Anda di halaman 1dari 3

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan

Kabupaten Batanghari
Tahun 2022
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2023
Kelompok Daerah
Kode Kegiatan Kegiatan/ Sub Periode RKPD Target RKPD
Target 2022 Prioritas Sasaran Penanggung
Kegiatan RPJMD Tahun Tahun 2021 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah Jawab
2020
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 102.246.180.975 71.124.557.836 80.446.366.317 132,916,680,975
PROGRAM PENUNJANG 29.722.421.975 19.210.125.736 19.331.934.217
URUSAN PEMERINTAHAN
1 02 001 29,817,421,975
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 02 001 02.02 Administrasi Keuangan 22.537.509.878 12.448.043.147 12.448.043.147 23,387,509,878


Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Pemenuhan Gaji dan 100 Persen 100 Persen 22.537.509.878 12.448.043.147 12.448.043.147 Kab. Dana Transfer 5. Reformasi 100 Persen
RSUD H.
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Batanghari, Umum-Dana Birokrasi dan
Semua Alokasi Umum ABDOEL
1 02 001 02.02 001 Sinergisitas 23,387,509,878
Kecamatan, MADJID BATOE
Kabupaten dan
Semua (RSUD HAMBA)
Kelurahan Desa
Administrasi Kepegawaian 50.000.000 - -
1 02 001 02.05 Perangkat Daerah 55,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Pemenuhan Pakaian 100 Persen 100 Persen 50.000.000 - Kab. Dana Transfer 100 Persen
RSUD H.
Beserta Atribut dinas dan pakaian Batanghari, Umum-Dana 4. Peningkatan
hari-hari tertentu Semua Alokasi Umum ABDOEL
1 02 001 02.05 002 Kelengkapannya 0 Sumber Daya 55,000,000
Kecamatan, MADJID BATOE
Manusia
Semua (RSUD HAMBA)
Kelurahan
Administrasi Umum Tersedianya tahun tahun 1 tahun 1 tahun 25.000.000 17.499.460 17.499.460 1 tahun
1 02 001 02.06 Perangkat Daerah anggaran gaji dan 30,000,000
tunjangan ASN
Penyediaan Barang Cetakan Pemenuhan Barang 100 Persen 100 Persen 25.000.000 17.499.460 17.499.460 Kab. Dana Transfer 5. Reformasi 100 Persen
RSUD H.
dan Penggandaan Cetakan dan Batanghari, Umum-Dana Birokrasi dan seluruh
Penggandaan Semua Alokasi Umum ABDOEL
1 02 001 02.06 005 Sinergisitas pegawai PNS 30,000,000
Kecamatan, MADJID BATOE
Kabupaten dan rumah sakit
Semua (RSUD HAMBA)
Kelurahan Desa
Pengadaan Barang Milik 500.000.000 - -
1 02 001 02.07 Daerah Penunjang Urusan 0
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Pemenuhan 1 Unit 1 Unit 250.000.000 - - Kab. Dana Transfer 5. Reformasi 1 Unit
RSUD H.
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Batanghari, Umum-Dana Birokrasi dan
Jabatan Semua Alokasi Umum ABDOEL
1 02 001 02.07 001 Kendaraan Dinas Jabatan Sinergisitas 0
Kecamatan, MADJID BATOE
Kabupaten dan
Semua (RSUD HAMBA)
Kelurahan Desa
Pengadaan Kendaraan Dinas Pemenuhan 1 Unit 1 Unit 250.000.000 - - Kab. Dana Transfer 5. Reformasi 1 Unit
RSUD H.
Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Batanghari, Umum-Dana
Birokrasi dan
Operasional Semua Alokasi Umum ABDOEL
1 02 001 02.07 002 Sinergisitas 0
Kecamatan, MADJID BATOE
Kabupaten dan
Semua (RSUD HAMBA)
Kelurahan Desa
Penyediaan Jasa Terpenuhinya yahun yahun 1 yahun 1 yahun 6.292.707.997 6.526.761.369 6.421.675.170 1 yahun
1 02 001 02.08 Penunjang Urusan anggaran jasa 6,292,707,997
penunjang
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pemenuhan Jasa 100 Persen 100 Persen 1.275.970.605 1.256.095.449 1.511.009.250,00 Kab. Dana Transfer 100 Persen RSUD H.
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Batanghari, Umum-Dana
5. Reformasi ABDOEL
Daya Air dan Listrik Semua Alokasi Umum
Birokrasi dan Fasilitas MADJID BATOE
Kecamatan,
1 02 001 02.08 002 Semua Sinergisitas Rumah sakit 1,275,970,605 (RSUD HAMBA)
Kelurahan Kabupaten dan umum
Desa

