Anda di halaman 1dari 652

GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN


NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan


mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana

Pembangunan

Daerah,

perlu

menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah


Daerah Provinsi Banten Tahun 2015.
Mengingat

: 1. Undang-Undang
Pembentukan
Republik
Tambahan

Nomor

Provinsi

Indonesia

23

Tahun

Banten
Tahun

Lembaran

2000

tentang

(Lembaran

Negara

2000

Negara

Nomor

Republik

182,

Indonesia

Nomor 4010);
2. Undang-Undang
Keuangan

Nomor

Negara

17

Tahun

(Lembaran

2003

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-1-

3. Undang-Undang

Nomor

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,


Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4421);
5. Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)


sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor


32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Republik
Tambahan

Keuangan

Indonesia
Lembaran

Daerah
Tahun
Negara

(Lembaran
2005

Nomor

Republik

Negara
140,

Indonesia

Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

-2-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang


Dekonsentrasi

dan

Tugas

Pembantuan

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 101);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan

Daerah

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2007

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun


2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah

Provinsi

Banten

Tahun

2010

Nomor

1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor


26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2012

tentang

Dengan
Daerah

Pembangunan

Penganggaran
Provinsi

Infrastruktur

Tahun

Banten

Tahun

Jamak
2012

Jalan

(Lembaran
Nomor

2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor


40);
-3-

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun


2012

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017


(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
42);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017


(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :
1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

-4-

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN


adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan
dengan undang-undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)
tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang
mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)


tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah,
lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan
disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana
Rencana

Pembangunan
Kerja

Tahunan

Pemerintah

Daerah,

Daerah

selanjutnya

(RKPD),

adalah

disebut
dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.


10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat
Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun.
Pasal 2
(1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan maksud dijadikan
sebagai:
a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2015;
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD
Kabupaten/Kota Tahun 2015;
c. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam
penyusunan RAPBD Tahun 2015.
(2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1
(satu) tahun anggaran bagi SKPD Provinsi Banten.

-5-

BAB II
RUANG LINGKUP RKPD
Pasal 3
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang :
a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana kerja dan pendanaannya.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Lampiran

: Pokok-pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015,

terdiri dari :
1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah;
4. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
6. Bab VI Penutup.
b. Lampiran II : Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi Banten);
c. Lampiran III: Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN).
(3) Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
BAB III
PELAKSANAAN RKPD
Pasal 4
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015
sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

-6-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah


Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,
ttd.
RANO KARNO
Diundangkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd.
MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008
-7-

DAFTAR ISI

Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang RKPD


Provinsi Banten Tahun 2015..

Lampiran I. Pokok-Pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ................


8
Bab I.

Pendahuluan .........................................................................................
8
1.1 Latar Belakang ....................................................................
8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ....................................................................
10
1.3 Hubungan Antar Dokumen ....................................................................
12
1.4 Maksud dan Tujuan ...............................................................................
13
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..................................................................
14

Bab II.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan


Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan ....................................
15
2.1 Kondisi Umum Daerah ...........................................................................
15
2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan,
Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 ..............................................
33
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....................................................
116

Bab III.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan


Keuangan Daerah ..................................................................................
148
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...........................................................
148
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..........................................................
203

Bab IV.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .........................................


220
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ...........................................
220
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ..............................................................
226

BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ...................................


252
5.1 Rencana Program Prioritas Daerah .........................................................
252
5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah ........................................................
269

Bab VI.

Penutup .................................................................................................
270
6.1 Kaidah Pelaksanaan...............................................................................
270
6.2 Pengorganisasian
Kegiatan

Pelaksanaan

Program

dan

Pembangunan ......................................................................
271

Lampiran II. Matrik Rencana

Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi


Banten) ............................................................................
274
Lampiran III. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN) .......................
627

PERATURAN GUBERNUR BANTEN


NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN


Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN
2015

BUKU I :
POKOK POKOK RKPD PROVINSI BANTEN
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD


Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017,
Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015 dan
Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi
Banten Tahun 2012-2017
Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ini memuat hasil
evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun
lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan
daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif.
Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dalam
prosesnya telah melalui beberapa tahapan yaitu penyusunan Rancangan
Awal, Rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang RKPD

-8-

Provinsi Banten Tahun 2015 yang hasilnya kemudian dituangkan dalam


Rancangan Akhir sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Sejalan

dengan

penetapan

Tema

RKP

Tahun

2015

yaitu

Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi


Yang Berkeadilan, yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
1. Pencapaian
terakhir

dan

RPJMN

perkiraan
Kedua

capaian

yang

tahun

perlu

2014

sebagai tahun

dilanjutkan dalam RPJMN

Ketiga.
2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan
Tahun

2015

baik

yang

bersumber

pada eksternal

maupun

internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.


3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan
dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA
dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK

yang

terus

meningkat.
Maka dengan memperhatikan Tema RKP Tahun 2015 dan guna
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan
pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, yaitu Penguatan
Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Banten Yang Berkeadilan. Tema ini dijabarkan kedalam 9 (sembilan)
prioritas pembangunan tahun 2015 yaitu sebagai berikut :
1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja
dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
2. Penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial

dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin


3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan
produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing
investasi dan daya saing produk/komoditas
5. Pembangunan

infrastruktur

guna

pemantapan

konektivitas

peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;

-9-

dan

6. Pemerataan

pelayanan

pendidikan

dan

peningkatan

pendidikan

berbasis kompetensi pasar kerja


7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi
infrastruktur pelayanan kesehatan ;
8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana:
9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;

1.2

DASAR HUKUM PENYUSUNAN


RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan berlandaskan

pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
- 10 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian


Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik


Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun
Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
- 11 -

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
16. Peraturan

Gubernur

Banten

Nomor

12

Tahun

2013

tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi


Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013
Nomor 12).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan

Nasional

pada

dasarnya

mengamanatkan

bahwa

perencanaan pembangunan nasional disusun dengan tujuan untuk


menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna


melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi
perencanaan

jangka

panjang,

perencanaan

jangka

menengah

dan

perencanaan jangka pendek yang kesemuanya dituangkan kedalam


dokumen perencanaan daerah.
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan
jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran
dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan bagian
dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi
Banten Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030
yang mengacu pada RPJP Nasional dan RTRW Nasional.
Untuk

lebih

jelasnya

mengenai

hubungan

antar

perencanaan dapat dilihat sebagaimana pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
- 12 -

dokumen

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4

MAKSUD DAN TUJUAN


Penyusunan

dokumen

RKPD

Provinsi

Banten

Tahun

2015

dimaksudkan untuk:
1. Menetapkan prioritas pembangunan daerah;
2. Merumuskan

rancangan

kerangka

ekonomi

makro

daerah

dan

kerangka pendanaannya;
3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya.
Adapun tujuan disusunnya dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun
2015 adalah sebagai berikut:
1. Sebagai acuan penyusunan rencana kerja bagi seluruh komponen
pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan tugas pembangunan;
2. Sebagai acuan SKPD Provinsi Banten dalam menyusun Renja SKPD
tahun 2015;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi
Banten TA. 2015;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD Provinsi Banten TA. 2015;
5. Sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2015.

- 13 -

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD


Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I.

Bab II.

Pendahuluan

hal 7

1.1 Latar Belakang

hal 7

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

hal 9

1.3 Hubungan Antar Dokumen

hal 11

1.4 Maksud dan Tujuan

hal 12

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

hal 12

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan


Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

hal 14

2.1 Kondisi Umum Daerah

hal 14

2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan,


Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013

hal 38

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

hal 63

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan


Keuangan Daerah

hal 94

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

hal 94

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

hal 133

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V.

hal 149

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

hal 149

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

hal 155

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

hal 180

5.1 Rencana Program Prioritas Daerah

hal 180

5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah

hal 233

Bab VI. Penutup

hal 234

6.1 Kaidah Pelaksanaan


6.2 Pengorganisasian
Kegiatan

hal 234
Pelaksanaan

Pembangunan

- 14 -

Program

dan
hal 235

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1

KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis


Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

23

Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi


Banten, secara geografis luas wilayah Provinsi
Banten adalah 8.651,20 km2, yang terletak di
ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar
90 km dari DKI Jakarta yang terdiri dari 4
(empat)

kabupaten,

yaitu

Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang


dan 2 (dua) kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sedangkan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008
tanggal 31 Januari 2008, Provinsi Banten memiliki luas sebesar 9.662,92
km2 atau sekitar 0,51% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan,
tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kota
Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang
Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Saat ini jumlah
kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4
(empat) kota dengan batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
3. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah Barat dengan Selat Sunda
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi
Banten mencapai 11.248.947 jiwa yang terdiri dari 5.741.942 orang lakilaki dan 5.507.005 orang perempuan. Laju pertumbuhan rata-rata
penduduk Banten pada tahun 2012 sebesar 2,16%.

- 15 -

Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari


kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai
sebelah utara melingkar menuju selat sunda di sebelah barat.
Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di
Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal itu disebabkan
sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan
produksi terbatas. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS), di
Provinsi Banten terbagi kedalam 4 (empat) wilayah sungai, yaitu :
1. WS. Ciliwung Cisadane;
2. WS. Cidanau Ciujung Cidurian;
3. WS. Ciliman Cibungur;
4. WS. Cibaliung Cisawarna.
Iklim

wilayah

Banten

dipengaruhi

oleh

angin

munson

dan

gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera


hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim
kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,10C-33,70C, dengan
kelembaban udara bervariasi antara 76% - 865%. Jumlah hari dan curah
hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 165 hari dan 1.141 mm.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE),

Laju

Inflasi,

Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB),

penurunan angka kemiskinan dan lain sebagainya.


LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan
ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi Banten
dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

- 16 -

Tabel 2.1
Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009 - 2013 (%)
NO
KABUPATEN/KOTA
2009
Kabupaten
1
Pandeglang
5,43
2
Lebak
5,18
3
Tangerang
4,41
4
Serang
3,18
Kota
5
Tangerang
5,74
6
Cilegon
5,08
7
Serang
5,74
8
Tangerang Selatan
8,49
Provinsi Banten
4,71
Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013

2010

2011

2012

2013

7,16
6,59
6,71
4,15

5,40
6,44
7,35
5,67

5,62
5,01
6,22
5,10

6,68
5,32
7,69
8,70
6,11

7,03
6,53
7,87
8,84
6,39

6,41
6,82
7,06
8,24
6,38

5,66

LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila


diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran
yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari
sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut
kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.2
berikut :
Tabel 2.2
Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013 (%)
KELOMPOK
2009
PENGELUARAN
1
Bahan makanan
1,81
Makanan jadi,
8,33
2
minuman, rokok dan
tembakau
Perumahan, air, listrik,
3,17
3
gas dan bahan bakar
4
Sandang
7,16
5
Kesehatan
6,76
Pendidikan, rekreasi,
6,13
6
dan olahraga
Transportasi,
-4,27
7
komunikasi dan jasa
keuangan
Provinsi Banten
2,86
Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013
NO

2010

2011

2012

2013

14,10
3,76

4,76
2,95

3,88
8,24

12,64
9,73

4,41

3,16

2,39

6,14

8,37
5,30
3,64

7,02
4,03
6,44

3,93
4,97
9,11

1,12
5,53
7,59

1,10

0,02

1,79

17,31

6,10

3,45

4,37

9,93

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi


yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan
PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di
Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

- 17 -

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Ekonomi
di Provinsi Banten Tahun 2011 - 2013
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SEKTOR
Pertanian
Pertambangan
dan Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas dan
Air Bersih
Konstruksi
Perdagangan,
Hotel dan
Restoran
Pengangkutan &
Komunikasi
Keuangan, Sewa
& Jasa
Perusahaan
Jasa-jasa
PDRB

2011
MILYAR
RP

2012
MILYAR
RP

TW III 2013
MILYAR
%
RP

15.285,43

7,95

16.762,48

7,88

5.235,56

8,28

201,03

0,10

223,22

0,10

62,57

0,10

91.675,15

47,69

97.799,41

45,95

38.805,22

45,57

6.822,95

3,55

7.830,03

3,68

2.267,32

3,59

6.843,31

3,56

7.854,53

3,69

2.213,42

3,50

35.563,25

18,50

40.957,99

19,24

12.410,49

19,63

17.638,07

9,18

20.150,70

9,47

5.967,12

9,44

7.361,39

3,83

8.301,12

3,90

2.433,47

3,85

10.836,87
192.227,49

5,64
100,00

12.977,12
212.856,62

6,10
100,00

3.814,83
63.210,00

6,04
100,00

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012 dan BRS BPS Provinsi Banten No.
52/11/36/Th.VII, 6 November 2013, dan BI (Kajian Regional Provinsi Banten
triwulan III Tahun 2013)

2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat


Pembangunan

daerah

dengan

fokus

kesejahteraan

masyarakat

berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya


manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu ukuran yang
dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan
dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas
penduduk dalam hal intelektualitas, kelangsungan hidup, dan standar
hidup layak. Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada
Tabel 2.4 berikut :
Tabel 2.4
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009 - 2012
NO

KABUPATEN/KOTA

2009

Kabupaten
1
Pandeglang
67,99
2
Lebak
67,45
3
Tangerang
71,45
4
Serang
68,27
Kota
5
Tangerang
74,89
6
Cilegon
74,99
7
Serang
69,99
8
Tangerang Selatan
75,01
Provinsi Banten
70,06
Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2013

- 18 -

2010

2011

2012

68,29
67,67
71,76
68,67

68,77
67,98
72,05
69,33

69,22
68,43
72,36
69,83

75,17
75,29
70,61
75,38
70,48

75,44
75,60
71,45
76,01
70,95

75,72
75,89
72,30
76,61
71,49

IPM disusun dari tiga komponen yaitu tingkat pendidikan diukur


dengan kombinasi antara angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama
sekolah (RLS) pada penduduk dewasa, lamanya hidup yang diukur
dengan harapan hidup pada saat lahir (AHH), serta tingkat kehidupan
yang layak dengan ukuran daya beli masyarakat.
AMH menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). AMH mengalami
peningkatan yaitu dari 95,95% pada tahun 2009 menjadi 96,20% pada
tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 96,25%, sedangkan pada
tahun 2012 sebesar 96,51%. RLS menggambarkan lamanya penduduk
usia sekolah yang bersekolah (dalam tahun), mencapai 8,15 pada
tahun 2009 dan pada tahun 2010 mencapai 8,32 dan nilai RLS pada
tahun 2011 mencapai 8,41 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 8,61.
AHH di Provinsi Banten pada tahun 2010 adalah sebesar 64,90
meningkat menjadi 65,05 pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada
2012 menjadi 65,23. Peningkatan AHH tersebut merupakan gambaran
kinerja pembangunan kesehatan yang meningkat.
Daya beli masyarakat Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai
angka sebesar Rp. 636,73 (dalam ribu rupiah ppp), angka ini
mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 633,64
(dalam ribu rupiah ppp). Daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan
jasa).

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode
tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan
urusan pemerintahan daerah.
Fokus

layanan

urusan

pemerintahan

daerah

dalam

rangka

meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada :


1. Pendidikan
Pembangunan

bidang

pendidikan

mampu

meningkatkan

angka

partisipasi sekolah pendidikan dasar, yaitu dari 97,56% pada tahun


2008 menjadi 97,85% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 naik
- 19 -

menjadi 98,01%, dan pada tahun 2011 naik menjadi 98,23%


sedangkan pada tahun 2012 mencapai 98,29%.
Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan
guru. Pada tahun 2012, rasio ketersedian sekolah per penduduk usia
sekolah untuk pendidikan dasar adalah 43,35; SLTP 29,30 dan SLTA
501,80. Sedangkan rasio guru dengan murid 457 untuk tingkat SD,
SLTP 629 dan SLTA 507.
Pada tahun 2012 jumlah guru SD/MI 77.842 orang, SMP/MTS 82.050
orang, SMA/MA 24986 orang, dan SMK 10.973 orang. Untuk total
ketersediaan guru 138.545 orang. Kondisi ini menunjukan bahwa
pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru, serta
proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut
sudah ideal.
Pada sisi lain berdasarkan total jumlah ketersediaan guru tersebut
sudah sesuai kualifikasi 76.549 (55,25%) dan belum sesuai kualifikasi
61.996 orang (44,75%). Hal ini menunjukan masih diperlukan upaya
peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi dan
sertifikasi.
2. Kesehatan
Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan
diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor
layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:
1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas
dan balai pengobatan;
2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,
bidan dan apoteker;
3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin
luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus
dilakukan

untuk

menjangkau

masyarakat

dan

dijangkau

masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin


besar beban tugas yang harus dilakukan.
Pada tahun 2011, jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 69
unit, Puskesmas

sebanyak 222 unit, sedangkan pada tahun 2012

jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 72 unit, dan jumlah


Puskesmas 228 unit. Pemberi layanan kesehatan pada tahun 2012,
terdiri dari dokter sebanyak 3.949 orang (dokter umum 1.552 orang,
- 20 -

dokter ahli 1.805 orang, dokter gigi 592 orang), bidan 4.392 orang,
perawat 11.233 orang dan tenaga paramedis non keperawatan
sebanyak 1.748 orang.
Pemerataan

tenaga

layanan

kesehatan

sangat

penting

dalam

pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, karena pemerataan


distribusi akan berdampak langsung pada kualitas dan aksesibilitas
pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat perdesaan yang
umumnya

tergolong

dalam

masyarakat

miskin.

Upaya

layanan

kesehatan terhadap masyarakat miskin, secara berkelanjutan terus


dilakukan.

Namun

keterbatasan

akses

masih

saja

layanan

menghadapi

kesehatan

dan

masalah

seperti

rendahnya

status

kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan tubuh untuk


bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dan
keluarga untuk tumbuh dan berkembang serta secara tidak langsung
berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan ibu.
3. Perhubungan
Secara geografis, Provinsi Banten terletak pada jalur penghubung
darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan
jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2012 Provinsi
Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan nasional
dan jalan provinsi) sepanjang 1.329,38 Km. Total panjang jalan
nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 Km dan total panjang jalan provinsi
berdasarkan SK Gubernur Banten

Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011

Tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 Km.


Tercatat jumlah mobil penumpang, barang, dan bus pada tahun 2012
yaitu kendaraan umum 46.557 unit, kendaraan dinas (pemerintah)
23.637 unit, dan kendaraan bukan umum sebanyak 3.430.713 unit.
Sedangkan pada tahun 2011 tercatat jumlah kendaraan umum 45.729
unit, kendaraan dinas (pemerintah) 19.415 unit, dan kendaraan
bukan umum sebanyak 3.136.350 unit.
Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan
Merak dengan tanah abang dan jakarta kota. Jumlah penumpang dan
barang yang diangkut oleh angkutan kereta api pada tahun 2012
mencapai 4.420.608 orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan
tahun 2011 yang hanya 4.490.634 orang. Sedangkan untuk jumlah
- 21 -

barang yang diangkut oleh kereta api mengalami peningkatan dari


313.804 ton barang pada tahun 2011 menjadi 497.664 ton barang
pada tahun 2012. Ketersediaan terminal Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe
B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat
juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor.
Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi
dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di
Provinsi Banten adalah transportasi darat karena merupakan matra
yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan
dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat
pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya karena
menjadi

salah

satu

barometer

yang

menentukan

keberhasilan

pertumbuhan dan pembangunan di Provinsi Banten. Untuk melayani


pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem

jaringan

jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari


wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara
radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatan dan secara
horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan ring-radial dimaksudkan
agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat
kegiatan nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah
wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan
cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya
menjadi jalan nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus
sebagai jalan provinsi. Jalan horizontal timur-barat dilayani oleh jalan
nasional serta jalan tol jakarta-merak dengan panjang lebih dari 90
Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan
provinsi. Jalan kabupaten/kota melayani akses ketiga jalan itu.
Banten memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara
Internasional

Soekarno-Hatta,

Bandara

Udara

Budiarto

Curug,

Bandara Udara Pondok Cabe dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara


Soekarno-Hatta adalah bandar udara terbesar di Indonesia dan
menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Pada
tahun 2012, penerbangan dan penumpang domestik adalah sebanyak
154.165 kedatangan pesawat, 151.741 keberangkatan pesawat dan
40.974.141 penumpang yang datang dan 19.793.308 penumpang yang
berangkat. Sedangkan, banyaknya penerbangan dan penumpang
- 22 -

internasional masing-masing sebanyak 37.729 kedatangan pesawat,


37.477 keberangkatan pesawat dan 5.920.100 penumpang yang
datang dan 5.903.868 penumpang yang berangkat.
Pada tahun 2011, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan
Merak sebanyak 29.875 trip, meningkat bila dibandingkan tahun 2010
sebanyak 27.111 trip. Meskipun demikian, volume penumpang yang
diangkut mengalami penurunan, bila pada tahun 2010 jumlah
penumpang mencapai 1.347.335 orang, pada tahun 2011 jumlah
penumpang hanya mencapai 1.322.112 orang. Sedangkan untuk unit
kendaraan jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2010 total
kendaraan yang menyeberang mencapai 1.773.672 unit kendaraan,
dan pada tahun 2011 mencapai 1.964.725 unit kendaraan.
4. Perumahan
Persentase kepemilikan perumahan di Provinsi Banten mengalami
kenaikan dari 72,33% pada tahun 2010 menjadi 75,96% di tahun
2011 dan meningkat menjadi 76,98% pada tahun 2012. Sebaliknya,
persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status
sewa/kontrak pada tahun 2010 sebesar 17,68% dan pada tahun 2011
mengalami penurunan menjadi 14,88%, dan berkurang menjadi
13,94% pada tahun 2012. Untuk status lainnya juga mengalami
penurunan dari 9,99% pada tahun 2010 menjadi 9,16% pada tahun
2011 dan semakin berkurang pada tahun 2012 menjadi sebesar
9,08%. Sementara itu, kondisi fisik rumah yang ditempati terlihat
sedikit mengalami peningkatan. Tercatat persentase rumahtangga di
Banten pada tahun 2012 yang menempati rumah dengan lantai bukan
tanah 95,03%, berdinding tembok sebesar 82,76% dan beratap
genteng sebesar 82,63%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011
untuk lantai bukan tanah sebesar 94,27%, berdinding tembok sebesar
81,50% dan beratap genteng sebesar 86,04%.
Akses terhadap air minum bersih sepertinya masih menjadi masalah
yang cukup serius bagi penduduk Banten. Meskipun persentase
rumah

tangga

dengan

sumber

air

minum

bersih

mengalami

peningkatan, tetapi pada tahun 2011 hampir separuh dari total


rumahtangga di Banten belum mempunyai akses terhadap sumber air
minum bersih. Adapun persentase sumber utama air bersih pada
tahun 2011 adalah air dalam kemasan 40,84%, air ledeng 5,13%, air
- 23 -

pompa 25,11%, air sumur 21,97% dan sumber utama air minum
lainnya sebesar 6,95%. Sedangkan pada tahun 2012 untuk air dalam
kemasan 42,72%, air ledeng 4,94%, air pompa 26,74%, air sumur
18,52% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 7,08%.
5. Lingkungan Hidup
Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 ha atau 24,06%
terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan
satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%, padahal amanat
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang luas
tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah
mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis
di Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah,
mengalami

penurunan

sebesar

11,71%

dari

luas

lahan

kritis

sebelumnya yaitu 117.913,29 Ha. Penurunan luas lahan kritis


tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan
lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun
kabupaten.
6. Komunikasi dan Informatika
Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur
telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah,
dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani.
Khusus

untuk

layanan

jasa

telepon

kabel,

beberapa

daerah

perkotaan pada tahun 2010 angka teledensitasnya sudah tinggi


(>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya
masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan.
Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut
salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara
kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk
pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah
dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan
Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang
digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO.
Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar
telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Berdasarkan data
Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam angka tahun
2010, terdapat operator seluler 7 operator, surat kabar nasional
- 24 -

yang ada berjumlah 39, sedangkan jumlah surat kabar lokal


sebanyak 6 surat kabar. Pada tahun 2012 penyiaran radio dan TV
yang telah memliki perizinan di Provinsi Banten adalah sebanyak 51
buah stasiun radio dan 11 lembaga penyiaran TV.
7. Penataan Ruang
Arahan penataan ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54
tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekjur
yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang melalui Peraturan
Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Banten tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut :
1) Pengembangan

sistem

pusat

permukiman

di

Kawasan

Jabodetabekjur untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan


Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah
Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
dan kota lainnya;
2) Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan
radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan
untuk

memberikan

pelayanan

pengembangan

sub

pusat

perkotaan seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai,


Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang;
3) Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas
tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah
Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dan sebaliknya;
4) Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan
antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan,
jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan
penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan;
5) Pengembangan

sistem

jaringan

transportasi

masal

yang

menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusatpusat di sekitarnya;


6) Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian
banjir di Kawasan Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya :
a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan
tangkapan air;
b. Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya;
- 25 -

c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;


d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian
situ-situ serta daerah retensi air;
e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan
f.

Pembangunan prasarana drainase.

7) Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Jabodetabekjur


diarahkan dikembangkan secara terpadu melalui kerjasama antar
daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha.
Penentuan

lokasi

tempat

pembuangan

akhir

di

Kawasan

Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume


sampah

domestik

dan

non

domestik

dari

Jakarta,

Bogor,

Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak


aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.
8) Zona Penyangga dalam kawasan budidaya mempunyai potensi
untuk reklamasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara
bertahap dengan koefisien zona terbangun antara 40%-45%
dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200
(dua ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik
terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan
harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan.
Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan
dilaksanakan

oleh

kabupaten/kota,

sedangkan

provinsi

memberikan arahannya. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di


daerah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari: (1) 20% RTH
Publik,

dimana

pemerintah

yang

harus

mengadakan

baik

pembebasan lahannya maupun komponen penunjangnya, dan (2)


10% dilaksanakan oleh private yaitu lahan RTH yang ada di
kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah
daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di
pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain
berfungsi sebagai paru-paru kota dan bersosialisasi, juga untuk
evakuasi bencana.
8. Pemerintahan
Provinsi

Banten

secara

administratif

terdiri

dari

(empat)

kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, serta 4


(empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang
- 26 -

Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155,


sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551 (Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor : 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012).
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan
Provinsi Banten selama periode tahun 2011-2012 tidak terlalu banyak
mengalami peningkatan, yaitu dari 3.868 orang menjadi 3.825 orang.
Pada tahun 2011 proporsi PNS laki-laki sebanyak 2.493 orang dan
perempuan sebanyak 1.397, sedangkan tahun 2012 jumlah laki-laki
sebanyak 2.444 orang dan perempuan sebanyak 1.381 orang.
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan
terstruktur,

sistematika,

terorganisir,

transparan

dan

akuntabel

diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten


yang

bersinergi

dengan

pemerintah,

pemerintah

daerah

kabupaten/kota dalam melayani masyarakat. Pemerintah Provinsi


Banten pada tahun 2012 telah membentuk Peraturan Daerah
Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Banten pada tanggal 8 Agustus 2012 dan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten.
9. Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung
fluktuaktif. Pada Agustus 2012 TPAK mencapai 5.125.057 orang
(65,03%). Jumlah ini mengalami peningkatan pada Februari 2013
menjadi 5.475.876 (68,62%). Pada tahun 2012, Pandeglang memiliki
TPAK tertinggi 571.074 (69,02%) sedangkan Kabupaten Lebak memiliki
TPAK terendah (63.16). Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di
Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya
minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi
10,74% pada 2012 dan kembali menurun menjadi 9,9% pada tahun
2013.
Upah minimum, memiliki peranan penting dalam masalah tenaga
kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar
khususnya untuk daerah industri, seperti di Kota Serang dari Rp
1.320.500 pada tahun 2012 menjadi Rp 2.080.000 pada tahun 2013.
- 27 -

Secara rata-rata UMK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari


Rp 1.040.000 pada tahun 2012 menjadi 1.170.000 pada tahun 2013.
Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama,
sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga
kerja yaitu sebesar 25,84%, sedangkan pada sektor perdagangan,
rumah makan dan hotel sebesar 24,36% disusul kemudian oleh
sektor

jasa-jasa

18,88%,

sektor

lainnya

17,83%

dan

sektor

pertanian sebesar 13,09%.


10. Pertanian
Produksi padi di Provinsi Banten mencapai 1.865.894 ton di tahun
2012 dengan produktivitas sebesar 51,45 kw/ha dan luas panen
sebesar 362.636 ha. Bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun
2011 produksi padi di tahun 2012 mengalami penurunan, dimana
pada tahun 2011 produksi padi sebesar 1.949.714 ton, meskipun
belum mencapai tingkat produksi 2010 yang mencapai 2.048.047 ton
dengan produktivitas sebesar 49,11 kw/ha. Sementara itu untuk
komoditas palawija, pada periode tahun 2010-2013 produksinya
menurun, yaitu dari 221.517 ton menjadi 143.307 ton.
Selain padi, Provinsi Banten juga memiliki komoditas tanaman
unggulan lain, diantaranya adalah tanaman anggrek dengan tingkat
produksi yang tertinggi di Indonesia. Sentra produksi tanaman
tersebut terdapat di Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu
obyek wisata di Banten. Emping melinjo yang sudah diekspor
hingga ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di
Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Gula aren yang dapat
digunakan sebagai panganan dengan sentra produksi di Kabupaten
Lebak, buah melon dengan kualitas ekspor yang terkonsentrasi di
Kota Cilegon, dan buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan
Serang memiliki rasa yang khas.
Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan

di

tahun

2012,

mengoptimalkan peran peternakan berbasis masyarakat. Hal ini


dilakukan karena kondisi dan potensi yang dimiliki oleh peternakan
masyarakat di Provinsi Banten sangat besar dalam pencapaian
PSDSK. Selain itu, melalui optimasi peran serta peternakan
masyarakat

dapat

meningkatkan
- 28 -

kesejahteraan

peternak

itu

sendiri. Melalui APBD dan APBN TA. 2012, Dinas Pertanian dan
Peternakan (Distanak) Provinsi Banten telah memfasilitasi dan
menstimulasi kegiatan peternakan masyarakat dalam meningkatkan
produksi peternakan di Provinsi Banten di tahun 2012.
Dapat diketahui bahwa produksi daging di Provinsi Banten di tahun
2012

mencapai

175.922.416

Kg

dari

target

produksi

sebesar

182.242.133 Kg. Jumlah ini mengalami kenaikan nyata dibandingkan


dengan produksi daging di tahun 2010 yang hanya mencapai
136.502.264 Kg dari target sebesar 136.502.264 Kg dan di tahun 2011
mencapai 170.195.129 Kg dari target produksi sebesar 167.214.193
Kg.

Belum

tercapainya

target

produksi

di

tahun

2012

dapat

disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkaitan, diantaranya


jumlah hewan ternak yang masuk ke Rumah Pemotongan Hewan/
Unggas (RPH/U), permintaan pasar akan produk daging sebagian
komoditi hewan ternak, semakin tingginya harga produk daging dan
adanya peralihan konsumsi masyarakat terhadap daging ke telur
sebagai produk subtitusi yang dapat memenuhi kebutuhan protein
hewani.
Perkembangan produksi telur di Provinsi Banten di tahun 2012 telah
mencapai sebesar 89.788.664 Kg dari target produksi sebesar
84.868.672 Kg meningkat dibandingkan dengan produksi di tahun
2010 yang hanya mencapai 56.809.969 Kg dengan target produksi
56.809.969 Kg dan tahun 2011 sebesar 82.849.803 Kg melampaui
target produksi sebesar 82.838.088 Kg.
11. Kelautan dan Perikanan
Kinerja produksi perikanan di Banten pada tahun 2012 mencapai
74,51% (target 210.033,30 ton realisasi 156.489 ton). Produksi
perikanan dibagi dua yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi
perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap di Banten mencapai
95,50% (target 66.427 ton realisasi 60.811 ton), dengan produksi
tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebanyak 24.093 ton. Untuk
produksi budidaya di Banten mencapai 64,80% (target 143.606,30 ton
realisasi 87.134 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang
sebanyak 53.724 ton.

- 29 -

Provinsi Banten memiliki empat komoditas unggulan dalam kegiatan


perikanan budidaya, yaitu rumput laut, kerang hijau, bandeng dan
udang. Produksi rumput laut di Banten mencapai 53.163,47 ton
dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 52.422 ton.
Produksi kerang hijau di Banten mencapai 1.919 ton dengan produksi
tertinggi Kabupaten Tangerang sebanyak 1.437 ton. Produksi bandeng
di Banten mencapai 8.790 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten
Tangerang sebanyak 5.726 ton. Sedangkan untuk produksi udang di
Banten mencapai 882 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten
Serang sebanyak 516 ton.
12. Pertambangan dan Energi
Banten memiliki dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan
listrik koneksi Jawa Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang
dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten
Pandeglang. Sedangkan, distribusi listrik PLN di Banten dilakukan
oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN
Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
Jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2012
mencapai 18,89 juta MWh, dengan hampir dua per tiga nya dibeli oleh
pelanggan

industri

(12,35

juta

MWh).

Pelanggan

rumahtangga

meskipun jumlahnya lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik


hanya sebesar 20,81%. Rasio elektrifikasi di Provinsi Banten pada
tahun 2012 adalah sebesar 81,04%.
13. Industri dan Perdagangan
Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua)
tahun terakhir, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi
terbesar yakni sebesar 46,52% dan 46,05% pada triwulan I-II tahun
2012 dan tahun 2013. Berdasarkan harga konstan 2000, Pada tahun
2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar
kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp 12.607,61 Miliar.
Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar
dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan
produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif
kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak
pada peningkatan PDRB Provinsi Banten. Pada triwulan III tahun 2013

- 30 -

sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4.75%


dan berandil sebesar 1.57% dari total LPE.
Sedangkan pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi
Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, memberikan kontribusi
terbesar kedua yakni sebesar 19.24% dan 19,63, pada tahun 2012 dan
triwulan III tahun 2013. Sektor perdagangan mengalami penurunan
laju pertumbuhan menjadi sebesar 6,03% pada triwulan III tahun
2013

dibandingkan

triwulan

III

tahun

2012

yang

mencapai

pertumbuhan 9.94%.
14.Pariwisata
Sebagai daerah yang selama ini dikenal dengan wisata pantainya, di
Banten pada tahun 2012 terdapat 259 usaha akomodasi dengan 7.776
kamar dan 12.657 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi
tersebut, 3.514 kamar tersedia di hotel berbintang dan 4.262 kamar
terdapat pada hotel non bintang. Jumlah hotel berbintang sendiri
sebanyak 42 unit dengan jumlah tamu yang menginap sebanyak
760.000 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat hunian
kamar hotel non bintang yang mencapai 680.000 orang.
Secara keseluruhan pada tahun 2012 jumlah tamu yang menginap di
Hotel mencapai 1,44 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara
sebanyak 0,1 juta orang dan 1,3 juta wisatawan nusantara, di tahun
2012

wisatawan

mancanegara

maupun

wisatawan

nusantara

menginap di hotel berbintang ataupun hotel non bintang mengalami


penurunan dan rata-rata hanya menginap 1.15 hari dari 1.21 hari
pada tahun 2011.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Sektor perbankan di Banten baik konvensional maupun syariah
selama periode 2010-2011 telah menunjukkan pencapaian kinerja yang
menggembirakan. Hal ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar
perbankan, dimana jumlah kantor bank dan nasabah secara total masingmasing meningkat dari 636 unit dan 3,40 juta nasabah pada tahun 2010
menjadi 646 unit dan 3,71 juta nasabah pada tahun 2011. Disamping itu,
jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun
2011 secara total juga meningkat hingga mencapai 70,17 triliun rupiah,
padahal pada tahun 2010 masih sebesar 56,83 triliun rupiah. Adapun
- 31 -

total

pinjaman

yang

disalurkan

oleh

kalangan

perbankan

baik

konvensional maupun syariah untuk lokasi proyek di Banten sampai


akhir

tahun

2011

mencapai

112,22

triliun

rupiah,

lebih

tinggi

dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 81,71 triliun rupiah. Kredit
berdasarkan lokasi bank pada tahun 2012 mencapai angka 64,29 triliun
sedangkan kredit berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2012 sebesar
152,62 triliun, pada tahun 2013 keduanya mengalami kenaikan dimana
kredit berdasarkan lokasi bank menjadi 73,63 triliun dan kredit
berdasarkan lokasi proyek meningkat hingga menembus angka

172,42

triliun.
Tabel 2.6
Indikator Perbankan Provinsi Banten Tahun 2012-2013

Sumber Data: BI (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2013)

Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia,


dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung
mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri
(PMDN) di Banten pada tahun 2012 mencapai 2,5 triliun rupiah.
Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2012
mencapai 1,6 miliar US$.
Jumlah

tenaga

kerja

pada

tahun

2012

yang

bekerja

pada

perusahaan PMA sebanyak 19.172 orang dan pada perusahaan PMDN


sebanyak 3.710 orang, sedangkan untuk jumlah perusahaan PMA
sebanyak 72 perusahaan dan PMDN sebanyak 18 perusahaan. Rasio daya

- 32 -

serap tenaga kerja pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.7
sebagai berikut:
Tabel 2.7
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Banten
Tahun 2010 - 2012
NO

2010

PMA
2011

2012

2010

PMDN
2011

2012

13.260

9.131

19.172

5.205

4.702

3.710

URAIAN

Jumlah tenaga kerja yang bekerja


pada perusahaan PMA/PMDN

Jumlah seluruh PMA/PMDN

61

56

72

15

16

18

Rasio daya serap tenaga kerja

191,80

163,05

266,28

193,60

293,87

206,11

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012

2.2 EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM


DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013
Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 telah melaksanakan
33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan
Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 870 kegiatan yang
dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
2.2.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib
Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu
pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang

Pembagian

Pemerintahan

Urusan

Daerah

Kabupaten/Kota.

Pemerintahan

Provinsi,

Adapun

Urusan

antara

Pemerintah,

dan

Pemerintahanan

Wajib

yang

Daerah

dilaksanakan

oleh

Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, sebagai berikut:


1.

Urusan Wajib Pendidikan


Pada Urusan Wajib Pendidikan didukung oleh 7 Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi :
1)

Program Pendidikan Anak Usia Dini.


Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 Kegiatan yaitu :
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan
Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Pendidikan

TK.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar


70,90%. Kurang maksimalnya realisasi fisik tersebut disebabkan
oleh

kurang

maksimalnya
- 33 -

penyerapan

anggaran.

Kurang

maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya selisih


penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak.
2)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.


Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan
Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar,
Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola
SMP,

dan

Kegiatan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Layanan

Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud


sebesar 66,19%. Secara akumulatif pada program ini kurang
maksimal, dikarenakan penyerapan anggaran yang kurang
optimal. Faktor penyebabnya adalah adanya selisih penawaran
harga dan efisiensi sisa kontrak serta beberapa faktor penyebab
lainnya.
3)

Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.


Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan
Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, Kegiatan
Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Layanan Khusus, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan
Akses

Pendidikan

Menengah

Kejuruan,

dan

Kegiatan

Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif


pada program dimaksud sebesar 94,57%.
4)

Program Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan


Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan
Peningkatan

Mutu

Tenaga

Pendidik

Formal,

Kegiatan

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Non Formal, Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan
Formal, dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang
Kependidikan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 97.49%.
5)

Program Pendidikan Tinggi.


Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 Kegiatan : Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik
pada program dimaksud sebesar 94,57%.

- 34 -

6)

Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).


Pelaksanaan program ini didukung oleh 6 Kegiatan : Kegiatan
Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten, Kegiatan
Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF,
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan,
Kegiatan

Gerakan

Pemberantasan

Buta

Aksara,

Kegiatan

Perluasan dan Penyelenggaraan Paket A, B dan C, dan Kegiatan


Pemasyarakatan

Minat

dan

Kebiasaan

Membaca

untuk

mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik


kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,68%.
7)

Program

Peningkatan

Mutu

Tata

Kelola

dan

Pencitraan

Pendidikan.
Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan
Pengembangan Program Balai Tekkom, Kegiatan Pilot Project
Sekolah Berbasis ICT dan Kegiatan Penyelenggaraan dan
Operasional SMAN CMBBS. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
a).

Permasalahan umum yang dihadapi SKPD Pendidikan


dalam rangka pelaksanaan program adalah : 1). Kurang
maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antara
Dinas

Pendidikan

Provinsi

dengan

Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan miskomunikasi


dalam

menetapkan

prioritas

program.

2).

Rendahnya

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan,


sehingga sebagian besar biaya pendidikan dibebankan
kepada pemerintah. Hal ini berdampak langsung terhadap
lambatnya

kemandirian

daerah

dalam

pembangunan

pendidikan. 3). Respon masyarakat terhadap pendidikan


rendah,

hal

ini

disebabkan

oleh

masih

rendahnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk


investasi masa depan. Faktanya masih terdapat anak usia
sekolah di daerah yang belum bersekolah baik pada jalur
formal maupun non formal.

- 35 -

b).

Permasalahan khusus berkaitan dengan pemerataan dan


perluasan akses pendidikan, 1). Distribusi daya tampung
siswa

yang

tidak

merata

(jumlah

ruang

kelas

tidak

seimbang dengan jumlah siswa), disisi lain permasalahan


yang dihadapi yaitu kesulitan dalam penyediaan lahan
untuk pembangunan sekolah baru di daerah yang padat
penduduk seperti di perkotaan dan daerah industri. 2)
Perhatian khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus di
Provinsi Banten belum maksimal. 3). Berkaitan dengan
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masalahnya
adalah : belum terpenuhinya kebutuhan buku (ratio masih
dibawah ideal, 1:1), distribusi perpustakaan dan media
pendidikan

masih

kurang,

terutama

pada

tingkat

pendidikan SMP, implikasinya terdapat kecenderungan nilai


rata-rata ujian belum mencapai angka target dan tingkat
kelulusan belum mencapai 100 %, terutama untuk tingkat
pendidikan setara SMP dan SMA.
c).

Peningkatan mutu tenaga pendidik belum maksimal, hal ini


terlihat dengan masih banyaknya guru pada
pendidikan SD yang

tingkat

tidak memenuhi standar kelayakan

mengajar.
d).

Kualifikasi

lulusan

sekolah

kejuruan

belum

memiliki

keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.


e).

Manajemen dan Organisasi

f).

Sistem pengawasan pendidikan terutama penjaminan mutu


pendidikan

belum

optimal

dan

dukungan

terhadap

MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang.


2)

Solusi
a).

Perlu

dilakukan

maping

daya

tampung

siswa

dan

perencanaan penambahan ruang kelas baru, sekolah baru,


kelas jauh, atau sekolah satu atap.
b).

Perlu

dilakukan

perbaikan

sistem

pendidikan

dan

pengembangan program pendidikan non formal.


c).

Perlu

pengembangan

sarana

pendidikan

seperti

perpustakaan, buku dan media pembelajaran lainnya.

- 36 -

d).

Penyesuaian kualifikasi dan peningkatan kualitas tenaga


pendidik, yang berimplikasi langsung pada penghargaan
(reward) terhadap tenaga pendidik.

e).

Perlu ditingkatkan dan dikembangkan life skill bagi peserta


didik sekolah kejuruan melalui kerjasama yang melembaga
dengan dunia industri atau lembaga lain (dioptimalkan
kembali pola pendidikan sistem ganda).

f).

Perlu

pelibatan

pendidikan,

masyarakat

melalui

dalam

peningkatan

pembangunan

peran

dan

fungsi

stakeholders
g).

Perlu peningkatan kemampuan manajerial sekolah melalui


perencanaan,
program,

pengorganisasian,

monitoring

dan

koordinasi,

evaluasi

yang

aktualisasi

intensif

dan

kontinyu, yang berimplikasi langsung terhadap kualitas


pendidikan.
2.

Urusan Wajib Kesehatan


Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang
dilaksanakan

oleh

Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSU

Malingping, meliputi :
1)

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan
Gizi Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan
Kesehatan

Ibu,

Anak

dan

Reproduksi

untuk

mendorong

terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif


pada program dimaksud sebesar 43,23%.
2)

Program Pembinaan Upaya Kesehatan.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dan RSUD Banten dengan melaksanakan 11 kegiatan, yaitu :
Kegiatan

Pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

dasar

pada

Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan


Labkesda,
Masyarakat

Kegiatan
Miskin,

Pembinaan
Kegiatan

Pelayanan

Kesehatan Bagi

Pembinaan

Pelaksanaan

Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat,


Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan
Provinsi Banten (Dana DAK), Kegiatan Peningkatan Sarana dan
- 37 -

Prasarana Barang Medis RSUD Banten, Kegiatan Peningkatan


Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten,
Kegiatan

Peningkatan

Kegiatan

Operasional

Pemantauan

Pelayanan

Pelayanan

Kesehatan,

Kesehatan,

Kegiatan

Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan dan Kegiatan


Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 34,95%.
3)

Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengendalian
Penyakit Menular Langsung, Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang,

Pengendalian

Penyakit

Tidak

Menular,

Kegiatan

Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan


Imunisasi

dan

Kegiatan

Pengendalian

Penyakit

berbasis

lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud


sebesar 50,27%.
4)

Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan

melaksanakan

satu

Kegiatan,

yaitu

Kegiatan

Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Realisasi fisik pada


program dimaksud sebesar 2,20%.
5)

Program

Pengembangan

dan

Pemberdayaan

Sumberdaya

Manusia Kesehatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dan RSU Malingping dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya
Manusia

Kesehatan

Sesuai

Standar

Pelayanan

Kesehatan,

Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di


RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan
Pengembangan Upaya Kesehatan, dan Kegiatan Pembinaan,
pengembangan,

pembiayaan

dan

jaminan

pemeliharaan

kesehatan. Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan


Sumberdaya Manusia Kesehatan. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 57,21%.

- 38 -

6)

Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,
RSU Malingping dan RSUD Banten dengan melaksanakan 8
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan alat
kesehatan RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Upaya
Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi, Kegiatan
Pelayanan kesehatan bagi kelarga miskin, Kegiatan Peningkatan
Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan
Kerja,

Kegiatan

masayarakat
Kegiatan

Pembinaan

pekerja

Sarana

dan

Pelayanan

masyarakat

Pendukung

Kesehatan

bagi

dilingkungan

kerja,

Kesehatan

RSUD

Pelayanan

Malingping (Dana DAK), Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan


Pelaporan,

dan

Kegiatan

Manajemen

RS.

Realisasi

Penyediaan
fisik

Sistem

kumulatif

pada

Informasi
program

dimaksud sebesar 37,54%.


Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
a.

Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan
realisasi sebesar 43,23%, dimana salah satu kegiatannya
adalah pembinaan gizi masyarakat dengan tolok ukur
pengadaan PMT untuk buffer stock dan hibah yang
penganggarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten
Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena terkendala
dalam proses pengadaan barang dan jasa;

b.

Pada program pembinaan upaya kesehatan dengan realisasi


sebesar

34,95%,

terdapat

beberapa

kegiatan

yang

realisasinya memerlukan penjelasan sebagai berikut :


a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada
masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat puskesmas
di Kabupaten Serang yang salah satunya puskesmas
Ciomas tidak dapat direalisasikan sesuai dengan waktu
yang telah disepakati dalam kontrak kerja selama 120
(seratus dua puluh) hari. Dengan realisasi pelaksanaan
sebesar 70,00%;
b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah
Sakit dan Labkesda dengan realisasi sebesar 39,75% :
- 39 -

Pembangunan gedung manajerial dan ruang rawat


inap RSU Rujukan Provinsi Banten sampai dengan
akhir

masa

pelaksanaan

pekerjaan

hasil

dari

laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan


baru mencapai 56,71%

Penyedia sarana penunjang pelayanan kesehatan di


RSU Rujukan Provinsi Banten telah dilaksanakan
addendum nilai kontrak disesuaikan dengan harga
yang ada pada Delivery Order item alat kesehatan

Pembangunan
Kesehatan

lanjutan

Daerah

gedung

(Labkesda)

Laboratorium

Provinsi

Banten

sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan


hasil dari laporan konsultan pengawasan realisasi
pekerjaan baru mencapai 51,91%
c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan
dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dengan
realisasi sebesar 58,28%, pada tolok ukur penyediaan
pakaian

kerja

lapangan

(seragam

Kader)

yang

pengangarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten


Tahun

2013

tidak

dapat

direalisasikan

karena

terkendala teknis pengadaan barang dan jasa.


d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan
RSUD Banten (Dana DAK) dengan realisasi sebesar
2,33%,

tolok

ukur

pengadaan

alat-alat

kedokteran/sarana penunjang BDRS dan IGD RSUD


Banten tidak dapat direalisasikan karena terkendala
teknis pengadaan barang dan jasa.
c.

Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber


daya kesehatan kegiatan peningkatan ketersediaan dan
mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
pelayanan dengan realisasi sebesar
ukur

penyediaan

sarana

31,87%, pada tolok

pendukung

untuk

pelatihan

tenaga kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten, penyediaan


sarana

dan

prasarana

pendukung

organisasi

profesi

penyedia jasa (pihak ke tiga) tidak memenuhi syarat


administrasi

berupa
- 40 -

jaminan

pelaksanaan

setelah

diumumkan pemenang pengadaan untuk diterbitkan Surat


Perintah Kerja (SPK)/Kontrak :
a) Pada

kegiatan

peningkatan

pengembangan
sebesar

upaya

kajian,

kesehatan

informasi

dengan

dan

realisasi

73,48%, pada tolok ukur penyediaan master

plan pusat pengobatan dan perawatan penyakit paru,


gigi dan mulut serta master plan balai kesehatan jiwa
masyarakat yang pengangarannya pada Perubahan
APBD

Provinsi

direalisasikan

Banten

karena

Tahun

2013

terkendala

tidak

teknis

dapat

pengadaan

barang dan jasa.


d.

Pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan


masyarakat dengan realisasi sebesar 37,54% pada kegiatan
pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja
dan masyarakat di lingkungan kerja pada tolok ukur
perbekalan

obat-obatan

tidak

bisa

dilaksanakan

sehubungan dengan proses melalui e-catalog ketersediaan


obatnya terbatas.
e.

Program

Kefarmasian

dan

Perbekalan

Kesehatan

dilaksanakan oleh Kegiatan Kefarmasian dan Perbekalan


Kesehatan dengan realisasi sebesar 2,20%, tidak dapat
direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang
dan jasa.
Dengan rendahnya capaian realisasi program tersebut diatas
berdampak pada rendahnya realisasi capaian pada indeks
kesehatan masyarakat.
2)

Solusi
a.

Solusi pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan :


a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada
masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat Puskesmas
Ciomas di Kabupaten Serang telah dianggarkan kembali
pada pos bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014
kepada Pemerintah Kabupaten Serang ;
b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah
Sakit

dan

Labkesda

Pembangunannya;
- 41 -

akan

dilanjutkan

kembali

c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan


dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, kesda akan
dilanjutkan kembali pelaksanaannya;
d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan
RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), untuk alat
kesehatan kedokteran/sarana penunjang BDRS dan alat
IGD RSUD Banten dianggarkan kembali pengadaannya
pada Tahun Anggaran 2014.
e) Pada

program

sumber

pengembangan

daya

ketersediaan

kesehatan

dan

mutu

dan

pemberdayaan

kegiatan
sumber

peningkatan

daya

manusia

kesehatan sesuai standar pelayanan akan dilanjutkan


kembali pelaksanaannya.
b. Perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan LKPP
untuk penyediaan obat-obatan.
3.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup


Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program yang
dilaksankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program dimaksud,
meliputi :
1)

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan
Hidup

Daerah

Provinsi

Banten

dengan

melaksanakan

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan,


Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3,
Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di
Bidang Lingkungan, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan,
Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,
dan Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 93,39%.
2)

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan


Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan
Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan
melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Konservasi dan
- 42 -

Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, Kegiatan Konservasi


Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya
Air, Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan
Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
a.

Permasalahan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup


Daerah (BLHD) Provinsi Banten dalam merealisasikan
anggaran masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit
keterlambatan dalam hal pelaksanaannya, dan dalam
penyerapan

keuangan

terdapat

kegiatan

yang

penyerapannya rendah, yaitu pada Kegiatan Pengadaan


Barang dan Jasa Perkantoran dengan realisasi sebesar
46,2% hal ini disebabkan jadwal pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa (khususnya pengadaan komputer dan
server) setelah APBD perubahan dan harga dan spesifikasi
barang tidak sesuai lagi dengan harga kondisi aktual
dipasar sehingga untuk pengadaan barang tersebut tidak
bisa dilaksanakan.
b.

Permasalahan

yang

dihadapi

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan Provinsi Banten, saat ini kualitas lahan di


Provinsi

Banten

memiliki

kecenderungan

penurunan

kuantitas salah satunya ditentukan oleh faktor penutupan


lahan. Hal ini dimungkinkan semakin berkembangnya
Banten sebagai daerah pemekaran provinsi baru dan posisi
Provinsi Banten yang dekat dengan pusat pertumbuhan
yaitu Ibukota DKI Jakarta sehingga proses konversi lahan
sangat tinggi. Kekhawatiran yang muncul adalah, apabila
tidak ada langkahlangkah penanganan untuk mengelola
lahan yang masih tersedia maka kelangsungan penutupan
lahan

di

Provinsi

Banten

terancam.

- 43 -

akan

semakin

turun

dan

2)

Solusi
a).

Pengadaan

barang

ditindaklanjuti

yang

pada

tidak

dilaksanakan

perencanaan

program

akan

ditahun

mendatang.
b).

Perlu

dilakukan

Pemerintah

upaya

Provinsi

terpadu

dan

dari

Pemerintah,

Kabupaten/Kota

untuk

mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah


tertentu sesuai fungsi dan peruntukannya.
4.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum.


Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas
Sumber Daya Air dan Permukiman. Program-program pada Urusan
Wajib Pekerjaan Umum, meliputi :
1)

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga
dan Tata Ruang dengan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu :
Kegiatan

Pembangunan

Jalan

Wilayah

Utara,

Kegiatan

Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan


Jembatan, Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah
Utara, Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi
Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-Gorong Jalan, Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan
Bronjong, Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, Kegiatan
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan
Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
Kebinamargaan,
kebinamargaan

Kegiatan
dan

Pengadaan

Pengujian

Kualitas

alat-alat
Bahan,

ukur
Kegiatan

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan


Kebinamargaan
Pemeliharaan

Wilayah
Peralatan

Utara,
dan

Kegiatan

Bahan-Bahan

Pengadaan

dan

Kebinamargaan

Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun


Jamak,

Kegiatan

Pendataan

Leger

Jalan,

dan

Kegiatan

Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata


Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
59,13%.

- 44 -

2)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya
Air dan Permukiman dengan melaksanakan 19 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ
serta Bangunan Penampung Air lainnya, Kegiatan Pengadaan
Lahan Pengairan, Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada
Daerah Aliran Sungai, Kegiatan Pngendalian Banjir, Kegiatan
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA
Cidurian-Cisadane,

Kegiatan

Pengelolaan

Sistem

Informasi

Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan


Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciliman-Cisawarna,

Kegiatan

Pengadaan

Bahan

Banjiran,

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, Kegiatan


Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Optimalisasi Fungsi
Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna,
Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada
BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan
Pemberdayaan

Pengelola

Sumber

Daya

Air,

Kegiatan

Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air,


Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan
Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Peningkatan Kualitas
Pengelolaan

Pemukiman

dan

SDA

Terpadu,

Kegiatan

Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, dan Kegiatan


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan). Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,49%.
3)

Program

Pengembangan

dan

Revitalisasi

Infrastuktur

Permukiman.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya
Air dan Permukiman dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, Kegiatan
Penyelenggaraan

Sanitasi

Lingkungan

dan

Persampahan,

Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan,


Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan
Pusat

Pertumbuhan,

Kegiatan
- 45 -

Perencanaan

Pengembangan

Infrastruktur
Kegiatan

Bidang

Sumber

Pemeliharaan

Daya

Gedung

Air

Kantor

dan
dan

Pemukiman,
Infrastruktur

Penunjang Lainnya, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di


KP3B, Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan
Gedung dan Lingkungan, Kegiatan Perencanaan DED Gedung
Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya, dan Kegiatan
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 73,94%.
Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Tata


Ruang Provinsi Banten.
a.

Permasalahan
Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 ini tidak
lepas dari berbagai hambatan dan permasalahan baik
bersifat teknis maupun non teknis, berbagai permasalahan
tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :
a) Permasalahan Personil (SDM)
Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan
sumberdaya manusia, yaitu:
Masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah
maupun masyarakat jasa konstruksi dalam hal
memahami pentingnya perencanaan pembangunan
komprehensif yang menjadi dasar dalam pencapaian
sasaran kegiatan. Diakui hal ini dapat terlihat dari
beberapa kegiatan yang masih output oriented dan
belum

mengarah

pada

outcome

oriented

atau

pencapaian sasaran fungsional yang diinginkan


untuk mewujudkan manfaat serta dampak kegiatan
pembangunan yang positif.
Keterbatasan dan kualitas tenaga terlatih/terampil
yang tersedia di lapangan yang secara substantif
dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan.
juga

dengan

aparatur

keterbatasan

yang

Demikian

tersedianya

berpengalaman

di

tenaga
bidang

pemerintahan atau administrasi pembangunan.

- 46 -

Adanya

keterbatasan

dalam

jumlah

maupun

kualitas SDM yang tersedia serta penyebarannya


yang masih tidak sesuai dengan TUPOKSI-nya
menyebabkan adanya beberapa bagian atau instansi
yang mempunyai beban kerja cukup tinggi namun
tidak

didukung

oleh

kebutuhan

SDM

yang

proporsional, demikian juga dalam hal rasionalisasi


jabatan yang dibutuhkan.
Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik
oleh aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat
menyebabkan

beberapa

kinerja

pembangunan

secara umum tidak sesuai dengan sasaran yang


diinginkan bersama yaitu efisien-efektif.
b)

Permasalahan Peralatan
Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan
peralatan yaitu meliputi :
Suasana kerja yang tidak nyaman dan berdesakdesakan,

menyebabkan

ruang

gerak

karyawan

menjadi terbatas merupakan permasalahan akibat


tidak tersedianya ruang kerja atau perkantoran yang
representatif, hal ini dapat menyebabkan penurunan
kualitas kerja atau kinerja dari suatu instansi.
Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang
menyebabkan

daerah

tersebut

masih

miskin,

terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya


pembangunan,
keterbatasan

hal
dalam

ini

sebagai
sarana

akibat
dan

adanya

prasarana

transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah


tersebut.
Masih digunakannya teknologi konvensional yang
terkesan

sederhana

marupakan

tantangan

bagi

Provinsi Banten untuk dapat mesejajarkan dirinya


dengan propinsi lain di wilayah Indonesia yang telah
menerapkan teknologi canggih, terlebih lagi dengan
diberlakukannya pasar bebas atau globalisasi, ini
akan

menjadi

permasalahan

- 47 -

di

kemudian

hari

apabila

Provinsi

Banten

kurang

siap

dengan

penerapan teknologi canggih yang lebih efisien.


Tidak

tersedianya

lengkap

instrumen

mengakibatkan

penyediaan

pendataan

yang

keterbatasan

kebutuhan

data

dalam

pelaksanaan

pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi


Banten.
b. Solusi
a). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah
personil atau sumberdaya manusia, maka upaya yang
dilakukan adalah peningkatan kualitas sumberdaya
manusia melalui :
Peningkatan

keterampilan

dan

kemampuan

aparatur/SDM dengan mengikuti pendidikan formal


maupun diklat teknis/kursus yang terkait dengan
tupoksinya;
Diperlukan

upaya

rekruitmen

atau

pengadaan

pegawai sesuai dengan kebutuhan melalui seleksi


pegawai secara ketat;
Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara
internal aparatur maupun pengawasan eksternal
oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak
penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya.
b). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah
pembiayaan, maka upaya yang dilakukan adalah :
Penentuan prioritas kegiatan utama yang mendesak
untuk

dibiayai,

dan

sifat

kegiatan

tersebut

mempunyai dampak yang luas untuk kepentingan


peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

secara

langsung;
Perlu

pelaksanaan

manajemen

pengelolaan

keuangan yang accountable dan penerapan good


governance secara intensif.
c). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah
peralatan, maka upaya yang dilakukan adalah:

- 48 -

Segera

dibangun

prasarana

atau

perkantoran

disediakan
yang

sarana

memadai

dan
dan

representatif agar pelayanan kepada masyarakat


menjadi lebih lancar;
Perlu

disediakan

kebutuhan,

kendaraan

terutama

operasional

untuk

sesuai

pelaksanaan

pembangunan yang daerahnya jauh terpencil;


Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengatahuan
dan teknologi maka upaya yang dibutuhkan adalah
pemahaman dan penguasaan teknologi tersebut
sesuai kebutuhan yang memberikan hasil lebih
efisien.
Untuk menyediakan data yang lebih valid, maka
upaya yang dilakukan adalah inventarisasi data
pembangunan

yang

dilanjutkan

dengan

sistem

pemeliharaan data secara intensif, cepat, tepat, dan


akurat.
Hal lain yang sifatnya khusus dan perlu mendapat umpan
balik adalah dengan melakukan:
a).

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang


pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif
dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman
dan

persepsi

kegiatan

yang

untuk

sama

kepada

memudahkan

para

dalam

pengelola

operasional

kegiatan yang akan berjalan;


b).

Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja


yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang
melibatkan
tidaknya

stakeholders

dilakukan

mempertimbangkan

yang

membahas

perubahan
constrain

anggaran

waktu

perlu
dengan

pelaksanaan

kegiatan tahun berjalan.


c).

Penjelasan secara teknis diberikan terutama untuk


memberikan

pemahaman

yang

sama

dalam

menghadapi usulan program aspiratif yang sifatnya


mendesak.

- 49 -

d).

Pembagian beban kerja dan pelaksanaan TUPOKSI


dilakukan

terutama

untuk

beberapa

dinas

yang

mempunyai load kerja yang sangat tinggi, yaitu dengan


membentuk

lembaga

pengelola

teknis

atau

unit

pelaksana teknis daerah atau dalam bentuk balai


sebagai upaya efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi.
2)

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sumber Daya Air dan


Pemukiman Provinsi Banten.
a.

Permasalahan
Permasalahan yang terjadi pada tahun 2013 pada Dinas
Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara
lain disebabkan oleh adanya tidak terlaksananya lelang,
faktor bencana alam, curah hujan yang cukup tinggi,
adanya

perubahan

desain

dan

adanya

permasalahan

internal di pihak kontraktor.


b.

Solusi
Secara

umum

solusi

yang

dapat

dilakukan

untuk

menangani permasalahan yang terjadi antara lain :


a). Melakukan putus kontrak dan black list terhadap
penyedia

yang

menyelesaikan

bermasalah
pekerjaan

atau

sesuai

tidak

dapat

dengan

yang

disyaratkan,
b). Melakukan

lelang

ulang/kontrak

baru

pada

sisa

pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran


sebelumnya, dan
c). Meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap
program kegiatan dilingkungan SKPD.
5.

Urusan Wajib Penataan Ruang.


Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, yaitu : Program Penataan Ruang
Wilayah dan Kawasan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga
dan Tata Ruang dengan melaksanakan 3 Kegiatan, yaitu : Kegiatan
Penataan dan Pemanfaatan Ruang, Kegiatan Perencanaan dan
- 50 -

Pengendalian

Pemanfaatan

Pemanfaatan

Ruang.

Ruang,

Realisasi

dan

fisik

Kegiatan

kumulatif

Pengendalian

pada

program

dimaksud sebesar 86,56%.


Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
a.

Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh


aparatur

pemerintah

menyebabkan

beberapa

maupun
kinerja

oleh

masyarakat

pembangunan

secara

umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan


bersama yaitu efisien-efektif.
b.

Kesulitan

dalam

pencapaian

daerah

terpencil

yang

menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan


belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini
sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan
prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke
daerah tersebut.
2)

Solusi
a.

Upaya

peningkatan

pengawasan

melekat

baik

secara

internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh


masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan
terlalu jauh dari perencanaanya.
b.

Tidak tersedianya instrumen pendataan yang lengkap


mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan
data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
di Provinsi Banten.

c.

Kesulitan

dalam

pencapaian

daerah

terpencil

yang

menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan


belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini
sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan
prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke
daerah tersebut.
6.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.


Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3
program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro
Pemerintahan. Adapun program-program dimaksud adalah :
- 51 -

1)

Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu:
Kegiatan

Perencanaan

Perencanaan

Anggaran

Perencanaan

dan

Pembangunan

Daerah,

Kegiatan

Pembangunan

Daerah,

Kegiatan

Pengendalian

Pembangunan

Indagkop,

Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Kegiatan Perencanaan


dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan,
Kegiatan

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

Infrastruktur Wilayah, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian


Politik,

Hukum, HAM dan Ketertiban, Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Tata Pemerintahan, Kegiatan Perencanaan


dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan
Gender, Kegiatan Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan
Keagamaan, dan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program
Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 100%.
2)

Program Pengendalian Pembangunan Daerah.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan
Administrasi

Pembangunan,

dan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu:


Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, Kegiatan
Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya,
Kegiatan

Pengendalian

Pelaksanaan

Pembangunan,

dan

Kegiatan Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD. Realisasi


fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
3)

Program Kerjasama Pembangunan Daerah.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan
dan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dengan

melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan dan


Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dan Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri.
Program

Kerjasama

Pembangunan

Daerah.

Realisasi

kumulatif pada program dimaksud sebesar 82,99%,.

- 52 -

fisik

Permasalahan dan Solusi


1).

Permasalahan
Permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten adalah pada tolok ukur


kegiatan kerjasama Banten Jawa Barat
2).

Solusi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Dimasa depan tidak hanya meliputi wilayah perbatasan dan
pemecahan

masalahnya

sinkronisasi

program,

tidak

tetapi

hanya

perlu

ditangani

melalui

dikembangkan

melalui

efektifitas kerjasama antar daerah.


7.

Urusan Wajib Perumahan.


Pada Urusan Wajib Perumahan didukung oleh 1 program yang
dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi
Banten,

yaitu

Program

Pembinaan

dan

Penataan

Perumahan.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan


Fasilitasi

dan

Stimulasi

Pembangunan

Perumahan

Masyarakat

Kurang Mampu dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan.


Realisasi fisik kumulatif sebesar 92,84%.
8.

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga


Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2
program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Banten, yang meliputi :
1)

Program Kepemudaan dan Kepramukaan


Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan
Prasarana

Kepemudaan,

Kegiatan

Pendidikan

Pelatihan

Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kegiatan Pembinaan


Kepramukaan, Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda,
Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda dan
Penguatan Kelembagaan Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 94,82%.
2)

Program

Pembinaan,

Pembudayaan

dan

Pengembangan

Olahraga,
Pelaksanaan program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pembinaan

Manajemen Pengelolaan organisasi dan


- 53 -

penyelenggara

Kejuaraan

Olahraga,

Kegiatan

Pembinaan

Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Kegiatan


Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan, Kegiatan
Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kegiatan
Peningkatan SDM Keolahragaan, Kegiatan Peningkatan Prestasi
dan pembibitan olahraga, Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan
sarana olahraga dan Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan
Olahraga. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
Terdapat beberapa kegiatan pada tolok ukur kegiatan yang tidak
dilaksanakan

sepenuhnya,

karena

pengadministrasian

keuangan yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya kembali ke


kas daerah.
2)

Solusi
Dalam

pengadministrasian

keuangan

agar

dapat

segera

menyesuaikan waktu.
9.

Urusan Wajib Penanaman Modal.


Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program yang
dilaksanakan

oleh

Badan

Koordinasi

Penanaman

Modal

dan

Pelayanan Terpadu, meliputi :


1)

Program Peningkatan Iklim Investasi.


Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal, Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, dan Kegiatan
Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman
Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
83,75%.

2)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.


Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, dan Kegiatan
Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 78,31%.

- 54 -

Permasalahan dan Solusi


1)

Permasalahan
a.

Hambatan dan Kendala Realisasi Investasi


BKPMPT Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, dengan tujuan pencapaian visi dan misinya
untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan
berdaya saing, meningkatkan daya tarik penanaman modal
serta

peningkatan

pelayanan

realisasi

pelaksanaan

penanaman modal secara terpadu belum dapat tercapai


dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
a) Regulasi Perizinan Penanaman Modal
Kewenangan

perizinan

penanaman

modal

belum

sepenuhnya secara terpadu dapat dilaksanakan tingkat


provinsi atau kabupaten/kota,
b) Ketersediaan Sumber Energi
Terjadinya krisis energi (listrik) dan kenaikan bahan
bakar

akan

menghambat

dan

menambah

resiko

produksi.
c) Dukungan Infrastruktur Daerah
Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana jalan (darat)
dan sering terjadinya kemacetan, menambah waktu
tempuh dan resiko pendistribusian hasil produksi.
d) Keamanan
Masih terdapat gangguan keamanan terhadap kegiatan
investasi,

baik

dalam

proses

produksi

maupun

distribusi, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi


para investor.
e) Insentif Daerah
Belum

adanya

suatu

peraturan

daerah

tentang

pemberian kemudahan tertentu kepada calon investor


untuk

merangsang

realisasi

investasi

baru

dan

perluasan investasi.
b.

Hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2013


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung
anggaran daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2013,
- 55 -

BKPMPT pada Tahun 2013 tidak dapat merealisasikan


anggaran sesuai perencanaan, disebabkan kendala sebagai
berikut :
a) Beberapa

kegiatan,

baik

yang

bersifat

swakelola

maupun kegiatan pengadaan barang maupun jasa


mengalami efisiensi anggaran,
b) Efisiensi yang cukup besar pada kegiatan Belanja
Langsung,

pada

kegiatan

Penyelenggaraan

Promosi

Investasi pada tolok ukur publikasi investasi melalui


media out door.
c) Pada kegiatan penyelenggaraan promosi, khususnya
dalam tolok ukur Banten Investment Forum di Jakarta,
Banten Investment Forum di Singapura dan promosi
investasi

di

media

cetak

penerbangan

mengalami

perubahan target kinerja dikarenakan penyesuaian


agenda kegiatan serta kenaikan biaya pemasangan iklan
di media penerbangan sehingga anggaran pada tolok
ukur tersebut dialihkan untuk penambahan tolok ukur
baru (workshop di Kabupaten Pandeglang, FDG promosi
Investasi

Sektoral

dan

Jakvest)

dan

melengkapi

kebutuhan tolok ukur lain yang belum teranggarkan.


c.

Upaya Peningkatan Realisasi Investasi


Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan
realisasi investasi ditahun 2013, telah mencanangkan
program peningkatan iklim investasi dan program promosi
dan kerjasama investasi dengan PTSP sebagai ikon dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diselenggarakan
oleh BKPMPT Provinsi Banten
penunjang

lainnya.

Upaya

selain 3 (tiga) program


yang

dilakukan

dalam

meningkatkan realisasi investasi adalah :


a) Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Perizinan
Dalam

rangka

meningkatkan

pelayanan

terhadap

pelaku usaha, khususnya para investor yang akan


menanamkan modalnya di wilayah Banten, Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten

- 56 -

telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu baik


di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan
Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Pelayanan Terpadu
Satu di Bidang Penanaman Modal,

Surat Edaran

Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan


Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala
Badan

Koordinasi

570/3727A/Sj,
Nomor

12

Penanaman

Nomor
Tahun

Modal

Nomor

SE/08/M.PAN-RB/9/2010,

2010

tentang

Sinkronisasi

Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.


Untuk menyempurnakan pelayanan perizinan yang
efisien dengan pembentukan PTSP tersebut, dilakukan
penyiapan regulasi pendukung, serta pembinaan dan
advokasi terhadap SKPD kabupaten/kota penyelenggara
PTSP.
b) Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan

Penanaman

Modal
Program

ini

memuat

kegiatan-kegiatan

berupa

pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh aspek


yang terkait dalam pelaksanaan penanaman modal.
Kegiatan

pembinaan

dilaksanakan

dalam

rangka

membentuk suatu pemahaman dari seluruh stakeholder


(pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha dan
elemen

masyarakat

lainnya)

akan

pentingnya

penanaman modal bagi pertumbuhan ekonomi daerah


serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Pembinaan

dilakukan

pula

terhadap

terciptanya

kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal


(masyarakat)
pengaturan

sekitar
pola

kegiatan
kemitraan

investasi,
yang

dengan
saling

menguntungkan.
Sedangkan kegiatan pengendalian penanaman modal
ditujukan untuk memantau perkembangan kegiatan
- 57 -

investasi penanaman modal asing dan penanaman


modal

dalam

negeri

dan

pelaksanaan

ketentuan-

ketentuan penanaman modal serta melakukan upaya


preventif akan terjadinya permasalahan yang dihadapi
pelaku investasi dan lingkungan sekitarnya.
Peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan
permasalahan

investasi

optimalisasi Task

yang

terjadi

yaitu

dengan

Force Penanganan Permasalahan

Investasi Provinsi Banten yang telah dibentuk pada


tahun 2011.
Tim yang beranggotakan lintas instansi ini secara aktif
akan

memfasilitasi

dan

membantu

penyelesaian

permasalahan yang dihadapi oleh para investor dan


masyarakat yang berpotensi besar mengganggu kegiatan
investasi

yang

telah

ada

maupun

yang

akan

sebagai

lokasi

direalisasikan.
c) Promosi Unggulan Daerah yang Terintegrasi
Untuk

menjadikan

penanaman

modal

wilayah
yang

Banten

paling

diminati,

BKPMPT

Provinsi Banten melaksanakan strategi promosi yang


mengintegrasikan potensi unggulan daerah, potensi
wisata, sumber daya alam dan potensi lokasi/kawasan.
Strategi promosi Trade, Tourism, and Investment (TTI)
dimaksudkan

agar

kegiatan

yang

memerlukan

dukungan anggaran yang cukup besar ini dapat lebih


tepat sasaran, yaitu informasi tentang potensi dan
peluang usaha langsung terserap oleh calon investor,
pedagang dan wisatawan secara bersamaan dalam satu
kegiatan promosi yang dilakukan baik di dalam dan luar
negeri.
Dengan program dan kegiatan tersebut, diharapkan
realisasi penanaman modal di Provinsi Banten akan
terus meningkat dan membawa kemanfaatan yang besar
terhadap

peningkatan

Banten.

- 58 -

kualitas

hidup

masyarakat

2)

Solusi
Upaya penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan APBD TA. 2013
a. Melakukan rapat koordinasi evaluasi bulanan kegiatan
secara intensif dengan para Koordinator PPTK, dan PPTK
terhadap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan
rencana kegiatan bulan berikutnya.
b. Terhadap

adanya

beberapa

kegiatan

yang

jadwal

pelaksanaannya mengikuti instansi lain baik pusat maupun


daerah yang pelaksanaannya menunggu kepastian jadwal
yang disesuaikan sehingga tidak sesuai dengan rencana
operasional kegiatan yang telah direncanakan diantaranya
kegiatan Promosi Investasi Luar Negeri adalah dengan
melakukan

koordinasi

yang

intensif

terhadap

panitia

penyelenggara dan diupayakan untuk tahun yang akan


datang kondisi tersebut dapat dihindari sehingga tidak
merubah jadwal yang direncanakan serta penentuan lokasi
kegiatan agar lebih fleksibel dan

perhitungan anggaran

perjalanan dinasnya mengikuti kurs dolar, tidak dapat


diprediksi

dengan

pasti,

sehingga

dalam

perencanaan

kedepan diperlukan ketelitian dan proyeksi yang lebih


akurat.
c. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat jadwal
kegiatan dan diharapkan untuk tahun yang akan datang
diharapkan tidak merubah tolok ukur tetapi diusahakan
melalui pergeseran kegiatan.
10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM, meliputi :
1)

Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM.


Pelaksanaan program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengembangan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro,
Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kegiatan Pengembangan usaha
Koperasi

bidang

industri

hasil

pertanian,

Kegiatan

Pengembangan usaha Koperasi bidang aneka usaha, dan


Kegiatan Peningkatan kompetensi usaha kecil, menengah dan
- 59 -

pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program


dimaksud sebesar 100%.
2)

Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM.


Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator
teknologi bisnis, Kegiatan Dukungan promosi dan pemasaran
produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan
usaha,

dan

Kegiatan

Penyediaan

fasilitas

pengembangan

teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM.


Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
94,52%.
3)

Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan


SDM K-UMKM.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan
Kegiatan

Pengembangan

Sistem

Akuntabilitas

Koperasi.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.


Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
a.

Terkait dengan Peningkatan Peningkatan Daya Saing,


kapasitas kelembagaan dan SDM KUMKM masih tingginya
jumlah Koperasi yang tidak aktif pada tahun 2013 sebesar
2.385 Koperasi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2.163
Koperasi.

b.

Monitoring

dan

evaluasi

terhadap

program

yang

dilaksanakan, masih belum optimal sehingga dampak yang


dihasilkan

dari

program

dan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan sulit untuk di diketahui lebih cepat.


2)

Solusi
a.

Perlu adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)


dan pendamping UMKM yang memadai baik dilihat dari
Kualitas SDM dan Kuantitasnya sehingga pembinaan yang
dilakukan terhadap Koperasi dapat lebih terarah.

b.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang bersifat early


detection harus dapat dilaksanakan secara berkala.

- 60 -

11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.


Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh
Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan
oleh Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan melaksanakan 2
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan,
dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.
Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten, yaitu :
1)

Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan


Perlindungan Tenaga Kerja.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan,
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan
Perlindungan tenaga Kerja Perempuan dan anak, Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, Kegiatan
Fasilitasi

Penetapan

Pemasyarakatan

UMP,

Hubungan

dan

Kegiatan

Industrial

dan

Peningkatan
Syarat

Kerja.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.


2)

Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan


Kerja dan Berusaha.
Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pelatihan
Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan
Tenaga Daerah, Kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan
ke Jepang, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga
Kerja, dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas
dan Pelatihan Kewirausahaan. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 93,73%.

3)

Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.


Program

ini

melaksanakan

kegiatan,

yaitu

Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI


Provinsi Banten, dan Kegiatan Sosialisasi BLKI, Penyusunan
Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi
- 61 -

Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud


sebesar 94,45%.
Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
Permasalahan yang terjadi pada program/kegiatan wajib yang
ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengarah
kepada

kendala

teknis

pelaksanaan.

seperti

misalnya

Perubahan lokasi kegiatan, Perubahan waktu pelaksanaan


kegiatan, Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga ada
beberapa kegiatan yang target kinerjanya dikurangi, Kurangnya
SDM/Aparatur Dinas.
2)

Solusi
Perlu adanya perencanaan yang sangat matang baik tentang
lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain
yang

nantinya

akan

terlibat

dalam

pelaksanaan

kegiatan

tersebut. Selain itu, perlu juga adanya penambahan jumlah


personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.
Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh Program
Ketahanan Pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan
Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan

Provinsi

Banten,

yang

dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan


Penanganan

Kerawanan

Pengembangan
Pengelolaan

Pangan,

Ketersediaan

dan

Kegiatan

dan

Pengembangan

Akses
Cadangan

Pengelolaan
Pangan,
Pangan,

dan

Kegiatan
Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan,


Kegiatan

Pengendalian

Program

Bantuan

Raskin,

Kegiatan

Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan,


Kegiatan

Pembinaan

Penganekaragaman

dan

Pangan,

Pengembangan
dan

Kegiatan

Konsumsi
Fasilitasi

dan
Dewan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif


pada program dimaksud sebesar 100%.

- 62 -

Permasalahan dan Solusi


1)

Permasalahan
a). Permasalahan umum terkait dengan tugas pokok BKPP
Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan
penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1). Masalah
alih fungsi lahan, menurunnya produktivitas, lambatnya
pengembangan cadangan pangan, dan peningkatan jumlah
penduduk, dan bencana alam pola konsumsi, keamanan dan
kenyamanan pangan, rendahnya tingkat pendapatan dan
distribusinya, yang menyebabkan kerawananan pangan dan
dapat mengamcam ketahanan pangan. 2). Disisi lain masih
lemahnya

kelembagaan

pertanian

belum

mendukung

pembangunan dibidang ketahanan pangan.


b). Permasalahan khusus terkait dengan tugas pokok BKPP
Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan
penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1) belum
optimalnya fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait
dengan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, 2)
keterbatasan

sarana/prasarana

penunjang

kegiatan

(penataan, pengaturan dan kelengkapan), yang berdampak


terhadap

rendahnya

pelayanan

publik,

3)

Terbatasnya

sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan


Penyuluhan Provinsi Banten.
2)

Solusi
a. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan
masalah umum, dilaksanakan melalui :
a) Meningkatkan koordinasi baik dilingkup SKPD, maupun
antar instansi terkait.
b) Mengembangkan kajian tentang ketahanan pangan di
Provinsi Banten, yang berdampak langsung terhadap
penanganan ketersediaan pangan.
c) Upaya-upaya

revitalisasi

pertanian.

- 63 -

organisasi/kelembagaan

b. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan


masalah khusus, dilaksanakan melalui:
a) Optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga/instansi
terkait dengan bidang ketahanan pangan.
b) Optimalisasi sarana/prasarana penunjang kantor dan
kegiatan yang ada dengan segala keterbatasan secara
efisien, efektif dan berdaya guna, berorientasi pada
kepuasan pelayanan publik/masyarakat.
c) Optimalisasi sumber daya aparatur Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak didukung oleh Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan
perlindungan dan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penguatan
jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha,
Kegiatan

Koordinasi,

Integrasi

dan

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kegiatan Penguatan


Organisasi

Perempuan,

Kegiatan

Penguatan

Jaringan

Kerja

Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran


Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan Kegiatan
Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup
perempuan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
Masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dalam pelaksanaan
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak pada tahun 2013 adalah:
a.

Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Badan


Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi
Banten

yang

cukup

pelaksanaan kegiatan.
- 64 -

memadai

dalam

menunjang

b.

Sumber Daya Manusia aparatur BPPMD Provinsi Banten


masih

perlu

disebabkan

ditingkatkan
oleh

masyarakat

cepatnya

kemampuannya.

yang

dinamika

senantiasa

Hal

ini

perkembangan

menuntut

perbaikan

pelayanan pemerintah serta terus berkembangnya arus


ilmu dan teknologi juga menuntut kesiapan aparat untuk
memiliki kemampuan yang adaptif dengan perkembangan
IPTEK tersebut.
c.

Mengembangnya tugas pokok dan fungsi pada urusan


Pemberdayaan

Perempuan

dan

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat di Kabupaten/Kota yang tidak tergabung dalam


satu

SKPD,

sehingga

menyulitkan

koordinasi

dalam

pelaksanaan kegiatan.
d.

Luasnya beban kerja pelayanan tugas pokok dan fungsi


baik urusan Pemberdayaan Perempuan maupun urusan
Pemberdayaan Masyarakat, sehingga sulit ditangani oleh
satu SKPD yaitu BPPMD.

2)

Solusi
a.

Koordinasi yang intensif dan terencana dengan output yang


jelas.

b.

Meningkatkan kualitas SDM dilingkup BPPMD.

c.

Peninjauan ulang beban kerja BPPMD.

15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.


Pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Masyarakat Desa Provinsi Banten yang didukung 1 kegiatan, yaitu :
Kegiatan

Fasilitasi

Peningkatan

Program

Keluarga

Berencana.

Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%.


16. Urusan Wajib Perhubungan.
Pada Urusan Wajib Perhubungan didukung oleh Program Pengelolaan
dan

Penyelenggaraan

Transportasi

Darat,

Laut,

Udara

dan

Perkeretaapian. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,


Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dengan melaksanakan
14 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu
Lintas Jalan, Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan,
- 65 -

Kegiatan

Peningkatan

Jembatan

Timbang

Pelayanan

pada

UPT

dan
Serang,

Pemeliharaan
Kegiatan

Fasilitas

Peningkatan

Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT


Tangerang, Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas
Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Kegiatan
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut dan
Penyeberangan, Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran
dan Pengendalian Angkutan Laut, Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Angkutan Barang dan Kereta Api, Kegiatan Penyelenggaraan Teknik
Sarana dan Prasarana Transportasi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Angkutan

Penumpang,

Kegiatan

Penataan

dan

Peningkatan

Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang, Kegiatan Penataan dan


Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, dan
Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Dana
DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
a.

Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas


Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten
yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada masa mendatang adalah :
a)

Kompetisi

SDM

relatif

belum

memadai,

dalam

penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang


hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung
sumber

daya

mendukung

manusia
atau

profesional

melaksanakan

yang

mampu

tugas-tugasnya

sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan


yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas
sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu
selain

melalui

penambahan

jumlah

aparatur

sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga


perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan
profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa
pendidikan formal.

- 66 -

b)

Sarana

dan

Prasarana

kerja

belum

memadai,

dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana


sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk
mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja
yang memadai.
b.

Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam


penyelenggaraan

kewenangan

di

bidang

perhubungan,

komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat,


Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang
harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat
koordinasi yang intensif.
2)

Solusi
a.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman


serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas
Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Provinsi

Banten, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan


dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah
sebagai berikut:
a) Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi
baku (standard operating procedure) dalam pelaksanaan
tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten sebagai


penanggung

jawab

penyelenggaraan

di

bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,


b) Kecukupan,

kedisiplinan,

keahlian,

kehandalan

sumberdaya

manusia

kreatifitas,
(SDM)

dan

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi


Banten

di

bidang

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika,
c) Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran
sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
- 67 -

d) Kemitraan

yang

sinergis

dengan

SKPD

Provinsi,

Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten


dan

Pemerintah

Pusat

di

bidang

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika,


e) Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan
yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika,
f)

Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen


Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan


tugas dan fungsinya,
b.

Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan


fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas.

17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.


Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika didukung oleh
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika yang
dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan,
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat
Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten. Program ini
melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Perizinan Penyiaran, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan
Sarana Prasarana LPSE, Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi
dan Telematika, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga
Penyiaran, Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan
Desiminasi Informatika, Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran
Radio dan Televisi, Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi, dan Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,09%.
Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Biro Ekonomi dan


Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Pada Urusan Wajib
Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :
- 68 -

a.

Permasalahan
Permasalahan yang terjadi lebih disebabkan akibat kendala
dan

hambatan

pada

sistem

birokrasi

administrasi

pelaksanaan kegiatan, sistem penjadualan pelaksanaan


kegiatan

dan

keterbatasan

SDM.

Adapun

rincian

permasalahan secara umum yaitu adanya perubahan pos


anggaran (perubahan DPA) sehingga skema pelaksanaan
dan tolok ukur turut berubah dan adanya penerapan sistem
SIMDA yang belum sepenuhnya dipahami oleh SDM Biro
Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Banten.
b.

Solusi
Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Banten perlu adanya Perencanaan yang matang,
sehingga pada pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana
dengan baik, dan perlu adanya penempatan pegawai yang
sesuai dengan bidangnya.

2)

Permasalahan

dan

Solusi

yang

dihadapi

oleh

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten


Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :
a.

Permasalahan
Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten
yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi pada masa mendatang adalah:
a)

Kompetensi

SDM

relatif

belum

memadai,

dalam

penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang


hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung
sumber

daya

mendukung

manusia
atau

profesional

melaksanakan

yang

mampu

tugas-tugasnya

sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan


yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas
sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu
selain

melalui

penambahan

jumlah

aparatur

sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga


- 69 -

perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan


profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa
pendidikan formal.
b)

Sarana

dan

Prasarana

kerja

belum

memadai,

dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana


sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk
mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja
yang memadai.
c)

Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di


bidang hubkominfo. Pelayanan sektor perhubungan,
komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan
sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk
mewujudkan

fungsi

pelayanan

dimaksud

maka

diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk


penyediaan sarana dan prasarana hubkominfo baik
melalui APBD maupun APBN.
d)

Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan


dalam

penyelenggaraan

kewenangan

di

bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika antara


Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga
merupakan hal yang harus diselesaikan bersama
melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif.
b.

Solusi
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas
Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Provinsi

Banten, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan


dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah
sebagai berikut:
a).

Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi


baku

(standard

pelaksanaan

tugas

operating
pokok

procedure)
dan

fungsi

dalam
Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi


- 70 -

Banten sebagai penanggung jawab penyelenggaraan di


bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
b).

Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan


kehandalan

sumberdaya

manusia

(SDM)

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi


Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika,
c).

Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran


sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

d).

Kemitraan

yang

sinergis

dengan

SKPD

Provinsi,

Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten


dan

Pemerintah

Pusat

di

bidang

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika,


e).

Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan


yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan,


Komunikasi dan Informatika,
f).

Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen


Dinas

Perhubungan,

Provinsi

Banten

Komunikasi
untuk

dan

Informatika

bekerjasama

dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya,


g).

Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan


fungsi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan


berkualitas.
3)

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Sekretariat Komisi


Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Pada Urusan Wajib
Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :
a.

Permasalahan
a)

Dikarenakan keterbatasan waktu yang ada menjadi


tantangan

yang

paling

- 71 -

utama,

sehingga

alokasi

anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan


tidak terserap seluruhnya.
b)

Terjadi

pemindahan

alat

pantau

siaran

yang

menyebabkan terganggunya hardware alat pantau


siaran, sehingga pemantauan siaran dilakukan tidak
optimal.
c)

Terdapat

sisa

anggaran

yang

tidak

terserap,

dikarenakan adanya pengembalian kendaraan roda


empat kepada Biro Aset dan Perlengkapan Setda
Provinsi Banten pada Bulan November 2013.
18. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
didukung oleh Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa
dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi
Banten, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik,
Kegiatan

Fasilitasi

dan

Pembinaan

Organisasi

Sosial

Kemasyarakatan, Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan


Kewarganegaraan, Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan dini dan
penanganan

konflik,

Kegiatan

Fasilitasi

Penanganan

Masalah

Perbatasan dan Orang Asing, dan Kegiatan Fasilitasi pengawasan dan


pemantauan ketahanan ekonomi. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 93,26%.
Permasalahan dan Solusi
1).

Permasalahan
Secara umum pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Banten sebanyak 15 kegiatan yang didanai
APBD Provinsi Banten TA. 2013 berjalan sesuai dengan rencana,
serta tidak mengalami hambatan.

2).

Solusi
Bagi kegiatan yang pelaksanaanya berlokasi di Kabupaten/Kota
agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin
harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang
dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah
- 72 -

Kabupaten/Kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan


bangsa dan politik.
19. Urusan

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian


dan Persandian.
Pada

Urusan

Wajib

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan


Persandian didukung oleh 14 Program yang dilaksanakan oleh
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi
Banten (42 SKPD), program-program dimaksud adalah :
1).

Program

Pembinaan,

Pemantapan

Otonomi

Daerah

dan

Pemerintahan Umum.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan,
Biro

Ekonomi

dan

Administrasi

Pembangunan,

Biro

Kesejahteraan Rakyat, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol,


dan

Kantor

Penghubung

Provinsi

Banten.

Pada

program

dimaksud melaksanakan 42 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi


Penyelenggaraan

Pemerintahan

Umum,

Kegiatan

Fasilitasi

Koordinasi Pusat dan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan


Administrasi

Terpadu

Kecamatan,

Kegiatan

Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan


Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, Kegiatan Fasilitasi
Penegasan

Batas

Daerah,

Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten,


Kegiatan Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat
Pemda, Pusat dan Tamu, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan
Kebijakan

Pengembangan

Kapasitas

Tenaga

Kesejahteraan

Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, Kegiatan Desk Pemilukada


Provinsi Banten, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan
Pembinaan

dan

Pemantapan

Kebijakan

Pendidikan,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Fasilitasi


Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, Kegiatan Pembinaan
dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, Kegiatan
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan
Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat
dan

Lingkungan,

Kegiatan
- 73 -

Pembinaan

dan

Pemantapan

Kebijakan

Keluarga

Berencana,

Kegiatan

Pembinaan

dan

Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi,


Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan
Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

Kegiatan

Pengelolaan

Sistem layanan Informasi Promosi Banten, Kegiatan Fasilitasi


Promosi

Produk

dan

Potensi

Unggulan

Daerah,

Kegiatan

Partisipasi Anjungan Banten di TMII, Kegiatan Hubungan dan


Kerjasama Pers, Kegiatan Sarana Komunikasi, Kegiatan Liputan
dan Pengelolaan Dokumen, Kegiatan Pengembangan Komunikasi
dan Hubungan Antar Lembaga, Kegiatan Penerbitan Media dan
Teknologi Informasi, Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini
Publik,

Kegiatan

Pengumpulan

dan

Pengelolaan

Informasi

Publik, Kegiatan Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik,


Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan, Kegiatan
Fasilitasi

Kegiatan

Pimpinan,

Kegiatan

Pelayanan

Tamu,

Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan


Jasa

dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UKM,


Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan
Keuangan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di
Bidang Infrastuktur Perekonomian, Kegiatan Fasilitasi Penataan
Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan
Harga

dan

Barang

Beredar,

Kegiatan

Fasilitasi

Penataan

Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, Kegiatan


Fasilitasi

Penataan

Perekonomian

Kebijakan

Investasi

dan

di

Industri,

Bidang

Kerjasama

Kegiatan

Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu 2014, dan Kegiatan Pengadaan Data


dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,56%.
2).

Program

Pemeliharaan

Ketentraman,

Ketertiban

dan

Perlindungan Masyarakat.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten
dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi
Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah dan Tamu Pejabat, Kegiatan Pemeliharaan
- 74 -

Trantibum di Provinsi Banten, Kegiatan Operasi Penegakan


Peraturan

Perundang-Undangan,

Kegiatan

Pendataan

dan

Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dan


Kegiatan Fasilitasi Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 100%.
3).

Program Penanggulangan Bencana.


Pelaksanaan

program

Penanggulangan

ini

Bencana

dilaksanakan

Daerah

Provinsi

oleh
Banten

Badan
dengan

melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pencegahan dan


penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, Kegiatan
Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Kegiatan
Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana, Kegiatan Fasilitsi
Dukungan

Peralatan

dan

Logistik

Kebencanaan,

Kegiatan

Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana,


dan Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca
Bencana. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 100%.
4).

Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan
dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan,
yaitu:

Kegiatan

Pemanfaatan

Penatausahaan

dan

Investasi

Aset

Daerah,

Kegiatan

Kekayaan

Daerah,

Kegiatan

Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, Kegiatan


Pendistribusian
Perencanaan

dan

Pemanfaatan

Program

dan

Aset

Evaluasi

Daerah,
Capaian

Kegiatan
Kinerja

Pelaksanaan Pembangunan, dan Kegiatan Pengadaan Sarana


dan Prasarana Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 40,82%.
5).

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan


Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan
melaksanakan 28 kegiatan, yaitu : Kegiatan Intensifikasi Pajak
Daerah, Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan,
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang,
Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande,
- 75 -

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon,


Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang,
Kegiatan

Intensifikasi

Pajak

Daerah

Diwilayah

UPTD

Rangkasbitung, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah


UPTD Malingping, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah
UPTD Serpong, Kegiatan Ciputat, Kegiatan Intensifikasi Pajak
Daerah Diwilayah UPTD Ciledug, Kegiatan Intensifikasi Pajak
Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, Kegiatan Intensifikasi Pajak
Daerah Diwilayah UPTD Balaraja, Kegiatan Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2013,
Kegiatan Pembinaan dan bagi Hasil pajak kabupaten-Kota,
Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi
Perwakilan Wilayah, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 2012 dan Interim Tahun 2013 Provinsi Banten,
Kegiatan

Evaluasi

Raperda

tentang

pelaksanaan APBD Kab-Kota Se-Provinsi


KDH

tentang

APBD

Penjabaran

Kab/Kota

Pertanggungjawaban
Banten dan Raper

Pertanggungjawaban

Se-Provinsi

Banten

Pelaksanaan

TA.2012,

Kegiatan

Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA,


Kegiatan Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, Kegiatan
Penyusunan Pedoman Anggaran, Kegiatan Penyusunan Raperda
dan Rapergub

P-APBD 2013 dan APBD 2014, Kegiatan

Verifikasi dokumen pelaksanaan dan pergeseran anggaran,


Kegiatan Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan
APBD TA 2013 dan APBD TA 2014, Kegiatan Bina Administrasi
Keuangan
Daerah,

Daerah,
Kegiatan

Kegiatan

Bina

Pemeliharaan

Pengendalian

Sistem

dan

Keuangan

Standarisasi

Kualitas Pelayanan, dan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak


Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 87,73%.
6).

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat


Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi
Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan
Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah
- 76 -

dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda-Perda OPD Kab-Kota,


Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan, Kegiatan
Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat
Daerah, Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Struktural, Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik, dan Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi
Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 100%.
7).

Program

Pembinaan

Karier

dan

Layanan

Administrasi

Kepegawaian Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu
: Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin
PNS Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, Kegiatan Penataan,
Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa
Purna Tugas, Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian,
Kegiatan

Pengembangan

Jabatan

Fungsional

dan

Sidang

Baperjakat, Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi


Banten, Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
(CPNSD), Kegiatan Pelayanan Data dan Infromasi Kepegawaian,
dan

Kegiatan

Peningkatan

Manajemen

Penatausahaan

Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud


sebesar 75,38%.
8).

Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan,
yaitu

Kegiatan

Pengembangan

Program

dan

Kerjasama

Kelembagaan, Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat


Aparatur,

Kegiatan

Diklat

Kapabilitas

Kepemimpinan

Bagi

Kepala Desa Se-Provinsi Banten, Kegiatan Diklat Struktural Bagi


PNS Daerah, Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program,
Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja,
Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur,
Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah
Daerah, dan Kegiatan

Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS


- 77 -

Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud


sebesar 80,22%.
9).

Program

Peningkatan

Kualitas

Tata

Kelola

Pemerintahan

Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD) dengan
melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Kegiatan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan
Pembukuan Keuangan, Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah
(DRD)

Provinsi

Banten,

dan

Kegiatan

Pengelolaan

Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda


Provinsi

Banten.

Realisasi

fisik

kumulatif

pada

program

dimaksud sebesar 92,00%.


10). Program

Peningkatan

Sarana,

Prasarana

Perkantoran

dan

Kapasitas Aparatur.
Pelaksanaan

program

ini

dilaksanakan

dilingkungan

Provinsi

Banten

dengan

oleh

37

SKPD

melaksanakan

57

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Koordinasi Konsultasi
Keluar

dan

Dalam

Daerah,

Kegiatan

Operasional

Balai

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) dan Instalasi BPPK,


Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Pelayanan
Sarana

Peredaran

dan

Pengembangan

Hasil

Prasarana
Sosial,

Hutan,
Kantor

Kegiatan

Kegiatan
Balai

Pemeliharaan

Pemulihan

Pemeliharaan

Sarana

dan
dan

Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan,


Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Budidaya Ikan Air Tawar, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan


Prasarana

Kantor

Balai

Budidaya

Ikan

Pantai,

Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan


Perikanan Pantai, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
- 78 -

Kesehatan

Hewan

dan

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner,

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai


Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran

Balai

Pelabuhan

Perikanan

Pantai,

Kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana


Teknis

Jalan

dan

Jembatan

Wilayah

Utara,

Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana


Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Ciledug, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Ciputat, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pandeglang, Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, Kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Serpong, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Cikokol, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon, Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Balaraja,

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit


Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Malingping, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang,
Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran

Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan


- 79 -

Daerah Rangkasbitung, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan
Kegiatan

dan

Pengelolaan

Penyediaan

Keuangan

Barang

dan

Jasa

Daerah

Cikokol,

Perkantoran

Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan


Daerah

Cilegon,

Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan


Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan
Kegiatan

dan

Pengelolaan

Penyediaan

Keuangan

Barang

dan

Jasa

Daerah

Cileduk,

Perkantoran

Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan


Daerah

Ciputat,

Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan


Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping,
Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Tugas Anggota, Kegiatan
Bina Potensi Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kemampuan
Pelayanan Aparatur DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penataan
Arsip di DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penyediaan Sarana
dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan
Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten,
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, Kegiatan
Fasilitasi

Pelayanan

Pimpinan

Daerah,

Kegiatan

Fasilitasi

Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, Kegiatan Peningkatan


Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten,
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten,
Kegiatan

Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Pelayanan

di

Lingkungan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Penyelenggaraan


Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Dinas

Pimpinan

Daerah,

Kegiatan

- 80 -

Optimalisasi

Pelayanan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di


Lingkungan

Setda,

Kegiatan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana di Lingkungan Setda Provinsi Banten, dan Kegiatan


Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 85,66%. Tidak
tercapai target karena terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan.
11). Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat
Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu :
Kegiatan

Penyusunan

Pengawasan,

Kegiatan

Pengawasan,

Kegiatan

Kebijakan
Evaluasi

Sistem
Berkala

Inventarisasi

dan

Prosedur

Temuan

Temuan

Hasil

Pengawasan,

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif,


Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala,
Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah

Daerah,

Kegiatan

Pengendalian

Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil


Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 94,38%.
12). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat
DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu:
Kegiatan

Fasilitasi

Pengkajian

Produk

Hukum,

Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan


Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten,
Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD
Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola
Administrasi

Pimpinan

DPRD

Provinsi

Banten,

Kegiatan

Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan


DPRD, Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten,
Kegiatan Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten, Kegiatan
Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan
Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 83,35%.

- 81 -

13). Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk


Hukum dan HAM.
Pelaksanaan

program

ini

dilaksanakan

oleh

Biro

Hukum

Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu :


Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, Kegiatan
Penyusunan

Keputusan

Kepala

Daerah

Provinsi

Banten,

Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah I,


Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah II,
Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan
Perjanjian, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum,
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Permasalahan
Perlindungan

Hukum & HAM, dan Kegiatan Peningkatan

Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum.


Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
90,77%.
14). Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah
dan IPTEK.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian
dan

Pengembangan

Daerah

Provinsi

Banten

dengan

melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penelitian dan


Pengembangan Bidang Pemerintahan, Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, Kegiatan
Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial
Budaya,

Kegiatan

Penelitian

dan

Pengembangan

Bidang

Kemasyarakatan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang


Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Bidang

Ekonomi

Pembangunan,

Kegiatan

Penelitian

dan

Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan Kegiatan


Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten
pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

- 82 -

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian


dan Persandian, yaitu :
a. Permasalahan dan Solusi pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Linmas Provinsi Banten.
a) Permasalahan
Dalam

pelaksanaan

dilaksanakan,

program

dan

kesinkronisasian

kegiatan

antara

yang

perencanaan

dengan hasil yang dicapai tentunya tidak selalu berjalan


dengan mudah dan tepat. Kendala atau hambatan yang
terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
Koordinasi yang belum optimal,
Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten
kewenangan

penyidikan

yang mempunyai

terhadap

pelanggaran

Peraturan Daerah.
Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong
Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini
disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih
lekat, sehingga masih ada batas antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis,
Belum

terselenggaranya

kerjasama

dalam

pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman


masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan
masyarakat/tokoh masyarakat.
b) Solusi
Untuk

mencapai

langkah

tujuan

strategis

yang

yang

ditetapkan,

dilakukan

langkah-

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman


dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan
mengamankan peraturan-peraturan kepal daerah adalah
dengan

melakukan

pemantapan

struktur

organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan sumber daya


organisasi

dan

manajemen

serta

Peningkatan

dan

pengembangan operasional, koordinasi dan kerjasama


pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan
- 83 -

Keputusan Kepala Daerah. Hal ini dapat ditempuh


melalui penetapan kebijakan sebagai berikut :
Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,
Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan
sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Banten,
Menyusun

basis

data,

rencana,

monitoring

dan

evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.


Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama
dalam

pemeliharaan

dan

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan


Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota,
Provinsi

Perbatasan,

Kepolisian

Daerah,

PPNS,

Instansi terkait dan masyarakat.


b.

Permasalahan dan Solusi pada Badan Penanggulangan


Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten
a) Permasalahan
Dalam bidang penanggulangan bencana terutama di
Provinsi Banten, pengurangan Risiko bencana belum
menjadi

landasan

dasar

pembangunan

daerah

meskipun Provinsi Banten masih memiliki banyak


wilayah yang rentan bencana. Salah satu isu yang
dihadapi adalah kinerja yang belum optimal serta
sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana
dari

pendekatan

responsive

ke

pendekatan

yang

preventif.
Penanggulangan bencana juga masih bersifat sektoral
dan kondisional , sehingga perlu adanya sinkronisasi
program

dan

kegiatan

bencana. Secara
pemerintah,

terkait

pengurangan

umum dapat di

masyarakat

dan

Risiko

katakan bahwa
para

pemangku

kepentingan di Provinsi Banten belum siap dalam


- 84 -

menghadapi bencana, sehingga setiap bencana dapat


mengakibatkan

tingginya

jumlah

korban

maupun

kerugian material.
Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung
bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang
besar. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum
maksimal, dimulai dari data awal tentang jumlah
korban, kerusakan infrastruktur sarana sosial dan lainlain masih simpang siur berbeda satu dan lainnya, hal
ini akan menyebabkan kelambatan dalam penanganan
tindak lanjut bencana. Bencana yang datang tidak
terduga,

sehingga

kesiapsiagaan

harus

dan

melaksanakan

respon

tanggap

fungsi

darurat

yang

mumpuni. Laporan kejadian bencana yang masih belum


mutakhir, sehingga menyulitkan proses tanggap darurat
dan rehabilitasi pasca bencana.
Selain itu yang perlu mendapat perhatian juga adalah
orientasi/cara pandang para pemangku kepentingan,
umumnya

masih

terarah

daruratan

belum

pada

pada
aspek

penanganan
pencegahan

ke
dan

penanganan Risiko bencana, kita berharap kedepan


perlu adanya pemahaman dan kesadaran bahwa Risiko
bencana

dapat

di

kurangi

melalui

intervensi

pembangunan oleh pemerintah daerah.


Selanjutnya isu lain dalam penanggulangan bencana
adalah

masih

dominannya

peran

pemerintah

dan

peranan luar komunitas dibanding dengan peranan tim


siaga bencana dari dalam komunitas sendiri.
Kemudian isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah
belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bidang penanggulangan bencana ,
perencanaan yang komprehensip dalam penanganan
bencana maupun isu gender dan kelompok-kelompok
marjinal yang sangat rentan ketika terjadi bencana.

- 85 -

Tantangan dan Peluang


Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Banten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2010 yang memiliki tugas antara lain :
1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.
2) Menetapkan

standarisasi

serta

kebutuhan

bencana

berdasarkan

peraturan

penanggulangan

perundang-undangan.
3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta
rawan bencana.
4) Menyusun

dan

menetapkan

prosedur

tetap

penanggulangan bencana.
Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta
meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke
tahun

membuat

penanggulangan

bencana

menjadi

perhatian dalam rencana pembangunan. Kelembagaan ini


masih

sangat

muda/baru

Kabupaten/Kota,

namun

termasuk

BPBD

diharapkan

di

Badan

Penanggulangan Bencana menjadi SKPD sentral dalam


upaya penanggulangan bencana.
Semakin meningkatnya kuantitas bencana maka akan
meningkatkan

kompleksitasnya

permasalahan

dalam

pembangunan. Oleh karena itu, Upaya penanggulangan


bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan
yang strategis.
Tantangannya saat ini adalah mensosialisasikan paradigma
baru merubah pendekatan responsive menjadi preventif
untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana
agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur
tetap

kebencanaan

sampai

ke

tingkat

paling

bawah.

Pengurangan Risiko Bencana perlu terus di dorong agar


para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta
para pelaksananya memahami bagaimana paradigma baru
dan memahami mekanisme penanggulangan bencana yang
terpadu, efektif, efisien dan handal.
- 86 -

Tantangan

berikutnya

adalah

besarannya

kebutuhan

pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana.


Jumlah

penduduk

yang

banyak

akan

membawa

konsekuensi ketersediaan dukungan, baik alat maupun


dana yang besar pula. Disamping itu kearifan lokal yang
harus

dibangun

pada

komunitas-komunitas

tertentu

merupakan tantangan lain yang tidak kalah pentingnya.


peluang nampaknya cukup memadai yaitu dengan adanya
perhatian yang semakin besar baik di pemerintah maupun
masyarakat

akan

perlunya

kesadaran

dalam

hal

pengurangan Risiko bencana, termasuk perhatian Dunia


Internasional terhadap masalah ini. Yang penting adalah
komitmen para pemangku kepentingan baik pemerintah,
sektor swasta maupun masyarakat menyadari bahwa hal
ini menjadi tanggung jawab bersama.
b) Solusi
Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah
kebencanaan

yang

kabupaten/kota

spesifik

untuk

di

meningkatkan

masing-masing
efektivitas

dan

efisiensi program :
1). Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif
antara provinsi dengan kabupaten/kota baik dalam
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara
berkelanjutan,
2). Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara
provinsi

dengan

kabupaten/kota

dalam

rangka

meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan


program pembangunan,
3). Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM)
melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya
lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur
BPBD

bidang

kebutuhan

kebencanaan

staf

pegawai

serta

secara

pemenuhan

struktural

dan

fungsional.
4). Perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh
karyawan

dan
- 87 -

mengaplikasikannya

pada

pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang


dilaksanakan.
5). Menetapkan pedoman penanggulangan bencana sesuai
dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.
6). Menetapkan

standarisasi

serta

kebutuhan

bencana

berdasarkan

peraturan

penanggulangan

perundang-undangan.
7). Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta
rawan bencana.
8). Menyusun

dan

menetapkan

prosedur

tetap

penanggulangan bencana.
c. Permasalahan dan Solusi pada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten
a) Permasalahan
Seperti telah dinyatakan di atas bahwa

pelaksanaan

program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 ini tidak


ditemui kendala atau masalah yang signifikan. Masalah
yang sering dihadapi adalah pada

sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya


keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih
adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan.
Adapun hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan
kegiatan

pada

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Banten antara lain, adanya


keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD
Perubahan TA. 2013, waktu pelaksanaan yang terkait
dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya
harus

dilaksanakan

dengan

proses

Lelang,

adanya

pengunduran diri penyediaan barang dan jasa yang


berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya
barang

yang

yang

dibutuhkan

sudah

out

of

stock/discontinue atau indent, adanya keterlambatan


penyampaian

evaluasi

Raperda

dan

Raper

KDH

Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota kepada Provinsi,


- 88 -

dan juga penyampaian evaluasi APBD Kab/Kota ke


Provinsi melebihi batas waktu tahun anggaran, untuk
penyampaian laporan akhir tahun, khususnya kegiatan
yang dilaksanakan Provinsi Banten belum menyediakan
data dalam bentuk elektronik untuk di akses melalui
sistem informasi sesuai permintaan BPK-RI, hal ini
memberikan

dampak

kepada

efektifitas

pelayanan

informasi dan pembuatan laporan.


b) Solusi
Solusi dari permasalahan tersebut di atas antara lain :
Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam
menyampaikan progres kegiatan.
Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait
terus diperkuat.
Perlunya penataan

sistem pengelolaan keuangan

daerah yang terintegrasi, misalnya pembangunan


jaringan LAN (Local Area Network) di internal DPPKD.
Secepatnya

merealisasi

program

sistem

yang

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dengan


sistem online realisasi dan laporannya, agar proses
penyusunan

laporan

realisasi

penerimaan

dan

pengeluaran dapat mudah di proses dan di akses oleh


khususnya Sub bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan
Sub Bagian Keuangan.
d. Permasalahan dan Solusi pada Biro Organisasi Provinsi
Banten
Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Biro
Organisasi Setda Provinsi Banten pada Tahun 2013 secara
keseluruhan tidak ada permasalahan yang signifikan dilihat
dari sisi pengelolaan anggaran/belanja daerah.
e. Permasalahan dan Solusi pada Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Banten
a) Bidang Mutasi
Penempatan PNS Dalam Jabatan Berbasis Kompetensi
Dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur
aparatur utama memiliki peran yang penting dalam
- 89 -

menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan


dan pembangunan. Guna memacu PNS sebagai aparatur
Negara untuk mencapai kinerja dan prestasi kerja serta
kualitas kerja yang optimal perlu adanya pembinaan PNS
melalui

system

pengembangan

karir

pegawai

yang

berbasis kompetensi. Belum adanya pola karir pegawai


yang menjamin kepastian masa depan karir pegawai.
Untuk itu perlu disusun standar kompetensi jabatan dan
pola karir pegawai yang diharapkan dapat mempermudah
dalam proses pengangkatan jabatan yang tepat, cepat,
transparan dan praktis sesuai dengan keahliannya.
Peningkatan administrasi kepegawaian yang meliputi
kenaikan

pangkat,

gaji

berkala

dal

lain-lain

perlu

didukung oleh pelaksana bidang kepegawaian di masing


masing satuan kerja, karena proses kenaikan pangkat
dan gaji berkala selalu mengalami keterlambatan dalam
hal pemberkasan, hal ini membuat pengurusan berkas ke
BKN menjadi terhambat.
b) Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
1). Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
Salah

satu

faktor

keberhasilan

dan

penunjang

utama

pencapaian

kinerja

dalam
sebuah

organisasi pemerintah. Kualitas dan juga kuantitas


sumber

daya

keterhubungan
instansi

aparatur

yang

dengan

pemerintah

memadai

produktivitas
perlu

memiliki
organisasi

ditingkatkan

dan

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,tuntutan


kebutuhan layanan publik serta standar kualifikasi
pegawai secara normal.
2). Rekruitment/Seleksi

dan

Perencanaan

Pegawai

Berbasis Kompetensi.
Kebutuhan pegawai di indentifikasikan untuk saat ini
dan masa yang akan dating dengan melakukan
proyeksi kebutuhan pegawai yang sejalan dengan
arah
IPTEK,

pengembangan
perubahan
- 90 -

organisasi,

peran

dan

perkembangan

fungsi

organisasi

pemerintah maupun tuntutan masyarakat kearah


pelayanan yang lebih baik. Selain itu dilakukan
identifikasi

jumlah

dan

kualifikasi

PNS

yang

memasuki usian pensiun pada setiap jabatan dalam


organisasi yang kemudian teridentifikasi kebutuhan
yang akan dibandingkan dengan ketersediaan SDM
dalam organisasi (bezzeting) baik dari aspek jumlah,
kualifikasi, komposisi serta penyebaran pada setiap
organisasi.
c) Bidang Sekretariat
Pengelolaan

kinerja

pegawai

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian kinerja. Perencanaan kinerja


setiap

pegawai

yang

ada

dalam

organisasi,

yang

merupakan pejabaran tugas pokok dan fungsi dalam


bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap
pegawai

yang

keterkaitan

jelas

serta

langsung

memiliki

untuk

kontribusi

pencapaian

dan

tujuan

organisasi. Hal ini diperlukan beberapa hal sebagai


berikut:
Setiap pegawai harus memiliki tugas yang jelas,
Setiap pekerjaan harus menghasilkan output yang
dirumuskna

secara

jelas

berupa

barang,

jasa/layanan informasi,
Setiap

hasil

keberhasilannya

kerja
(kualitas,

dirumuskan
kuantitas,

ukuran
waktu

dan

biaya.
d) Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai
Dalam menjalankan tugasnya, aparatur selain dituntut
untuk handal, professional, kreatif dan inovatif juga
harus memiliki disiplin yang tinggi. Untuk itu perlu terus
diupayakan

kegiatan-kegiatan

yang

menunjang

peningkatan disiplin.
Salah satu sarana peningkatan disiplin adalah reward
dan punishment. Pemberian reward dapat di lakukan
dengan memberikan pujian, kenaikan pangkat pilihan,

- 91 -

promosi,

penghargaan

lainnya

guna

meningkatkan

motivasi kerja pegawai.


Punishment berupa teguran lisan, pernyataan tidak
puas, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan
hingga

pemberhentian

PNS

merupakan

media

peningkatan disiplin pegawai agar mentaati aturan yang


berlaku. Reward dan Punishment diberikan dengan
ukuran yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten
untuk mendorong

peningkatan kinerja dan disiplin

pegawai.
e) Bidang Data dan Informasi
Data dan informasi kepegawaian perlu didukung oleh
sarana dan prasarana yang lebih baik, kurangnya
dukungan sarana tersebut aparatur dalam mengakses
data atau informasi masih bersipat manual, hal ini perlu
didukung oleh kesiapan layanan informasi yang cepat,
tepat dan terintegrasi keseluruh SKPD.
f.

Permasalahan dan Solusi pada Badan Pendidikan dan


Pelatihan Provinsi Banten.
a) Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
diklat tahun 2013 yaitu :
1). Kurangnya Apresiasi SKPD untuk mengikuti Diklat,
2). Kurangnya Angka Partisipasi Peserta DIklat,
3). Kurangnya SDM (Pegawai di Badan Diklat),
4). Intensitas Diklat selama 1 Tahun yang cukup tinggi
belum

dapat

di

Akomodir

oleh

fasilitas

Diklat

(Kurangnya Ruang Kelas Belajar dan Asrama),


5). ROK belum dapat di laksanakan Tepat waktu
6). Pengiriman

Peserta

Diklat

tidak

sesuai

dengan

Permintaan,
7). Pelaksanaan Pelatihan kurang hari atau terkurangi

- 92 -

b) Solusi
Upaya mengatasi permasalahan ini antara lain :
1). Di harapkan ada teguran dari BKD untuk Intansi
yang tak mengirimkan Peserta solusi yang di lakukan
melaksanakan Diklat dengan Peserta seadanya,
2). Solusinya tidak dilaksanakanya kegiatan yang sesuai
dengan Perencanaan.
3). Mohon tambahan Pegawai Solusi yang dilakukan
melibatkan tenaga Honor yang ada.
4). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain
selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
dengan ROK.
5). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain
selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai
dengan ROK
6). Solusi yang di laksanakan dengan peserta apa
adanya.
7). Solusi yang dilakukan kegiatan tetap di laksanakan
bergantian

dengan

kegiatan

yang

lain

karna

kurangnya Ruang kelas belajar dan Asrama.


g. Permasalahan dan Solusi pada Sekretariat DPRD Provinsi
Banten.
a) Permasalahan
Meskipun prosentase capaian akhir realisasi anggaran
baik, namun ada beberapa kegiatan kurang maksimal
dalam penyerapan realisasi anggaran sehingga terlihat
ketidaktepatan dalam nilai efektifitas anggaran kegiatan
tersebut. Hal ini mengindikasikan masih kurang tepatnya
dalam pengalokasian anggaran kegiatan.
b) Solusi
Perlu ditingkatkan peningkatan pemahaman terhadap
pengelolaan

kegiatan

di

pelaksanaan dan pelaporan.

- 93 -

tataran

perencanaan,

h. Permasalahan dan Solusi pada Biro Hukum Provinsi Banten.


a) Permasalahan
Program dan kegiatan pada Biro Hukum yang berada
dibawah

target

Penyusunan

ada

Rancangan

kegiatan

yaitu

Peraturan

kegiatan

Daerah

dan

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, yaitu :

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah


target kinerja secara keseluruhan tercapai pada
tahun anggaran 2013, tetapi realisasi keuangan
hanya tercapai 83,73% karena pada indikator kinerja
Perumusan Raperda di tingkat Pansus (Raperda IX)
dan Penyusunan Identifikasi Legal Drafter Raperda
(VI)

telah

dilaksanakan

hanya

menunggu

pengesahannya pada tahun 2014 sehingga tidak


dapat meyerap anggaran yang ada.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum


target kinerja yang tidak sesuai dengan target ada
pada indikator kinerja Pemberian Bantuan Hukum
pada Masyarakat Miskin karena belum ada Peraturan
Daerah sebagai dasar hukum dalam pemberian
bantuan

hukum

Sedangkan
kajian

kepada

indikator

naskah

masyarakat

kinerja

akademik

dalam

bantuan

miskin.

penyusunan
hukum

telah

memenuhi target kinerja secara keseluruhan.


b) Solusi

Solusi yang ada yaitu indikator kinerja yang belum


tercapai

baik

kinerja

dan

keuangan

akan

di

anggarkan atau direncanakan pada tahun berikutnya.


i.

Permasalahan

dan

Solusi

pada

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah Provinsi Banten.


a) Permasalahan
Dalam pelaksanaan rencana dan realisasi anggaran
program

dan

kegiatan

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Provinsi Banten sampai dengan triwulan


IV

Desember

tahun

2012

terdapat

beberapa

permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis


- 94 -

maupun secara administrasi, diantaranya adalah sebagai


berikut:
Belum maksimalnya dukungan sumberdaya aparatur
yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan
prasarana kerja aparatur yang belum memadai dalam
rangka

memberikan

kontribusi

aktif

terhadap

kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan peran


Balitbangda Provinsi Banten.
Belum tersedia acuan yang tepat untuk standar
operasional pelayanan dan ketetapan kinerja sebagai
bahan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

indikator

capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah


khususnya Balitbangda Provinsi Banten.
Masih

lemahnya

koordinasi,

baik dalam rangka

perencanaan, pengendalian dan evaluai pelaksanaan


rencana pembangunan Balitbangda Provinsi Banten,
sehingga hasil dari kegiatan tersebut masih belum
tepat waktu.
Masih

kurangnya

koordinasi

antar

peneliti

dilingkungan Balibangda Provinsi Banten dan masih


belum tersedianya acuan/pedoman serta tim ahli
sebagai alat dalam rangka keterarahan serta akan
berfungsi/bermanfatnya

hasil

penelitian/kajian

sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan


daerah serta informasi teknologi terapan untuk dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Belum tersedia data dan informasi yang akurat
sebagai bahan rencana pelaksanaan penelitian/kajian
hasil pelaksanaan penelitian.
b) Solusi
Peran

penelitian

dan

pengembangan

daerah

sehingga

menghasilkan suatu rumusan kebijakan pembangunan


daerah

merupakan

hal

yang

sangat

relevan

karena

penelitian yang selama ini dilaksanakan sudah melalui


berbagai tahapan dan memenuhi syarat akademis, sehingga
menjadi

hal

yang

wajar

- 95 -

apabila

seluruh

elemen

pembangunan dapat memperhatikan hasil-hasil penelitian


tersebut.
Pelaksanaan
Banten

pembangunan

sebagaimana

pada

Balitbangda

diuraikan

dalam

Provinsi

laporan

ini

dikategorikan baik, namun kami menyadari bahwa masih


terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dan dapat
memberikan informasi tentang gambaran umum capaian
kinerja kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan
daerah sehingga dapat menunjukan salah satu bentuk
transparansi dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan
rencana kegiatan sebagai instansi pemerintah berdasarkan
tugas pokok dan fungsinya, beberapa hal yang perlu
peningkatan diantaranya adalah:
Perlu adanya peneliti secara fungsional yang menjadi
mitra kerja Balitbangda Provinsi Banten, yang dapat
melaksanakan berbagai penelitian di Provinsi Banten,
Perlu

meningkatkan

Balitbangda

kualitas

Provinsi

sumberdaya

Banten

guna

aparatur

mendukung

pelaksanaan tugas-tugas umum pembangunan,


Perlu adanya komitmen bersama dalam mendukung
pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah,
Peningkatan peran lembaga-lembaga penelitian guna
percepatan pembangunan dan inovasi daerah.
Oleh

karena

mengharapkan

itu,

Balitbangda

adanya

koordinasi

Provinsi
yang

baik

Banten
dengan

lembaga-lembaga penelitian maupun instansi pemerintahan


dan stakeholder lainnya agar penelitian dan pengembangan
ini menjadi sumber informasi yang cukup berharga guna
percepatan pembangunan Provinsi Banten dimasa yang
akan datang.
20.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
didukung oleh 1 Program, yaitu Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Lembaga Perdesaan dengan melaksanakan 5
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan
Kader

Pemberdayaan
- 96 -

Masyarakat

(KPM),

Kegiatan

Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan


Masyarakat, Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha
Milik

Desa

(BUMDes)

dan

Lembaga

Keuangan

Mikro

Pedesaan, Kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintahan


Desa-Kelurahan dalam perkembangan desa-kelurahan, dan
Kegiatan

Fasilitasi

Pengembangan

dan

Pengendalian

Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program


dimaksud sebesar 100%.
21.

Urusan Wajib Sosial.


Pada Urusan Wajib Sosial didukung oleh 4 program yang
dilaksanakan

oleh

Biro

Kesejahteraan

Rakyat,

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas


Sosial Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :
1)

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin.


Pelaksanaan

program

ini

dilaksanakan

oleh

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan


Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 4
kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan
Sosial

Fakir

Miskin,

Pemberdayaan

Kegiatan

Keluarga

dan

Peningkatan

Perempuan,

dan

Kegiatan

Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat


(PNPM)

Mandiri,

Pembinaan

Sosial

dan

Kegiatan

Komunitas

Peningkatan

Masyarakat

dan

Terpencil.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar


100%.
2)

Program Rehabilitasi Sosial.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Perlindungan Sosial Anak dan

Lanjut Usia,

Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks


Napza, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Org Dengan
Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, Kegiatan Pelayanan
dan Perlindungan Sosial pada BPS, Kegiatan Fasilitasi
Penerimaan

dan

Penyaluran

pada

BPS,

Kegiatan

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S,


dan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S.
- 97 -

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar


100%.
3)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.


Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Provinsi Banten dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran
Bermasalah,

Kegiatan

Perlindungan

Sosial

Korban

Bencana, dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Sosial


dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada
program dimaksud sebesar 100%.
4)

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Sosial

dan

oleh

Biro

Keagamaan.
Pelaksanaan

program

ini

dilaksanakan

Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Sosial Provinsi Banten


dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Peningkatan

Kualitas

Potensi

dan

Sumber

Kesos

Masyarakat, Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan


Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
(NK3), Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan
Kesejahteraan
Pemantapan
Kegiatan

Sosial,
Kebijakan

Pembinaan

Kegiatan
Kehidupan
dan

Pembinaan

dan

Keagamaan,

dan

Pemantapan

Kebijakan

Pembinaan Lembaga Keagamaan, dengan realisasi fisik


sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten
pada Urusan Wajib Sosial, yaitu :
1) Permasalahan dan Solusi pada Dinas Sosial Provinsi
Banten.
a. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi
Banten, meliputi :
a) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) terus bertambah seiring dengan kemajuan
teknologi dan pembangunan
- 98 -

b) Permasalahan sosial yang cukup komplek belum


didukung oleh SDM bidang kesos yang memadai,
baik secara Kualitas maupun kuantitas.
c) Keterpaduan program dan kegiatan antara Provinsi
dengan Kabupaten/Kota belum optimal.
d) Masih belum optimalnya peran serta stakeholder,
dunia usaha atau komponen masyarakat lainnya
dalam

kegiatan

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial.
e) Ketersediaan

data

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber


Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan
Kabupaten/Kota belum berdasarkan by name by
adress.
b.

Solusi
a) Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan
masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di
masing-masing

Kabupaten/Kota

untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.


b) Perlu peningkatan kualitas SDM melalui berbagai
pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial,
serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara
struktural.
c) Membangun dan meningkatkan koordinasi yang
efektif antara Provinsi dengan Kabupaten/kota,
baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program secara berkelanjutan.
d) Perlu disusun mekanisme pengendalian program
antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam
rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja
pelaksanaan

program

pembangunan

dibidang

kesejahteraan sosial.
e) Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran
pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan by
name by adress di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 99 -

22.

Urusan Wajib Kebudayaan.


Pada Urusan Wajib Kebudayaan didukung oleh Program
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan
Nilai Budaya. Pada program ini dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi

Banten

dengan

melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan


Kesenian Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni,
Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah,
Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan, dan
Kegiatan

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Cagar

Budaya,

Museum dan Kesejarahan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif


pada program dimaksud sebesar 100%. Pelaksanaan urusan
ini telah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
23.

Urusan Wajib Statistik.


Pada

Urusan

Wajib

Statistik

didukung

oleh

Program

Penyediaan Data Pembangunan Daerah. Pada program ini


diimplementasikan melalui 42 kegiatan Penyediaan Data yang
dilaksanakan

seluruh

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Provinsi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud


sebesar 94,17%.
24.

Urusan Wajib Kearsipan.


Pada

Urusan

Wajib

Kearsipan

didukung

oleh

Program

Pembinaan Kearsipan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan


Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Pada
program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Penataan dan Pengembangan Kearsipan Daerah Provinsi
Banten, Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Kearsipan

Provinsi

Banten

(SIKP),

Kegiatan

Pembinaan

Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan


Kegiatan

Pengembangan

Sistem

Administrasi

Kearsipan

Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud


sebesar 100%.

- 100 -

Permasalahan dan Solusi


1) Permasalahan
a. Kurangnya

fasilitasi

atau

sarana

dan

prasarana

pengelolaan kearsipan,
b. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih relative
sedikit,
c. Kesadaran akan arti pentingnya pengelolaan arsip yang
baik dan benar masih harus ditingkatkan,
d. Regulasi kearsipan masih harus dilengkapi.
2) Solusi
a. Membangun gedung Depo Arsip dan melengkapi dengan
fasilitas pendukungnya,
b. Menambah jumlah tenaga fungsional arsiparis sesuai
kebutuhan,
c. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada
semua pihak yang terkait,
d. Membuat

regulasi

kearsipan

(Peraturan

Daerah,

Peraturan Gubernur).
25.

Urusan Wajib Perpustakaan.


Pada Urusan Wajib Perpustakaan didukung oleh 2 Program
yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :
1) Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan Kualitas layanan dan Kerjasama
Perpustakaan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Minat dan Budaya Baca Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan
Bahan Deposit, otomasi Karya Cetak-Rekam dan Naskah
Kuno

Tentang

Pustaka

Banten,

Perpustakaan,

Kegiatan
dan

Penyediaan

Kegiatan

Bahan

Pengembangan

Layanan dan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi


dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program
dimaksud sebesar 100%.
2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.
Pelaksanaan program ini melaksakan 1 kegiatan, yaitu :
Kegiatan

Pembinaan
- 101 -

dan

Pengembangan

Sistem

Pengelolaan Perpustakaan. Realisasi fisik pada program


dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
1). Jumlah

koleksi

bahan

pustaka

masih

relative

sedikit/kurang;
2). Masih relative rendahnya minat dan budaya gemar
membaca masyarakat;
3). Pelayanan perpustakaan yang masih terbatas;
4). Masih sedikitnya tenaga fungsional pustakawan.
b. Solusi
1). Menambah jumlah koleksi bahan pustaka sesuai
kebutuhan para pemustaka;
2). Meningkatkan upaya-upaya promosi perpustakaan dan
promosi untuk meningkatkan minat dan budaya gemar
membaca kepada semua kelompok masyarakat;
3). Meningkatkan profesionalisme baik dalam pengolahan
bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan, termasuk
memperbanyak frekwensi pelayanan melalui Mobil Unit
Perpustakaan Keliling,
4). Meningkatkan jumlah tenaga fungsional perpustakaan.
2.1.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan
1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.
Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program
Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang
dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
Pada program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Kegiatan
Pengendalian
Sumberdaya

Sumberdaya
Perikanan,

dan

Kelautan,

Kegiatan

Pengendalian

Kegiatan

Penanganan

Pelanggaran

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada


program dimaksud sebesar 100%.

- 102 -

Permasalahan dan Solusi


1) Permasalahan
a. Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan
umumnya

bersifat

pada

terbatasnya

koordinasi

dengan

Kabupaten dan Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak


tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi
dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang
menanganinya secara langsung.
b. Permasalahan yang sampai dengan batas akhir tahun tidak
bisa diselesaikan adalah pelaksanaan beberapa tolok ukur yang
ada, hal ini lebih disebabkan pada non teknis, yaitu anggaran
yang tersedia di Dokumen Anggaran tidak cukup untuk
melaksanakan

pekerjaan

tersebut,

dikarenakan

adanya

perubahan harga yang cukup signifikan.


2) Solusi
Keterlambatan

pekerjaan

dapat

diantisipasi,

dengan

dilaksanakannya percepatan terutama pada beberapa kegiatan.


Percepatan terutama dilaksanakan dibidang realisasi anggaran,
kinerja

keuangan

dinilai

sangagt

lambat,

terkait

dengan

penggunaan sistem pengelolaan yang baru.


2. Urusan Pilihan Pertanian.
Pada Urusan Pilihan Pertanian didukung oleh 4 program yang
dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program-program
dimaksud adalah :
1) Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

Peternakan,

Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.


Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 33
kegiatan,

yaitu

Pembangunan
Rehabilitasi
Tanaman

Kegiatan

Perkebunan,
Tanaman

Perkebunan,

Peningkatan
Kegiatan

Perkebunan,
Kegiatan

Daya

Dukung

Pengembangan
Kegiatan

Peningkatan

dan

Perlindungan
Pengawasan

Peredaran Benih Tanaman, Kegiatan Pengembangan Benih Unggul


- 103 -

Bermutu, Kegiatan Peningkatan Produksi,Produktivitas Dan Mutu


Produk Serealia, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu

Produk

Pengendalian

Aneka
Mutu

Kacang
Benih

dan

Umbi

Tanaman

(Akabi),

Kegiatan

Hortikultura,

Kegiatan

Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Kegiatan


Pengendalian
Pengembangan

Mutu

Benih

Varietas

Tanaman

tanaman

Pangan,

Pangan

dan

Kegiatan

Hortikultura,

Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas, Kegiatan


Penanggulangan

Penyakit

Hewan

Menular,

Pengembangan Produksi Dan Pemanfaatan Benih

Kegiatan

Bibit Unggul,

Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, Kegiatan


Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, Kegiatan
Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit
Hewan Menular, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan
Pelayanan Masyarakat Veteriner (kesmavet), Kegiatan Peningkatan
Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah Dan
Biofarmaka, Kegiatan Peningkatan Produksi Dan Pengembangan
Komoditas Tanaman Hias Dan Sayuran, Kegiatan Peningkatan
Sistem Pengendalian Opt Hortikultura, Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar,
Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), Kegiatan
Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT),
Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut
(BBIP), Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP),
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada
Perikanan, Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap,
Kegiatan

Pembinaan

Tata

Operasional

Pelabuhan

Perikanan

(BPPP), Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan


Perikanan (BPPP), dan Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan
Tangkap (DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 100%.
2) Program

Peningkatan

Daya

Saing

dan

Pemasaran

Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

- 104 -

Produk

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan


Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 13
kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
dan Kebun, Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan
Perkebunan, Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan,
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, Kegiatan
Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman
Pangan, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca
Panen Tanaman Hortikultura, Kegiatan Penyediaan Teknologi
Pasca

Panen

Peternakan,

Kegiatan

Pembinaan

Mutu

dan

Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Diversifikasi


Produk Hasil Perikanan, Kegiatan Pengembangan Bisnis dan
Investasi,

Kegiatan

Pengelolaan

Kompetensi

dan

Pelayanan

Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan Kegiatan Pengendalian Mutu


dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP). Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
3) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

dan

Sumberdaya

Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.


Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan
Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Program ini
melaksanakan

kegiatan,

yaitu

Kegiatan

Pemberdayaan

kelompok tani, Kegiatan Pemberdayaan Petani Dan Kelembagaan


Pertanian, Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan
Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan
Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Fasilitasi
Pembinaan

dan

Pengembangan

Penyuluhan Perhatian,

Kapasitas

Kelembagaan

Perikanan dan Kehutanan, dan Kegiatan

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya


dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
4) Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan,
- 105 -

yaitu : Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan


Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud
sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1.

Permasalahan

dan

Solusi

yang

dihadapi

oleh

Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.


a. Permasalahan
a) Permasalahan pada Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

terhadap

Produksi

dan

produktivitas

komoditas perkebunan masih ada di bawah rata-rata


produksi

dan

produktivitas

nasional,

hal

ini

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :


Sistem

pengusahaan

budidaya

tanaman

perkebunan yang dilakukan oleh petani cenderung


terpisah-pisah dalam lokasi yang berjauhan berupa
spot-spot yang tidak kompak sehingga menyulitkan
dalam pembinaan maupun secara finansial kurang
ekonomis berkaitan dengan jarak, dan sarana
budidaya yang sulit untuk dimobilisir.
Pelaksanaan

pembangunan

dipengaruhi oleh musim.

perkebunan

sangat

Kegiatan penanaman

hanya bisa dilaksanakan dengan baik pada musim


hujan,

sehingga

pelaksanaan

kegiatan

sering

menghadapi kendala sempitnya waktu yang dimiliki


untuk melakukan kegiatan penanaman.
Penguasaan lahan oleh petani dengan luasan yang
sedikit,

mengakibatkan

sulitnya

melakukan

kegiatan produksi secara ekonomis karena terlalu


kecilnya skala ekonomi.
b) Permasalahan pada Program Peningkatan Daya Saing
dan

Pemasaran

Pertanian

dan

Produk

Peternakan,

Perkebunan

terhadap

Perikanan,
Pemasaran

produk kehutanan dan perkebunan akan menghadapi


persaingan yang semakin sulit, karena sudah mulai
akan

diberlakukan
- 106 -

syarat-syarat

tertenu

terkait

produk tersebut, contoh untuk produk pertanian


(perkebunan) akan diterapkan produk yang sudah
mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia). Begitu
juga untuk produk kehutanan berupa kayu harus
sudah mempunyai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas
Kayu), jadi untuk ke depannya hanya kayu-kayu yang
berasal dari hutan rakyat yang sudah bersetifikat saja
yang bisa di jual.
c) Permasalahan

pada

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan,


Pertanian dan Perkebunan yaitu jumlah kelompok tani
kehutanan dan perkebunan yang sudah terdaftar pada
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
adalah 898 kelompok, dari jumlah tersebut sebanyak
kurang lebih 54,6% (488 kelompok) masih ada di
tingkat pemula.
b. Solusi
a) Solusi

pada

Program

Peningkatan

Produksi,

Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan


Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas pada
komoditas perkebunan :
Untuk

meningkatkan

pembinaan

maupun

efisiensi
skala

dan

efktifitas

ekonomi

budidaya

tanaman perkebunan maupun kehutanan, maka


Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
berusaha

untuk

komoditas

dalam

membentuk
suatu

suatu

wilayah

pewilayah
hamparan,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisensi


pengelolaan

dan

meningkatkan

nilai

ekonomi

produk. Pewilayah komoditas dilakukan dengan


membentuk suatu wilayah pengusahaan komoditas
tertentu dari hulu sampai hilir.
yang

sudah

dimulai

Dua komoditas

kegiatan

pembentukan

pewilayahnnya yaitu kakao melalui tolok ukur


pembentukan

kampung

- 107 -

kakao

dan

akan

dilanjutkan dengan komoditas lainnya seperti aren


melalui pembantukan lembur aren.
Intensifikasi,

ekstensifikasi

dan

difersifikasi

tanaman perkebunan ditingkatkan.


b) Solusi pada Program Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian
dan

Perkebunan

kehutanan

dan

terhadap

Pemasaran

perkebunan

akan

produk

menghadapi

persaingan yang semakin sulit, meliputi :


Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi
Banten

sebagai

regulator

maupun

fasilitator

pembangunan kehutanan dan perkebunan terus


ditingkatkan, dengan cara menciptakan iklim yang
kondusif untuk masyarakat berusaha di bidang
kehutanan dan perkebunan.
Untuk

meningkatkan

lingkungan,

sudah

kapasitas
saatnya

pengelolaan
ditingkatkan

pembangunan kerjasama dengan dunia luar untuk


menggali

potensi

yang

dimiliki

oleh

Provinsi

Banten.
Solusi pada Program Pemberdayaan Kelembagaan
dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian
dan Perkebunan yaitu perlu ditingkatkan jumlah
target sasaran kelompok tani yang dibina dan
dibimbing yang semula masuk kelompok tani
pemula, menjadi kelompok tani lanjut, madya atau
utama.
2.

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Pertanian


dan Peternakan Provinsi Banten :
a. Permasalahan
a) Rendahnya pengetahuan petani mengenai mekanisme
pasar sehingga harga hasil penen cenderung fluktuatif.
b) Belum optimalnya penggunaan lahan secara baik.
b. Solusi
Meningkatkan sumberdaya petani dan aparatur maupun
pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha
- 108 -

kehutanan

dan

perkebunan

dapat

dilaksanakan

secara

professional.
3. Urusan Pilihan Kehutanan.
Pada Urusan Pilihan Kehutanan didukung oleh Program Peningkatan
daya dukung sumber daya hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program ini
melaksanakan
Pengamanan

kegiatan,

Hutan,

yaitu

Kegiatan

Kegiatan

Pengembangan

Perlindungan
dan

dan

Pemantapan

Kawasan Hutan, Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan


Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 100%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh
masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh
wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu
diantaranya :
a. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Sertifikat di dalam
kawasan

hutan,

reklamasi

bekas

tambang

dan

lahan

kompensasi belum selesai


b. Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Lahan pengganti
diokupasi oleh masayarakat
c. Pemanfaatan Hutan Konservasi, dan Pemanfaatan illegal di
kawasan konervasi
d. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat di dalam
kawasan hutan
2) Solusi
Dilakukan pertemuan secara rutin, berkala dan serius yang
melibatkan seluruh stakesholders yang terlibat dengan dikawal
oleh Instansi terkait.
4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh
3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :
1) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

- 109 -

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu :


Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten
Lebak dan Pandeglang), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan
di WKP II (Kabupaten-Kota Serang dan Kota Cilegon), Kegiatan
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang
dan Kota Tangerang Selatan), Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Listrik Perdesaan, Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik
Perdesaan, Kegiatan Pengembangan Jaringan Ketenagalistrikan di
Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di
Provinsi Banten, Kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Potensi
Energi

Baru

Terbarukan

di

Provinsi

Banten,

Kegiatan

Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan MIGAS, dan


Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi
Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
2) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral,
Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
Pelaksanaan Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan,
Kegiatan

Pemetaan

dan

Perencanaan

Teknis

Pengembangan

Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di


Provinsi Banten, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang
Pertambangan, Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air
Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan
Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan Kegiatan Pengawasan dan
Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi
fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
3) Program

Pengembangan,

Pengusahaan

Potensi

dan

Produk

Pertambangan dan Energi.


Pelaksanaan Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang
Pertambangan dan Energi, dan Kegiatan Promosi Potensi dan
Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan
Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
- 110 -

Permasalahan dan Solusi


1) Permasalahan
a. Adanya kegiatan usaha pertambangan yang tidak berijin
berupa pertambangan rakyat serta kegiatan pertambangan
yang berijin tetapi tidak menerapkan kaidah dan penanganan
yang baik dan benar merupakan salah satu penyebab
terjadinya kerusakan lingkungan.
b. Salah satu permasalahan air tanah adalah terganggunya
tatanan air tanah akibat adanya pengambilan air tanah yang
tidak berijin sehingga mengakibatkan pengambilan air tanah
yang debit dan volumenya melampaui kemampuan reservoir
air tanah serta masih terdapatnya perusahaan/industri yang
memiliki ijin pemanfaatan air tanah tetapi belum memasang
meter air sehingga menyulitkan pengendalian pengambilan air
tanah.
c. Dengan terbitnya Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara membawa dampak
berubahnya sistem pengelolaan usaha pertambangan di
daerah, tetapi peraturan yang bersifat operasional penunjang
sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah sehingga
membawa

implikasi

pemerintah

daerah

belum

dapat

menerbitkan perijinan untuk kegiatan pertambangan baru


yang berakibat menghambat investasi di daerah.
d. Perencanaan penganggaran kegiatan yang belum sesuai
dengan

kebutuhan

(berlebih/tidak

operasional

sesuai

pelaksanaan

kebutuhan/menyalahi

sebenarnya
JUKNIS),

sehingga menyebabkan tidak terserapnya seluruh anggaran


yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
kegiatan tersebut.
2) Solusi
a. Pembinaaan terhadap para pengusaha pertambangan baik
perusahaan maupun perorangan ;
b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengambilan air
tanah serta menyusun kebijakan dan teknis dalam konservasi
air tanah.

- 111 -

c. Penyelenggaraan forum atau media untuk membahas serta


mengambil

sikap

bersama

terhadap

permasalahan-

permasalahan yang muncul atau berkembang pada kegiatan


pengawasan dan pengendalian di bidang pertambangan dan
energi
d. Rescheduling seluruh pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh
sub kegiatan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan
kegiatannya masing-masing dengan lancar sesuai dengan
target kinerja dan target waktu penyelesaian kegiatan yang
telah ditetapkan.
5. Urusan Pilihan Pariwisata.
Pada Urusan Pilihan Pariwisata didukung oleh 2 Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.
Program-program dimaksud adalah :
1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.
Pelaksanaan Program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Kegiatan Pengembangan
Usaha

Jasa

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif,

Kegiatan

Pengembangan Standarisasi Pariwisata, Kegiatan Analisa Pasar


Pariwisata, Kegiatan Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi
kreatif, dan Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi.
Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,19%.
2) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.
Pelaksanaan Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :
Kegiatan

Pengembangan

Kemitraan

budaya

dan

Pariwisata,

Kegiatan Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata, dan


Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan
Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud
sebesar 87,81%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal
dari target yang telah ditetapkan yaitu :
a) Anggaran tolok ukur Revisi Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebesar Rp.
- 112 -

108.950.000

hanya

digunakan/diserap

sebesar

Rp.

4.850.000,- (4,45%) alasan : Anggaran ini masuk pada


anggaran perubahaan tahun anggaran 2013, perencanaan
awal pelaksanaan teknis telah disepakati dengan konsultan
dari Jakarta (Sahid Universiti)
b) namun pada tahap akhir pihak konsultan tidak bisa
menjelaskan

hasil

pekerjaan,

sehingga

batas

waktu

pencairan LS dari kegiatan ini sudah terlewati jadi hal ini


tidak bisa diserap karena pihak konsultan tidak bisa
menyelesaikan hasil kajian tersebut diatas.
c) Anggaran Tolok Ukur Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus Pariwisata sebesar Rp. 481.950.000
hanya

digunakan/diserap

sebesar

Rp.

131.200.000,-

(27,22%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran


perubahan tahun 2013 hal ini tidak bisa diserap karena
tidak bisa dilaksanakanya rapat koordinasi Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang mengharuskan
seluruh ketua dan anggota Dewan Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Lesung harus hadir, namun pada saat itu
Ibu Gubernur Banten karena keterbatasan waktu tidak bisa
hadir sehingga rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan.
b. Pada

Program

Pengembangan

Kemitraan

Kepariwisataan

terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal


dari target yang telah ditetapkan yaitu :
a) Fasilitasi

Lembaga

Budaya

hanya

dilaksanakan

berdasarkan undangan yang masuk ke Dinas,


b) Fasilitasi

Penguatan

Lembaga

Kesenian

dilaksanakan

berdasarkan undangan.
2)

Solusi
a) Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang lebih
optimal terhadap beberapa kegiatan sehingga kegiatan
dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.
b) Anggaran

yang

tidak

digunakan

dalam

kegiatan di kembalikan kepada Kas Daerah.

- 113 -

pelaksanaan

6. Urusan Pilihan Industri.


Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh Program Peningkatan
Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan,
yaitu : Kegiatan Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika,
Kegiatan Dukungan Pengembangan bagi Industri TPT dan Aneka,
Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka
produk IKM, Kegiatan Satandarisasi Dan Sertifikasi Industri, Kegiatan
Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasi
Budaya Daerah, Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan
Keamanan
sektor

IKM

Badan KPP Spesifik Daerah, Kegiatan Pengembangan


Kimia

Provinsi

Banten,

dan

Kegiatan

Peningkatan

Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri


Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar
100%.
7. Urusan Pilihan Perdagangan.
Pada

Urusan

Pilihan

Perdagangan

didukung

oleh

Program

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan yang dilaksanakan oleh


Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini
melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengawasan Barang Jasa
beredar & Kebutuhan Pokok Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Peran
Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, Kegiatan Peningkatan
Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan
Daerah, Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama
Perdagangan Luar Negeri, Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi
Dunia

Usaha

Bagi

Pengembangan

Ekspor

Daerah,

Kegiatan

Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah,


Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan Kegiatan Penerapan
Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif
pada program dimaksud sebesar 89,16%.
Permasalahan dan Solusi
1)

Permasalahan
Permasalahan yang masih dirasakan secara objektif dalam rangka
pencapaian kinerja kegiatan sebagaimana yang diharapkan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan

- 114 -

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013 diantaranya adalah


sebagai berikut :
a.

Terbatasnya

jumlah

sumberdaya

aparatur

pada

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten memberikan


pengaruh terhadap kelancaran dan keterarahan terhadap
kinerja

pelaksanaan

Kegiatan

pembangunan

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;


b.

Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


secara

maksimal

belum

didukung

dengan

tingkat

kemampuan aparat dan sarana prasarana yang memadai.


2)

Solusi
Solusi yang merupakan rekomendasi dari permasalahan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya diantaranya
adalah sebagai berikut :
a.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur


pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

b.

Meningkatkan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.


8.

Urusan Pilihan Ketransmigrasian.


Pada Urusan Pilihan Ketransmigrasian didukung oleh Program
Penyiapan,

Pengerahan

dan

Pembinaan

Transmigrasi

yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi


Banten. Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan
Pengerahan

dan

Fasilitasi

Perpindahan

serta

Penempatan

Transmigrasi, Kegiatan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, dan


Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik
kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,44%.
Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a. Program transmigrasi yang selalu berubah setiap tahunnya
mengikuti program dari pusat, sehingga ada kesulitan dalam
penentuan target dan lokasi tujuan transmigrasi,
b. Perubahan program transmigrasi dari pusat mengakibatkan
berubahnya

pula

program

transmigrasi

Provinsi

dan

Kab/Kota, sehingga pada tahun 2013 ada 10 KK yang tidak


terakomodir karena pusat hanya memberikan alokasi 60 KK
- 115 -

kepada Provinsi Banten dari yang sebelumnya di targetkan


oleh Provinsi Banten sebanyak 70 KK,
c. Tidak realistisnya biaya angkutan transmigrasi, sehingga
memerlukan revisi biaya.
d. Kurangnya jumlah dan mutu SDM/Aparatur Dinas.
2) Solusi
a. Perlu adanya perencanaan yang matang baik tentang lokasi
pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang
nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
b. Perlunya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik
dengan provinsi daerah penerima transmigran, sehingga
pelaksanaan kegiatan transmigrasi dapat berjalan dengan
semestinya.
c. Terus melakukan koordinasi yang baik dengan pusat dan
kab/kota agar dapat mengakomodir target yang ada di
Provinsi Banten.
d. Perlu juga adanya penambahan jumlah personel aparatur
dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan.

2.3.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH


Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum

permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu permasalahan


daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan
tugas fungsi SKPD. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai
prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan
khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas
pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari
kebijakan nasional yang bersifat mandatory. Identifikasi permasalahan
menjelaskan

apa

yang

menjadi

masalah

dimasa

mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

lalu

dan

masa

Isu penting dan

masalah pembangunan daerah di Provinsi Banten tidak terlepas dari isu


dan masalah nasional maupun isu eksternal lainnya.

- 116 -

2.3.1 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional


Ekonomi Indonesia pada tahun 2013 tumbuh 5,8 persen (y-o-y),
yang dipengaruhi oleh krisis utang pemerintah negara Uni Eropa dan
perlambatan ekonomi dunia, namun pertumbuhan sebesar ini jauh lebih
tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain. Pada tahun 2014
pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,0 persen. Inflasi pada
tahun 2013 (oktober) mencapai 8,32 persen, Jumlah penduduk miskin
tahun 2013 (maret) 28,07 juta jiwa (11,37 persen), TPT tahun 2013 7,39
Juta Jiwa (6,25 persen), RLS tahun 2012 8,1 tahun, dan AMH tahun
2012 93,3 persen.
Tantangan pembangunan nasional meliputi dua, yaitu tantangan
internal dan tantangan eksternal. Tantangan pembangunan nasional
yang sifatnya internal terdiri dari :
1. Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan
terhadap

gejolak

global.

Hal

ini

disebabkan

struktur

industri

manufaktur masih dangkal.


2. Pengetatan moneter dan fiskal memperlambat pertumbuhan ekonomi
termasuk akan terjadi penurunan investasi dan penerimaan pajak.
3. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran
4. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, koefisien gini:
0,41 (2012)
Sedangkan

tantangan

pembangunan

nasional

yang

sifatnya

eksternal terdiri dari :


1. Pemulihan ekonomi Amerika dan Eropa, akibatnya adalah:
2. Arus modal asing berbalik ke negara maju;
3. Berakhirnya

siklus

panjang

harga

komoditas

tinggi

sehingga

mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.


Dalam RKP 2015, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis
yang

dikelompokkan

menurut bidang-bidang

pembangunan

yang

digariskan dalam RPJPN 2005-2025 sebagai berikut:


Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
1. Isu Strategis Pengendalian Jumlah Penduduk
1) Pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara
merata;

- 117 -

2) Pelaksanaan

advokasi

dan

komunikasi, informasi,

dan

edukasi/KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum


efektif;
3) Peningkatan pemahaman remaja mengenai kependudukan, KB,
dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan
masih belum optimal; dan
4) Pembangunan
keluarga

keluarga

masih

melalui

lemah,

ketahanan dan

pemberdayaan

sehingga pembinaan dan pelestarian

akseptor tidak optimal;


5) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72
juta akseptor;
6) Terlayaninya peserta KB baru

yang memberikan konstribusi

terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; dan


7) Meningkatnya
(MKJP)

pemakaian

menjadi

penggunaan

metode kontrasepsi

sebesar

kontrasepsi

ketidakberlangsungan

20,5 persen

dengan metode

jangka

dan

panjang

menurunnya

jangka

pendek

dan

(DO) pemakaian kontrasepsi sebesar 24,6

persen.
2. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Kesehatan
1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)
a. Penyelesaian penyusunan dan harmonisasi peraturan,
b. Perluasan

kepesertaan,

termasuk

proses

pendaftaran

dan

distribusi

dan

pengumpulan iuran,
c. Integrasi jaminan sosial lainnya ke dalam JKN,
d. Kesiapan

pelayanan

kesehatan,

termasuk

sistem rujukan, dan


e. Menjaga kesinambungan finansial BPJS.
2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
c. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Pencegahan Masalah
Gizi dengan Fokus pada Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah, Remaja
d. Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit yang dapat
dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina
Kesehatan, dan Kesehatan Matra

- 118 -

e. Tersedianya

Bantuan

Operasional

Kesehatan

(BOK)

untuk

Puskesmas.
3. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Pendidikan
1) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh
masih terdapatnya kesenjangan partisipasi pendidikan terutama
antarkelompok

sosial-ekonomi

dan

antarwilayah

baik

untuk

pendidikan dasar dan menengah;


2) Masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan
masih

kurangnya

relevansi

pendidikan

menengah

dengan

kebutuhan pasar kerja;


3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing
pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi
dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan,
serta melakukan inovasi dan intervensi;
4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan
5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan
tatakelola pendidikan.
4. Isu Strategis Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
1) Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9 10
persen;
2) Sasaran program perlindungan sosial pada tahun 2015 difokuskan
pada peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah
tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk
miskin dan rentan
3) Sasaran terkait pemberdayaan UMK dan koperasi yang terkait
dengan penanggulangan kemiskinan di antaranya (1) pertumbuhan
wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat
kemiskinan yang tinggi; dan (2) peningkatan proporsi UMK yang
dapat mengakses layanan keuangan formal
4) Terciptanya

konsolidasi

program

penanggulangan

kemiskinan

dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi


antar Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder
lainnya.

- 119 -

Bidang Ekonomi
5. Isu Strategis Transformasi Sektor Industri
Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar
5,5-6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan
tumbuh 6,2 persen.
6. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
1) Memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi
dalam pasar tenaga kerja, sehingga pengusaha dan pekerja di
seluruh segmen dapat mengisi peluang yang tersedia.
2) Meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan
profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja melalui
langkah-langkah strategis untuk menjamin kualitas dan keahlian
yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja.
3) Mempercepat perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition
arrangement (MRA) untuk sektor jasa yang di prioritaskan dalam
MEA, dan belum memiliki MRA yaitu sektor transportasi udara,
teknologi informasi dan komunikasi (e_asean), dan jasa logistik,
serta 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga disepakati
namun belum memiliki MRA yaitu produk berbasis pertanian,
elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif,
produk berbasis kayu.
7. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
1) Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang
ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar
3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB
sebesar 6,0%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non
migas sebesar 4,8%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam
investasi sebesar 8,4%.
2) Meningkatnya

daya

saing

UMKM

yang

ditandai

dengan

pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 5,1%;


pertumbuhan produktivitas UMKM 5,0%; pertambahan jumlah
UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau
terdaftar (pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru
akan

melakukan

registrasi

usaha);

proporsi

UMKM

yang

mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi


UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25,0%; proporsi UMKM
- 120 -

yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk sebesar


15,0%;

dan

proporsi

UMKM

yang

tergabung

dalam

kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%.


3) Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif
yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah
penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah
pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%.
4) Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai
dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan
anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas
sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi
koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar
55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%.
8. Isu Strategis Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
1) Menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB pada
tahun 2015 menjadi sebesar 23,6 persen;
2) Menurunkan dwelling time menjadi 6 hari; serta
3) Menjaga koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar
wilayah dan antar waktu pada kisaran 5-9 persen.
9. Isu Strategis Reformasi Keuangan Negara
1) Meningkatnya

penerimaan negara yang meliputi penerimaan

perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai;


serta
2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara.
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10. Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Iptek
1) Meningkatnya kapasitas Iptek nasional sehingga mampu untuk
mendukung:
a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa;
b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
c. penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong
kehidupan global yang maju dan modern.
2) Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana
prasarana, kelembagaan Iptek, jaringan, dan pembiayaannya.
- 121 -

Bidang Sarana dan Prasarana


11. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Air
1) Meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m3 akan
dipenuhi dengan pembangunan waduk sebanyak 21 buah
termasuk di Papua dan Maluku. Pembangunan 21 buah waduk
tersebut

selain

dapat

meningkatkan

kapasitas

tampung

perkapita, juga akan meningkatkan keterjaminan sumber air


irigasi dari waduk yang selama ini baru mencapai 11%, dan
sebagai sumber air baku baik untuk rumah tangga, perkotaan
dan industri, serta sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Selain itu
juga akan dilakukan pembangunan waduk skala kecil, embung,
dan bendung gerak yang dibangun sebagai penampung air dalam
kapasitas kecil dengan sasaran sebesar 195 buah.
2) Sasaran pembangunan irigasi baru yang ditargetkan untuk
mendukung ketahanan pangan adalah 33,3 ribu hektar, yang
difokuskan pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan, dan Papua. Sasaran pembangunan jaringan irigasi
tersebut juga untuk mengkompensasi terjadinya alih fungsi lahan
sawah yang rata-rata pertahun melebihi 50 ribu hektar. Untuk
mendukung ketahanan pangan, selain pembangunan jaringan
irigasi juga dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 38,18
ribu hektar untuk mengurangi laju kerusakan yang terjadi. Selain
itu

jaringan

rawa

yang

juga

potensial

sebagai

lahan

pertanianakan dilakukan pembangunan jaringan rawa baru dan


rehabilitasi jaringan rawa dengan target masing-masing 10,16
ribu hektar dan 13,80 ribu hektar.
12. Isu Strategis Penguatan Konektivitas Nasional
1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah
Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar
wilayah,

maka

sasaran

umum

yang

ingin

dicapai

adalah

pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya


dalam rangka mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dan
meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.
2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka sasaran umum
- 122 -

yang ingin dicapai adalah mempercepat pemenuhan Standar


Pelayanan Perkotaan (SPP) yang merupakan standar minimum
untuk

sebuah

kota

dalam

menyediakan

layanan

bagi

masyarakatnya, terutama pembangunan sarana dan prasarana


transportasi kota-kota di luar Pulau Jawa.
3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
Dalam

rangka

menyiapkan

kota-kota

metropolitan

dan

besarsebagai pintu terdepan yang akan menghadapi perdagangan


bebas dan kerjasama perekonomian global, maka diperlukan
percepatan

pembangunan

transportasi

massal

perkotaan.

Sasaran umum yang ingin dicapai adalah : Peningkatan Mobilitas


Perkotaan

serta

penurunan

angka

kemacetan

melalui

peningkatan pelayanan angkutan masal.


13. Isu Strategis Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan
Dasar
1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
Rasio elektrifikasi nasional saat ini masih relatif tergolong rendah,
terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, yang mana sampai
dengan tahun 2013 sekitar 80,51 persen dengan variasi yang
berbada-beda di berbagai wilayah, sementara itu pemanfaatan
energi baru terbarukan/EBT belum dimanfaatkan secara optimal.
Untuk itu, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan
yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
Dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi,
sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan
air minum dan sanitasi layak baik di kawasan perkotaan maupun
kawasan perdesaan. Pada tahun 2015, akses penduduk terhadap
air minum layak diharapkan dapat meningkat menjadi 70,25%
pada tingkat kebutuhan dasar. Selain itu, akses penduduk
terhadap

fasilitasi

sanitasi

layak

juga

diharapkan

dapat

meningkat menjadi 62,4% pada tingkat kebutuhan dasar.


3) Penataan Perumahan/Permukiman
Dalam rangka penataan perumahan dan kawasan permukiman,
sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan
perumahan

bagi

seluruh

penduduk,

- 123 -

terutama

masyarakat

berpenghasilan

rendah.

Pada

tahun

2015,

angka

backlog

perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi 11,5 juta


rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang menempati rumah
tidak layak huni juga diharapkan berkurang menjadi 3,26 juta
rumah tangga.
Bidang Politik
14. Isu Strategis Konsolidasi Demokrasi
1) Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan
dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada
aspek Institusi Demokrasi;
2) Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyatyang
ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi
Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik;
3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
4) Terjaganya stabilitas sosial dan politik:
5) Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme.
Bidang Pertahanan dan Keamanan
15. Isu Strategis Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus Polri
Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
Pada akhir tahun 2014, sejumlah peralatan modern akan mewarnai
kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer
Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan
oleh kekuatan militer asing. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan
militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan
perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka
menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya.
16. Isu Strategis Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam
Negeri
1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
2) Menguatnya

intelijen;

dan

penanggulangan narkoba.

- 124 -

Menguatnya

pencegahan

dan

Bidang Hukum dan Aparatur


17. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
1) Meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan
yang

baik,

yang

ditandai

dengan:

menguatnya

kapasitas

kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen


kinerja pembangunan, kelembagaan pembentukan regulasi;
2) Meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan dalam rangka
peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak; meningkatnya
kualitas

pelaksanaan

reformasi

birokrasi;

meningkatnya

kapasitas, profesionalisme dan kinerja ASN;


3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya peranan
e-government

untuk

mendukung

bisnis

proses

manajemen

birokrasi secara modern, akuntabel dan terpadu;


4) Meningkatnya

transparansi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan; meningkatnya efektivitas implementasi sistem


manajemen kinerja pembangunan; dan
5) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah.
18. Isu Strategis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Sasaran utama pembangunan Bidang Hukum adalah terwujudnya
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.
Bidang Wilayah Dan Tata Ruang
19. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
1) Daerah Tertinggal
Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan
untuk

percepatan

pengurangan

kesenjangan

pembangunan

antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Pengurangan


kesenjangan ini difokuskan pada (1) Pengembangan kelembagaan
percepatan pembangunan daerah tertinggal, (2) Pemenuhan
pelayanan publik dasar dan pengembangan perekonomian daerah
dan (3) Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan
kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan
prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pembangunan
ekonomi daerah. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat, perlu ada perhatian khusus karena mempunyai
- 125 -

tantangan

dan

karakteristik

yang

berbeda

dengan

daerah

tertinggal lainnya.
2) Kawasan Perbatasan
Agenda pembangunan kawasan perbatasan negara ditujukan
untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang
aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga
sebagaimana

amanat

UU

No.

17/2007

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.


20. Isu Strategis Pengelolaan Risiko Bencana
1) Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan
pembangunan di pusat dan daerah.
2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta
terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko
bencana.
4) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan
bencana.
21. Isu Strategis Sinergi Pembangunan Perdesaan
1) Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di
kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen
pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;
2) Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan
ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen
pada tahun 2015.
3) Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan
pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain
dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun
2015.
22. Isu Strategis Perkuatan Ketahanan Pangan
1) Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu:
padi 73,4 juta; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta ton; gula 2,9
juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta
ton.
2) Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
- 126 -

3) Tercapainya produksi hasil ikan (diluar rumput laut) ditargetkan


sebesar 13,5 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar
6,2 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 7,3 juta ton
4) Tercapainya produksi garam rakyat 2,5 juta ton
5) Tercapainya

konsumsi

ikan

masyarakat

sebesar

40,9

kg/kapita/tahun.
6) Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai
2.011 kkal/kapita/hari
7) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai
82,9 pada tahun 2015.
8) Tercapainya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi
air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha.
23. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Energi
1) Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari.
2) Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per
hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen.
3) Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di
dalam negeri sebesar 97 juta ton.
4) Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen.
5) Rasio elektrifikasi sebesar 83,18 persen.
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
24. Isu Strategis Percepatan Pembangunan Kelautan
Mengoptimalkan Pemanfaatan Keekonomian dari Potensi Pulau-Pulau
Kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah:
1) Terwujudnya

peningkatkan

kemandirian

Pulau-Pulau

Kecil

Terluar/Terdepan (PPKT) berpenduduk di 15 lokasi, termasuk


memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan
ekonomi;
2) Terealisasinya pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra
wisata bahari;
3) Terlaksananya

revitalisasi

kawasan

pesisir

menjadi

pusat

pengembangan ekonomi di 7 kawasan.


4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau pulau
kecil yang tertinggal dan terpencil.

- 127 -

Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola, Zonasi dan Pengamanan


Wilayah

Yuridiksi,

termasuk

Penetapan

Batas

Wilayah

Laut

Indonesia, dengan sasaran mencakup :


1) Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan
Kelautan;
2) Terwujudnya
pengelolaan

peningkatan
laut

dan

koordinasi

kawasan

lintas

konservasi

sektor
laut,

dalam

termasuk

memperkuat dan mengembangkan Kerjasama Regional maupun


Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program
CTI, SSME dan lainnya;
3) Terwujudnya penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia,
Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau,
Timor Leste) melalui perundingan perbatasan dan penguatan
diplomasi; dan
4) Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil

untuk

kawasan

strategis

nasional,

provinsi,

dan

kabupaten/kota.
Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan
sasaran mencakup:
1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen
dan ketaatan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan
sumber daya sebesar 85 persen;
2) meningkatnya cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya
kelautan menjadi 12,8 persen;
3) Meningkatnya

penyelesaian

tindak

pidana

kelautan

dan

perikanan (illegal fishing sebanyak 80 persen.


Peningkatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim, dengan sasaran
mencakup :
1) Bertambahnya penyediaan 10 kapal laut perintis;
2) Pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis;
3) Tersedianya 80 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan
4) Tersusunnya rancangan pengembangan industri maritim dalam
pendukung pelaksanaan azas cabotage.
Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan, dengan
sasaran mencakup :

- 128 -

1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan yang efektif di 10 kawasan


konservasi dan pulau-pulau kecil;
2) Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu Ha atau
menjadi 16,5 juta ha;
3) Terwujudnya pemulihan kawasan pesisir yang rusak di sebanyak
7 kawasan; dan
4) Membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22
kawasan.
Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek Kelautan,
Wawasan dan Budaya Bahari, dengan sasaran meliputi :
1) Terwujudnya

Pengembangan

pilot

project

pemanfaatan

sumberdaya kelautan;
2) Tersedianya

tenaga

kerja

terdidik

kelautan

dan

perikanan

sebanyak 6.250 orang dan yang terlatih sebanyak 15.000 orang;


dan
3) Meningkatnya pemahaman dan wawasan bahari.
25. Isu Strategis Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati
dan Kualitas Lingkungan Hidup.
1) Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan
lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/ produksi;
2) Terlaksananya

pemanfaatan

keanekaragaman

hayati

yang

berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi;


3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di
dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5;
4) Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan
adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.

2.3.2 Isu Penting dan Masalah Mendesak Lainnya di Provinsi Banten


Isu penting dan masalah mendesak lainnya di Provinsi Banten
khususnya di kabupaten/kota bila dikelompokan secara umum terdiri
infrastruktur

wilayah/kawasan

dan

lingkungan

hidup,

peningkatan

ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan


kesehatan, reformasi birokrasi dan tata kelolal pemerintahan. Adapun
untuk rincian dari

masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai

berikut:
- 129 -

1. Kabupaten Pandeglang
1)

Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air


bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau
Umang;

2)

Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan


Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah
(PKWD) Panimbang;

3)

Penanganan

banjir

tahunan

di

Kecamatan

Patia,

Sobang,

Pagelaran dan Panimbang;


4)

Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan


pusat pendidikan;

5)

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui penyediaan


Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas
serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk
mendapatkan pendidikan dasar dan kesehatan yang layak

6)

Penguatan Inovasi Daerah

7)

Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan


sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan
direplikasi kedaerah lain;

8)

Belum

optimalnya

pembangunan

Kawasan

Minapolitan

di

Kecamatan Sumur dan Panimbang;


9)

Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata


Alam serta Wisata Religi;

10) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk


konservasi

Kawasan

Aseupan-Gunung

Lindung

AKARSARI

Karang-Gunung

Pulosari)

(deretan
sebagai

Gunung
daerah

resapan air;
11) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di
Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak;
12) Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung
Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya;
13) Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;
14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan
balai benih ikan.

- 130 -

2. Kabupaten Lebak
1)

Perlunya

dukungan

infrastruktur

terhadap

pengembangan

Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping;


2)

Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan


Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah
(PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja;

3)

Penanganan

banjir

tahunan

di

Kecamatan

Wanasalam

dan

Cibinuangen;
4)

Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan


perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit,
alpokat dan singkong;

5)

Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya


Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian
ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;

6)

Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan


Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Malingping dan Bayah;

7)

Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur,


Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi;

8)

Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk


konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun
Salak sebagai daerah resapan air;

9)

Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di


Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok- Bogor-LebakPelabuhan Ratu Sukabumi;

10) Percepatan revitalisasi desa tertinggal lintas sektoral;


11) Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira
dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke
Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir
sungai ciujung dan konservasi sumber air;.
12) Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung
potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah;
13) Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan
batu permata kalimaya;
14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan
Balai Benih Ikan.

- 131 -

3. Kabupaten Serang
1)

Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang


untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik;

2)

Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A


Cikande yang masih tertunda;

3)

Rekonstruksi Rehabilitasi Pasca Bencana dan Penanganan banjir


tahunan di Kecamatan Karenang,Kragilan dan Ciwandan;

4)

Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu


dikaji ulang;

5)

Belum

optimalnya

pengembangan

Kawasan

Agropolitan

Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros;


6)

Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang


dan Tirtayasa;

7)

Pengembangan Kawasan Agropolitan Baros;

8)

Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Pertanian secara


luas;

9)

Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah;

10) Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan


Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang;
11) Rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan
pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid
Terapung;
12) Revitalisasi pasar-pasar tradisional.
13) Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara.
4. Kabupaten Tangerang
1) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan
2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penguatan pelaku
UMKM dan pemberdayaan masyarakat
3) Sinergisasi penanggulangan kemiskinan dan perluasan penciptaan
lapangan kerja
4) Rencana

pengembangan

reklamasi

Tangerang Internasional City;

- 132 -

pantai

kawasan

strategis

5) Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara


Internasional Soekarno-Hatta;
6) Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan
kabupaten termasuk penanganan side drain yang masih belum
optimal;
7) Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road
(JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
8) Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan
wisata pantai;
9) Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane,
Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi, serta abrasi pantai utara;
10) Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung;
11) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan
drainase;
12) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan
Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara
Internasional Soekarno Hatta;
13) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan
Kronjo.
5. Kota Cilegon
1)

Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan


Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah
Kawasan

Wisata

Anyer,

Kawasan

Industri

Bojonegara

dan

Pelabuhan Penyeberangan Merak;


2)

Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan


percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni;

3)

Penanganan banjir perkotaan dan di kawasan industri Ciwandan Anyer;

4)

Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan


sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai
jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota
Cilegon dan sekitarnya;

5)

Optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan


Beracun (B3);

- 133 -

6)

Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah SerangCilegon

(Seragon)

dan

pengembangan

Kawasan

Pusat

Pertumbuhan Kecamatan Cilegon;


7)

Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis, kawasan wisata


dan revitaslisasi pasar-pasar tradisional.

6. Kota Tangerang
1)

Pengembangan

konektivitas

transportasi

perkotaan

untuk

memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta,


Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang
Selatan dan Kabupaten Serang;
2)

Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim


Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri
Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan;

3)

Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan


akibat

luapan

Kali

Cirarab,

Sabi,

Dadap,

Mookervat,

dan

Pesanggrahan;
4)

Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai


Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten
Tangerang;

5)

Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan


Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara
Internasional Soekarno Hatta;

6)

Revitalisasi

pengembangan

Kawasan

Pusat

Pertumbuhan

Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh;


7)

Mendorong

pertumbuhan

sektor

unggulan

yang

berbasis

sumberdaya lokal
8)

Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)


Rawa Kucing;

9)

Penataan Kawasan Permukiman, Kawasan Bisnis dan Ruang


Terbuka Hijau.

7. Kota Serang
1)

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah guna


peningkatan kualitas pelayanan publik.

- 134 -

2)

Pemerataan

akses

pendidikan

serta

peningkatan

kualitas

pendidikan yang terjangkau sesuai dengan karakter agama dan


budaya.
3)

Peningkatan dan pengembangan akses kesehatan yang terjangkau


dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

4)

Penyediaan kebutuhan infrastruktur wilayah guna memenuhi


fungsi kota yang makin kompleks dan berkembang sangat dinamis.

5)

Pengembangan dan dukungan bagi usaha kecil, menengah dan


koperasi.

6)

Peningkatan dan penguatan ketahanan pangan yang berdaya


saing.

7)

Pengentasan
pengembangan

kemiskinan

serta

kewirausahaan,

perluasan
perluasan

peluang

kerja,

lapangan

kerja,

aksesibilitas permodalan.
8)

Pengembangan potensi pariwisata yang berbasis kepada budaya


dan kearifan lokal.

9)

Pengendalian pemanfaatan ruang dan isu pelestarian lingkungan


hidup dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam.

10) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan.


8. Kota Tangerang Selatan
1)

Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk


mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

2)

Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-SerpongParung, Rencana Pembangunan Flyover Alam Sutera dan Flyover
SMS;

3)

Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-CiputatSimpang Gaplek-Sawangan;

4)

Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan


perkotaan dan penataan ulang U Turn;

5)

Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan dan


interkoneksi drainase permukiman dengan drainase kota;

6)

Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan

7)

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

8)

Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada


persampahan;

- 135 -

9)

Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara


Soekarno-Hatta;

10) Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ciputat dan Ruang


Terbuka Hijau;
11) Mengoptimalkan

produksi

tanaman

hortikultura

khususnya

komoditas Anggrek dan Phylodendron;


12) Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur
bangunannya kearah vertikal;
13) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis dan Revitalisasi
Pasar-pasar Tradisional.
2.3.3 Isu Penting dan Masalah Mendesak Provinsi Banten Tahun 2015
Berdasarkan isu penting dan masalah mendesak dari tingkat
nasional, dari lingkungan eksternal lainnya serta dari kabupaten/kota seProvinsi Banten maka isu penting dan masalah mendesak di Provinsi
Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja
Jumlah pengangguran di Provinsi Banten tahun 2012 sebesar 519.210
orang.

Masalah

pengangguran

sangat

erat

kaitannya

dengan

kemiskinan. Orang yang bekerja dibawah 35 jam per minggu masih


masuk ke dalam kategori miskin. Berdasarkan data tahun 2013,
jumlah tenaga kerja yang bekerja diatas 35 jam per minggu sebesar
3.720 ribu orang atau 80,22%, dibawah 35 jam per minggu sebesar
1.643,4 ribu orang atau 15,67% dan dibawah 15 jam per minggu
sebesar 190,6 ribu orang atau 4,11%.
Sementara itu, komposisi tenaga kerja di Provinsi Banten didominasi
oleh lulusan SD dan SMP, terlihat dari data BPS tahun 2013 (Per
Agustus), Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan yaitu SD
sebesar 1.807.308 orang atau 39%, SMP sebesar 866.062 orang atau
19%; SMA sebesar 871.494 orang atau 30,46%, SMK sebesar 565.964
orang atau 12%, Diploma I/II/III sebesar 143.216 atau 3%; dan
Universitas sebesar

382.975 orang atau 8%. Hal ini berarti,

penyerapan tenaga kerja masih rendah, dengan komposisi tenaga

- 136 -

kerja yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP, maka

hanya bisa

terserap di sektor pertanian.


Sebaran jumlah pengangguran tahun

2012, yaitu

Kabupaten

Pandeglang 53.131 orang (10,23%), Kabupaten Lebak 50.687 orang


(9,76%), Kabupaten Tangerang 152.235 orang (29,32%), Kabupaten
Serang 86.715 orang (16,70%), Kota Tangerang 76.134 orang (14,66%),
Kota Cilegon 20.360 orang (3,92%), Kota Serang 28.420 orang (5,47%),
dan Kota Tangerang Selatan 51.528 orang (9,92%)
2. Kemiskinan
Berdasarkan data, tercatat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di
Provinsi Banten pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,95 dan pada tahun
2013 yaitu sebesar 1,021. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan
Tahun 2012 yaitu sebesar 0,28 dan tahun 2013 meningkat menjadi
sebesar 0,293. Kondisi kemiskinan di Provinsi Banten juga dapat
dilihat berdasarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau Indeks Gini
Tahun 2012 yaitu sebesar 0,38 dan meningkat tajam menjadi sebesar
0,41 pada tahun 2013. Kemiskinan sebagian besar pada sektor
pertanian, dan sektor informal, terlihat dari data persentase penduduk
miskin perkotaan di Provinsi Banten pada tahun 2012 sebesar 4,41%
meningkat menjadi

5,27% pada tahun 2013, dan persentase

penduduk miskin pedesaan sebesar


berkurang

menjadi

sebesar

7,22%

8,31% pada tahun 2012


pada

tahun

2013.

Tingkat

ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten juga sangat dipengaruhi


oleh kenaikan inflasi.
3. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan
seseorang untuk mengaksesnya. Empat komponen utama ketahanan
pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan
pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah
pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah
kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik,
untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan
adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan
benar dan tepat secara proporsional. dan kestabilan pangan yaitu

- 137 -

kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang


panjang.
Ketahanan pangan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya
mengingat kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi pangan di Provinsi Banten
diantaranya adalah produksi beras diserap oleh konsumsi masyarakat
dan industri, pangan (beras) sebagai penyumbang inflasi terbesar,
masih lemahnya

logistik

pangan masyarakat, alih fungsi lahan

pertanian produktif meningkat, dan diversifikasi konsumsi pangan


belum membudaya
4. Investasi dan Daya Saing Produk
Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi.
Faktor ekonomi yang berpengaruh di Provinsi Banten antara lain
ketersediaan tenaga kerja, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan
kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non
ekonomi

adalah

kemudahan

perijinan,

kondisi

keamanan,

ketenteraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.


Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Provinsi Banten semakin
meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional
dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia
pada periode yang akan datang. Berdasarkan data Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal
Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun
2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek
dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun
2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau
terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63
miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten
mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp
5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di
wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan,
perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan
infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk
investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam
- 138 -

negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor
swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor KUMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari
APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota
7,35%.
Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif
sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah
berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih
jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan)
pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah
kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk
didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp.
51,951 trilyun.
Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun
2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar
pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang
tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi
sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan
sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran
pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa
sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi.
Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan
sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran
pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor
produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan
pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja
sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi
proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR
sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor
perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan
sebesar Rp. 4,096 trilyun.
5. Infrastruktur Wilayah dan Kawasan
Kesenjangan pembangunan antar daerah, dan antar kawasan sampai
saat

ini

masih

sangat

besar.

Hal

ini

disebabkan

pendekatan

pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara


- 139 -

satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah


merupakan

salah

satu

solusi

yang

tepat

dalam

mempercepat

keserasian pembangunan antar daerah/wilayah. Oleh karena itu perlu


dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan,
keserasian,

keseimbangan

laju

pertumbuhan

dan

berkelanjutan

pembangunan antar wilayah/antar kawasan sesuai dengan potensi


alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif, tertib dan
aman.
Pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah agar diarahkan
pada upaya:
1) Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan
antar

daerah/wilayah

secara

fungsional

sebagai

instrumen

penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah.


2) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan
dengan

mengutamakan

pemanfaatan

potensi

keunggulan

lokal,peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan


lembaga perekonomian masyarakat serta mengembangkan sistem
jaringan infrastruktur perhubungan.
3) Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan
menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang
mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan disetiap kecamatan
dan sektor tertentu.
4) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil
5) Pengelolaan

dan

pengembangan

potensi

sumber

daya

alam

diwilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan


berkelanjutan
Kawasan strategis Provinsi Banten yang akan diprioritaskan sesuai
dengan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 pada tahun 2014
antara lain Kawasan Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten
Pandeglang, Kawasan Bayah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak,
Kawasan Malingping dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan
Cibaliung dan sekitarnya di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Balaraja
di

Kabupaten

Tangerang,

Kawasan
- 140 -

Teluknaga

di

Kabupaten

Tangerang, KP3B di Kota Serang, Kawasan Sport City di Kota Serang,


KSE Bojonegara di Kabupaten Serang, KSE Krakatau di Kota Cilegon,
Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak, Kawasan Kaki
Jembatan Selat Sunda, Kawasan Banten Water Front City di Kota
Serang dan Kawasan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.
Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting
guna menunjang peningkatan perekonomian wilayah dan kawasan
yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi
infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan
nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada
tahun 2015 tetap perlu mendapat perhatian khusus.
Penanganan Kondisi Jalan dilakukan melalui pemeliharaan dan
peningkatan jalan, peningkatan fungsi jembatan timbang, peningkatan
pengendalian dan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana
keselamatan transportasi.
Fokus Penanganan Infrastruktur 2015 diarahkan pada pembangunan
jalan

menunjang

pariwisata,

kawasan

pusat

pertumbuhan,

penanganan kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan.


