecamatan
Perencanaan Pembangunan di Desa
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja
dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Program kerja dan
2.
yang dilakukan oleh Pemerintah dan kegiatan yang disinkronisasikan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Tingkat ketentraman dan
IV.
Ketertiban Umum ketertiban umum kecamatan
Kegiatan Koordinasi Upaya Persentase koordinasi
IV.1 Penyelenggaraan Ketentraman dan ketentraman dan ketertiban
Ketertiban Umum umum wilayah

13
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Jumlah Koordinasi Ketentraman
1.
Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di dan Ketetiban Umum
Wilayah Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi Tingkat kepuasan publik
V.
Pelayanan Umum pelayanan kecamatan
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan
Persentase pemenuhan
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan
V.1 dokumen standar pelayanan
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
kecamatan
ada di Kecamatan
Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan
1. Pelayanan kepada Masyarakat di Jumlah SOP yang diterbitkan
Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas
2. Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Jumlah Dokumen
di Wilayah Kecamatan
V. Program Penunjang Urusan Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pemenuhan
Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,
V.1 dokumen perencanaan dan
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan
1.
Perencanaan Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan
3.
Dokumen Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Dokumen DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan
5.
Dokumen Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Monev Kinerja
6. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD
Realisasi Kinerja SKPD
Persentase pemenuhan
Kegiatan Administrasi Keuangan
V.2 dokumen administrasi
Perangkat Daerah
keuangan perangkat daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Jumlah Laporan Gaji Dan
1.
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan
2. dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Akuntansi SKPD
3.
Akuntansi SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
4.
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan
5. Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD SKPD

14
Persentase pemenuhan laporan
Kegiatan Administrasi Barang Milik
V.3 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan
1.
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD
Persentase Kelancaran
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pelayanan Administrasi
V.3
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Jumlah Laporan Pengelolaan
1.
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Persentase kelancaran
Kegiatan Administrasi Umum
V.4 pelayanan administrasi umum
Perangkat Daerah
perangkat daera
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Jumlah komponen
1. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan yang
Kantor disediakan
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Jumlah laporan penatausahaan
2.
Dinamis pada SKPD arsip dinamis SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Persentase pemenuhan barang
V.5 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah penunjang pelayanan internal
Daerah SKPD
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Jumlah kendaraan dinas jabatan
1. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
yang diadakan
Jabatan
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan
Jumlah sapras Pendukung Gedung
2. prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
kantor yang diadakan
Bangunan Lainnya
Persentase pemenuhan jasa
Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang
V.6 penunjang pelayanan internal
urusan Pemerintahan Daera
SKPD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
1. Jumlah jasa yang disediakan
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah administratur pelayanan
2.
Umum umum kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Persentase Kelancaran
V.7 Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerinathan Daerah SKPD
Sub KegiatanPenyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas dan
1.
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau jabatan yang dipelihara
Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi
Jumlah sapras pendukung gedung
2. Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
kantor yang dipelihara
Kantor dan Bangunan Lainnya

15
2. Program/kegiatan yang tidak tercapai target kinerja dan faktor-faktor
penghambat keberhasilan :

No Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Faktor Penghambat

1 2 3
II.
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan


II.1 Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Refocusing Anggaran Untuk
1.
Kesatuan Bangsa Penanganan Covid-19
Program Pemberdayaan Masyarakat
III.
Desa dan Kelurahan
Kegiatan Koordinasi Kegiatan
III.1
Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas
Refocusing Anggaran Untuk
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Penanganan Covid-19
Wilayah Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi Tingkat kepuasan publik
V.
Pelayanan Umum pelayanan kecamatan
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Prosentase Kelancaran
V.2 Pemerintahan yang Dilimpahkan Pelayanan Perijinan dan Non
kepada Camat Perijinan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Jumlah Masyarakat Yang
1. Pemerintahan yang terkait dengan Melakukan Perzinan Disebabkan
Pelayanan Perizinan Non Usaha Covid-19
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Jumlah Masyarakat Yang
2. Pemerintahan yang terkait dengan Melakukan Perzinan Disebabkan
Nonperizinan Covid-19

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Tahun 2021 data yang tercatat dari seksi pelayanan umum tercatat sebagai berikut :
a. Surat Ijin Usaha berjumlah 5 Pemohon,
b. Surat Keterangan Pindah berjumlah 31 pemohon,
c. Surat Keterangan Tidak Mampu berjumlah 26 Pemohon
d. Surat Pengantar Pengurusan Kartu Keluarga ( KK ) berjumlah 135 Pemohon,
e. Surat Pengatar Pengurusan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) berjumlah 16 Pemohon,
f. Surt Keterangan Ahli Waris berjumlah 2 Pemohon,
g. Proposal berjumlah 18 Pemohon,
h. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah berjumlah 5 Pemohon.