Penyediaan Jasa Pelayanan Pemenuhan Jasa 100 Persen 100 Persen 5.016.737.392 5.270.665.920 4.910.665.920,00 Kab. Dana Transfer 5. Reformasi 100 Persen
RSUD H.
Umum Kantor Pelayanan Umum Batanghari, Umum-Dana
Birokrasi dan Fasilitas
Kantor Semua Alokasi Umum ABDOEL
1 02 001 02.08 004 Sinergisitas Rumah sakit 5,016,737,392
Kecamatan, MADJID BATOE
Kabupaten dan umum
Semua (RSUD HAMBA)
Kelurahan Desa
Pemeliharaan Barang Milik 317.204.100 217.821.760 444.716.440
1 02 001 02.09 Daerah Penunjang Urusan 52,204,100
Pemerintahan Daerah
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2023
Kelompok Daerah
Kode Kegiatan Kegiatan/ Sub Periode RKPD Target RKPD
Target 2022 Prioritas Sasaran Penanggung
Kegiatan RPJMD Tahun Tahun 2021 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah Jawab
2020
Penyediaan Jasa Pemenuhan Jasa 100 Persen 100 Persen 17.204.100 217.821.760 444.716.440,00 Kab. Dana Transfer 100 Persen
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Batanghari, Umum-Dana
Pemeliharaan, Pajak, Semua Alokasi Umum 5. Reformasi
Pemeliharaan, Pajak, dan RSUD H.
dan Perizinan Kecamatan, Birokrasi dan
Perizinan Kendaraan Dinas ABDOEL
1 02 001 02.09 002 Kendaraan Dinas Semua Sinergisitas 17,204,100
Operasional atau Lapangan MADJID BATOE
Operasional atau Kelurahan Kabupaten dan
Lapangan (RSUD HAMBA)
Desa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 100 Persen 100 Persen 300.000.000 - - Kab. Dana Transfer 5. Reformasi 100 Persen
RSUD H.
Gedung Kantor dan dalam Kondisi Layak Batanghari, Umum-Dana
Birokrasi dan
Semua Alokasi Umum ABDOEL
1 02 001 02.09 009 Bangunan Lainnya Sinergisitas 35,000,000
Kecamatan, MADJID BATOE
Kabupaten dan
Semua (RSUD HAMBA)
Kelurahan Desa
PROGRAM PEMENUHAN Persentase 100 Perse 80 Persen 85 Persen 85 Persen 72.523.759.000 51.914.432.100 61.114.432.100 85 Persen
UPAYA KESEHATAN Kelengkapan menuju n
1 02 002 Rumah Sakit Rujukan 103,099,259,000
PERORANGAN DAN
Khusus Regional
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Dana Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 27.523.759.000 6.914.432.100 10.114.432.100 1 Tahun
Pelayanan Kesehatan
1 02 002 02.01 56,099,259,000
untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Gedung yang 1 Gedung 1 Gedung 100.000.000 - - Kab. PENDAPATAN 1 Gedung
Meningkatk
beserta Sarana dan dibangun dan sarana Batanghari, ASLI DAERAH
4. Peningkatan
prasarananya Muara (PAD) an Sumber
Prasarana Pendukungnya Sumber Daya
Bulian, Daya
Manusia RSUD H.
Rengas Manusia
Pasien Rumah ABDOEL
1 02 002 02.01 001 Condong Yang 25,000,000,000
Sakit Umum MADJID BATOE
Berkualitas
4. Peningkatan (RSUD HAMBA)
Dan
Berdaya Sumber Daya
Saing Manusia