Penanganan infrastruktur jalan mendukung Pariwisata, antara lain:
1) Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Sumur-Cibaliung,
Cigelung

Bayah,

Tanjung

lesung-Sumur,

Kronjo-Mauk-

Tanjungkait, Palima-Cinangka-Anyer, dll;


2) Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan-Cibaliung
Muarabinuangeun

Bayah,

Cilegon-Bojonegara

dan

Cilegon-

Pasauran, dll;
3) Peningkatan jalan Saketi-Malingping.
Penanganan

infrastruktur

jalan

mendukung

Kawasan

Pusat

Pemerintahan antara lain:


1) Melalui APBD yaitu peningkatan Jalan ruas Serang-PalimaPakupatan, Bayangkara Cilaku Pakupatan - Palima, Serang Cilaku (pertigaan Petir-KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)Sayabulu-Serang-Palima;

- 141 -

2) Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang TimurSudirman, Serang-Cilegon (Tol Barat Serang), Serang-Pandeglang.
Penanganan infratruktur jalan mengurangi kemacetan Perkotaan,
antara lain:
1) Peningkatan kapasitas jalan seperti: ruas Hasyim Ashari, CiputatPamulang, Abdul Hadi-Fatah Hasan;
2) Penataan Persimpangan seperti: Sp. Brimob, Wr. Pojok, Sp.
Kepandean, Sp. Cirendeu dll.
Penanganan

infratruktur

dasar

mendukung

Kawasan

Pusat

Pertumbuhan:
1) Peningkatan jalan akses pusat pertumbuhan;
2) Peningkatan dan penyediaan Perumahan dan Permukiman;
3) Peningkatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;
4) Pembangunan Listrik Perdesaan.
Sedangkan

penanganan

infrastruktur

sumber

daya

air

guna

mengatasi banjir dan kekeringan meliputi:


1) Pembangunan Bendungan Sindang Heula dan Karian;
2) Penataan dan revitalisasi situ/waduk;
3) Normalisasi tanggul dan sungai;
4) Konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).
6. Pendidikan Untuk Semua dan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja
Untuk mencapai

tujuan pembangunan

pendidikan di Provinsi

Banten dilakukan dengan 3 (tiga) Pilar yang terdiri dari aspek


pemerataan

dan

perluasan

aksesibilitas,

peningkatan

mutu,

relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan
pencitraan publik. Hal ini telah sesuai dengan target pencapaian
Millenium

Development Goals

(MDGs) dibidang pendidikan dan

kesehatan.
Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan
Wajib

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Wajib

Belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten. Kedua isu


tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan
- 142 -

prasarana

pendidikan

yang

memadai,

serta

pembebasan

biaya

pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dalam rangka peningkatan


mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui
peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah serta peningkatan
kualifikasi guru. Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi
Manajemen

Berbasis

Masyarakat

(PBM),

Sekolah

(MBS)

standarisasi

dan

pelayanan

Pendidikan
pendidikan,

Berbasis
serta

pengelolaan data dan informasi pendidikan.


Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan di
Provinsi Banten adalah terbatasnya akses pendidikan menengah karena
kurangnya ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Permasalahan
pokoknya adalah keterbatasan lahan untuk menambah ruang kelas
baru dan unit sekolah baru yang pengadaannya menjadi kewenangan
kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka putus
sekolah dijenjang pendidikan menengah. Sebanyak 60% tenaga kerja di
Banten adalah lulusan SD dan SMP sebagian besar tidak memiliki
keterampilan khusus dan banyak terserap disektor pertanian.
Peluang

kedepan

dalam

rangka

meningkatkan

penyelenggaraan

pendidikan dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah daerah


menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% serta dukungan dunia
usaha melalui program Corporate

Social Responsibility (CSR) dan

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).


7. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Dibidang kesehatan berbagai kasus penyakit di Provinsi Banten masih
menjadi permasalahan disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang masih
buruk, cakupan layanan air bersih yang kurang dan perilaku
masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), disamping itu juga cakupan layanan kesehatan masyarakat
yang masih kurang. Masih terdapat penyakit TB paru, penyakit ISPA,
HIV/AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah
(filariasis). Penyebaran penyakit HIV/AIDS baik melalui aktivitas sexual
dan penggunaan jarum

suntik merupakan masalah kesehatan yang

perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan


disemua tingkat pemerintahan.
- 143 -

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas,


peningkatan

kualitas sarana dan prasarana pelayanannya perlu

ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas.


Selain itu masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata
disetiap daerah menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di
perdesaan. Permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi
Banten diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular
dibeberapa

daerah, angka penyakit degeneratif yang masih tinggi,

gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga layanan


kesehatan yang belum memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA.
Sedangkan fenomena yang terjadi dalam aksesibilitas dan pelayanan
kesehatan masyarakat adalah sebaran penyakit

berkorelasi dengan

kualitas lingkungan, menjamurnya praktik pengobatan alternatif,


penanganan kesehatan bersifat parsial serta pembagian peran antara
pemerintah dan swasta belum terstruktur.
Adapun tantangan aktual ke depan yang dihadapi adalah pelayanan
kesehatan
bersama

global,
swasta,

membangun
dan

pelayanan

mewujudkan

kesehatan

masyarakat

berkualitas

yang

mandiri

kesehatan. Selanjutnya ancaman yang dihadapi di masa mendatang


diperkirakan

adalah

adanya

perubahan

iklim

(Climate

Change)

sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai


penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi
penyakit sangat mudah

dan kerusakan lingkungan akibat perilaku

masyarakat sehingga membuat lingkungan menjadi tidak sehat.


Namun demikian terdapat peluang untuk memajukan pembangunan
kesehatan, yaitu: peningkatan Iptek dibidang kesehatan, memiliki
perguruan

tinggi

kesehatan

yang

yang

dapat

berkualitas,

mencetak
dan

sumber

komitmen

daya

manusia

pemerintah

untuk

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.


8. Kelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Bencana
Kondisi kelestarian alam di Provinsi Banten relatif masih terjaga
kelestariannya khususnya dikawasan lindung seperti kawasan strategis
Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak,
Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan

- 144 -

Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung


Pulosari).
Namun demikian kerusakan habitat ekosistem relatif sering terjadi di
wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat.
Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa
alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang.
Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara
lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan
Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara
khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu
pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan
pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih
ramah lingkungan.
Walaupun

sudah

dilakukan

upaya

pengendalian

pencemaran

lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang


belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di
areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang
sangat merusak lingkungan.Berkembangnya kawasan industri di
wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap
tingginya

kerawanan

pencemaran

lingkungan.

Sejumlah

kasus

pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas


industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari
tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda,
dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada
sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti
Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten
juga perlu ditanggulangi.
Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri,
seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori
berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu
(kategori

berat)

di

Tangerang,

Serang,

Cilegon.

Sementara

itu

pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman


sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa
Bagendung Kota Cilegon.

- 145 -

Tingginya tingkat curah hujan, terutama pada bulan januari hingga


maret menyebabkan beberapa daerah di Provinsi Banten rawan terkena
bahaya banjir. Terutama pada daerah yang lebih rendah dari pasang
surut air laut, daerah dataran rendah yang tidak ada vegetasi
penutupnya, daerah alih fungsi lahan, dan daerah perluasan perkotaan
karena berkurangnya daerah resapan air dan sedimen.Selain itu,
permukiman

kumuh

yang

terdapat

di

bantaran

sungai

dan

pembuangan sampah di alur sungai menyebabkan terhambatnya aliran


sungai sehingga menyebabkan banjir.
Daerah rawan bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang
(Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan
Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang dikarenakan luapan aliran
sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer,
Ciliman,

Cibinuangen,

Cijalupang,

Ciujung,

Cidurian,

Cisadane,

Cirarap, Mookervart dan Kali Sabi.


Banten juga termasuk kedalam daerah rawan bencana gempa bumi,
seperti gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di
Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan
gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Selain itu Banten
sebagai bagian dari wilayah perairan Indonesia merupakan tempat
bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau IndoAustralia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng
Pasifik di Timur. Kesemua hal di atas harus menjadi perhatian semua
pihak agar siap dalam menghadapi kondisi rawan bencana tersebut.
9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Sesuai dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, agar menjadi Provinsi
yang mandiri berdasarkan azas otonomi daerah dengan tujuan
mendekatkan

jangkauan

pelayanan

pemerintah

kepada

publik/masyarakat di wilayahnya. Sampai saat ini optimalisasi fungsi


pemerintahan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya melalui
pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah
daerah sesuai dengan sasaran dan target pada agenda pemerintahan
yang

ditetapkan

dalam

RPJMD

tahun

2012-2017.

Dalam

pelaksanaannya diperlukan rencana dan persiapan secara mantap,


- 146 -

terukur dan bersinergi antara bidang/sektor terkait yang melibatkan


seluruh unsur/komponen masyarakat diseluruh wilayah Provinsi
Banten, yang didukung perencanaan penganggaran secara detail dan
teliti disesuaikan dengan potensi keuangan daerah tahun 2015.
Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan

yang

baik,

hal-hal

yang

masih

menjadi

fokus

permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:


1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang
keseimbangan

pola hubungan antar lembaga terutama antara

lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif)


dalam penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran
pembangunan daerah;
2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan
informasi bagi publik atas hasil pembangunan

daerah yang

dilaksanakan;
3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya
sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai;
4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas
penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan;
5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi
perhatian dalam kehidupan masyarakat;
6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.

- 147 -

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

3.1

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014
1. Kondisi Perekonomian Global
Dari

tahun

2010

sampai

dengan

tahun

2012,

kondisi

perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa


yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian
utang,

pemulihan

ekonomi

AS

yang

masih lambat, serta mulai

menurunnya kemampuan negara-negara Asia

untuk

menjadi

penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi


dunia.

Pada

tahun

perlahan membaik
perekonomian

2013, kondisi perekonomian dunia secara

yang disebabkan

oleh

mulai

pulihnya

Negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi

ekonomi dunia diprediksikan

akan

masih

tetap

tinggi

hingga

tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia


sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk
harga minyak mentah dunia.
perekonomian

Pada

tahun

2010-2012,

kondisi

dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010,

perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis


subprime mortgage
perusahaan

di

melalui

tahun

2008.

pemberian

Kebijakan

bailout

yang

menyelamatkan
dilakukan

oleh

Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi


positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun 2011 hingga tahun
2012, perekonomian dunia kembali tertekan dengan permasalahan
fiskal yang terjadi di kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit
fiskal

yang

lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar,

membatasi ruang

gerak

pemerintah

Yunani

dalam

upaya

mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat


terutama pada

kawasan Eropa

mendorong krisis

fiskal Yunani

melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi


krisis

keuangan

Eropa.

Pada
- 148 -

tahun

2012, pertumbuhan

perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama


disebabkan oleh: (1) Lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (2)
Berlanjutnya

krisis keuangan

perdagangan

dunia yang

Eropa;

berpengaruh

dan

(3) Melemahnya

terhadap

perekonomian

negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia.


Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada
tahun

2013,

menurun

signifikan

dibandingkan

pada periode

sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun


demikian,

investasi

meningkat

sebesar

5,5 persen.

Tumbuhnya

investasi di Amerika Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank


sentral (The Fed)

yang akan

melakukan

pengurangan

stimulus

moneter (Tapering Off) pada pertengahan tahun 2014, sehingga danadana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan
kembali ke Amerika

Serikat.

Sedangkan belanja

pemerintah pada

tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan
keputusan Kongres yang berencana mengetatkan anggaran belanja
pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi.
Sementara

itu,

perekonomian

negara-negara

di

kawasan Euro

(EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata


uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat

hutang

sebagian

setelah

negara

di

kawasan

Euro

juga menurun,

sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di


kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari
GDP,

menurun

dari triwulan

sebelumnya

yang

besarnya

92,7

persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar


EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada
tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar.
Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asiaterkendala oleh
masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun
2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999.
Perlambatan

ini merupakan

yang dijalankan
memprioritaskan

dampak

pemerintah
kestabilan

Cina.
ekonomi

dari
Cina

reformasi
saat

ini

struktural
sedang

dibandingkan pertumbuhan

yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan


pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target
belanja

konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang


- 149 -

tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan


defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan,
dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi
tahun

terberat

bagi

India.

Pertumbuhan

ekonomi India

pada

tahun 2013 hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus


menjadi

hambatan

pada

pertumbuhan

PDB

India

secara

keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen.


Perubahan

iklim

global

yang

tidak

menentu

serta ketegangan

politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh


komoditi

dunia

menuju

ke

titik tertingginya pada tahun 2011.

Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan
indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya
perlambatan

ekonomi

mengakibatkan indeks

di

hampir

harga

seluruh

komoditi

dunia

negara

di

menurun

dunia
drastis.

Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar


87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar
127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7. Laju
inflasi

pada

beberapa

negara

dunia

menurun

seiring dengan

penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada


tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negara-negara
maju dan 6,0 persen pada negara berkembang.

Harga

komoditi

dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada


tahun

2011.

Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara

maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun


2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama
non-energi, laju inflasi pada tahun 2012 mengalami penurunan
baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok
negara maju. Harga komoditi yang terus mengalami penurunan
mengakibatkan laju inflasi kembali menurun pada tahun 2013. Laju
inflasi mencapai 1,4 persen di kelompok negara maju dan 6,0 persen
di kelompok negara berkembang pada tahun 2013. Kepercayaan
masyarakat

terhadap

sistem

keuangan

global mengalami

penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012


yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia
serta

ketidakpastian

penyelesaian

krisis

Eropa.

Indeks

perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa


- 150 -

mengalami penurunan.
pengurangan

Kemudian,

stimulus

yang

adanya

akan

ketidakpastian

dilakukan

oleh

akan

The

Fed

sepanjang tahun 2013 menjadikan indeks perdagangan saham di


Amerika dan Eropa berfluktuasi, walaupun trennya meningkat.
Sedangkan indeks perdagangan saham beberapa negara di kawasan
Asia cenderung stabil. Pada akhir tahun 2013, indeks Hangseng
Hongkong,
mencapai

STI

Singapura,

23.306,

3.167,

dan

IHSG Indonesia

dan 4.274. Selanjutnya, seiring dengan

membaiknya data tenaga kerja


ekspektasi

masing-masing

Amerika

Serikat

memberikan

positif terhadap perekonomian Amerika Serikat sehingga

memberi

dorongan

peningkatan

pada

beberapa

indeks

saham

negaranegara maju. Pada akhir tahun 2013, indeks DJIA New York,
Nikkei Tokyo, dan FTSE London masing-masing naik sebesar 26,5
persen, 14,4 persen, dan 56,7 persen dibandingkan akhir tahun
2012. Secara
dunia

keseluruhan

melambat

perekonomian
pemulihan
ekonomi

ekonomi

dunia

krisis

Cina

pada

2013,

3,0

persen.

menjadi

dunia

penyelesaian

tahun

yang

tahun

diperkirakan
Amerika
Eropa

membaik.
2014

Pada

membaik

Serikat

yang

pertumbuhan

yang

terarah,

Dengan

diperkirakan

ekonomi

tahun

2014,

didukung
bertahap,

serta

oleh
upaya

kemampuan

demikian, perekonomian
IMF tumbuh sebesar 3,6

persen.
2. Kondisi Perekonomian Nasional
Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat
digambarkan sebagai berikut. Pertama, upaya keras pemerintah
dengan

berbagai

kebijakan

dan

reformasi struktural

ekonomi

paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian


nasional pada kondisi: (1) terus menguat yang ditandai dengan
rata-rata

pertumbuhan ekonomi

selama

lima

tahun

terakhir

mencapai hampir 6 persen; (2) secara fundamental mampu dan


kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai
dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi
masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah
di

Kawasan

Eropa

(tahun

sebesar 5,8 persen). Kedua,

2013

ekonomi masih tumbuh tinggi

tercapainya

pertumbuhan

ekonomi

mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal


- 151 -

dan jasa

yang

cukup

besar.

Sementara

itu

melambatnya

pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa


tahun terakhir disebabkan oleh: (1) melemahnya permintaan dunia
yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia;
dan

(2)

melemahnya

harga komoditi

internasional,

dimana

komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi.


Kondisi

ini mendorong

yang ditunjukkan

terjadinya

oleh

defisit

ketidakseimbangan

neraca

transaksi

eksternal,

berjalan

yang

melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar


0,3

persen

per

PDB

pada

Triwulan

III

tahun

2011 hingga

mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB padaTriwulan III


tahun 2013. Ketiga, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi
dengan

meningkatnya

terutama

ketidakpastian

disebabkan

oleh

isu

aliran

tapering

modal internasional,

off sejak

pertengahan

tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan Quantitave


Easing

(QE)

yang

telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika

Serikat paska Krisis Global

Lehman

Brothers.

Isu

tapering

off

tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi


USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD
24,9

miliar

pada

ketidakseimbangan

tahun

eksternal

2012.

Untuk

ini, pemerintah

menyelesaikan
telah

meluncurkan

Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Pertama,


mendorong

foreign direct

mengurangi hambatan
melakukan

revisi

investasi;

terhadap

memperbaiki

neraca

keringanan

pajak

memberlakukan

investment

transaksi

pajak

untuk

dengan

penyederhanaan

daftar

untuk

(FDI)
investasi

berjalan,
produk
impor

kebijakan

prosedur,
negatif.

dengan

Kedua,
kebijakan

berorientasi
barang

dan

ekspor;

mewah;

serta

meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam


upaya

mengurangi

impor.

Ketiga,

mendorong kesempatan kerja

dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor


mengurangi
melakukan
Keempat,

hambatan
revisi

pada

terkait

mengurangi

lokasi kawasan

penetapan kebijakan

labor

intensive,

khusus,
upah

dan

minimum.

inflasi, terutama terkait dengan kebijakan

penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan


holtikultura. Pada Triwulan IV tahun 2013 perekonomian global
- 152 -

mulai menunjukkan perbaikan. Perkembangan sampai akhir 2013


menunjukkan bahwa membaiknya kondisi ekonomi global dimotori
oleh

Amerika

Serikat

dan

Jepang,

serta

indikasi pemulihan

kawasan Eropa, Cina dan India, yang antara lain ditunjukkan oleh:
(1)

terjadinya

perbaikan

aktivitas

kinerja sektor industri dan

konsumsi AS dan Eropa; (2) membaiknya perekonomian Jepang yang


ditopang

oleh

kinerja

sektor manufaktur,

dimana

angka

PMI

Manufaktur meningkat mencapai angka tertinggi selama hampir 4


tahun;

(3) peningkatan

kinerja

ekonomi

kinerja manufaktur

Cina

yg

perekonomian

yang

telah

India

sedang

Cina

yang

didukung

ekspansif;

menunjukkan

dan

(4)

perbaikan pada

Semester II tahun 2013 yang ditopang oleh membaiknya kinerja


ekspor dan sektor industri. Paska Paket 23 Agustus 2013 yang
disertai dengan membaiknya perekonomian global telah mendorong
perbaikan neraca pembayaran pada Triwulan IV tahun 2013 yang
ditunjukkan oleh surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah dalam
tiga

triwulan

pembayaran

terakhir

ini

mengalami

didukung

oleh

defisit. Perbaikan

defisit transaksi

neraca

berjalan

yang

menurun cukup tajam menjadi USD4,0 miliar (1,98 persen PDB),


jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang besarnya
USD8,5

miliar (3,85

persen

berjalan

ini terutama

PDB).

ditopang

Penurunan

oleh

defisit

naiknya

transaksi

surplus

neraca

perdagangan barang, yang bersumber dari bertambahnya surplus


neraca perdagangan nonmigas dan semakin menyempitnya defisit
neraca

perdagangan

migas.

Ekspor nonmigas kembali mengalami

pertumbuhan yang positif (3,8 persen,


kenaikan

ekspor

y-o-y)

didukung

oleh

manufaktur yang sejalan dengan meningkatnya

permintaan dari Amerika Serikat

dan

Jepang;

sementara

itu

pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi sejalan dengan


terjadinya

penurunan

berlangsungnya

permintaan

ketidakpastian

finansial

Triwulan

sebesar

USD9,2

IV
miliar

tahun

domestik.

Ditengah

global, transaksi
2013 mencatat

masih

modal

adanya

dan

surplus

yang meningkat dibandingkan surplus

sebesar USD5,6 miliar pada triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus


transaksi modal finansial terutama ditopang oleh meningkatnya
penarikan pinjaman

luar

negeri

swasta

- 153 -

dan

adanya

penarikan

simpanan bank domestik di luar negeri. Selain itu, arus modal


langsung asing

tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan

dengan

triwulan

angka

sebelumnya

akibat divestasi

beberapa

perusahaan PMA. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus,


meskipun menurun akibat berkurangnya penempatan nonresiden
di pasar saham domestik. Terkait dengan semakin membaiknya
neraca transaksi
cadangan

berjalan

devisa

yang

dan

aliran

mengalami

modal

penurunan

masuk

tersebut,

menjadi sebesar

USD95,1 miliar pada Triwulan III tahun 2013 dibanding sebesar


USD112,8 miliar pada Triwulan IV tahun 2012, kemudian kembali
naik pada 30 April 2014 hingga mencapai sebesar USD105,6 miliar.
Ditengah memburuknya (1) perekonomian global sebagai lanjutan
krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak
akhir

2011;

(2)

isu

tapering

off

di

Amerika Serikat

sejak

pertengahan 2013; (3) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan


ketidakseimbangan eksternal (4) inflasi yang tinggi paska kenaikan
BBM bersubsidi; (5) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang
diikuti oleh berkurangnya kredit perbankan; ekonomi

Indonesia

masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun
dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen).
Melambatnya
disebabkan

pertumbuhan
oleh:

(1)

ekonomi
turunnya

2013

ini

utamanya

pertumbuhan

investasi

(pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding


9,7 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh
turunnya

investasi

melakukan

non

investasi

bangunan

yang mempengaruhi

dikarenakan turunnya

harga

hasrat
komoditi

internasional; (2) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap


rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu
2,0

persen,

namun masih

jauh

lebih

rendah

dibandingkan

pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan


oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya
harga komoditi internasional. Masih tetap tingginya pertumbuhan
ekonomi

tahun

2013 didorong

pengeluaran pemerintah
kenaikan harga

BBM

yang

oleh
tetap

bersubsidi

konsumsi
kuat.
pada

masyarakat

Meskipun

dan

terjadinya

pertengahan

2013,

konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3


- 154 -

persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh:


(1) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga
daya

beli

harga

masyarakat

BBM

Pemerintah

dalam

bersubsdi;
dan

BI
ke

serta

rangka mengkompensasi
(2) kerjasama

dalam rangka

inflasi

kembali

2013.

Pertumbuhan konsumsi

menstabilkan

harga normal

pengeluaran pemerintah

sampai

secara

yang

yang

total

tumbuh

kenaikan

kuat

antara

harga

hingga

dengan

akhir

juga

didorong

sebesar

4,9

tahun
oleh

persen

dibanding tahun 2012 (1,3 persen). Selanjutnya, sejalan dengan


melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar
1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya
6,7 persen. Dari

sisi

didorongoleh:

sektor

(1)

persen; dengan

produksi,

pertumbuhan

pertanian

pertumbuhan

yang

tertinggi

ekonomi

tumbuh

terjadi

2013

sebesar

pada

3,5

subsektor

perikanan; (2) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar


5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor
alat angkut, mesin & peralatannya; (3) sektor tersier tumbuh 7,0
persen,

dengan

pengangkutan

pertumbuhan

tertinggi

pada

subsektor

dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen. Dari

sisi kesejahteran masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami


penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun
2012,

yaitu

USD

3.583,2

(Rp

33,5

juta). Tahun

2014

diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (1)


pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan
aman dan tertib; (2) terjaganya kelangsungan pembangunan dan
stabilitas moneter; (3) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; (4) membaiknya perekonomian dunia; (5) dengan
asumsi

beberapa

variabel

makro,

yaitu

nilai

tukar

rupiah

diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 5,3


persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.
3. Kondisi Perekonomian Provinsi Banten
Kondisi perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai
dengan tahun 2013, juga ikut dipengaruhi oleh tekanan eksternal
seperti lambatnya penyelesaian krisis keuangan Zona Eropa, masih
lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat akibat permasalahan
utang dan fiskal di Amerika Serikat, serta kuatnya gejolak harga
- 155 -

komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian,


ketahanan ekonomi di Provinsi Banten secara umum masih terjaga
yang tercermin dari terjaganya kondisi indikator kinerja pembangunan
daerah di bidang perekonomian seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE),

laju

inflasi,

Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB),

pendapatan per kapita, dan investasi.


1) LPE
LPE Provinsi Banten menunjukkan trend yang terus meningkat.
Tahun 2010 LPE Provinsi Banten adalah sebesar 6,11 meningkat
mencapai 6,39% pada tahun 2011, tetapi pada tahun 2012
mengalami perlambatan menjadi 6,15%, kemudian mengalami
perlambatan menjadi 5,66% pada tahun 2013, namun demikian
masih dalam koridor target RPJMD Provinsi Banten Tahun 20122017. Diharapkan seiring dengan pemulihan dampak krisis
keuangan global, yang juga berdampak pada kapasitas produksi
perusahaan-perusahaan besar di Banten, maka LPE pada tahun
2014 diperkirakan akan mengalami kecenderungan positif yaitu
sebesar 6,6-6,8%.
2) Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan
kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa.
Laju inflasi tahun

2013 (Persentase perubahan IHK Bulan

Desember 2013 terhadap IHK Bulan Desember 2012) sama dengan


Inflasi Year on Year sebesar 9,65%.
3) Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dari tahun ketahun
telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin
di Provinsi Banten adalah sebesar 751.000 atau 7,46%, turun
menjadi 690.874 orang atau 6,26% pada tahun 2011, dan kembali
turun menjadi 648.254 orang atau 5,71% pada tahun 2012.
Namun demikian, pada September 2013, jumlah penduduk miskin
di Provinsi Banten

kembali meningkat menjadi 682.710 orang

atau sebesar 5,89%.


4) Pengangguran
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari tahun
ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 TPT di Provinsi
- 156 -

Banten adalah sebesar 14,16%, turun menjadi 13,06% pada tahun


2011, pada tahun 2012 turun menjadi 10,74%.dan kembali turun
menjadi 9,9% pada tahun 2013.
5) PDRB
Angka PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku selama 3
(tiga) tahun terakhir menunjukan grafik yang terus meningkat.
Meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku
sejalan pula dengan meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas
dasar harga konstan. Nilai nominal PDRB Banten triwulan III
2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 63,21 triliun
ataubertambah

Rp.

3,54

triliun

dari

triwulan

sebelumnya,

sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp.26,88 triliun,


bertambah Rp. 557,55 miliar dari triwulan sebelumnya. Dengan
demikian, sampai dengantriwulan III 2013, PDRB Banten Atas
dasar

harga

berlaku

dan

konstan

masing-masing

sudah

mencapaiRp. 180,56 triliun dan Rp. 78,97 triliun.


Sumber pertumbuhan q to q berasal dari industri pengolahan (0,52
persen), sektor pertanian, peternakan,kehutanan dan perikanan
(0,52 persen), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,48
persen). Secara y on y, sumber pertumbuhan berasal dari sektor
industri pengolahan (2,28 persen), sektor perdagangan, hotel dan
restoran (1,23 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi
(0,76 persen).
Menurut penggunaannya, PDRB Banten atas dasar harga berlaku
pada triwulan III tahun 2013 sebagian besar digunakan untuk
konsumsi rumah tangga termasuk konsumsi lembaga non profit
yaitu sebesar Rp.28,42 triliun dan Pembentukan Modal Tetap
Bruto sebesar Rp. 22,50 triliun. Kemudian sebanyak Rp. 3,24
triliun digunakan untuk Konsumsi Pemerintah dan perubahan
stok sebesar Rp. 282,78 miliar. Nilai transaksi ekspor Banten pada
triwulan ini sebesar Rp. 55,68 triliun, sedangkan nilai impor
sebesar Rp.46,91 triliun. Sehingga net ekspor Banten masih
mengalami surplus senilai Rp. 8,78 triliun.

- 157 -

6) Investasi
Investasi

merupakan

salah

satu

komponen

pembentuk

pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan


sebagai

pengeluaran

menunjang

kegiatan

barang

modal

produksi

atau

yang

diarahkan

perluasan

untuk

produksi.

Ini

menjadikan investasi mempunyai multiplier effect yang luas karena


tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi
sisi konsumsi. Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten
semakin

meningkat

domestik/nasional.

seiring
Kinerja

meningkatnya
investasi

potensi

diperkirakan

konsumsi
meningkat

tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan Pembentukan


Modal Tetap Bruto pada komponen PDRB Banten dari 8,39% pada
tahun 2011 menjadi 15,37% pada tahun 2012.
Belum stabilnya kondisi pemulihan perekonomian dunia juga
masih

dirasakan

perekonomian

dampaknya

Banten.

pada

Pertumbuhan

perlambatan
ekonomi

Banten

kinerja
pada

triwulan III 2013 ini melambat hingga 2,12 persen (q to q)


dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,15 persen. Pada
triwulan ini laju pertumbuhan ekonomi nyaris hanya didorong oleh
komponen konsumsi domestik,dimana konsumsi rumahtangga
tumbuh sebesar 5,54 persen, konsumsi pemerintah sebesar 13,44
persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11,85
persen, ekspor sebesar 0,77 persen, serta impor sebesar 0,34
persen. Sedangkan komponen perubahan inventori mengalami
kontraksi sebesar (12,98) persen.
Berdasarkan data BKPM RI terbaru, tercatat Penanaman Modal
Asing (PMA) di wilayah Banten tahun 2013 jauh melebihi tahun
2012. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2013 mencapai 592
proyek dengan nilai investasi sebesar USD 3.720,2 juta, sementara
itu tahun 2012 hanya sebanyak 405 proyek dengan nilai USD
2,716.3 juta atau terdapat peningkatan sebanyak 187 proyek atau
senilai USD 1.003,9 juta. Di sisi lain, realisasi investasi dalam
negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 66 proyek
pada tahun 2012 (Rp 5,117.5 milyar) menjadi sebanyak 100 proyek
(senilai Rp 4.008,66 milyar) pada tahun 2013. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten
- 158 -

cenderung berasal dari investor luar negeri. Selanjutnya, upaya


peningkatan

investasi

melalui

perbaikan

proses

kemudahan

perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi


investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi
juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri.
Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013
PMDN

PMA

Proyek

Investasi
(milyar rupiah)

Proyek

Investasi
(US$. Juta)

Total Investasi
PMA dan PMDN
Investasi (rupiah)

2010

75

5.852,6

280

1.544,2

19.710.000.000.000

2011

68

4.298,6

300

2.171,7

25.544.400.000.000

2012

66

5,117.5

405

2,716.3

2013

100

4.008,66

592

3.720,2

Tahun

Sumber: BKPM RI Tahun 2013

Perkembangan investasi secara real dapat dilihat juga dari neraca


perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang
disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi
pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi
Banten. Jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum
di Banten pada tahun 2012 sebesar 90,946 trilyun rupiah dan
jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek
sebesar 106,191 trilyun rupiah. Hal ini dapat disimpulkan terjadi
aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke
wilayah Provinsi Banten sebesar 15,245 trilyun rupiah.
Investasi

terbesar

berada

di

Kabupaten

Tangerang,

dimana

pinjaman berdasarkan lokasi proyek sebesar 77,128 trilyun rupiah


dan dana pihak ketiga sebesar 32,665 trilyun rupiah, sehingga
jumlah investasi yang masuk sebesar 44,463 trilyun. Investasi
terbesar kedua berada di Kota Cilegon, dimana jumlah pinjaman
yang diberikan oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek
sebesar 15,738 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak
ketiga sebesar 2,507 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk
sebesar 13,231 trilyun rupiah. Investasi terbesar ketiga berada di
Kabupaten Serang, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh
Bank umum sebesar 11,761 trilyun rupiah, sementara dana
- 159 -

simpanan pihak ketiga sebesar 3,765 trilyun rupiah, sehingga


investasi yang masuk sebesar 7,996 trilyun rupiah.
Investasi mengalir juga ke Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Pandeglang, dimana nilainya masing-masing sekitar 3 trilyun
rupiah. Walaupun Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
aktivitas ekonomi utamanya di sektor pertanian, terjadi pula
peningkatan investasi yang relatif besar dibandingkan dengan
jumlah simpanan dana pihak ketiga yang hampir sepuluh kali
lipat, dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Lebak
sebesar 971 miliar rupiah dan
trilyun

rupiah.

Pandeglang

Dana

sebesar

posisi pinjaman sebesar 4,219

simpanan

1,397

miliar

pihak

ketiga

rupiah,

Kabupaten

sementara

posisi

pinjaman yang diberikan bank umum sebesar 4,658 trilyun


rupiah.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015


1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global
Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap
gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut.
Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah
akan diberlakukannya

The ASEAN Community di tahun 2015.

Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang


yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak
juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.
Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain
berasal dari: (1) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan
negara
tetap

industri
menjadi

paling

maju

lainnya yang

penggerak perekonomian

diperkirakan

dunia

dan

pasar

masih
dari

ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (2) perekonomian


Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan
motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri
di

Asia

lainnya,

baik

sebagai

negara

tujuan

ekspor maupun

sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk


jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga,
perkembangan

global

yang

perlu dicermati
- 160 -

dalam

Terdapat
tahun

tiga
2015,

yaitu:

(1)

recovery)

krisis

di

kawasan eropa

sehingga dikhawatirkan

masih

belum

belum

mampu

pulih

(mild

meningkatkan

permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor


Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) harga komoditas dunia masih
masih
indikasi
ekspor

melanjutkan

tren

berakhirnya
dan

penurunan

era

investasi

ataupun

supercycle

Indonesia;

(3)

juga

flat

dan adanya

akan mempengaruhi

rencana akan

berakhirnya

stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014


dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di
Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong
naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. Dalam situasi
ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan
serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi
dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (1) penguatan
ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (2)
meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja
negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait
dengan

prioritas

peningkatan

belanja

efektivitas

negara

penerimaan

infrastruktur;
negara

serta

(3)

dengan sekaligus

pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara


keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada
tahun

2013 dapat

dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat

ditingkatkan pada tahun 2015.


2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional
Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai
dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga
tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok

yang

dihadapi

pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:


1) Memantapkan Perekonomian Nasional.
Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri
pengolahan

nonmigas,

daya

saing

ekspor, peningkatan

efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja


negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi;

- 161 -

2) Menjaga Stabilitas Ekonomi.


Dorongan

akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu

untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai

tukar

resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun nonmigas,


serta pengendalian arus modal;
3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan.
Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja
yang lebih besar serta dapat menjangkau
masih

hidup

di

bawah garis

masyarakat

kemiskinan

dengan

yang

program-

program pemberdayaan yang tepat dan terpadu.


Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan
memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan
ekonomi

tahun

persen.

Dengan

stabilitas

2015

ditargetkan

pertumbuhan

ekonomi

yang

untuk tumbuh

ekonomi yang

terjaga tersebut,

tingkat

pengangguran

5,5-5,7

persen pada tahun 2015

5,8

tinggi

dan

lebih

Sasaran

terbuka tahun 2015


dan

sekitar

Kuantitatif

diperkirakan sebesar

jumlah penduduk miskin

menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.


Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 didorong dengan upaya
meningkatkan
memberi

investasi,

dorongan

meningkatkan

fiskal

dalam

ekspor nonmigas,

batas kemampuan

serta

keuangan

negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja


negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor
riil,

semakin ditingkatkan

untuk

mendorong

peran

masyarakat

dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian


ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 persen, lebih tinggi dari sasaran
pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,5 persen. Dari sisi
pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta
ekspor
sekitar

barang
5,5

dan

jasa

persen

didorong

dan

4,6

agar tumbuh

persen.

masing-masing

Dengan

meningkatnya

investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 1,6


persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas
ekonomi konsumsi masyarakat

diperkirakan

persen, sedangkan

pemerintah

konsumsi

sekitar 1,8 persen. Dari

sisi

lapangan

- 162 -

tumbuh

sekitar

diperkirakan

usaha,

sektor

5,1

tumbuh
pertanian

diperkirakan dari

sisi

diperkirakan tumbuh

lapangan
sekitar

usaha,

3,5

sektor

persen,

pertanian

sektor

industri

pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,8 persen dan sektor


pertambangan dan penggalian

diperkirakan tumbuh sekitar 0,9

persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih;
konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan
telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa

perusahaan;

serta

jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar sekitar 5,5


persen; 6,5 persen; 5,7 persen; 10,0 persen; 7,4 persen; serta 5,4
persen.

Secara

keseluruhan,

dengan

pertumbuhan

ekonomi

sekitar 5,8 persen pada tahun 2015 membutuhkan investasi sebesar


Rp 3.921,3 triliun.
Arah kebijakan di bidang moneter akan tetap difokuskan pada
upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui
penguatan

bauran

kebijakan.

Kebijakan

moneter akan

tetap

diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit


transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan
suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya.
Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 5,0
persen, sementara itu nilai tukar ditargetkan berada pada kisaran
Rp.11.500 Rp. 12.000 per dolar AS. Penguatan operasi moneter,
pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan
akan

didorong

agar diintensifkan

untuk

mendukung

efektivitas

transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat


struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan
pembangunan.

Selanjutnya,

kebijakan

makroprudensial

akan

diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta


pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan
stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan
terus

berkoordinasi

terhadap
terkait

untuk meningkatkan

akses

perbankan (financial inclusion). Beberapa

implementasi

kebijakan moneter

ke

depan,

masyarakat
hal

penting

diantaranya:

(1) Pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku


kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (2) Kedisiplinan
dalam menjaga

stabilitas

dan

kesinambungan

pertumbuhan

ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan (3) Komunikasi yang


- 163 -

intensif antara BI dan Pemerintah dengan masyarakat sangat penting


untuk

menjangkar

struktural

persepsi pasar;

sangat dibutuhkan

pertumbuhan ekonomi,

(4)

untuk

termasuk

Penguatan

menopang

kebijakan

kebijakan

keberlanjutan

pengelolaan

subsidi

BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman


pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.
Penerimaan
8,5

ekspor

persen,

naik

tahun

didorong

sekitar

6,8

2015

oleh

diperkirakan

peningkatan

persen.

Sementara

meningkat sekitar

ekspor
itu,

nonmigas

yang

impor diperkirakan

meningkat sekitar 6,1 persen, didorong oleh peningkatan impor


non-migas yang naik sekitar 5,9 persen. Dengan defisit sektor jasajasa

yang

berjalan

diperkirakan

pada

tahun

miliar. Sementara

masih tetap

tinggi,

neraca

transaksi

2015 diperkirakan defisit sebesar USD19,9

itu

surplus

neraca

modal

dan

finansial

diperkirakan sebesar USD27,6 miliar didorong oleh meningkatnya


investasi

langsung

asing

(neto)

sebesar USD17,8

investasi

portfolio

(neto)

sebesar USD11,9

miliar,

miliar

dan

sedangkan

investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD2,1 miliar.


Secara

keseluruhan,

terjadi

surplus

neraca

pembayaran

pada

tahun 2015 yang diperkirakan mencapai USD 8,5 miliar sehingga


cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 116,4 miliar.
Dalam

tahun

2015,

setelah

terselenggaranya

pemilihan anggota

DPR/DPD, Presiden dan Kabinet yang baru diharapkan dapat lebih


mendorong

harapan

atau

ekspektasi

masyarakat

untuk

melaksanakan pembangunan. Dengan menurunnya inflasi dan suku


bunga

perbankan

perbankan

dalam

diperkirakan

tahun

2015,

pertumbuhan

akan meningkat

lagi,

demikian

kredit
pula

dengan penerbitan dan perdagangan obligasi dan saham di bursa


efek

Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan surat

berharga dalam tahun 2015 masih terbatas. Tingkat pemahaman


terhadap produk dan layanan keuangan di pasar modal serta sistim
perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya
perkembangan pasar keuangan di dalam negeri.
Pengangguran
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan dan
Kemiskinan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai
- 164 -

kegiatan

pembangunan

diarahkan

untuk

mengurangi

jumlah

penduduk miskin dan pengangguran. Sasaran Kuantitatif tingkat


pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada
tahun 2015.
3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Banten
1) Tantangan perekonomian di Provinsi Banten pada tahun 2015
antara lain yaitu:
a. Penciptaan Lapangan Kerja
Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun
2015 menjadi target kinerja prioritas, mengingat pada tahun
2013, beban angkatan kerja terbuka masih sebesar 9,9%
ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau
bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per
minggu

sebesar

15,7%.

Sehingga

beban

nyata

dalam

penyediaan lapangan pekerjaan mencapai 4,1%. Daya saing


ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja
yang

memiliki

pendidikan

SD

ke

bawah

masih

tetap

mendominasi, yaitu sebesar 39 % atau sebanyak 1.807,3ribu


orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP
sebesar 866 ribu orang (19%), SLTA keatas sebesar 1.437,5
ribu

orang

(31%)sementara

penduduk

bekerja

dengan

pendidikan tinggi sebesar 526,2 ribu orang yang terdiri dari


pendidikan diploma 143,2 ribu orang (3,1%) dan penduduk
yang bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 383 ribu
orang (8,3%).
b. Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran
perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Banten pada
bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89%)
meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk
miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang
(5,74%). Selama periode Maret 2013 - September 2013, jumlah
penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 50,66 ribu
orang (dari 363,80 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 414,46
ribu orang pada September 2013), sementara di daerah

- 165 -

perdesaan berkurang 24,20 ribu orang (dari 292,45 ribu orang


pada Maret 2013 menjadi 268,25 ribu orang pada September
2013).
Pada

periode

Maret-September

2013,

Indeks

Kedalaman

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)


menunjukkan kenaikan. Kenaikan P1 mapun P2 di perkotaan
cukup tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk
miskin di perkotaan semakin terpuruk. Sementara itu, kondisi
di perdesaan tidak terlalu berubah secara signifikan.
Selain itu, diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan
utama

penanggulangan

kemiskinan

seperti

diantaranya

pertumbuhan penduduk masih cukup besar, Petani dan


nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang semakin terbatas,
Peluang usaha dan pengembangan usaha masyarakat miskin
yang terbatas, Urbanisasi yang memperparah kemiskinan
perkotaan (slum dan squatter), Rendahnya kualitas SDM,
khususnya usia muda, Rendahnya penyerapan tenaga kerja
sektor industri, Masih banyak daerah terisolir, dengan akses
pelayanan dasar yang rendah, Belum tersedianya jaminan
perlindungan sosial yang komprehensif, serta social exclusion
(marjinalisasi), seperti kepada penduduk: difabel, berpenyakit
kronis, ilegal, dll.
Akibat kondisi kemiskinan saat ini dan tantangan ke depan
diperlukan rencana khusus untuk percepatan penurunan
kemiskinanMP3KI melalui pendekatan perlindungan sosial
yang

universal,

pengembangan

pengembangan
penghidupan

yang

pelayanan

dasar,

berkelanjutan

dan

melalui

sinergitas program/kegiatan dari pemerintah, dunia usaha, dan


masyarakat, sesuai kondisi wilayah. MP3KI ini dilakukan
melalui

strategi

Perluasan

jangkauan

program-program

bersasaran (targeted) untuk penduduk miskin dan rentan,


Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan
berdasarkan

koridor

Pengarusutamaan

pulau

dan

kawasan

(mainstreaming)

khusus,

dan

penanggulangan

kemiskinan diseluruh kebijakan dan program pembangunan.

- 166 -

c. Porsi Investasi Domestik Masih Sangat Rendah


Berdasarkan Data Indef, 75% dari sektor investasi dikuasai
asing, sementara investasi domestik cuma menyumbang 25%.
Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia
semakin hari semakin menjauhkan rakyat dari sumber daya
ekonominya sendiri.
d. Penanggulangan Ketimpangan Pendapatan
Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan
semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2012 GR
sebesar 0,38, kemudian pada 2013 sudah meningkat menjadi
0,41. Artinya, ketimpangan pendapatan kian meningkat.
Dengan didasarkan pada konsep membangun kerjasama.
Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai
mampu

menggerakan

bidang

lain

melalui

bidang yang
percepatan

transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat


terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada
tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan
pendapatan per kapita antara USD 14.250 USD 15.500 dan
nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 4,5 triliun.
Syarat pencapaiannya adalah pertumbuhan ekonomi riil yang
tinggi

dan

konsisten

disertai

pengendalian

inflasi.

Pertumbuhan ekonomi riil yang diharpakan sebesar 6,4-7,5 %


pada tahun 2011-2014 dan 8,0-9,0% pada periode 2015-2025,
sedangkan inflasinya ditekan hingga mencapai 3,0% pada
tahun 2025. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,
pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi
dengan

dunia

usaha

baik

investor

domestik

maupun

mancanegara. Salah satunya dengan membuat regulasi yang


memungkinkan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru.
Untuk

menciptakan

pusat-pusat

pertumbuhan

baru,

pembangunan ekonomi diarahkan pada 8 (delapan) program


utama dan 22 kegiatan utama. Sebagai prasyarat terbentuknya
pusat-pusat pertumbuhan baru adalah peran aktif pemerintah
pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha, reformasi kebijakan
keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas

- 167 -

antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi,


serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2) Prospek perekonomian di Provinsi Banten
Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah tahun 2015
mendatang, perlu memperhatikan perkembangan dan prospek
ekonomi nasional tahun 2015. Perbandingan kondisi ekonomi
makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2015 terlihat
sebagaimana Tabel 3.2.
Tabel 3.2
Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional
Tahun 2012-2015(%)
NO

URAIAN
INDIKATOR

REALISASI 2012
REALISASI 2013
TARGET 2014
TARGET 2015
BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)

6,15

6,23

5,66

6,6-6,8

6,4-6,9

Laju Inflasi

4,37

4,3

9,65

4,5 1

5,0

Penduduk Miskin

5,71

11,96

5,89

11,7

5,3-5,0

Pengangguran
Terbuka

10,13

6,1

9,9

9,74

6,7-6,8 5,5-6,3

4,5

3,0-5,0

8,0-10,0 5,1-4,8 6,5-8,0


5,6-6,0

9,24

5,0-5,5

Sumber : BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan


nasional yang telah dicapai, untuk indikator inflasi, jumlah
penduduk miskin dan pengangguran terbuka di tahun 2015
berdasarkan trend/kecenderungan realisasi tahun berjalan dan
tahun-tahun sebelumnya, perlu kerja keras untuk mencapai
target-target yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Banten 20122017.
Pada tahun 2015, pembangunan perekonomian daerah Provinsi
Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan
ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar
terutama

kemiskinan

dan

pengangguran.

Oleh

karena

itu,

diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha)


sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan ditunjang oleh
kebijakan pengendalian inflasi dan kredit bagi pengembangan
usaha

kecil

dan

menengah.

Dalam

kaitan

tersebut

diatas,

pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan


investasi. Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi
hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan
- 168 -

prosedur
usaha

perijinan,

terutama

memberikan
bagi

kemudahan

kelompok

usaha

kredit/pinjaman
kecil

menengah,

mempersiapkan tenaga kerja terlatih di bidang industri, pemilihan


komoditas

unggulan

untuk

diproduksi

massal

yang

dapat

menciptakan forward linkage dan backward linkage yang besar


bagi perekonomian masyarakat banten, meningkatkan penyediaan
infrastruktur dan energi, dan lain-lain.
3.1.3 Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah dan Peningkatan
Lapangan Kerja.
Parameter keberhasilan pembangunan bukan hanya semata-mata besaran
target Pertumbuhan ekonomi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses
pertumbuhan ekonominya yang harus sehat. Sehat dari sisi pemerataan
pembangunan antar wilayah, berkurangnya kesenjangan kesejahteraan dan
bergeraknya sektor riil serta tumbuhnya investasi. Belanja Pemerintah, khususnya
belanja Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari kerangka pertumbuhan
ekonomi diarahkan harus dapat menjadi akselerator bagi peningkatan investasi,
peningkatan produktivitas daerah khususnya yang berbasis ekspor dan
mengurangi ketergantungan akan barang-barang impor. Dengan demikian akan
terjadi

penambahan

aliran

modal

dalam

menggerakan

ekonomi

secara

keseluruhan. Penciptaan peningkatan produktivitas melalui akumulasi modal dari


hasil peningkatan investasi dan perluasan pasar keluar daerah/ekspor akan makin
meningkatan permintaan atau penciptaan tenaga kerja dan peningkatan
pendapatan.
Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak
hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi peningkatan
produktivitas tetapi juga bagaimana belanja pemerintah dapat menyelesaikan
masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang menjadi penghambat pertumbuhan.
Belanja diarahkan pada aktivitas yang memiliki eksternalitas yang besar. Balanja
pada sektor pendidikan diarahkan pada pendidikan sesuai permintaan pasar
tenaga kerja, belanja pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan
kesehatan masyarakat untuk menunjang peningkatan produktivitas sumber daya
manusia. Belanja penanganan kemiskinan tidak hanya sekedar jaring pengaman
sosial seperti raskin, beasiswa, penanganan gizi buruk tapi diarahkan juga pada
pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat dan menghilangkan
kemiskinan masyarakat dan tidak lagi menjadi beban belanja yang tidak produktif.
- 169 -

Belanja pembangunan diarahkan pada upaya pengarahan pertumbuhan


ekonomi yang sehat. Untuk itu dibagi arahan dua kategori belanja, yaitu crisis
action program dan development agent program. Pembagian ini tentunya
berdasarkan data atau fakta adanya potensi/kekuatan yang harus dieksplorasi dan
disisi lain ada masalah-masalah yang harus ditangani secara khusus yang bersifat
krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain
sebagainya.
Kategori crisis action program adalah program rencana tindak untuk
menyelesaikan masalah yang sifatnya krisis dan perlu ditangani segera dan sebagai
bagian dari kebijakan pro poor, pro job dan sekaligus juga pro growth dengan skala
terbatas untuk katergori masyarakat ekonomi lemah. Crisis action program terbagi
atas jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemberdayaan ekonomi (injection
up grade). Jaring pengaman sosial diarahkan sebagai solusi sementara dalam
mengatasi masalah-masalah sosial akibat adanya kemiskinan, seperti raskin,
beasiwa pendidikan atau pendidikan gratis, pengobatan gratis, penanganan
kekurangan gizi, bantuan benih gagal panen dan kegiatan lainnya, sedangkan
pemberdayaan ekonomi lemah adalah program peningkatan kemampuan ekonomi
masyakat yang berada pada kategori krisis atau prasejahtera menuju sejahtera
dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tanpa
tergantung pada pihak lain.
Ketegori development agent program adalah program pembangunan yang
diarahkan untuk menjadi akselerator atau pengungkit dalam pengembangan
ekonomi dan pembangunan yang memiliki multiplier effect atau dampak ganda yang
besar, baik dalam sumbangannya terhadap penyediaan lapangan kerja (pro job)
maupun dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Development
agent terbagi atas akselerator, back up agent dan follower. Akselerator adalah
program kegiatan yang dirancang untuk menjadi daya tarik atau pengungkit bagi
aktivitas ekonomi yang lain. Hal ini berupa kebijakan pro dunia usaha baik
pemberian insentif maupun peningkatan iklim usaha yang baik. Secara umum
target akhir adalah menjadikan Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki nilai
kompetitif

dan

komparatif

investasi.

Contoh

dari

program

akselerator

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), revitalisasi logistic management,


pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan industri (industrial

estate), agropolitan, minapolitan, kawasan strategis Bojonegara dan pengembangan


program tematik lain yang memiliki dampak ganda, seperti sistandu dan
pengembangan pola pembiayaan usaha masyarakat. Back up agent adalah program
- 170 -

dari development agent yang berfungsi untuk mendukung terlaksananya program


akselerator. Contoh dari program back up agent adalah seperti pengembangan
konektivitas atau pembangunan jaringan jalan dan jembatan ke KEK atau ke
pusat-pusat

pertumbuhan,

pengembangan

kelembagaan

masyarakat

dan

pembangunan infrastruktur lainnya. Posisi program back up agent sangat penting


bagi keberlangsung program akselerator selama dunia usaha belum dapat
melaksanakannya sendiri. Follower adalah program yang menjadi pengikut sebagai
akibat dari adanya program akselerator. Program ini diantaranya adalah investasi
pada BUMD yang diarahkan untuk terlibat bersama-sama dunia usaha lain dalam
mengembangkan dampak program akselerator.
Keberhasilan kinerja belanja pemerintah pada masing-masing program tidak
identik dengan besaran belanja/investasi pada masing-masing program. Karena
belanja pemerintah tidak hanya sekedar dalam bentuk anggaran yang tercantum
dalam APBN/APBD saja tetapi juga termasuk belanja yang sifatnya kebijakan yang
kadangkala kinerjanya lebih besar, seperti belanja pada kebijakan penetapan KEK
dan Kebijakan revitalisasi managemen logistik.
Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa
kondisi perekonomian Provinsi Banten telah mampu menunjukan peningkatan
yang signifikan dilihat dari meningkatnya indikator-indikator perekonomian makro,
seperti: LPE, PDRB, perkembangan kinerja sektoral, pendapatan per kapita, laju
inflasi, PAD dan struktur investasi daerah.
Secara umum kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2015, akan
diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pro
growth) yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), serta
mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan (pro poor) sesuai dengan
target RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, namun tetap memperhatikan
pembangunan

kualitas

lingkungan

dan

mengurangi

dampak

perusakan

lingkungan yang telah terjadi seperti terjadinya banjir (pro environment). Untuk itu
kebijakan ekonomi yang akan ditempuh adalah melalui:
1. Meningkatkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan.
Peningkatan investasi akan diperkuat program konektivitas dan daya dukung
pusat-pusat pertumbuhan, baik kawasan industri, Kawasan Pariwisata
Tanjung Lesung, agropolitan, minapolitan, dan kawasan pusat pertumbuhan
strategis lainnya. Dengan kondisi permintaan pasar investasi yang relatif tinggi,
khususnya di sektor industri akan terakselerasi lebih cepat dengan dukungan
- 171 -

konektivitas pada simpul-simpul transportasi regional dan global, dukungan


infrastruktur produksi seperti air baku dan listrik serta dukungan regulasi
kebijakan yang membuat kompetitif dunia usaha.
Kebijakan ini merupakan kebijakan pembangunan ekonomi ruang. Beberapa
pendekatan pembangunan berbasis ekonomi ruang telah dilaksanakan, seperti
pengembangan agropolitan, minapolitan, penetapan pusat-pusat pertumbuhan,
penetapan kawasan strategis, penetapan wilayah pembangunan, penetapan
desa pusat pertumbuhan, dan lain sebagainya.
Kerangka yang dipakai adalah penetapan kawasan growth pole atau pusat
pertumbuhan secara ruang geografis sekaligus sebagai growth centre atau pusat
pertumbuhan aktivitas ekonomi. Growth centre dan growth pole ini diarahkan
untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya/
hinterlandnya. Aktivitas ekonomi growth centre akan sangat tergantung dari
kawasan hinterlandnya, demikian juga sebaliknya kawasan hinterland akan
dapat berkembang apabila fungsi pelayanan oleh kawasan growth centre
dilakukan secara optimal. Growth centre akan berfungsi sebagai pusat distribusi
dan koleksi atau sebagai pusat transaksi perdagangan bagi hasil produksi
kawasan hinterland dan sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku produksi
kawasan hinterlandnya. Selain itu berfungsi pula menjadi pusat pelayanan
sosial, kesehatan dan pendidikan. Penetapan growth centre diharapkan akan
ada aktivitas spread effects (efek penjalaran) dalam bentuk trickle down effect
berupa efek peningkatan kinerja aktivitas ekonomi didaerah hinterland. Namun
demikian untuk beberapa aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu yang
secara khusus menjadi development agent seperti kawasan industri, kawasan
pariwisata akan menjadi kawasan produksi dan sebaliknya kawasan
hinterlandnya menjadi kawasan pendukung untuk pelayanan seperti
perdagangan, pemukiman dan aktivitas sosial. bahkan pemenuhan kebutuhan
bahan baku.
Pusat pertumbuhan karena fungsi spesifik seperti kawasan industri, kawasan
pelabuhan, kawasan pariwisata dan lain sebagainya mempunyai wilayah
pelayanan yang berbeda secara umum. Pusat pertumbuhan akan membentuk
magnetisme ruang dan akan saling tarik menarik dengan pusat pertumbuhan
lain. Penetapan leveling pusat pertumbuhan yang diarahkan akan membentuk
pola yang harmonis dalam pola aliran barang dan sekaligus akan
mengefisienkan

investasi

infrastruktur

pelayanan

oleh

pemerintah.

Keterhubungan antar pusat pertumbuhan dalam berbagai level akan menjadi


- 172 -

pengintegrasi dari megnetisme ruang. Unsur investasi infrastruktur jalan


menjadi penyearah dalam pembangunan ekonomi berbasis tata ruang karena
dengan adanya jalan penghubung akan terjadi kelancaran pola distibusi dan
koleksi barang-barang yang bersifat ekonomis.
Sebagaimana proses pertumbuhan kota-kota dan kawasan-kawasan aktivitas
ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ada yang terjadi secara alamiah dan ada
pula yang dibentuk dan diarahkan sesuai dengan rancangan pembangunan
ekonomi.

Pembentukan pusat pertumbuhan baru harus diarahkan sesuai

dengan mekanisme dan permintaan pasar investasi, tentunya harus diikuti


dengan penetapan kebijakan insentif dalam menarik dunia usaha, dan
didukung pula oleh kesiapan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota untuk investasi dalam bentuk infrastruktur baik untuk
aktivitas ekonomi maupun sosial kepemerintahan. Untuk itu pasar investasi
kawasan, mulai dari industri, pariwisata, minapolitan, agropolitan dan kawasan
strategis lainnya yang telah tumbuh mulai dari pantai utara Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan bersambung ke wilayah barat
sepanjang Selat Sunda mulai Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten
Pandeglang sampai ke wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak.
Ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota diwilayah utara dengan wilayah
selatan terjadi karena faktor aktivitas ekonomi yang tidak seimbangan.
Pertumbuhan alamiah akan makin memperbesar gap pembangunan utara
versus selatan. Dengan penetapan kota kecil Bayah, Malingping dan
Panimbang sebagai pusat pertumbuhan yang diarahkan sebagai growth centre
di wilayah selatan harus pula didukung dengan peningkatan infrastuktur
ekonomi dan sosial sekaligus pula dirancang dengan aktivitas ekonomi yang
diarahkan sebagai development agent. Dengan dukungan sumber daya alam
yang melimpah dan keindahan alam yang memukau maka development agent
berupa pembangunan pariwisata dalam skala besar dan turunan aktivitas
sumber daya alam akan menjadikan wilayah selatan yang akan datang menjadi
lebih maju. Dukungan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan laut akan
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota di wilayah selatan.
Pembangunan tata ruang bukan sekedar membentuk secara ekonomi tetapi
sustainable development harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi
dalam konsep pembangunan, khususnya dalam pembangunan lingkungan
hidup. Water management dalam keberlangsungan ekonomi sangat terkait
dengan tata ruang. Di Provinsi Banten bukan sekedar pemeliharaan tetapi
- 173 -

sudah harus dalam taraf recovery untuk menyelesaikan masalah kebutuhan air
yang sustainable. Posisi banjir dikala musim hujan dan kekeringan dimusim
kemarau menjadi penanda kebutuhan pengaturan recovery tata ruang sebagai
bagian dari water menagement. Disinilah salah satu fungsi koordinasi
penggunaan/ pengendalian tata ruang, khususnya dalam land use planning
demi pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.
Dalam orientasi pandangan berbasis pusat pertumbuhan wilayah utara
Provinsi Banten mulai dari Kabupaten Tangerang sampai ke Barat Cilegon,
Anyer dan Merak akan menjadi pusat pertumbuhan terbesar yang
menggerakan ekonomi Provinsi Banten. Kekuatan pelabuhan, industri petro
kimia, industri baja dan industri pengolahan lainnya akan menjadi development
agent yang mengungkit multiflier effect aktivitas ekonomi lainnya. Untuk
tumbuh sesuai dengan yang diharapkan maka pembangunan konektivitas dan
daya dukung kawasan menjadi salah satu kebijakan pembangunan ekonomi.
2. Revitalisasi investasi.
Pemerintah

daerah

yang

berhasil

secara

ekonomi

ditandai

dengan

meningkatnya pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan kerja yang


mampu mengikis pengangguran. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kondisi
wilayah atau daerah secara ekonomi memiliki nilai kompetitif investasi atau
dengan kata lain daerahnya memiliki daya saing ekonomi.
Pemahaman akan daya saing daerah tidak terlepas dari kompetisi antara
daerah, bahkan harus memiliki daya saing secara global karena aktivitas
ekonomi dunia sudah sangat sulit dibatasi oleh batasan administrasi negara,
apalagi batasan provinsi dan kabupaten. Proteksi atas produksi dalam negeri
hanya akan menyebabkan balasan proteksi atas barang-barang ekspor. Yang
akan terjadi adalah persaingan yang tidak terelakan atas produksi lokal dengan
asing baik didalam pasar lokal, regional maupun pasar internasional. Siapa
yang memiliki produk yang kompetitif dialah yang akan menjadi market leader.
Dan untuk menjadi market leader harus memahami kerangka supply chains,
dimana pola supply-demand berada pada kesetimbangan yang baik yang
menghasil biaya produksi yang efisien.
Dalam entitas ekonomi, supply chains Provinsi Banten tidak terlepas dari supply
chains Nasional dan Global. Pola produksi dan pasar sudah tidak mengenal
batasan administratif. Lebih dari seratus negara terlibat dalam kegiatan ekspor
impor dengan Provinsi Banten. Sebagai bagian dari komunitas supply chains
- 174 -

ekonomi internasional, maka brand image Provinsi Banten dalam bidang


ekonomipun, khususnya investasi telah tercatat di mata para investor masingmasing baik yang positif maupun yang negatif. Untuk itu kerangka supply
chains management diterapkan sebagai bagian kerangka revitalisasi investasi
yang memadukan pemilihan komoditas produk, kekuatan pasar, kerangka
pembiayaan, dan logistik management dalam mengelola pembangunan
perekonomian di Provinsi Banten untuk menjadikan brand images daerah yang
kompetitif dalam menarik investasi. Beberapa variable yang diterapkan dalam
konsep diantaranya : (1) Pemberdayaan produk lokal, (2) Peningkatan dan
pengayaan Produk substitusi impor, (3) Perkuatan pasar lokal, (4) Revitalisasi
dan restrukturiasi logistik management, (5) Revitalisasi pembiayaan, (6)
Kemitraan usaha kecil, menengah dengan usaha besar dengan kerangka
keterkaitan proses produksi dan pasar, (7) Revitalisasi dan restrukturisasi pasar
investasi, (8) Reorientasi pasar eksport dan (9) Peningkatan orientasi pasar
domestik.
Variabel-variabel di atas pada dasarnya saling terkait dan membentuk sistem.
Perbaikan pada satu variable akan memberikan kontribusi peningkatan
perbaikan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi kalau secara bersama-sama
memberikan kontribusi maka akan meningkatkan perbaikan ekonomi lebih
signifikan.
Sebagaimana kita ketahui, saat ini serangan produk asing khususnya dari
negara China telah membanjiri pasar dalam negeri termasuk di Provinsi
Banten. Permintaan pasar dalam negeri atas produk asing didasarkan atas
harga yang murah dan barang yang berkualitas dan juga sebagian warga telah
minded dengan barang-barang berlabel merk terkenal. Kecintaan atas produk
dalam negeri telah luntur. Nasionalisme dikalahkan oleh hukum ekonomi.
Namun demikian, hal ini akan memunculkan kesadaran baru bahwa produk
dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tuan di
negeri orang. Hukum ekonomi harus diikuti untuk menjadi market leader.
Produk dalam negeri harus kompetitif. Efisiensi biaya produksi harus
dilakukan. Pasar harus direbut. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan
produk lokal. Pemberdayaan produk lokal mempunyai dimensi kinerja yang
harus komprehensif. Berbagai sektor harus saling mendukung. Permodalan
harus didukung oleh sektor pembiayaan, Perlu peningkatan kemampuan
sumber daya manusia baik teknis maupun management, perlu difasilitasi
akses pasar dan akses bahan baku. Secara operasional, pemberdayaan produk
- 175 -

dapat dilakukan berdasarkan kasus perkasus sesuai dengan tingkat


permasalahan. Pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari kegiatan ekspor
impor menunjukan nilai yang relatif kecil apabila dilihat dari sumbangan PDRB
karena nilai impor mendekati nilai ekspor, sementara pertumbuhan ekonomi
yang baik harus ditunjukan dengan selisih ekpor yang besar dikurangi impor.
Artinya ada nilai lebih Location Quotient dari hasil proses produksi berbanding
dengan wilayah luar banten. Pertambahan pendapatan dari selisih ekpor impor
menjadikan pertambahan re-investasi di dalam wilayah Banten. Ironisnya
komoditi ekpor impor yang terbesar di Provinsi Banten adalah dari komoditas
Kimia dimana Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon sebagai pusat
Industri Kimia terbesar di Indonesia.
Memperhatikan kondisi besaran barang-barang impor, khususnya yang terkait
dengan bahan baku produksi industri, maka peningkatan dan pangayaan
produk substitusi impor ke dalam konsep supply chain management yang
tentunya akan memiliki kaitan dengan

rancangan perkuatan pasar lokal,

Revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi dan peningkatan orientasi pasar


domestik. Besaran impor khususnya bahan baku industri akan menciptakan
pasar investasi untuk subtitusi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri
dan sekaligus memperkuat pasar domestik. Kekuatan industri kimia hulu akan
menciptakan rangkaian berbagai industri sampai ke konsumen. Indonesia
dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus empat puluh juta merupakan
pasar konsumsi yang sangat besar dan harus dapat dipenuhi oleh industri
dalam negeri. Provinsi Banten sebagai pusat industri kimia hulu dapat menjadi
pusat pengembangan industri secara keseluruhan di Indonesia.
Orientasi pasar domestik atau pasar dalam negeri bagi industri-industri di
Provinsi Banten harus menjadi target kinerja ekonomi karena jumlah
penduduk Indonesia yang besar menjadi potensi pasar disatu sisi dan besaran
impor atas barang-barang yang sebenarnya masih bisa diproduksi di dalam
negeri masih sangat besar. Orientasi pasar domestik pada dasarnya merupakan
konsep substitusi produk impor yang diperluas dari wilayah Provinsi Banten.
Perbedaannya hanya terletak pada pemahaman data pasar domestik atas
barang-barang impor. Kemampuan daya saing dengan barang impor dalam
merebut pasar domestik di luar Provinsi Banten bukan hanya dari efisiennya
biaya produksi di pabrik tetapi kemampuan efisiensi di logistic cost termasuk
didalamnya biaya transportasi menjadi tantangan tersendiri karena di Indonesia

- 176 -

biayanya termasuk sangat mahal. Untuk itu managemen logistik menjadi target
fokus dalam kerangka supply chain management.
Pendekatan managemen logistik sebagai bagian dari restrukturisasi efisiensi
produtivitas daerah, baik dalam kerangka efisiensi produksi pada sektor riil
maupun dalam kerangka ketahanan daerah, khususnya pangan. Kebijakan
pembangunan revitalisasi managemen logistik muncul berdasarkan fakta
adanya cost logistic yang mahal di satu sisi tetapi pada sisi lain kapasitas
infrastuktur logistik yang masih banyak tidak terpakai menjadi anomali
tersendiri dalam struktur ekonomi di Provinsi Banten khususnya dalam
aktivitas ekspor- impor. Dengan posisi geografis Selat Sunda sebagai sea line
internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang banyak dilalui
kapal niaga antar negara membuat Provinsi Banten pada posisi tawar logistic
bisnis yang kompetitif, apalagi dengan potensi pasar produksi ekspor-impor
yang besar dan infrastuktur jalan yang memadai. Demikian juga dalam siklus
supply demand pada komoditas pangan terjadi anomali yang menyebabkan
biaya tinggi karena system logistik yang belum masuk sebagai bagian dari
siklus supply chains management.
Sejalan dengan itu pendekatan managemen logistik yang banyak melibatkan
stake holder menjadi agenda dalam mengimplementasikan Banten sebagai
Gerbang Investasi yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif investasi.
Deklarasi Gerbang Investasi harus diikuti pula dengan peningkatan Brand
Image investasi di Provinsi Banten, dimana komparatif logistic cost sebagai
penyuara dalam global image. Suara berita yang bersifat good news atau berita
baik akan mendapat sambutan dunia usaha (investasi). logistic cost di Indonesia
termasuk yang paling mahal di dunia, sementara logistik akan masuk dalam
variable cost produksi yang harus dibayar konsumen. Persaingan harga sudah
bukan lagi domain persaingan pengusaha tetapi sudah menjadi domain
persaingan antar negara/pemerintah daerah karena peran pemerintah dan
pemerintah daerah yang besar dalam sumbangannya untuk mereduksi biaya
produksi di suatu daerah/negara, khususnya yang berkaitan dengan logistik
dan fiskal. Kegagalan dalam mereduksi biaya logistik akan menyebabkan
kegagalan pembangunan ekonomi, karena orientasi komoditas ekspor akan
melemah bahkan pasar lokal akan dapat di rebut dan dipenuhi oleh barangbarang Impor.
Provinsi Banten sebagai daerah yang secara ekonomi tumbuh dan berkembang
pesat dengan basis kegiatan industri termasuk industri berorientasi ekspor.
- 177 -

Kegiatan Industri telah menyumbang rata-rata sekitar 50% (lima puluh prosen)
pada PDRB Provinsi banten. Kegiatan industri yang berorientasi ekspor dan
berbahan baku impor sebagian besar atau sekitar 85 % melalui outlet
Pelabuhan Tanjung Priok, sementara yang melalui Pelabuhan di Provinsi
Banten kurang dari 15 % sebagian besar barang curah di Pelabuhan Cigading
milik PT. Krakatau Bandar Samudra. Dikatakan anomali ekonomi karena
variable cost logistic ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih mahal dari pada ke
Pelabuhan di Provinsi Banten, semisal Pelabuhan Merak Mas di Merak Cilegon.
Selain itu kapasitas pelayanan Pelabuhan Merak Mas baru terpakai sekitar 5 %
dari kapasitas terpasang. Seluruh infrastruktur pelabuhan telah siap.
Pelayanan Bea cukai telah dilengkapi dengan sistem EDI (Electronic Data
Interchange) dan pelayanan karantinapun telah tersedia.
Adanya anomali permasalahan logistik ekspor-impor di Provinsi Banten
memperlihatkan bahwa adanya sesuatu hal yang tidak terkoneksikan dalam
uraian masalah ekonomi yang dihadapi mengingat variable harga dan kesiapan
pelayanan telah pada kondisi yang kompetitif. Hal ini dilihat sebagai peluang
untuk menaikan kinerja ekonomi yang signifikan.
Pada ketahanan pangan, tataran management logistik menjadi sangat penting
karena ketahanan pangan merupakan program strategis nasional yang harus
dan dapat mengantisipasi kerawanan pangan dan kerawanan social. Kesiapan
logistik pangan Provinsi dibentuk sebagai pelengkap ketahanan pangan
nasional, dimana Provinsi Banten telah memiliki cadangan beras provinsi yang
selalu dipelihara tingkat ketersediannya. Pada tingkat masyarakat dibentuk
cadangan pangan pada lumbung-lumbung beras yang tersebar di sebagian
wilayah dan akan terus dikembangkan menjadi ketahanan pangan lokal.
Ketahanan logistik pangan akan membantu mengendalikan tingkat inflasi,
mengingat salah satu sumbangan terbesar inflasi dari bahan makanan dan
makanan olahan. Dengan terkendalinya inflasi akan menjaga tingkat daya beli
masyarakat dan sekaligus menyumbang pengurangan kemiskinan.
Menjaga tingkat inflasi sesuai dengan target kinerja. Tim Pengendali inflasi yang
telah terbentuk pada tahun 2010 bertugas mengendalikan harga yang
sekaligus memberikan pengaruh pada ketahanan tingkat daya beli masyarakat.
Dengan terpeliharanya tingkat daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi
akan mendorong tingkat permintaan. Pertumbuhan Ekonomi yang didorong
tingkat konsumsi akan lebih terjaga lagi dengan mengendalikan tingkat inflasi.

- 178 -

Peningkatan investasi yang diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil
khususnya di sektor primer adalah dengan merestrukturisasi dan merevitalisasi
pembiayaan. Dengan konsep pembiayaan pembangunan bukan hanya belanja
pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota
tetapi

pembiayaan

pembangunan

merupakan

resultanste

pembiayaan

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Belanja pemerintah hanya bersifat


stimulan, fasilitasi dan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha.
keberhasilan pembangunan bukan diakibatkan oleh besarnya

belanja

pemerintah tetapi yang lebih penting adalah bagaimana belanja pemerintah


tepat sasaran dalam menggerakan lokomotif investasi dunia usaha dan
investasi masyarakat. Keberhasilan ini salah satunya dapat dilihat dari
bagaimana pergerakan uang dalam satu daerah. Pergerakan uang merupakan
bukti kinerja dan dinamisasi aktivitas ekonomi. Pergerakan uang dapat kita
lihat dari neraca lembaga keuangan seperti perbankan. Parameter-parameter
yang terdapat dalam neraca perbankan dapat menjadi patokan dalam
keberhasilan pembangunan ekonomi. Memperbaiki dan memfasilitasi kinerja
pada lembaga keuangan khususnya perbankan dapat menjadi perbaikan
kinerja pembangunan. Terlebih lagi lembaga keuangan dapat menjadi alat
penarik investasi yang signifikan apabila kinerja ekonomi di sektor riil di daerah
bersangkutan makin berkembang. Dengan posisi seperti ini maka lembaga
keuangan/ perbankan merupakan mitra strategis dalam pembangunan
ekonomi.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung kinerja pembiayaan usaha
mikro kecil yang memiliki keterbatasan akses dan konetivitas dengan lembaga
pembiayaan, khususnya perbankan disatu sisi dan azas prudential atau kehatihatian lembaga pembiayaan, maka perlu lembaga pendukung konektivitas dan
intermediasi pembiayaan, yaitu Lembaga Penjamin Kredit Daerah dan
Konsultan Keuangan Mitra Bank. Untuk itu sejak tahun 2013 telah
dipersiapkan perusahaan penjaminan kredit daerah dan penyuluh pertanian,
peternakan dan kehutanan serta yang lainnya yang berfungsi sebagai
konsultan keuangan mitra bank dan pada tahun 2015 akan lebih diperkuat,
termasuk perkuatannya melalui pendirian Bank Banten. Dengan pemantapan
restrukturisasi

dan

revitalisasi

pembiayaan

akan

memperkuat

fungsi

intermediasi perbankan dari intermediasi investasi statis menjadi investasi


dinamis, dari kredit konsumtif menjadi kredit investasi dan produktif.

- 179 -

Peningkatan Investasi pada sektor produksi berbasis produk subtitusi impor


sebagai bagian dari konsep peningkatan LPE didasarkan bahwa selisih ekspor
dengan impor relatif kecil di Provinsi Banten, sehingga sumbangan yang besar
dari ekspor tersedot oleh komoditas impor. Untuk itu dengan data dasar
besarnya backward effect dan data komoditas impor, menjadi dasar dalam
menarik investasi dan memproduksi komoditas tertentu. Peningkatan produk
subtitusi impor berarti mendayagunakan pasar domestic dengan memperkuat
produksi domestik. Diharapkan melalui strategi ini laju pertumbuhan ekonomi
di Banten dapat terus meningkat dan sekaligus memperbanyak lapangan kerja
yang baru.
3.1.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Banten
Perkembangan kondisi kemiskinan sampai dengan tahun 2013 dan
jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Periode Maret
September 2013 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di
Provinsi Banten pada September 2013 mencapai 682.710 orang (5,89
persen),

meningkat

sebanyak

26,47

ribu

orang

(4,03

persen)

dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar


656.243 orang (5,74 persen). Selama periode Maret-September 2013,
penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 50,66 ribu
orang (13,93 persen), sementara di daerah perdesaan berkurang
sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen). Terkait dengan peningkatan
jumlah penduduk miskin selama periode Maret 2013 September
2013, di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya
adalah sebagai berikut :
1) Selama Periode Maret 2013 September 2013 inflasi umum relatif
tinggi, yaitu sebesar 5,76% akibat kenaikan harga BBM pada bulan
juni 2013.
2) Upah buruh konstruksi secara rill turun sebesar 3,15% dari Rp.
44.471,- menjadi Rp. 43.070,Sementara itu beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan
persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 September
2013 di perdesaan adalah sebagai berikut:
1) Upah rill buruh pertanian meningkat dari Rp. 22.340,- menjadi Rp.
22.609,- pada September 2013.
- 180 -

2) Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian triwulan I ke triwulan II


2013 menunjukan angka positif yaitu sebesar 2,11%.
Terkait

dengan

perkembangan

tingkat

kemiskinan

dan

jumlah

penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode Maret September


2013 dapat di jelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini:
Gambar. 3.1
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
di Provinsi Banten Tahun 2004 - 2013

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan


persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan
adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan
kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat
kedalaman

dan

keparahan

kemiskinan.

Pada

periode

Maret-

September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks


Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman
Kemiskinan meningkat dari 0,695 pada Maret 2013 menjadi 1,021
pada September 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan
naik dari 0,158 menjadi 0,293 pada periode yang sama. Peningkatan
nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk miskin semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi
dibadingkan dengan penurunan di perkotaan, hal ini mengindikasikan
bahwa

perbaikan

kondisi

kesejahteraan
- 181 -

penduduk

miskin

di

perdesaan lebih baik di bandingkan dengan keadaan di perkotaan.


Jika dilihat menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
mengalami kenaikan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
Kenaikan P1 maupun P2 di perkotaan cukup tinggi, hal ini
memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin
terpuruk. Sementara itu kondisi di Perdesaan tidak terlalu berubah
secara signifikan.
2. Prinsip, Strategi dan Kelompok Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah pusat dan
daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi
dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan

Kemiskinan

mengamanatkan

pembentukan

Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) di


tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) di tingkat daerah. Tim Penanggulangan kemiskinan ini
bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan
mengendalikan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan yang
diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan 4
(empat) prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif
yaitu:
1) Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;
2) Peningkatan akses pelayanan dasar;
3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
4) Pembangunan yang inklusif.
Mengacu pada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan
dilakukan dengan strategi:
1) Mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin;
2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan mayarakat miskin;

- 182 -

3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta


kecil dan;
4) Membentuk

sinergi

kebijakan

dan

program

penanggulangan

berbagai

program

penanggulangan

kemiskinan.
Strategi

dijalankan

dengan

kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah


daerah,

dunia usaha dan masyarakat

melalui bantuan sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan


kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan
ekonomi.
Pada level provinsi, penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan
menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya:
1) Kelompok program bantuan/perlindungan sosial berbasis keluarga
(klaster 1). Tujuannya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi
beban hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin
(antara

lain:

Program

Jaminan

Sosial

Rakyat

Banten

Bersatu/Jamsosratu, Bantuan Operasional Beras Miskin, Bantuan


Siswa Miskin, dan Jaminan Kesehatan Daerah/Jamkesda).
2) Kelompok

Program

pemberdayaan

penanggulangan

masyarakat

(klaster

kemiskinan
2).

berbasis

Tujuannya

adalah

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok


masyarkat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan
prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3) Kelompok

Program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

perberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3). Tujuannya


adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku
usaha berskala mikro dan kecil.
4) Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung
dapat

meningkatkan

kegiatan

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat (klaster 4) contohnya listrik desa.


3. Bidang

Urusan

dan

Program

Prioritas

Pada

Rencana

Kerja

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014


Rencana kerja penanggulangan kemiskinan tahun 2014 di Provinsi
Banten memuat 11 urusan wajib dan 6 urusan pilihan (dari 25 urusan

- 183 -

wajib dan 8 urusan pilihan) yang mencakup 35 program (dari 78


program) pada RPJMD 2012-2017 seperti terlampir pada tabel berikut:
Tabel 3.3
Program dan SKPD Penanggung Jawab Pada Rencana Kerja
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014
URUSAN WAJIB
NO
1

BIDANG URUSAN
Pendidikan

NO
2
3
6

Kesehatan;

1
2
3
4
5
6

PROGRAM
Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9
Tahun
Pendidikan Menengah Wajib Belajar
12 Tahun
Pendidikan Non Formal dan
Informal (PNFi)
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak
Pembinaan Upaya Kesehatan
Pengendalian Penyakit Dan
Penyehatan Lingkungan
Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan
Peningkatan mutu layanan
kesehatan masyarakat

Dindik
Dindik
Dinkes
Dinkes/ RSUD
Banten
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Dinkes/ RSU
Malingping/
RSUD Banten
SDAP

Pekerjaan Umum

Perumahan;

Perencanaan
Pembangunan
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak;
Sosial

Pengendalian Pembangunan Daerah

Bappeda

Pemberdayaan Perempuan dan


Perlindungan Anak

BPPMD

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Dinsos/ BPPMD

2
3
4

Rehabilitasi Sosial
Perlindungan
Dinsos dan Jaminan Sosial
Pemberdayaan Kelembagan Sosial
dan Keagamaan
Pengembangan Kelembagaan,
Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Produktivitas, Perluasan,
Kesempatan Kerja dan Berusaha

Dinsos

Peningkatan Keterampilan Tenaga


Kerja
Pengembangan Usaha dan Akses
Permodalan K-UMKM
Pengembangan Produk dan
Pemasaran K-UMKM

Disnakertrans

11

13

14

Ketenagakerjaan;

3
15

Koperasi dan usaha


kecil dan
menengah;

1
2

Pengembangan dan Revitalisasi


Infrastuktur Permukiman
Pembinaan dan Penataan
Perumahan

SKPD
Dindik

- 184 -

SDAP

Dinsos/ Biro
Kesra
Disnakertrans

Disnakertrans

Dinkop-UMKM
Dinkop-UMKM

3
21

Ketahanan pangan;

22

Pemberdayaan
masyarakat dan
desa;

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas


Kelembagaan dan SDM K-UMKM
Ketahanan Pangan Masyarakat

Dinkop-UMKM

Pemberdayaan Masyarakat dan


Lembaga Perdesaan

BPPMD

BKPP

URUSAN PILIHAN
NO
1

BIDANG URUSAN
Pertanian

NO
1

4
3

Energi dan Sumber


Daya Mineral;
Industri;
Perdagangan; dan

Pariwisata

Kelautan dan
Perikanan

Perdagangan

Industri

PROGRAM
SKPD
Peningkatan Produksi, Produktivitas DKP, Distanak
peternakan, perikanan, pertanian
dan perkebunan
Peningkatan daya saing dan
DKP, Distanak
pemasaran produk peternakan,
perikanan, pertanian dan
perkebunan
Peningkatan Daya Dukung
Distanak
Sumberdaya Pertanian
Pemberdayaan kelembagaan dan
DKP,Distanak
sumberdaya peternakan, perikanan,
pertanian dan perkebunan
Pengelolaan Listrik dan
Distamben
Pemanfaatan Energi
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Distamben
Sumber Daya Mineral, Batubara,
Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi
Bencana Geologi
Pengelolaan dan Pengembangan
Disbudpar
Pariwisata
Pengelolaan Sumberdaya laut,
DKP
pesisir dan pulau-pulau kecil
Peningkatan dan pengembangan
perdagangan
Peningkatan daya saing industri

Disperindag
Disperindag

4. Target dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan


Dalam

rangka

ketepatan

target

sasaran

dan

efektivitas

dari

penanggulanan kemiskinan maka target dan sasaran penanggulangan


kemiskinan di bagi kedalam kedua kelompok:
1) Kelompok sasaran untuk rumah tangga, keluarga dan individu
menggunakan basis data terpadu (pendataan program perlindungan
sosial tahun 2011)
2) Kelompok sasaran pendekatan ruang (kewilayahan) menggunakan
data pemetaan kampung miskin.

- 185 -

Tabel 3.4
Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu
di Provinsi Banten
JUMLAH RUMAH TANGGA

JUMLAH INDIVIDU

KABUPATEN/
KOTA

KEL 1

KEL 2

KEL 3

TOTAL

KEL 1

KEL 2

KEL 3

TOTAL

Pandeglang

25.675

52.160

52.157

129.992

149.127

230.276

190.450

569.853

Lebak

25.525

57.732

57.640

140.897

167.025

251.944

194.007

612.976

Tangerang

35.853

70.648

70.647

177.148

182.961

304.551

281.687

769.199

Serang

12.860

29.424

29.423

71.707

81.227

146.917

125.637

353.781

Kota
Tangerang

23.326

16.249

16.248

55.823

117.718

72.214

66.245

256.177

Kota Cilegon

2.898

5.507

5.504

13.909

13.048

24.694

25.014

62.756

Kota Serang

6.224

7.081

7.124

20.429

30.422

34.948

36.398

101.768

Kota
Tangerang
Selatan

4.563

7.747

7.747

20.057

22.025

35.207

31.312

88.544

NO

Banten
136.924 246.548 246.490 629.962 763.553 1.100.751 950.750 2.815.054
Keterangan :
Basis Data Terpadu berisikan daftar nama dan alamat 30% penduduk Indonesia dengan
status sosial ekonomi terendah. Kelompok 1 : Kelompok Paling Miskin (Sangat Miskin dan
Miskin), Kelompok 2 : Kelompok Hampir Miskin, Kelompok 3 : Kelompok Rentan

5. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2013


1) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)
Jamsosratu merupakan skema terpadu dan melembaga untuk
menjamin masyarakat yang berasal dari kelompok Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mempunyai sistem
perlindungan sosial bagi keluarga miskin pekerja sektor informal.
a. RTSM tidak memiliki jaminan pendapatan yang cukup, karena
pada umumnya mereka tidak memiliki mata pencaharian yang
pasti dan terbatasnya akses terhadap sistem Jaminan sosial.
b. Merupakan

replikasi

Program

Keluarga

Harapan

(PKH)

Kementerian Sosial dengan menambahkan beasiswa hingga


sekolah menengah atas;
c. RTSM peserta Jamsosratu di asuransikan ke PT. Jamsostek,
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK JK)
melalui produk asuransi TKLHK (Tenaga Kerja luar Hubungan
Kerja) untuk pekerja sektor informal.
d. Alokasi anggaran Rp. 3.000.000.000,- untuk tahun 2013 bagi
2.000 RTSM.
- 186 -

e. Per RTSM mendapatkan Rp. 1.500.000 per tahun diberikan


dalam 3 (tiga) termin disalurkan melalui PT. POS
f.

Premi asuransi sebesar Rp 10.400,-/bulan per RTSM melalui PT.


Jamsostek

g. Skema Jamsosratu adalah sebagai berikut :


PPemprov Banten
Jamsosratu

RRTSM - PPLS 2011


yang belum tercover PKH
(30.000 RTS - 2014)

Bantuan Tunai Bersyarat


(BTB)
melalui PT. Pos
1.
2.
3.

Askesos
(BPJS Ketenagakerjaan)

Besar
bantuan
Rp.
1.5
juta/tahun/RTSM
Dibayar
per
caturwulan
(3 kali/tahun)
Syarat RTSM penerima

a. ibu hamil/nifas/menyusui
b. balita
c. SD/SMP/SMA

1.
2.
3.

4.

Pencari nafkah utama


Premi Rp. 163.800 /tahun/RTSM
Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
a. Sakit : Maksimal Perawatan
Rp. 20 juta
b. Meninggal + Rp. 45 juta
Jaminan
kematian
alami,
santunan kematian + Rp. 21 juta

Berdasarkan data PPLS 2011 (Basis Data Terpadu) jumlah RTSM di


Provinsi Banten berjumlah 136.924 RTSM, pada tahun 2013 yang
sudah diintervensi melalui program PKH dan Jamsosratu sebanyak
98.163 RTSM, sehingga jumlah RTSM yang belum mendapatkan
bantuan melalui kedua program ini sebanyak 38.761 RTSM.
2) Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu)
a. Kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada
pemerintah kabupaten/kota untuk infrastruktur kecamatan
yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
b. Anggaran : Rp.154 Milyar, dialokasikan kepada 154 Kecamatan
dengan besaran Rp. 1 Milyar setiap kecamatan.

- 187 -

c. Peruntukan

94%

untuk

pembangunan

infrastruktur

kecamatan dan 6% untuk operasional.


d. Lokasi : PNPM Mandiri Perdesaan 110 kecamatan, PNPM
Mandiri Perkotaan 44 kecamatan.
Gerbangratu pada tahun 2013 telah dilaksanakan di 5 (lima)
kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon dengan anggaran
Rp. 105 Milyar. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak dapat melaksanakan
karena permasalahan administrasi bantuan keuangan dan Rp. 49
Milyar menjadi SilPa di Provinsi Banten.
3) Biaya Operasional (BOP) Raskin
Pelaksanaan program raskin tahun 2012 untuk bulan Januari s/d
Mei 2012 mengacu pada pagu raskin kabupaten/kota sesuai data
BPS hasil survey PPLS 2008 (629.318 Rumah Tangga Sasaran/RTS),
sedangkan untuk bulan Juni s/d Desember 2012 berdasarkan data
PPLS 2011 (585.944 RTS) dan setiap RTS menerima raskin
sebanyak

15

kg/bln

untuk

12

bulan

dengan

harga

tebus

Rp. 1.600/kg di titik distribusi. Terjadi pengurangan jumlah


penerima RASKIN sebanyak 16.503 rumah tangga. Pengurangan ini
sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Banten
sebagai berikut:
Tabel 3.5
Realisasi Distribusi Raskin Reguler di Provinsi Banten
Tahun 2012
PAGU RASKIN BULAN
JANUARI - MEI 2011

PAGU RASKIN BULAN


JUNI - DESEMBER
2011
SK.Gub. Banten No:
511.1/Kep.376Huk/2012 Tanggal : 8
Mei 2012
RT SPagu 7 BLN
PM PPL
Kg
S-2011
6=(5X15
5
Kg x 5Bln)
251.222 26.267.310

PAGU
TAHUN
2012

JANUARI - DESEMBER 2012

SUB DIVRE LEBAK

SK.Gub. Banten No:


511.1/Kep.37Huk/2012 Tanggal :
19 Januari 2012
RT SPagu 5 BLN
PM PPL
Kg
S-2008
4=(3X15
3
Kg x 5Bln)
278.522 20.889.150

47.267.460

46.892.025

99,21

375.435

0,79

KAB.PANDEGLANG

127.318

9.548.850

120.637

12.555.885

22.215.735

21.873.225

98,45

342.510

1,54

151.204

11.340.300

130.585

13.711.425

25.051.725

25.018.800

99,87

32.925

0,13

216.782

16.323.650

236.154

24.781.525

41.135.175

34.408.425

81,69

6.726.750

16,35

KAB.LEBAK
SUB DIVRE
TANGERANG
KAB.TANGERANG

172.933

12.959.975

164.435

17.270.925

30.240.900

27.698.865

91,59

2.542.035

8,41

KOTA.TANGERANG

28.546

2.140.950

53.045

5.559.830

7.710.780

3.666.870

47,56

4.043.910

KOTA.TANGSEL

15.303

1.222.725

18.674

1.950.770

3.183.495

3.042.690

95,58

140.805

52,44
4,42

NO

KABUPATEN/KOTA

II

- 188 -

Kg

REALISASI

SISA

Kg

Kg

7=4+5

11=9/8

12

13=12/7

SK.Gub. Banten No:


511.1/Kep.37Huk/2012 Tanggal :
19 Januari 2012
RT SPagu 5 BLN
PM PPL
Kg
S-2008
4=(3X15
3
Kg x 5Bln)

PAGU RASKIN BULAN


JUNI - DESEMBER
2011
SK.Gub. Banten No:
511.1/Kep.376Huk/2012 Tanggal : 8
Mei 2012
RT SPagu 7 BLN
PM PPL
Kg
S-2011
6=(5X15
5
Kg x 5Bln)

132.004

9.976.050

98.517

95.738

7.255.350

15.951

1.197.075

PAGU RASKIN BULAN


JANUARI - MEI 2011
NO

KABUPATEN/KOTA

SUB DIVRE
SERANG
KAB.SERANG

KOTA.CILEGON

III

PAGU
TAHUN
2012

JANUARI - DESEMBER 2012

REALISASI

Kg

SISA

Kg

Kg

7=4+5

11=9/8

12

13=12/7

10.344.285

20.320.335

19.657.485

96,74

562.850

3,26

66.414

6.973.470

14.228.820

13.565.970

95,34

562.850

4,66

12.923

1.356.915

2.553.990

2.553.990

100,00

KOTA.SERANG

20.315

1.523.625

19.180

2.013.900

3.537.525

3.537.525

100,00

PROVINSI BANTEN

627.308

47.188.850

585.893

61.393.120

108.722.970

100.957.935

92,86

7.665.035

7,14

Permasalahan dalam raskin adalah menjaga indikator 6 T (tepat


waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga dan
tepat administrasi). Di beberapa daerah hal ini belum tercapai
dengan alasan biaya opersional raskin oleh bulog hanya sampai titik
distribusi sementara dari titik distribusi ke penerima manfaat belum
tersedia anggaran dan mengakibatkan harga diatas yang sudah
ditetapkan.
Untuk

meningkatkan

efektifitas

penyaluran

raskin

dari

titik

distribusi sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan
memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan program
raskin.

Diharapkan

pemerintah

provinsi

adanya
dan

kepedulian

dan

kabupaten/kota

komitmen

untuk

dari

menunjang

program raskin melalui penyediaan dana sharing / pendamping


melalui APBD-nya antara lain dengan raskinda dan juga untuk
mendukung

biaya

operasional

penyaluran

raskin,

bantuan

distribusi ke RTS, biaya sosialisasi dan koordinasi, monitoring dan


evaluasi.
Tabel 3.6
Bantuan Keuangan untuk Biaya Operasional Distribusi Raskin
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013
NO

KABUPATEN/ KOTA

ANGGARAN

Kabupaten
1

Lebak

1.438.000.000

Pandeglang

1.267.000.000

Serang

Tangerang

698.000.000
1.728.000.000

- 189 -

NO

KABUPATEN/ KOTA

ANGGARAN

Kota
5

Cilegon

136.000.000

Serang

202.000.000

Tangerang

557.000.000

Tangerang Selatan

197.000.000

Jumlah

6.223.000.000

4) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Banten


Setengah juta lebih warga miskin di Provinsi Banten atau tepatnya
sebanyak 536.988 warga saat ini belum memperoleh tunjangan
kesehatan

dari

program

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat

(Jamkesmas). Sehingga pemerintah kabupaten/kota diminta untuk


melakukan sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi Banten
guna

mengurangi

jumlah

warga

yang

belum

mendapatkan

pelayanan kesehatan secara gratis.


Provinsi Banten dalam hal ini mengeluarkan program Jamkesda
dengan rekapitulasi rencana bantuan keuangan kepada pemerintah
kabupaten/kota tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7
Bantuan Keuangan Jamkesda menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2012
NO

KABUPATEN/
KOTA

MASYARAKAT
MISKIN DI LUAR
QUOTA
JAMKESMAS

ALOKASI DANA
JAMKESDA
BERSUMBER APBD
KABUPATEN/KOTA

ALOKASI DANA
JAMKESDA
BERSUMBER
APBD PROVINSI

Kabupaten
1

Lebak

35.417

900.000.000

500.000.000

Pandeglang

168.390

1.000.000.000

Serang

116.524

1.000.000.000

Tangerang

Kota
5

Cilegon

32.914

1.666.560.000

600.000.000

Serang

26.720

2.340.000.000

780.000.000

Tangerang

Tangerang
Selatan

99.312

10.000.000.000

320.000.000

596.675

28.906.560.000

5.000.000.000

Jumlah/ Provinsi

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013

- 190 -

6. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014


1) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial kepada kabupaten/kota
tahun 2014 untuk percepatan pengurangan kemiskinan meliputi :
Tabel 3.8
Rencana Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial kepada
Kabupaten/Kota Tahun 2014
45.000.000.000
6.233.000.000

Jamsosratu
Biaya
Operasional
Raskin
Jamkesda

7.000.000.000

SKPD
PELAKSANA
Dinas Sosial
Badan Ketahanan
Pangan dan
Penyuluhan
Dinas Kesehatan

Beasiswa Miskin

19.175.300.000

Dinas Pendidikan

77.408.300.000

4 SKPD

NO
1
2

PROGRAM

TOTAL

ANGGARAN (RP)

TARGET
30.000 RTSM
526.178 RTSM

Individu yang
tidak tercover
dalam
Jamkesmas
22.885 Siswa
(SD, SMP, SMK,
SMA)

2) Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014


Berdasarkan pemetaan kampung miskin untuk pembangunan
perdesaan terpadu di Provinsi Banten, rencananya Pemerintah
Provinsi Banten melalui SKPD akan fokus dalam menanggulangi
kemiskinan di daerah tersebut.
Adapun kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD tahun
2014 dalam rangka mendukung pembangunan perdesaan terpadu
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.9
Rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD
tahun 2014 dalam rangka mendukung Pembangunan Perdesaan
Terpadu Tahun 2014
NO
1

DINAS / BADAN
Dinas SDAP

1.
2.
3.

Dinas Sosial

1.
2.
3.
4.

KEGIATAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kawasan Binaan
Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan
Pusat Pertumbuhan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat kurang Mampu
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin
Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan
Perempuan
Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas
Masyarakat Terpencil
Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial

- 191 -

NO
3

DINAS / BADAN
Dindik

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
1.
2.

Dinkes

Distanak

Disnakertrans

Diskop
UMKM

8
9

Distamben
BPPMD

10

Kesbangpol

11

Baperpusarda

12
13

Balitbangda
BKPP

14
15
16

DKP
Dishutbun
Disperindag

17

Disbudpar

18
19

Biro Kesra
Dishubkominfo

20

Dispora

dan

3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
2.

KEGIATAN
Bantuan Gubernur untuk Siswa Miskin (Bagus)
Retrival Anak Putus Sekolah
Bosda
Pelatihan Lifeskill Warga Belajar Pendidikan Non
Formal
Pengadaan Alat Pembelajaran Kewirausahaan
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
(Swasta)
Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Jamkesda
Pelayanan Masyarakat Miskin (Baksos, Operasi
Katarak, Bibir Sumbing dan Khitanan)
Sarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
Jampersal
Makanan Tambahan Gizi Balita
Fasilitasi Pangan dan Hortikultura
Fasilitasi Usaha Peternakan
Padat Karya Infrastruktur dan Produktif
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru
Pelatihan Wirausaha Masyarakat
Bantuan Peralatan Bagi UMKM
Pembentukan Kelembagaan Koperasi
Pembangunan Listrik Pedesaan
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Posyandu
P2WKSS
PNPM Mandiri Perdesaan
Simpan Pinjam Perempuan
Bumdes
Fasilitasi Kampung Merah Putih
Fasilitasi Babinsa/Babinmas
Fasilitasi Perpustakaan Kampung (Referensi Wira
Usaha)
Penerapan Inovasi Daerah untuk Masyarakat Miskin
Raskin dan Raskinda (CPP)
Pelatihan Keanekaragaman Pangan
Fasilitasi Budidaya Perikanan dan Kelautan
Fasilitasi Usaha Perkebunan
Fasilitasi Usaha Perdagangan
Fasilitasi Usaha IKM
Fasilitasi Pengembangan Budaya Lokal
Fasilitasi Pengembangan Dukungan Ekonomi Kreatif
dan Pariwisata
Bansos Masyarakat Miskin
Internet Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan Ojek
Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

- 192 -

7. Rencana Pemetaan Kampung Miskin untuk


Perdesaan Terpadu di Provinsi Banten Tahun 2015

Pembangunan

Tabel 3.10
Pemetaan Kampung Miskin di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

KAMPUNG

Cibitung

Sindangkerta

Kp Cibongkok

Patia

Patia

Kp. Binglu

Sindangresmi

Bojongmanik

Kp. Babakan

Sukaresmi

Seuseupan

Kp Seuseupan

Mekarjaya

Rancabugel

Kp. Karya Jaya

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.11
Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2015
NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

KAMPUNG

Cigemblong

Cikaratuan

Kp Ciondo

Cigemblong

Kp Cisepan

Curugbitung

Cikaret
Guradog

Cirinten

Parakan lima

Kp Sedepe

Cirinten

Cibarani

Kp Cinangka

Kp Sengkol

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.12
Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2015
NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

KAMPUNG

Teluknaga

Tanjung Burung

Kp. Suka Bakti

Teluknaga

Tanjung Burung

Kp. Kebon Kopi

3
4

Pakuhaji
Pakuhaji

Kiara Payung
Kiara Payung

Kp. Kiara Payung

Pakuhaji

Kiara Payung

Kp. Keramat Jarak


Kp. Gerong

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.13
Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Serang Tahun 2015
NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

KAMPUNG

Bandung

Pringwulung

Kp. Pakis Haji

2
3

Tanjung Teja
Mancak

Bojong Mengteng
Cikedung

Kp. Bojong Tengah


Kp. Bulakan

Pamarayan

Damping

Kp. Pangendetan

Tanara

Bendung

Kp. Bendung

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

- 193 -

Tabel 3.14
Pemetaan Kampung Miskin Kota Cilegon Tahun 2015
NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

KAMPUNG

Ciwandan

Banjarnegara

Purwakarta

Tegal Bunder

Gerogol

Gerogol

Cibeber

Cibeber

Cilegon

Bagendung

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.15
Pemetaan Kampung Miskin Kota Serang Tahun 2015
NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

KAMPUNG

Curug

Sukalaksana

Kp Cikasir Rt.07 / Rw.03

Walantaka

Cigoong

Serang

Cipare

Tatakan

Sayar

Kp Cigoong Rt.001 / Rw.01


Kp Sumber Seroja Rt.
005/Rw.15 ; Kp. Sumber
Harum Rt.002 /Rw.07
Kp Serdang Lor Rt.001/Rw.08

Margaluyu
5

Kasemen

Kasemen
Sawah Luhur

Kp. Margaluyu Rt.001/Rw.08


Kp. Kedung Cinde
Rw.02/Rt.002
Kp. Jamblang Rt.03 /Rw.02

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.16
Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Tahun 2015
NO
1

KECAMATAN
Pinang

KELURAHAN/DESA
Kunciran Jaya

KAMPUNG
-

Benda

Pajang

Cipondoh

Petir

Karawaci

Gerendeng

Neglasari

Karangsari

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.17
Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

KAMPUNG

Ciputat

Sarua

Ciputat Timur

Pondok Ranji

Pamulang

Pamulang Timur

Pondok Aren

Perigi Baru

Setu

Bakti Jaya

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

- 194 -

3.1.5 Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup


Luas kawasan hutan saat ini tercatat 226.931,27 Ha atau 26,23%
terhadap luas provinsi di Banten. Namun demikian hasil pencitraan
satelit, luas vegetasi tutupan lahan sudah mencapai 29,3%. Padahal
menurut amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, luas kawasan lindung seharusnya 30% dari luas
wilayah.
Pada tahun 2012, lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga
berkurang fungsinya atau lahan kritis di Provinsi Banten mencapai
104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah. Hal ini berarti, mengalami
penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu
117.914 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh
keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
Masih tingginya luas lahan kritis disebabkan karena kemampuan
rehabilitasi

lahan

belum

mampu

mengimbangi

laju

eksploitasi.

Kebutuhan hasil hutan kayu setiap tahun tidak pernah berkurang, disisi
lain kemampuan peningkatan suplai hasil hutan kayu belum mampu
mengimbanginya. Laju eksploitasi setiap tahun di Banten tidak kurang
dari 12.000 Ha, sementara kemampuan rehabilitasi baru mencapai 8.000
Ha.
Eksploitasi yang dilakukan dalam kawasan hutan oleh Perhutani
dapat dikendalikan secara ketat, namun eksploitasi hasil hutan dari lahan
masyarakat
kebutuhan

agak

sulit

masyarakat

dimonitor,
(tebang

karena

butuh).

penebangan

Oleh

karena

mengikuti
itu,

tidak

mengherankan apabila 75% lahan kritis berada di lahan milik. Kondisi ini
apabila tidak diimbangi oleh percepatan rehabilitasi dapat menimbulkan
dampak lingkungan terhadap DAS yang kurang baik.
Salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan
melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan
merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang
ditempatkan pada kerangka DAS. Keberhasilan program rehabilitasi
hutan dan lahan akan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan
kualitas lingkungan terutama dalam aspek fungsi hidrologi, fungsi
perlindungan tanah, stabilitas iklim mikro, penghasil O2, penyerap gas- 195 -

gas pencemar udara, potensi sumberdaya terbarukan yang dapat dipanen,


pelestarian sumberdaya plasma nutfah, perkembangbiakan ternak dan
satwa liar serta pengembangan kepariwisataan.
Kebijakan dan langkah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan
dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya :
1. Pengembangan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
Pelaksanaan RHL tidak dilakukan secara parsial dan terkotak-kotak,
tetapi lebih diarahkan kepada menggerakan seluruh komponen
masyarakat. Untuk hal tersebut telah dilakukan program Gerakan
Pembangunan Cinta Menanam (Gerbang Intan) yang merupakan icon
daerah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan RHL ini
juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah, berupa program One
Man One Tree (OMOT), One Billion Indonesian Trees (OBIT) dan
program penyediaan kebun bibit rakyat. Disisi lain BUMN seperti
Perhutani, khususnya KPH Banten memprogramkan Perhutani Hijau
dimana ditargetkan seluruh kawasan hutan tidak ada lagi tanah
kosong (semua tertanami).
Gerakan ini menyertakan semua unsur seperti LSM, perusahaan,
pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai tingkatan usia
melalui

kegiatan

kebun

bibit

sekolah,

kebun

bibit

desa,

pengembangan ruang terbuka hijau, penanaman kanan kiri sungai


dan sekitar mata air, penanaman kanan kiri jalan dan turus jalan,
penghijauan halaman, dan penghijauan kompleks perumahan. Berikut
ini disajikan gambaran keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di
Banten, dimana tahun 2010 ditargetkan penanaman 8.000 ha,
tercapai 27.621 ha, tahun 2011 ditargetkan 8.000 ha, tercapai 30.618
ha dan tahun 2012 ditargetkan 8.000 ha dan tercapai 37.745 ha.
2. Pemberian insentif bagi daerah konservasi dan pelaku rehabilitasi.
Daerah konservasi

atau daerah hulu

memegang peranan penting

dalam suatu ekosistem DAS, misal memberikan perlindungan bagi


daerah bawahan, menjadi tandon air bagi pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Namun demikian, masyarakat di daerah hulu ataupun
daerah konservasi mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif lebih
rendah.

Oleh

karenanya

diperlukan

- 196 -

adanya

pemberian

insentif

tertentu bagi daerah dan pelaku yang konsern dalam konservasi dan
rehabilitasi lahan.
Provinsi Banten melalui PT. Krakatau Tirta Industri yang dimediasi
oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) telah memberikan
insentif kepada masyarakat di daerah hulu/konservasi sebagai
apresiasi terhadap kepedulian mereka dalam pengelolaan DAS. Bentuk
insentif

yang

diberikan

adalah

insentif

pendapatan

dari

jasa

lingkungan. Insentif ini diberikan kepada masyarakat yang terletak di


daerah hulu DAS Cidanau dengan memberikan insentif sebesar Rp1,2
juta/ha/tahun. Insentif diberikan dengan beberapa syarat ketat yaitu
jumlah pohon berkayu per hektar minimal 500 pohon. Apabila dalam
satu anggota dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat tegakan
pohon yang kurang dari ketentuan tersebut, maka seluruh anggota
kelompok tidak akan mendapatkan insentif jasa lingkungan tersebut.
3. Rehabilitasi lahan partisipatif
Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin hari
menunjukan arah yang semakin baik begitu juga seperti yang
dilakukan beberapa perusahaan melalui program Corporate Sosial
Responsibility (CSR). CSR tidak diterjemahkan sebagai bantuan dari
perusahaan tetapi sebagai bagian investasi jangka panjang, termasuk
melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam yang semakin
lama semakin terganggu keseimbangannya. Penyelamatan sumber
daya alam tersebut antara lain melakukan rehabilitasi lahan dalam
rangka perbaikan lingkungan. Kolaborasi pemanfaatan CSR yang
diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan ekonomi
masyarakat telah berhasil dilakukan, antara lain sebagaimana Tabel
3.18 berikut :
Tabel 3.18
Bentuk Kegiatan CSR Perusahaan di Provinsi Banten
Tahun 2012
NO
1
2
3

KELOMPOK PERUSAHAAN
Perbankan terdiri dari BNI 46, BTPN,
Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri
Asosiasi terdiri dari Forum reklamasi
areal bekas tambang, APKO, APKOT,
APHI
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
terdiri dari PTPN VIII, PT SRIWI, PT
Cargill Indonesia, Perhutani

- 197 -

BENTUK KEGIATAN CSR


Penghijauan turus jalan, ruang
terbuka hijau, bantuan bibit pohon
Penghijauan turus jalan, bantuan
bibit
Penghijauan turus jalan, bantuan
bibit, pengembangan hutan rakyat

NO
4

KELOMPOK PERUSAHAAN
Energi dan pertambangan terdiri dari
PT Aneka Tambang, PT Indonesia
Power, PT PLN

BENTUK KEGIATAN CSR


Penghijauan lingkungan, bantuan
bibit, penghijaun turus jalan, ruang
terbuka hijau, penghijauan
waduk/situ
Penghijauan lingkungan, bantuan
bibit

Perhubungan dan Telekomunikasi


terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT
Indosat
6
Kesehatan dan lainnya terdiri dari PT
Penghijauan lingkungan, bantuan
Askes, PT Krakatau Tirta Industri
bibit, kebun bibit
Sumber: BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012

Selain ketiga strategi diatas, Pemerintah Provinsi Banten telah


menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana
Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Banten.
Adapun upaya penurunan emisi GRK tersebut meliputi 6 (enam) sektor,
diantaranya sektor pertanian dan peternakan, sektor kehutanan, sektor
limbah,

sektor

industri,

sektor

transportasi

dan

sektor

energi.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, emisi dominan untuk gas


CO2 di Provinsi Banten adalah dari sektor energi, transportasi dan
kehutanan dikarenakan pertumbuhan sektor energi dan pemukiman yang
cukup besar sehingga membutuhkan daya listrik atau energi yang cukup
besar serta menyebabkan terjadinya perubahan fungsi hutan atau
tutupan lahan. Untuk besarnya emisi pada sektor energi disebabkan
karena Provinsi Banten memiliki beberapa pembangkit listrik di beberapa
kabupaten/kota.

Hal

tersebut

menyebabkan

sumber

emisi

yang

ditimbulkan dari sisa bahan bakar yang digunakan sebagai tenaga


pembangkit. Di sektor pertanian, emisi paling besar adalah sub sektor
peternakan, karena potensi pengembangan peternakan baik skala besar
maupun skala rumah tangga cukup besar dan dominan. Sedangkan
sumber emisi gas methan yang paling besar adalah pada sektor limbah
yang ditimbulkan dari hasil limbah sampah domestik yang tidak terpakai.
Tabel 3.19
Hasil Rekapitulasi Emisi Gas Rumah Kaca Per Sektor
di Provinsi Banten Tahun 2010
NO
1
2
3
4
5
6

SEKTOR
Pertanian dan peternakan
Kehutanan
Limbah
Industri
Transportasi
Energi
Jumlah

CO2-EQ
573.462
5.861.511
1.871.502
27.692.476
3.876.200
43.727.720
81.800.608

- 198 -

CH4
86.038
_
3.297
_
_
_
115.386

SATUAN
Ton/Tahun
Ton/Tahun
Ton/Tahun
Ton/Tahun
Ton/Tahun
Ton/Tahun
Ton/Tahun

Berdasarkan hasil proyeksi dan analisa timbulan emisi GRK maka


ada beberapa usulan aksi mitigasi terkait penurunan emisi di provinsi
Banten, antara lain:
a. Usulan aksi mitigasi sektor pertanian
a) Pembangunan biogas limbah sapi;
b) Penggunaan limbah pertanian dan peternakan lokal.
b. Usulan aksi mitigasi sektor kehutanan
a) Optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif, kosong dan
kritis;
b) Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan;
c) Penyelesaian proses ijin pinjam pakai dan tukar menukar kawasan
hutan yang bermasalah;
d) Penanganan perambahan hutan dan penanganan konflik kawasan
lindung dan konservasi;
e) Penanaman yang lebih terkendali pada hutan tanaman;
f)

Peningkatan monitoring hot spot;

g) Pengamanan hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan;


h) Rehabilitasi tanaman perkebunan;
i)

Ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan.

c. Usulan aksi mitigasi sektor limbah


a) Peningkatan

kerjasama

pemerintah

dan

swasta

persampahan;
b) Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Terpadu 3 R;
c) Pembuatan pedoman pengelolaan sampah;
d) Pengelolaan sampah perkantoran;
e) Kampanye regulasi;
f)

Pengomposan (industri besar, UKM, Agrobisnis).

d. Usulan aksi mitigasi sektor industri


a) Workshop pengembangan industri logam, genteng dan bata;
b) Industri kecil menengah kimia yang terbina dan terawasi;
- 199 -

bidang

e. Usulan aksi mitigasi sektor transportasi


a) Penyelenggaraan keselamatan lalu lintas;
b) Penghematan mobil dinas (Inpres 13/ 2011);
c) Car Free Day (2 hari per bulan);
f.

Usulan aksi mitigasi sektor energi


a) Pelatihan instalasi biogas;
b) Pelaksanaan Inpres 13 / 2011;
c) Pembangunan PLTMH/Pikohidro;
d) Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home
System (SHS);
e) Sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan
Untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan

lingkungan hidup tersebut, Provinsi Banten melalui BLHD melakukan


beberapa strategi yaitu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan pembinaan dan
pengawasan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan,
meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM,
pelayanan informasi, serta meningkatkan pembinaan dan penegakan
hukum lingkungan. Berdasarkan strategi tersebut, kebijakan yang
diterapkan BLHD mengacu dan selaras dengan kebijakan pembangunan
nasional dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten yang
bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan pelestarian sumberdaya
alam dan lingkungan serta pemaduserasian pembangunan wilayah
melalui pengintegrasian kawasan didukung infrastruktur wilayah yang
berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara luas, yaitu peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan, kapasitas serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup. Guna mewujudkan strategi tersebut selama tahun
2012 telah dilaksanakan program-program yaitu program rehabilitasi dan
konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta program
pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

- 200 -

Program

rehabilitasi

dan

konservasi

sumberdaya

alam

dan

lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi forum atau


lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS, peningkatan
penanganan kerusakan DAS dan SITU/danau di wilayah Provinsi Banten,
peningkatan penanganan kerusakan sumber mata air di wilayah Provinsi
Banten, pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman
hayati, peningkatan kinerja kabupaten dalam meningkatkan fungsi hutan
dan kawasan lindung, serta penanganan ekosistem mangrove, pesisir dan
laut di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan program pengendalian
pencemaran lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan
antara lain: penurunan beban pencemaran oleh usaha/

industri,

pembinaan dan pengawasan limbah B3 dan B3, peningkatan penggunaan


refrigerant (Freon) non CFC, pemantauan kualitas air dan udara ambien
di wilayah Provinsi Banten menurut SPM, fasilitasi dan koordinasi
kegiatan

pengelolaan

persampahan,

peningkatan

SDM

dan

sarana

prasarana untuk Laboratorium lingkungan BLHD, pemantauan dan


penilaian Adipura kabupaten/kota se Provinsi Banten, fasilitasi program
Adiwiyata,

fasilitasi

publikasi

lingkungan

hidup,

pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,, tindak lanjut terhadap


pengaduan

masyarakat

akibat

dugaan

pencemaran/kerusakan

lingkungan hidup, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan


dalam penegakan hukum lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau
kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan,
fasilitasi operasional komisi penilai amdal dan sekretariat amdal Provinsi
Banten, serta tersusunnya laporan pelaksanaan RKL/RPL dokumen
lingkungan hidup.
Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada tahun
2012 terwujud dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup,
pengelolaan limbah domestik dan limbah B3, peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, pengkajian dampak
lingkungan,

pengawasan

kebijakan

pengendalian

pencemaran

dan

perusakan lingkungan hidup.


Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam terwujud
dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

- 201 -

sumber

daya

air;

dan

kegiatan

peran

serta

masyarakat

dalam

perlindungan konservasi sumber daya air.


Program

dan

kegiatan

lain

yang

dianggap

penting

untuk

pengendalian dan meminimalisir dampak lingkungan terdapat dalam


program penataan perumahan, pemukiman dan kawasan sentra produksi,
pada tahun 2012 Dinas SDAP melaksanakan kegiatan pembangunan
jalan akses sentra produksi kawasan pusat pertumbuhan, peningkatan
prasarana lingkungan kawasan binaan, penyediaan prasarana dan sarana
air bersih, perencanaan pengembangan infrastruktur bidang sumber daya
air dan pemukiman, dan untuk meminimalkan dampak banjir dalam
program pengembangan, pengelolaaan dan pengendalian sumber daya air
juga dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan
air dan badan - badan sungai di WS Cidurian Cisadane, pengendalian
banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai di WS
Ciliman Cisawarna.
Berbagai
lingkungan

permasalahan

masih

ditemui

yang

terkait

dibeberapa

dengan

daerah,

pencemaran

seperti

rencana

pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan


Cibeber

Kota

Cilegon,

yang

mendapatkan

reaksi

terkait

dengan

kehawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta


Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah
perbatasan. Pemerintahan Kota Cilegon dipandang kurang atau tidak
melakukan inisiatif koordinasi di awal perencanaan dengan Pemerintah
Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. Sementara, perijinan
pengolahan limbah B3 adalah kewenangan pemerintah pusat yang dalam
prosesnya juga melibatkan kebijakan Gubernur Banten.
Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan
industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu
(kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku
mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu
pencemaran

udara

juga

merebak

pada

kawasan

permukiman

sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Bagendung


Kota Cilegon dikarenakan pengelolaan sampah masih tersentralisasi pada
level kabupaten/kota yang menggunakan cara ditimbun dan dibakar,
walaupun dibeberapa kabupaten/kota sudah dirancang mengunakan

- 202 -

teknologi sanitary landfill. tapi pada kenyataan dilapangan masyarakat


masih melakukan proses open dumping. Sebenarnya pengelolaan sampah
dapat

dilakukan

secara

sederhana

dan

sangat

mudah

seperti

membiasakan memisahkan sampah organik dan non organik sehingga


mudah untuk pengelolaannya, yang organik bisa didaur ulang menjadi
pupuk kompos dan yang non organik bisa dijual untuk dijadikan daur
ulang biji plastik dan besi.

3.2

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH


Beberapa

pembangunan

perubahan
dan

mendasar

penganggaran

dalam

daerah

sistem

perencanaan

menuntut

dilakukannya

sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam


aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahanperubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan
prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien,
transparan,

dan

akuntabel

yang

diimplementasikan

yang

didasarkan

dalam

sistem

anggaran berbasis kinerja.


Penganggaran

daerah

kepada

kemampuan

keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :


1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Perencanaan,

yaitu

menjadi

pedoman

bagi

manajemen

dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;


3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan;
4. Alokasi,

yaitu

anggaran

daerah

yang

harus

diarahkan

untuk

menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan


pemborosan

sumber

daya,

serta

meningkatkan

efesiensi

dan

efektivitas perekonomian;
5. Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan; dan

- 203 -

6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan


keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan
prinsip anggaran seperti :
1. Transparansi
merupakan

dan

Akuntabilitas

persyaratan

utama

Anggaran

guna

Daerah,

mewujudkan

hal

tata

ini

kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan


akuntabiltas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian
kinerja

dan

tanggung

jawab

pemerintah

daerah

dalam

mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi


yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh
masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara
pembiayaan
pelayanan

penyelenggaraan
masyarakat.

Oleh

pemerintahan,
karena

itu

pembangunan

penyusunan

dan

anggaran

dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu


pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui
mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh
segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan
penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan
yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat
tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan
dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan
masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi
dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan
secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang
diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan
pembiayaan daerah.

- 204 -

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Arah
penerimaan

kebijakan

pendapatan

pendapatan

daerah,

daerah

meliputi

pertimbangan

asumsi

dalam

target

penentuan

kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya


pencapaian target pendapatan daerah.
1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penerimaan PAD pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
diproyeksikan

rata-rata

sebesar

13,25%

per

tahun,

dengan

mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :


a. LPE berkisar 6,6 6,8%;
b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun
terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per
tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun
sebesar 8,34%;
c. Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada
tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar
10,00% per tahun;
d. Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun
2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga
tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang
dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata
sebesar 6,8% ;
e. Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2014 kepada
lembaga-lembaga

keuangan

bank

meningkatkan

besaran

deviden pada tahun 2015 sebesar 30%;


f.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal


Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan
Pemberian

Kredit

Pemilikan

Rumah

(KPR)

dan

Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB);


g. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada
tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan
baru.
- 205 -

2) Dana Perimbangan
Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per Tahun, dengan
mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :
a. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu 5
tahun

terakhir

mengalami

peningkatan

rata-rata

sebesar

8,77%;
b. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata
sebesar 0,01% per tahun.
2. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang
ditempuh

adalah

memberikan

insentif

untuk

menarik

atau

merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung dapat


meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui:
a. Penyederhanaan

sistem

dan

prosedur

administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah,


b. Rasionalisasi pajak/retribusi daerah,
c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi
daerah, serta
d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan
PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,
ketepatan dan kecepatan palayanan.
Sejalan

dengan

arah

kebijakan

penganggaran

khususnya

kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan


dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan
non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang
ditetapkan.

- 206 -

Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah


langkah

yang

pendapatan

dilakukan

dan

dalam

meningkatkan

langkahlangkah

yang

targettarget

diperlukan

untuk

mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan.


Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Kondisi

perekonomian

yang

terjadi

pada

tahun-tahun

sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun


2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan

Izin

Mempekerjakan

Tenaga

Kerja

Asing,

sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah


dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing dan/atau telah dibatalkan.
Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah,
memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
Dengan pertimbangan tidak memberatkan masyarakat dan
dunia usaha;
c. Rasionalitas

hasil

pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah


lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai
penyertaan modal (investasi daerah).

- 207 -

2) Dana Perimbangan
Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari
dana

perimbangan

dalam

penyusunan

RKPD

Tahun

2015,

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan
pada alokasi DAU TA. 2014 dengan memperhatikan realisasi
TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;
b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan
besaran alokasi DBH TA. 2014, dan memperhatikan realisasi
DBH TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;
c. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai
pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN
TA. 2015.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPD Tahun 2015, hal
yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan
hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari
badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang
tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran
atau

pengurangan

kewajiban

pihak

ketiga

atau

pemberi

sumbangan.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan
Pendapatan Daerah Tahun 2015 yang akan dilakukan adalah:
a. Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas
pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan
berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan
masyarakat;
c. Peningkatan

kesadaran

masyarakat

dalam

bidang

pajak

daerah;
d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah
dan retribusi daerah;
- 208 -

e. Penataan

bidang

perencanaan,

pelaporan

dan

evaluasi

pendapatan.
3. Target Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2015 ditargetkan
sebesar Rp. 7.270.499.012.000,- , meliputi :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 5.089.671.000.000,Jumlah PAD tersebut diperoleh dari :
a. Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 4.925.377.000.000 ;
b. Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 22.970.000.000 ;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang
ditargetkan sebesar Rp 44.600.000.000 ; dan
d. Lain-lain

PAD

Yang

Sah

yang

ditargetkan

sebesar

Rp. 96.724.000.000 .
2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.
1.134.309.012.000,-. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari :
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang
ditargetkan sebesar Rp 405.819.000.000,-;
b. Dana

Alokasi

Umum

yang

ditargetkan

sebesar

Rp.728.490.012.000,-;
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain

Pendapatan

Daerah

yang

Sah

pada

tahun

2015

ditargetkan sebesar Rp. 1.046.519.000.000,- . Dana tersebut


diperoleh dari dana penyesuaian dan otonomi khusus.
Secara lengkap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun
2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

- 209 -

Tabel 3.20
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015
NO

APBD 2014

RPJMD 2015

RKPD 2015

PENDAPATAN
DAERAH

6,878,071,982,000

5,487,742,000,000

7,270,499,012,000

Pendapatan
Asli
Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah

4,675,126,000,000

4,386,000,000,000

5,089,671,000,000

4,473,832,000,000
66,970,000,000
38,600,000,000

4,251,171,000,000
6,735,000,000
46,987,000,000

4,925,377,000,000
22,970,000,000
44,600,000,000

95,724,000,000

81,107,000,000

96,724,000,000

1,151,026,982,000
405,819,000,000

1,097,799,000,000
391,261,000,000

1,134,309,012,000
405,819,000,000

1.2.2

Dana Perimbangan
Dana
Bagi
Hasil
Pajak/Bagi
Hasil
Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum

728,490,012,000

706,539,000,000

728,490,012,000

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

16,717,970,000

1,051,919,000,000

3,942,000,000

1,046,519,000,000

5,400,000,000
1,046,519,000,000

3,942,000,000

1,046,519,000,000

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.2
1.2.1

1.3

1.3.1
1.3.2

URAIAN

Lain-Lain
Pendapatan
Daerah
Yang Sah
Pendapatan Hibah
Dana
Penyesuaian
dan Otonomi Khusus

4. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah


Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam
pencapaian target pendapatan daerah tahun 2015 sebagai berikut :
1) Pengembangan

sistem

administrasi

Pajak

Daerah,

Retribusi

Daerah dan Pendapatan Lain-lain;


2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;
3) Intensifikasi

dan

ekstensifikasi

pendapatan

daerah

dengan

berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan


masyarakat;
4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah
melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah;
5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;

- 210 -

6) Perluasan

jangkauan

layanan

pembayaran

pajak

kendaraan

bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat


Keliling dan Samsat Drive Thru;
7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah;
8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak
daerah;
9) Penataan

bidang

perencanaan,

pelaporan

dan

evaluasi

pendapatan.
3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan

Negara,

dijelaskan

bahwa

pembiayaan

adalah

setiap

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian
dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan
kegiatan

perencanaan,

penguasaan,

penggunaan,

pengawasan,

dan

khususnya

yang

pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.


Didalam
berkaitan
merupakan

pengelolaan

dengan

keuangan

fungsi

otorisasi

dari

anggaran

bagian

daerah
bahwa

dan

anggaran

negara

menjadi

daerah
dasar

yang
untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.


Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun
2015 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan
SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun
estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena
kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun
anggaran.
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.
482.500.000.000,-

bersumber

dari

SiLPA

Tahun

Anggaran

Sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan


yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasi anggaran TA. 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan

- 211 -

adanya pengeluaran pada tahun 2015 yang tidak dapat didanai akibat
tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.
42.000.000.000,- diarahkan untuk penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk
memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat
lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal
tersebut

khusus

untuk

PT.

PPKD/JAMKRIDA

sebesar

Rp. 42.000.000.000,-.
Proyeksi Neraca APBD pada tahun 2015 menggambarkan bahwa total
Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 7.270.499.012.000-,
sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp. 7.710.999.012.000-,
mengalami defisit sebesar Rp. 440.500.000.000-, sehingga masih perlu
diupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit
tersebut

dengan

mempertimbangkan

SiLPA

tahun

lalu

dan

kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan


yaitu sebesar Rp. 482.500.000.000,-.
Secara lengkap proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah pada pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada
Tabel 3.21.
Tabel 3.21
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2015
NO
3
3.1
3.1.1

3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.3

URAIAN

APBD 2014

RPJMD 2015

RKPD 2015

PEMBIAYAAN

471,330,050,000

190,000,000,000

440.500,000,000

Penerimaan
Pembiayaan
SiLPA
Anggaran
Sebelumnya

759,418,050,000

200,000,000,000

482,500,000,000

Tahun

759,418,050,000

200,000,000,000

482,500,000,000

Pengeluaran
Pembiayaan
Penyertaan
Modal
(Investasi)
Pemerintah Daerah:
LPK/BPR
PT. PPKD / Jamkrida
PT. Bank Banten/PT.
BGD
Modal
Bergulir
Ketahanan Pangan

288,088,000,000

10,000,000,000

42,000,000,000

288,088,000,000

10,000,000,000

42,000,000,000

10,588,000,000
27,500,000,000
250,000,000,000

4,000,000,000
2,000,000,000
4,000,000,000

42,000,000,000
-

Pembiayaan Netto

471,330,050,000

190,000,000,000

440,500,000,000

- 212 -

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah


Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Daerah digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan
yang

ditetapkan

dengan

ketentuan

perundang-undangan.

Belanja

penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan


meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan
wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
ditetapkan.
Belanja Derah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh
karena itu dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015,
Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja
setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas
dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek
indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penerapan azas efisiensi dan
efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam
mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam RKPD
Provinsi Banten Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.710.999.012.000,-.
Arah kebijakan belanja daerah tahun 2015 antara lain terdiri dari
hal-hal sebagai berikut:
1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Banten Tahun
2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 213 -

1) Belanja Pegawai
a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD
disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan
belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2015
dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan
Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015.
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai

dengan

memperhitungkan

acress

yang

besarnya

maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok


dan tunjangan.
d. Penganggaran

tambahan

kebijakan

pemberian

penentuan

kriterianya

dengan

peraturan

penghasilan
tambahan

harus

kepala

PNSD,

penghasilan

ditetapkan

daerah

baik

dengan

aspek

maupun

terlebih

dahulu

memperhatikan

kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)


Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi
Banten

kepada

pemerintah,

masyarakat,

dan

organisasi

kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan


urusan pemerintah daerah. Belanja terbesar hibah adalah untuk
bantuan

operasional

sekolah

(BOS)

sebesar

Rp.

1.046.519.000.000,- atau sebesar 87,6% dari total belanja hibah


Rp.1.194.999.000.000,- Sedangkan penganggaran belanja bantuan
sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan
kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial terbesar

- 214 -

adalah untuk program jamsosratu dengan target sasaran keluarga


sangat

miskin

sebanyak

49.000

keluarga

dengan

bantuan

Rp.2.250.000 perkeluarga selama 1 tahun, sehingga jumlah


keseluruhan sebesar Rp.110.250.000.000,3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota
Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
pemerintah

provinsi

kepada

pemerintah

kabupaten/kota

mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara


penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan
rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun
2015, sedangkan pelampauan target TA. 2014 yang belum
direalisasikan

kepada

pemerintah

daerah

dan

menjadi

hak

pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung


dalam APBD Perubahan TA. 2014.
4) Belanja Bantuan Keuangan.
Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah
lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan
untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya,
sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja
bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan
kota, pemerintah desa, dan partai politik.
Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan
untuk :
a. Jaminan kesehatan daerah;
b. Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin;
c. Infrastruktur;
d. Revitalisasi pasar tradisional;
e. Sarana dan prasarana pendidikan;
f.

Prasarana dan sarana kesehatan;

g. Pembangunan

desa/lingkungan

terpadu

kemiskinan;
h. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi;
i.

Up date data/pelaporan pembangunan.


- 215 -

pada

kantong

5) Belanja Tidak Terduga


Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2013 dan kemungkinan
adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
Belanja

tidak

terduga

merupakan

belanja

untuk

mendanai

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi


berulang,

seperti

kebutuhan

tanggap

darurat

bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak


tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2014,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya.
2. Kebijakan Belanja Langsung
Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan
pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun
2015 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten dengan kebijakan sebagai berikut:
1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;
3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;
4) Capaian target pro job, pro poor, pro growth, pro enviromental, dan
MDGs;
5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusatdaerah.
7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran

Pendapatan

Dan

Belanja

Daerah

dan

Peraturan

Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan


Hibah dan Bansos.

- 216 -

3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi
belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2015 akan
melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang
telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2015. Urusan wajib
adalah

urusan

pemerintahan

yang

wajib

diselenggarakan

oleh

pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari


25 (dua puluh lima) urusan yang meliputi :
1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Lingkungan hidup;
4) Pekerjaan umum;
5) Penataan ruang;
6) Perencanaan pembangunan;
7) Perumahan;
8) Kepemudaan dan olahraga;
9) Penanaman modal;
10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11) Kependudukan dan catatan sipil;
12) Ketenagakerjaan;
13) Ketahanan pangan;
14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16) Perhubungan;
17) Komunikasi dan informatika;
18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- 217 -

19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan


daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
20) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
21) Sosial;
22) kebudayaan;
23) Statistik;
24) Kearsipan
25) Perpustakaan.
Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada
dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8
(delapan) bidang urusan meliputi :
1) Kelautan dan perikanan;
2) Pertanian;
3) Kehutanan;
4) Energi dan sumber daya mineral;
5) Pariwisata;
6) Industri;
7) Perdagangan;
8) Ketransmigrasian.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan
daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah pada tahun
2015 dan RPJMD 2012-2017, arah kebijakan yang terkait dengan
belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,
dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2015 sebagaimana Tabel
3.22 berikut.

- 218 -

Tabel 3.22
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014-2015
NO
2

URAIAN
BELANJA DAERAH

APBD 2014
7,349,402,032,000

RPJMD 2015
5,677,742,000,000

RKPD 2015
7,710,999,012,000

2.1

Belanja
Tidak
Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja
Bantuan
Sosial
Belanja
Bagi
Hasil
Kepada
Kabupaten/Kota
Belanja
Bantuan
Keuangan
Kepada
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Pemerintah Desa dan
Partai Politik
Belanja Tidak Terduga

4,022,622,861,700

2,755,222,000,000

4,218,874,012,000

558,508,213,700
1,367,549,000,000
91,000,000,000

620,526,648,000
225,000,000,000
30,000,000,000

594,146,883,750
1,194,999,000,000
136,250,000,000

1,766,695,512,000

1,402,886,430,000

1,877,351,775,000

233,870,136,000

466,808,922,000

411,126,353,250

5,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal

3,326,779,170,300

2,992,520,000,000
170,000,000,000
1,150,000,000,000

3,492,125,000,000

SURPLUS/(DEFISIT)

(471,330,050,000)

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5

2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

1,672,520,000,000

- 219 -

(190,000,000,000)

(440,500,000,000)

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki


tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan
Visi Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan
Taqwa yang dilaksanakan melalui 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas
daerah serta dikelompokan kedalam 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8
(delapan) urusan pilihan. Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah digambarkan sebagaimana Gambar 4.1 sebagai berikut:
Gambar 4.1
Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Usulan SKPD
(Usulan kegiatan
prioritas
dilengkapi
indikator kinerja
program)

Masalah Mendesak
(Daerah/ Nasional)

Rancangan Kerangka
Ekonomi dan Kerangka
Pendanaan (Bersifat
indikatif dan
disesuaikan dengan
kapasitas fiskal daerah)

Pagu Indikatif
(alokasi anggaran
kegiatan)

Rumusan
Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Provinsi
Banten 2015

Usulan Kab/Kota

Isu Strategis
Daerah

Hasil Evaluasi
Capaian Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan

4.1

RPJMD
2012-2017
(78 Program)

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


Untuk

diperlukan

mencapai
adanya

tujuan

dan

kesinambungan

sasaran
dan

pembangunan
keberlanjutan

daerah
prioritas

pembangunan sehingga RKPD Tahun 2015 merupakan suatu rancangan


keberlanjutan pada tahun sebelumnya dan memperhatikan pencapaian
sasaran-sasaran

RPJMD

2012-2017.

- 220 -

Adapun

tujuan

dan

sasaran

pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2015 terlihat sebagaimana


Tabel 4.1 sebagai berikut.
Tabel 4.1
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan
Target Pembangunan Tahun 2015
Visi : Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa
MISI

TUJUAN

Misi Pertama,
Peningkatan
Pembangunan
Infrastruktur
Wilayah
Mendukung
Pengembangan
Wilayah/Kawasan
Berwawasan
Lingkungan

Untuk
konektivitas
pengembangan
wilayah/kawasan
guna percepatan
dan perluasan
pembangunan
ekonomi Banten
serta
meningkatkan
layanan dasar
masyarakat dan
peningkatan
daya saing
daerah dengan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan

SASARAN
1

Tersedianya
infrastruktur
transportasi
yang handal dan
terintegrasi
untuk
mendukung
pergerakan
perhubungan
orang, barang
dan jasa;
Tersedianya
infrastruktur
sumber daya air
dan irigasi yang
handal untuk
mendukung
upaya
konservasi dan
pendayagunaan
sumber daya air,
serta
pengendalian
daya rusak air;
Meningkatnya
cakupan
pelayanan dan
kualitas
infrastruktur
energi dan
ketenagalistrikan
di Banten;
Meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap sarana
dan prasarana
dasar
pemukiman
Terwujudnya
keamanan dan
keserasian
dalam
pembangunan
infrastruktur;

- 221 -

INDIKATOR
KINERJA
Tingkat Kemantapan
Jalan (%)

TARGET
2015
92,15

Tingkat Kemantapan
Jembatan (%)

92

Peningkatan dan
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Teknis (ha)

20.596,26

Rasio Elektrifikasi
(%)

87,04

Cakupan Pelayanan
Air Bersih Perkotaan
dan Pedesaan (%)
Cakupan Akses
Pelayanan Sanitasi
Dasar (%)

42,48

Cakupan Pembinaan
Jasa Konstruksi (%)

70

77,57

MISI

TUJUAN

SASARAN
6

Misi Kedua,
Pemantapan
Iklim Investasi
yang Kondusif
untuk Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi Daerah
dan
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat

Untuk
meningkatkan
kualitas
pertumbuhan
dan pemerataan
perekonomian
daerah dalam
rangka
mempercepat
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat

Berkurangnya
tingkat
pencemaran,
kerusakan
lingkungan dan
resiko bencana;

Meningkatnya
fungsi kawasan
lindung Banten;

Terlaksananya
penataan ruang
yang
berkelanjutan;
Meningkatnya
ketersediaan dan
pemanfaatan
energi alternatif
yang ramah
lingkungan serta
energi
terbaharukan
diantaranya
panas bumi,
angin dan surya.
Meningkatnya
aktivitas
ekonomi regional
berbasis potensi
lokal;

- 222 -

INDIKATOR
KINERJA
Tingkat Status Mutu
Sungai Utama dan
Waduk Besar (%)
Jumlah hari dengan
Kualitas Udara
Perkotaan Kategori
Baik (Hari)

Cakupan Penurunan
Beban Pencemaran
Air Limbah Industri
(%)
Capaian Luas
Kawasan Lindung
Terhadap Luas
Wilayah Banten (%)
Luas Kawasan Yang
Terlindungi Dari
Dampak Banjir (ha)
Rasio Rencana
Kawasan Strategis
yang Tersusun (%)
Jumlah Penerapan
Energi Alternatif
(unit)

TARGET
2015
63,5

360

17

29,03

5.728,745

4,83

345

Indek Gini
PDRB Per Kapita
(Rp)
Daya Beli
Masyarakat (Rp)
Pengeluaran
Konsumsi Pangan
Per Kapita Per Bulan
(Rp)

0,2
26.000.000

Pengeluaran
Konsumsi Non
Pangan Per Kapita
Per Bulan (Rp)
Pertumbuhan Sektor
Pertanian (%)
Pertumbuhan Sektor
Peternakan (%)
Pertumbuhan Sektor
Perkebunan
(tanaman keras) (%)
Pertumbuhan Sektor
Kehutanan (%)

513.521

642.341
464.287

11
10
8,5
8,5

MISI

TUJUAN

SASARAN

Misi Ketiga,
Peningkatan
Kualitas
Sumberdaya
Manusia yang
Religius, Cerdas
dan Berdaya
Saing dalam
Kerangka
Penguatan NKRI

Untuk
mewujudkan
Sumber Daya
Manusia yang
sehat, cerdas,
agamis dan
berdaya saing

Meningkatnya
kesempatan dan
penyediaan
lapangan kerja;
Meningkatnya
peran
kelembagaan
dan permodalan
K-UMKM dalam
pengembangan
ekonomi lokal;
Meningkatnya
investasi yang
mendorong
penciptaan
lapangan kerja;
Terpenuhinya
kebutuhan
pangan
masyarakat.

INDIKATOR
KINERJA
Pertumbuhan Sektor
Pertambangan (%)
Pertumbuhan Sektor
Pariwisata (Hotel dan
Restoran) (%)
Pertumbuhan Sektor
Perikanan (%)
Pertumbuhan Sektor
Perdagangan (%)

TARGET
2015
15

Pertumbuhan Sektor
Industri (%)
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (%)

10

13,5
11

77,155

Persentase
Wirausaha Baru (%)

18,67

Laju Pertumbuhan
Investasi (% / Tahun)

13,43

Penguatan Cadangan
Pangan Provinsi
(Ton)

200

Indeks Tanam (Padi)

204
96,68

Tuntasnya
program
pemberantasan
buta aksara;

Angka Melek Huruf


(%)

Meningkatnya
akses dan mutu
pendidikan
terutama untuk
penuntasan
wajib belajar
pendidikan
dasar 9 tahun
dan
pencanangan
wajib belajar 12
tahun bagi anak
usia sekolah;

Angka Rata-rata
Lama Sekolah
(Tahun)
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SD/MI/Paket A (%)
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
(%)
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket
C (%)
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SD/MI/Paket A (%)
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMP/MTs/Paket B
(%)

- 223 -

14,5

9,29

99,48

75,80

51,37

118,70

99,54

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket
C(%)

Misi Keempat,
Penguatan
Semangat
Kebersamaan
Antar-Pelaku
Pembangunan
dan Sinergitas
Pemerintah
Pusat, Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
yang Selaras,
Serasi dan
Seimbang

Untuk
mewujudkan
Banten rukun
damai,
membangun
kebersamaan
yang sinergis
antara pusatdaerah, beserta
stakeholders
dalam
menjalankan
peran dan
fungsinya
masing-masing
secara
terintergrasi

TARGET
2015
73,87

Angka Partisipasi
Sekolah (%)
Pendidikan Dasar

82,18

Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan
Menengah (%)

51,20

Meningkatnya
akses dan mutu
pelayanan
kesehatan serta
upaya kesehatan
masyarakat,
terutama
masyarakat
miskin

Angka Harapan
Hidup (Tahun)

67,90

Angka Kematian Bayi


(1/1000 KH)

26,98

Angka Kematian Ibu


(1/100.000 KH)

115

Meningkatnya
kualitas dan
perlindungan
terhadap tenaga
kerja;
Meningkatnya
kesetaraan
gender;

Cakupan Tenaga
Kerja Yang Mendapat
Pelatihan Berbasis
Masyarakat (%)

45

Indeks Pembangunan
Gender (%)
Indeks
Pemberdayaan
Gender (%)
Cakupan Pembinaan
Lembaga
Kepemudaan(%)
Cakupan Pembinaan
Cabang Olahraga (%)

67,09

Meningkatnya
peran pemuda
dan prestasi
olahraga dalam
pembangunan
kualitas hidup
dan kehidupan
masyarakat.
Meningkatnya
pelayanan sosial
dan partisipasi
sosial
masyarakat;
Meningkatnya
kualitas
kehidupan
beragama;

Revitalisasi nilainilai budaya dan


kearifan lokal;

Terkendalinya
pertumbuhan,
pertambahan
jumlah serta
persebaran
penduduk;

- 224 -

Cakupan Pelayanan
PMKS (%)

Jumlah Konflik
Bernuansa SARA

Cakupan Pelestarian
dan Pemanfaatan
Nilai Budaya Daerah
(%)
Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)

68,45
75
23

7,25

75

1,92

MISI

TUJUAN
membangun
Banten;

Misi Kelima,
Peningkatan
Mutu dan Kinerja
Pemerintahan
Daerah yang
Berwibawa
Menuju Tata
Kelola
Pemerintahan
yang Baik dan
Bersih

Untuk
meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien,
dan akuntabel
dalam rangka
meningkatkan
pelayanan publik

SASARAN
5

Terwujudnya
peningkatan
partisipasi

perencanaan
dan kerjasama
pembangunan
daerah.
Meningkatnya
pengawasan,
akuntabilitas
kinerja dan
disiplin aparatur
yang berbasis
kompetensi;
Mewujudkan
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah serta
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah yang
akuntabel dan
berbasis
teknologi
informasi;
Mewujudkan
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah
daerah serta
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah yang
akuntabel dan
berbasis
teknologi
informasi;
Meningkatnya
pelayanan data
dan informasi
publik yang
dapat diakses
dengan mudah
dan cepat oleh
seluruh lapisan
masyarakat;
Meningkatnya
kinerja
pemerintahan
desa dan
pembangunan
perdesaan;
Meningkatnya
pembangunan
dan pembinaan
hukum di
daerah;

- 225 -

INDIKATOR
KINERJA
Jumlah Kerjasama
(Kesepakatan)
Pembangunan
Daerah

Cakupan Tindak
Lanjut LHP (%)

TARGET
2015
4

75,47

Rasio Kemandirian
Daerah (%)

77,3

Opini Audit BPK


Skala Kepuasan
Masyarakat (skala 14)

WTP
3,25

Skala Komunikasi
dan Koordinasi Antar
Instansi Pemerintah
(skala 1-7)

6,5

Cakupan
Penyelesaian Perda
(%)

95

MISI

TUJUAN

SASARAN
6

Meningkatnya
peran
pemerintah dan
masyarakat
dalam
pemeliharaan
ketertiban
umum,
ketentraman,
linmas, regulasi,
kesiapsiagaan
dan
penanggulangan
bencana;

Meningkatnya
peran
pemerintah dan
masyarakat
dalam
pemeliharaan
ketertiban
umum,
ketentraman,
linmas, regulasi,
kesiapsiagaan
dan
penanggulangan
bencana;
Meningkatnya
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan;
Meningkatnya
kualitas
Demokrasi di
daerah

INDIKATOR
KINERJA
Cakupan Penegakan
Perda (%)

Angka Kriminalitas

TARGET
2015
95

2.026

Cakupan Mitigasi
Kebencanaan

75

Tingkat Capaian
Sasaran RPJMD (%)

70

Tingkat Partisipasi
Pemilih (%)

Indeks Demokrasi
Indonesia

73,98

Sumber : diolah dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH


Tema RKP 2015 yaitu Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan
Pembangunan

Ekonomi

Yang

Berkeadilan.

Unsur-unsur

yang

terkandung dalam tema tersebut antara lain:


1. Pencapaian
terakhir

dan

RPJMN

perkiraan
Kedua

capaian

yang

tahun

perlu

Ketiga.

- 226 -

2014

sebagai tahun

dilanjutkan dalam RPJMN

2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan


Tahun

2015

baik

yang

bersumber

pada eksternal

maupun

internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.


3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan
dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA
dan

SDM berkualitas,

serta

kemampuan

IPTEK

yang

terus

meningkat.
Selanjutnya dengan memperhatikan tema RKP 2015 di atas dan
guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas
perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, maka ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun
2015 yaitu Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan.
Unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Banten
Tahun 2015 antara lain:
1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan;
1) Peningkatan Akses Pembiayaan ekonomi mikro kecil (Jamkrida,
Bank Banten, KKMB)
2) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku Ekonomi mikro
kecil
3) Peningkatan

konektivitas

dan

daya

dukung

pusat-pusat

pertumbuhan
4) Peningkatan

daya

saing

investasi

dan

daya

saing

produk/komoditas
5) Penguatan pasar domestik
6) Orientasi investasi dan peningkatan produk Komoditas Substitusi
Impor dan produk ekspor.
2. Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan;
1) Perlindungan sosial masyarakat miskin.
2) Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja
3) Peningkatan derajat kesehatan dan Pelayanan kesehatan untuk
semua.
4) Mitigasi bencana dan Penanganan pasca bencana.
5) Pemerataan hasil Pembangunan
- 227 -

Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2015 pada dasarnya adalah


gambaran pelaksanaan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam
RPJMD pada tahun rencana guna menjawab isu strategis yang ada.
Adapun prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi
Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :
1. Ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan
peningkatan kesejahteraan;
2. Pemantapan kualitas SDM;
3. Pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;
4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, SDA dan LH;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;
7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan
strategis.
Sedangkan isu strategis RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah :
1. Pengangguran dan penyediaan lapangan kerja
2. Kemiskinan
3. Ketahanan pangan
4. Investasi dan daya saing produk
5. Infrastruktur wilayah dan kawasan
6. Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja
7. Akses dan mutu pelayanan kesehatan
8. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana
9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Dengan

memperhatikan

tema

RKPD

Tahun

2015,

prioritas

pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu


strategis tahun 2015 maka selanjutnya ditetapkan 9 (sembilan) prioritas
pembangunan tahun 2015 sebagai berikut:
1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja
dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
2. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial

dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;


3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan
produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan;

- 228 -

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing


investasi dan daya saing produk/komoditas;
5. Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan konektivitas dan
peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;
6. Pemerataan

pelayanan

pendidikan

dan

peningkatan

pendidikan

berbasis kompetensi pasar kerja;


7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi
infrastruktur pelayanan kesehatan;
8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana;
9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Ke 9 (sembilan) prioritas pembangunan tersebut kemudian di
implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target yang
ada di dalam RPJMD. Keterhubungan antara prioritas pembangunan
daerah tahun 2015 dengan program prioritas RPJMD Tahun 2012-2017
dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2
Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2015 dengan
Program Prioritas Pembangunan Daerah
NO
1

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

Pengurangan
Tingkat
Pengangguran
Melalui
Perluasan
Lapangan Kerja
dan Peningkatan
Daya Saing
Tenaga Kerja

Ketenagakerja
an;
Pengembangan
Kelembagaan,
Hubungan
Industrial dan
Perlindungan
Tenaga Kerja

TARGET
2015

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

4,29%

Disnakertrans

Menurunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka
0,5% setiap tahunnnya
(%)

11,06%

Disnakertrans

Cakupan kegiatan
peningkatan keterampilan
dan kesempatantenaga
kerja (orang)

52.800

Disnakertrans

INDIKATOR

Tingkat Hubungan
Industrial,Kesejahteraan
Pekerja dan Perlindungan
Tenaga Kerja (%)
Peningkatan
Produktivitas,
Perluasan,
Kesempatan
Kerja dan
Berusaha

Peningkatan
Keterampilan
Tenaga Kerja

- 229 -

NO
2

PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Penurunan
Tingkat
Kemiskinan
Melalui
Perlindungan
Sosial dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Miskin

URUSAN/
PROGRAM

TARGET
2015

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

Jumlah masyarakat
miskin yang memperoleh
pemberdayaan social (kk)
Jumlah komunitas
masyarakat terpencil yang
diberdayakan (kk)

1330

Dinsos

250

Dinsos

Rasio pembinaan
kelembagaan
penanggulangan
kemiskinan melalui
TKPKD (Pengelola PNPM
Perdesaan Perkotaan dan
jenis PNPM lainnya) (%)

45%

BPPMD

Jumlah Lanjut Usia yang


dilayani dan dilindungi
(orang)
Jumlah Anak yang
dilayani, dilindungi dan
direhabilitasi (orang)
Jumlah Penyandang Cacat
yang direhabilitasi (orang)
Jumlah lembaga sosial
anak yang dibina
(lembaga)
Jumlah tuna sosial yang
direhabilitasi (orang)
Jumlah PMKS yang
memperoleh pelayanan,
perlindungan dan
bimbingan lanjut Balai
Perlindungan Sosial
(orang)
Jumlah PMKS yang
memperoleh bimbingan
sosial dan keterampilan
dan bimbingan lanjut
pada Balai Pemulihan dan
Pengembangan Sosial
(BP2S) (orang)

905

Dinsos

1156

Dinsos

530

Dinsos

20

Dinsos

680

Dinsos

307

Dinsos

450

Dinsos

50

Dinsos

4500

Dinsos

1,286

Dinsos

366

Dinsos

INDIKATOR

Sosial;
Pemberdayaan
Masyarakat
Miskin

Rehabilitasi
Sosial

Perlindungan
dan Jaminan
Sosial

Jumlah Korban Tindak


Kekerasan/Pekerja Migran
yang dilindungi (orang)
Jumlah bantuan untuk
korban bencana (orang)
Jumlah Taruna Siaga
Bencana (TAGANA)yang
dilatih (orang)
Jumlah Masyarakat yang
mendapat jaminan Sosial
(orang)

Pemberdayaan
Kelembagaan
Sosial dan
Keagamaan

- 230 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

Pemantapan
Ketahanan
Pangan Melalui
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Pangan Serta
Penguatan
Logistik Pangan

URUSAN/
PROGRAM

Jumlah Tenaga
Kesejahteraan Sosial yang
dibina (orang)
Jumlah Kelembagaan
sosial yang dibina
(lembaga)
Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan dan
Kejuangan (NK3) (orang)
Jumlah Penyuluhan
Sosial yang dilaksanakan
(orang)
Meningkatnya
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai
keagamaan (kegiatan)
Meningkatnya kualitas
kelembagaan
kelompok/badan/lembaga
/organisasi keagamaan
yang terfasilitasi (lembaga)

604

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Dinsos

550

Dinsos

400

Dinsos

200

Dinsos

12

Biro Kesra

600

Biro Kesra

Cadangan Pangan
Pemerintah Provinsi (ton)
Jumlah Cadangan Pangan
Masyarakat (ton)
Jumlah lembaga
cadangan pangan
pemerintah provinsi
(lembaga)
Jumlah lembaga
cadangan pangan
masyarakat (Lembaga)
Cakupan layanan fasilitasi
program bantuan Raskin
(%)
Penganekaragaman
konsumsi pangan
masyarakat (skors PPH)
Jumlah daerah rawan
pangan yang tertangani
(kecamatan)
Cakupan layanan
penyuluh pada daerah
sentra produksi

200

BKPP

712.016
1
0

BKPP

72

BKPP

100

BKPP

93

BKPP

10

BKPP

60

BKPP

INDIKATOR

TARGET
2015

Ketahanan
pangan;

Ketahanan
Pangan
Masyarakat

- 231 -

BKPP

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

INDIKATOR

TARGET
2015

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

Pertanian;
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
Peternakan,
Perikanan,
Pertanian dan
Perkebunan
Peningkatan Produksi
Padi (GKG) (ton)
Surplus Beras (ton)
Penyediaan Benih Sumber
Padi (ha)
Penyediaan Cadangan
Benih Daerah (CBD) Padi
(ha)
Produksi Hortikultura
(Durian, Manggis, Melon,
Cabe Besar) (ton)
Produksi Daging (sapi dan
kerbau) (ton)
Cakupan peningkatan
upaya-upaya rehabilitasi,
diversifikasi, intensifikasi
dan peremajaan tanaman
perkebunan (ha)
Cakupan ketersediaan
sumber benih tanaman
perkebunan (unit)
Jumlah unit usaha
perkebunan terpadu
(agrowisata) (unit)
cakupan ketersediaan
sarana dan prasarana
pendukung pembangunan
perkebunan (unit)
Cakupan ketersediaan
benih tanaman
perkebunan yang
berkualitas (batang)
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap (ton)
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Jumlah Produksi Benih
Ikan (milyar ekor)
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya (ton)

2,237,34
4
56,855
30,000

Distanak

80,000

Distanak

29,342

Distanak

32,669,7
54
500

Distanak

Hutbun

Hutbun

Hutbun

107,000

Hutbun

68,025

DKP

> 100
1.50

DKP
DKP

170,000

DKP

Nilai Tukar Petani (NTP)


Cakupan Penerapan Good
Agricultural Practice (GAP)
/ Standar Operational
Procedure (SOP)
Hortikultura (unit)

105
4

Distanak
Distanak

Distanak
Distanak

Hutbun

Peningkatan
Daya Saing dan
Pemasaran
Produk
Peternakan,
Perikanan,
Pertanian dan
Perkebunan

- 232 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

INDIKATOR
Cakupan kemitraan
Kelompok Tani dan Dunia
Usaha (unit)
Tingkat perkembangan
jumlah aneka usaha
kehutanan dan
perkebunan (unit)
Cakupan tingkat
kemantapan tata usaha
dan pembinaan industri
kehutanan dan
perkebunan (unit)
Kontribusi Sektor
Perikanan Terhadap PDRB
(%)
Jumlah Ekspor Perikanan
(ton)
Tingkat Kosumsi Ikan
(kg/kapita)

TARGET
2015

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

Distanak

Hutbun

250

Hutbun

0.77

DKP

3250

DKP

28

DKP

Distanak

26

Distanak

Hutbun

20

BKPP

31

Distanak

Distanak

3500

Distanak

DKP

Pemberdayaan
Kelembagaan
dan
Sumberdaya
Peternakan,
Perikanan,
Pertanian dan
Perkebunan
Cakupan Penumbuhan
dan Pengembangan
Kelembagaan Pertanian
(unit)
Cakupan Peningkatan
Akses Kelompok tani
terhadap Perbankan (unit)
Cakupan tingkat
pemanfaatan teknologi
terapan bidang kehutanan
dan perkebunan (unit)
Peningkatan jumlah
kelompok usaha mandiri
(unit)
Peningkatan
Daya Dukung
Sumberdaya
Pertanian
Cakupan ketersediaan
Taktor (unit)
Cakupan ketersediaan
Rice Milling Unit (RMU)
(unit)
Cakupan Pengembangan
Jaringan Irigasi (ha)
Kelautan dan
perikanan;
Pengelolaan
sumberdaya
laut, pesisir
dan pulaupulau kecil
Luas Areal Konservasi
Laut (ha)

- 233 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

Jumlah Tindak Pidana


Kelautan dan Perikanan
yang Diselesaikan (kasus)

12

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
DKP

Cakupan pengendalian
penggunaan kawasan
hutan (unit)
Peningkatan jumlah
kelompok pemberdayaan
masyarakat sekitar
kawasan hutan
(kelompok)

Hutbun

10

Hutbun

25

BKPMPT

Nilai Realisasi Investasi


PMA (Rp)
Nilai Realisasi Investasi
PMDN (Rp)

9.38
Trilyun
4.05
Trilyun

BKPMPT

Persentase Koperasi dan


UMKM yang terakses
sumber-sumber
permodalan (%)
Tingkat pertumbuhan
usaha masyarakat yang
dapat menurunkan
tingkat kemiskinan (%)

16.28%

K-UMKM

16.28%

K-UMKM

Tingkat layanan teknologi,


inovasi, daya saing, dan
mutu produk koperasi
dan UMKM (%)

27.00%

K-UMKM

INDIKATOR

TARGET
2015

Kehutanan;
Peningkatan
daya dukung
sumber daya
hutan dan
lahan

Peningkatan
Pertumbuhan
Ekonomi Melalui
Peningkatan
Daya Saing
Investasi dan
Daya Saing
Produk/
Komoditas

Penanaman
modal;

Peningkatan
Iklim Investasi
Cakupan layanan regulasi
perijinan bidang
Penanaman Modal (%)
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
BKPMPT

Koperasi dan
usaha kecil
dan
menengah;
Pengembangan
Usaha dan
Akses
Permodalan KUMKM

Pengembangan
Produk dan
Pemasaran KUMKM

- 234 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

Tingkat layanan akses


akses pasar dan
pemasaran bagi produk
koperasi dan UMKM (%)

27.00%

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
K-UMKM

Pesentase peningkatan
kapasitas kelembagaan
dan produktivitas
Koperasi dan UMKM (%)
Persentase peningkatan
kompetensi pelaku usaha
KUMKM (%)

18.66%

K-UMKM

18.66%

K-UMKM

20%

Disbudpar

Meningkatnya kualitas
pengelolaan destinasi
wisata(%)
Meningkatnya
pengembangan produk
dan usaha pariwisata
Meningkatnya promosi
wisata dan budaya dalam
negeri dan luar negeri(%)

23.08%

Disbudpar

20%

Disbudpar

19.84%

Disbudpar

Tingkat penguatan
kemitraan pariwisata,
usaha ekonomi kreatif dan
lembaga/instansi
pemerintah (%)
Rasio peningkatan
kapasitas kelembagaan
kebudayaan dan
pariwisata (%)
Rasio peningkatan
kapasitas sumber sumber
daya manusia pariwisata
dan instansi lainnya (%)

20%

Disbudpar

19.67%

Disbudpar

19.53%

Disbudpar

20

Disperindag

20

Disperindag

INDIKATOR

TARGET
2015

Peningkatan
Daya Saing,
Kapasitas
Kelembagaan
dan SDM KUMKM

Pariwisata;
Pengelolaan
dan
Pengembangan
Pariwisata
Meningkatnya
pengembangan daya tarik
wisata(%)

Pengembangan
Kemitraan
Kepariwisataan

Industri;
Peningkatan
Daya Saing
Industri
Cakupan Penataan Kawasan
dan Penguatan Struktur
industri (%)
Cakupan Penumbuhan dan
Pengembangan Wirausaha
Baru Bidang Industri (%)

- 235 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

Cakupan Peningkatan
Mutu/Daya Saing,
Stadarisasi dan Sertifikasi
Produk (%)
Cakupan Kemitraan
Usaha dan Pengembangan
klaster industri (%)

20

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Disperindag

20

Disperindag

Cakupan Peningkatan
Prasarana dan Sarana
Kelancaran Distribusi
Perdagangan/Pasar
tradisional (%)
Cakupan Pemberdayaan
dan Perlindungan
Konsumen, dan
Pengawasan Barang
Beredar/Jasa (%)

20

Disperindag

20

Disperindag

Prosentase jaringan jalan


provinsi dalam kondisi
mantap (%)
Prosentase panjang
jembatan provinsi dalam
kondisi mantap (%)

89

BMTR

92

BMTR

Cakupan pelayanan
pencegahan,
penanggulangan dan
pemulihan banjir dan
abrasi (%)
Luas layanan peningkatan
dan rehabilitas jaringan
irigasi teknis (ha)

10.05%

SDAP

2534.82

SDAP

1.826,25
m3
112

SDAP

INDIKATOR

TARGET
2015

Perdagangan;
Peningkatan
dan
Pengembangan
Perdagangan

Pembangunan
Infrastruktur
Guna
Pemantapan
Konektivitas
dan Peningkatan
Daya Dukung
Pusat-Pusat
Pertumbuhan

Pekerjaan
umum;
Pembangunan
dan
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan

Pengembangan
dan
Pengelolaan
Sumber Daya
Air

Pengembangan
dan Revitalisasi
Infrastuktur
Permukiman
Tingkat ketersediaan air
bersih dan sanitasi (m3)
Pembangunan
Infrastruktur Perumahan
dan Pemukiman desa/kel
(lokasi)

- 236 -

SDAP

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
SDAP

SDAP

Rasio Pengembangan dan


Peningkatan Fasilitas
Perhubungan melalui
penyediaan sarana dan
prasasara lalu lintas
angkutan menjadi 100%
tahun 2017 (%)
Tingkat pembinaan dan
pemantauan angkutan
darat laut dan udara
sebesar 100% tahun 2017
(%)

40.22

Dishubkominfo

54.06

Dishubkominfo

Rasio Pembinaan dan


Penataan Perumahan (%)

20

SDAP

Cakupan ketersediaan
regulasi dan dokumen
rencana tata ruang
wilayah (dok)
Rasio Rencana Kawasan
Strategis yang Tersusun
(%)
Peningkatan Kualitas
Penataan Ruang Kota
(paket)

Bappeda

3.83

BMTR

BMTR

25,000

Distamben

314

Distamben

INDIKATOR
Penyelesaian Gedung
KP3B
Pembangunan Gedung
Kantor sebanyak 15
gedung

TARGET
2015

Perhubungan;
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan Transportasi
Darat, Laut,
Udara dan
Perkeretaapian

Perumahan;
Pembinaan dan
Penataan
Perumahan
Penataan
ruang;
Penataan
Ruang Wilayah
dan Kawasan

Energi dan
Sumber Daya
Mineral;
Pengelolaan
Listrik dan
Pemanfaatan
Energi

Tingkat penambahan
jumlah Instalasi dan
Sambungan Rumah
Terpasang (SS)
Tingkat penambahan
jumlah Unit Terpasang
Pembangkit dan Reaktor
dari Energi Terbarukan
(unit)

- 237 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

100

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Distamben

Cakupan ketersediaan
Laporan Pemetaan,
Penelitian, Pengembangan
dan Sumber Data Sumber
Daya Mineral, Batubara,
Panas Bumi, Geologi dan
Mitigasi Bencana Geologi
(dok)
Cakupan ketersediaan
sarana pengendalian dan
konservasi air tanah (unit)

Distamben

Distamben

Cakupan layanan
Penerbitan Dokumen
Perijinan yang menjadi
Kewenangan Provinsi (ijin)
Cakupan layanan
Kesepakatan Kerjasama
Bidang Pertambangan dan
Energi (dok)
Cakuman layanan
informasi data bidang
pertambangan dan energi
yang siap dipublikasikan
(unit)

10

Distamben

Distamben

Distamben

Jumlah organisasi
pramuka yang
mendapatkan pelayanan
Kepramukaan (kwartir)
Jumlah Kelompok/
Organisasi Kepemudaan
yang berperan dalam
kewirausahaan (kelompok)

Dispora

16

Dispora

INDIKATOR
Persentase tingkat
pemenuhan Kebutuhan
Jaringan Listrik di KP3B
(%)

TARGET
2015

Pengelolaan
dan
Pemanfaatan
Sumber Daya
Mineral,
Batubara,
Panas Bumi,
Geologi dan
Mitigasi
Bencana
Geologi

Pengembangan,
Pengusahaan
Potensi dan
Produk
Pertambangan
dan Energi

Pemerataan
Pelayanan
Pendidikan dan
Peningkatan
Pendidikan
Berbasis Pasar
Kerja

Kepemudaan
dan olah raga;
Kepemudaan
dan
Kepramukaan

- 238 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

INDIKATOR

TARGET
2015

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

Pembinaan,
Pembudayaan
dan
Pengembangan
Olahraga
Rasio Cabang Olahraga
Berprestasi terhadap
jumlah kejuaraan tingkat
nasional/regional (%)
Tingkat pemenuhan
prasarana dan sarana
olahraga (unit)

19
cabor/
19 event

Dispora

Dispora

47

Dindik

APM Jenjang
SD/SDLB/MI/Paket A (%)

99.48

Dindik

Angka Partisipasi Kasar


(APK)
SMP/MTs/SMPLB/Paket
B/Wustho (%)

99.54

Dindik

Angka Partisipasi Kasar


(APK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C (%)

63.52

Dindik

Rasio jumlah guru yang


memenuhi kualifikasi
minimum S.1 / D.IV
terhadap jumlah guru
keseluruhan

2.383

Dindik

Angka Partisipasi Kasar


(APK) PT/PTA (%)
Jumlah Prodi yang
terakreditasi (unit)

7.03

Dindik

Dindik

12,500

Dindik

Pendidikan;
Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD)
Angka Partisipasi Kasar
(APK) PAUD (%)
Pendidikan
Dasar Wajib
Belajar 9 Tahun

Pendidikan
Menengah
Wajib Belajar
12 Tahun

Peningkatan
mutu,
kesejahteraan
dan
perlindungan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Pendidikan
Tinggi

Pendidikan
Non Formal dan
Informal (PNFi)
Angka Buta Aksara
Penduduk Usia 15 Tahun
Keatas (orang)

- 239 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

TARGET
2015

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

Rata -rata Lama Sekolah


(tahun)
Ketersediaan Sarana
Prasarana SMAN CMBBS
(%)

9.29

Dindik

10

Dindik

Tingkat kunjungan
perpustakaan per hari (%)
Meningkatnya kunjungan
ke website BPAD (%)

320
(64%)
80 (64%)

BPAD

Peningkatan Jumlah
Perpustakaan sesuai
standar (%)

26 (62%)

BPAD

78

Dinkes

91

Dinkes

91.5

Dinkes

72

Dinkes

92

Dinkes

100

Dinkes

90

Dinkes

100

Dinkes

INDIKATOR

Peningkatan
Mutu Tata
Kelola dan
Pencitraan
Pendidikan

Perpustakaan.
Pengembangan
Minat dan
Budaya Baca
BPAD

Pengembangan
dan Pembinaan
Perpustakaan

Peningkatan
Akses dan Mutu
Pelayanan
Kesehatan

Kesehatan;

Bina Gizi dan


Kesehatan Ibu
dan Anak
Persentase Balita
Ditimbang Berat
Badannya (D/S) (%)
Persentase Ibu bersalin
yg ditolong oleh Nakes
terlatih (Cakupan PN) (%)
Cakupan Kunjungan
Neonatal pertama (KN1)
(%)
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Persentase Rumah Tangga
Melaksanakan Perilaku
Hidup Bersih Sehat
(PHBS) (%)
Persentase RSUD dan
Swasta yang melayani
pasien penduduk miskin
(%)
Persentase RS yg
melaksanakan PONEK (%)
Persentase Peningkatan
Sarana Dan Prasana RS
Provinsi danLabkesda
Provinsi Banten (%)
Persentase Puskesmas
Rawat Inap Yang Mampu
PONED (%)

- 240 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

INDIKATOR
Persentase peningkatan
sarana dan prasarana
barang medis RSUD
Banten (%)
Persentase
peningkatan
sarana
dan
prasarana
barang non medis RSUD
Banten (%)
Pasien yang dilayani dan
ditangani sesuai dengan
indikasi dan kemampuan
(%)
Waktu
keberlangsungan
pelayanan
terpenuhi
disemua bagian (%)
Pasien yang mendapatkan
asuhan keperawatan (%)
Tenaga
perawat
yang
mendapat pembinaan dan
pengembangan (%)

70

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
RSUD Banten

70

RSUD Banten

80

RSUD Banten

80

RSUD Banten

TARGET
2015

100
50

RSUD Banten

100

Dinkes

<0,5
91

Dinkes
Dinkes

<1

Dinkes

40

Dinkes

77

Dinkes

100

Dinkes

60

Dinkes

Pengendalian
Penyakit Dan
Penyehatan
Lingkungan
Jumlah bayi yang
mendapatkan imunisasi
dasar lengkap / UCI
(Universal Child
Imunization) dibawah 1
tahun di desa/kelurahan
(%)
Prevalensi HIV (%)
Persentase kasus baru
Tuberkulosis Paru (BTA
positif) yang disembuhkan
(%)
Angka penemuan kasus
Malaria per 1.000
penduduk
Presentasi puskesmas
yang melaksanakan
program pengendalian
Penyakit Tidak Menular
(%)
Persentase cakupan
penduduk yang terakses
air minum berkualitas (%)
Kefarmasian
Dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase ketersediaan
obat buffer di Provinsi
Banten (%)
Persentase Sarana
Kesehatan, Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan yang
berkualitas (%)

- 241 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

TARGET
2015

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

Prosentase Institusi
Pendidikan Kesehatan
binaan yang terakreditasi
(unit)
Terlaksananya Puskesmas
yg melaksanakan SIKDA
(%)
Puskesmas Yang
Melaksanakan Upaya
Kesehatan Kerja (unit)
Prosentase Sarana dan
prasarana Balai
Kesehatan Jiwa
Masyarakat Provinsi
Banten (%)
Persentase Pembinaan
Dinas Kesehatan dan RS
yang melayani pasien
penduduk miskin peserta
program Jamkesmas (%)
Jumlah Tenaga Kesehatan
RS Malingping yang
ditingkatkan
kemampuannya (orang)

100

Dinkes

153

Dinkes

50

Dinkes

80

Dinkes

100

Dinkes

32

RSUD
Malingping

Jumlah industri formal


dan informal yang
mendapatkan promosi
kesehatan kerja (%)
Prosentase pelayanan
kesehatan dasar bagi
masyarakat pekerja (%)
Ketersediaan Obat, Bahan
dan Alat Penunjang
RSUD Malingping (%)
Jumlah Pasien Mendapat
Layanan Kesehatan Gratis
(orang)
Lengkapnya
pengisian
rekam medik 24 jam
setelah selesai pelayanan
(%)
Tersedianya
data
dan
informasi
sesuai
kebutuhan
dan
kemampuan (%)

200

Dinkes

60

Dinkes

100

RSUD
Malingping

200

RSUD
Malingping

80

RSUD Banten

70

RSUD Banten

INDIKATOR

Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumberdaya
Manusia
Kesehatan

Peningkatan
Mutu Layanan
Kesehatan
Masyarakat

Pelestarian
Lingkungan
Hidup, Mitigasi,
dan Adaptasi
Bencana

Lingkungan
hidup;
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Hidup

- 242 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

20

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
BLHD

20

BLHD

Luas area rehabilitasi


hutan dan lahan (ha)
Persentase peningkatan
fungsi hutan dan kawasan
lindung (%)

8,000

Hutbun

20

BLHD

Rasio Mitigasi dan


Pengurangan Resiko
Bencana (%)
Rasio Ketersediaan
Peralatan dan Logistik,
Pos Bencana dan Tanggap
Darurat Bencana (%)
Rasio Bantuan dan
Rehabilitasi Pemulihan
Kondisi Pasca Bencana(%)

100

BPBD

100

BPBD

100

BPBD

Cakupan Peningkatan
Tata Kelola Administrasi
Kependudukan (%)

100

Biro
Pemerintahan

INDIKATOR
Persentase kualitas air
yang terpantau dan
terinformasikan menurut
SPM (%)
Rasio tindak lanjut
terhadap jumlah
pengaduan masyarakat
akibat dugaan
pencemaran/kerusakan
lingkungan hidup (%)

TARGET
2015

Rehabilitasi
dan Konservasi
Sumberdaya
Alam dan
Lingkungan
Hidup

Otonomi
daerah,
pemerintahan
umum,
administrasi
keuangan
daerah,
perangkat
daerah,
kepegawaian,
dan
persandian;
Penanggulangan Bencana

Pemantapan
Reformasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
Daerah

Kependudukan
dan catatan
sipil;
Penataan
Administrasi
Kependudukan

Kebudayaan;
Pengelolaan
dan
Pengembangan
Keragaman,
Kekayaan dan
Nilai Budaya

- 243 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

INDIKATOR
Meningkatnya
pengembangan dan
pemanfaatan kebudayaan
(%)
Meningkatnya pelestarian
tradisi masyarakat adat
(%)
Meningkatnya pelestarian
nilai-nilai tradisi dan
kearifan lokal (%)
Meningkatnya pelestarian
dan perlindungan cagar
budaya, museum dan
kesejarahan (%)

20

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Disbudpar

20

Disbudpar

17.65

Disbudpar

20.37

Disbudpar

2
Kab/Kot
a

BPPMD

100

BPPMD

20

BPPMD

100

BPPMD
BPPMD

100

BPPMD

100

BPPMD

100

BPPMD

TARGET
2015

Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak;
Kesetaraan
Gender,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Pengembangan Kota
Layak Anak Kab/Kota
(Forum Kader, POKJANAL)
(Kab/Kota)
Rasio Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
kerja lembaga masyarakat
(TP. PKK Prov, Kab/Kota,
Kec, HARGANAS) (%)
Rasio Peningkatan
Kapasitas Pengelola
P2TP2A dan lembaga
lainnya (%)
Rasio Pembinaan TKP3
Rasio Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
PUG TKP3, PSW
(AP,PPRG) (%)
Rasio Pembinaan
Organisasi Wanita (BKOW
dan lainnya)
Rasio Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan(P2WKSS,GSI,
APE) (%)
Prosentase penanganan
kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang
terlaporkan (Dalam dan
Luar Provinsi) (%)
Keluarga
berencana dan
keluarga
sejahtera;
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

- 244 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

Cakupan Peningkatan
integrasi pengelolaan
layanan KB (orang)

80

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
BPPMD

Rasio Desa/Kel Yang


Mengalami peningkatan
kapasitas kelembagaan
masyarakat
desa/kelurahan (%)
Rasio Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam pembangunan
desa/kel (%)
Cakupan Pengembangan
Inovasi dan
Pemasyarakatan Teknologi
Tepat Guna (posyantek)
Rasio Penguatan
Kemandirian Masyarakat
Desa (Lembaga Keuangan
Mikro Desa (BUMDes) (%)
Rasio Jumlah Kelompok
Usaha Ekonomi Keluarga
Pedesaan setiap desa
terhadap jumlah desa
keseluruhan (Pasar Desa,
UED-SPP, UPPKS,
Lumbung Desa) (%)
Rasio pembinaan dan
pengembangan Ekonomi
masyarakat (BKM,
peralihan pengelolaan
PNPM ) (%)
Cakupan Pembinaan
Pemerintah Desa/Kel
(pemerintah desa dan
BPD)(desa/kelurahan)
Cakupan pengembangan
Pemerintahan Desa (desa)

80

BPPMD

12

BPPMD

INDIKATOR

TARGET
2015

Pemberdayaan
masyarakat
dan desa;
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Lembaga
Perdesaan

BPPMD

85

BPPMD

BPPMD

6.38

BPPMD

BPPMD

1261

BPPMD

Bappeda

100

Biro
Pemerintahan

Perencanaan
pembangunan;
Kerjasama
Pembangunan
Daerah
Perencanaan kerjasama
pembangunan daerah
(dokumen)
Koordinasi dan Fasilitasi
Kerjasama Antar Daerah
dan Luar Negeri (%)
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pembangunan
Daerah

- 245 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

Cakupan ketersediaan
dokumen perencanaan
dan penganggaran
pembangunan (%)

100

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Bappeda

Cakupan hasil
pengendalian evaluasi
pelaksanaan program
pembangunan (%)
Rasio kegiatan pelaporan
pengendalian pelaksanaan
APBD (%)

100

Bappeda

100

Biro Ekbang

Meningkatnya
penyelenggaraan dan
pelayanan aksesbilitas
serta kapasitas
Telekomunikasi, informasi
dan teknologi informatika
sebesar 100% tahun 2017
(%)
Cakupan Peningkatan
Kapasitas dan Pembinaan
Lembaga Penyiaran (%)
Cakupan Pemantauan Isi
Siaran Radio dan Televisi
(%)
Cakupan Penyelenggaraan
Perizinan Penyiaran (%)

85.26

Dishub
kominfo

40

Set KPID

40

Set KPID

100

Set KPID

Rasio Pengamanan,
Pengawalan Gubernur,
Wakil Gubernur,
Sekretaris daerah (%)

100

Pol PP

Rasio Pemeliharaan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum (%)
Rasio Penegakan
Peraturan Perundangundangan (%)

100

Pol PP

100

Pol PP

INDIKATOR

TARGET
2015

Pengendalian
Pembangunan
Daerah

Komunikasi
dan
informatika;
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Telematika

Otonomi
daerah,
pemerintahan
umum,
administrasi
keuangan
daerah,
perangkat
daerah,
kepegawaian,
dan
persandian;
Pemeliharaan
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat

- 246 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

Rasio Pendataan dan


Tindaklanjut Pelanggaran
Peraturan Perundangundangan (%)

100

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Pol PP

Jumlah Kegiatan
Penyerapan Aspirasi
Masyarakat yang
Terakomodir dalam
Rencana Pembangunan
Daerah (%)
Jumlah Kegiatan
Pembahasan dan
Penetapan RAPERDA
Serta Keputusan DPRD
(%)
Jumlah Dukungan
Layanan Komunikasi,
Informasi, Publikasi Alat
Kelengkapan DPRD dan
Sosialisasi Produk Hukum
DPRD (%)
Jumlah Kegiatan
Pembahasan Rapat-rapat
DPRD
Jumlah Kegiatan
Pengawasan Oleh DPRD
Terhadap
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah (%)
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Kapasitas,
Profesionalisme dan
Ketersediaan Tenaga Ahli
pendukung AKD (%)

100

Set DPRD

100

Set DPRD

100

Set DPRD

100

Set DPRD

100

Set DPRD

100

Set DPRD

Rasio Fasilitasi
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dan Pemerintahan
Umum (%)
Rasio Fasilitasi
Administrasi Pertanahan
(%)
Jumlah Dokumen
Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan dan
Standarisasi Harga
Satuan Barang dan Jasa
(dokumen)
Rasio Kegiatan Fasilitasi
LPSE Provinsi Banten (%)

100

Biro
Pemerintahan

100

Biro
Pemerintahan

Biro Ekbang

100

Biro Ekbang

INDIKATOR

TARGET
2015

Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah

Pembinaan,
Pemantapan
Otonomi
Daerah dan
Pemerintahan
Umum

- 247 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

INDIKATOR
Koordinasi Pengendalian
Inflasi daerah (%)
Pengembangan dan
Peningkatan Lembaga
Keuangan daerah (unit)
Penyusunan Bahan
Kebijakan Pengembangan
Perekonomian Daerah
(dokumen)
Pengembangan Pelayanan
Publikasi, Kerjasama
Jaringan Media dan
Informasi (%)
Peningkatan Pengelolaan
Informasi Komunikasi dan
Dokumentasi
Pengelolaan Sistem
layanan Informasi Promosi
(%)
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas kebijakan
bidang kesejahteraan
rakyat (dokumen)

4.5

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Biro Ekbang

Biro Ekbang

10

Biro Ekbang

100

Biro Humas

100

Biro Humas

100

Kantor
Penghubung

16

Biro Kesra

100

Biro Aset dan


Perlengkapan

6.310 T

Biro Aset dan


Perlengkapan

3.838 T

DPPKD

DPPKD

DPPKD

100

DPPKD

100

DPPKD

TARGET
2015

Pengelolaan
Kekayaan dan
Aset Daerah
Rasio Fasilitasi
Pengelolaan Perlengkapan
dan Aset Daerah (%)
Jumlah Kekayaan Daerah
(Rp)
Peningkatan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pendapatan
Daerah
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah (Rp)
Ketersediaan jumlah
sistem/data/dokumen/inf
ormasi penunjang
peningkatan pendapatan
daerah (unit)
Ketersediaan
Sistem/Data/Informasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah (unit)
Persentase ketepatan
waktu pelaksanaan
pembinaan, fasilitasi dan
evaluasi pengelolaan
keuangan daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota (%)
Cakupan fasilitasi,
monitoring, dan evaluasi
pengelolaan keuangan
daerah Pemerintah
Provinsi (%)

- 248 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

INDIKATOR

TARGET
2015

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

Penataan
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah
Rasio ketersediaan
dokumen penataan
Kelembagaan Perangkat
Daerah, Lembaga lain
bagian perangkat daerah,
Ketatalaksanaan, Analisa
Jabatan dan Analisa
Beban Kerja Perangkat
Daerah (%)

100

Biro
Organisasi

Rasio Pembinaan dan


Kesejahteraan PNS
Provinsi Banten (%)
Rasio Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
(%)
Rasio Pengembangan
Sumber Daya Aparatur
(%)

100

BKD

100

BKD

100

BKD

Rasio Penyelenggaraan
Diklat dan Bimtek
Aparatur (%)

100

Badan Diklat

Rasio Ketersediaan Bahan


Penunjang Kediklatan dan
Bimtek Aparatur (%)

100

Badan Diklat

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan (%)
Rasio ketersediaan dokumen
Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Laporan Keuangan (%)

100

Seluruh SKPD

100

Seluruh SKPD

Rasio Penyediaan Barang


dan Jasa Adm.
Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan (%)

100

Seluruh SKPD

Pembinaan
Karier dan
Administasi
Kepegawaian
Aparatur

Peningkatan
Kapasitas SDM
Aparatur

Peningkatan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan
Daerah

Peningkatan
Sarana,
Prasarana
Perkantoran dan
Kapasitas
Aparatur

- 249 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

Rasio Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan
ke Luar Daerah (%)
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan
dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana
Aparatur (%)
Rasio pembinaan dan
peningkatan pelayanan,
tata usaha dan
administrasi kepegawaian
(%)

100

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh SKPD

100

Seluruh SKPD

100

Seluruh SKPD

Rasio Peningkatan
kualitas pengawasan dan
akuntabilitas kinerja
aparatur (%)

100

Inspektorat

Rasio ketersediaan
Dokumen Produk Hukum
(%)
Cakupan Kegiatan
Peningkatan Kesadaran
Hukum dan HAM (%)

20

Biro Hukum

100

Biro Hukum

Ketersediaan dokumen
kebijakan hasil Penelitian
dan Pengembangan
Inovasi Daerah (dokumen)

34

Balitbangda

Ketersediaan Data dan


Informasi Pembangunan
(paket)

41

Seluruh SKPD

32 (74%)

BPAD

INDIKATOR

TARGET
2015

Pembinaan,
Pengawasan
dan
Akuntabilitas
Aparatur

Peningkatan
Kesadaran dan
Pengembangan
Produk Hukum
dan HAM

Penelitian,
Pengembangan
Kebijakan
Strategis,
Inovasi Daerah,
dan IPTEK

Statistik;
Penyediaan
Data
Pembangunan
Daerah

Kearsipan
Pembinaan
Kearsipan
Daerah
Persentase SKPD Provinsi
yang pengelolaan arsipnya
sesuai dengan ketentuan
(%)

- 250 -

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

URUSAN/
PROGRAM

INDIKATOR
Persentase cakupan
koneksi Jaringan
Informasi Kearsipan
Provinsi (JIKP) dengan
seluruh SKPD, Kab/Kota
(%)

TARGET
2015
32 (74%)

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
BPAD

Kesatuan
bangsa dan
politik dalam
negeri;
Pembinaan
Kerukunan,
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Cakupan pembinaan
lembaga yang sadar politik
(%)
Cakupan pembinaan
lembaga yang sadar
kerukunan (%)
Cakupan kegiatan
Pemeliharaan Stabilitas
Daerah (%)

363

Badan
Kesbangpol

426

Badan
Kesbangpol

100

Badan
Kesbangpol

Cakupan
Penyiapan,Pelayanan,Pembinaan,dan
Kebutuhan Masyarakat
Transmigran Serta
Meningkatnya Pendapatan
Perkapita Masyarakat (KK)
Cakupan Fasilitas
Perpindahan dan
Penempatan Transmigrasi
(KK)

350

Disnakertrans

185

Disnakertrans

Ketransmigrasian
Penyiapan,
pengerahan
dan Pembinaan
Transmigrasi

- 251 -

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah


tahun 2015 serta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada
prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan, serta capaian
kinerja pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
5.1

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH


Program prioritas Provinsi Banten Tahun 2015 sesuai dengan

RPJMD Provinsi banten tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh


delapan) program prioritas yang melaksanakan 25 (dua puluh lima)
urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, sebagaimana Tabel 5.1.
Tabel 5.1
Rencana Program Prioritas dan SKPD Penanggung Jawab
Tahun 2015
NO

URUSAN

1. Urusan Wajib
1
Pendidikan;

1
2
3
4

5
6
7
2

Kesehatan;

1
2
3
4
5
6

PROGRAM PRIORITAS

SKPD

Pendidikan Anak Usia Dini


(PAUD)
Pendidikan Dasar Wajib
Belajar 9 Tahun
Pendidikan Menengah Wajib
Belajar 12 Tahun
Peningkatan mutu,
kesejahteraan dan
perlindungan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Non Formal dan
Informal (PNFi)
Peningkatan Mutu Tata
Kelola dan Pencitraan
Pendidikan

Dindik

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu


dan Anak
Pembinaan Upaya Kesehatan

Dinkes

Pengendalian Penyakit Dan


Penyehatan Lingkungan
Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan
Peningkatan Mutu Layanan

- 252 -

Dindik
Dindik
Dindik

Dindik
Dindik
Dindik

Dinkes/RSUD
Banten
Dinkes
Dinkes
Dinkes/RSU
Malimping
Dinkes/RSU

NO

URUSAN

Pembinaan dan Penataan


Perumahan

Dinas SDAP

Penataan Ruang Wilayah


dan Kawasan

Bappeda/BMTR

Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Daerah
Pengendalian Pembangunan
Daerah
Kerjasama Pembangunan
Daerah

Perencanaan
pembangunan;

10

11

12

Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Darat, Laut,
Udara dan Perkeretaapian

Bappeda/Biro
Ekbang
Bappeda/Biro
Pemerintahan

Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
Rehabilitasi dan Konservasi
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup

Dishubkominfo

Lingkungan hidup;

Kependudukan dan
catatan sipil;
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak;
Keluarga berencana
dan keluarga
sejahtera;
Sosial;

BLHD
BLHD/
Dishutbun

Penataan Administrasi
Kependudukan

Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

BPPMD

Kependudukan dan Keluarga


Berencana

BPPMD

Pemberdayaan Masyarakat
Miskin
Rehabilitasi Sosial
Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial dan Keagamaan

Dinsos/BPPMD

Pengembangan
Kelembagaan, Hubungan
Industrial dan Perlindungan
Tenaga Kerja

Disnakertrans

2
3
4
13

Bappeda

Perhubungan;

2
9

Dinas SDAP

Penataan ruang;

Dinas SDAP

Perumahan;

Malingping/
RSUD Banten
Dinas BMTR

Kesehatan Masyarakat

Pembangunan dan
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya
Air
Pengembangan dan
Revitalisasi Infrastuktur
Permukiman

SKPD

Pekerjaan umum;
1

PROGRAM PRIORITAS

Biro
Pemerintahan

Dinsos
Dinsos
Dinsos/
Biro Kesra

Ketenagakerjaan;
1

- 253 -

NO

14

URUSAN

Koperasi dan usaha


kecil dan
menengah;

PROGRAM PRIORITAS
2

Peningkatan Produktivitas,
Perluasan, Kesempatan
Kerja dan Berusaha

Disnakertrans

Peningkatan Keterampilan
Tenaga Kerja

Disnakertrans

Pengembangan Usaha dan


Akses Permodalan K-UMKM
Pengembangan Produk dan
Pemasaran K-UMKM
Peningkatan Daya Saing,
Kapasitas Kelembagaan dan
SDM K-UMKM

Dinkop dan
UMKM
Dinkop dan
UMKM
Dinkop dan
UMKM

1
2

Peningkatan Iklim Investasi


Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi

BKPMPT
BKPMPT

Pengelolaan dan
Pengembangan Keragaman,
Kekayaan dan Nilai Budaya

Disbudpar

Kepemudaan dan
Kepramukaan
Pembinaan, Pembudayaan
dan Pengembangan
Olahraga

Dispora

2
3
15

16

17

Penanaman modal;

Kebudayaan;

Kepemudaan dan
olah raga;

2
18

19

SKPD

Kesatuan bangsa
dan politik dalam
negeri;
Otonomi daerah,
pemerintahan
umum,
administrasi
keuangan daerah,
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian;

Pembinaan Kerukunan,
Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum

Pemeliharaan Ketentraman,
Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat
Penanggulangan Bencana
Pengelolaan Kekayaan dan
Aset Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah
Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah
Pembinaan Karier dan
Administasi Kepegawaian
Aparatur
Peningkatan Kapasitas SDM
Aparatur
Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan Daerah

3
4
5
6
7
8
9

- 254 -

Dispora

Kesbangpol

Biro
Pemerintahan,
Biro Ekbang,
Biro Humas
Protokol, Biro
Kesra, dan
Kantor
Penghubung
Satpol PP
BPBD
Biro Aset dan
Perlengkapan
DPPKD
Biro Organisasi
BKD
Badiklat
Seluruh SKPD

NO

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS
10
11
12
13
14

20

21

22

23

24

25

Set DPRD
Biro Hukum
Balitbangda

Pemberdayaan
masyarakat dan
desa;
Statistik;

Ketahanan Pangan
Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat
dan Lembaga Perdesaan

Penyediaan Data
Pembangunan Daerah

Seluruh SKPD

BKPP

Pembinaan Kearsipan
Daerah

Baperpus-arda

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Telematika

Pengembangan Minat dan


Budaya Baca
Pengembangan dan
Pembinaan Perpustakaan

Baperpus-arda

Peningkatan Produksi,
Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran Produk
Peternakan, Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan
Pemberdayaan Kelembagaan
dan Sumberdaya
Peternakan, Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan
Peningkatan Daya Dukung
Sumberdaya Pertanian

Distanak/DKP/
Dishutbun

BPPMD

Kearsipan

Komunikasi dan
informatika;
Dishubkominfo/
Set. KPID

Perpustakaan.