16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Brang Ene
Di Tahun 2022 isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan
adalah minimnyamya pegawai Kantor Camat Brang Ene Baik Itu Tenaga Aparatur Sipil
Negara (ASN) Ataupun Tenaga PTT dikarenakana adanya Pergeseran Keluar Pegawai ke
Instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Di lain sisi keamanan gedung kantor pasca dilakukannya rehab akibat gempa tahun
2018 perlu diperhatikan karena tidak adanya pengaman terali di setiap pintu dan jendela
ruangan serta kondisi cuaca panas terika matahari kaibat tidak adanya penghgalang sinar
matahari yang masuk secara langsung (Horden). Selain itu beberapa sarana dan prasaran
pendukung kantor seperti Komputer/Laptop serta printer di bebrapa ruangan ada yang
sudah mengalami penurunan fungsi, sehingga dapat menghambat pekerjaan aparatur yang
ada.
Sedangkan dari segi keamanan wilayah, masih adanya gejolak atau riak kecil di
tengah masyarakat sehubungan dengan pembangunan bendungan Tiu Suntuk di Dusun
Hijrah Desa Mujahidin. Di sisi lain dengan adanya proses pembangunan ini juga,
banyaknya pekerja yang berdomisili di luar Kecamatan Brang Ene bahkan di luar
Kabupaten Sumbawa Barat di mana masih adanya ancaman varian-varian baru covid-19
menjadi perhatian pemerintah dan satgas covid-19 untuk memaksimalkan kegiatan
Vaksinasi bagi para pekerja yang berada di lokasi proyek pembangunan untuk
meminimalisir penyebaran covid-19.
Berikut beberapa isu – isu penting yang dihadapi oleh masing – masing seksi dan
subbagian :
a. Sekretariat
1) Subbagian Umum dan kepegawaian
Kurangnya ASN yang menguasai administrasi kepegawaian dan penglolaan
arsip sehingga ada beberapa administrasi kepegawaian yang kurang lengkap dan
berdampak pada data – data pendukung yang dimiliki oleh masing – masing
ASN. Sedangkan tenaga arsiparis belum dimiliki oleh kantor Camat Brang Ene
sehingga arsip – arsip yang dimiliki tidak dibukukan dengan baik dan disimpan
dimasing-masing subbagian atau seksi.
Dari segi penataan asset kantor belum disimpan dengan baik dan buku –
buku pendukung kepemilikan dan administrasi brang tidak dibukukan dengan
tertib dan teratur sehingga kondisi barang dapat dikontrol.

2) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan


Kurangnya personil ASN di bagian ini dimana idealnya satu subbagian
memiliki dua staf PNS ditambah dua staf PTT sehingga minimal di subbagian

17
penyusunan program dan keuangan jumlah ASN yang dibutuhkan berjumlah 4
orang.
Bukan hanya dari segi kunatitas, dari segi kualitas juga menjadi kebutuhan
untuk menjadi staf di bagian ini, tentunya juga harus didukung kinerja ASN
karena subbagian ini merupakan dapurnya dari suatu perangkat kerja pemerintah.
Kemampuan menguasai teknologi adalah factor pendukung utama yang
dibutuhkan karena hampir 90 % semua pekerjaan sudah menggunakan aplikasi,
sehingga kalua sekedar tersedianya ASN juga belum menjadi penentu lancarnya
pekerjaan.

b. Seksi Pemerintahan
Kurangnya ASN secara umum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua
seksi tak terkecuali di seksi pemerintahan sehingga berpengaruh kepada koordinasi
dan Monev ke desa – desa. Idealnya di seksi pemerintahan harus dibeckup dengan 3
tenaga PNS dan 3 tenaga PTT. Kegiatan monev ke desa – desa terutama yang terkait
dengan tupoksi seksi ini belum dapat berjalan dengan maksimal disamping dukungan
ASN juga kemampuan yang harus dimiliki oleh ASN sehingga ada beberapa kegiatan
yang tidak tercapai secara maksimal.
Untuk kegiatan asistensi APBDes setiap tahunnya masih sekedar pemberian
rekomendasi untuk pengajuan pencairan Anggaran, untuk sampai kepada esistensi
dari APBDes sendiri belum akomodir, artinya tenaga yang menangani asistensi juga
belum ada dan tidak menguasi bidang tersebut.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat


Sebagai seksi yang menangani langsung peningkatan kemandirian masyarakat artinya
bagiamana seksi ini memperdayakan masyarakat masih sangat tergantung pada kepala
seksi sehingga kadang ada pekerjaan yang lebih banyak dihandel langsung oleh
seorang kepala seksi. Di seksi ini seorang kepala seksi hanya dibantu oleh satu ASN
dengan Pendidikan SMP dan satu tenaga PTT.
Sedangkan kegiatan yang bersifat pemberdayaan sangant banyak sekali darilomba
PHBS, Kampung Sehat, Lomba Desa, dan lainnya kurang begitu maksimal. Apalagi
kendaraan operasional untuk kepala seksi tidak ada sehingga untuk mendukung
kegiatan pemberdayaan masyarakat menggunakan fasilitas pribadi artinya kendaraan
sendiri untuk turun kelapangan. Sementara untuk perawatan kendaraan dibebankan
oleh kepala seksi atau pemilik kendaraan itu sendiri.
Perlu adanya kegiatan pelatihan dan kursus untuk meningkatkan kemampuan asn
dalam penguasaan ketrampilan terutama penguasaan ilmu dan teknologi yang berbasis
aplikasi.