Pengembangan Rumah Sakit Pemenuhan 100 Persen 100 Persen 24.300.000.000 - 3.200.000.000 Kab. Dana Transfer 1 Paket
Pengembangan Batanghari, Umum-Dana Meningkatk
Rumah Sakit Semua Alokasi Umum an Sumber
Kecamatan, Daya
RSUD H.
Semua Manusia 4. Peningkatan
Kelurahan Pasien Rumah ABDOEL
1 02 002 02.01 005 Yang Sumber Daya 24,300,000,000
Sakit Umum MADJID BATOE
Berkualitas Manusia
(RSUD HAMBA)
Dan
Berdaya
Saing

Rehabilitasi dan Terlaksananya 1 Paket 1 Paket 2.993.759.000 92.961.600 92.961.600 Kab. Dana Transfer 1 Paket
Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi dan Batanghari, Umum-Dana Meningkatk
Pemeliharaan Rumah Semua Alokasi Umum
an Sumber
Sakit Kecamatan,
Daya
Semua RSUD H.
Kelurahan Manusia 4. Peningkatan
Pasien Rumah ABDOEL
1 02 002 02.01 008 Yang Sumber Daya 2,993,759,000
Sakit Umum MADJID BATOE
Berkualitas Manusia
(RSUD HAMBA)
Dan
Berdaya
Saing

Pengadaan Sarana Fasilitas Jumlah sarana 1 paket 1 paket 100.000.000 6.821.470.500 6.821.470.500 Kab. PENDAPATAN 1 paket
Meningkatk
Pelayanan Kesehatan fasilitas kesehatan Batanghari, ASLI DAERAH
Muara (PAD) an Sumber
Bulian, Daya
RSUD H.
Rengas Manusia 4. Peningkatan
Condong Pasien Rumah ABDOEL
1 02 002 02.01 012 Yang Sumber Daya 3,800,000,000
Sakit Umum MADJID BATOE
Berkualitas Manusia
(RSUD HAMBA)
Dan
Berdaya
Saing
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat
Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Akhir Capaian Capaian Tahun 2023
Kelompok Daerah
Kode Kegiatan Kegiatan/ Sub Periode RKPD Target RKPD
Target 2022 Prioritas Sasaran Penanggung
Kegiatan RPJMD Tahun Tahun 2021 Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 RKPD 2022 Perubahan Nasional Daerah Jawab
2020
Pengadaan Alat Jumlah alat 1 paket 1 paket 30.000.000 - - Kab. PENDAPATAN 1 paket
Meningkatk
Kesehatan/Alat Penunjang kesehatan/alat Batanghari, ASLI DAERAH
pendukung medis Muara (PAD) an Sumber
Medik Fasilitas Pelayanan
fasilitas pelayanan Bulian, Daya
Kesehatan RSUD H.
kesehatan Rengas Manusia 4. Peningkatan
Pasien Rumah ABDOEL
1 02 002 02.01 014 Condong Yang Sumber Daya 5,500,000
Sakit Umum MADJID BATOE
Berkualitas Manusia
(RSUD HAMBA)
Dan
Berdaya
Saing

Penyediaan Layanan Terpenuhinya tahun tahun 1 tahun 1 tahun 45.000.000.000 45.000.000.000 51.000.000.000 1 tahun
Kesehatan untuk UKM dan anggaran untuk
1 02 002 02.02 opersional rumah 47,000,000,000
UKP Rujukan Tingkat
sakit
Daerah Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Jumlah Dana 1 tahun 1 tahun 45.000.000.000 45.000.000.000 51.000.000.000 Kab. PENDAPATAN 1 tahun
RSUD H.
Rumah Sakit Operasional Rumah Batanghari, ASLI DAERAH
4. Peningkatan
Sakit Muara (PAD) Pasien Rumah ABDOEL
1 02 002 02.02 032 Sumber Daya 47,000,000,000
Bulian, Sakit Umum MADJID BATOE
Manusia
Rengas (RSUD HAMBA)
Condong
RSUD H. ABDOEL MADJID BATOE (RSUD HAMBA) 102.246.180.975 71.124.557.836,00 80.446.366.317,00

Muara Bulian, Juli 2022


Direktur RSUD HAMBA

dr. HERMINA M BASRIE.MKM


197302122002122006

Anda mungkin juga menyukai