Baperpus-arda

Urusan Pilihan
Pertanian;

Inspektorat

Seluruh SKPD

Ketahanan pangan;

2
2.
1

Peningkatan Sarana,
Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur
Pembinaan, Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Peningkatan Kesadaran dan
Pengembangan Produk
Hukum dan HAM
Penelitian, Pengembangan
Kebijakan Strategis, Inovasi
Daerah, dan IPTEK

SKPD

Distanak/DKP/
Dishutbun
Distanak/BKPP
/Dishutbun
Distanak

Kehutanan;

Energi dan Sumber


Daya Mineral;

Peningkatan daya dukung


sumber daya hutan dan
lahan

Dishutbun

Pengelolaan Listrik dan


Pemanfaatan Energi

Distamben

- 255 -

NO

URUSAN

PROGRAM PRIORITAS
3

Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sumber Daya
Mineral, Batubara, Panas
Bumi, Geologi dan Mitigasi
Bencana Geologi
Pengembangan,
Pengusahaan Potensi dan
Produk Pertambangan dan
Energi

Distamben

Pengelolaan dan
Pengembangan Pariwisata
Pengembangan Kemitraan
Kepariwisataan

Disbudpar

Distamben

Pariwisata;
1

SKPD

Kelautan dan
perikanan;

Disbudpar

Pengelolaan sumberdaya
laut, pesisir dan pulaupulau kecil

DKP

Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan

Disperindag

Peningkatan Daya Saing


Industri

Disperindag

Penyiapan, pengerahan dan


Pembinaan Transmigrasi
78 Program

Perdagangan;

Industri;

Ketransmigrasian

JUMLAH

Disnakertrans
42 SKPD

Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Guna melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8


(delapan) urusan pilihan di atas, sesuai dengan Tema RKPD Provinsi Banten
Tahun 2015, yaitu Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan maka aspek pembangunan
lebih di arahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari besaran pagu anggaran belanja
langsung untuk masing-masing aspek pembangunan sebagaimana Tabel 5.2

berikut ini.
Tabel 5.2
Pagu Belanja Langsung Per Aspek
Tahun 2015
NO

ASPEK

TOTAL

Daya Saing

2,108,698,998,500

Pelayanan Umum

734,473,725,435

Kesejahteraan Masyarakat

648,952,276,065

Grand Total

3,492,125,000,000

- 256 -

Sedangkan pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing bidang


urusan terlihat sebagaimana Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3
Pagu Belanja Langsung Per Bidang Urusan
Tahun 2015
NO

BIDANG URUSAN

TOTAL

Energi dan Sumber Daya Mineral

55,153,743,000

Industri

4,903,412,000

Kearsipan

4,167,169,300

Kebudayaan

14,686,000,000

Kehutanan

10,600,000,000

Kelautan dan perikanan

11,300,000,000

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Kepemudaan dan Olahraga

Kependudukan dan Catatan Sipil

500,000,000
29,600,000,000
1,600,000,000

10

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

15,902,266,400

11

Kesehatan

12

Ketahanan Pangan

13,231,246,000

13

Ketenagakerjaan

24,888,590,000

14

Ketransmigrasian

1,690,810,000

15

Komunikasi dan informatika

9,236,000,000

16

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

21,500,000,000

17

Lingkungan Hidup

13,750,080,000

18
19

Otonomi
daerah,
keuangan daerah,
persandian
Pariwisata

20

Pekerjaan Umum

21

Pemberdayaan masyarakat dan desa

9,475,000,000

22

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

5,600,000,000

23

Penanaman Modal

24

Penataan Ruang

25

Pendidikan

26

Perdagangan

16,805,525,000

27

Perencanaan Pembangunan

29,840,000,000

28

Perhubungan

30,664,000,000

29

Perpustakaan

13,782,830,700

30

Pertanian

66,723,851,000

31

Perumahan

50,196,261,376

32

Sosial

84,196,218,000

33

Statistik

17,020,807,283

332,516,058,065

pemerintahan
umum,
administrasi
perangkat daerah, kepegawaian, dan

607,632,841,752
20,080,000,000
1,756,528,738,624

13,468,551,500
6,335,000,000
198,550,000,000

Grand Total

3,492,125,000,000

- 257 -

Adapun pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing prioritas


terlihat sebagaimana Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4
Pagu Belanja Langsung Per Prioritas
Tahun 2015
NO

ASPEK

TOTAL

Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan


lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja

24,888,590,000

Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan


sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin

84,196,218,000

Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan


produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik
pangan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan


daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas

Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan


konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat
pertumbuhan

Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan


pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja

232,240,000,000

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan


optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan

332,516,058,065

Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi


bencana

Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola


pemerintahan daerah

101,855,097,000

69,327,488,500
1,898,877,743,000

38,514,689,180
709,709,116,255

Grand Total

3,492,125,000,000

Selanjutnya pagu anggaran belanja langsung perprogram untuk


masing-masing

SKPD

Provinsi

Banten

pada

Tahun

2015

terlihat

sebagaimana Tabel 5.5 berikut ini.


Tabel 5.5
Pagu Belanja Langsung Per Program SKPD
Tahun 2015
NO
1

SKPD
Inspektorat Provinsi
Banten

PROGRAM
Pembinaan, Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

10,700,000,000
530,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

3,700,000,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

70,000,000

Total
2

TOTAL

15,000,000,000
Pembinaan Kerukunan,
Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

- 258 -

10,675,992,400
1,444,724,000

NO

SKPD

PROGRAM
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

Total
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Banten

Penelitian, Pengembangan
Kebijakan Strategis, Inovasi
Daerah, dan IPTEK
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Banten

Total
Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten

Total
Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi
Banten

3,781,550,000
97,733,600
16,000,000,000
3,725,000,000
5,720,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

1,950,000,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

605,000,000

Total
4

TOTAL

12,000,000,000
Kerjasama Pembangunan Daerah

700,000,000

Penataan Ruang Wilayah dan


Kawasan
Pengendalian Pembangunan
Daerah

1,040,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,430,000,000

3,780,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

10,600,000,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

800,000,000

Perencanaan dan Penganggaran


Pembangunan Daerah

9,650,000,000

Pembinaan Karier dan Layanan


Administasi Kepegawaian
Aparatur

28,000,000,000
10,535,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,225,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

2,190,000,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

50,000,000

Peningkatan Kapasitas SDM


Aparatur

14,000,000,000
27,940,921,400

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,038,253,800

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

8,799,089,800

Total

221,735,000
38,000,000,000

- 259 -

NO
7

SKPD
Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah
Provinsi Banten

Total
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan
Masyarakat Desa

PROGRAM
Pembinaan Kearsipan Daerah

4,167,169,300

Pengembangan dan Pembinaan


Perpustakaan
Pengembangan Minat dan
Budaya Baca
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

2,350,000,000

Kependudukan dan Keluarga


Berencana
Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembaga Perdesaan
Pemberdayaan Masyarakat
Miskin
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

Total
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Banten

Penanggulangan Bencana

Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu
Provinsi Banten

1,740,000,000
500,000,000
9,192,830,700
50,000,000
18,000,000,000
500,000,000
5,600,000,000
5,600,000,000
1,000,000,000
850,000,000
3,025,000,000
225,000,000
16,800,000,000
17,379,675,800

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,041,229,880

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

6,343,703,500

Total
10

TOTAL

235,390,820
25,000,000,000

Peningkatan Iklim Investasi

2,450,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,007,177,000

Peningkatan Promosi dan


Kerjasama Investasi
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

6,072,405,000

Total

3,938,969,500
3,531,448,500
17,000,000,000

- 260 -

NO
11

12

SKPD
Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluh
Provinsi Banten

Total
Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi
Banten

PROGRAM
Ketahanan Pangan Masyarakat

9,130,052,900

Pemberdayaan Kelembagaan dan


Sumberdaya Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

9,764,303,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

922,178,200

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

3,179,014,900

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

504,451,000

Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup

1,050,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

2,546,612,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

249,920,000

Total

14

Dinas Pendapatan dan


Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten

Total
Dinas Sosial Provinsi
Banten

23,500,000,000
5,653,468,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Rehabilitasi dan Konservasi


Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
13

TOTAL

2,000,000,000

11,500,000,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

1,332,069,275

Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah

28,564,883,300

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

44,603,047,425

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

500,000,000

Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial dan Keagamaan
Pemberdayaan Masyarakat
Miskin
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
Perlindungan dan Jaminan
Sosial
Rehabilitasi Sosial

Total

75,000,000,000
6,533,500,000
5,523,121,500
900,000,000
8,752,320,600
450,000,000
29,996,400,000
12,044,657,900
64,200,000,000

- 261 -

NO
15

SKPD
Dinas Pendidikan
Provinsi Banten

PROGRAM
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9
Tahun
Pendidikan Menengah Wajib
Belajar 12 Tahun
Pendidikan Non Formal dan
Informal (PNFi)
Pendidikan Tinggi
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Peningkatan Mutu Tata Kelola
dan Pencitraan Pendidikan
Peningkatan mutu,
kesejahteraan dan perlindungan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

Total
16

Dinas Kesehatan
Provinsi Banten

Dinas Pemuda dan


Olahraga Provinsi
Banten

Total
Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi
Banten

48,300,000,000
73,380,000,000
14,360,000,000
7,770,000,000
2,322,000,000
3,634,000,000
21,990,000,000

19,344,000,000
650,000,000

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan


Anak
Kefarmasian Dan Perbekalan
Kesehatan
Pembinaan Upaya Kesehatan

10,462,935,600

Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan
Pengendalian Penyakit Dan
Penyehatan Lingkungan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Peningkatan Mutu Layanan
Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

51,051,869,770

6,260,596,915
14,518,899,229

14,177,158,503
1,578,667,974
10,419,018,480
21,059,997,094
470,856,435
130,000,000,000

Kepemudaan dan Kepramukaan


Pembinaan, Pembudayaan dan
Pengembangan Olahraga

18

7,450,000,000

199,200,000,000

Total
17

TOTAL

5,880,000,000
12,438,131,500

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

2,289,537,500

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

5,992,331,000

Pemberdayaan Kelembagaan dan


Sumberdaya Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

- 262 -

400,000,000.
30,000,000,000
250,000,000

NO

SKPD

PROGRAM
Peningkatan Daya Dukung
Sumberdaya Pertanian

2,919,457,600

Peningkatan Daya Saing dan


Pemasaran Produk Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

3,637,958,500

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,250,000,000

Peningkatan Produksi,
Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

13,435,555,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

10,116,576,900

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

390,452,000

Total
19

Dinas Kehutanan dan


Perkebunan Provinsi
Banten

32,000,000,000
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Sumberdaya Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

1,650,000,000

Peningkatan daya dukung


sumber daya hutan dan lahan

2,450,000,000

Peningkatan Daya Saing dan


Pemasaran Produk Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

2,600,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,200,000,000

Peningkatan Produksi,
Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

4,400,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

6,950,000,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

250,000,000

Rehabilitasi dan Konservasi


Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
20

Total
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi
Banten

TOTAL

Pengelolaan sumberdaya laut,


pesisir dan pulau-pulau kecil
Peningkatan Daya Saing dan
Pemasaran Produk Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Peningkatan Produksi,
Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

- 263 -

2,500,000,000

22,000,000,000
2,100,000,000
3,800,000,000

1,100,000,000
12,900,000,000

NO

SKPD

PROGRAM
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

Total
21

Dinas Tenaga Kerja dan


Transmigrasi Provinsi
Banten

23

Total
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Banten

3,893,050,800

Peningkatan Keterampilan
Tenaga Kerja

8,925,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,040,800,000

Peningkatan Produktivitas,
Perluasan, Kesempatan Kerja
dan Berusaha

5,980,235,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

5,049,504,200

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

420,600,000

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata Provinsi
Banten

1,690,810,000
27,000,000,000

Pengembangan Produk dan


Pemasaran K-UMKM

4,748,250,000

Pengembangan Usaha dan Akses


Permodalan K-UMKM

6,158,610,700

Peningkatan Daya Saing,


Kapasitas Kelembagaan dan SDM
K-UMKM
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

5,319,225,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

4,143,914,300

Peningkatan dan Pengembangan


Perdagangan

1,130,000,000

500,000,000
22,000,000,000
8,970,900,000

Peningkatan Daya Saing Industri

4,903,412,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,730,235,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

6,104,390,000

Total
24

500,000,000

Pengembangan Kelembagaan,
Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja

Total
Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Banten

8,100,000,000

28,500,000,000

Penyiapan, pengerahan dan


Pembinaan Transmigrasi

22

TOTAL

291,063,000
22,000,000,000

Pengelolaan dan Pengembangan


Keragaman, Kekayaan dan Nilai
Budaya
Pengelolaan dan Pengembangan
Pariwisata

- 264 -

9,150,000,000
14,686,000,000

NO

SKPD

PROGRAM
Pengembangan Kemitraan
Kepariwisataan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

25

Total
Dinas Bina Marga dan
Tata Ruang Provinsi
Banten

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

234,000,000

Pembangunan dan Pemeliharaan


Jalan dan Jembatan

Total

Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informasi Provinsi
Banten

Pembinaan dan Penataan


Perumahan

1,200,000,000
15,359,570,000
600,000,000

50,196,261,376
166,514,798,750

Pengembangan dan Revitalisasi


Infrastuktur Permukiman

314,081,786,424

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,295,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

8,747,153,450
700,000,000
541,535,000,000

Pengelolaan dan Penyelenggaraan


Transportasi Darat, Laut, Udara
dan Perkeretaapian

16,716,238,000

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Telematika

9,236,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

2,131,758,000

Total
Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi
Banten

5,295,000,000

Pengembangan dan Pengelolaan


Sumber Daya Air

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
28

35,000,000,000
1,249,330,430,000

1,271,785,000,000

Total
27

990,000,000
6,440,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
Dinas Sumber Daya Air
dan Permukiman
Provinsi Banten

3,500,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

Penataan Ruang Wilayah dan


Kawasan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

26

TOTAL

11,816,004,000
100,000,000
40,000,000,000

Pengelolaan dan Pemanfaatan


Sumber Daya Mineral, Batubara,
Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi
Bencana Geologi

- 265 -

5,120,000,000

NO

SKPD

PROGRAM
Pengelolaan Listrik dan
Pemanfaatan Energi

Biro Umum Setda


Provinsi Banten

1,550,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,050,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

4,040,743,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

607,257,000
55,761,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Biro Hukum Setda


Provinsi Banten

63,133,104,572

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

91,225,428
66,758,000,000

Peningkatan Kesadaran dan


Pengembangan Produk Hukum
dan HAM
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

Total
31

Biro Humas dan


Protokol Setda Provinsi
Banten

Total
Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Banten

Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Kerjasama Pembangunan Daerah


Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum
Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

Total
33

Biro Organisasi Setda


Provinsi Banten

5,900,000,000
500,000,000
100,000,000
6,500,000,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
32

3,533,670,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

Total
30

43,393,000,000

Pengembangan, Pengusahaan
Potensi dan Produk
Pertambangan dan Energi

Total
29

TOTAL

13,900,000,000
950,000,000
150,000,000
15,000,000,000
750,000,000
9,315,000,000
1,600,000,000
1,135,000,000
200,000,000
13,000,000,000

Penataan Kelembagaan dan


Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

- 266 -

4,950,000,000
750,000,000

NO

SKPD

PROGRAM
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

Total
34

Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi
Banten

Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial dan Keagamaan

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
35

Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum

38

Total
Set. DPRD Provinsi
Banten

Total
Sat. Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten

8,262,782,000
1,325,000,000
966,000,000
30,000,000,000
16,090,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,690,000,000
540,000,000
22,000,000,000

Pengelolaan Kekayaan dan Aset


Daerah
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

37

19,446,218,000

3,680,000,000

Total
Biro Perlengkapan dan
Aset Setda Provinsi
Banten

150,000,000

Pengendalian Pembangunan
Daerah

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
36

1,050,000,000

6,900,000,000

Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Total
Biro Ekonomi dan
Administrasi
Pembangunan Setda
Provinsi Banten

TOTAL

Peningkatan Kapasitas Lembaga


Perwakilan Rakyat Daerah
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah
Pemeliharaan Ketentraman,
Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan
Daerah

Total

138,015,779,245
1,250,000,000
26,384,220,755
250,000,000
165,900,000,000
80,114,438,700
3,526,214,700
21,167,345,600
192,001,000
105,000,000,000
9,570,000,000
550,000,000
4,700,000,000
180,000,000
15,000,000,000

- 267 -

NO
39

SKPD
Kantor Penghubung
Provinsi Banten

PROGRAM
Pembinaan, Pemantapan
Otonomi Daerah dan
Pemerintahan Umum
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Set. KPID Provinsi


Banten

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

132,588,000
7,996,000,000

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Telematika

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

61,000,000
4,000,000,000

Pembinaan Upaya Kesehatan

Peningkatan Mutu Layanan


Kesehatan Masyarakat

104,611,193,000
969,371,350
2,226,464,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

82,078,159,150

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

114,812,500

Total
RSUD Malingping

235,000,000
2,529,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

42

1,175,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

Total
RSUD Banten

691,221,240
3,311,552,360

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

41

3,860,638,400

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

Total
40

TOTAL

190,000,000,000
Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan

609,400,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

215,826,000

Peningkatan Mutu Layanan


Kesehatan Masyarakat

6,690,340,880

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur

5,586,160,120

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

188,273,000

Total

13,290,000,000

Grand Total

3,492,125,000,000

- 268 -

5.2

RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DAERAH


Rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten

Tahun 2015 terdiri dari indikator kinerja program/kegiatan, lokasi, target


capaian kinerja dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Lampiran II
dan Lampiran III, sebagai berikut :
a. Lampiran II merupakan matrik rencana program dan kegiatan
prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi
Banten;
b. Lampiran III merupakan matrik rencana program dan kegiatan
prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBN. Matrik
lampiran III ini merupakan hasil dari pembahasan pada saat Pra
Musrenbangnas RKP 2015 dan disetujui untuk diakomodasi serta
dilanjutkan pembahasannya pada tahap selanjutnya.

- 269 -

BAB VI
PENUTUP

6.1

KAIDAH PELAKSANAAN
RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 merupakan penjabaran dan

pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.


Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ini, akan
menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja
Gubernur beserta perangkat daerahnya pada tahun 2015 mendatang.
SKPD yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
RSUD, dan kantor di Pemerintah Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip-prinsip
efektif,

efisien, transparan,

akuntabel,

partisipatif dan koordinatif

dalam

melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan


arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun
2015.
Untuk itu, dalam mengimplementasikan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015
perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha
serta

masyarakat

berkewajiban

untuk

mengoptimalkan

peran

guna

melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun


2015 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman
dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi
maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten TA.
2015 terutama di setiap SKPD;
3. Bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini
merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik
berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD
kabupaten/kota TA. 2015, dalam rangka mengupayakan keterpaduan,
sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas
kewilayahan;
4. Pada akhir TA. 2015, setiap SKPD di Provinsi Banten wajib melakukan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian
- 270 -

sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana


alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD
dan peraturan-peraturan lainnya;
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan
pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan
dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

6.2

PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN
Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh SKPD harus
terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan SKPD sesuai tupoksi dan
perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD.
Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah
di Provinsi Banten pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan
pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan
prioritas Tahun 2015 selain menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun

2012

tentang

RPJMD

Provinsi

Banten

Tahun

2012-2017

juga

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang


Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten.
Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap
pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan
pengawasan

oleh

Inspektorat

Provinsi.

Pengorganisasian

pelaksanaan

pembangunan mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 060.05/Kep.71Huk/2013 tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Daerah
Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Gambar 6.1 berikut ini:

- 271 -

Gambar 6.1
Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi
GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR
SEKRETARIS DAERAH

Asisten Daerah Tata Praja


Mengkoordinasikan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Biro Pemerintahan
Biro Hukum
Biro Organisasi
Inspektorat Provinsi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Badan Pendidikan dan
Pelatihan
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Satuan Polisi Pamong
Praja
Sekretariat DPRD
Kantor Penghubung
Sekretariat KPID

Asisten Daerah Ekonomi,


Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat
Mengkoordinasikan :
1. Biro Ekonomi dan
Administrasi
Pembangunan
2. Biro Kesejahteraan rakyat
3. Dinas Pertanian dan
Peternakan
4. Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
5. Dinas Kelautan dan
Perikanan
6. Dinas Sumber daya Air
dan Permukiman
7. Dinas Bina Marga dan
Tata Ruang
8. Dinas Pertambangan dan
Energi
9. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
10. Dinas Koperasi dan
UMKM
11. Dinas Pendidikan
12. Dinas Sosial
13. Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
14. Badan Lingkungan
Hidup Daerah
15. Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluh
16. Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu

Asisten Daerah
Administrasi Umum
Mengkoordinasikan :
1. Biro Umum
2. Biro Perlengkapan dan
Aset
3. Biro Humas dan
Protokol
4. Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Dinas Pemuda dan
Olahraga
6. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
7. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
8. Dinas Kesehatan
9. Badan Kepegawaian
Daerah
10. Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah
11. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
12. Badan Pemberdayaan
Perempuan dan
masyarakat Desa
13. RSUD Malingping
14. RSUD Banten

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015
sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Keberhasilan pelaksanaan RKPD
Provinsi Banten Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat,
ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari
penyelenggara negara serta masyarakat.

- 272 -

Dalam kaitan dengan hal ini, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan


dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan programprogram pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten
Tahun 2015 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati
secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju rakyat Banten
sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

Plt. GUBERNUR BANTEN,


ttd
RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

- 273 -

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015


(SUMBER DANA APBD PROVINSI BANTEN)
1. SKPD

: INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

530,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
APBD

255,000,000

Laporan Bulanan kegiatan inspektorat


Tahun 2014

Provinsi Banten

12 lap

12 lap

Laporan Triwulanan kegiatan


inspektorat tahun 2014

Provinsi Banten

4 Lap

4 Lap

Rapat Koordinasi semester Laporan


keuangan Inspektorat TA 2014

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

Laporan semester kegiatan inspektorat


TA 2014

Provinsi Banten

2 lap

2 lap

Laporan evaluasi kinerja keuangan


dan aset Inspektorat TA 2014

Provinsi Banten

1 lap

1 lap

Laporan Sistem Akuntansi keuangan


Inspektorat TA 2014

Provinsi Banten

1 Lap

1 Lap

laporan Inventarisasi SP2D TA 2014

Provinsi Banten

1 lap

1 lap

Rapat Koordinasi Akhir Tahun laporan


keuangan SKPD TA 2014

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

laporan Akhir Tahun kegiatan


Inspektorat TA 2014

Provinsi Banten

1 Lap

1 Lap

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

280,000,000

APBD

357,000,000

Penyusunan LAKIP Inspektorat


Prov.banten Tahun 2014

Provinsi Banten

2 kali, 22 orang

2 kali, 22 orang

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur


Banten dilingkungan Inspektorat
Tahun 2014

Provinsi Banten

2 kali, 23 orang

2 kali, 23 orang

Penyusunan RENJA Inspektorat Tahun


2016

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

- 274 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

612,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

250,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

20

10

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan RENJA Perubahan


Inspektorat Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan TAPKIN Inspektorat tahun


2015

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

6
7
8

Penyusunan RKA tahun 2016


Penyusunan DPA Tahun 2016
Penyusunan DPA Perubahan tahun
2015

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dok
1 Dok
1 Dok

1 Dok
1 Dok
1 Dok

Fasilitasi Penyusunan Program

Provinsi Banten

10 kali, 22 orang
APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

1,472,511,650

APBD

2,550,000,000

pengamanan kantor, pramubakti dan


pengemudi

Provinsi Banten

24 orang

24 orang

2
3

Penyediaan ATK
Penyediaan alat listrik dan elektronik

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 paket
1 paket

1 paket
1 paket

Penyediaan prangko, materai dan


benda pos lainnya

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

5
6

Peralatan kebersihan alat bersih


Penyediaan bahan bakar kendaraan
dinas/operasional

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 paket
1 paket

1 paket
1 paket

Pengisian ulang Tabung Gas elpizi


Belanja telepon
Belanja Listrik
Belanja Surat kabar/Majalah
Belanja Internet
Jasa Cleaning servise
Belanja Jasa TV Kabel
Penyediaan Barang Cetakan
Belanja makan dan minuman
jasa pemeliharaan taman
Belanja Dokumentasi/Visualisasi

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

500,025,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

510,025,500
12 bulan
12 bulan

500,000,000
Almari
Komputer/PC
Komputer Note Book
Printer
External Hardisk
Mebeuler
Kursi Sofa
AC
CCTV
TV

paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket

APBD

12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

6,783,025,500

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10 kali, 22 orang
3,710,000,000

1
2
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

2 unit
4 unit
4 unit
1 unit
10 unit
1 set
2 set
6 unit
1 Paket
1 unit

APBD

2,040,000,000
2 unit
4 unit
4 unit
1 unit
10 unit
1 set
2 set
6 unit
1 Paket
1 unit

- 275 -

20

20

20

20

20

10

10

11

11

11

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

11

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
629,245,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Pemeliharaan Kendaraan Dinas /


operasional

Provinsi Banten

14 roda 4 dan 13 roda


2

14 roda 4 dan 13 roda


2

Belanja premi asuransi barang milik


daerah

Provinsi Banten

6 unit roda 4

6 unit roda 4

Peningkatan Kapasitas Aparatur

608,218,350

APBD

765,000,000

pengiriman pendidikan dan pelatihan


aparatur bidang pengawasan jabatan
fungsional

Luar Provinsi Banten

25 orang

25 orang

Pelatihan kantor sendiri

Luar Provinsi Banten

50 orang

50 orang

Penilaian angka kredit jabatan fungsionalLuar Provinsi Banten

8 orang

8 orang

Pengiriman peserta ujian sertifikasi


jabatan fungsional

Luar Provinsi Banten

45 orang

45 orang

Koordinasi bidang pengawasan APIP

Dalam Provinsi Banten

12 orang

12 orang

Bimtek peningkatan kualitas kinerja


aparatur

Dalam Provinsi Banten

40 orang

40 orang

Konsultasi pengawasan

Luar Provinsi Banten

20 orang

20 orang

Bimtek pengadaan barang dan jasa


pemerintah

Luar dan dalam


Provinsi Banten

10 orang

10 orang
10,690,000,000

Penyusunan Kebijakan Sistem dan


Prosedur Pengawasan

APBD

100%

13,260,000,000
100%

250,000,000

APBD

357,000,000

Penyusunan Kebijakan Pengawasan di


Wilayah Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

2
3

Rapat Inventarisasi SPIP


Fasilitasi SATGAS SPIP Provinsi
Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kali
4 kegiatan

1 Kali
4 kegiatan

Fasilitasi SPIP SATGAS Inspektorat


Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Evaluasi Berkala Temuan Hasil


Pengawasan

70,000,000
Rapat Gelar Pengawasan hasil
pemeriksaan dan Tindak Lanjut pada
SKPD Pemerintah Provinsi Banten dan
SKPD Kab/Kota se-Provinsi Banten
Tahun 2014.

Wilayah Provinsi
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
918,000,000

Pemeliharaan Peralatan dan


Perlengkapan kantor

Rasio Peningkatan kualitas


pengawasan dan akuntabilitas
kinerja aparatur.

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Pembinaan, Pengawasan dan


Akuntabilitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

1 Lap Validasi TLHP

102,000,000
1 Lap Validasi TLHP

Inventarisasi Temuan Pengawasan

70,000,000

APBD

102,000,000

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler I pada SKPD Pemerintah
Provinsi Banten ( Tahap I )

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler I pada SKPD Pemerintah
Provinsi Banten ( Tahap II )

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler II pada SKPD Pemerintah
Provinsi Banten ( Tahap I )

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

- 276 -

20

20

11

11

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler II pada SKPD Pemerintah
Provinsi Banten ( Tahap II )

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler pada Pemerintah Kab. Serang

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler pada Pemerintah Kab.
Tangerang

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler pada Pemerintah Kab. Lebak

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler pada Pemerintah Kab.
Pandeglang

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler pada Pemerintah Kota Serang

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

10

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler pada Pemerintah Kota Cilegon

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

11

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler pada Pemerintah Kota
Tangerang Selatan

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

12

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Reguler pada Pemerintah Kota
Tangerang

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

13

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


BPK-RI Semester I

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

14

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


BPK-RI Semester II

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

15

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Itjen kementerian dan 13 Itjen
Kementerian Teknis

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

16

Penyusunan Data Inventarisasi TLHP


Kasus-kasus pengaduan masyarakat

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Koordinasi Pengawasan yang Lebih


Komprehensif

350,000,000

APBD

Penyusunan Daftar Obyek


Pemeriksaan tahunan ( DOPT) dan
usulan program kerja pengawasan
tahunan ( UPKPT) tahun 2015 antara
Inspektorat provinsi Banten dengan
Inspektorat kab/Kota se-Provinsi
Banten.

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Rakorwasnas antara Inspektorat


provinsi Banten dengan 14 Itjen
Kementerian

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Rapat Koordinasi ( Seresahan ) antara


Inspektorat Provinsi banten dengan
Inspektorat Kab/Kota se-Provinsi
Banten.

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

8 Keg

8 Keg

Pemeriksaan Reguler I pada SKPD


Provinsi Banten TA 2013

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

40 LHP

40 LHP

Pemeriksaan Reguler pada SKPD 8


(delapan) Kab/Kota TA 2014

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

24 LHP

24 LHP

Pemeriksaan Reguler II pada SKPD


Provinsi Banten TA 2014

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

40 LHP

40 LHP

7,300,000,000

- 277 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

510,000,000

Pelaksanaan Pengawasan Internal


Secara Berkala

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

8,670,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

11

Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan


di Lingkungan Pemerintah Daerah

20

11

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan


Kebijakan KDH

11

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

41 LHP

41 LHP

Pemeriksaan Bantuan Keuangan pada


desa/kelurahan se-provinsi Banten
tahun 2013

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

32 LHP

32 LHP

Evaluasi DPA SKPD Provinsi Banten


tahun 2014

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

25 LHP

25 LHP

Evaluasi pelayanan Publik

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

12 LHE

12 LHE

Ekspose hasil pemeriksaan

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Pengawasan dengan tujuan tertentu

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

1 LHP

1 LHP

Pemeriksaan bantuan keuangan pada


8 kab/kota se-provinsi Banten tahun
2013

Seluruh Wilayah
Provinsi Banten

16 LHP

16 LHP

Pemeriksaan/ Klarifikasi kasus-kasus


pengaduan masyarakat

Wilayah Provinsi
Banten

150,000,000

APBD

1,200,000,000

APBD

9 TLHP

9 TLHP

Wilayah Provinsi
Banten

41 LHE

41 LHE

Review laporan Keuangan Pemerintah


Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA
2013

Wilayah Provinsi
Banten

1 LHR

1 LHR

Laporan harta kekayaan Penyelenggara


Negara (LHKPN) dan Pemberantasan
Korupsi di provinsi Banten

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Evaluasi Kinerja Penyelenggara


Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun
2013

Wilayah Provinsi
Banten

3 LHE

3 LHE

Evaluasi LAKIP Tahun 2013

Wilayah Provinsi
Banten

8 LHE

8 LHE

Evaluasi penyelenggara Pemerintah


Daerah ( LKPD) Tahun 2013

Wilayah Provinsi
Banten

1 LHE

1 LHE

Evaluasi RENSTRA SKPD Provinsi


Banten

Wilayah Provinsi
Banten

1 LHE

1 LHE

Evaluasi RENJA Tahun 2013

Wilayah Provinsi
Banten

1 LHE

1 LHE

Evaluasi LAKIP Kab/Kota Tahun 2013

Wilayah Provinsi
Banten

2 LHE

2 LHE

Tim Munuju/mempertahankan WTP

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok
1,300,000,000

APBD

1,785,000,000

Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi


Banten pada SKPD pemerintah
Prov.Banten (Tahap I )

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi


Banten pada SKPD pemerintah
Prov.Banten (Tahap II )

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

- 278 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,530,000,000

Monitoring dan evaluasi laporan


keuangan SKPD Pemerintah provinsi
Banten TA 2013

Tindak Lanjut Hasil Temuan


Pengawasan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

204,000,000

10
20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Pemeriksaan atas Kas opname dan


stockopname pada SKPD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi


Banten pada SKPD 8 pemerintah
Kab/Kota se-Provinsi Banten(Tahap I )

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi


Banten pada SKPD 8 pemerintah
Kab/Kota se-Provinsi Banten (Tahap II
)

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi


Banten atas bantuan keuangan desa
pada 8 pemerintah Kab/Kota seProvinsi Banten (Tahap I )

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi


Banten atas bantuan keuangan desa
pada 8 pemerintah Kab/Kota seProvinsi Banten (Tahap II )

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Pembahasan TLHP BPK-RI ( Tahap I )

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Pembahasan TLHP BPK-RI ( Tahap II )

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

Pembahasan TLHP BPK-RI ( Tahap III )

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

10

Pembahasan TLHP Itjen kementerian

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

11

Fasilitasi Rakor Pra Mutahiran Data


TLHP provinsi Banten dan SKPD
Kab/Kota atas temuan 14 Itjen
kementerian

Wilayah Provinsi
Banten

1 Keg

1 Keg

12

Penditribusian LHP ke Kab/Kota di


wilayah provinsi Banten, Badan Diklat,
RSUD Malingping dan kantor
penghubung Provinsi Banten

Wilayah Provinsi
Banten

1 Dok

1 Dok

13

Pemutahiran Data TLHP Itjen


kementerian, Inspektorat provinsi dan
Kab/Kota Tingkat Regional

Luar Wilayah Provinsi


Banten

1 Dok

1 Dok

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

70,000,000
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan

Target Capaian
Kinerja

APBD

Paket
70,000,000

Data dan informasi pembangunan


daerah
Jumlah

Wiayah Provinsi
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

102,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Dok

APBD

102,000,000
1 Dok

15,000,000,000

- 279 -

15,000,000,000

20,757,025,500

20,757,025,500

2. SKPD

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

1
1

19

19

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri;
Pembinaan Kerukunan, Kesatuan
Bangsa dan Politik

19

19

19

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

10,675,992,400
Cakupan pembinaan lembaga yang
sadar politik (%)
Cakupan pembinaan lembaga yang
sadar kerukunan (%)
Cakupan kegiatan Pemeliharaan
Stabilitas Daerah (%)

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD
363 Lembaga

426 Lembaga

426 Lembaga
100%

Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik


Masyarakat di Provinsi Banten

800,000,000

APBD

880,000,000

Penyelenggaraan Pendidikan Politik


Angkatan I

Provinsi Banten

1 keg, 100 org

1 keg, 100 org

Penyelenggaraan Pendidikan Politik


Angkatan II

Provinsi Banten

1 keg, 100 org

1 keg, 100 org

Fasilitasi Penyelenggaraan dan


Pengembangan Demokrasi di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 keg, 100 org

1 keg, 100 org

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja


Pengembangan Demokrasi Provinsi
Banten

Provinsi Banten

2 keg, 120 org

2 keg, 120 org

Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi


Politik

1,900,000,000

APBD

1,987,000,000

Peningkatan Kapasitas Manajemen


Bantuan Keuangan Partai Politik
Angkatan I (Provinsi Banten)

Provinsi Banten

1 keg, 48 org

1 keg, 48 org

Peningkatan Kapasitas Manajemen


Bantuan Keuangan Partai Politik
Angkatan II (Kab. Pandeglang dan Kab.
Lebak)

Provinsi Banten

1 keg, 52 org

1 keg, 52 org

Peningkatan Kapasitas Manajemen


Bantuan Keuangan Partai Politik
Angkatan III (Kab. Serang, Kota Serang
dan Kota Cilegon)

Provinsi Banten

1 keg, 78 org

1 keg, 78 org

Peningkatan Kapasitas Manajemen


Bantuan Keuangan Partai Politik
Angkatan IV (Kab. Tangerang, Kota
Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan)

Provinsi Banten

1 keg, 114 org

1 keg, 114 org

Fasilitasi dan Verifikasi Kelengkapan


Administrasi Bantuan Keuangan
Parpol 2014-2019

Provinsi Banten

1 keg, 1 Dok

1 keg, 1 Dok

Desk Pemilukada Kabupaten Serang


dan Kota Cilegon

Provinsi Banten

2 Kab/Kota, 2 dok

2 Kab/Kota, 2 dok

Rapat Koordinasi Pemantauan,


Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan
Politik di Daerah Triwulan I, II, III dan
IV

Provinsi Banten

4 Keg, 4 Dok, 160 Org

4 Keg, 4 Dok, 160 Org

Seminar Nasional "Peran Partai Politik


Pasca Pemilu 2014"

Provinsi Banten

1 Keg, 200 org

1 Keg, 200 org

Forum Silaturahmi Pimpinan Partai


Politik, Tokoh Ulama, Tokoh
Masyarakat dan Organisasi
Kemasyarakatan

Provinsi Banten

1 keg, 100 org

1 keg, 100 org

Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi


Sosial Kemasyarakatan

1,300,000,000
1

Rapat Koordinasi Langkah-Langkah


Penanganan Masalah Sosial di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

11,677,000,000

363 Lembaga

100%

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Keg, 50 Org

APBD

1,342,000,000
1 Keg, 50 Org

- 280 -

19

19

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rapat Koordinasi Pelestarian Adat


Budaya dan Keraton di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 70 Org

1 Keg, 70 Org

Sosialisasi PP sebagai Tindak Lanjut


terbitnya UU No. 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan
bagi Pengurus Ormas Provinsi

Provinsi Banten

1 Keg, 70 Org

1 Keg, 70 Org

Tim Fasilitasi Pelayanan, Registrasi,


Informasi dan Identifikasi Keormasan

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Sosialisasi PP sebagai Tindak Lanjut


terbitnya UU No. 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan
bagi Pengurus Ormas Kab./Kota se
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 90 Org

1 Keg, 90 Org

Sosialisasi PP sebagai Tindak Lanjut


terbitnya UU No. 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan
bagi Aparatur Kab./Kota dan Mitra
Kerja Kesbangpol

Provinsi Banten

1 Keg, 90 Org

1 Keg, 90 Org

Sosialisasi PP sebagai Tindak Lanjut


terbitnya UU No. 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan
bagi Ormas Perempuan Provinsi

Provinsi Banten

1 Keg, 60 Org

1 Keg, 60 Org

Sosialisasi PP sebagai Tindak Lanjut


terbitnya UU No. 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan
bagi Ormas Perempuan Kab./Kota se
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 90 Org

1 Keg, 90 Org

Sosialisasi PP sebagai Tindak Lanjut


terbitnya UU No. 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan
bagi OKP, Badan Eksekutif Mahasiswa
Kab/Kota se Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 90 Org

1 Keg, 90 Org

Pemahaman Wawasan
Kewarganegaraan

Provinsi Banten

2 Keg, 70 Org/Keg

2 Keg, 70 Org/Keg

Sosialisasi Permendagri No. 34 Tahun


2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran
Kebangsaan di Daerah

Provinsi Banten

2 Keg, 70 Org/Keg

2 Keg, 70 Org/Keg

Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang


Peringatan dan Perintah Kepada
Penganut, Anggota dan/atau Anggota
Pengurus Jemaat Ahmadiyah
Indonesia dan warga masyarakat

Provinsi Banten

2 keg, 77 org/keg

2 keg, 77 org/keg

Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Provinsi Banten

3 Keg, 50 Org/Keg

3 Keg, 50 Org/Keg

2
3

Peningkatan Wawasan Kebangsaan


Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg, 75 Org/Keg
4 Keg, 30 Org/Keg

1 Keg, 75 Org/Keg
4 Keg, 30 Org/Keg

Peningkatan Pembauran Kerukunan


dan Kewarganegaraan

1,200,000,000

Peningkatan Pemahaman Ideologi dan


Wawasan Kebangsaan

2,000,000,000

- 281 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,250,000,000

APBD

2,200,000,000

19

19

19

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai


pancasila

Provinsi Banten

2 Keg, 70 Org/Keg

2 Keg, 70 Org/Keg

5
6

Fasilitasi Hari Kesaktian Pancasila


Fasilitasi Kampung Merah Putih

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg, 1200 Org


8 Keg, 800 Org

1 Keg, 1200 Org


8 Keg, 800 Org

Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan


Penanganan Konflik

1,850,000,000

APBD

Pemantauan dan Penyelidikan


lapangan Tim Kominda terhadap aksi
Unjuk Rasa di kab/kota

Provinsi Banten

11 kegiatan

11 kegiatan

Rapat Tim Terpadu Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

5 Keg, 51 Org

5 Keg, 51 Org

Penyuluhan P4GN Bagi Pelajar,


Mahasiswa dan Ponpes

Provinsi Banten

3 Keg, 60 Org

3 Keg, 60 Org

Penyuluhan P4GN Bagi Aparatur


Pemerintah dan Kab./Kota se Provinsi
Banten

Provinsi Banten

2 Keg, 60 Org

2 Keg, 60 Org

Pelatihan deteksi dini dan rawan


konflik

Provinsi Banten

3 Keg, 60 Org

3 Keg, 60 Org

Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2012


tentang Penanganan Konflik Sosial

Provinsi Banten

1 Keg, 60 Org

1 Keg, 60 Org

Rapat Forum Kewaspadaan Dini


Masyarakat (FKDM) Provinsi Banten
dan Kab./Kota se Provinsi Banten

Provinsi Banten

3 Keg, 60 Org

3 Keg, 60 Org

Sosialisasi Permendagri No. 21 Tahun


2013 tentang Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba

Provinsi Banten

2 Keg, 60 Org

2 Keg, 60 Org

Sosialisasi Undang-undang No.6


Tahun 2011 dan Permendagri No.49
Tahun 2010 Wilayah Kab/Kota
Serang,Kota Cilegon, Kabupaten
Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Provinsi Banten

75 orang

75 orang

Sosialisasi Undang-undang No.6


Tahun 2011 dan Permendagri No.49
Tahun 2010 Wilayah Kab/Kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

Provinsi Banten

75 orang

75 orang

Rapat Tim Koordinasi Pemantauan


Orang Asing,NGO dan lembaga Asing

Provinsi Banten

75 orang

75 orang

Sosialisasi Prosedur Penelitian bagi


Mahasiswa Wilayah Kab/Kota
Serang,Kota Cilegon, Kabupaten
Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Provinsi Banten

21 orang

21 orang

Sosialisasi Prosedur Penelitian bagi


Mahasiswa Wilayah Kab/Kota
Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan.

Provinsi Banten

80 orang

80 orang

Seminar Pencegahan Penyimpangan


Perilaku Sosial

Provinsi Banten

70 orang

70 orang

Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan


Ekonomi

Provinsi Banten

50 org

50 org

Seminar Pemanfaatan Sumberdaya


Lahan dalam rangka pemanfaatan
investasi Ketahanan Ekonomi

Provinsi Banten

50 org

50 org

Dialog Bidang Ekonomi

Provinsi Banten

50 org

50 org

800,000,000

Fasilitasi Pengawasan dan


Pemantauan Ketahanan Ekonomi

825,992,400

- 282 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,035,000,000

Fasilitasi Penanganan Masalah


Perbatasan dan Orang Asing

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

958,000,000

APBD

1,025,000,000

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha


Kecil dan Menengah

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha


dan Organisasi Masyarakat Bidang
Ekonomi

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Peningkatan Kapasitas Bidang


Ekonomi Bagi Ormas Perempuan

Provinsi Banten

1 keg, 4 triwulan

1 keg, 4 triwulan

Rapat Koordinasi fasilitasi pengawasan


di bidang fiskal dan moneter

Provinsi Banten

70 Orang

70 Orang

Penyusunan data dan Informasi


Bidang Ketahanan Ekonomi di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,444,724,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
APBD

195,000,000

Bintek pengelolaan keuangan daerah


bagi pengelola kegiatan (PPTK) awal
tahun di lingkungan badan kesbangpol
provinsi banten

Provinsi Banten

1 Keg, 40 Org

1 Keg, 40 Org

2
3

Penyusunan Neraca Keuangan


Penyusunan Catatan Laporan Akhir
Kegiatan (CALK)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg, 12 Dok
4 Keg, 4 Org

1 Keg, 12 Dok
4 Keg, 4 Org

4
5

Penyusunan Laporan Aset


Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 Keg, 4 Dok
4 Keg, 4 Dok

4 Keg, 4 Dok
4 Keg, 4 Dok

Fasilitasi Tim Pengelolaan SIMDA


Keuangan

Provinsi Banten

4 Keg

4 Keg

Bintek pengelolaan keuangan daerah


bagi pengelola kegiatan (PPTK) akhir
tahun di lingkungan badan kesbangpol
provinsi banten

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Forum SKPD Penyusunan Rencana


Kerja Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Keg, 40 Org

1 Keg, 40 Org

Penyusunan Profil SKPD Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Dokumen Perencanaan


dan Penganggaran SKPD

Provinsi Banten

2 Keg (3 Dok)

2 Keg (3 Dok)

Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan


dengan Kabupaten/Kota

Provinsi Banten

2 Keg, 80 Org

2 Keg, 80 Org

Pengembangan Website Badan


Kesbangpol Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg (1 Paket)

1 Keg (1 Paket)

Evaluasi Kegiatan Badan Kesbangpol

Provinsi Banten

10 Keg

10 Keg

Penyusunan Dokumen LAKIP, LKPJ


dan LPPD Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Keg (3 Dok)

1 Keg (3 Dok)

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut


Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Provinsi Banten

2 Dok (TLHP 2014 dan


2015)

2 Dok (TLHP 2014 dan


2015)

Penyusunan Laporan Bulanan dan


Evaluasi Internal/Triwulan

Provinsi Banten

4 Keg, 16 Dok

4 Keg, 16 Dok

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,249,724,000

- 283 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,607,574,500

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

195,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1,412,574,500

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

20

20

10

10

1 Keg, 40 Org

1 Keg, 40 Org

11

Sosialisasi Penyusunan Dokumen


Pelaksanaan Pembangunan

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok
3,781,550,000

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

20

10

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Penyediaan Barang dan Jasa


Administrasi Perkantoran

20

23

10

23

100%

100%

100%

100%

100%

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 tahun

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

Pengadaan Peralatan dan


Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Pemeliharaan Gedung Kantor


Pemeliharaan Kendaraan dan
Peralatan Kantor

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 paket
1 paket

Pengembangan Kapasitas (Capacity


Building) Aparatur

Provinsi Banten

1 Keg

1,725,460,000

APBD

705,320,000
12 bulan
12 bulan

650,000,000

APBD

708,800,000

APBD

715,000,000
1 tahun
779,680,000
1 paket
1 paket

Peningkatan Kapasitas Aparatur

212,950,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

APBD

1 tahun

1
2

APBD

234,245,000
1 Keg

97,733,600

APBD

Paket

107,506,960
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

97,733,600

APBD

107,506,960

Pemutakhiran Database Organisasi


Kemasyarakatan di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Tim Penyusun Data dan Informasi


Pembangunan SKPD

Provinsi Banten

4 Keg

4 Keg

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 tahun
641,200,000

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

100%

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

4,159,705,000
100%

1,568,600,000

APBD

100%

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Sumber Dana

Catatan Penting

Sosialisasi Sistem Pengendalian


Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di
Lingkup SKPD Badan Kesbang dan
Politik Provinsi Banten

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

10

Rasio penyediaan barang jasa


administrasi perkantoran serta
pelayanan tata usaha
Rasio pembangunan, pengadaan,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana
dan prasarana aparatur
Rasio penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi didalam
dan keluar daerah
Rasio pembinaan dan peningkatan
kemampuan aparatur
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

16,000,000,000

- 284 -

16,000,000,000

17,551,786,460

17,551,786,460

3. SKPD

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,720,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program
5,834,400,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
150,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

APBD

153,000,000

Penyusunan Laporan Neraca Sistem


Akutansi Keuangan

Provinsi Banten

4 Dokumen
Penyusunan Laporan
Neraca Sistem
Akutansi Keuangan

4 Dokumen
Penyusunan Laporan
Neraca Sistem
Akutansi Keuangan

Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD

Provinsi Banten

4 Dokumen
Pengelolaan SIMDA
Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan LRA Sistem


Akutansi Keuangan

Provinsi Banten

4 Dokumen
Penyusunan Laporan
LRA Sistem Akutansi
Keuangan Keuangan

Penyusunan CALK Sistem Akutansi


Keuangan

Provinsi Banten

4 Dokumen
Penyusunan CALK
Sistem Akutansi
Keuangan

Rekonsiliasi STS dan SP2D

Provinsi Banten

4 Dokumen
Rekonsiliasi STS dan
SP2D

Sosialisasi Penatausahaan Akutansi


dan Keuangan

Provinsi Banten

1 Kali Pelaksanaan
Sosialisasi
Penatausahaan
Akutansi dan
Keuangan

Sosialisasi e-Filling SPT Pajak Tahunan

Provinsi Banten

1 Kali Pelaksanaan
Sosialisasi e-Filling SPT
Pajak Tahunan

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang


Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Rakorbid

1 Dokumen Rakorbid

Penyusunan Renja BPPD Prov. Banten


Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen Renja TA.


2016

1 Dokumen Renja TA.


2016

Penyusunan Penetapan Kinerja / IKU


BPPD Prov. Banten 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen
Tapkin/IKU 2015

1 Dokumen
Tapkin/IKU 2015

Penyusunan RKA/DPA BPPD Prov


Banten Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen RKA 2016;


1 Dokumen DPA 2016

1 Dokumen RKA 2016;


1 Dokumen DPA 2016

Penyusunan DPA-Perubahan 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen DPA
Perubahan 2015

1 Dokumen DPA
Perubahan 2015

Penyusunan Revisi Renstra BPPD Prov.


Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Revisi
Renstra BPPD Prov.
Banten

1 Dokumen Revisi
Renstra BPPD Prov.
Banten

Penyusunan Evaluasi Kinerja


Pelaksanaan Kegiatan

Provinsi Banten

1 Dokumen Evaluasi
Semester I; 1 Dokumen
Evaluasi Semester II

1 Dokumen Evaluasi
Semester I; 1 Dokumen
Evaluasi Semester II

Penyusunan LAKIP BPPD Prov. Banten


2015

Provinsi Banten

1 Dokumen Lakip 2015

1 Dokumen Lakip 2015

4 Dokumen
Pengelolaan SIMDA
Keuangan SKPD
4 Dokumen
Penyusunan Laporan
LRA Sistem Akutansi
Keuangan Keuangan
4 Dokumen
Penyusunan CALK
Sistem Akutansi
Keuangan
4 Dokumen
Rekonsiliasi STS dan
SP2D
1 Kali Pelaksanaan
Sosialisasi
Penatausahaan
Akutansi dan
Keuangan
1 Kali Pelaksanaan
Sosialisasi e-Filling SPT
Pajak Tahunan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,270,000,000

- 285 -

APBD

1,295,400,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


9

20

20

20

10

10

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan LKPJ BPPD Prov. Banten


2015

Provinsi Banten

1 Dokumen LKPJ 2015

1 Dokumen LKPJ 2015

10

Penyusunan LPPD/IKK BPPD Prov.


Banten 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen LPPD/IKK
2015

1 Dokumen LPPD/IKK
2015

11

Penyusunan Laporan Bulanan dan


Triwulanan BPPD Prov. Banten 2015

Provinsi Banten

12 Dokumen Lap.
Bulanan; 4 Dokumen
Triwulanan

12 Dokumen Lap.
Bulanan; 4 Dokumen
Triwulanan

12

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil


Pemeriksaan Tahun 2015

Provinsi Banten

3 Dok Laporan Tindak


Lanjut Hasil
Pemeriksaaan
Balitbangda Tahun
2015

3 Dok Laporan Tindak


Lanjut Hasil
Pemeriksaaan
Balitbangda Tahun
2015

Fasilitasi Komisi Teknik Bidang


Pemerintahan

Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
Komisi Teknik Bidang
Pemerintahan

1 Dokumen Fasilitasi
Komisi Teknik Bidang
Pemerintahan

Fasilitasi Komisi Teknik Bidang


Teknologi Ekonomi Pembangunan

Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
Komisi Teknik Bidang
Teknologi Ekonomi
Pembangunan

1 Dokumen Fasilitasi
Komisi Teknik Bidang
Teknologi Ekonomi
Pembangunan

Fasilitasi Komisi Teknik Bidang Sosial


dan Budaya

Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
Komisi Teknik Bidang
Sosial dan Budaya

1 Dokumen Fasilitasi
Komisi Teknik Bidang
Sosial dan Budaya

Forum Riset Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Dokumen Forum
Riset Daerah Provinsi
Banten

2 Dokumen Forum
Riset Daerah Provinsi
Banten

Jurnal Forum Riset Daerah Provinsi


Banten

Provinsi Banten

2 Paket Jurnal Forum


Riset Daerah Provinsi
Banten

2 Paket Jurnal Forum


Riset Daerah Provinsi
Banten

Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)


Provinsi Banten

4,300,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,950,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

4,386,000,000

APBD

1,950,000,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

1,000,000,000

APBD

1,000,000,000

Alat Tulis Kantor

Provinsi Banten

1 Paket Alat Tulis


Kantor

1 Paket Alat Tulis


Kantor

Alat Listrik dan Elektronik

Provinsi Banten

1 Paket Alat Listrik dan


Elektronik

1 Paket Alat Listrik dan


Elektronik

3
4

Perangko
Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket Perangko
1 Paket Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih

1 Paket Perangko
1 Paket Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih

Bahan Bakar Minyak/Gas

Provinsi Banten

1 Paket Bahan Bakar


Minyak/Gas

1 Paket Bahan Bakar


Minyak/Gas

- 286 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

20

10

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengisian Tabung Pemadam


Kebakaran

Provinsi Banten

1 Paket Pengisian
Tabung Pemadam
Kebakaran

1 Paket Pengisian
Tabung Pemadam
Kebakaran

Pengisian Tabung Gas

Provinsi Banten

1 Paket Pengisian
Tabung Gas

1 Paket Pengisian
Tabung Gas

Paket Perlengkapan Peserta/Panitia

Provinsi Banten

1 Paket Paket
Perlengkapan
Peserta/Panitia

1 Paket Paket
Perlengkapan
Peserta/Panitia

Belanja Bahan Percontohan

Provinsi Banten

1 Paket Belanja Bahan


Percontohan

1 Paket Belanja Bahan


Percontohan

10

Belanja Telepon/Faksimili/Internet

Provinsi Banten

1 Paket Belanja
Telepon/Faksimili/Inte
rnet

1 Paket Belanja
Telepon/Faksimili/Inte
rnet

11

Belanja Surat Kabar/Majalah

Provinsi Banten

1 Paket Belanja Surat


Kabar/Majalah

1 Paket Belanja Surat


Kabar/Majalah

12

Belanja Cetak dan Penggandaan

Provinsi Banten

1 Paket Belanja Cetak


dan Penggandaan

1 Paket Belanja Cetak


dan Penggandaan

13

Sewa Kamar/Tempat Penginapan

Provinsi Banten

1 Paket Sewa
Kamar/Tempat
Penginapan

1 Paket Sewa
Kamar/Tempat
Penginapan

14

Sewa Sarana Mobilitas Darat

Provinsi Banten

1 Paket Sewa Sarana


Mobilitas Darat

1 Paket Sewa Sarana


Mobilitas Darat

15

Belanja Makanan dan Minuman Rapat


dan Kegiatan

Provinsi Banten

1 Paket Belanja
Makanan dan
Minuman Rapat dan
Kegiatan

1 Paket Belanja
Makanan dan
Minuman Rapat dan
Kegiatan

16

Belanja Pakaian Olahraga

Provinsi Banten

1 Paket Belanja
Pakaian Olahraga

1 Paket Belanja
Pakaian Olahraga

17

Belanja Dekorasi

Provinsi Banten

1 Paket Belanja
Dekorasi

1 Paket Belanja
Dekorasi

18

Belanja Promosi dan Publikasi

Provinsi Banten

1 Paket Belanja
Promosi dan Publikasi

1 Paket Belanja
Promosi dan Publikasi

19

Pramubakti

Provinsi Banten

15 Orang Pramubakti

15 Orang Pramubakti

20

Peserta Diklat

Provinsi Banten

6 Orang Peserta Diklat

6 Orang Peserta Diklat

21

Peserta Bimtek

Provinsi Banten

55 Orang Peserta
Bimtek

55 Orang Peserta
Bimtek

22

Pengurus PPID

Provinsi Banten

10 Orang Pengurus
KPID

10 Orang Pengurus
KPID

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

250,000,000

APBD

500,000,000

APBD

12 bulan
12 bulan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

250,000,000
12 bulan
12 bulan
500,000,000

Kendaraan Dinas Roda Empat

Provinsi Banten

1 Unit Kendaraan
Dinas Roda Empat

1 Unit Kendaraan
Dinas Roda Empat

Kendaraan Dinas Roda Dua

Provinsi Banten

8 Unit Kendaraan
Dinas Roda Dua

8 Unit Kendaraan
Dinas Roda Dua

3
4

AC Split 1 PK
Lemari Besi/Brankas

Provinsi Banten
Provinsi Banten

5 Unit AC Split 1 PK
1 Unit Lemari
Besi/Brankas

5 Unit AC Split 1 PK
1 Unit Lemari
Besi/Brankas

Mainframe/Server

Provinsi Banten

1 Unit
Mainframe/Server

1 Unit
Mainframe/Server

PC Desk Book

Provinsi Banten

11 Unit PC Desk Book

11 Unit PC Desk Book

Note Book

Provinsi Banten

7 Unit Note Book

7 Unit Note Book

- 287 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


8
9
10

20

20

20

10

14

14

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Unit Life Book


4 Unit Proyektor
1 Unit Handycam

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

200,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

200,000,000

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda


Empat

Provinsi Banten

1 Paket Perawatan
Kendaraan Bermotor
Roda Empat

1 Paket Perawatan
Kendaraan Bermotor
Roda Empat

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda


Dua

Provinsi Banten

1 Paket Perawatan
Kendaraan Bermotor
Roda Dua

1 Paket Perawatan
Kendaraan Bermotor
Roda Dua

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Provinsi Banten

1 Paket Pemeliharaan
Peralatan Kantor

1 Paket Pemeliharaan
Peralatan Kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

1 Paket Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor

1 Paket Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Komputer

Provinsi Banten

1 Paket Pemeliharaan
Komputer

1 Paket Pemeliharaan
Komputer
3,725,000,000

Ketersediaan dokumen kebijakan


hasil Penelitian dan Pengembangan
Inovasi Daerah (dok)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

2 Unit Life Book


4 Unit Proyektor
1 Unit Handycam

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Penelitian, Pengembangan
Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah,
dan IPTEK

Life Book
Proyektor
Handycam

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

34 dok

3,799,500,000
34 dok

Penelitian dan Pengembangan Bidang


Pemerintahan

450,000,000

APBD

459,000,000

Workshop penyelesaian permasalahan


Daerah Otonom Baru dengan
Kabupaten Induk di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop
penyelesaian
permasalahan Daerah
Otonom Baru dengan
Kabupaten Induk di
Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop
penyelesaian
permasalahan Daerah
Otonom Baru dengan
Kabupaten Induk di
Provinsi Banten

Kajian Penguatan lembaga Kolaboratif


dalam pengembangan Desa Inovatif di
provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Penguatan lembaga
Kolaboratif dalam
pengembangan Desa
Inovatif di provinsi
Banten

1 Dokumen Kajian
Penguatan lembaga
Kolaboratif dalam
pengembangan Desa
Inovatif di provinsi
Banten

Penyusunan Masterplan
Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK
dan Inovasi di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen
Penyusunan
Masterplan
Pengembangan Pusat
Unggulan IPTEK dan
Inovasi di Provinsi
Banten

1 Dokumen
Penyusunan
Masterplan
Pengembangan Pusat
Unggulan IPTEK dan
Inovasi di Provinsi
Banten

Workshop peningkatan Kapasitas


Aparatur Pemerintah Pengelola Klaster
Inovasi UMKM di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop
peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Pengelola Klaster
Inovasi UMKM di
Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop
peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Pengelola Klaster
Inovasi UMKM di
Provinsi Banten

Kajian Standart tarif layanan Rumah


sakit Daerah ( Malingping )

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Standart tarif layanan
Rumah sakit Daerah (
Malingping )

1 Dokumen Kajian
Standart tarif layanan
Rumah sakit Daerah (
Malingping )

- 288 -

20

20

14

14

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Penelitian dan Pengembangan Bidang


Politik Hukum dan HAM

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
425,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kajian Evaluasi Partisipasi Pemilih


pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014
di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Evaluasi Partisipasi
Pemilih pada
Pelaksanaan Pemilu
Tahun 2014 di Provinsi
Banten

1 Dokumen Kajian
Evaluasi Partisipasi
Pemilih pada
Pelaksanaan Pemilu
Tahun 2014 di Provinsi
Banten

Kajian Dampak Program SIDa Saba


Juhut Terhadap Hak Ekonomi di
Kelurahan Juhut

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Dampak Program SIDa
Saba Juhut Terhadap
Hak Ekonomi di
Kelurahan Juhut

1 Dokumen Kajian
Dampak Program SIDa
Saba Juhut Terhadap
Hak Ekonomi di
Kelurahan Juhut

Raker Penyusunan Regulasi untuk


Pengembangan Klaster IKM/UMKM di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Raker
Penyusunan Regulasi
untuk Pengembangan
Klaster IKM/UMKM di
Provinsi Banten

1 Dokumen Raker
Penyusunan Regulasi
untuk Pengembangan
Klaster IKM/UMKM di
Provinsi Banten

Focus Group Discussion Optimalisasi


Program Perlindungan Sosial Bagi
Warga Miskin di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Focus
Group Discussion
Optimalisasi Program
Perlindungan Sosial
Bagi Warga Miskin di
Provinsi Banten

1 Dokumen Focus
Group Discussion
Optimalisasi Program
Perlindungan Sosial
Bagi Warga Miskin di
Provinsi Banten

Sosialisasi Kode Etik Penelitian

Provinsi Banten

1 Dokumen Sosialisasi
Kode Etik Penelitian

1 Dokumen Sosialisasi
Kode Etik Penelitian
450,000,000

APBD

459,000,000

Fasilitasi Pengembangan dan


Penguatan Desa Inovatif

Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
Pengembangan dan
Penguatan Desa
Inovatif

1 Dokumen Fasilitasi
Pengembangan dan
Penguatan Desa
Inovatif

Pengembangan Budaya Inovasi


(ekonomi kreatif) melalui kunjungan
ke Agro -Techno Park

Provinsi Banten

1 Dokumen
Pengembangan Budaya
Inovasi (ekonomi
kreatif) melalui
kunjungan ke Agro Techno Park

1 Dokumen
Pengembangan Budaya
Inovasi (ekonomi
kreatif) melalui
kunjungan ke Agro Techno Park

Sosialisasi hasil riset dan inovasi


sebagai pengetahuan dasar bagi
penguatan kecakapan hidup peserta
didik

Provinsi Banten

1 Dokumen Sosialisasi
hasil riset dan inovasi
sebagai pengetahuan
dasar bagi penguatan
kecakapan hidup
peserta didik

1 Dokumen Sosialisasi
hasil riset dan inovasi
sebagai pengetahuan
dasar bagi penguatan
kecakapan hidup
peserta didik

Workshop Optimalisasi peran Pemda


dalam pelaksanaan UU No. 11 Tahun
2010 Tentang Cagar Budaya

Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop
Optimalisasi peran
Pemda dalam
pelaksanaan UU No.
11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya

1 Dokumen Workshop
Optimalisasi peran
Pemda dalam
pelaksanaan UU No.
11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya

- 289 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
433,500,000

Pengembangan dan Penerapan Hasil


Penelitian Bidang Sosbud

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

14

14

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
4

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Penelitian dan Pengembangan Bidang


Kemasyarakatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
500,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kajian Penguatan Kohesi Sosial pada


Sentra Agribisnis Domba dan Kambing

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Penguatan Kohesi
Sosial pada Sentra
Agribisnis Domba dan
Kambing

1 Dokumen Kajian
Penguatan Kohesi
Sosial pada Sentra
Agribisnis Domba dan
Kambing

Kajian Pemberdayaan Ekonomi


Masyarakat Desa Tertinggal melalui
Pemanfaatan Iptek

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Desa Tertinggal melalui
Pemanfaatan Iptek

1 Dokumen Kajian
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Desa Tertinggal melalui
Pemanfaatan Iptek

Kajian Peningkatan Indek


Pembangunan Manusia (IPM) di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Peningkatan Indek
Pembangunan Manusia
(IPM) di Provinsi
Banten

1 Dokumen Kajian
Peningkatan Indek
Pembangunan Manusia
(IPM) di Provinsi
Banten

Pelatihan dan Pendampingan UMKM


Untuk Pengembangan Produk Inovatif

Provinsi Banten

1 Pelaksanaan
Pelatihan dan
Pendampingan UMKM
Untuk Pengembangan
Produk Inovatif

1 Pelaksanaan
Pelatihan dan
Pendampingan UMKM
Untuk Pengembangan
Produk Inovatif
500,000,000

APBD

510,000,000

Fasilitasi peningkatan produk turunan


Madu lokal

Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
peningkatan produk
turunan Madu lokal

1 Dokumen Fasilitasi
peningkatan produk
turunan Madu lokal

Kajian Peningkatan kapasitas produksi


pupuk organik

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Peningkatan kapasitas
produksi pupuk
organik

1 Dokumen Kajian
Peningkatan kapasitas
produksi pupuk
organik

Kajian ketersediaan pakan ternak di


Juhut

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
ketersediaan pakan
ternak di Juhut

1 Dokumen Kajian
ketersediaan pakan
ternak di Juhut

Fasilitasi Pembentukan Kelompok


Kerja Inkubator Bisinis dan Teknologi

Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
Pembentukan
Kelompok Kerja
Inkubator Bisinis dan
Teknologi

1 Dokumen Fasilitasi
Pembentukan
Kelompok Kerja
Inkubator Bisinis dan
Teknologi

Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan


Inkubator bagi wirausaha berbasis
Iptek

Provinsi Banten

1 Dokumen Koordinasi
Pelaksanaan
Pemanfaatan Inkubator
bagi wirausaha
berbasis Iptek

1 Dokumen Koordinasi
Pelaksanaan
Pemanfaatan Inkubator
bagi wirausaha
berbasis Iptek

- 290 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
510,000,000

Penelitian dan Pengembangan Bidang


Teknologi Tepat Guna

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

14

14

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi pemanfaatan kepakaran


khusus bagi peningkatan wirausaha
berbasis bahan baku lokal

Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
pemanfaatan
kepakaran khusus bagi
peningkatan wirausaha
berbasis bahan baku
lokal

Kajian Kelayakan Produk Organik


Skala Rumah Tangga

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Kelayakan Produk
Organik Skala Rumah
Tangga

1 Dokumen Kajian
Kelayakan Produk
Organik Skala Rumah
Tangga

Workshop Pengembangan Hasil Tenun


Ikat Baduy di Desa Kanekes

Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop
Pengembangan Hasil
Tenun Ikat Baduy di
Desa Kanekes

1 Dokumen Workshop
Pengembangan Hasil
Tenun Ikat Baduy di
Desa Kanekes

Temu Usaha Bidang Pertanian

Provinsi Banten

1 Dokumen Temu
Usaha Bidang
Pertanian

1 Dokumen Temu
Usaha Bidang
Pertanian

Fasilitasi Tim Koordinasi SIDa Provinsi


Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
Tim Koordinasi SIDa
Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
Tim Koordinasi SIDa
Provinsi Banten

Fasilitasi Temu Usaha UMKM

Provinsi Banten

1 Dokumen Fasilitasi
Temu Usaha UMKM

1 Dokumen Fasilitasi
Temu Usaha UMKM

Penerapan Standarisasi Produk


Inovatif di Desa Sawarna

Provinsi Banten

1 Dokumen Penerapan
Standarisasi Produk
Inovatif di Desa
Sawarna

1 Dokumen Penerapan
Standarisasi Produk
Inovatif di Desa
Sawarna

FGD Pengembangan Transportasi


Publik

Provinsi Banten

1 Dokumen Focus
Group Discussion
Pengembangan
Transportasi Publik

1 Dokumen Focus
Group Discussion
Pengembangan
Transportasi Publik

Workshop Interaksi Antara Masyarakat


dengan Hutan Konservasi

Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop
Interaksi Antara
Masyarakat dengan
Hutan Konservasi

1 Dokumen Workshop
Interaksi Antara
Masyarakat dengan
Hutan Konservasi

Kajian Potensi daya dukung KEK


Tanjung Lesung

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Potensi daya dukung
KEK Tanjung Lesung

1 Dokumen Kajian
Potensi daya dukung
KEK Tanjung Lesung

Kajian pengelolaan dan pemanfaatan


limbah Rumah Tangga

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
pengelolaan dan
pemanfaatan limbah
Rumah Tangga

1 Dokumen Kajian
pengelolaan dan
pemanfaatan limbah
Rumah Tangga

Kajian Potensi Bahan Baku Industri


kimia di Wilayah Banten Selatan

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Potensi Bahan Baku
Industri kimia di
Wilayah Banten
Selatan

1 Dokumen Kajian
Potensi Bahan Baku
Industri kimia di
Wilayah Banten
Selatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Dokumen Fasilitasi
pemanfaatan
kepakaran khusus bagi
peningkatan wirausaha
berbasis bahan baku
lokal

Penelitian dan Pengembangan Bidang


Ekonomi Pembangunan

550,000,000

Penelitian dan Pengembangan Bidang


Pengembangan Kawasan

450,000,000

- 291 -

APBD

561,000,000

APBD

459,000,000

20

23

14

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
8

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
400,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 Dokumen Kajian
Pemanfaatan Ruang
Publik Untuk Taman
Pintar

1 Dokumen Kajian
Pemanfaatan Ruang
Publik Untuk Taman
Pintar

Workshop Optimalisasi Pemanfaatan


Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai
sumber perekonomian masyarakat

Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop
Optimalisasi
Pemanfaatan Daerah
Aliran Sungai (DAS)
sebagai sumber
perekonomian
masyarakat

1 Dokumen Workshop
Optimalisasi
Pemanfaatan Daerah
Aliran Sungai (DAS)
sebagai sumber
perekonomian
masyarakat

Survey wilayah rawan longsor di


Sentra Agribisnis Peternakan domba
dan kambing di Pandeglang

Provinsi Banten

1 Dokumen Survey
wilayah rawan longsor
di Sentra Agribisnis
Peternakan domba dan
kambing di Pandeglang

1 Dokumen Survey
wilayah rawan longsor
di Sentra Agribisnis
Peternakan domba dan
kambing di Pandeglang

APBD

Paket

617,100,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

605,000,000

APBD

617,100,000

Penyediaan Website Gerbang Inovasi


Banten

Provinsi Banten

1 Paket Penyediaan
Website Gerbang
Inovasi Banten

1 Paket Penyediaan
Website Gerbang
Inovasi Banten

Pameran Hasil Penelitian,


Pengembangan dan Penerapan Iptek

Provinsi Banten

3 Paket Pameran Hasil


Penelitian,
Pengembangan dan
Penerapan Iptek

3 Paket Pameran Hasil


Penelitian,
Pengembangan dan
Penerapan Iptek

Penyusunan Buletin Litbangda dan


Jurnal Litbangda

Provinsi Banten

1 Paket Penyusunan
Buletin Litbangda dan
2 Paket Jurnal
Litbangda

1 Paket Penyusunan
Buletin Litbangda dan
2 Paket Jurnal
Litbangda

Seminar (Qolloquium) Hasil Penelitian


Balitbangda dan Lembaga Riset lain di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kali Seminar
(Qolloquium) Hasil
Penelitian Balitbangda
dan Lembaga Riset lain
di Provinsi Banten

1 Kali Seminar
(Qolloquium) Hasil
Penelitian Balitbangda
dan Lembaga Riset lain
di Provinsi Banten

Inventarisasi dan Pemutakhiran Data


dan Informasi IPTEK

Provinsi Banten

1 Dokumen
Inventarisasi dan
Pemutakhiran Data
dan Informasi IPTEK

1 Dokumen
Inventarisasi dan
Pemutakhiran Data
dan Informasi IPTEK

Lomba Cipta Karya Inovatif Tingkat


Provinsi Banten (Piala Gubernur)

Provinsi Banten

1 Kali Lomba Cipta


Karya Inovatif Tingkat
Provinsi Banten (Piala
Gubernur)

1 Kali Lomba Cipta


Karya Inovatif Tingkat
Provinsi Banten (Piala
Gubernur)

Pengembangan Sistem Pelayanan


Terpadu Informasi IPTEK (Cafe Inovasi)

Provinsi Banten

1 Paket Pengembangan
Sistem Pelayanan
Terpadu Informasi
IPTEK (Cafe Inovasi)

1 Paket Pengembangan
Sistem Pelayanan
Terpadu Informasi
IPTEK (Cafe Inovasi)

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
408,000,000

Kajian Pemanfaatan Ruang Publik


Untuk Taman Pintar

605,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Penelitian dan Pengembangan Bidang


Penataan Ruang

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Target Capaian
Kinerja

12,000,000,000

- 292 -

12,000,000,000

12,201,000,006

12,201,000,000

4. SKPD

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

1
1
1

5
5

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

6
6

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Perencanaan dan Pengendalian


Pemanfaatan Ruang

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

3 dok
APBD

1,144,000,000

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra


Subid Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup Tahun 2013

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid


Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Verifikasi Renja Perubahan SKPD


Mitra Subid Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Sinergitas Perencanaan Pembangunan


Daerah dan Nasional

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi dan Konsultasi Penataan


Ruang

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyelenggaraan Koordinasi Penataan


Ruang Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah


Provinsi Banten 2010-2030

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengembangan Kawasan Strategis


Cepat Tumbuh Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengembangan Kawasan Metropolitan


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Koordinasi Perencanaan Sumber Daya


Alam dan Lingkungan Hidup

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

11

Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi


Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

12

Pengendalian dan Evaluasi


Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten
(Monitoring dan Evaluasi Penataan
Ruang)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen
9,650,000,000

Cakupan ketersediaan dokumen


perencanan dan penganggaran
pembangunan (%)

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,144,000,000

Pelaporan Hasil Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

3 dok
1,040,000,000

Perencanaan pembangunan;
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah

Target Capaian
Kinerja

1,040,000,000
Cakupan ketersediaan regulasi dan
dokumen rencana tata ruang wilayah
(dok)

13
1
1

Lokasi

Urusan Wajib
Penataan ruang;
Penataan Ruang Wilayah dan
Kawasan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10,615,000,000

100%

100%
2,450,000,000

APBD

2,695,000,000

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja


Pemerintah Daerah (Rkpd) Provinsi
Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

Forum Konsultasi Publik Rkpd Provinsi


Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Verifikasi Rancangan Renja Skpd


Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Verifikasi Rancangan Akhir Renja Skpd


Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Pra Musrenbang Rkpd Provinsi Banten


Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyelenggaraan Musrenbang Rkpd


Provinsi Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

- 293 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Dokumen Perubahaan


Rkpd Provinsi Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

3 Dok

3 Dok

Verifikasi Perubahan Renja Skpd


Provinsi Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda


Rpjmd Kabupaten / Kota

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Tata Cara Penyusunan Drpk Skpd Ta.


2015

Provinsi Banten

1 Laporan

1 Laporan

2
3

Verifikasi Drpk Ta. 2015


Sosialisasi Penyusunan Usulan
Kegiatan Dan Pendanaan
Pembangunan Daerah (Ukppd) Tahun
2015

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

4
5

Fasilitasi Musrenbangnas
Penyusunan Kua Dan Ppas Apbd
Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

Penyusunan Kua Dan Ppas Perubahan


Apbd Tahun Anggaran. 2014

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Fasilitasi Koordinasi Dan Konsultasi


Perencanaan Penganggaran
Pembangunan

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Perencanaan Anggaran Pembangunan


Daerah

1,200,000,000

Perencanaan dan Pengendalian


Pembangunan Indagkop, Investasi,
Kebudayaan dan Pariwisata

800,000,000

APBD

APBD

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor


Dan Wilayah SKPD Mitra
Indagkop,Investasi,Kebudayaan Dan
Pariwisata

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Pengendalian Perencanaan


Renja Mitra Subid 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Strategi Peningkatan


Daya Saing Investasi Wilayah Serang
Dan Cilegon

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Evaluasi Perkembangan Perekonomian


Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Sektor Perindustrian dan


Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar
Bebas ASEAN ( AFTA ) 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Sektor IKM dan UMKM Se


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen
800,000,000

APBD

880,000,000

Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid


Ketahanan Pangan dan Agribisnis
Tahun 2013

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Verifikasi Rancangan Rencana Kerja


OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan
dan Agribisnis Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

- 294 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

880,000,000

Evaluasi Renja Mitra 2013


Verifikasi Mitra 2015
Verifikasi Renja Perubahan Mitra
2014

Perencanaan dan Pengendalian


Pembangunan Agribisnis dan Bisnis
Kelautan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,320,000,000

1
2
3

10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Verifikasi Rancangan Rencana Kerja


Perubahan OPD Mitra Subid
Ketahanan Pangan dan Agribisnis
Tahun 2015

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Fasilitasi Sinergitas Perencanaan


Pembangunan Nasional Bidang
Ketahanan Pangan dan Agribisnis
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Koordinasi Perencanaan Pembangunan


Bidang Perekonomian Tahun 2014

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi


Daerah Pangan dan Gizi

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Koordinasi Pelaksanaan Lahan


Pertanian Pangan Berkelanjutan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Koordinasi Pengembangan Kawasan


Minapolitan

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Koordinasi Kawasan Agropolitan dan


Sentra Produksi

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

10

Fasilitasi Pengembangan Agribisnis

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

11

Pemantapan Kemandirian Pangan

Provinsi Banten

1 dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 dokumen

Perencanaan dan Pengendalian


Pembangunan Infrastruktur Wilayah

1,250,000,000

APBD

1,375,000,000

Evaluasi Capaian Kinerja Skpd Mitra


Infrastruktur Wilayah Tahun 2013

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Verifikasi Renja Skpd Mitra Bidang


Infrastruktur Wilayah Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang


Penataan Ruang Dan Prasarana
Wilayah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Verifikasi Renja Perubahan Skpd


Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah
Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Sinergitas Perencanaan Daerah Dan


Nasional

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Program


Bidang Perumahan Dan Permukiman

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Program


Bidang Sumber Daya Air

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Lokakarya Perencanaan Penanganan


Sumber Daya Air Dan Permukiman

Provinsi Banten

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

Koordinasi Perencanaan Program


Bidang Prasarana Transportasi

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Lokakarya Perencanaan Penanganan


Infrastruktur Wilayah

Provinsi Banten

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

11

Koordinasi Perencanaan Dak Bidang


Infrastruktur Wilayah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

12

Koordinasi Perencanaan Program


Ampl/Ppsp

Provinsi Banten

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

13

Penjaminan Kualitas Dokumen Ppsp


Kab/Kota Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

14

Workshop Fasilitasi Penyusunan Ssk


Dan Mps Kab/Kota

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

15

Penyusunan Data Dan Informasi


Bidang Infrastruktur Wilayah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

- 295 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

16

Analisa Pencapaian Target Kinerja


Pembangunan Bidang Infrastruktur
Wilayah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

17

Analisa Perkembangan Infrastruktur


Jalan Mendukung Kawasan Strategis
Prioritas

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

18

Study Kebutuhan Infrastruktur Pada


Kawasan Strategis Bayah Dan
Cibaliung

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Perencanaan dan Pengendalian Politik,


Hukum, HAM dan Ketertiban

750,000,000

APBD

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan


Renja SKPD Lingkup Bidang
Pemerintahan Tahun 2013

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Verifikasi Rancangan Renja SKPD


Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun
2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Verifikasi Renja Perubahan SKPD


Lingkup Bidang Pemerintahan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi SKPD Lingkup


Bidang Pemerintahan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Sinergitas Perencanaan


Pembangunan Nasional, Daerah
Lingkup Bidang Pemerintah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rakor Aksi Daerah Pencegahan dan


Pemberantasan Korupsi

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Aksi Daerah


Mendukung Pencapaian Sasaran
Program Inpres 1 Tahun 2012

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Rakor Penyusunan Program Kegiatan


Hak Asazi Manusia (HAM)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Rencana Aksi


Daerah Mendukung Pencapaian
Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

900,000,000

APBD

990,000,000

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan


Renja Skpd Lingkup Kesos Dan Gender
Tahun 2013

Kota Serang

1 Dokumen Evaluasi
Renja

1 Dokumen Evaluasi
Renja

Verifikasi Rancangan Renja Skpd


Lingkup Kesos Dan Gender Tahun
2015

Kota Serang

2 Dokumen Rancangan
Renja

2 Dokumen Rancangan
Renja

Verifikasi Renja Perubahan Skpd


Lingkup Kesos Dan Gender Tahun
2014

Kota Serang

1 Dokumen Rancangan
Renja Perubahan

1 Dokumen Rancangan
Renja Perubahan

Koordinasi Sinergitas Perencanaan


Pembangunan Nasional Daerah
Lingkup Kesos Dan Gender Tahun
2015

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Dan


Penganggaran Puha

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Dan


Penganggaran Pug

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Dan


Penganggaran Penanggulangan
Hiv/Aids Dan Narkoba

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Dan


Penganggaran Pembangunan Kab/Kota
Sehat

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

- 296 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

825,000,000

Perencanaan dan Pengendalian


Pembangunan Kesejahteraan Sosial
dan Gender

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


9

Koordinasi Perencanaan Dan


Penganggaran Program Kelangsungan
Hidup Perkembangan Perlindungan
Ibu Dan Anak

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kota Serang

1 Dokumen

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

800,000,000

APBD

Evaluasi Renja SKPD Mitra Tahun


2013

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun


2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Verifikasi Renja Perubahan SKPD


Mitra Tahun 2014

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan


Nasional Bidang SDM Tahun 2015

Provinsi Banten

2 FGD, 1 dokumen

2 FGD, 1 dokumen

5
6

Rakor Bidang Sosmas


Fasilitasi Koordinasi Relevansi
Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Rakor, 1 dokumen
3 FGD, 1 dokumen

1 Rakor, 1 dokumen
3 FGD, 1 dokumen

Pemetaan Pengembangan Daya Saing


SDM

Provinsi Banten

3 FGD, 1 dokumen

3 FGD, 1 dokumen

Peningkatan Akses Pendidikan


Kejuruan di Kawasan Strategis dan
Perbatasan

Provinsi Banten

3 FGD, 1 Workshop, 1
Dokumen

3 FGD, 1 Workshop, 1
Dokumen

Perencanaan Dan Pengendalian Tata


Pemerintahan Tahun 2015

700,000,000

APBD

770,000,000

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan


Renja SKPD Lingkup Tata
Pemerintahan Tahun 2013

Provinsi Banten

1 dok Evaluasi

1 dok Evaluasi

Verifikasi Rancangan Renja Tata


Pemerintahan Tahun 2015

Provinsi Banten

3 dok Rancangan
Renja

3 dok Rancangan
Renja

3
4
5
6

Rakor Bidang Pemerintahan


Rakor Lintas Sektor dan Wilayah
Koordinasi Tata Pemerintahan
Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian Pemerintahan Umum

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Koordinasi Perencanaan Reformasi


Birokrasi

Provinsi Banten

1
1
3
1

dok
dok
dok
dok

1
1
3
1

1 dok

Pengendalian dan Evaluasi Program


APBD

dok
dok
dok
dok

1 dok
3,780,000,000

Cakupan Hasil Pengendalian dan


Evaluasi Pelaksanaan Program
Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

880,000,000

Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Dokumen

Perencanaan Pengendalian SDM,


Budaya dan Keagamaan

Pengendalian Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

100%

4,158,000,000
100%

1,730,000,000

APBD

1,903,000,000

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD


Provinsi Banten Tahun 2013

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LKPj Gubernur Banten


Tahun 2012

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Evaluasi Kebijakan Rencana


Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013

Provinsi Banten

8 Dokumen

8 Dokumen

Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi


Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Pelaporan Program


Triwulanan APBD Provinsi Banten
Tahun 2014

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD


Provinsi Banten TA. 2014

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Verifikasi Pengendalian Capaian


Kinerja Program APBD Provinsi Banten
Tahun 2014

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

- 297 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


8

Evaluasi RPJMD Provinsi Banten


Tahun 2012 - 2017

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 Dokumen)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

750,000,000

APBD

825,000,000

Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja


Pelaksanaan APBN 2014

Provinsi Banten

8 Dokumen (120 Buku)

8 Dokumen (120 Buku)

Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja


Pelaksanaan Dak 2014

Provinsi Banten

4 Dokumen (80 Buku)

4 Dokumen (80 Buku)

Pengendalian Dan Evaluasi Hasil


Pemantauan Kinerja Pelaksanaan
Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana
Apbn Dan Dana Lainnya Tahun 2014

Provinsi Banten

2 Dokumen (40 Buku)

2 Dokumen (40 Buku)

pindahan dari program


perencanaan dan pengangggaran
pembangunan daerah

900,000,000

APBD

990,000,000

Pengendalian dan Evaluasi


Pelaksanaan Program-Program
Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Banten

11 Dokumen

11 Dokumen

Rapat Koordinasi Penanggulangan


kemiskinan Provinsi Banten Tahun
2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Program


Pemberdayaan Masyarakat

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Program Keluarga


Harapan (PKH) dan JAMSOSRATU

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja


Penanggulangan Kemiskinan Tahun
2015

Provinsi Banten

16 Dokumen

16 Dokumen

Pelatihan Pemantauan Program


Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Program


Pembangunan Perdesaan Terpadu
(P3T) Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Program


Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Peraturan Gubernur


Banten tentang Strategi
Penanggulangan Kemikiskinan Daerah
(SPKD) Provinsi Banten Tahun 20122017

Provinsi Banten

3 Dokumen

3 Dokumen

Perencanaan dan Pengendalian Komite


Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
(KP3EI) Provinsi Banten

pindahan dari program


perencanaan dan pengangggaran
pembangunan daerah

400,000,000

APBD

440,000,000

Koordinasi Perencanaan dan


Pengendalian Tim Kerja Komite
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Kerangka Pengembangan


Regulasi KP3EI Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Kerangka Pengembangan


Konektivitas KP3EI Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Kerangka Pengembangan


SDM dan IPTEK KP3EI Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Kerjasama Pembangunan Daerah

700,000,000
Perencanaan Kerjasama
Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Dokumen)

Pengendalian dan Evaluasi Program


APBN dan Dana Lainnya

Pengendalian dan Evaluasi Program


Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

3 dok

770,000,000
3 dok

- 298 -

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Perencanaan dan Pengendalian


Kerjasama Pembangunan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
700,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas


Wilayah dan Sektor Provinsi Banten
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dok (prosiding Rakor


kerjasama)

1 dok (prosiding Rakor


kerjasama)

Musrenbangtas Banten-Jawa Barat

Provinsi Banten

1 dok (Rumusan
Tindaklanjut
Kesepakatan se Jawa
Bali 2015)

1 dok (Rumusan
Tindaklanjut
Kesepakatan se Jawa
Bali 2015)

Koordinasi Kerjasama Pembangunan


BKSP, MPU, Musrenbangreg Tahun
2015

Provinsi Banten

3 dok

3 dok

Koordinasi Perencanaan Kerjasama


Antar Kabupaten/Kota

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Koordinasi Penyiapan Kerjasama


Pemerintah Swasta

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Koordinasi Pengembangan Kawasan


Strategis dan Infrastuktur Selat Sunda
(KSISS)

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

APBD

1,573,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
250,000,000

APBD

275,000,000

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA,


Neraca dan Calk SKPD Bappeda
Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Standar


Operasional Prosedur (SOP)
Pelaksanaan Anggaran Internal
Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi
Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Verifikasi Kode Rekening


Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga
Satuan sesuai Standar Satuan Harga
(SSH) pada kegiatan Bappeeda Provinsi
Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi


dan pencocokan Data Akuntansi
(SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan
pada SKPD Bappeda Provinsi Banten
TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi


dan pencocokan Data Aset dan
Inventarisasi Barang persediaan pada
SKPD Bappeda Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen SPP, SPM,


SP2D, dan SPJ Kegiatan Bappeda
Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyesuaian Dokumen LRA, Neraca


dan Calk Laporan Akuntabilitas
Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi
Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

- 299 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
770,000,000

Evaluasi Dan Pengendalian Kerjasama


Pembangunan Daerah Tahun 20132014

1,430,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Dokumen Laporan


Keuangan Akhir Tahun dan
Inventarisasi Barang/Jasa (Aset)
Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi
Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Neraca, LRA


dan Calk Kegiatan Kegiatan sumber
Dana APBN Satker Bappeda Provinsi
Banten TA. 2015 Semester I dan II

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Penyusunan Dokumen Sistem


Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi
Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

11

Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa


Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda
Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

12

Perhitungan dan Pelaporan SPT Pajak


Tahunan Bappeda Provinsi Banten TA.
2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi


Banten 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi


Banten 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi


Banten 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Evaluasi Semesteran


Kegiatan Bappeda Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Evaluasi Kegiatan


Bappeda Akhir Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda


Provinsi Banten 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi


Banten 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Rencana Operasional


Kegiatan Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

9
10

Penyusunan DRPK Tahun 2016


Penyusunan Kerangka Logis dan
Penganggaran Bappeda Tahun
Anggaran 2016

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

11

Penyusunan Kerangka Logis dan


Perubahan Penganggaran Bappeda
Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

12

Penyusunan Laporan Bulanan


Kegiatan Bappeda Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 Dokumen

12 Dokumen

13

Penyusunan Laporan Barang/Jasa


Kegiatan Bappeda Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 Dokumen

12 Dokumen

14

Forum Perencanaan Pembangunan


Bappeda se Provinsi

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

15

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan


Inventarisasi Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) oleh aparat
Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)
Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

16

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil


Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa
Instansi Pemerintah (APIP) Tahun
Anggaran sebelum dan Tahun
Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,180,000,000

- 300 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,298,000,000

20

20

20

20

10

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

17

Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda


Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

Dokumen

Dokumen

18

Pemutakhiran Standar Operasional


Prosedur (SOP) Perencanaan dan
Pengendalian

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

19

Anugerah Pangripta Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

11,660,000,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

3,550,000,000

APBD

3,905,000,000

Penunjang Penguatan Kelembagaan

Serang

12 Bulan

12 Bulan

2
3

Penyediaan Barang Habis Pakai


Penyediaan Jasa Telepon, Listrik,
Internet dan PHBI//PHBN

Serang
Serang

12 Bulan
12 Bulan

12 Bulan
12 Bulan

4
5

Penyediaan Bahan Cetak


Pengadaan Makanan dan Minum
Kantor

Serang
Serang

12 Bulan
12 Bulan

12 Bulan
12 Bulan

Fasilitas Penunjang Kegiatan dan


Kantor

Serang

12 Bulan

12 Bulan

Pameran Pembangunan Provinsi


Banten

Serang

12 Bulan

12 Bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

900,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Dokumen
10,600,000,000

1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

990,000,000

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan

Pengadaan Kendaraan Dinas


Operasional Roda Empat Micro Bus (4
Unit)

Provinsi Banten

4 Unit

4 Unit

2
3

Pengadaan Mesin Tik Elekrical


Pengadaan Mesin penghancur Kertas

Provinsi Banten
Provinsi Banten

10 Unit
10 Unit

10 Unit
10 Unit

4
5

Pengadaan Mesin Hitung Uang


Pengadaan Peralatan Pemeliharaan
Gedung

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Unit
1 LS

1 Unit
1 LS

6
7
8

Pengadaan Lemari Arsip


Pengadaan Rol O pack
Pengadaan Rak Perpustakaan dan
Ruang PPAP (Display)

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

10 Unit
34 Unit
1 Paket

10 Unit
34 Unit
1 Paket

9
10

Pengadaan Filling kabinet


Pengadan Pembangunan Koridor/
Selasar Kantor Bappeda

Provinsi Banten
Provinsi Banten

5 Unit
1 Paket

5 Unit
1 Paket

11

PengadaanPembanguna Auning
Kendaraan Dinas Sebelah Timur

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

12
13
14

Pengadaan Komputer/PC
Pengadaan Komputer Note Book
Pengadaan Printer

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

10 Unit
10 Unit
10 Unit

10 Unit
10 Unit
10 Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

2,380,000,000

- 301 -

APBD

2,618,000,000

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


15

Belanja Modal Pengadaan sofa


Perpustakaan

16

Belanja Modal Pengadaan Kursi dan


Meja Perpustakaan

17
18
19

Pengadaan AC Split 1 pk
Pengadaan Piring ceper dan Gelas
Belanja Modal Pengadaan Interior
Ruang Kerja Sekretaris Bappeda

20
21

Lokasi
Provinsi Banten

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

1 Unit

1 Unit

1 Paket

1 Paket

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

10 Unit
1 Paket
1 Paket

10 Unit
1 Paket
1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Interior


Ruang Kerja Bidang PPAP

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Interior


Ruang Kerja Bidang Perekonomian

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

22

Belanja Modal Pengadaan Interior


Ruang Kerja Bidang Penataa Ruang

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

23

Belanja Modal Pengadaan Interior


Ruang Kerja Bidang Sosial
Kemasyarakatan

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

24

Belanja Modal Pengadaan Penggantian


Vertikal Blind

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

25

Belanja Modal Pengadaan Penggantian


Reling Tangga dan Balkon

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

26
27

Pengadaan Infocus
Pengadaan Penggantian Audio System
Ruang Rapat Paripurna

Provinsi Banten
Provinsi Banten

6 Unit
1 Paket

6 Unit
1 Paket

28
29

Pengadaan Speaker Ruangan


Pembuatan Site Plan dan Maket
Gedung Bappeda Provinsi Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

30

Belanja Penunjang Kegiatan

Provinsi Banten

1 LS
2,750,000,000

APBD

3,025,000,000

Pemeliharaan Gedung dan halaman

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas


Operasional

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Pemeliharaan Barang Inventaris


(Perlengkapan kantor)

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Pengembangan Wawasan Aparatur


Bappeda Provinsi Banten

Provinsi Banten

100 Orang

100 Orang

Peningkatan Kompetensi Aparatur


Bappeda Provinsi Banten

Provinsi Banten

40 Orang

40 Orang

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan


Golongan PNS Bappeda Provinsi
Banten

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

Fsilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS


Bappeda Provinsi Banten

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan


Validasi Data Kepegawaian Bappeda
Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Pemutahiran Data Kepegawaian


Bappeda Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Pekan Ilmiah Internal Bappeda


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Fasilitasi Pengiriman Kursus,


Pelatihan, Tata Usaha dan
Administarsi Kepegawaian

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Peningkatan Kapasitas Aparatur

650,000,000

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan


dan Pelayanan Perpustakaan

370,000,000

Pembinaan Kearsiapan BAPPEDA

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 LS

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

35 Orang

APBD

715,000,000

APBD

407,000,000

35 Orang

- 302 -

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengembangan Perpustakaan Khusus


BAPPEDA

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Orientasi Pengembangan Perpustakaan


dan Kearsipan BAPPEDA

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

800,000,000
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Paket
800,000,000

880,000,000

APBD

880,000,000

Penyusunan Data Pembangunan


Daerah

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Forum Data Pembanguna Daerah


(Provinsi dan Kab./Kota)

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Data Pembangunan SKPD


dan Kab./Kota

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Analisa Data Bidang (Provinsi dan


kab/Kota)

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pengukuran Ketahanan Nasional di


Daerah

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Data Indikator


Keberhasilan SKPD sesuai RPJMD
Bidang Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Roodmap Pengelolaan


Data Pembangunan SKPD Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Juknis Bantuan


Keuangan Update Data Pelaporan
Kab./Kota Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Koordinasi Kelayakan Hibah BPS


Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Profile Informasi


Pembangunan Daerah

Provinsi Banten

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

28,000,000,000

- 303 -

28,000,000,000

30,800,000,000

30,800,000,000

5. SKPD

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Pembinaan Karier dan Administasi
Kepegawaian Aparatur

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

10,410,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio Pelayanan Administrasi


Kepegawaian
Rasio Pengembangan Sumber Daya
Aparatur

100%

100%

100%

100%

Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan


Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten

733,980,000

APBD

612,000,000

Penanganan Kasus Pelanggaran PP 53


Tahun 2010

Provinsi Banten & Luar 8 Kegiatan, 8 Dokumen


Provinsi

8 Kegiatan, 8 Dokumen

Penanganan Kasus Pelanggaran PP 32


Tahun 1979

Provinsi Banten & Luar 4 Kegiatan, 4 Dokumen


Provinsi

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penanganan Kasus Perceraian

Provinsi Banten & Luar 6 Kegiatan, 6 Dokumen


Provinsi

6 Kegiatan, 6 Dokumen

Penanganan Kasus Perkawinan

Provinsi Banten & Luar 6 Kegiatan, 6 Dokumen


Provinsi

6 Kegiatan, 6 Dokumen

Pembinaan Pns Dilingkungan


Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten & Luar 8 Kegiatan, 8 Dokumen


Provinsi

8 Kegiatan, 8 Dokumen

Penyusunan Dan Pengolahan


Rekapitulasi Absen

Provinsi Banten & Luar 8 Kegiatan, 8 Dokumen


Provinsi

8 Kegiatan, 8 Dokumen

Penyusunan Dan Pengolahan


Rekapitulasi Penanganan Kasus
Disiplin Pns Kab/Kota Se Provinsi
Banten

Provinsi Banten & Luar 4 Kegiatan, 4 Dokumen


Provinsi

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai


dan Pembinaan Mental Pegawai

1,700,000,000

1
1
1
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

9,292,200,000

Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan


PNS Provinsi Banten

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Paket Kegiatan
Paket Kegiatan
Paket Kegiatan
Paket Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

1,632,000,000

1
2
3
4
5
6

MCU ESELON I dan II SKPD


MCU ESELON III SKPD
MCU ESELON IV SKPD
MCU PELAKSANA SKPD
Bantuan Pengobatan Pegawai
Fasilitasi Penerima Tamu Hari Besar
Nasional (HUT RI) dan HUT Banten

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

1
1
1
1

Paket Kegiatan
Paket Kegiatan
Paket Kegiatan
Paket Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

7
8
9

Fasilitasi Hari Kesadaran Nasional


Pembinaan Mental Pegawai
Pemberian Penghargaan / Tanda
Kehormatan

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan 12 Bulan
1 Kegiatan
1 Kegiatan 250 Orang

1 Kegiatan 12 Bulan
1 Kegiatan
1 Kegiatan 250 Orang

10

Bantuan Pegawai yang meninggal


Dunia

Provinsi Banten

1 Kegiatan 12 Orang

1 Kegiatan 12 Orang

11

Sosialiasasi BPJS di Lingkungan


Pemerintah Prov. Banten.

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Penataan, Penempatan Kerja Pegawai


dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa
Purna Tugas

842,000,000

APBD

591,600,000

Perpindahan Pns Antar


Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Kegiatan 4 Dokumen

4 Kegiatan 4 Dokumen

Perpindahan Pns Kabupaten/Kota Se


Provinsi Banten Dengan Pemerintah
Provinsi Banten Atau Sebaliknya

Provinsi Banten

4 Kegiatan 4 Dokumen

4 Kegiatan 4 Dokumen

Perpindahan Pns Antar Skpd Di


Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

4 Kegiatan 4 Dokumen

4 Kegiatan 4 Dokumen

- 304 -

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Perpindahan Pns
Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabu
paten/Kota/Kota Lain Ke Provinsi
Banten/Kabupaten/Kota Se Provinsi
Banten Atau Sebaliknya

Provinsi Banten

4 Kegiatan 4 Dokumen

4 Kegiatan 4 Dokumen

Pembekalan Persiapan Masa Purna


Tugas

Banten, Jakarta,
Bandung

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5


Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara Bagi Seluruh Skpd Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sosialisasi Pelayanan Proaktif Dan


Implementasi Sim Gaji Bagi Seluruh
Skpd Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pemberhentian PNS Karena Atas


Permintaan Sendiri ( APS)

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Telaahan Kesesuaian Penempatan


Pejabat dan Pegawai Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian

760,000,000
2 Kegiatan 2 dokumen

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

765,000,000

Sosialisasi Kepangkatan dan


Pemberkasan Kenaikan Pangkat PNS
Tahun 2015

Provinsi Banten

2 Kegiatan 2 dokumen

Updating Data Kenaikan Pangkat PNS


Tahun 2015

Provinsi Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Banten


Periode 1 April 2014 dan 1 Oktober
2014

Provinsi Banten

2 kegiatan 595 SK

2 kegiatan 595 SK

Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten


Serang Periode 1 April 2014 dan 1
Oktober 2014

Provinsi Banten

2 kegiatan 340 SK

2 kegiatan 340 SK

Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten


Pandeglang Periode 1 April 2014

Provinsi Banten

2 kegiatan 200 SK

2 kegiatan 200 SK

Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten


Lebak Periode 1 April 2014 dan 1
Oktober 2014

Provinsi Banten

2 kegiatan 340 SK

2 kegiatan 340 SK

Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten


Tangerang Periode 1 April 2014 dan 1
Oktober 2014

Provinsi Banten

2 kegiatan 345 SK

2 kegiatan 345 SK

Kenaikan Pangkat PNS Kota Cilegon


Periode 1 April 2014 dan 1 Oktober
2014

Provinsi Banten

2 kegiatan 105 SK

2 kegiatan 105 SK

Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang


Periode 1 April 2014 dan 1 Oktober
2014

Provinsi Banten

2 kegiatan 220 SK

2 kegiatan 220 SK

10

Kenaikan Pangkat PNS Kota Serang


Periode 1 April 2014 dan 1 Oktober
2014

Provinsi Banten

2 kegiatan 285 SK

2 kegiatan 285 SK

11

Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang


Selatan Periode 1 April 2014

Provinsi Banten

2 kegiatan 300 SK

2 kegiatan 300 SK

12

Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala


Tahun 2015

Provinsi Banten

4 kegiatan 260 SK

4 kegiatan 260 SK

13

Penerbitan SK Pengangkatan CPNSD


Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 kegiatan 400 SK

1 kegiatan 400 SK

- 305 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


14

20

20

20

20

Provinsi Banten

1 kegiatan 781 SK

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

1,423,020,000

APBD

Sidang Baperjakat Struktural

Provinsi Banten

12 (duabelas)
Dokumen

12 (duabelas)
Dokumen

Sidang Baperjakat Penilaian Calon


Sekda/Pejabat Eselon Ii Kab./Kota Di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

16 (enambelas)
Dokumen

16 (enambelas)
Dokumen

Sidang Baperjakat Pertimbangan


Kepangkatan

Provinsi Banten

2 (dua) Dokumen

2 (dua) Dokumen

4
5

Pelantikan Pejabat Struktural


Rapat Koordinasi Pengembangan
Jabatan Fungsional

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 (empat) Dokumen
4 (empat) Dokumen

4 (empat) Dokumen
4 (empat) Dokumen

Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi


Banten
Pelaksanaan Ujian Dinas Tk. I dan Tk.
II

Provinsi Banten

Seleksi Administrasi Penerimaan Calon


Praja IPDN Tahun 2015

Provinsi Banten

Fasilitasi Seleksi Tes Psikologi dan Tes


Integritas dan Kejujuran Calon Praja
IPDN

Provinsi Banten

Fasilitasi Seleksi Tes Kompetensi


Dasar Calon Praja IPDN

Provinsi Banten

Fasilitasi Seleksi Tes Kesehatan Calon


Praja IPDN

Provinsi Banten

Fasilitasi Seleksi Tes Kesamaptaan


Calon Praja IPDN

Provinsi Banten

Fasilitasi Seleksi Pantukhir Calon


Praja IPDN

Kampus IPDN Jatingor

Pembinaan Praja IPDN di Kampus


Daerah

Kampus IPDN yang ada


di Daerah

Pengiriman Peserta Diklat Instansi

Dalam Provinsi dan


Luar Provinsi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,020,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 kegiatan 781 SK

Pengembangan Jabatan Fungsional


dan Sidang Baperjakat

10
11
1

Pelaksanaan Pengambilan Sumpah


PNS & Penerbitan SK Peningkatan
Status CPNS Ke PNS

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

1,164,000,000

APBD

1,020,000,000

2,500,000,000

APBD

2,550,000,000

700,000,000

APBD

Bantuan Biaya Tugas Belajar S2


Pengiriman Bintek, Diklat, Sosialisasi
dan Semiloka

Provinsi Banten
Luar Provinsi

Penyusunan Bezetting Pegawai


Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

Penyusunan dan Penetapan Formasi


CASN Tahun 2015

Provinsi Banten

3
4

Persiapan Penerimaan CASN


Penerimaan Berkas, Verifikasi dan
Validasi Berkas Lamaran CASN

Provinsi Banten
Provinsi Banten

Pelaksanaan TesCASN dengan sistem


Computer Assisted Tes (CAT)

Provinsi Banten

6
7

Pemberkasan Ususlan NIP. CASN


Fasilitasi Penetapan NIP CASN

Provinsi Banten
Provinsi Banten

Memvalidasi Data Pegawai Dan


Penyusunan Buku Kekuatan Pegawai
Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai


Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Triwulan, 4
Dokumen

4 Triwulan, 4
Dokumen

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan


Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Dokumen

1 Kegiatan, 1 Dokumen

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil


Daerah (CPNSD)

Pelayanan Data dan Informasi


Kepegawaian

- 306 -

612,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

20

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Dokumen

1 Kegiatan, 1 Dokumen

Penyusunan Profil Data dan Informasi


PNS Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Dokumen

1 Kegiatan, 1 Dokumen

Pengolahan Data Sistem Aplikasi


Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Rekonsiliasi Pengelolaan Data Pegawai

Provinsi Banten

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Pengelolaan Website, dan Publikasi


Informasi Kepegawaian Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 12 Bulan

1 Kegiatan, 12 Bulan

Bintek Standarisasi Sistem dan


Program Aplikasi Pengolahan Data
Kepegawaian

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 53 Orang

1 Kegiatan, 53 Orang

Pengembangan Sistem Informasi


Kepegawaian (SIMPEG)

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Aplikasi

1 Kegiatan, 1 Aplikasi

Peningkatan Manajemen
Penatausahaan Kepegawaian

587,000,000
Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Inventarisasi Kelengkapan Dokumen


Pegawai PNS Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Pengolahan Berkas Arsip Digital


Kepegawaian

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Pelaksanaan Alih Media Arsip


Kepegawaian

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Fasilitasi dan Penyelesaian


KARPEG/KPE Pegawai Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penyelesaian KARIS Pegawai Provinsi


Banten

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penyelesaian KARSU Pegawai Provinsi


Banten

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penyelesaian TASPEN Pegawai Provinsi


Banten

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 2 Dokumen

2 Kegiatan, 2 Dokumen

Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi


Kerja PNS Bagi Pejabat Eselon II dan
III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Dokumen

1 Kegiatan, 1 Dokumen

Pembuatan Kartu Tanda Pengenal


Pegawai / ID Card Pegawai Provinsi
Banten

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 2 Dokumen

2 Kegiatan, 2 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

APBD

1,509,600,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
250,000,000

APBD

234,600,000

Sosialisasi Dokumen Juknis


Pelaksanaan Anggaran Internal BKD
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Dokumen

1 Kegiatan, 1 Dokumen

Penyusunan Validasi Data Laporan


Keuangan

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penyusunan Rekonsiliasi data


Akuntasi SKPD denmgn DPPKD

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

- 307 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

489,600,000

Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan


Arsip Kepegawaian Pemerintah
Provinsi Banten

1,200,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Up Grade Dan Pengelolaan Sistem


Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG)

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan SPP Kegiatan BKD

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penyusunan SPM DAN SPJ Kegiatan


BKD

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Penyusunan Rekonsiliasi Kegiatan Di


Lingkungan BKD

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Verifikasi SPJ Kegiatan Tahun BKD


Tahun 2015

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Inventarisasi Laporan keuangan


Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun
2015

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Pelaksanaan Aplikasi SIMDA SKPD

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

10

Penyusunan Prognosis Tahun 2015

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 2 Dokumen

2 Kegiatan, 2 Dokumen

11

Penyusunan LRA, Neraca Keuangan


dan CALK Kegiatan BKD Provinsi
Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 Dokumen

4 Kegiatan, 4 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

950,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,275,000,000

Rakorda Bidang Kepegawaian Tahun


2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

Penyusunan Revisi Rencana Strategis


(Renstra) BKD Provinsi Banten Tahun
2012-2017

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

Up Grade Software Sistem Aplikasi


Pelaporan Kegiatan Internal BKD
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Aplikasi

1 Kegiatan 1 Aplikasi

Penyusunan Penetapan Kinerja


(TAPKIN) Dan Iku BKD Provinsi
Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan 2 Dokumen

1 Kegiatan 2 Dokumen

Rakornis Kepegawaian Wilayah Kab.


Pandeglang Dan Kab. Lebak

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Rakornis Kepegawaian Wilayah Kab.


Tangerang, Kota Tangerang Dan Kota
Tangerang Selatan

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Penyusunan LKPJ BKD Provinsi


Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

Penyusunan LPPD BKD Provinsi


Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi


Pemerintah (LAKIP) BKD Provinsi
Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

10

Penyusunan Dan Penyelesaian Tindak


Lanjut Hasil Pemeriksanaan BKD
Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

11

Pembinaan Internal Pelaporan


Kegiatan Pada BKD Provinsi Banten
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

12

Monitoring Pelaksanaan Kinerja


Kegiatan BKD Provinsi Banten Tahun
2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

13

Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan


Fisik Dan Keuangan Internal Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

14

Penyusunan Rencana Kerja Dan


Anggaran Perubahan (RKA-P) BKD
Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

- 308 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

15

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan


Perubahan Anggaran (DPPA) BKD
Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

16

Penyusunan Rencana Kerja Dan


Anggaran (RKA) BKD Provinsi Banten
Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

17

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan


Anggaran (DPA) Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

18

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)


BKD Provinsi Banten Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

19

Revisi Penyusunan Profil BKD Provinsi


Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

20

Penyusunan Usulan Standar Satuan


Harga (SSH) BKD Provinsi Banten
Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

21

Penyusunan Laporan Pengadaan


Barang Dan Jasa BKD Provinsi
Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

22

Penyusunan Laporan Akhir Tahun


Kinerja Kegiatan BKD Provinsi Banten
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan 1 Dokumen

1 Kegiatan 1 Dokumen

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

2,340,000,000
100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1
2

Operasional Perkantoran
Penyelenggaraan Penyampaian
Informasi Daerah

Provinsi Banten
Provinsi Banten

Evaluasi Kinerja Kepegawaian di


lingkungan BKD Provinsi Banten

Provinsi Banten

Penataan dan pemeliharaan Aset


dilingkungan BKD Provinsi Banten

Provinsi Banten

Penyelenggaraan arsip dan


penanganan administrasi kepegawaian

Provinsi Banten

Penyusunan Rencana Umum


Pengadaan BKD Prov. Banten TA 2015

Provinsi Banten

Penyusunan Rencana Umum


Kebutuhan Barang BKD TA. 2016

Provinsi Banten

Pelaksanaan Penghapusan Aset oleh


Tim Penghapusan Aset Internal

Provinsi Banten

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

950,000,000

APBD

1,377,000,000

670,000,000

APBD

1,071,000,000
12 bulan
12 bulan

- 309 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,412,000,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

1
2

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
3

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

10

23

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
150,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Provinsi Banten

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

500,000,000

250,000,000

APBD

561,000,000

Pemeliharaan dan Perawatan


Kendaraan Dinas

Provinsi Banten

8 Kendaraan Roda 4
20 Kendaraan Roda 2

8 Kendaraan Roda 4
20 Kendaraan Roda 2

Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan


dan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Terpeliharanya
Peralatan dan
perlengkapan Kantor

Terpeliharanya
Peralatan dan
perlengkapan Kantor

1
2

Pembinaan Mental Aparatur


Penyelenggaraan Laporan LHKPN
Provinsi Banten

Jawa Barat
Provinsi Banten

Peningkatan Kapasitas Aparatur

70,000,000

50,000,000

Jumlah

Provinsi Banten

153,000,000

APBD

60,000,000
Paket

50,000,000
Penyusunan Data Pembangunan
Kepegawaian

APBD

Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

8 Dokumen Kontrak
(SPK)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

8 Dokumen Kontrak
(SPK)

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

1 Paket Dokumen

APBD

60,000,000
1 Paket Dokumen

14,000,000,000

- 310 -

14,000,000,000

14,273,800,000

14,273,800,000

6. SKPD

: BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kapasitas SDM
Aparatur

20

20

20

20

20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

27,940,921,400
Rasio Penyelenggaraan Diklat dan
Bimtek Aparatur
Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang
Kediklatan dan Bimtek Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD
100%

100%

100%

762,800,000

APBD

778,056,000

1
2

Penyusunan Majalah Diklat


Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat
bagi Penyelenggara Diklat

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

4 Edisi
1 Laporan

4 Edisi
1 Laporan

Pembuatan Sertifikat/STTPP Peserta


Diklat dan Bintek

Kab. Pandeglang

Sertifikat

Sertifikat

4
5
6
7

Analisa Kebutuhan Diklat


Assesment Bagi Aparatur
Kajian Rumpun dan Jenis Diklat
Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

1
1
1
4

1
1
1
4

Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang

Laporan
Laporan
Laporan
Laporan

Pengembangan Penyelenggaraan
Diklat Aparatur

492,069,000

Laporan
Laporan
Laporan
Laporan

APBD

501,910,380

Penyusunan Kurikulum Silabi Diklat


Penyusunan LAKIP SKPD

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Kursil dan Modul Diklat


Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala
Desa

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1 Dokumen

3
4

Evaluasi Pasca Diklat


Penyusunan Modul Diklat Teknis
Keuangan Berbasis Akrual

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang

4 Laporan

4 Laporan

Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi


Kepala Desa Se-Provinsi Banten

250,130,000

APBD

255,132,600

Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi


Kepala Desa Se-Provinsi Banten

Kab. Pandeglang

1 angkatan (30, Orang)

1 angkatan (30, Orang)

Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang

4 Laporan

4 Laporan

1
2
3

Diklatpim Tk. III


Diklatpim Tk. IV
Fasilitasi Pola Kontribusi Diklatpim Tk.
III

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

30 Orang
60 Orang
180 Orang

30 Orang
60 Orang
180 Orang

Fasilitasi Pola Kontribusi Diklatpim Tk.


IV

Kab. Pandeglang

140 Orang

140 Orang

Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang

4 Laporan

4 Laporan

Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan


Berbasis Akrual

Kab. Pandeglang

30 Orang

30 Orang

2
3

Diklat Teknis Keprotokolan Angkatn III


Diklat Teknis Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

25 Orang
30 Orang

25 Orang
30 Orang

Diklat Struktural Bagi PNS Daerah

10,721,558,000

Diklat Teknis Penatausahaan Program

950,130,000

- 311 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

28,499,739,828

100%

Pengembangan Program dan


Kerjasama Kelembagaan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

10,935,989,160

APBD

969,132,600

20

20

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Diklat teknis Penyususunan Sasaran


Kinerja (SKP)

Kab. Pandeglang

30 Orang

30 Orang

Diklat Teknis Pengembangan


Kewirausahaan Daerah

Kab. Pandeglang

30 Orang

30 Orang

Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang

4 Laporan

4 Laporan

Diklat Teknis Penyelenggaraan


Akuntabilitas Kinerja

1,850,130,000

APBD

Diklat Teknis Pengadaaan


Barang/Jasa Pemerintah Angkatan III
dan IV

Kab. Pandeglang

60 Orang

60 Orang

Diklat Teknis Perpajakan Angakatn III


dan IV

Kab. Pandeglang

60 Orang

60 Orang

Diklat Teknis Sistem Pengendalian


Intern Pemerintah (SPIP) Angkatan II
dan III

Kab. Pandeglang

60 Orang

60 Orang

Diklat Teknis Sistem Informasi


Terapan Angkatan II

Kab. Pandeglang

60 Orang

60 Orang

Diklat Teknis Penyusunan LAKIP


Angkatan I dan II

Kab. Pandeglang

60 Orang

60 Orang

Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang

4 Laporan

4 Laporan

Diklat Peningkatan Kompetensi


Sumber daya Aparatur

1,099,984,500

APBD

1,121,984,190

Diklat TOT Peningkatan Kompetensi


Kapasitas Widayaiswara Sistem Pola
Baru

Kab. Pandeglang

30 Orang

30 Orang

2
3
4
5

Diklat Analisi Kebutuhan Diklat


Diklat Manajemen Rumah Sakit Daerah
Diklat Penciptaan Fungsional Arsiparis
Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

30 Orang
30 Orang
45 Orang
4 Laporan

30 Orang
30 Orang
45 Orang
4 Laporan

Diklat Manajemen Pemberdayaan


Lembaga Pemerintah Daerah

2,204,280,000

APBD

2,248,365,600

1
2

Diklat Manajemen Puskesmas


Diklat Manajemen Sekretaris Lurah

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

40 Orang
40 Orang

40 Orang
40 Orang

3
4

Diklat Bidan Desa


Diklat Penciptaan Fungsioanal
Pustakawan

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

40 Orang
40 Orang

40 Orang
40 Orang

5
6
7
8
9

Diklat Satpol PP Pola 100 Jam


Diklat MOT
Diklat Anjab
Diklat Telahaan Staf
Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
4 Laporan

40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
4 Laporan

Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang

Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah


Se-Provinsi Banten

9,609,839,900

APBD

9,802,036,698

1
2
3

Diklat Prajabatan Gol III


Diklat Prajabatan Gol II
Fasilitasi Pola Kontribusi Diklat
Prajabatan Gol III

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

95 Orang
328 Orang
780 Orang

95 Orang
328 Orang
780 Orang

Fasilitasi Pola Kontribusi Diklat


Prajabatan Gol II

Kab. Pandeglang

968 Orang

968 Orang

Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang

4 Laporan

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,887,132,600

Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

4 Laporan
1,038,253,800

APBD

1,059,018,876

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%

- 312 -

20

20

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
200,130,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kab. Pandeglang

8 Dokumen

8 Dokumen

2
3

Laporan Aset Badan Diklat


Pengelolaan SIMDA Keuangan Badan
Diklat

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

2 Dokumen
4 Dokumen

2 Dokumen
4 Dokumen

Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang

4 Laporan

4 Laporan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

838,123,800

APBD

854,886,276

1
2

Forum Pelaporan Akhir Tahun


Penyusunan dokumen Bahan
Penyusunan LKPJ Gubernur TA. 2014

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

40 orang
1 Dokumen

40 orang
1 Dokumen

Penyusunan dokumen Bahan


Penyusunan LAKIP Provinsi Banten TA.
2014

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan dokumen Bahan


Penyusunan LPPD Provinsi Banten TA.
2014

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1 Dokumen

Forum SKPD Bidang Kediklatan


Provinsi Banten Tahun 2015

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan dokumen RENJA badan


diklat tahun 2016

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan dokumen pelaporan


bulanan pelaksanaan fisik dan
keuangan internal SKPD

Kab. Pandeglang

12 Dokumen

12 Dokumen

Penyusunan dokumen evaluasi Renja


BADIKLAT

Kab. Pandeglang

4 Dokumen

4 Dokumen

Penyusunan draft peraturan gubernur


tentang kediklatan

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Fasilitasi tindak lanjut hasil


pemeriksaan (TLHP) SKPD

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1 Dokumen

11

Penyusunan dokumen
RKA/RKAP/DPA/DPPA SKPD

Kab. Pandeglang

4 Dokumen

4 Dokumen

12

Penyusunan rencana umum


pengadaan barang/jasa

Kab. Pandeglang

2 Dokumen

2 Dokumen

8,799,089,800

APBD

8,975,071,596

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

3,825,597,300
Penunjang Penguatan Kelembagaan
Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor
Penyediaan Belanja Alat Listrik dan
Elektronik

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
204,132,600

Penyusunan Laporan Keuangan Badan


Diklat

1
2
3

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

APBD

3,902,109,246
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

- 313 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Belanja Perangko, materai


dan Benda Pos Lainnya

Kab. Pandeglang

1 Tahun

1 Tahun

Penyediaan Belanja Alat Kebersihan


dan Bahan Pembersih

Kab. Pandeglang

1 Tahun

1 Tahun

Penyediaan Belanja Bahan Bakar


Minyak/ Gas

Kab. Pandeglang

1 Tahun

1 Tahun

7
8
9
10
11
12
13
14

Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Penyediaan
Lapangan

Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

15
16
17

Penyediaan Belanja Pakaian Batik


Penyediaan Belanja Pakaian Olahraga
Penyediaan Belanja Sewa
Perlengkapan dan Perlengkapan
Kantor

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

18

Penyediaan Belanja Makan dan Minum


Rapat

Kab. Pandeglang

1 Tahun

1 Tahun

19

Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang

4 Laporan

4 Laporan

Belanja Pengisian Gas


Belanja Telepon
Belanja Air
Belanja Listrik
Belanja Surat Kabar/ Majalah
Belanaja Cetak
Belanja Pakaian Dinas Harian
Belanja Pakaian Kerja

Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang

Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

405,245,500
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Penyusunan Laporan Kegiatan

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten
Kab. Pandeglang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah
1
2
3

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

12 bulan
12 bulan

413,350,410
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

2,373,468,000
120 unit

APBD

2,420,937,360

Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar

Kab. Pandeglang

120 unit

Belanja Modal Pengadaan Sound


System Ruangan

Kab. Pandeglang

1 paket

1 paket

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kuliah


Steanlist

Kab. Pandeglang

180 Unit

180 Unit

Belanja Modal Pengadaan AC Split 1


PK

Kab. Pandeglang

40 Unit

40 Unit

Belanja Modal Pengadaan Vertikal


Blend Asrama

Kab. Pandeglang

116 Meter

116 Meter

Belanja Modal Pengadaan Buku


Perpustakaan

Kab. Pandeglang

1 paket

1 paket

Belanja Modal Pengadaan Roll 'O' Pack

Kab. Pandeglang

2 Unit

2 Unit

Belanja Modal Pengadaan Lemari


Binder Perpustakaan

Kab. Pandeglang

2 Unit

2 Unit

Belanja Modal Pengadaan Dispenser


Duduk

Kab. Pandeglang

20 Unit

20 Unit

10

Belanja Modal Pengadaan Stabiliser


Sentral

Kab. Pandeglang

1 Paket

1 Paket

11

Belanja Modal Pengadaan Pembuatan


Pintu Gerbang

Kab. Pandeglang

1 paket

1 paket

12
13
14

Belanja Modal Pengadaan Bantal


Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

400 Buah
200 Unit
500 Unit

400 Buah
200 Unit
500 Unit

15

Belanja Modal Pengadaan Pembuatan


Turap Penahan Longsor Belakang
Asrama Hasanudin

Kab. Pandeglang

1 Paket

1 Paket

- 314 -

20

20

23

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Belanja Modal Pengadaan Pembuatan


Taman Asrama Hasanudin

Kab. Pandeglang

1 Paket

1 Paket

17

Belanja Modal Pengadaan Pembuatan


Jaringan Air Asrama dan Kantor

Kab. Pandeglang

1 Paket

1 Paket

18

Belanja Modal Pengadaan Rehab


Lantai Granit Asrama Tirtayasa

Kab. Pandeglang

1 Paket

1 Paket

19

Belanja Modal Pengadaan Mesin Finger


Print

Kab. Pandeglang

1 Unit

1 Unit

20

Belanja Modal Pengadaan CCTV


Pengaman

Kab. Pandeglang

1 Paket

1 Paket

21

Belanja Modal Pengadaan Mesin


Rumput

Kab. Pandeglang

5 Unit

5 Unit

22
23

Penyusunan Laporan Kegiatan


Belanja Modal Pengadaan Tempat
Resepsionis Asrama dan Guest House

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

3 Unit

3 Unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,894,649,000
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang

4 Dokumen

4 Dokumen

1
2
3

Penilaian Angka Kredit Widyaiswara


Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara
Pembinaan Kerohanian, PHBI dan
Pengajian Rutin

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

24 Orang
24 Orang
85 Orang

24 Orang
24 Orang
85 Orang

Pembinaan Kesehatan Jasmani dan


Olahraga

Kab. Pandeglang

85 Orang

85 Orang

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan


Golongan Pegawai

Kab. Pandeglang

20 Orang

20 Orang

6
7

Akreditasi Program Kediklatan


Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

1 Dokumen
4 Dokumen

1 Dokumen
4 Dokumen

300,130,000

221,735,000

APBD

306,132,600

APBD

Paket

226,169,700
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

221,735,000

APBD

226,169,700

1
2

Pembuatan Informasi Kediklatan


Maintenance Aplikasi Sistem Data
Alumni Diklat dan Aplikasi Sistem
Data Base Sertifikat Peserta Diklat

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

1 Dokumen
Aplikasi

1 Dokumen
Aplikasi

Pengeloalaan Website Badiklat Prov.


Banten

Kab. Pandeglang

Aplikasi

Aplikasi

4
5

Fasilitasi Tenaga PPID


Penyusunan Laporan Kegiatan

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

Aparatur
4 Dokumen

Aparatur
4 Dokumen

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,932,541,980

Pemeliharaan Gedung dan Halaman


Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Pemeliharaan Barang Inventaris
Kantor

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1
2
3

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

16

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

38,000,000,000

- 315 -

38,000,000,000

38,760,000,000

38,760,000,000

7. SKPD

: BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

500,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

510,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
100,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

102,000,000

Terselenggaranya Penyusunan Laporan


Keuangan BPAD TA. 2015

Provinsi Banten

12 Dokumen

12 Dokumen

Terselenggaranya Penyusunan Laporan


Akuntansi BPAD TA. 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen Lap.
Akutansi, semesterean
dan 1 Dokumen
laporan akutansi
tahunan

2 Dokumen Lap.
Akutansi, semesterean
dan 1 Dokumen
laporan akutansi
tahunan

Terselenggarany Penyusunan Laporan


Aset BPAD TA. 2015

Provinsi Banten

4 dokumen laporan
aset Triwulanan ,2
Dokumen laporan Aset
semester, 1 dok.
Laporan aset tahunan

4 dokumen laporan
aset Triwulanan ,2
Dokumen laporan Aset
semester, 1 dok.
Laporan aset tahunan

Terselenggaranya Penyusunan Laporan


Rekonsiliasi Penatausahaan Aset dan
Keuangan BPAD TA. 2015

Provinsi Banten

2 dok semester I dan II

2 dok semester I dan II

Terselenggaranya Pengelolaan SIMDA


Keuangan SKPD TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

400,000,000

APBD

408,000,000

Penyusunan RKA DPA BPAD TA. 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan RKA DPA Perubahan TA.


2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

3
4

Penyusunan RENJA BPAD TA. 2016


Penyusunan LAKIP Tahun 2014 BPAD

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

Penyusunan Laporan Bulanan Bidang


Perpustakaan dan Arsip Daerah TA.
2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan


Kegiatan Bidang Perpustakaan dan
Arsip TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan


Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan


dan Arsip Daerah (Forum Renja SKPD)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi dan Konsultasi


Perencanaan, Program dan Anggaran
BPAD

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

10

Penyusunan LPPD BPAD Tahun 2014

Provinsi Banten

12 Dokumen

12 Dokumen

11

Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 2014

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

- 316 -

20

20

20

20

10

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

12

Fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil


Pemeriksaan (LHP) SKPD/Unit Kerja

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

13

Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi


dan Dokumentasi (PPID)

Provinsi Banten

10 Dokumen

10 Dokumen

14

Penyusunan DED R. Teater dan R.


Display Depo Arsip

Provinsi Banten

1 Kegiatam

1 Kegiatam

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

9,192,830,700

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,141,330,700
Banten
Banten
Banten
Banten

APBD

org
bln
bln
bln

2,184,157,314

1
2
3
4

Belanja Pegawai
Belanja Bahan Pakai Habis (ATK)
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Belanja Alat Kebersihan Dan Alat


Pembersih

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

Provinsi Banten

12 bln

12 bln

7
8
9
10
11
12
13
14

Belanja Telephone
Belanja Listrik
Belanja Surat Kabar
Belanja Bahan Material
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Makan Minum Kegiatan
Belanja Faksimili/Internet
Biaya Publikasi

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1 paket
12 bln
12 bln
1 paket

12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1 paket
12 bln
12 bln
1 paket

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

47
12
12
12

47
12
12
12

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

401,500,000
Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

org
bln
bln
bln

APBD

12 bulan
12 bulan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

9,376,687,314

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

409,530,000
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

5,000,000,000

APBD

5,100,000,000

Belanja Barang Non Kapitalisasi


Peralatan Kantor

Provinsi Banten

45 buah kursi susun


untuk staf

45 buah kursi susun


untuk staf

Belanja Modal Pengadaan Alat


Angkutan Darat Bermotor Minibus

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

Belanja Modal Pengadaan Alat


Angkutan Darat Bermotor Minibus
Mobil Pintar dan Karoseri Mobil Pintar

Provinsi Banten

1 Unit dan 1 paket

1 Unit dan 1 paket

Belanja Modal Pengadaan Alat


Angkutan Darat Bermotor Minibus
MUPK

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

5
6

Belanja Modal Karoseri Mobil MUPK


Belanja Modal Pengadaan alat
angkutan darat bermotor Roda 2

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 paket
2 unit

1 paket
2 unit

- 317 -

20

20

23

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

23

24
24

24

20 unit Filling Cabinet,


20 Lemari Arsip, 4 Set
Lemari Khusus
Automatic (Rool Opeg)

Belanja Modal Pengadaan


Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

2 Unit mesin cetak


kartu anggota
perpustakaan

2 Unit mesin cetak


kartu anggota
perpustakaan

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Provinsi Banten

20 unit PC, 10 Unit


Laptop, 10 Unit Printer

20 unit PC, 10 Unit


Laptop, 10 Unit Printer

10

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

Provinsi Banten

40 unit Meja kerja, 1


unit kursi sofa tamu, 1
unit meja rapat

40 unit Meja kerja, 1


unit kursi sofa tamu, 1
unit meja rapat

11

Belanja Modal Pengadaan


Konstruksi/Pembelian Bangunan

Provinsi Banten

1 paket skat partisi R.


mini theater dan
mebeuler, 5 Paket Skat
Partisi Work station
dan meubeler

1 paket skat partisi R.


mini theater dan
mebeuler, 5 Paket Skat
Partisi Work station
dan meubeler

12

Belanja modal pengadaan alat-alat


Studio

Provinsi Banten

1 unit Handycam,
Camera DLSR 5 Unit,
Infocus 2 Buah

1 unit Handycam,
Camera DLSR 5 Unit,
Infocus 2 Buah

13

Biaya Survey Pengadaan

Provinsi Banten

12 bln
1,500,000,000

APBD

Belanja Pegawai
Belanja Pemeliharaan Gedung

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 keg
1 keg pemeliharaan
gedung

4 keg
1 keg pemeliharaan
gedung

Belanja Pemeliharaan Kendaraan


Angkutan Darat Bermotor

Provinsi Banten

1 keg pemeliharaan 15
kendaraan roda 4 dan
8 kendaraan roda 2

1 keg pemeliharaan 15
kendaraan roda 4 dan
8 kendaraan roda 2

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Provinsi Banten

1 keg pemeliharaan
komputer, printer,
laptop, lift, AC,
mebelair, TV, pompa
air, genset dan hydrant

1 keg pemeliharaan
komputer, printer,
laptop, lift, AC,
mebelair, TV, pompa
air, genset dan hydrant

1
2

Pembinaan Aparatur BPAD


Fasilitas Bimbingan Teknis Internal
Pegawai BPAD

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 keg, 46 orang
3 keg, 3 org

Fasilitas Bimbingan Teknis Eksternal


Pegawai BPAD

Provinsi Banten

3 Keg 3 Org

Peningkatan Kapasitas Aparatur

150,000,000

153,000,000

3 Keg 3 Org
APBD

Paket

51,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

50,000,000

APBD

1 Dokumen

51,000,000
1 Dokumen

4,167,169,300
Persentase SKPD Provinsi yang
pengelolaan arsipnya sesuai dengan
ketentuan (%)
Persentase cakupan koneksi
Jaringan Informasi Kearsipan
Provinsi (JIKP) dengan seluruh
SKPD, Kab/Kota (%)

APBD
1 keg, 46 orang
3 keg, 3 org

50,000,000

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,530,000,000

1
2

Penyediaan dan Penyusunan Data dan


Informasi Bidang Perpustakaan dan
Arsip

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

12 bln

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Penataan, Pemeliharaan dan


Pelestarian Arsip Daerah

Target Capaian
Kinerja

20 unit Filling Cabinet,


20 Lemari Arsip, 4 Set
Lemari Khusus
Automatic (Rool Opeg)

Kearsipan
Pembinaan Kearsipan Daerah

Sumber Dana

Catatan Penting

Provinsi Banten

1
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan Peralatan


Kantor

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Target Capaian
Kinerja

APBD

4,250,512,686

32 (74%)

38 (88%)

32 (74%)

38 (88%)

994,946,000

- 318 -

APBD

1,014,844,920

24

24

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pembenahan Arsip Pemerintah Provinsi


Banten

Provinsi Banten

6 Keg,6 Dok

6 Keg,6 Dok

Fasilitasi Penataan Record Center


Arsip SKPD Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Keg, 4 Dok

4 Keg, 4 Dok

Pengelolaan Depo Arsip Daerah


Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 Keg, 12 Dok

12 Keg, 12 Dok

Pemeliharaan dan Perawatan Arsip


Konvensional Pemerintah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Updating laporan Bulanan Pengelola


Arsip SKPD Pemerintah Prov. Banten

Provinsi Banten

4 Keg, 4 Dok

4 Keg, 4 Dok

Rapat Koordinasi Evaluasi dan


Pelaporan Pengelola Arsip SKPD Prov.
Banten

Provinsi Banten

2 Dokumen Rakor
untuk 140 orang
pengelola arsip SKPD
(2 angkatan)

2 Dokumen Rakor
untuk 140 orang
pengelola arsip SKPD
(2 angkatan)

7
8
9
10

Penelusuran Arsip Banten


Akuisisi Arsip Statis
Pameran Arsip Statis
Fasilitasi Penyusutan dan
Pemusnahan Arsip SKPD Pem. Prov.
Banten

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten

2 Dokumen
4 Keg, 4 Dok
2 Keg,2 Dok
4 Keg,4 Dok

2 Dokumen
4 Keg, 4 Dok
2 Keg,2 Dok
4 Keg,4 Dok

11

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan


Kearsipan Daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dok. Rakor

1 Dok. Rakor

12

Gelar Informasi Arsip Keliling


(SIPLING)

Provinsi Banten

6 Keg, 6 Dok

6 Keg, 6 Dok

Pengelolaan Data dan Sistem


Informasi Kearsipan Provinsi Banten
(SIKP)

891,503,000

APBD

Updating Input Data Arsip Jaringan


Informasi Kearsipan Prov. Banten
(JIKP)

Prov. Banten

5 Keg,
5 Dok

5 Keg,
5 Dok

Pengelolaan Sistem Informasi


Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN)
Provinsi Banten

Prov. Banten

12 Keg,
12 Dok

12 Keg,
12 Dok

Workshop Pengelolaan Arsip berbasis


Web Aplikasi Kearsipan

Prov. Banten

1 Keg,
1 Dok

1 Keg,
1 Dok

Pendampingan Teknis Sistem


Informasi Kearsipan Provinsi Banten

Prov. Banten

4 Keg,
4 Dok

4 Keg,
4 Dok

Alih Media Arsip Statis Konvensional


Pemerintah Provinsi Banten

Prov. Banten

4 Keg,
4 Dok

4 Keg,
4 Dok

Koordinasi Jaringan Komunikasi


(Jarkom) Kearsipan Lembaga
Kearsipan Pusat, Kab/Ko se-Provinsi
Banten

Prov. Banten

1 dok rakor, 1 LK
Pusat, 2 LKD prov. &
6 LKD kab/kotaSKPD

1 dok rakor, 1 LK
Pusat, 2 LKD prov. &
6 LKD kab/kotaSKPD

Pembinaan dan Pengembangan SDM


Calon Fungsional Arsiparis LKD
Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Kegiatan, 60 Orang

1 Kegiatan, 60 Orang

Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan


Desa/Kelurahan Se-Provinsi Banten

Prov. Banten

3 Keg, 60 Orang

3 Keg, 60 Orang

Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan


Kecamatan Se-Provinsi Banten

Prov. Banten

2 Keg, 40 Orang

2 Keg, 40 Orang

1,526,496,000

- 319 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

909,333,060

Pembinaan Aparatur Pengelola


Kearsipan Daerah Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1,557,025,920

1
1

24

26
26

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

26

26

26

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan


SKPD Provinsi Banten, LKD Kab/Kota
dan ANRI

Prov. Banten

2 kali,Tk. Nasional dan


8 Kab/Kota

2 kali,Tk. Nasional dan


8 Kab/Kota

Sosialisasi Peran Pengelolaan Arsip


Dinamis dalam rangka Implementasi
UU Keterbukaan Informasi Publik

Prov. Banten

1 Kegiatan 80 orang

1 Kegiatan 80 orang

Lomba Penataan dan Pengolahan Arsip


Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Keg, 24
desa/kelurahan

1 Keg, 24
desa/kelurahan

Lomba Pengelolaan Arsip SKPD, LKD


Kab/Kota Tk. Prov. Banten

Prov. Banten

1 Keg, 30 SKPD, LKD


Kab/Kota

1 Keg, 30 SKPD, LKD


Kab/Kota

Pengembangan Sistem Administrasi


Kearsipan Daerah

754,224,300
Tersusunnya Regulasi Kearsipan di
prov banten

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Terselenggaranya Monitoring dan


Analisis Kebutuhan Teknologi
Informasi Bidang Kearsipan

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi


Kearsipan

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Penyusunan SOP Kearsipan

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen
1,740,000,000

APBD
360 (72%)

80 (64%)

90 (72%)

690,000,000

Pelayanan Perpustakaan Keliling

3
4
5

Perawatan Bahan Pustaka


Hari Kunjung Perpustakaan
Populasi Kunjungan

1,774,800,000

320 (64%)

Peningkatan Kualitas Layanan dan


Kerjasama Perpustakaan
Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi
Perpustakaan

APBD

703,800,000

Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Kab/ Kota Se Provinsi


Banten

48 Keg Rutin dan 120


Keg Berkala

48 Keg Rutin dan 120


Keg Berkala

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Keg
4 Keg
1 Dokumen

2 Keg
4 Keg
1 Dokumen

Pembinaan dan Pengembangan Minat


dan Budaya Baca Masyarakat

750,000,000

APBD

765,000,000

Lomba Bercerita SD Tingkat Provinsi


Banten

Kab/Kota

24 peserta

24 peserta

Lomba Bercerita SMP Tingkat Provinsi


Banten

Kab/Kota

24 peserta

24 peserta

3
4

Seminar Peningkatan Minat Baca


Gebyar Membaca dan Pemilihan Duta
Baca

Kab/Kota
Provinsi Banten

60 peserta
150 peserta

60 peserta
150 peserta

Cerdas Cermat Sejarah Banten Tingkat


SLTA dan Perguruan Tinggi

Provinsi Banten

48 peserta

48 peserta

6
7

Pembentukan Komunitas Literasi


Fasilitasi GPMB

Provinsi Banten
Provinsi Banten

30 0rg x 2kali
50 peserta

30 0rg x 2kali
50 peserta

Pengembangan Layanan dan Sistem


Informasi Perpustakaan Berbasis
Teknologi dan Informatika

300,000,000

Layanan Audio Visual Perpustakaan

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

769,308,786

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Perpustakaan.
Pengembangan Minat dan Budaya
Baca

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Tingkat kunjungan perpustakaan per


hari (%)
Meningkatnya kunjungan ke website
BPAD (%)
1

Target Capaian
Kinerja

40 kali tayang film


edukasi, 20 kali tayang
film dokumenter, 4 kali
layanan multimedia
keliling

APBD

306,000,000

40 kali tayang film


edukasi, 20 kali tayang
film dokumenter, 4 kali
layanan multimedia
keliling

- 320 -

26

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Layanan Media Elektronik


Perpustakaan

Provinsi Banten

12 Bln(12x layanan
internet)

Pengelolaan Website BPAD

Provinsi Banten

12 Bln

Pengembangan dan Pembinaan


Perpustakaan

26

26

26

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,397,000,000

APBD

918,000,000

Kab/Kota

50 Peserta

50 Peserta

Sosialisasi Nomor Pokok Perpustakaan


(NPP)

Provinsi Banten

50 Peserta

50 Peserta

Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan


Desa/Kelurahan

Kab/Kota

40 peserta

40 peserta

Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan


SMA/Perguruan Tinggi

Kab/Kota

40 (Peserta)

40 (Peserta)

Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan


SD/SLTP

Kab/Kota

40 (Peserta)

40 (Peserta)

Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan


Khusus

Kab/Kota

25 peserta

25 peserta

Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan


Pondok Pesantren

Kab/Kota

40 peserta

40 peserta

Standarisasi Perpustakaan

Kab/Kota

16 standarisasi dan 8
perpustakaan
unggulan

16 standarisasi dan 8
perpustakaan
unggulan

Fasilitasi Ikatan Pustakawan Indonesia


(IPI)

Kab/Kota

30 peserta

30 peserta

10

Penyusunan Kajian Akademis Raperda


Perpustakaan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi


Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno
Tentang Banten

530,000,000

APBD

540,600,000

Terlakisananya Penelusuran dan


Penyusunan Karya Cetak dan Karya
Rekam

Provinsi Banten

(1 Keg)

(1 Keg)

2
3
4

Tersusunnya Literatur Sekunder


Terlaksananya Penanganan Koleksi
Terbitnya Buletin BPAD

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

(1 Dok)
(4 Dok)
(1 Dok)

(1 Dok)
(4 Dok)
(1 Dok)

Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan


Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1010 judul/6020 eks,


1 paket koleksi
multimedia

1010 judul/6020 eks,


1 paket koleksi
multimedia

Pengadaan Koleksi Buku Mobil Unit


Perpustakaan Keliling (MUPK)

Provinsi Banten

500 jdl/3000 eksem

500 jdl/3000 eksem

Provinsi Banten

1 keg, 30 org

Penyediaan Bahan Pustaka


Perpustakaan

920,000,000

3
Rakor Pengembangan Koleksi
Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

34 (81%)

26 (62%)
900,000,000

Sosialisasi Standar Nasional


Perpustakaan (SNP)

Target Capaian
Kinerja

12 Bln

Pembinaan dan Pengembangan Sistem


Pengelolaan Perpustakaan
1

Sumber Dana

Catatan Penting

12 Bln(12x layanan
internet)
2,350,000,000

Peningkatan Jumlah Perpustakaan


sesuai standar (%)
1

Target Capaian
Kinerja

APBD

938,400,000

1 keg, 30 org
18,000,000,000

- 321 -

18,000,000,000

18,360,000,000

18,360,000,000

8. SKPD

: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN

1
1

11

11

11

11

11

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,600,000,000

Peningkatan Perlindungan dan


Tumbuh Kembang Anak

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

Rasio Pembinaan dan Pengembangan


Jaringan kerja lembaga masyarakat
(TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec,
HARGANAS)
Rasio Peningkatan Kapasitas
Pengelola P2TP2A dan lembaga
lainnya
Rasio Pembinaan TKP3
Rasio Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan PUG TKP3, PSW
(AP,PPRG)
Rasio Pembinaan Organisasi Wanita
(BKOW dan lainnya)
Rasio Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan(P2WKSS,GSI,APE)

100%

100%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase penanganan kasus


kekerasan terhadap perempuan dan
anak yang terlaporkan (Dalam dan
Luar Provinsi)

100%

100%

APBD

1,500,000,000

Rakor Perlindungan Anak di Provinsi


Banten

8 Kab/Kota

1 Keg.

1 Keg.

Fasilitasi Gugus Tugas Kota Layak


Anak di Provinsi Banten

8 Kab/Kota

1 Keg.

1 Keg.

Fasilitasi Telepon Sahabat Anak (TeSA)

8 Kab/Kota

1 Keg.

1 Keg.

4
5

Fasilitasi Forum Anak Banten


Workshop Gugus Tugas Kota Layak
Anak di Provinsi Banten

8 Kab/Kota
8 Kab/Kota

1 Keg.
1 Keg.

1 Keg.
1 Keg.

Koordinasi penanganan tindak


kekerasan lintas provinsi anggota MPU

8 Kab/Kota

1 Keg.

1 Keg.

Fasilitasi Hari Anak Nasional Tingkat


Provinsi Banten Tahun 2015

Prov. Banten

1 Keg.

1 Keg.

Penguatan Jaringan Kelembagaan


Pemberdayaan Perempuan dan Dunia
Usaha

800,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

7,450,000,000

Pengembangan Kota Layak Anak


Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)

1,000,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

850,000,000

Rapat Koordinasi Pembina TP. PKK

Prov. Banten

1 Dokumen TP. PKK

1 Dokumen TP. PKK

Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak PKK Tk.


Provinsi Banten

Prov. Banten

600 Orang

600 Orang

Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak PKK Tk.


Nasional

Prov. Banten

18 Orang

18 Orang

Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Provinsi

Prov. Banten

800 Orang

800 Orang

Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Nasional

Prov. Banten

12 Orang

12 Orang

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi


Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Perempuan dan Anak

750,000,000

- 322 -

APBD

1,000,000,000

11

11

11

11

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pelatihan bagi Pelatih SDM pelayanan


dan pendampingan korban KDRT

Prov. Banten

43 Orang

43 Orang

Rapat Koordinasi perlindungan


Perempuan Tk. Provinsi Banten

Prov. Banten

40 Orang

40 Orang

Pelatihan Sistem Pencatatan dan


Pelaporan Data kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Prov. Banten

45 Orang

45 Orang

Koordinasi Teknis Pdalam penanganan


dan pencegahan HIV/AIDS terhadap
perempuan dan anak di daerah
perbatasan

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penguatan jejaring P2TP2A dalam


penanganan korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak di
Provinsi Banten

Prov. Banten

100 Orang

100 Orang

Rapat Koordinasi penanganan Tindak


Kekerasan Lintas Provinsi Anggota
MPU

Prov. Banten

4 Orang

4 Orang

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

Prov. Banten

80 orang

80 orang

Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi


Pengurus Oranganisasi Perempuan

Prov. Banten

80 Orang

80 Orang

Fasilitasi Peringatan Hari Ibu ke 87

Prov. Banten

250 Orang

250 Orang

Fasilitasi Seminar Hari Ibu ke 87

Prov. Banten

250 Orang

Penguatan Organisasi Perempuan

650,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

800,000,000

250 Orang

Penguatan Jaringan Kerja


Pengarusutamaan Gender

1,000,000,000

APBD

1,200,000,000

1
2

Rakor Teknis TKP3


Advokasi penerapan PPRG di Kab/Kota

Prov. Banten
Prov. Banten

38 Orang
118 Orang (4 Angk)

38 Orang
118 Orang (4 Angk)

Sosialisasi pergub Strategi Daerah PUG


melalui PPPRG

Prov. Banten

70 Orang

70 Orang

4
5

TOT Fasilitator Penggerak PPRG


Penguatan Kelembagaan Sekretariat
Bersama PUG

Prov. Banten
Prov. Banten

30 Orang (4 Angk)
15 Orang

30 Orang (4 Angk)
15 Orang

Penyusunan Pedoman Evaluasi dan


Pelaporan PUG dan PUHA

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita


Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
(P2WKSS)

500,000,000

APBD

800,000,000

Rakor Kajian Hasil Survey P2WKSS


Tahun 2015

Prov. Banten

40 orang

40 orang

2
3

Pembinaan P2WKSS
Bimbingan Teknis Desain Grafis,
Pekezing dan pemasaran bagi pelaku
Pemberdayaan Ekonomi perempuan

Prov. Banten
Prov. Banten

45 orang
16 desa/kel

45 orang
16 desa/kel

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi


Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan

600,000,000

APBD

800,000,000

1
2

Fasilitasi Pengembangan GSI


Sosialisasi pedoman Rencana Aksi
Daerah PKHP

Prov. Banten
Prov. Banten

250 Orang
50 Orang

250 Orang
50 Orang

Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi


Program Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan (PKHP)

Prov. Banten

50 Orang

50 Orang

- 323 -

11

12

12

12

13

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

13

20

20

Target Capaian
Kinerja

60 orang

60 orang

Workshop kesehatan reproduksi bagi


Tenaga Kerja Perempuan di
perusahaan

Prov. Banten

60 orang

60 orang

Penguatan kapasitas kader posyandu

Prov. Banten

1 keg

1 keg

Rakor Pokjanal Posyandu Tk. Provinsi


Banten

Prov. Banten

1 keg

1 keg

TOT SIP Kabupaten/Kota

Prov. Banten

1 keg

1 keg

Penguatan Kelembagaan Posyandu

300,000,000

500,000,000
Cakupan Peningkatan integrasi
pengelolaan layanan Keluarga
Berencana (orang)

Fasilitasi Peningkatan Program


Keluarga Berencana

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

500,000,000

APBD

600,000,000
80 Orang

500,000,000

APBD

600,000,000

Pelatihan KIE Program Keluarga


Berencana bagi PPKBD

8 Kab/ Kota

80 Orang

80 Orang

Rakor Teknis Program Keluarga


Berencana

Kota Serang

40 Orang

40 Orang

Pembekalan Program Keluarga


Berencana bagi Organisasi Masyarakat

Kota Serang

60 Orang

60 Orang

1,000,000,000

APBD

45%

1,500,000,000
50%

Penguatan Program Nasional


Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri

1,000,000,000

APBD

1,500,000,000

Gelar Karya Pemberdayaan


Masyarakat Tk. Nasional

DKI Jakarta

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Gelar Karya Pemberdayaan


Masyarakat Tk. Prov. Banten

Prov. Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Fasilitator


PNPM Mandiri

Prov. Banten

107 Orang

107 Orang

Seleksi Sikompak Award Tingkat


Provinsi

Prov. Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Rapat Evaluasi Pelaksanaan PNPM


Mandiri Perdesaan

Prov. Banten

150 Orang

150 Orang

Monitoring dan Evaluasi

Prov. Banten

1 Paket

1 Paket
850,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

80 Orang

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Sumber Dana

Catatan Penting

Prov. Banten

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Workshop Gerakan Sayang Ibu (GSI) di


Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

Rasio pembinaan kelembagaan


penanggulangan kemiskinan melalui
TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan
Perkotaan dan jenis PNPM lainnya)
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Keluarga berencana dan keluarga


sejahtera;
Kependudukan dan Keluarga
Berencana

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

APBD

1,000,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
200,000,000

APBD

300,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan


Triwulan BPPMD Provinsi Banten

Prov. Banten

4 Dok

4 Dok

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan bagi


Aparatur BPPMD Provinsi Banten

Prov. Banten

52 Orang

52 Orang

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil


Pemeriksaan

Prov. Banten

4 Kali

4 Kali

- 324 -

20

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

650,000,000

10

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

6
7

Penyusunan DPPA 2015


Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) 2016

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Dok
1 Keg

1 Dok
1 Keg

Rapat Koordinasi Program dan


Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
dan Masyrakat Desa Semester I & II
TA. 2015

Prov. Banten

120 Orang

120 Orang

Penyusunan Laporan Bulanan evaluasi


triwulanan program dan kegiatan
BPPMD

Prov. Banten

1 Keg

1 Keg

10

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

20

10

Peningkatan Kapasitas Aparatur

22

1
1
1
1

75 Orang

Dok
Dok
Dok
Dok

1
1
1
1

3,025,000,004

Pemberdayaan masyarakat dan


desa;
Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembaga Perdesaan

Dok
Dok
Dok
Dok

APBD

6,900,000,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,250,000,000

22

Banten
Banten
Banten
Banten

Penyediaaan Jasa Administrasi


Perkantoran

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pengadaan sarana dan prasarana


kantor

Pemeliharaan sarana dan prasarana


kantor

Provinsi Banten

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

Provinsi Banten

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
700,000,000

Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
(RKT) 2015

LAKIP BPPMD 2014


Bahan LKPJ 2014
LPPD 2014
Rencana Kerja Tahunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

2
3
4
5

1
20

Target Capaian
Kinerja

Prov. Banten

1
2

Sumber Dana

Catatan Penting

Penyusunan Renja (Forum SKPD)


BPPMD 2016

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

75 Orang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

90 Orang

4,000,000,000
90 Orang

250,000,000

APBD

875,000,000

APBD

12 bulan
12 bulan

500,000,000
12 bulan
12 bulan

8 Aset

1,500,000,000
8 Aset

400,000,000

APBD

250,000,000

APBD

12 Bulan

600,000,000
12 Bulan
300,000,000

Senam Kesegaran Jasmani bagi


Pegawai

Provinsi Banten

40 Orang

40 Orang

Pembinaan Rohani Aparatur BPPMD

Provinsi Banten

50 Orang

50 Orang

Bintek Administrasi Perkantoran bagi


Aparatur BPPMD

Provinsi Banten

50 Orang

50 Orang

Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi


Kepegawaian

Provinsi Banten

1 Tugas Pengelola

1 Tugas Pengelola

5,600,000,005

- 325 -

APBD

7,300,000,000

22

22

22

22

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Pemberdayaan Kelembagaan dan


Kader Pemberdayaan Masyarakat
(KPM)

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengembangan Kota Layak Anak


Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

Rasio Pembinaan dan Pengembangan


Jaringan kerja lembaga masyarakat
(TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec,
HARGANAS)
Rasio Peningkatan Kapasitas
Pengelola P2TP2A dan lembaga
lainnya
Rasio Pembinaan TKP3
Rasio Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan PUG TKP3, PSW
(AP,PPRG)
Rasio Pembinaan Organisasi Wanita
(BKOW dan lainnya)
Rasio Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan(P2WKSS,GSI,APE)

100%

100%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prosentase penanganan kasus


kekerasan terhadap perempuan dan
anak yang terlaporkan (Dalam dan
Luar Provinsi)

100%

100%

Pelatihan Lembaga Pemberdayaan


Masyarakat Kabupaten/Kota

Pelatihan Kader Pemberdayaan


Masyarakat (KPM) Kab/Kota

3
4

600,000,000

APBD

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Kab/ Kota

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Pembinaan Lembaga Adat Provinsi


Banten

Prov. Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Koordinasi Pembinaan Forum RW seProvinsi Banten

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen
1,600,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

800,000,000

8 Kab/ Kota

Pengembangan dan Pembangunan


Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

2,500,000,000

Penyelenggaraan Gelar TTG XI Tingkat


Provinsi Banten

Prov. Banten

35 Stand Pameran

35 Stand Pameran

Partisipasi Provinsi Banten Pada Gelar


TTG XVII Tingkat Nasional

Prov. Banten

8 Stand Pameran

8 Stand Pameran

3
4

Fasilitasi TMMD ke 94 dan 95


Penyelenggaraan Peringatan BBGRM
Tingkat Provinsi

Prov. Banten
Prov. Banten

2 Desa
1 Desa/Kel

2 Desa
1 Desa/Kel

Stimulan untuk Posyantekdes

Prov. Banten

3 posyantek

3 posyantek

Penumbuhkembangkan Badan Usaha


Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga
Keuangan Mikro Pedesaan

650,000,000

APBD

1,000,000,000

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan


Ekonomi Mikro

Prov. Banten

40 Orang

40 Orang

Lomba Badan Keswadayaan


Masyarakat (BKM)

Prov. Banten

1 Dok

1 Dok

Pelatihan cadangan pangan


Pemerintahan Desa (CPPD)

Prov. Banten

40 Orang

40 Orang

4
5

Pelatihan Pengelola BUMDes


Bantuan stimulan BUMDes

Prov. Banten
Prov. Banten

40 Orang
4 BUMDes

40 Orang
4 BUMDes

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan


Desa/Kelurahan Dalam
Perkembangan Desa/Kelurahan

850,000,000

APBD

1,000,000,000

Pemilihan Desa dan Kelurahan Tingkat


Provinsi Banten Tahun 2015

Prov. Banten

5 desa da 5 Kelurahan

5 desa da 5 Kelurahan

Pelaksanaan Lomba Desa dan Lomba


Kelurahan Tingkat Nasional

Prov. Banten

1 Desa dan 1
Kelurahan

1 Desa dan 1
Kelurahan

- 326 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


3

22

23

Pembinaan desa dan kelurahan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prov. Banten

1 dok

23

1,900,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Prov. Banten

1.490 Org (5 Angkatan)

1.490 Org (5 Angkatan)

Penyusunan Pedum dan Juknis


Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa se-Provinsi Banten
Tahun 2015

Prov. Banten

2 Dok

2 Dok

Penyusunan Pedum dan Juknis


Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa/Kelurahan
terpadu di Provinsi Banten

Prov. Banten

2 Dok

2 Dok

Penyusunan Pedum dan Juknis


Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Wilayah Perbatasan di Provinsi Banten

Prov. Banten

2 Dok

2 Dok

Monitoring Evaluasi, Pelaporan dan


Pengendalian Pelaksanaan Bantuan
Keuangan kepada Desa se-Provinsi
Banten

Prov. Banten

1 Dok

1 Dok

Monitoring Evaluasi, Pelaporan dan


Pengendalian Pelaksanaan Bantuan
Keuangan kepada Desa/Kelurahan
terpadu

Prov. Banten

1 Dok

1 Dok

Monitoring Evaluasi, Pelaporan dan


Pengendalian Pelaksanaan Bantuan
Keuangan kepada Desa/Kelurahan
wilayah perbatasan

Prov. Banten

1 Dok

1 Dok

Sosialisasi pedum dan juknis bantuan


keuangan kepada pemerintah
desa/kelurahan wilayah perbatasan

Prov. Banten

220 orang

220 orang

Sosialisasi pedum dan juknis bantuan


keuangan kepada pemerintah
desa/kelurahan terpadu di Provinsi
Banten

Prov. Banten

126 orang

126 orang

225,000,000

APBD

Paket
225,000,000
Prov. Banten

1 Dokumen

Fasilitasi PPID Pembantu


Jumlah

Prov. Banten

1 Dokumen

300,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan
Rapat Koordinasi Updating
Penyusunan Data Profil BPPMD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
2,000,000,000

Bimbingan Teknis Pengelolaan


Keuangan Desa

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 dok

Fasilitasi Pengembangan dan


Pengendalian Pembangunan Desa

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

300,000,000
1 Dokumen
1 Dokumen

16,800,000,009

- 327 -

16,800,000,000

25,050,000,000

25,050,000,000

9. SKPD

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

20

20

20

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
3

Penanggulangan Bencana

17,379,675,800
Rasio Mitigasi dan Pengurangan
Resiko Bencana
Rasio Ketersediaan Peralatan dan
Logistik, Pos Bencana dan Tanggap
Darurat Bencana.
Rasio Bantuan dan Rehabilitasi
Pemulihan Kondisi Pasca Bencana

Target Capaian
Kinerja

APBD

24,283,718,850

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pencegahan dan Penyebarluasan


Informasi Peringatan Dini Bencana

4,207,525,000

APBD

5,879,007,660

Pemberian Early Warning melalui


media Radio (4 Radio).

Prov. Banten

4 Keg/ 4 Dok

4 Keg/ 4 Dok

Fasilitasi Pembentukan Organisasi


atau Satuan Gugus Tugas Bencana
(SATGAS Bencana).

Prov. Banten

8 Keg/ 8 Dok

8 Keg/ 8 Dok

Internalisasi Penanggulangan Bencana


dalam muatan lokal pendidikan
Jenjang SD.

Kota Cilegon

8 Keg./ 8 Dok.

8 Keg./ 8 Dok.

Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh.

Kab. Pandeglang

8 Keg./ 8 Dok.

8 Keg./ 8 Dok.

Penyusunan Peta Rawan Bencana dan


Pemetaan Kebencanaan.

Kab. Pandeglang

1 Keg./ 1 Dok.

1 Keg./ 1 Dok.

1
2

Table Top Exercise (TTX) Tsunami.


Pameran Pengurangan Risiko Bencana.

Kab. Lebak
Kab. Lebak

1 Keg 100 Org.


2 Keg

1 Keg 100 Org.


2 Keg

Gladi dan Simulasi Pengurangan


Resiko Bencana.

Kab. Lebak

1 keg, 1.500 Org

1 keg, 1.500 Org

Penyusunan Rencana Kontijensi.

Prov. Banten &


Nasional

1 keg, 100 Org

1 keg, 100 Org

Sosialisasi Pengurangan Risiko


Bencana.

Prov. Banten

5 Keg, 300 Org

5 Keg, 300 Org

6
7

Apel Siaga hari "SADAR BENCANA".


Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana
bagi Relawan Kebencanaan Provinsi
Banten

Prov. Banten
Prov. Banten

2 keg, 1000 Org


1 keg, 100 Org

2 keg, 1000 Org


1 keg, 100 Org

Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam


Menghadapi Bencana BPBD Provinsi,
Kab./Kota

Prov. Banten

4 keg, 50 Org

4 keg, 50 Org

Peningkatan Kesiapsiagaan dan


Mitigasi Bencana

2,804,961,770

Fasilitasi Penanganan Kedaruratan


Bencana

2,301,620,000

3,919,093,980

APBD

3,215,962,080

Penyediaan Dukungan operasional


PUSDALOPS.

Prov. Banten

2 Keg/ 80 Org

2 Keg/ 80 Org

Fasilitasi dan dukungan pelayanan


dalam penanganan kedaruratan di
daerah bencana.

Prov. Banten

10 Keg/ 400 Org

10 Keg/ 400 Org

Koordinasi penanganan tanggap


darurat bencana.

Prov. Banten

1 Keg/ 26 Org

1 Keg/ 26 Org

Pendistribusian logistik kebencanaan


pada daerah bencana.

Prov. Banten

1 Keg/Th.

1 Keg/Th.

Penyediaan dukungan peralatan


kebencanaan.

Prov. Banten

1 Keg/Th.

1 Keg/Th.

Fasilitasi Dukungan Peralatan dan


Logistik Kebencanaan

2,919,710,700

- 328 -

APBD

4,079,551,710

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


3

20

20

20

20

20

Penyediaan dukungan logistik


kebencanaan pada saat terjadi
bencana.

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prov. Banten

1 Keg/Th.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

3,347,212,330

APBD

Fasilitasi bantuan rehabilitasi


pemulihan dan peningkatan sosial
ekonomi pascabencana.

Prov. Banten

10 Paket

10 Paket

Koordinasi penilaian kerusakan dan


kerugian sosial ekonomi pasca
bencana.

Prov. Banten

1 Th =, 2 Keg.

1 Th =, 2 Keg.

Koordinasi perencanaan dan


pelaksanaan rehabilitasi.

Prov. Banten

1 Th, 1 Keg.

1 Th, 1 Keg.

Koordinasi penilaian kerusakan dan


kerugian sarana prasarana di daerah
pasca Bencana.

Prov. Banten

10 Keg.

10 Keg.

Fasilitasi Pemulihan Sarana Prasarana


Lokasi Pasca Bencana.

Prov. Banten

12 Paket

12 Paket

Koordinasi perencanaan dan


pelaksanaan rekonstruksi daerah
dampak terkena bencana.

Prov. Banten

10 Keg.

10 Keg.

Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana


Lokasi Pasca bencana

1,798,646,000

1,041,229,880

APBD

3,161,995,920

APBD

1,518,770,820

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
375,578,430

APBD

524,780,820

Penyusunan Neraca Keuangan BPBD.

Prov. Banten

1 Keg / 1 Keg.

1 Keg / 1 Keg.

Penyusunan Laporan Keuangan


Bulanan /Triwulanan/Tahunan.

Prov. Banten

1 Thn / 17 Lap.

1 Thn / 17 Lap.

Bintek Pengelolaan Keuangan BPBD


Kab/Kota se-Provinsi Banten.

Prov. Banten

1 Keg.

1 Keg.

Penatauasahaan Sistem Informasi


Manajemen Keuangan.

Prov. Banten

1 Keg.

1 Keg.

5
6
7
8
9

Penyusunan Laporan CALK.


Penyusunan Laporan Aset.
Penyusunan LRA.
TLHP.
Sosialisasi Penatausaaan Keuangan,
Barang dan Jasa.

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Keg.
Keg.
Keg.
Keg.
Keg.

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

665,651,450

Keg.
Keg.
Keg.
Keg.
Keg.

APBD

993,990,000

Forum SKPD Penanggulangan Bencana


se-Prov. Banten.

Prov. Banten

2 Keg

2 Keg

2
3

Penyusunan Renja.
Fasilitasi Penyusunan Pergeseran
Anggaran DPA SKPD 2015.

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Keg.
1 Keg.

1 Keg.
1 Keg.

Penyusunan Laporan Bulanan dan


Evaluasi Internal Bulanan dan
Triwulanan BPBD.

Prov. Banten

1 Th.

1 Th.

5
6
7
8

Penyusunan RKA - DPA 2016.


Penyusunan LAKIP BPBD.
Penyusunan LKPJ BPBD.
Penyusunan Draft Peraturan
Perundangan Tentang Penanggulangan
Bencana

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

1
1
1
4

1
1
1
4

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Prov. Banten

Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,028,107,500

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Keg/Th.

Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi


Masyarakat Pasca Bencana

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Keg.
Keg.
Keg.
Keg.

1 Keg.

Keg.
Keg.
Keg.
Keg.

1 Keg.

- 329 -

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

20

10

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

20

10

23

23

Target Capaian
Kinerja

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Prov. Banten

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

APBD

1 Th.

1 Th.
708,364,000

APBD

1,215,626,000

APBD

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan
2,278,558,500

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perkantoran.

Prov. Banten

1 Keg.

1 Keg.

Pemeliharaan Gedung Kantor.

Prov. Banten

1 thn

Sosialisasi Sistem Pengendalian


Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di
Lingkungan BPBD Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Keg / 75 Org.

1 Keg / 75 Org.

Penyusunan SOP (Standar Operasional


Prosedur) di Lingkungan BPBD
Provinsi Banten

Prov. Banten

4 Keg / 4 Dok.

4 Keg / 4 Dok.

Peningkatan Pengembangan Kapasitas


(Capacity Building) Aparatur di
Lingkungan BPBD Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Keg.

1 Keg.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,075,457,000

863,292,000

235,390,820

1,279,087,140

APBD

260,000,000
Paket

235,390,820
Prov. Banten

1,039,057,000

APBD

Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan
Fasilitasi Data Kebencanaan
Jumlah

APBD
1 thn

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,261,945,050

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program
8,858,647,690

100%

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Sumber Dana

Catatan Penting

APBD

2,480,964,500

1
2

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program
6,343,703,500

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

1 Keg / 1 Dok.

APBD

260,000,000
1 Keg / 1 Dok.

25,000,000,000

- 330 -

25,000,000,000

34,921,137,360

34,921,137,360

10. SKPD

: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN

1
1
1

16
16

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Penanaman modal;
Peningkatan Iklim Investasi

16

16

16

16

16

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

25%
750,000,000

APBD

765,000,000

Fasilitasi Pembinaan Penanaman


Modal

8 Kab/Kota

@ 6 Kali Kegiatan pada


Dunia Usaha dan Non
Dunia Usaha

@ 6 Kali Kegiatan pada


Dunia Usaha dan Non
Dunia Usaha

Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan


Penanaman Modal PMA/PMDN

8 Kab/Kota

1 Kali kegiatan

1 Kali kegiatan

Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan


Penanaman Modal (Task Force)

8 Kab/Kota

4 kali pertemuan Tim


Task Force,
Penyusunan Pelaporan

4 kali pertemuan Tim


Task Force,
Penyusunan Pelaporan

Investment Award

8 Kab/Kota

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan


Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Penanaman Modal

850,000,000

APBD

867,000,000

Verifikasi Perizinan Perusahaan PMDN

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Fasilitasi Pengadaan Barang Cetakan

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Fasilitasi Pelaksanaan Penerapan ISO

Penyusunan Indek Kepuasan


Masyarakat (IKM)

Peningkatan Kompetisi SDM PTSP

6
7

1 Paket

1 Paket

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

8 Kab/Kota

8 Kali Kegiatan x 35
orang

8 Kali Kegiatan x 35
orang

Penguatan Sistem Pelayanan Perizinan


Secara Elektronik

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Evaluasi Regulasi Penerapan PTSP

Provinsi Banten

5 Kali Kegiatan

5 Kali Kegiatan

Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin


Usaha Tetap Penanaman Modal

850,000,000

APBD

867,000,000

1
2

Forum PTSP Provinsi Banten


Fasilitasi Forum Penanaman Modal
Nasional

Kab/Kota
Nasional

2 Kali Kegiatan
3 Kali Kegiatan

2 Kali Kegiatan
3 Kali Kegiatan

Rapat Koordinasi Data Perizinan PMDN

Kab/Kota

4 Kali

4 Kali

Fasilitasi Percepatan Realisasi


Investasi

Provinsi Banten

2 Kali

2 Kali

Klinik Investasi

Kota Serang

1 Kali

1 Kali
6,072,405,000

9.38 Trilyun

Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)

4.05 Trilyun

APBD

4.25 Trilyun
4,072,405,000

Pengadaan Bahan Promosi Investasi

2
3

Partisipasi Banten Expo


Keikutsertaan GPID

Promosi Investasi di Jakarta (IIICE)

6,193,853,100
9.85 Trilyun

Penyelenggaraan Promosi Penanaman


Modal
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,499,000,000

Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

25%

Pengendalian dan Pembinaan


Pelaksanaan Penanaman Modal

Peningkatan Promosi dan Kerjasama


Investasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

2,450,000,000
Cakupan layanan regulasi perijinan
bidang Penanaman Modal (%)

Target Capaian
Kinerja

APBD

4,153,853,100

Provinsi Banten

2 Paket

2 Paket

Provinsi Banten
(Jakarta dan Nasional)

1 Kali Kegiatan
2 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan
2 Kali Kegiatan

Jakarta

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

- 331 -

16

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Promosi Investasi Terpadu Tk.


Nasional di Sumatera

Batam

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

6
7

Promosi Investasi di Jawa


Promosi ITT ( Investment Trade
Tourism)

Jateng/Jatim
Belanda

1 Kali Kegiatan
1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan
1 Kali Kegiatan

8
9

Business Luncheon
Partisipasi Promosi Internasional

Jakarta
Jepang/Korea/ China

3 Kali Kegiatan
1 Kali Kegiatan

3 Kali Kegiatan
1 Kali Kegiatan
1 Kali Kegiatan (40
orang)

10

Workshop Penyusunan Business Plan

Provinsi Banten

1 Kali Kegiatan (40


orang)

11

Sewa Tempat Billboard

Bandara Soetta

1 Kegiatan
2,000,000,000

APBD

Fasilitasi Pertemuan Calon


Investor/Perbankan/BUMD Daerah
Provinsi Lain dengan BUMD Banten

Provinsi Banten dan


Jakarta

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Fasilitasi Kerjasama Investasi Antar


Pemerintah

Provinsi Banten

2 Kali Kegiatan

2 Kali Kegiatan

Fasilitasi Penguatan Kerjasama


Investasi Antara Pemerintah Banten
dengan Pemerintah Incheon Korea

Korea

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

Fasilitasi Kerjasama Investasi


Pemerintah dengan Dunia Usaha,
(KPS)

Provinsi Banten dan


Jakarta

1 Kali Kegiatan (2 Hari)

1 Kali Kegiatan (2 Hari)

Fasilitasi Forum Nasional/Agenda


Nasional, MPU, Mokornis

Nasional

2 Kali Kegiatan

2 Kali Kegiatan

Fasilitasi Forum Kemitraan Dunia


Usaha dan UMKM

Provinsi Banten

2 Kali Kegiatan

2 Kali Kegiatan

Fasilitasi Pendampingan UMKM dalam


Promosi Internasional

Nasional

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan
1,007,177,000

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan

Fasilitasi Penyusunan Laporan Hasil


Pemeriksaan Oleh Institusi Pemeriksa

3
4

182,177,000

APBD

185,820,540

Provinsi Banten

6 Dokumen : Naraca
Saldo Smstr I,II, LRA
Smsrtr I, II, Laporan
Pertanggungjawab
Smstr I,II.

6 Dokumen : Naraca
Saldo Smstr I,II, LRA
Smsrtr I, II, Laporan
Pertanggungjawab
Smstr I,II.

Luar Provinsi

2 Dokumen : TLHP
Reguler I,II Perjalan
Mendukung Kegiatan

2 Dokumen : TLHP
Reguler I,II Perjalan
Mendukung Kegiatan

Workshop Penatausaha Keuangan Bagi


Aparatur BKPMPT

Provinsi Banten

1 Kali Kegiatan, 50
Peserta

1 Kali Kegiatan, 50
Peserta

Penatausahaan Keuangan BKPMPT TA.