18
d. Seksi Pelayanan Umum
Kurangya jumlah sumber daya manusia seksi ini baik itu PNS ataupun PTT, juga dari
ketersedian sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang. Sebagai contoh
kotak kepuasan pelayanan, survey kepuasan pelayanan ada juga ketersediaan
Komputer dan perangkat pendukung lainnya.
Belum adanya ASN yang mengikuti kegiatan pelatihan dan peningkatan ketrampilan
sehingga dapat mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Belum adanya survey untuk kepuasan pelayanan masyarakat sehingga tidak dapat
diukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Camat Brang Ene, sisi
lainnya belum tersusunya Standar Operasional Prosedur pekerjaan sebagai pedoman
dalam memberikan pelayanan.

e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat


Sama dengan seksi dan subbagian lainnya kendala yang dihadapi oleh seksi
kesejahteraan masyarakat adalah ketersediaan jumlah ASN dimana hanya terdapat
satu PNS. Selain itu juga isu enting yang beredar di lingkup pemerintah daerah
Kabupaten Sumbawa Barat bahwa akan terjadi peleburan terhadap seksi kesejahteraan
rakyat dimana berdasarkan hasil penyusunan anggaran Tahun 2022 anggaran kegiatan
seksi kesra di lebur ke anggaran seksi Pemerintahan dan Seksi Keamanan dan
Ketertiban.

f. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum


Diseksi Keamanan dan Ketertiban Umum hanya ada satu orang kepala seksi dan satu
tenaga PTT sehingga dalam kegiatan turun lapangan hanya dikerjakan oleh kepala
seksi langsung. Idealnya di seksi ini harus didukung minimal dua tenaga PNS dan 11
orang tenaga PTT. Sementara sarana yang tersedia hanya satu computer dengan
kondisi rusak sedang untuk menghadapi wilayah kerja yang begitu luas + 14 km.
Sedangkan penanganan pandemic covid 19 harus berkoordinasi dengan pihak
TNI/POLRI dan dinas Kesehatan dengan tenaga yang terbatas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022


Untuk mendapatkan rancangan Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2022 yang baik maka
perlu di review dengan maksud untuk membandingkan antara Rancangan awal dengan
Rencana Kerja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan
Kecamatan Brang Ene Tahun 2022. Hasil review renja ini terhadap rancangan awal Renja
Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022 disajikan pada table sebagai berikut :

19
Tabel. 5.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


No Program/Kegiatan Target Pagu Target Pagu
Lokasi Indikator Kinerja Lokasi Indikator Kinerja
Capaian Indikatif Capaian Indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP
Brang Brang Nilai SAKIP
URUSAN PEMERINTAHAN perangkat daerah BB BB 2.091.598.399
2.726.500.000
Ene Ene perangkat daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Brang persentase pemenuhan Brang persentase


Evaluasi Kinerja Perangkat Ene dokumen perencanaan Ene pemenuhan dokumen
50.000.000 31.628.500
dan kinerja perangkat 100% perencanaan dan 100%
daerah kinerja perangkat
daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Brang jumlah dokumen Brang jumlah dokumen
Perangkat Daerah Ene perencanaan dan kinerja Ene perencanaan dan
6 Dok 8.000.000 6 Dok 5.997.500
perangkat daerah kinerja perangkat
daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Brang jumlah dokumen RKA- 1 Dok Brang jumlah dokumen RKA- 1 Dok
8.000.000 5.294.000
RKA-SKPD Ene SKPD Ene SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Brang jumlah dokuem 1 Dok Brang jumlah dokuem 1 Dok
8.000.000 4.370.000
Perubahan RKA-SKPD Ene perubahan RKA-SKPD Ene perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Brang jumlah dokumen DPA- 1 Dok 8.000.000 Brang jumlah dokumen DPA- 1 Dok 4.757.000
SKPD SKPD

20
SKPD Ene Ene
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Brang jumlah dokuem Brang jumlah dokuem
perubahan DPA-SKPD 1 Dok 8.000.000 perubahan DPA-SKPD 1 Dok 4.905.000
DPA-SKPD Ene Ene

