Anda di halaman 1dari 7

Kelompok3

- Hj. Dede Roroh Munawaroh, S.KM., M.M

- dr. Asyifaa Purnamiwulan

- Otong Hendriana, S.Kep.Ners

- drg. Rima Fitriani

- dr. Ani Masrifah

- Sri Nurahmi, AMKG


IDENTIFIKASI MASALAH

NO PROGRAM TARGET CAPAIAN KESENJANGAN


(%)
1. Pengendalian Penyakit hipertensi 100 45 55
2. Pengendalian TB Paru 100 32,87 67,
3. Anggota keluarga tidak merokok 100 52,17 47,
4 Gangguan jiwa 100 52 48
5 Anggota JKN 100 48,04 52,96
MENENTUKAN PRIORITAS MASALAH

KRITERIA M1 M2 M3 M4 M5
(HT) (TB) (rokok) (ODGJ) (JKN)

U 4 5 3 3 3

S 5 4 3 3 3

G 5 4 3 3 3

JUMLAH 14 13 9 9 9
PERUMUSAN MASALAH

MEN MONEY
Penderita merasa sehat Petugas kurang memberikan
karena tanpa gejala edukasi Kurangnya anggaran untuk
alkes penunjang
Kurangnya pengetahuan Keterbatasan petugas Tidak ada anggaran
penderita untuk honor kader
Kurangnya kolaborasi Penderita
Kurangnya follow up dari dengan kader Tidak ada dana khusus untuk Hipertensi
petugas ke faskes
yang tidak
berobat
teratur
Media promosi penyuluhan sebanyak
Kurangnya dukungan lintas
masih kurang
sektor 55%
Petugas tidak memberikan Kebijakan
Kurangnya dukungan
jadwal kontrol secara rutin pemberian obat Akses ke faskes jauh
keluarga

Methode Environment
ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH
NO Prioritas Masalah Penyebab Masalah Alternatif pemecahan Pemecahan masalah Ket
masalah terpilih
1. Masih banyaknya penderita Hipertensi - Kurangnya - Memberikan edukasi - Memberikan edukasi
yang tidak berobat teratur ke Puskesmas kesadaran dan penyakit hipertensi berupa penyuluhan
pengetahuan yang dibantu pada pelaksanaan
penderita dengan penyuluhan posbindu PTM
menggunakan media
promosi - Pemanfaatan media
- Kurangnya follow up - Pembentukan kader social untuk
dari petugas posbindu untuk mengoptimalkan
membantu follow up pasien
memfollow up
- Memanfaatkan
media sosial (wa
grup)

- Kurangnya anggaran - Diusulkan di


pendukung (alkes, musrenbang untuk
honor kader) penganggaran dari
dana desa

- Kurangnya - Diberikan konseling


dukungan keluarga kepada keluarga

- Kurangnya - Meningkatkan
RENCANA KERJA
No Kebutuhan sumber daya
Upaya Indikator Sumber Waktu penangg
Kegiatan Tujuan Sasaran Target
kesehatan keberhasilan pembiayaan pelaksanaan ungjawab
Dana Alat Tenaga

1. Program PTM Penyuluhan Meningkatkan Pasien 100% 16.800.000 Media Petugas Meningkatnya BOK Sesuai jadwal Kepala
kesadaran dan hipertensi penyuluhan PTM kepatuhan pasien posbindu Puskesma
pengetahuan hipertensi yang s
pasien rutin berobat

Optimalisasi Meningkatkan Kader 50 kader Kuota Tensimeter Petugas Meningkatkan BOK Sesuai jadwal Kepala
kader follow up posbindu 15.000.000 PTM keberhasilan posbindu Puskesma
posbindu pasien Tensi kepatuhan pasien s
17.500.000 yang rutin
Transport berobat
30.000.000
RPK
No
Upaya Penanggung Volume Rincian Lokasi
Kegiatan Tujuan Sasaran Target Jadwal Biaya
kesehatan jawab Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan

1. Program PTM Penyuluhan Meningkatka Pasien 100% Kepala 14 x 12 =168 kali Setiap bulan - Persiapan Posbindu di 14 16.800.000
n kesadaran hipertensi Puskesmas sekali materi Desa
dan Januari - - Pembuatan
pengetahuan Desember media
pasien penyuluhan
- Koordinasi
dengan bides
untuk waktu
pelaksanaan
- Pelaksanaan
- Evaluasi

Optimalisasi Meningkatka Kader 50 kader Kepala 50 x 1 x 12 Setiap bulan - Persiapan 50 Posyandu 62.500.000
kader n follow up posbindu Puskesmas sekali logistic alat
posbindu pasien Januari - kesehatan
Desember - Persiapan
pasien HT
- Pemeriksaan
dengan tensi
digital
- Mencatat dan
melaporkan
hasil ke bides
- Melaporkan
via WA ke
bides

Anda mungkin juga menyukai