2015

Provinsi Banten

5 Dokumen : Lap
Prognosis, Data SP2D2,
Data SPM, Simda, dan
CALK,

5 Dokumen : Lap
Prognosis, Data SP2D2,
Data SPM, Simda, dan
CALK,

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

825,000,000
1

1,027,320,540

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Anggaran Pembangunan


RKATahun 2016dan RKA
PerubahanTahun 2015

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,040,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Kegiatan

Kerjasama Investasi

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Kali Kegiatan, 25
Peserta, 4 Set
Dokumen

APBD

841,500,000
1 Kali Kegiatan, 25
Peserta, 4 Set
Dokumen

- 332 -

20

20

20

20

10

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


2

Penyusunan Laporan Terhadap Kinerja


Pembangunan Bidang Penanaman
Modal TA. 2015

Penyelenggaraan Bintek Perencanaan


Penanaman Modal

Fasilitasi Perencanaan Kegiatan


Regional dan Nasional

Penyusunan Laporan Evaluasi Program


Kegiatan (Laporan Fisik & Keuangan
dan Laporan Triwulanan )

Penyusunan Revisi Renstra BKPMPT


2012-2017 (Penyusunan Draft Awal,
Konsultasi Publik dan Konsinyering)

Fasilitasi Penyusunan Renja


Perubahan BKPMPT 2015

Penyusunan Renja Tahun 2016


(Forum SKPD & Konsinyering)

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

5 Kali Kegiatan, 25
Pererta, 5 Dokumen
(LAKIP, LKPJ, LPPD
dan Laporan Tahunan,
Tapkin dan Iku)

5 Kali Kegiatan, 25
Pererta, 5 Dokumen
(LAKIP, LKPJ, LPPD
dan Laporan Tahunan,
Tapkin dan Iku)

Anyer / Tangerang

1 Kali Kegiatan, 50
Peserta

1 Kali Kegiatan, 50
Peserta

Nasional

2 Kegiatan, 12 orang
(KP3MN, KP3MR)

2 Kegiatan, 12 orang
(KP3MN, KP3MR)

Dalam dan Luar


Daerah

12 Laporan Bulanan
dan 4 Dokumen
Laporan, Triwulan, 8
kali Perjalan

12 Laporan Bulanan
dan 4 Dokumen
Laporan, Triwulan, 8
kali Perjalan

Provinsi Banten

3 Kali Kegiatan, 50
Peserta, 3 Laporan
Dokumen

3 Kali Kegiatan, 50
Peserta, 3 Laporan
Dokumen

Provinsi Banten

1 Kali Kegiatan, 30
Peserta

1 Kali Kegiatan, 30
Peserta

Kota
Serang/Cilegon/Anyer

3 Kali Kegiatan, 30
Peserta

3 Kali Kegiatan, 30
Peserta

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

3,938,969,500

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,233,515,000

APBD

1,258,185,300

Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan


Kantor

Dalam dan Luar


Daerah

10 Kali Kegiatan, 12
Bulan

10 Kali Kegiatan, 12
Bulan

2
3

Penyediaan Barang Pakai Habis


Penyediaan Makandan Minum Kantor

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 Bulan
12 Bulan

12 Bulan
12 Bulan

Penyediaan Jasa Telepon, Listrik,


Internet dan PHB/PHBN

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

712,750,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,017,748,890

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

727,005,000
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

680,464,500

APBD

694,073,790

Belanja Modal Pengadaan Ruang Arsip,


Perpustakaan dan Gudang BKPMPT

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Ruang Kerja


BKPMPT Provinsi Banten

Provinsi Banten

1Paket

1Paket

Belanja Modal Kendaraan Operasional


roda 4 (perencanaan & Promosi)

Provinsi Banten

2 unit

2 unit

Belanja Modal Kendaraan Operasional


roda 2

Provinsi Banten

3 unit

3 unit

- 333 -

20

20

23

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
4

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

23

800,600,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

12 Bulan

12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas


Operasional

Provinsi Banten

1 Unit Kendaraan
Operasional Roda 6, 13
Unit Kendaraan Roda 4
dan 14 Unit Kendaraan
Roda 2

1 Unit Kendaraan
Operasional Roda 6, 13
Unit Kendaraan Roda 4
dan 14 Unit Kendaraan
Roda 2

3
4

Pemeliharaan Sarana Kantor


Pemeliharaan dan Penyewaan
Tanaman Hias

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

Bintek Pengembangan Wawasan dan


Pengetahuhan Aparatur BKPMPT

Provinsi Banten

1 kali kegiatan, 74
Peserta

1 kali kegiatan, 74
Peserta

Peningkatan Kualitas Pelayanan


AparaturBKPMPT

Provinsi Banten

1 kali kegiatan, 74
Peserta

1 kali kegiatan, 74
Peserta

Pekan Ilmiah Internal BKPMPT

Lebak/Pandeglang

@ 4 Kegiatan, 60
Peserta

@ 4 Kegiatan, 60
Peserta

Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala,


Pangkat dan Golongan Aparatur
BKPMPT

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

FasilitasiValidasi dan Pemutahiran


Data Kepegawaian

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Fasilitasi Penyelenggaraan PPID

Provinsi Banten

4 Dokumen Triwulanan

4 Dokumen Triwulanan

Fasilitasi Pengiriman Kursus Pelatihan,


Sosialisasi dan Bimbingan
TeknisAparatur BKPMPT

Provinsi Banten

10 Bulan, 10 Orang

10 Bulan, 10 Orang

511,640,000

3,531,448,500

APBD

521,872,800

APBD

Paket

3,602,077,470
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

3,531,448,500

3,602,077,470

Pengelolaan Website

Provinsi Banten

Pengumpulan, Pengolahan dan


Analisis Data Penanaman Modal

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Pemutahiran Data dan Perkembangan


Penanaman Modal Triwulanan dengan
Kab/Kota

Provinsi Banten

3 Triwulan

3 Triwulan

4
5

Workshop Pengelolaan Data


Publikasi Perkembangan Penanaman
Modal melalui Media Massa Lokal dan
Nasional

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 kali kegiatan
12 bulan

1 kali kegiatan
12 bulan

Press Release Realisasi Investasi PMA


dan PMDN

Provinsi Banten

3 Triwulan

3 Triwulan

Penyusunan Sistem Informasi


Geografis

Provinsi Banten

6 bulan

6 bulan

Pemetaan Data Investasi PMA dan


PMDN

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Penyusunan Buku Investment Guide

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Penyusunan Analisa Hilirisasi Industri

Provinsi Banten

6 Paket

6 Paket

Jumlah

12 kali update website

APBD

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
816,612,000

Provinsi Banten

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Pemeliharaan Halaman dan


Gedang/Kantor

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

12 kali update website

17,000,000,000

- 334 -

17,000,000,000

17,340,000,000

17,340,000,000

11. SKPD

: BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

922,178,200

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
APBD

255,000,000

Tersusunnya buku pedoman teknis


pengelolaan keuangan BKPP

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Terlaksananya Apresiasi penata


usahaan keuangan dan perpajakan

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

Tersusunnya laporan keuangan


semesteran dan akhir tahun

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Tersusunnya laporan pengelolaan aset


semesteran dan akhir tahun

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Tersajinya data TLHP untuk Institut


Pemeriksa I dan II

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Terkoordinasikannya implementasi
pelayanan perbendaharaan

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Terpeliharanya instalasi software dan


hardware keuangan

Provinsi Banten

1 Tahun

1 Tahun

evaluasi capaian kinerja pembangunan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Finalisasi Bahan Laporan Tahun 2014


LAKIP, LPPD, dan Bahan LKPj Gub
dan Pertemuan Persiapan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2015

Provinsi Banten

3 Kali (3 dokumen)

3 Kali (3 dokumen)

persiapan penyusunan rencana awal


renja kerja (internal)

Provinsi Banten

1 kali (50 orang)

1 kali (50 orang)

forum SKPD ketahanan pangan dan


penyuluhan

Provinsi Banten

1 kali (100 orang;


12dokumen)

1 kali (100 orang;


12dokumen)

penyempurnaan rencana awal renja

Provinsi Banten

12 kali (4 dokumen)

12 kali (4 dokumen)

workshop penyusunan renja, DRPK,


ROK dan TOR

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

fasilitasi penyusunan rancangan renja


2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

pertemuan evaluasi th 2014,


pemantapan pelaksanaan kegiatan th
2015

Provinsi Banten

2 kali (2 dokumen)

2 kali (2 dokumen)

Sosialisasi dan koordinasi kegiatan thn


2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

10

fasilitasi tim evaluasi dan pelaporan


fisik dan keuangan SKPD

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

11

fasilitasi perencanaan, monitoring dan


evaluasi

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

12

workshop penyusunan RKA dan DPA


SKPD

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

723,618,200

- 335 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

914,062,035

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

198,560,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

659,062,035

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


13

monitoring dan evaluasi lap bul,


triwulan dan semester

Provinsi Banten

1 kali (28 orang;


4dokumen)

14

penyusunan draft awal LAKIP, LPPD


dan LKPj Gubernur

Provinsi Banten

3 dokumen (LAKIP,
LPPD dan bahan LKPj
Gubernur)

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

854,469,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

20

10

Peningkatan Kapasitas Aparatur

APBD

Fasilitasi PPID Provinsi Banten


Tersedianya Operasional Administrasi
Kantor

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan

fasilitasi Agenda Lokal dan Nasional(


banten expo dan HPS th.2015)

Provinsi Banten

Fasilitasi pameran
dalam rangka Banten
Expo (HUT Banten yg
ke 15); Pameran dalam
rangka HPS ke 36)

Fasilitasi pameran
dalam rangka Banten
Expo (HUT Banten yg
ke 15); Pameran dalam
rangka HPS ke 36)

Dukungan Kelembagaan pada Kegiatan


Provinsi

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Rapat internal

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan
209,890,000

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

Provinsi Banten

2
3

Belanja Modal Peralatan Kantor


Belanja Modal Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4
5
6

Belanja Komputer
Belanja Mebeluer
Belanja Modal pengadaan Peralatan
Dapur dan Rumah Tangga

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

Terpeliharanya sarana dan prasarana


kantor

Provinsi Banten

214,087,800
12 bulan
12 bulan

APBD

6 Paket

Belanja Modal Alat Angkut Darat


Bermotor

APBD

12 bulan
12 bulan
919,800,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,042,806,180

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

3,413,842,998

100%

Tersediaanya sarana dan prasarana


kantor

APBD

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

10

Target Capaian
Kinerja
1 kali (28 orang;
4dokumen)

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

Sumber Dana

Catatan Penting

3 dokumen (LAKIP,
LPPD dan bahan LKPj
Gubernur)

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,179,014,900

1
2
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

938,196,000
6 Paket

758,788,400

APBD

436,067,500

APBD

12 bulan

773,964,168
12 bulan
444,788,850

1
2

bintek teknis pembinaan aparatur


Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
(PP no. 46 tahun 2011)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Kali
1 kali (82 orang)

2 Kali
1 kali (82 orang)

3
4

sosialisasi ASN
Peningkatan Kapasitas Aparatur

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 kali
1 kali

1 kali
1 kali

- 336 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


5

1
1

21
21

Fasilitasi Penilaian Angka Kredit


Penyuluh

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 kali

Ketahanan pangan;
Ketahanan Pangan Masyarakat

Jumlah lembaga cadangan pangan


masyarakat (Lembaga)
Cakupan layanan fasilitasi program
bantuan Raskin (%)
Penganekaragaman konsumsi pangan
masyarakat (Skors PPH)
Jumlah daerah rawan pangan yang
tertangani (Kecamatan)
Cakupan layanan penyuluh pada
daerah sentra produksi (%)
21

21

21

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 kali

APBD

9,180,216,648

200

200

712.0161

807

72

82

100

100

93

96

10

11

60

70

Pengelolaan dan Penanganan


Kerawanan Pangan

1,308,830,500

APBD

1,335,007,110

Penanganan Daerah rawan Pangan


melalui Gerakan Lingkungan Bebas
Rawan Pangan

Provinsi Banten

1 Kali (20 Desa)

1 Kali (20 Desa)

Pengembangan Sistem Kewaspadaan


Pangan dan Gizi

Provinsi Banten

Rakor (2 kali);
Fasilitasi Tim SKPG
(2x30 orang)

Rakor (2 kali);
Fasilitasi Tim SKPG
(2x30 orang)

Up Dating Data dan Informasi Daerah


Rawan Pangan

Provinsi Banten

1 Kali (10 Kec)

1 Kali (10 Kec)

Pembinaan Daerah Rawan Pangan


pada Masyarakat Pesisir

Provinsi Banten

1 kali (50 orang)

1 kali (50 orang)

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Provinsi Banten

10 Lokasi

10 Lokasi

Monitoring dan Evaluasi Kerawanan


dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Provinsi Banten

10 Bulan

10 Bulan

Penanganan Daerah rawan Pangan

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

Replikasi Desa Mandiri Pangan dan


Tahan Pangan

Provinsi Banten

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

Monitoring Kerawanan dan


Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Provinsi Banten

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan


Kerawanan Pangan

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

10
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

9,130,052,900
Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi (Ton)
Jumlah Cadangan Pangan
Masyarakat (ton)
Jumlah lembaga cadangan pangan
pemerintah provinsi (lembaga)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pengelolaan dan Pengembangan


Ketersediaan dan Akses Pangan

650,000,000

APBD

663,000,000

Pemantauan ketersediaan dan akses


pangan masyarakat

8 Kab/Kota

1 dokumen

1 dokumen

Analisis Ketersediaan dan Situasi


Akses Pangan masyarakat

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan


dan Akses Pangan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan

Prov. Banten

4 kali

4 kali

Pengelolaan Cadangan Pangan

Provinsi Banten

62 Kelompok
Lumbung, 36000 Kg
GKG Cadangan Pangan
Masy., Study Banding
Jawa Timur (15 orang)

62 Kelompok
Lumbung, 36000 Kg
GKG Cadangan Pangan
Masy., Study Banding
Jawa Timur (15 orang)

Fasilitasi Agenda Provinsi

Jawa Tengah

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan


Cadangan Pangan

1,377,228,900

- 337 -

APBD

1,395,939,768

21

21

21

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Pengelolaan Cadangan


Pangan Pemerintah

Provinsi Banten

2 Event

2 Event

Terlaksananya Identifikasi Kelompok


Lumbung Pangan Calon Penerima

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan


dan Pengembangan Cadangan Pangan

Provinsi Banten

10 Kelompok Lumbung

10 Kelompok Lumbung

Rakor Cadangan Pangan

Provinsi Banten

Pengelolaan Cadangan
Pangan di kab/Kota

Pengelolaan Cadangan
Pangan di kab/Kota

Analisis Cadangan Pangan

Provinsi Banten

1 dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 dokumen

Pengelolaan dan Pengembangan


Sistem Distribusi dan Harga Pangan

2,175,000,000

APBD

2,218,500,000

Koordinasi Stabilisasi Harga dan


Pasokan Pangan

Provinsi Banten

3 kl rapat

3 kl rapat

Up Dating Data Harga dan Pasokan


Pangan Strategis, Prognosa Harga
Pangan

Provinsi Banten

1 laporan

1 laporan

Monitoring d dan Pasokan Pangan


Strategisan Evaluasi Distribusi, Harga

Provinsi Banten

1 kl rapat

1 kl rapat

Apresiasi Penguatan Kemitraan


Strategis dalam sistem Distribusi,
Harga dan Pasokan Pangan

Provinsi Banten

3 kl pertemuan

3 kl pertemuan

Pengembangan Kelembagaan
Distribusi Pangan Masyarakat

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pengembangan Analisis Dmodel


Dinamika Distribusi Pangan

Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengendalian Program Bantuan


Raskin

750,000,000

APBD

765,000,000

Kesekretariatan dan tim Koordinasi


Raskin

Provinsi Banten

1 tim kerja (20 orang)

1 tim kerja (20 orang)

Sosialisasi Program Raskin

Provinsi Banten

4 kab/kota (1
dokumen/40 orang)

4 kab/kota (1
dokumen/40 orang)

Terselenggaranya Rapat Koordinat dan


Evaluasi Program Raskin 2014

Provinsi Banten

4 kab/kota (1
dokumen/40 orang)

4 kab/kota (1
dokumen/40 orang)

Monitoring, Evaluasi dan pemantauan


Raskin

Provinsi Banten

4 kab/kota (1
dokumen/10 orang)

4 kab/kota (1
dokumen/10 orang)

Penyusunan Pergub tentang Program


Raskin

Provinsi Banten

1 kali (30 orang)

1 kali (30 orang)

6
7

Penilaian Pengelolaan Raskin


Rakoe dan Evaluasi Program Raskin

Provinsi Banten
Provinsi Banten

3 kali (40 orang)


3 kali (40 orang)

3 kali (40 orang)


3 kali (40 orang)

Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi


Pengelolaan Program Raskin

Provinsi Banten

4 kab/kota (1
dokumen)

4 kab/kota (1
dokumen)

Penyusunan Program Raskin 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pembinanaan, Pengelolaan dan


Pengembangan Keamanan Pangan

868,176,500

APBD

885,540,030

Pembinaan Pengelolaan dan


Pengembangan Keamanan Pangan

Provinsi Banten

2 kali (60 orang)

2 kali (60 orang)

Pengawasan Keamanan Pangan Dan


Pengujuan Sampel Pangan

Provinsi Banten

4 jenis pangan (2
dokumen)

4 jenis pangan (2
dokumen)

Promosi Keamanan Pangan dan


Fasilitasi Pameran

Provinsi Banten

2 paket

2 paket

- 338 -

21

21

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pembinaan,Penyuluhan dalam
meningkatkan Mutu dan Gizi dan
Keamanan Pangan pd aparatur
Kelompok Produsen dan Pedagang
Jajanan Sekolah

Provinsi Banten

1 dokumen (50 orang)

1 dokumen (50 orang)

Koordinasi dengan OKKPD dan


instansi terkait

Provinsi Banten

1 dokumen (50 orang)

1 dokumen (50 orang)

Pembinaan dan Pengembangan


Konsumsi dan Penganekaragaman
Pangan

1,129,317,000

Provinsi Banten

1 kali LCM (48 orang);


2 paket pameran; 2
kali bintek; 2 paket
cetak bahan promosi

1 kali LCM (48 orang);


2 paket pameran; 2
kali bintek; 2 paket
cetak bahan promosi

Percepatan Gerakan Diversifikasi


Pangan

Provinsi Banten

1 kali Rakor, 1 kali


apresiasi; 1 kali
identifikasi.

1 kali Rakor, 1 kali


apresiasi; 1 kali
identifikasi.

Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi


dan Konsultasi

Provinsi Banten

4 kali

4 kali

Analisis Penganekaragaman Pangan


Berbasis Sumberdaya Lokal

1 dokumen

1 dokumen

871,500,000

APBD

765,000,000

Terfasilitasinya sekretariat DKPP

Provinsi Banten

12 bulan (tahun 2014)

12 bulan (tahun 2014)

Fasilitasi Pertemuan Dewan Ketahanan


Pangan dan Penyuluhan

Provinsi Banten

2 kali (200 orang


anggota DKP)

2 kali (200 orang


anggota DKP)

FGD Ketahanan Pangan dan


Penyuluhan

Provinsi Banten

4 kali (20 orang Pokja


Ahli DKP)

4 kali (20 orang Pokja


Ahli DKP)

Fasilitasi Pemberian Penghargaan


Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Provinsi Banten

1 kali (Penghargaan
APN)

1 kali (Penghargaan
APN)

Mitra Praja Utama (MPU) dalam rangka


Penguatan Ketahanan Pangan

Provinsi Banten

1 kali (60 orang)

1 kali (60 orang)

504,451,000

APBD

Paket

479,400,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

504,451,000

APBD

479,400,000

Updating Data dan Informasi


Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Provinsi Banten

4 dokumen (tahun
2015)

4 dokumen (tahun
2015)

Pengelolaan Web site dan Buletin


Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Provinsi Banten

10 kali terbit (tahun


2015)

10 kali terbit (tahun


2015)

Pengelolaan Data Informasi


(Pengumpulan dan Kompilasi Data
Kegiatan BKPP)

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Profil Ketahanan Pangan


dan Penyuluhan ( Forum Data
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan )

Provinsi Banten

1 dokumen (1 kali)

1 dokumen (1 kali)

Pemberdayaan Kelembagaan dan


Sumberdaya Peternakan, Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan

9,764,303,000

Peningkatan jumlah kelompok usaha


mandiri (unit)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,152,229,740

Promosi dan Pencitraan Pangan Lokal


dan Makanan Khas Daerah

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan


Daerah Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

APBD

10,200,000,000

20

- 339 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Fasilitasi Pembinaan dan


Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,415,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Peringatan Hari Krida Pertanian

Provinsi Banten

3 kali (500 orang


aparatur dan
masyarakat petani)

3 kali (500 orang


aparatur dan
masyarakat petani)

2
3

Fasilitasi Pekan NasionalTH 2014


Fasilitasi Pertemuan Kelembagaan
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kali (50 orang)


4 Kali

1 Kali (50 orang)


4 Kali

Penguatan Kelembagaan Penyuluh


Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Provinsi Banten

1 Kali ( (300 orang)

1 Kali ( (300 orang)

Koordinasi,konsultasi dan
Pengendalian dlm rangka Penguatan
Kapasitas Kelembagaan Penyuluh

Provinsi Banten

2 Kali Rakor (50 Orang)

2 Kali Rakor (50 Orang)

Jambore Penyuluh Pertanian

Provinsi Banten

1 kali (300 Orang


Penyuluh)

1 kali (300 Orang


Penyuluh)

Updating data dan Informasi Penyuluh


Pertanian dan Kehutanan

Dalam Provinsi & Luar


Provinsi

1 dokumen

1 dokumen

Rembug Madya dan Rembug Utama


KTNA Prov. Banten

Provinsi Banten

1 kl

1 kl

Pertemuan Kelembagaan Tk Nasional

1 kl

1 kl
8,349,303,000

APBD

8,670,000,000

Koordinasi, Konsultasi dan


Pengendalian dalam rangka Penguatan
kapasitas SDM Penyuluh

Provinsi Banten

2 Kali Rakor (25 Orang)

2 Kali Rakor (25 Orang)

Penyusunan Programa Penyuluhan


dan dokumen Pendukung Lainnya

Provinsi Banten

1 dokumen (10 Buku)

1 dokumen (10 Buku)

Fasilitasi Bantuan Biaya


Penyelenggaraan Penyuluhan

Provinsi Banten

Bintek Peningkatan Kapasitas SDM


Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan

Demplot Bidang Pertanian,Perikanan


dan Kehutanan

12 Bulan (579
Penyuluh)

12 Bulan (579
Penyuluh)

2 kali (111 orang)

2 kali (111 orang)

Provinsi Banten

5 kelompok

5 kelompok

Penguatan SDM Penyuluh Pertanian,


Perikanan dan Kehutanan( PNS, THLTBPP/PPTK/Honorer/Penyuluh
Revitalisasi

Provinsi Banten

4 kali/angkatan (830
orang)

4 kali/angkatan (830
orang)

Penilaian Penyuluh Pertanian,


Perikanan dan Kehutanan (PNS, THLTBPP/PPTK dan Swadaya)

Provinsi Banten

6 Kategori

6 Kategori

Jumlah

23,500,000,000

- 340 -

23,500,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,530,000,000

Fasilitasi Pembinaan dan


Pengembangan Kapasitas Sumberdaya
dan Program Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

24,187,521,681

24,187,521,681

12. SKPD

: BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

1
1
1

8
8

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Lingkungan hidup;
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,653,468,000
Persentase kualitas air yang
terpantau dan terinformasikan
menurut SPM (%)
Rasio tindak lanjut terhadap jumlah
pengaduan masyarakat akibat
dugaan pencemaran/kerusakan
lingkungan hidup (%)

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD
20

20

20

981,847,000

APBD

1,001,483,940

Pengawasan dan Pengendalian


Pencemaran Air dan Udara Bagi
Industri

Provinsi Banten

40 industri dan Berita


Acara Pengawasan
Industri

40 industri dan Berita


Acara Pengawasan
Industri

Pembinaan Teknis Pengendalian


Pencemaran Air dan Udara Bagi
Industri

Provinsi Banten

40 industri; 1
dokumen proseeding

40 industri; 1
dokumen proseeding

Pemantauan Kualitas Air Sungai


Cirarab

Kab. Tangerang, Kota


Tangerang

8 titik, 10 kali
pemantauan: 1
dokumen hasil
pemantauan rencana
tindak lanjut
pengelolaan sungai

8 titik, 10 kali
pemantauan: 1
dokumen hasil
pemantauan rencana
tindak lanjut
pengelolaan sungai

Pemantauan Kualitas Air Sungai


Ciujung

Kab. Serang, Kab.


Lebak

8 titik, 10 kali
pemantauan: 1
dokumen hasil
pemantauan rencana
tindak lanjut
pengelolaan sungai

8 titik, 10 kali
pemantauan: 1
dokumen hasil
pemantauan rencana
tindak lanjut
pengelolaan sungai

Pemantauan Kualitas Air Sungai


Cibanten

Kab. Serang, Prov.


Banten

6 titik, 10 kali
pemantauan: 1
dokumen hasil
pemantauan dan
rencana tindak lanjut
pengelolaan sungai

6 titik, 10 kali
pemantauan: 1
dokumen hasil
pemantauan dan
rencana tindak lanjut
pengelolaan sungai

Pemantaun Kualitas Udara Ambient

8 kab/kota

1 dokumen laporan
pemantauan dan
rencana tindak lanjut

1 dokumen laporan
pemantauan dan
rencana tindak lanjut

Pengendalian Pengelolaan Limbah


Domestik, Limbah B3 Dan B3

950,000,000
50 industri; 1
dokumen

APBD

978,500,000

Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah


B3

Provinsi Banten

50 industri; 1
dokumen

Pengawasan Tindak Lanjut


Pengelolaan Limbah Industri

Provinsi Banten

40 industri

40 industri

Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah


Medis

Provinsi Banten

50 industri; 1
dokumen

50 industri; 1
dokumen

Pengawasan Tindak Lanjut


Pengelolaan Limbah Medis/Rumah
Sakit

Provinsi Banten

40 rumah sakit

40 rumah sakit

Pengawasan dan Pengendalian


Penggunaan Penggunaan Bahan
Perusak Ozon

Provinsi Banten

40 bengkel AC

40 bengkel AC

Pembinaan Teknis Pengelolaan Bahan


Perusak Ozon

Provinsi Banten

40 bengkel

40 bengkel

Pembinaan dan Pengawasan


Pengelolaan Sampah Perkotaan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

- 341 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,838,553,970

20

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pembinaan Teknis Pengelolaan


Sampah Perkotaan

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan


Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) Sektor Limbah

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi


Masyarakat di Bidang Lingkungan

1,000,000,000

APBD

Rapat Koordinasi Pemantauan Adipura

Provinsi Banten

1 dokumen proseeding

1 dokumen proseeding

Rapat Evaluasi Pemantauan Adipura

Provinsi Banten

1 dokumen proseeding

1 dokumen proseeding

Pemantauan Adipura

Provinsi Banten

1 dokumen hasil
pemantauan

1 dokumen hasil
pemantauan

Bintek peningkatan kapasitas tim


Pemantau Adipura Provinsi banten

Provinsi Banten

20 orang; 1 dokumen
proseeding

20 orang; 1 dokumen
proseeding

Verifikasi dan penilaian sekolah


adiwiyata tingkat provinsi Banten

Provinsi Banten

48 sekolah: 1 dokumen

48 sekolah: 1 dokumen

Lokakarya PLH Bidang Pengelolaan


kualitas air dan udara

Provinsi Banten

50 orang; 1 dokumen
proseeding

50 orang; 1 dokumen
proseeding

publikasi lingkungan hidup tahun


2015

Provinsi Banten

1 dokumen proseeding

1 dokumen proseeding

Lomba menggambar tingkat SD dan


SMPM dalam rangka hari lingkungan
hidup sedunia

Provinsi Banten

100 orang; 1 dokumen


proseeding

100 orang; 1 dokumen


proseeding

Fasilitasi Kaukus Lingkungan Hidup

Provinsi Banten

20 0rang; 1 dokumen
proseeding

20 0rang; 1 dokumen
proseeding

10

Penyusunan SLHD Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Fasilitasi Operasional Komisi Penilai


Amdal dan Sekretariat Amdal

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pengawasan pelaksanaan RKL/RPL


bagi usaha/kegiatan

Provinsi Banten

50 Usaha/Kegiatan; 1
dokumen hasil
pengawasan

50 Usaha/Kegiatan; 1
dokumen hasil
pengawasan

Rapat Kerja Komisi Amdal Penilai


Amdal daerah dan kab/kota

Provinsi Banten

30 Orang; 1 dokumen

30 Orang; 1 dokumen

Pelaksanaan Uji Mutu dokumen


Lingkungan

Provinsi Banten

25 orang; 2 dokumen

25 orang; 2 dokumen

Penyusunan laporan RKL/RPL KP3B,


Badiklat dan RS Malingping

Provinsi Banten

6 dokumen

6 dokumen

972,121,000

Peningkatan Penegakan Hukum


Lingkungan Hidup

900,000,000

APBD

991,563,420

APBD

918,000,000

Sosialisasi peraturan per-UUan dan


teknis kepada pelaku usaha/kegiatan
dan stake holder

KotaTangerang
Selatan, Kota Cilegon,
Kab. Serang, Kab.
Lebak

60 orang: 3 dokumen

60 orang: 3 dokumen

Rapat Koordinasi dan Evaluasi


Program Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Kabupaten / kota
se Provinsi Banten

Provinsi Banten

32 orang; 1 dokumen

32 orang; 1 dokumen

Fasilitasi Tim Penegakan Hukum


Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi
Banten

Provinsi Banten

10 dokumen kasus; 1
tim gakum

10 dokumen kasus; 1
tim gakum

- 342 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,020,000,000

Pengkajian Dampak Lingkungan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan


Penanganan Kasus Kasus dan
Perusakan Lingkungan Hidup

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penanganan Kasus-Kasus akibat


Dugaan Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan oleh Tim Pos
Pengaduan/Tim Penegakan Hukum
Lingkungan Terpadu

Provinsi Banten

7 dokumen kasus; 3
dokumen lab

7 dokumen kasus; 3
dokumen lab

Peningkatan SDM dan Pemberdayaan


Masyarakat dalam Pengelolaan
Lingkungan

849,500,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

929,006,610

Sosialisasi kalpataru

Provinsi Banten

30 orang; 2 hari; 1
dokumen

30 orang; 2 hari; 1
dokumen

Bimtek peningkatan peran serta


masyarakat dalam pengelolaan
sampah

Provinsi Banten

30 orang; 3 hari; 1
dokumen

30 orang; 3 hari; 1
dokumen

Pengiriman peserta diklat teknis


lingkungan

Provinsi Banten

10 orang; 1 dokumen

10 orang; 1 dokumen

Pembinaan pemberdayaan masyarakat


dalam pengelolaan lingkungan

Provinsi Banten

100 orang; 2 hari; 1


dokumen

100 orang; 2 hari; 1


dokumen

Bimtek Saka kalpataru

Provinsi Banten

50 orang; 2 hari; 1
dokumen

50 orang; 2 hari; 1
dokumen
2,000,000,000

Persentase peningkatan fungsi hutan


dan kawasan lindung (%)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Rehabilitasi dan Konservasi


Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

2,040,000,000

20

20

Konservasi dan Rehabilitasi


Kerusakan Sumberdaya Alam

1,000,000,000

APBD

1,020,000,000

1
2
3

Penyusunan profil DAS Ciliman


Penyusunan profil DAS Cisadane
Sosialisasi Profil DAS Cidanau dan
DAS Ciujung

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dokumen
1 dokumen
60 orang; 1 hari; 1
dokumen (2 kali)

1 dokumen
1 dokumen
60 orang; 1 hari; 1
dokumen (2 kali)

Sosialisasi Profil Ekosistem hutan dan


habitat kehati serta kerusakan lahan
di Kawasan Akarsari

Provinsi Banten

60 orang; 3 hari; 1
dokumen

60 orang; 3 hari; 1
dokumen

Workshop konservasi SDA dan


pelestarian fungsi atmosfer

Provinsi Banten

60 orang; 3 hari; 1
dokumen renc. Aksi
dan strategi

60 orang; 3 hari; 1
dokumen renc. Aksi
dan strategi

Bimbingan Teknis Pengelolaan KEHATI


Daerah

Provinsi Banten

60 orang; 3 hari; 1
dokumen

60 orang; 3 hari; 1
dokumen

Fasilitasi Pembuatan Taman KEHATI

Provinsi Banten

60 orang; 1 hari; 1
dokumen MoU
pembuatan taman
kehati

60 orang; 1 hari; 1
dokumen MoU
pembuatan taman
kehati

Pemantauan Kerusakan Lahan dan


Pelaksanaan Konservasi Kehati di
daerah

Provinsi Banten

1 dokumen hasil
pemantauan;

1 dokumen hasil
pemantauan;

Konservasi Sumber Daya Air dan


Pengendalian Kerusakan Sumber
Daya Air

1,000,000,000

APBD

1,020,000,000

Sosialisasi Profil Kerusakan Situ di 4


zona Wilayah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dokumen. Sosialisasi,
200 orang peserta

1 dokumen. Sosialisasi,
200 orang peserta

Forum Group Discussion (FGD)


Strategi dan Rencana Aksi Pelestarian
dan Perlindungan Situ Terpadu

Provinsi Banten

1 dokumen. Sosialisasi,
70 orang peserta dan 1
(satu) dokumen
Strategi dan Rencana
Aksi

1 dokumen. Sosialisasi,
70 orang peserta dan 1
(satu) dokumen
Strategi dan Rencana
Aksi

- 343 -

20

20

20

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


3

Workshop Pelestarian dan Pencegahan


Kerusakan Ekosistem Mangrove di
Wilayah provinsi Banten

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Target Capaian
Kinerja

1 (satu) dokumen
Sosialisasi, 70 orang
peserta

1 (satu) dokumen
Sosialisasi, 70 orang
peserta

Pemantauan kerusakan di hulu dan


tengah aliran sungai Cibanten

Prov. Banten, kab


serang

1 (satu) dokumen Hasil


Pemantauan

1 (satu) dokumen Hasil


Pemantauan

Penyusunan Profil dan Data


Kerusakan Mata Air di Wilayah
Provinsi Banten

Kab. Serang, Kab.


Pandeglang,
Kab.Lebak

3 (tiga) dokumen
Laporan Profil Mata Air

3 (tiga) dokumen
Laporan Profil Mata Air
1,050,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Provinsi Banten

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
APBD

210,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan


Triwulan I

Provinsi Banten

Kabupaten Pandeglang
dan Kabupaten Lebak

Kabupaten Pandeglang
dan Kabupaten Lebak

Penyusunan Laporan Keuangan


Semesteran/Prognosis

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan


Triwulan III

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir


Tahun

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

5
6

Sosialisasi Tata Kelola Keuangan


Rekapitulasi dokumen SPP, SPM dan
SP2D

Provinsi Banten
Provinsi Banten

30 orang
2 dokumen

30 orang
2 dokumen

Penyusunan RENJA BLHD Provinsi


Banten Tahun 2016

Provinsi Banten

1 dokumen RENJA

1 dokumen RENJA

Forum SKPD Bidang LH Tahun 2015

Provinsi Banten

55 orang; 1 dokumen
hasil FSKPD

55 orang; 1 dokumen
hasil FSKPD

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan


Program dan Kegiatan BLHD Provinsi
Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

12 bulan; 1 dokumen
monev

12 bulan; 1 dokumen
monev

Fasilitasi Penerapan dan Pelaksanaan


SPM Bidang LH Kab/Kota

Provinsi Banten

30 orang, 1 dokumen

30 orang, 1 dokumen

Penyusunan SPM Bidang LH tingkat


Provinsi tahun 2014

Provinsi Banten

1 dokumen lap. SPMLH

1 dokumen lap. SPMLH

Penyusunan RENJA PERUBAHAN


BLHD Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen RENJA-P

1 dokumen RENJA-P

Penyusunan dokumen RKA-DPA


Tahun 2016; RKAP-DPPA Tahun 2015

Provinsi Banten

2 dokumen (RKA,
RKAP)

2 dokumen (RKA,
RKAP)

Penyusunan LAKIP BLHD Provinsi


Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen LAKIP

1 dokumen LAKIP

Penyusunan LPPD BLHD Provinsi


Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen LPPD

1 dokumen LPPD

10

Penyusunan LKPJ BLHD Provinsi


Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen LKPJ

1 dokumen LKPJ

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

850,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

2,546,612,000
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

APBD

867,000,000

APBD

2,819,685,660
100%

- 344 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,077,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

200,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian
1

20

20

20

20

20

23

10

10

10

10

10

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,092,529,000
Provinsi Banten

16 orang; 12 bulan

16 orang; 12 bulan

Penyediaan Tenaga Kerja Cleaning


Cervice Outsourching

Provinsi Banten

10 orang; 11 bulan

10 orang; 11 bulan

Penyediaan Penunjang Operasional


Kantor

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

500,600,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah

APBD

510,612,000

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4


(Empat)

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2


(Dua)

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

3
4

Pengadaan Personal Komputer


Pengadaan Air Conditioner

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 Unit
3 Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

495,750,000

APBD

505,665,000

4 Unit
3 Unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

281,840,000

APBD

287,476,800

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4


(empat)

Provinsi Banten

13 Unit

13 Unit

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2


(dua)

Provinsi Banten

14 Unit

14 Unit

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC


split)

Provinsi Banten

22 Unit

22 Unit

Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Kantor

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Pemeliharaan Komputer (PC 10;


Laptop 10; Printer 5)

Provinsi Banten

25 Unit

25 Unit

Pekan Ilmiah internal BLHD Provinsi


Banten

Provinsi Banten

45 Orang/10 keg

45 Orang/10 keg

Fasilitasi Kenaikan Gaji Pangkat, Gaji


Berkala, dan Golongan PNS BLHD
Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Kali

2 Kali

Pemutahiran data Kepegawaian BLHD


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1dokumen

1dokumen

Peningkatan Kesegaran Jasmani


Aparatur

Provinsi Banten

35 orang; 17 kali

35 orang; 17 kali

Peningkatan Kapasitas Aparatur

175,893,000

249,920,000

APBD

195,730,860

APBD

Paket

254,918,400
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

249,920,000

APBD

254,918,400

Pengolahan data lingkungan hidup

Provinsi Banten

1 dokumen;
pengelolaan website

1 dokumen;
pengelolaan website

Penyusunan data dan Informasi


Pembangunan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan


dokumentasi (PPID)

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,320,201,000

Penyediaan Tenaga Kerja Satpam,


Supir dan Pramubakti

1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Target Capaian
Kinerja

11,500,000,000

- 345 -

11,500,000,000

12,030,158,030

12,030,158,030

13. SKPD

: DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

28,564,883,300

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

3.838 T
2

4.123 T
2

Persentase ketepatan waktu


pelaksanaan pembinaan, fasilitasi
dan evaluasi pengelolaan keuangan
daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
(%)
Cakupan fasilitasi, monitoring, dan
evaluasi pengelolaan keuangan
daerah Pemerintah Provinsi (%)

100

100

100

100

2,586,582,000

APBD

4,168,313,640

Penyuluhan Pajak Daerah UPT DPPKD


se-Provinsi Banten

Provinsi Banten

11 dokumen

11 dokumen

Koordinasi Tim Pembinan Samsat


Provinsi Banten untuk Polda Banten
dan Polda Metro Jakarta

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak


Triwulan I s.d IV TA. 2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Gathering dan Rakor dengan


Perusahaan Leasing Triwulan TA 2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Koordinasi Pajak Rokok dengan


Kab/Kota Tahun 2015 Triwulan

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Revisi Pergub Pajak Rokok Provinsi


Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Publikasi dan Promosi Pajak Daerah


UPT DPPKD se Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 Billboard

12 Billboard

Bimtek Mekanisme Pelyanan Samsat


se-Provinsi Banten

Provinsi Banten

212 orang

212 orang

Monitoring Pajak Daerah se-Provinsi


Banten

Provinsi Banten

11 dokumen

11 dokumen

Evaluasi Hasil Monitoring Pajak


Daerah

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Rekonsiliasi Pajak Daerah Triwulan I


s.d IV

Provinsi Banten

4 Keg

4 Keg

Evaluasi Pajak Air Permukaan dan Alt


Berat Triwulan I s.d IV Tahun 2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Penyusunan Target Pajak Daerah


DPPKD Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah

800,000,000

Koordinasi dan Fasilitasi Dana


Perimbangan dan Retribusi

1,136,787,000
1

Rapat Koordinasi Dana Perimbangan


triwulan I s.d IV

Provinsi Banten

4 dokumen

APBD

969,000,000

APBD

1,848,022,740
4 dokumen

- 346 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

38,912,975,405

Jumlah Pendapatan Asli Daerah


Ketersediaan jumlah
sistem/data/dokumen/informasi
penunjang peningkatan pendapatan
daerah (unit)
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)

Intensifikasi Pajak Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Sosialiasi Dana Perimbangan triwulan I


s.d IV

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Rapat koordinasi dan Realisasi


Penerimaan Retribuasi daerah
triwulan I s.d IV

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

gethering dan Rakor dengan


Pengusaha se-Provinsi Banten
Triwulan I s.d IV

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Rakor dengan Kab/Kota dan


Penyusunan dokumen BAP Rakor
Alokasi BHP Daerah Bulan Januari s.d
November 2015

Provinsi Banten

11 dokumen

11 dokumen

Rakor dengan Kab/Kota dan


Penyusunan dokumen Berita Acara
Hasil Rakor Alokasi BHP Daerah
Periode Desember TA. 2014 dan
Pelampauan Target TA. 2014

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Penyusunan Rancangan PerGub


Banten Tentang Pelaksanaan Tatacara
BHP daerah Kepada Kab/Kota seProvinsi Banten TA.2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Rancangan PerGub


Banten Tentang Perubahan
Pelaksanaan Tatacara BHP daerah
Kepada Kab/Kota se-Provinsi Banten
TA.2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak


Kabupaten/Kota

730,000,000

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan


Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA
2014

1,050,000,000

APBD

APBD

1,326,000,000

Rekonsiliasi SP2D dan STS


Pengembalian Belanja Bulan Januari
s.d Desember TA. 2015

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Pemutakhiran Data Akir Tahun 2015


data SP2D dan STS Pengembalian
Belanja

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Rekonsiliasi data retribusi daerah dan


hasil Pengelolaan kekayaan Daerah
Bulan Januari s/d Desember 2015

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

RAKOR Triwulan SIMDA Akuntansi


SKPD se Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi Banten

12 dokumenn

12 dokumenn

Pemutahiran Data SIMDA SKPD Alhir


Tahun 2015

Provinsi Banten

44 Orang

44 Orang

Pemutahiran data retribusi daerah dan


hasil pengelolaan kekayaan daerah
tahun 2015

Provinsi Banten

24 Orang

24 Orang

Rekonsiliasi Data Sistem SIMDA SKPD


se-Previnsi Banten Bulan JanuariDesember 2015

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Kompilasi data penerimaan dan


pengeluaran APBD Bulan Januari s.d
Desember 2015

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

650,000,000

Penyusunan Laporan Akhir Tahun


2014 Dana Dekonsentrasi

Provinsi Banten

3 dokumen

APBD

714,000,000

3 dokumen

- 347 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

846,600,000

Penyusunan Laporan Pada


Koordinator Unit Akuntansi
Perwakilan Wilayah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Laporan Semester I


Tahun 2015 Dana Dekonsentrasi

Provinsi Banten

3 dokumen

3 dokumen

Rekonsiliasi Data Triwulan I s/d IV


Tahun 2015 Dana Dekonsentrasi

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Rakor Pagu Anggaran Dana


Dekonsentrasi dan TP Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Rakor Semester I dan II Tahun 2015


Dana Dekonsentrasi dan TP

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Penyusunan Laporan Akhir Tahun


2014 Tugas Pembantuan

Provinsi Banten

3 dokumen

3 dokumen

Penyusunan Laporan Semester I


Tahun 2015 Tugas Pembantuan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Rekonsiliasi Data Triwulan I s/d IV


Tahun 2015 Tugas Pembantuan

Provinsi Banten

4 dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4 dokumen

Penyusunan Pelaporan Keuangan


Akhir Tahun 2014 dan Interim Tahun
2015 Provinsi Banten

1,950,000,000

APBD

2,040,000,000

Buku Laporan Keuangan Interim


Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi Banten

32 dokumen

32 dokumen

Laporan Keuangan Pemerintah


Provinsi Banten TA 2014 (intuk direviu
Inspektorat)

Provinsi Banten

5 dokumen

5 dokumen

Laporan Keuangan Pemerintahan


Banten TA. 2014 (Sebelum Audit BPK)

Provinsi Banten

5 dokumen

5 dokumen

Laporan Keuangan Pemerintahan


Banten TA. 2014 (Setelah Audit BPK)

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Raperda Pertanggung jawaban


Pelaksanaan Apbd Provinsi Banten TA
2014 dan Rapergub Penjabaran
Pertanggung jawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Banten TA 2014

Provinsi Banten

6 dokumen

6 dokumen

Buku Statistik Keuangan Provinsi


Banten dan Kabupaten/Kota se
Provinsi BAnten TA. 2014

Provinsi Banten

10 dokumen

10 dokumen

Pengumpulan Data E-Audit TA 2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Pembinaan Akuntansi SKPD dan


Implementasi Aplikasi SIMDA

655,000,000

APBD

770,100,000

Bintek Pelaksanaan AkuntansiSKOD

Provinsi Banten

45 Orang (2 Angkatan)

45 Orang (2 Angkatan)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan


Akuntansi SKPD

Provinsi Banten

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Implementasi Aplikasi Sistem


Akuntansi Berbasis Akrual

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Rakor Bidang Akuntansi dengan


Kab/Kota se Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Penatausahaan Realisasi Keuangan


Daerah

563,065,500

APBD

676,326,810

Penyusunan Realisasi Gaji PNS Prov.


Banten

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Penyusunan Hasil Perhitungan


Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil
Pungutan DAU Gaji PNS Provinsi
Banten

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Penyusunan Pembayaran Premi


Asuransi Kesehatan PNS Provinsi
Banten

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

- 348 -

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

20

11

12

13

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan realisasi SP2D Bulanan,


triwulanan, dan Semesteran

Provinsi Banten

18 dokumen

18 dokumen

Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan


Realisasi Gaji

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Penyusunan SK Persetujuan
Pembebanan SPM TU

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi


Implementasi SIMDA Penatausahaan
Keuangan

Provinsi Banten

3 Triwulan

3 Triwulan

Penyusunan Laporan Kas Harian


Bulanan Januari s.d Desember 2015

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Penyusunan Arsip SP2D, Bulan


Januari-Des 2015

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Penyusunan Arsip SSP Bulan JanuariDesember 2015

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Panyusunan Arsip STS Bulan JanuariDesember 2015

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Rekonsiliasi Penerimaan dan


Pengeluaran dengan Bank Persepsi
Januari-Desember 2015

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

6
7

Penyusunan Laporan BUD


Penyusunan Laporan Data Pajak (SSP)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 dokumen
12 dokumen

4 dokumen
12 dokumen

Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian


(DTH) Pajak dengan SKPD

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Penyusunan Draf SOP Pengelolaan


Manajemen Kas

Provinsi Banten

12 Orang

12 Orang

Penyusunan SPD-SKPD

Provinsi Banten

4 dokumen

Penatausahaan Kas Daerah

630,000,000

10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

744,600,000

4 dokumen

Penyusunan Pedoman Anggaran

1,575,000,000

APBD

2,244,000,000

Penyusunan Rapergub Pedoman


Penyusunan RKA TA. 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Rapergub SSH TA. 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

3
4

Penyusunan Rapergub ASB


Penyusunan Anggaran Kas dan
Pedoman Penggunaan Pendapatan P
APBD TA. 2015 dan APBD TA, 2016

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dokumen
2 dokumen

1 dokumen
2 dokumen

Penyusunan Rapergub Pedoman


Pelaksanaan APBD TA. 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Raperda Perubahan


APBD 2015 dan APBD 2016

3,024,539,700

APBD

4,309,030,494

Penyusunan Raperda P-APBD TA.


2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Raperda APBD TA. 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan dokumen Transparansi


dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Rapergub Penjabaran


APBD, Verifikasi dokumen
Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran

2,150,000,000

APBD

3,570,000,000

Penyusunan Rapergub penjabaran PAPBD TA.2015

Provinsi Banten

120 Set

120 Set

Verifikasi DPPA SKPD dan DPPA PPKD


Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi Banten

16 Set

16 Set

Pergeseran Anggaran

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

- 349 -

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

14

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

15

16

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Verifikasi DPA SKPD dan PPA PPKD


Provinsi Banten TA. 2016

Provinsi Banten

120 Set

120 Set

Penyusunan Rapergub penjabaran


APBD TA.2016

Provinsi Banten

16 Set

16 Set

Evaluasi Raperda tentang


Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten
dan Raper KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten
TA. 2014

775,000,000

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Keputusan Gubernur Tentang hasil


Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se
Provinsi Banten TA. 2014

Provinsi Banten

8 dokumen

Evaluasi Rancangan Peraturan


Daerah tentang Perubahan APBD TA.
2015 dan Rancangan Peraturan
Bupati / Walikota tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA. 2015

Provinsi Banten

Sosialisasi Permendagri Pedoman


Penyusunan APBD TA. 2016

Provinsi Banten

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah


Tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati / Walikota tentang
Penjabaran APBD TA. 2016

Provinsi Banten

Seminar perbandingan Pedoman


Pelaksanaan APBD TA. 2015 dengan
Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi
Banten

Provinsi Banten

Pembinaan Pengelolaan Keuangan


Daerah Kab/Kota

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

875,000,000

8 dokumen

Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Raper


KDH Perubahan APBD TA. 2015 dan
APBD TA. 2016
1

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pembinaan Administrasi Keuangan


Daerah

2,105,000,000

APBD

2,172,600,000

776,066,200

APBD

933,635,376

Sosialisasi Administrasi Keuangan


Daerah Awal Tahun Anggaran dan
Akhir Tahun Anggaran

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2
3

Bimtek Perpajakan
Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Provinsi Banten
Provinsi Banten

100 Orang
1 dokumen

100 Orang
1 dokumen

Bintek Administrasi Keuangan Daerah

Provinsi Banten

100 Orang

100 Orang

Rakor Administrasi Keuangan Daerah

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Forum Tindak Lanjut Hasil


Pemeriksaan DI lingkungan DPPKD

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

- 350 -

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

17

18

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Bahan Evaluasi


Pelaksanaan Administrasi Keuangan
Daerah

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Sosialisasi Langkah-langkah Akhir


TA.2014

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Penyusunan Rakepgub Tentang


Penunjukan Bank TA. 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

10

Penyusunan Rakepgub tentang


Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah TA. 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

11

Penyusunan Rakepgub tentang


Bendahara Umum Daerah dan Kuasa
Bendahara Umum Daerah TA. 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

12

Penyusunan Rakepgub tentang PA/PB,


KPA/KPB, Bendahara, Bendahara
Pembantu, Pejabat yang Berwenang
Menandatangani SPM dan Pejabat
yang Berwenang Mengesahkan SPJ
APBD TA. 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

13

Penyusunan Laporan Akhir Tugas dan


Fungsi

Provinsi Banten

1 dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 dokumen

Pembinaan Pengendalian Keuangan


Daerah

800,000,000

APBD

1,326,000,000

Fasilitasi dan Asistensi Belanja Tidak


Langsung PPKD

Provinsi Banten

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Fasilitasi dan Penyusunan RKA/DPA


BTL PPKD Perubahan TA. 2015

Provinsi Banten

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Pemutahiran Data tindak lanjut hasil


pemeriksaan eksternal dan APIP

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sosialisasi Pedoman pengelolaan


pemberian hibah dan bantuan sosial

Provinsi Banten

100 orang

100 orang

Penyusunan Rancangan KepGub.


tentang Bantuan Keuangan pada
Kab/Kota tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Rancangan KepGub.


tentang Jamkesda tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Rancangan KepGub.


tentang Distribusi Raskin TA. 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan laporan Triwulan Hibah


dan Bansos TA. 2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Penyusunan laporan Realisasi


Triwulan bagi Hasil Pajak TA. 2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

10

Rekonsiliasi Triwulan Pencairan Dana


BOS

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

11

Penyusunan Laporan Kompilasi


Bulanan Bendahara Fungsional SKPD

Provinsi Banten

12 dokumen

12 dokumen

Pengolahan Data NJKB Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Rapergub Tentang


Penetapan NJKB Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Suplemen NJKB Tahun


2015

Provinsi Banten

13 dokumen

13 dokumen

Pemeliharaan Sistem Aplikasi


Pelayanan

1,110,000,000

- 351 -

APBD

1,336,200,000

20

20

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

19

20

21

22

23

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Instalasi Tabel NJKB pada Sistem


Aplikasi Samsat Tahun 2015

Provinsi Banten

11 Lokasi

11 Lokasi

Pemeliharaan Sistem Pelayanan


Aplikasi Samsat se-Provinsi Banten
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pengembangan Sistem Aplikasi


SAMSAT (Pelayanan Online Smsat
Keliling Polda Metro dan Banten)

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 di UPT


Ciputat

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 di UPT


Serpong

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 di UPT


Cikokol

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 di UPT


Ciledug

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 di UPT


Prov. Banten

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 di UPT


Kota Cilegon

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 di UPT


Balaraja

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pemeliharaan Standarisasi Mutu


Pelayanan

600,000,000

Peningkatan Pengelolaan Keuangan


Daerah

630,000,000

APBD

APBD

744,600,000

Bintek Pengelolaan Penatausahaan


Gaji Pegawai

Provinsi Banten

38 Orang

38 Orang

Penyusunan Rapergub SOP tentang


Batas Waktu Penerbitan Surat
Pengesahan SPJ dan Sanksi
Keterlambatan Penyampaian SPJ

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Bintek Pengelolaan Penatausahaan


Keuangan Daerah Bidang
Perbendaharaan dan Kasda

Provinsi Banten

21 Orang

21 Orang

Bintek Penatausahaan dan


Pertanggungjawaban Keuangan
Terhadap SKPD Provinsi Banten

Provinsi Banten

90 Orang

90 Orang

Penyusunan Laporan Dana Transfer


DAK

Provinsi Banten

3 dokumen

3 dokumen

Penyusunan Laporan Dana Transfer


BOS

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Ciledug

232,210,000

APBD

338,854,200

1
2
3

Pelayanan Samsat Keliling


Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan Pajak PKBN

Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang

2 Kegiatan
4 Kegiatan
1 Kegiatan

2 Kegiatan
4 Kegiatan
1 Kegiatan

Pendataan Pajak PBBKB dan Pajak


Rokok

Kota Tangerang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Ciputat

257,210,000

APBD

338,854,200

Pelayanan Samsat Keliling

Kota Tangerang
Selatan

1 dokumen ( 3 Kali )

1 dokumen ( 3 Kali )

Razia Pajak Kendaraan Bermotor

Kota Tangerang
Selatan

1 dokumen ( 3 Kali)

1 dokumen ( 3 Kali)

Penagihan Tunggakan dan Potensi


Pajak Daerah

Kota Tangerang
Selatan

1 dokumen (6 Kali)

1 dokumen (6 Kali)

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Cikande

347,710,000
Pelayanan Samsat Keliling
Razia Pajak Kendaraan Bermotor

Kab. Serang
Kab. Serang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

714,000,000

1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

4 Kegiatan
6 Kegiatan

APBD

533,164,200
4 Kegiatan
6 Kegiatan

- 352 -

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

24

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


3

Rapat Koordinasi Pajak Air di Wilayah


UPT Cikande

Kab. Serang

4 dokumen

Penagihan Potensi Pajak Daerah

Kab. Serang

3 dokumen

20

25

20

20

20

20

20

26

27

28

29

30

20

31

20

20

32

Prov. Banten
Prov. Banten
Prov. Banten

Pelayanan Samsat Keliling


Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Pendataan dan Penagihan PKB dan Air
Permukaan

1
2
3

Kab. Lebak
Kab. Lebak
Kab. Lebak

10 Kegiatan
10 Kegiatan
5 Kegiatan

Pelayanan Samsat Keliling


Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan dan Pendataan
Potensi Pajak Daerah

Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang

1 dokumen ( 1 kali)
1 dokumen ( 3 Kali)
1 dokumen ( 3 Kali)

1
2
3

Pelayanan Samsat Keliling


Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan dan Potensi
Pajak Daerah

Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang

4 Kegiatan
4 Kegiatan
3 Kegiatan

1
2
3

Pelayanan Samsat Keliling


Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan dan Potensi
Pajak Daerah

Kota Cilegon
Kota Cilegon
Kota Cilegon

1 dokumen
5 dokumen
1 dokumen

301,158,250

200,000,000

589,910,000

511,181,415

APBD

255,000,000

APBD

1,009,708,200
4
4
2
4

202,210,000

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

APBD

2 dokumen
3 dokumen
2 dokumen

257,254,200
2 dokumen
3 dokumen
2 dokumen

Fasilitasi dan Pembinaan SIMDA


Keuangan Daerah

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

312,091,440

APBD

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Malingping
Kab. Lebak
Kab. Lebak
Kab. Lebak

APBD

1 dokumen
5 dokumen
1 dokumen

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Balaraja

Pelayanan Samsat Keliling


Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan dan Potensi
Pajak Daerah

558,363,810

4 Kegiatan
4 Kegiatan
3 Kegiatan

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Cilegon

4
4
2
4

APBD

1 dokumen ( 1 kali)
1 dokumen ( 3 Kali)
1 dokumen ( 3 Kali)

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Cikokol

Tangerang
Tangerang
Tangerang
Tangerang

278,043,840

10 Kegiatan
10 Kegiatan
5 Kegiatan
230,972,000

Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

APBD
2 Keg
4 Keg
3 Keg

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Serpong

Pelayanan Samsat Keliling


Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Rakor Pajak Air Permukaan
Penagihan Tunggakan dan Potensi
Pajak Daerah

355,470,000

2 Keg
4 Keg
3 Keg
347,415,500

Pelayanan Samsat Keliling


Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan dan Potensi
Pajak Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2 Kegiatan
4 Kegiatan
6 Kegiatan

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Rangkasbitung
1
2
3

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

2 Kegiatan
4 Kegiatan
6 Kegiatan

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

Target Capaian
Kinerja

3 dokumen

222,592,000

1
2
3
1

Pelayanan Samsat Keliling


Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan dan Potensi
Pajak Daerah

Sumber Dana

Catatan Penting

4 dokumen

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Pandeglang

1
2
3
4
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

248,500,000

1
2
3
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah


UPTD Serang
1
2
3

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

1,087,955,150

APBD

1,836,960,840

Pelaksanaan SIMDA Keuangan TA.


2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan


SIMDA Keuangan

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Bimtek Operator SIMDA Keuangan

Provinsi Banten

70 Orang

70 Orang
1,332,069,275

- 353 -

APBD

1,629,305,160

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
422,069,275

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

660,305,160

Penyusunan laporan Triwulan


Akuntansi Keuangan DPPKD TA. 2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Penataan Arsip dan Pertelaan


Bendahara DPPKD Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Laporan Pajak (PPN)


Keuangan Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Laporan Pajak (PPh 21)


Keuangan Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Laporan Pajak (PPh 22)


Keuangan Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Laporan Pajak (PPh 23)


Keuangan Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Rekonsiliasi Data Bendahara


Penerimaan dan pembantu UPT
DPPKD Se-Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

8
9

Rekonsiliasi SP2D TA. 2015


Rekonsiliasi Data Bendahara
Pengeluaran pembantu UPT DPPKD SeProvinsi Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen

10

Rekonsiliasi Data realiasi Anggaran


Bulanan Perangkat PPK dengan
perbendahara

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

11

Rekonsiliasi Data realiasi Anggaran


Bulanan Perangkat PPK dengan
Akuntansi

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

12

Rekonsiliasi Data Internal


Pengembalian UP, TUP dan Belanja
Bulan Januari s.d Desember 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

13

Rekon Data Internal Laporan


Fungsional PPTK DPPKD

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

14

Bimtek Penatausahaan bendahara


pengeluaran dan pengeluaran
pembantu DPPKD

Provinsi Banten

29 Orang

29 Orang

15

Bimtek Penatausahaan bendahara


Penerimaan dan Penerimaan
Pembantu DPPKD

Provinsi Banten

39 Orang

39 Orang

16

Pengelolaan SPIP DPPKD

1 dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

910,000,000

APBD

969,000,000

Penyusunan dan Pembahasan


Rancangan Renja DPPKD TA. 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Forum Pembahasan Renja DPPKD TA.


2016

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Rekapitulasi Laporan Akhir


Pelaksanaan Kegiatan TA. 2014

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Bimtek Penyusunan Laporan Bulanan


Kegiatan DPPKD TA. 2015

Provinsi Banten

45 Orang

45 Orang

Validasi Format Laporan Bulanan


Pelaksanaan Kegiatan TA. 2015

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

- 354 -

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Laporan Bulanan


Pelaksanaan DPPKD TA. 2015

Provinsi Banten

8 dokumen

8 dokumen

Penyusunan Laporan Triwulanan


Pelaksanaan Kegiatan TA. 2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Penyusunan Laporan Evaluasi


Pengendalian Terhadap Renja Tahun
2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

9
10
11

Penyusunan LPPD DPPKD TA.2014


Penyusunan LKPJ DPPKD TA. 2014
Penyusunan AKIP/LAKIP DPPKD TA.
2014

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen

12

Penyusunan TAPKIN DPPKD TA. 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

13

Penyusunan dan Pembahasan Program


dan Kegiatan DPPKD Pada APBD
Perubahan TA. 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

14

Fasiltasi Penyusunan RKA DAN DPPA


DPPKD Pada APBD Perubahan TA.
2015

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

15

Penyusunan dan Pembahasan Rencana


Program dan Kegiatan DPPKD TA.
2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

16

Fasilitasi Penyusunan RKA DAN DPA


DPPKD Pada APBD Murni TA. 2016

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

17

Monitoring Pelaksanaan Program dan


Kegiatan DPKAD TA. 2015

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

18

Bintek Pedoman dan Bintek


Penyusunan Anggaran dan Kegiatan
TA. 2016

Provinsi Banten

45 Orang

45 Orang

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

44,603,047,425

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14,785,194,743

APBD

18,672,048,481

1
2

Pengelolaan Informasi Publik


Tenaga Operasional kantor tidak tetap

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran (554
Orang)

1 Tahun Anggaran
1 Tahun Anggaran (554
Orang)

Penyediaan ATK

Provinsi Banten

4 Paket (66 jenis ATK,


plakat 35, 150
umbul2)

4 Paket (66 jenis ATK,


plakat 35, 150
umbul2)

Penyediaan Alat-alat Elektronik dan isi


ulang pemadam kebakaran

Provinsi Banten

3 Paket (22 Jenis)

3 Paket (22 Jenis)

Penyediaan Operasional kantor

Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Tlp, Surat
Kabar, Internet,
Asuransi )

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Tlp, Surat
Kabar, Internet,
Asuransi )

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas dan Genset

Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran (104


Unit)

1 Tahun Anggaran (104


Unit)

- 355 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

33,625,269,595

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Barang cetakan pelayanan

Provinsi Banten

17 Paket (80 jenis


barang Cetakan)

17 Paket (80 jenis


barang Cetakan)

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Penyediaan Promosi dan Publikasi

Provinsi Banten

1.292 Tayang (media)

1.292 Tayang (media)

10
11

Penyediaan Pakaian kerja


Penyediaan Kebersihaan
(Outsourching)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

334 Orang
1 Tahun Anggaran (2
Paket)

334 Orang
1 Tahun Anggaran (2
Paket)

12
13

Kegiatan Banten Expo tahun 2015


Penyusunan data dan Penghapusan
Barang milik daerah

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
4 Kegiatan (4
dokumen)

1 Kegiatan
4 Kegiatan (4
dokumen)

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

1,350,000,000
1
2

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,530,000,000
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

2,804,200,000

APBD

7,203,954,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor DPPKD

Provinsi Banten

2 Paket ( 10 Lemari
Arsip Kaca, 10 Lemari
Arsip Besi, 10 Filling
Kabinet, dan CCTV 1
Paket)

2 Paket ( 10 Lemari
Arsip Kaca, 10 Lemari
Arsip Besi, 10 Filling
Kabinet, dan CCTV 1
Paket)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

Provinsi Banten

4 Paket ( 12 Komputer
PC, 20 Latop, 20
Printer, 50 UPS, 19
Mouse)

4 Paket ( 12 Komputer
PC, 20 Latop, 20
Printer, 50 UPS, 19
Mouse)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair Kantor

Provinsi Banten

1 Paket ( 100 Meja


Kerja, Meja Tamu 1,
Kursi Rapat 100,
Lamari Dapur 2)

1 Paket ( 100 Meja


Kerja, Meja Tamu 1,
Kursi Rapat 100,
Lamari Dapur 2)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

Provinsi Banten

5 Paket ( 1 Set Non


Kapitalis, 2 set lemari
dapur, 22 AC, 1 Set
Karpet, 1 Set
Wallpaper, 1 set
backdrop, 1 set plafon

5 Paket ( 1 Set Non


Kapitalis, 2 set lemari
dapur, 22 AC, 1 Set
Karpet, 1 Set
Wallpaper, 1 set
backdrop, 1 set plafon

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Studio dan komunikasi

Provinsi Banten

2 Paket ( 2 paket
soundsystem)

2 Paket ( 2 paket
soundsystem)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kendaraan Dinas Operasional

Provinsi Banten

2 Paket ( 5 unit Mobil


Samling, dan
Aplikasinya)

2 Paket ( 5 unit Mobil


Samling, dan
Aplikasinya)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Penunjang Kearsipan DPPKD

Provinsi Banten

4 Paket ( 5 Mobilefille,
2 Komputer PC, 2
Latop, 3 Printer, 28
Scanner, 3 Kamera)

4 Paket ( 5 Mobilefille,
2 Komputer PC, 2
Latop, 3 Printer, 28
Scanner, 3 Kamera)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

2,670,583,000

APBD

2,577,930,660

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran
(peralatan Kantor)

1 Tahun Anggaran
(peralatan Kantor)

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

Provinsi Banten

1 tahun Anggaran (109


Unit)

1 tahun Anggaran (109


Unit)

Pemeliharaan Jaringan air beserta


suku cadang dan pompa air

Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan/Rehabilitasi Buat Turap


Tanah Sekeliling Kantor

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan/Rehabilitasi Pavingblok
Halaman Parkit

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

- 356 -

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecetan
pagar

Provinsi Banten

2 Paket

2 Paket

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pemeliharaan Atap Gedung

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Jasa Tukang Kebersihan

Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan Taman Kantor

1 Tahun Anggaran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Tahun Anggaran

Peningkatan Kapasitas Aparatur

399,950,000

APBD

612,000,000

1
2

Monitoring Absensi Sidik Jari


Bimtek Pengembangan SDM di
Lingkungan DPPKD Provinsi Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

11 UPTD
40 orang

11 UPTD
40 orang

3
4

Bintek Motivasi Berprestasi


Penyusunan Sistem Aplikasi Data
Pegawai Online

Provinsi Banten
Provinsi Banten

40 orang
1 Paket

40 orang
1 Paket

Penataan Arsip di DPPKD Provinsi


Banten

1,412,425,700
4 dokumen

APBD

3,029,336,454

Pelaksanaan Persiapan Pembenahan


Arsip Tidak Beraturan untuk Arsip
DPPKD

Provinsi Banten

4 dokumen

Moving Arsip dari Record Center


Ketempat Pembenahan

Provinsi Banten

4 Lokasi

4 Lokasi

Pendampingan Pemilahan Arsip dan


Non Arsip Untuk Arsip Bidang
Pendapatan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pendampingan Pemilahan Arsip dan


Non Arsip Untuk Arsip Subag Umum
dan Kepegawaian Sekraetariat

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pendampingan Pemilahan Arsip dan


Non Arsip Untuk Arsip Subag
Keuangan Sekraetariat

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pendampingan Pemilahan Arsip dan


Non Arsip Untuk Arsip di UPT DPPKD
Pandeglang

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pendampingan Pemilahan Arsip dan


Non Arsip Untuk Arsip di UPT DPPKD
Cikokol

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pendampingan Pemilahan Arsip dan


Non Arsip Untuk Arsip di UPT DPPKD
Ciputat

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pendampingan Deskripsi dan Data


Entri Untuk Arsip Bidang Pendapatan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

10

Pendampingan Deskripsi dan Data


Entri Untuk Arsip Subag Umum dan
Kepegawaian Sekretariat

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

11

Pendampingan Deskripsi dan Data


Entri Untuk Arsip Subah Keuangan
Sekretariat

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

12

Pendampingan Deskripsi dan Data


Entri Untuk Arsip pada UPT DPPKD
Pandeglang

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

13

Pendampingan Deskripsi dan Data


Entri Untuk Arsip pada UPT DPPKD
Cikokol

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

14

Pendampingan olah Data Untuk Arsip


pada bidang pendapatan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

15

Pendampingan Manuver Fisik dan


Reboxing untuk Arsip Bidang
Pendapatan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

- 357 -

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

16

Pendampingan olah Data Untuk Arsip


pada UPT DPPKD Pandeglang

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

17

Pendampingan olah Data Untuk Arsip


pada UPT DPPKD Cikokol

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

18

Pendampingan Manuver Fisik dan


Reboxing untuk Arsip Pada UPT
DPPKD Pandeglang

Provinsi Banten

3 dokumen

3 dokumen

19

Pendampingan Manuver Fisik dan


Reboxing untuk Arsip Pada UPT
DPPKD Cikokol

Provinsi Banten

3 dokumen

3 dokumen

20

Pendampingan Manuver Fisik dan


Reboxing untuk Arsip Pada UPT
DPPKD Ciputat

Provinsi Banten

3 dokumen

3 dokumen

21
22

Bimtek Akuisisi Arsip


Pelaksanaan Akuisisi Arsip

Provinsi Banten
Provinsi Banten

50 Orang
17 dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

50 Orang
17 dokumen

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Balaraja

1,038,554,297

APBD

2,178,834,859

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor

Provinsi Banten

7 Paket ( 12 Mesin
Hitung, 80 Rak Arsip,
10 Filling Kabinet, 2
Brankas, Lemari Besi)

7 Paket ( 12 Mesin
Hitung, 80 Rak Arsip,
10 Filling Kabinet, 2
Brankas, Lemari Besi)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

Provinsi Banten

4 Paket ( 15 Komputer
PC, 3 Latop, 13 Printer,
2 UPS)

4 Paket ( 15 Komputer
PC, 3 Latop, 13 Printer,
2 UPS)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair Kantor

Provinsi Banten

5 Paket ( 25 Meja Kerja


1/2 Biro, 25 Kursi
Kerja, 30 kursi Tunggu
WP, 2 Set Sofa)

5 Paket ( 25 Meja Kerja


1/2 Biro, 25 Kursi
Kerja, 30 kursi Tunggu
WP, 2 Set Sofa)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

Provinsi Banten

9 Paket ( 2 Tabung
Gas, 2 Kompor Gas, 1
Set Kitchen set, 2
Penghisap Debu, 2
Pembersih Lantai, 22
AC, 2 TV, 2 Tabung
Pemadam)

9 Paket ( 2 Tabung
Gas, 2 Kompor Gas, 1
Set Kitchen set, 2
Penghisap Debu, 2
Pembersih Lantai, 22
AC, 2 TV, 2 Tabung
Pemadam)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alatalat Studio dan Komunikasi

Provinsi Banten

3 Paket ( 18 HT, 6
Faximili, 1 PABX)

3 Paket ( 18 HT, 6
Faximili, 1 PABX)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Petunjuk Lokasi Kantor

Provinsi Banten

1 Paket (5 Set)

1 Paket (5 Set)

Pengadaan Pemasangan Canofi Parkir


Kendaraan

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Pembuatan Taman Kantor


UPT

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Pemasangan Interior dan


Exterior Mushola dan Ruang Gedung

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

10

Pengadaan Rumah Genset di UPT dan


Gerai Samsat

Provinsi Banten

7 Paket

7 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Balaraja

261,426,000

APBD

514,514,520

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Balaraja

1 Tahun Anggaran
(APK)

1 Tahun Anggaran
(APK)

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Balaraja

1 Tahun Anggaran ( 10
Unit)

1 Tahun Anggaran ( 10
Unit)

Pemeliharaan Jaringan air beserta


suku cadang dan pompa air

UPTD Balaraja

1 Paket

1 Paket

- 358 -

20

20

20

20

10

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

11

12

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan Tabung Pemadam


Kebakaran

UPTD Balaraja

5 Tabung

5 Tabung

Pemeliharaan Pengecatan
Gedung/Kantor UPT dan Samsat

UPTD Balaraja

8 Paket

8 Paket

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD
Balaraja

2,525,036,650

APBD

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Balaraja

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, Air
PDAM, Surat kabar,
Internet, PVN,
Penggandaan,)

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, Air
PDAM, Surat kabar,
Internet, PVN,
Penggandaan,)

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Balaraja

1 Tahun Anggaran ( 39
Orang)

1 Tahun Anggaran ( 39
Orang)

Penyediaan ATK Kegiatan

UPTD Balaraja

1 Paket (53 Jenis ATK)

1 Paket (53 Jenis ATK)

Penyediaan alat-alat kebersihan dan


elektronik kantor

UPTD Balaraja

2 paket (30 Jenis)

2 paket (30 Jenis)

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Balaraja

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Balaraja

27 Orang PNS

27 Orang PNS

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Balaraja

15 Unit

15 Unit

Penyediaan Sewa Gedung/Kantor dan


Lapangan

UPTD Balaraja

9 Gedung

9 Gedung

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Cikande

3 Paket ( 2 Server, 5
Komputer PC, 10
Printer)

3 Paket ( 2 Server, 5
Komputer PC, 10
Printer)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor

UPTD Cikande

4 Paket ( 2 Mesin
Penghancur, 3 Mesin
Absen, 2 Papan
Informasi dan 6 Papan
Petunjuk)

4 Paket ( 2 Mesin
Penghancur, 3 Mesin
Absen, 2 Papan
Informasi dan 6 Papan
Petunjuk)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

UPTD Cikande

2 Paket ( 2 TV, AC 5,
dispenser 5 )

2 Paket ( 2 TV, AC 5,
dispenser 5 )

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair Kantor

UPTD Cikande

1 Paket ( 30 Meja
Pelayan, 15 Kursi
Kerja, 15 Kursi Tunggu
WP)

1 Paket ( 30 Meja
Pelayan, 15 Kursi
Kerja, 15 Kursi Tunggu
WP)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Instalasi dan Jaringan

UPTD Cikande

1 Paket

1 Paket

542,508,400

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Cikande

254,027,000

APBD

446,258,568

APBD

261,522,900

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Cikande

1 tahun Anggaran
(perlengkapan Kantor)

1 tahun Anggaran
(perlengkapan Kantor)

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Cikande

1 Tahun Anggaran ( 11
Unit)

1 Tahun Anggaran ( 11
Unit)

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung/Kantor UPT

UPTD Cikande

7 Paket

7 Paket

Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Cikande

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD
Cikande

1,083,272,194

- 359 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,408,877,383

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Cikande

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,487,437,638

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

13

14

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Cikande

1 Tahun Anggaran
(listrik, Telp, Surat
Kabar, PVN, Internet,
Air, )

1 Tahun Anggaran
(listrik, Telp, Surat
Kabar, PVN, Internet,
Air, )

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Cikande

1 Tahun Anggaran (15


Orang)

1 Tahun Anggaran (15


Orang)

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Cikande

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Cikande

1 tahun anggaran (29


Orang)

1 tahun anggaran (29


Orang)

Penyediaan ATK

UPTD Cikande

1 paket (85 Jenis ATK)

1 paket (85 Jenis ATK)

Penyediaan alat-alat kebersihan dan


elektronik kantor

UPTD Cikande

2 Paket

2 Paket

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Cikande

1 Tahun Anggaran ( 17
Unit)

1 Tahun Anggaran ( 17
Unit)

8
9

Penyediaan Pakaian Kerja


Penyediaan Sewa Tempat
Gedung/Kantor Gerai Samsat dan
Olah Raga

UPTD Cikande
UPTD Cikande

43 Orang
3 Gedung/Kantor

43 Orang
3 Gedung/Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor

UPTD Cikokol

8 Paket (3 Kalkulator,
1 Penghancur Kertas,
25 Lemari Arsip besi, 1
Rol pack, 5 lemari besi)

8 Paket (3 Kalkulator,
1 Penghancur Kertas,
25 Lemari Arsip besi, 1
Rol pack, 5 lemari besi)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Cikokol

7 Paket ( 8 Komputer
PC, 1 Latop, 12 Printer,
3 UPS dan 2 Hardis
External)

7 Paket ( 8 Komputer
PC, 1 Latop, 12 Printer,
3 UPS dan 2 Hardis
External)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mabeuliar

UPTD Cikokol

7 Paket ( 1 Kursi
Tamu, 25 Kursi Kerja,
10 Meja Kerja, 25
Kursi Tunggu WP)

7 Paket ( 1 Kursi
Tamu, 25 Kursi Kerja,
10 Meja Kerja, 25
Kursi Tunggu WP)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

UPTD Cikokol

6 Paket ( 2 TV, 7 AC, 1


Lemari ES, dan 1
Jetpump)

6 Paket ( 2 TV, 7 AC, 1


Lemari ES, dan 1
Jetpump)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alatalat Studio

UPTD Cikokol

2 Paket ( 1 Proyektor,
dan 1 Set Sound
System)

2 Paket ( 1 Proyektor,
dan 1 Set Sound
System)

Pengadaan Sarana dan Prasarana AlatKomunikasi

UPTD Cikokol

2 Paket ( HT 4, 2 fax)

2 Paket ( HT 4, 2 fax)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alatalat Studio

UPTD Cikokol

5 Unit

5 Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Cikokol

477,721,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Cikokol

385,453,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

595,769,760

APBD

250,362,060

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Cikokol

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Cikokol

1 Tahun Anggaran ( 13
Unit)

1 Tahun Anggaran ( 13
Unit)

Pemeliharaan Jaringan air beserta


suku cadang dan pompa air

UPTD Cikokol

1 paket

1 paket

Pemeliharaan Bangunana / Gedung

UPTD Cikokol

1 paket

1 paket

Perbaikan / Rehabilitasi Ruang Arsip

UPTD Cikokol

1 paket

1 paket

- 360 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

15

16

17

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Perbaikan / Rehabilitasi Ruang


Kasubag TU

UPTD Cikokol

1 paket

1 paket

Pemeliharaan / Perbaikan Palfon


Ruang Lantai 3

UPTD Cikokol

1 paket

1 paket

Pemeliharaan / Perawatan Pengecatan


Gedung

UPTD Cikokol

1 paket

1 paket

9
10

Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas


Pemeliharaan Gerai Samsat Moderland
dan City

UPTD Cikokol
UPTD Cikokol

1 paket
1 paket

1 paket
1 paket

11

Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Cikokol

1 Tahun Anggaran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Tahun Anggaran

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD Cikokol

1,092,042,000

APBD

1,241,382,840

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Cikokol

1 Tahun Anggaran (
listrik, Telp, surat
kabar, PVN, Wifi)

1 Tahun Anggaran (
listrik, Telp, surat
kabar, PVN, Wifi)

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Cikokol

1 Tahun Anggaran (12


Orang)

1 Tahun Anggaran (12


Orang)

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Cikokol

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Cikokol

1 Tahun anggaran(26
Orang )

1 Tahun anggaran(26
Orang )

Penyediaan ATK kegiatan

UPTD Cikokol

1 Paket (48 Jenis ATK)

1 Paket (48 Jenis ATK)

Penyediaan alat-alat kebersihan dan


elektronik kantor

UPTD Cikokol

2 Paket (21 Jenis)

2 Paket (21 Jenis)

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Cikokol

1 Tahun anggaran (14


Unit)

1 Tahun anggaran (14


Unit)

Sewa Tempat Gerai Samsat City Mall


tangerang, dan Moderland

UPTD Cikokol

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Cilegon

452,600,000

306,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor

UPTD Cilegon

2 Paket (Running texs


1 Paket, Plang Nama 1
Paket, 1 set Bingkai, 2
Lemari Arsip,)

2 Paket (Running texs


1 Paket, Plang Nama 1
Paket, 1 set Bingkai, 2
Lemari Arsip,)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Cilegon

2 Paket ( 4 Komputer
PC, 2 Printer, Latop 2,
2 Proyektor)

2 Paket ( 4 Komputer
PC, 2 Printer, Latop 2,
2 Proyektor)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

UPTD Cilegon

1 Paket ( 2 Dispenser,
2 TV, 7 AC)

1 Paket ( 2 Dispenser,
2 TV, 7 AC)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Studio dan komunikasi

UPTD Cilegon

1 Paket ( 1 set Sound


Sistem)

1 Paket ( 1 set Sound


Sistem)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mabeuliar

UPTD Cilegon

2 Paket ( 10 Meja
Kerja,10 Meja Rapat , 3
Kursi Tunggu, 2 Sofa,
kursi Rapat 35)

2 Paket ( 10 Meja
Kerja,10 Meja Rapat , 3
Kursi Tunggu, 2 Sofa,
kursi Rapat 35)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Cilegon

260,000,000

APBD

198,900,000

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Cilegon

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Cilegon

1 Tahun Anggaran
(15Unit)

1 Tahun Anggaran
(15Unit)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan
Mushola

UPTD Cilegon

1 paket

1 paket

Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
Gedung/Kantor Samsat

UPTD Cilegon

1 paket

1 paket

- 361 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

18

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

10

19

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan
Parkir

UPTD Cilegon

1 paket

1 paket

Pemeliharaan/Rehabilitasi Ruang
Gerai Samsat

UPTD Cilegon

1 paket

1 paket

Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Cilegon

1 Tahun Anggaran
840,000,000

APBD

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Cilegon

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, Surat
kabar, PVN, Internet,
Penggandaan)

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, Surat
kabar, PVN, Internet,
Penggandaan)

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Cilegon

1 Tahun Anggran (9
Orang)

1 Tahun Anggran (9
Orang)

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Cilegon

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Belanja Perjalan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Cilegon

1 Tahun Anggaran (10


Orang)

1 Tahun Anggaran (10


Orang)

Penyediaan ATK kegiatan

UPTD Cilegon

1 Paket (16 Jenis ATK)

1 Paket (16 Jenis ATK)

Penyediaan alat-alat kebersihan dan


elektronik kantor

UPTD Cilegon

1 Paket

1 Paket

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Cilegon

1 Tahun Anggaran ( 15
Unit)

1 Tahun Anggaran ( 15
Unit)

Sewa Tempat Untuk Gerai Samsat


Ramayana

UPTD Cilegon

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Penyediaan Jasa kebersihaan


(Outsourcing)

UPTD Cilegon

1 Paket

1 Paket

Penyediaan Pakaian Kerja

UPTD Cilegon

6 Orang

6 Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Ciledug

488,700,000

APBD

750,108,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor

UPTD Ciledug

1 Paket ( 1 brangkas,
dan 1 mesin fhoto
copy, )

1 Paket ( 1 brangkas,
dan 1 mesin fhoto
copy, )

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Ciledug

2 Paket ( 2 UPS, 1
Jaringan komputer, 6
Komputer PC, 1
notebook/i-pad, 4
printer)

2 Paket ( 2 UPS, 1
Jaringan komputer, 6
Komputer PC, 1
notebook/i-pad, 4
printer)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

UPTD Ciledug

2 Paket ( 9 AC, 5
Exhaust Fan, 1
Dispenser, 2 TV)

2 Paket ( 9 AC, 5
Exhaust Fan, 1
Dispenser, 2 TV)

Pengadaan Sarana dan Prasana


Rehabilitasi Canopy Gedung/Kantor

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasana


Rehabilitasi Listplang Plafon Gedung

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair

UPTD Ciledug

2 Paket (10 Meja Kerja,


10 Kursi Kerja, 15
Kursi tunggu WP, 4
lemari Kerja))

2 Paket (10 Meja Kerja,


10 Kursi Kerja, 15
Kursi tunggu WP, 4
lemari Kerja))

Pengadaan Pemasangan Karpet

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Ciledug

323,200,000

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Ciledug

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

969,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Tahun Anggaran

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD Cilegon

10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

1 Tahun Anggaran

APBD

246,738,000

1 Tahun Anggaran

- 362 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

21

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

22

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Ciledug

1 Tahun Anggaran (8
Unit)

1 Tahun Anggaran (8
Unit)

Pemeliharaan Jaringan air beserta


suku cadang dan pompa air

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kamar


Mandi Pos Satpam dan Mushola

UPTD Ciledug

2 Paket

2 Paket

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Canopi

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Ruang


Pelayanan Informasi

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Ruang


pelayanan Gerai Samsat

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kusen


Jendela dan Pintu

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

9
10

Pemeliharaan Jaringan Komputer


Pemeliharaan Penerangan Taman
Kantor

UPTD Ciledug
UPTD Ciledug

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

11

Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Ciledug

1 Tahun Anggaran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Tahun Anggaran

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD Ciledug

1,034,960,000

APBD

1,438,159,200

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Ciledug

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, surat
kabar, PVN,
penggandaan, internet)

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, surat
kabar, PVN,
penggandaan, internet)

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Ciledug

15 Orang( 5
Pramubakti, 8 Satpam,
2 Supir)

15 Orang( 5
Pramubakti, 8 Satpam,
2 Supir)

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Ciledug

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Ciledug

11 Orang

11 Orang

Penyediaan ATK kegiatan

UPTD Ciledug

1 Paket (41 Jenis ATK)

1 Paket (41 Jenis ATK)

Penyediaan alat-alat kebersihan dan


Alat listrik kantor

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Ciledug

1 Tahun anggaran (10


Unit)

1 Tahun anggaran (10


Unit)

Penyediaan Sewa gedung/Kantor Gerai


Samsat Kreo dan Cipondoh

UPTD Ciledug

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Penyediaan Jasa kebersihaan


(Outsourcing)

UPTD Ciledug

1 Paket

1 Paket

Penyediaan Pakaian Kerja

UPTD Ciledug

18 Orang

10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

18 Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Ciputat

390,400,000

APBD

188,904,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan dan Peralatan Kantor

UPTD Ciputat

5 Paket ( 1 Fotocpy, 2
Mesin Penghancur, 3
Lemari Arsip, dan 2
Mesin hitung, )

5 Paket ( 1 Fotocpy, 2
Mesin Penghancur, 3
Lemari Arsip, dan 2
Mesin hitung, )

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Ciputat

3 Paket (8 Unit
Komputer PC, Latop 3,
5 Unit Printer)

3 Paket (8 Unit
Komputer PC, Latop 3,
5 Unit Printer)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan RumahTangga
Kantor

UPTD Ciputat

4 Paket (5 Dispenser, 1
Tangga, 10 AC, Tempat
Samah 10)

4 Paket (5 Dispenser, 1
Tangga, 10 AC, Tempat
Samah 10)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair

UPTD Ciputat

3 Paket ( 10 Kursi
Tunggu WP, 5 Sofa)

3 Paket ( 10 Kursi
Tunggu WP, 5 Sofa)

- 363 -

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

23

24

25

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pemasangan Canopy

UPTD Ciputat

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alatalat Studio dan Komunikasi

UPTD Ciputat

2 Paket ( 6 HT, 1 Paket


CCTV, 1 Kamera, 1
Handycame)

2 Paket ( 6 HT, 1 Paket


CCTV, 1 Kamera, 1
Handycame)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Vertikal Blind

UPTD Ciputat

1 Paket (150M2)

1 Paket (150M2)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Ciputat

252,096,950

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

267,950,889

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran
(Perlengkapan Kantor)

1 Tahun Anggaran
(Perlengkapan Kantor)

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran (7
Unit)

1 Tahun Anggaran (7
Unit)

Rehabilitasi Gedung/Kantor Perbaikan


Pagar

UPTD Ciputat

1 Paket

1 Paket

Rehabilitasi Gedung/Kantor Perbaikan


Atap Plafon Gedung

UPTD Ciputat

1 Paket

1 Paket

Rehabilitasi Gedung/Kantor Perbaikan


Rumah Genset

UPTD Ciputat

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Tabung Pemadam


Kebakaran

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD Ciputat

907,928,800

APBD

1,430,987,376

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran (15


Orang)

1 Tahun Anggaran (15


Orang)

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, Surat
Kabar, PVN)

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, Surat
Kabar, PVN)

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran (18


Orang )

1 Tahun Anggaran (18


Orang )

5
6

Penyediaan ATK kegiatan


Penyediaan alat-alat kebersihan dan
elektronik kantor

UPTD Ciputat
UPTD Ciputat

1 Paket (31 Jenis )


1 Paket (18 Jenis)

1 Paket (31 Jenis )


1 Paket (18 Jenis)

Penyediaan Jasa kebersihaan


(Outsourcing)

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Ciputat

1 Tahun Anggaran ( 7
unit)

1 Tahun Anggaran ( 7
unit)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Malingping

464,121,900

APBD

682,043,094

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor DPPKD

UPTD Malingping

3 Paket ( Lemari arsip


8 Unit, Mesin Hitung 2,
Brankas 1)

3 Paket ( Lemari arsip


8 Unit, Mesin Hitung 2,
Brankas 1)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Malingping

3 Paket ( Komputer 6
unit, latop 2 unit,
printer 8 unit)

3 Paket ( Komputer 6
unit, latop 2 unit,
printer 8 unit)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair Kantor

UPTD Malingping

1 Paket ( Meja Kerja 15


unit, kursi kerja 20
unit, kursi rapat 6
unit, meja rapat 1 set)

1 Paket ( Meja Kerja 15


unit, kursi kerja 20
unit, kursi rapat 6
unit, meja rapat 1 set)

- 364 -

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

26

27

28

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

UPTD Malingping

5 Paket ( Dispenser 2
unit, lemari es 1 unit,
AC 2 unit, TV LCD 2
unit, alat pemadam 6)

5 Paket ( Dispenser 2
unit, lemari es 1 unit,
AC 2 unit, TV LCD 2
unit, alat pemadam 6)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Penghias Ruangan

UPTD Malingping

1 Paket Gordyn

1 Paket Gordyn

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alatalat Studio

UPTD Malingping

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pagar, Paving blok dan gorong-gorong

UPTD Malingping

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Pemasangan Canopy Parkir


Kendaraan

UPTD Malingping

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Malingping

210,344,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

120,102,960

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Malingping

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Malingping

1 Tahun Anggaran (4
Unit)

1 Tahun Anggaran (4
Unit)

Pemeliharaan / Rehabilitasi
Pengecetan Gedung/Kantor

UPTD Malingping

1 paket

1 paket

Pemeliharaan / Rehabilitasi Perbaikan


Kamar Mandi

UPTD Malingping

1 paket

1 paket

Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Malingping

1 kali Setahun

1 kali Setahun

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD
Malingping

918,601,000

APBD

1 Tahun Anggaran
2015 (Listrik, Telp,
surat kabar, internet,
PVN)

1,135,901,580

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Malingping

1 Tahun Anggaran
2015 (Listrik, Telp,
surat kabar, internet,
PVN)

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Malingping

16 Orang

16 Orang

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Malingping

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Malingping

11 Orang PNS

11 Orang PNS

Penyediaan ATK

UPTD Malingping

1 Paket (15 Jenis ATK)

1 Paket (15 Jenis ATK)

Penyediaan alat-alat kebersihan dan


elektronik kantor

UPTD Malingping

1 Paket (13 Jenis)

1 Paket (13 Jenis)

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Malingping

1 Tahun Anggaran (6
unit)

1 Tahun Anggaran (6
unit)

Sewa tempat Untuk Kantor


UPTD/Samsat Malingping

UPTD Malingping

1 Tahun Anggaran (3
lokasi)

1 Tahun Anggaran (3
lokasi)

Penyediaan Pakaian Kerja

UPTD Malingping

34 Orang

34 Orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang

426,450,000

APBD

338,563,500

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor DPPKD

UPTD Pandeglang

4 Paket ( 3 Lemari
Arsip , 2 Filling
Kabinet, dan 1
Brankas, 1 Neon Book)

4 Paket ( 3 Lemari
Arsip , 2 Filling
Kabinet, dan 1
Brankas, 1 Neon Book)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Pandeglang

2 Paket ( 2 Komputer
PC, 1 Latop, 4 Printer,
dan 1 set Non
Kapitalis)

2 Paket ( 2 Komputer
PC, 1 Latop, 4 Printer,
dan 1 set Non
Kapitalis)

- 365 -

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

29

30

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair Kantor

UPTD Pandeglang

1 Paket ( 5 Meja 1/2, 5


Kursi Kerja, 1 Set
Kursi Tamu, dan 5
Kursi Tunggu WP)

1 Paket ( 5 Meja 1/2, 5


Kursi Kerja, 1 Set
Kursi Tamu, dan 5
Kursi Tunggu WP)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

UPTD Pandeglang

2 Paket ( 1 Coffe
maker, 3 AC, 5
Exhaust, 2 Unit TV, 1
Generator)

2 Paket ( 1 Coffe
maker, 3 AC, 5
Exhaust, 2 Unit TV, 1
Generator)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Studio dan komunikasi

UPTD Pandeglang

2 Paket ( 1 Proyektor, 1
Handycam, 1 Camera,
dan 1 mesin Fax, 1
Paket CCTV)

2 Paket ( 1 Proyektor, 1
Handycam, 1 Camera,
dan 1 mesin Fax, 1
Paket CCTV)

6
7

Pengadaan Pemasangan Pvingblok


Pengadaan Pembuatan Bangunan Cek
Fisik

UPTD Pandeglang
UPTD Pandeglang

1 paket
1 paket

1 paket
1 paket

8
9

Pengadaan Instalasi Jaringan


Pengadaan Pemasangan Karpet Ruang
Kerja

UPTD Pandeglang
UPTD Pandeglang

1 paket
1 Paket

1 paket
1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang

354,364,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

252,331,680

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Pandeglang

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Pandeglang

1 Tahun Anggaran
(10Unit)

1 Tahun Anggaran
(10Unit)

Pemeliharaan Jaringan air beserta


suku cadang dan pompa air

UPTD Pandeglang

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Jembatan Saluran


Drainase

UPTD Pandeglang

1 Paket

1 Paket

5
6

Pemeliharaan mebeulair kantor


Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecatan
Gedung/Kantor

UPTD Pandeglang
UPTD Pandeglang

2 unit
1 Paket

2 unit
1 Paket

Pemeliharaan perbaikan Palfon dan


Atap gedung

UPTD Pandeglang

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Gedung/Kantor UPT dan


Samsat

UPTD Pandeglang

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan/Rehabilitasi perbaikan
Pagar

UPTD Pandeglang

1 Paket

1 Paket

10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Kamar
Mandi

UPTD Pandeglang

1 Paket

1 Paket

11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan
Paving Blok Parkir

UPTD Pandeglang

1 Paket

1 Paket

12

Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan
Gorden Kantor

UPTD Pandeglang

1 Paket

1 Paket

13

Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Pandeglang

1 Paket

1 Paket

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD
Pandeglang

737,003,800

APBD

853,743,876

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Pandeglang

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, air
PDAM, Surat kabar,
Internet, PVN, dan
penggandaan)

1 Tahun Anggaran
(Listrik, Telp, air
PDAM, Surat kabar,
Internet, PVN, dan
penggandaan)

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Pandeglang

1 Tahun anggaran (15


Orang)

1 Tahun anggaran (15


Orang)

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Pandeglang

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

- 366 -

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

31

32

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Belanja Perjalanan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Pandeglang

1 Tahun Anggaran (12


Orang)

1 Tahun Anggaran (12


Orang)

Penyediaan ATK kegiatan

UPTD Pandeglang

1 paket (38 Jenis ATK)

1 paket (38 Jenis ATK)

Penyediaan alat-alat kebersihan dan


elektronik kantor

UPTD Pandeglang

1 Paket (28 Jenis)

1 Paket (28 Jenis)

Penyediaan BBM / Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Pandeglang

1 Tahun anggaran (10


Unit)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Tahun anggaran (10


Unit)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD
Rangkasbitung

380,173,500

APBD

324,338,478

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor DPPKD

UPTD Rangkasbitung

3 Paket (12 Calculator,


15 Lemari Arsip, 3
Brankas, )

3 Paket (12 Calculator,


15 Lemari Arsip, 3
Brankas, )

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Rangkasbitung

2 Paket ( 4 Komputer
PC, 4 Printer, 1
Scanner, 1 Paket
Peralatan Komputer)

2 Paket ( 4 Komputer
PC, 4 Printer, 1
Scanner, 1 Paket
Peralatan Komputer)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

UPTD Rangkasbitung

1 Paket ( 2 Tabung
Gas, 2 Kompor Gas, 1
Dispenser, 2 Lemari
ES, 4 AC, 4 TV, 1
Jetpump, Kichen set 3)

1 Paket ( 2 Tabung
Gas, 2 Kompor Gas, 1
Dispenser, 2 Lemari
ES, 4 AC, 4 TV, 1
Jetpump, Kichen set 3)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair

UPTD Rangkasbitung

4 Paket ( 3 Meja Kerja,


5 Kursi Tunggu, Sofa
1, 15 Rak buku)

4 Paket ( 3 Meja Kerja,


5 Kursi Tunggu, Sofa
1, 15 Rak buku)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pemasangan Canopy Ruang Tunggu
WP

UPTD Rangkasbitung

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pemasangan Gorden Ruang

UPTD Rangkasbitung

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alatalat Olah Raga

UPTD Rangkasbitung

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alatalat Studio

UPTD Rangkasbitung

1 Paket ( 2 Paket
CCTV)

1 Paket ( 2 Paket
CCTV)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pembuatan Papan Nama

UPTD Rangkasbitung

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD
Rangkasbitung

272,600,000

1 Tahun Anggaran

APBD

222,972,000

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Rangkasbitung

1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan PeralatanDapur dan


Rumah Tangga

UPTD Rangkasbitung

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Rangkasbitung

1 Tahun anggaran (10


Unit)

1 Tahun anggaran (10


Unit)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecatan
gedung kantor UPT, Samsat dan gerai
Samsat

UPTD Rangkasbitung

4 Paket

4 Paket

Pemeliharaan/Rehabilitasi perbaikan
atap Gedung/Kantor

UPTD Rangkasbitung

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan/Rehabilitasi perbaikan
Kamar Mandi

UPTD Rangkasbitung

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan/Rehabilitasi perbaikan
Kramik Kantor

UPTD Rangkasbitung

1 Paket

1 Paket

Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Rangkasbitung

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

- 367 -

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
33

34

35

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD
Rangkasbitung

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
903,234,400

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Rangkasbitung

I Tahun Anggaran (
Listrik, Telp, Surat
Kabar, Internet, PVN,
Penggandaan)

I Tahun Anggaran (
Listrik, Telp, Surat
Kabar, Internet, PVN,
Penggandaan)

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Rangkasbitung

1 Tahun Anggaran (26


Orang)

1 Tahun Anggaran (26


Orang)

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Rangkasbitung

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Rangkasbitung

1 Tahun Anggaran (13


Orang PNS)

1 Tahun Anggaran (13


Orang PNS)

Penyediaan ATK

UPTD Rangkasbitung

1 Paket (22 Jenis ATK)

1 Paket (22 Jenis ATK)

Penyediaan alat-alat kebersihan dan


alat linstrik/elektronik kantor

UPTD Rangkasbitung

1 Paket (9 Jenis)

1 Paket (9 Jenis)

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Rangkasbitung

1 Tahun Anggaran (12


Unit)

1 Tahun Anggaran (12


Unit)

Sewa tempat Untuk gerai Samsat Maja

UPTD Rangkasbitung

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Penyediaan Pakaian Kerja

UPTD Rangkasbitung

65 Orang

65 Orang
574,315,210

APBD

722,025,268

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor dan Peralatan
Kantor

UPTD Serang

4 Paket ( 5 Kalkulator,
4 detektor uang, 5
penghancur kertas, 5
lemari arsip, 4
brankas, Mesin Fax)

4 Paket ( 5 Kalkulator,
4 detektor uang, 5
penghancur kertas, 5
lemari arsip, 4
brankas, Mesin Fax)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Serang

3 Paket (5 Komputer, 3
Latop, dan 7 Printer)

3 Paket (5 Komputer, 3
Latop, dan 7 Printer)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Kantor

UPTD Serang

1 Paket ( 11 AC)

1 Paket ( 11 AC)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair

UPTD Serang

1 Paket (Meja dan


Kursi Kerja 15, Kursi
Rapat 20, Lemari
makan 1

1 Paket (Meja dan


Kursi Kerja 15, Kursi
Rapat 20, Lemari
makan 1

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pembuatan Mushola

UPTD Serang

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pemasangan Gorden Ruang

UPTD Serang

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pemasangan Walpaper Ruang Rapat

UPTD Serang

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Renovasi Halaman Parkir

UPTD Serang

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pembuatan Taman Kantor

UPTD Serang

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Serang

266,354,800

APBD

440,718,948

Penyediaan pemeliharaan APK dan


suku cadang APK

UPTD Serang

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pemeliharaan kendaraan Dinas/


Operasional

UPTD Serang

1 Tahun Anggaran ( 15
Unit)

1 Tahun Anggaran ( 15
Unit)

- 368 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,188,516,240

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Serang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

36

37

38

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan/Rehabilitasi
gedung/Kantor UPT

UPTD Serang

3 Paket

3 Paket

Pemeliharaan/Rehabilitasi Renovasi
Kamar Mandi

UPTD Serang

1 Paket

1 Paket

5
6

Pemeliharaan Mebeulair
Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Serang
UPTD Serang

1 Paket
1 Tahun Anggaran

1 Paket
1 Tahun Anggaran

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD Serang

1,032,185,481

APBD

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Serang

1 Tahun Anggaran
(listrik, Telp, Surat
Kabar, Internet, PVN,
Penggandaan)

1 Tahun Anggaran
(listrik, Telp, Surat
Kabar, Internet, PVN,
Penggandaan)

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Serang

1 Tahun Anggaran (16


Orang)

1 Tahun Anggaran (16


Orang)

3
4

Penyediaan ATK kegiatan


Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Serang
UPTD Serang

60 Jenis ATK
1 Tahun Anggaran

60 Jenis ATK
1 Tahun Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas untuk


Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Serang

1 Tahun Anggaran (35


orang )

1 Tahun Anggaran (35


orang )

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Serang

1 Tahun Anggaran (15


Unit)

1 Tahun Anggaran (15


Unit)

7
8
9

Jasa Kebersihan (Outsourching)


Penyediaan Pakaian Kerja
Penyediaan Sewa Gedung/Kantor
Gerai Samsat

UPTD Serang
UPTD Serang
UPTD Serang

1 Tahun Anggaran
34 Orang
1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran
34 Orang
1 Tahun Anggaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Komputer dan Sofware

UPTD Serpong

4 Paket (14 Unit


Komputer PC, Latop 5 ,
Ipad 3, Unit, 15 Unit
Printer)

4 Paket (14 Unit


Komputer PC, Latop 5 ,
Ipad 3, Unit, 15 Unit
Printer)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Mebeulair Kantor

UPTD Serpong

1 Paket (10 Unit Meja


Kerja)

1 Paket (10 Unit Meja


Kerja)

Pengadaan Sarana dan Prasarana alat


Dapur dan Rumah Tangga

UPTD Serpong

2 Paket ( 5 Unit AC, )

2 Paket ( 5 Unit AC, )

4
5

Pengadaan Jaringan Gerai Samsat


Pengadaan Kendaraan Operasional
Kantor

UPTD Serpong
UPTD Serpong

1 Paket
2 unit Motor

1 Paket
2 unit Motor

Pengadaan Penyekatan Ruangan Staf

UPTD Serpong

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat


Studio

UPTD Serpong

1 Paket

1 Paket

394,200,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Serpong

438,237,000

APBD

551,310,000

APBD

1,214,478,300

Pemeliharaan APK dan Suku cadang


APK

UPTD Serpong

1 Tahun Anggaran
(APK)

1 Tahun Anggaran
(APK)

Pemeliharaan Kendaraan Dinas /


Operasional

UPTD Serpong

- 1 Tahun Anggaran
(13 Unit)

- 1 Tahun Anggaran
(13 Unit)

3
4

Pemeliharaan Gedung/Kantor
Pemeliharaan Fumigasi Arsip Samsat

UPTD Serpong
UPTD Serpong

1 Paket
- 2x dalam setahun

1 Paket
- 2x dalam setahun

Pemeliharaan Jaringan Air beserta


suku cadang dan pompa air

UPTD Serpong

1 paket (Penyedotan
Septik tank )

1 paket (Penyedotan
Septik tank )

Pemeliharaan Tabung Pemadam


Kebakaran

UPTD Serpong

12 Unit

12 Unit

Pemeliharaan Perbaikan Toilet Kantor

UPTD Serpong

1 Paket

1 Paket

- 369 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,179,570,311

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT DPPKD Serpong

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

23

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

39

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rehabilitasi Perbaikan Taman Kantor

UPTD Serpong

1 Paket

1 Paket

rehabilitasi Perbaikan Aspal Parkir


kendaraan

UPTD Serpong

1 Paket

1 Paket

10
11

Rehabilitasi Perbaikan Pavingblok


Pemasangan Canopy Parkir Kendaraan

UPTD Serpong
UPTD Serpong

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

12

Perbaikan Pintu Masuk kantor

UPTD Serpong

1 Paket
1,198,582,600

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,660,134,252

Penyediaan Tenaga Operasional kantor


tidak tetap

UPTD Serpong

12 Orang ( 6 Satpam, 4
Pramubakti dan 3
Driver)

12 Orang ( 6 Satpam, 4
Pramubakti dan 3
Driver)

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

UPTD Serpong

1 TA (Listrik, Telp,
Surat Kabar, Internet,
Penggandaan, PVN)

1 TA (Listrik, Telp,
Surat Kabar, Internet,
Penggandaan, PVN)

3
4

Penyediaan ATK kegiatan


Penyediaan alat-alat kebersihan dan
elektronik kantor

UPTD Serpong
UPTD Serpong

1 Paket (52 Jenis )


1 paket

1 Paket (52 Jenis )


1 paket

Penyediaan Makan dan Minum Rapatrapat dinas

UPTD Serpong

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Serpong

1 tahun anggaran ( 15
orang)

1 tahun anggaran ( 15
orang)

Penyediaan BBM/Minyak dan gas


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Serpong

1 tahun anggaran (14


Unit)

1 tahun anggaran (14


Unit)

Penyediaan Jasa kebersihaan


(Outsourcing)

UPTD Serpong

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Sewa Gedung Gerai Samat dan Olah


Raga

UPTD Serpong

1 Tahun Anggaran (2
Gedung)

1 Tahun Anggaran (2
Gedung)
500,000,000

APBD

Paket

535,500,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

500,000,000

APBD

535,500,000

Pengolahan Data Pendapatan dan


Pengelolaan Keuangan TA.. 2014

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Data Pembangunan


Daerah DPPKD Provinsi Banten APBD
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Update Data Profil DPPKD


Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan data Barang dan Aset


DPPKD Provinsi Banten tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pengelolaan SIMDA Keuangan Internal


DPPKD Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Pengelolaan Website DPPKD Provinsi


Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Tahun Anggaran

1 Tahun Anggaran

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Paket

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT DPPKD
Serpong

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

75,000,000,000

- 370 -

75,000,000,000

101,771,508,640

101,771,508,640

14. SKPD

: DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

1
1
1

13
13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Sosial;
Pemberdayaan Masyarakat Miskin

13

Identifikasi dan Seleksi (Verifikasi)


Sosial Fakir Miskin

Rapat Kordinasi Kegiatan


Pemberdayaan Fakir Miskin

3
4

13

13

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

250 KK

260 KK
APBD

3,200,000,000

1.330 KK

1.330 KK

Prov. Banten

24 orang

24 orang

Seleksi Pendamping Sosial KUBE


Pendamping Sosial yang Mendapatkan
Bimbingan Teknis

5 Kab/Kota
7 Kab/Kota

51 orang
60 orang

51 orang
60 orang

Sosialisasi Bantuan Pemberdayaan


Sosial melalui Bansos

7 Kab/Kota

1.000 orang

1.000 orang

Bimbingan Sosial Motivasi Fakir


Miskin

5 Kab/Kota

860 KK

860 KK

7
8

Pemantapan Manajemen KUBE


KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan
Bantuan Stimulan UEP
Bimbingan Lanjt Pemberdayaan KUBE
Tahun 2014

Prov. Banten
6 Kab/Kota

90 orang
82 KUBE

90 orang
82 KUBE

6 Kab/Kota

5 orang (1 Tim)

5 orang (1 Tim)

Study Kelayakan Lokasi Pemberdayaan


Tahun 2016

7 Kab/Kota

5 orang (1 Tim)

5 orang (1 Tim)

Peningkatan dan Pemberdayaan


Keluarga dan Perempuan

930,000,000

APBD

950,000,000

Seleksi Perempuan Rawan Sosial


Ekonomi (PRSE) dan Keluarga
Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)

8 Kab/Kota

460 orang

460 orang

Pembinaan Kesejahteraan PRSE


diLokasi P2WKSS

8 Kab/Kota

88 orang

88 orang

3
4

Pembinaan Kesejahteraan PRSE


Pembinaan dan Pemantapan Petugas
LK3 Berbasis Masyarakat

8 Kab/Kota
8 Kab/Kota

290 orang
30 orang

290 orang
30 orang

Pemberian Bansos Stimulan UEP PRSE


dan KBSP

8 Kab/Kota

420 orang

420 orang

Peningkatan dan Pembinaan Sosial


Komunitas Masyarakat Terpencil

1,593,121,500

APBD

1,600,000,000

Pemetaan Komunitas Masyarakat


Terpencil

Kab. Pandeglang, Kab.


Lebak

180 KK

180 KK

Pelatihan Pendamping Komunitas


Masyarakat Terpencil

Kab. Pandeglang, Kab.


Lebak

10 orang

10 orang

Study Kelayakan Komunitas


Masyarakat Terpencil

Kab. Pandeglang, Kab.


Lebak

80 KK

80 KK

Semiloka Daerah Hasil Studi


Kelayakan KMT

Kab. Pandeglang, Kab.


Lebak

30 orang

30 orang

Bimb. Sosial dan Motivasi Komunitas


Masyarakat Terpencil

Kab. Pandeglang, Kab.


Lebak

80 KK

80 KK

Penyaluran Bantuan Komunitas


Masyarakat Terpencil

Kab. Pandeglang, Kab.


Lebak

80 KK

80 KK

Bimb. Lanjut Pemberdayaan


Komunitas Masy. Terpencil

Kab. Pandeglang, Kab.


Lebak

110 KK

110 KK
12,044,657,900

Jumlah Lanjut Usia yang dilayani


dan dilindungi
Jumlah Anak yang dilayani,
dilindungi dan direhabilitasi
Jumlah Penyandang Cacat yang
direhabilitasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,750,000,000

8 Kab/Kota

Rehabilitasi Sosial

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1.370 KK

3,000,000,000

13

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1.330 KK

Peningkatan dan Pembinaan Sosial


Fakir Miskin

10
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

5,523,121,500
Jumlah masyarakat miskin yang
memperoleh pemberdayaan sosial
Jumlah komunitas masyarakat
terpencil yang diberdayakan

Target Capaian
Kinerja

APBD

12,918,000,000

905 Org

950 Org

1.156 Org

1.167 Org

530 Org

530 Org

- 371 -

13

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Jumlah lembaga sosial anak yang


dibina
Jumlah tuna sosial yang
direhabilitasi
Jumlah PMKS yang memperoleh
pelayanan, perlindungan dan
bimbingan lanjut Balai Perlindungan
Sosial (BPS)
Jumlah PMKS yang memperoleh
bimbingan sosial dan keterampilan
dan bimbingan lanjut pada Balai
Pemulihan dan Pengembangan Sosial
(BP2S)

Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut


Usia

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

20 Lbg

20 Lbg

680 Org

680 Org

307 Org

307 Org

450 Org

550 Org

3,300,000,000

APBD

Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tk.


Provinsi Banten

8 Kab/Kota

800 Org

800 orang

Pertemuan dan Pemantapan Petugas


Pendamping Lanjut Usia

8 Kab/Kota

221 Org

221 orang

Perawatan Lansia dalam Keluarga


(Home Care)

1 Kab/Kota

100 Org

100 orang

Rapat Koordinasi Komda Lanjut Usia

Kota Serang

30 Org

30 orang

5
6
7

Lomba Kreativitas Anak (LKA)


Forum Anak Daerah (FAD)
Penanganan Kedaruratan Anak dan
Lanjut Usia

Kota Serang
Kota Serang
8 Kab/Kota

450 Org
40 Org
1.220 Org

450 orang
40 orang
1.220 orang

Penanganan Sosial Anak Jalanan


Berbasis Masyarakat

8 Kab/Kota

100 Org

100 orang

9
10
11

Konggres Anak Indonesia (KAI)


Sidang Tim PIPA
Seminar Penanganan Anak Balita
Terlantar melalui TAS

Luar Daerah
8 Kab/Kota
8 Kab/Kota

10 Org
2 Keg
70 Org

10 orang
2 Keg
70 orang

12

Penguatan Lembaga Kesejahteraan


Sosial (LKS)

8 Kab/Kota

100 Org

100 orang

13

Pertemuan Lembaga yang Menangani


Anak yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus

8 Kab/Kota

70 Org

70 orang

1,567,022,400

APBD

1,691,000,000

Pelatihan Keterampilan bagi Eks


Narapidana

Kota Serang

15 Org

15 orang

Pelatihan Keterampilan bagi Eks


Narapidana

Kota Cilegon

15 Org

15 orang

Pelatihan Keterampilan bagi


Gelandangan

Kota Tangsel

15 Org

15 orang

Pelatihan Keterampilan bagi Pengemis

Kota Cilegon

15 Org

15 orang

Pelatihan Keterampilan bagi Tuna


Susila

Kota Serang

25 Org

25 orang

Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok


Minoritas

Kab. Tangerang

15 Org

15 orang

Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan


Napza dan HIV/AIDS

Kota Tangerang

100 Org

100 orang

Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan


Napza dan HIV/AIDS

Kota Tangsel

100 Org

100 orang

Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan


Napza dan HIV/AIDS

Kota Serang

100 Org

100 orang

10

Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan


Napza dan HIV/AIDS

Kota Cilegon

100 Org

100 orang

- 372 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,500,000,000

Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial


dan Eks Napza

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

13

13

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

11

Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan


Napza dan HIV/AIDS

Kab. Tangerang

100 Org

100 orang

12

Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan


Napza dan HIV/AIDS

Kab. Serang

100 Org

100 orang

13

Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan


Napza dan HIV/AIDS

Kab. Pandeglang

100 Org

100 orang

14

Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan


Napza dan HIV/AIDS

Kab. Lebak

100 Org

100 orang

15

Study Komparasi Kegiatan Rehsos bagi


Tuna Susila dan Eks Napza

Surabaya

7 Org

7 orang

16

Pembinaan Mental
Spiritual/Keagamaan untuk ODHA

Kota Tangerang

30 Org

30 orang

17

Bimbingan Sosial dan Konseling


Psikologi bagi ODHA

Kab. Tangerang

30 Org

30 orang

18

Pemberian Bantuan Peningkatan Gizi


bagi ODHA serta Sosialisasi Bahaya
Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS

8 Kab/Kota

400 Org

400 orang

19

Bimbingan Lanjut

8 Kab/Kota

1 Keg

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Keg

Rehabilitasi Sosial bagi orang dengan


Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis

1,366,000,000

APBD

1,377,000,000

Bimbingan Sosial dan Motivasi Kerja


bagi Eks Kusta

Kota Tangerang

15 Org

15 orang

Bimbingan Sosial dan Motivasi Kerja


bagi Penyandang Disabilitas

Kota Cilegon

15 Org

15 orang

Bimbingan Sosial dan Motivasi Kerja


bagi Penyandang Disabilitas

Kab. Pandeglang

15 Org

15 orang

Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)


Penyandang Disabilitas

Kab. Tangerang

200 Org

200 orang

5
6

Loka Bina Karya (LBK)


Bantuan Sosial bagi Penyandang
Disabilitas

Kab. Lebak
8 Kab/Kota

20 Org
65 Org

20 orang
65 orang

Pelaksanaan dan Pengembangan


Pendampingan Sosial

8 Kab/Kota

27 Org

27 orang

Study Komparasi Kegiatan Rehabilitasi


Sosial ODK

Manado

5 Org

5 orang

9
10

Bimbingan Lanjut
Hari Disabilitas Internasional (HDI)

8 Kab/Kota
Prov. Banten

1 Keg
255 Org

1 Keg
255 orang

11

Rapat Persiapan Hari Disabilitas


Internasional (HDI)

Prov.Banten

30 Org

30 orang

12

Pemantapan Pendamping ASODK


Berat

Prov.Banten

65 Org

65 orang

Pelayanan dan Perlindungan Sosial


pada Balai Perlindungan Sosial

1,086,135,500

APBD

1,200,000,000

Pelayanan dan Perlindungan Sosial


bagi Klien LU Terlantar

Prov.Banten

60 orang

60 orang

Pelayanan dan Perlindungan Sosial


bagi Klien WKTK

Prov.Banten

30 orang

30 orang

Pelayanan dan Perlindungan Sosial


Balita Terlantar

Prov.Banten

10 orang

10 orang

Pelayanan dan Perlindungan Sosial


bagi Tuna Grahita

Prov.Banten

10 orang

10 orang

Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran


pada Balai Perlindungan Sosial

700,000,000

- 373 -

APBD

750,000,000

13

13

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Sosialisasi Balai Perlindungan Sosial


(BPS)

8 Kab/Kota

320 Org

320 orang

Seleksi Calon Klien Balai Perlindungan


Sosial (BPS) Provinsi Banten

8 Kab/Kota

150 Org

150 orang

Bimbingan dan Keterampilan bagi


Klien WKTK

Kota Serang

30 Org

30 orang

Bimbingan dan Pengasuh bagi Klien


Balita Terlantar

Kota Serang

10 Org

10 orang

Fasilitas Klien WKTK Melalui Modal


Usaha

Kota Serang

30 Org

30 orang

Fasilitas Klien Tuna Grahita Melalui


Modal Usaha

Kota Serang

10 Org

10 orang

Pembinaan Lanjut Eks Klien BPS


Melalui Kewirausahaan

Kota Serang

40 Org

40 orang

Konsultasi Teknis Penanganan Korban


Tindak Kekerasan

Luar Daerah

6 Org

6 orang

Home Visit ke Keluarga Klien BPS

8 Kab/Kota

1 Keg
1,675,000,000

APBD

2,000,000,000

1
2

Pembinaan Tuna Susila


Pembinaan Gelandangan dan Pengemis
(Gepeng) Angkatan I

Kab. Lebak
Kab. Lebak

40 Org
40 Org

40 orang
80 orang

Pembinaan Remaja Putus Sekolah


Terlantar (RPST)

Kab. Lebak

40 Org

40 orang

4
5

Pembinaan Eks Napza


Pembinaan Gelandangan dan Pengemis
(Gepeng) Angkatan II

Kab. Lebak
Kab. Lebak

40 Org
40 Org

25 orang

Pembinaan PMKS Hasil Razia

Kab. Lebak

100 Org

Penerimaan dan Penyaluran pada


Balai Pemulihan dan Pengembangan
Sosial

2,350,500,000

APBD

2,400,000,000

Penerimaan Calon Klien BP2S (Gepeng,


Tuna Susila, RPST dan Eks Napza)

Kab. Lebak

200 Org

200 orang

Penjaringan Calon Klien BP2S


(Gepeng, Tuna Susila, RPST dan Eks
Napza)

8 Kab/Kota

200 Org

200 orang

Bimbingan Lanjut (Binjut) Eks Klien


BP2S untuk PMKS Gepeng, Wanita
Tuna Susila (WTS), Remaja Sekolah
Terlantar dan Eks Napza

Kab. Lebak

195 Org

195 orang

Pelatihan Kewirausahaan PMKS


Gepeng, Wanita Tuna Susila (WTS),
Remaja Putus Sekolah Terlantar dan
Eks Napza

Kab. Lebak

200 Org

200 orang

Praktek Belajar Kerja (PBK) Eks Klien


BP2S

Kab. Lebak

60 Org

60 orang

Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi


Produktif (UEP) Eks Klien BP2S

Kab. Lebak

50 Org

50 orang

29,996,400,000
Jumlah Korban Tindak
Kekerasan/Pekerja Migran yang
dilindungi
Jumlah bantuan untuk korban
bencana
Jumlah Taruna Siaga Bencana
(TAGANA) yang dilatih
Jumlah Masyarakat yang mendapat
jaminan Sosial

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Sosial dan Pelatihan


Keterampilan pada Balai Pemulihan
dan Pengembangan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

50 Org

APBD

31,900,000,000
50 Org

4.500 Org

5.000 Org

1.286 Org

1.286 Org

366 Org

366 Org

- 374 -

13

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja


Migran Bermasalah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,300,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Penjangkauan dan Rekuitmen


KTK/PMB

8 Kab/Kota

12 Keg

12 Keg

2
3

Bimbingan dan Motivasi KTK/PMB


Pemulangan dalam Provinsi KTK/PMB

8 Kab/Kota
8 Kab/Kota

12 Keg
80 Org

12 Keg
80 orang

Pemulangan antar Provinsi KTK/PMB

Luar Daerah

10 Org

10 orang

5
6

Pembina Penerima UEP KTK/PMB


Bimbingan Keterampilan UEP
KTK/PMB

Kota Serang
8 Kab/Kota

2 Angkt
50 Org

2 Angkt
50 orang

7
8
9
10

Pendampingan UEP KTK/PMB


Bantuan Sosial UEP KTK/PMB
Bimbingan Lanjut KTK/PMB
Verifikasi Calon Penerima Bantuan
Sosial UEP KTK/PMB

3
2
8
3

3 Kali
50 Paket
2 Kali
1 Keg

3 Kali
50 Paket
2 Kali
1 Keg

Perlindungan Sosial Korban Bencana

4,896,000,000

APBD

5,000,000,000

Rakor dan Rencana Kerja


Perlindungan Sosial Korban Bencana

Kota Serang

50 Org

50 orang

Bimtek dan Penguatan Manajemen Tim


Kampung Siaga Bencana (KSB)

Kab. Serang

105 Org

105 orang

Lomba Kec. dan Desa/Kel. Siaga


Bencana Tingkat Prov. Banten

8 Kab/Kota

400 Org

400 orang

Piket Petugas Perlindungan Sosial


Siaga Bencana

Kota Serang

5 Org

5 orang

Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar

Kota Serang

300 Org

300 orang

Fasilitasi Operasional Tim Petugas


Perlindungan Sosial Korban Bencana
(Pet. Komputer Data base, pelayanan
Orang Terlantar dan Pergudangan)

Kota Serang

13 Org

13 orang

7
8

Fasilitasi Penyiapan Bufferstock


Sarasehan Penguatan kearifan Lokal
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial

Kota Serang
Kota Serang

10.000 Pkt
146 Org

10.000 Pkt
146 orang

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TAGANA


ke - VII Tk. Provinsi Banten

Kota Serang

100 Org

100 orang

10

Pembinaan Capacity Building TAGANA


se - Provinsi Banten

Kab. Serang

160 Org

160 orang

11

Pelatihan dan Pemantapan TAGANA se


- Provinsi Banten

Kab. Serang

80 Org

80 orang

12

Bimtek dan Pelatihan Kepemimpinan


Tim Koordinasi TAGANA Prov. dan
Kab/Kota

Kab. Serang

80 Org

80 orang

13

Penyiapan dan Pembinaan TAGANA di


Kab/Kota se - Prov. Banten

8 Kab/Kota

1.286 Org

1.286 orang

14

Gladi Lapang dan Apel Siaga TAGANA


dan Tim KSB Tk. Prov. Banten

8 Kab/Kota

480 Org

480 orang

15

Fasilitasi Jaminan Asuransi Anggota


TAGANA se - Provinsi Banten

Kota Serang

1.286 Org

1.286 orang

16

Fasilitasi Bhakti Sosial Nasional


(BHAKSOSNAS) TAGANA Tahun 2015

Kab. Serang

25 Org

25 orang

- 375 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,300,000,000

Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

17

Pengerahan TAGANA Ke Lokasi


Bencana

8 Kab/Kota

20 Org

20 orang

18

Fasilitasi Kesekretariatan TAGANA


Provinsi Banten

Kota Serang

12 Bulan

12 Bulan

Fasilitasi Pendampingan dan


Penunjang PKH, Jamsosratu, Askesos
dan Sumber Dana Sosial

23,800,400,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

25,600,000,000

Pendataan UGB/PUB dan Askesos di


Wilayah Provinsi Banten

Kota Serang

12 Dok

12 dokumen

2
3
4
5
6

Pemantapan Petugas Undian


Sosialisasi UGB/PUB
Publikasi UGB/PUB melalui Media
Bimbingan Teknis UGB/PUB
Pemantapan Petugas Askesos
Kabupaten/Kota

Kota
Kota
Kota
Kota
Kota

Serang
Serang
Serang
Serang
Serang

32 Org
96 Org
60 Kali
40 Org
32 Org

32 orang
96 orang
60 Kali
40 orang
32 orang

7
8
9

Sosialisasi Askesos
Bimbingan Motivasi Askesos
Rapat Tim Koordinasi PKH Provinsi
Banten

Kota Serang
Kota Serang
Kota Serang

40 Org
300 Org
18 Org

40 orang
300 orang
18 orang

10

Pembinaan Pendamping dan Operator


PKH (Kab. Tgr dan Kt. Tangsel)

Kab. Tangerang

109 Org

109 orang

11

Pembinaan Pendamping dan Operator


PKH (Kab. Pdg dan Lebak)

Kab. Pandeglang

224 Org

224 orang

12

Pembinaan Pendamping dan Operator


PKH (Kab. Srg, Kt. Srg dan Clg)

Kota Serang

104 Org

104 orang

13

Pemantapan Petugas Penyedia


Layanan Fasdik dan Faskes,
Pendamping dan Operator PKH (Kab.
Tgr dan Kt. Tangsel)

Kab. Tangerang

149 Org

149 orang

14

Pemantapan Petugas Penyedia


Layanan Fasdik dan Faskes,
Pendamping dan Operator PKH (Kab.
Pdg dan Lebak)

Kab. Pandeglang

246 Org

246 orang

15

Pemantapan Petugas Penyedia


Layanan Fasdik dan Faskes,
Pendamping dan Operator PKH (Kab.
Srg, Kt. Serang dan Cilegon)

Kota Serang

164 Org

164 orang

16

Fasilitasi Sewa Gedung Sekretariat


UPPKH Provinsi Banten

Kota Serang

1 Gedung

1 Gedung

17

Pemilihan Pendamping dan Operator


PKH Berprestasi dan Lomba bagi
RTSM Peserta PKH se - Provinsi
Banten

Kota Serang

1 Keg

1 Keg

18
19

Sosialisasi PKH melalui Media


Pembuatan Kartu Peserta Jamsosratu,
Formulir Pemutakhiran, Formulir
Verifikasi Fasilitasi Pendidikan dan
Kesehatan

Kota Serang
Kota Serang

30 Hari
49.000 Buah

30 Hari
49.000 Buah

20
21

Premi Peserta Jamsosratu


Honorarium Pendamping, Operator,
Tim Pengendali, Data Entri dan
Pengelola Jamsosratu

Kota Serang
Kota Serang

49.000 Org
12 Bulan

49.000 orang
12 Bulan

22

Pembekalan Pelaksanaan Tugas bagi


Pendamping dan Operator Jamsosratu

Kota Serang

3 Kali

3 Kali

23
24

Publikasi Jamsosratu
Operasional Pendamping Jamsosratu

Kota Serang
Kota Serang

30 Hari
300 Orang

30 Hari
300 Orang

- 376 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

13

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengembangan Kapasitas Peserta


Jamsosratu

Kota Serang

600 Org

600 orang

26

Pembinaan Pendamping dan Operator


Jamsosratu

Kota Serang

229 Org

229 orang

27

Rakor bagi Tim Pengendali,


Pendamping, Operator dan Pengelola
Jamsosratu

Kota Serang

289 orang

289 orang

28

Fasilitasi Sekretariat Operator


Jamsosratu Provinsi Banten dan ATK
Pendamping Jamsosratu

Kota Serang

12 Bulan

12 Bulan

29

Rekonsilasi Penyaluran Bantuan dan


Klaim Pertanggungan Jamsosratu

Kota Serang

226 Org

226 orang

30
31

Fasilitasi Penyaluran Jamsosratu


Pemantauan Pemberian Bantuan
Sosial Jamsosratu

8 Kab/Kota
8 Kab/Kota

3 Kali
3 Kali

3 Kali
3 Kali

32

Bimbingan Teknis Service Provider


PKH Tk. Provinsi Banten

Kota Serang

300 Org

300 orang

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial


dan Keagamaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

25

6,533,500,000
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
yang dibina
Jumlah Kelembagaan sosial yang
dibina
Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kejuangan (NK3)
Jumlah Penyuluhan Sosial yang
dilaksanakan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

7,010,000,000

604 Org

604 Org

550 Lbg

550 Lbg

400 Org

400 Org

200 Org

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

200 Org

Peningkatan Kualitas Potensi dan


Sumber Kesos Masyarakat

4,000,000,000
155 Org

APBD

4,250,000,000

Pertemuan Kelembagaan Forum


Komunikasi TKSK

8 Kab/Kota

155 Org

Sinergi Program dan Penghargaan


TKSK Berprestasi

8 Kab/Kota

45 Org

45 Org

Bimbingan Teknis Peningkatan SDM


TKSK

8 Kab/Kota

155 Org

155 Org

4
5

Bimbingan Teknis PSM


Pemb. PSM di Lok. Pemetaan Prog.
Pembang. Perdesaan Terpadu

Kota Serang
8 Kab/Kota

150 Org
160 Org

150 Org
160 Org

6
7

Bulan Bhakti Sosial PSM


Sinergi Program dan Penghargaan PSM
Berprestasi

Kota Serang
8 Kab/Kota

150 Org
45 Org

150 Org
45 Org

8
9

Bimbingan Manajemen Orsos/LKS


Sinergi Program dan Penghargaan LKS
Berprestasi

8 Kab/Kota
8 Kab/Kota

160 Org
45 Org

160 Org
45 Org

10
11
12

Pertemuan WKSBM
Pertemuan Dunia Usaha
Temu Informasi Pemerintah, Dunia
Usaha dan Orsos

8 Kab/Kota
8 Kab/Kota
Kota Serang

50 Org
50 Org
70 Org

50 Org
50 Org
70 Org

13

Temu Informasi Pemerintah dengan


PSKS

Kota Serang

25 Org

25 Org

14

Pelatihan Dasar Pengurus Karang


Taruna

Kota Serang

160 Org

160 Org

15

Pemb. KT di Lok. Pemetaan Prog.


Pembang. Perdesaan Terpadu

8 Kab/Kota

160 Org

160 Org

16

Sinergi Program dan Penghargaan


Karang Taruna Berprestasi

8 Kab/Kota

45 Org

45 Org

17

Bulan Bhakti Sosial Karang Taruna

Kota Serang

300 Org

300 Org

18
19

Rakerda PSKS
Simulasi Rakerda PSKS Tingkat
Kecamatan

Kota Serang
8 Kab/Kota

150 Org
320 Org

150 Org
320 Org

- 377 -

13

13

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

20

Penyusunan Pedoman Rakerda PSKS

Kota Serang

1 Dok

50 Org

21

Gebyar Pilar Sosial Tingkat Provinsi


Banten

Kota Serang

1.500 Org

1.500 Org

22
23

Perti Saka Pramuka Bina Sosial


Penatalaksanaan Kelembagaan Sosial

Kota Serang
Kota Serang

200 Org
1 Dok

200 Org
1 Dok

Peningkatan dan Pengembangan NilaiNilai Kepahlawanan, Keperintisan dan


Kejuangan (NK3)

700,000,000

8 Kab/Kota

50 Org

50 Org

Bimb. Peningkatan dan Pengemb. NK3


kepada Guru Angk. II

8 Kab/Kota

50 Org

50 Org

Pembinaan Keluarga Pahlawan dan


Janda Perintis Kemerdekaan

Kota Serang

150 Org

150 Org

Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam


Pahlawan (TMP)/MPN

Kab. Serang

2 Dok

1 Lok

Pengenalan Nilai - Nilai Situs


Bangunan Bersejarah (Ziarah Wisata)

DKI Jakarta

150 Org

150 Org

Peringatan Hari Pahlawan 10


November Tahun 2015

Kota Serang

200 Org

250 Org

Seminar Perjuangan Syekh Nawawi Al


Bantani

Kota Serang

100 Org

100 Org
1,833,500,000

APBD

2,010,000,000

1
2

Penyuluhan Sosial Keliling


Penyuluhan TKSK se - Provinsi Banten

4 Kab/Kota
8 Kab/Kota

800 Org
155 Org

800 Org
155 Org

3
4

Penyuluhan melalui Banten Expo


Penyuluhan melalui KSN Indotera
Expo

Kota Serang
DKI Jakarta

1 Dok
1 Dok

1 Dok
1 Dok

Penyuluhan kepada Lembaga Kesos


(LKS) se - Prov. Banten

8 Kab/Kota

320 Org

320 Org

Penyuluhan melalui Media Cetak


Leaflet dan Website

Kota Serang

4 Dok

4 Dok

Penyuluhan Sosial kepada


Kepala/Aparatur Kecamatan

8 Kab/Kota

162 Org

162 Org
900,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

APBD

1,050,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100 %

100 %

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %
200,000,000

APBD

250,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan

Kota Serang

12 Dok

12 Bln

2
3

Penyusunan Neraca Aset


Penyusunan Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Kota Serang
Kota Serang

1 Dok
1 Dok

1 Dok
1 Dok

Sosialisasi Penatausahaan Keuangan

Kota Serang

1 Dok

3 Dok

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

700,000,000

APBD

800,000,000

Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid)


Kesejahteraan Sosial Tahun 2015

Kota Serang

100 Org

100 Org

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)


Tahun 2016

Kota Serang

1 Dok

1 Dok

Penyusunan RKA/DPA/DPPA dan


DRPK Tahun 2015 - 2016

Kota Serang

3 Dok

3 Dok

- 378 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

750,000,000

Bimb. Peningkatan dan Pengemb. NK3


kepada Guru Angk. I

Promosi, Publikasi dan Penyuluhan


Kesejahteraan Sosial

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Kota Serang
Kota Serang

40 Org
1 Dok

40 Org
1 Dok

Kab. Serang dan Luar


Provinsi

6 Org

8 Org

Sumber Dana

Target Capaian
Kinerja

4
5

Sosialisasi Program Tahun 2016


Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip)
Tahun 2015

Rapat Konsultasi Perencanaan &


Evaluasi Program Tahun 2015

Rapat Koordinasi Evaluasi Program


dan Kegiatan Tahun 2015

Kota Serang

30 Org

40 Org

Rapat Evaluasi Hibah dan Bansos


Tahun 2015

8 Kab/Kota

100 Org

100 Org

Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Sosial


Tahun 2015

3 Provinsi

3 Keg

3 Keg

10

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun


2015

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

11

Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun


2015

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

9,300,000,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100 %

100 %

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

1,443,587,600
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Dinsos

Koordinasi dan Konsultasi Dinas


Dalam Daerah

Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar


Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam


Daerah BPS

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar


Daerah BPS

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam


Daerah BP2S

APBD

1,445,000,000

Kota Serang

12 Bulan

12 Bulan

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Luar Prov. Banten

12 bulan

12 bulan

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Luar Prov. Banten

12 bulan

12 bulan

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar


Daerah BP2S

Luar Prov. Banten

12 bulan

12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Aparatur pada Dinsos

Provinsi Banten

12 Bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

301,648,800

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah pada BPS

122,400,000

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah pada BP2S

74,800,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,858,685,700

939,112,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur pada Dinsos

Provinsi Banten

12 Bulan

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Provinsi Banten

75 Org

APBD

305,000,000

APBD

125,000,000

APBD

85,000,000

APBD

2,000,000,000
12 Bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

8 Kab/Kota
8,752,320,600

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

950,000,000
12 Bulan

Peningkatan Kapasitas Aparatur

1,063,065,500

APBD

1,100,000,000
75 Org

- 379 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

10

10

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

20

10

11

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pemulihan dan
Pengembangan Sosial

20

10

12

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Perlindungan
Sosial

50 Org

Hari Kesejahteraan Sosial Nasional


(HKSN)

Provinsi Banten

500 Org

500 Org

Penyusunan Peraturan Daerah


Perlindungan bagi Anak Terlantar

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok
580,705,000

1
10

13

23

Provinsi Banten

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Aparatur pada BP2S

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada BPS

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Aparatur pada BP2S

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada BPS

Provinsi Banten

Provinsi Banten

Provinsi Banten

Provinsi Banten

Provinsi Banten

23

650,000,000

12 Bulan
300,000,000

APBD

225,000,000

APBD

653,715,000

APBD

12 Bulan

400,000,000

12 Bulan

12 Bulan

250,000,000

12 Bulan

12 Bulan

725,000,000

12 Bulan
APBD

12 Bulan

615,000,000

12 Bulan
450,000,000

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan

650,000,000

APBD

12 Bulan

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

APBD

Paket

500,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

450,000,000

APBD

500,000,000

Rapat Koordinasi Data Bidang Kesos


Tahun 2015

Kota Serang

1 Dok

1 Dok

Pemutakhiran Data dan Informasi


Bidang Pembangunan Kesejahteraan
Sosial Tahun 2015

8 Kab/Kota

1 Dok

1 Dok

Pelatihan Petugas BNBA PMKS dan


PSKS Tahun 2015

Kab. Tangerang

1 Dok

1 Dok

Pelaksanaan Pendatan BNBA PMKS


dan PSKS Tahun 2015

Kab. Tangerang

1 Dok

1 Dok

Sosialisasi Hasil Pendataan PMKS dan


PSKS Tahun 2015

Kota Serang

1 Dok

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

12 Bulan

602,400,000

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada BP2S

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pemulihan
dan Pengembangan Sosial
1

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Aparatur pada BPS

587,201,000

20

Target Capaian
Kinerja

50 Org

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pemulihan dan
Pengembangan Sosial

20

Sumber Dana

Catatan Penting

Provinsi Banten

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Bimbingan Teknis Pembinaan dan


Peningkatan Kemampuan Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

1 Dok
64,200,000,000

- 380 -

64,200,000,000

68,428,000,000

68,428,000,000

15 . SKPD

: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

1
1
1

1
1

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Pendidikan;
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

47.00
4,600,000,000

APBD

8,423,000,000

Dukungan Operasional PAUD Binaan


Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kgt, 2 Lembaga

1 Kgt, 2 Lembaga

Pengadaan Bahan dan Media


Pembelajaran PAUD

Provinsi Banten

1 Kgt, 2 Pkt

1 Kgt, 2 Pkt

Pengadaan Sarana dan Prasarana


PAUD

Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Pkt

1 Kgt, 1 Pkt

Bintek Peningkatan Kapasitas


Manajemen PAUD

Provinsi Banten

100 Org, 2 Kgt

100 Org, 2 Kgt

Pengadaan Media Pembelajaran


Lembaga PAUD Baru

Provinsi Banten

1 Kgt, 142 Lembaga

1 Kgt, 142 Lembaga

Bintek Calon Penerima Bantuan


Oprasional Lembaga PAUD Baru

Provinsi Banten

100 Org, 2 Kgt

100 Org, 2 Kgt

Lomba Kreativitas Peserta Didik PAUD

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

Bintek Penataan dan Pengembangan


Kurikulum PAUD (Desa Belum Ada
PAUD)

Provinsi Banten

100 Org, 2 Kgt

100 Org, 2 Kgt

Verifikasi dan Supervisi Penerima


Bantuan

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

10

Lomba Manajemen dan Apresiasi


Lembaga PAUD

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

11

Dukungan Traffic Smart Kids


(Kerjasama dengan POLDA Banten)

Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Lembaga

1 Kgt, 1 Lembaga

12

Iklan Layanan Masyarakat


Peningkatan Akses PAUD

1 Kgt, 1 Pkt

1 Kgt, 1 Pkt

13

Dukungan Penyelenggaraan Hari Anak


Nasional (HAN)

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

14
15

Monitoring Penerima Hibah


Dukungan Kegiatan Asosiasi Profesi
Pendidik PAUD

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Dok
1 Kgt, 1 Lembaga

1 Kgt, 1 Dok
1 Kgt, 1 Lembaga

1
2

Pembinaan UKS TK
Workshop Standarisasi Kelembagaan
TK

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org
5 Kgt, 250 Org

3
4
5
6
7
8

Lomba Kreativitas TK
Lomba Senam Sehat Ceria
Lomba Tari Kreasi
Lomba Pengenalan Lalu Lintas
Loma Sekolah Sehat TK (LSS)
Verifikasi Calon Penerima Bantuan
Hibah

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Pembinaan dan Pengembangan


Pendidikan TK

2,850,000,000

1
1
1
1
1
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

13,649,000,000

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

52.00

Pengembangan Pendidikan Anak Usia


Dini

Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9


Tahun

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

7,450,000,000
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Target Capaian
Kinerja

APBD

5,226,000,000
1 Kgt, 80 Org
5 Kgt, 250 Org

Kgt
Kgt
Kgt
Kgt
Kgt
Kgt

1
1
1
1
1
1

Kgt
Kgt
Kgt
Kgt
Kgt
Kgt

Sosialisasi Pemantapan Calon


Penerima Hibah

Provinsi Banten

1 Kgt, 100 Org

1 Kgt, 100 Org

10

Sosialisasi Penerima Bantuan Media


Pembelajaran TK (APE)

Provinsi Banten

1 Kgt, 100 Org

1 Kgt, 100 Org

11

Fasilitasi Media Pembelajaran TK (APE)

Provinsi Banten

1 Pkt

1 Pkt

12
13

Monitoring dan Evaluasi


Penyusunan DED TK Pembina Provinsi
Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt
2 Pkt

1 Kgt
2 Pkt
48,300,000,000

- 381 -

88,452,488,005

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A

33.48

99.72

Angka Partisipasi Kasar (APK)


SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho

33.54

99.76

Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata


Kelola Sekolah Dasar

21,460,000,000

APBD

Bimbingan Teknis Implementasi


Kurikulum Daerah Dalam Rangka
Kurikulum 2013

Provinsi Banten

2 Kgt, 100 Org

2 Kgt, 100 Org

2
3

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD


Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) SD

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 2 Mapel
1 Kgt, 13 Cabor

1 Kgt, 2 Mapel
1 Kgt, 13 Cabor

Festival & Lomba Seni Siswa Nasional


(FLS2N) SD

Provinsi Banten

1 Kgt, 8 Cabang Lomba

1 Kgt, 8 Cabang Lomba

Lomba Cipta Seni Pelajar (LCSP) SD

Provinsi Banten

1 Kgt, 3 Cabang Lomba

1 Kgt, 3 Cabang Lomba

6
7
8
9
10
11
12

Lomba Sekolah Sehat SD


Lomba Klub Olahraga SD
Lomba Perpustakaan SD
Lomba Kinerja SD
Lomba Gugus SD
Lomba Tata Upacara SD
Verifikasi Calon Penerima
Hibah/Bansos

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

13

Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan


Penggunaan Alat Kesenian Drum Band
Bagi SD

Provinsi Banten

2 Kgt, 100 Org

2 Kgt, 100 Org

14

Monitoring Penerima Hibah/Bansos

Provinsi Banten

4 Kgt, 4 Dok

4 Kgt, 4 Dok

15
16

Penggandaan Buku Tematik SD/MI


Bimbingan Teknis Pengelolaan
Perpustakaan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 105.300 Buku


1 Kgt, 350 Sekolah

1 Kgt, 105.300 Buku


1 Kgt, 350 Sekolah

17

Pengadaan Sarana Pembelajaran


(Globe Interactive & Atlas Digital)

Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Pkt

1 Kgt, 80 Pkt

18

Bimbingan Teknis Manajemen Sarana


Prasarana SD

Provinsi Banten

2 Kgt, 80 Orr

2 Kgt, 80 Orr

19

Pengadaan Alat Kesenian Drum Band


Bagi SD

Provinsi Banten

1 Kgt, 100 Pkt

1 Kgt, 100 Pkt

20

Bimbingan Teknis Kepramukaan Bagi


Kepala SD

Provinsi Banten

2 Kgt, 100 Org

2 Kgt, 100 Org

21

Bimbingan Teknis Pendataan


Pendidikan SD

Provinsi Banten

6 Kgt, 300 Org

6 Kgt, 300 Org

22

Sosialisasi Pendidikan Dasar Melalui


Media

Provinsi Banten

1 Kgt, 4 Pkt

1 Kgt, 4 Pkt

23

Penganugerahan SD Atas Prestasi


Tertentu

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

24

Verifikasi dan Visitasi Calon Penerima


Hibah Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

25
26

Sosialisasi Traffic Smart Kids


Rapat Koordinas dan Validasi Data
BOS

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt
2 Kgt, 32 Org

1 Kgt
2 Kgt, 32 Org

27
28
29

Review BOS
Monitoring BOS
Pelatihan Penulisan Naskah Soal US
SD/MI, SDLB Dan Paket A/Ula Tahun
Pelajaran 2013/2014

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

3 Kgt, 240 Org


1 Kgt
1 Kgt

3 Kgt, 240 Org


1 Kgt
1 Kgt

30

Penggandaan Bahan US Ke
Penyelenggara US SD/MI, SDLB Dan
Paket A/Ula Ke Tingkat
Kabupaten/Kota

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

1
1
1
1
1
1

Kgt, 8
Kgt, 8
Kgt, 8
Kgt, 8
Kgt, 8
Kgt, 8
4 Kgt,

Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
4 Dok

1
1
1
1
1
1

- 382 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

39,297,088,005

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kgt, 8
Kgt, 8
Kgt, 8
Kgt, 8
Kgt, 8
Kgt, 8
4 Kgt,

Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Sekolah
4 Dok

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

31

Pencetakan, Pengisian Dan


Pendistribusian DKHUS Dan SKHUS
SD/MI, SDLB Dan Paket A/Ula

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

32
33
34

Pencetakan Blanko Ijazah


Pengadaan Buku Ensiklopedia
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan
Paket A

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt
1 Kgt, 1.110 Pkt
1 Kgt, 100 Org

1 Kgt
1 Kgt, 1.110 Pkt
1 Kgt, 100 Org

35

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan


Akreditasi Sekolah

Provinsi Banten

1 Kgt, 200 Org

1 Kgt, 200 Org

Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu


dan Tata Kelola SMP

23,740,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

43,468,500,000

Pengelolaan dan Updating DAPODIK


SMP

Provinsi Banten

2 Kgt, 220 Org

2 Kgt, 220 Org

Kursus Mahir Dasar Kepramukaan


bagi SMP

Provinsi Banten

1 Kgt, 250 Org

1 Kgt, 250 Org

Verifikasi Bantuan Hibah Program


SMP

Provinsi Banten

1 Kgt, 8 Kab/Kota

1 Kgt, 8 Kab/Kota

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan


Program SMP

Provinsi Banten

1 Kgt, 8 Kab/Kota

1 Kgt, 8 Kab/Kota

Pengadaan Alat Pembelajaran


(Interaktive White Board) SMP

Provinsi Banten

1 Kgt, 24 Pkt

1 Kgt, 24 Pkt

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional


(O2SN) SMP

Provinsi Banten

1 Kgt, 11 Mt Lomba

1 Kgt, 11 Mt Lomba

Festival Lomba Seni Siswa Nasional


(FLS2N) SMP/MTs

Provinsi Banten

1 Kgt, 11 Mt Lomba

1 Kgt, 11 Mt Lomba

Olimpiade Sains Nasional (OSN)


SMP/MTs

Provinsi Banten

1 Kgt, 4 Mapel

1 Kgt, 4 Mapel

Lomba Motivasi Belajar Mandiri


(Lomojari) SMP Terbuka

Provinsi Banten

1 Kgt, 35 SMPT

1 Kgt, 35 SMPT

10

Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tk.


Provinsi

Provinsi Banten

1 Kgt, 8 Kab/Kota

1 Kgt, 8 Kab/Kota

11

Pengadaan Media Pembelajaran (Alat


Lab. Bahasa) SMP

Provinsi Banten

1 Kgt, 9 Pkt

1 Kgt, 9 Pkt

12

Pengadaan Buku Mata Pelajaran SMP

Provinsi Banten

1 Kgt, 38.600 Eks

1 Kgt, 38.600 Eks

13

Penganugerahan Suatu Pendidikan


Jenjang SMP atas Prestasi Tertentu

Provinsi Banten

1 Kgt, 9 Sekolah

1 Kgt, 9 Sekolah

14

Pengadaan Alat Keterampilan Model


SMP Terbuka/SMP Paket B

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

15

Workshop Akreditasi Satuan


Pendidikan Jenjang SMP

Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org

1 Kgt, 80 Org

16
17

Supervisi UN SMP
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
SMP dan yang Sederajat

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt
1 Kegiatan, 60 Ruang

1 Kgt
1 Kegiatan, 60 Ruang

18

Pemberian Bantuan Beasiswa Bakat


Prestasi SMP

Provinsi Banten

1.000 Siswa/i

1.000 Siswa/i

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus


dan Layanan Khusus pada BPPK

3,100,000,000

APBD

5,686,900,000

Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah


Khusus Negeri

Provinsi Banten

1 Kgt, 6 Sekolah

1 Kgt, 6 Sekolah

Penulisan Naskah Soal Ujian Sekolah


(US) Sekolah Khusus

Provinsi Banten

1 Kgt, 70 Org

1 Kgt, 70 Org

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan


Ujian Sekolah (US)

Provinsi Banten

2 Kgt

2 Kgt

4
5

Penyelenggaraan Ulangan Umum


Sertifikasi Kompetensi Siswa Sekolah
Khusus

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Kgt
1 Kgt, 90 Org

2 Kgt
1 Kgt, 90 Org

- 383 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kemah Bakti Siswa dan Guru Sekolah


Khusus dan Inklusi

Provinsi Banten

1 Kgt, 600 Org

1 Kgt, 600 Org

Bimtek Speech Therapy Anak


Berkebutuhan Khusus

Provinsi Banten

1 Kgt, 75 Org

1 Kgt, 75 Org

Pengadaan Alat Speech Therapy Anak


Berkebutuhan Khusus

Provinsi Banten

2 Pkt

2 Pkt

Bimtek Orientasi Mobility (OM) dan


Bimtek Activity Daily Letying (ADL)

Provinsi Banten

2 Kgt, 120 Org

2 Kgt, 120 Org

10

Sosialisasi Permendiknas No.33 Tahun


2013 Tentang Pendidikan Layanan
Khusus (PLK) dan Kurikulum
Pendidikan Khusus

Provinsi Banten

1 Kgt, 75 Org

1 Kgt, 75 Org

11

Penyelenggaraan Evaluasi Diri Sekolah


(EDS) Pasa Sekolah Khusus

Provinsi Banten

1 Kgt, 60 Org

1 Kgt, 60 Org

12

Monitoring dan evaluasi (MONEV)


ULUM.US.UN

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

13

Pengadaan Buku Pembelajaran dan


Raport Sekolah Khusus

Provinsi Banten

1 Kgt, 2 Pkt

1 Kgt, 2 Pkt

14

Pengadaan Buku Pembelajaran dan


Alat Pembelajaran Sekolah Khusus

Provinsi Banten

1 Kgt, 2 Pkt

1 Kgt, 2 Pkt

15

Bimtek Pendidikan Jasmani Adaptif


Bagi Guru Sekolah Khusus

Provinsi Banten

1 Kgt, 50 Org

1 Kgt, 50 Org

16

Pelatihan Penggunaan Media


Pembelajaran

Provinsi Banten

1 Kgt, 50 Org

1 Kgt, 50 Org

17

Bimtek Metode Pembelajaran Bahasa


Anak Tunarungu

Provinsi Banten

1 Kgt, 60 Org

1 Kgt, 60 Org

18
19

Penerbitan Buletin BPPK


Bimtek Pembelajaran Untuk Autisme

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 Edisi
1 Kgt, 60 Org

4 Edisi
1 Kgt, 60 Org

20

Operasional Pengawas Sekolah Khusus

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

Pendidikan Menengah Wajib Belajar


12 Tahun
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

73,380,000,000
Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

134,551,499,440

63.52

64.72

Perluasan Akses, Sarana dan


Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus
dan Layanan Khusus pada BPPK

11,220,000,000

APBD

20,552,000,000

Lomba Kreatifitas Siswa Sekolah


Khusus (OSN, O2SN dan FLS2N)

Provinsi Banten

3 Kgt

3 Kgt

Pemeliharaan dan Perawatan Sarana


dan Prasarana Sekolah Khusus Negeri

Provinsi Banten

2 Pkt

2 Pkt

Penataan Lingkungan SMAN CMBBS

Provinsi Banten

1 Pkt

1 Pkt

4
5

Penyediaan Peralatan Pendidikan


Pembangunan Aula Sekolah Khusus
Negeri 01 Balaraja Tangerang

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Pkt
1 Pkt

1 Pkt
1 Pkt

Rehabilitasi Gedung Sekolah Khusus


Negeri

Provinsi Banten

1 Pkt

1 Pkt

Bimbingan Teknis Asesmen Pendidikan


Inklusi

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

Pembangunan Ruang Keterampilan


Sekolah Khusus

Provinsi Banten

2 Pkt

2 Pkt

Pembangunan Ruang Kelas Baru


Sekolah Khusus

Provinsi Banten

3 Pkt

3 Pkt

10

Pengadaan Alat Bantu Bagi Anak


Berkebutuhan Khusus

Provinsi Banten

2 Pkt

2 Pkt

11

Pembuatan Sumur Artesis dan


Jaringan Air Bersih SMAN CMBBS

Provinsi Banten

1 Pkt

1 Pkt

- 384 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


12

Penyusunan dan Cetak Pedoman


Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

2 Kgt

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2 Kgt

Pengembangan Wawasan Kebudayaan

1,430,000,000

APBD

2,621,000,000

1
2

Pentas Duta Seni Pelajar (DSP)


Pemilihan Duta Bahasa

Provinsi Banten
Provinsi Banten

5 Kegiatan
2 Kegiatan

5 Kegiatan
2 Kegiatan

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)


Pendidikan Menengah

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 80 Orang

1 Kegiatan, 80 Orang

2
3
4

Workshop Penyusunan Bank Soal


Workshop Uji Kelayakan Soal
Workshop Bedah Kisi - Kisi Soal Ujian
Nasional

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan, 60 Org
1 Kegiatan, 60 Orang
3 Kegiatan, 180 Orang

1 Kegiatan, 60 Org
1 Kegiatan, 60 Orang
3 Kegiatan, 180 Orang

Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 100 Orang

1 Kegiatan, 100 Orang

Orientasi Majelis Bimbingan Gugus


Depan (MABIGUS)

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 200 Orang

2 Kegiatan, 200 Orang

Kemah Pramuka Pendidikan Karakter


Bangsa

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 240 Orang

1 Kegiatan, 240 Orang

Pengembangan Desain Sekolah


Mandiri

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah


Mandiri

Provinsi Banten

5 Kegiatan, 250 Orang

5 Kegiatan, 250 Orang

10

Revitalisasi Musyawarah Kerja


Pengawas Sekolah (MKPS) SMA

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 100 Orang

2 Kegiatan, 100 Orang

11

Workshop Peningkatan Manajemen


Mutu Sekolah

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 200 Orang

4 Kegiatan, 200 Orang

12

Workshop Pengelolaan Pendidikan


Lalu Lintas

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 150 Orang

2 Kegiatan, 150 Orang

13

Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS


dan Narkoba

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 150 Orang

2 Kegiatan, 150 Orang

14

Lomba Debat Bahasa Inggris SMA


Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 72 Orang

1 Kegiatan, 72 Orang

15

Lomba Debat Bahasa Inggris SMA


Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 3 Orang

1 Kegiatan, 3 Orang

16

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA


Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 360 Orang

1 Kegiatan, 360 Orang

17

Pemusatan Latihan Olimpiade Sains


Nasional (OSN) SMA Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50 Orang

1 Kegiatan, 50 Orang

18

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA


Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50 Orang

1 Kegiatan, 50 Orang

19

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional


(O2SN) SMA Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 176 Orang

1 Kegiatan, 176 Orang

20

Pemusatan Latihan Olimpiade


Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA
Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 22 Orang

1 Kegiatan, 22 Orang

21

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional


(O2SN) SMA Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 22 Orang

1 Kegiatan, 22 Orang

22

Festival dan Lomba Seni Siswa


Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 144 orang

1 Kegiatan, 144 orang

23

Pemusatan Latihan Festival dan Lomba


Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 18 Orang

1 Kegiatan, 18 Orang

24

Festival dan Lomba Seni Siswa


Nasional (FLS2N) SMA Tingkat
Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 18 Orang

1 Kegiatan, 18 Orang

Peningkatan Mutu, Akses dan Tata


Kelola SMA

39,900,000,000

- 385 -

APBD

73,230,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

25

Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia


(OPSI) SMA Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 72 Orang

1 Kegiatan, 72 Orang

26

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar


Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 180 Orang

1 Kegiatan, 180 Orang

27

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar


Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 10 Orang

1 Kegiatan, 10 Orang

28

Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat


Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 8 Sekolah

1 Kegiatan, 8 Sekolah

29

Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA


Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 72 Orang

1 Kegiatan, 72 Orang

30

Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA


Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 3 Orang

1 Kegiatan, 3 Orang

31

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA


Swasta

Provinsi Banten

30 Paket

30 Paket

32

Pengadaan Buku Pendidikan Karakter


SMA Swasta

Provinsi Banten

56.520 Eks

56.520 Eks

33

Pengadaan Meubelair Ruang Kelas


SMA Swasta

Provinsi Banten

100 Paket

100 Paket

34

Pembangunan Gedung Serba Guna


(GSG) SMA

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

35

Verifikasi dan Validasi Dokumen


Kurikulum SMA

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

36

Penyelenggaraan Rintisan Sekolah


Mandiri

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

37

Fasilitasi Penyelenggaraan Akreditasi


SMA

Provinsi Banten

1 Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Kegiatan

Peningkatan Mutu dan Perluasan


Akses Pendidikan Menengah Kejuruan

20,830,000,000

1 Keg, 1 Unit

APBD

38,148,499,440

Pendampingan Pembangunan Unit


Sekolah Baru (USB) SMK

Provinsi Banten

1 Keg, 1 Unit

Pembangunan Unit Gedung Baru


(UGB) SMK

Provinsi Banten

1 Keg, 1 Unit

1 Keg, 1 Unit

Pendampingan Pengadaan Meubeulair


Unit Sekolah Baru (USB) dan Unit
Gedung Baru (UGB) SMK

Provinsi Banten

1 Keg, 3 Paket

1 Keg, 3 Paket

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)


SMK Swasta

Provinsi Banten

1 Keg, 2 Ruang

1 Keg, 2 Ruang

Pengadaan Media Pembelajaran SMK


Swasta

Provinsi Banten

1 Keg, 6 Unit

1 Keg, 6 Unit

Pengadaan Alat Praktek SMK Swasta

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 29 Mata Lomba

1 Keg, 29 Mata Lomba

Olimpiade Olahraga Siswa SMK


Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 5 Cabor

1 Keg, 5 Cabor

Lomba Bahasa Siswa SMK Tingkat


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 4 Mata Lomba

1 Keg, 4 Mata Lomba

10

Olimpiade Sains Terapan Siswa SMK


Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 5 Mata Lomba

1 Keg, 5 Mata Lomba

11

Festival Lomba Seni Siswa SMK


Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 4 Mata Lomba

1 Keg, 4 Mata Lomba

12

Pembinaan/Penguatan Kemampuan
Lomba Ke Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Keg, 49 Mata Lomba

1 Keg, 49 Mata Lomba

13

Dukungan Penguatan Pengiriman


Kontingen Lomba Kesiswaan SMK ke
Tingkat Nasional

Provinsi Banten

5 Keg, 5 Lomba

5 Keg, 5 Lomba

- 386 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penguatan Pendidikan Kepramukaan


Bagi Guru dan Siswa SMK

Provinsi Banten

1 Keg, 200 Siswa

1 Keg, 200 Siswa

15

Pendidikan Berlalulintas Bagi Siswa


SMK

Provinsi Banten

1 Keg, 200 Siswa

1 Keg, 200 Siswa

16
17

Job Matching SMK


Koordinasi dan Supervisi
Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Keahlian SMK

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg

18

Workshop Manajemen UN Sekolah


Menengah Kejuruan

Provinsi Banten

10 Keg, 500 Orang

10 Keg, 500 Orang

19

Seminar Peningkatan Kerjasama SMK


Dengan Dunia Usaha/Industri

Provinsi Banten

1 Keg, 300 Orang

1 Keg, 300 Orang

20

Bimtek Pendidikan Karakter dan


Budaya Bangsa

Provinsi Banten

4 Keg, 200 Orang

4 Keg, 200 Orang

21

Workshop Manajemen Sarana dan


Prasarana SMK Dalam Rangka
Pemenuhan SNP

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 200 Orang

2 Kegiatan, 200 Orang

22

Sosialisasi Penanggulanagan HIV/AIDS


dan Narkoba

Provinsi Banten

1 Keg, 100 Orang

1 Keg, 100 Orang

23

Persiapan dan Operasionalisasi


Penyelenggaraan Program Layanan
Sekolah Mandiri

Provinsi Banten

2 keg

2 keg

24

Dukungan Peningkatan Rekruitmen


Lulusan SMK

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

25

Pengadaan Buku Karakter Pancasila


SMK Swasta

Provinsi Banten

52.764 Buku

52.764 Buku

26

Pengadaan Buku Kewirausahaan SMK


Swasta

Provinsi Banten

36.800 Buku

36.800 Buku

27

Akreditasi Sekolah Menengah


Kejuruan

Provinsi Banten

1 Kegiatan/200
sekolah

1 Kegiatan/200
sekolah

Peningkatan mutu, kesejahteraan


dan perlindungan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

14

21,990,000,000

Rasio jumlah guru yang memenuhi


kualifikasi minimum S.1 / D.IV
terhadap jumlah guru keseluruhan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

40,282,324,000

2.383

2.383

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik


Formal

14,790,000,000

APBD

27,088,655,000

Rapat Koordinasi Teknis Bidang


Manajemen Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Provinsi Banten

1 Kgt, 55 Org

1 Kgt, 55 Org

Pemberian Beasiswa Peningkatan


Kualifikasi ke Jenjang S1/D4 bagi
Tenaga Pendidik PNS dan Non PNS

Provinsi Banten

1 Kgt, 460 Org


Penerima

1 Kgt, 460 Org


Penerima

Pemilihan Guru Berprestasi dan


Berdedikasi Jenjang TK, SD, SMP,
SMA, SMK dan SKh

Provinsi Banten

1 Kgt, 56 Org

1 Kgt, 56 Org

4
5

Workshop Penulisan Bahan Ajar


Lomba Kreativitas Guru dalam
Pembelajaran Tk Provinsi Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 110 Org


1 Kgt, 48 Org

1 Kgt, 110 Org


1 Kgt, 48 Org

Workshop Penulisan Karya Tulis


Ilmiah (KTI)

Provinsi Banten

1 Kgt, 120 Org

1 Kgt, 120 Org

Training of Trainers (ToT) Peningkatan


Kompetensi Guru Mata Pelajaran

Provinsi Banten

2 Kgt, 30 Org

2 Kgt, 30 Org

Pelatihan Peningkatan Kompetensi


Guru Produktif SMK.

Provinsi Banten

2 Kgt, 30 Org

2 Kgt, 30 Org

Pelatihan Peningkatan Kompetensi


Paedagogical - Content Knowledge
Guru SD.

Provinsi Banten

5 Kgt, 300 Org

5 Kgt, 300 Org

- 387 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

10

Penyelenggaraan In/On Training


Service Matematika pada PPBKG.

Provinsi Banten

1 Kgt, 70 Org/KabKota

1 Kgt, 70 Org/KabKota

11

Penyelenggaraan In/On Training


Service Biologi pada PPBKG.

Provinsi Banten

1 Kgt, 70 Org/KabKota

1 Kgt, 70 Org/KabKota

12

Penyelenggaraan In/On Training


Service Fisika pada PPBKG.

Provinsi Banten

1 Kgt, 70 Org/KabKota

1 Kgt, 70 Org/KabKota

13

Penyelenggaraan In/On Training


Service Bahasa Indonesia pada
PPBKG.

Provinsi Banten

1 Kgt, 70 Org/KabKota

1 Kgt, 70 Org/KabKota

14

Penyelenggaraan In/On Training


Service Bahasa Inggris pada PPBKG.

Provinsi Banten

1 Kgt, 70 Org/KabKota

1 Kgt, 70 Org/KabKota

15

Pembangunan Pusat Pengembangan


Budaya Kerja Guru (PPBKG)

Provinsi Banten

8 Paket

8 Paket

16

Penyediaan Mebeuler Pusat


Pengembangan Budaya Kerja Guru
(PPBKG)

Provinsi Banten

8 Paket

8 Paket

17

Fasilitasi Peringatan Hari Guru Tingkat


Provinsi Banten.