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Brang jumlah dokumen monev Brang jumlah dokumen
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ene kinerja SKPD 4 Dok 12.000.000 Ene monev kinerja SKPD 4 Dok 6.305.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Brang persentase pemenuhan Brang persentase
Daerah Ene dokumen administrasi Ene pemenuhan dokumen
keuangan perangkat 100% 1.723.000.000 administrasi 100% 1.638.762.399
daerah keuangan perangkat
daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Brang jumlah laporan gaji dan Brang jumlah laporan gaji dan
45 lap 1.686.000.000 45 lap
Ene tunjangan ASN Ene tunjangan ASN 1.622.904.399
Pelaksanaan Penatausahaan dan Brang jumlah laporan Brang jumlah laporan
12 lap 8.000.000 12 lap 5.838.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Ene verifikasi Ene verifikasi
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Brang jumlah laporan Brang jumlah laporan
1 dok 12.000.000 1 dok 10.485.000
SKPD Ene akuntansi keuangan Ene akuntansi keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Brang jumlah laporan Brang jumlah laporan
1 lap 7.550.000 1 lap 5.737.250
Keuangan Akhir Tahun Ene keuangan akhir tahun Ene keuangan akhir tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Brang jumlah laporan Brang jumlah laporan
Keuangan Ene keuangan bulanan 12 lap 10.000.000,- Ene keuangan bulanan 12 lap 9.876.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah Brang persentase kelancaran Brang persentase kelancaran
100% 9.500.000 100% 4.233.000
pada Perangkat Daerah Ene pelayanan Ene pelayanan

21
administrasi barang administrasi barang
perangkat daerah perangkat daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah Brang jumlah laporan Brang jumlah laporan
penatausahaan barang penatausahaan barang
pada SKPD Ene SKPD 4 lap 9.500.000 Ene SKPD 4 lap 4.233.000

Administrasi Kepegawaian Brang persentase kelancaran Brang persentase kelancaran


Perangkat Daerah Ene pelayanan Ene pelayanan
administrasi 100% 20.000.000 administrasi 100% 17.215.000
kepegawaian kepegawaian
perangkat daerah perangkat daerah
Pendataan dan Pengolahan Brang jumlah laporan 12 Bln Brang jumlah laporan 12 Bln
Administrasi Kepegawaian Ene pengelolaan Ene pengelolaan
20.000.000 17.215.000
administrasi administrasi
kepegawaian kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Brang persentase pemenuhan 100% Brang persentase kelancaran 100%
Daerah Ene administrasi umum Ene pelayanan
64.000.000 11.350.000
perangkat daerah administrasi umum
perangkat daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Brang jumlah komponen 12 unt Brang jumlah komponen 12 unt
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Ene listrik/penerangan yang 15.000.000 Ene listrik/penerangan yang 7.480.000
disediakan disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Brang jumlah peralatan dan 6 Unit Brang jumlah peralatan dan 0
Kantor Ene perlengkapan kantor 30.000.000 Ene perlengkapan kantor 0
yang disediakan yang disediakan

22
Penyediaan Bahan/Material Brang Jumlah bahan/material 25 Unit Brang Jumlah bahan/material 0
10.000.000 0
Ene yang disediakan Ene yang disediakan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada Brang jumlah laporan 12 lap Brang jumlah laporan 12 lap
SKPD Ene penatausahaan arsip 9.000.000 Ene penatausahaan arsip 3.870.000
dinamis SKPD dinamis SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Brang persentase pemenuhan 100% Brang persentase 100%
Penunjang Urusan Pemerintah Ene barang penunjang Ene pemenuhan barang
450.000.000 45.805.000
pelayanan internal penunjang pelayanan
SKPD internal SKPD
Pengadaan Kendaraan Perorangan Brang jumlah kendaraan dinas 5 unt Brang jumlah kendaraan dinas 0 unt
250.000.000 0
Dinas atau Kendaraan Dinas Ene jabatan yang diadakan Ene jabatan yang diadakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Brang Jumlah sarana dan 8 Unit Brang Jumlah sarana dan 0 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Ene prasarana gedung 100.000.000 Ene prasarana gedung 0
kantor yang diadakan kantor yang diadakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Brang jumlah sarpras gedung 10 unt Brang jumlah sarpras gedung 2 unt
pendukung Gedung Kantor atau Ene kantor yang diadakan 100.000.000 Ene kantor yang diadakan 45.805.000
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Brang persentase pemenuhan 100% Brang persentase 100%
Pemerintahan Daerah Ene jasa penunjang Ene pemenuhan jasa
300.000.000 302.594.000
urusan internal SKPD penunjang urusan
internal SKPD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Brang Jumlah jasa layanan 3 jasa Brang jumlah jasa yang 3 jasa
40.000.000 40.984.000
Daya Air dan Listrik Ene kantor yang disediakan Ene disediakan

23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Brang jumlah administratur Brang jumlah administratur
14 org 11 org
Kantor Ene pelayanan umum kantor 260.000.000 Ene pelayanan umum 261.610.000
kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Brang persentase barang Brang persentase barang
Penunjang Urusan Pemerintahan
Ene yang dipelihara 100% 110.000.000 Ene yang dipelihara 100% 40.010.500
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Brang jumlah kendaraan dinas Brang jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Ene yang dipelihara Ene yang dipelihara
16 unt 30.000.000 7 unt 32.110.500
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Brang jumlah gedung kantor Brang jumlah gedung kantor
2 unt 40.000.000 0 unt 0
Kantor dan Bangunan Ene yang dipelihara Ene yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Brang Jumlah sarpras gedung Brang Jumlah sarpras gedung
Prasarana Gedung Kantor atau Ene kantor yang dipelihara 17 unit 20.000.000 Ene kantor yang dipelihara 0unit 0
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Brang Jumlah gedung kantor Brang Jumlah gedung kantor
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Ene yang dipelihara 1 unt 20.000.000 Ene yang dipelihara 1 unit 7.900.000
atau bangunan lainnya
PROGRAM Brang tingkat kepuasan Brang tingkat kepuasan
PENYELENGGARAAN Ene publik pelayanan Ene publik pelayanan
100 % 41.000.000 80 % 28.520.000
PEMERINTAHAN DAN kecamatan kecamatan
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Brang persentase sarana dan Brang persentase sarana dan
100% 18.000.000 100% 6.792.000
dan Sarana Pelayanan Umum Ene prasarana pelayan Ene prasarana pelayan

24
umum kondisi baik umum kondisi baik
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Brang Jumlah Koordinasi Brang Jumlah Koordinasi
Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Ene pemeliharaan sarpras Ene pemeliharaan sarpras 1
12 Kali 18.000.000 6.792.000
terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan pelayanan umum pelayanan umum dokumen
Prasarana Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Brang Persentase urusan Brang Persentase urusan
yang Dilimpahkan kepada Camat Ene pemerintahan yang 100% 20.000.000 Ene pemerintahan yang 100% 9.440.000
dilaksanakan dilaksanakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Brang Jumlah Izin non Usaha Brang Jumlah Izin non Usaha
terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Ene yang diterbitkan 100 izin 10.000.000 Ene yang diterbitkan 100 izin 4.771.000
Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Brang Jumlah Non Perizinan Brang Jumlah Non Perizinan
100 izin 10.000.000 100 izin 4.669.000
yang terkait dengan Nonperizinan Ene Yang Diterbitkan Ene Yang Diterbitkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Brang persentase kegiatan Brang Tingkat
MASYARAKAT DESA DAN Ene pemberdayaan Ene Pemberdayaan
KELURAHAN masyarakat yang 100% 110.000.000 Masyarakat 100% 106.892.000
dikoordinasikan Desa/Kelurahan di
Kecamatan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Brang Persentase kegiatan Brang Porsentase
Desa Ene pemberdayaan Ene Koordinasi Kegiatan
100% 110.000.000 100% 106.892.000
masyarakat yang Pemberdayaan Desa
dikoordinasikan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Brang Jumlah Peserta Pra Brang Jumlah Peserta Pra 100 orang
100 orang 20.000.000 7.997.000
Dalam Forum Musyawarah Ene Musrenbang Kecamatan Ene Musrenbang

25
Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan Brang Jumlah koordinasi Brang umlah koordinasi
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ene program gotong royong Ene program gotong royong
12 Kali 50.000.000 12 kali 64.475.000
Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan yang dilaksanakan yang dilaksanakan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sinkronisasi Program Kerja dan Brang Jumlah Kegiatan Brang Jumlah Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ene Pemberdayaan yang 12 Ene Pemberdayaan yang
40.000.000 12 kegiatan 34.420.000
Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan dikoordinasikan kegiatan dikoordinasikan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI Brang Tingkat kondusivitas Brang Tingkat kondusivitas
KETENTRAMAN DAN Ene wilayah 100% 55.000.000 Ene wilayah 100% 18.143.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Brang persentase koordinasi Brang persentase koordinasi
Ketenteraman dan Ketertiban Ene ketentraman dan Ene ketentraman dan
100% 20.000.000 100% 8.182.000
Umum ketertiban umum ketertiban umum
wilayah wilayah
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Brang Jumlah koordinasi Brang Jumlah koordinasi
Agama dan Tokoh Masyarakat Ene tokoh agama dan tokoh 12 kali 20.000.000 Ene tokoh agama dan tokoh 12 kali 8.182.000
masyarakat masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Brang Persentase Brang Persentase
Penegakan Peraturan Daerah dan Ene perda/perkada yang 100% 35.000.000 Ene perda/perkada yang 100% 9.961.000
Peraturan Kepala Daerah dikoordinasikan dikoordinasikan
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Brang Jumlah koordinasi Brang Jumlah koordinasi
12 kali 35.000.000 12 Kali 9.961.000
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Ene penegakan peraturan Ene penegakan peraturan

26
Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN Brang Persentase kegiatan 100% Brang Persentase kegiatan 100%
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Ene pemerintahan yang Ene pemerintahan yang
365.000.000 276.829.000
dilaksanakan di dilaksanakan di
kecamatan kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Brang persentase 100% Brang persentase 100%
Pemerintahan Umum sesuai Ene penyelenggaraan 365.000.000 Ene penyelenggaraan 270.356.250
Penugasan Kepala Daerah urusan pemerintahan urusan pemerintahan
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Brang jumlah kegiatan PHBN 3 Brang jumlah peserta 3 Kegiatan
Bangsa Ene dan PHBD yang Kegiatan 150.000.000 Ene sosialisasi persatuan 93.502.000
dilaksanakan dan kesatuan bangsa
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Brang Jumlah kegiatan 3 Brang jumlah peserta 3 Kegiatan

Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Ene pembinaan keagamaan Kegiatan Ene pembinaan kerukunan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 215.000.000 warga 183.327.000
Stabilitas Kemanan Lokal, Regional,
dan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN DAN Brang Tingkat pembinaan 100% Brang Tingkat pembinaan 100%

PENGAWASAN PEMERINTAHAN Ene dan pengawasan 50.000.000 Ene dan pengawasan 36.290.000
DESA pemerintah desa pemerintah desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Brang persentase desa yang 100% Brang persentase desa yang 100%
Koordinasi Pembinaan dan Ene dibina 50.000.000 Ene dibina 36.290.000
Pengawasan Pemerintahan Desa

27
Fasilitasi Administrasi Tata Brang Jumlah administrasi 12 Brang Jumlah administrasi 12
30.000.000 6.250.000
Pemerintahan Desa Ene desa yang dievaluasi Dokumen Ene desa yang dievaluasi Dokumen

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Brang Jumlah Dokumen Brang Jumlah Dokumen
12 12
dan pendayagunaan Aset Desa Ene APBDes yang di 20.000.000 Ene APBDes yang di 30.040.000
Dokumen Dokumen
asistensikan asistensikan

28
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 6
Target Kinerja
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Thn
Satuan
2022
1 Meningkatn Indek Kepuasan
% 85%
ya Masyarakat
Pelayanan Meningkatnya
Publik Pelayanan Internal Realisasi Anggaran % 95%
Kecamatan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Skala B
Meningkatnya Persentase
Pelayanan Umum Pemenuhan
% 100%
Kecamatan Pelayanan Umum
Kecamatan
Meningkatnya persentase kegiatan
Pemberdayaan pemberdayaan
% 100%
Desa masyarakat yang
dikoordinasikan
Meningkatnya persentase
Ketentraman Dan penanganan kasus
% 100%
Ketertiban Umum ketentraman dan
Kecamatan ketertiban
Meningkatnya Persentase kegiatan
Pembinaan pemerintahan yang
% 100%
Penyelenggaraan dilaksanakan di
Pemerintahan Desa kecamatan

29
BAB IV

RENCANA KERJA

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pelaksanaan proses pengukuran keberhasilannya dilakukan setiap
akhir tahun. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 7

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


KECAMATAN BRANG ENE TAHUN 2022

Indikator
Target Kinerja dan Unit kerja
kinerja,tujuan,sas
Pendanaan Tahun 2022 perangkat
Program, Kegiatan dan aran, program
Tujuan Sasaran Kode daerah Lokasi
SubKegiatan (outcome),
penanggungja
kegiatan (output)
Target Rp wab
dan Sub Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Indeks Kepuasan Kantor Camat
Pelayanan Publik 85 % 3.344.500.000
Masyarakat Brang Ene
Kecamatan
Meningkatnya Persentase desa yang Seksi Kecamatan
pembinaan 100% 50.000.000
dibina Pemerintahan Brang Ene
penyelenggaraan
Pemerintahan
desa dan Program Pembinaan dan Tingkat pembinaan
Seksi Kecamatan
Kelurahan Pengawasan Pemerintahan dan pengawasan 100% 50.000.000
Pemerintahan Brang Ene
Desa pemerintah desa

30
Fasilitaasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan Persentase desa yang
100% 50.000.000
Pengawasan Pemerintahan dibina
Desa
 Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah administrasi 12
30.000.000
Pemerintahan Desa desa yang dievaluasi Dokumen
 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Dokumen
12
Keuangan Desa dan APBDes yang di 20.000.000
Dokumen
Pendayagunaan Aset Desa asistensikan
Meningkatnya Tingkat Partisipasi
keselarasan Kecamatan
Kegiatan Keagaman 100% 365.000.000 Seksi Kesra
pembinaan Brang Ene
Dan Kesejahteraan
kesejahteraan
rakyat dan Tingkat
keagamaan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan
100% 365.000.000
Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan
Umum
Penyelenggaraan Urusan Prosentase
Pemerintahan Umum Sesuai Penyelenggaraan 100% 365.000.000
Penugasan Kepala Daerah Urusan Pemerintahan
jumlah kegiatan PHBN
 Pembinaan Persatuan dan
dan PHBD yang 3 Keg 150.000.000
Kesatuan Bangsa
dilaksanakan
 Pembinaan Kerukunan
antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras dan
Jumlah kegiatan
golongan lainnya guna 3 Keg 215.000.000
pembinaan keagamaan
mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional
dan Nasional
Meningkatnya persentase kegiatan
Seksi
Pemberdayaan pemberdayaan Kecamatan
100% 110.000.000,- Pemberdayaan
Masyarakat Desa masyarakat yang Brang Ene
Masyarakat
Kelurahan dikoordinasikan
Program Pemberdayaan
Tingkat pemberdayaan
Masyarakat Desa dan 100% 110.000.000,-
masyarakat desa
Kelurahan