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

18
19

Upgrading Guru SMK


Training Of Trainer dan TOEIC Guru
Bahasa Inggris

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Kgt, 60 Org
4 Kgt, 120 Org

2 Kgt, 60 Org
4 Kgt, 120 Org

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik


dan Tenaga Kependidikan Non Formal

2,370,000,000

APBD

Seleksi Apresiasi PTK-PNF Tk Provinsi

Provinsi Banten

1 Kgt, 118 Org/15 Mt


Lomba

1 Kgt, 118 Org/15 Mt


Lomba

Bintek Penguatan Tata Kelola dan


Manajerial Lembaga PNF

Provinsi Banten

1 Kgt, 60 Org

1 Kgt, 60 Org

Pengadaan Buku Penunjang Bagi


Instruktur Lembaga Kursus

Provinsi Banten

1 Pkt, 3.620 Buah

1 Pkt, 3.620 Buah

Peningkatan Kompetensi Instruktur


Kursus

Provinsi Banten

2 Kgt, 150 Org

2 Kgt, 150 Org

Peningkatan Kompetensi Pamong


Belajar

Provinsi Banten

1 Kgt, 70 Org

1 Kgt, 70 Org

Bimtek Peningkatan Kompetensi


Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Non Formal

Provinsi Banten

1 Kgt, 75 Org

1 Kgt, 75 Org

Pelatihan Manajemen Supervisi Penilik

Provinsi Banten

2 Kgt, 150 Org

2 Kgt, 150 Org

Workshop Peningkatan Mutu Pendidik


PAUD

Provinsi Banten

16 Kgt, 8 Kab/Kota,
1.200 Org

16 Kgt, 8 Kab/Kota,
1.200 Org
4,830,000,000

APBD

8,853,669,000

Pemilihan Pengawas Sekolah


Berprestasi

Provinsi Banten

1 Kgt, 38 Org

1 Kgt, 38 Org

Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi

Provinsi Banten

1 Kgt, 56 Org

1 Kgt, 56 Org

Pemilihan Kepala Sekolah Berwawasan


Lingkungan

Provinsi Banten

1 Kgt, 8 Org

1 Kgt, 8 Org

Pelatihan Manajemen Supervisi


Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Bagi
Kepala Sekolah

Provinsi Banten

3 Kgt, 240 Org

3 Kgt, 240 Org

Pelatihan Manajemen Supervisi


Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Bagi
Pengawas Sekolah

Provinsi Banten

3 Kgt, 240 Org

3 Kgt, 240 Org

Bimtek Pengelolaan Laboratorium dan


Perpustakaan

Provinsi Banten

2 Kgt, 160 Org

2 Kgt, 160 Org

Bimtek Tenaga Administrasi Sekolah

Provinsi Banten

2 Kgt, 160 Org

2 Kgt, 160 Org

- 388 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,340,000,000

Peningkatan Mutu Tenaga


Kependidikan Formal

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Implementasi Kurikulum :

Provinsi Banten

Operasional Tim Pengembang


Kurikulum (TPK) Dinas Pendidikan
Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 Bln, 27 Org

12 Bln, 27 Org

10

Kesekretariatan Tim Pengembang


Kurikulum (TPK) Dinas Pendidikan
Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 Bln

12 Bln

11

Penyusunan, Pembahasan dan


Penetapan Kurikulum Muatan Lokal

Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Dok

1 Kgt, 1 Dok

12
13

Sosialisasi Kurikulum Daerah


Cetak Pedoman/Regulasi Kurikulum
Daerah

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 Kgt, 240 Org

4 Kgt, 240 Org

14

Penyusunan Bahan Ajar Kurikulum


Muatan Lokal

Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Dok

1 Kgt, 1 Dok

15

Bimtek Penyusunan dan Validasi


Kurikulum Satuan Pendidikan

Provinsi Banten

3 Kgt, 219 Org

3 Kgt, 219 Org

16

Workshop Supervisi Kurikulum Satuan


Pendidikan

Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org

1 Kgt, 80 Org

17

Supervisi Pelaksanaan Kurikulum


Satuan Pendidikan

Provinsi Banten

4 Kgt, 128 Org

4 Kgt, 128 Org

18

Fasilitasi Pelatihan Implementasi


Kurikulum 2013 Bagi Guru

Provinsi Banten

5 Kgt, 200 Org

5 Kgt, 200 Org

Pendidikan Tinggi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

7,770,000,000
Angka Partisipasi Kasar (APK)
PT/PTA
Jumlah Prodi yang terakreditasi
(unit)

Target Capaian
Kinerja

APBD

7.03
5

14,228,214,900

5
7,770,000,000

APBD

1 Kgt, 117 Mhs

14,228,214,900

Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi


Mahasiswa se Provinsi Banten

Provinsi Banten

Pameran Karya Kreatif Perguruan


Tinggi se-Banten

Provinsi Banten

1 Kgt, 50 PT

1 Kgt, 50 PT

Enterpreneurship Bagi Mahasiswa SeProvinsi Banten

Provinsi Banten

2 Kgt, 118 Mhs

2 Kgt, 118 Mhs

4
5

Fasilitasi Penyelenggaraan POMDA


Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi
Dosen Se-Provinsi Banten

Padang
Provinsi Banten

1 Kgt, 117 PT
1 Kgt, 117 Dosen

1 Kgt, 117 PT
1 Kgt, 117 Dosen

Festival Seni Film Dokumenter Dan


Foto Grafi Bagi Mahasiswa Se-Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kgt, 117 Mhs

1 Kgt, 117 Mhs

Penanggulanagn HIV/AIDS Dikalangan


Mahasiswa Se-Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Kgt, 118 Mhs

2 Kgt, 118 Mhs

Fasilitasi Pendirian Akademi


Komunitas Di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kgt, 1 PT

1 Kgt, 1 PT

Sosialisasi Dan Pemberian Bantuan


Biaya Pendidikan

Provinsi Banten

1 Kgt, 694 Org

1 Kgt, 694 Org

10

E-Teaching Digital Multimedia


Perguruan Tinggi

Provinsi Banten

17 PT

17 PT

11

Fasilitasi Penyediaan Buku


Perpustakaan Bagi Perguruan Tinggi

Provinsi Banten

24 PT

24 PT

12
13

Cetak Buku Bahan Bacaan


Program Kerjasama Pengembangan
Perguruan Tinggi Dengan Politeknik
Piksi Input Serang

Provinsi Banten
Provinsi Banten

10 Judul, 4.000 Eks


1 Pkt, 1 PT

10 Judul, 4.000 Eks


1 Pkt, 1 PT

1 Kgt, 117 Mhs

14,360,000,000
Angka Buta Aksara Penduduk Usia
15 Tahun Keatas (orang)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

7.17

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan


Tinggi

Pendidikan Non Formal dan


Informal (PNFi)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

2500

APBD

26,331,319,000
15000

- 389 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pengembangan Program pada BPPNF

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,310,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
2,405,000,000

Penyelenggaraan PAUD Binaan BPPNF

Provinsi Banten

1 Kgt, 42 Org

1 Kgt, 42 Org

Workshop Pengembangan dan Uji Coba


Model PAUD Inklusi

Provinsi Banten

2 Kgt, 128 Org

2 Kgt, 128 Org

Workshop Implementasi Model


Kurikulum PAUD

Provinsi Banten

2 Kgt, 114 Org

2 Kgt, 114 Org

Bimbingan Teknis Penyusunan RKH


dan RKM pada Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)

Provinsi Banten

3 Kgt, 164 Org

3 Kgt, 164 Org

Fasilitasi Apresiasi PTK PAUDNI


Provinsi Banten ke Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kgt, 24 Org

1 Kgt, 24 Org

Optimalisasi Budaya Baca Melalui


Mobil Pintar

Provinsi Banten

1 Kgt, 73 Org

1 Kgt, 73 Org

Model Pelatihan Kecakapan Hidup (Life


Skill)

Provinsi Banten

3 Kgt, 103 Org

3 Kgt, 103 Org

Workshop Teknis Pembuatan Karya


Tulis Ilmiah (KTI) Bagi Pamong Belajar
dan Penilik Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Kgt, 137 Org

2 Kgt, 137 Org

Fasilitasi TK Negeri Pembina Provinsi


Banten

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

Peningkatan Sumber Daya dan


Penyediaan Peralatan pada BPPNF

2,050,000,000

APBD

3,770,149,000

Bimbingan Teknis Peningkatan


Kompetensi SDM PAUDNI Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kgt, 100 Org

1 Kgt, 100 Org

Pelatihan Mekanik Kendaraan


Bermotor Roda Dua

Provinsi Banten

1 Kgt, 16 Org

1 Kgt, 16 Org

Pelatihan Mekanik Kendaraan


Bermotor Roda Empat

Provinsi Banten

1 Kgt, 10 Org

1 Kgt, 10 Org

Pelatihan Kecakapan Hidup Bidang


Mesin Bubut

Provinsi Banten

1 Kgt, 10 Org

1 Kgt, 10 Org

Pelatihan Model Pertanian dan


Perikanan

Provinsi Banten

1 Kgt, 30 Org

1 Kgt, 30 Org

Rapat Evaluasi dan Perencanaan


Program Seksi FSD BPPNF

Provinsi Banten

1 Kgt, 100 Org

1 Kgt, 100 Org

Pembinaan Pendidikan Kursus dan


Kelembagaan

2,960,000,000

APBD

5,431,170,000

1
2

Rakornis Bidang PNFI


Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga
PAUDNI

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 40 Org
1 Kgt, 40 Org

1 Kgt, 40 Org
1 Kgt, 40 Org

Dukungan Pembiayaan Operasional


Sekretariat BAN PNF Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kgt, 160 Org

1 Kgt, 160 Org

Sosialisasi Standar Nasional


Pendidikan pada PAUDNI

Provinsi Banten

1 Kgt, 160 Org

1 Kgt, 160 Org

Workshop Penyusunan Bahan Ajar


Pendidikan Keterampilan

Provinsi Banten

1 Kgt, 40 Org

1 Kgt, 40 Org

Lomba Kompetensi Peserta Didik


Kursus Tk. Provinsi

Provinsi Banten

1 Kgt, 32 Org

1 Kgt, 32 Org

Lomba Lembaga Kursus, PAUD, PKBM


Tk. Provinsi

Provinsi Banten

1 Kgt, 40 Org

1 Kgt, 40 Org

8
9

Seminar dan Lokakarya Kursus


Evaluasi Kelembagaan Terhadap LKP
dan PKBM

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org
1 Kgt, 160 Org

1 Kgt, 80 Org
1 Kgt, 160 Org

10

Pengadaan Mesin Jahit, Manekin dan


Mesin Obras untuk LKP

Provinsi Banten

1 Kgt/6 Lembaga

1 Kgt/6 Lembaga

Fasilitasi Hari Aksara Internasional

Provinsi Banten

1 Kgt

Gerakan Pemberantasan Buta Aksara

4,260,000,000
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

7,800,000,000
1 Kgt

- 390 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Lomba Kreatifitas Peserta Didik


Keaksaraan

Provinsi Banten

1 Kgt, 40 Org

1 Kgt, 40 Org

Pengadaan Alat Pembelajaran


Keaksaraan Usaha Mandiri

Provinsi Banten

1 Kgt, 40 Paket

1 Kgt, 40 Paket

Sinkronisasi Data dan Perencanaan


Penuntasan Sasaran Tuna Aksara

Provinsi Banten

1 Kgt, 60 Org

1 Kgt, 60 Org

Workshop Pengembangan Kurikulum


Keaksaraan

Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org

1 Kgt, 80 Org

Workshop Penyusunan Bahan Ajar


Keaksaraan

Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org

1 Kgt, 80 Org

Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan


Keaksaraan

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan


Pendidikan Keaksaraan

Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org

1 Kgt, 80 Org

Bantuan Operasional Penyelenggaraan


Keaksaraan Dasar

Provinsi Banten

1 Kgt, 500 Kelompok

1 Kgt, 500 Kelompok

10

Bantuan Operasional Penyelenggaraan


Keaksaraan Usaha Mandiri

Provinsi Banten

1 Kgt, 200 Kelompok

1 Kgt, 200 Kelompok

11

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan


Keaksaraan Dasar

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

12

Penggandaan Buku Pendidikan


Keaksaraan

Provinsi Banten

1 Kgt, 20.520 Buku

1 Kgt, 20.520 Buku

Lomba Kreatifitas Peserta Didik Paket


B

Provinsi Banten

1 Kgt, 40 Org

1 Kgt, 40 Org

Pengadaan Buku Pendidikan


Kesetaraan Paket B dan C

Provinsi Banten

1 Kgt, 15.864 Buku

1 Kgt, 15.864 Buku

Pengadaan Media Pembelajaran


Pendidikan Kesetaraan

Provinsi Banten

1 Kgt, 30 Pkt

1 Kgt, 30 Pkt

Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan


Kesetaraan

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan


Pendidikan Kesetaraan

Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org

1 Kgt, 80 Org

Bantuan Operasional Penyelenggaraan


Paket B

Provinsi Banten

1 Kgt, 20 Lmbg

1 Kgt, 20 Lmbg

Bantuan Operasional Penyelenggaraan


Paket C

Provinsi Banten

1 Kgt, 30 Lmbg

1 Kgt, 30 Lmbg

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan


Kesetaraan

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

Bimbingan Teknis Pendataan Peserta


UNPK

Provinsi Banten

1 Kgt, 60 Org

1 Kgt, 60 Org

10

Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS


dan Narkoba Bagi Peserta Didik Paket
C

Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org

1 Kgt, 80 Org

Perluasan dan Penyelenggaraan


Pendidikan Kesetaraan

1,310,000,000

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan


Membaca Untuk Mendorong
Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

2,470,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,400,000,000

APBD

4,525,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana TBM

Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Pkt

1 Kgt, 1 Pkt

Penyelenggaraan TBM Ruang Publik

Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Lmbg

1 Kgt, 1 Lmbg

Lomba Penyelenggaraan TBM Kreatif

Provinsi Banten

1 Kgt, 40 Org

1 Kgt, 40 Org

Verifikasi dan Validasi


Penyelenggaraan TBM

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

- 391 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan


TBM

Provinsi Banten

1 Kgt, 30 Org

1 Kgt, 30 Org

Bantuan Operasional Penyelenggaraan


TBM Penguatan

Provinsi Banten

1 Kgt, 20 Lmbg

1 Kgt, 20 Lmbg

Evaluasi Penyelenggaraan TBM


Pembangunan Rumah Baca
Pengadaan Meubelair Rumah Baca
Pengadaan Buku Taman Bacaan
Masyarakat

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt
1 Kgt, 4 Pkt
1 Kgt, 4 Pkt
1 Kgt, 40 Pkt

1 Kgt
1 Kgt, 4 Pkt
1 Kgt, 4 Pkt
1 Kgt, 40 Pkt

Peningkatan Mutu Tata Kelola dan


Pencitraan Pendidikan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,634,000,000
Rata -rata Lama Sekolah (tahun)
Ketersediaan Sarana Prasarana
SMAN CMBBS (%)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

7
8
9
10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

9.47

10%

10%

1,830,000,000

APBD

3,352,000,000

Olimpiade Media Pembelajaran


Berbasis TIK Sekolah Menengah Atas

Provinsi Banten

1 Kgt, 100 Org

1 Kgt, 100 Org

Penyusunan dan Pembuatan Konten


Pembelajaran Kelas Multimedia

Provinsi Banten

2 Kgt, 100 Org

2 Kgt, 100 Org

Pelatihan Pengembangan Jaringan


Local Area Network

Provinsi Banten

2 Kgt, 100 Org

2 Kgt, 100 Org

Workshop Pengembangan konten pada


penyelenggaraan sekolah berbasis TIK

Provinsi Banten

2 Kgt, 100 Org

2 Kgt, 100 Org

Pengelolaan dan Maintenance


Webserver Sekolah, website dan Portal
Pembelajaran

Provinsi Banten

1 Kgt, 32 Org

1 Kgt, 32 Org

Evaluasi Sekolah Rintisan Berbasis TIK

Provinsi Banten

2 Kgt, 100 Org

2 Kgt, 100 Org

TOT Pengembangan Konten


Pembelajaran Berbasis TIK

Provinsi Banten

2 Kgt, 100 Org

2 Kgt, 100 Org

1
2
3

Honorarium Pegawai Tidak Tetap


Penerimaan Siswa Baru (PSB)
Masa Bimbingan Study Siswa (MBSS)

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

106 Orang/Bulan
1 Kgt, 100 Org
1 Kgt, 100 Org

106 Orang/Bulan
1 Kgt, 100 Org
1 Kgt, 100 Org

4
5

Evaluasi Pembelajaran
Try Out UN / Ujian Nasional (UN) /
Ujian Akhir Sekolah (UAS)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 Kgt, 300 Org


1 Kgt, 100 Org

4 Kgt, 300 Org


1 Kgt, 100 Org

Pengayaan Siswa Kelas Akhir


Menghadapi UN dan SNMPTN

Provinsi Banten

2 Kgt, 100 Org

2 Kgt, 100 Org

7
8
9

Pengiriman Peserta Event Lomba


Gebyar Kreatifitas dan Seni Siswa
Fasilitasi Pengiriman Guru Dalam
Peningkatan Kompetensi ke P4TK

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

30 Kgt, 12 Bln
1 Kgt
8 Kegiatan

30 Kgt, 12 Bln
1 Kgt
8 Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan SMAN


CMBBS

524,000,000

Pengembangan Komunikasi dan


Informasi Pendidikan pada BTKP

1,280,000,000

APBD

960,000,000

APBD

2,350,000,000

1
2

Pengembangan Model e-Learning


Pelatihan Pengembangan Pusat
Sumber Belajar

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 12 Bln
2 Kgt, 50 Org

1 Kgt, 12 Bln
2 Kgt, 50 Org

Workshop Pembuatan LKS, Buku,


Modul, CD Digital e-Book Mata
Pelajaran dan Muatan Lokal

Provinsi Banten

2 Kgt, 65 Org, 4 Paket

2 Kgt, 65 Org, 4 Paket

Penyelenggaraan Peliputan Kegiatan


Pendidikan

Provinsi Banten

1 Kgt, 12 Bln

1 Kgt, 12 Bln

Pengelolaan Website Dinas Pendidikan

Provinsi Banten

1 Kgt, 12 Bln

1 Kgt, 12 Bln

Fasilitasi Sistem Data dan Informasi


Pendidikan

Provinsi Banten

1 Kgt, 12 Bln

1 Kgt, 12 Bln

- 392 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

6,662,000,000

9.29

Pengembangan Teknologi Pendidikan


pada BTKP

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


7

20

20

20

Pelatihan Ujian On-Line dan e-Library

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

2 Kgt, 50 Org

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2 Kgt, 50 Org
2,322,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

APBD

4,060,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
428,000,000

APBD

785,000,000

Penyusunan dokumen LRA, Neraca


dan CaLK SKPD APBD Akhir T.A. 2014

Provinsi Banten

1 Dok, 8 Buku Lap

1 Dok, 8 Buku Lap

Penyusunan dokumen LRA, Neraca


dan CaLK SKPD APBN Akhir T.A. 2014

Provinsi Banten

1 Dok, 8 Buku Lap

1 Dok, 8 Buku Lap

Bimbingan Teknis Penatausahaan


Keuangan APBD T.A. 2015

Provinsi Banten

1 Kgt, 50 Org

1 Kgt, 50 Org

Bimbingan Teknis Penatausahaan


Perpajakan T.A 2015

Provinsi Banten

1 Kgt, 90 Org

1 Kgt, 90 Org

Pemutakhiran dan Sosialisasi Aplikasi


SIMDA, Gaji dan Networking

Provinsi Banten

1 Kgt, 12 Bln

1 Kgt, 12 Bln

Penyusunan dokumen LRA dan Neraca


Triwulan I APBD T.A. 2015

Provinsi Banten

1 Dok, 5 Buku Lap

1 Dok, 5 Buku Lap

Penyusunan dokumen LRA dan Neraca


Triwulan I APBN T.A. 2015

Provinsi Banten

1 Dok, 5 Buku Lap

1 Dok, 5 Buku Lap

Penyusunan dokumen LRA, Neraca


dan CaLK Semester I dan Prognosis
Semester II APBD T.A. 2015

Provinsi Banten

1 Dok, 8 Buku Lap

1 Dok, 8 Buku Lap

Penyusunan dokumen LRA, Neraca


dan CaLK Semester I APBN T.A. 2015

Provinsi Banten

1 Dok, 8 Buku Lap

1 Dok, 8 Buku Lap

10

Penyusunan dokumen LRA dan Neraca


Triwulan III APBD T.A. 2015

Provinsi Banten

1 Dok, 5 Buku Lap

1 Dok, 5 Buku Lap

11

Penyusunan dokumen LRA dan Neraca


Triwulan III APBN T.A. 2015

Provinsi Banten

1 Dok, 5 Buku Lap

1 Dok, 5 Buku Lap

12

Rekonsiliasi SAKPAD dan SAKPAW


Semester I APBN T.A. 2015

Provinsi Banten

1 Dok, 5 Buku Lap

1 Dok, 5 Buku Lap

13

Rekonsiliasi SAKPAD dan SAKPAW


Semester II APBN T.A. 2015

Provinsi Banten

1 Dok, 5 Buku Lap

1 Dok, 5 Buku Lap

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,894,000,000

APBD

3,275,000,000

Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan


Fisik dan Keuangan Program Internal
SKPD Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Kgt, 3 Dok

1 Kgt, 3 Dok

Penyusunan Juknis Kalender dan


Penerimaan Peserta Didik TP
2014/2015

Provinsi Banten

1 Kgt, 3 Dok

1 Kgt, 3 Dok

4
5

Dokumen Renja Tahun 2015


Rapat Pemutakhiran Data Hasil
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Dok
1 Kgt, 1 Dok

1 Kgt, 1 Dok
1 Kgt, 1 Dok

Penyusunan Peringkat Hasil Penilaian


Pendidikan Tahun Ajaran 2014/2015

Provinsi Banten

1 Kgt, 4 Dok

1 Kgt, 4 Dok

Sosialisasi, Evaluasi Usulan Calon


Penerima Hibah/ Bansos Uang
/Barang

Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Dok

1 Kgt, 1 Dok

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan


Kegiatan

Provinsi Banten

1 Kgt

1 Kgt

- 393 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


9
10

20

20

10

10

20

20

20

20

10

10

10

10

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kgt, 1 Dok
2 Kgt, 2 Dok

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

3,360,000,000
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

Banten
Banten
Banten
Banten

6,162,437,500
12 Bulan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
12 Bulan, 8 Paket

191,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah

APBD

12 Bulan
2 Kegiatan
2 Kegiatan
12 Bulan, 8 Paket

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah
1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

35,513,175,800

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Pengadaan Barang Habis Pakai


Fasilitasi Hari-hari Besar Nasional
Sewa Peralatan dan Perlengkapan
Promosi dan Publikasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Kgt, 1 Dok
2 Kgt, 2 Dok
19,344,000,000

1
2
3
4
1

Penyusunan Bahan LAKIP


Penyusunan Bahan LKPJ dan LPPD

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

350,000,000

Prov. Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan

Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat


Bermotor Roda 4

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2
3
4

Pengadaan Peralatan Kantor


Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan Dapur dan
Rumah Tangga

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Bangunan/Renovasi

Provinsi Banten

5 Kegiatan, 5 Paket

5 Kegiatan, 5 Paket

Pengadaan Buku/Kepustakaan

Provinsi Banten

600 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,240,000,000

APBD

2,275,000,000

600 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

408,000,000

APBD

748,000,000

Pengadaan Premi Asuransi Barang


Milik Daerah

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

Pengadaan Pemeliharaan
Bangunan/Gedung

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

Pengadaan Pemeliharaan Alat-alat


Angkutan Darat Bermotor

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

Pengadaan Pemeliharaan Peralatan


Kantor

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

Pengadaan Pemeliharaan Komputer

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 1 Paket

Peningkatan Kapasitas Aparatur

1,040,000,000
2 Dokumen, 20 Orang

APBD

1,920,000,000

Penyusunan Peraturan Tentang


Regulasi Pendidikan

Provinsi Banten

2 Dokumen, 20 Orang

Bimbingan Teknis Penataan Kearsipan

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 40 Orang

1 Kegiatan, 40 Orang

Sidang Penilaian dan Penetapan Angka


Kredit (PAK)

Provinsi Banten

1 Dokumen, 28 Orang

1 Dokumen, 28 Orang

Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset


Daerah

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 40 Orang

1 Kegiatan, 40 Orang

Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50 Orang

1 Kegiatan, 50 Orang

- 394 -

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

11

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

10

12

13

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rekonsiliasi Penataan Aset Daerah


Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan
Kab/Kota

Provinsi Banten

1 Dokumen, 30 Orang

1 Dokumen, 30 Orang

Bintek Penyelenggaraan UN Tahun


2014

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 35 Orang

1 Kegiatan, 35 Orang

Operasional PPID

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50 Orang
417,000,000

APBD

Penyusunan Draft Pedoman Pelatihan


dan Bahan Ajar

Provinsi Banten

1 Kgt, 30 Org

1 Kgt, 30 Org

Penyusunan Pedoman Pelatihan dan


Bahan Ajar

Provinsi Banten

1 Kgt, 90 Org

1 Kgt, 90 Org

Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai

Provinsi Banten

1 Kgt, 80 Org

1 Kgt, 80 Org

Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Bagi


Tenaga Fungsional PNF

Provinsi Banten

1 Kgt, 125 Org

1 Kgt, 125 Org

Belanja Promosi dan Publikasi

Provinsi Banten

3 Pkt

3 Pkt

Peningkatan Kapasitas Aparatur pada


BTKP

368,000,000
Rakornis
Pelatihan Pengelolaan Aset Berbasis
Komputer

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg
1 Keg

Pembinaan Kapasitas Aparatur

Provinsi Banten

1 Keg

Provinsi Banten

1
2
3
4
5

Pengadaan Konstruksi
Pengadaan Alat - Alat Studio
Pengadaan Teralis Gedung BPPNF
Pengadaan Komputer
Pengadaan Peralatan Dapur dan
Rumah Tangga

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat


Bermotor

7
8

APBD

1 Kegiatan

650,800,000
1 Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BPPNF

3,110,000,000
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

675,000,000

1 Keg
355,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor BPPK dan Instalasi BPPK

APBD
1 Keg
1 Keg

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BPPK
1

APBD

5,705,868,000

1 Paket
8 Paket, 8 DED
1 Paket
1 Paket
4 Paket

1 Paket
8 Paket, 8 DED
1 Paket
1 Paket
4 Paket

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Dekorasi, Interior Ruang


Kantor BPPNF

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Mebeulair

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BTKP

703,000,000
1

Pengadaan Sarana Prasarana


Kendaraan Operasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 1 Paket

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 13 Paket

1,287,970,000

1 Kegiatan, 13 Paket
145,000,000

Prov. Banten
Prov. Banten

APBD
1 Kegiatan, 1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BPPK
Perawatan Kendaraan Dinas BPPK
Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor BPPK dan
Instalasi BPPK

APBD

12 Bulan
12 Bulan

266,975,000
12 Bulan
12 Bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BPPNF

156,000,000

APBD

287,400,000

1
2

Pemeliharaan Gedung BPPNF


Pemeliharaan Alat - alat Angkutan
Darat Bermotor

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Paket
12 Bulan

1 Paket
12 Bulan

Pemeliharaan Peralatan Kantor BPPNF

Prov. Banten

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BTKP

136,000,000
1

Pemeliharaan Bangunan

Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

763,892,500

1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Kegiatan, 50 Orang

Peningkatan Kapasitas Aparatur pada


BPPNF

1
2

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

1 Paket

APBD

250,000,000
1 Paket

- 395 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

14

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

15

20

20

20

20

10

10

10

10

16

17

18

19

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Belanja Pemeliharaan Angkutan Darat


Bermotor

Prov. Banten

1 Paket

1 Paket

Belanja pemeliharaan Peralatan Kantor

Prov. Banten

2 Paket

2 Paket

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada BPPK

2,070,000,000
Operasional BPPK
Rapat Koordinasi Teknis BPPK
Koordinasi dan Konsultasi
Pembinaan Sekolah Khusus dan SMAN
CMBBS

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

Banten
Banten
Banten
Banten

APBD

1 Kegiatan
1 Kegiatan, 60 Orang
1 Kegiatan
1 Kegiatan, 100 Orang
1,020,000,000

APBD

48 Orang, 12 Bulan
1 Kegiatan, 80 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

1,877,560,000

Gaji Pegawai Tidak Tetap


Rapat Koordinasi BPPNF
Pengelolaan Website BPPNF
Biaya Telefon, Listrik, Surat Kabar
Belanja Bahan - Bahan Operasional
Kantor

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

6
7
8
9

Belanja ATK
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Perangko dan materai
Belanja Kebersihan dan bahan
pembersih

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten

12
12
12
12

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

12
12
12
12

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

Bahan bakar minyak/gas


Belanja cetak
Peralatan dapur
Belanja makan minum kegiatan
Belanja pakaian dinas harian
Honor pejabat panitia Unit Pengadaan
Barjas

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

12
12
12
12
12
12

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

12
12
12
12
12
12

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

48 Orang, 12 Bulan
1 Kegiatan, 80 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada BTKP

570,000,000

APBD

1,045,000,000

1
2

Rapat Koordinasi Balai Tekkom


Pelatihan Pengelolaan Asset Berbasis
Komputer

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan, 80 Orang
1 Kegiatan, 100 Orang

1 Kegiatan, 80 Orang
1 Kegiatan, 100 Orang

Sosialisasi Pengembangan E Office

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 100 Orang

1 Kegiatan, 100 Orang

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga


Balai Tekkom

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 12 Bulan

1 Kegiatan, 12 Bulan

1
2
3

Pengadaan Kendaraan Roda Empat


Perlengkapan Asrama
Pengadaan Alat Rumah Tangga
Sekolah

Prov. Banten
Prov. Banten
Prov. Banten

2 Unit
1 Paket
1 Paket

2 Unit
1 Paket
1 Paket

Pengadaan Tralis Gedung SMAN


CMBBS

Prov. Banten

1 Paket

1 Paket

5
6

Pengadaan Tenda Pramuka


Pengadaan Alat Musik Tradisional

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada SMAN CMBBS

240,000,000

APBD

1 Paket
1 Paket

440,000,000

1 Paket
1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada SMAN CMBBS

275,000,000

APBD

505,000,000

1
2

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor


Pemeliharaan Gedung dan Sarana
Olahraga

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Kegiatan, 12 Bulan
1 Kegiatan, 1 Paket

1 Kegiatan, 12 Bulan
1 Kegiatan, 1 Paket

3
4

Pemeliharaan Jaringan Air


Pemeliharaan Peralatan Kantor

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Kegiatan, 12 Bulan
1 Kegiatan, 12 Bulan

1 Kegiatan, 12 Bulan
1 Kegiatan, 12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada SMAN CMBBS

3,540,000,000
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa

Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,804,172,800

1
2
3
4
5

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Kegiatan
1 Kegiatan, 60 Orang
1 Kegiatan
1 Kegiatan, 100 Orang

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada BPPNF

10
11
12
13
14
15
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1
2
3
4
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

12 Orang/Paket

APBD

6,498,100,000
12 Orang/Paket

- 396 -

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Barang dan Jasa Sekolah

Prov. Banten

1 Kegiatan, 12 Bulan

1 Kegiatan, 12 Bulan

Penyediaan Seragam Siswa Tidak


Mampu

Prov. Banten

1 Kegiatan, 20 Orang

1 Kegiatan, 20 Orang

Penguatan Fasilitas Teknologi


Informasi Kerjasama dengan Telkom

Prov. Banten

2 Kegiatan, 12 Bulan

2 Kegiatan, 12 Bulan

Makan dan Minum Asrama SMAN


CMBBS

Prov. Banten

1 Kegiatan, 12 Bulan

1 Kegiatan, 12 Bulan

6
7

Jasa Pengawasan ISO 2000;2008


Honorarium Pelatih Ekstrakulikuler

Prov. Banten

2 Kegiatan
6 Kegiatan

2 Kegiatan
6 Kegiatan

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

650,000,000
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan

Target Capaian
Kinerja

APBD

Paket

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,000,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

650,000,000

APBD

1,000,000,000

Rapat Koordinasi Forum Pendataan


Pendidikan Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 70 Orang

1 Kegiatan, 70 Orang

Pelatihan Penyusunan Data dan


Informasi Pendidikan di Lingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 30 Orang

1 Kegiatan, 30 Orang

Workshop Verifikasi dan Validasi Data


Pendidikan Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50 Orang

1 Kegiatan, 50 Orang

Penyusunan Profil Pendidikan Tahun


2014

Provinsi Banten

1 Kegiatan 60 Orang, 1
Dokumen

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Kegiatan 60 Orang, 1
Dokumen
199,200,000,000

- 397 -

199,200,000,000

364,730,021,145

364,730,021,145

16. SKPD

: DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

1
1
1

2
2

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Kesehatan;
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

10,462,935,600
Persentase Balita Ditimbang Berat
Badannya (D/S) (%)
Persentase Ibu bersalin yg ditolong
oleh Nakes terlatih (Cakupan PN)
(%)
Cakupan Kunjungan Neonatal
pertama (KN1)

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

11,425,703,420

78

82

91

91.5

91,5%

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

92%

Pembinaan Gizi Masyarakat

2,950,217,400

APBD

3,460,517,400

Koordinasi Program Gizi Tahun 2015

Provinsi Banten

70 Orang

70 Orang

Pemantapan SKPG (Sistem


Kewaspadaan Pangan dan Gizi)

Provinsi Banten

35 orang

35 orang

Pembinaan Teknis Pelayanan


kesehatan / Koordinasi Pokjanal di
Posyandu

Provinsi Banten

70 Orang

70 Orang

Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita

Provinsi Banten

8 kab/kota

8 kab/kota

Pemantauan Peredaran garam


Beryodium

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pertemuan Evaluasi capaian program


gizi tahun 2015

Provinsi Banten

35 Orang

35 Orang

Pelatihan tatalaksana Anak Gizi Buruk

Provinsi Banten

20 orang

20 orang

8
9
10

Pelatihan Konselor Menyusui


Buffer stock PMT Balita
Workshop CFC dan TFC ke Kabupaten
Tangerang

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

20 orang
595 sasaran
25 orang

20 orang
595 sasaran
25 orang

Pembinaan Kualitas Pelayanan


Kesehatan Ibu dan Reproduksi

3,978,000,000

APBD

4,076,996,000

1
2

Pelatihan APN
AMP-Review Maternal Perinatal Tk.
Provinsi

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan


Reproduksi

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi dan Pemantapan Rumah


Tunggu di Kabupaten/Kota

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5
6

Pelatihan Revitalisasi PWS KIA


Pertemuan Evaluasi dan Analisa Data
Terintegrasi Program Kesehatan Ibu
Lintas Program

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Optimalisasi Kemitraan Bidan, Dukun


dan Kader dalam Mendukung
Persalinan di Fasilitasi Kesehatan

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Penyediaan Rumah Tunggu


Kelahiran

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

9
10
11

Pelatihan Supervisi Fasilitatif


Monitoring Terpadu
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam
Deteksi Dini Komplikasi pada
Kehamilan, Persalinan dan Nifas

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Kegiatan
1 Kegiatan
4 Angkatan

2 Kegiatan
1 Kegiatan
4 Angkatan

12

Koordinasi Fasilitasi Penyediaan


Rumah Tunggu Kelahiran

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

13
14

Pelatihan Kelas Ibu Hamil


Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan dalam ANC Terpadu

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
2 Kegiatan

1 Kegiatan
2 Kegiatan

15

Lokakarya optimalisasi Akses


Persalinan ke Faskes

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

- 398 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


16
17

Pelatihan CTU
Pelatihan KB Pascasalin

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

3,534,718,200

APBD

3,888,190,020

Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Neonatal

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Peningkatan Kapasitas tenaga


mengenai asfiksia dan BBLR tingkat
Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Peningkatan Pelayanan kesehatan


neonatal esensial

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Optimalisasi Kemitraan Bidan,dukun


dan kader dalam upaya penyelamatan
bayi baru lahir

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Orientasi Penggunaan Kohort Bayi dan


Balita serta MTBM

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

6
7

PELATIHAN MTBS ICATT


Peer Review Tahap 1 pasca MTBS
ICATT

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

Pelatihan Penggunaan buku KIA


Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pelatihan IMD Bagi Kader dan Dukun


Paraji Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

10

Sosialisasi surveilans kesehatan anak


dan pemanfaatan kohort bayi dan
balita

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

11
12
13

Pelatihan Fasilitator SDIDTK


Pelatihan standarisasi SDIDTK
Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Balita

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

14

Pelatihan standarisasi Kelas Ibu Balita

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

15

Peningkatan Kapasitas Kader


posyandu dalam pengembangan model
integrasi posyandu,BKB dan PAUD

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

16

Pertemuan Forum Komunikasi


perlindungan kesehatan anak (RAN
HAM) terkait perlindungan anak

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

17

Pertemuan evaluasi dan analisa data


terintegrasi program kesehatan anak

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

18

Loka Karya tentang sistem


Pelaksanaan MTBS M

Dinas Kesehatan

1 paket

1 paket

19

Peningkatan Kemampuan Penjaringan


Anak Sekolah

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

20

Peningkatan Kemanpuan Nakes dalam


PKPR

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

21
22
23
24

Fasilitasi Hari Anak Nasional


Pelatihan Fasilitator PKPR
Orientasi Standarisasi PKPR
Fasilitasi Implementasi program
pelayanan kesehatan peduli remaja di
Lapas

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 paket

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 paket

25
26

Review Puskesmas Mampu KTA


Publikasi tentang program Kesehatan
anak dan remaja

Provinsi Banten
Dinas Kesehatan

1 Kegiatan
1 paket

1 Kegiatan
1 paket
14,518,899,229

Persentase Rumah Tangga


Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih
Sehat (PHBS) (%)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Pembinaan Kualitas Pelayanan


Kesehatan Anak

Pembinaan Upaya Kesehatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

72

APBD

17,186,298,800
75

- 399 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Persentase RSUD dan Swasta yang


melayani pasien penduduk miskin
(%)
Persentase RS yg melaksanakan
PONEK (%)
Persentase Peningkatan Sarana dan
Prasana RS Provinsi & Labkesda
Provinsi Banten (%)
Persentase Puskesmas Rawat Inap
Yang Mampu PONED
1

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

92

95

100

100

90

95

100
4,529,894,593

APBD

5,751,200,200

On The Job Training (OJT) Pelayanan


Obstetri dan Emergensi Dasar (PONED)

Provinsi Banten

30 Lokasi

30 Lokasi

Pelatihan USG Bagi Dokter di


Puskesmas PONED

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Pelayanan Kesehatan Arus Mudik


Lebaran Tahun 2015

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Pelayanan Kesehatan pada kegiatan


PHBN dan moment tertentu

Provinsi Banten

3 kali

3 kali

Koordinasi Evaluasi Program


Pelayanan Kesehatan Dasar

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi


Perawat

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Peningkatan Kemampuan GELS Bagi


Dokter

Provinsi Banten

35 orang

35 orang

Pelatihan EKG Bagi Dokter di


Puskesmas

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Bimbingan Teknis dan Penguatan


Program Perkesmas Kabupaten/Kota

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

10

Orientasi Akupresure Bagi Tenaga Ahli


Medis dan Paramedis di Puskesmas

Provinsi Banten

24 orang

24 orang

11

Pelatihan Indera Mata di Puskesmas

Provinsi Banten

25 orang

25 orang

12

Pelatihan Lanjut Usia & Geriatri Untuk


Dokter di Puskesmas

Provinsi Banten

10 orang

10 orang

13

Penguatan Program Kesehatan Usila

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

14

Pelatihan Kegawatdaruratan Bagi


Dokter Gigi (AMED)

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

15

Optimalisasi pelayanan Kesehatan Gigi


dan Mulut di puskesmas

Provinsi Banten

25 orang

25 orang

16

Pemilihan Puskesmas Berprestasi


Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

17

Workshop penyiapan Akreditasi


puskesmas dan Fasilitas Primer

Provinsi Banten

35 orang

35 orang

18

Penguatan sistem rujukan Medik


Dasar

Provinsi Banten

40 orang

40 orang

19

Peningkatan Kemampuan Perawat


Penyelia

Provinsi Banten

35 orang

35 orang

20

Pelatihan Manajemen Puskesmas Bagi


Tenaga Medis dan Paramedis di
Puskesmas

Provinsi Banten

40 orang

40 orang

21

Pelatihan Lanjut Usia & Geriatri Untuk


Perawat di Puskesmas

Provinsi Banten

20 orang

20 orang

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

4,366,394,682
Koordinasi dan Evaluasi Program
kesehatan rujukan dan khusus

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

100

Pembinaan Pelayanan Kesehatan


Dasar pada Masyarakat

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Kegiatan

APBD

4,803,034,150
1 Kegiatan

- 400 -

Kode

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Sumber Dana

Target Capaian
Kinerja

Bintek dan Koordinasi pelaksanaan


program yankes rujukan dan khusus
ke Kab/ Kota

Konsultasi Program Kesehatan


Rujukan dan Khusus ke Pusat

DKI Jakarta

1 Paket

1 Paket

Bantuan Pelayanan kesehatan


(kunjungan tamu VIP & VVIP)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Operasional Penanggulangan
Bencana/ situasi Darurat

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

Pendukung Pelayanan kesehatan bagi


peserta STQ tk Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pertemuan Peningkatan Akses


Pelayanan Darah Aman dan
Berkualitas

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Monitoring Akreditasi, Penetapan


Kelas, Perizinan, Pembinaan dan
Pengawasan Kualitas Pelayanan di
RSUD dan RS Swasta

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Konsultasi Pertemuan Standarisasi


Rumah Sakit ke Pusat

DKI Jakarta

1 Kegiatan

1 Kegiatan

10

Pertemuan Standarisasi Akreditasi


Rumah Sakit

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

11

Temu Karya Manajemen dan Tata


Laksana Labkesda

Jawa Timur

1 Kegiatan

1 Kegiatan

12

Pelatihan Penanganan Pasien di Ruang


ICU Rumah Sakit

Jawa Barat

1 Kegiatan

1 Kegiatan

13

Pertemuan Validasi Data Rumah Sakit


TK Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

14

Peningkatan Keahlian ACLS bagi


Dokter

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

15

Peningkatan Keahlian ATLS bagi


Dokter

Jawa Barat

1 Kegiatan

1 Kegiatan

16

Rapat Koordinasi dan Evaluasi SPGDT

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

17

Peningkatan Keahlian PPGD bagi


Dokter di RS Kab/Kota SE-Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

18

Peningkatan Keahlian PPGD bagi


Perawat di RS Kab/Kota Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

19
20

Pelatihan Survior Akreditasi RS


Pertemuan lintas Program dalam
Upaya Peningkatan Pelayanan RS

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

21

Monev Pelayanan Darah ke UDD PMI


Kab/Kota Provinsi Banten

Jawa Barat

1 Kegiatan

1 Kegiatan

22

Koordinasi dan Evaluasi Labkesda


Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

23

Sosialisasi Sistem Rujukan Regional I


tingkat RS dan Kab/Kota Se-Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

24

Sosialisasi Sistem Rujukan Regional II


tingkat RS SE-Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

25

Rapat Kooordinasi Bidang Pelayanan


Kesehatan

Jawa Barat

1 Kegiatan

1 Kegiatan

26
27

Workshop Akreditasi RS Regional I


Workshop Akreditasi RS Regional II

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 keg
1 keg

1 keg
1 keg

28

Pengadaan Peralatan Visitasi Rumah


Sakit

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

- 401 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
3

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat


Miskin

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,150,674,954

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Bakti sosial operasi katarak bagi gakin

Provinsi Banten

150 orang

150 orang

Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi


gakin

Provinsi Banten

35 orang

35 orang

Bakti sosial Khitanan massal bagi


gakin

Provinsi Banten

1000 orang

1000 orang

4
5

Pengobatan Bagi gakin


Rapat persiapan dan Koordinasi
Penyelenggaraan Program pelayanan
Kesehatan Keluarga Miskin

Provinsi Banten
Provinsi Banten

200 titik
16 Orang

200 titik
16 Orang

Monitoring dan evaluasi Pelayanan


Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Provinsi Banten

5 kl

5 kl

Pendampingan Rujukan Penderita


Jantung Anak ke Incheon

Prov. Banten (Ke


Incheon)

1 kali

1 kali
4,471,935,000

APBD

5,366,322,000

Peningkatan PHBS di Daerah


percontohan

Provinsi Banten

72 Kegiatan

72 Kegiatan

Pertemuan Penguatan Kemitraan


dengan Organisasi Masyarakat dalam
Peningkatan PHBS di Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Pertemuan Penguatan Kemitraan


dengan Organisasi Masyarakat dalam
Peningkatan PHBS di Kab dan Kota

Provinsi Banten

8 Kegiatan

8 Kegiatan

Pertemuan Penguatan Kemitraan


dengan Organisasi Masyarakat dalam
Peningkatan PHBS di Kecamatan

Provinsi Banten

16 Kegiatan

16 Kegiatan

Pertemuan Penguatan Kemitraan


dengan Organisasi Masyarakat dalam
Peningkatan PHBS di tingkat Desa

Provinsi Banten

32 Kegiatan

32 Kegiatan

6
7

KIE
Pengembangan media komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Promosi dan Publikasi serta


penyebarluasan informasi melalui
media Billboard, media Cetak dan
elektronik

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Peringatan hari hari kesehatan tingkat


Provinsi Banten tahun 2015

Provinsi Banten

3 Kegiatan

3 Kegiatan

10
11

Pameran Kesehatan
Penyebarluasan Informasi Kesehatan
di masyarakat

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Kegiatan
72 Kegiatan

2 Kegiatan
72 Kegiatan

12

Peningkatan kapasitas tenaga promosi


kesehatan puskesmas di puskesmas
perbatasan

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

13

Lomba Balita Indonesia Tingkat


Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

14

Pertemuan Penguatan Kelembagaan


Desa Siaga di kab kota

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

- 402 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,265,742,449

Pemberdayaan Masyarakat dan


Promosi Kesehatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pelatihan kapasitas bidan tentang


pemberdayaan masyarakat
dipuskesmas perbatasan

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

16

Pertemuan evaluasi program promosi


kesehatan tingkat Provinsi Banten
tahun 2015

Provinsi Banten

30 0rang

30 0rang

17

Pembinaan dan monitoring program


PHBS ke Kab/Kota

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pengendalian Penyakit Dan


Penyehatan Lingkungan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

15

14,177,158,503

APBD

100

100

Prevalensi HIV (%)


Persentase kasus baru Tuberkulosis
Paru (BTA positif) yang disembuhkan
(%)
Angka penemuan kasus Malaria per
1.000 penduduk
Presentasi puskesmas yang
melaksanakan program pengendalian
Penyakit Tidak Menular (%)

<0,5
91

<0,5
91

<1

<1

40

50

77

78

Pengendalian Penyakit Menular


Langsung

2,975,577,150

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,035,088,693

1
2

Pelatihan konselor HIV


Survey cepat pengetahuan
Komprehensif HIV Pada dewasa

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Kegiatan
1 Kegiatan

2 Kegiatan
1 Kegiatan

Pelaksanaan Zero Survey HIV/AIDS

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

4
5

Pemeriksaan Spesimen HIV/AIDS


Presentasi ODHA yang mendapatkan
Anti Retroviral Tratment (ART)

Provinsi Banten
Banten

1 Kegiatan
90

1 Kegiatan
90

6
7

Pengadaan KIE HIV


Presentasi kasus Baru TB Paru (BTA)
Positif yang ditemukan

Provinsi Banten
Banten

2 paket
90

2 paket
90

Pengadaan Sarana Penunjang Lab TB


(Buffer Stock)

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Pengadaan Buffer Stock Alat


Pelingdung Diri (APD) Penularan TB

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

10

Rapat Koordinasi Pengelola Program


TB

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

11

Cakupan Penemuan Penderita


pneumoni Balita

Banten

42

42

12

Workshop Sistem Kewaspadaan Dini


(SKD)Pneumonia tingkat Provinsi
Banten

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

13

Rapat Koordinasi Pengelola Program


ISPA

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

14

Presentasi Cakupan Pelayanan Diare

Banten

55

55

15

Workshop Sistem Kewaspadaan Dini


(SKD ) Program Diare

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

16

Pengadaan Alat Penunjang


pengendalian Diare (Buffer stock)

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

17

Angka Kesembuhan / RFT Rate


(Release from treatment rate) kusta

Banten

90

90

- 403 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

14,460,701,673

Jumlah Bayi Yang Mendapatkan


Imunisasi Dasar Lengkap/UCI
(Universl Child Imunization) dibawah
1 tahun di Desa/Kelurahan

Persentase cakupan penduduk yang


terakses air minum berkualitas (%)
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

18

Penilaian Petugas Kusta Berdedikasi

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

19
20

Bimtek Program P2ML


Pengadaan Cetak Kartu Penderita
Kusta dan Kartu Perawatan Diri Bagi
Penderita Kusta (Buffer Stock)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

5 kl
7260 kartu

5 kl
7260 kartu

21

Pengadaan Cetak KIE Penyakit Kusta


(Buffer Stock)

Provinsi Banten

42000 kartu

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

42000 kartu

Pengendalian Penyakit Bersumber


Binatang

3,367,734,357

APBD

3,435,089,044

Pengadaan alat penunjang


pemeriksaan malaria ( Buffer stock )

Provinsi Banten

8 bh

8 bh

Pengadaan Sarana Reagen


Pemeriksaan Malaria (Buffer Stock)

Provinsi Banten

400 box

400 box

Pencegahan dan Penanggulangan


Faktor Resiko

Provinsi Banten

3 Kl (25 orang)

3 Kl (25 orang)

Pengadaan Kelambu Berinsektisida (


Buffer Stock)

Provinsi Banten

1000 Buah

1000 Buah

Penemuan dan Tatalaksana kasus


malaria

Provinsi Banten

2 Kl (25 orang)

2 Kl (25 orang)

6
7

Mass Blood Survey


Pertemuan Persiapan Eliminasi
Malaria di daerah Endemis

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 kl (25 orang)
2 Kl (25 orang)

4 kl (25 orang)
2 Kl (25 orang)

8
9
10

Pemberantasan Vektor Malaria


Bimtek Program Malaria
Pengadaan Rapid test Pemeriksaan
DBD ( Buffer stock )

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Kl (25 orang)
2 Kl (25 orang)
500 box

2 Kl (25 orang)
2 Kl (25 orang)
500 box

11
12

Alat penunjang program P2B2


Pelatihan Peningkatan Surveilans
Vektor DBD

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 pkt
2 Kl (32 orang)

1 pkt
2 Kl (32 orang)

13

Pengadaan Buffer Stock Cetak KIE


DBD

Provinsi Banten

2632 bh

2632 bh

14

Rapat Koordinasi Pengelola Program


P2B2

Provinsi Banten

2 Kl (32 orang)

2 Kl (32 orang)

15

Pelaksanaan Pengendalian vektor DBD

Provinsi Banten

20 focus

20 focus

16

Pelatihan Peningkatan Surveilans


Vektor DBD

Provinsi Banten

2 Kl (32 orang)

2 Kl (32 orang)

17

Pengadaan Reagen Pengendalian


Vektor DBD (Buffer Stock)

Provinsi Banten

1 pkt

1 pkt

18

Bimtek program pengendalian DBD

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

2,006,405,247

APBD

2,046,533,352

Rapat Koordinasi Pengelola Program


PTM Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Keg (24 org)

1 Keg (24 org)

2
3
4

Pelatihan Faktor resiko DM & Gizi


Skrining Deteksi Dini PTM
Pelatihan Gakti bagi Petugas
Puskesmas

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg (24 org)


1 paket
2 kegiatan (24 org)

1 Keg (24 org)


1 paket
2 kegiatan (24 org)

5
6

Pelatihan Bagi Kader Posbindu


Pertemuan Jejaring Kemitraan PPTM

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 kegiatan (24 org)


2 kegiatan (24 org)

2 kegiatan (24 org)


2 kegiatan (24 org)

Workshop Pengendalian PTM


Terintegrasi

Provinsi Banten

2 kegiatan (24 org)

2 kegiatan (24 org)

Workshop Pembentukan Perda KTR (


Kawasan Tanpa Rokok )

Provinsi Banten

1 Keg (24 org)

1 Keg (24 org)

Penyediaan Sarana Penanganan


Penyakit Tidak menular

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

- 404 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
4

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pembinaan Surveilance Epidemiologi,


Imunisasi dan Penanggulangan
Wabah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
3,275,509,731

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Persentase yang respon KLB kurang 24


jam

Banten

5 Kegiatan

5 Kegiatan

Penanggulangan bencana/KLB/Situasi
Darurat

Provinsi Banten

5 Kegiatan

5 Kegiatan

Surveilans - Epidemiologi Lintas Batas

Provinsi Banten

3 Kegiatan

3 Kegiatan

4
5
6

Peningkatan Kesehatan Haji


Pencegahan PD3I
Kesehatan Matra

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

8 Kegiatan
6 Kegiatan
2 Kegiatan

8 Kegiatan
6 Kegiatan
2 Kegiatan

Rapat Kerja Penyehatan Lingkungan

8 Kab /Kota

16 Peserta

16 Peserta

2
3

Konsultasi ke Pusat
Rapat Evaluasi Penyehatan
Lingkungan

8 Kab /Kota
Jakarta

1 Kegiatan
16 Peserta

1 Kegiatan
16 Peserta

4
5

Monitoring Program PPSP


Monev Bintek Penyehatan Lingkungan

8 Kab /Kota
8 Kab /Kota

8 kab/kota
8 kab/kota

8 kab/kota
8 kab/kota

Horizontal Learning Pengelolaan data


kesling

Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

7
8
9

Petugas Pembantu Penata Arsip


Pelatihan Klinik Sanitasi
Pelatihan Pengelolaan air minum
rumah tangga

Provinsi Banten
Tangerang
Serang

4 orang
25 peserta
25 peserta

4 orang
25 peserta
25 peserta

10
11

Pelatihan Surveilan Kualitas Air


Pemeriksaan Sampel air minum

4 Kab /Kota
4 Kab /Kota

20 orang
10 sampel / 8
kab/kota

20 orang
10 sampel / 8
kab/kota

12

Pengadaan Bahan Bencana Kesehatan


Lingkungan

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

13

Village STBM Activities ( Pemicuan


STBM )

8 Kab /Kota

50 desa

50 desa

14

Deklarasi Desa ODF Tingkat Provinsi

15
16
17

Pelatihan Pemasaran Sanitasi


pelathan STBM
Pelatihan Hygiene Sanitasi Pangan

18
19

2,551,932,018

APBD

2,602,970,658

Serang

1 kegiatan

1 kegiatan

Tangerang
Serang
Serang

24 peserta
24 peserta
30 orang

24 peserta
24 peserta
30 orang

pelatihan pasar sehat


Pengawasan Produk Makanan
menjelang Hari Raya

Tangerang
8 Kab /Kota

24 peserta
8 kab/kota

24 peserta
8 kab/kota

20

Pengawasan Produk Makanan pasar


tradisional

8 Kab /Kota

8 kab/kota

8 kab/kota

21

Monev Tempat-tempat umum (TTU)

8 Kab /Kota

1 kegiatan

1 kegiatan

22

Monev Tempat Pengolahan Makanan (


TPM )

8 Kab /Kota

1 kegiatan

1 kegiatan

23

Pertemuan Koordinasi Lintas sektor


TTU hotel

8 Kab /Kota

16 Peserta

16 Peserta

24
25

Pembinaan Kab/Kota Sehat


Pendampingan Penilaian kab/kota
sehat tingkat Nasional'

4 kab/kota
4 kab/kota

4 kab/kota
4 kab/kota

4 kab/kota
4 kab/kota

26

Pertemuan Koordinasi Program


Kab/Kota Sehat

Serang

16 peserta

16 peserta

27

Advokasi Kab/Kota Sehat

8 kab/kota

1 kegiatan

Kefarmasian Dan Perbekalan


Kesehatan

1 kegiatan
6,260,596,915

Persentase ketersediaan obat buffer


di Provinsi Banten (%)

100

6,385,808,853
100

- 405 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
3,341,019,926

Penyehatan Lingkungan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


Persentase Sarana Kesehatan,
Produksi dan Distribusi Kefarmasian
dan Alat Kesehatan yang berkualitas
(%)

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik


dan Perbekalan Kesehatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

60

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

5,430,975,070

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,539,594,571

Pengadaan Obat Essential dan


Perbekalan Kesehatan Buffer Stock
Provinsi

Provinsi Banten

2 Paket

2 Paket

Distribusi Obat dan Perbekalan


Kesehatan

Provinsi Banten

3 orang

3 orang

3
4

Repacking Obat Instalasi Farmasi


Bimtek Ketersediaan obat di sarana
pelayanan kesehatan dasar

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 paket
3 orang

1 paket
3 orang

5
6

Pendampingan Kegiatan Pusat


Konsultasi ke Kementerian Kesehatan
RI Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 orang
3 orang

2 orang
3 orang

Advokasi Instalasi Farmasi Menuju


UPT Provinsi di Provinsi

Provinsi NTT

24 orang

24 orang

Pertemuan Koordinasi Ketersediaan


Obat PKD Dan Obat Program di
Kab/Kota

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Pertemuan evaluasi tim perencanaa


obat terpadu provinsi banten

Provinsi Banten

31 orang

31 orang

Pertemuan Tata Cara Pemusnahan


Obat dan Perbekkes Provinsi Banten

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian,


Produksi dan Distribusi

829,621,845

APBD

846,214,282

Pertemuan Evaluasi Program


Kefarmasian dan Alat Kesehatan di
Kab/Kota

Provinsi Banten

50 orang

50 orang

Peningkatan Mutu Sarana Distribusi


Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Pembinaan Tenaga Kefarmasian di


Rumah Sakit

Provinsi Banten

43 orang

43 orang

Peningkatan Mutu Usaha Kecil Obat


Tradisional di Provinsi Banten

Provinsi Banten

40 orang

40 orang

Pemberdayaan Masyarakat dalam


Penggunaan Obat Rasional

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Pertemuan Evaluasi Pelaporan


Narkotika dan Psikotropika di Kab/
Kota

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Sosialisasi Perundang-undangan
Bidang Farmasi

Provinsi Banten

50 orang

50 orang

Advokasi Implementasi Fornas kepada


stakeholder dan prescriber di fasilitas
kesehatan milik pemerintah

Provinsi Banten

40 orang

40 orang

Pertemuan Tenaga Penyuluh Industri


Rumah Tangga, Alat Kesehatan, dan
Perbekkes Rumah Tangga

Provinsi Banten

40 orang

40 orang

Pembekalan CDOB untuk tenaga


kesehatan dan penanggung jawab
teknis sarana distribusi obat

Provinsi Banten

40 orang

40 orang

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

70

10

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

- 406 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
5

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Pengembangan dan Pemberdayaan


Sumberdaya Manusia Kesehatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

51,051,869,770
Prosentase Institusi Pendidikan
Kesehatan binaan yang terakreditasi
(unit)
Terlaksananya Puskesmas yg
melaksanakan SIKDA
Puskesmas Yang Melaksanakan
Upaya Kesehatan Kerja (Unit)
Prosentase Sarana dan prasarana
Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat
Provinsi Banten (%)
Persentase Pembinaan Dinas
Kesehatan dan RS yang melayani
pasien penduduk miskin peserta
program Jamkesmas (%)

Target Capaian
Kinerja

100

153

188

50

55

80

90

100

100

1,353,872,189

APBD

1,380,949,633

Pemilihan Tenaga Kesehatan Tingkat


Provinsi Banten

Prov. Banten

32 Orang

32 Orang

Pembinaan Institusi Pendidikan


Kesehatan

Prov. Banten

8 Institusi Pendidikan
Kesehatan

8 Institusi Pendidikan
Kesehatan

Pembinaan Program Internsip Dokter


Indonesia

Prov. Banten

18 Wahana

18 Wahana

Pembekalan Program Internsip Dokter


di Banten

Prov. Banten

165 Orang

165 Orang

Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja


MTKP Banten

Prov. Banten

11 OP

11 OP

Pembinaan Organisasi Profesi Dokter,


Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis

Prov. Banten

3 OP

3 OP

Pertemuan Pengelola Data SDM


Kesehatan

Prov. Banten

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

Kelompok Kerja Program Bantuan


Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis
Kompetensi

Prov. Banten

7 Orang

7 Orang

Pembinaan Organisasi Profesi Tenaga


Farmasi

Prov. Banten

2 OP

2 OP

Peningkatan Kajian, Informasi dan


Pengembangan Upaya Kesehatan

1,106,607,863

APBD

1,128,740,020

Rapat Koordinasi SIKDA di provinsi


Banten

Prov Banten

16 orang

16 orang

(TOT) SIKDA Tingkat Provinsi Banten

Prov Banten

24 orang

24 orang

Koordinasi Tata Cara Pemberian


Informasi LP/LS Tingkat Provinsi
Banten

Prov Banten

16 orang

16 orang

Pemanfaatan Data Elektronik (Website)

Prov Banten

1 paket

1 paket

Perumusan Pelaporan dalam


Pemanfaatan SIKDA

Prov Banten

16 orang

16 orang

6
7
8
9

Fasilitas Tim Pengelolaan Website


Develop Maintenance website
Sewa Jaringan Speedy
Pertemuan Penyusunan Profil
Kesehatan Provinsi Banten Tahun
2015

Prov
Prov
Prov
Prov

Banten
Banten
Banten
Banten

1 paket
1 paket
1 paket
24 orang

1 paket
1 paket
1 paket
24 orang

Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi


Banten LP/LS Tahun 2015

Prov Banten

16 orang

16 orang

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

52,072,907,165

100

Sertifikasi, Standarisasi, dan


Peningkatan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

- 407 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

11

Belanja Cetak Profil Kesehatan 2014

Prov Banten

200 buku

200 buku

12

Validasi Up Dating data Laporan Rutin


Program Di dinas Kesehatan

Prov Banten

16 orang

16 orang

13

Validasi dan Up Dating Data dengan


LS dan Kabupaten/ Kota

Prov Banten

24 orang

24 orang

14

Sosialisasi Tatacara Penyusunan Profil


Kesehatan Provinsi Banten

Prov Banten

16 orang

16 orang

15
16
17

Perjalanan Dinas Luar Daerah


Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kajian Sistem Pelaksanaan JKN di
Provinsi Banten

Prov Banten
Prov Banten
Prov Banten

1 paket
1 paket
1 paket

1 paket
1 paket
1 paket

18

Kajian Pembiayaan Kesehatan di


Provinsi Banten (Province Health
Account)

Prov Banten

1 paket

1 paket

19

Kajian Road Map Pembangunan


Kesehatan Provinsi Banten

Prov Banten

1 paket

1 paket

Pembinaan, Pengembangan,
Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan

47,372,918,506

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

48,320,376,876

Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di


Provinsi Banten

Prov Banten

36 orang

36 orang

Pertemuan Pembahasan Pola


Pembayaran dalam JKN

Prov Banten

22 orang

22 orang

Advokasi dan Pembinaan Program


Pembiayaan Kesehatan di Provinsi
Banten

Prov Banten

20 orang

20 orang

Pembinaan Tim JKN di RSUD


Prov.Banten

Prov Banten

20 orang

20 orang

Pertemuan koordinasi BPJS dengan


Kab/Kota se-Provinsi Banten

Prov Banten

20 orang

20 orang

Pertemuan Mapping kepesertaan


Jamkesda Menuju JKN

Prov Banten

20 Orang

20 Orang

Pertemuan Penguatan Integrasi


Jamkesda Menuju JKN

Prov Banten

25 Orang

25 Orang

Rapat Internal Penyusunan juknis


Jamkesda Provinsi Banten

Prov Banten

25 Orang

25 Orang

Rapat Lintas Program penyusunan


juknis jamkesda Provinsi banten

Prov Banten

25 Orang

25 Orang

10

Workshop Pengembangan Jamkesda

Prov Banten

30 Orang

30 Orang

11

Pertemuan Penyusunan Pedoman


Pelaksanaan Pemberian Pembayaran
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin

Prov Banten

25 Orang

25 Orang

12

Pembayaran Jaminan Kesehatan


Masyarakat Miskin

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Peningkatan Program Kesehatan Kerja


dan Olahraga

692,442,371

APBD

706,291,218

Koordinasi dan Evaluasi Kesehatan


Kerja Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pemantapan Pelaksanaan Program


GP2SP

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pelatihan Penyakit Akibat Kerja Bagi


Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengukuran kebugaran jasmani bagi


tenaga kesehatan provinsi banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

- 408 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sosialisasi dan Fasilitasi Program


PHBS di Lingkungan Keluarga, Kerja
dan Perusahaan

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Koordinasi dan Evaluasi Kesehatan


Olahraga Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Koordinasi Kesehatan Olahraga LP/LS


Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pemantapan penanganan
kegawatdaruratan di tempat kerja

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

10

Sosialisasi K3 bagi sarana kesehatan


dan perkantoran

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

11

Orientasi teknis pembinaan kesehatan


perkotaan di kawasan kumuh miskin

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

12
13

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan


Kesehatan Jiwa di Kabupaten/ Kota

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Identifikasi dan Tatalaksana Dini


Kasus Pasung

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pemantapan Diagnosis dan


Tatalaksana Dini Keswa Di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Validasi, Updating Data Program


Keswa

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Kordinasi Sistem Rujukan Program


Keswa

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Review FS Balai Kesehatan Jiwa


Masyarakat

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Master Plan Balai Kesehatan Jiwa


Masyarakat

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Jiwa

526,028,841

Peningkatan Mutu Layanan


Kesehatan Masyarakat

Sumber Dana

Catatan Penting

Pemantapan Penyakit Akibat Kerja


bagi Puskesmas di Provinsi Banten

10,627,398,850
95

200

200

60

70
8,619,000,000

APBD

8,791,380,000

Rapat Koordinasi dan Evaluasi


Labkesda dengan Kab/Kota

Prov. Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pertemuan Pembahasan Mekanisme


Kerja di Labkesda

Prov. Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Konsultasi Pembentukan Labkesda ke


Pusat

DKI Jakarta

1 Kegiatan

1 Kegiatan

4
5

Survei Harga
Pertemuan Analisa Lingkungan
Labkesda TK Provinsi Banten

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

6
7

Pertemuan K3 di labkesda
Pertemuan Kalibrasi alat Labkesda

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

- 409 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

536,549,417

90

Peningkatan Upaya Kesehatan di RS


dan Labkesda

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

10,419,018,480

Jumlah industri formal dan informal


yang mendapatkan promosi
kesehatan kerja (%)
Prosentase pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat pekerja (%)
2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Prosentase pemenuhan kebutuhan


operasional Pelayanan Perawatan
pada Masyarakat di RS Rujukan
Prov Banten (%)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Belanja modal Kalibrasi Alat - Alat


Labkesda

Prov. Banten

1 PAKET

1 PAKET

Belanja Bahan Pakai Habis Labkesda

Prov. Banten

1 PAKET

1 PAKET

10
11

Belanja modal Alat UPS Labkesda


Belanja modal Sarana jalan labkesda

Prov. Banten
Prov. Banten

1 PAKET
1 PAKET

1 PAKET
1 PAKET

12

Belanja modal Sarana dan Prasarana


Ruang Pos Jaga di Labkesda

Prov. Banten

1 PAKET

1 PAKET

13
14

Pelatihan ISO 22000


Pelatihan Metode Sampling Air

Jawa Barat / DKI


Jawa Barat / DKI

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Peningkatan Pembinaan Promosi


Kesehatan dan Survailance Kesehatan
Kerja

571,837,500

Prov. Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Peningkatan Promosi Kesehatan Kerja

Prov. Banten

1 Paket

1 Paket

Peningkatan Survailen Kesehatan


Kerja

Prov. Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pembinaan Kesehatan Kerja di Tempat


Kerja

Prov. Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Pembinaan dan Peningkatan


Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja

Prov. Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengendalian, Pengenalan,
Pengukuran, Dan Evaluasi Bahaya
Lingkungan Kerja

Prov. Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pembinaan dan Peningkatan Gizi Bagi


Pekerja

Prov. Banten
1,228,180,980

APBD

1,252,744,600

Penyediaan Obat-obatan dan


Perbekalan Kesehatan

Prov. Banten

1 PAKET

1 PAKET

Penyelengaraan Pelayanan BKKM


(Honorarium Dokter Spesialis,
Okuptasi, Dokter Umum, dr. Gigi,
Perawat, Bidan, Labororium dan
Radiografer)

Prov. Banten

1 PAKET

1 PAKET

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima di


BKKM

Prov. Banten

1 Kali

1 Kali

Sosialisasi BKKM dengan Pihak


Asuransi dan Perusahaan

Prov. Banten

1 Kali

1 Kali

Pembinaan Peningkatan Kapasitas bagi


tenaga Medis dan Paramedis di BKKM
(Kursus)

Prov. Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pemyelengaraan TIM Kesehatan

Prov. Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan
1,578,667,974

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

583,274,250

Peningkatan Perlindungan Dini


Terhadap Bahaya-Bahaya Dari
Pekerjaan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi


Masyarakat Pekerja dan Masyarakat
di Lingkungan Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1,610,241,333

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
286,280,748

APBD

292,006,363

Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut


LHP

Provinsi

6 kali

6 kali

Koodinasi dan Evaluasi Pelaksanaan


Keuangan dan Aset

Provinsi

6 kali

6 kali

- 410 -

20

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengeloalaan dan Penatausahaan


Aplikasi SIMDA Keuangan

Provinsi

27 Orang

27 Orang

Penyusunan Dokumen LRA, Neraca


dan CaLK SKPD

Provinsi

4 Dokumen

4 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,292,387,226

APBD

Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA Dinas


Kesehatan Provinsi Banten Tahun
2016

Dinas Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokumen

Pertemuan Verifikasi Usulan Hibah


Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Tahun 2015

Dinas Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokumen

Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja


(Renja) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten Tahun 2016

Dinas Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah


(Rakorkesda) Provinsi Banten Tahun
2015

Dinas Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Perencanaan dan


penganggaran P-APBD Dinas
Kesehatan Tahun 2015

Dinas Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD


Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Tahun 2015

Provinsi Banten (DKI,


Jabar dan Luar
Provinsi)

3 Dokumen

3 Dokumen

Workshop Penyusunan Laporan


Kegiatan Bulanan dan Triwulanan,
Penyusunan Rencana Kegiatan
Anggaran

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Peningkatan Kapasitas PPTK dan


Pengelola dalam Penyusunan
Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan
Kegiatan

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pertemuan Evaluasi Percepatan


Pencapaian MDG's Tahun 2015 Bidang
Kesehatan Tingkat Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Forum Pertemuan Pra Musyawarah


Perencanaan Pembangunan Nasional
(Pra Musrenbangnas)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

11

Belanja Kursus/pelatihan/sosialisasi
dan bimbingan teknis PNS

Luar Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

12

Evaluasi dan Pelaporan Pelakasanaan


Fisik dan Keuangan Dinas Kesehatan
Provinsi Banten Tahun 2015

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

13

Kerjasama pembangunan bidang


kesehatan antar provinsi anggota MPU
(Perjalanan Luar wilayah Provinsi
Lainnya)

Dinas Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokumen

21,059,997,094

APBD

21,481,197,036

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur

100%

100%

100%

100%

- 411 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,318,234,971

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rasio pembinaan dan peningkatan


pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian
1

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

100%

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

6,613,352,070

APBD

6,745,619,111

Penyediaan Barang Habis Pakai


Perkantoran Dinkes Prov. Banten

Provinsi

11 Paket

11 Paket

Penyediaan Barang dan jasa


Perkantoran Dinkes Prov.Banten

Provinsi

37 Paket

37 Paket

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran Gudang Farmasi Dinkes
Prov. Banten

Provinsi

4 Paket

4 Paket

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran Labkesda Dinkes Prov.
Banten

Provinsi

4 Paket

4 Paket

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

177,021,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah

APBD

180,561,420

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan

Sarana dan Prasarana Kantor Dinkes


Prov. Banten

Provinsi Banten

28 paket

28 paket

Sarana dan Prasarana Gudang


Farmasi Dinkes Prov. Banten

Provinsi Banten

11 Paket

11 Paket

Sarana dan Prasarana LABKESDA


Provinsi Banten

Provinsi Banten

15 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

4,951,948,325

APBD

5,050,987,292

15 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

3,533,929,893

APBD

3,604,608,491

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Dinkes Prov. Banten

Provinsi Banten

27 Paket

27 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Labkesda Prov. Banten

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Peningkatan Kapasitas SDM Dinas


Kesehatan Provinsi Banten

Provinsi Banten

256 Orang

256 Orang

2
3

Rapat Koordinasi Kepegawaian


Rapat Penatausahaan Aset Dinas
Kesehatan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

352 Orang
64 Orang

352 Orang
64 Orang

Analisis Beban Kerja Di dinas


Kesehatan Provinsi Banten

Provinsi Banten

39 Orang

39 Orang

Workshop Manajemen Kepegawaian


Dinas Kesehatan Prov. Banten ke
Provinsi Bali

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Horizontal Learning Penata Usahaan


Aset Dinas Kesehatan Prov. Banten Ke
Menado

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Workshop Penyebaran Distribusi


Tenaga Kesehatan Provinsi Banten
Sumatra Utara (Medan)

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Pengembangan karakter Kepegawaian


di Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Provinsi Banten

68 Orang

68 Orang

Peningkatan Kapasitas Aparatur

3,169,626,974

Peningkatan Kapasitas Aparatur pada


Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

126,102,600

1
2

Koordinasi dan Konsultasi


Kegiatan Senam Pagi

BKKM Prov. Banten


BKKM Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Tahun
1 Kegiatan

APBD

3,233,019,513

APBD

128,624,652

1 Tahun
1 Kegiatan

- 412 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
7

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

23

10

10

23

Alat Kedokteran
Pengadaan Peralatan Kantor
Pengadaan Alat Ukur Keslingja
Pengadaan Alat Pengolah Data
Pengadaan Kendaraan Operasional

BKKM
BKKM
BKKM
BKKM
BKKM

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

2
4
1
3
2

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

652,392,000

Paket
paket
Paket
Paket
paket

APBD

Alat Pengolah Data,


Mesin Foto Copy,
Genset, AC

665,439,840

Pemeliharaan Peralatan Kantor

BKKM Prov. Banten

Belanja Pemeliharaan Sarana


Bangunan / Gedung

BKKM Prov. Banten

2 Paket

2 Paket

Belanja Perawatan Kendaraan


Bermotor

BKKM Prov. Banten

8 Kendaraan

8 Kendaraan

Alat Pengolah Data,


Mesin Foto Copy,
Genset, AC

Pemliharaan Alat Kedokteran

BKKM Prov. Banten

1 Tahun

1 Tahun

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat

715,883,532

Honorarium Tim Pengadaan Barang


dan Jasa

2
3
4
5
6

APBD

730,201,203

BKKM

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Alat Tulis Kantor


Peralatan Kebersihan
Cetak dan penggandaan
Alat Pakai Habis Medis
Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat
Kabar, Tabung gas, Apar dan Telepon

BKKM
BKKM
BKKM
BKKM
BKKM Prov. Banten

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
12 bln

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
12 bln

7
8
9

Bahan Bakar Minyak gas


Benda Pos
Alat listrik dan elektornik (lampu pijar
dan batrai)

BKKM Prov. Banten


BKKM Prov. Banten
BKKM Prov. Banten

12 bln
1 Tahun
1 Tahun

12 bln
1 Tahun
1 Tahun

10

Penyediaan Belanja Pegawai Pelaksana


administrasi BKKM

BKKM Prov. Banten

1 Tahun

1 Tahun

11

Penyediaan Belanja Pegawai Pelaksana


Pelayanan Kesehatan BKKM

BKKM Prov. Banten

1 Tahun

1 Tahun

12

Penyediaan Belanja Pegawai Satpam,


Pengemudi Kendaraan Operasional
Dan Pramubakti BKKM

BKKM Prov. Banten

1 Tahun

1 Tahun

13

Belanja Makan dan Minum Rapat


BKKM

BKKM Prov. Banten

1 Tahun

1 Tahun
470,856,435

APBD

Paket
470,856,435

Updating data pembangunan Semester


dan Tahunan

Konsolidasi Data Pembangunan


Kesehatan Pusat dan Daerah Tahun
2015

Konsolidasi Data Pembiayaan


Pembangunan Kesehatan sumber dana
APBN, APBD dan BLN Tahun 2015
Jumlah

480,273,564
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,142,135,514

2
4
1
3
2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Paket
paket
Paket
Paket
paket

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,119,740,700

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
1
2
3
4
5

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

480,273,564

Prov. Banten

2 (Dua) Dokumen

2 (Dua) Dokumen

Provinsi Banten

1 (satu) Dokumen

1 (satu) Dokumen

Prov. Banten

1 (satu) Dokumen

1 (satu) Dokumen

130,000,000,000

- 413 -

130,000,000,000

135,730,530,694

135,730,530,694

17. SKPD

: DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

1
1
1

18
18

18

18

18

18

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Kepemudaan dan olah raga;
Kepemudaan dan Kepramukaan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,880,000,000
Jumlah organisasi pramuka yang
mendapatkan pelayanan
Kepramukaan (unit)
Jumlah Kelompok/ Organisasi
Kepemudaan yang berperan dalam
kewirausahaan (kel)

Pemberian Penghargaan dan Fasilitas


Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

9 kwartir

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,997,600,000
9

16 klp

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

kwartir
10 klp

1,800,000,000

APBD

1,836,000,000

Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana


Kepemudaan (Life Skil)

Prov.Banten

50 Org

50 Org

Fasilitasi Managemen Pengelolaan


Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Prov.Banten

50 Org

50 Org

Fasilitasi HUT Kemerdekaan RI Ke- 71


Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Identifikasi Sarana dan Prasarana


Kepemudaan

Prov.Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Pemuda Produktif

Prov.Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan


dan Kepeloporan Pemuda

1,950,000,000

APBD

1,989,000,000

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi


dan Tingkat Nasional

Prov.Banten

52 Peserta

52 Peserta

Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam


Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat
Provinsi Banten

Prov.Banten

50 Peserta

50 Peserta

Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA


Provinsi Banten

Prov.Banten

52 peserta

52 peserta

LOMBA TATA UPACARA BENDERA


Tingkat Provinsi Banten
(SD,SMP,SLTA)

Prov.Banten

9 Juara LTUB

9 Juara LTUB

Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor


Tingkat Provinsi Banten

Prov.Banten

5 pemuda pelopor

5 pemuda pelopor

Bintek Penataan Aset Kwartir Sumber


Dana Hibah APBN / APBD

Prov.Banten

36 Org

36 Org

Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat


Provinsi Banten

Prov.Banten

9 Kwartir

9 Kwartir

Bintek Penyusunan Laporan Keuangan


Kwartir

Prov.Banten

36 Orang

36 Orang

4
5

Fasilitasi GUGUS Depan KIT


Peningkatan Edukasi Pramuka Saka
Bahari

Prov.Banten
Prov.Banten

9 Paket
1 Keg.

9 Paket
1 Keg.

Pembinaan Kepramukaan

500,000,000

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

650,000,000

APBD

510,000,000

APBD

663,000,000

Pelatihan Kewirausahan Pemuda


Bidang Budidaya Lebah Madu

Prov.Banten

40 org / 8 Kelompok
Pemuda Se-Provinsi
Banten

40 org / 8 Kelompok
Pemuda Se-Provinsi
Banten

Pelatihan Kewirausahan Pemuda


Bidang Budidaya Rumput Laut

Prov.Banten

40 Org / 8 Kelompok
Pemuda Se-Provinsi
Banten

40 Org / 8 Kelompok
Pemuda Se-Provinsi
Banten

Pelatihan Kewirausahan Pemuda


Bidang Perbengkelan

Prov.Banten

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Kewirausahan Pemuda


Bidang Ikan Air Tawar

Jawa Barat

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di


Bidang Pertanian

Prov.Banten

1 Keg

1 Keg

- 414 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


6

18

18

18

18

18

18

18

Pelatihan Interprener pengelolaan


Kewirausahaan Pemuda

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prov.Banten

1 Keg

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

635,000,000
1
2
3
4

PPAN
BPAP
KPN
Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan
Narkoba pada Organisasi pemuda

Prov.Banten
Prov.Banten
Prov.Banten
Prov.Banten

5 Org
32 Org
2 Org
1 Keg

Kemah Bakti Pemuda

Prov.Banten

1 Keg

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

647,700,000

1 Keg
345,000,000

APBD

351,900,000

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke


87

Prov.Banten

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Karakter Buillding Pemuda

Prov.Banten

1 Keg

1 Keg

Peningkatan Kapasitas Pemuda


Sarjana Penggerak Pembangunan Di
Pedesaan

Prov.Banten

1 Keg

1 Keg

pelatihan Pengelolaan Organisasi


Kepemudaan

Prov.Banten

1 Keg

1 Keg

5
6

Rakor Organisasi kepemudaan


Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP

Prov.Banten
Prov.Banten

1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg
12,438,131,500

19 cabor/ 18 event

Tingkat pemenuhan prasarana dan


sarana olahraga

1 unit

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5 Org
32 Org
2 Org
1 Keg

Penguatan Kelembagaan Kepemudaan

Rasio Cabang Olahraga Berprestasi


terhadap jumlah kejuaraan tingkat
nasional/regional (%)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Keg

Pengembangan Wawasan dan


Kreativitas Pemuda

Pembinaan, Pembudayaan dan


Pengembangan Olahraga

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

12,686,894,130
20 cabor/ 18 event

1 unit

Pembinaan Manajemen Pengelolaan


oranganisasi dan Penyelenggara
Kejuaraan Olahraga

290,207,000

APBD

296,011,140

Pengembangan Wawasan Pengurus


Asrama dan Pelatih PPLP

Prov.Banten

15 Orang

15 Orang

Workshop Pembinaan Manajemen


Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga
Pelajar

Prov.Banten

75 Org

75 Org

Workshop Penyelenggaraan Kejuaraan


Olahraga Antar PPLP

Prov.Banten

75 Org

75 Org

Sekolah Khusus Olahraga (SKO)

Prov.Banten

1 Paket

1 Paket

Pembinaan Olahraga Pendidikan dan


Olahraga Layanan Khusus

620,326,500

APBD

632,733,030

TC Pekan Paralimpyc Nasional


(PEPARPENAS)

Prov.Banten

4 Cabor / 22 Atlet

4 Cabor / 22 Atlet

Pekan Paralimpyc Nasional


(PEPARPENAS)

Prov.Banten

4 Cabor / 22 Atlet

4 Cabor / 22 Atlet

Fasilitasi HAORNAS

Prov.Banten

1 keg

1 keg

Pelayanan dan Pengawasan


oranganisasi Keolahragaan

499,724,000

APBD

509,718,480

Pembudayaan Olahraga melalui Pusat


Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP)

Prov. Banten

19 Cabor / 18 Event

19 Cabor / 18 Event

Pembudayaan Olahraga Melalui


Lembaga FORMI

Prov. Banten

150 Orang

150 Orang

Pembinaan Olahraga Rekreasi dan


Industri Olahraga

2,700,000,000

APBD

2,754,000,000

1
2

Invitasi Olahraga Tradisional


Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi
tingkat Nasional

Prov. Banten
Prov. Banten

8 Kab/Kota
Nasional

8 Kab/Kota
Nasional

3
4

Lomba Senam
Lomba jalan Sehat

Prov. Banten
Prov. Banten

8 Kab/Kota
5000 org

8 Kab/Kota
5000 org

- 415 -

18

18

18

18

18

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

5
6

Pendataan Industri Olahraga


Fasilitasi Lomba Olah Raga Pada Usia
Dini

Prov. Banten
Prov.Banten

8 Kab/Kota
1 Keg

8 Kab/Kota
1 Keg

Fasilitasi Openturnamen Arung Jeram

Luar Negeri

1 Keg

1 Keg

8
9

Fasilitasi Treeatlon Nasional


Fasilitasi Offroad Adventure Nasional

Pulo Umang
Prov. Banten

1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg

1
2
3
4

Sertifikasi Cabang Olahraga


Pelatihan Pelatih Olahraga
Tes Kebugaran Atlet
Peningkatan Wawasan Atlet

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

Peningkatan SDM Keolahragaan

435,000,000
Banten
Banten
Banten
Banten

4,258,081,000

443,700,000

APBD

4,343,242,620

1
2

Fasilitasi Atlet Pelajar Berprestasi


Kejuaraan Tingkat Nasional (Judo,
Gulat dan Karate)

Prov. Banten
Prov. Banten

3 Atlet dan 2 Pelatih


20 Atlet (3 Cabor)

3 Atlet dan 2 Pelatih


20 Atlet (3 Cabor)

Kejuaraan Tingkat Internasional


(Taekwondo, Penca Silat dan Judo)

Prov. Banten

14 Atlet (3 Cabor)

14 Atlet (3 Cabor)

Pekan Olahraga Pelajar Nasional


(POPNAS) XIII

Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat


Nasional/Internasional

Pekan Olahraga Pelajar Daerah


(POPDA) VIII

Prov Lainya

127 Atlet (17 Cabor)

127 Atlet (17 Cabor)

Prov. Banten

55 Atlet dan 26 Pelatih

55 Atlet dan 26 Pelatih

Provinsi Banten

19 Cabor

19 Cabor

Fasilitasi Prasarana dan Sarana


Olahraga

900,000,000
Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8
Kab/Kota

Prov. Banten

8 Kab/Kota

Fasilitasi JUDO

Prov. Banten

1 Keg

Prov. Banten

12 Bln

Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP

Prov. Banten

12 Bln

918,000,000

1 Keg
550,000,000

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet


PPLP

APBD
8 Kab/Kota

Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP


1

APBD

561,000,000
12 Bln
12 Bln

Pembinaan dan Pelatihan Olahraga


Pelajar

2,184,793,000

APBD

2,228,488,860

1
2
3

Pembinaan Atlet PPLP


Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP
Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih
dan Asisten pelatih PPLP

Prov. Banten
Prov. Banten
Prov.Banten

4 Cabor
4 Cabor
12 Bln

4 Cabor
4 Cabor
12 Bln

Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2


Max Atlet PPLP

Prov.Banten

20 Atlet

20 Atlet

5
6

Try Out Atlet PPLP


Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi
Non PPLP

Prov. Banten
Prov.Banten

4 Cabor
40 Orang

4 Cabor
40 Orang

7
8

Seleksi Calon Atlet PPLP


Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP

Prov. Banten
Prov. Banten

45 Orang
20 Orang

45 Orang
20 Orang
2,289,537,500

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset
1

APBD

2,335,328,250

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%

Rakorbid Kepemudaan dan


keolahragaan Dispora Provinsi Banten
Tahun 2015

485,000,000
Prov.Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

7 Cabor
7 Cabor
1 Keg
40 Org

Peningkatan Prestasi dan Pembibitan


Olahraga

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

7 Cabor
7 Cabor
1 Keg
40 Org

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Dok

APBD

494,700,000
1 Dok

- 416 -

20

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Sosialisasi Penyusunan SPM dan SOP


Dispora Thn. 2015

Prov.Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK


tahun 2016

Prov.Banten

2 Dok

2 Dok

Sosialisasi Penyusunan RKA, DPA


SKPD Tahun 2016

Prov.Banten

3 Dok

3 Dok

Penyusunan Penetapan Kinerja


(Tapkin) Tahun 2016

Prov.Banten

1 Dok

1 Dok

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan


Program dan Kegiatan Dispora tahun
2015

Prov.Banten

1 Dok

1 Dok

Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan


Rencana Pembangunan

Prov.Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunana LAKIP dan Laporan


akhir 2015

Prov.Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan Rencana Sekolah Khusus


Olahraga (SKO) Banten

Prov.Banten

5 Dok

5 Dok

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,804,537,500
Penyusunan Semester, LRA, Neraca
dan CaLk

Prov.Banten

4 Lap

4 Lap

Pemantapan Verifikasi Keuangan


Updating Software Penatausahaan
Keuangan

Prov.Banten
Prov.Banten

2 Lap
2 Lap

2 Lap
2 Lap

4
5

Updating software Gaji


Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran Bulanan Dispora

Prov.Banten
Prov.Banten

2 lap
40 Pesrta Non PNS

2 lap
40 Pesrta Non PNS

Penyusunan Infentarisasi SP2D dan


Akhir Tahun

Prov.Banten

1 Paket

1 Paket

Koordinasi Konsolidasi Pemutakhiran


Data TLHP Irjen Kementerian SeIndonesia di luar Provinsi Banten

Prov.Banten

1 Paket

1 Paket

APBD

9,172,177,620

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

2,005,000,000

APBD

2,045,100,000

1
2
3

Tersedianya Barang Pakai habis


Pengadaan jasa perkantoran
Pengadaan Bahan Cetakan dan
Penggandaan

Prov. Banten
Prov. Banten
Prov. Banten

12 bulan
12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan
12 bulan

4
5

Tersedianya Makan Minum


Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda
dan Olahraga

Prov. Banten
Prov. Banten

12 bulan
1 Keg

12 bulan
1 Keg

Fasilitasi Dispora Dalam Pameran

Prov. Banten

1 Keg

1 Keg

Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah

Prov. Banten

12 Bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

650,000,000

APBD

663,000,000
12 Bulan

- 417 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,840,628,250

2
3

8,992,331,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


2

20

10

20

10

20

20

10

10

12 Bulan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Belanja Modal Pengadaan alat-alat


Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan
Roda 4

Prov.Banten

1 Keg 100%

1 Keg 100%

2
3

Belanja Modal Perlengkapan Kantor


Belanja Modal Pengadaan Komputer
/Pc

Prov.Banten
Prov.Banten

1 Keg 100%
1 Keg 100%

1 Keg 100%
1 Keg 100%

4
5
6

Belanja Modal Pengadaan Printer


Belanja Modal Meubelair
Belanja Modal Peralatan Dapur dan
Rumah Tangga

Prov.Banten
Prov.Banten
Prov.Banten

1 Keg 100%
1 Keg 100%
1 Keg 100%

1 Keg 100%
1 Keg 100%
1 Keg 100%

7
8

Belanja Modal alat-alat Studio


Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Telepon

Prov.Banten
Prov.Banten

1 Keg 100%
1 Keg 100%

1 Keg 100%
1 Keg 100%

Belanja Modal Pengadaan Baju


Seragam OB, Satpam dan Pegawai

Prov.Banten

1 Keg 100%

1 Keg 100%

Trening Shet

Prov.Banten

1 Keg 100%

1 Keg 100%

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,250,000,000
Prov.Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
2,397,000,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarna


Kantor

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

12 Bulan
2,350,000,000

Luar Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

10
1

Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

15 Unit AC, 1 Unit


mesin Foto Copy, 1
Mesin Jetpum, 10 Unit
laptop dan PC dan 1
Kendraan Dinas Roda
6, 21 Kendaraan Dinas
Roda 4, 19 kendaraan
Dinas Roda 2, 1 Unit
Micro Bus

1,275,000,000
15 Unit AC, 1 Unit
mesin Foto Copy, 1
Mesin Jetpum, 10 Unit
laptop dan PC dan 1
Kendraan Dinas Roda
6, 21 Kendaraan Dinas
Roda 4, 19 kendaraan
Dinas Roda 2, 1 Unit
Micro Bus

Penyediaan Barang dan Jasa Balai


Pembinaan dan Pendidikan Olahraga

2,587,331,000

APBD

2,639,077,620

1
2

Penyedia Barang Habis Pakai


Pengadaan Barang Jasa Perkantoran

Prov. Banten
Prov. Banten

12 Bln
12 Bln

12 Bln
12 Bln

Pengadaan Barang Cetak dan


Penggandaan

Prov. Banten

12 Bln

12 Bln

4
5
6

Pengadaan Makan Minum


Pemeliharaan Bangunan/Gedung
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor

Prov. Banten
Prov. Banten
Prov. Banten

12 Bln
12 Bln
12 Bln

12 Bln
12 Bln
12 Bln

7
8

Pengembangan Wawasan
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Keg
12 Bln

1 Keg
12 Bln

9
10

Belanja Modal Pengadaan Komputer


Belanja Modal Pengadaan mebeulair

Prov. Banten
Prov. Banten

12 Bln
12 Bln

12 Bln
12 Bln

11

Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat


Studio

Prov. Banten

12 Bln

12 Bln

12
13

Belanja Modal Pengadaan TV


Belanja modal pengadaan Peralatan
Dapur dan Rumah Tangga

Prov. Banten
Prov. Banten

12 Bln
12 Bln

12 Bln
12 Bln

14

Belanja modal Pengadaan Penghias


Ruangan

Prov. Banten

12 Bln

12 Bln

Belanja Modal Pengadaan Roda 6,


Roda 4 dan Roda 2

Prov. Banten

12 Bln

12 Bln

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam


dan keluar Balai PPLP

150,000,000

- 418 -

APBD

153,000,000

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam


daerah

Prov. Banten

12 Bln

12 Bln

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar


daerah

Prov. Lainya

12 Bln

12 Bln

Belanja Cetak dan Penggandaan

Prov.Banten

12 Bln

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

APBD

408,000,000

Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

400,000,000

APBD

408,000,000

Pengelolaan Data, Informasi dan


Dokumentasi Pembangunan
Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun
2015

Prov.Banten

1 Dok

1 Dok

BIMTEK Tatakelola data, Informasi


Pembangunan Kepemudaan dan
Keolahragaan Tahun 2015

Prov.Banten

1 Keg

1 Keg

Evaluasi dan Verifikasi data


Dokumentasi Kelembagaan
Stakeholder Kepemudaan dan
Keolahragaan Tahun 2015

Prov. Banten

1 Keg

1 Keg

Workshop Penyediaan Data Informasi


Pembangunan Kepemudaan dan
Keolahragaan

Prov. Banten

1 Dok

1 Dok

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

12 Bln
400,000,000

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

30,000,000,000

- 419 -

30,000,000,000

30,600,000,000

30,600,000,000

18. SKPD

: DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
9

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,250,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

APBD

1,329,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
350,000,000

APBD

500,000,000

Penyediaan Sarana Prasarana Sub


Bagian Keuangan

Provinsi Banten

25 jenis ATK dan 12


Jenis Barang cetakan

25 jenis ATK dan 12


Jenis Barang cetakan

Penyusunan Laporan Keuangan


Bulanan Triwulanan Semesteran dan
Akhir Tahun

Provinsi Banten

Laporan keuangan
bulanan 12 dokumen,
Laporan Triwulanan 4
dokumen, Laporan
Semesteran 2 dokumen
dan laporan akhir
tahun 1 dokumen

Laporan keuangan
bulanan 12 dokumen,
Laporan Triwulanan 4
dokumen, Laporan
Semesteran 2 dokumen
dan laporan akhir
tahun 1 dokumen

Koordinasi TLHP pada Dinas Pertanian


dan Peternakan Provinsi Banten

Provinsi Banten

LHP Inspektorat
reguler 1 dan 2, LHP
Irjen dan LHP BPK

LHP Inspektorat
reguler 1 dan 2, LHP
Irjen dan LHP BPK

Apresiasi Penatausahaan Keuangan


dan Perpajakan

Provinsi Banten

2 kali ( aparatur
provinsi Banten 40
orang )

2 kali ( aparatur
provinsi Banten 40
orang )

Rapat Koordinasi Implementasi


Pelayanan Perbendaharaan

Provinsi Banten

1 kali ( aparatur
provinsi Banten 40
orang )

1 kali ( aparatur
provinsi Banten 40
orang )

Penyusunan CALK dan Laporan Aset

Provinsi Banten

1 kali ( aparatur
provinsi Banten 60
orang )

1 kali ( aparatur
provinsi Banten 60
orang )

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

900,000,000

APBD

829,000,000

Forum SKPD Pertanian dan


Peternakan Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg, 120 orang


aparatur dan
stakeholder pertanian,
1 Dok

1 Keg, 120 orang


aparatur dan
stakeholder pertanian,
1 Dok

Workshop Penyusunan Renja, DRPK,


ROK dan TOR

Provinsi Banten

1 Keg, 30 aparatur, 1
Dok Kelengkapan
Kegiatan

1 Keg, 30 aparatur, 1
Dok Kelengkapan
Kegiatan

Fasilitasi penyusunan Rancangan


RENJA 2016

Jawa Barat dan Banten

3 Keg, 1 Dok Draft


Awal Renja , 1 Dok
Draft Akhir Renja dan
1 Dok Akhir Renja

3 Keg, 1 Dok Draft


Awal Renja , 1 Dok
Draft Akhir Renja dan
1 Dok Akhir Renja

Fasilitasi Penyusunan RENJA


Perubahan Tahun 2015

Provinsi Banten

3 Keg, 1 Dok Renja


Perubahan, 1 Dok RKAP, 1 Dok DPA-P 2015

3 Keg, 1 Dok Renja


Perubahan, 1 Dok RKAP, 1 Dok DPA-P 2015

Failitasi Penyusunan RKA dan DPA


SKPD 2016

Provinsi Banten

2 Keg, 1 Dok RKA dan


1 Dok DPA 2016

2 Keg, 1 Dok RKA dan


1 Dok DPA 2016

Fasilitasi Penyusunan Laporan SKPD


Tahun 2014

Banten dan Jawa Barat 2 Keg, 1 Dok Laptah, 1


Dok Lakip, 1 Dok LKPJ

2 Keg, 1 Dok Laptah, 1


Dok Lakip, 1 Dok LKPJ

- 420 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Laporan Evaluasi


Kegiatan SKP

Provinsi Banten / Jawa


Barat

4 dok TW, 1 Dok


Evaluasi Tahunan

4 dok TW, 1 Dok


Evaluasi Tahunan

Pembinaan Pengarus Utamaan Gender

Provinsi Banten

1 Keg, 30 aparatur

1 Keg, 30 aparatur

Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan


Evaluasi

Provinsi Banten dan


Luar Provinsi banten

1 paket perjalanan
dinas dalam dan luar
daerah

1 paket perjalanan
dinas dalam dan luar
daerah

Provinsi Banten
Provinsi Banten

30 Aparatur MPU
30 Aparatur MPU

30 Aparatur MPU
30 Aparatur MPU

Rakernis MPU Pertanian


Pertemuan Roadmap Pertanian
Organik

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10
11
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

10,116,576,900

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,032,140,000

APBD

1,956,794,000

Penyediaan Penunjang Umum

Provinsi Banten

Tersedianya
Honorarium Panitia
Kegiatan
HonorarHonorarium 13
orang Satpam, 1 orang
supir dan 19 orang
Pramubakti, dll

Tersedianya
Honorarium Panitia
Kegiatan
HonorarHonorarium 13
orang Satpam, 1 orang
supir dan 19 orang
Pramubakti, dll

Penyediaan Sarana ATK,Tabung


Pemadam Kebakaran,Perlengkapan
Peserta dan Peralatan Listrik,

Provinsi Banten

Tersedianya Amplop
Paper Line 104
P,Ballpoint
Faster,Kertas HVS
F4,dll,Tersedianya 10
Unit Tabung Pemadam
Kebakaran,dll,Tersedia
nya Lampu Neon 20
watt, Lampu TL 20
watt,dll

Tersedianya Amplop
Paper Line 104
P,Ballpoint
Faster,Kertas HVS
F4,dll,Tersedianya 10
Unit Tabung Pemadam
Kebakaran,dll,Tersedia
nya Lampu Neon 20
watt, Lampu TL 20
watt,dll

Penyediaan Jasa Telekomunikasi,


Listrik, Surat Kabar dan Majalah dan
Belanja Sertifikasi Tanah

Provinsi Banten

Rekening listrik 12
bulan dan Rekening
Telepon 12
bulan,Tersedianya
Koran Kabar
Banten,Koran
Kompas,Koran Radar
Banten,dll,
Tersedianya serttifikasi
Tanah

Rekening listrik 12
bulan dan Rekening
Telepon 12
bulan,Tersedianya
Koran Kabar
Banten,Koran
Kompas,Koran Radar
Banten,dll,
Tersedianya serttifikasi
Tanah

Penyediaan Makanan dan Minuman


Rapat

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Penyediaan Jasa Promosi dan


Publikasi

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Peningkatan Kapasitas Satuan


Pengamanan

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

- 421 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

11,134,829,550

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

10

20

10

10

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Peningkatan Kapasitas Aparatur


Peternakan

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Peningkatan Kapasitas Aparatur


Petugas Pengawas Benih

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Apresiasi Kepegawaian
Penyusunan SKP

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dokumen
306,525,000

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam


Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar


Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

337,177,500

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan
744,000,000

Pengadaan Meubeulair Standar Kerja

APBD

Luar Prov. Banten

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor
Pengadaan Sarana Kerja dan
Pelaporan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 dokumen

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10
11
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

758,880,000

Provinsi Banten

10 unit komputer, dan


printer, 3 unit infocus,
3 unit kamera dan 3
unit handycam

10 unit komputer, dan


printer, 3 unit infocus,
3 unit kamera dan 3
unit handycam

Provinsi Banten

4 Set Perlengkapan
Ess. III, 12 set
Perlengkapan Ess. IV

4 Set Perlengkapan
Ess. III, 12 set
Perlengkapan Ess. IV

Pengadaan Penerangan Lingkungan


Kantor

Provinsi Banten

10 Titik Lampu
Penerangan Luar
Tenaga Surya

10 Titik Lampu
Penerangan Luar
Tenaga Surya

Penyediaan Atap Parkiran Mobil dan


Motor

Provinsi Banten

Adanya atap peneduh


parkir mobil dan motor

Adanya atap peneduh


parkir mobil dan motor

Penyediaan Jasa Service, Suku


Cadang, BBM dan Perpanjangan STNK

Provinsi Banten

11 (sebelas) unit
kendaraan Roda 4
(empat) 50 Unit
kendaraan Roda 2
(dua)

11 (sebelas) unit
kendaraan Roda 4
(empat) 50 Unit
kendaraan Roda 2
(dua)

Pemeliharaan Ruang Kerja

Provinsi Banten

1 paket pemeliharaan
gedung

1 paket pemeliharaan
gedung

Pemeliharaan Bangunan Gedung


Kantor, Taman dan Penanganan
Sampah Domestik

Provinsi Banten

1 paket pemeliharaan
Gedung Kantor

1 paket pemeliharaan
Gedung Kantor

Pemeliharaan APK

Provinsi Banten

Beroperasinya dengan
baik 35 AC, 15 Unit
PC, 10 Laptop, 12 Unit
Printer, 4 Unit Mesin
Pompa Air dan 1 unit
Sound System

Beroperasinya dengan
baik 35 AC, 15 Unit
PC, 10 Laptop, 12 Unit
Printer, 4 Unit Mesin
Pompa Air dan 1 unit
Sound System

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,073,412,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pengembangan
Peternakan

300,000,000

APBD

1,234,423,800

APBD

150,900,000

Pengadaan Peralatan Kantor

Prov. Banten

1 Unit Mesin Foto Copy


Portable,

1 Unit Mesin Foto Copy


Portable,

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Prov. Banten

3unitLemari
Arsip,3Unit Lemari
Kaca, 3 Unit Filling
Kabinet

3unitLemari
Arsip,3Unit Lemari
Kaca, 3 Unit Filling
Kabinet

Pengadaan Komputer

Prov. Banten

3 unit Laptop, 3 Unit


CPU dan 3 Unit Printer

3 unit Laptop, 3 Unit


CPU dan 3 Unit Printer

- 422 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Prov. Banten

8 bh meja kerja,8 bh
kursi kerja,1 unit kursi
tamu, 2 unit kursi
tunggu

8 bh meja kerja,8 bh
kursi kerja,1 unit kursi
tamu, 2 unit kursi
tunggu

Pengadaan Peralatan Dapur dan


Rumah Tangga

Prov. Banten

3 unit dispenser, 3 unit


kulkas,1 bh rak piring,
5 unit AC, 2 bh tangga
lipat, 2 set jenst, 3 unit
tabung pemadam
kebakaran, 3 unut rak
besi serba guna

3 unit dispenser, 3 unit


kulkas,1 bh rak piring,
5 unit AC, 2 bh tangga
lipat, 2 set jenst, 3 unit
tabung pemadam
kebakaran, 3 unut rak
besi serba guna

Belanja Penghias Ruangan

Prov. Banten

1 paket
150,000,000

Fasilitasi Pengadaan Sarana dan


Prasarana Kantor

Prov. Banten

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

293,400,250

1 paket Perlengkapan
kantor, 1 paket
Moubeuler, 1 paket
peralatan dapur dan
rumah tangga dan 1
paket alat-alat
laboratorium

165,800,000

UPT BPTPH

APBD

1 paket Perlengkapan
kantor, 1 paket
Moubeuler, 1 paket
peralatan dapur dan
rumah tangga dan 1
paket alat-alat
laboratorium

Pengadaan Sarana dan Prasarana


pada Balai Proteksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

APBD

169,116,000

- Pakaian Satpam dan


Atribut (5 orang x Rp.
1.000.000,-)

- Pakaian Satpam dan


Atribut (5 orang x Rp.
1.000.000,-)

- Pakaian Supir (1
orang x Rp. 300.000,-)

- Pakaian Supir (1
orang x Rp. 300.000,-)

- Laptop (2 unit x Rp.


10. 000.000,-)

- Laptop (2 unit x Rp.


10. 000.000,-)

- Infocus
- Hardisk External 1
TB (2 unit x Rp.
1.500.000,-)

- Infocus
- Hardisk External 1
TB (2 unit x Rp.
1.500.000,-)

- AC ( 4 unit x Rp.
4.000.000,-)

- AC ( 4 unit x Rp.
4.000.000,-)

- Mesin Penghancur
Kertas

- Mesin Penghancur
Kertas

- Kamera DSLR
- Motor Operasional (3
unit x Rp. 25.000.000,)

- Kamera DSLR
- Motor Operasional (3
unit x Rp. 25.000.000,)

- Sound System (1 set)

- Sound System (1 set)

- TV LED 50 inc
20

Target Capaian
Kinerja

Pengadaan Mebeulair

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

- TV LED 50 inc

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Benih Induk
Tanaman Pangan dan Hortikultura

475,097,000

APBD

754,000,000

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat


Pengolahan Pertanian

Prov. Banten

Terlaksananya Belanja
Fasilitas Pelaksanaan
Teknis

Terlaksananya Belanja
Fasilitas Pelaksanaan
Teknis

Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto


Copy

Prov. Banten

Tersedianya Pengadaan
Mesin Foto Copy

Tersedianya Pengadaan
Mesin Foto Copy

Belanja Modal Pengadaan Mesin


Penghancur Kertas

Prov. Banten

Tersedianya Pengadaan
Mesin Penghancur
Kertas

Tersedianya Pengadaan
Mesin Penghancur
Kertas

- 423 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

20

20

10

10

10

10

10

11

12

13

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

Prov. Banten

Tersedianya Pengadaan
Kursi Kerja

Tersedianya Pengadaan
Kursi Kerja

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu

Prov. Banten

Tersedianya Pengadaan
Kursi Tamu

Tersedianya Pengadaan
Kursi Tamu

6
7
8

DED Lantai Jemur dan Gudang


Rehabitlitasi Gudang BBI
Pembangunan lantai jemur

Prov. Banten
Prov. Banten
Prov. Banten

2 dokumen
1 unit gudang
1 unit lantai jemur

2 dokumen
1 unit gudang
1 unit lantai jemur

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih TPH

92,900,000

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Perlengkapan Kantor

BPSBTPH

APBD

Filling Cabinet, Lemari


2 pintu, AC 2 buah,
Komputer/PC

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

94,758,000

Filling Cabinet, Lemari


2 pintu, AC 2 buah,
Komputer/PC

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura

100,000,000

APBD

154,200,000

Perawatan Kendaraan Bermotor

BPSBTPH

Service, Suku Cadang,


Pelumas, Pajak

Service, Suku Cadang,


Pelumas, Pajak

Pemerliharaan Perlengkapan Kantor

BPSBTPH

Service Mesin Tik, AC,


Komputer, Laptop,
Printer, Jalan BPSB,
Kusen

Service Mesin Tik, AC,


Komputer, Laptop,
Printer, Jalan BPSB,
Kusen

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Proteksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura

381,240,000

APBD

504,630,000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

UPT BPTPH

Kendaraan Dinas Roda


4 (3 unit) dan Roda 2
(15 unit)

Kendaraan Dinas Roda


4 (3 unit) dan Roda 2
(15 unit)

Pemeliharaan Peralatan dan


Perlengkapan Kantor

UPT BPTPH

AC (8 unit), Personal
Komputer (8 unit),
Laptop (8 unit),
Rekondisi Catrige
Printer (4 unit)

AC (8 unit), Personal
Komputer (8 unit),
Laptop (8 unit),
Rekondisi Catrige
Printer (4 unit)

Pemeliharaan Gedung-Kantor

UPT BPTPH

Perbaikan Gedung
Kantor, Perbaikan
Ruang Pertemuan

Perbaikan Gedung
Kantor, Perbaikan
Ruang Pertemuan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pengembangan
Peternakan

49,960,000

APBD

49,260,000

Belanja Perawatan Kendaraan


Bermotor

Prov. Banten

Servis, Penggantian
Suku Cadang, Pelumas
dan BBN-KB 2 Unit
kendaraan Roda Empat
dan 2 Unit Kenderaan
Roda Dua Operasional
Dinas, KIR

Servis, Penggantian
Suku Cadang, Pelumas
dan BBN-KB 2 Unit
kendaraan Roda Empat
dan 2 Unit Kenderaan
Roda Dua Operasional
Dinas, KIR

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Prov. Banten

Terawatnya 2 Unit
Komputer, 2 Unit
Laptop, 3 Unit Printer
dan 4 Unit AC

Terawatnya 2 Unit
Komputer, 2 Unit
Laptop, 3 Unit Printer
dan 4 Unit AC

Belanja Pemeliharaan Komputer

Prov. Banten

5 Unit Laptop

5 Unit Laptop

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Benih Induk
Tanaman Pangan dan Hortikultura

164,208,000

- 424 -

APBD

268,509,000

Kode

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan Jasa Service

UPTD BBITPH

Roda 4 Avanza ( 1 Unit


x 7 Kali x 1 Tahun ),
Roda 4 Carry ( 1 Unit x
7 Kali x 1 Tahun ),
Roda 2 ( 5 Unit x 6 Kali
x 1 Tahun ), Roda 3 ( 1
Unit x 5 Kali x 1 Tahun
)

Roda 4 Avanza ( 1 Unit


x 7 Kali x 1 Tahun ),
Roda 4 Carry ( 1 Unit x
7 Kali x 1 Tahun ),
Roda 2 ( 5 Unit x 6 Kali
x 1 Tahun ), Roda 3 ( 1
Unit x 5 Kali x 1 Tahun
)

Pemeliharaan Penggantian Suku


Cadang

UPTD BBITPH

Roda 4 Avanza ( 1 Unit


x 2 Kali x 1 Tahun ),
Roda 4 Carry ( 1 Unit x
2 Kali x 1 Tahun ),
Roda 2 ( 5 Unit x 2 Kali
x 1 Tahun ), Roda 3 ( 1
Unit x 2 Kali x 1 Tahun
)

Roda 4 Avanza ( 1 Unit


x 2 Kali x 1 Tahun ),
Roda 4 Carry ( 1 Unit x
2 Kali x 1 Tahun ),
Roda 2 ( 5 Unit x 2 Kali
x 1 Tahun ), Roda 3 ( 1
Unit x 2 Kali x 1 Tahun
)

Pemeliharaan Pelumas

UPTD BBITPH

Roda 4 Avanza ( 1 Unit


x 12 Kali x 1 Tahun ),
Roda 4 Carry ( 1 Unit x
12 Kali x 1 Tahun ),
Roda 2 ( 5 Unit x 12
Kali x 1 Tahun ), Roda
3 ( 1 Unit x 12 Kali x 1
Tahun )

Roda 4 Avanza ( 1 Unit


x 12 Kali x 1 Tahun ),
Roda 4 Carry ( 1 Unit x
12 Kali x 1 Tahun ),
Roda 2 ( 5 Unit x 12
Kali x 1 Tahun ), Roda
3 ( 1 Unit x 12 Kali x 1
Tahun )

Pemeliharaan Jasa KIR

UPTD BBITPH

Roda 4 Carry ( 1 Unit


x 2 Kali x 1 Tahun ),
Roda 3 ( 1 Unit x 2 Kali
x 1 Tahun )

Roda 4 Carry ( 1 Unit


x 2 Kali x 1 Tahun ),
Roda 3 ( 1 Unit x 2 Kali
x 1 Tahun )

Pemeliharaan Surat Tanda Nomor


Kendaraan

UPTD BBITPH

Roda 4 Avanza ( 1 Unit


x 1 Kali x 1 Tahun ),
Roda 4 Carry ( 1 Unit x
1 Kali x 1 Tahun ),
Roda 2 ( 5 Unit x 1 Kali
x 1 Tahun ), Roda 3 ( 1
Unit x 1 Kali x 1 Tahun
)

Roda 4 Avanza ( 1 Unit


x 1 Kali x 1 Tahun ),
Roda 4 Carry ( 1 Unit x
1 Kali x 1 Tahun ),
Roda 2 ( 5 Unit x 1 Kali
x 1 Tahun ), Roda 3 ( 1
Unit x 1 Kali x 1 Tahun
)

Pemeliharaan Bangunan/Gedung

UPTD BBITPH

Toilet Kantor ( 1 Unit x


4 Kali x 1 Tahun),
Rumah Dinas (1 Unit x
4 Kali x 1 Tahun),
Gedung ( 1 Unit x 4
Kali x 1 Tahun ),
Pengecatan Bangunan
Kantor ( 1 Unit x 1 Kali
x 1 Tahun ), Perbaikan
Gypsum Atap Plapond

Toilet Kantor ( 1 Unit x


4 Kali x 1 Tahun),
Rumah Dinas (1 Unit x
4 Kali x 1 Tahun),
Gedung ( 1 Unit x 4
Kali x 1 Tahun ),
Pengecatan Bangunan
Kantor ( 1 Unit x 1 Kali
x 1 Tahun ), Perbaikan
Gypsum Atap Plapond

Pemeliharaan Jaringan Air

UPTD BBITPH

Pengecatan Tower
Tangki Air ( 1 Unit x 75
M)

Pengecatan Tower
Tangki Air ( 1 Unit x 75
M)

- 425 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

14

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

10

15

16

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan Instalasi

UPTD BBITPH

Perbaikan Jaringan
Telepon dan Faximile (
1 Unit x 4 Kali x 1
Tahun ), Pemeliharaan
Jaringan Wi-Fi ( 1 Unit
x 4 Kali x 1 Tahun ),
Genset ( 1 Unit /
Tahun )

Perbaikan Jaringan
Telepon dan Faximile (
1 Unit x 4 Kali x 1
Tahun ), Pemeliharaan
Jaringan Wi-Fi ( 1 Unit
x 4 Kali x 1 Tahun ),
Genset ( 1 Unit /
Tahun )

Pemeliharaan Peralatan Kantor

UPTD BBITPH

AC Split ( 7 Unit x 4
Kali x 1 Tahun ),
Printer ( 7 Unit x 4 Kali
x 1 Tahun ), Perbaikan
Mesin Foto Copy ( 1
Buah x 5 Kali x 1
Tahun ), Perbaikan /
Service Dispencer (2
unit x 3 Kali x 1 tahun)

AC Split ( 7 Unit x 4
Kali x 1 Tahun ),
Printer ( 7 Unit x 4 Kali
x 1 Tahun ), Perbaikan
Mesin Foto Copy ( 1
Buah x 5 Kali x 1
Tahun ), Perbaikan /
Service Dispencer (2
unit x 3 Kali x 1 tahun)

10

Pemeliharaan Komputer

UPTD BBITPH

Service Komputer PC (
2 Unit x 6 Kali x 1
Tahun ), Service Laptop
( 5 Unit x 6 Kali x 1
Tahun )

Service Komputer PC (
2 Unit x 6 Kali x 1
Tahun ), Service Laptop
( 5 Unit x 6 Kali x 1
Tahun )

11

Pemeliharaan Penerangan Jalan,


Taman dan Hutan Kota

UPTD BBITPH

Taman Kantor ( 200 M


x 20.000 )

Taman Kantor ( 200 M


x 20.000 )

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

123,200,000

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Pemeliharaan Sarana dan


Prasarana Kantor

Prov. Banten

APBD

1 paket pemeliharaan
sarana dan prasarana,
12 bulan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

135,520,000

1 paket pemeliharaan
sarana dan prasarana,
12 bulan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pengawasan
dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura

564,306,100

APBD

549,400,000

Fasilitasi Kepegawaian Kantor

(UPTD BPSBTPH)

20 orang (Satpam,
Supir Kantor,
Pramubakti, Analis
Laboratorium)

20 orang (Satpam,
Supir Kantor,
Pramubakti, Analis
Laboratorium)

Fasilitasi Ketatausahaan Kantor

(UPTD BPSBTPH)

1 paket (Alat Tulis


Kantor, Alat Listrik dan
Elektronik, Alat
Kebersihan dan Bahan
Pembersih, Pengisian
Tabung Gas)

1 paket (Alat Tulis


Kantor, Alat Listrik dan
Elektronik, Alat
Kebersihan dan Bahan
Pembersih, Pengisian
Tabung Gas)

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kantor

(UPTD BPSBTPH)

Telepon, Listrik,
Koran/Majalah,
Internet 1 tahun, alat
dapur. Alat kebersihan,
pengisian tabung gas

Telepon, Listrik,
Koran/Majalah,
Internet 1 tahun, alat
dapur. Alat kebersihan,
pengisian tabung gas

Fasilitasi Bantuan Operasional


Pengawas Benih Tanaman

(UPTD BPSBTPH)

12 Org x 10 Kali x 12
Bulan

12 Org x 10 Kali x 12
Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Proteksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura

1,475,314,500

- 426 -

APBD

1,476,100,000

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

17

18

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


1

Tenaga Operasional Kantor

Petugas Lapangan

Operasional BPTPH

Bantuan Operasional Pengamatan dan


Pengendalian OPT

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

UPT BPTPH

Pengaman Kantor (5
Orang), Pengemudi
Operasional (1 Orang),
Pramubakti (6 Orang)

Pengaman Kantor (5
Orang), Pengemudi
Operasional (1 Orang),
Pramubakti (6 Orang)

4 kab & 4 kota

Petugas Pengamat
Hama Penyakit (38
Orang)

Petugas Pengamat
Hama Penyakit (38
Orang)

UPT BPTPH

ATK, Alat Listrik &


Elektronik, Alat
Kebersihan dan Bahan
Pembersih,
Telepon/Faksimili/Inte
rnet, Listrik,
Penggandaan, Belanja
Makanan & Minuman,
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah,
Perjalanan Dinas Luar
Daerah

ATK, Alat Listrik &


Elektronik, Alat
Kebersihan dan Bahan
Pembersih,
Telepon/Faksimili/Inte
rnet, Listrik,
Penggandaan, Belanja
Makanan & Minuman,
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah,
Perjalanan Dinas Luar
Daerah

4 kab & 4 kota

Bantuan Transport
POPT (117 Orang x 12
@ 500rb)

Bantuan Transport
POPT (117 Orang x 12
@ 500rb)

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai
Pengembangan Peternakan

350,000,000

APBD

Fasilitasi Honorarium Pegawai NON


PNS

Prov. Banten

Terbayarnya Belanja
Pegawai/Honorarium
NON PNS pada UPT
Balai Pengembangan
Peternakan sebanyak
13 Orang x 12 bulan

Terbayarnya Belanja
Pegawai/Honorarium
NON PNS pada UPT
Balai Pengembangan
Peternakan sebanyak
13 Orang x 12 bulan

Fasilitasi Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Prov. Banten

Terpenuhinya Belanja
Bahan Pakai Habis,
Belanja Penunjang,
Belanja Penggandaan,
Belanja Makan dan
Minum Rapat, Belanja
Pakaian Kerja
Lapangan, dan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu,

Terpenuhinya Belanja
Bahan Pakai Habis,
Belanja Penunjang,
Belanja Penggandaan,
Belanja Makan dan
Minum Rapat, Belanja
Pakaian Kerja
Lapangan, dan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu,

Fasilitasi Perjalanan Dinas

Prov. Banten dan Luar


Banten

Terlaksananya
Perjalanan Dinas ke 8
Kabupaten/Kota, DKI
Jakarta dna Jawa
Barat

Terlaksananya
Perjalanan Dinas ke 8
Kabupaten/Kota, DKI
Jakarta dna Jawa
Barat

Fasilitasi Belanja Barang Non


Kapitalisasi

Prov. Banten

Terpenuhinya
Mebeulair, Penghias
Ruangan dan Alat
Komunikasi Rumah
Tangga Balai

Terpenuhinya
Mebeulair, Penghias
Ruangan dan Alat
Komunikasi Rumah
Tangga Balai
446,339,300

- 427 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

438,912,500

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Benih Induk
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

457,900,000

Kode

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Honorarium Pegawai Tidak


Tetap/Honorer/Non PNS

Prov. Banten

Terbayarnya Belanja
Pegawai Non PNS
Sebanyak 19 Orang x
12 Bulan

Terbayarnya Belanja
Pegawai Non PNS
Sebanyak 19 Orang x
12 Bulan

Fasilitasi Belanja Alat Tulis Kantor


(ATK)

Prov. Banten

Terfasilitasinya Belanja
Alat Tulis Kantor
selama setahun
banyak 1 Paket

Terfasilitasinya Belanja
Alat Tulis Kantor
selama setahun
banyak 1 Paket

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

Prov. Banten

Terpenuhinya Belanja
Alat Listrik dan
Elektronik pada UPTD
BBITPH 12 Bulan

Terpenuhinya Belanja
Alat Listrik dan
Elektronik pada UPTD
BBITPH 12 Bulan

Penyediaan Alat Kebersihan dan


Bahan Pembersih

Prov. Banten

Terlaksananya
Kebersihan
Lingkungan Kantor di
1 Gedung pada UPTD
BBITPH selama 12
bulan

Terlaksananya
Kebersihan
Lingkungan Kantor di
1 Gedung pada UPTD
BBITPH selama 12
bulan

Fasilitasi Bahan Bakar Minyak / Gas

Prov. Banten

Terfasilitasinya Belanja
Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Roda 4 ( 2
Unit), Roda 2 (5 Unit),
Roda 3 ( 1 Unit ), dan
Pertamax Mesin
Rumput ( 1 Unit )

Terfasilitasinya Belanja
Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Roda 4 ( 2
Unit), Roda 2 (5 Unit),
Roda 3 ( 1 Unit ), dan
Pertamax Mesin
Rumput ( 1 Unit )

Fasilitasi Telpon / Faximile / Internet

Prov. Banten

Tersedianya Biaya
Rekening Telepon 1
Unit, selama 12 bulan

Tersedianya Biaya
Rekening Telepon 1
Unit, selama 12 bulan

Fasilitasi Tenaga Listrik

Prov. Banten

Tersedianya Fasilitas
Belanja Listrik 1
gedung, Selama 12
bulan

Tersedianya Fasilitas
Belanja Listrik 1
gedung, Selama 12
bulan

Belanja Surat Kabar / Majalah

Prov. Banten

Tersedianya Surat
Kabar / Majalah
Belanja Surat Kabar (2
Exp x 26 x 12 Bulan),
Belanja Surat Kabar /
Majalah (1 Exp x 12
Bulan)

Tersedianya Surat
Kabar / Majalah
Belanja Surat Kabar (2
Exp x 26 x 12 Bulan),
Belanja Surat Kabar /
Majalah (1 Exp x 12
Bulan)

Belanja Cetak

Prov. Banten

Tersedianya Fasilitas
Belanja Cetak

Tersedianya Fasilitas
Belanja Cetak

10

Belanja Penggandaan

Prov. Banten

Tersedianya Fasilitas
Belanja Penggandaan

Tersedianya Fasilitas
Belanja Penggandaan

11

Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Prov. Banten

Terbayarnya Pelayanan
Makan dan Minum
Rapat sebanyak 27
orang x 8 Kali x 1
Tahun

Terbayarnya Pelayanan
Makan dan Minum
Rapat sebanyak 27
orang x 8 Kali x 1
Tahun

12

Belanja Pakaian Dinas Harian

Prov. Banten

Tersedianya Belanja
Pakaian Harian

Tersedianya Belanja
Pakaian Harian

13

Belanja Pakaian Batik

Prov. Banten

Tersedianya Belanja
Pakaian Batik

Tersedianya Belanja
Pakaian Batik

14

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari


Tertentu

Prov. Banten

Tersedianya Belanja
Pakaian Khusus dan
Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Belanja
Pakaian Khusus dan
Hari-Hari Tertentu

- 428 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

20

23

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

19

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


15

Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas


Dalam Daerah

16

Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Luar


Daerah

Lokasi

2
2

23

1
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Terlaksananya
Perjalanan Dinas 8
Kabupaten dan Kota

Terlaksananya
Perjalanan Dinas 8
Kabupaten dan Kota

DKI Jakarta, Jawa


Barat.

Terlaksananya
Perjalanan Dinas 2
Daerah

Terlaksananya
Perjalanan Dinas 2
Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

1,122,135,000

Prov. Banten

1 paket ATK, listrik 12


bulan, 13 OB dan
Security, Internet 12
bulan, Peralatan
Kebersihan

1 paket ATK, listrik 12


bulan, 13 OB dan
Security, Internet 12
bulan, Peralatan
Kebersihan

Fasilitasi Bantuan Transport


Operasional petugas Pengawas
Kesehatan Hewan URC-PHMS

Prov. Banten

89 Orang x 12 bulan

89 Orang x 12 bulan

Pertemuan Teknis Petugas Unit


Respon Cepat Penyakit Hewan
Menular Strategis (URC-PHMS)

Prov. Banten

1 dokumen, 101 org


petugas, 1 keg

1 dokumen, 101 org


petugas, 1 keg
APBD

Paket

390,452,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

390,452,000

APBD

390,452,000

Penyusunan Buletin Data dan


Informasi Pertanian

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

2
3

Pengelolaan Data informasi


Penyusunan Profil SKPD

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 Bulan
1 Dokumen , 35
Peserta

12 Bulan
1 Dokumen , 35
Peserta

4
5

Forum Statistik Pertanian


Penyusunan Buku Pertanian Dalam
Angka (Data dan Informasi
Pembangunan Pertanian)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

35 Peserta
1 Dokumen Pertanian
dalam Angka

35 Peserta
1 Dokumen Pertanian
dalam Angka

Updating data dan Informasi Pertanian

Provinsi Banten dan


luar prov banten

1 paket perjalanan
dalam dan luar daerah
prov banten

1 paket perjalanan
dalam dan luar daerah
prov banten

Fasilitasi Penyusunan Data Subsektor

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Pertanian;
Peningkatan Produksi, Produktivitas
Peternakan, Perikanan, Pertanian
dan Perkebunan

13,435,555,000

Peningkatan Produksi Padi (GKG)


(ton)
Surplus Beras (ton)
Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)
Penyediaan Cadangan Benih Daerah
(CBD) Padi (ha)
Produksi Hortikultura (Durian,
Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)
Produksi Daging (sapi dan kerbau)
(ton)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,350,948,500

Fasilitasi Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

390,452,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kota Cilegon,
Kabupaten Pandeglang,
Kota Tangerang, Kota
Serang, Kabupaten
Lebak, Kota Tangerang
Selatan, Kabupaten
Serang, Kabupaten
Tangerang

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Target Capaian
Kinerja

APBD

15,150,305,150

2,237,344

2,315,651

56,855
30,000

72,154
32,000

80,000

90,000

29,342

30,809

32,669,754

34,792,645

- 429 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas


dan Mutu Produk Serealia

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,449,035,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Pengelolaan dan Pengolahan Data Padi


Sawah, Padi Lahan Kering, Jagung dan
Benih Tanaman Serealia

Provinsi Banten, Kab.


Lebak, Kab.
Pandeglang, Kab.
Serang, Kab.
Tangerang, Kota
Cilegon, Kota Serang,
Kota Tangerang, Kota
Tangsel

10 Orang, 12 Bulan,
12 Laporan, 4 Kab dan
4 Kota

10 Orang, 12 Bulan,
12 Laporan, 4 Kab dan
4 Kota

Fasilitasi Plot Ubinan Produktivitas


Tanaman Padi dan Jagung

Provinsi Banten, Kab.


Lebak, Kab.
Pandeglang, Kab.
Serang, Kab.
Tangerang, Kota
Cilegon, Kota Serang,
Kota Tangerang, Kota
Tangsel

250 Plot Ubinan,


Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

250 Plot Ubinan,


Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Pembinaan dan Pengawalan


Peningkatan Produksi/Provitas Padi
dan Jagung

Provinsi Banten, Kab.


Lebak, Kab.
Pandeglang, Kab.
Serang, Kab.
Tangerang, Kota
Cilegon, Kota Serang,
Kota Tangerang, Kota
Tangsel

10 Orang, 12 Bulan,
12 Laporan, 4 Kab dan
4 Kota

10 Orang, 12 Bulan,
12 Laporan, 4 Kab dan
4 Kota

Rapat Koordinasi ASEM Th. 2014 dan


Prognosa Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 37
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

1 Kegiatan, 37
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Rapat Koordinasi ATAP Th. 2014 dan


ARAM I Th. 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 37
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

1 Kegiatan, 37
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Rapat Koordinasi ARAM II Th. 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 37
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

1 Kegiatan, 37
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Demfarm SRI Organik Padi di di


Kabupaten Lebak, Kab. Pandeglang,
Kab. Serang, dan Kab. Tangerang.

Provinsi Banten

4 Kegiatan, 4 unit
demfarm, 284 Aparatur
Pusat, Provinsi,
Kab/Kota, Kec, dan
Petani

4 Kegiatan, 4 unit
demfarm, 284 Aparatur
Pusat, Provinsi,
Kab/Kota, Kec, dan
Petani

Demfarm Budidaya Jagung Spesifik


Lokasi di Kota Serang dan Kab. Serang

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 2 unit
demfarm, 142 Aparatur
Pusat, Provinsi,
Kab/Kota, Kec, dan
Petani

2 Kegiatan, 2 unit
demfarm, 142 Aparatur
Pusat, Provinsi,
Kab/Kota, Kec, dan
Petani

Gerakan Tanam dan Panen Padi

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 2 Hari, 320


Orang aparatur Pusat,
Provinsi, Kab/Kota,
Kec, Desa dan Petani

2 Kegiatan, 2 Hari, 320


Orang aparatur Pusat,
Provinsi, Kab/Kota,
Kec, Desa dan Petani

Gerakan Tanam dan Panen Jagung

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 2 Hari, 320


Orang aparatur Pusat,
Provinsi, Kab/Kota,
Kec, Desa dan Petani

2 Kegiatan, 2 Hari, 320


Orang aparatur Pusat,
Provinsi, Kab/Kota,
Kec, Desa dan Petani

- 430 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,758,694,800

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


11

Rapat Koordinasi Teknis Perbenihan


Serealia

Lokasi
Kab. Lebak / Kab.
Pandeglang / Kab.
Serang / Kab.
Tangerang / Kota
Cilegon / Kota
Tangerang / Kota
Serang / Kota Tangsel

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

1 Kegiatan, 37
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

900,000,000

APBD

1,171,256,000

Rapat Persiapan Pelaksanaan


Peningkatan Produksi, Produktivitas
Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Rapat Koordinasi Pelaksanaan


Peningkatan Produksi, Produktivitas
Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Bimbingan Teknis Peningkatan


Kapasitas Pemandu Lapangan
Komoditi Kedelai

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Bimbingan Teknis Teknologi Budidaya


Aneka Kacang dan Umbi

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Pemberdayaan Penangkar Benih


Kedelai (5 Ha, 1 Unit)

Kabupaten
Pandeglang/Kab.
Serang

5 Ha, 1 Unit

5 Ha, 1 Unit

Pemberdayaan Penangkar Benih


Kacang Tanah (5 Ha, 1 Unit)

Kota Cilegon/ Kota


Serang

5 Ha, 1 Unit

5 Ha, 1 Unit

Demplot Teknologi Budidaya Kedelai


(8 Ha, 2 Unit)

Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Serang

8 Ha, 2 Unit

8 Ha, 2 Unit

Demplot Teknologi Budidaya Kacang


Tanah (8 Ha, 2 Unit)

Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Serang

8 Ha, 2 Unit

8 Ha, 2 Unit

Roadmap Kawasan Pengembangan


Akabi 2015 s.d. 2019

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

1 Kegiatan, 44
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Provinsi Banten dan


Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Serang,
Kabupaten Lebak,
Kabupaten Tangerang,
Kota Serang, Kota
Tangerang, Kota
Cilegon dan Kota
Tangerang Selatan

8 orang , 8 Kab/Kota,
10 Bulan

8 orang , 8 Kab/Kota,
10 Bulan

Kabupaten Pandeglang

Provinsi, 1 Lokasi

Provinsi, 1 Lokasi

Kota Serang

Provinsi, 1 Lokasi

Pengelolaan Data Aneka Kacang dan


Umbi

11

Gerakan Tanam/Panen Kedelai (1


Keg)

12

Gerakan Tanam/Panen Kacang Tanah


(1 Keg)

Provinsi, 1 Lokasi

Pengendalian Mutu Benih Tanaman


Hortikultura

500,000,000
1

Fasilitasi Penilaian dan Pelepasan


Varietas Hortikultura

Kab. Lebak,
Pandeglang, dan
Tangsel

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Kegiatan, 37
Aparatur Pusat,
Provinsi, 4 Kab dan 4
Kota

Peningkatan Produksi, Produktivitas


dan Mutu Produk Aneka Kacang dan
Umbi (Akabi)

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

4 komodiats Tanaman
Hortikultura

APBD

500,000,000
4 komodiats Tanaman
Hortikultura

- 431 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


2

Determinasi Pohon Induk

Peningkatan Kapasitas Laboratorium


Pengujian Mutu Benih

Akurasi Data Produsen/Pedagang


Penyalur Benih Hortikultura

Sosialisasi Pengawasan Peredaran


Benih Hortikultura

Fasilitasi Sertifikasi Benih Tanaman


Hortikultura

7
8

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

4 Kabupaten, 4 Kota

1 Kegiatan (1
Dokumen)

1 Kegiatan (1
Dokumen)

Bogor, Jakarta

1 Kegiatan (1
Dokumen)

1 Kegiatan (1
Dokumen)

4 Kabupaten, 4 Kota

1 Kegiatan (1
Dokumen)

1 Kegiatan (1
Dokumen)

Kota Serang

2 kegiatan ( 30 org x 2
keg x 2 Dokumen)

2 kegiatan ( 30 org x 2
keg x 2 Dokumen)

4 Kabupaten, 4 Kota

1 Kegiatan (1
Dokumen)

1 Kegiatan (1
Dokumen)

Forum Perbenihan Tanaman Buah

Kota Serang

1 kegiatan (30 org x 1


keg x 1 Dokumen)

1 kegiatan (30 org x 1


keg x 1 Dokumen)

Peningkatan Kapasitas Pelatih


Pemanduan Perbenihan Tanaman
Hortikultura

Kota Serang

1 kegiatan (20 org x 1


keg x 1 Dokumen)

1 kegiatan (20 org x 1


keg x 1 Dokumen)

Peningkatan Sistem Pengendalian OPT


Tanaman Pangan

688,129,000

APBD

Koordinasi Pengendalian OPT dan DPI

Provinsi Banten

1 keg, 100 orang

1 keg, 100 orang

Peningkatan SDM Petugas POPT

Provinsi Banten

3 keg, Petugas POPT


Provinsi Banten, 50
orang

3 keg, Petugas POPT


Provinsi Banten, 50
orang

Pengamatan dan Peramalan OPT dan


DPI Tanaman Pangan

Provinsi Banten

72 OH, 1 dok laporan

72 OH, 1 dok laporan

4
5

Data Pengamatan OPT dan DPI


Lokakarya SLPHT dan SLI

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dokumen
2 keg, Petugas POPT
Provinsi Banten, 80
orang

1 dokumen
2 keg, Petugas POPT
Provinsi Banten, 80
orang

Percontohan Gerakan Pengendalian


OPT Utama

Provinsi Banten

15 titik

15 titik

7
8

Pembinaan Alumni SLPHT


Bimbingan Teknis Pengamatan dan
Pelaporan bagi Petani Pengamat

Kab./Kota
Provinsi Banten

5 unit
1 keg, petani pengamat
Provinsi Banten, 113
orang

5 unit
1 keg, petani pengamat
Provinsi Banten, 113
orang
682,993,500

Fasilitasi Pengendalian Produksi Benih


Sumber dan Benih Sebar Serealia (Padi
dan Jagung ) melalui Sekolah Lapang
Sertifikasi Benih

Kab. Pandeglang
(Carita, Cimanuk,
Cimanggu), Kab.
Serang (Cinangka,
Kramat), Kab. Lebak
(Bojong Leles,
Cikolelet,
Panggarangan), Kab.
Tangerang (Paku Haji)

Fasilitasi Pengendalian Produksi Benih 4 Kabupaten (Serang,


Sumber dan Benih Sebar Palawija
Pandeglang, Lebak,
(Kedelai dan Kac. Tanah ) melalui
Tangerang) dan 4 Kota
Sekolah Lapang Sertifikasi Benih
(Cilegon, Tangerang,
Serang, Tangsel)

Fasilitasi Inventarisasi Penyebaran


Varietas Tanaman Pangan dan
Pemetaan Zona Varietas Unggul Padi,
Jagung, Kedelai, dan Kac. Tanah

Provinsi Banten

APBD

717,143,175

5 Kali (1 Hari); 1
Dokumen Sertifikasi
Padi dan Jagung

5 Kali (1 Hari); 1
Dokumen Sertifikasi
Padi dan Jagung

5 Kali (1 Hari); 30
Petani/Penangkar; 30
Petani/Penangkar; 1
Dokumen Sertfifikasi
Kedelai dan Kac.
Tanah

5 Kali (1 Hari); 30
Petani/Penangkar; 30
Petani/Penangkar; 1
Dokumen Sertfifikasi
Kedelai dan Kac.
Tanah

Data Sebaran Varietas


Tanaman Pangan
selama satu tahun; 1
Dokumen Peta Sebaran
Varietas Padi,
Jagung,Kedelai,
Kacang Tanah

Data Sebaran Varietas


Tanaman Pangan
selama satu tahun; 1
Dokumen Peta Sebaran
Varietas Padi,
Jagung,Kedelai,
Kacang Tanah

- 432 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,070,000,000

Pengendalian Mutu Benih Tanaman


Pangan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


4

Fasilitasi Diseminasi Varietas Unggul


Bermutu Tanaman Pangan

5
6

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kab. Pandeglang
(Cikeusik), Lebak
(Bayah), Serang
(Cinangka), Tangerang
(Sukadiri), Kt. Serang
(Kasemen)

5 Kali (1 Hari); 30
Petani/Penangkar;1
Dokumen

5 Kali (1 Hari); 30
Petani/Penangkar;1
Dokumen

Fasilitasi Pengawasan Mutu Benih

Provinsi Banten

4.500 Ton Benih; 1


Dokumen

4.500 Ton Benih; 1


Dokumen

Fasilitasi Pengujian Benih Secara


Laboratoris

Provinsi Banten

18.000 Analisa 1
Dokumen

18.000 Analisa 1
Dokumen

Fasilitasi Sinkronisasi Teknis


Pengawasan Mutu dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan

Provinsi Banten

1 Kali (2 Hari, 25
Petugas) 1 Dokumen

1 Kali (2 Hari, 25
Petugas) 1 Dokumen

Forum Perbenihan

Provinsi Banten

2 Kali (@ 1 Hari, 30
Petani/Pedagang/Petu
gas) 1 Dokumen

2 Kali (@ 1 Hari, 30
Petani/Pedagang/Petu
gas) 1 Dokumen

Fasilitasi Evaluasi Perbenihan


Tanaman Pangan

Provinsi Banten

1 Hari, 25 Petugas 1
Dokumen

1 Hari, 25 Petugas 1
Dokumen

Pengembangan Varietas tanaman


Pangan dan Hortikultura

960,057,000

APBD

Forum Perbenihan Tanaman Pangan


dan evaluasi kegiatan perbanyakan
benih tanaman pangan

Provinsi Banten

2 Kegiatan (@25 Orang)

2 Kegiatan (@25 Orang)

Fasilitasi penyusunan database


perbenihan di Provinsi Banten

Provinsi Banten

Tersedianya dan
tersampaikannya
database perbenihan

Tersedianya dan
tersampaikannya
database perbenihan

Fasilitasi demplot/perbanyakan benih


Prov. Banten (Kab.
Padi 4 lokasi 2 ha
sumber di 5 lokasi dan kegiatan di
Pandeglang, Lebak,
target produksi 4,5
kawasan SITANDU dengan komoditas : Serang, Tangerang dan ton/ha benih, kedelai 4
padi, kedelai, jagung, dan kacang
Kota Serang)
lokasi 2 ha target
tanah
produksi 1 ton/benih,
jagung 2 lokasi 1 ha
target produksi 1,2
ton/ha benih, dan
kacang tanah 2 lokasi
1 ha dengan target
produksi 1,5 ton/ha
benih brankasan serta
kegiatan di kawasan
SITANDU padi 3,5
ton/ha benih, kedelai 1
ton/ha benih, jagung
1,5 ton/ha benih, dan
kacang tanah 1,5
ton/ha benih
brankasan

Padi 4 lokasi 2 ha
target produksi 4,5
ton/ha benih, kedelai 4
lokasi 2 ha target
produksi 1 ton/benih,
jagung 2 lokasi 1 ha
target produksi 1,2
ton/ha benih, dan
kacang tanah 2 lokasi
1 ha dengan target
produksi 1,5 ton/ha
benih brankasan serta
kegiatan di kawasan
SITANDU padi 3,5
ton/ha benih, kedelai 1
ton/ha benih, jagung
1,5 ton/ha benih, dan
kacang tanah 1,5
ton/ha benih
brankasan

Fasilitasi Cadangan Benih daerah


Tanaman Padi

Terlaksananya
Kegiatan Cadangan
Benih Daerah (CBD)
dan tersedianya
cadangan benih daerah
(CBD) sejumlah 80 Ton
benih

Terlaksananya
Kegiatan Cadangan
Benih Daerah (CBD)
dan tersedianya
cadangan benih daerah
(CBD) sejumlah 80 Ton
benih

- 433 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,277,280,000

Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


5

Gelar Teknologi PerbenihanTPH

Lokasi
Provinsi Banten/Luar
Provinsi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Tersampaikannya
Informasi
Perkembangan
Perbenihan di Provinsi
Banten

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

1,778,912,000

APBD

1,862,408,000

Rapat Penetapan Angka Tetap Tahun


2014

Provinsi Banten

25 Orang Peserta ( 2
hari)

25 Orang Peserta ( 2
hari)

Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi


Data Dukung Aplikasi E-Proposal 2016

Provinsi Banten

25 Orang Peserta (1
Hari)

25 Orang Peserta (1
Hari)

Pertemuan Supply Demand Daging dan


Telur Tingkat Provinsi Banten Tahun
2015

Provinsi Banten

50 Orang Peserta ( 1
Hari)

50 Orang Peserta ( 1
Hari)

FGD : Ketersediaan Ternak dan Daging


Sapi/Kerbau menghadapi Ramadhan
Idul Fitri

Provinsi Banten

60 Peserta, 1 hari

60 Peserta, 1 hari

FGD : Ketersediaan Ternak dan Daging


Sapi/Kerbau menghadapi Idul Adha

Provinsi Banten

60 Peserta, 1 hari

60 Peserta, 1 hari

Rapat Koordinasi Teknis Bidang


Peternakan dalam Rangka
Pembangunan Peternakan Tahun 2015

Provinsi Banten

40 Orang Peserta ( 2
Hari)

40 Orang Peserta ( 2
Hari)

Pertemuan Suplly Demand Bibit


Ternak Tahun 2015

Provinsi Banten

25 Orang Peserta ( 1
Hari)

25 Orang Peserta ( 1
Hari)

Pelatihan Good Farming Practice


(Teknik Pemeliharaan Yang Baik) di
Kelompok

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pembinaan Kelompok Budidaya dan


Perbibitan Ternak dalam rangka
Penguatan kelembagaan kelompok
Penerima Bantuan Ternak

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Identifikasi Perwilayahan Sumber Bibit


Kerbau di Kabupaten Lebak

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

11

Apresiasi Tindak lanjut Sensus


Pertanian Tahun 2013 terhadap
Peternakan di Provinsi Banten

Provinsi Banten

30 Orang Peserta

30 Orang Peserta

12

Fasilitasi,Koordinasi, Pengawalan dan


Pembinaan Dalam Rangka Penguatan
Kelembagaan Peternak

Provinsi Banten

12 orang Petugas

12 orang Petugas

13
14

Pengawasan Mutu bibit ternak


Pengadaan Pejantan Pemacek Untuk
Kawasan Pembibitan Kerbau di
Kabupaten Lebak

Provinsi Banten
Kabupaten Lebak

8 Kabupaten/Kota
30 Ekor Kerbau Jantan

8 Kabupaten/Kota
30 Ekor Kerbau Jantan

15

Pelatihan Petugas/ Peternak dalam


Rangka Peningkatan Reproduksi

Jawa Barat/ BIB


Lembang

40 Orang, (1 Angkatan
10 Orang)

40 Orang, (1 Angkatan
10 Orang)

16

Rapat Koordinasi Petugas/ Peternak


Inseminator se Provinsi Banten

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

17

Penyusunan SOP Instalasi Pembibitan


Ternak Ruminansia dan Non
Ruminansia

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

18

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pengembangan Itik Damiaking di
Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang

600 ekor itik, dan 1


paket sarana dan
prasarananya

600 ekor itik, dan 1


paket sarana dan
prasarananya

Penanggulangan Penyakit Hewan


Menular

700,000,000
Penyusunan Pergub Unit Respon Cepat
(URC) Penyakit Hewan Menular
Strategis (PHMS)

Provinsi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Tersampaikannya
Informasi
Perkembangan
Perbenihan di Provinsi
Banten

Pengembangan Ternak Besar, Kecil


dan Unggas

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 (satu) Kegiatan, 1
(Satu) Dokumen

APBD

755,000,000
1 (satu) Kegiatan, 1
(Satu) Dokumen

- 434 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pendampingan Vaksinasi Massal


Hewan Penular Rabies (HPR),
Sosialisasi Rabies dan Pendampingan
Penguatan Kegiatan Penanggulangan
Rabies Oleh Kader Vaksinator Rabies

Provinsi

1 (paket) Kegiatan, 1
Dokumen

1 (paket) Kegiatan, 1
Dokumen

Pendampingan Surveilans Brucellosis

8 Kab/Kota

1 (paket) Kegiatan, 1
Dokumen

1 (paket) Kegiatan, 1
Dokumen

Pengawasan dan Pengamatan PHM


Prioritas

Provinsi Banten

1 (paket) Kegiatan, 1
Dokumen

1 (paket) Kegiatan, 1
Dokumen

5
6

Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan


Rapat Koordinasi Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Provinsi Banten
Provinsi Banten

25 orang, 2 hari
25 orang, 2 hari

25 orang, 2 hari
25 orang, 2 hari

Pengawasan dan Pembinaan RPH R


/RPH U dan Unit Usaha Poduk Hewan
dan Surveilans NKV

Provinsi Banten

1 (paket) Kegiatan, 1
Dokumen

1 (paket) Kegiatan, 1
Dokumen

Pengawasan Keamanan Produk Hewan


Menjelang Hari Raya (Idul Fitri dan
Idul Adha) dan Fasilitasi Penerapan
Kesejahteraan Hewan Dalam
Pemotongan Hewan Qurban

Provinsi Banten

Pasar Tradisional,
Supermarket,
Distributor produk
hewan, 20 orang 1 hari

Pasar Tradisional,
Supermarket,
Distributor produk
hewan, 20 orang 1 hari

Penyediaan Benih Sumber Tanaman


Bawang Merah

Kawasan Sitandu Kota


Serang (Provinsi
Banten)

1.000 Kg Benih
Bawang Merah Kelas
Benih Dasar

Observasi Produksi Benih Sumber


Tanaman Cabai

Kawasan Sitandu Kota 100 Gram Benih Cabai


Serang (Provinsi
Banten)

Fasilitasi Duplikasi PIB Jambu Citra,


Rambutan Tangkue dan Parakan

Sosialisasi Pemanfaatan Benih dan


Teknologi Bawang Merah Pola Urban
Farming

Kawasan Sitandu Kota 25 Guru Sekolah Dasar


Serang (Provinsi
Banten)

Observasi Produksi Benih Sumber


Tanaman Kentang

Kawasan Sitandu Kota


Serang (Provinsi
Banten)

100 Kg Benih Kentang

100 Kg Benih Kentang

Pemeliharaan Calon PIB di Sitandu

Kawasan Sitandu Kota


Serang (Provinsi
Banten)

500 Pohon Calon PIB


Tanaman Buah

500 Pohon Calon PIB


Tanaman Buah

Pembibitan Ternak Domba

Kawasan SITANDU,
Curug Kota. Serang

120 Ekor domba

120 Ekor domba

Budidaya Ternak Sapi

Kawasan SITANDU,
Curug Kota. Serang

20 ekor sapi

20 ekor sapi

Budidaya Ternak Kerbau

Kawasan SITANDU,
Curug Kota. Serang

6 Ekor kerbau

6 Ekor kerbau

Pakan Tambahan Ternak Domba, Sapi,


dan Kerbau

Kawasan SITANDU,
Curug Kota. Serang

100 ekor domba, 25


ekor sapi, 7 ekor
kerbau

100 ekor domba, 25


ekor sapi, 7 ekor
kerbau

Pertemuan Kelompok Penggaduh


Ternak

Kota Serang, Kab


Serang, Kab
Pandeglang, Kab
Lebak, Kota Cilegon

1 kali, 1 hari
(Aparatur Prov,
Kab/Kota, dan Ketua
Kelompok Ternak
Gaduhan 40 orang)

1 kali, 1 hari
(Aparatur Prov,
Kab/Kota, dan Ketua
Kelompok Ternak
Gaduhan 40 orang)

Monitoring dan Evaluasi Kelompok penggaduh


KotaTernak
Serang, Kab
Serang, Kab
Pandeglang, Kab
Lebak, Kota Cilegon

Kota serang, Kab.


Serang, Kab.
Pandeglang, Kab.
Lebak

Kota serang, Kab.


Serang, Kab.
Pandeglang, Kab.
Lebak

Magang/latihan Kerja Pengelola Ternak

3 orang pengelola

3 orang pengelola

Pengembangan Produksi dan


Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul

324,503,500

Kabupaten (Lebak,
Pandeglang, Serang
dan Tangerang)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

340,728,675
1.000 Kg Benih
Bawang Merah Kelas
Benih Dasar
100 Gram Benih Cabai

300 Bibit Kelas Benih


Dasar

300 Bibit Kelas Benih


Dasar
25 Guru Sekolah Dasar

Pengembangan Perbibitan Ternak


Ruminansia

806,000,500

Garut Jawa Barat

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

- 435 -

APBD

575,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

11

12

13

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengadaan Kandang Domba

Kawasan SITANDU,
Curug Kota. Serang

Kandang Ukuran 108


m2

Kandang Ukuran 108


m2

Belanja Bibit ternak domba

Kawasan SITANDU,
Curug Kota. Serang

25 ekor domba bibit

25 ekor domba bibit

Belanja Peralatan dan perlengkapan


Instalasi Ruminansia

Kawasan SITANDU,
Curug Kota. Serang

1 Unit Timbangan
Duduk, Kandang Jepit
Portabel, Gangway,
Tongkat Ukur,

1 Unit Timbangan
Duduk, Kandang Jepit
Portabel, Gangway,
Tongkat Ukur,

Pengembangan Perbibitan Ternak Non


Ruminansia

799,359,500

APBD

Budidaya Ternak Ayam Buras

Kawasan SITANDU,
Curug Kota Serang

200 Ekor Ayam Buras,


Instalasi Ternak

200 Ekor Ayam Buras,


Instalasi Ternak

Budidaya Ternak Itik Petelur

Kawasan SITANDU,
Curug Kota Serang

150 Ekor Itik Petelur,


Instalasi Ternak

150 Ekor Itik Petelur,


Instalasi Ternak

Budidaya Ternak Kelinci

Kawasan SITANDU,
Curug Kota Serang

100 Ekor Kelinci,


Instalasi Ternak

100 Ekor Kelinci,


Instalasi Ternak

Pembuatan Kandang Ayam Buras, Itik


dan Kelinci

Kawasan SITANDU,
Curug Kota Serang

3 Unit

3 Unit

Belanja Modal Pengadaan Mesin


Penetas

Kawasan SITANDU,
Curug Kota Serang

1 Unit

1 Unit

Belanja Modal Pengadaan Alat


Peternakan

Kawasan SITANDU,
Curug Kota Serang

5 Unit

5 Unit

Aplikasi Terapan Peningkatan


Kompetensi Tenaga Instalasi Ternak

UPTD BPTU Jatiwangi

1 Kali

1 Kali

Pembuatan Gudang Hatchery dan


Telur

Kawasan SITANDU,
Curug Kota Serang

1 Unit

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Unit

Peningkatan Penyidikan, Pengujian


dan Pengendalian Penyakit Hewan
Menular

650,258,000

APBD

950,494,500

Persiapan Akreditasi Laboratorium


Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Operasional dan Pelayanan Pos


Pemeriksaan Lalulintas Hewan dan
Produk Hewan

Kota Tangerang
Selatan

Sewa gedung dan


operasional 1 tahun

Sewa gedung dan


operasional 1 tahun

Pencegahan dan Pengendalian


Penyakit Brucella

8 kab/Kota

Pemeriksaan Brucella
180 sampel

Pemeriksaan Brucella
180 sampel

Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit rabies

Kab. Lebak,
Pandeglang, Serang
dan Kota Serang

Vaksinasi 160 ekor dan


Sampel Otak 25
sampel

Vaksinasi 160 ekor dan


Sampel Otak 25
sampel

Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit Avian Influneza

8 Kab/Kota

1 dokumen

1 dokumen

Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit Surra

Kab. Lebak,
Pandeglang, Serang
dan Kota Serang

Pemeriksaan dan
Pengobatan 360
sampel

Pemeriksaan dan
Pengobatan 360
sampel

Pemeriksaan dan Penanggulangan


Penyakit Parasiter

Kab. Tangerang,
Lebak, Pandeglang,
Serang, Kota Serang,
Cilegon

Pemeriksaan dan
pengobatan 120
ekor/sampel

Pemeriksaan dan
pengobatan 120
ekor/sampel

Pemeriksaan Ante Mortem Hewan


Qurban

8 Kab/Kota

80 Lapak Pedagang

80 Lapak Pedagang

Pemeriksaan dan Penanggulangan


Penyakit Gangguan Reproduksi

Kab. Tangerang,
Lebak, Pandeglang,
Serang, Kota Serang,
Cilegon

Pemeriksaan dan
pengobatan 120 ekor
ternak

Pemeriksaan dan
pengobatan 120 ekor
ternak

Provinsi Banten

1 dokumen

Fasilitasi Klinik Hewan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

475,000,000

10
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

1 dokumen

Peningkatan Penyidikan, Pengujian


dan Pelayanan Masyarakat Veteriner
(kesmavet)

598,700,000

- 436 -

APBD

803,300,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

14

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeriksaan produk hewan pada hari


raya idul fitri

Pemeriksaan hewan qurban

8 Kab/Kota Se Provinsi Banten

250 Sampel

250 Sampel

Tempat pemotongan
hewan qurban di Kota
Serang dan Kab.
Serang

4 Lokasi

4 Lokasi

Pemeriksaan produk hewan untuk


identifikasi spesies babi

8 Kab/Kota Se Provinsi Banten

160 Sampel

160 Sampel

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Laboratorium kesmavet


Manusia Petugas Masyarakat Veteriner
DKI, Jabar.

3 Peserta

3 Peserta

Uji Banding Laboratorium Kesehatan


masyarakat Vet eriner (kesmavet)

2 lab Provinsi, 10
Orang

2 lab Provinsi, 10
Orang

Temu teknis petugas laboratorium


kesehatan masyarakat veteriner

Serang - Provinsi
Banten

30 Orang

30 Orang

Identifikasi foodborne disease


(Penyakit bersumber/berasal pangan)

Kota Serang dan


Kabupaten Lebak

2 Kab/ Kota ,20


sampel

2 Kab/ Kota ,20


sampel

Pembinaan teknis hiegine sanitasi


pada unit usaha produk hewan

Wilayah Kabupaten
Tangerang, Kota
Cilegon, dan Tangerang
Selatan)

45 Unit Usaha (@ 15
Unit)

45 Unit Usaha (@ 15
Unit)

Penyediaan perlengkapan
bahan/reagen laboratorium kesehatan
Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Serang - Provinsi
Banten

1 paket

1 paket

10

Pengawasan produk hewan berbasis


pengujian

8 Kab/Kota Se Provinsi Banten

200 sampel

200 sampel

11

Pemeriksaan cemaran kimia berbahaya


pada produk hewan

Provinsi Banten, 8
kabupaten/kota

320 sampel

320 sampel

Laboratorium
Kesmavet DKI, Jabar

Peningkatan Produksi dan


Pengembangan Komoditas Tanaman
Buah dan Biofarmaka

900,000,000

APBD

Penyusunan ASEM Buah dan


Biofarmaka 2014

Provinsi

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

Penyusunan ATAP Buah dan


Biofarmaka 2014

Provinsi

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

Koordinasi, Pengembangan kawasan


Buah dan Biofarmaka di kabupaten/
Kota se Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi

1 Paket (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Paket (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

Fasilitasi Pekan Flori Flora Nasional


2015/ International Trofical Fruits
(ITF)

Provinsi

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

Pengawalan dan Pembinaan Tanaman


Buah, Monitoring dan Evaluasi
Kawasan Buah TA. 2015

Provinsi

1 Paket (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Paket (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

Sosialisasi Regristrasi Kebun dalam


rangka pemenuhan GAP/SOP
Komoditas Buah-buahan

Kab. Lebak ,Kt.


Cilegon, Kab.
Pandeglang

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

Penyusunan SOP Manggis di Kab.


Pandeglang

Provinsi

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

Pelaksanaan Sample Pengukuran


Produktivitas Buah dan Biofarmaka
dengan Menggunakan Ubinan

Provinsi

1 Paket (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Paket (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

Bimbingan Teknis Budidaya Melon


sesuai GAP/SOP

Provinsi

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

Bimbingan Teknis Budidaya Manggis


sesuai GAP/SOP

Provinsi

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov


Kab/Kt dan Petani)

- 437 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

900,000,000

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
15

16

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Peningkatan Produksi dan


Pengembangan Komoditas Tanaman
Hias dan Sayuran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
900,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi


Produksi Sayuran dan Tanaman Hias

Prov. Banten

1 Kali (Petugas
Kab/Kota yang
membidangi Sayuran
dan Tanaman Hias
sebanyak 30 orang
kab/kota)

1 Kali (Petugas
Kab/Kota yang
membidangi Sayuran
dan Tanaman Hias
sebanyak 30 orang
kab/kota)

Peningkatan Kualitas SDM Teknis


Budidaya Cabai Merah sesuai
GAP/SOP

Prov. Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)

Peningkatan Kualitas SDM Teknis


Budidaya Bawang Merah sesuai
GAP/SOP

Provinsi Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)

Peningkatan Kualitas SDM Teknis


Budidaya Tanaman Hias Anggrek
sesuai GAP/SOP

Provinsi Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)

Peningkatan Kualitas SDM Teknis


Budidaya Tanaman Hias Sedap Malam
sesuai GAP/SOP

Provinsi Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)

Penyusunan ASEM Sayuran dan


Tanaman Hias

Provinsi Banten

1 Kali (Petugas
Kab/Kota yang
membidangi Sayuran &
Tanaman Hias
sebanyak 30 orang)

1 Kali (Petugas
Kab/Kota yang
membidangi Sayuran &
Tanaman Hias
sebanyak 30 orang)

Penyusunan ATAP Sayuaran dan


Tanaman Hias

Provinsi Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota sebanyak 30
orang)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota sebanyak 30
orang)

Penerapan Budidaya Sayuran dan


Tanaman Hias sesuai GAP/SOP

6 kelompok tani (1. KT.


Kota Tangerang
Selatan, 2. KT. Kab.
Serang, dan 2. KT.
Kab. Pandeglang, 1
Kota Serang

Benih & Sarana


Produksi Anggrek
tanah, Cabe merah,
Bawang merah dan
Sedap Malam

Benih & Sarana


Produksi Anggrek
tanah, Cabe merah,
Bawang merah dan
Sedap Malam

Gerakan Makan Sayuran (GEMAS)


Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kali (Masyarakat dan


Anak Sekolah )

1 Kali (Masyarakat dan


Anak Sekolah )

10

Gerakan Perempuan Untuk


Optimalisasi Pekarangan (GPOP)

Provinsi Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani)

11

Sosialisasi Registrasi Kebun dalam


rangka pemenuhan GAP/SOP sayuran
& tanaman hias

Provinsi Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani)

12

Pembinaan & Monitoring Kawasan


Tanaman Hias dan Sayuran

Provinsi Banten

4 kota/kabupaten

4 kota/kabupaten

13

Bimbingan Teknis Budidaya Jamur


Merang & Tiram sesuai GAP/SOP

Provinsi Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani)

14

Penyusunan SOP Cabai Merah


Kabupaten Pandeglang

Provinsi Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani)

15

Penyusunan SOP Sedap Malam


Kabupaten Serang

Provinsi Banten

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)

1 Kali (Aparatur Prov,


Kab/Kota dan Petani
sebanyak 30 orang)
797,607,000

APBD

1,014,000,000

Entry dan Pengelolaan Data OPT/PHP

BPTPH-DISTANAK
Banten

6 Orang

6 Orang

Koordinasi dan Konsultasi Organisme


Pengganggu Tumbuhan

4 Kabupaten

5 Kelompok Tani
sejumlah 125 Orang
Petani Hortikultura
(Sayur,Buah,Hias &
Aneka Tanam)+D5

5 Kelompok Tani
sejumlah 125 Orang
Petani Hortikultura
(Sayur,Buah,Hias &
Aneka Tanam)+D5

Fasilitasi Mitra Praja Utama (MPU)

Luar Banten

4 Orang
(Petugas&Petani)

4 Orang
(Petugas&Petani)

- 438 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
980,000,000

Peningkatan Sistem Pengendalian OPT


Hortikultura

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Dukungan Agenda Nasional Pekan


Flora Flori Nasional (PF2N) ke 9

Luar Jawa

1 Paket

1 Paket

Adopsi Teknologi Klinik PHT dan PPAH


Ke Jawa Barat

Jawa Barat

30 Orang
(Petugas/Petani)

30 Orang
(Petugas/Petani)

Peningkatan Kualitas SDM Petugas


dan Petani

Provinsi Banten

3 Kelompk (75 Orang


Petani)

3 Kelompk (75 Orang


Petani)

SLPHT Hortikultura

4 Kabupaten

3 Kelompok Tani
sejumlah 75 Orang
Petani Hortikultura
(Sayur,Buah,Hias &
Aneka Tanam)+D5

3 Kelompok Tani
sejumlah 75 Orang
Petani Hortikultura
(Sayur,Buah,Hias &
Aneka Tanam)+D5

Percontohan Gerakan Pengendalian


OPT Sayuran dan Buah

4 Kab/ 4 Kota

4 Unit

4 Unit

Pengamatan dan Peramalam

Provinsi Banten

2 Kali Pertemuan 60
Orang (Pemandu
Lapang SLPHT
Hortikultura)

2 Kali Pertemuan 60
Orang (Pemandu
Lapang SLPHT
Hortikultura)

Peningkatan Daya Saing dan


Pemasaran Produk Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

3,637,958,500

Nilai Tukar Petani (NTP)


Cakupan Penerapan Good
Agricultural Practice (GAP) / Standar
Operational Procedure (SOP)
Hortikultura (unit)
Cakupan kemitraan Kelompok Tani
dan Dunia Usaha (unit)

APBD

105
4

Pengembangan Informasi Harga Pasar,


Pertemuan Pengembangan Informasi
Harga Pasar Produk Pertanian dan
peternakan

3,618,477,000

10
550,000,000

Bintek Pengolahan Hasil Pangan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

105
3

Pengolahan dan Pemasaran Hasil


Pertanian
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

990,000,000

Serang

1 Kali (Aparatur
prov/kab,
petani/penyuluh)

1 Kali (Aparatur
prov/kab,
petani/penyuluh)

4 kab 4 kota

informasi harga pasar


tanaman pangan,
hortikultura dan
peternakan tiap bulan

informasi harga pasar


tanaman pangan,
hortikultura dan
peternakan tiap bulan

Penilaian Petani Pengolahan Hasil PertanianKab.Lebak,


dan Peternakan
Kab.
Pandeglang, kab
serang dan kab
tangerang

1 Kali (petani pengolah


hasil pertanian di kab
serang, kab
pandeglang, lebak dan
tangerang)

1 Kali (petani pengolah


hasil pertanian di kab
serang, kab
pandeglang, lebak dan
tangerang)

Penguatan Lembaga Keuangan Mikro


Agribisnis (LKMA)

Serang

1 kali (Tim Pembina


dan Aparatur Prov.
Kab/1 kali (Tim
Pembina dan Aparatur
Prov. Kab/Kota, tim
teknis kab/kotaPMT,
pendamping, gapoktan
30 orang)

1 kali (Tim Pembina


dan Aparatur Prov.
Kab/1 kali (Tim
Pembina dan Aparatur
Prov. Kab/Kota, tim
teknis kab/kotaPMT,
pendamping, gapoktan
30 orang)

Promosi Produk Pertanian dan


Peternakan Dalam Provinsi (Banten
Expo 2015)

Kab/Kota se-Prov.
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Promosi Produk Pertanian dan


Peternakan Luar Provinsi (Agro & Food
Expo 2015)

Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

7
8

Penyusunan Data Base P2HP


Rapat Koordinasi Pelaku Usaha
Olahan Produk Pertanian

Provinsi Banten
Jakarta

1 kegiatan
1 kali (Aparatur Prov.
Kab/Kota, Pelaku
usaha)

1 kegiatan
1 kali (Aparatur Prov.
Kab/Kota, Pelaku
usaha)

- 439 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Fasilitasi Pengembangan Kawasan


Sistem Pertanian Terpadu

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
987,958,500

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Pemasangan Listrik Zona Peternakan

Provinsi Banten

3500 watt

3500 watt

Belanja modal alat angkutan darat


bermotor

Provinsi Banten

1 Unit Kendaraan Roda


3

1 Unit Kendaraan Roda


3

Belanja Modal Peralatan Mesin

Provinsi Banten

1 unit mesin Pemotong


rumput, 1 unit mesin
copper (pencacah
rumput)

1 unit mesin Pemotong


rumput, 1 unit mesin
copper (pencacah
rumput)

Pipanisasi Tersier Antar Zona

Provinsi Banten

Saluran Pipa 500 m,


Selang Buang, Selang
Air, Stop kran

Saluran Pipa 500 m,


Selang Buang, Selang
Air, Stop kran

Pemeliharaan Lingkungan SITANDU

Provinsi Banten

Jalan Lingkungan dan


Jembatan

Jalan Lingkungan dan


Jembatan

Pemeliharaan Tanaman

Provinsi Banten

3 ha kebun HPT dan


Kawasan Peternakan
Pertanian Terpadu

3 ha kebun HPT dan


Kawasan Peternakan
Pertanian Terpadu

Fasilitasi Tim Teknis Pengembangan


Kawasan Pertanian Terpadu

Provinsi Banten

30 org Tim Teknis ( 1


Kali )

30 org Tim Teknis ( 1


Kali )

Fasilitasi Tim Pokja Pengembangan


Kawasan Pertanian Terpadu

Provinsi Banten

25 org Tim Pokja ( 3


kali )

25 org Tim Pokja ( 3


kali )

Fasilitasi Menara Pengawas Zona


Peternakan

Provinsi Banten

2 unit Menara
Pengawas Zona
Peternakan

2 unit Menara
Pengawas Zona
Peternakan

10

Pemagaran Zona Peternakan

Provinsi Banten

Pagar Besi tinggi 2m


panjang 300m

Pagar Besi tinggi 2m


panjang 300m

11

Pemagaran dan Pengecatan Aula


SITANDU

Provinsi Banten

Pagar Besi tinggi 2m


Panjang 200 M

Pagar Besi tinggi 2m


Panjang 200 M
600,000,000

APBD

976,000,000

Pengembangan Rintisan Kawasan Desa


PHT (Padi)

Kab. Serang, Kab.


Pandeglang, Kab.
Lebak, Kab.
Tangerang, Kota
Serang

200 orang, 5 Kawasan

200 orang, 5 Kawasan

Rakor Pengembangan Rintisan


Kawasan Desa PHT (Padi)

Kab. Serang, Kab.


Pandeglang, Kab.
Lebak, Kab.
Tangerang, Kota
Serang

200 orang, 5 Kawasan

200 orang, 5 Kawasan

Pengembangan Rintisan Kawasan Desa Kab. Pandeglang, Kab.


PHT (Kedelai)
Lebak

80 orang, 2 Kawasan

80 orang, 2 Kawasan

Rakor Pengembangan Rintisan


Kawasan Desa PHT (Kedelai)

Kab. Pandeglang, Kab.


Lebak

80 orang, 2 Kawasan

80 orang, 2 Kawasan

Pengembangan Rintisan Kawasan Desa


PHT (Kacang Tanah)

Kab. Serang, Kab.


Lebak

80 orang, 2 Kawasan

80 orang, 2 Kawasan

Rakor Pengembangan Rintisan


Kawasan Desa PHT (Kacang Tanah)

Kab. Serang, Kab.


Lebak

80 orang, 2 Kawasan

80 orang, 2 Kawasan

Survei Susut Hasil Padi

Kab. Serang, Kab.


Pandeglang, Kab.
Lebak, Kab. Tangerang

80 orang, 2 Kawasan

80 orang, 2 Kawasan

Rakor Survei Susut Hasil Padi

Kab. Serang, Kab.


Pandeglang, Kab.
Lebak, Kab. Tangerang

80 orang, 2 Kawasan

80 orang, 2 Kawasan

Rakor Perlindungan dan Pasca Panen


Tanaman Pangan

Provinsi Banten

1 kali, 80 orang

1 kali, 80 orang

- 440 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
306,306,000

Penyediaan Teknologi, Perlindungan


dan Pasca Panen Tanaman Pangan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
4

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Penyediaan Teknologi, Perlindungan


dan Pasca Panen Tanaman
Hortikultura

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
800,000,000

Rapat Koordinasi Teknologi


Perlindungan dan Pascapanen
Komoditas Hortikultura

Prov. Banten

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

30 aparatur, 1 keg, 1
Dokumen

Penerapan Budidaya Pertanian Ramah UPKG Subur Kec. Maja


Lingkungan pada Komoditas Cabai
Kab. Lebak, Koptan
Merah, Bawang Merah dan Sayuran
Gempar Tani Ds.
Daun
Cibadak Kec. Cibadak
Kab. Lebak, Koptan
Citaman Mandiri Kp.
Kadu Kebo Ds. Juhut
Kec. Karangtanjung
Kab Pandeglang,
Koptan MaharjayaKec.
Pasar Kemis Kab.
Tangerang dan Koptan
Sumber Tani Kel.
Sukaasih Kec.
Tangerang Kota
Tangerang

@ 2,500 m2, 5
Kelompok Tani

@ 2,500 m2, 5
Kelompok Tani

Penerapan Budidaya Pertanian Ramah Koptan Tani Mukti 1


Lingkungan pada Komoditas Buah
Kec. Cipocok Jaya Kota
Melon
Serang dan Kec Pulo
Merak Kota Cilegon

@ 2,500 m2, 2
Kelompok Tani

@ 2,500 m2, 2
Kelompok Tani

Peningkatan Kualitas SDM tentang


Pertanian Ramah Lingkungan pada
Komoditas Hortikultura bagi Petugas

Prov. Banten

30 Orang Petugas

30 Orang Petugas

Penyusunan SOP Budidaya Ramah


Lingkungan dan Pascapanen Sayuran
Cabai

Prov. Banten

2 Dok SOP, 20 Buku

2 Dok SOP, 20 Buku

Penyusunan SOP Budidaya Ramah


Lingkungan dan Pascapanen Bawang
Merah

Prov. Banten

2 Dok SOP, 20 Buku

2 Dok SOP, 20 Buku

Penyusunan SOP Budidaya Ramah


Lingkungan dan Pascapanen Sayuran
Buah Melon

Prov. Banten

2 Dok SOP, 20 Buku

2 Dok SOP, 20 Buku

Penyusunan SOP Agens Hayati


Trichoderma spesik lokasi

Prov. Banten

1 Dok SOP, 10 Buku

1 Dok SOP, 10 Buku

PengembanganTeknologi Budidaya
Pertanian Hidroponik pada Komoditas
Sayuran Daun

Prov. Banten

30 Orang
Petugas/Petani

30 Orang
Petugas/Petani
700,000,000

APBD

852,171,000

Apresiasi Pengawasan Peredaran


Imbuhan Pakan dan Mutu Pakan

Provinsi

30 Orang Peserta (2
hari)

30 Orang Peserta (2
hari)

Apresiasi Pengembangan Bahan Baku


Pakan Lokal dan Integrasi Ternak

Provinsi

30 Orang Peserta (2
hari)

30 Orang Peserta (2
hari)

Pengawasan Mutu dan Uji Sampel


Pakan

Kabupaten/Kota

60 Sampel Pakan

60 Sampel Pakan

Study Banding Pengolahan Produk


Peternakan

Garut/Jabar

30 Orang Peserta (3
hari)

30 Orang Peserta (3
hari)

Bintek Manajemen dan Teknologi


Pakan Ternak

Provinsi

30 Orang Peserta (3
hari)

30 Orang Peserta (3
hari)

Magang Budidaya dan Pengolahan


Hijauan Pakan Ternak

Jawa Barat

30 Orang Peserta (5
hari)

30 Orang Peserta (5
hari)

- 441 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
494,000,000

30 aparatur, 1 keg, 1
Dokumen

Penyediaan Teknologi Pasca Panen


Peternakan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


7

Magang Formulasi Ransum dan


Pengolahan Bahan Baku Lokal Bagi
Peternak

Penerapan teknologi Peternakan


(sinkronisasi Birahi)

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

30 Orang Peserta (5
hari)

30 Orang Peserta (5
hari)

Cakupan Penumbuhan dan


Pengembangan Kelembagaan
Pertanian (unit)
Cakupan Peningkatan Akses
Kelompok tani terhadap Perbankan
(unit)

APBD

26

28
250,000,000

APBD

234,200,000

Akses Pembiayaan bagi Kelompok


Tani Tanaman Pangan Hortikultura
dan Peternakan

4 Kab/1 Kota

1 kegiatan ( 100 orang


) pelaku utama dan
pendamping
Kabupaten/Kota

1 kegiatan ( 100 orang


) pelaku utama dan
pendamping
Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis Tenaga Konsultan


Keuangan Mitra Bank pada Kawasan
Tanaman Pangan dan Hortikultura

4 Kabupaten

1 kali ( 100 orang


petugas
Kabupaten/Kota )

1 kali ( 100 orang


petugas
Kabupaten/Kota )

Manajemen Kelompok Tani menuju


Gabungan Kelompok Tani

Kabupaten

1 Kali (50 orang Ketua


kelompok tani
Kabupaten/Kota )

1 Kali (50 orang Ketua


kelompok tani
Kabupaten/Kota )

Penilaian Kelempok Tani Komoditas


Padi, Jagung, kedelai dan hortikuktura

4 Kab. 4 Kota

1 Kali ( 4 dokumen )

1 Kali ( 4 dokumen )

2,919,457,600

APBD

31

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

234,200,000

Peningkatan Daya Dukung


Sumberdaya Pertanian

Target Capaian
Kinerja

BIB Lembang

250,000,000

Pemberdayaan Petani dan


Kelembagaan Pertanian

Sumber Dana

Catatan Penting

30 Orang Peserta (5
hari)

Pemberdayaan Kelembagaan dan


Sumberdaya Peternakan, Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

30 Orang Peserta (5
hari)

Cakupan ketersediaan Rice Milling


Unit (RMU) (unit)
Cakupan Pengembangan Jaringan
Irigasi (Ha)
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

IPB Bogor

Cakupan ketersediaan Traktor (unit)

Target Capaian
Kinerja

3,491,000,000
35

3,500

3,800

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan


Pengawasan Sarana Produksi
Pertanian

2,919,457,600

APBD

3,491,000,000

Bimbingan Teknis Pemeliharaan dan


Perbaikan Alat dan Mesin Pertanian

Provinsi Banten

60 Orang Pengurus
Kelompok Tani

60 Orang Pengurus
Kelompok Tani

Inventarisasi Bantuan Alat dan Mesin


Pertanian di Kabupaten / kota

4 Kab 4 Kota

160 Orang UPT/Korluh


Kec. dari 4 Kab/4 Kota

160 Orang UPT/Korluh


Kec. dari 4 Kab/4 Kota

Koordinasi Penyusunan Alokasi Pupuk


bersubsidi

Provinsi Banten

1 Dokumen Pergub.
Alokasi Pupuk
Bersubsidi

1 Dokumen Pergub.
Alokasi Pupuk
Bersubsidi

Penilaian dan Pembinaan P3A/GP3A


Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

24 Pengurus
P3A/GP3A (4Kab / 4
Kota)

24 Pengurus
P3A/GP3A (4Kab / 4
Kota)

Pembinaan Pedagang Pupuk dan


Pestisida dalam rangka Sosialisasi UU
No. 12

Provinsi Banten

60 Orang Peserta
terdiri dari Distributor
dan Pengecer Resmi
dari 4 Kab / 4 Kota

60 Orang Peserta
terdiri dari Distributor
dan Pengecer Resmi
dari 4 Kab / 4 Kota

- 442 -

Kode

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian

Provinsi Banten

Traktor G1000 60 Unit,


Handtraktor G600 20
Unit, Pompa Air 4 Inch
5 Unit, Handsprayer 20
Unit dan Power
Thresher 4 Unit

Traktor G1000 60 Unit,


Handtraktor G600 20
Unit, Pompa Air 4 Inch
5 Unit, Handsprayer 20
Unit dan Power
Thresher 4 Unit

Pendampingan Penyusunan RDKK

Provinsi Banten

16 Orang Aparat
Kab/Kota dan 74
Penyuluh Pertanian

16 Orang Aparat
Kab/Kota dan 74
Penyuluh Pertanian

Bimbingan Teknis Penggunaan


Alsintan bagi calon Kelompok Tani
Penerima Bantuan Alsintan

Provinsi Banten

99 Orang Calon
Kelompok Tani
Penerima Bantuan
Alsintan

99 Orang Calon
Kelompok Tani
Penerima Bantuan
Alsintan

Bimbingan Teknis Manajemen Usaha


Kelompok UPJA

Provinsi Banten

30 Orang Pengurus
UPJA

30 Orang Pengurus
UPJA

Verifikasi, Pengawalan dan


Pendampingan Penerima Bantuan

Provinsi Banten

99 Kelompok Tani

99 Kelompok Tani

10

Jumlah

32,000,000,000

- 443 -

32,000,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

35,348,263,700

35,348,263,700

19. SKPD

: DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Urusan Wajib
Rehabilitasi dan Konservasi
Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup
1

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,500,000,000
Luas area rehabilitasi hutan dan
lahan (ha)

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

8,000
1,250,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,875,000,000

APBD

1,437,500,000

Kampanye Penanaman Pohon

Provinsi Banten

500 batang Bibit


Tanaman, 200 Orang

500 batang Bibit


Tanaman, 200 Orang

Fasilitasi Pengelolaan DAS Terpadu

Provinsi Banten

140 Orang/2 Kegiatan

140 Orang/2 Kegiatan

Penghijauan Lingkungan

Provinsi Banten

1400 Batang Bibit


Tanaman, 60 Orang

1400 Batang Bibit


Tanaman, 60 Orang

Pengembangan Hutan Rakyat


Kemitraan

Provinsi Banten

60 Orang

60 Orang

Pengembangan Kebun Bibit Desa

Provinsi Banten

4 Kg Benih Tanaman,
30.400 Batang Bibit
Tanaman 60 Orang

4 Kg Benih Tanaman,
30.400 Batang Bibit
Tanaman 60 Orang

Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan


dan Lahan

1,250,000,000

APBD

1,437,500,000

Rehabilitasi Kawasan: Pengkayaan


Tanaman; Penyulaman/Pemeliharaan;
Pembangunan Sipil Teknis;
Pembangunan Persemaian Permanen

Kab. Pandeglang

30000 Batang; 3500


Batang; 6 Unit; 5000
M2

30000 Batang; 3500


Batang; 6 Unit; 5000
M2

Perlindungan dan Pengamanan


Kawasan: Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Kehutanan;
Pengadaan Sarana Perlindungan dan
Pengamanan

Kab. Pandeglang

1 Laporan; 1 Paket

1 Laporan; 1 Paket

Pembinaan Masyarakat Sekitar


TAHURA; Pembentukan Kelembagaan;
Peningkatan Usaha Ekonomi
Masyarakat; Pembangunan Model
Percontohan Agroforestry; Publikasi
Kegiatan PRHLTAHURA

Kab. Pandeglang

4 Angkatan; 2
Angkatan; 1 Unit
Demplot;1000
Eksemplar

4 Angkatan; 2
Angkatan; 1 Unit
Demplot;1000
Eksemplar

1,200,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

8,000

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan


Sosial

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1,380,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
300,000,000

APBD

345,000,000

Pelaksanaan Penatausahaan dan


Sinkronisasi Laporan Keuangan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi
Banten

Prov. Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran (LRA) Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan


Semesteran Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

- 444 -

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

10

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

20

10

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

Target Capaian
Kinerja

Prov. Banten

30 Orang

30 Orang

Sosialisasi Langkah-langkah
Menghadapi Akhir Tahun
Penyelesaian APBD Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Provinsi Banten

Prov. Banten

30 Orang

30 Orang

Inventarisasi dan Pelaporan Aset SKPD


APBD Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Workshop Penyusunan Laporan


Keuangan Sistem Akuntansi Instansi
Semesteran Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan APBN 2014

Prov. Banten

11 Dokumen

11 Dokumen

900,000,000
Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan


Kehutanan dan Perkebunan

Prov. Banten

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut


Hasil Pemeriksaan

Prov. Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Workshop dan Asistensi Penyusunan


Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi
Banten

Prov. Banten

30 Orang

30 Orang

Pemeliharaan Website Dishutbun


Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Website

1 Website

Rapat Koordinasi Pembangunan


Kehutanan dan Perkebunan

Prov. Banten

75 Orang

75 Orang

Sosialisasi Pembangunan Kehutanan


dan Perkebunan

Prov. Banten

160 Orang

160 Orang
6,950,000,000

APBD

8,283,516,200

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Prov Banten

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,035,000,000

Penyusunan Rencana Kerja Dinas


Kehutanan dan Perkebunan Provinsi
Banten

Operasional Kegiatan Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1
2
3

Sumber Dana

Catatan Penting

Pelaksanaan Bimbingan Teknis


Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan Keuangan

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

20

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

959,690,000

APBD

285,310,000

APBD

12 Bulan

1,431,750,000
12 Bulan

12 bulan
12 bulan

291,016,200
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,255,000,000

- 445 -

APBD

1,443,250,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


1

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

Pemeliharaan Bangunan, Peralatan


dan Perlengkapan Kantor

Prov Banten

12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Operasional


Dinas

Prov Banten

15 Unit

20

10

10

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BPPTKP

20

10

12

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada BPPHH

20

10

13

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada BPPTKP

APBD

230,000,000

Prov Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Peningkatan Kemampuan Aparatur


Dishutbun Prov.Banten

Prov Banten

15 Orang

15 Orang

Belanja Modal Pengadaan


Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Prov Banten

200,000,000

APBD

230,000,000

100,000,000

APBD

115,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor

Prov Banten

56 Buah

56 Buah

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Peralatan Kantor

Prov Banten

9 Unit

9 Unit
1,250,000,000

APBD

1,437,500,000

Tersedianya Detailed Enhgineering


Design (DED)

Carita,Pandeglang

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Carita,Pandeglang

1 Unit

1 Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perlengkapan Kantor

Carita,Pandeglang

60 Unit

60 Unit
150,000,000

APBD

172,500,000

400,000,000

APBD

460,000,000

Prov Banten

Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Serang

9 Unit

9 Unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Perkantoran

Serang

23 Unit

23 Unit

Pemeliharaan BPPTKP

Serang

4 Unit

4 Unit
150,000,000

APBD

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Carita,Pandeglang

Pemeliharaan Kendaraan Operasional


Dinas

Carita,Pandeglang

9 Unit

9 Unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Perkantoran

Carita,Pandeglang

12 bulan

12 bulan

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Unit

172,500,000

1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

632,500,000

Penyusunan Dokumen Standar


Operasinal Prosedur (SOP) Dishutbun
Prov.Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai TAHURA

APBD

Belanja Barang dan Jasa

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

15 Unit
200,000,000

11

Target Capaian
Kinerja

12 Bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai TAHURA

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BPPHH

Sumber Dana

Catatan Penting

89 Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BPPTKP

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

550,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada BPPHH

10

10

89 Unit

Peningkatan Kapasitas Aparatur

20

20

Prov Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

1 Unit

450,000,000

APBD

650,000,000

APBD

22 OB
12 Bulan

517,500,000
22 OB
12 Bulan
747,500,000

1
2

Honorarium Non PNS


Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran

Serang
Serang

12 Bulan
12 Bulan

12 Bulan
12 Bulan

Pembinaan Pegawai BPPTKP

Serang

70 Orang

70 Orang

- 446 -

20

23

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
14

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai TAHURA

23

350,000,000

Target Capaian
Kinerja

12 Orang
12 Bulan

Rapat Kerja, Koordinasi dan Konsultasi

Carita,Pandeglang

12 Bulan

12 Bulan
APBD

Paket

287,500,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

250,000,000

APBD

287,500,000

Data dan Informasi Pembangunan


Kehutanan dan Perkebunan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Sinkronisasi dan Validasi Penyediaan


Data dan Informasi Bidang Kehutanan
dan Perkebunan

Provinsi Banten

40 Orang

40 Orang

Penyebaran Data dan Informasi


Kehutanan dan Perkebunan

Provinsi Banten

6 Kali

6 Kali
4,400,000,000

Cakupan peningkatan upaya-upaya


rehabilitasi, diversifikasi,
intensifikasi dan peremajaan
tanaman perkebunan (ha)
Cakupan ketersediaan sumber benih
tanaman perkebunan (unit)
Jumlah unit usaha perkebunan
terpadu (agrowisata) (unit)
cakupan ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung pembangunan
perkebunan (unit)
Cakupan ketersediaan benih
tanaman perkebunnan yang
berkualitas (batang)

Peningkatan Daya Dukung


Pembangunan Perkebunan

APBD

5,060,000,000

500

500

107,000

107,000
1,250,000,000

APBD

1,437,500,000

Pembinaan dan Penyediaan Prasarana


dan Sarana Produksi Perkebunan

Prov. Banten

215 Orang

215 Orang

Pembinaan dan Pelaksanaan


Penyusunan RDKK

Kab. Pandeglang,
Serang dan Lebak

120 Orang

120 Orang

Pengembangan Perbenihan Tanaman


Perkebunan

Prov. Jatim

40 Orang

40 Orang

Pengembangan Kelapa Eksotik

5
6

Pembinaan Kelapa Eksotik


Monev Inventarisasi Prasarana dan
Sarana Perkebunan

Kab. Pandeglang dan


Tangerang

9 Ha Demplt

9 Ha Demplt

Prov. Banten
Prov. Banten

250 Orang
90 Orang

250 Orang
90 Orang

Rintisan Pembangunan Kawasan


Perkebunan berbasis Komoditas

Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman


Perkebunan

Kab. Pandeglang dan


Serang

10 Ha Bibit Karet, 10
Ha Bibit Cengkeh

10 Ha Bibit Karet, 10
Ha Bibit Cengkeh

Updating Data Informasi Perkebunan

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Mitigasi, Adaptasi dan Perubahan


Iklim

Prov. Banten, Prov.


Riau

120 orang ,100 Ha

120 orang ,100 Ha

Pembinaan Penanganan Gangguan


Usaha Perkebunan

Prov. Banten

150 Orang, 5 Lokasi

150 Orang, 5 Lokasi

Pengembangan dan Rehabilitasi


Tanaman Perkebunan

1,250,000,000
Kab. Pandeglang,
Lebak

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
402,500,000

12 Orang
12 Bulan

250,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Carita,Pandeglang
Carita,Pandeglang

Peningkatan Produksi, Produktivitas


Peternakan, Perikanan, Pertanian
dan Perkebunan

Sumber Dana

Catatan Penting

Honorarium Non PNS


Penyediaan Barang dan Jasa
Operasional Perkantoran

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1
2

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1 Dokumen

1,437,500,000
1 Dokumen

Perlindungan Tanaman Perkebunan

600,000,000

- 447 -

APBD

690,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


3

Kab. Serang, Kab.


Pandeglang, Kab Lebak

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Pengawasan, Pemantauan, Peredaran


dan Proteksi Tanaman

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

Penyelenggaraan Operasional
Laboratorium Kultur Jaringan dan
Sumber Benih

Serang

2 Unit

2 Unit

3
4

Pengembangan Agensi Hayati


Sekolah Lapang PHT

Serang
Serang

3 Kab/Kota
40 Orang

3 Kab/Kota
40 Orang

Penyediaan Benih/Unggul Bermutu

8 Kab/Kota'

120.000 Benih

120.000 Benih

Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis


Persemaian

Pandeglang

8 Orang Peserta

8 Orang Peserta

Pemeliharaan Persemaian Tanaman


Kehutanan dan Perkebunan

Manado

3 Unit

3 Unit

Bimbingan Teknis Perbanyakan


Tanaman Secara Vegetatif

Serang

50 Orang

50 Orang

Pengembangan Benih Unggul Bermutu

800,000,000

2,600,000,000

Peningkatan Pelayanan Informasi


Pasar

Peningkatan Mutu dan Manajemen


Usaha Produk Olahan Hasil
Perkebunan

Luar Banten
DKI Jakarta
DKI Jakarta
Serang

1
1
1
1

920,000,000

APBD

2,990,000,000

250

250

550,000,000

Pameran Hari Pangan Se Dunia


Pameran Indogreen Forestry Expo
Pameran Banten Expo
Peningkatan Manajemen Pengolahan
Hasil Perkebunan

APBD

Pengembangan Pengolahan dan


Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun
1
2
3
4

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

575,000,000

8 Kab/Kota

Tingkat perkembangan jumlah aneka


usaha kehutanan dan perkebunan
(unit)
Cakupan tingkat kemantapan tata
usaha dan pembinaan industri
kehutanan dan perkebunan (unit)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

70 Orang, 100 Ha

500,000,000

Sumber Dana

70 Orang, 100 Ha

Peningkatan Proteksi dan


Pengawasan Peredaran Benih
Tanaman

Peningkatan Daya Saing dan


Pemasaran Produk Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

Pembinaan Kebun Sehat

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

Event
Event
Event
Event

632,500,000

1
1
1
1

Event
Event
Event
Event

Kab. Lebak

50 Orang

50 Orang

Serang

20 Orang

20 Orang

Pengembangan Aneka Usaha


Kehutanan dan Perkebunan

550,000,000

APBD

632,500,000

Temu Usaha Aneka Usaha Kehutanan


dan Perkebunan

Prov. Banten

40 Orang

40 Orang

Pelatihan Manajemen Aneka Usaha


Kehutanan dan Perkebunan

Prov. Banten

50 Orang

50 Orang

Sekolah Lapang (SL) Peningkatan


Aneka Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK) Kehutanan dan Perkebunan

Prov. Jawa Timur

30 Orang

30 Orang

Rapat Koordinasi Pemanfaatan dan


Pengembangan Aneka Usaha
Kehutanan dan Perkebunan

Prov. Banten

1 Paket

1 Paket

Fasilitasi Percontohan Budidaya Jamur


Tiram dan Lebah Madu

Prov. Banten

2 Kelompok

2 Kelompok

- 448 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
3

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil


Hutan

600,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

45 Peserta

45 Peserta

Pemutakhiran Data IUPHHK, TPT dan


Izin Perkebunan di Provinsi Banten

Prov. Banten

100 Unit

100 Unit

Analisis Kondisi Industri Kehutanan


dan Perkebunan di Provinsi Banten

Tangerang,
Pandeglang, Lebak,
Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Pemberntukan Kelompok Pemegang


Izin/Hak Hutan Rakyat/Hutan Hak,
dan IUIPHHK Kapasitas Izin Sampai
dengan 2000 m3/th Dalam Rangka
SVLK

Pandeglang, Lebak
dan Serang

3 Unit

3 Unit

Pendamppingan Prasertifikasi Pemilik


HR dan IUIPHHK Menuju SVLK

Pandeglang, Lebak
dan Serang

3 Unit

3 Unit

Pembinaan dan Pengembangan FMU

Kab. Probolinggo Jatim

35 Peserta

35 Peserta

Temu Forum koordinasi dan


Komnikasi Penguji Hasil Hutan

100 Orang

100 Orang

Pembinaan Teknis Pengukuran dan


Pengujian Hasil Hutan

150 Orang

150 Orang

Pengendalian dan Penertiban


Penatausahaan Hasil Hutan

72 HOK; 10 HOK; 110


HOK; 68 HOK; 4 HOK

72 HOK; 10 HOK; 110


HOK; 68 HOK; 4 HOK

Sosialisasi Pentausahaan Hasil Hutan

550,000,000

Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

350,000,000

APBD

632,500,000

APBD

402,500,000

Peningkatan Kapasitas Kinerja Petugas


Administrasi Pelaporan Industri Hasil
Hutan

Prov. Banten

1 Kegiatan/40 Orang

1 Kegiatan/40 Orang

Bintek Penatausahaan Pengolahan


Industri Hasil Hutan

Prov. Banten

1 Kegiatan/50 Orang

1 Kegiatan/50 Orang

Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan

Prov. Banten

12 HOK

12 HOK
1,650,000,000

APBD

1,897,500,000

Pemberdayaan Kelompok Tani

600,000,000

APBD

690,000,000

Rapat Koordinasi Pengembangan


Sumber Daya Manusia Kehutanan dan
Perkebunan 'Fasilitasi peningkatan
kapasitas SDM Hutbun

Kab. Serang; Kab.


Pandeglang; Kab.
Lebak

50 Orang

50 Orang

Pembinaan dan Pelatihan Hasil Hutan


Bukan Kayu (HHBK)

Prov. Banten

30 Orang, 2 Laporan

30 Orang, 2 Laporan

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

4 Kab/Kota

120 Orang

120 Orang

Peningkatan Pemanfaatan dan


Penerapan Teknologi Kehutanan dan
Perkebunan

500,000,000

Pembinaan Terapan Teknologi Kakao

Kab. Pandeglang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
690,000,000

Prov. Banten

Pembinaan Pengujian Hasil Hutan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Sosialisasi Perizinan Terhadap Industri


Primer dan Perkebunan Yang Belum
Memiliki Izin

Pemberdayaan Kelembagaan dan


Sumberdaya Peternakan, Perikanan,
Pertanian dan Perkebunan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Cakupan tingkat pemanfaatan


teknologi terapan bidang kehutanan
dan perkebunan (unit)
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

30 Orang

APBD

575,000,000

30 Orang

- 449 -

2
2

2
2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi


Banten

Kab. Pandeglang; Kab.


Lebak; Kab. Serang

1 Event

1 Event

Bimbingan Teknis Terapan Teknologi


Kehutanan dan Perkebunan

Prov. Banten

45 Orang

45 Orang

Pengembangan Kapasitas SDM


Kehutanan dan Perkebunan

Prov. Banten

10 Orang

10 Orang

Pengembangan Terapan Teknologi

Prov. Banten

45 Orang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

45 Orang

Pengembangan Kelembagaan
Kehutanan dan Perkebunan

550,000,000

APBD

632,500,000

Pembinaan Penguatan dan


Pengembangan Kelembagaan Tani
Kehutanan dan Perkebunan

Kab. Serang; Kab.