31
Persentase kegiatan
Koordinasi Kegiatan pemberdayaan
100% 110.000.000,-
Pemberdayaan Desa masyarakat yang
dikoordinasikan
 Peningkatan Partisipasi
Jumlah Peserta Pra
Masyarakat dalam Forum
Musrenbang 100 orang 20.000.000,-
Musyawarah Perencanaan
Kecamatan
Pembangunan di Desa
 Sinkronisasi Program Kerja
dan Kegiatan Pemberdayaan
Jumlah koordinasi
Masyarakat yang dilakukan
program gotong royong 12 Kali 50.000.000,-
oleh Pemerintah dan Swasta
yang dilaksanakan
di Wilayah Kerja
Kecamatan
 Jumlah kegiatan Jumlah Kegiatan
12
pemberdayaan yang Pemberdayaan yang 40.000.000,-
Kegiatan
dilaksanakan dikoordinasikan
Meningkatnya persentase
Ketentraman dan penanganan kasus Kecamatan
100% 55.000.000,- Seksi Trantib
Ketertiban Umum ketentraman dan Brang Ene
Kecamatan ketertiban
Program Koordinasi
Tingkat kondusivitas
Ketentraman dan Ketertiban 100% 55.000.000,-
wilayah
Umum
Koordinasi Upaya persentase
Penyelenggaraan penanganan kasus
100% 20.000.000,-
Ketentraman dan Ketertiban ketentraman dan
Umum ketertiban
 Harmonisasi Hubungan Jumlah koordinasi
Dengan Tokoh Agama dan tokoh agama dan tokoh 12 Kali 20.000.000,-
Tokoh Masyarakat masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Persentase
Penegakan Peraturan Daerah perda/perkada yang 100% 35.000.000
dan Peraturan Kepala Daerah dikoordinasikan

32
 Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Jumlah koordinasi
12 Kali 35.000.000,-
Penegakan Peraturan penegakan peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Meningkatnya
Persentase
Pelayanan
Pemenuhan Seksi Pelayanan Kecamatan
Umum 100% 38.000.000,-
Pelayanan Umum Umum Brang Ene
Kecamatan
Kecamatan
Program Penyelenggaraan Tingkat kepuasan
Pemerintahan Dan Pelayanan pelayanan publik 100% 38.000.000,-
Publik kecamatan
Koordinasi Pemeliharaan persentase sarana dan
Prasarana dan Sarana prasarana pelayan 100% 18.000.000,-
Pelayanan Umum umum kondisi baik
 Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau Instansi Jumlah Koordinasi
1
Vertikal yang terkait pemeliharaan sarpras 18.000.000,-
Dokumen
dalam Pemeliharaan Sarana pelayanan umum
dan Prasarana Pelayanan
Umum
Pelaksanaan Urusan Persentase urusan
Pemerintahan yang pemerintahan yang 100% 20.000.000,-
dilimpahkan Kepada Camat dilaksanakan
 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait Jumlah Izin non Usaha
75 Izin 10.000.000,-
dengan Pelayanan Perizinan yang diterbitkan
Non Usaha
Meningkatnya Realisasi Anggaran 95
Pelayanan Publik 2.726.500.000
Nilai SAKIP BB
Kecamatan Brang
Ene Meningkatnya Realisasi Anggaran 95 Kantor Camat
Pelayanan 2.726.500.000 Kesekretariatan Brang Ene
Nilai SAKIP BB
Internal

33
Perangkat Nilai Sakip Perangkat
Daerah BB
Program Penunjang Urusan Daerah
Subbag Kantor Camat
Pemerintahan Daerah Persentase Realisasi 50.000.000
Perencanaan Brang Ene
Kabupaten/Kota Keuangan perangkat 95
Daerah
Persentase
Pemenuhan dokumen
penyusunan dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
perencanaan,
dan Evaluasi Kinerja 100 50.000.000
penganggaran dan
Perangkat Daerah
evaluasi kinerja
perangkat daerah
tepat waktu
 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 6 8.000.000
Daerah Daerah yang disusun

Jumlah Dokumen
 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD 1 8.000.000
Dokumen RKA-SKPD
yang disusun

 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen


Dokumen Perubahan RKA- Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000
SKPD yang disusun

Jumlah Dokumen
 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD 1 8.000.000
DPA-SKPD
yang disusun

Jumlah dokumen
 Koordinasi dan Penyusunan
laporan kinerja yang 3 8.000.000
Perubahan DPA-SKPD
disusun

 Koordinasi dan Penyusunan


Jumlah dokumen
Laporan Capaian Kinerja
laporan kinerja yang 4 12.000.000
dan Ikhtisar Realisasi
disusun
Kinerja SKPD

34
Persentase Realisasi
Keuangan perangkat 95
Daerah

Persentase
Administrasi Keuangan pemenuhan dokumen
100 1.723.000.000
Perangkat Daerah keuangan perangkat
daerah tepat waktu