Pandeglang; Kab.
Lebak

100 Orang

100 Orang

Pengembangan SPKP Sentra


Penyuluhan Kehutanan Pedesaan

Kab. Serang; Kab.


Pandeglang; Kab.
Lebak

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Pembinaan Kelembagaan
Sakawanabakti

Kab. Serang; Kab.


Pandeglang; Kab.
Lebak

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengembangan Kebun Bibit Sekolah


(KBS)

Kab. Serang; Kab.


Pandeglang; Kab.
Lebak

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Kehutanan;
Peningkatan daya dukung sumber
daya hutan dan lahan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

2,450,000,000

APBD

2,817,500,000

Cakupan pengendalian penggunaan


kawasan hutan (unit)

Peningkatan jumlah kelompok


pemberdayaan masyarakat sekitar
kawasan hutan (kelompok)

10

10

Perlindungan dan Pengamanan Hutan

600,000,000

APBD

690,000,000

Pembinaan Masyarakat Daerah


Penyangga Kawasan Konservasi.

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50Orang

1 Kegiatan, 50Orang

Fasilitasi Forum Pemerhati Lingkungan

Provinsi Banten

1 Forum, 1 Kali

1 Forum, 1 Kali

Koordinasi Perlindungan dan


Pengamanan Hutan

Provinsi Banten

3 Laporan

3 Laporan

Sosialisasi Pencegahan Kebakaran


Hutan

Provinsi Banten

1 Laporan, 60 Orang

1 Laporan, 60 Orang

Evaluasi Kegiatan Perlindungan dan


Pengamanan hutan

Provinsi Banten

1 Laporan, 50 Orang

1 Laporan, 50 Orang

Pembinaan Penangkar Tumbuhan dan


Satwa Liar (TSL)

Provinsi Banten

2 Kegiatan, 2 Laporan
50 Orang

2 Kegiatan, 2 Laporan
50 Orang

Pengembangan dan Pemantapan


Kawasan Hutan

600,000,000

APBD

690,000,000

Penyusunan Data dan Informasi


Kehutanan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Inventarisasi dan Identifikasi


Permasalahan Kawasan Hutan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Kehutanan

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya


Manusia Kehutanan

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sosialisasi Batas Kawasan Hutan


Konservasi

Provinsi Banten

1 Lokasi

1 Lokasi

Koordinasi dan Konsultasi


Perencanaan Kehutanan ke Wilayah
Mitra Praja Utama (MPU)

Provinsi Banten

4 Kali (

4 Kali (

Pengembangan dan Pemanfaatan


Hutan dan Lahan

1,250,000,000

- 450 -

APBD

1,437,500,000

Kode

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Sarana dan Prasarana Pengelolaan


TAHURA

Kab. Pandeglang

87 Unit

87 Unit

Penyusunan DED Blok Pengelolaan


TAHURA

Kab. Pandeglang

1 dokumen

1 dokumen

3
4

Penataan Batas Blok Pengelolaan


Rancangan PERDA Pengelolaan
TAHURA

Kab. Pandeglang
Kab. Pandeglang

350 Opal
1 dokumen

350 Opal
1 dokumen

Koordinasi Kolaborasi Kerjasama


Pengelolaan TAHURA

Kab. Pandeglang

1 Laporan

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

25,591,016,200

25,591,016,200

1 Laporan
22,000,000,000

- 451 -

22,000,000,000

20. SKPD

: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
9

10

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

1,100,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

1,122,000,000

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%

300,000,000

APBD

306,000,000

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran (LRA) dan Neraca

DKP Banten

12 Dokumen

12 Dokumen

Penyusunan Laporan Triwulan I s/d IV

DKP Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Sosialisasi Pergub tentang Pedoman


Pelaksanaan APBD 2015 dan
Pengelolaan Surat
Pertanggungjawaban

DKP Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Semester I dan


Prognosis

DKP Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Bimtek Penatausahaan Keuangan dan


Aset Dinas

DKP Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Penyusunan Neraca Akhir Tahun

DKP Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

APBD

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

800,000,000

APBD

816,000,000

Forum Koordinasi dan Konsolidasi


Perencanaan Pembangunan

Provinsi Banten

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

Forum SKPD Penyusunan Renja


Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten

1 Dok Renja

1 Dok Renja

Rapat Verifikasi Rencana Kerja (Renja)


Bidang dan UPTD DKP

Provinsi Banten

1 Dok Renja Hasil


Verifikasi

1 Dok Renja Hasil


Verifikasi

Rapat Teknis Perencanaan dan


Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil
Pemeriksaan

Provinsi Banten

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

Rapat Teknis Penyusunan Standar


Satuan Harga dan Standar Harga
Barang dan Jasa Bidang Kelautan dan
Perikanan

Provinsi Banten

2 Dok (SSH, SHBJ)

2 Dok (SSH, SHBJ)

6
7

Forum Minapolitan Provinsi Banten


Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Program/Kegiatan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Laporan Kegiatan
4 Laporan tahunan
(LAKIP, LKPJ, Revieu
Renja, LPPD), 12 Lap
Bulanan, 4 Lap
Triwulanan dan 2 Lap
Semesteran

1 Laporan Kegiatan
4 Laporan tahunan
(LAKIP, LKPJ, Revieu
Renja, LPPD), 12 Lap
Bulanan, 4 Lap
Triwulanan dan 2 Lap
Semesteran

Forum Badan Koordinasi Penataan


Ruang Daerah (BKPRD) Sektor
Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan


dan Mitra Praja Utama (MPU)

Provinsi 9 Anggota
MPU

2 Kegiatan

2 Kegiatan

10

Rapat Penyusunan Rencana Umum


Pengadaan

Provinsi Banten

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

11

Rapat koordinasi Hibah

Provinsi Banten

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan
8,100,000,000

- 452 -

APBD

8,262,000,000

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

1,500,000,000

APBD

Penyediaan barang dan jasa


Perkantoran

DKP Banten

12 Bulan

12 Bulan

Fasilitasi Bahan Publikasi Kehumasan

DKP Banten

12 Bulan

12 Bulan

Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Perjalanan Dinas G52ke Luar Daerah

Luar Prov. Banten

12 bulan

12 bulan

Belanja Barang Non Kapitalisasi


Meubeler

DKP Banten

6 Bulan

6 Bulan

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat


Angkutan Darat Bermotor

DKP Banten

6 Bulan

6 Bulan

Belanja Modal Pengadaan


Perlengkapan Kantor

DKP Banten

6 Bulan

6 Bulan

Belanja Modal Pengadaan Komputer

DKP Banten

6 Bulan

6 Bulan

Belanja Modal Pengadaan Meubeler

DKP Banten

6 Bulan

6 Bulan

Belanja Modal Pengadaan Peralatan


Dapur dan Rumah Tangga

DKP Banten

6 Bulan

6 Bulan

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat


Studio

DKP Banten

6 Bulan

6 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

DKP Banten

12 Bulan

12 Bulan

2
3

Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor

DKP Banten
DKP Banten

3 Kegiatan
12 Bulan

3 Kegiatan
12 Bulan

Pemeliharaan Tanaman

DKP Banten

12 Bulan

300,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,350,000,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

800,000,000

APBD

306,000,000

APBD

1,377,000,000

APBD

816,000,000

12 Bulan

Peningkatan Kapasitas Aparatur

350,000,000

APBD

357,000,000

1
2
3

Peringatan Hari Besar Islam


Pelaksanaan Olahraga Rutin
Bimtek Kepegawaian Lingkup Dinas
dan UPTD

DKP Banten
DKP Banten
DKP Banten

4 Kegiatan
10 Bulan
1 Kegiatan

4 Kegiatan
10 Bulan
1 Kegiatan

Peningkatan Mentalitas Aparatur


Pegawai Negeri Sipil

DKP Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pengujian Mutu
Hasil Perikanan

300,000,000
1
2

Belanja Barang Non Kapitalisasi


Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Angkutan Darat Bermotor

BPMHP Banten
BPMHP Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,530,000,000

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

16 Unit, 21 buah
1 unit

APBD

306,000,000
16 Unit, 21 buah
1 unit

- 453 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

20

20

20

10

10

10

10

11

12

20

10

13

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Belanja Modal pengadaan Peralatan


kantor

BPMHP Banten

3 unit

3 unit

Belanja Modal Pengadaan


Perlengkapan kantor

BPMHP Banten

8 buah

8 buah

Belanja Modal Pengadaan komputer

BPMHP Banten

8 unit, 8 buah

8 unit, 8 buah

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

BPMHP Banten

9 buah

9 buah

Belanja Modal pengadaan Peralatan


Dapur dan Rumah Tangga

BPMHP Banten

20 unit

20 unit

Belanja Modal Pengadaan Penghias


Ruangan

BPMHP Banten

10 meter

10 meter

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat


Studio

BPMHP Banten

4 unit

4 unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air
Tawar

300,000,000
Pengadaan Sarana dan prasarana

Kab Pandeglang

APBD

2 Buah Spring Bed


Bawah, 9 buah Kasur
Busa Super, 1 Unit
Mobil Dinas, 2 unit
Motor Roda-2, 4 unit
gerobak dorong

250,000,000

APBD

255,000,000

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas


Sarana Prasarana

BPPP Labuan

1 paket

1 paket

Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan


Roda 3

BPPP Labuan

1 paket

1 paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor Balai Budidaya Perikanan
Pantai

300,000,000
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran

BBIP Banten
BBIP Banten

Pembangunan Fisik BBIP

BBIP Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

306,000,000

1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

2 Buah Spring Bed


Bawah, 9 buah Kasur
Busa Super, 1 Unit
Mobil Dinas, 2 unit
Motor Roda-2, 4 unit
gerobak dorong

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai

APBD

3 Unit

306,000,000
3 Unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pengujian Mutu
Hasil Perikanan

200,000,000

APBD

204,000,000

Belanja Perawatan Kendaraan


Bermotor

BPMHP Banten

12 Bulan

12 Bulan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan


Peralatan

BPMHP Banten

12 Bulan

12 Bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Perkantoran BBAT

BBAT Banten

Kendaraan BBAT,
Bangunan BBAT,
Sarana Prasarana
BBAT

Perawatan Kendaraan Bermotor


Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

BBIP Banten
BBIP Banten

12 Bulan
12 Bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air
Tawar

100,000,000

APBD

102,000,000
Kendaraan BBAT,
Bangunan BBAT,
Sarana Prasarana
BBAT

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Budidaya Ikan
Pantai

100,000,000
1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

102,000,000
12 Bulan
12 Bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai

150,000,000

- 454 -

APBD

153,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


1

20

20

10

10

14

15

20

20

10

10

16

17

23

12 Bulan

23

APBD

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan Penunjang Operasional


kantor

BPMHP Banten

12 Bulan

12 Bulan

Pelaksanaan Koordinasi dan


Konsultasi Tugas Pemerintahan

BPMHP Banten

12 Bulan

12 Bulan

500,000,000
Kab
Kab
Kab
Kab

Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang
Pandeglang

APBD

12 Bulan
1 Tahun
12 Bulan
1 Tahun

510,000,000
12 Bulan
1 Tahun
12 Bulan
1 Tahun

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan
Pantai

500,000,000

APBD

510,000,000

1
2
3

Honorarium Non PNS


Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

BBIP Banten
BBIP Banten
BBIP Banten

12 bulan
12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan
12 bulan

Peralatan Kebersihan dan Bahan


Pembersih

BBIP Banten

12 bulan

12 bulan

5
6
7
8
9
10
11

Penyediaan Bahan Bakar Mesin


Pengisian Gas LPG
Pembayaran Listrik
Belanja Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Makan dan Minum
Penyediaan Pakaian Dinas
Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan

BBIP Banten
BBIP Banten
BBIP Banten
BBIP Banten
BBIP Banten
BBIP Banten
BBIP Banten

12 bulan
12 bulan
12 bulan
13 Bulan
12 Bulan
24 Orang
24 Orang

12 bulan
12 bulan
12 bulan
13 Bulan
12 Bulan
24 Orang
24 Orang

12

Pelaksanaan Koordinasi dan


Konsultasi

BBIP Banten

12 Orang

12 Orang

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai

500,000,000
Honor Non PNS
Belanja Habis Pakai
Rapat Konsultasi dan Koordinasi di
Dalam dan Luar Daerah

BPPP Labuan
BPPP Labuan
BPPP Labuan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

612,000,000

BPMHP Banten

Operasional Perkantoran BBAT


Belanja Barang Habis Pakai
Belanja Jasa Kantor
Belanja Perjalanan Dinas

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan
Air Tawar

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

APBD

APBD
500,000,000

510,000,000
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

APBD

Paket

510,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

Peningkatan Produksi, Produktivitas


Peternakan, Perikanan, Pertanian
dan Perkebunan

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Tenaga Kerja Pendukung


pada BPMHP

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Sumber Dana

Catatan Penting

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

600,000,000

1
2
3
1

BPPP Labuan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pengujian
Mutu Hasil Perikanan

1
2
3
4
1

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


BPPP Labuan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

500,000,000

APBD

510,000,000

1
2

Forum Data Pembangunan SKPD


Penyusunan Data Pembangunan SKPD

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

3
4

Pengelolaan Data Pembangunan


Bimtek Pengelolaan/Penyusunan Data

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

5
6

Pemutakhiran Data SKPD


Publikasi Data Pembangunan SKPD

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
5 cetakan

1 Kegiatan
5 cetakan

12,900,000,000

- 455 -

APBD

13,158,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap


(Ton)
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar
Ekor)
Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya (Ton)
2

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

68,025

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

69,200

> 100

> 100
1.50

1.60

170,000

180,000

Pembinaan dan Pengembangan


Perikanan Budidaya Air Laut

1,000,000,000

APBD

1,020,000,000

Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya


Kerang Hijau

Provinsi Banten,
Cirebon

35 Orang

35 Orang

Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya


Kerapu

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya


Rumput Laut E. Cottoni

Provinsi Banten, NTB

30 Orang

30 Orang

Penyusunan PETAPOIKDA Provinsi


Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya


Kerang Hijau

Kawasan Minapolitan

13 Kelompok

13 Kelompok

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya


Kerapu

Kawasan Minapolitan

3 Kelompok

3 Kelompok

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya


Rumput Laut E. Cottoni

Kawasan Minapolitan

15 Kelompok

15 Kelompok

1
2

Forum Perbenihan Ikan Air Payau


Forum Koordinasi Sarana dan
Prasarana Budidaya Air Payau di
Kawasan Minapolitan

Prov. Banten
Prov. Banten

30 Orang
30 Orang

30 Orang
30 Orang

Bimbingan Teknis dan Filed Trip


Budidaya Air Payau

Industrialisasi Perikanan Budidaya Air


Payau

Pembinaan dan Pengembangan


Perikanan Budidaya Air Payau

1,000,000,000

APBD

1,020,000,000

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

Kawasan Minapolitan

30 Orang

30 Orang

Forum Pembudidaya Perikanan Air


Tawar

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50 orang,
4 Kab/Kota

1 Kegiatan, 50 orang,
4 Kab/Kota

Fasilitasi Identifikasi, Verifikasi dan


Monev Hibah 2015

Provinsi Banten

4 Kab/Kota, 100
Orang, 40 Kelompok

4 Kab/Kota, 100
Orang, 40 Kelompok

Bimbingan Teknis Manajer Pengendali


Mutu

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 30 orang

1 Kegiatan, 30 orang

Temu Koordinasi Sarana dan Prasaran


Budidaya Air Tawar di Kawasan
Minapolitan

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 30 orang,
4 Kab/Kota

1 Kegiatan, 30 orang,
4 Kab/Kota

Bantuan sarana dan Prasarana UPR


Lele, Nila, Mas

Kawasan Minapolitan

40 UPR, 40 Paket, 3
komoditas,

40 UPR, 40 Paket, 3
komoditas,

Bimtek Pembinaan UPR Lele, Nila dan


Mas

Provinsi Banten

4 Kab/Kota, 1 Paket,
3 Komoditas

4 Kab/Kota, 1 Paket,
3 Komoditas

Restocking Perairan Umum

Provinsi Banten

4 Kab/Kota, 1
Komoditas, 30 Orang

4 Kab/Kota, 1
Komoditas, 30 Orang

Bimtek Pembenihan Ikan Hias

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 30 orang

1 Kegiatan, 30 orang

Bantuan Induk Ikan Hias (Cupang,


Rainbow, Tetra, Louhan) dan Sarpras

Provinsi Banten

3 Kota

3 Kota

10

Bantuan sarana dan Prasarana UPR


Lele, Nila, Mas

Kawasan Minapolitan

4 Kab/Kota, 3
Komoditas, 30 Orang

4 Kab/Kota, 3
Komoditas, 30 Orang

Pembinaan dan Pengembangan


Perikanan Budidaya Air Tawar

2,500,000,000

Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar


(BBAT)

300,000,000

APBD

2,550,000,000

APBD

306,000,000

Penyebarluasan Informasi dan


Teknologi Budidaya Air Tawar

Kab Pandeglang

30 Orang

30 Orang

Operasional Lab. Keskanling

Kab Pandeglang

2 Orang Analis Lab

2 Orang Analis Lab

- 456 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Temu Teknis Pengelola BBI lokal

Kab Pandeglang

20 Orang, 1 Kegiatan

1
2
3

Pengembangan Induk Ikan Unggul


Pengembangan Benih Ikan Unggul
Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Produksi

Kab Pandeglang
Kab Pandeglang
Kab Pandeglang

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

Pengadaan Sarana Prasarana Kebun


Bibit Rumput Laut

BBIP Banten

2000 kg bibit rumput


laut

2000 kg bibit rumput


laut

Pengadaan Sarana Prasarana Produksi


Benih Kerapu

BBIP Banten

18.000 ekor benih


kerapu

18.000 ekor benih


kerapu

Pengadaan Sarana Prasarana Produksi


Benih Bandeng (Denfarm)

BBIP Banten

400.000 ekor benih


Bandeng

400.000 ekor benih


Bandeng

Magang Teknologi Budidaya Ikan Laut

Balai Budidaya
Perikanan KKP

8 Orang Teknisi
Budidaya

8 Orang Teknisi
Budidaya

Bimbingan Teknis Bagi Petugas Teknis


dan Pembudidaya Perikanan Laut

BBIP Banten

82 Orang Petugas
Teknis dan
Pembudidaya

82 Orang Petugas
Teknis dan
Pembudidaya

Diseminasi Teknologi Perikanan


Budidaya Air Laut

BBIP Banten

82 Orang Petugas
Teknis dan
Pembudidaya

82 Orang Petugas
Teknis dan
Pembudidaya

Pembinaan Penyelenggaraan
Pelabuhan Perikanan untuk
mengurangi kebocoran hasil lelang di
TPI/PPI/PP

Provinsi Banten

50 Peserta

50 Peserta

Identifikasi dan Restrukturisasi


Pembuat Kapal Perikanan dari bahan
kayu ke bahan fiber glass

Provinsi Banten

30 Peserta

30 Peserta

Koordinasi Pembangunan dan


Perencanaan Bidang Pelabuhan dan
Armada Perikanan

Provinsi Sulawesi
Utara

15 orang

15 orang

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan


Melaut Nelayan (Kapal 30 GT)

Provinsi Banten

20 Orang

20 Orang

Adhibakti Mina Bahari Kategori


TPI/PPI/PP terbaik

Provinsi Banten

3 Kategori

3 Kategori

Hibah barang Sarana dan Prasarana


Kepada KUB

Kawasan Minapolitan

16 KUB

16 KUB

Fasilitasi Statistik Perikanan Tangkap

Provinsi Banten

12 Petugas

12 Petugas

Fasilitasi Kartu Nelayan Provinsi


Banten

Provinsi Banten

12 Petugas

12 Petugas

Fasilitasi Sehat Nelayan Provinsi


Banten

Provinsi Banten

12 Petugas

12 Petugas

Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mina


Pedesaan (PUMP) Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Nelayan terdampak Cuaca


Buruk

Provinsi Banten

6000 Orang

6000 Orang

Adhibakti Mina Bahari Kategori KUB


Teladan dan Nelayan Teladan

Provinsi Banten

2 Nominator

2 Nominator

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

20 Orang, 1 Kegiatan

Pengembangan Benih dan Induk Ikan


Unggul Air Tawar

500,000,000

APBD

510,000,000
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

Pengembangan Benih dan Induk Ikan


Unggul Air Laut

500,000,000

Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut

300,000,000

Pembinaan dan Pengembangan


Pelabuhan dan Armada Perikanan

500,000,000

Peningkatan Produktifitas Perikanan


Tangkap

1,000,000,000

- 457 -

APBD

510,000,000

APBD

306,000,000

APBD

510,000,000

APBD

1,020,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


8

10

11

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

350 cetakan dan 20


Banner

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

300,000,000

APBD

Rapat Teknis Pembinaan K5


(Kebersihan, Keamanan, Ketertiban,
Keindahan dan Keselamatan Awak
Kapal Perikanan

BPPP Labuan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Operasional Kesyahbandaran


Perikanan

BPPP Labuan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Peningkatan Perbaikan dan


Pemeliharaan Kapal Perikanan

BPPP Labuan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur BPPP


Labuan

BPPP Labuan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Operasional Sarana


Pelabuhan

BPPP Labuan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan SK WKOPP


BPPP Labuan

Semarang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengadaan Mesin Pabrik Es Kapasitas


5 Ton

BPPP Labuan

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Mess Pegawai 1 Unit 2


Kamar

BPPP Labuan

1 Paket

1 Paket

3
4
5

Perbaikan Dermaga (Tahap II)


Pengadaan Mesin Coldstoraage
Pemagaran Areal Kantor, Pabrik es dan
Coldstorage, Mess

BPPP Labuan
BPPP Labuan
BPPP Labuan

1 Paket
1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket

6
7

Perbaikan Break water


Fasilitasi Koordinasi Pengembangan
dan Pendayagunaan Pelabuhan

BPPP Labuan
BPPP Labuan

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

Bimtek Pengelolaan dan Pemanfaatan


Pelabuhan Perikanan

BPPP Labuan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

9
10

Pengerukan Kolam Pelabuhan


Fasilitasi Penertiban Pemukiman di
BPPP Labuan

BPPP Labuan
BPPP Labuan

1 Paket
1 Kegiatan

1 Paket
1 Kegiatan

11

Rapat Koordinasi Rencana


Pengembangan BPPP Labuan

BPPP Labuan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

12

Pemeliharaan Coldstorage dan Pabrik


Es

BPPP Labuan

1 Paket

1 Paket

Pengembangan dan Pendayagunaan


Pelabuhan Perikanan

5,000,000,000

3,800,000,000

Fasilitasi Penerapan Sertifikat


Kelayakan Pengolahan (SKP) Skala
UKM

5,100,000,000

APBD

3,876,000,000
0.80%

3250

4000
29

28
1,000,000,000

Apresiasi Pembina Mutu Daerah

APBD

0.77%

Pembinaan Mutu dan Pengolahan


Hasil Kelautan dan Perikanan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

306,000,000

Kontribusi Sektor Perikanan


Terhadap PDRB
Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)
Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

350 cetakan dan 20


Banner

Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan


Perikanan Labuan

Peningkatan Daya Saing dan


Pemasaran Produk Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan
Perkebunan

Fasilitasi dan Publikasi data perikanan


tangkap

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

1,020,000,000

Provinsi Banten

35 Orang Pembina
Mutu Daerah

35 Orang Pembina
Mutu Daerah

8 Kab/ Kota

40 UKM

40 UKM

- 458 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Peraturan Gubernur


Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Daerah

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Bantuan Sarpras untuk UKM


Pengolah

Kota Serang

8 UKM

8 UKM

Apresiasi Pengembangan Sistem Rantai


Dingin dan Pengolahan

Provinsi Banten

30 Orang

30 Orang

Peningkatan Mutu Kompetensi


Poklahsar Hasil Perikanan

Provinsi Bali

15 Orang

15 Orang

Fasilitasi uji formalin

Provinsi Banten

10 unit
700,000,000

APBD

714,000,000

Fasilitasi Registrasi Nomor PIRT dan


Sertifikat Halal Terhadap UKM
Pengolah

Provinsi Banten

20 UKM Pengolah yang


mempunyai nomor
PIRT dan bersertikat
halal

20 UKM Pengolah yang


mempunyai nomor
PIRT dan bersertikat
halal

Gerakan Memasyarakatkan Makan


Ikan (GEMARIKAN)

Provinsi Banten

2.000 orang
masyarakat umum /
pelajar di 1 Kab/Kota

2.000 orang
masyarakat umum /
pelajar di 1 Kab/Kota

Fasilitasi FORIKAN (Forum


Peningkatan Konsumsi Ikan)

Provinsi Banten

30 unsur stakeholder
(SKPD,Instansi Terkait,
Pelaku Usaha dan lainlain)

30 unsur stakeholder
(SKPD,Instansi Terkait,
Pelaku Usaha dan lainlain)

Pembinaan dan Eksibisi Diversifikasi


Produk Hasil Perikanan dengan Mobil
ATI (alih Teknologi Informasi)

Provinsi Banten

1 keg (P: 200 orang di


4 Kab/Kota se Prov
Banten)

1 keg (P: 200 orang di


4 Kab/Kota se Prov
Banten)

Workshop Kemasan Produk Hasil


Perikanan

Provinsi Banten

40 orang UKM
Pengolah dari 8
Kab/Kota

40 orang UKM
Pengolah dari 8
Kab/Kota

Branding Produk Unggulan


Pengolahan Hasil Perikanan

Provinsi Banten

3 Poklahsar dari
Kab/Kota

3 Poklahsar dari
Kab/Kota

Peningkatan Kompetensi Unit Pengolah


Produk Nonkonsumsi (UPPN) Hasil
Perikanan

Provinsi Bali

8 Poklahsar di Provinsi
Bali

8 Poklahsar di Provinsi
Bali

Fasilitasi Pemasaran Produk Hasil


Perikananuntuk UKM Pengolah Hasil
Perikanan

Provinsi Banten

1 outlet pemasaran di
Kota/ Kab

1 outlet pemasaran di
Kota/ Kab

Workshop Penganekaragaman Produk


Hasil Perikanan

Provinsi Banten

100 pembina kantin


sekolah dri 8 Kab Kota

100 pembina kantin


sekolah dri 8 Kab Kota

Pameran dan Promosi Kelautan dan


Perikanan

Banten, Bali, Sulawesi

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Temu Bisnis Investasi Sektor Kelautan


dan Perikanan

Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Pelayanan Perijinan bidang


Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Cetak Buku Investasi Sektor Kelautan


dan Perikanan

Provinsi Banten

300 Buku

300 Buku

Provinsi Banten

8 Lokasi

8 Lokasi

BPMHP Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengembangan Bisnis dan Investasi

800,000,000

Pengelolaan Kompetensi dan


Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP
Banten

1,000,000,000

APBD

816,000,000

APBD

1,020,000,000

Pengujian Monitoring Mutu Bahan


Baku dan Produk Olahan
2

Peningkatan Kapasitas Analis

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

10 unit

Diversifikasi Produk Hasil Perikanan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

- 459 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


3

2
2

5
5

Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

BPMHP Banten

1 Kegiatan

300,000,000
1

Operasional Pengendalian Mutu dan


Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

12 Bulan

Peningkatan sarana dan Prasarana


Pengendalian Mutu

Serang dan Cilegon

10 Orang

10 Orang

Peningkatan Jaminan Mutu Produk


Hasil Perikanan

Serang dan Tangerang

1 Kali Sosialisasi

1 Kali Sosialisasi

Reakreditasi oleh Komite Akreditasi


Nasional (KAN)

Serang dan Tangerang

1 Dokumen

1 Dokumen

2,100,000,000

APBD

1
12

700,000,000

2
3
4

2,142,000,000
1
12

Pengelolaan dan Rehabilitasi


Ekosistem Pesisir dan Laut
Rehabilitasi dan Transplantasi
Terumbu karang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

306,000,000

12 Bulan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Serang dan Tangerang

Luas Areal Konservasi Laut (Ha)


Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan
Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)
2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Kegiatan

Pengendalian Mutu dan Perekayasaan


Olahan Hasil Perikanan (BPMHP)

Kelautan dan perikanan;


Pengelolaan sumberdaya laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

714,000,000

Kab Serang dan Kab


Pandeglang

45 rak

45 rak

Pembuatan Kebun Bibit Mangrove


Gerakan Bersih Pantai dan Laut
Kelompok Kerja Mangrove Daerah
(KKMD)

Kota Serang
Provinsi Banten
Provinsi Banten

6000 batang
500 orang
30 Orang

6000 batang
500 orang
30 Orang

Fasilitasi Pusat Pelayanan


Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
(P3MP)

Kab Lebak

30 Orang, buku

30 Orang, buku

Bimbingan Teknis Reef Check


Terumbu Karang

Kab Pandeglang

20 Orang

20 Orang

Koordinasi Pembangunan dan


Perencanaan Bidang Konservasi,
Pengelolaan dan Pembangunan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

Provinsi Bali

15 Orang

15 Orang

Adi Bakti Mina Bahari Bidang Pencinta


Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

Provinsi Banten

3 Penghargaan

3 Penghargaan

Sosialisasi Pelestarian Ekosistem


Perairan Laut

Provinsi Banten

50 Orang, 2 Kali

50 Orang, 2 Kali

Operasi Terpadu Pengawasan


Sumberdaya Kelautan

Provinsi Banten

2 Kali

2 Kali

Pengawasan Ekosistem Perairan Laut


dan Kawasan Konservasi

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

Pengawasan Pencemaran Lingkungan


Laut dan Pulau Pulau Kecil

Provinsi Banten

4 Wilayah

4 Wilayah

Pengawasan Pencemaran Pesisir dan


Sungai

Provinsi Banten

4 Wilayah

4 Wilayah

Operasi Terpadu Pengawasan


Sumberdaya Perikanan

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

Inspeksi Rutin Pengawasan Kapal


Perikanan yang beroprasi di Laut

Provinsi Banten

3 Wilayah di Kab/Kota

3 Wilayah di Kab/Kota

Pengawasan Kapal Perikanan di


Pelabuhan Tambat

Provinsi Banten

6 Wilayah di Kab/Kota

6 Wilayah di Kab/Kota

Pengendalian Sumberdaya Kelautan

400,000,000

Pengendalian Sumberdaya Perikanan

400,000,000

- 460 -

APBD

408,000,000

APBD

408,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengawasan Usaha Budidaya Ikan

Provinsi Banten

8 Wilayah di Kab/Kota

8 Wilayah di Kab/Kota

Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan

Provinsi Banten

8 Wilayah di Kab/Kota

8 Wilayah di Kab/Kota

Fasilitasi Pembinaan Kelompok


Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Provinsi Banten

30 Pokmaswas

30 Pokmaswas

Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya


Ikan

Provinsi Banten

50 Orang Peserta

50 Orang Peserta

Bimtek Alat Penangkap Ikan dan Alat


Bantu Penangkapan Ikan sesuai
dengan peraturan

Provinsi Banten

50 Orang Peserta

50 Orang Peserta

Forum Koordinasi Penanganan


Pelanggaran Tindak Pidana
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten

2 Kali

2 Kali

Fasilitasi Penyelidikan dan


Pemberkasan serta Pembinaan
Tindak Pidana Pelanggaran SDKP

Provinsi Banten

12 Kali

12 Kali

Sosialisasi Peraturan dan Perundangundangan tentang Perikanan

Provinsi Banten

4 Kali (1 kl=50 orang)

4 Kali (1 kl=50 orang)

4
5

Bimtek Pengawas Perikanan


Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran
Tindak Pidana Perikanan

Provinsi Banten
DKI Jakarta, Lampung,
Jabar, Bali

1 Kali (30 Orang)


4 Wilayah

1 Kali (30 Orang)


4 Wilayah

Fasilitasi Diklat PPNS


Jumlah

Provinsi Banten

1 Orang

Penanganan Pelanggaran Sumberdaya


Kelautan dan Perikanan

600,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

612,000,000

1 Orang
28,500,000,000

- 461 -

28,500,000,000

29,070,000,000

29,070,000,000

21. SKPD

: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN

1
1

14
14

14

14

14

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Ketenagakerjaan;
Pengembangan Kelembagaan,
Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD
APBD

3,863,050,800
Tingkat Hubungan
Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan
Perlindungan Tenaga Kerja (%)

Sumber Dana

4,29%

1,000,000,000

3,940,311,816

APBD

1,020,000,000

Pembinaan dan Pemeriksaan


Pengawasan Norma KetenagaKerjaan

8 Kab/Kota se-Provinsi
Banten

Perusahaan di
kab/Kota Se-Provinsi
Banten 200
Perusahaan

Perusahaan di
kab/Kota Se-Provinsi
Banten 200
Perusahaan

Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan


se-Provinsi Banten

Kab. Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Sosialisasi Norma-Norma
Ketenagakerjaan Kepada Pimpinan
Perusahaan se-Provinsi Banten

Kab. Serang

60 Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan
Provinsi, Kab/Kota SeProvinsi Banten

60 Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan
Provinsi, Kab/Kota SeProvinsi Banten

Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja


8 Kab/Kota se-Provinsi
Asing Kepada Pimpinan Perusahaan seBanten
Provinsi Banten

60 Perusahaan SeProv. Banten

60 Perusahaan SeProv. Banten

Pelaksanaan Pengawasan Tunjangan


Hari Raya (THR)

8 Kab/Kota se-Provinsi
Banten

26 Peserta dari
Perusahaan di 8
Kab/Kota Se-Prov.
Banten

26 Peserta dari
Perusahaan di 8
Kab/Kota Se-Prov.
Banten

Pengembangan Wawasan Bidang


Pengawasan Ketenagakerjaan

Batam

10 fungsional
pengawas

10 fungsional
pengawas

Peningkatan Pengawasan Norma


Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

418,190,000

Terselenggaranya Bulan K3 Tahun


2015

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,73%

Peningkatan Pengawasan Norma


Ketenagakerjaan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

426,553,800

Alun-alun KP3B

Pemerintah,
Perusahaan, DK3W,
P2K3/AK3 dan
Pemerhati K3

Pemerintah,
Perusahaan, DK3W,
P2K3/AK3 dan
Pemerhati K3

Pembinaan Program P2-HIV & AIDS


bagi Manajemen Perusahaan, SP/SB
dan Pekerja

8 Kab/Kota

70 orang (Pekerja
Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten)

70 orang (Pekerja
Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten)

Penilaian Zero Accident untuk


Penghargaan Tahun 2016

8 Kab/Kota

16 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

16 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

Pengawasan Objek Keselamatan dan


Kesehatan Kerja (K3)

8 Kab/Kota

100 Perusahaan di
Kab/Kota Se-Prov.
Banten

100 Perusahaan di
Kab/Kota Se-Prov.
Banten

Penyerahan Penghargaan Zero


Accident dan P2k3 Tingkat
Prov.Banten

8 Kab/Kota

100 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

100 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

Peningkatan Pengawasan dan


Perlindungan Tenaga Kerja
Perempuan dan Anak

406,750,000

APBD

414,885,000

Pembinaan dan Pengawasan Khusus


Kerja Malam Perempuan di
Perusahaan

8 Kab/Kota Se-Provinsi
Banten

100 perusahaan

100 perusahaan

Pemutakhiran Data Tenaga Kerja dan


Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja
Perempuan dan Anak

8 Kab/Kota Se-Provinsi
Banten

4 dokumen

4 dokumen

- 462 -

14

14

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

3 Kab/Kota

3 SK Bupati / Walikota

3 SK Bupati / Walikota

42 perusahaan

42 perusahaan

Sumber Dana

Target Capaian
Kinerja

Perumusan Komite Aksi Penghapusan


Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
untuk Anak (BPTA) di Kab.
Tanggerang, Kota Tangsel dan Kota
Serang

Sosialisasi perlindungan norma kerja


perempuan dan anak

Konsultasi Teknis Bidang HI Prov


.dengan Kabupaten/ Kota Se Provinsi
Banten

Kab. Serang

40 Pegawai Dinas
Tenaga kerja Kab/Kota
Se-Provinsi Banten

40 Pegawai Dinas
Tenaga kerja Kab/Kota
Se-Provinsi Banten

Sosialisasi Tata Cara Pencatatan


Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat
Provinsi Banten

Kab. Serang

100 Orang (Manajemen


Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh)

100 Orang (Manajemen


Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh)

Pembinaan dan Peningkatan


Kelembagaan dalam Penyelesaian
PerselisihanHubungan Industrial di
Perusahaan

Kab. Serang

100 Orang (Manajemen


Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh)

100 Orang (Manajemen


Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh)

Bimtek Pegawai Mediator Se-Prov.


Banten dalam Rangka Penyelesaian
Perselisihan upaya Prefentif

Kab. Serang

50 Orang Pegawai
Mediator Se-Prov.
Banten

50 Orang Pegawai
Mediator Se-Prov.
Banten

Monitoring Penyelesaian Perselisihan


Hubungan Industrial

8 Kab/Kota

120 Perusahaan di
Kab/Kota Se-Prov.
Banten

120 Perusahaan di
Kab/Kota Se-Prov.
Banten

Sosialisasi LKS Bipartit

Kab. Serang

100 ( Manajemen
Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh)

100 ( Manajemen
Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh)

Sosialisasi Ketenagakerjaan

Kab. Serang

80 ( Manajemen
Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh)

80 ( Manajemen
Perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh)

Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan


Provinsi dengan Depekab/Depeko

Kota Tangerang

150 Org (Depeprov,


Depekab/Depekot)

150 Org (Depeprov,


Depekab/Depekot)

Konsolidasi Dewan Pengupahan


Provinsi dengan Depekab/Depeko

Kota Tangerang

50 Orang (Depeprov,
Depekab/Depekot)

50 Orang (Depeprov,
Depekab/Depekot)

Konfirmasi KHL dalam rangka


Penetapan Upah Minimum

Prov. Banten

50 Orang

50 Orang

Konsinyering Penetapan Upah


Minimum Provinsi

Kota Tangerang

1 Dokumen (30 Orang)

1 Dokumen (30 Orang)

Konsinyering Penetapan Upah


Minimum Kab/Kota

Kota Tangerang

8 Dokumen (30 Orang)

8 Dokumen (30 Orang)

6
7

Monitoring Pelaksanaan UMK


Sosialisasi UMP dan UMK Wilayah
Kab. Serang, Kota Serang, dan Kota
Cilegon

8 Kab/Kota
Kota Serang

8 Kab/Kota
75 Orang (Pemerintah,
Pekerja dan
Pengusaha)

8 Kab/Kota
75 Orang (Pemerintah,
Pekerja dan
Pengusaha)

Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.


Tangerang, Kota Tangerang dan
Tangsel

Kota Tangerang

75 Orang (Pemerintah,
Pekerja dan
Pengusaha)

75 Orang (Pemerintah,
Pekerja dan
Pengusaha)

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan


Tenaga Kerja

564,850,000

Fasilitasi Penetapan UMP

1,045,000,000

- 463 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

576,147,000

APBD

1,065,900,000

14

14

14

14

14

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.


Pandeglang dan Kab. Lebak

Kab. Pandeglang

50 Orang (Pemerintah,
Pekerja dan
Pengusaha)

50 Orang (Pemerintah,
Pekerja dan
Pengusaha)

10
11

Penangguhan UMP dan UMK


Fasilitasi Dewan Pengupahan Prov.
Banten

Prov. Banten
Kota Serang

2 Dokumen
28 Orang (Depeprov
Banten)

2 Dokumen
28 Orang (Depeprov
Banten)

12

Survey KHL di 8 Kab/Kota Se-Prov.


Banten

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota
428,260,800

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

436,826,016

Sosialisasi Permen 19 Tahun 2012


tentang Syarat-Syarat Penyerahan
sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
kepada Peruusahaan lain

Prov. Banten

40 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

40 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

Tata cara Pembuatan dan Pengesahan


PP/PKB

Prov. Banten

40 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

40 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

Bimbingan Teknis Perjanjian Kerja


Sama (PKB)

Prov. Banten

25 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

25 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

Sosialisasi Pembinaan Perlakuan yang


Sama (Non Diskriminatif) di Tempat
Kerja

Prov. Banten

25 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten

25 Perusahaan di 8
Kab/Kota Se- Prov.
Banten
5,980,235,000

Menurunnya Tingkat Pengangguran


Terbuka 0,5% setiap Tahunnnya (%)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

8 Kab/Kota

Peningkatan Pemasyarakatan
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Peningkatan Produktivitas,
Perluasan, Kesempatan Kerja dan
Berusaha

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

11,06%

6,099,839,700
10,56%

Pelatihan Produktivitas dan


Peningkatan Keterampilan Pencari
Kerja dan Tenaga Daerah

440,000,000

APBD

448,800,000

1
2

Akreditasi Lembaga Latihan Kerja


Bimbingan Teknis Pengumpul Data
Pelatihan dan Produktivitas

8 Kab/Kota
8 Kab/Kota

30 Kejuruan
24 Orang

30 Kejuruan
24 Orang

Pembinaan Desa Produktif

8 Kab/Kota

4 Desa ( 80 Orang
Masyarakat Desa)

4 Desa ( 80 Orang
Masyarakat Desa)

Pengumpulan Data Pelatihan dan


Produktivitas

8Kab/Kota

12 Bulan

12 Bulan

Pemagaangan Dalam Negeri Berbasis


Pengguna

8 Kab/Kota

500 Orang

500 Orang

Sosialisasi Pemagangan Ke Jepang

Kota Serang

44 Orang

44 Orang

Penerimaan Pendaftaran Magang Ke


Jepang

Kota Serang

330 Orang

330 Orang

Penyusunan Data Informasi Pasar


Kerja (IPK) Triwulan I

8 Kab/Kota seProvinsi Banten

3 Dokumen (1
Triwulan)

3 Dokumen (1
Triwulan)

Penyusunan Data Informasi Pasar


Kerja (IPK) Triwulan II

8 Kab/Kota seProvinsi Banten

3 Dokumen (1
Triwulan)

3 Dokumen (1
Triwulan)

Penyusunan Data Informasi Pasar


Kerja (IPK) Triwulan III

8 Kab/Kota seProvinsi Banten

3 Dokumen (1
Triwulan)

3 Dokumen (1
Triwulan)

Penyusunan Data Informasi Pasar


Kerja (IPK) Triwulan IV

8 Kab/Kota seProvinsi Banten

3 Dokumen (1
Triwulan)

3 Dokumen (1
Triwulan)

Informasi Bursa Tenaga Kerja melalui


BKOL Triwulan I

8 Kab/Kota seProvinsi Banten

3 Dokumen (1
Triwulan)

3 Dokumen (1
Triwulan)

Pelatihan Pemagangan Dalam dan


Luar Negeri

2,050,000,000

Penyebarluasan Informasi Bursa


Tenaga Kerja

2,071,756,180

- 464 -

APBD

2,091,000,000

APBD

2,113,191,304

14

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Informasi Bursa Tenaga Kerja melalui


BKOL Triwulan II

8 Kab/Kota seProvinsi Banten

3 Dokumen (1
Triwulan)

3 Dokumen (1
Triwulan)

Informasi Bursa Tenaga Kerja melalui


BKOL Triwulan III

8 Kab/Kota seProvinsi Banten

3 Dokumen (1
Triwulan)

3 Dokumen (1
Triwulan)

Informasi Bursa Tenaga Kerja melalui


BKOL Triwulan IV

8 Kab/Kota seProvinsi Banten

3 Dokumen (1
Triwulan)

3 Dokumen (1
Triwulan)

Workshop Pelayanan Penggunaan


Tenaga Kerja Asing Angkatan I

Kota Tangerang

1 Kegiatan (50 Orang


Petugas Perusahaan
Pengguna TKA)

1 Kegiatan (50 Orang


Petugas Perusahaan
Pengguna TKA)

10

Workshop Pelayanan Penggunaan


Tenaga Kerja Asing Angkatan II

Kab. Serang/Kota
Cilegon

1 Kegiatan (50 Orang


Petugas Perusahaan
Pengguna TKA)

1 Kegiatan (50 Orang


Petugas Perusahaan
Pengguna TKA)

11

Workshop Pelayanan Penggunaan


Tenaga Kerja Asing Angkatan III

Kab. Tangerang/Kota
Tangsel

1 Kegiatan (50 Orang


Petugas Perusahaan
Pengguna TKA)

1 Kegiatan (50 Orang


Petugas Perusahaan
Pengguna TKA)

12

Pembinaan dan Pelayanan Tenaga


Kerja Asing di Prov. Banten

Kota Serang

12 Bulan

12 Bulan

13
14

Pameran Bursa Kerja/Job Fair


workshop Bursa Kerja Khusus

Kota Serang
Kota Serang

5000 Pencari Kerja


1 Kegiatan (30 Orang
Pengelola Bursa Kerja
Khusus di Provinsi
Banten )

5000 Pencari Kerja


1 Kegiatan (30 Orang
Pengelola Bursa Kerja
Khusus di Provinsi
Banten )

15

Pengembangan Website Bursa Kerja


Online

Kota Serang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

16

Sosialisasi Bursa Kerja Online

Kota Serang

1 Kegiatan (50 Orang


Petugas
Ketenagakerjaan Kab/
Kota dan Provinsi)

1 Kegiatan (50 Orang


Petugas
Ketenagakerjaan Kab/
Kota dan Provinsi)

17

Pendataan Tenaga Kerja Disabilitas di


Perusahaan

8 Kab/Kota

1 Kegiatan (100
Perusahaan)

1 Kegiatan (100
Perusahaan)

18

Penyuluhan Bimbingan Jabatan

Kab/Kota

4 Kegiatan (400 Orang


Siswa SMK-SMK di
Kab/ Kota se Provinsi
Banten)

4 Kegiatan (400 Orang


Siswa SMK-SMK di
Kab/ Kota se Provinsi
Banten)

Pengembangan Kelembagaan
Produktivitas dan Pelatihan
Kewirausahaan

715,000,000

14

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Padat Karya Insfrastruktur

PadatK arya Produktif

APBD

14.400 HOK/8
Kab/Kota

14.400 HOK/8
Kab/Kota

Kab. Lebak 2 Lokasi


dan Kab. Pandeglang 1
Lokasi

3 Kelompok Usaha
5.400 HOK/3 Lokasi

3 Kelompok Usaha
5.400 HOK/3 Lokasi

Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kota Tangsel dan Kota


Serang

40 Orang/2
Kelompok/2 Lokasi

40 Orang/2
Kelompok/2 Lokasi

Pelatihan Kewirausahaan

Kota Tangerang, Kota


Serang, Kota Cilegon,
Kab. Tangerang

80 Orang/4 Lokasi

80 Orang/4 Lokasi

Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana

8 Kab/Kota

24 Orang/8 Kab/Kota

24 Orang/8 Kab/Kota

Workshop Petugas Perluasan


Kesempatan Kerja

Kota Serang

1 Dokumen/8
Kab/Kota

1 Dokumen/8
Kab/Kota
703,478,820

- 465 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

729,300,000

8 Lokasi di 7 Kab/Kota
(Kab. Lebak 2 Lok,
Kab. Pandeglang, Kab.
Serang, Kota serang,
Kota Cilegon, Kab.
Tangerang dan Kota
Tangsel

Pelayanan Penempatan dan


Perlindungan TKI

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

717,548,396

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

14

14

14

20

20

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Oprasional Layanan Terpadu Satu


Atap (LTSA) Triwulan I

Kota Serang

3 Dokumen

3 Dokumen

Oprasional Layanan Terpadu Satu


Atap (LTSA) Triwulan II

Kota Serang

3 Dokumen

3 Dokumen

Oprasional Layanan Terpadu Satu


Atap (LTSA) Triwulan III

Kota Serang

3 Dokumen

3 Dokumen

Oprasional Layanan Terpadu Satu


Atap (LTSA) Triwulan IV

Kota Serang

3 Dokumen

3 Dokumen

Oprasional Satgas Pencegahan TKI Non


Prosedural Triwulan I

Kota Serang

3 Dokumen

3 Dokumen

Oprasional Satgas Pencegahan TKI Non


Prosedural Triwulan II

Kota Serang

3 Dokumen

3 Dokumen

Oprasional Satgas Pencegahan TKI Non


Prosedural Triwulan III

Kota Serang

3 Dokumen

3 Dokumen

Oprasional Satgas Pencegahan TKI Non


Prosedural Triwulan IV

Kota Serang

3 Dokumen

3 Dokumen

Kab. Pandeglang
Kab. Serang

40 Orang
60 Orang

40 Orang
60 Orang

Pemberdayaan TKI Purna


Sosialisasi Penempata Tenaga Kerja
AKAN I

8,925,000,000
Cakupan kegiatan peningkatan
Keterampilan dan Kesempatan
Tenaga Kerja

Pendidikan dan Pelatihan


Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI
Provinsi Banten

APBD

528 org
APBD

8,576,160,000

Pelatihan berbasis Masyarakat;


kejuruan service HP ; kejuruan sepeda
motor ; Kejuruan Menjahit

BLKI Prov. Banten

48 Org; 16 Org; 48 Org

48 Org; 16 Org; 48 Org

Pelatihan Berbasis Kompetensi;


Kejuruan Las CO2; Kejuruan Teknologi
Mekanik; Kejuruan CNC; Kejuruan
Listrik Instalasi; Kejuruan Elektronika
Industri ; kejuruan teknik pendingin ;
Kejuruan Mobil Bensin ; kejuruan
sepeda motor ; kejuruan komputer ;
kejuruan konstruksi kayu

BLKI Prov. Banten

48 org ; 48 org ; 64 org


; 48 org; 48 org; 16 org;
16 org;16 org; 48 org;
48 org

48 org ; 48 org ; 64 org


; 48 org; 48 org; 16 org;
16 org;16 org; 48 org;
48 org

Uji Kompetensi Tenaga Kerja

BLKI Prov. Banten

1500 Orang

1500 Orang

Sosialisasi BLKI, Penyusunan


Kurikulum dan Penempatan Hasil
Lulusan BLKI Provinsi Banten

517,000,000

Sosialisasi Ke sekolah SMK/SMU

2
3
4

Penyusunan Kurikulum Kejuruan


Penempatan Lulusan BLKI
Identifikasi Kebutuhan Tahapan Kerja

APBD

527,340,000

8 Kab/Kota Se-Provinsi
Banten

35 Sekolah

35 Sekolah

BLKI Prov. Banten


BLKI Prov. Banten
3 kab/kota

2 Dokumen
1550 Org
20 perusahaan

2 Dokumen
1550 Org
20 perusahaan
1,040,800,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

9,103,500,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

608 org
8,408,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Peningkatan Keterampilan Tenaga


Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

9
10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

1,061,616,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
140,800,000

APBD

143,616,000

1
2

Pelayanan Administrasi Keuangan


Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan

Kota Serang
Kota Serang

12 Bulan
1 Dokumen

12 Bulan
1 Dokumen

Laporan Keuangan Triwulan I

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

- 466 -

20

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Dokumen CaLK Semester


I

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusuna Dokumen Laporan


Keuangan Triwulan III

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen CaLK Semester


II

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Buku Pedoman


Penatausahaan Keuangan SKPD

Kota Serang

1 Dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

900,000,000

APBD

918,000,000

Rapat koordinasi Pimpinan


Disnakertrans Kab/Kota Se-Provinsi
Banten Tahun 2015

8 Kab/Kota

1 Dokuman

1 Dokuman

Penyusunan, Pembahasan dan


Finalisasi Renja Disnakertrans Tahun
2016

Kota Serang

1 Dokuman

1 Dokuman

Penyusunan LKPJ Disnakertrans


Provinsi Banten Tahun 2015

Kota Serang

1 Dokuman

1 Dokuman

4
5

Penyusunan LAKIP SKPD 2015


Penyusunan Laporan Triwulanan
Disnakertrans APBD Tahun 2015 ke
Biro Ekbang

Kota Serang
Kota Serang

1 Dokuman
1 Dokuman

1 Dokuman
1 Dokuman

Penyusunan Laporan Triwulanan


Disnakertrans APBD Tahun 2015 ke
Bappeda

Kota Serang

1 Dokuman

1 Dokuman

Penyusunan RKA dan DPA Perubahan


Disnakertrans Tahun 2014

Kota Serang

1 Dokuman

1 Dokuman

PenyusunanRKA dan DPA


Disnakertrans Tahun 2016

Kota Serang

1 Dokuman

1 Dokuman

Rapat Evaluasi Triwulanan Program


dan Kegiatan Disnakertrans Provinsi
Banten Tahun 2015

Kota Serang

4 Dokumen

4 Dokumen

10

Monitoring dan Evalusi Program dan


Kegiatan Disnakertrans Tahun 2015

Prov. Banten dan Luar


Prov. Banten

1 Dokuman

1 Dokuman

11

Pengembangan Kapasitas Perencanaan


Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Tahun 2014

Luar Prov. Banten

1 Dokuman

1 Dokuman

12

Rapat Internal Bidang Ketenagakerjaan


dan Ketransmigrasian
DisnakertransProv. Banten Tahun
2015

Kota Serang

1 Dokuman

1 Dokuman

13

Rapat Koordinasi Percepatan


Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Kab/Kota Tahun
2015

Kota Serang

1 Dokuman

1 Dokuman

14

Penyusunan Laporan standar


Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kab/Kota Tahun 2015

Kota Serang

1 Dokuman

1 Dokuman

15

Verifikasi Internal RKA, DPA


Disnakertrans Prov. Banten Tahun
2016

Kota Serang

1 Dokuman

1 Dokuman

5,079,504,200

- 467 -

APBD

3,712,716,054

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

298,677,800

APBD

Bahan Pakai Habis


Cetak dan Penggandaan Dokumen
Perkantoran

Kota serang
Kota Serang

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

Penyediaan Makanan dan Minuman


Kegiatan dan Rapat Koordinasi

Kota Serang

1 Paket

1 Paket

4
5
6

Penyediaan Sarana Olahraga


Fasilitasi BANTEN EXPO 2014
Fasilitasi KEMENAKERTRANS EXPO
2015

Kota Serang
Kota serang
Prov. DKI Jakarta

1 Paket
1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket

Promo Publikasi

Kota serang

1 Paket
250,000,000

APBD

255,000,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kab/Kota Se-Prov.
Banten

12 Bulan

12 Bulan

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pusat dan Provinsi


lainnya

12 Bulan

12 Bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

673,839,900
Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Paket

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

304,651,356

1
2

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kendaraan Roda dua 2


Unit, Trolley Sedang 2
Buah, Mesin Tik 1
Buah, Penghancur
Kertas 2 Buah, Asbak
Besar 4 Buah, Tempat
Sampah Besar 4 Buah,
Lemari Arsip 7 Buah,
filling Cabinet, Papan
Bursa Informasi 1
Buah, Komputer Server
1 Unit, Komputer PC
13 Unit, Note Book 2
Unit, Printer 5 Unit,
Scanner 3 Unit, Meja
Kerja 15 Buah, Kursi
Meja 7 set, Kursi Tamu
1 set, Sofa 2 Unit, Rak
Besi 2 Unit, Dispenser
2 Buah, Penghisap
Debu 2 Unit, AC 8
Unit, Kipas Angin 2
Buah, TV LED 42" 2
Buah, TV LED 32' 2
Buah, Tabung
Pemadam Kebakaran 2
Buah, Kamera Digital 3
Buah, Handycam 1
Buah, Infocus 2 Buah

687,316,698
Kendaraan Roda dua 2
Unit, Trolley Sedang 2
Buah, Mesin Tik 1
Buah, Penghancur
Kertas 2 Buah, Asbak
Besar 4 Buah, Tempat
Sampah Besar 4 Buah,
Lemari Arsip 7 Buah,
filling Cabinet, Papan
Bursa Informasi 1
Buah, Komputer Server
1 Unit, Komputer PC
13 Unit, Note Book 2
Unit, Printer 5 Unit,
Scanner 3 Unit, Meja
Kerja 15 Buah, Kursi
Meja 7 set, Kursi Tamu
1 set, Sofa 2 Unit, Rak
Besi 2 Unit, Dispenser
2 Buah, Penghisap
Debu 2 Unit, AC 8
Unit, Kipas Angin 2
Buah, TV LED 42" 2
Buah, TV LED 32' 2
Buah, Tabung
Pemadam Kebakaran 2
Buah, Kamera Digital 3
Buah, Handycam 1
Buah, Infocus 2 Buah

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,439,586,500

- 468 -

APBD

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Jasa Pelayanan Kantor

Prov. Banten

100% pada Tahun


2015

100% pada Tahun


2015

Pemeliharaan Bangunan Gedung,


Peralatan Kantor dan Komputer

Prov. Banten

100% pada Tahun


2015

100% pada Tahun


2015

Perawatan Kendaraan Bermotor

Prov. Banten

100% pada Tahun


2015

100% pada Tahun


2015

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kepegawaian Internal


Disnakertrans Provinsi Banten

Kota Serang

150 Orang

150 Orang

Pembinaan Disiplin Pegawai


Disnakertrans Prov. Banten

Dalam/ Luar Prov.


Banten

150 Orang

150 Orang

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan


Pumutakhiran Data Pegawai

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengiriman Kursus, Pelatihan,


Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Luar Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Peningkatan Kapasitas Aparatur

210,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Latihan Kerja
Industri

1,106,600,000

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor BLKI

Provinsi Banten

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

214,200,000

APBD

Mtr Alat Praktek 6


Unit, Mobil EFI Metic
Alat Praktek 4
Unit,Mobil Manual
Praktek 1 Unit, Alat
scan Tune Up Mobil
EFI 1 Unit, Alat Satan
Mobil 4 Unit, Mesin
Penghancur Kertas 4
Unit, Lemari arsip 7
Unit, Komputer PC 18
Unit, Komputer Note
book/Net
Book/Laptop/Tablet 3
Unit, Printer 3 Unit, AC
2 Unit, Peralatan
Dapur & Rumah
Tangga 1 Unit,
Proyektor 3 Unit,
Papan Tulis/White
Bord 10 Buah, Exhaust
Fan 1 Unit, Telepon 1
Unit

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,128,732,000

Mtr Alat Praktek 6


Unit, Mobil EFI Metic
Alat Praktek 4
Unit,Mobil Manual
Praktek 1 Unit, Alat
scan Tune Up Mobil
EFI 1 Unit, Alat Satan
Mobil 4 Unit, Mesin
Penghancur Kertas 4
Unit, Lemari arsip 7
Unit, Komputer PC 18
Unit, Komputer Note
book/Net
Book/Laptop/Tablet 3
Unit, Printer 3 Unit, AC
2 Unit, Peralatan
Dapur & Rumah
Tangga 1 Unit,
Proyektor 3 Unit,
Papan Tulis/White
Bord 10 Buah, Exhaust
Fan 1 Unit, Telepon 1
Unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Latihan Kerja
Industri

459,500,000

APBD

468,690,000

1
2

Renovasi Gudang Barang BLKI


Pemeliharaan Pagar Belakang dan
Samping Kantor BLKI

BLKI Prov. Banten


BLKI Prov. Banten

100% dalam 3 Bulan


100% dalam 3 Bulan

100% dalam 3 Bulan


100% dalam 3 Bulan

Pemeliharaan/Perbaikan Pintu dan


Jendela Kantor BLKI

BLKI Prov. Banten

100% dalam 3 Bulan

100% dalam 3 Bulan

4
5

Pemeliharaan Taman Kantor BLKI


Pemeliharaan Mesin Menjahit BLKI

BLKI Prov. Banten


BLKI Prov. Banten

12 Bulan
12 Bulan

12 Bulan
12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Oprasional BLKI

BLKI Prov. Banten

12 Bulan

12 Bulan

Pemeliharaan Pengecetan Kantor BLKI

BLKI Prov. Banten

100% alam 1 Bulan

100% alam 1 Bulan

- 469 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

23

23

Target Capaian
Kinerja

Mesin Gergaji belah


permanent 1 unit,
Mesin Gergaji belah
portable 1 unit, selang
penyedot debu 1 unit,
mata pisau gergaji
potong 1 unit, mata
pisau gergaji belah 1
unit, Mesin bubut ayu
2 unit, mesin gergaji
potong permanent 1
unit, mesin amplas
portable 1 unit, mesi
ketam portable 3 pos,
mesin ketam perata
permanent 1unit.

Mesin Gergaji belah


permanent 1 unit,
Mesin Gergaji belah
portable 1 unit, selang
penyedot debu 1 unit,
mata pisau gergaji
potong 1 unit, mata
pisau gergaji belah 1
unit, Mesin bubut ayu
2 unit, mesin gergaji
potong permanent 1
unit, mesin amplas
portable 1 unit, mesi
ketam portable 3 pos,
mesin ketam perata
permanent 1unit.

Pemeliharaan Mesin Teknologi


Mekanik

BLKI Prov. Banten

CNC Milling 8 unit,


CNC Turning 8Unit,
Service Milli (DRO) 5
Unit

CNC Milling 8 unit,


CNC Turning 8Unit,
Service Milli (DRO) 5
Unit

Pemeliharaan Mesin Las


Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

BLKI Prov. Banten


BLKI Prov. Banten

12 Unit
30 unit AC, Komputer
PC 20 Unit, Laptop 7
Unit, Printer 6 Unit,
Mesin Fotocopy 1 Unit

12 Unit
30 unit AC, Komputer
PC 20 Unit, Laptop 7
Unit, Printer 6 Unit,
Mesin Fotocopy 1 Unit

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Latihan Kerja
Industri

641,300,000

BLKI Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Jasa Kebersihan Kantor (Pramubakti)

BLKI Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

BLKI Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Jasa Sopir Oprasional Dinas

BLKI Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Tersedianya Jasa
Komunikasi/Telepon/Jasa
Website/Internet

BLKI Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Tersedianya Fasilitas
Penerangan/Listrik

BLKI Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Terlaksananya Koordinasi dan


Konsultasi

BLKI Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan
420,600,000

APBD

Paket
420,600,000

Rapat Koordinasi Persiapan


Penyusunan Data Pembangunan
Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Tahun 2015

Penyusunan dan Pemutakhiran Data


Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian Tahun 2015

429,012,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

654,126,000

Jasa administrasi Perkantoran

Jasa Keamanan Kantor (Satpam)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Sumber Dana

Catatan Penting

BLKI Prov. Banten

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Pemeliharaan Peralata Bengkel


Konstruksi Kayu

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10
11

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

429,012,000

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

8 Kab/Kota

12 Dokumen

12 Dokumen

- 470 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Desiminasi Penyusunan dan


Pemutakhiran Data Pembangunan
Bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Tahun 2015

Provinsi Banten

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Bimtek Pengelolaan Data dan


Informasi Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyiapan, pengerahan dan


Pembinaan Transmigrasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,690,810,000

APBD

350 KK

350 KK

Cakupan Fasilitas Perpindahan dan


Penempatan Transmigrasi (KK)

185 KK

190 KK
275,000,000

Persiapan Pengerahan Fasilitasi


Perpindahan serta Pengerahan
Transmigrasi

APBD

280,500,000

Kab/Kota dan
Kemenakertrans RI

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengecekan Lokasi Awal dan Akhir


Penempatan Transmigrasi

Pulau Kalimantan dan


Sulawesi

2 Dokumen

2 Dokumen

Koordinasi dengan Instansi Terkait


dalam Rangka Penempatan
Transmigrasi

Pulau Kalimantan dan


Sulawesi

1 Dokumen

1 Dokumen

Fasilitasi Tenaga Medis dalam Rangka


Pengerahan dan Penempatan
Transmirasi

Pulau Kalimantan dan


Sulawesi

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi

315,700,000
1

Koordinasi Program Perpindahan dan


Penempatan Transmigrasi

APBD

322,014,000

Prov. DKI Jakarta

1 Dokumen Persiapan
Penempatan
Transmigrasi

1 Dokumen Persiapan
Penempatan
Transmigrasi

Penjariangan Animo Calon


Transmigrasi

Kab/Kota Se-Provinsi
Banten

4 Dokumen Laporan
Hasil Penjaringan
Animo

4 Dokumen Laporan
Hasil Penjaringan
Animo

Fasilitasi Pendaftaran dan Seleksi


Calon Transmigrasi

Kab/Kota Se-Provinsi
Banten

2 Dokumen Hasil
Pendaftaran dan
Seleksi Caltrans

2 Dokumen Hasil
Pendaftaran dan
Seleksi Caltrans

Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigrasi

Provinsi Banten

2 Dokumen Hasil
Pelatihan Calon
Transmigrasi

2 Dokumen Hasil
Pelatihan Calon
Transmigrasi

Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi


Penempatan Tahun 2016

Pulau Kalimantan dan


Sulawesi

2 Dokumen Hasil
Penjajagan Calon
Lokasi Transmigrasi
Penempatan Tahun
2015

2 Dokumen Hasil
Penjajagan Calon
Lokasi Transmigrasi
Penempatan Tahun
2015

Pembinaan Pasca Penempatan


Transmigrasi

1,100,110,000

APBD

1,122,112,200

Penyusunan Informasi Data Bursa


Transmigrasi Online

Provinsi Banten

12 Dokumen

12 Dokumen

Pembinaan dan Pembekalan Caltrans

Provinsi Daerah
Penempatan

50 KK

50 KK

Jumlah

27,000,000,000

- 471 -

27,000,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,724,626,200

Cakupan
Penyiapan,Pelayanan,Pembinaan,dan
Kebutuhan Masyarakat Transmigran
Serta Meningkatnya Pendapatan
Perkapita Masyarakat (KK)

Pengerahan dan Fasilitasi


Perpindahan serta Penempatan
Transmigrasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

26,071,621,770

26,071,621,770

22. SKPD

: DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN

1
1

15

15

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Urusan Wajib
Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

Pengembangan Usaha dan Akses


Permodalan K-UMKM

6,158,610,700
Persentase Koperasi dan UMKM yang
terakses sumber-sumber permodalan
(%)
Tingkat pertumbuhan usaha
masyarakat yang dapat menurunkan
tingkat kemiskinan (%)

Target Capaian
Kinerja

15

15

15

15

Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM


dan PPKD

8 Kab/Kota dan
Provinsi

Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan


KUMKM kepada LPDB

8 Kab/Kota dan
Provinsi

Workshop Pemanfaatan Lembaga


Pembiayaan Export Indonesia Bagi
KUMKM

8 Kab/Kota dan
Provinsi

Workshop Pemanfaatan Dana


Perbankan Syariah bagi KSP Syariah

8 Kab/Kota dan
Provinsi

6,281,782,914
17.28%

16.28%

17.28%

Peningkatan Akses Pembiayaan dan


Penjaminan Kredit bagi K-UMKM
1

APBD

16.28%

Pengembangan Usaha Koperasi


Bidang Industri Hasil Pertanian

750,000,000

APBD

765,000,000

2,908,610,700

APBD

2,966,782,914

Bimtek Pengelolaan Resi Gudang Bagi


Koperasi Yang Membidangi Pertanian

8 Kab/Kota dan
Provinsi

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

Bimtek Bisnis Plan Bagi Koperasi

8 Kab/Kota dan
Provinsi

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

Bimtek Pengelolaan Manajemen


Perkoperasian Bagi Koptan dan kube
di kawasan minapolitan

8 Kab/Kota dan
Provinsi

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

Bimtek Sistem Informasi Manajemen


bagi Perkoperasian Dalam Menghadapi
Pasar Global

Kota Serang, Kab.


Serang

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

Bimtek Sistem Manajemen Bagi


Koperasi Unit Desa Dalam Rangka
Revitalisasi

8 Kab/Kota dan
Provinsi

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

Pengembangan Kualitas SDM Koperasi


Pertanian Di Kawasan Pedesaan
Terpadu

8 Kab/Kota dan
Provinsi

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

Belanja Hibah

Kab Lebak

80 Koperasi

80 Koperasi

Pengembangan Usaha Koperasi


Bidang Aneka Usaha

1,100,000,000

APBD

1,122,000,000

Penyuluhan melalui petugas penyuluh


koperasi lapangan (PPKL)

8 Kab/Kota dan
Provinsi

32 PPKL

32 PPKL

Bimbingan teknis perkoperasian bagi


petugas penyuluh koperasi lapangan
(PPKL)

8 Kab/Kota dan
Provinsi

64 Orang ( 32 Org x 2
Kegiatan )

64 Orang ( 32 Org x 2
Kegiatan )

Bimbingan teknis pengembangan


usaha bagi pengelola koperasi

8 Kab/Kota dan
Provinsi

60 Pengelola Koperasi
(30 Org x 2 kl )

60 Pengelola Koperasi
(30 Org x 2 kl )

Bimbingan teknis kewirausahaan bagi


pengelola koperasi wanita

8 Kab/Kota dan
Provinsi

60 Pengelola Koperasi
wanita ( 30 Org x 2 kl )

60 Pengelola Koperasi
wanita ( 30 Org x 2 kl )

Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil,


Menengah dan Pengelola Koperasi

1,400,000,000

Bimtek Pengembangan Packaging Bagi


UMKM Akt I, II & III

8 Kab/Kota dan
Provinsi

150 Orang (50 Orang x


3 Angkatan)

APBD

1,428,000,000

150 Orang (50 Orang x


3 Angkatan)

- 472 -

15

15

15

15

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Bimtek Peningkatan Daya Saing Bagi


Produk UMKM Angkatan I, II & III

8 Kab/Kota dan
Provinsi

150 Orang (50 Orang x


3 Angkatan)

150 Orang (50 Orang x


3 Angkatan)

Bimtek Sistem Keuangan Bagi UMKM


Akt I & II

8 Kab/Kota dan
Provinsi

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

100 Orang (50 Orang x


2 Angkatan)

Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM 8


Kab/Kota

8 Kab/Kota dan
Provinsi

40 UMKM

40 UMKM

Pengembangan Produk dan


Pemasaran K-UMKM

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

4,748,250,000
Tingkat layanan teknologi, inovasi,
daya saing, dan mutu produk
koperasi dan UMKM (%)
Tingkat layanan akses akses pasar
dan pemasaran bagi produk koperasi
dan UMKM (%)

Pengembangan Wirausaha Baru


Melalui Inkubator Teknologi Bisnis

APBD
28%

27%

28%
APBD

1,062,840,000

Sosialisasi PP Nomor 17 Tahun 2013


tentang Pelaksanaan UU. No. 20
Tahun 2008

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

1 Kegiatan (100
Peserta x 1 Kegiatan) =
100 Peserta

1 Kegiatan (100
Peserta x 1 Kegiatan) =
100 Peserta

Sosialisasi Gerakan Kewirausahaan


Mahasiswa

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

1 Kegiatan (100
Peserta x 1 Kegiatan) =
100 Peserta

1 Kegiatan (100
Peserta x 1 Kegiatan) =
100 Peserta

Bimtek Strategi Pemasaran Produk


Usaha Mikro Kecil dan Menengah

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

3 Angkatan (50 Peserta


x 3 Kegiatan) = 150
Peserta

3 Angkatan (50 Peserta


x 3 Kegiatan) = 150
Peserta

Bimtek Wirausaha Pemula Bagi Calon


Sarjana

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

3 Angkatan (40 Peserta


x 3 Kegiatan) = 120
Peserta

3 Angkatan (40 Peserta


x 3 Kegiatan) = 120
Peserta

Bimtek Wirausaha Pemula Bagi


Masyarakat Pedesaan

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

3 Angkatan (50 Peserta


x 3 Kegiatan) = 150
Peserta

3 Angkatan (50 Peserta


x 3 Kegiatan) = 150
Peserta

Bimtek Wirausaha Pemula Bagi


Masyarakat Perkotaan

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

3 Angkatan (50 Peserta


x 3 Kegiatan) = 150
Peserta

3 Angkatan (50 Peserta


x 3 Kegiatan) = 150
Peserta

Pengembangan Promosi dan


Pengembangan Produk UMKM

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Dukungan Promosi dan Pemasaran


Produk serta Peningkatan Kapasitas
Kerjasama dan Jaringan Usaha

1,600,000,000

APBD

1,632,000,000

Pameran Produk KUMKM dalam


Rangka Banten Expo

Provinsi Banten

(1 kali x 5 hari)

(1 kali x 5 hari)

Pameran Produk KUMKM di Tingkat


Nasional (Pameran Nasional)

Provinsi Banten

(5 kali x 5 hari)

(5 kali x 5 hari)

Pameran Produk KUMKM dalam


Rangka Penyelenggaraan hari jadi
Kab/Kota (Pameran Regional)

Provinsi Banten

(8 kali x 5 hari)

(8 kali x 5 hari)

Pameran UMKM dalam rangka MTQ


Tingkat Nasional

Provinsi Banten

(1 kali x 5 hari)

(1 kali x 5 hari)

Pameran UMKM dalam rangka MTQ


Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

(1 kali x 5 hari)

(1 kali x 5 hari)

Pasar Murah dalam Rangka Bulan


Ramadhan/Idul Fitri

Provinsi Banten

(1 kali x 5 hari)

(1 kali x 5 hari)

Pameran Hari Koperasi (HARKOP)


Tingkat Nasional

Provinsi Banten

(1 kali x 5 hari)

(1 kali x 5 hari)

Pameran Hari Koperasi (HARKOP)


Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

(1 kali x 5 hari)

(1 kali x 5 hari)

Penyediaan Fasilitas Pengembangan


Teknologi, Pasar dan Pemasaran
Produk Unggulan K-UMKM

2,106,250,000

- 473 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,843,215,000

27%

1,042,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

2,148,375,000

15

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

15

Target Capaian
Kinerja

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

50 Orang (1 Angkatan)

50 Orang (1 Angkatan)

Pengembangan Kapasitas Gallery UKM

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

50 Orang (2 Angkatan)

50 Orang (2 Angkatan)

Bimtek Bagi Pengrajin Home Industri

Provinsi Banten

50 Orang (1 Angkatan)

50 Orang (1 Angkatan)

Bimtek Claster Bagi Pengrajin UKM

Provinsi Banten

50 Orang (1 Angkatan)

50 Orang (1 Angkatan)

Workshop Pemasaran dan Promosi


Bagi Usaha Kecil

Provinsi Banten

50 Orang (1 Angkatan)

50 Orang (1 Angkatan)

Bimtek Perpajakan dan Perijinan Bagi


Pelaku Usaha

Provinsi Banten

50 Orang (1 Angkatan)

50 Orang (1 Angkatan)

Sarjana Pendamping Bagi UMKM

Provinsi Banten

50 Orang (1 Angkatan)

50 Orang (1 Angkatan)

Temu Kebijakan Penjualan Produk di


Lokasi Strategis ( Mall, Bandara dan
Supermarket)

Provinsi Banten

50 Orang (1 Angkatan)

50 Orang (1 Angkatan)

Study Cooperative Ke Jawa Timur


Dalam Rangka Pusat Layanan Usaha
Terpadu

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5,319,225,000

APBD
19.66%

18.66%

19.66%
3,569,225,000

APBD

Sosialisasi Perkoperasian bagi


Kelompok Masyarakat Pelaku usaha
Produktif

Provinsi Banten

2 Angkatan (100
Orang)

2 Angkatan (100
Orang)

Sosialisasi Perkoperasian bagi


Kelompok Masyarakat yang
Mempunyai Kedudukan Strategis

Provinsi Banten

2 Angkatan (100
Orang)

2 Angkatan (100
Orang)

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Perkoperasian bagi Siswa


dan Mahasiswa

Provinsi Banten

2 Angkatan (100
Orang)

2 Angkatan (100
Orang)

Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah


Minapolitan

kab serang, kota


serang

2 Angkatan (100
Orang)

2 Angkatan (100
Orang)

Sosialisasi Perkoperasian dalam


rangka Dukungan Pembagunan
Pedesaan Terpadu

Kab. Serang, Kota


Serang

2 Angkatan (100
Orang)

2 Angkatan (100
Orang)

Bimbingan Teknis bagi Penerima


Bantuan Hibah Uang dan barang

Provinsi Banten

2 Angkatan (50 Orang)

2 Angkatan (50 Orang)

Bimbingan Teknis Penguatan


Kelembagaan

Provinsi Banten

50 Orang

50 Orang

Provinsi Banten

2 Angkatan (50 Orang)

2 Angkatan (50 Orang)

Dukungan Penyelenggaraan Hari


Koperasi Ke-68 Tk. Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Angkatan (1500
Orang)

2 Angkatan (1500
Orang)

10

Bantuan Perlengkapan sarana kantor,


Pembuatan Akta Koperasi dan papan
Nama Koperasi

Provinsi Banten

100 Koperasi

100 Koperasi

11
12

Seminar Perkoperasian
Jambore Koperasi

Provinsi Banten
Provinsi Banten

200 Orang
100 Orang

200 Orang
100 Orang

Pengembangan Sistem Akuntabilitas


Koperasi

1,000,000,000
1

Bimbingan Teknis Akuntabilitas


Koperasi

Prov/Kab/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,640,609,500

Bimbingan Teknis Penyusunan RAT

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

5,425,609,500

18.66%

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan


Koperasi

15

Sumber Dana

Catatan Penting

Pengembangan Kapasitas UMKM


Center

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas


Kelembagaan dan SDM K-UMKM

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pesentase peningkatan kapasitas


kelembagaan dan produktivitas
Koperasi dan UMKM (%)
Persentase peningkatan kompetensi
pelaku usaha KUMKM (%)
1

Target Capaian
Kinerja

50 Orang (50 Orng x 1


angkatan)

APBD

1,020,000,000
50 Orang (50 Orng x 1
angkatan)

- 474 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


2

15

20

20

20

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi


Bagi Koperasi

Prov/Kab/Kota

50 Orang (50 Orng x 1


angkatan)

50 Orang (50 Orng x 1


angkatan)

Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas


Tanah Bagi UMK

Prov/Kab/Kota

50 Orang (50 Orng x 1


angkatan)

50 Orang (50 Orng x 1


angkatan)
50 Orang (50 Orng x 1
angkatan)

Pembinaan Perkoperasian Bagi


Pengawas Koperasi

8 Kab/Kota

50 Orang (50 Orng x 1


angkatan)

Bimtek Advokasi Bagi Koperasi

8 Kab/Kota

50 Orang (50 Orng x 1


angkatan)
750,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

765,000,000

Pelatihan TOT Perkoperasian bagi


Pembina Koperasi

Lebak

144 Orang

144 Orang

Pelatihan Akutansi bagi Pengelola


Koperasi

Lebak

24 Orang

24 Orang

3
4
5

Pelatihan Manajemen KSP


Pelatihan Manajemen Non KSP
Pelatihan Business Plan bagi Koperasi
KSP

Lebak
Lebak
Lebak

24 Orang
24 Orang
24 Orang

24 Orang
24 Orang
24 Orang

Pelatihan Business Plan bagi Koperasi


Non KSP

Lebak

24 Orang

24 Orang
1,130,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

50 Orang (50 Orng x 1


angkatan)

Pelatihan bagi Pengurus Koperasi dan


UMKM

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1,152,600,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
150,000,000

APBD

153,000,000

Workshop Sistem Pengendalian


Internal Pemerintah di Lingkungan
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan 30 Orang

1 Kegiatan 30 Orang

Workshop Pengelola Keuangan Daerah


bagi Pengelola Kegiatan di lingkungan
Dinas Kopersi dan UMKM Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan 30 Orang

1 Kegiatan 30 Orang

3
4

Penyusunan Rencana Keuangan


Penyusunan Catatan Laporan Akhir
Kegiatan (CALK)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 Dokumen
4 Dokumen

12 Dokumen
4 Dokumen

5
6
7

Penysusunan Laporan Aset


Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah
Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA
Keuangan

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 Dokumen
2 Dokumen
4 Dokumen

4 Dokumen
2 Dokumen
4 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

850,000,000

APBD

867,000,000

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan


Fisik & Keuangan Internal SKPD
Triwulan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan


Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun
2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi


Pemerintah (LAKIP) & LKPJ Tahun
2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan


Pemerintah (LPPD) di Bidang Koperasi
dan UMKM Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

- 475 -

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

10

10

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Target Capaian
Kinerja

1 Dokumen

1 Dokumen

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


(TLHP) SKPD

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Evaluasi dan Monitoring Pembangunan


Koperasi dan UMKM

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang


Koperasi

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang


UMKM

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan


UMKM

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

11

Forum SKPD

Provinsi Banten

1 Dokumen

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan


Fisik dan Keuangan Internal Balatkop

Provinsi Banten

APBD

1 Dokumen

132,600,000

APBD

4,445,290,866

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

825,786,000

APBD

1,060,800,000

Penyediaan barang dan jasa pakai


habis dan keperluan sehari-hari
rumah tangga kantor

Kota Serang

2 unit (ATK dan


belanja jasa kantor)

2 unit (ATK dan


belanja jasa kantor)

2
3

Penyediaan jasa perkantoran


Operasional dinas

Kota Serang
Kota Serang

24 orang
3 roda dua dan 8 roda
4 (penyediaan bahan
bakar)

24 orang
3 roda dua dan 8 roda
4 (penyediaan bahan
bakar)

Peringatan Hari Besar Indonesia dan


peringatan Hari Besar Banten

Kota Serang

6 kali (hari raya idul


fitri, idul adha,
koperasi, 17 agustus,
hari raya banten dan
maulid Nabi
Muhammad SAW)

6 kali (hari raya idul


fitri, idul adha,
koperasi, 17 agustus,
hari raya banten dan
maulid Nabi
Muhammad SAW)

Pelayanan Publik Informasi dan


Dokumentasi (PPID) Pembantu

Kota Serang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Dokumen

4,143,914,300

1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Dokumen
130,000,000

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

20

Sumber Dana

Catatan Penting

Provinsi Banten

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


Balatkop

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran


(RKA) dan DPPA Perubahan TA. 2015
dan RKA dan DPA TA. 2016

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

214,214,000

APBD

915,139,300

APBD

12 bulan
12 bulan

218,498,280
12 bulan
12 bulan

- 476 -

933,442,086

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


1

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

23

23

Belanja Modal Sarana Dan Prasarana


Kantor

Lokasi
Kota Serang

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Mobil 1 Unit; Meja


Kerja 28 Buah; Kursi
Kerja 29 Buah; Filling
Cabinet 21 Buah;
Lemari Arsip 21 Buah;
Laptop 27 Unit; Printer
2 Unit; AC 15 Unit;
Projector 2 Buah;
Wireless Amplifier
Miteeng 2 unit

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

311,371,000

APBD

Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan


Roda 4

Kota Serang

3 Unit Roda 2, 8 Unit


Roda 4

3 Unit Roda 2, 8 Unit


Roda 4

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana


Perkantoran

Kota Serang

150 Unit

150 Unit

Pengembangan Profesionalisme
Kapasitas Pegawai

Kota Serang

1 Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana pada


Balatkop

Lebak

28 Orang 14 SPK

Peningkatan Kapasitas Aparatur

274,404,000

APBD

279,892,080
1 Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


pada Balatkop

1,178,000,000

APBD

1,201,560,000
28 Orang 14 SPK

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


pada Balatkop

125,000,000

APBD

127,500,000

Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana


dan Prasarana Kantor

Lebak

1 Gedung 1 Taman

1 Gedung 1 Taman

Terselenggaranya kelancaran
operasional Balai Pelatihan Koperasi
dan UMKM

Lebak

1 Mobil 2 Motor

1 Mobil 2 Motor

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balatkop

300,000,000

APBD

306,000,000

Operasional Balai Pelatihan Koperasi


dan UMKM

Lebak

17 (Orang) Tenaga
Honorer Pendukung
Operasional Balatkop

17 (Orang) Tenaga
Honorer Pendukung
Operasional Balatkop

Penyediaan barang dan jasa habis


pakai dan keperluan rumah tangga
kantor

Lebak

20 (Orang)

20 (Orang)

Koordinasi dan konsultasi pemerintah


di dalam dan luar Daerah

Lebak

20 (Orang)

20 (Orang)

500,000,000

APBD

Paket

510,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

500,000,000

APBD

510,000,000

Penyusunan Statistik Koperasi

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Statistik UMKM

8 Kab/Kota dan
Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

317,598,420

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Mobil 1 Unit; Meja


Kerja 28 Buah; Kursi
Kerja 29 Buah; Filling
Cabinet 21 Buah;
Lemari Arsip 21 Buah;
Laptop 27 Unit; Printer
2 Unit; AC 15 Unit;
Projector 2 Buah;
Wireless Amplifier
Miteeng 2 unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

22,000,000,000

- 477 -

22,000,000,000

22,658,498,280

22,658,498,280

23. SKPD

: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

20

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,730,235,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
APBD

306,000,000

Penyusunan Laporan Realisasi


Keuangan Dinas Perindag Prov. Banten

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Laporan Rekapitulasi SPJ


Dinas Perindag Prov. Banten

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Hasil Verifikasi Internal


Pengelolaan Dokumen Keuangan Dinas
Perindag Prov. Banten

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Sosialisasi dan Sinkronisasi Sistem


Pelaporan Keuangan Dinas Perindag
Prov. Banten

Provinsi Banten

2 keg

2 keg

5
6

Penyusunan Dokumen LKPD


Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dok
1 dok

1 dok
1 dok

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,430,235,000

APBD

1,458,839,700

1
2

Penyusunan Renja Tahun 2015


Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Industri Menengah dan
Besar

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dok
1 Paket

1 dok
1 Paket

Penyusunan Rencana Induk


Pengembangan Industri Kecil di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pelaksanaan Rapat Koordinasi


Program

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan


APBD T.A 2015

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Penyusunan Lakip Dinas Perindag


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Lkpj Dinas Perindag


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan LPPD Dinas Perindag


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

9
10

Penyusunan Laporan Kinerja


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA.
2014

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 dok
2 Keg.

4 dok
2 Keg.

11

Fasilitasi Penyusunan RKA/RKA


Perubahan/DPA dan DPPA

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,764,839,700

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

300,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

6,104,390,000

APBD

6,226,477,800

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah

100%

100%

- 478 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rasio Pembangunan, Pengadaan,


Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian
1

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

20

20

10

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

1,393,515,000

APBD

Pengadaan bahan pakai habis


Pengadaan makanan dan minuman
kantor

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan

Pengadaan Jasa Telepon, Listrik dan


Pengumuman Lelang PHBI, PHBN

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

Provinsi Banten

12 bulan
281,300,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

1
2
3
4
5

APBD

286,926,000

Provinsi Banten
Luar Provinsi Banten

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan

Belanja Pengadaan Modal Kendaraan


Roda 2

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

Belanja
Belanja
Belanja
Belanja

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

12 Unit
2 Unit
4Unit
15 Unit

12 Unit
2 Unit
4Unit
15 Unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

230,800,000

Pengadaan Komputer PC
Pengadaan Leptop
Modal Filing Cabinet
Modal Pengadaan Kursi Staff

Banten
Banten
Banten
Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

476,223,000

APBD

235,416,000

APBD

485,747,460

Pemeliharaan Kendaraan Dinas


Operasional

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

2
3

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor


Pemeliharaan Gedung dan halaman

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 Bulan
12 bulan

12 Bulan
12 bulan

1
2

Fasilitas Bintek Kepegawian


Fasilitas Kenaikan Gaji, Pangkat dan
Golongan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

20 Orang
98 PNS

Peningkatan Kapasitas Aparatur

154,604,500

140,000,000

Provinsi Banten
Provinsi Banten

APBD

157,696,590
20 Orang
98 PNS

Pengadaan Sarana dan Prasarana


pada Balai Pengelola Laboratorium
Metrologi
Pengadaan Fasilitas Kantor
Pengadaan Fasilitas Kendaraan

APBD

1 paket
1 paket

142,800,000

1 paket
1 paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


pada Balai Pengembangan Teknologi
dan Standarisasi Industri

1,295,794,500

APBD

1,321,710,390

Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

2
3

Pengadaan Peralatan Kantor


Pengadaan Peralatan Sablon

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pengelola
Laboratorium Metrologi

483,980,000

1
2
3
4

Pemeliharaan Kendaraan
Pemeliharaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor BPLM
Pemeliharaan Peralatan Standar
Laboratorium Kemetrologian

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah
1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,421,385,300

1
2

1
2
1

Target Capaian
Kinerja

12 bulan
12 bulan
2 paket
1 paket

APBD

493,659,600

12 bulan
12 bulan
2 paket
1 paket

- 479 -

20

20

20

23

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
9

10

11

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

2
2

23

6
6

Pemeliharaan Kendaraan Dinas


Oprasional

Provinsi Banten

4 Paket

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Provinsi Banten

12 Bulan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
86,993,760

4 Paket
12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pengelola
Laboratorium Metrologi

824,000,000

APBD

840,480,000

Jasa Pengamanan Kantor dan


Pramubakti BPLM

Provinsi Banten

12 bln

12 bln

2
3
4

Penyedia Jasa Kantor


Penyelenggaraan Perjalanan Dinas
Pengadaan dan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 bln
12 bln
1 paket

12 bln
12 bln
1 paket

5
6

Penilian Angka Kredit I


Penyediaan Alat/Bahan Penunjang
Pelaksanaan Kemetrologian

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 paket

1 Kegiatan
1 paket

7
8

Penilaian Angka Kredit II


Penyediaan Makan dan Minum Kantor

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 keg
12 Bulan

1 keg
12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri

738,885,000

APBD

753,662,700

Penyediaan Barang Jasa Perkantoran

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan Jasa Pramubakti, OB dan


Petugas Keamanan

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

3
4

Peningkatan SDM
Koordinasi BPTSI ke dalam dan luar
Daerah

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg

5
6

Oprasional Rumah Kemasan


Akreditasi KAN

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg
291,063,000

APBD

Paket

296,884,260
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

Perdagangan;
Peningkatan dan Pengembangan
Perdagangan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
85,288,000

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Target Capaian
Kinerja

291,063,000

APBD

296,884,260

pemutakhiran data perindustrian dan


perdagangan

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Pengelolaan website Dinas


Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Penyusunan Profil Dinas Perindustrian


dan Perdagangan Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

fasilitasi penyelenggaraan publikasi


informasi dan dokumentasi triwulan I

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

fasilitasi penyelenggaraan publikasi


informasi dan dokumentasi triwulan II

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

fasilitasi penyelenggaraan publikasi


informasi dan dokumentasi triwulan III

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

fasilitasi penyelenggaraan publikasi


informasi dan dokumentasi triwulan IV

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

8,970,900,000

- 480 -

APBD

9,150,318,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Cakupan Peningkatan Prasarana dan


Sarana Kelancaran Distribusi
Perdagangan/Pasar tradisional (%)

20%

20%

Cakupan Pemberdayaan dan


Perlindungan Konsumen, dan
Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)

20%

20%

Pengawasan Barang Jasa Beredar dan


Kebutuhan Pokok Masyarakat

707,000,000

APBD

Rapat Koordinasi Pengawasan Barang


Beredar dan Jasa Se Prov. Banten

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Bintek Pengawasan Barang


Beredar/jasa bagi petugas Pengawas
Se - Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

Sosialisasi Kebijakan Perlindungan


Konsumen di Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

Pengawasan Barang Beredar / Jasa di


Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Keg

4 Keg

Pemantuan Kebutuhan Pokok


Masyarakat di Provinsi Banten

Bimtek Pengawasan Kemetrologian


Bagi Petugas Menuju Pasar Tertib
Ukur

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Provinsi Banten dan


DKI Jakarta

2 Keg

2 Keg

Partisispasi Forum Kerja Daerah MPU

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

2
3

Bintek Bina Usaha Perdagangan


Pendataan Perijinan Sektor
Perdagangan SIUP/TDP

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 keg
1 Keg

2 keg
1 Keg

4
5

Penyelenggaraan Banten Expo 2015


Bimtek pengembangan kewirausahaan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg

Partisipasi pada Kegiatan Nasional


Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang
Perdagangan dan Peningkatan Iklim
Dunia Usaha

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Penyusunan Rencana Kerja Sektor


Perdagangan dan Pembinaan Pelaku
Usaha

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Penyelenggaraan Misi Dagang Lokal

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam


Negeri dan Aku Cinta Indonesia (ACI)

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

10

Temu Usaha Pembinaan Pelaku Usaha


di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

11

Sosilaisasi Pemanfaatan JAMKRIDA

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

841,158,000

Peningkatan Akses Distribusi dan


Bina Sarana Pasar bagi Komoditas
Andalan Daerah

963,730,000

APBD

857,981,160

APBD

983,004,600

Raapat Koordinasi Pengamanan


Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok
dan Barang Strategis Lainnya

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

Pemantuan Harga dan Persediaan


bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Provinsi Banten

4 Keg

4 Keg

Bazar Gelar/Pasar Murah di


Kabupaten/Kota

Provinsi Banten

5 Lokasi

5 Lokasi

Bazar Gelar / Pasar Murah Provinsi


Banten

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

- 481 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

721,140,000

Peningkatan Peran Pelaku Usaha


Dalam Kerjasama Perdagangan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


5

Partisipasi pada Pameran Banten Expo

6
7

Partisipasi Pameran pada PRJ


Partisipasi Pameran pada MTQ

Publikasi informasi perdagangan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Lokasi
Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

DKI Jakarta
Nasional / Provinsi
Banten

1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg

Provinsi Banten

1 Keg
2,510,000,000

Partisipasi pada Trade Expo Indonesia


2015

2
3
4

INA CRAFT ke 17 Tahun 2015


Mutu MANIKAM ke 7 Tahun 2015
Partisipasi pada PPED Jogjakarta
Tahun 2015

Sumber Dana

Target Capaian
Kinerja

APBD

1 Keg

1 Keg

Jakarta
Jakarta
Jogjakarta

1 Keg
1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg
1 Keg

Mihas The Global Halal Market Place

Kualalumpur Malaysia

1 Keg

1 Keg

6
7

12 Th CA Expo NANING
Partisipasi pada PPED Makasar 2015

China
Makasar

1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg

Partisipasi pada PPED Batam Tahun


2015

Partisipasi pada PPED


PalembangTahun 2015
Partisipasi pada PPED MedanTahun
2015

11

Partisipasi pada PPED


BalikpapanTahun 2015

12

Partisipasi pada PPED Bali Tahun


2015

13

Partisipasi pada PPED PapuaTahun


2015

14

Partisipasi pada PPED Maluku Tahun


2015

15

Penyediaan Bahan Promosi


Perdagangan Luar Negeri

16

Forum Koordinasi Kerjasama


Perdagangan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,560,200,000

Jakarta

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Keg

Peningkatan Promosi dan


Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan
Luar Negeri
1

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Batam

1 Keg

1 Keg

Palembang

1 Keg

1 Keg

Medan

1 Keg

1 Keg

Balikpapan

1 Keg

1 Keg

Bali

1 Keg

1 Keg

Papua

1 Keg

1 Keg

Maluku

1 Keg

1 Keg

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Tentatif

5 Keg

5 Keg

Peningkatan Peran dan Fasilitasi


Dunia Usaha Bagi Pengembangan
Ekspor Daerah

952,000,000

APBD

971,040,000

Terlaksananya Rapat Koordinasi


Peningkatan Ekspor dengan Instansi
terkait di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Terlaksanaya Forum Diskusi Penangan


Hambatan Bidang Perdagangan Luar
Negeri

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Terlaksananya Workshop
Pengembangan Produk Potensi Ekspor

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Terlaksananya Sosialisasi ASEAN


Economic Comonity tahun 2015

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Terlaksananya Bimtek Pengembangan


Ekspor Nasional

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Terlaksananya Bimtek Peningkatan


Nilai Tambah Komoditi Ekspor

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Terlaksananya Bimtek Prosedur


Ekspor bagi IKM

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan


Perdagangan Luar Negeri

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

- 482 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2
2

7
7

Terlaksananya Bimtek Mutu Produk


dan Pengendalian Mutu barang Impor

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

10

Terlaksananya Kuliah Umum


Kemasyarakatan Ekonomi Asean

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

11

Pemantauan dan Evaluasi di Bidang


Ekspor Impor

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Identifikasi Potensi Ekspor Daerah


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Sosialiasasi Sistem Resi Gudang dan


Pasar Lelang

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

Bimbingan Teknis Penerapan Sistem


Resi Gudang

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi di


Provinsi Banten\

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Partisipasi Pasar Lelang Diluar Daerah

Bandung, Surabaya,
Pekanbaru/Padang/M
akasar

4 Kali

4 Kali

Pelaksanaan dan Koordinasi Teknis


Tera dan Tera Ulang

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Oprasional Pelayanan Tera dan Tera


Ulang

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

Pengembangan Sentra Pemasaran dan


Lelang Produk Andalan Daerah

Pelayanan Tera dan Tera Ulang

2,100,000,000

Penerapan Teknologi Aplikasi dan


Kalibrasi Alat Ukur

150,000,000

Sumber Dana

Target Capaian
Kinerja

APBD

2,142,000,000

APBD

153,000,000

Pelaksanaan Penilian Pelayanan


Kemetrologian

Bandung

2 Keg

2 Keg

Pelaksanaan Kaji Ulang Akreditasi KAN

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

Terlaksananya Interkomprasi Voleme

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

APBD

5,001,480,240

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Dukungan Pengembangan Industri


Transportasi dan Telematika

470,015,000

APBD

479,415,300

Pelatihan Dasar Jaringan Pada


Komputer

Provinsi Banten

1 Keg ( 20 Peserta)

1 Keg ( 20 Peserta)

Pelatihan Perbaikan Mesin Injection


Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua

Provinsi Banten

1 Keg ( 20 Peserta)

1 Keg ( 20 Peserta)

Pelatihan Dasar Pembuatan Desain


Website

Provinsi Banten

1 Keg ( 20 Peserta)

1 Keg ( 20 Peserta)

Pelatihan Penumbuhan Wirausaha


baru untuk Usaha Transportasi Bagi
Tamatan SMK

Provinsi Banten

1 Keg ( 15 Peserta)

1 Keg ( 15 Peserta)

Pelatihan Pembuatan Barcode Scaner


Pada Barang

Provinsi Banten

1 Keg ( 20 Peserta)

1 Keg ( 20 Peserta)

Pelatihan Manajemen bagi Wirausaha


Baru di Bidang Usaha Transportasi
dan Telematika

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Perbaikan Komputer

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

- 483 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

761,952,240

4,903,412,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Cakupan Penataan Kawasan dan


Penguatan Struktur industri (%)
Cakupan Penumbuhan dan
Pengembangan Wirausaha Baru
Bidang Industri (%)
Cakupan Peningkatan Mutu/Daya
Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi
Produk (%)
Cakupan Kemitraan Usaha dan
Pengembangan klaster industri (%)
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

747,012,000

Industri;
Peningkatan Daya Saing Industri

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Dukungan Pengembangan Industri


TPT dan Aneka

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
349,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
355,980,000

1
2

Gelar Produk Alas Kaki


Pelatihan Proses Pembatikan dengan
Konsep Produksi Bersih

Provinsi Banten
DKI Jakarta

2 Keg
1 Keg ( 20 Peserta)

2 Keg
1 Keg ( 20 Peserta)

Pembinaan dan Pendampingan bagi


Pengrajin Sepatu di Kabupaten
Pandeglang

Provinsi Banten

1 Keg ( 1 IKM)

1 Keg ( 1 IKM)

Pembinaan dan Pendampingan bagi


Pengrajin Sepatu di Kota Serang

Provinsi Banten

1 Keg ( 1 IKM)

1 Keg ( 1 IKM)

Pembinaan dan Pendampingan bagi


Pengrajin Sepatu di Kota Tangerang

Provinsi Banten

1 Keg ( 1 IKM)

1 Keg ( 1 IKM)

Fasilitasi Pameran Gelar Sepatu, Kulit


dan Fesyen 2015

Provinsi Banten

1 Keg ( 8 IKM)

1 Keg ( 8 IKM)

Pengembangan dan Peningkatan Mutu


dan Kualitas Aneka Produk IKM

862,507,000

APBD

879,757,140

Pelatihan Pembuatan Desain Merek


bagi IKM

Provinsi Banten

40 IKM

40 IKM

Pelatihan Pembuatan Kemasan Plastik


Bagi IKM Pangan

Provinsi Banten

30 IKM

30 IKM

Pelatihan Pembuatan Kemasan Karton


/ Dus Bagi IKM Pangan

Provinsi Banten

30 IKM

30 IKM

Fasilitasi Rumah Kemasan

Provinsi Banten

30 IKM

30 IKM

Standarisasi dan Sertifikasi Industri

320,000,000

APBD

326,400,000

Sosialisasi dan Fasiltasi Uji Umur


Simpan (Expire Date)

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

Monitoring dan Pendataan Produk SNI

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Bintek Standarisasi Produk

Provinsi Banten

40 Orang

40 Orang

Pengembangan Desain dan


Diversifikasi Komoditas Kerajinan
Berbasis Budaya Daerah

1,301,890,000

APBD

1,327,927,800

Pelatihan Devresifikasi Industri


Kerjinan Berbahan Baku Pelapah
Pisang Menjadi Aneka Kerajinan

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Deversifikasi Industri


Kerajinan Berbahan Baku Kain Percak

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Deversifikasi Industri


Kerajinan Berbahan Baku Lidi dan
Batang Kiray Menjadi Aneka Anyaman

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Wira Usaha Baru Berbasis


Industri Kerajinan Unggulan Daerah di
Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

DKI Jakarta

1 Keg

1 Keg

Pembentukan KUB dan Pelatihan


Pemanfaatan Kertas Menjadi Aneka
Kerajinan

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Pemanfaatan Karung dan


Plastik Bekas Menjadi Aneka Kerajinan

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Pengelolahan Bahan Baku


Pandan Menjadi Bahan Baku Industri
Kerajinan

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Gelar Produk Kerajinan

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Pengembangan Diversifikasi Produk


dan Keamanan Pangan Spesifik
Daerah

750,000,000

- 484 -

APBD

765,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Bimtek Bahan Tambahan Pangan


(BTP)

Provinsi Banten

2 keg

2 keg

Pengembangan Industri Makanan dan


Minuman Agro Hasil Hutbun

Provinsi Banten

2 keg

2 keg

Pelatihan Cara Produksi Pangan


Olahan Baik (CPPOB)

Provinsi Banten

2 keg

2 keg

Pengembangan Produk IKM Pangan


Berbasis Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten

2 keg

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2 keg

Pengembangan sektor IKM Kimia


Provinsi Banten

550,000,000

APBD

561,000,000

Sosilisasi Penerapan SNI Bagi Industri


Kimia di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengembangan Daya Saing Industri


Kimia di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pemanfaatan Limbah Plastik Bagi IKM


di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Tim POKJA COE Petro Kimia


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sosialisasi Pemanfaatan Fungsi


Lembaga COE Petrokimia di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Peningkatan Dukungan Bagi


Pembentukan dan Pengembangan
Klaster Industri Mesin

300,000,000

APBD

306,000,000

Pelatihan Operator Mesin Bubut

Provinsi Banten

1 Kegiatan (25 Peserta)

1 Kegiatan (25 Peserta)

Pelatihan Pengelasan

Provinsi Banten

1 Kegiatan (20 Peserta)

1 Kegiatan (20 Peserta)

Pelatihan Pembuatan Besi Tempa

Provinsi Banten

1 Kegiatan (20 Peserta)

1 Kegiatan (20 Peserta)

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

22,000,000,000

- 485 -

22,000,000,000

22,440,000,000

22,440,000,000

24. SKPD

: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

1
1
1

17
17

17

17

17

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Urusan Wajib
Kebudayaan;
Pengelolaan dan Pengembangan
Keragaman, Kekayaan dan Nilai
Budaya

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

9,150,000,000
Meningkatnya pengembangan dan
pemanfaatan kebudayaan
Meningkatnya pelestarian tradisi
masyarakat adat
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai
tradisi dan kearifan lokal
Meningkatnya pelestarian dan
perlindungan cagar budaya, museum
dan kesejarahan

Pembinaan Kesenian Daerah

Sumber Dana

Target Capaian
Kinerja

APBD

20%

20%

17.65%

17.65%

20.37%

18.52%
APBD

1 kali

3,570,000,000

Terlaksananya Forum Rembug


Kesenian

Terlaksananya Temu Sastrawan MPU


X

Nasional

1 kali

1 kali

Terlaksananya Dokumentasi Seni


Budaya daerah

Provinsi Banten

200 buku

200 buku

4
5
6

Terlaksananya pendaftaran HaKi


Rakor Bidang Kebudayaan
Terlaksananya Pertunjukan Seni
Budaya Tingkat Kab/Kota dan Provinsi
Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dokumen
1 dokumen
30 kali

1 dokumen
1 dokumen
30 kali

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara

Provinsi Banten

32 peserta

32 peserta

Terselenggaranya Peringatan Hari


Musik Nasional Tingkat Provinsi
Banten

Kab. Tangerang

1 kali

1 kali

1 kali

Terlaksanaanya Bantuan sarana dan


prasarana berkesenian

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

10

Terselenggaranya Banten Art Festival

Provinsi Banten

5 kalil

5 kalil

11

Terlaksananya Pawai Budaya


Nusantara

Jakarta

1 kali

1 kali

12

Terlaksananya Misi Kesenian Luar


Daerah

Nasional

5 kali

5 kali

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

800,000,000
Pagelaran seni berkala
Pameran seni budaya
Festival tari kreasi tingkat Provinsi
Festival musik tradisional tingkat
provinsi

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten

5
6
7

Workshop seni lukis


Workshop seni kriya
Temu kepala taman budaya seIndonesia

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Nasional

2
1
1
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

20%

1
2
3
4

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10,608,000,000

20%

3,500,000,000
Kota Cilegon

Catatan Penting

APBD

kali
kali
kali
kali

816,000,000
2
1
1
1

1 kali
1 kali
1 kali

kali
kali
kali
kali

1 kali
1 kali
1 kali

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai


Budaya Daerah

1,500,000,000

APBD

1,530,000,000

Fasilitasi Seren Taun Cisungsang

Kab. Lebak, Provinsi


Banten

1 kali

1 kali

Fasilitasi Seren Taun Cisitu;

Kab. Lebak, Provinsi


Banten

1 kali

1 kali

Fasilitasi Seren Taun Citorek

Kab. Lebak, Provinsi


Banten

1 kali

1 kali

4
5
6

Fasilitasi Seba Baduy,


Fasilitasi event masyarakat banten
Koordinasi pembahasan Raperda
Rencana Induk Pelestariaan
Kebudayaan Daerah (RIPKD)

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 kali
10 kali
4 kali

1 kali
10 kali
4 kali

- 486 -

17

17

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Pelestarian Cagar Budaya Museum


dan Kesejarahan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,350,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kab. Pandeglang

1 kali

1 kali

Kajian Cagar Budaya di Kabupaten


Lebak

Kab. Lebak

1 kali

1 kali

Pemeringkatan Cagar Budaya

Kab. Serang , Kota


Serang, Kota Cilegon

3 kali

3 kali

4
5

Pedaftaran Cagar Budaya


Inventarisasi Data Kesejarahan

Provinsi Banten;
KITLV Leiden Denhag;
Negeri Belanda

1 Kali
1 kali

1 Kali
1 kali

2,000,000,000

APBD

2,040,000,000

1
2
3
4
5
6

Penataan Interior Ruang Pamer


Peresmian Museum
Karnaval Muesium Banten
Lawatan Budaya
Aktivasi Museum
Partisipasi Pameran Tingkat Nasional

Provinsi Banten
Provinsi Banten;
Provinsi Banten;
Provinsi Banten;
Provinsi Banten;
Tentatif

1 Paket
1 Kali
1 kali
1 kali
96 kali
1 kali

1 Paket
1 Kali
1 kali
1 kali
96 kali
1 kali

7
8

Partisipasi Pameran MPU


Pembuatan materi pameran museum

Tentatif
Provinsi Banten;

1 kali
1 paket

1 kali
1 paket

Rapat Kordinasi Teknis Bidang


Kebudayaan

Provinsi Banten

1 kali

1 kali
990,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

APBD

1,162,800,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%

Penatausahaan keuangan dan


dokumen pengadaan barang jasa

Penyusunan laporan keuangan


bulanan triwulan, semester dan akhir
tahun

140,000,000
Provinsi Banten

2
3

Partisipasi Forum Perencanaan dan


Evaluasi Pembangunan

142,800,000
1 set dokumen

19 Dokumen

19 Dokumen

850,000,000
Penyusunan Rancangan Kerja (Renja)
2016

APBD

1 set dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
2,652,000,000

Kajian Cagar Budaya di Kabupaten


Pandeglang

Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar


Budaya, Museum dan Kesejarahan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1,020,000,000

Kota Serang

1 set dokumen

1 set dokumen

Forum Perencanaan Pembangunan

Provinsi Banten
Banten

1 set dokumen

1 set dokumen

Rapat Perencanaan Program


Pembangunan Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata

Provinsi Banten
Banten

3 kali

3 kali

Diluar Provinsi Banten

1 tahun

1 tahun

Penyusunan Anggaran Pembangunan

Kota Serang

1 set dokumen RKA, 1


set dokumen DPA, 1
set dokumen DPPA

1 set dokumen RKA, 1


set dokumen DPA, 1
set dokumen DPPA

Penyusunan Bahan
LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI
KINERJA

Kota Serang

1 set dokumen LPPD, 1


set dokumen LKPj, 1
set dokumen LAKIP, 1
set dokumen Evaluasi
Kinerja Tahunan

1 set dokumen LPPD, 1


set dokumen LKPj, 1
set dokumen LAKIP, 1
set dokumen Evaluasi
Kinerja Tahunan

- 487 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


7

20

20

20

10

10

10

20

20

20

20

10

10

10

10

20

10

20

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

1 set dokumen laporan


monitoring kinerja
bulanan dan
triwulanan

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,600,000,000
Penunjang Tata Kelola Kelembagaan

Provinsi Banten

12 bulan

Belanja Barang dan Jasa

Provinsi Banten

12 bulan

1,632,000,000

12 bulan
650,000,000

Provinsi Banten
Luar Daerah
Luar Negeri

APBD
12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas luar negeri

APBD

78 orang
126 orang
2 orang

816,000,000
78 orang
126 orang
2 orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,500,000,000

APBD

1,632,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Provinsi Banten

12 bulan

12 bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Provinsi Banten

12 bulan

Fasilitasi Bintek PNS


Bintek Tata Naskah
Pengenalan ODTW unggulan
Bintek Kepariwisataan
Sosialisasi UU ASN
Bintek Perencanaan, Penyusunan dan
Pelaporan Kegiatan

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

27 orang Pegawai
100 orang pegawai
120 orang pegawai
100 orang pegawai
100 orang Pegawai
100 orang pegawai

27 orang Pegawai
100 orang pegawai
120 orang pegawai
100 orang pegawai
100 orang Pegawai
100 orang pegawai

Bintek pembinaan kepegawaian


Pemutakhiran data kepegawaian
Dokumen kepegawaian

Provinsi Banten
Provinsi Banten

100 orang pegawai


1 Dokumen

100 orang pegawai


1 Dokumen

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

970,000,000

400,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT Balai Pengelolaan
Taman Budaya

410,000,000

Provinsi Banten

510,000,000

APBD

418,200,000

12 bulan

140,000,000

Provinsi Banten

989,400,000

APBD

12 bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT Balai Pengelolaan
Taman Budaya
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Balai Pengelolaan
Taman Budaya

APBD
12 bulan

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman
Budaya

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

6,772,800,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 set dokumen laporan


monitoring kinerja
bulanan dan
triwulanan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

6,440,000,000

Kota Serang

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1
2
3
1

Monitoring dan Evaluasi Capaian


Kinerja

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

12 bulan

142,800,000

12 bulan

Penyediaan Barang dan Jasa pada


UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

620,000,000

- 488 -

APBD

632,400,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


1

20

10

Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT


Balai Pengelolaan Taman Budaya

4
4

Provinsi Banten

12 bulan

Provinsi Banten
Luar Daerah

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

12 bulan

6 orang
5 orang

6 orang
5 orang
14,686,000,000

Meningkatnya pengembangan daya


tarik wisata
Meningkatnya kualitas pengelolaan
destinasi wisata
Meningkatnya pengembangan
produk dan usaha pariwisata
Meningkatnya promosi wisata dalam
negeri dan luar negeri
2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

150,000,000

Pariwisata;
Pengelolaan dan Pengembangan
Pariwisata

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar


Daerah pada UPT Balai Pengelolaan
Taman Budaya
Perjalanan Dinas ke dalam daerah
Perjalanan Dinas ke luar daerah

2
2

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

13,347,720,000

20%

20%

23.08%

15.38%

20%

20%

19.84%

20.11%

Pengelolaan Destinasi Wisata

3,600,000,000

APBD

4,080,000,000

Penataan dan Pengembangan Wisata


Obyek wisata dan Whorkshop
pengelola Destinasi Wisata 150 peserta
3 angkatan

Provinsi Banten

15 Obyek dan 150


peserta

15 Obyek dan 150


peserta

2
3

Pembinaan Pengelola Desa Wisata


Revitalisasi Banten Lama

Provinsi Banten
Provinsi Banten

50 Peserta
1 obyek 100 peserta 4
angkatan

50 Peserta
1 obyek 100 peserta 4
angkatan

Sosialisasi Hasil Kajian Potensi Objek


Wisata Pantai

Provinsi Banten

50 peserta

50 peserta

Sosialisasi Hasil Kajian Objek Wisata


Minat Khusus

Provinsi Banten

50 peserta

50 peserta

Sosialisasi Hasil Revisi Dokumen


Rencana Induk pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPPDA) Banten

Provinsi Banten

50 peserta

50 peserta

7
8

Kajian Objek Wisata Ziarah


Rakortek Bidang Pengembangan
Destinasi Pariwisata

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 kali

1 Dokumen
1 kali

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata


dan Ekonomi Kreatif

4,100,000,000

APBD

1,836,000,000

1
2
3
4

Festival Kuliner Banten 2015


Festival Cinderamata Banten 2015
Festival Fashion Banten 2015
fasilitasi sarana dan prasarana
pariwisata berbasis ekonomi kreatif

Kota Serang
Kota Serang
Kota Serang
Bandara Soekarno
Hatta dan Provinsi Bali

1 kali
1 kali
1 kali
2 sub sektor

1 kali
1 kali
1 kali
2 sub sektor

Penyusunan Dokumen Inventarisasi


Kuliner

8 Kab/Kota

1 set

1 set

Festival dan Lomba Foto Destinasi


Wisata

Kota Serang

1 kali

1 kali

Dukungan Penyelenggaraan FFI 2015

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Workshop Pembuatan Dokumen Pola


Perjalanan

Kab. Pandeglang

30 peserta

30 peserta

Pengembangan Standarisasi
Pariwisata

700,000,000

APBD

816,000,000

Terselengaranya Sertifikasi Kompetensi


Kerja Nasional Bidang Usaha
Pariwisata

Provinsi Banten
Banten

50 peserta

50 peserta

terselengaranya Sosialisasi Peraturan


Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif RI No.
PM53/HM.001/MPEK/2013 tentang
Standar Usaha Hotel

Provinsi Banten
Banten

50 peserta

50 peserta

- 489 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Terlaksannya Klasifikasi Hotel

Provinsi Banten
Banten

50 peserta

50 peserta

Terfasilitasi Pembentukan Lembaga


Sertifikasi Usaha Pariwisata Banten

Provinsi Banten
Banten

50 peserta

50 peserta

Terfasilitasi pembentukan Lembaga


Sertifikasi Profesi Pariwisata Banten

Provinsi Banten
Banten

50 peserta

50 peserta

Penyusunan NESPARDA Banten 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Perkembangan Wisatawan Nusantara


ke Banten per triwulan

Provinsi Banten

6 Dokumen

6 Dokumen

3
4

Identifikasi PDRB Ekonomi Kreatif


Rapat Koordinasi Teknis Bidang
Pemasaran Produk Budpar

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 kali

1 Dokumen
1 kali

Analisa Pasar Pariwisata

626,000,000

Promosi Pariwisata dan Budaya


Banten

3,860,000,000

APBD

1 kali

3,937,200,000

Luar Negeri

Partisipasi Event Pariwisata dan


Ekonomi Kreatif Skala Nasional,

Luar Daerah

3 kali

3 kali

3
4

Grand Lauching Kalender Event


Partisipasi Event Promosi Dalam
Daerah

Jakarta
Provinsi Banten

1 Kali
1 kali

1 Kali
1 kali

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Jakarta dan Banten
Provinsi Banten

1 kali
1 Kali
1 kali
12 Kali
7 kali
12 kali

1 kali
1 Kali
1 kali
12 Kali
7 kali
12 kali

1 kali

Penyiapan Sarana dan Prasarana


Promosi

1,300,000,000
1
2
3
4

Pembuatan tas promosi


Pembuatan kalender event budpar
Pengadaan Cindera mata
Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

5
6
7

Buletin Pariwisata
Mobil Hias STQ 2015
Sewa lahan Bando/Bilboard/Videotron

8
9

Cetak Bando/bilboard
fasilitasi event promosi Budpar

Banten
Banten
Banten
Banten

APBD

1,530,000,000

2.000 buah
2.000 kalender
1000 buah
900 buah

2.000 buah
2.000 kalender
1000 buah
900 buah

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 Kali
I Kali
3 tempat

4 Kali
I Kali
3 tempat

Provinsi Banten
Provinsi Banten

3 unit
2 kali

3 unit
2 kali

Fasilitasi Sekreatariat Dewan Kawasan


KEK

500,000,000

510,000,000

Evaluasi Rencana Palaksanaan


Pembangunan Pedukung KEK

Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Monitoring Implementasi Rencana Aksi


Pembangunan Pendukung KEK,

Provinsi Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

Rapat Koordinasi Sekreatriat Dewan


Kawasan KEK

Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengembangan Kemitraan
Kepariwisataan

3,500,000,000
Tingkat penguatan kemitraan
pariwisata, usaha ekonomi kreatif
dan lembaga/instansi pemerintah
(%)
Rasio peningkatan kapasitas
kelembagaan pariwisata (%)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

638,520,000

Partisipasi Event Pariwisata dan


Ekonomi Kreatif Skala Internasional

Fam Trip
Gebyar Wisata Banten
Banten Beach Festival
Promosi Televisi
Promosi di Radio
Promosi di Media Cetak

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

5
6
7
8
9
10
2

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

3,570,000,000

20%

20%

19.67%

19.67%

- 490 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rasio peningkatan kapasitas sumber


sumber daya manusia pariwisata dan
instansi lainnya (%)
2

23

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

800,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

816,000,000

Penguatan kemitraan antar pelaku


Seni dengan pengelola akomodasi

Kab Serang, Kab


Tangerang, Kota
Tangerang Selatan,
Kota Tangerang,

4 kali

4 kali

Forum Kemitraan antar Pelaku


Ekonomi Kreatif sub sektor Seni
dengan Pelaku Usaha Akomodasi;

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja


Utama (FKD-MPU)

NTT,Bali, Jateng

4 kali Partisipasi

4 kali Partisipasi

Forum Kemitraan antar Stakeholder


Budpar

Provinsi Banten

4 kali

4 kali

Pembangunan Jejaring Kemitraan


dengan Travel Agent dalam pengenalan
event budaya/pariwisata banten

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Rakortek Bidang SDM Kebudayaan


dan Pariwisata

Kota Serang

1 Kali

1 Kali

Penguatan Kelembagaan Kebudayaan


dan Pariwisata

931,607,000

APBD

950,239,140

Partisipasi Lembaga Budaya tingkat


nasional

Nasional

5 Lembaga

5 Lembaga

Workshop Pengelolaan sanggar Seni


Tari

Kab. Serang

8 Lembaga

8 Lembaga

3
4
5
6
7

Revitalisasi Lembaga Budaya


Fasilitasi Penguatan BPPD
Fasilitasi Penguatan HPI Banten
Lomba Kelompok Sadar Wisata
Faslitasi Penguatan Paguyuban kang
Nong Banten Tingkat Daerah

Kota Serang
Kota Serang
Kota Tangerang
Kab. Serang
Provini Banten

1 Lembaga
1 Lembaga
1 Lembaga
8 Lembaga
50 orang

1 Lembaga
1 Lembaga
1 Lembaga
8 Lembaga
50 orang

Partisipasi Lembaga Pariwisata tingkat


nasional

Nasional

5 Lembaga

5 Lembaga

Optimalisasi Pemberdayaan
Masyarakat Pariwisata

1,768,393,000

APBD

1,803,760,860

Pelatihan Petugas Front Office Hotel


Non Bintang

Kab. Serang

100 orang

100 orang

Pelatihan Pramusaji Rumah Makan

Kab. Serang

100 orang

100 orang

Sosialisasi Sadar Wisata

Kota Cilegon, Kab.


Searng, Kab. Lebak

300 orang

300 orang

Pemilihan Kang Nong Banten Tahun


2015

Kota Tangerang

48 orang

48 orang
234,000,000

APBD

Paket

238,680,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

234,000,000

APBD

238,680,000

Penguatan Data dan Informasi bidang


Pariwisata dan ekonomi kreatiF

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

Penguatan data dan informasi bidang


Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten

2 kali, 150 buku

2 kali, 150 buku

Pengembangan Data dan Informasi


(PDRB Sektor Parwisata)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

18.75%

Pengembangan Kemitraan Budaya dan


Pariwisata

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

19.53%

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Target Capaian
Kinerja

35,000,000,000

- 491 -

35,000,000,000

35,700,000,000

35,700,000,000

25. SKPD

: DINAS BINA MARGA PROVINSI BANTEN

1
1
1

3
3

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Pekerjaan umum;
Pembangunan dan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,249,330,430,000
Prosentase jaringan jalan provinsi
dalam kondisi mantap (%)
Prosentase panjang jembatan
provinsi dalam kondisi mantap (%)

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD
93.00%

92.00%

94.00%
186,500,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,274,317,038,600

89.00%

Pembangunan Jalan Wilayah Utara

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

190,230,000,000

Pembangunan Jalan Terate - Banten


Lama

Kab Serang

4,00 km

4,00 km

Pembangunan Jalan Banten Lama Pontang

Kota Serang

3,00 km

3,00 km

Pembangunan Jalan Sempu - Dukuh


Kawung

Kota Serang

2,00 km

2,00 km

Pembangunan Jalan Parigi Sukamanah

Kab Serang

1,00 km

1,00 km

Pembangunan Jalan SerdangBojonegara-Merak

Kab Serang

2,00 km

2,00 km

6
7
8

Pembangunan Jalan Curug - Legok


Pembangunan Jalan Cisauk - Jaha
Pembangunan Jalan Legok - Parung
Panjang

Kab Tangerang
Kab Tangerang
Kab Tangerang

1,00 km
1,50 km
2,00 km

1,00 km
1,50 km
2,00 km

Pembangunan Jalan Malangnengah Tigaraksa

Kab Tangerang

5,00 km

5,00 km

10

Pembangunan Jalan Puspitek - Batas


Bogor

Kota Tangsel

4,00 km

4,00 km

11

Pembangunan Jalan Palima - Pasang


Teneng

Kab Serang

2,00 Km

2,00 Km

12

Perbaikan Alinyemen Geometrik Ruas


Gunung Sari - Anyer

Kab Serang

1,25 Km

1,25 Km

13

Pedestrian Jalan Tangerang Serpong


Tahap 3

Kota Tangsel

0,60 Km

0,60 Km

14

Pelebaran Jalan Dengan Beton Tb


Suwandi - Letnan Jidun

Kota Serang

1,00 Km

1,00 Km

15

Pelebaran Jalan Dengan Beton Sp


Ciceri - Sp. Kebon Jahe

Kota Serang

1,00 LOK

1,00 LOK

16

Pelebaran Jalan Pahlawan Seribu


(Lajur Kanan)

Kab Tangsel

2,00 Km

2,00 Km

17

Pelebaran Simpang Buaran (Viktor)

Kota Tangsel

2,35 Km

2,35 Km

Pembangunan Jalan Wilayah Selatan

141,000,000,000

APBD

143,820,000,000

Pembangunan Jalan Munjul Panimbang

Kab Pandeglang

3,00 Km

3,00 Km

Pembangunan Jalan Munjul Cikaludan - Cikeusik

Kab Pandeglang

3,00 Km

3,00 Km

Pembangunan Jalan Bayah - Cikotok Bts.Jabar

Kab Lebak

10,00 Km

10,00 Km

Pembangunan Jalan Sorok - Wr


Gunung

Kab Lebak

3,00 Km

3,00 Km

5
6

Pembangunan Jalan Maja - Koleang


Pembangunan Jalan Cipanas - Wr
Banten

Kab Lebak
Kab Lebak

4,00 Km
15,00 Km

4,00 Km
15,00 Km

Pelebaran Jalan Mengger Mandalawangi - Caringin

Kab Pandeglang

3,00 Km

3,00 Km

Pilot Project Ruas Jalan Taman Jaya Ujung Jaya

Kab Pandeglang

2,00 Km

2,00 Km

Pembangunan Jembatan Angke


(Hasyim Ashari)

Kota Tangerang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Jembatan TeluknagaPakuhaji

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Jembatan

51,500,000,000

- 492 -

APBD

52,530,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1 Paket

1 Paket

Peningkatan Jembatan Serdang Bojonegara Cs

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Peningkatan Jembatan Cipanas Citorek Cs

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

1
2

Jln Beringin Raya


Fly Over Sudirman (By Pass Kota
Tangerang)

Kota Tangerang
Kota Tangerang

1,70 Km
0,50 Km

Jl. Surya Kencana Simpang DR


Setiabudi

Kota Tangsel

2,00 Km

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

7,730,000,000

APBD

15,362,235,000

APBD

1,70 Km
0,50 Km

15,669,479,700

Pemeliharaan Rutin Jalan


Pemeliharaan Rutin Jembatan
Mandor Jalan
Mandor (1 org)
Pekerja (2 org)
Kendaraan Roda 3
Peralatan (Safety shoes, Topi, Pacul,
Belincong, dll)

Wil Tangerang
Wil Tangerang
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

192,345 Km
1.529,70 m

192,345 Km
1.529,70 m

19 org
38 org
19 unit
19 set

19 org
38 org
19 unit
19 set

BBM
Pelumas

Provinsi Banten
Provinsi Banten

9.880,00 liter
228,00 liter

9.880,00 liter
228,00 liter

Pemeliharan Jalan dan Jembatan


Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon

22,894,035,000

Pemeliharaan Rutin Jalan


Pemeliharaan Rutin Jembatan
Mandor Jalan
Mandor (1 org)
Pekerja (2 org)
Kendaraan Roda 3
Peralatan (Safety shoes, Topi, Pacul,
Belincong, dll)

7,884,600,000

2,00 Km

Pemeliharan Jalan dan Jembatan


Provinsi Wilayah Tangerang

APBD

23,351,915,700

Wil Serang, Cilegon


Wil Serang, Cilegon
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

313,09 Km
1.679,00 m

313,09 Km
1.679,00 m

32 org
64 org
32 unit
32 set

32 org
64 org
32 unit
32 set
16.640,00 liter
384,00 liter

5
6

BBM
Pelumas

Provinsi Banten
Provinsi Banten

16.640,00 liter
384,00 liter

Rehabilitasi Berkala Jalan Cigadung Cipacung

Kab Pandeglang

3,00 Km

3,00 Km

Perbaikan Jalan Beton Cikande Rangkasbitung

Kab Lebak

10.000,00 M2

10.000,00 M2

1
2
3

Pemeliharaan Rutin Jalan


Pemeliharaan Rutin Jembatan
Penanganan Longsoran
Mandor Jalan
Mandor (1 org)
Pekerja (2 org)
Kendaraan Roda 3
Peralatan (Safety shoes, Topi, Pacul,
Belincong, dll)

Wil Pandeglang
Wil Pandeglang
Wil Pandeglang
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

161,53 Km
1.406,0 m
1,00 Ls

161,53 Km
1.406,0 m
1,00 Ls

16 org
32 org
16 unit
16 set

16 org
32 org
16 unit
16 set

BBM
Pelumas

Provinsi Banten
Provinsi Banten

8.320,00 liter
192,00 liter

8.320,00 liter
192,00 liter

Pemeliharan Jalan dan Jembatan


Provinsi Wilayah Selatan

10,400,000,000

Pemeliharan Jalan dan Jembatan


Provinsi Wilayah Pandeglang

13,256,600,000

5
6
3

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pemeliharan Jalan dan Jembatan


Provinsi Wilayah Utara

1
2
3
4

1 Paket
1 Paket

Kab Serang

1
2
3
4

1 Paket
1 Paket

Pembangunan Jembatan Cihasem


(Petir - Sorok)

1
2

Kab Tangerang
Kota Tangerang

5
6
1

Lokasi

Sumber Dana

Target Capaian
Kinerja

Pembangunan Jembatan Dadap 2


Pembangunan Jembatan Angke (Jln
Raden Fatah)

1
2
3
4

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3
4

1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharan Jalan dan Jembatan


Provinsi Wilayah Lebak

14,615,810,000

- 493 -

APBD

10,608,000,000

APBD

APBD

13,521,732,000

14,908,126,200

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


1
2
3
1
2
3
4
5
6

10

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan Rutin Jalan


Pemeliharaan Rutin Jembatan
Penanganan Longsoran
Mandor Jalan
Mandor (1 org)
Pekerja (2 org)
Kendaraan Roda 3
Peralatan (Safety shoes, Topi, Pacul,
Belincong, dll)

Wil Lebak
Wil Lebak
Wil Lebak
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

185,923 Km
1.019,70 m
1,00 Ls

185,923 Km
1.019,70 m
1,00 Ls

19 org
38 org
19 unit
19 set

19 org
38 org
19 unit
19 set

BBM
Pelumas

Provinsi Banten
Provinsi Banten

9.880,00 liter
228,00 liter

9.880,00 liter
228,00 liter

Pembangunan Saluran Drainase dan


Gorong-Gorong Jalan
ada selisih pagu dengan skpd

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

12,200,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

12,444,000,000

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CIOMAS MANDALAWANGI

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas TERATE-BANTEN
LAMA

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas SP. TAKTAKAN GUNUNG SARI

Kota Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CIRUAS PONTANG

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CIRUAS - PETIR

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas PETIR-WARUNG
GUNUNG

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas PARIGISUKAMANAH

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas BANTEN LAMA SAWAH LUHUR 1

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas BANTEN LAMA SAWAH LUHUR 2

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

10

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas PONTANG TANARA

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

11

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas TANARA KRONJO

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

12

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas GUNUNG SARI MANCAK

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

13

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas MANCAK - ANYER

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

14

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CILAKU - DUKUH
KAWUNG

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

15

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas SEMPU - CILAKU

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

16

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas MENGGER MANDALAWANGI

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

- 494 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

17

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas MANDALAWANGI JIPUT

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

18

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas PICUNG-MUNJUL

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

19

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas MUNJULCIKEUSIK

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

20

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas MUNJUL ANGSANA

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

21

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas ANGSANA PANIMBANG

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

22

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CISEUKEUT SOBANG

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

23

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas SOBANG - TELA

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

24

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas SUMUR - TJ.
LESUNG

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

25

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CIBALIUNG SUMUR

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

26

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas JIPUT CARINGIN

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

27

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas MAJA-KOLEANG

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

28

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CITERAS RANGKASBITUNG

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

29

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas MAJA - KOLEANG

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

30

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas BAYAH CIKOTOK

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

31

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CIKOTOK BATAS JABAR

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

32

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CIPANAS CITOREK

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

33

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CITOREK WARUNG BANTEN

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

34

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas MAUK- TELUK
NAGA

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

35

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas KRONJO - MAUK

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

36

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CURUG - LEGOK

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

- 495 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

11

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

37

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas LEGOK - PARUNG
PANJANG

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

38

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas MALANGNEGAH TIGARAKSA

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

39

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CISAUK - JAHA

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

40

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas CILENGGANG SERPONG

Kota Tangsel

1 Paket

1 Paket

41

Pembangunan Saluran Drainase/


Gorong-gorong Ruas SIMPANG
GAPLEK - BATAS DKI

Kota Tangsel

1 Paket

1 Paket

Pembangunan TPT, Talud dan


Bronjong
ada selisih pagu dengan yang skpd

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

11,350,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

11,577,000,000

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CIOMAS - MANDALAWANGI

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas TERATE-BANTEN LAMA

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas SP. TAKTAKAN - GUNUNG SARI

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CIRUAS - PONTANG

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CIRUAS - PETIR

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas PETIR-WARUNG GUNUNG

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas PARIGI-SUKAMANAH

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas BANTEN LAMA - SAWAH LUHUR

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas SAWAH LUHUR - BANTEN LAMA

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

10

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas PONTANG - TANARA

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

11

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas TANARA - KRONJO

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

12

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas GUNUNG SARI - MANCAK

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

13

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas MANCAK - ANYER

Kab Serang

1 Paket

1 Paket

14

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CILAKU - DUKUH KAWUNG

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

15

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas MENGGER - MANDALAWANGI

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

16

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas MANDALAWANGI -JIPUT

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

17

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas PICUNG-MUNJUL

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

18

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas MUNJUL-CIKEUSIK

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

19

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas MUNJUL - PANIMBANG

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

20

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CISEUKEUT - SOBANG - TELA

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

21

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas SUMUR - TJ. LESUNG

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

22

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CIBALIUNG - SUMUR

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

- 496 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

12

13

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

23

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas JIPUT - CARINGIN

Kab Pandeglang

1 Paket

1 Paket

24

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas MAJA-KOLEANG

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

25

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CITERAS - RANGKASBITUNG

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

26

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CITERAS - MAJA - KOLEANG

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

27

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas BAYAH - CIKOTOK

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

28

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CIPANAS - CITOREK

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

29

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CITOREK - WARUNG BANTEN

Kab Lebak

1 Paket

1 Paket

30

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas MAUK- TELUK NAGA

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

31

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas KRONJO - MAUK

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

32

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CURUG - LEGOK

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

33

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas MALANGNEGAH - TIGARAKSA

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

34

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CISAUK - JAHA

Kab Tangerang

1 Paket

1 Paket

35

Pembangunan TPT,Talud/Bronjong
Ruas CILENGGANG - BUNDERAN
TEKNO

Kota Tangsel

1 Paket

1 Paket

Pengadaan Lahan Kebinamargaan

290,965,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

296,784,300,000

1
2
3
4
5
6

Pakupatan - Palima
Palima - Pasang Teneng
Hasyim Ashari
Sp. Muncul - Pamulang - Otista
Saketi - Malingping
Sempu - Cilaku

Provinsi Banten
Kab. Serang
Kota Tangerang
Kota Tangsel
Kab. Lebak
Provinsi Banten

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

DED Pelebaran Jl. Jombang Raya (6,8


Km)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

DED Malangnengah - Tiga Raksa (10,1


Km)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

DED Pelebaran Jl. Beringin Raya (Kota


Tangerang) (1,7 Km), Jl. Pajajaran
(Ciputat) (2,095 Km), dan Jl. Raya
Ciledug (Jl. HOS Cokroaminoto) (4,62
Km)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

DED Jalan Akses Pelabuhan


Karangantu (0,996 Km)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

DED Jalan Desa Teluk (Akses PPP


Labuan) (0,551 Km)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

DED Serdang - Bojonegara - Merak


(34,85 Km)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

7
8
9

DED Under Pass Ps. Jombang


Simplified Design ABT 2016
Simplified Design Wil Utara th. 2016

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket
1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket

10

Simplified Design Wil Selatan th. 2015

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

11
12

DED Jembatan 2 Hasyim Ashari


DED Jembatan Cilemer (Ruas Jalan
Ciomas - Mandalawangi)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

13

DED Fly Over Sp. Munjul

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Perencanaan Pembangunan Jalan dan


Jembatan

4,025,000,000

- 497 -

APBD

4,105,500,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

14

15

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

14

DED Jembatan Kasuban (Ruas Jalan


Terate - Banten Lama)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

15

DED Cilambo (Ruas Jalan Terate Banten Lama)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

16

DED Jembatan Pangkalan (Ruas Jalan


Ciseukeut - Sobang - Tela)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

17

DED Jembatan Ruas Jalan Cibaliung Sumur

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

18

DED Jembatan Pasir Barat (Ruas


Jalan Malang Nengah - Tiga Raksa)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

19

DED Persimpangan Jalan Curug Legok - Parung Panjang

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

20

Perencanaan Pengadaan Lahan


Jembatan Bogeg, Jembatan Jongjing,
Jembatan Simpang Tidak Sebidang
Rencana Double Track Sudimara

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

21

DED Longsoran Picung - Munjul (2


titik)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

22

DED Longsoran Cipanas - Wr. Banten


(2 titik)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

23

Updating Kondisi Jalan dan Jembatan


Wil Utara

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

24

Updating Kondisi Jalan dan Jembatan


Wil. Tengah

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

25

Updating Kondisi Jalan dan Jembatan


Wil. Selatan

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

26

Identifikasi Longsoran dan DED


Desaign Penanganannya di Ruas Jalan
Ciomas - Mandalawangi

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

27

DED Relokasi Pembangunan Jalan Sp.


Saketi (1,25 Km)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pengawasan Pembangunan dan


Pemeliharaan Infrastruktur
Kebinamargaan
1
2

Pengawasan Pembangunan Jalan


Pengawasan Pembangunan Jalan
Tahun Jamak

Tersebar
Tersebar

Pengawasan Pembangunan Jembatan

Tersebar

Pengawasan Rehabilitasi Berkala Jalan

Tersebar

Pengawasan Pembangunan Sal.


Drainase/Gorong Gorong Jalan

Tersebar

Pengawasan Pembangunan
TPT/Talud/Bronjong

Tersebar

Pengadaan Alat-alat ukur


Kebinamargaan dan Pengujian
Kualitas Bahan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

11,271,250,000

APBD

11,496,675,000

1,000,000,000

APBD

1,020,000,000

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Mesin Core Driil Aspal

Provinsi Banten

4 set

4 set

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Sondir Electric

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


California Bearing Ratio (CBR)

Provinsi Banten

1 unit

1 unit

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Dinamic Cone Penetrometer (DCP)

Provinsi Banten

1 set

1 set

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Concrete Mixer

Provinsi Banten

1 unit

1 unit

- 498 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

16

17

18

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Mortar Mixer

Provinsi Banten

2 unit

2 unit

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Vibrating Table

Provinsi Banten

1 unit

1 unit

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Hammer Test

Provinsi Banten

1 unit

1 unit

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Mesin uji Kuat Tekan Beton

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

10

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Mesin Ekstraksi Aspal

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

11

Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian


Vacuum Stand

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

12
13

Kalibrasi alat uji


Pengadaan Bahan dan Peralatan Lab
Mesin Core Drilling Test Set 4" type 5-7
HP, 4 Tax

Provinsi Banten
Provinsi Banten

25 Buah
3 unit

25 Buah
3 unit

14

Pengadaan Bahan dan Peralatan Lab


Hammer Test

Provinsi Banten

2 unit

2 unit

15

Pengadaan Bahan dan Peralatan Lab


Mesin uji kuat tekan beton

Provinsi Banten

1 unit

1 unit

16

Pengadaan Bahan dan Peralatan Lab


Alas capping beton 4"

Provinsi Banten

4 set

4 set

17

Pengadaan Bahan dan Peralatan Lab


Perlengkapan / safety wear

Provinsi Banten

10 set

10 set

18

Pengujian Bahan Kualitas Bahan


Glycerin

Provinsi Banten

25 liter

25 liter

19

Pengujian Bahan Kualitas Bahan


Trichlorethylene Murni

Provinsi Banten

20 liter

20 liter

20

Pengujian Bahan Kualitas Bahan


Belerang (Sulphur)

Provinsi Banten

20 kg

20 kg

21

Pengujian Bahan Kualitas Bahan


Cairan Water Glass

Provinsi Banten

10 liter

10 liter

22

Pengujian Bahan Kualitas Bahan Pasir


Kuarsa

Provinsi Banten

100 kg

100 kg

23

Pengujian Bahan Kualitas Bahan Filter


Paper For Extraktor

Provinsi Banten

50 Pcs

50 Pcs

24

Pengujian Bahan Kualitas Bahan


Diamond Bit 2'' Beton

Provinsi Banten

5 buah

5 buah

25

Pengujian Bahan Kualitas Bahan


Diamond Bit 4'' Aspal

Provinsi Banten

5 buah

5 buah

26

Operasional Pengujian Lapangan

Provinsi Banten

Pengadaan Peralatan dan BahanBahan Kebinamargaan Wilayah Utara

4,500,000,000

Pengadaan Vibrating Roller kap. min


3,7 Ton

Provinsi Banten

1 unit

Finisher

Provinsi Banten

1 unit

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,590,000,000

1 unit
1 unit

Pengadaan Peralatan dan BahanBahan Kebinamargaan Wilayah


Selatan

2,000,000,000

APBD

2,040,000,000

Pengadaan Vibrating Roller kap. min


3,7 Ton

Provinsi Banten

2 unit

2 unit

Pembangunan Jalan Saketi - Banjasari

Kab Pandeglang

14,00 km

14,00 km

Pembangunan Jalan Banjarsari Malingping

Kab Lebak

14,00 km

14,00 km

Pembangunan Jalan Palima - Pasang


Teneng

Kab Serang

6,00 Km

6,00 Km

Pembangunan Jalan Pakupatan Palima

Kota Serang

5,00 Km

5,00 Km

Pembangunan Jalan Prioritas Tahun


Jamak

445,350,000,000

- 499 -

APBD

454,257,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

19

20

21

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pembangunan Jalan Sp Muncul Pamulang - Pajajaran - Otista

Kota Tangsel

4,00 Km

4,00 Km

Pembangunan Jalan Hasyim Ashari

Kota Tangerang

2,50 Km

2,50 Km

Pembangunan Jalan Citeras-Tigaraksa

Kab Tangerang

4,00 Km

4,00 Km

Pendataan Leger Jalan Ruas Sempu Dukuh Kawung

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pendataan Leger Jalan Ruas CigadungCipacung

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pendataan Leger Jalan Ruas Maja Koleang

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pendataan Leger Jalan Ruas


Malangnengah - Tigaraksa

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pendataan Leger Jalan Ruas PicungMunjul-Panimbang

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pendataan Leger Jalan Ruas Ciseukeut


- Sobang - Tela

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pendataan Leger Jalan Ruas Munjul Cikaludan - Cikeusik

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pendataan Leger Jalan Ruas Cibaliung Sumur

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pendataan Leger Jalan Ruas Cisauk Jaha

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

10

Pendataan Leger Jalan Ruas Serdang Bojonegara - Merak

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

11

Pendataan Leger Jalan Ruas Ciomas Mandalawangi

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

12

Pendataan Leger Jalan Ruas Jl. KH.


Abdul Fatah Hasan-Abd. HadiTb.Suwandi-Lt. Jidun

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Pendataan Leger Jalan

1,000,000,000

Optimalisasi Pengelolaan Perijinan


Bidang Bina Marga dan Tata Ruang
1

Pengelolaan Perijinan Bidang Bina


Marga Pada Tahun 2014

Provinsi Banten

Pengendalian Pemanfaatan Tanah


Bidang Bina Marga

Provinsi Banten

Pemeliharaan Peralatan
Kebinamargaan Wilayah Utara

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,020,000,000

250,000,000

APBD

255,000,000

1,110,500,000

APBD

1,132,710,000

Suku Cadang Alat Bengkel Compressor


+ Jack Hammer

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

Suku Cadang Alat Bengkel Asphalt


Cutter

Provinsi Banten

4 Unit

4 Unit

Suku Cadang Alat Bengkel Baby Roller

Provinsi Banten

7 Unit

7 Unit

Suku Cadang Alat Bengkel Chainsaw

Provinsi Banten

3 Unit

3 Unit

Suku Cadang Alat Bengkel Concrete


Mixer

Provinsi Banten

3 Unit

3 Unit

Suku Cadang Alat Bengkel Generator


Set + Lampu

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

Suku Cadang Alat Bengkel Grass


Cutter

Provinsi Banten

25 Unit

25 Unit

Suku Cadang Alat Bengkel Hand


Operator Compactor (Stamper)

Provinsi Banten

10 Unit

10 Unit

Suku Cadang Alat Bengkel Hydraulic


Excavator Track

Provinsi Banten

4 Unit

4 Unit

10

Suku Cadang Alat Bengkel Hydraulic


Power Pack

Provinsi Banten

11 Unit

11 Unit

11

Suku Cadang Alat Bengkel Mini


Excavator

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

- 500 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

22

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

12

Suku Cadang Alat Bengkel Motor


Breaker

Provinsi Banten

4 Unit

4 Unit

13

Suku Cadang Alat Bengkel Motor


Grader

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

14

Suku Cadang Alat BengkelPompa Air

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

15

Suku Cadang Alat BengkelTruck Crane

Provinsi Banten

3 Unit

3 Unit

16

Suku Cadang Alat Bengkel Truck


Trailler

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

17

Suku Cadang Alat Bengkel Vibrating


Roller

Provinsi Banten

8 Unit

8 Unit

18

Suku Cadang Alat BengkelWater


Tanker

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

19

Suku Cadang Alat BengkelWheel


Excavator

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

20

Suku Cadang Alat BengkelWheel


Loader

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

21

Suku Cadang Alat BengkelMesin Las

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

22
23
24

Suku Cadang Alat BengkelBulldozer


Suku Cadang Alat BengkelForklift
Suku Cadang Alat BengkelAsphalt
Sprayer

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Unit
1 Unit
2 Unit

1 Unit
1 Unit
2 Unit

25

Suku Cadang Alat BengkelPlat Tamper

Provinsi Banten

3 Unit

3 Unit

26

Suku Cadang Alat AngkuDump Truck

Provinsi Banten

6 Unit

6 Unit

27

Suku Cadang Alat Angku Mobil


Stooring

Provinsi Banten

1 unit

1 unit

28

Suku Cadang Alat AngkuTruck Self


Loader

Provinsi Banten

1 unit

1 unit

29

Suku Cadang Alat Angku Motor Roda


Tiga

Provinsi Banten

13 unit

13 unit

Pemeliharaan Alat-alat Berat Motor


Grader

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

Pemeliharaan Alat-alat Berat Wheel


Excavator

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

Pemeliharaan Alat-alat Berat Wheel


Loader

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

Pemeliharaan Alat-alat Berat Backhoe


Loader

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

Pemeliharaan Alat-alat Berat Hydraulic


Power Pack

Provinsi Banten

4 Unit

4 Unit

Pemeliharaan Alat-alat Berat Hydraulic


Excavator Track

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

Pemeliharaan Alat-alat Berat Vibrating


Roller

Provinsi Banten

9 Unit

9 Unit

Pemeliharaan Alat-alat Berat Bulldozer

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

Pemeliharaan Peralatan
Kebinamargaan Wilayah Selatan

1,050,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,071,000,000

Pemeliharaan Alat-alat Berat Mini


Excavator

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

10

Pemeliharaan Alat-alat Berat Forklift

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

11

Pemeliharaan Alat-alat Berat Baby


Roller

Provinsi Banten

7 Unit

7 Unit

12

Penggantian Suku Cadang Dump


Truck Tahun Pembuatan 2003

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

13

Penggantian Suku Cadang Dump


Truck Crane Tahun Pembuatan 2003

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

- 501 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penggantian Suku Cadang Dump


Truck Tahun Pembuatan 2005

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

15

Penggantian Suku Cadang Dump


Truck Tahun Pembuatan 2007

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

16

Penggantian Suku Cadang Dump


Truck Tahun Pembuatan 2012

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

17

Penggantian Suku Cadang Dump


Truck Tahun Pembuatan 2013

Provinsi Banten

2 Unit

2 Unit

18

Penggantian Suku Cadang Mobil


Stooring

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

19

Penggantian Suku Cadang Self Loader

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

20

Pemeliharaan Alat-alat
BengkelCompressor + Jack Hammer

Provinsi Banten

3 Unit

3 Unit

21

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel


Asphalt Cutter

Provinsi Banten

7 Unit

7 Unit

22

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel


Chainsaw

Provinsi Banten

6 Unit

6 Unit

23

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel


Concrete Mixer

Provinsi Banten

3 Unit

3 Unit

24

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel


Generator Set + Lampu

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

25

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Grass


Cutter

Provinsi Banten

37 Unit

37 Unit

26

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Hand


Operator Compactor (Stamper)

Provinsi Banten

19 Unit

19 Unit

27

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Jack


Hammer Portable

Provinsi Banten

5 Unit

5 Unit

28

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel


Welding Set (Mesin Las)

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

29

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel


Hydraulic Breaker

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

30

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Plate


Tamper

Provinsi Banten

11 Unit

11 Unit

31

Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Motor


Breaker

Provinsi Banten

4 Unit

4 Unit

Penataan Ruang Wilayah dan


Kawasan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

14

5,295,000,000
Rasio Rencana Kawasan Strategis
yang Tersusun (%)
Peningkatan Kualitas Penataan
Ruang Kota (paket)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

3.17%

1 Paket

1 Paket
3,700,000,000

Penyusunan Rencana Tata Ruang


Kawasan Strategis Provinsi Sudut
Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Kepompok Pariwisata dan Pertanian
(Kawasan Tanjung lesung - Panimbang
di kab. Pandeglang, Kawasan Bayah
dan sekitarnya di Kab. Lebak,
Kawasan Malimping dan sekitarnya di
Kab. Lebak, Kawasan Cibaliung dan
Sekitarnya di Kab. Pandeglang)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,400,900,000

3.83%

Penataan dan Pemanfaatan Ruang


1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Provinsi Banten

- 502 -

APBD

3,774,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Penyusunan Rencana Tata Ruang


Kawasan Strategis Provisi Sudut
kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Kelompok Industri (Kawasan Balaraja
di Kab. Tangerang, Kawasan
Teluknaga di Kab. Tangerang,
Kawasan Strategis Ekonomi
Bojonegara di Kab. Serang)

Provinsi Banten

Penyusunan Rencana Tata Ruang


Kawasan Strategis Provisi Sudut
kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Kelompok Perkotaan (Kawasan Kota
Kekerabatan Maja di Kab. Lebak,
Kawasan Pusat Pemerintahan KP3B di
Kota Serang, Kawasan Sport City di
Kota Serang)

Provinsi Banten

Studi Banding dalam rangka


Penyusunan Perda Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Provisi
Banten Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi ke Surabaya Jawa Timur

Provinsi Banten

Konsinyering Kawasan Strategis


Provinsi Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi (Kelompok
Pariwisata dan Pertanian)

Provinsi Banten

Konsinyering Kawasan Strategis


Provinsi Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi (Kelompok
Industri)

Provinsi Banten

Konsinyering Kawasan Strategis


Provinsi Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi (Kelompok
Perkotaan)

Provinsi Banten

Studi Pola Ruang Kawasan Rawan


Banjir Pada Daerah Aliran Sungai
(DAS) Sungai Ciujung

Provinsi Banten

Studi Identifikasi perubahan


pemanfaatan ruang pada Wilayah
Kerja Pembangunan (WKP) I di Kota
Tangerang, Kab. Tangerang, Kota
Tangerang Selatan

Provinsi Banten

Studi Identifikasi perubahan


pemanfaatan ruang pada Wilayah
Kerja Pembangunan (WKP) II di Kota
Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon

Provinsi Banten

Studi Identifikasi perubahan


pemanfaatan ruang pada Wilayah
Kerja Pembangunan (WKP) III di Kab.
Pandeglang, dan Kab. Lebak

Provinsi Banten

Studi Inventarisasi Ruang Terbuka


Hijau pada Wilayah Kerja
Pembangunan (WKP) I di Kota
Tangerang, Kab. Tangerang, Kota
Tangerang Selatan

Provinsi Banten

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,595,000,000

- 503 -

Sumber Dana

APBD

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,626,900,000

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


6

Studi Inventarisasi Ruang Terbuka


Hijau pada Wilayah Kerja
Pembangunan (WKP) II di Kota Serang,
Kab. Serang, Kota Cilegon

Provinsi Banten

Studi Inventarisasi Ruang Terbuka


Hijau pada Wilayah Kerja
Pembangunan (WKP) III di Kab.
Pandeglang, dan Kab. Lebak

Provinsi Banten

Kegiatan Pengawasan Teknis


Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Industri pada Wilayah Kerja
Pembangunan (WKP) I di Kota
Tangerang, Kab. Tangerang, Kota
Tangerang Selatan

Provinsi Banten

Fasilitasi Rapat Koordinasi


Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Keterlibatan 3 Unsur (Masyarakat,
Akademisi, dan Instansi Pemerintah)

Provinsi Banten

10

Kegiatan Fasilitasi Forum komunikasi


Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD)

Provinsi Banten

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

20

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,200,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset
1
2
3
4
5
6

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%

Laporan Neraca
Laporan Prognosis
Laporan SPJ Fungsional
Laporan Pajak
Buku Kas Umum
Laporan Aset Dinas

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

1
1
1
1
1
1

APBD

Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok

306,000,000
1
1
1
1
1
1

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

900,000,000

Dok
Dok
Dok
Dok
Dok
Dok

APBD

918,000,000

Penyusunan Program dan Anggaran


Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan Laporan Kinerja pada


Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Evaluasi Capaian Renja Dinas Bina


Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Tahun 2013

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Pengendalian Program, kegiatan dan


Anggaran Dinas Bina Marga dan Tata
Ruang Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi Teknis & Rapat Kerja
Bidang Bina Marga dan Penataan
Ruang

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Kajian Teknis Kebinamargaan

Provinsi Banten

1 Dok

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1 Dok
15,359,570,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

APBD

15,666,761,400
100%

- 504 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,224,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

300,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian
1

20

10

20

10

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Premi Asuransi Roda Empat


Paket Ucapan Papan Buingan
Pembantu Petugas Lapangan
Satpam
Pramubakti
Pengemudi
Alat Tulis Kantor
Alat Listrik dan Elektronik
Perangko dan Materai
Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

11

Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda


Empat

12

Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda


Dua

13

Target Capaian
Kinerja
100%

100%

100%

100%

100%

APBD
1 Paket
1 Paket
19 Orang
14 Orang
9 Orang
2 Orang
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Provinsi Banten

38.280 Liter

38.280 Liter

Provinsi Banten

20.592 Liter

20.592 Liter

Pengisian Tabung Pemadam


Kebakaran

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

14
15
16
17
18
19
20
21

Telepon dan Internet


Listrik 5 Jaringan
Surat Kabar/ Majalah
Cetak dan Penggandaan
Sewa Tempat untuk Ruang Arsip
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pakaian Kerja Lapangan
Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
106 Stel
25 Stel
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
106 Stel
25 Stel
1 Paket

22
23
24

Pakaian Olahraga
Promosi dan Publikasi
AP

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

106 Stel
1 Paket

106 Stel
1 Paket

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

764,134,000

APBD

1,350,000,000

APBD

12 bulan
12 bulan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,254,580,300

1 Paket
1 Paket
19 Orang
14 Orang
9 Orang
2 Orang
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Sumber Dana

Catatan Penting

100%

3,190,765,000

1
2

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Target Capaian
Kinerja

779,416,680
12 bulan
12 bulan
1,377,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Aparatur

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

2
3

Pembangunan Pagar Kantor


DED Pembangunan Gedung
Laboratorium Jalan dan Jembatan
Provinsi Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,000,000,000

APBD

1,020,000,000

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor


Roda 3

Provinsi Banten

1 Unit

1 Unit

2
3
4

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2


Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

52 Unit
32 Unit
2 Gedung

52 Unit
32 Unit
2 Gedung

Pemeliharaan Peralatan dan


Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

12 Unit

12 Unit

AP

Provinsi Banten

- 505 -

20

20

20

20

10

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
5

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
327,671,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Workshop Peningkatan Kapasitas


Aparatur

Provinsi Banten

100 Orang

100 Orang

Pembinaan Aparatur Dinas Bina Marga


dan Tata Ruang

Provinsi Banten

100 Orang

100 Orang

AP

Provinsi Banten

Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi


Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten

60 Peserta

60 Peserta

Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa


Konstruksi Kab/Kota Se-Provinsi
Banten

Provinsi Banten

40 TPJK

40 TPJK

Pemberdayaan Penanggung Jawab


Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi

Provinsi Banten

40 Asosiasi

40 Asosiasi

Pengembangan Media Informasi Jasa


Kontruksi Daerah

Provinsi Banten

4 Edisi

4 Edisi

Pendampingan Percepatan PERDA


IUJK Kab/Kota

Provinsi Banten

30 Peserta

30 Peserta

Desiminasi dan Sosialisasi SNI Bidang


Tata Ruang

Provinsi Banten

60 Peserta

60 Peserta

Bimbingan Teknis Pelaksanaan


Pekerjaan Jalan

Provinsi Banten

30 Org

30 Org

Bimbingan Teknis Juru Gambar


Arsitektur

Provinsi Banten

25 Org

25 Org

Bimbingan Teknis Juru Ukur


Kuantitas Bangunan Gedung

Provinsi Banten

30 Org

30 Org

Bimbingan Perencanaan Umum Jalan

Provinsi Banten

25 Dok

25 Dok

Pembinaan Badan Usaha Jasa


Konstruksi

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Bimbingan Teknis Estimator Jalan

Provinsi Banten

30 Org

1,500,000,000

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

1,000,000,000

APBD

1,530,000,000

APBD

1,020,000,000

30 Org

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah Utara

1,600,000,000

APBD

1,632,000,000

1
2
3

Pengadaan wall exhouse fan


Pengadaan mesin tik elektrik
Pengadaan mesin penghancur kertas

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

5 Unit
2 unit
5 Unit

5 Unit
2 unit
5 Unit

Pengadaan Lemari Arsip Sliding Door


Glass

Provinsi Banten

5 Unit

5 Unit

5
6
7
8
9
10

Pengadaan Lemari Rak Buku


Pengadaan Filling Cabinet 4 Laci
Pengadaan Filling Cabinet 3 Laci
Pengadaan papan tulis elektrik
Pengadaan whiteboard
Pengadaan Komputer/PC min.
processor i3 2GB

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

5
4
4
1
2
6

5
4
4
1
2
6

11

Pengadaan Laptop/Notebook min.


processor i5 2,5 GHz

Provinsi Banten

5 Unit

5 Unit

12
13

Pengadaan Printer officejet


Pengadaan Printer Laser Jet
(Print,Scan,Copy)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Unit
2 Unit

2 Unit
2 Unit

14
15
16
17
18
19

Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

4
2
5
4
8
1

4
2
5
4
8
1

printer laser jet


printer dot metrik
UPS 1500 Va
Meja Kerja 1 Biro
Meja Kerja 1/2 Biro
meja rapat

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
334,224,420

Pembinaan Jasa Konstruksi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

- 506 -

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


20
21
22
23
24
25
26

Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Besi

27
28
29
30
31
32
33

34
1

20

10

20

10

10

20

10

11

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

4
8
8
4
1
3
3

Pengadaan dispenser Hot & Cold


AC 1 PK + Instalasi
AC 1/2 PK + Instalasi
Pengadaan Sumur Bor dan Jetpump
Pengadaan Tabung Pemadam
Kebakaran 5 Kg

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

2 Unit
2 Unit
6 Unit
1 Paket
4 Unit

2 Unit
2 Unit
6 Unit
1 Paket
4 Unit

Pengadaan Gordein / Vertikal Blind


Pengadaan Sound System Ruang Rapat
8 Chanel

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

Pembangunan Workshop Pontang


(Lanjutan)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

AP

Provinsi Banten
2,300,000,000

Solar System 100w + Pemasangan


Camera Digital SLR
Handycam Digital 8
Printer Color LaserJet
Printer Color
Printer LaserJet
White Board Electrik
Pemagaran Keliling Kantor BPT
Baju Batik
Lampu Senter Lapangan
Pengukur Suhu Panas + Jarak
Rompi Lapangan
Meteran Dorong
Brangkas
Tirai
Theodolite Digital
Peremajaan Instalasi Listrik
Pembangunan Workshop Picung
(Lanjutan)

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten

2
1
3
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,346,000,000

5 Titik
2 Unit
2 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
1 Unit
1 Paket
80 Stel
20 Unit
10 Unit
20 Unit
10 Unit
1 Unit
100 m
1 Unit
1 Paket
1 Paket
50,000,000

Kendaraan Roda 2
Meja Kerja
Kursi Kerja
Televisi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

APBD

5 Titik
2 Unit
2 Unit
3 Unit
3 Unit
3 Unit
1 Unit
1 Paket
80 Stel
20 Unit
10 Unit
20 Unit
10 Unit
1 Unit
100 m
1 Unit
1 Paket
1 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pembinaan Jasa
Konstruksi
1
2
3
4

4
8
8
4
1
3
3

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kursi Kerja 1 Biro


Kursi kerja staff
kursi rapat
kursi tamu
Sofa bahan oscar
Loker Kerja Staff
Rak Gudang Konstruksi

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

unit
unit
unit
unit

51,000,000

2
1
3
1

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah Utara

455,000,000

unit
unit
unit
unit

APBD

464,100,000

Belanja Premi Asuransi Barang Milik


Daerah

Provinsi Banten

16 Unit

16 Unit

2
3
4

Belanja Jasa Service


Belanja Jasa KIR
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
dan BBNKB

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

41 Unit
18 Unit
53 Unit

41 Unit
18 Unit
53 Unit

5
6

Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung


Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 Paket
16 Unit

2 Paket
16 Unit

- 507 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


7
8

20

20

10

10

12

13

20

20

10

10

14

15

20

10

23

23

16

1
2
3
4

Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung


Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Belanja Asuransi Kendaraan Dinas
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

AP

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten

Target Capaian
Kinerja

577,320,000

APBD

1 Ls
5 Unit
7 unit

81,600,000

1 Ls
5 Unit
7 unit
500,000,000

APBD

510,000,000

Penyediaan Barang Administrasi


Perkantoran Balai Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Utara

Provinsi Banten

1 Tahun

1 Tahun

Penyediaan Jasa Administrasi


Perkantoran serta Pelayanan Tata
Usaha Kerumahtanggaan

Provinsi Banten

15 Orang

15 Orang

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pelaksana
Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Selatan

436,000,000

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

APBD

22.000 Ltr
12 Bulan
12 Bulan
240,000,000

APBD

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

244,800,000

1
2
3
4

Belanja Pegawai
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Belanja Peralatan Kebersihan dan


Bahan Pembersih

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

6
7

Belanja Bahan Bakar Minyak


Belanja Telephone/Faksimili/Internet

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 Bulan
12 Bulan

12 Bulan
12 Bulan

8
9
10
11

Belnja Surat Kabar/Majalah


Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

12
12
12
12

12
12
12
12

12

Belanja Perjalanan Dinas Dalam


Daerah

Provinsi Banten

12 Bulan

13

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten

12 Bulan

Banten
Banten
Banten
Banten

12
12
12
12

444,720,000

22.000 Ltr
12 Bulan
12 Bulan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pembinaan
Jasa Konstruksi
Banten
Banten
Banten
Banten

12
12
12
12

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

12 Bulan
12 Bulan
600,000,000

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Paket
38 Unit
38 Unit
36 Unit

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pelaksana
Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Utara

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas


Belanja Jasa Kantor
Belanja Kebutuhan Kantor

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1 Paket
38 Unit
38 Unit
36 Unit

80,000,000

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

Catatan Penting

10 Unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pembinaan Jasa
Konstruksi
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Sumber Dana

10 Unit

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

566,000,000

1
2
3
1

Provinsi Banten
Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan

1
2
3
1

Belanja Pemeliharaan Komputer


AP

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

Paket

612,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

600,000,000

- 508 -

APBD

612,000,000

Kode

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengelolaan Buku dan Data Informasi


Pembangunan Bidang Bina Marga dan
Tata Ruang

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Fasilitasi Pameran Pembangunan


Provinsi Banten Bidang Bina Marga
dan Tata Ruang

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Pengelolaan Website Dinas Bina Marga


dan Tata Ruang Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan Aplikasi Pelaporan


Bulanan

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan Aplikasi Pelaporan Asset

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan Aplikasi Pelaporan


Kepegawaian

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Jumlah

1,271,785,000,000

- 509 -

1,271,785,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,297,220,700,000

1,297,220,700,000

26. SKPD

: DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

1
1
1

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Urusan Wajib
3
3

Pekerjaan umum;

Pengembangan dan Pengelolaan


Sumber Daya Air

166,514,798,750
Cakupan pelayanan pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan
banjir dan abrasi (%)
Luas layanan peningkatan dan
rehabilitas jaringan irigasi teknis
(Ha)

Pengelolaan dan Konservasi Waduk,


Embung, Situ serta Bangunan
Penampung Air Lainnya

APBD

169,845,094,725

10.05%

1092.00%

2534.82

3911.98
4,500,000,000

APBD

4,590,000,000

Pembangunan Embung Cikoneng

Kec. Sajira Kab. Lebak

Pembangunan Embung Margaluyu

Kec. Sajira Kab. Lebak

AKNOP Situ di Kab./ Kota Serang dan


Kota Cilegon

AP dll

Sertifikasi lahan pengairan Sungai


Cilemer

Kab. Pandeglang

Lahan Sungai Cilemer


yang telah dibebaskan
15 ha

Lahan Sungai Cilemer


yang telah dibebaskan
15 ha

Pembuatan Patok pembatas lahan dan


papan Himbauan

Kab. Pandeglang

Patok beton 500 bh;


Papan himbauan 50
unit

Patok beton 500 bh;


Papan himbauan 50
unit

Sosialisasi tentang Sempadan Sungai,


Pantai dan Situ

Provinsi Banten

1 kegiatan (50 peserta)

1 kegiatan (50 peserta)

Pengadaan Lahan Sungai Cilemer

Kab. Pandeglang

Pembebasan lahan
untuk Pengendalian
Banjir Sungai Cilemer
Seluas 30 Ha di Kab.
Pandeglang,

Pembebasan lahan
untuk Pengendalian
Banjir Sungai Cilemer
Seluas 30 Ha di Kab.
Pandeglang,

Pembebasan Lahan DI Cikadueun

Kec. Bojong Kab.


Pandeglang

Pembebasan Lahan
160,26 Ha

Pembebasan Lahan
160,26 Ha

6
7

Pembebasan Lahan DI. Cisekeut


Pembebasan Lahan Embung Cipinang

Pembebasan Lahan 2
Ha

Pembebasan Lahan 2
Ha

Pembebasan Lahan Embung Cierang

Pembebasan Lahan 2
Ha

Pembebasan Lahan 2
Ha

Pembebasan lahan Gedung PSDA


Ciliman- Cisawarna

Lebak & Pandeglang

1 dokumen
Inventarisasi Waduk,
Embung, Situ serta
bangunan penampung
air lainnya

1 dokumen
Inventarisasi Waduk,
Embung, Situ serta
bangunan penampung
air lainnya

Prov. Banten

Pengadaan Lahan Pengairan

37,109,665,750

Prov. Banten
Prov. Banten
Prov. Banten

APBD

37,851,859,065

Kec. Malingping Kab.


Lebak

Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah


Aliran Sungai

500,000,000

APBD

510,000,000

Pengujian Kualitas Air pada Sungai


Kewenangan Provinsi

Sungai kewenangan
provinsi

39 titik pemantauan
pada S. Ciujung,
Cidurian, Cisadane,
Ciliman-Cisawarna,
Cidanau, Cibanten

39 titik pemantauan
pada S. Ciujung,
Cidurian, Cisadane,
Ciliman-Cisawarna,
Cidanau, Cibanten

Kajian Rencana Akreditasi Nasional


Untuk Parameter Kimia

Prov. Banten

1 Dokumen kajian

1 Dokumen kajian

Normalisasi Sungai Cilemer

Ds. Surianeun, Ds.


Ciawi, Kec. Patia, Kab.
Pandeglang

pasangan tanggul
tanah dan bronjong
kawat sepanjang 3,5
km

Pengendalian Banjir

35,800,000,000

APBD

36,516,000,000
pasangan tanggul
tanah dan bronjong
kawat sepanjang 3,5
km

- 510 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


2

Pengendalian Banjir Cipunten Agung

AKNOP Sungai Cilemer, Cibinuangeun


dan Cikawung

AP

Lokasi

Prov. Banten

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Dokumen
Inventarisasi Sungai
800,000,000

Pengumpulan dan Pengolahan Data


Hidrologi

Pemantauan Banjir dan Kekeringan

Pengelolaan dan Analisis Data


Penggunaan Air Permukaan

Kota Tangerang, Kota


Tangsel dan Kab.
Tangerang

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

816,000,000

14 pos curah hujan, 9


titik pengukuran debit,
24 titik pengambilan
sampel & 79
perusahaan pengguna
air

14 pos curah hujan, 9


titik pengukuran debit,
24 titik pengambilan
sampel & 79
perusahaan pengguna
air

Kota / Kab. Tangerang 4 Pos Pemantau Banjir


dan Kekeringan

4 Pos Pemantau Banjir


dan Kekeringan

Kota Tangerang, Kota


Tangsel dan Kab.
Tangerang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Dokumen
Inventarisasi Sungai

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber


Daya Air pada BPSDA CidurianCisadane
1

Sumber Dana

Catatan Penting

24 Titik Pemanfaat Air

24 Titik Pemanfaat Air

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber


Daya Air pada BPSDA CiujungCidanau

1,100,000,000

APBD

1,122,000,000

Pengumpulan dan Pengolahan Data


Hidrologi dan Klimatologi

Prov. Banten

58 pos (Duga Air,


Pengukuran debit,
pengukuran debit
kualitas air, pemantau
banjir, curah hujan)
dan Stasiun
Klimatologi

58 pos (Duga Air,


Pengukuran debit,
pengukuran debit
kualitas air, pemantau
banjir, curah hujan)
dan Stasiun
Klimatologi

Pemantauan Banjir dan Kekeringan

Prov. Banten

8 pos pemantau banjir


dan Kekeringan

8 pos pemantau banjir


dan Kekeringan

Pengelolaan dan analisis data pada


penggunaan air permukaan

Prov. Banten

38 Pemanfaat Air
permukaan

38 Pemanfaat Air
permukaan

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber


Daya Air pada BPSDA CilimanCisawarna

1,615,000,000

APBD

1,647,300,000

Pengumpulan dan Pengolahan Data


Hidrologi dan Klimatologi

Kab. Lebak dan Kab.


Pandeglang

Data Pengukuran Debit


Sungai 18 ttk, data
Pengukuran Curah
Hujan 20 ttk;
'Data pengukuran debit
sungai (baru) 10 titik
pada S. CilimanCisawarna, Data
pengukuran debit
bendung (baru) 4 titik,
data pengukuran
curah hujan (baru) 10
titik, data pengukuran
muka air (baru) 10
titik1 18 Pos Duga Air,
10 Pos Duga Air ( baru)

Data Pengukuran Debit


Sungai 18 ttk, data
Pengukuran Curah
Hujan 20 ttk;
'Data pengukuran debit
sungai (baru) 10 titik
pada S. CilimanCisawarna, Data
pengukuran debit
bendung (baru) 4 titik,
data pengukuran
curah hujan (baru) 10
titik, data pengukuran
muka air (baru) 10
titik1 18 Pos Duga Air,
10 Pos Duga Air ( baru)

Pemantauan Banjir dan Kekeringan

Kab. Lebak dan Kab.


Pandeglang

14 pos pemantau
banjir;
10 pos pemantau
banjir (baru)

14 pos pemantau
banjir;
10 pos pemantau
banjir (baru)

Pengelolaan dan Analisis Data pada


penggunaan air permukaan

Kab. Lebak dan Kab.


Pandeglang

13 Titik Pemanfaat Air

13 Titik Pemanfaat Air

- 511 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


4

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan


Prasarana Hidrologi

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kab. Lebak dan Kab.


Pandeglang

18 Pos duga Air, 20


pos curah hujan, 2 titik
data bendung;
10 Pos duga Air, 10
pos curah hujan, 4 titik
data bendung

Penanganan Darurat Bencana Alam


(Ls)

Provinsi Banten

Pas. Bronjong 600 m3,


Karung Plastik 25.000
lbr, Bronjong Kawat
Pabrikasi (dia 2,7 mm,
uk. 2x1x0,5) 2.400 lbr

Pas. Bronjong 600 m3,


Karung Plastik 25.000
lbr, Bronjong Kawat
Pabrikasi (dia 2,7 mm,
uk. 2x1x0,5) 2.400 lbr

Pelatihan Petugas Pemantau Banjir


dan Satgas Penanggulangan Bencana
di lingkungan Dinas SDA dan
Pemukiman Provinsi Banten

Provinsi Banten

60 orang 2 kegiatan

60 orang 2 kegiatan

Monitoring dan Evaluasi


Penanggulangan Bencana Dinas SDA
dan Pemukiman Prov. Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Sosialisasi dan Publikasi Upaya


penanggulangan banjir

Provinsi Banten

6 kegiatan sosialisasi

6 kegiatan sosialisasi

Updating Peta Potensi Banjir dan


Kekeringan

Provinsi Banten

1 Dokumen updating
potensi banjir dan
kekeringan

1 Dokumen updating
potensi banjir dan
kekeringan

3,000,000,000

Pembangunan Prasarana Pengaman


Pantai

10,400,000,000
Pembangunan Pengaman Pantai
Panimbang

Ds. Cigondang Kec.


Panimbang Kab.
Pandeglang

Pembangunan Pengaman Pantai Carita Ds. Carita Kec. Labuan


Labuan
Kab. Pandeglang

Bimbingan Teknis Pengukuran dan


Pemetaan Wilayah Pantai dan Pesisir

Inventarisasi Kondisi Pantai di Wilayah


Kab. Pandeglang

3,060,000,000

APBD

10,608,000,000
Breakwater 100 m,
revetment 200 m

Breakwater 500 m

Breakwater 500 m

Provinsi Banten

1 kegiatan (50 peserta)

1 kegiatan (50 peserta)

Kab. Pandeglang

1 set dokumen

1 set dokumen
43,631,000,000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisata

APBD

Breakwater 100 m,
revetment 200 m

Pengembangan dan Pengelolaan


Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

18 Pos duga Air, 20


pos curah hujan, 2 titik
data bendung;
10 Pos duga Air, 10
pos curah hujan, 4 titik
data bendung

Pengadaan Bahan Banjiran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

44,503,620,000

Kab. Pandeglang

Rehab Bendung dan


Normalisasi saluran
1000 m', 2000 ha

Rehab Bendung dan


Normalisasi saluran
1000 m', 2000 ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cikamunding I

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 2100


m', 400 ha

Rehab Jaringan 2100


m', 400 ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cikamunding II

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 2000


m', 350 ha

Rehab Jaringan 2000


m', 350 ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilemer

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 2000


m', 350 ha

Rehab Jaringan 2000


m', 350 ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cikalumpang

Kab. Serang

Rehab Jaringan 1800


m', 350 ha

Rehab Jaringan 1800


m', 350 ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cibinuangeun

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 2000


m', 300 ha

Rehab Jaringan 2000


m', 300 ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cilangkahan I

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 2000


m', 350 ha

Rehab Jaringan 2000


m', 350 ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cipalabuh

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 2000


m', 400 ha

Rehab Jaringan 2000


m', 400 ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cimanyangray

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 2100


m', 400 ha

Rehab Jaringan 2100


m', 400 ha

10

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cibanten

Kota Serang

Rehab Jaringan 2000


m', 350 ha

Rehab Jaringan 2000


m', 350 ha

- 512 -

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

11

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cisangu Bawah

Kab. Serang

Rehab Jaringan 1800


m', 370 ha

Rehab Jaringan 1800


m', 370 ha

12

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipari/


Ciwuni

Kota Serang

Rehab Jaringan 2000


m', 400 ha

Rehab Jaringan 2000


m', 400 ha

13

Rehabilitasi Jaringan irigasi DI


Cikoncang

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 2200


m', 450 ha

Rehab Jaringan 2200


m', 450 ha

14

Pembangunan Jaringan Irigasi DI


Cihara

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 8000


m', 500 ha

Rehab Jaringan 8000


m', 500 ha

15

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisiih

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 2500


m', 450 ha

Rehab Jaringan 2500


m', 450 ha

16

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibama

Kab. Pandeglang

Rehab Jaringan 50 m',


50 ha

Rehab Jaringan 50 m',


50 ha

17

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cikarang Udik

Kab. Serang

Rehab Jaringan 50 m',


10 ha

Rehab Jaringan 50 m',


10 ha

18

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI


Cisangu Atas

Kab. Lebak

Rehab Jaringan 50 m',


20 ha

Rehab Jaringan 50 m',


20 ha

19

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cicinta

Kab. Serang

Rehab Jaringan 50 m',


20 ha

Rehab Jaringan 50 m',


20 ha

20

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasir


Eurih

Kab. Pandeglang

Rehab Jaringan 50 m',


35 ha

Rehab Jaringan 50 m',


35 ha

21

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwaka


Bawah

Kota Serang

Rehab Jaringan 50 m',


50 ha

Rehab Jaringan 50 m',


50 ha

22

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kadu


Genep

Kab. Pandeglang

Rehab Jaringan 50 m',


10 ha

Rehab Jaringan 50 m',


10 ha

23

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cisata

Kab. Pandeglang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

24

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cikamunding I

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

25

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cikamunding II

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

26

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cilemer

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

27

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cikalumpang

Kab. Serang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

28

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cibinuangeun

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

29

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cilangkahan I

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

30

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cipalabuh

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

31

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cimanyangray

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

32

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cibanten

Kota Serang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

33

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cisangu Bawah

Kab. Serang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

34

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cipari/ Ciwuni

Kota Serang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

35

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cikoncang

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

36

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cisiih

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

37

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cibama

Kab. Pandeglang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

38

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cikarang Udik

Kab. Serang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

39

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cisangu Atas

Kab. Lebak

1 laporan PAI

1 laporan PAI

40

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Cicinta

Kab. Serang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

41

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Pasir Eurih

Kab. Pandeglang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

- 513 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

11

12

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

42

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Ciwaka Bawah

Kota Serang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

43

Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)


DI Kadu Genep

Kab. Pandeglang

1 laporan PAI

1 laporan PAI

44

Sosialisasi awal & akhir kegiatan dan


AP

Provinsi Banten

21 pek rehabilitasi
tersosialisasi

21 pek rehabilitasi
tersosialisasi

45
46
47

Uitzet dan pengukuran


Pelatihan pemetaan
Pembangunana Jaringan Irigasi Air
Tanah

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

48

Eksplorasi Irigasi Air Tanah

Provinsi Banten

Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber


Daya Air pada BPSDA CilimanCisawarna

6,100,000,000

Pelaksanaan Operasi dan


Pemeliharaan Irigasi Provinsi Wilayah
Sungai Ciliman- Cisawarna

Operasi dan Pemeliharaan


Pengembangan Daerah Irigasi Baru

13115 Ha ( terdiri dari


: Kab Lebak : DI
Cibinuangeun ( 2570
Ha), DI. Cilangkahan I
(1798 Ha), DI.
Cikoncang ( 1805 Ha),
DI. Cipalabuh ( 913
Ha); Kab. Pandeglang :
DI. Cilemer ( 2672 Ha),
DI. Cisata ( 2112 Ha),
DI> Pasir Eurih ( 1245
Ha)

13115 Ha ( terdiri dari


: Kab Lebak : DI
Cibinuangeun ( 2570
Ha), DI. Cilangkahan I
(1798 Ha), DI.
Cikoncang ( 1805 Ha),
DI. Cipalabuh ( 913
Ha); Kab. Pandeglang :
DI. Cilemer ( 2672 Ha),
DI. Cisata ( 2112 Ha),
DI> Pasir Eurih ( 1245
Ha)

kab. Lebak/ Kab.


Pandeglang

6869 Ha ( terdiri dari


DI. Cikamunding I (
1700 Ha), DI.
Cikamunding II ( 1030
Ha), DI. Cimanyangray
( 1500 Ha), DI.
Ciseukeut( 1339 Ha),
DI. Cibama ( 1300 Ha)

6869 Ha ( terdiri dari


DI. Cikamunding I (
1700 Ha), DI.
Cikamunding II ( 1030
Ha), DI. Cimanyangray
( 1500 Ha), DI.
Ciseukeut( 1339 Ha),
DI. Cibama ( 1300 Ha)

4,600,000,000

Pelaksanaan Operasi dan


Pemeliharaan Irigasi Provinsi Wilayah
Sungai Ciujung-Cidanau

Operasi dan Pemeliharaan


Pengembangan Daerah Irigasi Baru

APBD

4,692,000,000

Prov. Banten

7.359 Ha (6 bendung/
DI) terdiri dari: Kab/
kota SErang Cibanten
(1.289 ha);
Cipari/Ciwuni (1.664
ha); DI Ciwaka Bawah
(1.210 ha). Kab.
Pandeglang/ Kab.
Lebak: Cisangu Atas
(446 ha). Kab. Lebak/
Kab. Serang: Cisangu
Bawah (1436 ha). Kab.
Lebak: Cicinta (1334
ha)

7.359 Ha (6 bendung/
DI) terdiri dari: Kab/
kota SErang Cibanten
(1.289 ha);
Cipari/Ciwuni (1.664
ha); DI Ciwaka Bawah
(1.210 ha). Kab.
Pandeglang/ Kab.
Lebak: Cisangu Atas
(446 ha). Kab. Lebak/
Kab. Serang: Cisangu
Bawah (1436 ha). Kab.
Lebak: Cicinta (1334
ha)

Kab. Pandeglang &


Kab.Serang

1446,8 Ha ( terdiri dari


: DI. Cikarang Udik (
199,8 Ha), DI. Kadu
Genep ( 197 Ha), DI.
Cikalumpang ( 1050
Ha)

1446,8 Ha ( terdiri dari


: DI. Cikarang Udik (
199,8 Ha), DI. Kadu
Genep ( 197 Ha), DI.
Cikalumpang ( 1050
Ha)

- 514 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

6,222,000,000

Kab. Lebak dan Kab.


Pandeglang

Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber


Daya Air pada BPSDA CiujungCidanau
1

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
13

14

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber


Daya Air pada BPSDA CidurianCisadane

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
4,000,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Pemeliharaan Rutin dan berkala


bendung (Bendung Sarakan,
Paninggilan, Ciputat, Pasar Baru dan
Mokervaart)

Kota Tangerang, Kab.


Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan

Babadan rumput,
pelumasan pintu
bendung, pembersihan
sampah, pengangkatan
lumpur, operasi
bendung, perbaikan
pasangan, pengecatan
pintu dan pagar
bendung

Babadan rumput,
pelumasan pintu
bendung, pembersihan
sampah, pengangkatan
lumpur, operasi
bendung, perbaikan
pasangan, pengecatan
pintu dan pagar
bendung

Pemeliharaan Rutin dan Berkala


Saluran Induk dan Saluran Sekunder
(Sal. Induk Cisadane Timur, Sal. Induk
Tanah Tinggi dan Sal. Sekunder
Pondok Bahar)

Kota Tangerang, Kab.


Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan

Babadan rumput,
pengangkatan lumpur,
pembersihan sampah,
perbaikan pasangan

Babadan rumput,
pengangkatan lumpur,
pembersihan sampah,
perbaikan pasangan

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan


Berkala Sungai (S. Cisadane, Cidurian
kanan, Ciputat, Cirarab, Sabi,
Mokervaart dan Cimanceuri)

Kota Tangerang, Kab.


Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan

Sungai Cisadane Tebas


tebang tanggul,
pengangkatan sampah

Sungai Cisadane Tebas


tebang tanggul,
pengangkatan sampah

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan


berkala Situ/ tandon Air (Situ pasir
Gadung, Situ Gede Pekayon, Tandon
Air Kronjo)

Kota Tangerang, Kab.


Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan

Babadan rumput,
pengangkatan sampah,
pengangkatan lumpur,
pelumasan pintu,
perbaikan pasangan,
perbaikan paving blok
jalan setapak

Babadan rumput,
pengangkatan sampah,
pengangkatan lumpur,
pelumasan pintu,
perbaikan pasangan,
perbaikan paving blok
jalan setapak

Pelaksanaan Survay dan Investigasi


SDA di WS. Cidurian-Cisadane

Kota Tangerang, Kab.


Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan

Survay dan Investigasi


di WS CidurianCisadane

Survay dan Investigasi


di WS CidurianCisadane

Pelaksanaan Opearasi Rutin di WS.


Cidurian-Cisadane

Kota Tangerang, Kab.


Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan

Lomba Petugas O&P Jar. Irigasi


Teladan Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan (2 orang)

1 Kegiatan (2 orang)

Pelatihan Petugas Juru dan Pengamat


Pengairan

Provinsi Banten

40 orang

40 orang

Lomba Petugas O&P Jar. Irigasi


Teladan Tingkat Nasional

Provinsi Banten

1 Kegiatan (4 orang)

1 Kegiatan (4 orang)

Pertemuan Regional O & P Prasarana


Sumber Daya Air

Provinsi Banten

15 orang

15 orang

Fasilitasi Dewan Sumber Daya Air

Provinsi Banten

Rapat-rapat Dewan
Sumber Daya Air (23
orang)

Rapat-rapat Dewan
Sumber Daya Air (23
orang)

Fasilitasi Komisi Irigasi dan


tersedianya SK Pola Tanam

Provinsi Banten

Rapat-rapat Komisi
Irigasi (40 orang) - SK
Gubernur tentang Pola
Tanam

Rapat-rapat Komisi
Irigasi (40 orang) - SK
Gubernur tentang Pola
Tanam

Pelatihan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)

Sulawesi

40 orang

40 orang

Workshop pengembangan
kelembagaan pengelola SDA

1 kegiatan

1 kegiatan

1,179,203,000

- 515 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
4,080,000,000

Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya


Air

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1,202,787,060

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
15

16

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Optimalisasi Pengelolaan Perizinan


Bidang Sumber Daya Air

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
650,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Pengelolaan perizinan bidang SDA


pada thn 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen
Pengelolaan perizinan
bidang SDA pada thn
2014 Provinsi Banten

1 Dokumen
Pengelolaan perizinan
bidang SDA pada thn
2014 Provinsi Banten

Bimtek Pemanfaatan Sempadan SDA

Provinsi Banten

1 Dokumen Bimtek
Pemanfaatan
Sempadan SDA

1 Dokumen Bimtek
Pemanfaatan
Sempadan SDA

Sosialisasi Perizinan Bidang SDA

Provinsi Banten

1 Dokumen Sosialisasi
Perizinan Bidang SDA

1 Dokumen Sosialisasi
Perizinan Bidang SDA
4,000,000,000

APBD

4,080,000,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Provinsi Banten

Desain WTP KEK Tanjung Lesung

Provinsi Banten

1 dokumen Desain
WTP KEK Tanjung
Lesung

1 dokumen Desain
WTP KEK Tanjung
Lesung

DED pengaman pantai di Kab.


Pandeglang

Provinsi Banten

1 dokumen DED
pengaman pantai di
Kab. Pandeglang

1 dokumen DED
pengaman pantai di
Kab. Pandeglang

Updating Kompilasi Data Perencanaan


Sungai

Provinsi Banten

1 dokumen Updating
Kompilasi Data
Perencanaan Sungai

1 dokumen Updating
Kompilasi Data
Perencanaan Sungai

Bimtek Perencanaan Penanggulangan


Banjir

Provinsi Banten

1 dokumen
Kesepahaman
Pedoman Analisa
Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP)
Bidang PU

1 dokumen
Kesepahaman
Pedoman Analisa
Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP)
Bidang PU

DED Penanganan Pantai Kab


Pandeglang (Pt. Citaman Jaya, Sida
Mukti, Rancapinang)

Kab. Pandeglang

1 dokumen SID
Penanganan Pantai (Pt.
Pandeglang)

1 dokumen SID
Penanganan Pantai (Pt.
Pandeglang)

SID Penanganan Sungai Cihandoyan

Kab. Pandeglang

1 dokumen SID
Penanganan Sungai
Cihandoyan

1 dokumen SID
Penanganan Sungai
Cihandoyan

SID Penanganan S. Cilatak

Kab. Pandeglang

1 dokumen SID
Penanganan S. Cilatak

1 dokumen SID
Penanganan S. Cilatak

Penanganan S. Kritis S Ciliman (Kp.


Cikupaeun)

Kab. Pandeglang

1 dokumen
Penanganan S. Kritis S
Ciliman (Kp.
Cikupaeun)

1 dokumen
Penanganan S. Kritis S
Ciliman (Kp.
Cikupaeun)

Kab. Lebak

1 dokumen SID
Embung di Kab. Lebak
(Cisarodok)

1 dokumen SID
Embung di Kab. Lebak
(Cisarodok)

10

SID Embung di Kab. Lebak (Cisarodok,


Cinangka, Cilejet, Cisaray Girang)

11

DED Instalasi PDA, PCH di WS.


Ciliman-Cibungur

Provinsi Banten

1 dokumen DED
Instalasi PDA, PCH di
WS. Ciliman-Cibungur

1 dokumen DED
Instalasi PDA, PCH di
WS. Ciliman-Cibungur

12

DED Instalasi PDA, PCH di WS.


Cibaliung-Cisawarna

Provinsi Banten

1 dokumen DED
Instalasi PDA, PCH di
WS. CibaliungCisawarna

1 dokumen DED
Instalasi PDA, PCH di
WS. CibaliungCisawarna

13

Pelatihan Perencanaan bidang SDA

Provinsi Banten

2 kegiatan Pelatihan
Perencanaan bidang
SDA

2 kegiatan Pelatihan
Perencanaan bidang
SDA

- 516 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
663,000,000

Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi,


Embung dan Jaringan Pengairan
Lainnya

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

17

18

19

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

14

Bimbingan Teknik Bidang SDA

Provinsi Banten

1 kegiatan Bimbingan
Teknik Bidang SDA

1 kegiatan Bimbingan
Teknik Bidang SDA

15

SID Penanganan abrasi BBIP


Cigorondong

Provinsi Banten

1 dokumen SID
Penanganan abrasi
BBIP Cigorondong

1 dokumen SID
Penanganan abrasi
BBIP Cigorondong

16

DED Rehab Situ di Pandeglang


(Cikedal, Parompong, Cicanggong,
Cikempong)

Kab. Pandeglang

1 dokumen DED Rehab


Situ di Pandeglang
(Cikedal)

1 dokumen DED Rehab


Situ di Pandeglang
(Cikedal)

17

SID Penanganan S. Cibinua

Kab. Pandeglang

1 dokumen SID
Penanganan S. Cibinua

1 dokumen SID
Penanganan S. Cibinua

18

SID Penanganan S. Cihonje

Kab. Pandeglang

1 dokumen SID
Penanganan S. Cihonje

1 dokumen SID
Penanganan S. Cihonje

19

SID Penanganan S. Cipunaga

Kab. Pandeglang

1 dokumen SID
Penanganan S.
Cipunaga

1 dokumen SID
Penanganan S.
Cipunaga

20

SID Penanganan S. Cibayoni

Kab. Pandeglang

1 dokumen SID
Penanganan S.
Cibayoni

1 dokumen SID
Penanganan S.
Cibayoni

21

SID Penanganan S. Ciawi

Kab. Pandeglang

1 dokumen SID Ciawi


750,000,000

APBD

765,000,000

Peringatan Hari Air Se-Dunia Ke-23

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

2
3
4

Pelatihan dan Bimbingan Teknis


Sosialisasi Peraturan
Profil Teknis Perencanaan SDA dan
Pemukiman

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

45 Orang
1 Kegiatan (80 orang)
1 dokumen profil
teknis

45 Orang
1 Kegiatan (80 orang)
1 dokumen profil
teknis

Pengawasan Teknis Bidang Sumber


Daya Air

3,279,930,000

APBD

3,345,528,600

Pengawasan Teknis Bidang Sumber


Daya Air

Provinsi Banten

Dokumen Pengawasan
Teknis bidang Sumber
daya Air ( 24 Paket )

Dokumen Pengawasan
Teknis bidang Sumber
daya Air ( 24 Paket )

Bimbingan Teknis Tenaga pengawasan


teknis Pembangunan Bidang SDA di
Lingk. Ke-Pu-an untuk Pemerintah
Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota
Serang

Provinsi Banten

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Bimbingan Teknis Tenaga pengawasan


teknis Pembangunan Bidang SDA di
Lingk. Ke-Pu-an untuk Pemerintah
Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang

Provinsi Banten

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Bimbingan Teknis Tenaga pengawasan


teknis Pembangunan Bidang SDA di
Lingk. Ke-Pu-an untuk Pemerintah
Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan
Kota Tangerang Selatan

Provinsi Banten

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air
dan Pemukiman

3,500,000,000

Finalisasi Rancangan Rencana


Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Cibaliung - Cisawarna ( Tahap
II)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 dokumen SID Ciawi

Peningkatan Kualitas Pengelolaan


Pemukiman dan SDA Terpadu

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Provinsi Banten

- 517 -

APBD

3,570,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Finalisasi Rancangan Rencana


Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Ciliman- Cibungur ( Tahap II)

Provinsi Banten

Pre Feasibility Study Konservasi Air


pada DAS Ciliman

Provinsi Banten

Rancangan Jakstra SPAM Provinsi


Banten

Provinsi Banten

Pre Feasibility Study Waduk Situragen

Provinsi Banten

RKL/ RPL Bendungan Sindang Heula

Provinsi Banten

RKL/ RPL Bendungan Sport Center

Provinsi Banten

Pengembangan dan Revitalisasi


Infrastuktur Permukiman

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

314,081,786,424
Tingkat ketersediaan air bersih dan
sanitasi (M3)
Pembangunan Infrastruktur
Perumahan dan Pemukiman
desa/kel (lokasi)
Penyelesaian Gedung KP3B
Pembangunan Gedung Kantor
sebanyak 15 gedung

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD
1.830 m3

112

112

1
3

1
3
39,000,000,000

APBD

39,780,000,000

Terbangunnya Bronchapt, Reservoir


dan Perpipaan di 3 Kab. Prov. Banten

Kab. Serang; Kab.


Pandeglang; Kab.
Lebak

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan, Penangkap
Mata Air, Reservoir,
Kran Umum

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan, Penangkap
Mata Air, Reservoir,
Kran Umum

Tersedianya prasarana dan sarana


sanitasi dan air bersih prioritas
penanggulangan kemiskinan bagi
daerah pedesaan dan perkotaan di 8
Kab/Kota

8 Kab/Kota

Terbangunnya
prasarana dan sarana
sanitasi berupa MCK,
Sumur Bor, Kran
Umum

Terbangunnya
prasarana dan sarana
sanitasi berupa MCK,
Sumur Bor, Kran
Umum

Terbangunnya Pemasangan Pipa


Transmisi dan Distribusi SPAM
Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota
Serang

Kec. Cipocok Jaya

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM Cikulur
Kec. Cikulur Kab. Lebak

Kec. Cikulur; Kab.


Lebak

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya IPA Kap. 2x25 lt/det


SPAM Sajira Kec. Sajira Kab. Lebak

Kec. Sajira; Kab.


Lebak

Terbangunnya IPA Kap.


2x25 lt/det

Terbangunnya IPA Kap.


2x25 lt/det

Terbangunnya IPA Kap. 25 lt/det


Kec. Malingping; Kab.
SPAM Malingping Kec. Malingping Kab.
Lebak
Lebak

Terbangunnya IPA
Kap. 25 lt/det

Terbangunnya IPA
Kap. 25 lt/det

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM Sumur
Kec. Sumur Kab. Pandeglang

Kec. Sumur; Kab.


Pandeglang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM Saketi
Kec. Saketi Kab. Pandeglang

Kec. Saketi; Kab.


Pandeglang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM
Cibitung Kec. Cibitung Kab.
Pandeglang

Kec. Cibitung; Kab.


Pandeglang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

- 518 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

320,363,422,153

1.826,25 m3

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air


Bersih

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

10

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM Patia
Kec. Patia Kab. Pandeglang

Kec. Patia; Kab.


Pandeglang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

11

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM
Cigeulis Kec. CigeulisKab. Pandeglang

Kec. Cigeulis; Kab.


Pandeglang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

12

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM Munjul
Kec. Munjul Kab. Pandeglang

Kec. Munjul; Kab.


Pandeglang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

13

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM
Koroncong Kec. Koroncong Kab.
Pandeglang

Kec. Koroncong; Kab.


Pandeglang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

14

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM
Lebakwangi

Kec. Lebakwangi; Kab.


Terbangunnya
Serang
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

15

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM
Tunjung Teja

Kec. Tunjung Teja;


Kab. Serang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

16

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM
Cikeusal

Kec. Cikeusal; Kab.


Serang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

17

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM Petir

Kec. Petir; Kab. Serang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

18

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM Tanara
Kronjo

Kec. Tanara Kronjo


Kab. Serang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

19

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM
Jawilan Kec. Jawilan Kab. Serang

Kec. Jawilan; Kab.


Serang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

20

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM
Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab.
Serang

Kec. Gunung Sari; Kab.


Terbangunnya
Serang
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

21

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi SPAM
Kragilan Kec.Kragilan Kab. Serang

Kec. Kragilan; Kab.


Serang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

22

Terbangunnya pemasangan Pipa


Transmisi dan distribusi

Kec. Cikeusal; Kab.


Serang

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Terbangunnya
prasarana dan sarana
air bersih berupa
Perpipaan

Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan


dan Persampahan

5,000,000,000
1

Terbangunnya Kolam Retar-dasi dan


Retensi, Pintu Air dan Bangunan
Pelengkap KP3B

Desa Sukajaya Kec.


Curug

Terbangunnya Kolam
Retardasi dan Retensi,
Pintu Air dan
Bangunan Pelengkap
KP3B

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,100,000,000
Terbangunnya Kolam
Retardasi dan Retensi,
Pintu Air dan
Bangunan Pelengkap
KP3B

- 519 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Saluran Pembuang

Kota Serang

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)\

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)\

Saluran Pembuang

Kota Cilegon

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Saluran Pembuang

Kota Tangsel

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Saluran Pembuang

Kab. Serang

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Saluran Pembuang

Kab. Lebak

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Saluran Pembuang

Kab. Pandeglang

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Saluran Pembuang

Kab. Tangerang

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)

Saluran Pembuang

Kota Tangerang

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)
Pembuang (Drainase)

Terbangunnya GorongGorong dan Saluran


Pembuang (Drainase)
Pembuang (Drainase)

Sosialisasi kegiatan Peningkatan


Prasarana Lingkungan Kawasan
Binaan

Provinsi Banten

8 Kabupaten/ Kota

8 Kabupaten/ Kota

Pekerjaan pembangunan Prasarana


Infrastruktur Dasar Lingkungan Desa
Binaan P2WKSS

Provinsi Banten

16 paket

16 paket

Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur


Dasar kawasan Agropolitan

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Pekerjaan pembangunan Infrastruktur


Dasar Kawasan Perbatasan

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Pekerjaan pembangunan Infrastruktur


Dasar Kawasan Nelayan

Provinsi Banten

8 Kabupaten/ Kota

8 Kabupaten/ Kota

Pekerjaan pembangunan Infrastruktur


Dasar Kawasan Minapolitan

Provinsi Banten

8 Kabupaten/ Kota

8 Kabupaten/ Kota

Konsultan Survey Identifikasi Belanja


Hibah Kegiatan Peningkatan Prasarana
Lingkungan Kawasan Binaan tahun
2016

Provinsi Banten

8 Kabupaten/ Kota

8 Kabupaten/ Kota

Peningkatan Prasarana Lingkungan


Kawasan Binaan

40,250,000,000

Pemeliharaan Gedung Kantor dan


Infrastruktur Penunjang Lainnya

2,000,000,000

- 520 -

APBD

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

41,055,000,000

2,040,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Pembangunan Gedung Kantor di KP3B

Penyelenggaraan dan Penataan


Bangunan Gedung dan Lingkungan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Belanja Pemeliharaan Bangunan/


Gedung Konsuil Listrik Gedung

Provinsi Banten

12 bln

12 bln

Pemeliharaan Infrastruktur KP3B


Pembersihan Kawasan (swakelola)
Pekerjaan Taman KP3B Pemangkasan
dan Perawatan Pohon Tambal Sulam
Hotmix Perbaikan Lapis Pondasi
Pengecatan Kanstin Pengadaan
Perlengkapan Alat-alat Kebersihan
KP3B Pemeliharaan Masjid Raya AlBantani

Provinsi Banten

12 bln

12 bln

1
2

Gedung BMTR Provinsi Banten


AP dan lain2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

53,500,000,000

APBD

54,570,000,000

159,050,000,000

APBD

162,231,000,000

Provinsi Banten
Provinsi Banten

Infrastruktur Sport Centre (Tahap III)

Provinsi Banten

1 Infrastruktur Sport
Centre

1 Infrastruktur Sport
Centre

Pengemb. Dan Rehab SAMSAT Cikokol


(Tahap II)

Provinsi Banten

1Pengemb. Dan Rehab


SAMSAT Cikokol
(Tahap I)

1Pengemb. Dan Rehab


SAMSAT Cikokol
(Tahap I)

Gedung Kantor BBAT Curug Barang


DKP Prov. Banten (Tahap I)

Curug Barang,
1 Gedung Kantor BBAT
Kabupaten Pandeglang,
Curug Barang DKP
Provinsi Banten
Prov. Banten (Tahap I)
kantor UPTD 2 lt &
sarana penunjang

1 Gedung Kantor BBAT


Curug Barang DKP
Prov. Banten (Tahap I)
kantor UPTD 2 lt &
sarana penunjang

4
5

Rehab Gedung BLKI


Gedung Asrama BLKI Kota TangSel
(Tahap I)

1 Gedung BLKI
1 Gedung Asrama BLKI
Kota TangSel (Tahap I)

1 Gedung BLKI
1 Gedung Asrama BLKI
Kota TangSel (Tahap I)

Rehab Gedung BP2S Dinsos Pasir Ona

Provinsi Banten

1 Gedung BP2S pasir


Ona

1 Gedung BP2S pasir


Ona

Gedung UPT. DPKAD Rangkasbitung

Provinsi Banten

1 Gedung UPT DPKAD


Rangkasbitung

1 Gedung UPT DPKAD


Rangkasbitung

Gedung UPT. DPKAD Pandeglang

Provinsi Banten

1 Gedung UPT. DPKAD


Pandeglang

1 Gedung UPT. DPKAD


Pandeglang

JL. Raya Serpong km


12, Serpong Utara,

Gedung RSUD Banten

Provinsi Banten

1 Gedung RSUD
Banten

1 Gedung RSUD
Banten

10
11

RSU Malimping
Rehabilitasi Gedung Moseum (
Pendopo Lama)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 RSU Malimping
1 Gedung Museum (
Pendopo Lama)

1 RSU Malimping
1 Gedung Museum (
Pendopo Lama)

12
13

Rehab Gedung DPRD ( Tahap II)


Gedung Kantor ,Gedung Asisment
Center dan Pagar di Kawasan Badiklat
Prov. Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Gedung DPRD
1Gedung Kantor
,Gedung Asisment
Center dan Pagar di
Kawasan Badiklat
Prov. Banten

1 Gedung DPRD
1Gedung Kantor
,Gedung Asisment
Center dan Pagar di
Kawasan Badiklat
Prov. Banten

14

Pembangunan Prasarana PerpusdaDepo Arsip

Provinsi Banten

1 Prasarana PerpusdaDepo Arsip

1 Prasarana PerpusdaDepo Arsip

15

Sarana Servis Rumjab Gubernur

Provinsi Banten

1 Sarana Servis
Rumjab Gubernur

1 Sarana Servis
Rumjab Gubernur

16

Gedung Serbaguna Bappeda Prov.


Banten

Provinsi Banten

Gedung Serbaguna
Bappeda Prov. Banten

Gedung Serbaguna
Bappeda Prov. Banten

17
18

Gedung PWI
Gedung Muhammadiyah

Provinsi Banten
Provinsi Banten

Gedung PWI
Gedung
Muhammadiyah

Gedung PWI
Gedung
Muhammadiyah

- 521 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

19

Pembangunan Gedung Serba Guna


Sport Centre

Provinsi Banten

Pembangunan Gedung
Serba Guna Sport
Centre

Pembangunan Gedung
Serba Guna Sport
Centre

20

Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat


Dinkes

Provinsi Banten

Balai Kesehatan Jiwa


Masyarakat Dinkes

Balai Kesehatan Jiwa


Masyarakat Dinkes

21

Gedung BPSDA Ciliman - Cisawarna


Prov. Banten

Provinsi Banten

Gedung BPSDA
Ciliman - Cisawarna
Prov. Banten

Gedung BPSDA
Ciliman - Cisawarna
Prov. Banten

22

Fasilitasi Pendukung dan Penataan


Kawasan BBIP Cigorondong

Provinsi Banten

Fasilitasi Pendukung
dan Penataan Kawasan
BBIP Cigorondong

Fasilitasi Pendukung
dan Penataan Kawasan
BBIP Cigorondong

23

Gedung Kantor di Kawasan Sitandu

Provinsi Banten

Gedung Kantor di
Kawasan Sitandu

Gedung Kantor di
Kawasan Sitandu

24

Kawasan Gedung Terpadu Setda Prov.


Banten

Provinsi Banten

Kawasan Gedung
Terpadu Setda Prov.
Banten

Kawasan Gedung
Terpadu Setda Prov.
Banten

25

Record Center Arsip DPPKD Provinsi


Banten

Provinsi Banten

1 Gedung Record
Center Arsip DPPKD
Provinsi Banten

1 Gedung Record
Center Arsip DPPKD
Provinsi Banten

Perencanaan DED Gedung Kantor dan


Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya

4,100,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,182,000,000

DED Pengembangan Gedung RSU


Malingping

Provinsi Banten

1 dokumen DED
Pengembangan Gedung
RSU Malingping

1 dokumen DED
Pengembangan Gedung
RSU Malingping

Review Master Plan dan DED Gedung


D RSUD Banten

Provinsi Banten

1 dokumen Master
Plan dan 1 DED
Gedung D RSUD
Banten

1 dokumen Master
Plan dan 1 DED
Gedung D RSUD
Banten

DED Dapur Umum dan Gedung


Ruaang Makan di Kawasan Badan
Diklat Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dokumen DED Dapur


Umum dan Gedung
Ruaang Makan di
Kawasan Badan Diklat
Provinsi Banten

1 dokumen DED Dapur


Umum dan Gedung
Ruaang Makan di
Kawasan Badan Diklat
Provinsi Banten

DED Asrama Eselon Badiklat Provinsi


Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen DED
Asrama Eselon
Badiklat Provinsi
Banten

1 Dokumen DED
Asrama Eselon
Badiklat Provinsi
Banten

DED Penyediaan Air Baku pedesaan di


Kab. Pandeglang

Provinsi Banten

1 dokumen DED
Penyediaan Air Baku
pedesaan di Kab.
Pandeglang

1 dokumen DED
Penyediaan Air Baku
pedesaan di Kab.
Pandeglang

DED Penyediaan Air Baku pedesaan di


Kab. Lebak

Provinsi Banten

1 dokumen DED
Penyediaan Air Baku
pedesaan di Kab.
Lebak

1 dokumen DED
Penyediaan Air Baku
pedesaan di Kab.
Lebak

SID Infrastruktur Sumber Daya Air


dan Pemukiman Kelurahan Terpadu di
Kab. Pandeglang ( Kampung
Cibongkok)

Provinsi Banten

1 dokumen SID
Infrastruktur Sumber
Daya Air dan
Pemukiman Kelurahan
Terpadu di Kab.
Pandeglang ( Kampung
Cibongkok)

1 dokumen SID
Infrastruktur Sumber
Daya Air dan
Pemukiman Kelurahan
Terpadu di Kab.
Pandeglang ( Kampung
Cibongkok)

- 522 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

SID Identifikasi Infrastruktur Sumber


Daya Air dan Pemukiman Kelurahan
Terpadu di Kab. Lebak ( Kampung
Ciondo)

Provinsi Banten

1 dokumen SID
Identifikasi
Infrastruktur Sumber
Daya Air dan
Pemukiman Kelurahan
Terpadu di Kab. Lebak
( Kampung Ciondo)

1 dokumen SID
Identifikasi
Infrastruktur Sumber
Daya Air dan
Pemukiman Kelurahan
Terpadu di Kab. Lebak
( Kampung Ciondo)

SID Infrastruktur Sumber Daya Air


dan Pemukiman Kelurahan Terpadu di
Kab. Tangerang ( Kampung Suka
Bakti)

Provinsi Banten

1 dokumen SID
Infrastruktur Sumber
Daya Air dan
Pemukiman Kelurahan
Terpadu di Kab.
Tangerang ( Kampung
Suka Bakti)

1 dokumen SID
Infrastruktur Sumber
Daya Air dan
Pemukiman Kelurahan
Terpadu di Kab.
Tangerang ( Kampung
Suka Bakti)

10

SID Infrastruktur Sumber Daya Air


dan Pemukiman Kelurahan Terpadu di
Kota Tangerang Selatan ( Desa Sarua)

Provinsi Banten

1 dokumen SID
Infrastruktur Sumber
Daya Air dan
Pemukiman Kelurahan
Terpadu di Kota
Tangerang Selatan (
Desa Sarua)

1 dokumen SID
Infrastruktur Sumber
Daya Air dan
Pemukiman Kelurahan
Terpadu di Kota
Tangerang Selatan (
Desa Sarua)

11

Bimbingan Teknis Perencanaan


Struktur Perkerasan Jalan ( Rigid
pavement)

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

12

Pelatihan Optimalisasi Perencanaan


dan Penjadwalan Proyek

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

13

Kompilasi Data Perencanaan


Bangunan Gedung

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengawasan Teknis Bidang


Pemukiman

11,181,786,424

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

11,405,422,153

Pengawasan Teknis Bidang


Pemukiman

Provinsi Banten

Dokumen Pengawasan
Teknis Bidang
Pemukiman (41 paket)

Dokumen Pengawasan
Teknis Bidang
Pemukiman (41 paket)

Bimbingan Teknis Pelaksana Teknis di


Lingkungan Dinas SDAP Prov. Banten

Provinsi Banten

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana,
Konsultan dan
Kontraktor (100 orang)

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana,
Konsultan dan
Kontraktor (100 orang)

Bimbingan Teknis Tenaga pengawasan


teknis Pembangunan Bidang
Pemukiman di Lingk. Ke-Pu-an untuk
Pemerintah Kab. Serang, Kota Cilegon
dan Kota Serang

Provinsi Banten

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Bimbingan Teknis Tenaga pengawasan


teknis Pembangunan Bidang
Pemukiman di Lingk. Ke-Pu-an untuk
Pemerintah Kab. Lebak dan Kab.
Pandeglang

Provinsi Banten

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Bimbingan Teknis Tenaga pengawasan


teknis Pembangunan Bidang
Pemukiman di Lingk. Ke-Pu-an untuk
Pemerintah Kab. Tangerang, Kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

Provinsi Banten

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

Para Esselon III,


Esselon IV, Pelaksana
Teknis dari pemerintah
Kab/ Kota masingmasing (50 orang)

- 523 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1
1

4
4

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Perumahan;
Pembinaan dan Penataan
Perumahan

20

20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

20%
49,446,261,376

APBD

50,435,186,604

Sosialisasi Pekerjaan Fasilitasi dan


Stimulasi pembangunan Lingkungan
Perumahan Masyarakat Kurang
mampu

Provinsi Banten

8 Kabupaten/ kota

8 Kabupaten/ kota

Pekerjaan Fasilitasi dan Stimulus


Pembangunan Lingkungan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu di 8
Kawasan Pusat Pertumbuhan

Provinsi Banten

8 Kabupaten/ kota

8 Kabupaten/ kota

Konsultan Studi Identifikasi Belanja


Hibah Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat
Kurang Mampu Tahun 2016

Provinsi Banten

8 Kabupaten/ kota

8 Kabupaten/ kota

Pembinaan dan Penataan Perumahan

750,000,000
Pembinaan dan Penataan Perumahan

Provinsi Banten

BOP DDUB PBL

Provinsi Banten
1,295,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

51,200,186,604

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20%

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan


Perumahan Masyarakat Kurang
Mampu

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program
50,196,261,376

Rasio Pembinaan dan Penataan


Perumahan
1

Target Capaian
Kinerja

APBD

765,000,000

APBD

1,320,900,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
300,000,000

APBD

306,000,000

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran Triwulanan APBD TA. 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran Triwulanan APBN TA. 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Neraca


Triwulanan APBD TA 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Neraca


Triwulanan APBN TA 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Neraca


Semesteran APBD TA 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Neraca


Semesteran APBN TA 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran Semesteran APBD TA. 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran Semesteran APBN TA. 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Data Prognosis Semester


II TA. 2015 Dinas Sumber Daya Air
dan Pemukiman

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

10

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (


TLHP)

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

11

Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA.


2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

- 524 -

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

12

Konsolidasi dan Koord. keuangan dgn


APBN (satker) di lingk. Dinas SDAP

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

13

Rekonsiliasi Data Aset APBD TA. 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

14

Penyusunan Catatan Atas Laporan


Keuangan (CALK) TA. 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

- Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi


Banten Bidang SDA dan Pemukiman
TA. 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen Finalisasi
LAKIP Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2014

1 Dokumen Finalisasi
LAKIP Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2014

- Penyusunan Finalisasi LKPJ Provinsi


Banten Bidang SDA dan Pemukiman
TA. 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen Finalisasi
LKPJ Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2014

1 Dokumen Finalisasi
LKPJ Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2014

- Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi


Banten Bidang SDA dan Pemukiman
TA. 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen Finalisasi
LPPD Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2014

1 Dokumen Finalisasi
LPPD Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2014

- Penyusunan Penetapan Kinerja


(TAPKIN) Dinas SDAP TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen Penetapan
Kinerja (TAPKIN) Dinas
SDAP TA. 2015

1 Dokumen Penetapan
Kinerja (TAPKIN) Dinas
SDAP TA. 2015

- Penyusunan Laporan Analisa,


Verifikasi dan Kompilasi Data Laporan
APBD dan APBN Dinas SDAP TA. 2015

Provinsi Banten

12 Dokumen Laporan
Bulanan APBD dan
APBN TA. 2015

12 Dokumen Laporan
Bulanan APBD dan
APBN TA. 2015

Penyusunan Laporan Triwulanan


APBD Dinas SDAP TA. 2015

Provinsi Banten

4 Dokumen Triwulanan
APBD TA. 2015

4 Dokumen Triwulanan
APBD TA. 2015

- Penyusunan Dokumen Renja Dinas


SDAP Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen Renja
Dinas SDAP Tahun
2015

1 Dokumen Renja
Dinas SDAP Tahun
2015

Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja


Perangkat Daerah ( FSKPD) Bidang
SDAP Se- Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen hasil
penyelanggaraan
FSKPD Bidang SDAP
TA. 2015

1 Dokumen hasil
penyelanggaraan
FSKPD Bidang SDAP
TA. 2015

Fasilitasi Penyusunan RKA-P/ DPPA


APBD Dinas SDAP TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen Laporan
Hasil Penyusunan RKAP / DPPA TA. 2015

1 Dokumen Laporan
Hasil Penyusunan RKAP / DPPA TA. 2015

10

Fasilitasi Penyusunan RKA/ DPA


APBD Dinas SDAP TA. 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen Laporan
Hasil Penyusunan RKA
/ DPA TA. 2016

1 Dokumen Laporan
Hasil Penyusunan RKA
/ DPA TA. 2016

11

Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA


dan Pemukiman Sumber Dana APBD
dan Monitoring Hibah uang TA. 2015

Provinsi Banten

4 Dokumen Laporan
Pengendalian Kegiatan
Triwulan I, II, III & IV
Sumber Dana APBD
dan Hibah Uang TA.
2005

4 Dokumen Laporan
Pengendalian Kegiatan
Triwulan I, II, III & IV
Sumber Dana APBD
dan Hibah Uang TA.
2005

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

995,000,000

- 525 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,014,900,000

Kode

20

10

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

12

- Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi


Banten Bidang SDA dan Pemukiman
TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen Bahan
LAKIP Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2015

1 Dokumen Bahan
LAKIP Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2015

13

- Penyusunan Bahan LKPJ Provinsi


Banten Bidang SDA dan Pemukiman
TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen Bahan
LKPJ Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2015

1 Dokumen Bahan
LKPJ Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2015

14

- Penyusunan Bahan LPPD Provinsi


Banten Bidang SDA dan Pemukiman
TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen Bahan
LPPD Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2015

1 Dokumen Bahan
LPPD Provinsi Banten
Bidang SDA dan
Pemukiman TA. 2015

15

Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan


Hibah Uang dan Barang TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen Hasil
Penyelenggaraan
Sosialisasi Mekanisme
Pelaksanaan Hibah
Uang dan Barang TA.
2015

1 Dokumen Hasil
Penyelenggaraan
Sosialisasi Mekanisme
Pelaksanaan Hibah
Uang dan Barang TA.
2015

16

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan


Anggaran, Pembangunan TA. 2015 dan
Pedoman Penyusunan RKA TA. 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen Hasil
Penyelenggaraan
Sosialisasi Pedoman
Pelaksanaan Anggaran,
Pembangunan TA.
2015 dan Pedoman
Penyusunan RKA TA.
2016

1 Dokumen Hasil
Penyelenggaraan
Sosialisasi Pedoman
Pelaksanaan Anggaran,
Pembangunan TA.
2015 dan Pedoman
Penyusunan RKA TA.
2016

17

- Pendampingan Biaya Operasional


Pelaksanaan (BOP) PPIP 2015 Tingkat
Provinsi

Provinsi Banten

1 Dokumen
Pendampingan Biaya
Operasional
Pelaksanaan (BOP)
PPIP 2015 Tingkat
Provinsi

1 Dokumen
Pendampingan Biaya
Operasional
Pelaksanaan (BOP)
PPIP 2015 Tingkat
Provinsi

18

Verifikasi Hibah Uang Dalam Rangka


Pencairan TA. 2015 dan Evaluasi
Hibah Uang TA. 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen Hasil
erifikasi Hibah Uang
Dalam Rangka
Pencairan TA. 2015
dan Evaluasi Hibah
Uang TA. 2016

1 Dokumen Hasil
erifikasi Hibah Uang
Dalam Rangka
Pencairan TA. 2015
dan Evaluasi Hibah
Uang TA. 2016

19

Penyusunan Laporan Rencana Umum


Pengadaan ( RUP) Dinas Sumber Daya
Air dan Pemukiman TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen RUP Dinas


SDAP TA. 2015

1 Dokumen RUP Dinas


SDAP TA. 2015

20

Penyusunan Laporan Realisasi


Pengadaan Barang/ Jasa Dinas SDA
dan Pemukiman Sumber Dana APBD
Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen
Penyusunan Laporan
Realisasi Pengadaan
Barang/ Jasa Dinas
SDA dan Pemukiman
Sumber Dana APBD
Provinsi Banten TA.
2015

1 Dokumen
Penyusunan Laporan
Realisasi Pengadaan
Barang/ Jasa Dinas
SDA dan Pemukiman
Sumber Dana APBD
Provinsi Banten TA.
2015

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

8,747,153,450
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

APBD

8,922,096,519
100%

- 526 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian
1

20

10

20

10

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Target Capaian
Kinerja

3,159,153,450

APBD

Penyediaan Barang & Jasa (Belanja


Rutin pegawai)

Provinsi Banten

Honorarium SATPAM
(11 OB), Pramubakti (8
OB), Supir (3 OB) ,
ATK, Alat listrik,
pendukung jasa kantor
lainnya selama 12
bulan

Honorarium SATPAM
(11 OB), Pramubakti (8
OB), Supir (3 OB) ,
ATK, Alat listrik,
pendukung jasa kantor
lainnya selama 12
bulan

Publikasi Hasil Pembangunan dan


Pemenuhan Iklan pada Media Massa

Provinsi Banten

Iklan pada Media


Cetak Lokal (7 kali),
Media Cetak Nasional
(7 kali), Media Radio (5
kali), Media Televisi (2
kali)

Iklan pada Media


Cetak Lokal (7 kali),
Media Cetak Nasional
(7 kali), Media Radio (5
kali), Media Televisi (2
kali)

Pameran Display SDA dan Pemukiman


Banten Expo 2014)

Provinsi Banten

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas


Sumber Daya Air dan Pemukiman

Provinsi Banten

Rapat 12 kali

Rapat 12 kali

Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan


Umum Tahun 2014

Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Inventarisasi Barang Milik Negara

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

- Pengadaan Barang & Jasa


Perkantoran, Kendaraan & Peralatan

Provinsi Banten

- Pemeliharaan Kendaraan

Provinsi Banten

2
3

- Pemeliharaan Bangunan
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor,
Komputer, dll

Provinsi Banten
Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,222,336,519

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

12 bulan
12 bulan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

2,000,000,000

APBD

2,388,000,000

APBD

2,040,000,000

2,435,760,000

Roda 2 &3 (91 unit),


Roda 4 (36 unit), Roda
6 (9 unit)

Roda 2 &3 (91 unit),


Roda 4 (36 unit), Roda
6 (9 unit)

Mesin Pemotong
Rumput (4 unit),
Pompa Jet Pump (2
unit) dan AC (22 unit),
Mesin Tik (2 unit),
mesin foto copy (1
unit), jar. Telpon, fax,
PABX, server & jar.
Internet, komputer (10
unit), Laptop (10 unit),
Printer (10 unit),
infocus (4 unit),
mebeuleur, ATK

Mesin Pemotong
Rumput (4 unit),
Pompa Jet Pump (2
unit) dan AC (22 unit),
Mesin Tik (2 unit),
mesin foto copy (1
unit), jar. Telpon, fax,
PABX, server & jar.
Internet, komputer (10
unit), Laptop (10 unit),
Printer (10 unit),
infocus (4 unit),
mebeuleur, ATK

- 527 -

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
5

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciliman - Cisawarna
1
2
3
4

Belanja Bahan Habis Pakai


Belanja Jasa Kantor
Belanja Cetak Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/
Gudang/ parkir

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

5
6

Belanja Makan Minum Rapat


Belanja Perjalanan Dinass Dalam
Daerah

Prov. Banten
Prov. Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

8
9

Belanja SDM
Inventarisasi Aset

- Pemeliharaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

400,000,000

APBD

408,000,000

50,000,000

APBD

51,000,000

Banten
Banten
Banten
Banten

Jakarta
Prov. Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Wilayah Ciujung Cidanau
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

Pemeliharaan Gedung;
Pemeliharaan AC,
Mesin Tik, Lemari
Filing Cabinet,
Komputer, Laptop,
Infocus, dan Printer;
Pemeliharaan AC,
Mesin Tik, Lemari
Filing Cabinet,
Komputer, Laptop,
Infocus, dan Printer;
pengecatan gedung
kantor

Pemeliharaan Gedung;
Pemeliharaan AC,
Mesin Tik, Lemari
Filing Cabinet,
Komputer, Laptop,
Infocus, dan Printer;
Pemeliharaan AC,
Mesin Tik, Lemari
Filing Cabinet,
Komputer, Laptop,
Infocus, dan Printer;
pengecatan gedung
kantor

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciujung - Cidanau

350,000,000

APBD

357,000,000

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Provinsi Banten

Pengadaan ATK;
Pengadaan Sound
system, Lemari;
pembuatan auning
parkir; penyekatan R.
Gudang Arsip dan
Ruang Lab

Pengadaan ATK;
Pengadaan Sound
system, Lemari;
pembuatan auning
parkir; penyekatan R.
Gudang Arsip dan
Ruang Lab

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Provinsi Banten

Rapat 12 kali,
perjalanan dinas 24
OK x 1 Bln = 288 Hok

Rapat 12 kali,
perjalanan dinas 24
OK x 1 Bln = 288 Hok

Inventarisasi Aset

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Cidurian - Cisadane

400,000,000

- 528 -

APBD

408,000,000

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Barang & Jasa


Perkantoran

Kota & Kab.


Tangerang, Kota
Tangsel

Honor petugas satpam,


adm., pramubakti,
Belanja jasa kantor,
listrik, telpon, fax. Dan
internet, Belanja cetak
dan penggandaan,
belanja ATK, belanja
sewa gedung kantor,
Belanja operasional
kantor, belanja
seragam dan atribut
Satpam, belanja modal
penataan arsip

Honor petugas satpam,


adm., pramubakti,
Belanja jasa kantor,
listrik, telpon, fax. Dan
internet, Belanja cetak
dan penggandaan,
belanja ATK, belanja
sewa gedung kantor,
Belanja operasional
kantor, belanja
seragam dan atribut
Satpam, belanja modal
penataan arsip

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi


dalam rangka mendukung tugas
Pemerintahan pada Balai PSDA WS.
Cidurian-Cisadane

Kota & Kab.


Tangerang, Kota
Tangsel

Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
dan Ke dalam daerah,
Perjalanan Dinas
(SPPD) untuk Golongan
IV, III dan II

Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
dan Ke dalam daerah,
Perjalanan Dinas
(SPPD) untuk Golongan
IV, III dan II

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

700,000,000
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan

Target Capaian
Kinerja

APBD

Paket

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

714,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

700,000,000

APBD

714,000,000

- Inventarisasi Data bidang SDA dan


Pemukiman

Provinsi Banten

1 Dokumen
inventarisasi data
bidang sumber daya
air dan pemukiman

1 Dokumen
inventarisasi data
bidang sumber daya
air dan pemukiman

- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan


Komputer Data Sistem Telematika
Data Base Dinas SDAP (unit)

Provinsi Banten

Unit sarana akses


internet dan biaya
akses selama 12 bulan

Unit sarana akses


internet dan biaya
akses selama 12 bulan

- Update Buku Data dan Informasi


Bidang SDA dan Pemukiman Tahun
2015

Provinsi Banten

Penyusunan Buku
Data dan Informasi
Bidang SDA dan
Pemukiman Tahun
2015

Penyusunan Buku
Data dan Informasi
Bidang SDA dan
Pemukiman Tahun
2015

- Bimbingan Teknis Pengolahan Data


dan Informasi bidang SDAP

Provinsi Banten

1 dokumen proseding
Bimbingan Teknis
Pengolahan Data dan
Informasi bidang SDAP

1 dokumen proseding
Bimbingan Teknis
Pengolahan Data dan
Informasi bidang SDAP

- Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi


dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Dinas SDAP Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dokumen laporan
Fasilitasi Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu Dinas
SDAP Provinsi Banten

1 dokumen laporan
Fasilitasi Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu Dinas
SDAP Provinsi Banten

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

541,535,000,000

- 529 -

541,535,000,000

552,365,700,000

552,365,700,000

27. SKPD

: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN

1
1
1

7
7

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Perhubungan;
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat, Laut, Udara dan
Perkeretaapian

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

16,716,238,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

40.22%

44.30%

Tingkat pembinaan dan pemantauan


angkutan darat laut dan udara
sebesar 100% tahun 2017

54.06%

54.06%

2,600,000,000

APBD

2,652,000,000

Posko Terpadu Angkutan Lebaran dan


Natal Tahun 2015 serta Tahun Baru
2016

Provinsi Banten

1 Dokumen Laporan

1 Dokumen Laporan

Pembinaan dan Pemilihan Awak


Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
tahun 2015 Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan 24 orang

1 Kegiatan 24 orang

Pembinaan dan Pemilihan Penguji


Kendaraan Bermotor Teladan (PKBT)
tahun 2015 Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

1 Kegiatan 45 orang

1 Kegiatan 45 orang

Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas


Tingkat Nasional

Provinsi Banten

5 kgt (20 org)

5 kgt (20 org)

Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Provinsi Banten

2 kgt (400 org)

2 kgt (400 org)

Pemilihan Pelajar pelopor keselamatan


Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

1 kgt (24 org)

1 kgt (24 org)

Penyediaan dan Pemasangan Rambu


Standar ( ukuran 75 x 75 cm)

Ruas CikandeRangkasbitung;
Tigaraksa-Citeras

100 unit

100 unit

Penyediaan dan Pemasangan Rambu


Standar Tiang F (ukuran 90 x 90 cm)
dan (75 x 75 cm)

Picung-Munjul; MunjulPanimbang; MunjulCikeusik; PalimaCinangka; CibaliungSumur

16 unit

16 unit

Penyediaan dan Pemasangan RPPJ

Ruas CikandeRangkasbitung;
Tigaraksa-Citeras;
Palima-Cinangka;
Cibaliung-Sumur;

12 unit

12 unit

Penyediaan dan Pemasangan Traffic


Light

Ruas CikandeRangkasbitung;
Tigaraksa-Citeras;
Palima-Cinangka;
Cibaliung-Sumur;
Palima-Cinangka;

1 lokasi simpang

1 lokasi simpang

Penyediaan Road Barrier Portable

Jalan Provinsi

100 buah

100 buah

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas


Jalan

3,077,898,000

- 530 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

17,050,562,760

Rasio Pengembangan dan


Peningkatan Fasilitas Perhubungan
melalui penyediaan sarana dan
prasasara lalu lintas angkutan
menjadi 100% tahun 2017

Penyelenggaraan Keselamatan Lalu


Lintas Jalan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

3,139,455,960

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


6

Penyediaan Daun Rambu Standar

7
8
9

Pemeliharaan Traffic Light


Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Pengadaan Alat Aplikasi Marka Jalan

Ruas CikandeRangkasbitung;
TigaraksaCiteras;PicungMunjul;MunjulPanimbang;MunjulCikeusik;PalimaCinangka;CibaliungSumur

Jalan Provinsi

Kota Tangerang dan


Kota Tangerang
Selatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

100 buah rambu (75 x


75 cm), 100 buah
rambu (60 x 60 cm)

100 buah rambu (75 x


75 cm), 100 buah
rambu (60 x 60 cm)

8 simpang
3 ruas jalan provinsi
1 unit

8 simpang
3 ruas jalan provinsi
1 unit

1 Dokumen Kajian

1 Dokumen Kajian

10

Study Daerah Rawan Kecelakaan

11
12

Pemberian Wahana Tata Nugraha


Sosialisasi Analisis Dampak Lalu
Lintas

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

13
14

Rapat Koordinasi Bidang Dalops


Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

15

Penyusunan Kebutuhan Fasilitas


Keselamatan Tahun 2016

1 Dokumen Kajian

1 Dokumen Kajian

16

Fasilitasi Hasil Forum LLAJ


Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

1 Paket

1 Paket

17

Survey Kinerja Jaringan Jalan Provinsi


sebanyak 3 Ruas

Kota Tangerang dan


Kota Tangerang
Selatan

1 Dokumen
1,000,000,000

Pengadaan Jembatan Timbang Statis


Cikande dan Pemeliharaan Jembatan
Timbang Statis Cimanuk

Kab. Serang

Pemantauan pada unit penimbangan


Statis Cimanuk dan Cikande

Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,020,000,000

Lokasi Cikande

312,568,000

Prov. Banten

APBD

Lokasi Cikande

Peningkatan Pelayanan dan


Pemeliharaan Fasilitas Jembatan
Timbang pada UPT Tangerang
Pemeliharaan Fasilitas Jembatan
Timbang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Dokumen

Peningkatan Pelayanan dan


Pemeliharaan Fasilitas Jembatan
Timbang pada UPT Serang

1
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

1 unit jembatan
timbang

318,819,360

1 unit jembatan
timbang

Pengendalian dan Penyelenggaraan


Lalu lintas Jalan

2,120,000,000

APBD

2,162,400,000

Penertiban Angkutan Penumpang/


Barang pada Jalan Provinsi dan Jalan
Nasional

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

Penertiban Angkutan
Penumpang/Barang pada Jembatan
Timbang/Terminal

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

Pengaturan lalulintas pada KP3B

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

Pengaturan lalu lintas pd acara PHBN


(Peringatan Hari Besar Nasional)

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

Pengaturan Lalu Lintas pada Acara


PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

- 531 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengaturan Lalu Lintas pada Acara


Pimpinan Daerah

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

Pengaturan Lalu Lintas pada Acara


Kesadaran Nasional (KORPRI)

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

Fasilitasi Pengaturan Lalu Lintas pada


Acara SKPD

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

Pengaturan Lalu Lintas pada Jalan


Provinsi dan Jalan Nasional Wilayah
Provinsi Banten

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

10

Rapat Koordinasi Pengendalian Lalu


Lintas Jalan

Prov. Banten

30 peserta SKPD
terkait dari
Kabupaten/Kota dan
Provinsi

30 peserta SKPD
terkait dari
Kabupaten/Kota dan
Provinsi

11

Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian


Lalu Lintas Jalan

Prov. Banten

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil
pelaksanaan kegiatan

Penyelenggaraan Perhubungan Udara

550,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

561,000,000

Pelayanan perhubungan udara di


bandara dan pemantauan KKOP
Bandara

Prov. Banten

4 Laporan Triwulan
KKOP Bandara

4 Laporan Triwulan
KKOP Bandara

Sosialisasi DLKp Bandara

Prov. Banten

35 Org Masyarakat dan


35 Org Pengusaha

35 Org Masyarakat dan


35 Org Pengusaha

Pemantauan Angkutan Haji Tahun


2015

Prov. Banten

1 dokumen laporan
keberangkatan dan
kepulangan angkutan
haji

1 dokumen laporan
keberangkatan dan
kepulangan angkutan
haji

Rapat Koordinasi Keselamatan


Penerbangan

Prov. Banten

1 Kgt (50 org Peserta)

1 Kgt (50 org Peserta)

Rapat Koordinasi Bidang Udara

Prov. Banten

1 Kgt (50 org Peserta)

1 Kgt (50 org Peserta)

Perencanaan Pembangunan dan


Pengembangan Pelabuhan Laut dan
Penyeberangan

550,000,000

APBD

561,000,000

Pemantauan Lingkungan Pelabuhan


Regional Anyer dan Labuhan

Prov. Banten

1 Dokumen 10 Eks (
Kab. Pandeglang dan
Kab. Serang)

1 Dokumen 10 Eks (
Kab. Pandeglang dan
Kab. Serang)

Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan


Kepelabuhanan di Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Bidang


Kepelabuhanan

Prov. Banten

1 kgt (100 peserta)

1 kgt (100 peserta)

Penyelenggaraan Keselamatan
Pelayaran dan Pengendalian Angkutan
Laut

600,000,000

APBD

612,000,000

Pemantauan dan Pengendalian


Angkutan Laut

Prov. Banten

6 Dokumen Pelaporan
Kegiatan

6 Dokumen Pelaporan
Kegiatan

Pembekalan SAR di Wilayah Provinsi


Banten

Prov. Banten

1 Dokumen Pelaporan
Kegiatan

1 Dokumen Pelaporan
Kegiatan

Pemeliharaan sarana bantu navigasi


pelayaran di pelabuhan Labuhan

Prov. Banten

1 unit sarana bantu


navigasi pelayaran

1 unit sarana bantu


navigasi pelayaran

Pengelolaan dan Maintenance Sistem


Informasi Manajemen Pelayanan
Perizinan Angkutan Laut

Prov. Banten

1 Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen
Pelayanan Perizinan
Angkutan Laut

1 Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen
Pelayanan Perizinan
Angkutan Laut

Peningkatan Pelayanan Angkutan


Barang dan Kereta Api

1,200,000,000

- 532 -

APBD

1,224,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

11

12

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Bimbingan Teknis Standar Kompetensi


Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api
Angkatan I

Prov. Banten

52 org

52 org

Bimbingan Teknis Standar Kompetensi


Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api
Angkatan II

Prov. Banten

40 org

40 org

Pembinaan terhadap Penyelenggaraan


Angkutan Barang dan Angkutan
Barang Berbahaya

Prov. Banten

60 org

60 org

Honorarium Penjaga Pintu Perlintasan

Prov. Banten

33 org

33 org

Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan


Kereta Api

Prov. Banten

1 tahun

1 tahun

Pengadaan Fasilitas Penunjang


Petugas Penjaga dan Pos Perlintasan
Sebidang

Prov. Banten

1 tahun

1 tahun

Penyelenggaraan Teknik Sarana dan


Prasarana Transportasi

2,768,000,000

APBD

Pembinaan Perusahaan Karoseri

Prov. Banten

1 kali (100 org peserta)

1 kali (100 org peserta)

Pemeriksaan Mutu Kendaraan


Bermotor

Prov. Banten

1 dokumen hasil
Pemeriksaan Mutu
Kendaraan Bermotor

1 dokumen hasil
Pemeriksaan Mutu
Kendaraan Bermotor

Pembinaan Penguji Kendaraan


Bermotor se Provinsi Banten

Prov. Banten

Meningkatnya SDM
tenaga penguji yang
profesional

Meningkatnya SDM
tenaga penguji yang
profesional

Penyusunan/Feasibility Study (FS)


Pembangunan Halte dan JPO di jalan
Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Dokumen Hasil
Study Pembangunan
Halte dan JPO

1 Dokumen Hasil
Study Pembangunan
Halte dan JPO

Pemasangan 24 titik Penerangan Jalan


Umum (PJU) di Jalan Provinsi Banten

Prov. Banten

24 titik Penerangan
Jalan Umum (PJU)
solar cell

24 titik Penerangan
Jalan Umum (PJU)
solar cell

Tataran Transportasi Wilayah


(TATRAWIL) Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Dokumen TATRAWIL

1 Dokumen TATRAWIL

Pembinaan Perusahaan/ Operator


Angkutan Umum AKDP di Wilayah
Provinsi Banten

Prov. Banten

100 Peserta

100 Peserta

Pembinaan Perusahaan/ Operator


Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek
di Wilayah Provinsi Banten

Prov. Banten

100 Peserta

100 Peserta

Pemeliharaan dan Upgrading Sistem


Aplikasi Database Pelayanan Perizinan
Angkutan Penumpang

Prov. Banten

Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan


Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di
Wilayah Provinsi Banten

Prov. Banten

30 Trayek AKDP

30 Trayek AKDP

Penyusunan Data Lalu Lintas Harian


Kendaraan di Wilayah Provinsi Banten

Prov. Banten

800,000,000

Penataan dan Peningkatan Pelayanan


Perhubungan pada UPT Serang

800,000,000

APBD

816,000,000

APBD

816,000,000

Sosialisasi Pembinaan Angkutan


Umum (AKDP)

Prov. Banten

2 Keg. (120 orang)

2 Keg. (120 orang)

Sarana dan Prasarana Internet


Database Perizinan

Prov. Banten

12 bulan

12 bulan

Konsultasi Perizinan AKDP di Luar


Provinsi Banten

Prov. Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

- 533 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,823,360,000

Peningkatan Pelayanan Angkutan


Penumpang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


4

20

20

20

13

Pemantauan Angkutan AKDP


menjelang Lebaran di 4 (empat) titik
Terminal di wilayah Provinsi Banten

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prov. Banten

1 Dokumen

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

337,772,000

APBD

Pemeliharaan Database Angkutan


Darat

Prov. Banten

1 dokumen Data Base

1 dokumen Data Base

Penatausahaan Administrasi Keuangan


Ijin Trayek

Prov. Banten

1 dokumen Laporan

1 dokumen Laporan

Penyusunan Juknis Ijin Trayek


Angkutan
2,131,758,000

APBD

2,174,393,160

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
350,000,000

APBD

357,000,000

Penyusunan pelaporan keuangan pada


dishubkominfo provinsi banten

Prov. Banten

18 Laporan Keuangan

18 Laporan Keuangan

Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD

Prov. Banten

4 Laporan Pengelolaan
SIMDA Keuangan

4 Laporan Pengelolaan
SIMDA Keuangan

Penyusunan Pelaporan PAD pada


Dishubkominfo Provinsi Banten

Prov. Banten

16 Laporan PAD

16 Laporan PAD

Penyusunan Laporan Neraca Aset pada


Dishubkominfo Provinsi Banten

Prov. Banten

4 Laporan Neraca Aset

4 Laporan Neraca Aset

Evaluasi Laporan Keuangan Bulanan

Prov. Banten

12 Laporan Evaluasi
Keuangan Bulanan

12 Laporan Evaluasi
Keuangan Bulanan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,781,758,000

APBD

1,817,393,160

Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2015

Prov. Banten

1 dokumen proseding
forum SKPD

1 dokumen proseding
forum SKPD

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)


Dishubkominfo Tahun 2016

Prov. Banten

1 dokumen renja

1 dokumen renja

Penyusunan Dokumen LAKIP


Dishubkominfo Provinsi Banten Tahun
2014

Prov. Banten

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Dokumen LKPJ


Dishubkominfo Provinsi Banten Tahun
2014

Prov. Banten

1 dokumen

1 dokumen

Tim Evaluasi Dan Pelaporan


Pelaksanaan Fisik Dan Keuangan
Internal SKPD

Prov. Banten

12 bln pelaporan
pelaksanaan fisik dan
keuangan

12 bln pelaporan
pelaksanaan fisik dan
keuangan

Penyusunan LPPD Dishubkominfo


Provinsi Banten Tahun 2014

Prov. Banten

1 dokumen

1 dokumen

Fasilitasi Penyusunan RKA / DPA /


DPPA 2016

Prov. Banten

1 RKA/DPA/DPPA
2016

1 RKA/DPA/DPPA
2016

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


(TLHP) Dishubkominfo Provinsi Banten

1 dokumen TLHP

1 dokumen TLHP

Pelaksanaan Forum Lalu Lintas


Angkutan Jalan (LLAJ)

Prov. Banten

1 Dokumen Laporan
Kegiatan

1 Dokumen Laporan
Kegiatan

TindakLanjut/Telaahan Forum LLAJ

Prov. Banten

1 Dokumen Laporan
Kegiatan

1 Dokumen Laporan
Kegiatan

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

344,527,440

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Dokumen

Penataan dan Peningkatan Pelayanan


Perhubungan pada UPT Tangerang

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

- 534 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


11

20

20

20

20

10

10

10

10

20

20

10

10

Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

1 Dokumen Laporan
Kegiatan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

3,055,000,000

APBD

3,116,100,000

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Prov. Banten

tersedianya bahan
pakai habis,
terpenuhinya BBM,
telefon air,listrik, surat
kabar/majalah dan
faximile/ internet
selama 12 bulan

tersedianya bahan
pakai habis,
terpenuhinya BBM,
telefon air,listrik, surat
kabar/majalah dan
faximile/ internet
selama 12 bulan

Pengelolaan Informasi Publik dan


dokumentasi pada dishubkominfo
Provinsi Banten

Prov. Banten

terlaksananya
pelayanan informasi
publik dan
dokumentasi pada
sekretariat PPID

terlaksananya
pelayanan informasi
publik dan
dokumentasi pada
sekretariat PPID

Pelaksanaan Banten Expo Tahun 2015

Prov. Banten

1 kali

1 kali

Updating Conten website PPID


Pembantu Dishubkominfo Prov.
Banten

Prov. Banten

1 paket

1 paket

Tim Evaluasi dan Pelaporan Arsip


Dishubkominfo Prov. Banten

Prov. Banten

4 kali

4 kali

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

500,000,000

APBD

510,000,000
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

2,200,000,000
Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

12,052,324,080

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Dokumen Laporan
Kegiatan
11,816,004,000

Bintek Penyusunan Renja/ DRPK


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

12 Paket Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kantor

2,244,000,000
12 Paket Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,123,344,000

APBD

1,145,810,880

Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor

Prov. Banten

Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan


Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Prov. Banten

100 orang

100 orang

714,000,000
-

Bimbingan Teknis Tata Cara


Pemungutan Jasa Retribusi pada
Angkutan Barang Muatan Lebih

Prov. Banten

100 orang

100 orang

Peningkatan Kapasitas Aparatur

700,000,000

- 535 -

APBD

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

20

20

20

10

10

10

10

11

23

1
1

23

25
25

80 orang

4
5

Pengajian Rutin Bulanan


Senam Kesegaran Jasmani

Prov. Banten
Prov. Banten

770 orang
1540 orang

770 orang
1540 orang

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pelayanan Perhubungan Darat pada
UPT Serang

Prov. Banten

2 unit komputer; 2 unit


printer; 10 unit meja;
20 unit kursi; 1 unit
kamera; 20 buah
lampu hemat listrik;
ATK Belanja alat tulis
kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT Serang

87,500,000

198,910,000
Pengadaan Sarana Kantor

Tangerang

Pengadaan dan
Perlengkapan
Peralatan Kantor

Prov. Banten

37 unit

58,000,000

168,326,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Tangerang

1 unit Sewa Kantor;


Pemeliharaan
Peralatan dan
Pemeliharaan Gedung

1
2

Rapat Koordinasi Terbatas


Jasa honor petugas jembatan timbang,
pramubakti, pengemudi dan penjaga
keamanan kantor

Prov. Banten
Prov. Banten

50 peserta
155 org

Penyediaan Barang Perkantoran

Prov. Banten

2 paket

2,618,500,000

APBD

202,888,200

APBD

59,160,000

APBD

171,692,520

APBD

2,670,870,000

2 paket
1,106,424,000

APBD

67 Orang, Honorarium
non PNS, ATK,
Perjalanan Dinas

1,128,552,480
67 Orang, Honorarium
non PNS, ATK,
Perjalanan Dinas

100,000,000

APBD

Paket

102,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

Komunikasi dan informatika;


Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Telematika

89,250,000

50 peserta
155 org

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT Tangerang
Tangerangt

APBD

1 unit Sewa Kantor;


Pemeliharaan
Peralatan dan
Pemeliharaan Gedung

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran pada UPT Serang

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

37 unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT Tangerang
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Pengadaan dan
Perlengkapan
Peralatan Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT Serang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Perhubungan Darat pada
UPT Serang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

2 unit komputer; 2 unit


printer; 10 unit meja;
20 unit kursi; 1 unit
kamera; 20 buah
lampu hemat listrik;
ATK Belanja alat tulis
kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor pada UPT Tangerang

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Target Capaian
Kinerja

80 orang

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Sumber Dana

Catatan Penting

Prov. Banten

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas


Aparatur dalam rangka Penilaian
Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan
Undang-Undang No. 5 Th. 2014
Tentang ASN.

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

100,000,000

APBD

102,000,000

Rapat Koordinasi Pendataan Bidang


perhubungan, Komunikasi dan
Informatika

Prov. Banten

1 kegiatan 85 orang

1 kegiatan 85 orang

Updating Buku Perhubungan,


Komunikasi dan Informatika dalam
angka tahun 2015

Prov. Banten

1 buku (80 eksemplar


dan 80 CD)

1 buku (80 eksemplar


dan 80 CD)

9,236,000,000

- 536 -

APBD

9,420,720,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Meningkatnya penyelenggaraan dan


pelayanan aksesbilitas serta
kapasitas Telekomunikasi, informasi
dan teknologi informatika sebesar
100% tahun 2017.
1

25

25

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

85.26

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

86.84

Pengembangan Telekomunikasi dan


Telematika

1,000,000,000

APBD

1,020,000,000

Rapat Koordinasi Pelayanan Universal


di Bidang Telekomunikasi

Prov. Banten

50 peserta di wilayah
Provinsi banten

50 peserta di wilayah
Provinsi banten

Sosialisasi Pelayanan Operator


Telekomunikasi

Prov. Banten

30 peserta di wilayah
Provinsi banten

30 peserta di wilayah
Provinsi banten

Sosialisasi dan Pameran Filateli

Prov. Banten

400 peserta di wilayah


Provinsi banten

400 peserta di wilayah


Provinsi banten

Roadshow Sosialisasi Internet Sehat


dan Aman Tingkat SMA/SMK di
Wilayah Provinsi Banten

Prov. Banten

400 pelajara di wilayah


Provinsi banten

400 pelajara di wilayah


Provinsi banten

Sosialisasi Penyelenggaraan Jasa


Titipan

Prov. Banten

50 peserta di wilayah
Provinsi banten

50 peserta di wilayah
Provinsi banten

Pengawasan, Pembinaan dan


Inventarisasi Penyelenggaraan Jasa
Titipan di Wilayah Provinsi banten

Prov. Banten

1 laporan

1 laporan

Penyelenggaraan Sarana
Telekomunikasi dan Desiminasi
Informatika

2,884,000,000

APBD

2,941,680,000

Pengelolaan Nama Domain Provinsi


Banten

Prov. Banten

4 Dokumen Laporan
Tim Pengelola

4 Dokumen Laporan
Tim Pengelola

Pengelolaan Website Terpadu Provinsi


Banten

Prov. Banten

4 Dokumen Laporan
Tim, 1 Dokumen
Laporan Hasil
Pelaksanaan Pekerjaan
Jasa Konsultansi
Maintenance Server
Aplikasi Website, Sewa
Colocation Server
Website selama 1
tahun, Pengadaan
Sarana Security
Website dan Jaringan

4 Dokumen Laporan
Tim, 1 Dokumen
Laporan Hasil
Pelaksanaan Pekerjaan
Jasa Konsultansi
Maintenance Server
Aplikasi Website, Sewa
Colocation Server
Website selama 1
tahun, Pengadaan
Sarana Security
Website dan Jaringan

Pengelolaan Jaringan SIMDA Online

Prov. Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pelayanan Akses Internet


Dishubkominfo Provinsi Banten

Prov. Banten

12 bulan Jasa Akses


Internet,

12 bulan Jasa Akses


Internet,

Pelayanan Dukungan TIK untuk


Transportasi dan Angkutan Lebaran

Prov. Banten

Pengadaan Perangkat
CCTV

Pengadaan Perangkat
CCTV

Pengelolaan Aplikasi Email System


Provinsi Banten

Prov. Banten

4 Laporan Tim Aplikasi


eMail System

4 Laporan Tim Aplikasi


eMail System

Pengelolaan Sim E-Info Publik Provinsi


Banten

Prov. Banten

2 Laporan Tim
Pengelola SIM e-Info
Publik

2 Laporan Tim
Pengelola SIM e-Info
Publik

Pelayanan Pengaduan dan Broadcast


SMS Center Provinsi Banten

Prov. Banten

2 Laporan Tim
Pengelola SMS Center

2 Laporan Tim
Pengelola SMS Center

- 537 -

25

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemutakhiran Konten dan Promosi


Website Provinsi Banten

Prov. Banten

4 Laporan Tim
Pemutakhiran Konten
Website

4 Laporan Tim
Pemutakhiran Konten
Website

10

Peningkatan Kapasitas SDM dan


Pengelola Website Provinsi Banten

Prov. Banten

1 kali pelatihan di
bidang jaringan, 1 kali
pelatihan di bidang
Teknis Pengelolaan
Website, 3 kali
pelatihan di bidang
jurnalistik

1 kali pelatihan di
bidang jaringan, 1 kali
pelatihan di bidang
Teknis Pengelolaan
Website, 3 kali
pelatihan di bidang
jurnalistik

11

Operasionalisasi Infrastruktur KP3B


Online untuk SIMDA DPPKD Provinsi
Banten

Prov. Banten

Pemasangan 1 titik
fiber optic dari
Dishubkominfo ke
DPPKD Prov. Banten,
Pengadaan Sarana dan
Prasarana SIMDA
KP3B Online
(Pengembangan)

Pemasangan 1 titik
fiber optic dari
Dishubkominfo ke
DPPKD Prov. Banten,
Pengadaan Sarana dan
Prasarana SIMDA
KP3B Online
(Pengembangan)

Penyebarluasan Informasi Publik dan


Seleksi Calon Anggota Komisi
Informasi Provinsi Banten

5,352,000,000

APBD

Fasilitasi Komisi Informasi

Prov. Banten

12 Dokumen Laporan
Pelaksanaan Kegiatan

12 Dokumen Laporan
Pelaksanaan Kegiatan

Pembuatan Iklan Digital Tentang


Layanan Masyarakat

Prov. Banten

1 File Digital Media


Iklan Layanan
Masyarakay

1 File Digital Media


Iklan Layanan
Masyarakay

Pembuatan Iklan Digital Tentang


Penggunaan Internet Sehat

Prov. Banten

1 File Digital Media


Iklan Pengguna
Internet Sehat

1 File Digital Media


Iklan Pengguna
Internet Sehat

Penyebarluasan informasi melalui


media informasi

Prov. Banten

1 Dokumen Laporan
Pelaksanaan

1 Dokumen Laporan
Pelaksanaan

Pembagunan Media Promosi Digital

Prov. Banten

2 buah Media Promosi


Digital

2 buah Media Promosi


Digital

6
7

Penyusunan DED Media Promosi


Workshop Penyelenggaan Usaha Media
Penyiaran Di Provinsi Banten

Prov. Banten
Prov. Banten

1 Dokumen DED
Meningkatnya
Pelayanan Penyiaran

1 Dokumen DED
Meningkatnya
Pelayanan Penyiaran

Bimbingan Teknis Tentang Sengketa


Informasi Badan Publik Pemerintah
Provinsi Banten

Prov. Banten

50 org aparatur
Pemerintah Provinsi
Banten

50 org aparatur
Pemerintah Provinsi
Banten

Bimbingan Teknis Tentang Sengketa


Informasi Badan Publik Bagi
Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten

Prov. Banten

400 org aparatur


Pemerintah Kab./Kota
di Provinsi Banten

400 org aparatur


Pemerintah Kab./Kota
di Provinsi Banten

Rapat Koordinasi Bidang Kominfo

Prov. Banten

1 Dokumen Laporan
Rakor

1 Dokumen Laporan
Rakor

Jumlah

40,000,000,000

- 538 -

40,000,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,459,040,000

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

40,800,000,000

40,800,000,000

28. SKPD

: DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,050,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
APBD

306,000,000

Penyusunan Laporan Akuntansi


Keuangan Pelaksanaan APBD
DISTAMBEN TA.2015

Provinsi Banten

12 Dokumen
Rekonsiliasi Anggaran;
2 Dokumen Triwulan;
1 Dokumen Semester I
dan Prognosis; 1 Akhir
Tahun (Unaudited)

12 Dokumen
Rekonsiliasi Anggaran;
2 Dokumen Triwulan;
1 Dokumen Semester I
dan Prognosis; 1 Akhir
Tahun (Unaudited)

Penyusunan Laporan Neraca Keuangan


Unaudited DISTAMBEN TA.2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Finalisasi Laporan


Keuangan DISTAMBEN TA.2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Pajak


Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN
TA.2015

Provinsi Banten

12 Dokumen Bulanan;
1 Dokumen Tahunan

12 Dokumen Bulanan;
1 Dokumen Tahunan

Penyusunan Laporan Evaluasi


Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD
DISTAMBEN TA.2015

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Bimbingan Teknis Penyusunan


Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan SKPD DISTAMBEN TA.2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Bimbingan Teknis Tata Cara


Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak SKPD
DISTAMBEN TA.2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

750,000,000

APBD

765,000,000

Penyusunan Finalisasi LAKIP


DISTAMBEN Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Finalisasi LKPJ


DISTAMBEN Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Finalisasi LPPD


DISTAMBEN Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pembekalan Internal DISTAMBEN


Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2015

Provinsi Banten

1 Kali Penyelenggaraan

1 Kali Penyelenggaraan

Koordinasi Pelaksanaan APBD


DISTAMBEN TA. 2015

Provinsi Banten

1 Kali Penyelenggaraan

1 Kali Penyelenggaraan

Penyusunan Laporan Bulanan


Keuangan dan Fisik Pelaksanaan
APBD Distamben TA 2015

Provinsi Banten

12 Dokumen Laporan
Bulanan Keuangan dan
Fisik

12 Dokumen Laporan
Bulanan Keuangan dan
Fisik

Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja


Pelaksanaan APBD Distamben TA
2015

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

- 539 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,071,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

300,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Laporan Triwulan Barang


/Jasa Pelaksanaan APBD Distamben
TA 2015

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Pengendalian Pelaksanan APBD


DISTAMBEN TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen Laporan

1 Dokumen Laporan

10

Workshop Pembinaan Perencanaan


Pembangunan DISTAMBEN Provinsi
Banten TA. 2015

Provinsi Banten

1 Kali Penyelenggaraan

1 Kali Penyelenggaraan

11

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)


DISTAMBEN TA. 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

12

Penyusunan Program Kerjasama


Bidang PERTAMBEN Tahun 2016

Provinsi Banten dan


Luar Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

13

Penyusunan Program dan Kegiatan


Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor
Budgeting) Bidang Pertambangan dan
Energi Tahun 2016

Provinsi Banten dan


Luar Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

14

Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan


Pelaksanaan RADGRK Bidang
Pertamben Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

15

Penyusunan Program dan Kegiatan


Pengembangan Kawasan Strategis
Provinsi Bidang Pertambangan dan
Energi Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

16

Penyusunan Program dan Kegiatan


Responsif Gender Bidang
Pertambangan dan Energi Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

17

TA. 2015 dan TA. 2016 (RKA, DPA dan


DPPA)

Provinsi Banten

3 Dokumen

3 Dokumen

18

Penyusunan RKT Distamben Tahun


2016

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

19

Penyusunan Tapkin Distamben Tahun


2016

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

20

Penyusunan IKU Distamben Tahun


2016

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

21

Penyusunan Draft LAKIP SKPD


DISTAMBEN Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

22

Penyusunan Draft LKPJ SKPD


Distamben Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

23

Penyusunan Draft LPPD SKPD


Distamben Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

24

Penyusunan Laporan TLHP


Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN
TA. 2015

Provinsi Banten dan


Luar Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

4,040,743,000
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa
Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1,685,000,000

- 540 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,121,557,860

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,718,700,000

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Jasa Perkantoran

Provinsi Banten

12 Bulan (Pembayaran
Honor 14 orang
Satpam, 14 orang
Pramubakti, 4 orang
Pengemudi):
1 Tahun Premi
Asuransi BMD

12 Bulan (Pembayaran
Honor 14 orang
Satpam, 14 orang
Pramubakti, 4 orang
Pengemudi):
1 Tahun Premi
Asuransi BMD

Penyediaan Barang Perkantoran

Provinsi Banten

12 Bulan Kebutuhan
Barang Pakai Habis
(ATK, Alat Listrik ,
Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih,
BBM, Jasa Langganan
Telepon, Listrik, Air
Minum, Surat Kabar,
Promosi dan Publikasi,
Jasa dan Barang
Lainnya (Fotocopy,
Penggandaan dan
Barang Cetak)

12 Bulan Kebutuhan
Barang Pakai Habis
(ATK, Alat Listrik ,
Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih,
BBM, Jasa Langganan
Telepon, Listrik, Air
Minum, Surat Kabar,
Promosi dan Publikasi,
Jasa dan Barang
Lainnya (Fotocopy,
Penggandaan dan
Barang Cetak)

Penyusunan Administrasi Usulan


Hibah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Aset SKPD


DISTAMBEN TA. 2015

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Rapat Koordinasi Penatausahaan Aset


SKPD

Provinsi Banten

1 Kegiatan, 50 Peserta
300,000,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

Provinsi Banten

1 Unit Pengadaan
Lemari ES; 1 Unit
Pengadaan Ac Portable;
1 paket Pemagaran
Gudang Alat Bor; 1
paket Kanopi Pintu
Gerbang; 1 paket
Renovasi Pos Satpam;
2 CCTV; 5 Unit Printer
Laser; 4 Unit Ac Split 1
PK; 8 Lemari Besi; 10
Unit Komputer/PC ; 5
Unit Laptop; 1 Set Alat
Kebersihan; 8
Pengadaan HT

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Kegiatan, 50 Peserta

Koordinasi Kedalam dan Keluar


Daerah
1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

306,000,000
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

525,000,000

APBD

535,500,000
1 Unit Pengadaan
Lemari ES; 1 Unit
Pengadaan Ac Portable;
1 paket Pemagaran
Gudang Alat Bor; 1
paket Kanopi Pintu
Gerbang; 1 paket
Renovasi Pos Satpam;
2 CCTV; 5 Unit Printer
Laser; 4 Unit Ac Split 1
PK; 8 Lemari Besi; 10
Unit Komputer/PC ; 5
Unit Laptop; 1 Set Alat
Kebersihan; 8
Pengadaan HT

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

800,000,000

- 541 -

APBD

816,000,000

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Provinsi Banten

1 Tahun Pemeliharaan;
50 unit AC; 20 unit
Komputer PC; 20 unit
Notebook; 20 unit
Printer Pemeliharaan 1
Gedung Kantor; 25
unit Pemeliharaan
Kendaraan Bermotor
roda 4 ; 29 unit
Pemeliharaan
Kendaraan Bermotor
roda 42

Peningkatan Disiplin dan SDM


Kepegawaian

Provinsi Banten

Sosialisasi Disiplin PNS


Distamben dan
Sosialisasi Perpres 70
Tahun 2012 ttg
Pengadaan Barang
Jasa

Sosialisasi Disiplin PNS


Distamben dan
Sosialisasi Perpres 70
Tahun 2012 ttg
Pengadaan Barang
Jasa

Pembinaan Kerohanian dan Jasmani


Pegawai DISTAMBEN

1 Pembinaan
Kerohanian dan
Jasmani Pegawai
Distamben; 11 Kali
Pengajian; 33 kali
Senam; 11 bulan Sewa
Lapangan Bulu
Tangkis

1 Pembinaan
Kerohanian dan
Jasmani Pegawai
Distamben; 11 Kali
Pengajian; 33 kali
Senam; 11 bulan Sewa
Lapangan Bulu
Tangkis

Tingkat penambahan jumlah


Instalasi dan Sambungan Rumah
Terpasang (SS)
Tingkat penambahan jumlah Unit
Terpasang Pembangkit dan Reaktor
dari Energi Terbarukan (Unit)

25,000

25,000

314

480

Persentase tingkat pemenuhan


Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B
(%)

100

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Tahun Pemeliharaan;
50 unit AC; 20 unit
Komputer PC; 20 unit
Notebook; 20 unit
Printer Pemeliharaan 1
Gedung Kantor; 25
unit Pemeliharaan
Kendaraan Bermotor
roda 4 ; 29 unit
Pemeliharaan
Kendaraan Bermotor
roda 42

Peningkatan Kapasitas Aparatur

730,743,000

APBD

745,357,860

Energi dan Sumber Daya Mineral;


1

Pengelolaan Listrik dan


Pemanfaatan Energi

43,393,000,000

Pembangunan Listrik Perdesaan di


WKP III (Kabupaten Lebak)

APBD

8,250,000,000

49,483,260,000

APBD

8,415,000,000

Sosialisasi Pembangunan Listrik


Perdesaan di Wilayah Kabupaten
Lebak

Kab. Lebak

120 Lokasi

120 Lokasi

Pembangunan IR dan SR di Wilayah


Kabupaten Lebak

Kab. Lebak

6.000 SS IR dan SR

6.000 SS IR dan SR

Fasilitasi Penyelesaian Administrasi


Hibah Listrik Perdesaan untuk Wilayah
Kabupaten Lebak

Kab. Lebak

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Pembangunan Listrik Perdesaan di


WKP III (Kabupaten Pandeglang)

8,250,000,000

APBD

8,415,000,000

Sosialisasi Pembangunan Listrik


Perdesaan di Wilayah Kabupaten
Pandeglang

Kab. Pandeglang

120 Lokasi

120 Lokasi

Pembangunan IR dan SR di Wilayah


Kabupaten Pandeglang

Kab. Pandeglang

6.000 SS IR dan SR

6.000 SS IR dan SR

Sosialisasi Pemanfaatan dan


Keselamatan Listrik Rumah Tangga
untuk Wilayah Kabupaten Pandeglang

Kab. Pandeglang

30 Lokasi

30 Lokasi

- 542 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
3

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pembangunan Listrik Perdesaan di


WKP II (Kabupaten/Kota Serang dan
Kota Cilegon)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
10,650,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Sosialisasi Pembangunan Listrik


Perdesaan di Wilayah Kabupaten/Kota
Serang dan Kota Cilegon

Kabupaten/Kota
Serang dan Kota
Cilegon

120 Lokasi

120 Lokasi

Pembangunan IR dan SR di Wilayah


Kabupaten/Kota Serang dan Kota
Cilegon

Kabupaten/Kota
Serang dan Kota
Cilegon

8.000 SS IR dan SR

8.000 SS IR dan SR

Fasilitasi Penyelesaian Administrasi


Hibah Listrik Perdesaan untuk
Kota/Kabupaten Serang dan Kota
Cilegon

Kabupaten/Kota
Serang dan Kota
Cilegon

3 Kegiatan

3 Kegiatan

Sosialisasi Pembangunan Listrik


Perdesaan di Wilayah Kab. Tangerang

Kab. Tangerang

100 Lokasi

100 Lokasi

Pembangunan IR dan SR di Wilayah


Kab. Tangerang

Kab. Tangerang

5.000 SS IR dan SR

5.000 SS IR dan SR

Fasilitasi Penyelesaian Administrasi


Hibah Listrik Perdesaan di Wilayah
Kab. Tangerang

Kab. Tangerang

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Perencanaan Calon Penerima Bantuan


Listrik Perdesaan Tahun 2016 dan
Perencanaan Jaringan Listrik
Perdesaan di Provinsi Banten

6 wilayah
Kabupaten/Kota seProvinsi Banten

2 Dokumen

Pembangunan Listrik Perdesaan di


WKP I (Kabupaten Tangerang )

6,850,000,000

Perencanaan Pembangunan Listrik


Perdesaan

900,000,000

900,000,000
6 wilayah
Kabupaten/kota

APBD

6,987,000,000

APBD

918,000,000

APBD

1 Dokumen Laporan
Pengawasan 25.000
unit IR di wilayah
kabupaten Serang,
Kab. Pandeglang, Kab.
Lebak, Kab.
Tangerang, Kota
Serang, dan Kota
Cilegon.

918,000,000
1 Dokumen Laporan
Pengawasan 25.000
unit IR di wilayah
kabupaten Serang,
Kab. Pandeglang, Kab.
Lebak, Kab.
Tangerang, Kota
Serang, dan Kota
Cilegon.

Pengembangan Jaringan
Ketenagalistrikan di Provinsi Banten

1,425,000,000

APBD

581 Titik PJU

1,453,500,000

Pemeliharaan PJU di KP3B-PalimaKebon Jahe dan PJU Pariwisata

Provinsi Banten

Pemeliharaan Gardu dan Jaringan


Listrik

Provinsi Banten

8 Unit

8 Unit

Penyusunan Rencana Aksi Daerah


Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAD-GRK)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

581 Titik PJU

Workshop Pengembangan
Ketenagalistrikan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Peningkatan Penerapan dan


Pemanfaatan Energi Terbarukan di
Provinsi Banten

3,000,000,000

Pembangunan Pikohidro di Daerah


Terpencil di Provinsi Banten

Bimbingan Teknis Pikohidro di Provinsi


Banten

Kab. Lebak dan


Pandeglang

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2 Dokumen

Pengawasan Pembangunan Listrik


Perdesaan
Pengawasan Pembangunan Listrik
Perdesaan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10,863,000,000

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

3,060,000,000

8 Unit Pikohidro

8 Unit Pikohidro

4 laporan Bimbingan
Teknis Pikohidro (4
kegiatan, 160 orang)

4 laporan Bimbingan
Teknis Pikohidro (4
kegiatan, 160 orang)

- 543 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

11

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


3

Sosialisasi Pembangunan PLTS/SHS di


Provinsi Banten

Pembangunan PLTS/SHS di Daerah


Terpencil di Prov. Banten

5
6

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

4 laporan Sosialisasi
PLTS (4 Kegiatan, 300
orang peserta)

4 laporan Sosialisasi
PLTS (4 Kegiatan, 300
orang peserta)

Kab. Lebak, Kab.


Pandeglang, Kab.
Serang

300 Unit PLTS/SHS

300 Unit PLTS/SHS

Pengadaan/Pemasangan Biogas di
Provinsi Banten

Kab. Lebak dan


Pandeglang

6 Unit Biogas

6 Unit Biogas

Bimbingan Teknis Biogas di Provinsi


Banten

Provinsi Banten

2 Laporan Bimbingan
Teknis Biogas (2
kegiatan, 60 orang)

2 Laporan Bimbingan
Teknis Biogas (2
kegiatan, 60 orang)

Perencanaan dan Pengawasan


Penerapan dan Pemanfaatan Energi
Terbarukan di Provinsi Banten

850,000,000

APBD

DED Pembangkit ListrikTenaga


Mikrohidro (PLTMH) Di Desa Citaman
Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

1 Dokumen

1 Dokumen

Kajian Pemanfaatan Energi Biomassa


di Tempat Pembuangan Sampah Akhir
di Kota Serang

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengawasan Penerapan dan


Pemanfaatan EBT di Provinsi Banten

Kab. Lebak,
Pandeglang dan Serang

8 unit Pikohidro; 300


unit PLTS/SHS

8 unit Pikohidro; 300


unit PLTS/SHS

RAKORTEK Perencanaan dan


Pengembangan Energi Terbarukan
(EBT) di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 laporan RAKORTEK
(30 orang peserta)

1 laporan RAKORTEK
(30 orang peserta)

Workshop Pengembangan Energi


Terbarukan (EBT) di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Laporan Workshop
(25 orang peserta)

1 Laporan Workshop
(25 orang peserta)
888,000,000

Penyusunan Data Sistem Distribusi


Penyaluran MIGAS Tahun 2015

Identifikasi Pengembangan Gas Pipa di


Provinsi Banten Tahun 2015

3
4

APBD

905,760,000

Provinsi Banten

3 Dokumen

3 Dokumen

Wilayah Tangerang

1 Dokumen

1 Dokumen

Updating Database Bidang MIGAS


Sosialiasi Gas Metan

Provinsi Banten
Kab. Serang

4 Dokumen
100 Orang peserta
sosialisasi; 1 dokumen
laporan sosialisasi gas
metan

4 Dokumen
100 Orang peserta
sosialisasi; 1 dokumen
laporan sosialisasi gas
metan

Pencatatan Penggunaan BBM di


Industri

Provinsi Banten

12 laporan pengguna
BBM

12 laporan pengguna
BBM

Pengawasan Energi dan


Ketenagalistrikan di Provinsi Banten

1,430,000,000

APBD

1,458,600,000

Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan


dan Pengendalian Bidang Energi dan
Ketenagalistrikan

Provinsi Banten

2 laporan kegiatan
Rakortek

2 laporan kegiatan
Rakortek

Pemantauan Penggunaan Energi di


Instansi Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten dan


DKI Jakarta

1 laporan kegiatan
Rakortek; 1 laporan
pemantauan di 38
Gedung Kantor
Instansi Pemprov
Banten; 6 Laporan
Audir Energi

1 laporan kegiatan
Rakortek; 1 laporan
pemantauan di 38
Gedung Kantor
Instansi Pemprov
Banten; 6 Laporan
Audir Energi

- 544 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

867,000,000

Pengembangan Potensi dan


Pembinaan Pengusahaan MIGAS

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


3

Pengawasan dan Pengendalian


Pengusahaan Ketenagalistrikan

Pengawasan dan Pengendalian Bidang


Migas

Pengelolaan dan Pemanfaatan


Sumber Daya Mineral, Batubara,
Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi
Bencana Geologi

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 laporan Pengawasan
di 5 perusahaan

1 laporan Pengawasan
di 5 perusahaan

8 Wilayah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten

1 laporan Kegiatan
Rakortek Bidang
Migas; 1 laporan
pemantauan BBM di
87 SPBU dalam
Rangka Angkutan
Lebaran Tahun 2015; 1
laporan pengawasan
Nomor Pelumas
Terdaftar (NPT) di 20
perusahaan

1 laporan Kegiatan
Rakortek Bidang
Migas; 1 laporan
pemantauan BBM di
87 SPBU dalam
Rangka Angkutan
Lebaran Tahun 2015; 1
laporan pengawasan
Nomor Pelumas
Terdaftar (NPT) di 20
perusahaan

Cakupan ketersediaan Laporan


Pemetaan, Penelitian,
Pengembangan dan Sumber Data
Sumber Daya Mineral, Batubara,
Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi
Bencana Geologi (Dok)
Cakupan ketersediaan sarana
pengendalian dan konservasi air
tanah (unit)

Penelitian pemanfaatan bahan galian


zeolit sebagai pakan ternak di Kab.
Lebak

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

5,120,000,000

Pengembangan dan Pembinaan Teknik


Pertambangan

Sumber Dana

Catatan Penting

APBD

12

4
APBD

678,300,000

Kab. Lebak

1 Dokumen

1 Dokumen

Bimbingan teknis Pengelolaan


Reklamasi dan Pasca Tambang

Provinsi Banten

50 Orang (1 kegiatan)

50 Orang (1 kegiatan)

Perencanaan teknis pemanfaatan


lahan pascatambang di Kabupaten
Tangerang

Kab. Tangerang

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Teknis Bidang


Pertambangan dan Energi

Provinsi Banten

1 Kegiatan (25 orang);


1 Dokumen Pedoman
Tatacara Pemberian
dan Penetapan Luas
dan Batas wilayah ijin
usaha pertambangan

1 Kegiatan (25 orang);


1 Dokumen Pedoman
Tatacara Pemberian
dan Penetapan Luas
dan Batas wilayah ijin
usaha pertambangan

Pemetaan dan Perencanaan Teknis


Pengembangan Potensi Sumber Daya
Mineral, Batubara dan Panas Bumi di
Provinsi Banten

750,000,000

APBD

765,000,000

Pemetaan Sebaran Bahan Galian Opal


di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta

1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta

Pemetaan Potensi Bahan Galian Pasir


di Kabupaten Pandeglang dan Lebak

Kab. Pandeglang dan


Kab. Lebak

1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta

1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta

Kajian Potensi Bahan Galian Mineral


untuk Bahan Baku Industri Semen di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengawasan dan Pengendalian Bidang


Pertambangan

720,000,000

- 545 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,222,400,000

665,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

734,400,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


1

Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan


Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

1 (satu) Laporan
Pengawasan IUP, 52
(lima puluh dua)
perusahaan tambang

1 (satu) Laporan
Pengawasan IUP, 52
(lima puluh dua)
perusahaan tambang

RAKORTEK Pengawasan dan


Pengendalian Bidang Pertambangan

Provinsi Banten

2 laporan Rakortek 40
(empat pulh) peserta

2 laporan Rakortek 40
(empat pulh) peserta

Pembinaan/Sosialisasi Teknis
Pengendalian Usaha

Provinsi Banten

1 (satu) Laporan
Sosialisasi 50 (lima
puluh) peserta

1 (satu) Laporan
Sosialisasi 50 (lima
puluh) peserta

Bimbingan Teknis Pengawasan dan


Pengendalian Lingkungan
Pertambangan

Provinsi Banten

2 (dua) Laporan
Bimbingan Teknis 60
(enam puluh) peserta

2 (dua) Laporan
Bimbingan Teknis 60
(enam puluh) peserta

Pemantauan dan Konservasi Potensi


Air Tanah di Provinsi Banten

1,000,000,000

Pembuatan Sumur Pantau


Pemeliharaan Alat Sumur Pantau
Survey dan Pemetaan Konservasi Air
Tanah

Kab. Lebak
Provinsi Banten
CAT Malingping

Pembuatan Sumur Produksi Bagi


Masyarakat

Kab. Pandeglang dan


Kab. Serang

2 Unit

Survey dan Pemetaan Potensi Air


Tanah di Daerah Rawan Air

Kab. Pandeglang

1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta

Sosialisasi Mitigasi Bencana

Kab. Serang

1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta

Provinsi Banten

1 Kegiatan

Pengendalian Pengambilan dan


Pemanfaatan Air Tanah

Pemantauan Kualitas dan Kuantitas


Air Tanah

341,700,000

APBD

612,000,000

Provinsi Banten

40 Orang untuk
BIMTEK Pengawasan
Pengambilan Air Tanah
pada Sumur Produksi;
50 Orang untuk
BIMTEK Pengawasan
Pemboran Air Tanah di
Cekungan Air Tanah
Kewenangan Provinsi

40 Orang untuk
BIMTEK Pengawasan
Pengambilan Air Tanah
pada Sumur Produksi;
50 Orang untuk
BIMTEK Pengawasan
Pemboran Air Tanah di
Cekungan Air Tanah
Kewenangan Provinsi

Provinsi Banten

8 Wilayah Kab/Kota

8 Wilayah Kab/Kota

3 CAT Kewenangan
Provinsi Banten

70 Desa

70 Desa
1,550,000,000

Cakupan layanan Penerbitan


Dokumen Perijinan yang menjadi
Kewenangan Provinsi (ijin)
Cakupan layanan Kesepakatan
Kerjasama Bidang Pertambangan dan
Energi (Dokumen)
Cakuman layanan informasi data
bidang pertambangan dan energi
yang siap dipublikasikan (unit)

APBD

1 Kegiatan
600,000,000

Pembinaan Teknis Pengawasan,


Pengendalian dan Pemanfaatan Air
Tanah

1,071,000,000

1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta

Pengawasan dan Pengendalian


Penggunaan Air Tanah di Provinsi
Banten
1

APBD

1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta
335,000,000

Pemetaan Mitigasi Kegempaan

1,020,000,000

2 Unit

Pengembangan dan Pengelolaan Data


Mitigasi Geologi
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Unit
29 Unit
1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta
1,050,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1 Unit
29 Unit
1 Dokumen Laporan
Teknis dan Peta

Pengembangan Pemanfaatan Potensi


Air Tanah di Provinsi Banten

Pengembangan, Pengusahaan
Potensi dan Produk Pertambangan
dan Energi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Kab. Lebak, kab.


Pandeglang, Serang
dan Kota Cilegon

1
2
3
2

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

1,581,000,000

10

10

- 546 -

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
650,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

3 Laporan Bimbingan
Pengusahaan Bidang
Pertambangan dan
Energi Bagi
Masyarakat Pelaku
Usaha dan Aparatur
Daerah Bidang
Pertambangan

3 Laporan Bimbingan
Pengusahaan Bidang
Pertambangan dan
Energi Bagi
Masyarakat Pelaku
Usaha dan Aparatur
Daerah Bidang
Pertambangan

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang


Pertambangan dan Energi Tahun 2014

Provinsi Banten

1 laporan Fasilitasi
Pelayanan Perijinan
untuk 10 perijinan
Tahun 2015; 1
LAPORAN Rapat
Koordinasi Pelayanan
Perijinan Bidang
Pertambangan dan
Energi

1 laporan Fasilitasi
Pelayanan Perijinan
untuk 10 perijinan
Tahun 2015; 1
LAPORAN Rapat
Koordinasi Pelayanan
Perijinan Bidang
Pertambangan dan
Energi

Penyusunan Neraca Data Perijinan


Kabupaten/Kota Bidang Pertambangan
dan Energi Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Laporan Neraca Data


Perijinan KAB/Kota
Bidang Pertamben

1 Laporan Neraca Data


Perijinan KAB/Kota
Bidang Pertamben
900,000,000

Promosi Potensi dan Produk


Pertambangan dan Energi

APBD

918,000,000

Provinsi Banten dan


Provinsi Lainnya

8 Kali keikutsertaan
Pameran

8 Kali keikutsertaan
Pameran

Pengembangan Sarana dan Prasarana


Promosi

Provinsi Banten

1.000 Leaflet; 1.000


Booklet; 1.000 CD
Profile; 1 Tahun
Pengelolaan Workshop
Batu Mulia/Fosil

1.000 Leaflet; 1.000


Booklet; 1.000 CD
Profile; 1 Tahun
Pengelolaan Workshop
Batu Mulia/Fosil

Kerjasama Bidang Pertambangan dan


Energi

Provinsi Banten

1 Dokumen MoU

1 Dokumen MoU

Rapat Fasilitasi Kerjasama Bidang


Pertambangan dan Energi

Provinsi Banten

2 Kegiatan Temu
Usaha Produk
Pertambangan di
Provinsi Banten

2 Kegiatan Temu
Usaha Produk
Pertambangan di
Provinsi Banten

Sosialisasi Potensi Geowisata di


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Laporan Sosialisasi
Potensi Geowisata

1 Laporan Sosialisasi
Potensi Geowisata

Pengembangan Geowisata pada


Geotrek Cihara Malimping dan
sekitarnya

Kab. Lebak

1 Laporan Study
Pengembangan Geotrek
Cihara Malimping

1 Laporan Study
Pengembangan Geotrek
Cihara Malimping
607,257,000

APBD

Paket

619,402,140
Paket

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan

607,257,000
1

Penyediaan Data Potensi dan Produk


Pertambangan dan Energi

Jumlah

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
663,000,000

Bimbingan Teknis Pengusahaan


Bidang Pertambangan dan Energi

Promosi Potensi dan Produk serta


Fasilitasi Kerjasama Bidang
Pertambangan dan Energi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Peningkatan Pelayanan Perijinan dan


Pembinaan Bidang Pertambangan dan
Energi

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Target Capaian
Kinerja

4 Dokumen Neraca
Data dan Informasi
Bidang Pertambangan
dan Energi

619,402,140
4 Dokumen Neraca
Data dan Informasi
Bidang Pertambangan
dan Energi

55,761,000,000

- 547 -

55,761,000,000

62,098,620,000

56,876,220,000

29. SKPD

: BIRO UMUM PROVINSI BANTEN

20

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,533,670,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset pada Biro
Umum

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,887,037,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
1,475,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1,622,500,000

Penyusunan Laporan Keuangan Biro


Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM,


SP2D Biro Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan


Biro Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Laporan Keuangan KDH


dan WKDH

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Laporan Keuangan Setda


Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM,


SP2D Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Rekapitulasi Kontrak Barang dan Jasa


Biro Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Bimbingan Teknis Pelaporan dan


Akuntansi di Lingkungan Sekretariat
Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Penataan Arsip Dokumen Keuangan


Biro Umum dan Perlengkapan

Provinsi Banten

100%

100%

10

Fasilitasi Penyusunan Tindak Lanjut


Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat
Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

11

Fasilitasi Penyusunan Tindak Lanjut


Hasil Pemeriksaan (TLHP) Irjen
Kemendagri

Provinsi Banten

100%

100%

12

Fasilitasi Penyusunan Tindak Lanjut


Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI

Provinsi Banten

100%

100%

13

Fasilitasi Penatausahaan Keuangan


Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

14

Evaluasi Catatan Kinerja Keuangan

Provinsi Banten

100%

100%

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


pada Biro Umum

558,670,000

APBD

614,537,000

Penyusunan Tapkin dan LPPD Biro


Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan LAKIP dan LKPJ Biro


Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Rencana Kerja Biro


Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan


(RKT) Biro Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan RKA, DPA TA 2015 dan


DPA Perubahan TA 2014

Provinsi Banten

100%

100%

Pengawasan Internal Pelaksanaan


Kegiatan dan Program

Provinsi Banten

100%

100%

Pengelolaan Perbendaharaan dan


Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda
Provinsi Banten

1,500,000,000

- 548 -

APBD

1,650,000,000

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan


Perbendaharaan Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Rekapitulasi Realisasi


SP2D Triwulanan TA. 2015

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Rekapitulasi dan


Pemutakhiran Data Pajak Biro Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Laporan Penatausahaan


dan Pengendalian Pertanggungjawaban
Perbendaharaan

Provinsi Banten

100%

100%

Pelaksanaan Penatausahaan SIMDA


Keuangan TA. 2015

Provinsi Banten

100%

100%

Penataan Kearsipan dan Pertelaan


Bendahara Biro Umum dan Setda
Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Bimbingan Teknis Perbendaharaan


dan Verifikatur Keuangan di
Lingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

63,133,104,572

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15,000,000,000

APBD

17,094,881,650

Penyediaan Makan dan Minum


Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Daerah,
Tamu Pimpinan dan kegiatan Rutin
Harian

Provinsi Banten

100%

100%

Penyediaan Akomodasi untuk


Pimpinan Daerah,Tamu Pimpinan dan
Kegiatan Rapat

Provinsi Banten

100%

100%

Penyediaan Fasilitas Jasa kantor Setda


Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Penyediaan Sarana dan Prasarana


Ketatausahaan Setda Provinsi Banten

2,800,000,000

APBD

2,970,000,000

Pelayanan Ketatausahaan Biro Umum


Setda Prov. Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Pelayanan Administrasi Kepegawaian


Biro Umum Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Keikutsertaan Kegiatan


Forum Biro Umum se-Indonesia

Provinsi Banten

100%

100%

Peningkatan Kompetensi Aparatur di


Lingkungan Biro Umum

Provinsi Banten

100%

100%

Pengadaan Alat Tulis Kantor dan


Cetakan di Lingkungan Setda

Provinsi Banten

100%

100%

Rekonsiliasi Rekonsiliasi
Pendistribusian Barang Persediaan di
lingkungan Setda Prov. Banten

Provinsi Banten

100%

100%

- 549 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

65,521,173,420

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
3

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pelayanan dan Penataan Kearsipan


pada Setda Provinsi Banten

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,100,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Pelayanan Kearsipan dan Ekspedisi


Surat Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Bimbingan Teknis Penggunaan


Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis (SIKD) Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Penataan Arsip Tidak Beraturan Setda


Provinsi Banten Tahun 2007 s.d Tahun
2009

Provinsi Banten

100%

100%

4
5

Pertelaan Arsip Tahun 2014


Penyusutan Arsip Setda Provinsi
Banten Tahun 2007 s.d 2009

Provinsi Banten
Provinsi Banten

100%
100%

100%
100%

Fasilitasi Media Cetak

Provinsi Banten

100%

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana


Sanditel

1,300,500,000

APBD

1,459,480,000

Pelayanan Operasional Sandi dan


Telekomunikasi

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat,


Lembaga Sandi Negara dan Pusat
Data Informasi Komunikasi dan
Telekomunikasi (PUSDATINKOMTEL)
Kemendagri

Provinsi Banten

100%

100%

Pengendalian, Pengamanan dan


Monitoring Hari Besar

Provinsi Banten

100%

100%

Penggantian System Kunci Sandi


Kab/Kota se-Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Pendataan Rekapitulasi Radiogram,


Faximili yang masuk dan keluar dari
Pusat, Provinsi, Kab/Kota se-Provinsi
Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Pendataan dan Pengecekan Pesawat


Telepon di lingkungan Setda
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Pemeliharaan jaringan Telepon,


Faximili, PABX

Provinsi Banten

100%

100%

Pemeliharaan Peralatan Sandi dan


Radio Komunikasi

Provinsi Banten

100%

100%

Pengecekan Pesawat Telepon dan


Jaringannya di Rumah dinas
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah dan Asisten Daerah
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Pembinaan Persandian pengenalan


Persandian terhadap SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,000,000,000

10

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

100%

1,400,000,000

APBD

100%

Fasilitasi Pelayanan Administrasi


Pimpinan Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Capacity Building Peningkatan


Kompetensi Ketatausahaan Pimpinan

Provinsi Banten

100%

100%

3
4
5

Diskusi Tematik Semester I


Diskusi Tematik Semester II
Kompilasi Naskah Pidato/ Sambutan
Kepala Daerah Triwulan I

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

100%
100%
100%

100%
100%
100%

- 550 -

1,595,000,000

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

11

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kompilasi Naskah Pidato/ Sambutan


Kepala Daerah Triwulan II

Provinsi Banten

100%

100%

Kompilasi Naskah Pidato/ Sambutan


Kepala Daerah Triwulan III

Provinsi Banten

100%

100%

Kompilasi Naskah Pidato/ Sambutan


Kepala Daerah Triwulan IV

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Pelayanan Pimpinan


Sekretariat Daerah

1,200,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

990,000,000

Fasilitasi Pelayanan Administrasi


Pimpinan Sekretariat Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Staf Ahli


Gubernur Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Rapat Koordinasi Staf Ahli se Provinsi


Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Rakornas Staf Ahli se


Indonesia

Provinsi Banten

100%

100%

FGD

Provinsi Banten

100%

Peningkatan Kapasitas Staf Ahli


Gubernur Banten

1,250,000,000

APBD

1,320,000,000

100%

Peningkatan Kualitas Pelayanan


Kerumahtanggaan Setda Provinsi
Banten

300,000,000

APBD

411,719,770

Pengadaan Peralatan Dapur


Pendukung Pelayanan
Kerumahtanggaan Setda

Provinsi Banten

100%

100%

Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga


Kantor Pimpinan Daerah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda


Provinsi Banten

16,181,484,572

APBD

13,200,000,000

Pelayanan Kendaraan Operasional


Dinas dan Distribusi BBM di
Lingkungan Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Kegiatan Rutin, Kegiatan


Outdoor, Kegiatan Event Tingkat
Provinsi Tahun 2014

Provinsi Banten

100%

100%

Pengamanan Dalam di Lingkungan


Setda

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Kegiatan Marching Band-an

Provinsi Banten

100%

100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Pelayanan di Lingkungan Setda
Provinsi Banten

400,000,000

APBD

440,000,000

Penyediaan Sarana dan Prasarana


Pelayanan Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Umbul-umbul, Bendera, Panji Provinsi


Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Pakaian Kerja Lapangan, Penata


Rapat, Crew Sound System dan
Pengemudi

Provinsi Banten

100%

100%

Penyelenggaraan Kedinasan Kepala


Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8,351,120,000

APBD

9,186,232,000

Jaminan Kesehatan Gubernur dan


Wakil Gubernur

Provinsi Banten

100%

100%

Pemeliharaan dan Operasional


Kendaraan Dinas Gubernur dan Wakil
Gubernur

Provinsi Banten

100%

100%

- 551 -

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

12

13

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Pakaian Kedinasan


Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Kedinasan Gubernur dan


Wakil Gubernur

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi ke Pusat, Daerah dan Luar


Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

6
7

Perawatan Rumah Dinas


Penggantian System Kunci Sandi
Kab/Kota se-Provinsi Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

100%
100%

100%
100%

Pendataan Rekapitulasi Radiogram,


Faximili yang masuk dan keluar dari
Pusat, Provinsi, Kab/Kota se-Provinsi
Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Pendataan dan Pengecekan Pesawat


Telepon di lingkungan Setda
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

10

Pemeliharaan jaringan Telepon,


Faximili, PABX

Provinsi Banten

100%

100%

11

Pemeliharaan Peralatan Sandi dan


Radio Komunikasi

Provinsi Banten

100%

100%

12

Pengecekan Pesawat Telepon dan


Jaringannya di Rumah dinas
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah dan Asisten Daerah
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

13

Pembinaan Persandian pengenalan


Persandian terhadap SKPD
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana


dan Prasarana Rumah Dinas
Pimpinan Daerah

3,300,000,000

APBD

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana


dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan
Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana


dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan
Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Studi Komparatif Pelayanan


Kerumahtangaan Pimpinan Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Persiapan Penyusunan Pedoman


Standar Biaya Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Pedoman Rancangan Awal


Standar Biaya Operasional Kepala dan
Wakil Kepala Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Pedoman Rancangan


Antara Standar Biaya Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Pedoman Rancangan


Akhir Standar Biaya Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi PHBI dan PHBN Kepala


Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi Banten

100%

100%
550,000,000

- 552 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,850,000,000

Optimalisasi Pelayanan Pembayaran


Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan
Pegawai di Lingkungan Setda

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

825,000,000

20

10

23

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

14

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Surat Pajak Tahunan PNS


Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Peningkatan Tugas


Pelayanan Biro di Lingkungan Setda

Provinsi Banten

100%

100%

Bintek Penatausahaan Gaji Pegawai

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Gaji 13 Pegawai Setda


Prov. Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Pengelolaan Tunjangan


Tambahan Kemahalan

Provinsi Banten

100%

100%

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

10,000,000,000
2
3

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

Jumlah

Provinsi Banten

100,347,970
Paket

91,225,428
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan

11,178,860,000

APBD

Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan pada Biro Umum
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

12 bulan
12 bulan
91,225,428

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

12 bulan
12 bulan

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

100%

APBD

100,347,970
100%

66,758,000,000

- 553 -

66,758,000,000

69,508,558,390

69,508,558,390

30. SKPD

: BIRO HUKUM PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

20

20

13

13

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

500,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset pada Biro
Hukum

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
100,000,000

APBD

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi Barang


dan Jasa

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

Penyusunan Laporan Fungsional Biro


Hukum

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut


Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Provinsi Banten

2 dokumen

2 dokumen

5
6

Penyusunan LAKIP
Pengelola SIMDA Keuangan Biro
Hukum

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dokumen
1 kegiatan

1 dokumen
1 kegiatan
400,000,000

APBD

408,000,000

1
2

Penyusunan TEPPA Biro Hukum


Penyusunan Rencana Kerja Biro
Hukum

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 kegiatan
1 kegiatan

1 kegiatan
1 kegiatan

Penyusunan RKA Perubahan dan


DPPA Biro Hukum

Provinsi Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

Penyusunan RKA dan DPA Biro


Hukum

Provinsi Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

Penyusunan Bahan LPPD Biro Hukum

Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

6
7
8

Penyusunan LKPJ Biro Hukum


Penyusunan TAPKIN Biro Hukum
Penyusunan Laporan dan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Biro Hukum

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 kegiatan
1 kegiatan
4 kegiatan

1 kegiatan
1 kegiatan
4 kegiatan

Pembinaan Kapasitas Aparatur Biro


Hukum

Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan
5,900,000,000

Rasio ketersediaan Dokumen Produk


Hukum (%)
Cakupan Kegiatan Peningkatan
Kesadaran Hukum & HAM (%)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

102,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan Biro


Hukum

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


pada Biro Hukum

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

510,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Kesadaran dan


Pengembangan Produk Hukum dan
HAM

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

6,018,000,000

20%

20%

100%

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan


Daerah

900,000,000

APBD

918,000,000

Penyusunan Prolegda Pemerintah


Daerah

Provinsi Banten

6 prolegda

6 prolegda

2
3
4

Penyusunan Prolegda Provinsi


Komparasi Penyusunan prolegda
Penyusunan Identifikasi Legal Drafter
Raperda

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 prolegda
1 dokumen
6 Legal Drafter

1 prolegda
1 dokumen
6 Legal Drafter

5
6

Penyusunan Legal Drafter Raperda


Penyusunan Identifikasi Harmonisasi
dan Sinkronisasi Raperda

Provinsi Banten
Provinsi Banten

6 Legal Drafter
6 raperda

6 Legal Drafter
6 raperda

- 554 -

20

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Harmonisasi dan


Sinkronisasi Raperda

Provinsi Banten

6 raperda

6 raperda

Penyusunan Pidato Paripurna DPRD


non APBD

Provinsi Banten

10 dokumen

10 dokumen

Penyusunan Raperda di Tingkat


Pansus

Provinsi Banten

6 raperda

6 raperda

10

Finalisasi Usul Gubernur dan/atau


Usul DPRD dengan Pansus

Provinsi Banten

8 dokumen

8 dokumen

11

Penyebarluasan Raperda

Provinsi Banten

2 kali tayang

2 kali tayang

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah


Provinsi Banten

500,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

510,000,000

1
2

Cetak Map Rapergub


Legal Drafter Penyusunan Rancangan
Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Kesatu

Provinsi Banten
Provinsi Banten

250 Map
1 Rapergub

250 Map
1 Rapergub

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Kedua

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Ketiga

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Keempat

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Kelima

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Keenam

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Ketujuh

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Kedelapan

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

10

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Kesembilan

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

11

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Kesepuluh

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

12

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Kesebelas

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

13

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Kedua Belas

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

- 555 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

14

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Ketiga Belas

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

15

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Keempat Belas

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

16

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Kelima Belas

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

17

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Keenam Belas

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

18

Legal Drafter Penyusunan Rancangan


Peraturan Gubernur Non APBD usul
SKPD/Unit Kerja Ketujuh Belas

Provinsi Banten

1 Rapergub

1 Rapergub

19

Laporan Akhir Kegiatan

Provinsi Banten

1 dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 dokumen

Penyusunan Keputusan Kepala


Daerah Provinsi Banten

500,000,000

APBD

510,000,000

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur I

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur II

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur III

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur IV

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur V

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur VI

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur VII

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur VIII

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur IX

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

10

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur X

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

11

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XI

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

12

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XII

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

13

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XIII

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

14

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XIV

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

15

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XV

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

16

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XVI

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

17

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XVII

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

18

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XVIII

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

19

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XIX

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

- 556 -

20

20

13

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

20

20

13

13

13

13

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

20

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XX

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

21

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XXI

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

22

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XXII

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

23

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XXIII

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

24

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XXIV

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

25

Penyusunan Legal Drafter Keputusan


Gubernur XXV

Provinsi Banten

10 Kepgub

10 Kepgub

26

Biaya Penunjang Kegiatan

Provinsi Banten

1 Paket
550,000,000

APBD

Evaluasi Raperda Kab/Kota


Klarifikasi Perda Kab/Kota
Pemantauan Produk Hukum Daerah

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 draft raperda
12 perda
2 perda

1 draft raperda
12 perda
2 perda

Konsultasi Koordinasi Produk Hukum


Kab/Kota

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Klarifikasi Perda DPRD Kab/Kota

Provinsi Banten

4 perda

4 perda

Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota


Wilayah II

550,000,000
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

APBD

5 draft raperda
15 perda
3 perda & 5 SK
400,000,000

Kajian Perda Provinsi Banten


Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 perda
2 MoU

Penyusunan Perjanjian

Provinsi Banten

20 perjanjian

561,000,000
5 draft raperda
15 perda
3 perda & 5 SK

Penyusunan Kajian Produk Hukum


dan Penyusunan MoU/Perjanjian
1
2

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

561,000,000

1
2
3

Evaluasi Raperda Kab/Kota


Klarifikasi Perda Kab/Kota
Pemantauan Produk Hukum Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Paket

Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota


Wilayah I

1
2
3
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

408,000,000
1 perda
2 MoU
20 perjanjian

Peningkatan Pelayanan Bantuan


Hukum

800,000,000

APBD

816,000,000

Penanganan perkara/sengketa hukum


di Pengadilan (Litigasi)

Provinsi Banten

4 perkara

4 perkara

Pemberian Bantuan Hukum kepada


Masyarakat Miskin

Provinsi Banten

75 Aduan
Perkara/Kasus

75 Aduan
Perkara/Kasus

Pengawasan terhadap penanganan


Bantuan Hukum kepada Masyarakat
Miskin

Provinsi Banten

25 Aduan
Perkara/Kasus

25 Aduan
Perkara/Kasus

Peningkatan Koordinasi Penanganan


Permasalahan Perlindungan Hukum
dan HAM

400,000,000

APBD

408,000,000

Pendidikan HAM bagi SKPD dan


Kab/kota Provinsi Banten

Provinsi Banten

40 orang, 1 kegiatan

40 orang, 1 kegiatan

Sosialisasi/Desiminasi HAM bagi


Masyarakat & Mahasiswa

Provinsi Banten

40 orang, 4 kegiatan

40 orang, 4 kegiatan

Rapat Koordinasi Anggota Panitia


RANHAM Provinsi Banten

Provinsi Banten

40 orang, 1 kegiatan

40 orang, 1 kegiatan

Harmonisasi Raperda Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Raperda, 1 kegiatan

1 Raperda, 1 kegiatan

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan


Pelaksanaan RANHAM Anggota Panitia
RANHAM Provinsi dan Kab/Kota

Provinsi Banten

40 orang, 1 kegiatan

40 orang, 1 kegiatan

Peningkatan Pemahaman dan


Kesadaran Hukum Masyarakat
/Kadarkum

850,000,000

- 557 -

APBD

867,000,000

20

13

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum


(Kadarkum) di Kab Lebak

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum


(Kadarkum) di Kab Pandeglang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum


(Kadarkum) di Kab Serang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum


(Kadarkum) di Kab Tangerang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum


(Kadarkum) di Kota Tangsel

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum


(Kadarkum) di Kota Tangerang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum


(Kadarkum) di Kota Serang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum


(Kadarkum) di Kota Cilegon

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat


dan Ormas di Kab. Lebak

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

10

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat


dan Ormas di Kab. Pandeglang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

11

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat


dan Ormas di Kab. Serang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

12

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat


dan Ormas di Kab. Tangerang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

13

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat


dan Ormas di Kota Cilegon

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

14

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat


dan Ormas di Kota Serang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

15

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat


dan Ormas di Kota Tangerang

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

16

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat


dan Ormas di Kota Tangerang Selatan

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

2 kegiatan

2 kegiatan

17

Penyusunan Laporan Akhir

Kab/Kota se-Provinsi
Banten

2 kegiatan
450,000,000

Bimbingan Teknis Pengelolaan JDI


Hukum Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2 kegiatan

Pengembangan Jaringan Dokumentasi


dan Informasi Hukum
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

459,000,000

Provinsi Banten

30 orang/peserta

30 orang/peserta

Pengiriman Peserta Diklat JDI Hukum


Tingkat Dasar, Lanjutan dan Diklat
Pengembangan Siskum On Line

Jakarta

4 orang aparatur

4 orang aparatur

Pengiriman Peserta Pertemuan Berkala


JDI Hukum Tingkat Nasional

Makasar

4 orang aparatur/1
kegiatan

4 orang aparatur/1
kegiatan

Pengadaan Himpunan Peraturan


Perundang-undangan Republik
Indonesia (HPPRI) dan Buku Literatur
Hukum

Provinsi Banten

4 paket buku HPPRI


dan 1 paket buku
literatur

4 paket buku HPPRI


dan 1 paket buku
literatur

Penggandaan Peraturan Daerah


Provinsi Banten

Provinsi Banten

700 buku perda

700 buku perda

- 558 -

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyebarluasan Informasi Peraturan


Daerah Provinsi Banten melalui Media
Cetak

Provinsi Banten

4 perda dalam 2 kali


tayang

4 perda dalam 2 kali


tayang

Kompilasi Peraturan Daerah Provinsi


Banten Tahun 2002-2013

Provinsi Banten

100 keping DVD

100 keping DVD

Pengelolaan Website JDIH Online


Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 kegiatan

4 kegiatan

Pengelolaan Sistem Informasi Hukum

Provinsi Banten

4 kegiatan

4 kegiatan

10
11

Pengelolaan Perpustakaan Hukum


Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
JDIH di Kab/Kota

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 kegiatan
2 kegiatan

4 kegiatan
2 kegiatan

12

Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi


Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

13

Penggandaan Himpunan Keputusan


Gubernur Tahun

Provinsi Banten

120 buku kepgub

120 buku kepgub

14

Penggandaan Himpunan Peraturan


Gubernur Tahun

Provinsi Banten

160 buku pergub

160 buku pergub

15

Komparasi tentang pengelolaan JDIH


ke Provinsi Lain

Luar Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

100,000,000
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

102,000,000

Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan pada Biro Hukum

100,000,000

APBD

102,000,000

Penyusunan Data Pembangunan Biro


Hukum

Provinsi Banten

4 kegiatan

4 kegiatan

Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan


Dokumentasi Biro Hukum

Provinsi Banten

4 kegiatan

4 kegiatan

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

6,500,000,000

- 559 -

6,500,000,000

6,630,000,000

6,630,000,000

31. SKPD

: BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Pembinaan, Pemantapan Otonomi
Daerah dan Pemerintahan Umum

20

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

13,900,000,000
Pengembangan Pelayanan Publikasi,
Kerjasama Jaringan Media dan
Informasi
Peningkatan Pengelolaan Informasi
Komunikasi dan Dokumentasi

Target Capaian
Kinerja

100%

100%

100%

6,550,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

14,486,000,000

100%

Hubungan dan Kerjasama Pers

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

6,681,000,000

Sosialisasi pembangunan kepada


wartawan

Provinsi Banten

15 keg/ 30 orang

15 keg/ 30 orang

2
3

Diskusi Jurnalis
Bintek Jurnalistik Aparatur
Kehumasan

Provinsi Banten
Dalam dan Luar
Provinsi Banten

16 keg/ 30 orang
2 keg

16 keg/ 30 orang
2 keg

Fasilitasi Publikasi Informasi


Pembangunan dan Kegiatan Pimpinan

Dalam dan Luar


Provinsi Banten

85 kegiatan

85 kegiatan

Forum Dialog Pemerintah Provinsi


Banten dengan Pers di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 keg, 250 orang

1 keg, 250 orang

Publikasi di Media Cetak

Dalam dan Luar


Provinsi Banten

352 tayang

352 tayang

Publikasi di Media Televisi

Dalam dan Luar


Provinsi Banten

426 siar

426 siar

Publikasi di Media Radio dan Media


Online

Provinsi Banten

415 siar

415 siar

Safari Jurnalistik

Dalam dan Luar


Provinsi Banten

11 kegiatan

11 kegiatan

10
11

Temu (Gathering) Media


Fasilitasi Surat Kabar/ Majalah di
Lingkungan Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 kegiatan
12 bulan

2 kegiatan
12 bulan

12
13

Pengembangan Opini Eksternal


Workshop Public Speaking dan Media
Relations Angkatan I

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 kegiatan
1 keg, 25 orang

2 kegiatan
1 keg, 25 orang

14

Workshop Public Speaking dan Media


Relations Angkatan II

Provinsi Banten

2 kegiatan, 25 orang

2 kegiatan, 25 orang

15

Forum Dialog Pemprov Banten dengan


Pers di Kota Cilegon

Provinsi Banten

2 kegiatan, 50 orang

2 kegiatan, 50 orang

16

Forum Dialog Pemprov Banten dengan


Pers di Wilayah Tangerang

Provinsi Banten

3 kegiatan, 50 orang

3 kegiatan, 50 orang

17

Forum Dialog Pemprov Banten dengan


Pers di Kab Pandenglang dan Kab.
Lebak

Provinsi Banten

2 kegiatan, 50 orang

2 kegiatan, 50 orang

18

Kegiatan Peringatan Hari Pers


Nasional Tingkat Prov. Banten Tahun
2015

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

19
20
21

Lomba Karya Tulis Jurnalistik


Lomba Foto Jurnalistik
Forum Diskusi Pemprov Banten
dengan Pimpinan Media

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 keg
1 keg
1 keg

1 keg
1 keg
1 keg

22

Forum Diskusi Pemprov Banten


dengan Pimpinan Organisasi Pers

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

23

Kunjungan Media (Media Visit)

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Sarana Komunikasi

1,150,000,000

- 560 -

APBD

1,173,000,000

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Publikasi melalui Media Luar Ruang

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

1500 M
Panduk/umbul2/Bann
er, 3500M Baliho,
6000 Lembar
Leaflet/Brosur

1500 M
Panduk/umbul2/Bann
er, 3500M Baliho,
6000 Lembar
Leaflet/Brosur

Publikasi melalui Wawar Keliling

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

4 Kegiatan

4 Kegiatan

3
4

Fasilitasi Press Room


Fasilitasi Festival Media Komunikasi
Tradisional Tingkat Nasional

Provinsi Banten
Didalam dan Luar
Wilayah Provinsi
Banten

12 Bulan
1 Kegiatan

12 Bulan
1 Kegiatan

Publikasi Melalui Gelar


Pameran/Event Daerah/Nasional

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Workshop Peningkatan Kapasitas SDM


Kehumasan dalam Pengelolaan Media
Luar Ruang

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Kreatif Media Luar Ruang

Provinsi Banten

1 Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Kegiatan

Liputan dan Pengelolaan Dokumen

1,100,000,000

APBD

1,430,000,000

Liputan, Dokumentasi dan


Penyebarluasan Informasi Kegiatan
Pimpinan

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

12 Bulan

12 Bulan

Agenda PHBN dan PHBD

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

3 kegiatan

3 kegiatan

Agenda PHBN dan PHBD

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

10 album magazine

10 album magazine

Penguatan Citra Pimpinan Melalui


Dokumentasi dan Publikasi

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

5
6

Kreatif Digital Campaign


Sosialisasi informasi pembangunan
melalui media sosial

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 kegiatan
12 bulan

1 kegiatan
12 bulan

Fasilitasi Forum Kehumasan Instansi


Vertikal, BUMN/ BUMD dan
Perguruan Tinggi

Provinsi Banten

1 Keg., 50 peserta

1 Keg., 50 peserta

Fasilitasi Forum Kehumasan SKPD


Provinsi Banten

Provinsi Banten

3 Keg., 50 peserta

3 Keg., 50 peserta

Koordinasi Kehumasan dengan


Kabupaten/Kota

Provinsi Banten

2 Keg., 30 peserta

2 Keg., 30 peserta

Focus Group Discussion


Pengembangan Komunikasi Pemprov
Banten

Provinsi Banten

1 Keg., 30 org

1 Keg., 30 org

5
6

Fasilitasi Raker Bakohumas Pusat


Pengembangan Hubungan Wawasan
Komunikasi dengan Media Cetak dan
Elektronik

Luar Provinsi Banten


Provinsi Banten

3 Keg. 5 Peserta
2 keg, 30 peserta

3 Keg. 5 Peserta
2 keg, 30 peserta

Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial


di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 kegiatan, 50 peserta

1 kegiatan, 50 peserta

Pengelolaan Komunikasi Krisis di


Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 kegiatan, 50 peserta

1 kegiatan, 50 peserta

Sosialisasi Urgensi Lembaga


Penyiaran Publik Lokal Televisi
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 kegiatan, 50 peserta

1 kegiatan, 50 peserta

Pengembangan Komunikasi dan


Hubungan Antar Lembaga

550,000,000

Penerbitan Media dan Teknologi


Informasi

1,000,000,000

- 561 -

APBD

APBD

561,000,000

1,020,000,000

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penerbitan Tabloid Menara Banten

Provinsi Banten

6 edisi terbitan, cetak


2.500 eks per 2 bulan,
tambahan untuk HUT
ke-14 Prov. Banten,
1.500 eks

6 edisi terbitan, cetak


2.500 eks per 2 bulan,
tambahan untuk HUT
ke-14 Prov. Banten,
1.500 eks

Penerbitan Kalender Duduk Tahun


2016 untuk HUT Ke-15 Provinsi
Banten

Provinsi Banten

2.000 buah

2.000 buah

Pembuatan Tas Jinjing Untuk


Cinderamata dalam rangka HUT
Provinsi Banten

Provinsi Banten

2.500 buah

2.500 buah

Penerbitan Buku Agenda Kerja Tahun


2014

Provinsi Banten

800 buku

800 buku

Penerbitan Info Majalah Dinding

Provinsi Banten

2.500 eksemplar x 6
terbit

2.500 eksemplar x 6
terbit

Pengelolaan website Humas dan Media


Online

Provinsi Banten

4 Triwulan

4 Triwulan

1
2

Bahan Informasi Publik


Analisa Berita

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1.928 dokumen
35 Analisa di Media
Massa dan 10 Analisa
Berita di Media
Nasional

1.928 dokumen
35 Analisa di Media
Massa dan 10 Analisa
Berita di Media
Nasional

3
4

Klarifikasi Berita di Media Massa


Pengelolaan Sistem Dokumentasi
Berita di Media Cetak

Provinsi Banten
Provinsi Banten

24 Dokumen
4 kegiatan dalam 4
triwulan, 218 orang

24 Dokumen
4 kegiatan dalam 4
triwulan, 218 orang

Informasi Laporan Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2013 di Media Massa

Provinsi Banten

1 kali terbit di 7 media


cetak lokal harian

1 kali terbit di 7 media


cetak lokal harian

Penyusunan Pengelolaan Opini


Masyarakat di Media Massa

Provinsi Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Sosialisasi Penetapan Anggaran


Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2014

Provinsi Banten

1 kali terbit di 7 media


cetak lokal harian

1 kali terbit di 7 media


cetak lokal harian

Pengumpulan, Penyimpanan dan


Transfer Informasi Publik ke Dalam
Data Digital

Provinsi Banten

20 transfer informasi
digitalisasi selama 12
bulan

20 transfer informasi
digitalisasi selama 12
bulan

Penyediaan Bahan Informasi Publik

Provinsi Banten

43 Dokumen Informasi
Publik Berkala, Setiap
saat dan Serta Merta
Per Triwulan

43 Dokumen Informasi
Publik Berkala, Setiap
saat dan Serta Merta
Per Triwulan

Penerbitan Bahan Sosialisasi PPID

Provinsi Banten

20 informasi publik
diunggah ke website

20 informasi publik
diunggah ke website

Penayangan Informasi Publik ke Dalam


Website PPID

Provinsi Banten

20 minimal informasi
publik diunggah ke
website PPID Banten
per bulan

20 minimal informasi
publik diunggah ke
website PPID Banten
per bulan

Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik

800,000,000

Pengumpulan dan Pengelolaan


Informasi Publik

700,000,000

Fasilitasi Penunjang Kegiatan


Keprotokolan

450,000,000

- 562 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

816,000,000

APBD

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

714,000,000

459,000,000

20

20

20

20

20

10

11

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Kegiatan Pimpinan


(Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekda) pada acara kenegaraan, Rapat
Resmi, Pelantikan, Upacara Bendera,
Bukan Upacara Bendera, Peresmian
Gedung/Kantor dll di Wilayah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1.500 org/keg.

1.500 org/keg.

Penyediaan Sarana Penunjang


Kegiatan Keprotokolan

Provinsi Banten

1.000 lembar Seating


Card Lambang Daerah
dan Garuda

1.000 lembar Seating


Card Lambang Daerah
dan Garuda

Penyediaan Sarana Penunjang


Kegiatan Keprotokolan

Provinsi Banten

2.940 Lbr Lap. Hasil


Keg. Keprotokolan dan
Rangkaian Keg. PHBN,
PHBI, dan PHBD

2.940 Lbr Lap. Hasil


Keg. Keprotokolan dan
Rangkaian Keg. PHBN,
PHBI, dan PHBD

1
2

Perencanaan Kegiatan Pimpinan


Koordinasi Kegiatan Pelayanan
Pimpinan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 Bulan
16 kegiatan di Ibu kota
Provinsi dan 20 kali di
Jakarta

12 Bulan
16 kegiatan di Ibu kota
Provinsi dan 20 kali di
Jakarta

Fasilitasi Kegiatan Pimpinan di luar


dan di dalam Wilayah Provinsi Banten

Diluar dan dalam


Provinsi Banten

80 kegiatan

80 kegiatan

Perencanaan Kegiatan Tamu

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

12 Bulan

12 Bulan

Koordinasi Kegiatan

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

25 di Ibu kota Provinsi


dan 24 kali di Jakarta

25 di Ibu kota Provinsi


dan 24 kali di Jakarta

Fasilitasi Kunjungan Tamu di dalam


wilayah Provinsi Banten

Didalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

200 keg

200 keg

Penguatan Kelembagaan PPID di


Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

4 Keg.

4 Keg.

Fasilitasi PPID Provinsi Banten

Prov. Banten,
Kab/Kota

4 Keg.

4 Keg.

Koordinasi Persiapan Penyelesaian


Sengketa Informasi Pada Mediasi

Provinsi Banten

5 Keg.

5 Keg.

Koordinasi Persiapan Penyelesaian


Sengketa Informasi Pada Sidang
Ajudikasi Non Litigasi

5 Keg.

5 Keg.

Penyelesaian Sengketa pada Sidang


Ajudikasi Non Litigasi

Provinsi Banten

15Keg.

15Keg.

Workshop Pengelolaan Informasi


Publik

Provinsi Banten

1 Keg.

1 Keg.

Focus Group Discussion Membangun


interpersonal Relationship dengan
Stakeholders

Provinsi Banten

1 Keg.

1 Keg.

Fasilitasi Kegiatan Pimpinan

450,000,000

Pelayanan Tamu

450,000,000

Penguatan Kelembagaan PPID di


Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset pada Biro
Humas dan Protokol

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

700,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

950,000,000

APBD

APBD

459,000,000

APBD

714,000,000

APBD

969,000,000

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%

- 563 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

459,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

200,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

204,000,000

20

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran Triwulanan

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Laporan Realisasi


Keuangan Semesteran dan Prognosis

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Neraca Asset Triwulanan

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Laporan Neraca Asset


Semesteran

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran Akhir Tahun

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Laporan Rencana


Program dan Pembangunan Daerah

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Pelaporan Kemajuan


Kegiatan Fisik dan Keuangan

Provinsi Banten

4 dok

4 dok

8
9

Evaluasi Triwulanan Internal PPTK


Fasilitasi Tim Pengelola Simda SKPD

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 dok
1 dok

2 dok
1 dok

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


pada Biro Humas dan Protokol

750,000,000
Penyusunan Renja Biro Humas dan
Protokol Tahun 2015

Provinsi Banten

3 Dok

3 Dok

Penyusunan Bahan LAKIP Biro Humas


dan Protokol Tahun 2013

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan LKPJ Biro Humas dan


Protokol Tahun 2013

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan LPPD Biro Humas dan


Protokol Tahun 2013

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Fasilitasi Penyusunan RKA Perubahan


dan DPPA Tahun 2014

Provinsi Banten

3 Dok

3 Dok

Fasilitasi Tim Penyusunan RKA dan


DPA Tahun 2015

Provinsi Banten

3 Dok

3 Dok

Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil


Pemeriksaan (TLHP)

Provinsi Banten

4 dok

4 dok

Fasilitasi PPID Unit Pembantu Biro


Humas dan Protokol

Provinsi Banten

4 Triwulan

4 Triwulan

9
10

Fasilitasi Operasional Perkantoran


Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Tahun
4 dok

1 Tahun
4 dok

11

Fasilitasi PPID Unit Pembantu Biro


Humas dan Protokol

Provinsi Banten

4 Triwulan

4 Triwulan

12
13

Fasilitasi Operasional Perkantoran


Penataan Arsip Biro Humas dan
Protokol

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Tahun
1 keg, 9 orang

1 Tahun
1 keg, 9 orang

14

Bintek Penataan Arsip Biro Humas dan


Protokol

Luar wilayah Provinsi


Banten

1 keg, 70 orang

1 keg, 70 orang

15

Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan


Arsip Biro Humas dan Protokol

Provinsi Banten

1 keg

1 keg
APBD

Paket

153,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan pada Biro Humas dan
Protokol

150,000,000

APBD

153,000,000

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan Daerah

Provinsi Banten

4 dok

4 dok

Pembuatan Famplet Data Informasi


Pembangunan Bidang Kehumasan

Provinsi Banten

15000 famplet

15000 famplet

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

765,000,000

150,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

15,000,000,000

- 564 -

15,000,000,000

15,608,000,000

15,608,000,000

32. SKPD

: BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN

1
1

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Kerjasama Pembangunan Daerah

1
1

10
10

10

10

20

20

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

750,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

765,000,000.00

APBD

765,000,000

Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam


dan Luar Negeri

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama


Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra


Praja Utama (MPU)

Luar Provinsi

1 Dok

1 Dok

Fasilitasi Kerjasama Pemerintah


Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia

Luar Provinsi

1 Dok

1 Dok

5
6

Fasilitasi Rapat BKSP


Koordinasi Kerjasama Pemerintah
Provinsi Banten Dalam dan Luar
Negeri

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dok
1 Dok

1 Dok
1 Dok

1,600,000,000

1,632,000,000

100%

100%

Pembinaan dan Penataan


Kependudukan

1,100,000,000

APBD

1,122,000,000

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan


Administrasi Kependudukan Tingkat
Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

Rapat Evaluasi Penyelenggaraan


Administrasi Kependudukan Tingkat
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Penyusunan Profil Perkembangan


Kependudukan Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Pengelolaan Sistem Administrasi


Kependudukan (SIAK)

Provinsi Banten

4 Keg

4 Keg

Bintek ADB bagi Aparatur Kab/Kota


dan Kecamatan

Provinsi Banten

2 Keg

2 Keg

Fasilitasi Penyajian Data Penduduk


dalam rangka Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan


Pencatatan Sipil

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

2
3

Sosialisasi Pencatatan Sipil


Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja
Utama (MPU)

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Keg
3 Kali

1 Keg
3 Kali

Pengelolaan Database Pencatatan Sipil

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan


Sipil

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Pembinaan dan Penataan Pencatatan


Sipil

Otonomi daerah, pemerintahan


umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Pembinaan, Pemantapan Otonomi
Daerah dan Pemerintahan Umum

Sumber Dana

100%

Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama


Antar Daerah dan Luar Negeri

Cakupan Peningkatan Tata Kelola


Administrasi Kependudukan (%)
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

100%

Kependudukan dan catatan sipil;


Penataan Administrasi
Kependudukan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program
750,000,000.00

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama


Antar Daerah dan Luar Negeri
1

Target Capaian
Kinerja

500,000,000

9,315,000,000

- 565 -

APBD

APBD

510,000,000

9,501,300,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan


Otonomi Daerah dan Pemerintahan
Umum
Rasio Fasilitasi Administrasi
Pertanahan
1

20

20

20

20

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

100%

100%

100%

100%

Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum

500,000,000
1

Rapat Koordinasi dan Konsultasi


urusan penyelenggaran pemerintahan
umum

Provinsi Banten

1 Dok

Rapat Koordinasi TOPONIMI

Provinsi Banten

1 Keg

APBD

510,000,000

APBD

969,000,000

Monitoring dan Evaluasi (Monev)


Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten/Kota se Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Bimtek Peningkatan Kapasitas


Aparatur Kecamatan untuk (WKP.I)
Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan
Kota Tangsel

Provinsi Banten

86 Orang

86 Orang

Bimtek Peningkatan Kapasitas


Aparatur Kecamatan untuk (WKP.II)
Kota Cilegon dan Kota Serang

Provinsi Banten

105 Orang

105 Orang

Bimtek Peningkatan Kapasitas


Aparatur Kecamatan untuk (WKP.III)
Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak

Provinsi Banten

105 Orang

105 Orang

Fasilitasi Penataan Kecamatan dan


Kelurahan

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Rapat Koordinasi dan Fasilitasi


Penyusunan Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan

Provinsi Banten

24 Orang

24 Orang

7
8

Evaluasi Pemekaran Kecamatan


Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

3,413,000,000
Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Keg
950,000,000

Sosialisasi Undang - Undang Nomor 6


Tahun 2014 kepada Aparatur Desa se
Kabupaten Lebak

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Dok

Fasilitasi Pelayanan Administrasi


Terpadu Kecamatan dan Pembinaan
Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Target Capaian
Kinerja

APBD

180 Orang

3,481,260,000
180 Orang

Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

500,000,000

APBD

510,000,000

Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi


Penegasan Batas Daerah

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Rapat Koordinasi Batas Daerah Antara


Provinsi Banten dengan Provinsi DKI
Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar


Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi
Banten

1,000,000,000

- 566 -

APBD

1,020,000,000

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi


Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi


Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan LPPD Final LPPD Provinsi


Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten


Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

5
6

Fasilitasi Tim Teknis EKPPD


Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2015

Provinsi Banten
Provinsi Banten

15 Orang
60 Orang

15 Orang
60 Orang

Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan

Provinsi Banten

1 Keg

1 Keg

Kegiatan Monitoring dan Pelaporan


Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada

470,000,000

APBD

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan


Kampanye Pemilukada Kota Cilegon

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan


Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilukada Kota Cilegon

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan


Pemungutan dan Penghitungan Suara
Putaran Kedua Pemilukada Kota
Cilegon

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan


Kampanye Pemilukada Kab. Serang

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan


Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilukada Kab. Serang

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan


Pemungutan dan Penghitungan Suara
Puataran
ke
Dua
PemiluKada
Kabupaten Serang

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi


Penataan Daerah Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi


Evaluasi Penyelenggaraan DOB Tahun
2015

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi


Rapat Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2015

Provinsi Banten

1 Dok

1 Dok

Sosialisasi Peraturan Pembentukan


DOB

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Bintek Penataan Daerah Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Koordinasi dan Fasilitasi


Pemberhentian dan Pengangkatan
PAW Anggota DPRD Kota di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

4 Dok

1,082,000,000

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah


dan DPRD

500,000,000

APBD

1,103,640,000

APBD

510,000,000
4 Dok

- 567 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

479,400,000

Penataan Daerah Otonom

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Koordinasi dan Fasilitasi


Pemberhentian dan Pengangkatan
PAW Anggota DPRD Kabupaten di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

Koordinasi dan Fasilitasi


Pemberhentian dan Pengangkatan
PAW Anggota DPRD di Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar


Negeri Pejabat dan Anggota DPRD
Triwulan I-IV

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

Koordinasi dan Fasilitasi Konsep


Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

Koordinasi dan Fasilitasi Konsep


Sambutan Hari Jadi Kabupeten di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun


Pejabat Negara

Provinsi Banten

3 Dok

3 Dok

Koordinasi dan Fasilitasi Cuti


Kampanye Pejabat Negara

Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi


Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

10

Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi


Tata Tertib DPRD Kabupaten di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

11

Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi


Tata Tertib DPRD Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

12

Rapat Koordinasi Fasilitasi


Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

Bintek Pengadaan Tanah Bagi


Pembangunan untuk Kepentingan
Umum

Provinsi Banten

40 Orang

40 Orang

Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan


Penetapan Lokasi bagi Kepentingan
Umum

Provinsi Banten

7 Kali

7 Kali

Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan

Provinsi Banten

4 Kali

4 Kali

Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi


Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

Sosialisasi Pemilu 2014


Fasilitasi Penyelenggaraan
Administrasi Pertanahan

900,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,135,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset pada Biro
Pemerintahan

APBD

APBD

1,135,000,000

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
APBD

137,700,000

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran (LRA) dan Neraca Aset
Triwulan

Provinsi Banten

4 dok

4 dok

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran (LRA) dan Neraca Aset
Semester dan Prognosis

Provinsi Banten

2 dok

2 dok

- 568 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

918,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

135,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

23

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Laporan Rekonsilisasi SPJ


Belanja Fungsional

Provinsi Banten

4 dok

4 dok

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


pada Biro Pemerintahan

1,000,000,000

Penyusunan Bahan LAKIP


Penyusunan Bahan LKPJ
Penyusunan Bahan LPPD
Penyusunan RENJA SKPD
Forum RENJA SKPD
Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian
Program dan Kegiatan

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

7
8
9
10
11

Penyusunan Laporan TEPPA


Fasilitasi Penyusunan DRPK
Penyusunan RKA /DPA/DPPA
Fasilitasi Tim SPIP
Penyusunan Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

12

Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Luar


Daerah

Provinsi Banten

4
2
4
1
4

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1 Dok
1 Dok
1 Dok
3 Dok
1 Dok
12 Dok

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,020,000,000

1 Dok
1 Dok
1 Dok
3 Dok
1 Dok
12 Dok

Dok
Dok
Dok
Dok
Dok

4
2
4
1
4

4 Keg

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran (LRA) dan Neraca Aset dan
CaLK 2015

Dok
Dok
Dok
Dok
Dok

4 Keg
200,000,000

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1
2
3
4
5
6

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

Paket

200,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan pada Biro
Pemerintahan

200,000,000

APBD

204,000,000

Penyusunan Data dan Informasi


Pembangunan Daerah

Provinsi Banten

4 Dok

4 Dok

2
3
4

Fasilitasi PPID Pembantu SKPD


Pengelola Website SKPD
Penyusunan Buku Profil SKPD
Jumlah

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 Kegiatan
12 Keg
3 Dok

4 Kegiatan
12 Keg
3 Dok
13,000,000,000

- 569 -

13,000,000,000

13,233,300,000

13,260,000,000

33. SKPD

: BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

20

20

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,950,000,000
Rasio ketersediaan dokumen
penataan Kelembagaan Perangkat
Daerah, Lembaga lain bagian
perangkat daerah, Ketatalaksanaan,
Analisa Jabatan dan Analisa Beban
Kerja Perangkat Daerah.

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,049,000,000
100%

Penataan Kelembagaan Perangkat


Daerah

750,000,000

APBD

765,000,000

Evaluasi Fungsi Pembidangan Asisten


Daerah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penguatan Fungsi Staf Ahli Gubernur


(SAG)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

3
4
5
6

Penguatan Fungsi UPT


Kajian Penataan UPT Pada LTD
Kajian Penataan UPT Pada Dinas
Penyusunan Draf pergub pedoman
evaluasi kelembagaan perangkat
daerah

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten

1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1dokumen

Lokakarya Hasil Kajian Penataan UPT


pada Dinas dan LTD

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Penataan Kelembagaan Lembaga Lain


Bagian Perangkat Daerah dan
Pembinaan dan Fasilitasi
Raperda/Perda OPD Kab/Kota

600,000,000

APBD

612,000,000

Fasilitasi Raperda SOTK OPD dan


Pelaksanaan Perda SOTK OPD
Kabupaten

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Rakor Bidang Kelembagaan Se-Provinsi


Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Kompilasi Data dan Analisis Data


Kelembagaan Non Perangkat Daerah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Fasilitasi Raperda SOTK OPD dan


Pelaksanaan Perda SOTK OPD Kota

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Penataan Lembaga Lain Sebagai


Bagian dari Perangkat Daerah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Kajian Penyusunan Pedoman Penataan


Lembaga Lain

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Bintek Penyusunan SOP SKPD Provinsi


Kabupaten/Kota.

Provinsi Banten

50 org 1 Kali

50 org 1 Kali

Penyusunan SOP INSPEKTORAT,


BAPPEDA,BLHD,BKD

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan SOP Badan DIKLAT,


BAKESBANGPOL,SAT POL PP

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan SOP
BALITBANGDA,BKPMPT,BPPMD,
Kantor Penghubung

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan SOP Perpustakaan dan


Arsip Daerah, SETWAN, Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Kebijakan
Ketatalaksanaan

650,000,000

- 570 -

APBD

663,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Konsinyering Penyusunan Rapergub


SOP LTD Prov.Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Tim Pelaksana


Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Evaluasi SOP Provinsi dan Kabupaten


/Kota

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Sosialisasi Naskah Dinas Elektronik Di


Lingkungan Pemprov Banten

Provinsi Banten

50 Orang 1 Kali

50 Orang 1 Kali

Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Banten

4 Dokumen

10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4 Dokumen

Penyusunan Uraian Tugas, Analisa


Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Perangkat Daerah

800,000,000

APBD

816,000,000

1
2

Sosialisasi Uraian Tugas UPT


Sosialisasi Anjab dan ABK Fungsional
Umum

Provinsi Banten
Provinsi Banten

50 org 1 kali
50 org 2 kali

50 org 1 kali
50 org 2 kali

Evaluasi Jabatan Struktural dan


Fungsional Umum Provinsi dan
Kab/Kota

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Evaluasi Uraian Tugas (Pergub 14


Tahun 2013)

Provinsi Banten

3 Dokumen

3 Dokumen

Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Penyusunan Standar Kompetensi


Jabatan Struktural pada UPT Daerah
dan Penyusunan Syarat Jabatan
Struktural

500,000,000

APBD

510,000,000

Sosialisasi Keputusan BKN No. 7


Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Kompetensi
jabatan Manajerial PNS

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan dan DISPORA)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (Dinas Pertanian dan
Peternakan, DKP dan SDAP)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (Dinas BMTR, DPPKD, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (Dinas DISHUBKOMINFO,
DISTAMBEN dan DISPERINDAG)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (DISBUDPAR< DINSOS< dan
DISNAKERTRANS)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

- 571 -

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (DKUMKM, Inspektorat,
BAPPEDA, dan Sekretariat DPRD)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (BLHD, BKD dan BADIKLAT)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (Badan PERPUSDA, Badan
KESBANGPOL, Badan KETAPANG dan
Penyuluhan, dan SAT POLPP)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (BALITBANGDA, BKMPMPT,
BPPMD dan Kantor Penghubung)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

11

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (Biro Pemerintahan, Biro
Hukum, Biro HUMAS dan Protokol dan
Biro Organisasi)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

12

Rumusan Rapergub Stnadar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten (Biro Kesra, Biro Umum, Biro
Perlengkapan dan Aset, Biro Ekonomi
dan Administrasi Pembangunan)

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

13

Exspose Rumusan Rapergub standar


Kompetensi Jabatan Manajerial PNS
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

14

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan


Penyusunan Standar Kopetensi
Manajerial PNS

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas


Pelayanan Publik

750,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

765,000,000

Rakor Penyusunan Rapergub Standar


Pelayanan Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Rapergub Standar


Pelayanan Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Capaian


Penerapan SPM pada Pemerintah
Provinsi

Provinsi Banten

9 SKPD

9 SKPD

Monitoring dan Evaluasi Capaian


Penerapan SPM pada Pemerintah
Kabupaten/ Kota

Provinsi Banten

Kab/Kota

Kab/Kota

- 572 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rapat koordinasi Citra Pelayanan


Prima (CPP) dan Citra Bhakti Abdi
Negara (CBAN) Tingkat
Kabupaten/Kota

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pembinaan, Evaluasi dan Penilaian


Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)
pada UPT Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pembahasan hasil Penilaian Citra


Bhakti Abdi Negara (CBAN) pada UPT
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengukuran Indeks Kepuasan


Masyarakat pada Unit-unit Pelayanan
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik


Provinsi Banten

Provinsi Banten

SKPD dan Kab/Kota

SKPD dan Kab/Kota

10
11

Sosialisasi Pergub SPM


Fasilitasi ISO Unit Pelayanan Publik
Provinsi Banten

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
4 Kegiatan

1 Dokumen
4 Kegiatan

12
13

Bintek Inovasi Pelayanan Publik


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

Kab/Kota
4 Laporan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Kab/Kota
4 Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja dan


Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) Provinsi Banten Tahun 2013

900,000,000

APBD

918,000,000

Rapat Koordinasi Persiapan


Penyusunan LAKIP Provinsi Tahun
2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengumpulan Data Penyusunan LAKIP


Provinsi Banten Tahun 2014

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Penyusunan LAKIP Provinsi Banten


Tahun 2014 (Draft Awal Bab I dan Bab
II, Bab III dan Bab IV)

Provinsi Banten

3 Dokumen

3 Dokumen

Penyusunan LAKIP Provinsi Tahun


2014 Konfirmasi Draft Awal Kepada
SKPD

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LAKIP Provinsi Tahun


2014 Draft Akhir

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LAKIP Provinsi Tahun


2014 Konfirmasi Draft Akhir Kepada
SKPD

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LAKIP Provinsi Banten


Tahun 2014 Finalisasi Draft Akhir

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

8
9

Monitoring dan Evaluasi LAKIP


Ekspose LAKIP Provinsi Banten Tahun
2014

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

10

Fasilitasi SAKIP di Lingkungan


Pemprov Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

11

Penyusunan TAPKIN SETDA Tahun


2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

12

Penyusunan LAKIP SETDA Tahun


2014

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

13

Penyusunan RKT SETDA Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

14

Penyusunan Rencana Kerja SETDA


Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

15

Pelaksanaan Forum Renja SKPD


Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

16
17

Bintek Penyusunan LAKIP


Persiapan Pembentukan Desk LAKIP

Provinsi Banten
Provinsi Banten

50 org 1 kali
50 org 1 kali

50 org 1 kali
50 org 1 kali

- 573 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


18

20

20

20

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

4 Dokumen

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4 Dokumen
750,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset pada Biro
Organisasi

Sumber Dana

Catatan Penting

APBD

765,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
300,000,000

APBD

306,000,000

Penyusunan Laporan Keuangan Biro


Organisasi Tahun 2015 ( Semesteran)

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyusunan Himpunan SPP, SPM,


SP2D & SPJ Biro Organisasi Tahun
2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengelolaan SIMDA Keuangan Biro


Organisasi tahun 2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

4
5

Laporan Fungsional Keuangan


Evaluasi dan Inventarisasi
Penyelesaian Tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) Biro Organisasi
Tahun 2014

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1Dokumen
2 Dokumen

1Dokumen
2 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi


Data Akuntansi

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi


Data Perbendaharaan Biro Organisasi

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Inventarisasi Aset Biro


Organisasi

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pembinaan internal Peningkatan


Pengelolaan Keuangan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Pembinaan Internal tentang


Perpajakan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

11
12

Pembinaan Intenal tentang SPIP


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
4 Dokumen

1 Dokumen
4 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


pada Biro Organisasi

450,000,000

APBD

459,000,000

Penyusunan Penetapan Kinerja Biro


Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LAKIP Biro Organisasi


Tahun 2014;

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan LKPJ Biro Organisasi


Tahun 2014;

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Bahan LPPD Biro


Organisasi Tahun 2014;

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

5
6

Penyusunan RKT Biro Tahun 2016;


Penyusunan Rencana Kerja Biro
Organisasi Tahun 2016;

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

Fasilitasi Penyusunan RKA/DPPA Biro


Organisasi Perubahan Tahun 2015,
RKA/ DPA Biro Organisasi APBD
Tahun 2016

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Laporan Pelaksanaan Program dan


Kegiatan Biro Organisasi (Triwulan)
Biro Organisasi Tahun 2015;

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Evaluasi Internal dan Pelaporan


Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan
Keuangan Biro Organisasi Tahun 2015

Provinsi Banten

4 Kali Kegiatan

4 Kali Kegiatan

- 574 -

20

20

20

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pembinaan Internal Manajemen


Pengelola Kegiatan Biro Organisasi

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

11

Evaluasi Rencana Kerja 2014 dan


Penyusunan Renja Perubahan Tahun
2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

10

1,050,000,000

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

300,000,000

APBD

Peningkatan Pelayanan dan kwalitas


Perpustakaan Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Penambahan Koleksi Perpustakaan


Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

300 Exsemplar

300 Exsemplar

workshop pengelolaan perpustakaan


khusus

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

4
5

Bulletin Perpustakaan
monitoring dan evaluasi

Provinsi Banten
Provinsi Banten

6 kali terbit
4 Dokumen

6 kali terbit
4 Dokumen
400,000,000

APBD

408,000,000

Pemutakhiran Data Pegawai di


lingkungan Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan DUK Pegawai


dilingkungan Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS


dilingkungan Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala


PNS dilingkungan Setda Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengurusan Cuti PNS dilingkungan


Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor


5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

Pembinaan kesegaran Jasmani


pegawai Setda

Provinsi Banten

35 Kegiatan

35 Kegiatan

8
9

Pembinaan Rohani pegawai Setda


Peningkatan kapasitas aparatur
Pegawai Setda dan Rapat Pembinaan
Aparatur

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 Kegiatan
15 Org, 1 Kegiatan

12 Kegiatan
15 Org, 1 Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi kegiatan


Pelayanan administrasi dan kespeg
setda provinsi banten

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Peningkatan dan Pembinaan Budaya


Kerja Aparatur

350,000,000

- 575 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

306,000,000

Pelayanan Administrasi dan


Kesejahteraan Pegawai

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,071,000,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas


Pelayanan Perpustakaan Setda

10

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

357,000,000

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengumpulan dan pengolahan data


kehadiran

Provinsi Banten

12 Dokumen

12 Dokumen

Pengawasan Kehadiran pegawai Setda

Provinsi Banten

13 dokumen

13 dokumen

Gelar Budaya Kerja Aparatur


Pemerintah Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Pelaksanaan Peningkatan dan


Pembinaan Budaya Kerja aparatur
Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi/Fasilitasi


Pelaksanaan Budaya Kerja

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan


Peningkatan budaya kerja

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

150,000,000
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Paket

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

153,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan pada Biro Organisasi

150,000,000

APBD

153,000,000

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan Daerah

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi


dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Provinsi Banten

3 Orang

3 Orang

Sosialisasi Data Pembangunan Biro


Organisasi

Provinsi Banten

2 kali

2 kali

Pengelolaan Website biro organisasi

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Pembinaan Internal Penyediaan Data


dan Informasi Pembangunan dan
Pengelolaan Website

Provinsi Banten

1 Kali Kegiatan

1 Kali Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan


Jumlah

Provinsi Banten

4 dokumen

4 dokumen
6,900,000,000

- 576 -

6,900,000,000

7,038,000,000

7,038,000,000

34. SKPD

: BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN

1
1

13

13

13

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
dan Keagamaan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

19,446,218,000
Cakupan kegiatan peningktan
pemahaman dan pengamalan nilainilai keagamaan
Cakupan kelembagaan
kelompok/badan/lembaga/
organisasi keagamaan yang
terfasilitasi

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Kehidupan Keagamaan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD
12 keg.

600 lembaga

600 lembaga

APBD

17,919,333,000

Peringatan Maulid Nabi Muhamad


SAW 1436 H

Provinsi Banten

4.700 Orang

4.700 Orang

2
3
4
5
6

Peringatan Isra Mi'raj 1436 H


Peringatan nuzulul Qur'an 1436 H
Hari Raya Idul Fitri 1436 H
Hari Raya Idul Adha 1436 H
Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1437
H

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

4.700
4.700
1.200
1.200
4.700

4.700
4.700
1.200
1.200
4.700

Fasilitasi Dzikir Bersama Tingkat


Provinsi Banten

Provinsi Banten

3.300 Orang

3.300 Orang

Pencetakan mushaf Al-Quran AlBantani

Provinsi Banten

70.100 Exemplar

70.100 Exemplar

Seminar Peningkatan Pemahaman


Agama bagi Pembina Keagamaan SLTP
dan SLTA di Provinsi Banten

Provinsi Banten

100 orang

100 orang

10

Workshop Aplikasi Pemahaman NilaiNilai Keagamaam Bagi Pelajar

Provinsi Banten

100 Orang

100 Orang

11

Pembinaan motivasi dan peningkatan


kapasitas tenaga pendidik pondok
pesantren di Provinsi Banten

Provinsi Banten

100 Orang

100 Orang

12

Fasilitasi Penyebarluasan Nilai-nilai


Keagamaan

Provinsi Banten

9 advetorial

9 advetorial

13

Rapat Koordinasi dan sinkronisasi


program kerja pembinaan kehidupan
keagamaan

Provinsi Banten

100 Orang

100 Orang

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Pembinaan Lembaga
Keagamaan

9,867,345,000

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

APBD

13,613,186,500

Perumusan Kebijakan Peningkatan


Manajemen Lembaga Keagamaan

Provinsi Banten

100 org/ 1 dokumen

100 org/ 1 dokumen

Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan


Dewan Masjid Indonesia

Provinsi Banten

80 org x 3 keg

80 org x 3 keg

Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan


Pengurus Jenazah

Provinsi Banten

100 org

100 org

Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan


Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat
Provinsi Banten

Provinsi Banten

100 org

100 org

Fasilitasi Peningkatan Syiar Ramadhan


Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

5600 org

5600 org

Fasilitasi Halal Bihalal Tingkat Provinsi


Banten Tahun1436 H

Provinsi Banten

2000 org

2000 org

Workshop Kerukunan Umat Beragama


bagi Guru Agama semua tingkatan
pendidikan

Provinsi Banten

100 org

100 org

Whorkshop Peningkatan Pemahaman


Kerukunan Umat Beragama Bagi
Penyuluh Agama

Provinsi Banten

100 org

100 org

Fasilitasi TPHD Tingkat Provinsi


Banten Tahun 2015

Provinsi Banten

35 org

35 org

- 577 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

31,532,519,500

12 keg.

9,578,873,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

10

Fasilitasi peningkatan keteladanan


masyarakat di bidang keagamaan

Provinsi Banten

200 org

200 org

11

Sosialisasi Kebijakan peningkatan


Manajemen Lembaga Keagamaan

Provinsi Banten

150 org x 3 keg

150 org x 3 keg

Pembinaan, Pemantapan Otonomi


Daerah dan Pemerintahan Umum

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

8,262,782,000
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
kebijakan bidang kesejahteraan
rakyat

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Masalah Sosial

APBD

16 dok

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

8,262,782,000
16 dok

450,000,000

APBD

450,000,000

Evaluasi Kebijakan Daerah Dalam


Penanganan Lanjut Usia

Provinsi Banten

1 dok/ 45 org

1 dok/ 45 org

Workshop Penyusunan Kebijakan


penanganan perempuan rawan sosial
ekonomi

Provinsi Banten

1 dok/ 45 org

1 dok/ 45 org

Evaluasi Kebijakan Penanganan


Pengemis di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dok / 45 org

1 dok / 45 org

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Pengembangan Kapasitas
Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilainilai Kejuangan

630,000,000

APBD

630,000,000

Sinkronisasi Kebijakan Nilai-Nilai


Kejuangan bagi Pemuda dan Pelajar
Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

70 org

70 org

Workshop Kebijakan Pembinaan


Manajemen Pengelolaan Data dan
Informasi Pengembangan TKSK
kecamatan se-Provinsi Banten

Provinsi Banten

155 org

155 org

Rakor Kebijakan Peningkatan SDM


Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dokumen/ 70 org

1 dokumen/ 70 org

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga

680,000,000

APBD

680,000,000

Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan


Diniyah Takmiliyah di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 dok, 55 org

1 dok, 55 org

Perumusan Kebijakan Revitalisasi


Lembaga Kebudayaan di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 dok, 55 org

1 dok, 55 org

Koordinasi Perumusan Kebijakan


Pembinaan Pemuda di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 dok, 55 org

1 dok, 55 org

Koordinasi Perumusan Kebijakan


Pembinaan Olahraga di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 dok, 55 org

1 dok, 55 org

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial

625,000,000

APBD

625,000,000

Sosialisasi Kebijakan Pemberian


Bantuan Sosial

Provinsi Banten

200 org

200 org

Rakor Kebijakan Lembaga


Kesejahteraan Sosial

Provinsi Banten

1 dokumen/ 60 org

1 dokumen/ 60 org

Sinkronisasi Kebijakan Bidang


Kelembagaan Sosial

Provinsi Banten

60 org

60 org

Kunjungan Kerja Pemberdayaan


Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Provinsi Kepri

1 dokumen / 13 org

1 dokumen / 13 org

- 578 -

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
5

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan
Lingkungan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,200,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Evaluasi Kebijakan Usaha Kesehatan


Sekolah Tingkat Provinsi Banten
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokoumen / 50
orang

1 dokoumen / 50
orang

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan


HIV/AIDS Tingkat Provinsi Banten
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokoumen / 50
orang

1 dokoumen / 50
orang

Rapat Koordinasi Pokjanal DBD Tahun


2015

Provinsi Banten

1 dokoumen / 50
orang

1 dokoumen / 50
orang

Rapat Koordinasi kebijakan


pengembangan lembaga pembangunan
Gizi Buruk Tingkat Provinsi Banten
tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokoumen / 50
orang

1 dokoumen / 50
orang

Rakor Kebijakan Pengembangan


Program Keluarga Harapan (PKH)
Tingkat Provinsi Banten tahun 2015

Provinsi Banten

1 dokoumen / 50
orang

1 dokoumen / 50
orang

Pembinaan lembaga penyelenggara


rehabilitasi penderita HIV / AIDS dan
Narkoba

Provinsi Banten

8 lembaga

8 lembaga

Koordinasi Perumusan Kebijakan


Pembinaan Kab/ Kota Sehat

Provinsi Banten

1 dokoumen / 50
orang

1 dokoumen / 50
orang
506,020,000

APBD

506,020,000

Penyusunan Pra-Raperda
Pembentukan Lembaga KB tingkat
Provinsi Banten

provinsi banten

2 dokumen / 2
tahapan

2 dokumen / 2
tahapan

Evaluasi Kebijakan Program Keluarga


Berencana Tingkat Provinsi Banten
Tahun 2015

Provinsi Banten

1 dok/ 50 org

1 dok/ 50 org

Study Komparatif Program Lembaga


KB ke Provinsi Sulawesi selatan

Kab. Maros / Prov.


Sulsel

10 org/ 1 dokumen

10 org/ 1 dokumen

FGD tentang Program Pembentukan


Lembaga KB Provinsi Banten

Provinsi Banten

55 org / 1 dokumen

55 org / 1 dokumen

Penyusunan Pra-Raperda
Pembentukan Lembaga KB tingkat
Provinsi Banten

provinsi banten

2 dokumen

2 dokumen

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Bantuan Masyarakat dan
Transmigrasi

3,625,000,000

APBD

3,625,000,000

Rapat koordinasi Bidang


Ketransmigrasian

Provinsi Banten

1 dok / 50 org

1 dok / 50 org

Sosialisasi Mekanisme Hibah dan


Bansos

Provinsi Banten

600 org

600 org

Rapat Koordinasi Hibah dan Bantuan


Sosial

Provinsi Banten

50 org

50 org

Pembinaan Pelaporan, Penatausahaan


Keuangan dan Pertanggungjawaban
bagi Penerima Hibah

Provinsi Banten

600 org

600 org

Fasilitasi Tim Evaluasi / verifikasi


hibah/bantuan sosial

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Fasilitasi Petugas Pendamping


Hibah/bantuan Sosial

Provinsi Banten

38 org

38 org

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola


hibah/Bantuan sosial

Provinsi Banten

60 org

60 org

Pemantapan Akuntabilitas Pemberian


Bantuan Masyarakat

Provinsi Banten

8 kab/kota

8 kab/kota

- 579 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
1,200,000,000

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Keluarga Berencana

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


9

20

20

20

20

23

Kajian Penentuan Kriteria Calon


Penerima dan Besaran Hibah dan
Bantuan Sosial

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 Dokumen

546,762,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

546,762,000

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan


Perempuan di Provinsi Banten

Provinsi Banten

50 org

50 org

Implentasi Kebijakan Perlindungan


Pekerja Perempuan dan Anak

Provinsi Banten

50 org

50 org

Peningkatan Peran Stakeholders


Pengarusutamaan Gender

Provinsi Banten

50 org

50 org

Kunjungan Kerja tentang Perlindungan


Pekerja Perempuan ke Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa Tengah

1 dok / 10 org

1 dok / 10 org

1,325,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset pada Biro
Kesejahteraan Rakyat

APBD

1,325,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
375,000,000

APBD

375,000,000

Penyusunan Laporan Realisasi


Anggaran Triwulan

Provinsi Banten

4 dok

4 dok

2
3

Penyusunan Data TLHP Reguler


Penyusunan Catatan Atas Laporan
Keuangan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

2 dok
1 dok

2 dok
1 dok

4
5

Penyusunan Laporan Prognosis


Peningkatan Kapasitas Pengelola
Keuangan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dok
30 org

1 dok
30 org

Fasilitasi Pengelolaan SIMDA


Keuangan

Provinsi Banten

4 dok

4 dok

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


pada Biro Kesejahteraan Rakyat

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Dokumen

Pembinaan dan Pemantapan


Kebijakan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

950,000,000

APBD

950,000,000

Penyusunan laporan evaluasi


pelaksanaan program dan kegiatan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Renja Biro Kesra TA.2015

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

3
4
5
6
7
8

Penyusunan Bahan LAKIP


Penyusunan Bahan LKPJ
Fasilitasi SPIP
Penyusunan RKA/ DPA
Penyusunan Bahan RKPD
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 dokumen

9
10

Pengembangan Kapasitas Pegawai


Rapat koordinasi Sinkronisasi
Kebijakan Bidang Kesra

Provinsi Banten
Provinsi Banten

40 orang
1 dokumen

40 orang
1 dokumen

11

Peningkatan Kapasitas Perencanaan,


Evaluasi dan Penyusunan laporan

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

12
13
14

Penyusunan Bahan LPPD


Penyusunan Tapkin
Penyusunan Schedule Program dan
Kegiatan Lingkup Biro Kesra

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen

1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
966,000,000

- 580 -

APBD

966,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

23

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Paket

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan pada Biro
Kesejahteraan Rakyat

966,000,000

APBD

966,000,000

Fasilitasi PPID Pembantu Bidang Kesra

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Data dan Informasi


Pembangunan Bidang Kesra

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Kunjungan Kerja Peningkatan Kualitas


Data dan Informasi Bidang
Kesejateraan Rakyat Ke Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa Barat

15 org

15 org

Fasilitasi Pengarsipan Lingkup Biro


Kesra

Provinsi Banten

1 paket

1 paket

Sosialisasi dan publikasi informasi


bidang kesra

Provinsi Banten

9 advetorial

9 advetorial

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

30,000,000,000

- 581 -

30,000,000,000

42,086,301,500

42,086,301,500

35. SKPD

: BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN

1
1

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Pengendalian Pembangunan Daerah

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,680,000,000
Rasio Pelaporan Pengendalian
Pelaksanaan APBD

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,753,600,000
100%

Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan

1,900,000,000

APBD

1,938,000,000

Evaluasi Triwulanan Tingkat Pimpinan


(4 Triwulan)

Provinsi Banten

3 Tiga (Dokumen)

3 Tiga (Dokumen)

2
3
4
5

Kompilasi Pelaksanaan Hibah


Monitoring Hibah Uang dan Bansos
Monitoring Reguler
Rapat Koordinasi Pengendalian
Pembangunan dengan
Kabupaten/Kota

Provinsi Banten
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab Serang

1 Satu (Dokumen)
2 Kali ke Lapangan
18 Orang
1 Dokumen

1 Satu (Dokumen)
2 Kali ke Lapangan
18 Orang
1 Dokumen

Koordinasi dan Konsultasi


Pengendalian Pembangunan

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Laporan Akhir Kegiatan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Pelaksanaan


APBD

1,240,000,000

APBD

1,264,800,000

Validasi Data Laporan Bulanan APBD

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Validasi Data Laporan Bulanan


Perubahan APBD

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Bulanan Bidang


Ekonomi Daerah

Provinsi Banten

8 Dokumen

8 Dokumen

Penyusunan Laporan Bulanan bidang


Fisik dan Prasarana

Provinsi Banten

8 Dokumen

8 Dokumen

Penyusunan laporan bulanan bidang


pemerintahan, sosial dan budaya

Provinsi Banten

8 Dokumen

8 Dokumen

Rekonsiliasi Data Progres Fisik dan


Keuangan Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

7
8

Kompilasi Laporan Prediksi Silpa


Bintek Manajemen Pengelolaan
Pelaksanaan Kegiatan

Provinsi Banten
Kab Serang

1 Dokumen
42 SKPD 42 Orang, 2
Kali

1 Dokumen
42 SKPD 42 Orang, 2
Kali

Pembinaan Petugas Pelaporan SKPD

Kab Serang

42 SKPD 42 Orang

42 SKPD 42 Orang

Penyusunan Laporan Realisasi Belanja


Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD
Provinsi Banten

Provinsi Banten

16 Orang, 12 Dokumen

16 Orang, 12 Dokumen

Rekonsiliasi Data awal Belanja


Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD
Provinsi Banten

Provinsi Banten

6 Orang, 1 dokumen,
10 Buku

6 Orang, 1 dokumen,
10 Buku

Rapat Koordinasi Pengendalian


Barang/Jasa Se-Provinsi Banten

Kab/Kota

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Bintek Penyusunan Rencana Umum


Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi
Banten

Kab/Kota

41 SKPD (2 Orang Per


SKPD)

41 SKPD (2 Orang Per


SKPD)

Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum


Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi
Banten

Kab/Kota

41 SKPD (2 Orang Per


SKPD)

41 SKPD (2 Orang Per


SKPD)

Bintek Laporan Realisasi Belanja/Jasa


dan Belanja Modal SKPD Provinsi
Banten

Kab/Kota

41 SKPD (2 Orang Per


SKPD)

41 SKPD (2 Orang Per


SKPD)

Pengendalian Laporan Realisasi


Barang/Jasa se-Provinsi Banten

540,000,000

Otonomi daerah, pemerintahan


umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;

- 582 -

APBD

550,800,000

20

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Pembinaan, Pemantapan Otonomi


Daerah dan Pemerintahan Umum

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

16,090,000,000
Jumlah Dokumen Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan dan
Standarisasi Harga Satuan Barang
dan Jasa
Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE
Provinsi Banten
Koordinasi Pengendalian Inflasi
daerah
Pengembangan dan Peningkatan
Lembaga Keuangan daerah
Penyusunan Bahan Kebijakan
Pengembangan Perekonomian
Daerah

Penyusunan Standarisasi Harga


Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD
2 Dok

100%

100%

4,5%

4%

9 unit

12 unit

10 dok

10 dok
APBD

1,060,800,000

Penyusunan Standarisasi Harga


Satuan Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi Banten Tahun 2016

Kab/Kota

130 Buku

130 Buku

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan


Pembangunan Tahun 2016

Kab/Kota

120 Buku

120 Buku

Sosialisasi Peraturan Gubernur


Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Tahun 2015

Kab/Kota

55 Orang (1 Kegiatan)

55 Orang (1 Kegiatan)

Workshop Penyusunan Pertauran


Gubernur tentang Standarisai Harga
Satuan Barang dan Jasa Pemerintah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

Kab/Kota

42 Orang (1 Kegiatan)

42 Orang (1 Kegiatan)

Updating Data base Standarisasi Harga


Satuan Barang dan Jasa Pemerintah
Provinsi Bantten Tahun 2016

Kab/Kota

1 Paket Kgt

1 Paket Kgt

Kunjungan Kerja Dalam Rangka


Penyusunan Standarisasi Harga
Satuan Barang dan Jasa Ke Luar
Daerah

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

Kunjungan Kejrja Dalam Rangka


Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Tahun 2015 ke Luar
Daerah

Provinsi Banten

1 Kali

1 Kali

Bintek Penyusunan Dokumen


Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan

Kab/Kota

84 Orang (2 Keg)

84 Orang (2 Keg)

Fasilitasi Penataan Kebijakan di


Bidang Perindagkop dan UMKM

800,000,000

APBD

816,000,000

Rapat koordinasi Kesepakatan


Bersama Operasional PT. JAMKRIDA
Banten

Provinsi Banten

100 Orang 1 Kali


Kegiatan

100 Orang 1 Kali


Kegiatan

Sosialisasi PT. JAMKRIDA Banten di


Kab/Kota Se-Provinsi Banten

Provinsi Banten

8 Kegiatan 8 Kab/Kota,
400 Orang (50 Org x 8)

8 Kegiatan 8 Kab/Kota,
400 Orang (50 Org x 8)

Fasilitasi Bidang Bina Kelembagaan


Perekonomian

Kab/Kota

12 Kali (4 Dalam
Daerah), 8 (Luar
Daerah)

12 Kali (4 Dalam
Daerah), 8 (Luar
Daerah)

Fasilitasi Penataan Kebijakan di


Bidang Kelembagaan Keuangan
Daerah

1,000,000,000

- 583 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

16,411,800,000

2 Dok

1,040,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,020,000,000

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pengumpulan Data Realisasi Kinerja


Keuangan PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi
Banten

Provinsi Banten

12 Data Realisasi
Kinerja. 8 Pengawas

12 Data Realisasi
Kinerja. 8 Pengawas

Monitoring PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi


Banten

Provinsi Banten

8 Laporan Hasil
Monitoring, 33
PD.BPR/PD.PK

8 Laporan Hasil
Monitoring, 33
PD.BPR/PD.PK

Rapat Koordinasi PD.BPR/PD.PK SeProvinsi Banten

Provinsi Banten

1 Laporan Hasil Rakor,


48 Orang

1 Laporan Hasil Rakor,


48 Orang

Bintek Manajemn PD.BPR dan PD.PK


Se - Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Laporan Hasil
Bintek, 45 Orang

1 Laporan Hasil
Bintek, 45 Orang

Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan


Keuangan Daerah

Provinsi Banten

1 Laporan Hasil Rakor,


40 Orang

1 Laporan Hasil Rakor,


40 Orang

Kajian Analisa Pembelian Kepemilikan


Saham Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dan Bank Jabar Banten pada
PD.BPR Serang

Provinsi Banten

3 Dokumen Hasil
Kajian

3 Dokumen Hasil
Kajian

Kajian Analisa Pembelian Kepemilikan


Saham Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dan Bank Jabar Banten pada
PD.BPR Kerta Raharja

Provinsi Banten

3 Dokumen Hasil
Kajian

3 Dokumen Hasil
Kajian

Fasilitasi Penataan Kebijakan di


Bidang Infrastuktur Perekonomian

1,450,000,000

APBD

Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur


Perekonomian (Kebijakan Bidang
Pariwisata dan Sumber Daya Air
Pemukiman)

Provinsi Banten

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur


Perekonomian (Kebijakan Bidang
Pertanian dan Kehutanan Perkebunan)

Provinsi Banten

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur


Perekonomian (Kebijakan Bidang Bina
Marga Tata Ruang dan Transportasi
dan Telekomunikasi)

Provinsi Banten

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur


Perekonomian (Kebijakan Bidang
Pertambangan Energi dan Sumber
Daya Alam)

Provinsi Banten

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur


Perekonomian (Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup dan Kelautan
Perikanan)

Provinsi Banten

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

1 Dok ( 60 peserta
Kab/Kota ) dan 8
kab/kota, Jakarta
Bandung

Analisis Potensi Sumber Daya Alam


Banten Selatan dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Analisis Kebijakan Pengembangan


Potensi Pariwisata Syariah di Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Analisis Pemberdayaan Masyarakat


Berbasis Potensi Kelautan di Banten
Selatan

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

800,000,000

- 584 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,479,000,000

Fasilitasi Penataan Kebijakan di


Bidang Perlindungan Konsumen,
Pengawasan Harga dan Barang
Beredar

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

816,000,000

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan


IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID) di Provinsi Banten

Kab/Kota

4 (empat) kali rapat


dan 4 (empat)
dokumen

4 (empat) kali rapat


dan 4 (empat)
dokumen

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi


Program dan Kegiatan Tim
Pengendalian Inflasi daerah (TPID) di
Provinsi Banten

Kab/Kota

1 (satu) kali rapat dan


1 (satu) dokumen

1 (satu) kali rapat dan


1 (satu) dokumen

Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan


Konsumen, Pengawasan Harga dan
Barang Beredar di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 (satu) kali rapat dan


1 (satu) dokumen

1 (satu) kali rapat dan


1 (satu) dokumen

Updating Data Harga bahan Sembako,


Nilai Tukar Petani (NTP), Harga
Produsen Gabah dan Harga Pupuk

Provinsi Banten

6 (enam) dokumen

6 (enam) dokumen

Fasilitasi Penataan Kebijakan di


Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi

1,450,000,000

APBD

Rapat Fasilitasi Perlindungan dan


Kesejahteraan Dalam Negeri dan Luar
Negeri di Provinsi Banten

Kab/Kota

1 (satu) kali Rapat, 1


(satu) Dokumen

1 (satu) kali Rapat, 1


(satu) Dokumen

Rapat Fasilitasi Penguatan Kebijakan


di Bidang Teknologi di Provinsi Banten

Kab/Kota

1 (satu) kali Rapat, 1


(satu) Dokumen

1 (satu) kali Rapat, 1


(satu) Dokumen

Rapat Fasilitasi Pelaksanaan BPJS


Ketenagakerjaan di Provinsi Banten

Kab/Kota

1 (satu) kali Rapat, 1


(satu) Dokumen

1 (satu) kali Rapat, 1


(satu) Dokumen

Rapat Peningkatan Pendidikan


Berbasis Kompetensi Pasar Kerja di
Provinsi Banten

Kab/Kota

1 (satu) kali Rapat, 1


(satu) Dokumen

1 (satu) kali Rapat, 1


(satu) Dokumen

Kajian Tentang Hubungan Peningkatan


Kulaitas Tenaga Kerja Terhadap
Pengangguran

Kab/Kota

1 Paket

1 Paket

Kajian Tentang Manfaat Pembentukan


Sentra-Sentra Teknologi Tepat Guna di
Provinsi Banten

Kota Serang

1 Paket

1 Paket

1,450,000,000

APBD

1,479,000,000

Rapat Koordinasi Kerjasama


Perekonomian Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen 50 peserta
dari Kab/kota

1 Dokumen 50 peserta
dari Kab/kota

Rapat Koordinasi Bidang Investasi


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen 50 peserta
dari Kab/kota

1 Dokumen 50 peserta
dari Kab/kota

Rapat Koordinasi Bidang Industri


Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen 50 peserta
dari Kab/kota

1 Dokumen 50 peserta
dari Kab/kota

Temu Usaha Di Bidang Industri


Kecil,Menengah Di Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Kali (empat) Rapat 50


Peserta 4 (empat)
Dokumen 4 Kab/Kota

4 Kali (empat) Rapat 50


Peserta 4 (empat)
Dokumen 4 Kab/Kota

Rakor Perkembangan Ekonomi Melalui


Potensi Daerah di Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen 50 Peserta
Kab/Kota

1 Dokumen 50 Peserta
Kab/Kota

Rapat Rakor Tim Terpadu (Rapat


Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan
Beberapa Komoditas Pangan di
Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 (empat) kali Rapat


50 Peserta 4 (empat)
Dokumen

4 (empat) kali Rapat


50 Peserta 4 (empat)
Dokumen

- 585 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,479,000,000

Fasilitasi Penataan Kebijakan di


Bidang Kerjasama Perekonomian
Investasi dan Industri

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Forum Mitra Praja Utama (


MPU ) Bidang Perekonomian

Provinsi Banten

6 (enam) kali Luar


Provinsi Banten

6 (enam) kali Luar


Provinsi Banten

Fasilitasi Promosi Produk Unggulan


tingkat Nasional berbasis Investasi
dan industri

Provinsi Banten

2 (dua) kali Kab/Kota


(6 org) 6 kali Luar
daerah (6 org)

2 (dua) kali Kab/Kota


(6 org) 6 kali Luar
daerah (6 org)

Rakor Sinkronisasi Program di Bidang


Kerjasama Perekonomian Investasi dan
Industri di Provinsi Banten

Provinsi Banten

5 Kali Kab/Kota (5
Org). 3 kali Luar
Daerah (6 Org)

5 Kali Kab/Kota (5
Org). 3 kali Luar
Daerah (6 Org)

Koordinasi dan Konsultasi di Bidang


Perekonomian Investasi dan Industri

Provinsi Banten

5 Org Dalam Daerah 4


(Empat) kali 6 org 3
kali Luar daerah

5 Org Dalam Daerah 4


(Empat) kali 6 org 3
kali Luar daerah

10

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan


Sarana Prasarana LPSE Provinsi
Banten

1,500,000,000

APBD

Sarana Prasarana Pendukung Layanan


Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik (LPSE)

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Fasilitasi Rakornas dan Rakortek LPSE


Nasional

Provinsi Banten

1 (satu) kali Rakornas,


2 (dua) kali Rakortek
Luar Provinsi

1 (satu) kali Rakornas,


2 (dua) kali Rakortek
Luar Provinsi

Jasa Konsultansi Sistem Layanan


Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik

Provinsi Banten

3 paket

3 paket

Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/


Jasa Secara Elektronik

Provinsi Banten

30 orang

30 orang

Fasilitasi Pendampingan Pelaksanaan


Lelang Secara Elektronik

Provinsi Banten

41 SKPD

41 SKPD

Rapat Koordinasi LPSE Se Provinsi


Banten

Kab/Kota

41 orang peserta rakor

41 orang peserta rakor

Bintek Aplikasi sistem Pengadaan


Barang/Jasa (SPSE)

Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan


Penyedia Barang/ Jasa

Sosialisasi Peraturan Pengadaan


barang/jasa Pemerintah

100 orang x 3 hari

100 orang x 3 hari

Provinsi Banten

20 orang x 30 kali
(pengguna LPSE)

20 orang x 30 kali
(pengguna LPSE)

Kab/Kota

100 orang

100 orang
6,000,000,000

Fasilitasi Rakornas dan Rakortek ULP

Workshop Pokja Unit Layanan


Pengadaan (ULP) Provinsi Banten

Rapat Koordinasi Unit Layanan


Pengadaan (ULP) se Provinsi Banten

Fasilitasi Sarana Prasarana Unit


Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi
Banten

APBD

6,120,000,000

Kab/Kota

12 Orang 2 Kali

12 Orang 2 Kali

Provinsi Banten

76 Orang 1 Kali

76 Orang 1 Kali

Kab/Kota

72 Orang 1 Kali

72 Orang 1 Kali

Provinsi Banten

12 Kali

12 Kali

Fasilitasi Koordinasi Tim Evaluasi


Percepatan Pelaksanaan Anggaran
(TEPPA)

600,000,000

APBD

612,000,000

Rapat Kerja Nasional Tim Evaluasi


Percepatan dan Penyerapan Anggaran
(TEPPA)

Kab/Kota

5 Kali

5 Kali

Rapat koordinasi Tim Evaluasi


Penyerapan Percepatan Angaran
(TEPPA) Kabupaten/Kota

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

- 586 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,530,000,000

Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan


sarana Prasarana ULP

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Bimbingan Teknis Tim Evaluasi


Percepatan Penyerapan Provinsi
Banten

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi dan Konsultasi Bidang


Penyerapan dan Percepatan Anggaran
TEPPA

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Tim Evaluasi


Penyerapan Percepatan Anggaran
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,690,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset pada Biro
Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan

APBD

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
340,000,000

APBD

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi


Keuangan Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan TA 2014
Per Triwulan

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi


Keuangan Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan TA 2014
Per Semester

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi


Keuangan Biro Administrasi
Pembangunan TA 2013 Akhir Tahun

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil


pemeriksaan (TLHP)

Luar Provinsi

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Catatan Atas Laporan


Keuangan (CALK)

Bintek Penyusunan Laporan Keuangan


Biro (1 Kegiatan)

Koordinasi dan Konsultasi Bidang


Keuangan

Bintek Kearsipan Biro Ekbang (2 Kgt)

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Kota Serang

1 Dokumen

1 Dokumen

Kab/Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

Kab/Kota

2 Dokumen

2 Dokumen

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


pada Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan

1,350,000,000

APBD

1,377,000,000

Penyusunan Draft Bahan Rencana


Kerja (RENJA Draft Awal) Biro Tahun
2016

Provinsi Banten

1 Dok (10 Buku)

1 Dok (10 Buku)

Penyusunan bahan Rencana Kerja


(RENJA Draft Akhir) Biro Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Dok (10 Buku)

1 Dok (10 Buku)

Penyusunan Bahan Laporan


Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun 2015

Provinsi Banten

1 Dok (10 Buku)

1 Dok (10 Buku)

- 587 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

346,800,000

Penyusunan Laporan Realisasi


Keuangan Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan TA 2014
Per Bulanan

Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA


Keuangan SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1,723,800,000

10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Penyusunan Dokumen


Anggaran Perubahan APBD TA. 2015

Provinsi Banten

1 Dok (10 Buku)

1 Dok (10 Buku)

Fasilitasi Penyusunan Rencana


Kegiatan Anggaran (RKA) dan DPA
2016

Provinsi Banten

1 Dok (10 Buku)

1 Dok (10 Buku)

Fasilitasi Penyusunan Laporan


Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD Biro Ekbang

Provinsi Banten

1 Dok (10 Buku)

1 Dok (10 Buku)

Fasilitasi Rapat Internal Biro Ekbang


Tahun 2015

Provinsi Banten

50 Orang

50 Orang

Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi TU


Biro Ekbang

Provinsi Banten

50 Orang

50 Orang

Updating Sistem Informasi Database


Kearsipan Biro Ekbang

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

10

Bintek Peningkatan Kualitas


Perencanaan dan Pelaporan SDM
Bidang TU Ekbang (2 Kegiatan)

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

11

Tim Satgas SPIP Biro Ekonomi dan


Administrasi Pembangunan

Provinsi Banten

2 Paket 2 Dokumen

2 Paket 2 Dokumen

12
13

Analisis Kesetaraan Gender


Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Paket 1 Dokumen
1 Paket 1 Dokumen

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

APBD

Paket

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

550,800,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan pada Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan

540,000,000

APBD

550,800,000

Pengelolaan Informasi dan


Dokumentasi (PPID) Biro Ekonomi Dan
Administrasi Pembangunan

Provinsi Banten

12 Orang

12 Orang

Pengelolaan Data Pembangunan Biro


Ekonomi Dan Administrasi
Pembangunan

Provinsi Banten

2 Dokumen Pelaporan

2 Dokumen Pelaporan

Promosi dan Publikasi Biro Ekbang

Provinsi Banten

1 Dokumen Pelaporan

1 Dokumen Pelaporan

Bintek Pengelolaan Data dan Informasi


Pembangunan

Provinsi Banten

1 Laporan

1 Laporan

Maintenaance Website Biro Ekbang

Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

Sosialisasi Pengelolaan Data dan


Informasi Pembangunan

Provinsi Banten

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Paket 1 Dokumen
1 Paket 1 Dokumen
540,000,000

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

22,000,000,000

- 588 -

22,000,000,000

22,440,000,000

22,440,000,000

36. SKPD

: BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Pengelolaan Kekayaan dan Aset
Daerah

20

20

20

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

138,015,779,245
Rasio fasilitasi pengelolaan
perlengkapan dan aset daerah
Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

6.310 T
Provinsi Banten

Cek Fisik dan Labelisasi Belanja Modal


TA 2014 Seluruh SKPD

Provinsi Banten

Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang


TA. 2015 Provinsi Banten

Provinsi Banten

Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan


Barang Milik Daerah Pada Seluruh
SKPD

Provinsi Banten

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan


Barang Milik Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten

Pemeliharaan Aplikasi SIMDA BMD


Pada Seluruh SKPD

Provinsi Banten

Revisi Perda Provinsi Banten Tentang


Pengelolaan Barang Milik Daerah

Provinsi Banten

Pelaksanaan Sensus Barang Daerah

Provinsi Banten

Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan


Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

140,776,094,830
100%
6783 T

Penatausahaaan Aset Daerah


Penyusunan Neraca Aset Tetap TA.
2014 UNAUDIT

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

Catatan Penting

100%

2,802,219,000

APBD

2,000,000,000

APBD

2,040,000,000

APBD

2,858,263,380

100%

Pemasangan Papan Nama Aset Daerah


Provinsi Banten

Provinsi Banten

Pematokan dan Pemagaran Aset Tanah


Milik Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

Penelusuran Aset Pencatatan Ganda


Antar Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Provinsi Banten

Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah


Provinsi Banten

Provinsi Banten

Bimbingan Teknis Pembinaan


Penyimpanan Barang dan Pengurus
Barang

Provinsi Banten

1
2
3
4
5

Penyelesaian Kerugian Negara


Penghapusan Barang Daerah
Penghapusan Kendaraan Dinas
Penjualan Kendaraan Dinas
Rekonsiliasi Penghapusan Barang
Rusak Berat Rekomendasi BPK

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


IRJEN DEPDAGRI di bidang
Penghapusan

Provinsi Banten

100%

100%

Penentuan Harga Limit Barang Milik


Daerah

Provinsi Banten

100%

100%

Evaluasi Pemanfaatan Aset Hasil


Pengadaan Tahun 2013

Provinsi Banten

100%

Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan


Barang Daerah

Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset


Daerah

1,765,000,000

2,080,800,000

APBD

1,800,300,000
100%

- 589 -

2,040,000,000

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Evaluasi Pemanfaatan Aset Hasil


Pengadaan Tahun 2014

Provinsi Banten

100%

100%

Evaluasi Pemanfaatan Aset Hasil


Pengadaan Tahun 2015

Provinsi Banten

100%

100%

Perencanaan Pendistribusian Aset


Hasil Pengadaan Ta. 2015

Provinsi Banten

100%

100%

Penataan Aset Hasil Pengadaan 2013

Provinsi Banten

100%

100%

Penataan Aset Hasil Pengadaan 2014

Provinsi Banten

100%

100%

Penyediaan Data Dan Informasi


Tentang Pemanfaatan Aset

Provinsi Banten

100%

100%

Perencanaan Program dan Evaluasi


Capaian Kinerja Pelaksanaan
Pembangunan

2,500,000,000

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan RKBMD/RKPBMD TA.