 Penyediaan Gaji dan Jumlah Laporan Gaji


45 1.686.000.000
Tunjangan AS dan Tunjangan ASN

 Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah laporan


dan Pengujian/Verifikasi verifikasi keuangan 12 8.000.000
Keuangan SKPD SKPD

Jumlah Laporan
 Koordinasi dan Pelaksanaan
Pelaksanaan Akuntansi 4 12.000.000
Akuntansi SKPD
SKPD

 Koordinasi dan Penyusunan


Jumlah laporan
Laporan Keuangan Akhir 1 7.000.000
keuangan akhir tahun
Tahun SKPD

 Koordinasi dan Penyusunan


Laporan Keuangan Jumlah Laporan Fisik
12 10.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semest Keuangan
eran SKPD

Nilai Sakip Perangkat


BB
Program Penunjang Urusan Daerah
Subbag Umum Kantor Camat
Pemerintahan Daerah 953.500.000
Persentase Realisasi Kepegawaian Brang Ene
Kabupaten/Kota
Keuangan perangkat 95
Daerah

35
Kegiatan : Administrasi persentase pemenuhan
Barang Milik Daerah pada administrasi barang 100 9.500.000
Perangkat Daerah tepat waktu

Jumlah laporan
 Penatausahaan Barang Milik
penatausahaan barang 4 9.500.000
Daerah pada SKPD
SKPD

persentase pemenuhan
Administrasi Umum
administrasi umum 100 20.000.000
Perangkat Daerah
perangkat daerah

 Pendataan dan Jumlah Laporan


Pengolahan Administrasi administrasi 12 20.000.000
Kepegawaian kepegawaian

persentase pemenuhan
Administrasi Umum
administrasi umum 100 64.000.000
Perangkat Daerah
perangkat daerah

 Penyediaan Komponen
Jumlah komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan 12 15.000.000
listrik yang disediakan
Bangunan Kantor

Jumlah peralatan dan


 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor 6 30.000.000
Perlengkapan Kantor
yang disediakan

Jumlah bahan/material
 Penyediaan Bahan/ Material 25 10.000.000
yang disediakan

Jumlah laporan
 Penatausahaan Arsip
penatausahaan arsip 12 9.000.000
Dinamis pada SKPD
dinamis SKPD

36
persentase pemenuhan
Pengadaan Barang Milik
barang penunjang
Daerah Penunjang Urusan 100 450.000.000
pelayanan internal
Pemerintah Daerah
perangkat daerah

 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan


Perorangan Dinas atau dinas jabatan yang 1 250.000.000
Kendaraan DInas Jabatan diadakan

 Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan


Prasarana Gedung Kantor prasarana gedung 8 100.000.000
atau Bangunan Lainnya kantor yang diadakan

 Pengadaan Sarana dan jumlah sarana dan


Prasarana Pendukung prasarana pendukung
10 100.000.000
Gedung Kantor atau gedung kantor yang
Bangunan Lainnya diadakan

Persentase
Penyediaan Jasa Penunjang pemenuhan jasa
100 300.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang perangkat
daerah
 Penyediaan Jasa
Jumlah jasa layanan
Komunikasi, Sumber Daya 3 40.000.000
kantor yang disediakan
Air dan Listrik
Jumlah administratur
 Penyediaan Jasa Pelayanan
pelayanan umum 14 260.000.000
Umum Kantor
kantor
Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah persentase barang
100 110.000.000
Penunjang Urusan yang dipelihara
Pemerintahan Daerah

37
 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Jumlah kendaraan
16 30.000.000
Kendaraan Perorangan dinas yang dipelihara
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
 Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Jumlah gedung kantor
Gedung Kantor dan 2 40.000.000
yang dipelihara
Bangunan Lainnya

 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Jumlah sarpras gedung
1 20.000.000
Gedung Kantor atau kantor yang dipelihara
Bangunan Lainnya
 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Jumlah sarpras
Pendukung Gedung pendukung gedung 1 20.000.000
Kantor atau Bangunan kantor yang dipelihara
Lainnya

38
BABV
PENUfUP

Untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan Transisi dari system lama
menuju Rencana Kerja yang perpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam penyusunan
Anggaran mengalami beberapa penyesuaian diantaranya penambahan pada sub kegiatan dan
penghilangan beberapa kegiatan dan kode rekening belanja.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 untuk Tujuan dan Sasaran masih
berpedoman pada Renstra Tahun 2016-2021 tetapi untuk Program dengan memperhatikan
perkembangan peraturan pemerintah yang ada, Kegiatan dan SubKegiatan menyesuaikan sesuai
dengan Pennendagri terbaru. Tentunya masih banyak hal yang baru dalam nama program,
kegiatan terutama sub kegiatan tetapi secara umum system baru harapan dapat membawa
perubahan yang lebih baik dalam system pengelolaan Sistem Pemerintahan Daerah baik Propinsi
maupun Kabupaten Kota.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini
dapat memberi manfaat bagi percepatan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 serta pemenuhan pencapaian target kinerja
dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

Anda mungkin juga menyukai