2016

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Daftar Harga Alat


Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat
Tulis Kantor (ATK) TA. 2015

Provinsi Banten

100%

100%

Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan


Auditor

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Bahan Penetapan Kinerja


(TAPKIN)

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja


(RENJA) Biro Perlengkapan dan Aset

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Dokumen Studi


Kelayakan Perencanaan Pengadaan
Lahan Sarana dan Prasarana Pemprov
Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Dokumen Perencanaan


Jasa Konsultasi

Provinsi Banten

100%

100%

10

Bimbingan teknis Penyusunan


Rencana Kerja di Lingkungan Biro
Perlengkapan dan Aset

Provinsi Banten

100%

100%

11

Bimbingan teknis Perencanaan dan


Kebutuhan Barang di Lingkungan Biro
Perlengkapan dan Aset

Provinsi Banten

100%

100%

16,908,560,245

APBD

17,246,731,450

1
2

Pengadaan Kendaraan Dinas


Pengadaan Asuransi Kendaraan Dinas

Provinsi Banten
Provinsi Banten

100%
100%

100%
100%

3
4

Pengadaan Pakaian Dinas


Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten
Provinsi Banten

100%
100%

100%
100%

Pelayanan Peralatan dan Perlengkapan


Kantor

Provinsi Banten

100%

100%

Penyimpanan Barang

Provinsi Banten

100%

100%

Pengadaan Tanah Sarana dan


Prasarana Pemerintah Provinsi Banten

110,000,000,000

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Waduk


Sindang Heula

Provinsi Banten

112,200,000,000

100%
1,250,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

APBD

100%

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,550,000,000

Penyusunan DKBMD/DKPBMD TA.


2015

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

100%

APBD

1,275,000,000
100%

- 590 -

20

20

20

20

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset pada Biro
Perlengkapan dan Aset

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

100%

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Penyusunan Laporan Keuangan Biro


Perlengkapan dan Aset

Provinsi Banten

100%

100%

Dokumen Pengendalian Anggaran Biro


Perkengkapan dan Aset

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Laporan realisasi fisik dan


keuangan

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan dokumen dan inventaris


data keuangan

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi penataan arsdip dokumen


keuangan

Provinsi Banten

100%

100%

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


pada Biro Perlengkapan dan Aset

750,000,000

APBD

765,000,000

Penyusunan dokumen RKA


Perubahan Biro Perlengkapan dan Aset
TA. 2014

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan dokumen DPA


Perubahan Biro Perlengkapan dan Aset
TA. 2014

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan dokumen RKA Biro


Perlengkapan dan Aset TA. 2015

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan dokumen DPA Biro


Perlengkapan dan Aset TA. 2015

Provinsi Banten

100%

100%

5
6
7
8
9

Penyusunan LAKIP
Penyusunan LPPD
Penyusunan LKPJ
Penyusunan Renja/Renstra
Penyusunan Dokumen Kinerja
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Semester I dan
II TA 2014

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

10

Penyusunan Dokumen Evaluasi


Kegiatan Triwulan I dan II

Provinsi Banten

100%

100%

11

Penyusunan Dokumen Evaluasi


Kegiatan Triwulan III dan IV

Provinsi Banten

100%

100%
26,384,220,755

APBD

26,911,905,170

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

25,634,220,755
Perawatan Kendaraan Dinas
Asuransi Kendaraan Dinas
Perawatan Bangunan Gedung di
Lingkungan Setda

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

510,000,000

1
2
3

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

100%
500,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

100%
100%
100%

APBD

26,146,905,170
100%
100%
100%

- 591 -

20

23

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebersihan Halaman dan Gedung


Dilingkungan Setda

Provinsi Banten

100%

100%

Perawatan Jaringan Listrik


Dilingkungan Setda

Provinsi Banten

100%

100%

Perawatan / Pemeliharaan Peralatan


Kantor Dilingkungan Setda

Provinsi Banten

100%

100%

Perawatan / Pemeliharaan Peralatan


Rumah Tangga Di Lingkungan Setda

Provinsi Banten

100%

100%

Penyediaan Penunjang Ketatausahaan


Biro Perlengkapan dan Aset

750,000,000

1
2
3
4

Fasilitasi
Fasilitasi
Fasilitasi
Fasilitasi
PPID

5
6

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

Ketatausahaan
Kepegawaian
Kearsipan
Ketatausahaan

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

100%
100%
100%
100%

Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan data


SIMPEG dan SKP

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Kegiatan Kapasitas Aparatur


di Lingkungan Biro Perlengkapan dan
Aset

Provinsi Banten

100%

100%

APBD

Paket

255,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan pada Biro Perlengkapan
dan Aset

250,000,000

APBD

255,000,000

Fasilitasi Data dan Informasi


Pembangunan

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Sarana dan Prasarana


Penunjang Informasi Pembangunan

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Kegiatan Kearsipan


Penunjang Data dan Informasi
Pembangunan

Provinsi Banten

100%

100%

Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan


Kegiatan Data dan Informasi
Pembangunan

Provinsi Banten

100%

100%

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

765,000,000

100%
100%
100%
100%

250,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Banten
Banten
Banten
Banten

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

165,900,000,000

- 592 -

165,900,000,000

169,218,000,000

169,218,000,000

37. SKPD

: SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,526,214,700

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
APBD

1,381,457,640

Jumlah Dokumen Laporan Neraca


Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan CaLK


Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Jumlah Dokumen LRA Sekretariat


DPRD dan DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2014

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Administrasi Keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Jumlah Dokumen LAKIP Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2014

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Jumlah Dokumen LPPD Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2014

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Jumlah Dokumen LKPJ Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2014

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Jumlah Dokumen RKT Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Jumlah Dokumen TAPKIN Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Jumlah Dokumen IKU Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Jumlah Dokumen Evaluasi, Pelaporan


Fisik dan Keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Jumlah Dokumen Pelaporan Progress


Kinerja dan Anggaran Sekretariat
DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,250,000,000

- 593 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,231,457,640

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1,151,214,700

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

1,500,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Jumlah Dokumen Pelaporan Progress


Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

10

Jumlah Dokumen Renja DPRD Provinsi


Banten Tahun Anggaran 2016

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

11

Jumlah Dokumen RENJA Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2016

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

12

Jumlah Dokumen RKA Perubahan


DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

13

Jumlah Dokumen RKA Perubahan


Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

14

Jumlah DPPA DPRD Provinsi Banten


Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

15

Jumlah DPPA Sekretariat DPRD


Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

16

Jumlah Kerangka Kerja Logis dan


Dokumen Kelengkapan Perubahan
Anggaran DPRD dan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

17

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat DPRD Provinsi
Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pengelolaan Verifikasi dan


Pembukuan Keuangan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

1,125,000,000

Sumber Dana

Target Capaian
Kinerja

APBD

Jumlah Dokumen Pelaporan


Administrasi Pertanggungjawaban
Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Provinsi Banten

Provinsi Banten

3 (tiga)set Dokumen

3 (tiga)set Dokumen

Pemutakhiran Data TLHP Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP
BPK_RI

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Pemutakhiran Data TLHP Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP
ITJEN KEMENDAGRI

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Pemutakhiran Data TLHP Sekretariat


DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP
Inspektorat Wilayah Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

21,167,345,600

APBD

25,400,814,720

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur

100%

100%

100%

100%

- 594 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,350,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rasio pembinaan dan peningkatan


pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian
1

20

10

20

10

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

20

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

20

10

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

100%

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

8,583,664,000

APBD

Penyediaan Barang dan Jasa


Keperluan Rumah Tangga Sekretariat
DPRD Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Penyediaan Barang dan Jasa
Keperluan Rumah Tangga Sekretariat
DPRD Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota


DPRD Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD


Provinsi Banten

Provinsi Banten

100%

100%

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan
1,000,000,000

APBD

1,200,000,000

Pengadaan Sarana Komputerisasi


Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
Banten

Gedung DPRD Provinsi '20 Laptop, 30 PC, 60


Banten
Printer, Software Wins.
Original, Software Anti
Virus Original, Mouse,
Keyboard, HD, Memory

'20 Laptop, 30 PC, 60


Printer, Software Wins.
Original, Software Anti
Virus Original, Mouse,
Keyboard, HD, Memory

Pengadaan Sarana Perlengkapan


Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
Banten

Gedung DPRD Provinsi


Banten

'10 Buah Filling


Cabinet, 20 Meja, 30
Kursi, 10 Mesin
Penghancur Kertas, 15
Dispenser, 1 Unit
Kamera CCTV, 5 Unit
AC Split 1 PK, 7 Unit
AC Split 2 PK, 10 Unit
Exhaust Fan

'10 Buah Filling


Cabinet, 20 Meja, 30
Kursi, 10 Mesin
Penghancur Kertas, 15
Dispenser, 1 Unit
Kamera CCTV, 5 Unit
AC Split 1 PK, 7 Unit
AC Split 2 PK, 10 Unit
Exhaust Fan

Pembangunan Prasarana Pendukung


Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
Banten

Gedung DPRD Provinsi 1 Buah Ruang Mushola


Banten
Tahap II, 1 Buah
Peredam Suara Ruang
Genset

1 Buah Ruang Mushola


Tahap II, 1 Buah
Peredam Suara Ruang
Genset

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

7,723,684,000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Sarana Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

10,300,396,800

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

Target Capaian
Kinerja

APBD

9,268,420,800

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Pemeliharaan Prasarana Gedung DPRD Gedung DPRD Provinsi


Provinsi Banten
Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Pemeliharaan Rutin dan Berkala


Kebersihan Prasarana Prasarana
Gedung DPRD Provinsi Banten

Gedung DPRD Provinsi


Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Penyediaan Bahan Bakar Minyak


pendukung Kebutuhan Sarana
Opersional Kantor

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Pemeliharaan Alat-alat dan Perangkat


Komputer Kantor

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

Pemeliharaan Sarana Alat-alat


Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

1 (satu) set Dokumen

1 (satu) set Dokumen

- 595 -

20

20

20

10

12

12

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

1 (satu) set Dokumen

Pelayanan Kesehatan Aparatur


Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Provinsi Banten

98 PNS dan 615 Non


PNS

98 PNS dan 615 Non


PNS

Peningkatan Jasmani dan Rohani


Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi
Banten

Provinsi Banten

98 PNS dan 615 Non


PNS

98 PNS dan 615 Non


PNS

Pelayanan Administrasi Perkantoran


dan Kepegawaian Sekretariat DPRD
Provinsi Banten

Gedung DPRD Provinsi


Banten

98 PNS dan 615 Non


PNS

98 PNS dan 615 Non


PNS

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Administrasi Perkantoran dan
Kepegawaian Sekretariat DPRD
Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

10 PNS dan 75 Non


PNS

10 PNS dan 75 Non


PNS

Pelaksanaan Rapat-Rapat Sekretariat


DPRD Provinsi Banten

Gedung DPRD Provinsi


Banten

26 Orang

26 Orang

Pengiriman Bimbingan Teknis


Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi
Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

98 PNS

98 PNS

Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

98 PNS dan 55 Pamdal

98 PNS dan 55 Pamdal

Pengadaan Aplikasi Pengolahan


Ketatausahaan dan Kearsipan

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

'1 (satu) Paket


Perangkat

'1 (satu) Paket


Perangkat

Pembinaan Disiplin dan Mental


Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi
Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

98 PNS dan 615 Non


PNS

98 PNS dan 615 Non


PNS

3,859,997,600

80,114,438,700

Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 (satu) set Dokumen

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan Kapasitas Lembaga


Perwakilan Rakyat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

4,631,997,120

APBD

86,733,545,220

Jumlah Kegiatan Penyerapan


Aspirasi Masyarakat yang
Terakomodir dalam Rencana
Pembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan Pembahasan dan
Penetapan RAPERDA Serta
Keputusan DPRD
Jumlah Dukungan Layanan
Komunikasi, Informasi, Publikasi
Alat Kelengkapan DPRD dan
Sosialisasi Produk Hukum DPRD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapatrapat DPRD


Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh
DPRD Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah
Jumlah Kegiatan Peningkatan
Kapasitas, Profesionalisme dan
Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung
AKD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8,569,593,700

APBD

1,200,000,000

Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan


DPRD Terhadap PERDA dan APBD
Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Penyusunan RAPERGUB


Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2016

Provinsi Banten

100%

100%

- 596 -

20

20

20

12

12

12

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Kajian RAPERDA Draft Usul


Prakarsa DPRD Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Kajian Draft RAPERDA Usul


Gubernur Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Pengkajian Produk Hukum dan Tenaga
Ahli DPRD Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Jumlah Tenaga Ahli/Kelompok Pakar


dan Tim Ahli bagi DPRD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015

Gedung DPRD Provinsi


Banten

24 Orang

24 Orang

Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan


dan Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi
Banten

16,000,000,000

APBD

Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan


dan Penetapan Raperda Usul
Gubernur Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan


dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa
DPRD

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Penyusunan Keputusan


DPRD

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Penyusunan,Pembahasan
dan Penetapan Raperda APBD Provinsi
Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

3 (tiga) dokumen Perda

3 (tiga) dokumen Perda

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Penyusunan dan Pembahasan
RAPERDA dan Keputusan DPRD

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

1,000,000,000

APBD

1,200,000,000

Peningkatan Inventarisasi dan


Dokumentasi Produk Hukum

Provinsi Banten

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Layanan Dokumentasi dan Informasi


Bahan untuk Penyusunan Produk
Hukum

Provinsi Banten

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Layanan Dokumentasi dan Informasi


untuk Bahan Pengkajian Produk
Hukum

Provinsi Banten

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Penataan Hasil Dokumentasi dan


Informasi Produk Hukum DPRD
Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Penyelenggaraan Layanan Informasi


Hukum Bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Layanan Informasi Hukum dan
Perpustakaan DPRD Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Rapat Koordinasi Layanan


Perpustakaan Di Lingkungan
Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Kabupaten Serang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola


Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi
Banten

4,000,000,000

- 597 -

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

19,200,000,000

Pelayanan Informasi Hukum dan


Perpustakaan DPRD Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

4,800,000,000

20

20

12

12

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan


Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi
Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Jumlah Pelaksanaan
ADPSI/ADKASITahun Anggaran 2015

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Tata Kelola Administrasi Pimpinan
DPRD Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Rapat Konsultasi dan


Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD

26,000,000,000

APBD

Jumlah Pelaksanaan Peningkatan


Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan


Konsultasi Komisi-komisi DPRD
Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan


Konsultasi Badan Musyawarah DPRD
Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan


Konsultasi Badan Kehormatan DPRD
Provinsi Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasiltasi Pendampingan dan Tupoksi


Alat Kelengkapan DPRD Provinsi
Banten

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

100%

100%

Fasilitasi Seleksi Komisi Pentisran


Indonesia Daerah (KPID) Banten

Provinsi Banten

1 (satu) Kegiatan

1 (satu) Kegiatan

4,036,947,000

APBD

4,844,336,400

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pembukaan Masa Persidangan I Tahun
Banten
2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penutupan Masa Persidangan I Tahun
Banten
2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pembukaan Masa Persidangan II
Banten
Tahun 2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penutupan Masa Persidangan II Tahun
Banten
2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pembukaan Masa Persidangan III
Banten
Tahun 2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penutupan Masa Persidangan III
Banten
Tahun 2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penyampaian Laporan Reses Masa
Banten
Persidangan I Tahun Sidang 2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penyampaian Laporan Hasil Reses
Banten
Masa Persidangan II Tahun Sidang
2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penyampaian Laporan Hasil Reses
Banten
Masa Persidangan III Tahun Sidang
2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

- 598 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

30,879,731,220

Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi


Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

10

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penyampaian Nota Gubernur Tentang
Banten
LPP APBD Tahun Anggaran 2014

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

11

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
Banten
Terhadap Nota Pengantar Gubernur
tentang LPP APBD Tahun Anggaran
2014

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

12

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Jawaban Gubernur Terhadap
Banten
Pemandangan Umum Fraksi atas Nota
LPP APBD Tahun Anggaran 2014

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

13

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pengambilan Keputusan DPRD
Banten
Terhadap RAPERDA Tentang LPP
APBD Tahun Anggaran 2014

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

14

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penyampaian Nota Gubernur Banten
Banten
Terhadap APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

15

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pemandangan Umum Fraksi Terhadap
Banten
Nota Gubernur Tentang APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

16

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Jawaban Gubernur Terhadap
Banten
Pemandangan Umum Fraksi Tentang
RAPERDA APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

17

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pengambilan Keputusan DPRD
Banten
Terhadap RAPERDA APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2015

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

18

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penyampaian Nota Pengantar
Banten
Terhadap RAPERDA Usul Gubernur

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

19

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pemandangan Umum Fraksi Terhadap
Banten
Nota Pengantar Tentang RAPERDA
Usul Gubernur

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

20

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Jawaban Gubernur Terhadap
Banten
Pemandangan Umum Fraksi Tentang
RAPERDA Usul Gubernur

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

21

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pengambilan Keputusan DPRD
Banten
Terhadap RAPERDA Usul Gubernur

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

22

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Istimewa Penyampaian LPH BPK_RI
Banten

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

23

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Istimewa Peringatan Proklamasi RI
Banten

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

24

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Istimewa Hari Jadi Provinsi Banten keBanten
15

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

- 599 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

20

12

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

25

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penetapan Keputusan DPRD
Banten

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

26

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penyampaian RAPERDA Usul
Banten
Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi
Banten

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

27

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pemandangan Umum Fraksi Terhadap
Banten
RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif
DPRD Provinsi Banten

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

28

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pandangan Gubernur Terhadap
Banten
RAPERDA Usul Prakarsa/Insiatif
DPRD

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

29

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Jawaban Pengusul Terhadap
Banten
Pendangan Gubernur Tentang
RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif
DPRD Provinsi Banten

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

30

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pengambilan Keputusan DPRD
Banten
Terhadap RAPERDA Usul
Prakarasa/Inisiatif DPRD

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

31

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Penyampaian Nota Gubernur Tentang
Banten
RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2016

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

32

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pemandangan Umum Fraksi Terhadap
Banten
RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2016

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

33

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Jawaban Gubernur Terhadap
Banten
Pemandangan Fraksi Tentang
RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2016

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

34

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pengambilan Keputusan DPRD
Banten
Terhadap RAPERDA Tentang APBD
Tahun Anggaran 2016

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

35

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun
Banten
Anggaran 2014

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

36

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Lainnya
Banten

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

37

Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi


Istimewa Lainnya
Banten

38

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan


Konsultasi Kepemerintahan dan
Kemasyarakatan (Rapat Kerja) DPRD
dengan Stakeholder

1 (satu) kali kegiatan

1 (satu) kali kegiatan

Gedung DPRD Provinsi


Banten

100%

100%

Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi


Banten

1,500,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,800,000,000

Jumlah Pelaksanaan Forum


Koordinasi Pimpinan Daerah

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

1 (satu) kali Kegiatan

1 (satu) kali Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan
Keprkotokoleran DPRD Provinsi
Banten

Provinsi Banten

1 (satu) kali Kegiatan

1 (satu) kali Kegiatan

- 600 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


3

20

20

12

12

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Keprotokoleran DPRD Provinsi Banten

Lokasi
Dalam dan Luar
Wilayah Provinsi
Banten

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

100%

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

100%

Fasilitasi Informasi dan Publikasi


DPRD Provinsi Banten

5,044,120,000

APBD

6,052,944,000

Jumlah Penerbitan Majalah Mimbar


DPRD Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 (duabelas) kali
terbit

12 (duabelas) kali
terbit

Jumlah Penerbitan Publikasi Media


DPRD Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 (duabelas) kali
terbit

12 (duabelas) kali
terbit

Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan


dan Anggota DPRD Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 (duabelas) kali
terbit

12 (duabelas) kali
terbit

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi
Banten

100%

100%

Reses Masa Sidang II Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kota Serang

Kota Serang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Reses Masa Sidang II Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kabupaten
Serang

Kabupaten Serang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Reses Masa Sidang II Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kabupaten
Tangerang

Kabupaten Tangerang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Reses Masa Sidang II Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kota Tangerang

Kota Tangerang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Reses Masa Sidang II Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kota Tangerang
Selatan

Kota Tangerang
Selatan

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Reses Masa Sidang II Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kabupaten
Lebak

Kabupaten Lebak

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Reses Masa Sidang II Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kabupaten
Pandeglang

Kabupaten Pandeglang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Reses Masa Sidang II Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kota Cilegon

Kota Cilegon

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Reses Masa Sidang III Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kota Serang

Kota Serang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

10

Reses Masa Sidang III Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kabupaten
Serang

Kabupaten Serang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

11

Reses Masa Sidang III Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kabupaten
Tangerang

Kabupaten Tangerang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

12

Reses Masa Sidang III Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kota Tangerang

Kota Tangerang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

13

Reses Masa Sidang III Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kota Tangerang
Selatan

Kota Tangerang
Selatan

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

14

Reses Masa Sidang III Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kabupaten
Lebak

Kabupaten Lebak

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

15

Reses Masa Sidang III Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kabupaten
Pandeglang

Kabupaten Pandeglang

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Fasilitasi Aspirasi Masyarakat

13,963,778,000

- 601 -

APBD

16,756,533,600

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

23

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Reses Masa Sidang III Anggota DPRD


Provinsi Banten DAPIL Kota Cilegon

Kota Cilegon

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

17

Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi


Aspirasi Masyarakat

Dalam dan Luar


Wilayah Provinsi
Banten

1 (satu) Set Dokumen

1 (satu) Set Dokumen

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

16

192,001,000
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Paket
192,001,000

Jumlah Dokumen Data dan Informasi


Pembangunan DPRD dan Sekretariat
DPRD Provinsi Banten

Gedung DPRD Provinsi 4 (empat) set dokumen


Banten

Peningkatan Pengembangan Data dan


Informasi Perencanaan Pembangunan
Sekretariat DPRD Provinsi
Banten

Gedung DPRD Provinsi


Banten

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

195,841,020
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

195,841,020
4 (empat) set dokumen

12 (dua belas) bulan

12 (dua belas) bulan

105,000,000,000

- 602 -

105,000,000,000

116,561,658,600

116,561,658,600

38. SKPD

: POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Pemeliharaan Ketentraman,
Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

9,570,000,000
Rasio Pengamanan, Pengawalan
Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris daerah
Rasio Pemeliharaan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
Rasio Penegakan Peraturan
Perundang-undangan
Rasio Pendataan dan Tindaklanjut
Pelanggaran Peraturan Perundangundangan

Fasilitasi Pengamanan Hari Besar


Nasional, Kantor Pemerintah dan
Rumah Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
APBD

4,000,000,000

1
2

Pengamanan Hari Besar Nasional


Pengamanan Pejabat di Tempat Acara

Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 keg
100 keg

12 keg
100 keg

3
4

Pengamanan Kantor Pemerintah


Pengamanan Rumah Dinas Gubernur

Provinsi Banten
Provinsi Banten

10 pos
1 keg

10 pos
1 keg

Pengamanan Rumah Dinas Wakil


Gubernur

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Pemeliharaan dan Penanggulangan


Ketentraman dan Ketertiban Umum

1,200,000,000

APBD

3,000,000,000

Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk


Rasa

Provinsi Banten

75 kegiatan

75 kegiatan

Patroli Tibum dan Tranmas diwilayah


Provinsi Banten

Provinsi Banten

96 kegiatan

96 kegiatan

Fasilitasi Pembinaan Penyandang


Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Provinsi Banten

6 kegiatan

6 kegiatan

Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011


tentang Pajak Daerah (Pajak Air
Permukaan)

Provinsi Banten

32 kali

32 kali

Penegakan Perda No.9 Tahun 2011


tentang Retribusi Daerah

Provinsi Banten

32 kali

32 kali

Rakor Satpol.PP dan PPNS se-Provinsi


Banten

Provinsi Banten

2 kali

2 kali

Penegakan Permendagri Nomor 17


tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Provinsi Banten

24 kali

24 kali

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi


Banten

500,000,000

Pembinaan, Pengawasan dan


Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan

850,000,000

APBD

2,200,000,000

APBD

1,000,000,000

Pembinaan Disiplin PNS

Provinsi Banten

20 unit kerja dan


tempat keramaian

20 unit kerja dan


tempat keramaian

Pembinaan Pengguna Kendaraan


Bermotor

Provinsi Banten

12 kegiatan

12 kegiatan

Pembinaan Disiplin Pelajar

Provinsi Banten

30 kegiatan

30 kegiatan

Fasilitasi Pengembangan Penguatan


Potensi Anggota Satuan Linmas

750,000,000
1

Bintek Implementasi Potensi


Masyarakat Dalam Perlindungan
Masyarakat

Provinsi Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

25,700,000,000

100%

2,625,000,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

80 orang

APBD

3,600,000,000
80 orang

- 603 -

20

20

20

20

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemberdayaan Potensi Masyarakat


Dalam Pengamanan Swakarsa

Provinsi Banten

80 orang

80 orang

Sosialisasi Penanganan Bencana


Berbasis Masyarakat

Provinsi Banten

80 orang

80 orang

Pelatihan Mental dan Disiplin Satgas


Linmas Provinsi Banten

Provinsi Banten

42 org
345,000,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

700,000,000

Rakornis Pemeliharaan Kerjasama


Tibum dan Tranmas

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Patroli Kerjasama Pemeliharaan Tibum


dan Tranmas Lintas Provinsi dan
Kab/Kota

Provinsi Banten

8 keg

8 keg

Penguatan Sistem Pengamanan


Terpadu KP3B

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Mitra Praja Utama Bidang Tibum


Tranmas

Provinsi Banten

1 keg/50 orang

1 keg/50 orang

Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis


Fungsional Satpol PP Provinsi Banten

850,000,000

APBD

4,200,000,000

Kegiatan Bintek PPNS se-Provinsi


Banten

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Kegiatan Bintek Pengamanan Dalam


SKPD Provinsi Banten

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Kegiatan Gelar Pasukan Sat Pol PP


provinsi banten tahun 2015

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Bintek Patroli Dan Pengawalan


Pimpinan

Provinsi Banten

1 keg

1 keg

Pembinaan Lanjutan Pelatihan Dasar


Satpol.PP

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Pembinaan Ketrampilan Dasar


Kepamong Prajaan

Provinsi Banten

1 kali

1 kali

Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP

450,000,000

Fasilitasi, Koordinasi, Mediasi dan


Komunikasi Pendayagunaan Satuan
Linmas

2,000,000,000

APBD

2,500,000,000

APBD

4,500,000,000

Fasilitasi Pembentukan Jaringan


Koordinasi dan Komunikasi Satlinmas
se-Prov. Banten

Provinsi Banten

161 orang di 8
kab/kota

161 orang di 8
kab/kota

Mediasi Penguatan Satlinmas


Desa/Kelurahan dan Kecamatan seProvinsi Banten

Provinsi Banten

8 kab/kota

8 kab/kota

Peningkatan Kualitas Kemampuan


SDM Satlinmas 8 kab/kota

Provinsi Banten

8 kab/kota

8 kab/kota
550,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

42 org

Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban


Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

850,000,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
150,000,000

APBD

250,000,000

Tersedianya Laporan Keuangan SKPD

Provinsi Banten

4 Dokumen

4 Dokumen

2
3

Tersedianya Laporan Prognosis


Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data
Keuangan

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset

Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

- 604 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


5

20

20

10

Bintek Penatausahaan Keuangan dan


Perpajakan Aparatur Satpol.PP Prov.
Banten

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Provinsi Banten

1 kegiatan/50 org

20

10

400,000,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

600,000,000

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Sat


pol PP se-Provinsi Banten (smester I
dan II)

Provinsi Banten

1 dokumen

1 dokumen

fasilitasi Penyusunan RKA.P.APBD dan


DPPA SKPD Tahun 2015

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA


SKPD T.A 2016

Provinsi Banten

2 Dokumen

2 Dokumen

5
6
7
8

Penyusunan Lakip SKPD


Fasilitasi TLHP SKPD
Penyusunan Bahan LPPD
Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur
Banten

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

1
1
1
1

1
1
1
1

Fasilitasi Verifikasi DRPK SKPD tahun


2016

Provinsi Banten

Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen

15 kegiatan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 kegiatan/50 org

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen

15 kegiatan
4,700,000,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

8,512,783,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

3,443,350,000

APBD

6,000,000,000

Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja


Cetak dan Penggandaan

Provinsi Banten

Tersedianya 1 paket
ATK, alat listrik, alat
kebersihan, pengisian
tabung pemadam
kebakaran, cetak dan
penggandaan 1 paket

Tersedianya 1 paket
ATK, alat listrik, alat
kebersihan, pengisian
tabung pemadam
kebakaran, cetak dan
penggandaan 1 paket

Belanja jasa kantor

Provinsi Banten

Belanja telepon,
belanja Internet
belanja surat
kabar,belanja
publikasi, Honorarium
Pegawai Tidak Tetap
216 orang, honorarium
Cleaning Service 4
orang, Honorarium
Supir 1 orang,
Honorarium Instruktur
Senam, Honorarium
narasumber Siraman
Rohani dan Belanja
Sewa sarana lapangan
olahraga selama 12
bulan

Belanja telepon,
belanja Internet
belanja surat
kabar,belanja
publikasi, Honorarium
Pegawai Tidak Tetap
216 orang, honorarium
Cleaning Service 4
orang, Honorarium
Supir 1 orang,
Honorarium Instruktur
Senam, Honorarium
narasumber Siraman
Rohani dan Belanja
Sewa sarana lapangan
olahraga selama 12
bulan

- 605 -

20

20

20

23

10

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Belanja Pakaian Dinas Harian,


pakaiaan kerja Lapangan II

Provinsi Banten

pakaian dinas harian,


pakaian dinas
lapangan II, jaket

pakaian dinas harian,


pakaian dinas
lapangan II, jaket

Belanja makan minum

Provinsi Banten

Belanja makan minum


air galon, makan
minum rapat, makan
minum senam dan
makan minum siraman
rohani selama 12
bulan

Belanja makan minum


air galon, makan
minum rapat, makan
minum senam dan
makan minum siraman
rohani selama 12
bulan

Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Provinsi Banten

Belanja Bahan Bakar


Minyak kendaraan
Roda 4 dan kendaraan
roda 2

Belanja Bahan Bakar


Minyak kendaraan
Roda 4 dan kendaraan
roda 2

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

306,650,000
1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat


Angkutan Darat

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

Provinsi Banten

Motor unras 15 unit,


mobil patroli kota 1
unit, Sepeda 5 unit

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

312,783,000
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

400,000,000

APBD

1,400,000,000
Motor unras 15 unit,
mobil patroli kota 1
unit, Sepeda 5 unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

550,000,000

APBD

800,000,000

1
2
3

Belanja Jasa Service


Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Dinas

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

40 Kendaraan
40 Kendaraan
40 Kendaraan

40 Kendaraan
40 Kendaraan
40 Kendaraan

Pemeliharaan Gedung dan


Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

AC (24), Komputer (19),


Printer (24), Laptop
(18)

AC (24), Komputer (19),


Printer (24), Laptop
(18)

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

180,000,000
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan

Target Capaian
Kinerja

APBD

Paket

250,000,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

180,000,000

APBD

250,000,000

Penyusunan Data Trantibum Provinsi


Banten

Provinsi Banten

1 dok

1 dok

Penyusunan Majalah satpol PP Provinsi


Banten

Provinsi Banten

4 edisi

4 edisi

3
4

Pengelolaan Website Satpol.PP


Fasilitasi PPID Pembantu
Jumlah

Provinsi Banten
Provinsi Banten

web
1 dok

web
1 dok
15,000,000,000

- 606 -

15,000,000,000

35,312,783,000

35,312,783,000

39. SKPD

: KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Pembinaan, Pemantapan Otonomi
Daerah dan Pemerintahan Umum

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

3,860,638,400

Sumber Dana

20

Pengelolaan Wisma

20

Fasilitasi Koordinasi Pusat dan Daerah

Pengelolaan Wisma Banten

20

20

20

20

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat


dan Daerah: Road Show Kementerian,
Kedutaan

Workshop Peningkatan Hubungan


Kinerja Pusat dan Daerah

Kerjasama Pemerintahan Daerah pada


kegiatan MPU dan APPSI

Saresehan Mayarakat Banten se


Jabodetabek

Target Capaian
Kinerja

APBD

Pengelolaan Sistem layanan


Informasi Promosi
1

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4,632,766,080
100%

60,222,000

APBD

621,072,000

APBD

Jakarta

72,266,400
12 bulan
745,286,400

Jakarta, Provinsi
Banten

5 Kementerian, 5
kedutaan

Jakarta

1 kegiatan, 100 peserta

Jakarta, Provinsi
Banten dan Provinsi
lainnya

20% (MPU 3 kali,


APPSI 9 kali)

Jakarta

0.2

Pembinaan Mahasiswa asal Banten

Bandung, Yogyakarta,
Bogor, Ciputat

4 tempat

Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pusat


dan Daerah

Jakarta, Provinsi
Banten dan lainnya

12 bulan

Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi, Raker


Kunker, Pejabat Pemd, Pusat dan
Tamu

Fasilitasi Event
Nasional/Internasional/Kerjasama
Pemda

Update sistem Website Kantor


Penghubung

Jakarta Provinsi
Banten

12 bulan

Publikasi Informasi Provinsi Banten


melalui Buletin

Jakarta Provinsi
Banten

4 edisi

Publikasi Informasi Provinsi Banten


melalui Booklet

Jakarta Provinsi
Banten

6000 Exemplar

Publikasi Informasi Banten melalui


Kerjasama Penayangan Berita di Media
Massa Nasional

Jakarta Provinsi
Banten

6 kali

Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu

640,000,000

APBD

768,000,000

Jabodetabekjur

12 bulan

Jakarta, Provinsi
Banten, daerah lainnya

8 event

Pengelolaan Layanan Informasi


Promosi Banten

469,784,000

Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi


Unggulan Daerah

642,887,000

APBD

563,740,800

APBD

771,464,400

1
2

Guide Promosi Pariwisata


Pentas Seni Budaya Banten di Jakarta

Provinsi Banten
Jakarta

55 orang
2 event

Partisipasi dalam HUT Banten

Jakarta, Provinsi
Banten

3 event

Pentas Seni di Luar Wilayah Provinsi


Banten

Luar Provinsi Banten

2 event

Fasilitasi Festival Maulid Nasional

Luar Provinsi Banten

1 kegiatan

Partisipasi Anjungan Banten pada


Kegiatan di TMII

1,426,673,400

APBD

1,712,008,080

Partisipasi Anjungan banten pada


Kegiatan di TMII

Jakarta

4 kegiatan

Paket Acara Khusus Anjungan Banten


di TMII

Jakarta

8 kegiatan

- 607 -

20

20

20

20

20

20

10

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Pelestarian Seni Budaya Banten di


Jakarta

Jakarta

Belanja Barang dan Jasa Anjungan

Jakarta

Peningkatan Kualitas Tata Kelola


Pemerintahan Daerah

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

829,465,488
100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%
200,000,000

APBD

240,000,000

Laporan Keuanga, Neraca, Aset

Jakarta, Serang
Banten

4 laporan triwulan

CALK

Jakarta, Serang
Banten

2 Laporan semester

LRA

Jakarta, Serang
Banten

1 laporan akhir tahun

Penyusunan, Laporan, Evaluasi


Keuangan dan Kegiatan Tahun 2015

Forum Komunikasi Penyusunan Renja


Tahun 2016

3
4

Penyusunan RENJA 2016


Penyusunan RKA, DPA dn DPPA

Penyusunan LAKIP, LKPJ LPPD

Jakarta Provinsi
Banten

3 dok

Tim TLHP

Jakarta Provinsi
Banten

sisa temuan 2
semester

Tim SPIP

Jakarta Provinsi
Banten

2 dokumen
pengendalian

Laporan Capaian Kinerja Triwulan

Jakarta Provinsi
Banten

4 laporan triwulan

Penyusunan Perubahan Renja Tahun


2015

Jakarta Provinsi
Banten

1 dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

491,221,240

APBD

589,465,488

Jakarta Provinsi
Banten dan Jakarta

12 laporan

Jakarta Provinsi
Banten

40 orang
1 dok
4 dok

Jakarta Provinsi
Banten

3,311,552,360

APBD

3,973,862,832

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%
100%
100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

738,540,500
Belanja Pengadaan Barang dan Jasa
Kantor Penghubung Provinsi Banten

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

12 bulan
APBD

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

44 latihan

691,221,240

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Jakarta, Provinsi
Banten

886,248,600
12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

791,544,000
Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

APBD

949,852,800
12 bulan
12 bulan

- 608 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
3

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

701,637,180

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan
841,964,616

Kendaraan Roda 2 (dua)

Jakarta, Kantor
Penghubung

3 unit

Mesin Photo Copy

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 set

Mesin Penghancur Kertas

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

Mesin Pompa Air Wisma

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

Mesin Pompa Air Kantor

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

Mesin Pompa Air (Anjungan)

Jakarta, Anjungan
Banten

1 unit

Mesin Genset

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

Pengadaan Komputer PC

Jakarta, Kantor
Penghubung

7 unit

Laptop

Jakarta, Kantor
Penghubung

9 unit

10

Hard Drive ATA

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

11

Aplikasi Windows

Jakarta, Kantor
Penghubung

11 unit

12

Re-Peater

Jakarta, Kantor
Penghubung

4 unit

13

Printer Ink Jet

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

14

Printer Laser Monochrome

Jakarta, Kantor
Penghubung

3 unit

15

Meja Kerja Eselon III

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

16

Kursi Eselon III

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

17

Meja Kerja Eselon IV

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

18

Kursi Eselon IV

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

19

Meja Kerja Staf

Jakarta, Kantor
Penghubung

6 unit

20

Kursi Kerja Staf

Jakarta, Kantor
Penghubung

6 unit

21

Meja Komputer

Jakarta, Kantor
Penghubung

5 unit

22

Filing Kabinet Besi Kaca

Jakarta, Kantor
Penghubung

10 unit

23

Kulkas 2 (dua) Pintu

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

24

Kulkas Minibar 1 Pintu

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

25

Tangga Lipat ukuran 3 m

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 unit

26

CCTV Multi Function zoom Camera

Jakarta, Kantor
Penghubung

3 unit

27

CCTV Super Low Light

Jakarta, Kantor
Penghubung

4 unit

28

Instalasi Air

Jakarta, Kantor
Penghubung

3 set

29

Pejabat dan Pemeriksa Barang

Jakarta, Kantor
Penghubung

22 ok

30

Sprey

Jakarta, Kantor
Penghubung

14 buah

- 609 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

20

23

10

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

23

Bed Cover

Jakarta, Kantor
Penghubung

14 buah

32

Assosoris tempat tidur (slayer)

Jakarta, Kantor
Penghubung

14 buah

33

Water heater

Jakarta, Kantor
Penghubung

1 buah

34

Lukisan/Photo Tema Banten

Jakarta, Kantor
Penghubung
569,230,680

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

683,076,816

Pemeliharaan Barang dan Jasa Kantor


Penghubung

Jakarta

12 bulan

Pemeliharaan Kendaraan dinas


Operasional

Jakarta

12 bulan

3
4

Pemeliharaan Inventaris Kantor


Pemeliharaan Gedung dan Halaman

Jakarta
Jakarta

12 bulan
12 bulan

Pengembangan Aparatur

Jakarta, Provinsi
Banten

Pembinaan dan Administrasi Pegawai

Jakarta, Provinsi
Banten

22 orang

Tenaga Operasional Kantor Tidak


Tetap

Jakarta, Provinsi
Banten

12 bulan

Peningkatan Kapasitas Aparatur

510,600,000

APBD

612,720,000
22 orang

132,588,000

APBD

159,105,600
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

132,588,000

APBD

159,105,600

Pengumpulan, Pengolahan dan


Analisis Data Pembangunan

Jakarta, Provinsi
Banten

Forum Data Pembangunan

Jakarta, Provinsi
Banten

1 kali

Cetak Buku

Jakarta, Provinsi
Banten

36 dokumen data dan


informasi, 48 dokumen
PPID

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

2 buah

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Target Capaian
Kinerja

31

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Catatan Penting

1 dok

7,996,000,000

- 610 -

7,996,000,000

9,595,200,000

9,595,200,000

40. SKPD

: SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAERAH PROVINSI BANTEN

1
1

20

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

20

20

10

10

10

10

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
65,000,000

1
2

Pengeloaan SIMDA Keuangan SKPD


Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan
APBD Internal

Provinsi Banten
Provinsi Banten

4 Kegiatan
1 Kegiatan

TLHP

Provinsi Banten

2 Kegiatan

APBD

66,300,000

2 Kegiatan
170,000,000

APBD

173,400,000

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan


Fisik dan Keuangan Internal

Provinsi Banten

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan RKA / DPA /


DPPA SKPD

Provinsi Banten

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
Prosedur

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

1
1
1
1
1
4
3
4

1
1
1
1
1
4
3
4

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
2,529,000,000

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

APBD

2,579,580,000

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

1,322,000,000
1
2
3
4

Operasional Perkantoran
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Honorarium KPID
Adminitrasi Perkantoran

1
2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten

12
12
12
12

APBD

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

1,348,440,000
12
12
12
12

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

350,000,000
Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

4 Kegiatan
1 Kegiatan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LAKIP 2014
LPPD 2014
LKPJ 2014
LKPD 2014
HPS Set. KPID
Laporan TEPPA
DRPK
Standat Operasional

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

239,700,000

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

235,000,000

4
5
6
7
8
9
10
11
1

Lokasi

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

APBD

12 bulan
12 bulan

357,000,000
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

200,000,000

- 611 -

APBD

204,000,000

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


1

20

20

23

10

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Aparatur

Lokasi
Provinsi Banten

23

25

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

102,000,000

Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan


dan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Peralatan dan
Perlengkapan Kantor(8
Unit Komputer, 8 unit
Laptop dan 5 unit Ac

Peralatan dan
Perlengkapan Kantor(8
Unit Komputer, 8 unit
Laptop dan 5 unit Ac

Pemeliharaan dan Perawatan


Kendaraan Dinas

Provinsi Banten

Service Kendaraan(2
unit roda 4 dan 6 unit
roda 2)

Service Kendaraan(2
unit roda 4 dan 6 unit
roda 2)

1
2
3

Pengembangan Jasmani Aparatur


Pengembangan Rohani Aparatur
In House Training Peningkatan
Kapasitas Aparatur Set. dan
Komisioner KPID

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

12 Bulan/53 org
12 Bulan/53 org
1 Kali/53 org

12 Bulan/53 org
12 Bulan/53 org
1 Kali/53 org

Rekruitment Calon Anggota KPID


Banten

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Cinderamata Purna Komisioner KPID


Banten Periode 2012-2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan(Cincin ems
7 bh)

1 Kegiatan(Cincin ems
7 bh)

Peningkatan Kapasitas Aparatur

557,000,000

61,000,000

APBD

568,140,000

APBD

Paket

62,220,000
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

61,000,000

APBD

62,220,000

Pelayanan Informasi Publik tentang


Penyiaran di Provinsi Banten

Provinsi Banten

12 (dua belas) bulan

12 (dua belas) bulan

Profil KPID Banten Periode 2012-2015

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Telematika

Target Capaian
Kinerja

1,175,000,000.00

APBD

40%

Cakupan Pemantauan Isi Siaran


Radio dan Televisi (%)
Cakupan Penyelenggaraan Perizinan
Penyiaran (%)
25

Sumber Dana

Catatan Penting

Kendaraan Roda 4,
Komputer, Laptop,
Printer, TV, Meja Kursi
Kerja, Lemari Arsip,
Filling Cabinet dan AC
100,000,000

Cakupan Peningkatan Kapasitas dan


Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Kendaraan Roda 4,
Komputer, Laptop,
Printer, TV, Meja Kursi
Kerja, Lemari Arsip,
Filling Cabinet dan AC

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan
1

Target Capaian
Kinerja

1,198,500,000.00
60%

40%

60%

100%

100%

Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan


Penyiaran

370,000,000

APBD

377,400,000

Verifikasi Administrasi Permohonan


Izin Penyelenggaraan Penyiaran
Triwulan I

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Verifikasi Administrasi Permohonan


Izin Penyelenggaraan Penyiaran
Triwulan II

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Verifikasi Administrasi Permohonan


Izin Penyelenggaraan Penyiaran
Triwulan III

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Verivikasi Faktual Permohonan Izin


Penyelenggaraan Triwulan I

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Verivikasi Faktual Permohonan Izin


Penyelenggaraan Triwulan II

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Verivikasi Faktual Permohonan Izin


Penyelenggaraan Triwulan III

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

- 612 -

25

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

25

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)


Permohonan Izin Penyelenggaraan
Penyiaran Triwulan II

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)


Permohonan Izin Penyelenggaraan
Penyiaran Triwulan III

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)


Permohonan Izin Penyelenggaraan
Penyiaran Triwulan IV

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

10

Fasilitasi Pengusulan Izin Alokasi dan


Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio

Provinsi Banten

12 Bulan

12 Bulan

11
12

Sosialisasi Tv Digital
Seminar Peningkatan Sumber Daya
Manusia Lembaga Penyiaran

Provinsi Banten
Provinsi Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

13

Penyusunan Buku Himpunan


Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Perizinan Penyiaran

Provinsi Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas


Lembaga Penyiaran

475,000,000
1
2
3
4
5

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

KPID Banten Award 2015


Rakerda KPID Banten
Bintek SDM Lembaga Penyiaran
Pameran Potensi Penyiaran
Iklan Layanan Masyarakat di Televisi
dan Radio

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

APBD

1 Kegiatan
1 Kegiatan
2 Kegiatan
1 Kegiatan
12 Bulan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

484,500,000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
2 Kegiatan
1 Kegiatan
12 Bulan

Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio


dan Televisi

330,000,000

APBD

336,600,000

1
2

Literasi Media
Monitoring dan Dokumentasi Isi Siaran

Provinsi Banten
Provinsi Banten

8 Kegiatan
8 Kegiatan

8 Kegiatan
8 Kegiatan

3
4
5

Evalusi dan Analisa Isi Siaran


Sosialisasi P3 SPS
Sosialisasi Pedoman Siaran kampanye
Pemilukada 2015

Provinsi Banten
Provinsi Banten
Provinsi Banten

8 Kegiatan
8 Kegiatan
3 Kegiatan

8 Kegiatan
8 Kegiatan
3 Kegiatan

6
7

Pemantauan Siaran Pilkada


Sarana Pengaduan Isi Siaran : Buku
Panduan, SMS, Fax,Web

Provinsi Banten
Provinsi Banten

3 Kegiatan
3 Kegiatan

3 Kegiatan
3 Kegiatan

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

4,000,000,000

- 613 -

4,000,000,000

4,080,000,000

4,080,000,000

41. SKPD

: RSUD BANTEN

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian
Kinerja

Pembinaan Upaya Kesehatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

104,611,193,000

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

70

80

70

80

80

85

80

85

Pasien yang mendapatkan asuhan


keperawatan (%)
Tenaga perawat yang mendapat
pembinaan dan pengembangan (%)

100

100

50

60
95,594,929,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

106,703,416,860

Persentase Peningkatan Sarana dan


Prasarana Barang Medis RSUD
Banten (%)
Persentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana Barang Non Medis RSUD
Banten (%)
Pasien yang dilayani dan ditangani
sesuai dengan indikasi dan
kemampuan (%)
Waktu keberlangsungan pelayanan
terpenuhi di semua bagian (%)

Peningkatan Sarana dan Prasarana


Barang Medis RSUD Banten

APBD

97,506,827,580

Rapat Koordinasi Pemenuhan Sarana


Penunjang Barang Medis

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

Rapat Persiapan, Koordinasi dan


evaluasi Sarana dan Prasarana Barang
Medis

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

Bimtek Peningkatan Pemahaman


Pengelolaan dan Inventaris Barang
Medis

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

Stok Opname Obat dan Bahan Habis


Pakai Instalasi Farmasi

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

Belanja Bahan Obat-obatan RSUD


Banten

RSUD Banten

66 Paket

14 Paket

Penyediaan Bahan Pakai Habis RSUD


Banten

RSUD Banten

189 Paket

83 Paket

Sarana Penunjang Pengadaan


Barang/jasa

RSUD Banten

3 Paket

3 Paket

Belanja Pengisian Tabung Gas Medis

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

Penyediaan Sarana Penunjang


Pelayanan Kesehatan RSUD Banten

RSUD Banten

7 Paket

10 Paket

Pemasangan Instalasi Gas Medis


Jasa Pelayanan Kesehatan

RSUD Banten
RSUD Banten

1 Paket
1 Paket

10
11
1

Lokasi

1 Paket

Peningkatan Sarana dan Prasarana


Barang Non Medis RSUD Banten

5,678,709,000

APBD

5,792,283,180

Rapat Koordinasi Penyusunan


Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Barang Non Medis

RSUD Banten

1 Keg

1 Dokumen

Rapat Evaluasi Kebutuhan Sarana


Prasarana dan Bahan Pakai Habis
Penunjang Non Medis

RSUD Banten

1 Keg

Bintek pengelolaan dan pemeliharaan


barang-barang laundry

RSUD Banten

13 Orang

13 Orang

Bintek Unit Produksi Makan dan


Distribusi

RSUD Banten

33 Orang

33 Orang

Penyediaan Bahan Pakai Habis Makan


dan Minum Pasien dan Penunjang
lainnya

RSUD Banten

4 Paket

8 Paket

Penyediaan Bahan Makan dan Minum


Petugas Jaga

RSUD Banten

4 Paket

- 614 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Sarana Prasarana


Penunjang Instalasi laundry

RSUD Banten

2 Paket

3 Paket

Penyediaan Bahan Pakai Habis


Instalasi Laundry

RSUD Banten

2 Paket

1 Paket

Penyediaan Bahan Pakai Habis


Instalasi Kamar Jenazah

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

10

Penyediaan Bahan Pakai Habis


Instalasi Farmasi

RSUD Banten

1 Paket

2 Paket

11

Penyediaan Bahan Pakai Habis Gas


Elpiji

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

12

Penyediaan Sarana Prasarana


Penunjang Instalasi K3RS

RSUD Banten

2 Paket

2 Paket

13

Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi


IPAL dan Sanitasi (Kesling)

RSUD Banten

2 Paket

2 Paket

14

Penyediaan Bahan Pakai Habis Rawat


Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

Peningkatan Operasional Pelayanan


Kesehatan

1,177,479,000

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1,201,028,580

Rapat Koordinasi Pelayanan Rumah


Sakit

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Rapat Koordinasi Prosedur Operasional


dan SOP semua Bagian

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

3
4

Rapat Koordinasi Clinical Pathway


Pemantapan Clinical Pathway Melalui
Komparasi ke RSUD Setara

RSUD Banten
RSUD Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan Rawat Inap

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Bimbingan Teknis Peningkatan


Pelayanan Rawat Inap

RSUD Banten

20 Orang

1 Kegiatan

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan Rawat Jalan

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Bimbingan Teknis Peningkatan


Pelayanan Rawat Jalan

RSUD Banten

20 Orang

1 Kegiatan

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan Gawat Darurat

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

10

Bimbingan Teknis Peningkatan


Pelayanan Gawat Darurat

RSUD Banten

20 Orang

1 Kegiatan

11

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan Perawatan Intensif

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

12

Bimbingan Teknis Peningkatan


Pelayanan Perawatan Intensif

RSUD Banten

20 Orang

1 Kegiatan

13

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan Farmasi

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

14

Bimbingan Teknis Peningkatan


Pelayanan Farmasi

RSUD Banten

20 Orang

1 Kegiatan

15

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan Bedah Sentral

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

16

Bimbingan Teknis Peningkatan


Pelayanan Bedah Sentral

RSUD Banten

20 Orang

1 Kegiatan

17

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan Hemodialisa

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

18

Bimbingan Teknis Peningkatan


Pelayanan Hemodialisa

RSUD Banten

20 Orang

1 Kegiatan

19

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan MCU

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

20

Bimbingan Teknis Peningkatan


Pelayanan MCU

RSUD Banten

20 Orang

1 Kegiatan

21

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan Forensik dan Medikolegal

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

- 615 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

22

Rapat Koordinasi Peningkatan


Pelayanan Gizi

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

23

Bimbingan Teknis Peningkatan


Pelayanan Gizi

RSUD Banten

20 Orang

1 Kegiatan

24

Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan


Berjenjang

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

25

Koordinasi Pemberi Pelayanan


Kesehatan Tingkat 2 Luar Daerah

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

26

Koordinasi Pemberi Pelayanan


Kesehatan Tingkat 2 Dalam Daerah

RSUD Banten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

27

Pendampingan Pelayanan Kesehatan di


Lapangan pada kegiatan / moment
tertentu / Keadaan Darurat

RSUD Banten

1 Kegiatan

5 Kali

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

Rapat Persiapan penetapan Kelas /


Akreditasi Rumah Sakit

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

Rapat Evaluasi pelayanan kesehatan di


RSUD Banten

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

Rapat Koordinasi dan Evaluasi tiaptiap Instalasi di RSUD Banten

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

Rapat Koordinasi Pelaksanaan


Jaminan Kesehatan di RSUD Banten

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

Rapat Koordinasi Komite Medis RSUD


Banten

RSUD Banten

1 Keg

1 Keg

7
8
9

Siang klinik pada setiap SMF


Rapat Koordinasi SPI
Konsultasi dan Koordinasi ke Pemberi
Pelayanan Kesehatan Tingkat II

RSUD Banten
RSUD Banten
RSUD Banten

1 Keg
1 Keg
1 Keg

1 Keg
1 Keg
1 Keg

Honorarium Tim Pengendali Internal


JKN

RSUD Banten

1 Keg

Pemantauan Pelayanan Kesehatan

677,081,000

10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

690,622,620

1 Keg

Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu


Keperawatan

655,493,000

APBD

668,602,860

Bimbingan Teknis Pelayanan Rawat


Inap dan Rawat Jalan

Prov Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan


Program Asuhan Keperawatan

Prov Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Pengendalian dan


Penerapan SOP dan SAK Terhadap
Pelayanan Keperawatan

Prov Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Pengendalian


Pelayanan Asuhan Keperawatan
dengan Instalasi Terkait

Prov Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Etika,


Mutu, Kode Etik Prosedur Pelayanan
Asuhan

Prov Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pendampingan Perawat Merujuk ke RS


Lain

Prov Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Kebijakan, Standar


dan Pedoman Asuhan Keperawatan

Prov Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Rapat Evaluasi Penyelenggaraan


Asuhan Keperawatan Pada Rawat Inap
dan Rawat Jalan

Prov Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan


Keperawatan

827,502,000

- 616 -

APBD

844,052,040

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Bimbingan Teknis Pembinaan dan


Pengembangan Keperawatan

Prov Banten

3 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Perencanaan dan


Pemantauan Program Komite
Keperawatan

Prov Banten

3 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Pemahaman dan


Peningkatan Kemampuan Operasional
Peralatan

Prov Banten

3 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Peningkatan,


Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Tenaga Keperawatan

Prov Banten

3 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Perencanaan


Program dan Kegiatan Pemenuhan
Kebutuhan dan Pengembangan Pada
Instalasi Rawat Inap dan Rawat jalan

Prov Banten

3 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Optimalisasi


Pelaksanaan JKN pada Rawat Inap
Dan Rawat Jalan

Prov Banten

3 kegiatan

1 kegiatan

Bimbingan Teknis Kebijakan, Standar


dan Pedoman Pembinaan dan
Pengembangan Keperawatan

Prov Banten

3 kegiatan

1 kegiatan

Seminar Perkembangan Ilmu


Keperawatan

Prov Banten

4 kegiatan

1 kegiatan

Peningkatan Mutu Layanan


Kesehatan Masyarakat

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

2,226,464,000

Penyediaan Rekam Medis dan


Pelaporan

80

85

Tersedianya data dan informasi


sesuai kebutuhan dan kemampuan
(%)

70

80
1,100,225,500

APBD

1,122,230,010

Bimbingan teknis rekam medis dan


pelaporan buat tenaga paramedis dan
paramedis non keperawatan

RSUD Banten

25 orang

25 orang

Bimbingan Teknis Klasifikasi dan


Kodifikasi ICD 10 & 9

RSUD Banten

25 orang

25 orang

Rapat Koordinasi Surveilans Sentinel


RS

RSUD Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Belanja Cetak Form Rekam Medis dan


Pelaporan

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket
1,126,238,500

APBD

1,148,763,270

1
2

Bimtek Pengelolaan SIMRS


Penyusunan Laporan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit

RSUD Banten
RSUD Banten

1 Keg
1 keg

1 Keg
1 keg

Bimtek Petugas Administrasi SIMRS


Angkatan Ke I

RSUD Banten

1 Keg

2 Dok

Bimtek Petugas Administrasi SIMRS


Angkatan Ke II

RSUD Banten

1 Keg

1 Paket

Bimtek Pengelolaan WEB


Pengelolaan Website
Pendampingan Pengelolaan SIMRS
Pengembangan WEB RSUD Banten
Pengembangan Software SIMRS
Penyediaan Sarana SIMRS
Pengembangan Cabling LAN
Pengembangan Infrastruktur LAN
Pengadaan Modeling Sistem Database
Kepegawaian

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Paket
1 paket
1 Paket
1 paket
1 paket
1 Paket

1 Paket
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 paket

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

1 paket
1 paket

- 617 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

2,270,993,280

Lengkapnya pengisian rekam medik


24 jam setelah selesai pelayanan (%)

Penyediaan sistem informasi


manajemen RS

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1
1

20

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

14

Pendampingan Modeling Sistem


Database Kepegawaian

RSUD Banten

1 Keg

15

Bimtek Modeling Sistem Database


Kepegawaian

RSUD Banten

1 Keg

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
256,999,550

APBD

262,139,541

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA,


Neraca dan CALK RSUD Banten
Tahun Anggaran 2015

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Standar SOP


Pelaksanaan Internal Kegiatan RSUD
Banten Tahun Anggaran 2015

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen SPP, SPM,


SP2D dan SPJ Kegiatan RSUD Banten
Tahun Anggaran 2015

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Laporan Akhir


Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa
(Aset) Kegiatan RSUD Banten Tahun
Anggaran 2015

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Sistem


Pengendalian Internal Pemerintah (
SPIP) RSUD Banten Tahun Anggaran
2015

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen TEPPA Kegiatan


RSUD Banten Tahun Anggaran 2015

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan TLHP RSUD


Banten Tahun Anggaran 2015

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Realisasi


Pembayaran Klaim BPJS di Rumah
Sakit Umum Daerah Banten

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan RSUD Banten Tahun
Anggaran 2015

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

10

Penyusunan Laporan Realisasi


Pengadaan Barang dan Jasa RSUD
Banten Tahun 2015

Prov.Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

11

Bintek Pembinaan Kinerja Keuangan


RSUD Banten Tahun 2015

Prov.Banten

35 Orang

1 Dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

380,340,000
Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
Penyusunan
Tahun 2015

LAKIP Tahun 2014


LKPJ Tahun 2014
LPPD Tahun 2014
Tapkin, IKU dan IKK

5
6
7

Penyusunan Renja Tahun 2016


Forum Renja RSUD Banten
Penyusunan Standar Satuan Harga

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

Banten
Banten
Banten
Banten

RSUD Banten
RSUD Banten
RSUD Banten

1
1
1
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

988,758,777

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1
2
3
4

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 Keg

969,371,350

Penyusunan Laporan Kinerja


Keuangan dan Neraca Aset

Sumber Dana

Catatan Penting

Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen

APBD

387,946,800
1
1
1
1

1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen

Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen

- 618 -

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

20

20

10

10

Penyusunan Laporan Bulanan


Penyusunan Evaluasi Semesteran
Kegiatan RSUD Banten Tahun 2015

RSUD Banten
RSUD Banten

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

10

Penyusunan Evaluasi Kegiatan RSUD


Banten Tahun 2015

RSUD Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

11

Penyusunan Perubahan Renja Tahun


2015

RSUD Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

12

Penyusunan RKA/DPA/DPPA RSUD


Banten

RSUD Banten

3 Dokumen

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Target Capaian
Kinerja

332,031,800

APBD

Rapat Peningkatan Pemahaman Proses


Pengajuan SPP/SPM

Provinsi Banten

60 Orang

60 Orang

Rapat Evaluasi Peningkatan


Pemahaman Pelaksanaan
Pertanggungjawaban

Provinsi Banten

60 Orang

60 Orang

Rapat Peningkatan Pemahaman


Perpajakan

Provinsi Banten

70 Orang

70 Orang

Rapat Evaluasi Pengelolaan Billing


Sistem

Provinsi Banten

35 Orang

35 Orang

Rapat Peningkatan Pemahaman SIMDA


Keuangan

Provinsi Banten

35 Orang

35 Orang

Rapat Evaluasi Administrasi Keuangan

Provinsi Banten

50 Orang

50 Orang
82,078,159,150

APBD

83,719,722,333

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

66,831,254,100

APBD

68,167,879,182

Honorarium Panitia Pelaksana


Kegiatan

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

Honorarium Pejabat Pengadaan


barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
Honorarium
lainnya

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

420 OB
360 OB
240 OB
660 OB
3840 OB
24 OB
1044 OB
420 OB
900 OB
168 OB

600 OB
120 OB
60 OB
180 OB
60 OB
60 OB
360 OB
48 OB
180 OB
720 OB

13
14
15
16
17
18

Petugas Masak
Petugas Cuci
Petugas Kebun
Pramubakti
Pengemudi Operasional SKPD
Satpam

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

420
300
180
432
192
480

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

338,672,436

Dokter Spesialis PTT


Dokter Umum/Gigi PTT
Psikolog/Apoteker PTT
PTT S1 Kesehatan
PTT D3 Kesehatan
S2
S1 Umum
D III Umum
PTT SLTA
PTT SLTP dan Tenaga

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

3 kali

Perbendaharaan dan Verifikasi

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

8
9

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

OB
OB
OB
OB
OB
OB

600 OB
3840 OB
1044 OB
420 OB
900 OB
168 OB

- 619 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Honor Dokter Sub Spesialis


Honor Dokter Konsulen
Belanja ATK
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, batre Kering)

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

23

Belanja Jasa Surat Menyurat dan


Benda Pos Lainnya

RSUD Banten

24

Belanja Peralatan kebersihan dan


bahan pembersih

RSUD Banten

4 TW

4 TW

25

Belanja bahan Bakar Minyak (BBM)

RSUD Banten

1 thn

1 thn

26

Belanja Pengisian Tabung pemadam


Kebakaran

RSUD Banten

20 unit/thn

20 unit/thn

27

Belanja Perlengkapan HUT RI dan HUT


Banten

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Belanja Jasa Telpon


Sewa Sarana Olahraga
Belanja Air Minum
Belanja Listrik
Belanja Surat Kabar/ Majalah
Belanja Paket/ Pengiriman
Belanja Jasa Pengujian
Belanja jasa kebersihan
Belanja Jasa Penanganan Limbah
Medis

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

12 bln
12 bln
4 TW
12 bln
4 TW
12 bln
1 Paket
4 TW
12 bln

12 bln
12 bln
4 TW
12 bln
4 TW
12 bln
1 Paket
4 TW
12 bln

37

Belanja Jasa Konsultasi Lingkungan

RSUD Banten

1 Paket

38

Belanja Jasa Konsultasi Laboratorium


Biologi

RSUD Banten

1 Paket

39

Belanja Jasa Penanganan Limbah


Medis Instalasi IPAL

RSUD Banten

1 Paket

40
41
42
43
44
45

Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

4 Trw
4 Trw
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

4 Trw
4 Trw
1 Paket

46
47
48

Belanja Pakaian Batik


Belanja Pakaian Korpri
Belanja Pakaian Kerja Lapangan RSUD
Banten

RSUD Banten
RSUD Banten
RSUD Banten

1 Paket
1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket

49
50
51

Belanja Jasa Pelayanan Medis


Belanja Promosi dan Publikasi
Belanja sewa layanan internet speedy
unlimited

RSUD Banten
RSUD Banten
RSUD Banten

1 Paket
1 Paket
12 Bulan

1 Paket
1 Paket
12 Bulan

Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

12 bulan
12 bulan

Cetak
Penggandaan
Makmin Rapat
Makan Minum Kegiatan
pakaian Sipil PSH
Pakaian Dinas Harian PDH

Banten
Banten
Banten
Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

19
20
21
22

96 OB
144 OB
4 TW
4 TW

420 OB
120 OB
4 TW
4 TW

4 TW

4 TW

931,216,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

1 Paket
1 Paket

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah
1
2

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

949,840,320
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

6,821,559,900

APBD

6,957,991,098

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat


Angkutan Darat Bermotor Ambulance

RSUD Banten

1 Unit

1 Unit

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat


Angkutan Darat Bermotor Roda Dua

RSUD Banten

11 Unit

11 Unit

Belanja Modal Pengadaan Alat Alat


Angkutan Darat Bermotor

RSUD Banten

7 unit

7 unit

- 620 -

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto


copy

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Komputer /


PC

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Komputer


netbook/ laptop

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

7
8

Belanja Modal Pengadaan Printer


Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur dan Rumah tangga

RSUD Banten
RSUD Banten

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Sound


System

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

10

Belanja Modal Pengadaan Genset dan


Jaringannya

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

11
12
13
14

Roda tiga Pengangkut sampah


Pengadaan Tralis besi
Pengadaan Pintu kaca Otomatis
Pengadaan alat-alat workshop/bengkel

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

Banten
Banten
Banten
Banten

2 Unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket

2 Unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket

15
16
17
18
19
20

Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

21
22

Pengadaan asesoris ruangan


Pengadaan peralatan sanitasi/IPAL

RSUD Banten
RSUD Banten

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket

23
24
25

Pengadaan peralatan K3
Pengadaan perlengkapan security
Pengadaan telepon dan jaringannya

RSUD Banten
RSUD Banten
RSUD Banten

1 Paket
1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket

mesin tik elektronik


lemari arsip
filling kabinet
UPS/Stabilizer
TV
Gordyn dan Vertical Bliand

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

5,121,620,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

APBD

5,224,052,400

Honor Pejabat/Pokja/Panitia
pengadaan Barang dan Jasa

RSUD Banten

1 Paket

Pemeliharaan Kendaraan Toyota Hilux


Pick Up

RSUD Banten

2 unit

1 Paket

Pemeliharaan Kendaraan Toyota


Innova Lux

RSUD Banten

1 unit

Pemeliharaan Kendaraan Toyota


Avanza

RSUD Banten

13 unit

Pemeliharaan Kendaraan Toyota Rush

RSUD Banten

3 unit

1 unit

Pemeliharaan Service Genset 2 unit

RSUD Banten

4 trw

12 Bulan

Pemeliharaan Dalam Gedung (15.813


m2)

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan Luar Gedung (30.075


m2)

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

9
10
11
12
13
14

Pemeliharaan Inventaris Kantor


Pemeliharaan Personal computer
Pemeliharaan Laptop
Pemeliharaan Printer
Pemeliharan Lift
Pemeliharaan jaringan Air Bersih
RSUD Banten

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

Banten
Banten
Banten
Banten
Banten
Banten

1 Paket
80 unit
80 unit
80 unit
1 Paket
1 Paket

1 Paket
80 unit
80 unit
80 unit
1 Paket
1 Paket

15

Pemeliharaan IPAL dan Jaringannya

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

16

Pemeliharaan Jaringan Listrik

RSUD Banten

1 Paket

1 Paket

10 unit

- 621 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

20

10

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

20

10

23

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Pemeliharaan Alat dan Sarana


Kesehatan

RSUD Banten

12 Bln

1 Paket

18

Pemeliharaan AC

RSUD Banten

250 unit

250 unit

Fasilitasi untuk Kenaikan Gaji Berkala

RSUD Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pemahaman Sistem Kenaikan


Pangkat/ Jabfung

RSUD Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas


Kinerja Kepegawaian

RSUD Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengiriman Petugas Dalam Rangka


Peningkatan Kapasitas Aparatur

Di Dalam dan Luar


Wilayah Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Fasilitasi untuk Kenaikan Pangkat.

RSUD Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pelatihan Penggunaan APD Petugas


Cleaning Service

RSUD Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pelatihan Tentang Infeksi Nosokomial


dan Penyehatan Lingkungan Rumah
Sakit

RSUD Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Pelatihan Efektivitas Operator Air


Bersih dan Instalasi Pengelolaan Air
Limbah

RSUD Banten

1 kegiatan

1 kegiatan

Senam
Pengajian

RSUD Banten
RSUD Banten

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur

777,137,150

Pengembangan Sumber Daya Manusia


RSUD Banten

1,595,372,000
1

Peningkatan Kapasitas SDM RSUD


Banten

RSUD Banten

792,679,893

APBD

1,627,279,440

APBD

Paket

117,108,750
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

114,812,500

APBD

117,108,750

1
2

Penyusunan Profil RSUD Banten


Sinkronisasi dan Validasi Penyediaan
Data

RSUD Banten
RSUD Banten

1 Dokumen
1 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen

Penyusunan Data Pembangunan


Daerah

RSUD Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

181 orang
114,812,500

Ketersediaan Data dan Informasi


Pembangunan

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

APBD

77 orang

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah
1

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

17

9
10
1

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

190,000,000,000

- 622 -

190,000,000,000

193,800,000,000

193,800,000,000

42. SKPD

: RSU MALINGPING

1
1
1

2
2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian
Kinerja

Jumlah Tenaga Kesehatan RS


Malingping yang ditingkatkan
kemampuannya (orang)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga


Kesehatan di RSUD Malingping

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

32
APBD

621,588,000

Pelatihan Tenaga Kesehatan Rawat


inap

RSUD Malingping

2 Paket

2 Paket

Pengiriman Pelatihan Tenaga


Kesehatan Rawat Inap

RSUD Malingping

12 Orang

12 Orang

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan


Keperawatan

RSUD Malingping

4 Paket

4 Paket

Evaluasi /review Penerapan SOP


keperawatan

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

Penyediaan Modal Sarana Dan


Prasarana Rawat Inap

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

Belanja barang habis pakai instalasi


rawat inap

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan alat kesehatan rawat


inap

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

Pengawasan Asuhan Keperawatan

RSUD Malingping

12 Bulan

12 Bulan
6,690,340,880

100%

Jumlah Pasien Mendapat Layanan


Kesehatan Gratis (orang)

200

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

621,588,000

Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat


Penunjang RSUD Malingping (%)

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

27
609,400,000

Peningkatan Mutu Layanan


Kesehatan Masyarakat

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

609,400,000

APBD

6,758,055,166
100%
200

Pengadaan Obat-Obatan dan Alat


Kesehatan RSUD Malingping

1,019,122,500

APBD

1,039,504,950

Penyediaan alat dan bahan


Laboratorium

RSUD Malingping

4 Paket

4 Paket

Penyediaan alat dan bahan Radiologi

RSUD Malingping

4 Paket

4 Paket

Rapat Evaluasi Pelayanan Penunjang


Medis

RSUD Malingping

4 Paket

4 Paket

Penyediaan alat dan bahan Gas Medis

RSUD Malingping

4 Paket

4 Paket

Penyediaan alat dan bahan penunjang


habis pakai lainnya

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

Penyediaan alat dan bahan Instalasi


Gizi dan makan minum Pasien

RSUD Malingping

4 Paket

4 Paket

7
8

Belanja modal Pengadaan BDRS


Rapat Kebutuhan Bahan Penunjang
Medis

RSUD Malingping
RSUD Malingping

1 Paket
4 Paket

1 Paket
4 Paket

Pengawasan Prosedur Pelaksanaan


Penunjang Medis

RSUD Malingping

12 Bulan

12 Bulan

Pemeliharaan alat-alat penunjang


medis

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

Rapat Pelayanan Medis Rumah Sakit

RSUD Malingping

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pelatihan tenaga Kesehatan Poli dan


pelayanan medis lainnya

RSUD Malingping

7 Orang

7 Orang

3
4

Rapat Persiapan Penetapan Kelas


Evaluasi SOP pelayanan medis

RSUD Malingping
RSUD Malingping

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan

10
1

Lokasi

Urusan Wajib
Kesehatan
Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga


Miskin

5,671,218,380

- 623 -

APBD

5,718,550,216

1
1

20

20

20

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

Penyediaan Obat Dan Alkes Habis


Pakai pelayanan medis

RSUD Malingping

4 Kegiatan

4 Kegiatan

Penyediaan Alat Kedokteran di Ruang


Operasi

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

Penyediaan Alat Kedokteran di Ruang


Rawat Jalan/Poli

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

Penyediaan Alat Kedokteran di Ruang


Kebidanan

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

Penyediaan Alat Kedokteran di Ruang


UGD

RSUD Malingping

1 Paket

1 Paket

10

Pemeliharaan alat - alat kesehatan


rawat jalan, UGD, Ruang operasi, Gizi
dan ICU/HCU

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

11

Pengawasan Operasional Rumah sakit


24 Jam

RSUD Malingping

365 kali

365 kali

12
13

Pengwasan Pelayanan Farmasi


Pengawasan Tindakan Prosedur
Pelayanan Medik

RSUD Malingping
RSUD Malingping

12 bulan
12 bulan

12 bulan
12 bulan

14

Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan


Rumah Sakit

RSUD Malingping

12 bulan

12 bulan

15

Honorarium Tim DOTS RSUD


Malingping

RSUD Malingping

12 bulan

12 bulan

16

Belanja jasa Dokter Residen Spesialis

RSUD Malingping

6 Dokter Residen
spesialis

6 Dokter Residen
spesialis

17

Belanja jasa institusi pengampu


Spesialis Residen

RSUD Malingping

12 Bulan

12 Bulan

18

Belanja jasa supervisi dokter spesialis

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

19

Belanja jasa supervisi dokter spesialis


konsulen

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

20
21
22
23

Belanja jasa dokter spesialis


Jurnal Dan Evaluasi Komite Medik
Transportasi Pasien Rujukan
Penyuluhan kesehatan Pasien Rumah
sakit

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

8 Orang
2 paket
144 kali
12 bulan

8 Orang
2 paket
144 kali
12 bulan

24

Rapat Evaluasi Pelayanan Medis

RSUD Malingping

4 Paket

4 Paket

Malingping
Malingping
Malingping
Malingping

Urusan Wajib
Otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian;
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

215,826,000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

APBD

100%

100%

Rasio ketersediaan dokumen


Penatausahaan, Pengendalian dan
Evaluasi Laporan Keuangan

100%

100%
APBD

220,142,520

Penyusunan rencana kerja dan


anggaran ( RKA )

RSUD Malingping

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )


2016

RSUD Malingping

1 dokumen

1 dokumen

Penyusunan dokumen pelaksanaan


anggaran ( DPA) TA. 2016

RSUD Malingping

1 dokmuen

1 dokmuen

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan


perubahan anggaran ( DPPA) 2015

RSUD Malingping

1 dokumen

1 dokumen

5
6

Pembahasan TLHP
Penyusunan realisasi progres kegiatan

RSUD Malingping
RSUD Malingping

1 dokumen
4 Dokumen

1 dokumen
4 Dokumen

- 624 -

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

220,142,520

Rasio ketersediaan dokumen


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

215,826,000

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


7
8
9
10
11

20

20

20

10

10

10

20

20

10

10

RSUD
RSUD
RSUD
RSUD
RSUD

Malingping
Malingping
Malingping
Malingping
Malingping

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

Sumber Dana

1 dokumen
1 dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
12 Bulan

Peningkatan Sarana, Prasarana


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

100%

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat


Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Barang dan Jasa


Perkantoran

3,025,041,600

APBD

3,177,546,432

Penyediaan Barang habis pakai


perkantoran

RSUD Malingping

12 bulan

12 bulan

Terpenuhinya pembayaran listrik,


Telepon , Air

RSUD Malingping

12 bulan

12 bulan

Penyediaan Makan dan minum


karyawan jaga malam

RSUD Malingping

12 Bln

12 Bln

Meningkatnya Pelayanan Terhadap


Karyawan dan Aparatur RSUD
Malingping

RSUD Malingping

12 bulan

12 bulan

5
6

belanja jasa Sewa rumah dinas


Penyediaan / Pemeliharaan Sarana
Laundry

RSUD Malingping
RSUD Malingping

12 Bulan
4 Paket

12 Bulan
4 Paket

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam


dan Keluar Daerah

407,000,000
Provinsi Banten
Luar Prov. Banten

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

5,773,756,002

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa


Adm. Perkantoran serta Pelayanan
Tata Usaha Kerumahtanggaan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

1 dokumen
1 dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
12 Bulan
5,586,160,120

1
2
1

Penyusunan LAKIP SKPD


Penyusunan dokumen LKPJ
Penyusunan Dokumen LPPD
Penyusunan CaLK
Pelaksana Pelaporan Evlap

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

APBD

12 bulan
12 bulan

415,140,000
12 bulan
12 bulan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kantor

1,172,987,500

APBD

1,196,447,250

Pengadaan perlengkapan dan


peralatan kantor

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

2
3

Pengadaan Kendaraan Operasional


Penyusunan DED gedung rawat inap
lanjutan

RSUD Malingping
RSUD Malingping

1 paket
1 paket

1 paket
1 paket

Penyusunan DED rumah dinas dokter

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

Penyusunan DED Rehab Gedung


Poliklinik

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Kantor

981,131,020

APBD

1,399,762,320

Pemeliharaan gedung kantor dan


instalasi RS

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

2
3
4

Pemeliharaan Komputer
Pemeliharaan peralatan kantor
Pemeliharaan Alat-alat Angkut Darat
Bermotor

RSUD Malingping
RSUD Malingping
RSUD Malingping

1 paket
1 paket
1 paket

1 paket
1 paket
1 paket

Pemeliharaan Jalan Lingkungan RSUD


Malingping

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

Pemeliharaan jaringan listrik dan


jaringan air

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

Pemeliharaan Alat-alat bengkel

RSUD Malingping

1 paket

1 paket

- 625 -

23

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode
1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Penyediaan Data Pembangunan


Daerah

23

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

188,273,000
Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan

Target Capaian
Kinerja

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian
Kinerja

APBD

Paket

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Kegiatan

192,038,460
Paket

Penyediaan Data dan Informasi


Pembangunan

188,273,000

APBD

192,038,460

Penyusunan Dokumen Evaluasi


Pelayanan RSUD Malingping

RSUD Malingping

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyebarluasan Informasi Pelayanan


RSUD Malingping

RSUD Malingping

24 Paket

24 Paket

Pengembangan Jaringan SIM RS Rawat


Inap dan Laboratorium

RSUD Malingping

2 Modul

2 Modul

Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Per Program

13,290,000,000

13,290,000,000

13,565,580,148

13,565,580,148

Plt. GUBERNUR BANTEN,


ttd.
RANO KARNO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

- 626 -

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015


(SUMBER DANA APBN)
DEKON TP - REGULER ( F2 )
Dana Renja 2015
No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

Target Fisik

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Dana(Juta)

Lokasi

Target Fisik

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)

Target Fisik

1
1.1
1.1.1

Kementerian Dalam Negeri


Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Meningkatkan Kapasitas Aparat
dan Desa Lingkup Regional
dan Masyarakat Dalam
Pelaksanaan Pembangunan Desa.

1.1.2

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat


dan Desa Lingkup Regional

1.1.3

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat


dan Desa Lingkup Regional

2
2.1
2.1.1

Kementerian Pertanian
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Penguatan Perlindungan Tanaman
Mengamankan produksi tanaman Terlaksananya Luas Areal tanaman Pedoman perlindungan tanaman
Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI
pangan dari serangan OPT dan
pangan aman dari gangguan OPT
pangan
terkena DPI
dan DPI

2.1.2

Penguatan Perlindungan Tanaman


Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

Mengamankan produksi tanaman


pangan dari serangan OPT dan
terkena DPI

Terlaksananya Luas Areal tanaman POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok


pangan aman dari gangguan OPT
Tani berprestasi
dan DPI

2.1.3

Penanganan Pasca Panen Tanaman


Pangan

Penurunan Susut Hasil Tanaman


Pangan

Terlaksananya Penurunan
Kontribusi Susut Hasil Padi

Jumlah kelompok tani yang


mendapatkan bantuan sarana
pasca panen tanaman pangan

0 Provinsi Banten

2.2
2.2.1

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Meningkatnya Luas Areal dan
Kawasan tanaman buah (Ha)
Mutu Produk Tanaman Buah
Perbaikan Pengelolaan Kebun dan
Berkelanjutan
Penanganan Pascapanen Buah

Pengembangan Kawasan Tanaman


Buah

25 Provinsi Banten

2.3
2.3.1

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan


Peningkatan Produksi dan Produktivitas Terlaksananya Pengembangan
Pengembangan Kakao
Tanaman Rempah dan Penyegar
Tanaman Rempah Penyegar (ribu
ha)

Pengembangan Tanaman Kakao

130.35 Provinsi Banten

2.3.2

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Terlaksananya Pengembangan


Tanaman Tahunan
Tanaman Tahunan (ribu ha)

Pengembangan Karet

Pengembangan Tanaman Karet

32.5 Provinsi Banten

2.3.3

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Terlaksananya Pengembangan


Tanaman Tahunan
Tanaman Tahunan (ribu ha)

Pengembangan Kelapa

Pengembangan Tanaman Kelapa

40 Provinsi Banten

3
3.1

Kesepakatan Dana
(Juta)

Status

Jumlah komulatif pelatihan di


Pelatihan Pemberdayaan
bidang pemberdayaan lembaga
Masyarakat dan Desa Lokasi
masyarakat desa/kelurahan sesuai Labsite
standar

0 Provinsi Banten

1238 Desa

24,760.00

0.00

Diakomodasi

Meningkatkan Kapasitas Aparat


dan Masyarakat Dalam
Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Jumlah komulatif pelatihan di


Pelatihan Bidang Pemberdayaan
bidang pemberdayaan lembaga
Masyarakat dan Desa/Kelurahan
masyarakat desa/kelurahan sesuai
standar

0 Provinsi Banten

1238 Desa

24,760.00

0.00

Diakomodasi

Meningkatkan Kapasitas Aparat


dan Masyarakat Dalam
Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Jumlah komulatif pelatihan di


bidang pemberdayaan aparatur
desa/kelurahan sesuai standar

0 Provinsi Banten

1238 Desa

37,140.00

0.00

Diakomodasi

4.8 Provinsi Banten

182.00

Diakomodasi

Pelatihan di Bidang Pemberdayaan


Aparatur Desa/Kelurahan

Kementerian Perindustrian
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

- 627 -

8 unit

11.3 Provinsi Banten 96 Orang x 12 Bulan

5 Kelompok

30 Ha

80

70 Ha

1,026.00

850 Ha

1020.00

Diakomodasi

250

13 Unit

650.00

Diakomodasi

1670.00

Diakomodasi

100 Ha

490.00

Diakomodasi

400 Ha

2.80

Diakomodasi

100 Ha

250.00

Diakomodasi

1,500.00

75 Ha

Keterangan

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output

Meningkatnya Pengembangan Iklim Tersusunnya Rekomendasi


Usaha, Mutu Produk dan
Peningkatan Iklim Usaha, Mutu
Kerjasama Industri
Produk dan Kerjasama industri

Dana Usulan Daerah

Rekomendasi Peningkatan Iklim


Usaha, Mutu Produk dan
Kerjasama industri

Alokasi
Lokasi
Dana(Juta)
500 Provinsi Banten

Laporan Pelaksanaan dekonsentrasi


sektor ESDM

diklat berbasis kompetensi dalam


setahun

Lokasi

Target Fisik

Target Fisik

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)

Target Fisik

3.1.1

Penyusunan dan Evaluasi Program


Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
Agro

4
4.1
4.1.1

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Meningkatnya kualitas
Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan Kerja Sama KESDM
perencanaan dan kerja sama sektor (Provinsi)
ESDM yang efektif dan efisien

4.2
4.2.1

Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM


Pendidikan dan Pelatihan
Terwujudnya Sumberdaya Manusia Jumlah penyelenggeraan diklat
Ketenagalistrikan dan Energi Baru
Sub Sektor Ketenagalistrikan dan
berbasis kompetensi dalam
Terbarukan, dan Konservasi Energi
Energi Baru Terbarukan yang
setahun
Memiliki Kompetensi, Profesional,
Berdaya Saing Tinggi, dan
Bermoral Dalam Rangka
Melaksanakan Tugas Pemerintahan
dan Pembangunan

4.3
4.3.1

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan


Penyusunan Kebijakan dan Program
serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Ketenagalistrikan

Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga


Listrik dan Meningkatnya Ratio
Elektrifikasi.

Panjang Jaringan Distribusi

Jaringan Distribusi

4.3.2

Penyusunan Kebijakan dan Program


serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Ketenagalistrikan

Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga


Listrik dan Meningkatnya Ratio
Elektrifikasi.

Kapasitas Gardu Distribusi

Gardu Distribusi

4.3.3

Penyusunan Kebijakan dan Program


serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Ketenagalistrikan

Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga


Listrik dan Meningkatnya Ratio
Elektrifikasi.

Jumlah Penyambungan Instalasi


Listrik Gratis untuk Nelayan dan
Rakyat Tidak Mampu

Penyambungan Instalasi Listrik


Gratis untuk Nelayan dan Rakyat
Tidak Mampu

5
5.1
5.1.1

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Program Pendidikan Dasar
Peningkatan Akses dan Mutu PK dan
Tercapainya Perluasan dan
PLK SDLB/SMPLB
Pemerataan Akses Pendidikan
TKKh/TKLB, TK Inklusif dan TK
PLK, SDkh/SDLB, SD Inklusif dan
SD PLK, SMPKh/SMPLB, SMP
Inklusif dan SMP PLK

Persentase Kbupaten/Kota yang


Memiliki Minimal Satu SDLB

Dokumen Perencanaan dan


Penganggaran

178.85 Provinsi Banten

100

196,735.00

5.1.2

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan


PLK SDLB/SMPLB

Tercapainya Perluasan dan


Pemerataan Akses Pendidikan
TKKh/TKLB, TK Inklusif dan TK
PLK, SDkh/SDLB, SD Inklusif dan
SD PLK, SMPKh/SMPLB, SMP
Inklusif dan SMP PLK

Persentase Kabupaten/Kota yang


Memiliki Minimal Satu SDLB

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

38.7 Provinsi Banten

100

5.1.3

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan


PLK SDLB/SMPLB

Tercapainya Perluasan dan


Pemerataan Akses Pendidikan
TKKh/TKLB, TK Inklusif dan TK
PLK, SDkh/SDLB, SD Inklusif dan
SD PLK, SMPKh/SMPLB, SMP
Inklusif dan SMP PLK

Persentase SMPLB Berakreditasi

Sekolah yang menerima bantuan


operasional PKLK

0 Provinsi Banten

5.1.4

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan


PLK SDLB/SMPLB

Tercapainya Perluasan dan


Pemerataan Akses Pendidikan
TKKh/TKLB, TK Inklusif dan TK
PLK, SDkh/SDLB, SD Inklusif dan
SD PLK, SMPKh/SMPLB, SMP
Inklusif dan SMP PLK

Persentase Kabupaten/Kota yang


Memiliki Minimal Satu SDLB

Siswa yang mengikuti lomba,


festival, dan olimpiade

28

282.88 Provinsi Banten

346.38

7.44

3,361.00

- 628 -

Kesepakatan Dana
(Juta)
500.00

Status

Keterangan

Diakomodasi

Fasilitasi industri
unggulan Agro

1 jenis industri

847.2 Provinsi Banten

1 Laporan

847.20

Diakomodasi

0 Provinsi Banten

1 Diklat

180.50

Diakomodasi

159,326.60 Provinsi Banten

173 kms

47001.30

Diakomodasi

23,154.67 Provinsi Banten

5 MVA

13873.40

Diakomodasi

7,562.00 Provinsi Banten

3361

7562.00

Diakomodasi

3 dokumen

178.00

Diakomodasi

42

1 dokumen

38.00

Diakomodasi

66 sekolah

1690.00

Diakomodasi

28

282.88

Diakomodasi

Diklat Teknis RUKD

- Rumusan penamaan
output diusulkan
dirubah menjadi
"Sekolah yang menerima
Bantuan Operasional
PKLK"

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output

Dana Usulan Daerah

Kesepakatan Pra-Musrenbang

67

Alokasi
Lokasi
Dana(Juta)
237.95 Provinsi Banten

Siswa yang Mendapatkan Bantuan


Operasional SMP Terbuka

0 Provinsi Banten

100

1,109.00

APK SMP/SMPLB/Paket B

Layanan pengelolaan BOS dan DAK

540.88 Provinsi Banten

100

594

540.88

Diakomodasi

Tercapainya Keluasan dan


kemerataan Akses SMP Bermutu
dan Berkesetaraan Jender di
Semua Kabupaten dan Kota

Angka Melanjutkan Lulusan


SMP/SMPLB

Dokumen Perencanaan dan


Penganggaran

544.41 Provinsi Banten

100

598

544.41

Diakomodasi

Penjaminan Kepastian Layanan


Pendidikan SMP

Tercapainya Keluasan dan


kemerataan Akses SMP Bermutu
dan Berkesetaraan Jender di
Semua Kabupaten dan Kota

Angka Melanjutkan Lulusan


SMP/SMPLB

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

98.48 Provinsi Banten

100

108

98.48

Diakomodasi

5.1.10

Penjaminan Kepastian Layanan


Pendidikan SD

Tecapainya Keluasan dan


Kemerataan Akses SD Bermutu
dan Berkesetaraan Jender di
Semua Kabupaten dan Kota

APM SD/SDLB/Paket A

Dokumen Perencanaan dan


Penganggaran

224.79 Provinsi Banten

100

247

2 dokumen

224.00

Diakomodasi

5.1.11

Penjaminan Kepastian Layanan


Pendidikan SD

Tecapainya Keluasan dan


Kemerataan Akses SD Bermutu
dan Berkesetaraan Jender di
Semua Kabupaten dan Kota

Nilai Total Tertimbang MEDALI dari Siswa yang mengikuti lomba,


Kompetisi Internasional Tingkat SD festival, dan olimpiade

20

60.15 Provinsi Banten

100

181

20 bidang

60.00

Diakomodasi

5.1.12

Penjaminan Kepastian Layanan


Pendidikan SD

Tecapainya Keluasan dan


Kemerataan Akses SD Bermutu
dan Berkesetaraan Jender di
Semua Kabupaten dan Kota

APM SD/SDLB/Paket A

Layanan pengelolaan BOS dan DAK

39.94 Provinsi Banten

39.94

Diakomodasi

5.1.13

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Menguatnya tata kelola dan sistem Persentase Dewan Pendidikan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan pengendalian manajemen di Ditjen Kab/Kota Yang Terbina
Dasar
Dikdas

Dokumen Perencanaan dan


Penganggaran

302.27 Provinsi Banten

302.27

Diakomodasi

5.1.14

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Menguatnya tata kelola dan sistem Persentase Dewan Pendidikan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan pengendalian manajemen di Ditjen Kab/Kota Yang Terbina
Dasar
Dikdas

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

12

110.07 Provinsi Banten

12

110.07

Diakomodasi

5.1.15

Penyediaan dan Peningkatan


Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang
Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan
Dasar

0 Provinsi Banten

4 dokumen

487.00

Diakomodasi

149181

149181.00

Diakomodasi

100

2 bidang

48.00

Diakomodasi

Lokasi
5.1.5

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan


PLK SDLB/SMPLB

Tercapainya Perluasan dan


Pemerataan Akses Pendidikan
TKKh/TKLB, TK Inklusif dan TK
PLK, SDkh/SDLB, SD Inklusif dan
SD PLK, SMPKh/SMPLB, SMP
Inklusif dan SMP PLK

Persentase Kabupaten/Kota yang


Memiliki Minimal Satu SDLB

Data Pendidikan Khusus dan


Layanan Khusus

5.1.6

Penjaminan Kepastian Layanan


Pendidikan SMP

Tercapainya Keluasan dan


kemerataan Akses SMP Bermutu
dan Berkesetaraan Jender di
Semua Kabupaten dan Kota

APK SMP/SMPLB/Paket B

5.1.7

Penjaminan Kepastian Layanan


Pendidikan SMP

Tercapainya Keluasan dan


kemerataan Akses SMP Bermutu
dan Berkesetaraan Jender di
Semua Kabupaten dan Kota

5.1.8

Penjaminan Kepastian Layanan


Pendidikan SMP

5.1.9

5.2
5.2.1

Program Pendidikan Menengah


Penyediaan dan Peningkatan Layanan
Pendidikan SMA

5.2.2

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMA

Meningkatnya kesejahteraan dan


ketersediaan pendidik dan Tenaga
kependidikan jenjang pendidikan
dasar

Persentase SD Yang Memiliki Rasio Dokumen Perencanaan Pengelolaan


Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM Tunjangan PTK

Target Fisik

Target Fisik

Rintisan BOS SMA

0 Provinsi Banten

Tercapainya Perluasan dan


Pemerataan Akses Pendidikan SMA
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

Lomba Debat Bahasa Indonesia dan


Bahasa Asing Lainnya

0 Provinsi Banten

100

- 629 -

Target Fisik
0

Tercapainya Perluasan dan


Persentase Siswa SMA Mendapat
Pemerataan Akses Pendidikan SMA Beasiswa
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota
Penyelenggaraan dan Partisipasi
Lomba/Olimpiade Keilmuan, Seni,
Bahasa dan Olahraga Tingkat
Nasional dan Internasional

Usulan Dana
(Juta)

67

4444 siswa

Kesepakatan Dana
(Juta)
237.95

Diakomodasi

1009.00

Diakomodasi

Status

Keterangan

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output

Dana Usulan Daerah

5.2.3

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMA

Tercapainya Perluasan dan


Jumlah Medali dari Kompetisi
Pemerataan Akses Pendidikan SMA Internasional
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

Lomba Sains Nasional


/Internasional

0 Provinsi Banten

100

5.2.4

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMA

Tercapainya Perluasan dan


Jumlah Medali dari Kompetisi
Pemerataan Akses Pendidikan SMA Internasional
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

Lomba Olahraga dan Seni Tingkat


Nasional /Internasional

0 Provinsi Banten

100

196

13 bidang

178.00

Diakomodasi

5.2.5

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMA

Tercapainya Perluasan dan


SMA Merapkan Pembelajaran yang Sekolah yang Menerapkan
Pemerataan Akses Pendidikan SMA Membangun Karakter Siswa
Pendidikan Karakter Bangsa
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

0 Provinsi Banten

100

27

9 sekolah

24.00

Diakomodasi

5.2.6

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMA

Tercapainya Perluasan dan


Persentase SMA Kelas 10 (Tahun
Pemerataan Akses Pendidikan SMA 2013) dan 11 (Tahun 2014)
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
Menerapkan Kurikulum 2013
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

0 Provinsi Banten

0.00

Diakomodasi

5.2.7

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMA

Tercapainya Perluasan dan


Pemerataan Akses Pendidikan SMA
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

1,602.40 Provinsi Banten

1602.40

Diakomodasi

5.2.8

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMA

Tercapainya Perluasan dan


Persentase SMA Kelas 10 (Tahun
Pemerataan Akses Pendidikan SMA 2013) dan 11 (Tahun 2014)
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
Menerapkan Kurikulum 2013
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

80

528.16 Provinsi Banten

80

528.16

Diakomodasi

5.2.9

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMK

Tercapainya Perluasan dan


Jumlah Jenis Bidang
Lomba Kompetensi dan Sains
Pemerataan Akses Pendidikan SMK Kompetisi/Olimpiade/Festival/Lom
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
ba Kejuruan Tingkat Nasional
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

0 Provinsi Banten

100

658

35 bidang

599.00

Diakomodasi

5.2.10

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMK

Tercapainya Perluasan dan


Jumlah Jenis Bidang
Lomba Seni dan Olahraga
Pemerataan Akses Pendidikan SMK Kompetisi/Olimpiade/estival/Lomb
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
a/Kejuruan TingkatNasional
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

0 Provinsi Banten

100

410

8 bidang

372.00

Diakomodasi

5.2.11

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMK

Tercapainya Perluasan dan


Pemerataan Akses Pendidikan SMK
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

0 Provinsi Banten

100

252

1 naskah

229.00

Diakomodasi

5.2.12

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMK

Tercapainya Perluasan dan


Satker yang Mendapat Dukungan
Pemerataan Akses Pendidikan SMK Manajemen dan Layanan Teknis
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
SMK
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

0 Provinsi Banten

100

67

1 laporan

61.00

Diakomodasi

Beasiswa Siswa Miskin (BSM)

Persentase SMA/Paket C Merapkan Program Pengembangan


Standar Isi, STANDAR Proses,
Kelembagaan
Standar Kelulusan, dan Standar
Pengelolaan

Sekolah yang menerapkan


Kurikulum 2013

SMK Menerapkan Metode


Dokumen Pedoman Standar
Pembelajaran Produktif dan Adaptif Pembelajaran
yang Sesuai dengan Tuntutan
Perkembangan Industri dan
Pendidikan Lanjut

Laporan Hasil Pemantauan dan


Evaluasi Pelaksanaan Program

Target Fisik

- 630 -

Alokasi
Dana(Juta)

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)
252

Lokasi

Lokasi

Target Fisik

9 bidang

Kesepakatan Dana
(Juta)
229.00

Diakomodasi

Target Fisik

Status

Keterangan

sudah diakomodir di F0

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output

Dana Usulan Daerah

5.2.13

Penyediaan dan Peningkatan Layanan


Pendidikan SMK

Tercapainya Perluasan dan


Satker yang Mendapat Dukungan
Pemerataan Akses Pendidikan SMK Manajemen dan Layanan Teknis
Bermutu, Berkesetaraan Jender,
SMK
dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat, di Semua Kabupaten
dan Kota

Dokumen Layanan Informasi


Kebijakan

0 Provinsi Banten

100

5.2.14

Penyediaan dan Peningkatan


Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang
Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan
Menengah

Meningkatnya kesejahteraan dan


keterdsediaan pendidik dan Tenaga
kependidikan jenjang pendidikan
Menegah

Dokumen Perencanaan Pengelolaan


Tunjangan PTK

388.19 Provinsi Banten

100

427

5.2.15

Penyediaan dan Peningkatan


Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang
Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan
Menengah

Meningkatnya kesejahteraan dan


Satker yang Mendapat Dukungan
keterdsediaan pendidik dan Tenaga Manajemen dan Layanan Teknis
kependidikan jenjang pendidikan
PTK
Menegah

Tersedianya Jenis Penghargaan


Perlindungan dan Kesejahteraan
bagi Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan SMA, SMK, PKLK,
Tutor Kesetaraan Paket C

Perancangan Program, Kebijakan


dan Kerjasama dalam Pembinaan
PTK Dikmen

5.3
5.3.1

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal


Penyediaan Layanan Kursus dan
Terciptanya Perluasan dan
Jumlah penganggur usia produktif Dokumen Perencanaan, Koordinasi,
Pelatihan
Pemerataan Akses Kursus dan
yang mendapatkan layanan kursus Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi
pendidikan life skill Bermutu,
dan keterampilan yang bermutu
dan Monitoring Dekonsentrasi
Berkesetaraan Jender, dan Relevan
dengan Kebutuhan Masyarakat, di
Semua Kabupaten/Kota

5.3.2

Penyediaan Layanan Paud

Terciptanya Keluasan dan


kemerataan Akses PAUD Bermutu
dan Berkesetaraan Jender di
Kabupaten dan Kota

% Janin sampai 3 tahun


Memperoleh layanan Parenting

Dokumen Perencanaan, Koordinasi,


Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi
dan Monitoring Dekonsentrasi

Target Fisik

120

Alokasi
Dana(Juta)

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)
793

Lokasi

Lokasi

Target Fisik

943.4 Provinsi Banten

Kesepakatan Dana
(Juta)
721.00

Diakomodasi

388.19

Diakomodasi

120

943.40

Diakomodasi

1730.00

Diakomodasi

- Alokasi ada di DIPA


pusat - Jenis-jenis
kursus dan pelatihan
serta penetapan
sasarannya disesuaikan
dengan kebutuhan dan
harus berkoordinasi
dengan Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kabupaten Jenis kursus dan
perlatihan antara lain:
kursus montir
kendaraan roda dua dan
roda empat. - Rumusan
Output tidak tepat,
output diusulkan
dirubah menjadi
"penduduk usia
produktif memperoleh
layanan pendidikan
khusus dan pelatihan".

12199.00

Diakomodasi

- Alokasi ada di DIPA


pusat - Penetapan
sasaran lembaga
penerima bantuan
berkoordinasi dengan
Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kabupaten Rumusan Output tidak
tepat, output diusulkan
dirubah menjadi "Biaya
Operasional
Penyelenggaraan PAUD
(BOP PAUD)" - Alokasi
dans selain untuk BOP,
juga diperuntukkan
Bantuan APE, Rintisan
PAUD Baru,

Target Fisik
2 dokumen

0 Provinsi Banten

100

132

960 Orang

0 Provinsi Banten

100

247

1.183 Lembaga

- 631 -

Status

Keterangan

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

5.3.3

Penyediaan Layanan Pendidikan


Masyarakat

6
6.1
6.1.1

Kementerian Kesehatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
Pembinaan Pengelolaan Administrasi
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Jumlah Laporan Keuangan
Keuangan dan Barang Milik Negara
Anggaran dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan yang
(BMN) Kementerian Kesehatan
sesuai dengan SAP dengan opini
Secara Efektif, Efisien dan
wajar tanpa pengecualian (WTP)
Dilaporkan Sesuai Ketentuan

6.1.2

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan Terumuskannya Kebijakan


dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan

6.1.3

Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Meningkatnya Pelaksanaan


Kesehatan
Pemberdayaan dan Promosi
Kesehatan Kepada Masyarakat

6.2
6.2.1

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak


Pembinaan Gizi Masyarakat
Peningkatan Status Gizi
masyarakat dan pencegahan
masalah gizi dengan fokus pada
ibu, balita, anak sekolah, remaja

Persentase petugas gizi puskesmas Media Promosi


dan kader mampu melaksanakan
pemantauan pertumbuhan

6.2.2

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu


dan Reproduksi

Peningkatan akses dan kualitas


pelayanan kesehatan ibu dan
reproduksi

Cakupan Persalinan di Fasilitas


Pelayanan Kesehatan (Pf)

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan


Teknis dan Manajemen Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Reproduksi

6.2.3

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu


dan Reproduksi

Peningkatan akses dan kualitas


pelayanan kesehatan ibu dan
reproduksi

Puskesmas yang melakukan


Orientasi Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K)

Laporan pembinaan teknis,


supervisi, monitoring dan
pendampingan

6.2.4

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu


dan Reproduksi

Peningkatan akses dan kualitas


pelayanan kesehatan ibu dan
reproduksi

Puskesmas yang dilatih Kelas Ibu


Hamil

SDM yang ditingkatkan Kapasitas


Teknis dan atau Manajemen

6.2.5

Pembinaan Pengembangan dan


Pengawasan Program Pelayanan
Kesehatan Tradisional, Komplementer
dan Alternatif

Meningkatnya Pembinaan,
Pengembangan dan Pengawasan
Upaya Kesehatan Tradisional,
Komplementer dan Alternatif

Cakupan Kab/Kota yang telah


SDM yang ditingkatkan Kapasitas
menggerakan masyarakat untuk
Teknis dan atau Manajemen
Pemanfaatan Asuhan Mandiri
Kesehatan Tradisional di Posyandu.

6.3
6.3.1

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Meningkatnya Dukungan
Jumlah dokumen norma, standar,
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Manajemen dan Pelaksanaan
prosedur dan kriteria PPSDM
Pengembangan dan Pemberdayaan
Tugas Teknis Lainnya Pada
Kesehatan (Kumulatif)
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Sdm Kesehatan

Meningkatnya tingkat literasi yang Penduduk Tuna Aksara


berkesetaraan jender di Kabupaten Mendapatkan Layanan Pendidikan
dan Kota;
Keaksaraan

Target Fisik

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Dana(Juta)

Lokasi

Target Fisik

Target Fisik

Status

Keterangan

Diakomodasi

- Alokasi ada di DIPA


pusat - Penetapan
sasaran lembaga
penerima bantuan
berkoordinasi dengan
Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kabupaten Rumusan Output tidak
tepat, output diusulkan
dirubah menjadi "Biaya
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Keaksaraan" Alokasi dans selain
untuk BOP, juga
diperuntukkan Bantuan
Penguatan Lembaga
(PKBM dan TBM),

0 Provinsi Banten

Laporan Keuangan dan Kekayaan


Negara

255 Provinsi Banten

2 Laporan

522

100%

255.00

Diakomodasi

Tersedianya Dokumen Teknis


Penguatan Pelaksanaan JKN

Provinsi melaksanakan kegiatan


pembiayaan dan jaminan kesehatan

760.12 Provinsi Banten

1 Provinsi

1,849.00

100%

760.00

Diakomodasi

Jumlah Kebijakan publik yang


berwawasan Kesehatan

Dokumen perencanaan program


dan anggaran

28.59 Provinsi Banten

80 Kelompok Kerja

1,414.00

2859.00

Diakomodasi

874

100%

2512.00

Diakomodasi

1,431.00

100%

1511.00

Diakomodasi

66629 Desa

741

100%

567.00

Diakomodasi

1,398.00 Provinsi Banten

75%

918

100%

2700.00

Diakomodasi

24

257.6 Provinsi Banten

30%

1,723.00

100%

1477.00

Diakomodasi

3.85 Provinsi Banten

1 Satker

1,077.00

100%

840.00

Diakomodasi

Laporan Manajemen Keuangan dan


Kekayaan Negara

345 Provinsi Banten

16

1,511.00 Provinsi Banten

567 Provinsi Banten

251

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 632 -

48 Petugas

95%

6400 Orang

Kesepakatan Dana
(Juta)
2634.00

Dokumen Perencanaan, Koordinasi,


Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi
dan Monitoring Dekonsentrasi

6,905.00

100

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)
151

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

7.1
7.1.1

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas


Peningkatan Penyelenggaraan
Terselenggaranya Pelatihan Melalui Jumlah Peserta yang Mengikuti
Pemagangan dalam dan Luar Negeri
Pemagangan Bersertifikat
Pemagangan Di Perusahaan
Kompetensi yang Berbasis
Pengguna Di Dalam dan Luar
Negeri

7.2
7.2.1

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja


Pengembangan dan Peningkatan
Terserapnya penganggur dan
Perluasan Kesempatan Kerja
setengah penganggur melalui
kegiatan padat karya

7.3
7.3.1

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peningkatan Penerapan Pengupahan
Meningkatnya pelaksanaan
Peningkatan Kepesertaan Program
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
pengupahan dan jaminan sosial
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
bagi pekerja

7.3.2

Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan


Intensitas Pencegahan PHK dan
Penyelesaian Hubungan Industrial

7.4
7.4.1

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi


Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
Terfasilitasinya Penempatan
Transmigran

7.4.2

Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya Peran serta


Masyarakat Dalam Pembangunan
Transmigrasi Dalam Rangka
Pembangunan Perdesaan

7.4.3

Dukungan Teknis dan Manajemen


Ditjen P2KTrans

Tersedianya Dukungan Manajemen Pelayanan teknis dan administratif Pelayanan teknis administratif
dan Teknis Terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Transmigrasi dan
Perpindahan Transmigrasi

8
8.1
8.1.1

Kementerian Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan Napza

8.1.2

Meningkatnya penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

Target Fisik

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Dana(Juta)

Lokasi

Target Fisik

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)

Target Fisik

Jumlah Peserta Magang

150

750 Provinsi Banten

150

pemberdayaan masyarakat melalui


padat karya infrastruktur

880

0 Provinsi Banten

880 orang

Sosialisasi Jaminan Sosial

300

650 Provinsi Banten

Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Bimtek Tata Cara Penyelesaian


Perselisihan HI

50

220 Provinsi Banten

Jumlah transmigran yang


difasilitasi penempatan pada SP
(KK)

Keluarga yang Difasilitasi


Perpindahannya Ke Kawasan
Transmigrasi

150

Jumlah lembaga pemerintah yang


berpartisipasi

Lembaga Pemerintah yang


Berpasrtisipasi dalam
Pembangunan Kawasan
Transmigrasi

Jumlah penganggur dan setengah


penganggur yang terserap melalui
kegiatan padat karya

Kesepakatan Dana
(Juta)

Status

750.00

Diakomodasi

2500.00

Diakomodasi

300

650.00

Diakomodasi

50

220.00

Diakomodasi

1,425.00 Provinsi Banten

150 KK

1425.00

Diakomodasi

Kegiatan mencakup
pemberangkatan,
perbekalan, dan
pelatihan.

85 Provinsi Banten

85.00

Diakomodasi

Target kerjasama dengan


lembaga pemerintah
disesuaikan dengan
KSAD.

460 Provinsi Banten

12 Dokumen

700

460.00

Diakomodasi

224.44 Provinsi Banten

75 Orang

120

135

224.00

Diakomodasi

2 Laporan

38.4

25.00

Diakomodasi

Terlaksananya Pelayanan,
Bantuan, dan Rehabilitasi Sosial
Bagi Korban Penyalahgunaan
Napza

Jumlah Korban Penyalahgunaan


Napza yang Berhasil Dilayani,
Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi
Baik Di Dalam Maupun Di Luar
Panti

Korban Penyalahgunaan NAPZA


yang mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan sosial

135

Rehabilitasi Sosial Korban


Penyalahgunaan Napza

Terlaksananya Pelayanan,
Bantuan, dan Rehabilitasi Sosial
Bagi Korban Penyalahgunaan
Napza

Jumlah Korban Penyalahgunaan


Napza yang Berhasil Dilayani,
Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi
Baik Di Dalam Maupun Di Luar
Panti

Laporan
Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eval
uasi/Publikasi serta Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Perlindungan sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA

25.3 Provinsi Banten

8.1.3

Rehabilitasi Sosial Korban


Penyalahgunaan Napza

Terlaksananya Pelayanan,
Bantuan, dan Rehabilitasi Sosial
Bagi Korban Penyalahgunaan
Napza

Jumlah Korban Penyalahgunaan


Napza yang Berhasil Dilayani,
Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi
Baik Di Dalam Maupun Di Luar
Panti

Dokumen
Perencanaan/Program/Anggaran/D
ata dan Informasi/Kebijakan bidang
Rehabilitasi dan Perlindungan sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA

2.5 Provinsi Banten

4 Orang

7.4

2.00

Diakomodasi

8.1.4

Rehabilitasi Sosial Korban


Penyalahgunaan Napza

Terlaksananya Pelayanan,
Bantuan, dan Rehabilitasi Sosial
Bagi Korban Penyalahgunaan
Napza

Lembaga Rehabilitasi dan


Lembaga Rehabilitasi dan
Perlindungan Korban
Perlindungan Korban
Penyalahgunaan NAPZA yang Telah Penyalahgunaan NAPZA yang telah
Dikembangkan/Dibantu
dikembangkan/dibantu

10 Provinsi Banten

1 Lembaga

20

10.00

Diakomodasi

8.1.5

Rehabilitasi Sosial Korban


Penyalahgunaan Napza

Terlaksananya Pelayanan,
Bantuan, dan Rehabilitasi Sosial
Bagi Korban Penyalahgunaan
Napza

SDM Yang mendapatkan


Bimbingan Teknis Bidang
Rehabilitasi dan Perlindungan
Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA (Orang)

25

12.5 Provinsi Banten

700 Orang

1,064.20

25

12.00

Diakomodasi

SDM yang mendapatkan bimbingan


teknis bidang Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA

Keterangan

- 633 -

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

Target Fisik

8.1.6

Rehabilitasi Sosial Orang Dengan


Kecacatan

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial


Orang dengan Kecacatan

Jumlah Penyandang Cacat yang


Berhasil Dilayani, Dilindungi dan
Direhabilitasi Baik Di Dalam
Maupun Di Luar Panti

Orang dengan Kecacatan tubuh dan


bekas penderita penyakit kronis,
cacat rungu wicara, cacat netra,
cacat mental, cacat fisik dan mental
yang mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial

337

8.1.7

Rehabilitasi Sosial Orang Dengan


Kecacatan

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial


Orang dengan Kecacatan

Jumlah Penyandang Cacat yang


Berhasil Dilayani, Dilindungi dan
Direhabilitasi Baik Di Dalam
Maupun Di Luar Panti

Laporan
Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eval
uasi/Publikasi serta Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Perlindungan
Sosial Orang dengan Kecacatan

8.1.8

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial


bagi Tuna Sosial

Jumlah Tunasosial yang Berhasil


Dilayani, Diberi Bantuan, dan
Direhabilitasi Baik Di Dalam
Maupun Di Luar Panti

Gelandangan, Pengemis &


Pemulung, Tuna Susila, Korban
Traffiking Perempuan, Bekas Warga
Binaan LP, Orang Dengan
HIV/AIDS & Kelompok Minoritas yg
Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial

21

8.1.9

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial


Anak

Terlaksananya Pelayanan,
Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Bagi Anak dan Balita
Telantar, Anak Jalanan, Anak
Berhadapan Dengan Hukum, dan
Anak yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus

Jumlah Anak dan Balita Telantar,


Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak
Berhadapan Dengan Hukum, dan
Anak yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus yang
Berhasil Dilayani, Dilindungi dan
Direhabilitasi Baik Di Dalam
Maupun Di Luar Panti

Anak Balita , Anak Telantar & Anak


Jalanan, Anak Berhadapan dgn
Hukum, Anak dgn Kecacatan, Anak
yg Membutuhkan Perlindungan
Khusus yg mendapatkan layanan
Program Kesejahteraan Sosial Anak
(PKSA)

5,526.00

8.1.10

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial


Anak

Terlaksananya Pelayanan,
Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Bagi Anak dan Balita
Telantar, Anak Jalanan, Anak
Berhadapan Dengan Hukum, dan
Anak yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus

Jumlah Anak dan Balita Telantar,


Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak
Berhadapan Dengan Hukum, dan
Anak yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus yang
Berhasil Dilayani, Dilindungi dan
Direhabilitasi Baik Di Dalam
Maupun Di Luar Panti

Laporan
Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eval
uasi/Publikasi serta kegiatan
pendukung Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Perlindungan
Sosial Anak

8.1.11

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Terlaksananya Pelayanan,
Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Bagi Lanjut Usia Telantar

Jumlah Lanjut Usia Telantar yang


Berhasil Dilayani, Dilindungi dan
Direhabilitasi Baik Di Dalam
Maupun Di Luar Panti

Lanjut Usia yang mendapatkan


Pelayanan Sosial

8.1.12

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Terlaksananya Pelayanan,
Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Bagi Lanjut Usia Telantar

Jumlah Lanjut Usia Telantar yang


Berhasil Dilayani, Dilindungi dan
Direhabilitasi Baik Di Dalam
Maupun Di Luar Panti

8.1.13

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Terlaksananya Pelayanan,
Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Bagi Lanjut Usia Telantar

Lembaga Pelayanan Sosial Lanjut


Usia yang telah
dikembangkan/dibantu

8.2
8.2.1

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial


Perlindungan Sosial Korban Bencana
Terlindungi dan terpenuhinya
Alam
kebutuhan dasar korban bencana
alam pada pra, saat dan pasca
bencana

8.2.2

Perlindungan Sosial Korban Bencana


Alam

Terlindungi dan terpenuhinya


kebutuhan dasar korban bencana
alam pada pra, saat dan pasca
bencana

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Lokasi
Dana(Juta)
405.85 Provinsi Banten

Kesepakatan Pra-Musrenbang

424 Orang

Usulan Dana
(Juta)
1,072.45

245.9 Provinsi Banten

5 Laporan

177.5

82.99 Provinsi Banten

299 Org

5,960.20 Provinsi Banten

Target Fisik

5.500 Orang

Kesepakatan Dana
(Juta)
405.00

Diakomodasi

245.00

Diakomodasi

110.37

299

110.00

Diakomodasi

7,541.86

5526

5960.00

Diakomodasi

72.00

Diakomodasi

478

671.00

Diakomodasi

Target Fisik
337

141.8 Provinsi Banten

1 Laporan

72.2

478

671.43 Provinsi Banten

150 Orang

491.9

Laporan
Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eval
uasi/Publikasi serta Pelaksanaan
Pelayanan Sosial Lanjut Usia

380.05 Provinsi Banten

3 Laporan

73.9

380.00

Diakomodasi

Lembaga Pelayanan Sosial Lanjut


Usia yang telah
dikembangkan/dibantu

9.52 Provinsi Banten

1 Lembaga

10

9.00

Diakomodasi

Jumlah korban bencana alam yang Laporan


dibantu jumlah lokasi Kampung
Keuangan/Kinerja/Pembinaan
Siaga Bencana (KSB)
Pegawai/Kekayaan Milik
Negara/Evaluasi/Monitoring/Publik
asi dan Pengembangan Organisasi
Bidang Korban Bencana Alam

2,000.00 Provinsi Banten

4 Laporan

1,973.24

2000.00

Diakomodasi

Jumlah korban bencana alam yang Dokumen


dibantu jumlah lokasi Kampung
Perencanaan/Program/Anggaran
Siaga Bencana (KSB)
Bidang Korban Bencana Alam

25 Provinsi Banten

24.3

25.00

Diakomodasi

- 634 -

1 Dokumen

Status

Keterangan

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

Target Fisik
200

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Lokasi
Dana(Juta)
530 Provinsi Banten

8.2.3

Perlindungan Sosial Korban Bencana


Alam

Terlindungi dan terpenuhinya


kebutuhan dasar korban bencana
alam pada pra, saat dan pasca
bencana

Jumlah SDM yang mendapat


bimbingan dan melakukan
pendampingan sosial

Petugas Perlindungan Sosial Korban


bencana Alam yang Telah
Mendapatkan Bimbingan Teknis

8.2.4

Perlindungan Sosial Korban Bencana


Alam

Terlindungi dan terpenuhinya


kebutuhan dasar korban bencana
alam pada pra, saat dan pasca
bencana

Jumlah lokasi Kampung Siaga


Bencana (KSB)

Lokasi Kampung Siaga Bencana

82 Provinsi Banten

8.2.5

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Terlaksananya Pemberian Bantuan Jumlah RTSM Yang mendapatkan
Tunai Bersyarat/Program Keluarga
Tunai Bersyarat Bagi Rtsm (Pkh)
bantuan Tunai Bersyarat PKH
Harapan)

Laporan
Evaluasi/Monitoring/Publikasi
Bidang PKH

1,809.20 Provinsi Banten

8.2.6

Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber


Dana Sosial

Terlaksananya Penyusunan dan


Penetapan Sk Penyelenggaraan
Undian

Jumlah Sk Penyelenggaraan
Undian

Laporan Kegiatan Pemantauan dan


Pengawasan Atas Penyelenggara
UGB dan PUB

8.2.7

Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber


Dana Sosial

Terlaksananya Penyusunan dan


Penetapan Sk Penyelenggaraan
Undian

Jumlah Sk Penyelenggaraan
Undian

Laporan
Keuangan/Kinerja/Pembinaan
Pegawai/Kekayaan Milik
Negara/Evaluasi/Monitoring/Publik
asi dan Pengembangan Organisasi
Bidang Pengumpulan dan
Pengelolaan Sumber Dana Sosial

8.2.8

Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Terlindunginya penyandang


masalah kesejahteraan sosial
melalui Asuransi Kesejahteraan
Sosial

Jumlah PMKS pekerja sektor


informal yang mendapatkan
perlindungan melalui jaminan
sosial Askesos

8.2.9

Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Terlindunginya penyandang


masalah kesejahteraan sosial
melalui Asuransi Kesejahteraan
Sosial

Jumlah PMKS pekerja sektor


informal yang mendapatkan
perlindungan melalui jaminan
sosial Askesos

8.3
8.3.1

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan


Pelestarian Kepahlawanan,
Terlestarikannya Nilai-Nilai
Keperintisan, dan Kesetiakawanan
Kepahlawanan, Keperintisan, dan
Sosial
Kesetiakawanan Sosial Sebagai
Nilai Dasar Kesejahteraan Sosial
Kepada Masyarakat

8.3.2

Pelestarian Kepahlawanan,
Keperintisan, dan Kesetiakawanan
Sosial

Terlestarikannya Nilai-Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan, dan
Kesetiakawanan Sosial Sebagai
Nilai Dasar Kesejahteraan Sosial
Kepada Masyarakat

Jumlah Generasi Muda ,


Organisasi Sosial dan Masyarakat
Umum yang mengikuti kegiatan
Pengenalan, Penanaman dan
Penghayatan Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial/Laporan

Generasi Muda yang mengikuti


kegiatan Pra-Manggala dan
Manggala Indonesia, internalisasi
dan keterampilan transformasi Nilai
K2KS

460

8.3.3

Pelestarian Kepahlawanan,
Keperintisan, dan Kesetiakawanan
Sosial

Terlestarikannya Nilai-Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan, dan
Kesetiakawanan Sosial Sebagai
Nilai Dasar Kesejahteraan Sosial
Kepada Masyarakat

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Kegiatan

Laporan
Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eval
uasi/Pembinaan/Publikasi serta
kegiatan pendukung Pelaksanaan
Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial

Target Fisik
280 Orang

Target Fisik
200

Kesepakatan Dana
(Juta)
530.00

Diakomodasi

Status

303.95

82.00

Diakomodasi

4 Laporan

925

1809.00

Diakomodasi

53 Provinsi Banten

1 Laporan

139.3

53.00

Diakomodasi

175 Provinsi Banten

3 Laporan

460.7

175.00

Diakomodasi

Peserta Penerima Asuransi Jaminan


Kesejahteraan Sosial

0 Provinsi Banten

200 Jiwa

1,096.36

0.00

Diakomodasi

Laporan
keuangan/kinerja/pembinaan
pegawai/kekayaan milik
negara/evaluasi/monitoring/publik
asi dan pengembangan Organisasi
Jamkesos

109.69 Provinsi Banten

3 Laporan

89.4

109.00

Diakomodasi

Jumlah Taman Makam Pahlawan


TMPN/TMP/MPN yang di rehab dan
Nasional (TMPN) Utama, TMPN, dan dipelihara
Makam Pahlawan Nasional (MPN)
yang Terpelihara

132 Provinsi Banten

2 Paket

120

132.00

Diakomodasi

109.93 Provinsi Banten

500 Orang

150

460

109.00

Diakomodasi

115.31 Provinsi Banten

5 Laporan

454.49

115.00

Diakomodasi

- 635 -

1 Lokasi

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)
845.76

Keterangan

Dekonsentrasi
digunakan Provinsi
untuk pelimpahan Rakor
PKH, Pencetakan
Formulir/Kartu,
Operasional Sekretariat,
dan Bimtek.

Jumlah peserta Askesos


di tetapkan langsung
dari Kementerian

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output

Dana Usulan Daerah

150 KUBE

358 Provinsi Banten

35 Orang

250

36

358.00

Diakomodasi

559 Provinsi Banten

3 Laporan

645

559.00

Diakomodasi

Dokumen
Perencanaan/Program/Anggaran/D
ata/Informasi/Kebijakan Bidang
Penanggulangan Kemiskinan

14 Provinsi Banten

1 Dokumen

24.7

14.00

Diakomodasi

Family Care Unit yang melakukan


pemberdayaan keluarga

40.35 Provinsi Banten

1 Unit

50.35

40.00

Diakomodasi

220 Provinsi Banten

9 Unit

279.95

220.00

Diakomodasi

TKSK yang mendapatkan pelatihan


peningkatan kemampuan

155

558 Provinsi Banten

155 Orang

728

155

558.00

Diakomodasi

Jumlah Organisasi Sosial yang


diberdayakan

Organisasi Sosial yang


mendapatkan pelatihan
peningkatan kemampuan

60

70.89 Provinsi Banten

40 Orsos

265

60

70.00

Diakomodasi

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat


yang diberdayakan

PSM yang mendapatkan pelatihan


peningkatan kemampuan

50

62.69 Provinsi Banten

40 Orang

250

50

62.00

Diakomodasi

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Jumlah Karang Taruna yang


diberdayakan

Karang Taruna yang mendapatkan


pelatihan peningkatan kemampuan

55

66.79 Provinsi Banten

40 Karang Taruna

345

55

66.00

Diakomodasi

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Jumlah Wahana Kesejahteraan


Sosial Berbasis Masyarakat
(WKSBM) yang berkembang

WKSBM yang mendapat


Peningkatan Kapasitas

10

51.5 Provinsi Banten

30 Desa

200

10

51.00

Diakomodasi

Target Fisik

8.3.4

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tersalurkannya Bantuan


Pemberdayaan Masyarakat Bagi
Fakir Miskin Dalam Bentuk Kube
dan Stimulan UEP di Daerah
Perdesaan

Jumlah KK Yang Mendapatkan


Akses Berusaha Melalui KUBE

KUBE Fakir Miskin yang


Mendapatkan Bantuan Stimulan
UEP

120

8.3.5

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tersalurkannya Bantuan


Pemberdayaan Masyarakat Bagi
Fakir Miskin Dalam Bentuk Kube
dan Stimulan UEP di Daerah
Perdesaan

Jumlah Pendamping Yang


Menerima Bimbingan Teknis

Pendamping Sosial yang


mendapatkan bimbingan teknis

36

8.3.6

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tersalurkannya Bantuan


Pemberdayaan Masyarakat Bagi
Fakir Miskin Dalam Bentuk Kube
dan Stimulan UEP di Daerah
Perdesaan

Jumlah Laporan
Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eva
luasi/Koordinasi, Pembinaan Serta
Kegiatan Pendukung Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan
Perdesaan

Laporan
Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eval
uasi/Koordinasi, Pembinaan serta
Kegiatan Pendukung Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan

8.3.7

Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tersalurkannya Bantuan


Pemberdayaan Masyarakat Bagi
Fakir Miskin Dalam Bentuk Kube
dan Stimulan UEP di Daerah
Perdesaan

Jumlah Dokumen
Perencanaan/Program/Anggaran/
Data/Informasi/Kebijakan Bidang
Penanggulangan Kemiskinan
Perdesaan

8.3.8

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Jumlah Family Care Unit yang


melakukan pemberdayaan
keluarga

8.3.9

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Tersedianya Akses Lembaga


LK3 yang melakukan pelayanan
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga kesejahteraan sosial
(Lk3) Di Kab/Kota

8.3.10

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Jumlah Tenaga Kesejahteraan


Sosial Kecamatan yang
diberdayakan

8.3.11

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

8.3.12

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

8.3.13

8.3.14

- 636 -

Alokasi
Lokasi
Dana(Juta)
2,400.00 Provinsi Banten

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)
3,000.00

Lokasi

Target Fisik

Target Fisik
120

Kesepakatan Dana
(Juta)
2400.00

Status

Keterangan

Diakomodasi

Tambahan usulan
melalui proposal dana
pusat

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output

Dana Usulan Daerah

Kesepakatan Pra-Musrenbang

Alokasi
Lokasi
Dana(Juta)
66.3 Provinsi Banten

Keluarga Plasma/Keluarga rentan,


Wanita Rawan Sosial Ekonomi
(WRSE) yang mendapatkan bantuan

60

20 Provinsi Banten

500 KK

250

60

20.00

Diakomodasi

Jumlah Laporan Kegiatan PKKS

Laporan
Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eval
uasi/
Koordinasi/Pembinaan/Asistensi/P
ublikasi serta Kegiatan Pendukung
Pelaksanaan Pemberdayaan
Keluarga dan Kelembagaan Sosial

94 Provinsi Banten

2 Laporan

100

94.00

Diakomodasi

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tersalurkannya Bantuan


Pemberdayaan Masyarakat bagi
Fakir Miskin dalam Bentuk Kube
dan Stimulan UEP di Daerah
Perkotaan

Jumlah Keluarga Miskin yang


mendapatkan bantuan
pemberdayaan

Keluarga miskin yang mendapatkan


bantuan stimulan UEP di perkotaan

500

1011.00

Diakomodasi

8.3.19

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tersalurkannya Bantuan


Pemberdayaan Masyarakat bagi
Fakir Miskin dalam Bentuk Kube
dan Stimulan UEP di Daerah
Perkotaan

Jumlah rumusan kebijakan bidang Rekomendasi Hasil Analisis,Kajian,


penanggulangan kemiskinan
kebijakan bidang penanggulangan
perkotaan
kemiskinan Perkotaan

32.25 Provinsi Banten

8.3.20

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tersalurkannya Bantuan


Pemberdayaan Masyarakat bagi
Fakir Miskin dalam Bentuk Kube
dan Stimulan UEP di Daerah
Perkotaan

Jumlah pertemuan dengan pihak


terkait dalam penanggulangan
kemiskinan perkotaan

Laporan
Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eval
uasi/koordinasi, pembinaan serta
kegiatan Pendukung Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan

255.87 Provinsi Banten

8.3.21

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tersalurkannya Bantuan


Pemberdayaan Masyarakat bagi
Fakir Miskin dalam Bentuk Kube
dan Stimulan UEP di Daerah
Perkotaan

Jumlah dokumen hasil kegiatan


penanggulangan kemiskinan
perkotaan

Dokumen
Perencanaan/Program/Anggaran/D
ata/Informasi/ Kebijakan bidang
penanggulangan kemiskinan
Perkotaan

30.28 Provinsi Banten

8.3.22

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tersalurkannya Bantuan


Pemberdayaan Masyarakat bagi
Fakir Miskin dalam Bentuk Kube
dan Stimulan UEP di Daerah
Perkotaan

Jumlah SDM yang tertingkatkan


kualitasnya

Pendamping Sosial KUBE dan LKM


yang mendapatkan bimbingan
teknis di Perkotaan

14

282.03 Provinsi Banten

0 Provinsi Banten

0 Provinsi Banten

Lokasi
8.3.15

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dunia Usaha Yang


Melakukan Corporate
Responsibility Social (CSR)

CSR Kesos yang telah dibentuk

8.3.16

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Tersedianya Bantuan Bagi WRSE

8.3.17

Pemberdayaan Keluarga dan


Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif


Masyarakat Melalui Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

8.3.18

9
9.1
9.1.1

Kementerian Kelautan dan Perikanan


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
Pembinaan dan Koordinasi
Terselenggaranya koordinasi
Persentase penyelesaian dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan Monev perencanaan, penganggaran dan
perencanaan jangka menengah
Pembangunan KKP
monev pembangunan KKP
pembangunan KP serta
perencanaan lintas sektor tepat
waktu (% )

9.2
9.2.1

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


Pengelolaan Sistem Prasarana dan
Tersedianya prasarana dan sarana
Sarana Pembudidayaan Ikan
yang memadai di kawasan/sentra
produksi perikanan budidaya

9.3
9.3.1

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan
Terselesaikannya Penanganan
Persentase Penyelesaian Tindak
dan Perikanan
Pelanggaran dibidang Kelautan dan Pidana Kelautan dan Perikanan
Perikanan
yang disidik secara akuntabel dan
tepat waktu

Dokumen perencanaan umum

Jumlah kawasan yang mempunyai Jumlah Kawasan Minapolitan


data dukung dan pembangunan
Berbasis Perikanan Budidaya
infrastruktur perikanan budidaya
air payau

Laporan Hasil Penyelesaian Tindak


Pidana Perikanan secara Akuntabel
dan Tepat Waktu

Target Fisik

- 637 -

1,011.25 Provinsi Banten

Kab. Serang

Target Fisik
9 Forum CSR

580 KK

1 Rekomendasi

Usulan Dana
(Juta)
150

1,740.00

Kesepakatan Dana
(Juta)
66.00

Diakomodasi

Target Fisik

500

Status

Keterangan

Usulan tambahan
melalui proposal dana
pusat

32.25

32.00

Diakomodasi

466.61

255.00

Diakomodasi

1 Dokumen

24.7

30.00

Diakomodasi

14 Orang

300

14

282.00

Diakomodasi

7 Dokumen

900

250.00

Diakomodasi

Merupakan dana
dekonsentrasi untuk
fasilitasi perencanaan
dan monev terpadu.

1,800.00

400.00

Diakomodasi

Pengembangan
minapolitan di
kabupaten Serang dan
Tangerang masingmasing 200 juta.

100

593.00

Diakomodasi

merupakan dana
dekonsentrasi PSDKP

4 Laporan

9 paket saluran
(5400 meter)

100%

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

9.4
9.4.1

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu
Meningkatnya Pengelolaan SDKP
Lokasi Perairan Laut yang
dan Keamanan Hasil Perikanan
yang berkelanjutan
dipetakan dari cemaran Marine
Biotoxin dan Logam Berat

Target Fisik

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Dana(Juta)

Lokasi

Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang


harmonis dengan Negara Mitra

0 Provinsi Banten

Jumlah Provinsi/Kabupaten yang


Mendapatkan Pembinaan Teknis
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Daerah

Provinsi / Kabupaten yang


Mendapatkan Pembinaan Teknis
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Daerah

Target Fisik
1

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)

Target Fisik

Kesepakatan Dana
(Juta)

Status

Keterangan

150

208.00

Diakomodasi

pembinaan LPPMHP
dilaksanakan di kota
Tangerang dan
Serang.melalui Dana
Dekonsentrasi.

2,574.00 Provinsi Banten

2574.00

Diakomodasi

Kegiatan untuk: 1.
Sosialisasi NSPK 2.
Fasilitasi Penyusunan
RDTR 3. Pengawasan
Teknis Penyelenggaraan
Penataan Ruang dan
Standar Pelayanan
Minimal 4.
Pengembangan Kapasitas
BKPRD (untuk
memfasilitasi
penyerasian rencana tata
ruang dan rencana
pembangunan) 5.
Administrasi Kegiatan 6.
Pelaporan Keuangan dan
Barang Milik Negara
(BMN) 7.
Operasionalisasi PPNS

10
10.1
10.1.1

Kementerian Pekerjaan Umum


Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pembinaan Pelaksanaan Penataan
Terselenggaranya pembinaan
Ruang Daerah I
pelaksanaan penataan ruang
provinsi dan kabupaten, fasilitasi
penataan ruang wilayah sungai dan
pengembangan kawasan perdesaan
dan agropolitan, kawasan andalan
dan koridor, penyelenggaraan
persetujuan substansi RTRW
provinsi dan

10.1.2

Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional

Terselenggaranya kerjasama
penataan ruang antar negara dan
terwujudnya keserasian rencana
penataan ruang, keterpaduan
pemanfaatan ruang dan
keselarasan upaya pengendalian
pemanfaatan ruang dalam wilayah
nasional, pulau/kepulauan dan
kawasan strategis nasi

Jumlah Pelaksanaan
Pengembangan Wilayah Nasional,
Pulau/Kepulauan, dan KSN Non
Perkotaan

Laporan Pelaksanaan Penataan


Ruang Pulau/Kepulauan, KSN Non
Perkotaan, dan Kawasan Lainnya

1,650.00 Provinsi Banten

1650.00

Diakomodasi

Kegiatan untuk: 1.
Administrasi
pengembangan
infrastruktur KSN (Selat
Sunda) 2. Fasilitasi
koordinasi keterpaduan
program pengembangan
infrastruktur KSN 3.
Monev program
pengembangan KSN 4.
Database pengembangan
KSN

10.1.3

Pembinaan Program Ditjen Penataan


Ruang

Tersedianya Jakstra, program dan


anggaran, evaluasi kinerja, data
dan informasi, dan kerjasama luar
negeri bidang penataan ruang,
serta laporan keuangan dan
administrasi barang milik negara

Jumlah Laporan Pelayanan Data


dan Informasi Bidang Penataan
Ruang

Penyebarluasan Informasi dan


Komunikasi Publik

550 Provinsi Banten

550.00

Diakomodasi

Kegiatan kampanye
publik penyelenggaraan
penataan ruang

10.1.4

Pembinaan Program Ditjen Penataan


Ruang

Tersedianya Jakstra, program dan


anggaran, evaluasi kinerja, data
dan informasi, dan kerjasama luar
negeri bidang penataan ruang,
serta laporan keuangan dan
administrasi barang milik negara

Jumlah Laporan Pembinaan


Kemitraan Masyarakat dan Dunia
Usaha

Laporan Penyiapan dan


Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan
dengan Masyarakat dan Dunia
Usaha

1,100.00 Provinsi Banten

1100.00

Diakomodasi

Kegiatan untuk: 1.
Peningkatan kapasitas
kelompok masyarakat
dalam penyelenggaraan
penataan ruang 2.
Pelaksanaan
pembentukan pelopor
pemula penataan ruang
daerah

11
11.1

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 638 -

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

Meningkatnya jumlah perjalanan


wisatawan nusantara

Lokasi

Kesepakatan Dana
(Juta)
490.00

Status

Keterangan

Diakomodasi

Pengadaan sarana
promosi dan event
pariwisata

2,000.00

0.00

Diakomodasi

sudah termasuk didalam


F1

Target Fisik

Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah


Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di
Dukungan Pemberdayaan Koperasi Dekonsentrasi Perencanaan
Dekonsentrasi Perencanaan
Daerah
dan UKM di Seluruh Indonesia
Program Kementerian Koperasi dan Program Kementerian Koperasi dan
UKM
UKM

12.1.2

Dukungan Pemberdayaan KUMKM di


Daerah

Dukungan Pemberdayaan Koperasi Dekonsentrasi Perencanaan


Promosi
dan UKM di Seluruh Indonesia
Program Kementerian Koperasi dan
UKM

0 Provinsi Banten

Terlaksananya
Pameran Rakyat,
Fasilitasi Pasar
Lokal, Pameran
Smesco Festival dan
Pameran Nasional.

1,500.00

0.00

Diakomodasi

sudah termasuk didalam


F1

12.1.3

Dukungan Pemberdayaan KUMKM di


Daerah

Dukungan Pemberdayaan Koperasi Dekonsentrasi Perencanaan


Monitoring dan Evaluasi
dan UKM di Seluruh Indonesia
Program Kementerian Koperasi dan
UKM

0 Provinsi Banten

Terlaksananya
monev Petugas
Direktori KUKM,
NRB di 8 Kab/Kota

1,000.00

0.00

Diakomodasi

sudah termasuk didalam


F1

12.1.4

Dukungan Pemberdayaan KUMKM di


Daerah

Dukungan Pemberdayaan Koperasi Dekonsentrasi Fasilitasi Promosi


dan UKM di Seluruh Indonesia

Dekonsentrasi Fasilitasi Promosi

1,070.51 Provinsi Banten

0.00

Diakomodasi

sudah termasuk didalam


F1

12.1.5

Dukungan Pemberdayaan KUMKM di


Daerah

Dukungan Pemberdayaan Koperasi Dekonsentrasi Monitoring dan


dan UKM di Seluruh Indonesia
Evaluasi

Dekonsentrasi Monitoring dan


Evaluasi

1,251.15 Provinsi Banten

0.00

Diakomodasi

sudah termasuk didalam


F1

12.1.6

Dukungan Pemberdayaan KUMKM di


Daerah

Dukungan Pemberdayaan Koperasi Dekonsentrasi Diklat


dan UKM di Seluruh Indonesia

Dekonsentrasi Diklat

13.77 Provinsi Banten

0.00

Diakomodasi

sudah termasuk didalam


F1

13
13.1
13.1.1

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Penguatan Kelembagaan PUG di
Memperkuat kelembagaan PUG di
Provinsi
Provinsi

Jumlah prop yang difasilitasi dalam Prop yang difasilitasi dalam


peningkatan pengarusutamaan
peningkatan pengarusutamaan
gender
gender

250 Provinsi Banten

250.00

Diakomodasi

usulan kegiatan sudah


diakomodir dalam
kegiatan dekonsentrasi

13.2
13.2.1

Program Perlindungan Anak


Penguatan Kelembagaan Pemenuhan
hak anak di provinsi

Jumlah propinsi yang difasilitasi


dalam peningkatan Pemenuhan
Hak dan Perlindungan Anak

Provinsi yang difasilitasi dalam


peningkatan Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak

200 Provinsi Banten

200.00

Diakomodasi

usulan kegiatan sudah


diakomodir dalam
kegiatan dekonsentrasi

14
14.1
14.1.1

Badan Pertanahan Nasional


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Terlaksananya Dukungan
Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat
Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi
Manajemen dan Pelaksanaan
Waktu (Pegawai)
Tugas Teknis Kanwil Bpn Provinsi

Laporan Dukungan Manajemen


Daerah dan Tata Kelola Pertanahan

1,870.37 Provinsi Banten

1870.37

Diakomodasi

14.1.2

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Terlaksananya Dukungan


Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Kanwil Bpn Provinsi

Operasional Perkantoran Satker


Daerah (Paket)

Layanan Perkantoran

12

33,254.69 Provinsi Banten

12

33254.69

Diakomodasi

14.1.3

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Terlaksananya Dukungan


Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Kanwil Bpn Provinsi

Dukungan Menejemen dan Teknis


Satker Daerah (Paket)

Laporan Tata Kelola Pertanahan

0 Provinsi Banten

0.00

Diakomodasi

14.2
14.2.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN


Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Terlaksananya Pengelolaan Sarana Jumlah terbangunnya gedung
(Daerah)
dan Prasarana Kanwil Bpn Provinsi negara (Unit)
dan Kantah Kab/Kota

Gedung/Bangunan

0 Provinsi Banten

0.00

Diakomodasi

14.2.2

Pengelolaan Sarana dan Prasarana


(Daerah)

Kendaraan Bermotor

0 Provinsi Banten

0.00

Diakomodasi

- 639 -

1 Kegiatan

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)
1,500.00

12
12.1
12.1.1

15

0 Provinsi Banten

Target Fisik

Peningkatan Promosi Pariwisata dalam


Negeri

Terlaksananya Pengelolaan Sarana Jumlah pengadaan kendaraan


dan Prasarana Kanwil Bpn Provinsi operasional kantor (Unit)
dan Kantah Kab/Kota

Pendukungan even seni, budaya


dan pariwisata daerah

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Dana(Juta)

11.1.1

Memperkuat Kelembagaan
Perlindungan Anak di Provinsi

Jumlah pendukungan even seni,


budaya dan pariwisata daerah

Target Fisik

1,401.50 Provinsi Banten Terlaksananya Rapatrapat baik di tingkat


Pusat maupun
Daerah

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

14.2.3

Pengelolaan Sarana dan Prasarana


(Daerah)

Terlaksananya Pengelolaan Sarana Jumlah Pengadaan Peralatan dan


dan Prasarana Kanwil Bpn Provinsi Mesin (Paket)
dan Kantah Kab/Kota

14.3
14.3.1

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional


Pengelolaan Pertanahan Provinsi
Pertanahan yang Terkelola Dengan Inventarisasi P4T
Baik Untuk Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

14.3.2

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

14.3.3

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Target Fisik
113

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Dana(Juta)

Lokasi

Target Fisik

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)

Target Fisik

0 Provinsi Banten

113

Kesepakatan Dana
(Juta)
0.00

Diakomodasi

2520.00

Diakomodasi

301.12

Diakomodasi

7474.00

Diakomodasi

Status

Data Tekstual dan Spasial P4T


Bidang Tanah Kategori V

10,000.00

2,520.00 Provinsi Banten

10000

Pertanahan yang Terkelola Dengan Luas Wilayah yang Dipetakan dan


Baik Untuk Peningkatan
Bidang Tanah yang Ditetapkan
Kesejahteraan Masyarakat,
Batasnya
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Peta Pertanahan (Peta Dasar/Peta


Tematik/ Peta Nilai
Tanah/KDKN/JRSP)

30,400.00

301.12 Provinsi Banten

30400 bidang

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Jumlah bidang tanah yang


Baik Untuk Peningkatan
dilegalisasi
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Sertipikat Tanah Kategori V

21,354.00

7,474.00 Provinsi Banten

21354

14.3.4

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau- Laporan Inventarisasi WP3WT
Baik Untuk Peningkatan
Pulau Kecil , Perbatasan dan
Kesejahteraan Masyarakat,
Wilayah Tertentu (WP3WT)
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

475 Provinsi Banten

475.00

Diakomodasi

14.3.5

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Legalisasi Swadaya (Bidang)


Baik Untuk Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Layanan Pertanahan

0 Provinsi Banten

0.00

Diakomodasi

14.3.6

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Redistribusi Tanah (Bidang)


Baik Untuk Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Sertipikat Redistribusi Tanah Objek


Landreform Melalui Penegasan
Kategori V

3,000.00

1,350.00 Provinsi Banten

3000

1350.00

Diakomodasi

14.3.7

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Neraca Penggunaan Tanah


Baik Untuk Peningkatan
(Kabupaten/Kota)
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Neraca Penatagunaan Tanah Revisi


Kategori IV

128 Provinsi Banten

128.00

Diakomodasi

- 640 -

Keterangan

Lokasi seluruh peta


tematik disesuaikan
dengan lokasi rencana
pengembangan kawasan
jembatan selat sunda.

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output

Dana Usulan Daerah

14.3.8

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Jumlah Pengkajian dan


Laporan Penanganan Kasus
Baik Untuk Peningkatan
Penanganan Sengketa, Konflik dan
Kesejahteraan Masyarakat,
Perkara Pertanahan
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

15

Alokasi
Lokasi
Dana(Juta)
179.34 Provinsi Banten

14.3.9

Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Jumlah Pengkajian dan


Laporan Hasil Pengkajian dan
Baik Untuk Peningkatan
Penanganan Sengketa, Konflik dan penanganan sengketa, konflik dan
Kesejahteraan Masyarakat,
Perkara Pertanahan
perkara pertanahan
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

30

14.3.10 Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Jumlah SDM yang terlatih di


Baik Untuk Peningkatan
Bidang Pemetaan Dasar
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

14.3.11 Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Jumlah Laporan Bidang Hak Tanah Laporan Bidang Hak Tanah dan
Baik Untuk Peningkatan
dan Pendaftaran Tanah
Pendaftaran Tanah
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

14.3.12 Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Jumlah Laporan Pengendalian


Baik Untuk Peningkatan
Pertanahan dan Pemerdayaan
Kesejahteraan Masyarakat,
Masyarakat
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Laporan Pengendalian Pertanahan


dan Pemberdayaan Masyarakat

14.3.13 Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Jumlah Laporan Bidang Survey


Baik Untuk Peningkatan
Pengukuran dan Pemetaan
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

14.3.14 Pengelolaan Pertanahan Provinsi

14.3.15 Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Kesepakatan Pra-Musrenbang

15

Kesepakatan Dana
(Juta)
179.34

762.47 Provinsi Banten

30

762.47

Diakomodasi

25

122.94 Provinsi Banten

25

122.94

Diakomodasi

151.86 Provinsi Banten

151.86

Diakomodasi

28

892.52 Provinsi Banten

28

892.52

Diakomodasi

Laporan Bidang Survey,


Pengukuran dan Pemetaan

170.19 Provinsi Banten

170.19

Diakomodasi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Luas Aset Tanah Terindikasi


Baik Untuk Peningkatan
Terlantar
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Laporan Penertiban Tanah


Terindikasi Terlantar

15

224.01 Provinsi Banten

15

224.01

Diakomodasi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Luas Aset Tanah Terindikasi


Baik Untuk Peningkatan
Terlantar
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Hasil Inventarisasi dan identifikasi


tanah yang teridentifikasi terlantar

66.5 Provinsi Banten

66.50

Diakomodasi

Lokasi

SDM yang terlatih di Bidang


Pemetaan Dasar

Target Fisik

- 641 -

Target Fisik

Usulan Dana
(Juta)

Target Fisik

Status
Diakomodasi

Keterangan

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

14.3.16 Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Peta Potensi Objek Konsolidasi


Baik Untuk Peningkatan
Tanah
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Peta Potensi Objek Konsolidasi


Tanah Kategori IV

14.3.17 Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Jumlah Sertipikasi Barang Milik


Baik Untuk Peningkatan
Negara
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Sertipikat Tanah Barang Milik


Negara ( s.d 25.000 M2) Kategori V

14.3.18 Pengelolaan Pertanahan Provinsi

Pertanahan yang Terkelola Dengan Jumlah Laporan Penegakan


Baik Untuk Peningkatan
Hukum
Kesejahteraan Masyarakat,
Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial
Masyarakat dan Keberlanjutan
Kehidupan Masyarakat Dalam
Wilayah Provinsi

Laporan Peningkatan Penegakan


Hukum Pertanahan

Target Fisik
2

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)

Target Fisik
2

158.85 Provinsi Banten

150

0 Provinsi Banten

Dokumen laporan pemantauan dan


evaluasi

0 Provinsi Banten

Pelaksanaan Tugas Pembantuan,


Dekonsentrasi dan DAK KPDT

210 Provinsi Banten

Bantuan pengembangan sumber


daya kesehatan di daerah tertinggal

1,000.00

1,000.00 Kab. Pandeglang

150

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia


Program Pengembangan Perpustakaan
Pengembangan Perpustakaan dan
Meningkatnya Upaya
Pembudayaan Gemar Membaca
Pengembangan Perpustakaan dan
Budaya Gemar Membaca

16
16.1
16.1.1

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPDT
Penyelenggaraan Perencanaan dan Kerja Terlaksananya Koordinasi dan
Jumlah Pelaksanaan Tugas
Sama Luar Negeri
Penyusunan Program dan
Pembantuan, Dekonsentrasi dan
Anggaran Kementerian
DAK KPDT
Pembangunan Daerah Tertinggal

16.2
16.2.1

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya Persentase (% )
Jumlah Bantuan pengembangan
Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal
Kabupaten di Daerah Tertinggal
sumber daya kesehatan di daerah
yang Memiliki Kebijakan Di Bidang tertinggal
Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

16.2.2

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya Persentase (% )


Jumlah Bantuan pengembangan
Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal
Kabupaten di Daerah Tertinggal
sumber daya kesehatan di daerah
yang Memiliki Kebijakan Di Bidang tertinggal
Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

Bantuan pengembangan sumber


daya kesehatan di daerah tertinggal

16.2.3

Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Meningkatnya kemampuan


Daerah Tertinggal
pemerintahan daerah tertinggal
dalam pengembangan Teknologi
dan Inovasi

Bantuan Pengembangan teknologi


dan inovasi di daerah tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan


teknologi dan inovasi di daerah
tertinggal

Target Fisik

15
15.1
15.1.1

Jumlah Dokumen Laporan


Pemantauan dan Evaluasi

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Lokasi
Dana(Juta)
170 Provinsi Banten

- 642 -

300

Kab. Lebak

Kab. Lebak

6 paket

Kesepakatan Dana
(Juta)
170.00

Diakomodasi

158.85

Diakomodasi

0.00

Diakomodasi

Status

Keterangan

1.55

1 paket

48.00

Diakomodasi

Usulan kegiatan
Monitoring dan Evaluasi
Perpustakaan
Umum/Desa/Kelurahan
sebesar Rp 155 juta
diakomodasi sebesar Rp
48,8 juta

1 paket

210.00

Diakomodasi

Dana dekonsentrasi
dalam perencanaan
pembangunan daerah
tertinggal

1 Paket

1000.00

Diakomodasi

bantuan pengembangan
kesehatan dasar dan
lanjutan berupa alat
kesehatan dan pelatihan
tenaga kesehatan dan
kader kesehatan

1 paket

1000.00

Diakomodasi

1 paket

300.00

Diakomodasi

bantuan alat pengolahan


pasca panen dan
pelatihan penggunaan
teknologi dan inovasi

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output

Dana Usulan Daerah

1 Paket

1 Paket

250.00

Diakomodasi

1 Paket

1000.00

Diakomodasi

1,000.00 Kab. Pandeglang

1 Paket

1000.00

Diakomodasi

600 Kab. Pandeglang

1 Paket

600.00

Diakomodasi

Bantuan peningkatan investasi


ekonomi

800

Kab. Lebak

1 Paket

800.00

Diakomodasi

Jumlah Bantuan Fasilitasi


pengembangan komoditas
unggulan

Bantuan Fasilitasi pengembangan


komoditas unggulan

900

Kab. Lebak

1 Paket

900.00

Diakomodasi

akan memasuki tahun


ke - 4

Jumlah Bantuan Fasilitasi


pengembangan komoditas
unggulan

Bantuan Fasilitasi pengembangan


komoditas unggulan

1 Paket

1000.00

Diakomodasi

akan memasuki tahun


ke - 4

16.2.12 Pengembangan Kelembagaan Organisasi Terwujudnya Peningkatan


Kemasyarakatan Daerah Tertinggal
Kapasitas Kelembagaan Sosial
Masyarakat Daerah Tertinggal

Jumlah pelaksanaan koordinasi


penguatan kelembagaan sosial
masyarakat daerah tertinggal

Fasilitas penguatan kapasitas


kelembagaan sosial masyarakat di
daerah tertinggal

800

3 paket

800.00

Diakomodasi

16.2.13 Pengembangan Kelembagaan Organisasi Terwujudnya Peningkatan


Kemasyarakatan Daerah Tertinggal
Kapasitas Kelembagaan Sosial
Masyarakat Daerah Tertinggal

Jumlah pelaksanaan koordinasi


penguatan kelembagaan sosial
masyarakat daerah tertinggal

Fasilitas penguatan kapasitas


kelembagaan sosial masyarakat di
daerah tertinggal

800 Kab. Pandeglang

3 paket

800.00

Diakomodasi

16.2.14 Pengembangan Kerja Sama Antar


Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah
Tertinggal

Meningkatnya Kerjasama Antar


Lembaga Pemerintah Di Daerah
Tertinggal

Jumlah fasilitasi pengembangan


lembaga sosial dan budaya di
daerah tertinggal

Fasilitas pengembangan lembaga


sosial dan budaya di daerah
tertinggal

1,600.00 Kab. Pandeglang

4 kali

1600.00

Diakomodasi

koordinasi
pengembangan
kerjasama lembaga sosial
dan budaya (dilakukan di
pusat)

16.2.15 Pengembangan Kawasan Perdesaan di


Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemampuan daerah Kabupaten tertinggal yang


tertinggal dalam pengembangan
mendapat bantuan stimulan dalam
desa terpadu
rangka Percepatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan Terpadu

Jumlah kabupaten tertinggal yang


mendapat bantuan stimulan dalam
rangka Percepatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan Terpadu

600

1 Paket

600.00

Diakomodasi

memasuki tahun ke 4
berupa bantuan
perlengkapan produksi
dan pemasaran

16.2.16 Pengembangan Kawasan Perdesaan di


Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemampuan daerah Kabupaten tertinggal yang


tertinggal dalam pengembangan
mendapat bantuan stimulan dalam
desa terpadu
rangka Percepatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan Terpadu

Jumlah kabupaten tertinggal yang


mendapat bantuan stimulan dalam
rangka Percepatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan Terpadu

600 Kab. Pandeglang

1 Paket

600.00

Diakomodasi

memasuki tahun ke 4
berupa bantuan
perlengkapan produksi
dan pemasaran

16.2.17 Pengembangan Wilayah Strategis di


Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemampuan daerah Fasilitasi pengembangan wilayah


tertinggal dalam Pengembangan
strategis daerah tertinggal
Kawasan Strategis

Jumlah fasilitasi pengembangan


wilayah strategis daerah tertinggal

320 Provinsi Banten

1 Paket

320.00

Diakomodasi

Dana Dekon untuk


pembinaaan regional
management bersinergi
dgn kawasan strategis
nasional

Target Fisik

Alokasi
Dana(Juta)
250

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Kesepakatan Dana
(Juta)
250.00

Lokasi
16.2.4

Peningkatan Infrastruktur Pendidikan


Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase
kabupaten daerah tertinggal yang
memiliki kemampuan pengelolaan
pembangunan infrastruktur
pendidikan

Jumlah Bantuan peningkatan


Infrastruktur Sosial Bidang
Pendidikan

Bantuan peningkatan Infrastruktur


Sosial Bidang Pendidikan

16.2.5

Peningkatan Infrastruktur Pendidikan


Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase
kabupaten daerah tertinggal yang
memiliki kemampuan pengelolaan
pembangunan infrastruktur
pendidikan

Jumlah Bantuan peningkatan


Infrastruktur Sosial Bidang
Pendidikan

Bantuan peningkatan Infrastruktur


Sosial Bidang Pendidikan

16.2.6

Peningkatan Infrastruktur Ekonomi


Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemampuan
pemerintah daerah dalam
pengelolaan pembangunan
Infrastruktur ekonomi

Jumlah Bantuan peningkatan


infrastruktur ekonomi

Bantuan peningkatan infrastruktur


ekonomi

1,000.00

16.2.7

Peningkatan Infrastruktur Ekonomi


Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemampuan
pemerintah daerah dalam
pengelolaan pembangunan
Infrastruktur ekonomi

Jumlah Bantuan peningkatan


infrastruktur ekonomi

Bantuan peningkatan infrastruktur


ekonomi

16.2.8

Peningkatan Infrastruktur Transportasi


Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemampuan
pemerintahan daerah tertinggal
dalam pengelolaan Pembangunan
Infrastruktur Transportasi Daerah
Tertinggal

Jumlah Bantuan peningkatan


infrastruktur transportasi di
daerah tertinggal

Bantuan peningkatan infrastruktur


transportasi di daerah tertinggal

16.2.9

Peningkatan Investasi Ekonomi Daerah


Tertinggal

Terwujudnya Peningkatan Jumlah


dan Nilai Investasi di Daerah
Tertinggal

Jumlah Bantuan peningkatan


investasi ekonomi

16.2.10 Pengembangan Kebijakan Pengelolaan


Komoditas Unggulan

Meningkatnya produksi dan nilai


tambah komoditi unggulan di
daerah tertinggal

16.2.11 Pengembangan Kebijakan Pengelolaan


Komoditas Unggulan

Meningkatnya produksi dan nilai


tambah komoditi unggulan di
daerah tertinggal

17
17.1

Arsip Nasional Republik Indonesia


Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

- 643 -

Lokasi
Kab. Lebak

250 Kab. Pandeglang

Kab. Lebak

1,000.00 Kab. Pandeglang

Kab. Lebak

Kab. Lebak

Target Fisik

Usulan Dana
(Juta)

Target Fisik

Status

Keterangan

Diakomodasi

bantuan alat pendukung


belajar mengajar (untuk
SD/SMP/SMA/SMK
Swasta)

bantuan alat pendukung


perekonomian

pembangunan jembatan
atau jalan

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

17.1.1

Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

18
18.1
18.1.1

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kearsipan

Jumlah Provinsi Penerima Dana


Dekonsentrasi

Target Fisik

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Dana(Juta)

Lokasi

Target Fisik

Target Fisik

Status

Keterangan

Diakomodasi

Usulan BPAD Provinsi


Banten sudah
diakomodir (sesuai
dengan Renja ANRI),
namun dengan besaran
alokasi sebesar Rp 178,2
juta dan volume target
sebanyak 40 orang. Sisa
target diharapkan dapat
dipenuhi melalui dana
APBD Pemprov Banten.

0 Provinsi Banten

Kementerian Perdagangan
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan
Meningkatnya peran daerah dalam Meningkatnya koordinasi dan
Luar Negeri Daerah
fasilitasi ekspor dan impor nasional pembinaan fasilitasi perdagangan
luar negeri daerah

Laporan pemantauan dan evaluasi


kebijakan perdagangan luar negeri
daerah

77.49 Provinsi Banten

100

77

0.00

Diakomodasi

Dekon

18.1.2

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan


Luar Negeri Daerah

Meningkatnya peran daerah dalam Meningkatnya koordinasi dan


fasilitasi ekspor dan impor nasional pembinaan fasilitasi perdagangan
luar negeri daerah

Laporan koordinasi peningkatan


perdagangan luar negeri daerah

73.82 Provinsi Banten

100

73

0.00

Diakomodasi

Dekon

18.1.3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan


Luar Negeri Daerah

Meningkatnya peran daerah dalam Meningkatnya koordinasi dan


fasilitasi ekspor dan impor nasional pembinaan fasilitasi perdagangan
luar negeri daerah

Peserta pelatihan fasilitasi


perdagangan luar negeri

190.53 Provinsi Banten

100

190

0.00

Diakomodasi

Dekon

18.1.4

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan


Luar Negeri Daerah

Meningkatnya peran daerah dalam Layanan fasilitasi perdagangan luar Layanan penerbitan API Online
fasilitasi ekspor dan impor nasional negeri daerah

12

65.75 Provinsi Banten

100

65

0.00

Diakomodasi

Dekon

18.1.5

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan


Luar Negeri Daerah

Meningkatnya peran daerah dalam Layanan fasilitasi perdagangan luar Layanan penerbitan SKA
fasilitasi ekspor dan impor nasional negeri daerah

12

153.6 Provinsi Banten

100

153

0.00

Diakomodasi

Dekon

18.1.6

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan


Luar Negeri Daerah

Meningkatnya peran daerah dalam Fasilitasi promosi dan diklat ekspor UKM daerah yang mendapat
fasilitasi ekspor dan impor nasional
fasilitasi promosi ekspor

188.3 Provinsi Banten

100

188

0.00

Diakomodasi

Dekon

18.1.7

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan


Luar Negeri Daerah

Meningkatnya peran daerah dalam Fasilitasi promosi dan diklat ekspor UKM daerah yang mendapat
fasilitasi ekspor dan impor nasional
fasilitasi diklat ekspor

50

156.7 Provinsi Banten

100

156

0.00

Diakomodasi

Dekon

19
19.1
19.1.1

Kementerian Perumahan Rakyat


Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Terlaksananya Pembangunan Baru Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi
Perumahan Swadaya
Perumahan Swadaya
Pembangunan Baru Perumahan
Swadaya

3600.00

Diakomodasi

Rincian lokasi akan


dikonfirmasi kembali
baik dari data yang
sudah masuk ke
Kemenpera dari
Kab/Kota, maupun
usulan dari Pemerintah
Provinsi yang
disinergikan dengan
program Penanganan
Desa/Kelurahan
Terpadu (kegiatan
fasilitasi stimulus
perumahan). Usulan
diterima oleh Kemenpera
paling lambat 30 Juni
2014.

Unit rumah baru terbangun melalui


Perumahan Swadaya

180

- 644 -

3,600.00 Provinsi Banten

40 Orang

Kesepakatan Dana
(Juta)
178.00

Provinsi Penerima Dana


Dekonsentrasi [Prioritas]

100

110 peserta

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)
330

180

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output
Lokasi

19.1.2

Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan


Kualitas Perumahan Swadaya

Terlaksananya Peningkatan
Kualitas Perumahan Swadaya

20
20.1
20.1.1

Kementerian Pemuda dan Olah Raga


Program Kepemudaan dan Keolahragaan
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya Kapasitas dan
Potensi Kewirausahaan Pemuda

20.1.2

Pengembangan Kepedulian dan


Kepeloporan Pemuda

Meningkatnya Kapasitas dan


Potensi Kepeloporan Pemuda

20.1.3

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Meningkatnya Kapasitas dan


Potensi Kepemimpinan Pemuda

20.1.4

Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi


Peningkatan Kualitas Perumahan
Swadaya

Unit rumah meningkat kualitasnya


melalui Peningkatan Kualitas
Perumahan Swadaya

Jumlah Pemuda yang Difasilitasi


Sebagai Kader Kewirausahaan,

pemuda kader yang difasilitasi


dalam pengembangan
kewirausahaan pemuda (UU
No.40/2009 Ps.27ay3)

Target Fisik
570

Dana Usulan Daerah

Alokasi
Lokasi
Dana(Juta)
7,325.00 Provinsi Banten

Target Fisik

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)

Target Fisik
0

570

Kesepakatan Dana
(Juta)
7325.00

Status

Keterangan

Diakomodasi

Rincian lokasi akan


dikonfirmasi kembali
baik dari data yang
sudah masuk ke
Kemenpera dari
Kab/Kota, maupun
usulan dari Pemerintah
Provinsi yang
disinergikan dengan
program Penanganan
Desa/Kelurahan
Terpadu (kegiatan
fasilitasi stimulus
perumahan). Usulan
diterima oleh Kemenpera
paling lambat 30 Juni
2014.

0 Provinsi Banten

40 orang, 16
Lembaga

410

30 Orang

223.00

Diakomodasi

Jumlah pemuda kader yang


pemuda kader yang difasilitasi
difasilitasi dalam pengembangan
dalam pengembangan kepeloporan
kepedulian, kesukarelawanan, dan pemuda (UU No.40/2009 Ps.29ay3)
kepeloporan pemuda.

0 Provinsi Banten

95 orang

855

90 Orang

712.30

Diakomodasi

Jumlah pemuda kader yang


difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan pemuda.

pemuda kader yang difasilitasi


dalam pengembangan
kepemimpinan pemuda (UU
No.40/2009 Ps.26ay3)

0 Provinsi Banten

40 orang

150

40 Orang

150.00

Diakomodasi

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatnya Kapasitas


Pengelolaan Organisasi
Kepemudaan

Jumlah Pengelola Organisasi


Kepemudaan yang Difasilitasi
Dalam Pelatihan Manajemen dan
Perencanaan pelayanan
kepemudaan

pengelola organisasi kepelajaran,


kemahasiswaan, dan kepemudaan
yang difasilitasi dalam pelatihan
manajemen dan perencanaan
program pelayanan kepemudaan
(UU No.40/2009 Ps.20; Ps.40 ayat
4)

0 Provinsi Banten

80 orang

250

2 okp

106.11

Diakomodasi

20.1.5

Pengembangan Kepramukaan

Terlaksananya Pendidikan,
Pengembangan, dan
Pemasyarakatan Kepanduan

Jumlah Pemuda yang Difasilitasi


Dalam Pendidikan Kepramukaan

anggota pramuka, pandu, dan


pembina yang difasilitasi dalam
pelaksanaan pendidikan
kepramukaan/kepanduan (UU
No.12/2010 Ps.36; Ps.47)

0 Provinsi Banten

9 lembaga

730

1 Kwarda, 8
Kwarcab, 1 monev, 1
administrasi kegia

609.00

Diakomodasi

20.1.6

Peningkatan Wawasan Pemuda

Meningkatnya Wawasan Pemuda


Kader Di Bidang Kebangsaan,
Perdamaian, dan Lingkungan
Hidup

Jumlah naskah kebijakan


peningkatan prasarana dan sarana
kepemudaan yang disusun dan
dimanfaatkan.

pemuda kader yang difasilitasi


dalam peningkatan wawasan
kebangsaan, penegakan hukum,
dan lingkungan hidup (UU
No.40/2009 Ps.17ay2,ay3; Ps.23)

0 Provinsi Banten

70 orang

675

82 Orang

591.87

Diakomodasi

20.1.7

Pengembangan Olahraga Layanan


Khusus

Meningkatnya Kapasitas
Pelatih/Instruktur/Pembina
Olahraga Khusus dan
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga Khusus

Jumlah fasilitasi kejuaraan


olahraga layanan khusus.

fasilitasi kejuaraan olahraga


layanan khusus

0 Provinsi Banten

25 orang

75

40 Orang

41.00

Diakomodasi

20.1.8

Pengembangan Olahraga Rekreasi dan


Pelayanan Informasi Keolahragaan

Meningkatnya Fasilitasi
Penyelenggaraan Kejuaraan
Olahraga Rekreasi.

Jumlah naskah kebijakan


pengembangan olahraga rekreasi
dan pelayanan informasi
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan.

peserta festival dan invitasi


olahraga tradisional

0 Provinsi Banten

30 orang

250

80 Orang

112.60

Diakomodasi

- 645 -

Dana Renja 2015


No

KL/Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator Sasaran

Output

Dana Usulan Daerah

Meningkatnya Kapasitas Pelaku


Industri Olahraga

Jumlah naskah kebijakan


pengembangan sentra
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan.

PPLP/PPLM yang difasilitasi


menjadi sentra pembinaan olahraga
prestasi

0 Provinsi Banten

50 orang

20.1.10 Pengembangan Pembibitan


Olahragawan

Meningkatnya Pembibitan
Olahragawan dan Pengembangan
Olahraga

Jumlah dokumen laporan


pemantauan dan evaluasi
pengembangan pembibitan
olahragawan yang disusun tepat
waktu.

Naskah Kebijakan Pengembangan


dan Pembibitan Olahraga Prestasi

0 Provinsi Banten

30 klub

450

2 Keg

20.1.11 Pengembangan Tenaga Keolahragaan

Meningkatnya Kapasitas Tenaga


Keolahragaan dan Kualitas
Pembinaan

Jumlah naskah kebijakan


pengembangan tenaga
keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan.

tenaga keolahragaan pada cabang


olahraga unggulan yang
memperoleh fasilitasi peningkatan
kompetensi

0 Provinsi Banten

100 orang

300

20 Orang

59.85

Diakomodasi

12 bulan

556.80

Diakomodasi

12 bulan

2500.00

Diakomodasi

12 bulan

4800.00

Diakomodasi

12 bulan

14000.00

Diakomodasi

20.1.9

Pengembangan Sentra Keolahragaan

21
21.1
21.1.1

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKAI)


Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
Peningkatan Fasilitasi Pelayanan
Peningkatan Jumlah Peta Potensi
Dokumen Perencanaan,
Penempatan dan Perlindungan Tenaga
CTKI/TKI, Meningkatnya
Pelaksanaan dan Barang Milik
Kerja Indonesia
Prosentase Kesiapan CTKI yang
Negara (BMN)
Memenuhi Syarat Kerja dan
Prosedural dan Meningkatnya
Jumlah CTKI/TKI Purna yang
Berwirausaha

21.1.2

Peningkatan Fasilitasi Pelayanan


Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia

Peningkatan Jumlah Peta Potensi


CTKI/TKI, Meningkatnya
Prosentase Kesiapan CTKI yang
Memenuhi Syarat Kerja dan
Prosedural dan Meningkatnya
Jumlah CTKI/TKI Purna yang
Berwirausaha

21.1.3

Peningkatan Fasilitasi Pelayanan


Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia

21.1.4

Peningkatan Fasilitasi Pelayanan


Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia

Target Fisik

Alokasi
Dana(Juta)

Kesepakatan Pra-Musrenbang
Usulan Dana
(Juta)
2.75

Lokasi

Lokasi

Kualitas Pelayanan Publik,


Dokumen Perencanaan dan
Pelaksanaan

12

556.8

Kota Serang

Dokumen Perencanaan,
Pelaksanaan dan Barang Milik
Negara (BMN)

Layanan Perkantoran

12

Peningkatan Jumlah Peta Potensi


CTKI/TKI, Meningkatnya
Prosentase Kesiapan CTKI yang
Memenuhi Syarat Kerja dan
Prosedural dan Meningkatnya
Jumlah CTKI/TKI Purna yang
Berwirausaha

Dokumen Perencanaan,
Pelaksanaan dan Barang Milik
Negara (BMN)

Layanan Perkantoran

12

2,797.80

Peningkatan Jumlah Peta Potensi


CTKI/TKI, Meningkatnya
Prosentase Kesiapan CTKI yang
Memenuhi Syarat Kerja dan
Prosedural dan Meningkatnya
Jumlah CTKI/TKI Purna yang
Berwirausaha

Jumlah CTKI/TKI yang


Pelayanan Kepulangan TKI
Mendapatkan
Pemberdayaan/Perlindungan sejak
Pra, Selama, sampai dengan
Pemulangan

12

1,977.60 Kota Tangerang

12,348.20 Kota Tangerang

Kota Serang

Target Fisik

5 Keg

Kesepakatan Dana
(Juta)
2196.06

Diakomodasi

899.76

Diakomodasi

Target Fisik

Status

Keterangan

Plt. GUBERNUR BANTEN,

H. RANO KARNO, S.IP

- 646 -

DEKON TP - ISU STRATEGIS ( FO )


Data Usulan Daerah
No
1

Program

Kegiatan

Indikator Sasaran

Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


Kegiatan Strategis : Bantuan Operasional Pendidikan Menengah untuk masyarakat Miskin
Prioritas Nasional : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
Penyediaan dan Peningkatan Layanan Peserta Didik SMA Mendapat
Pendidikan SMA
BKM
Kegiatan Strategis : Pencapaian Indikator MDG,s
Prioritas Nasional : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Kementrian Kesehatan
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Anak
dan Reproduksi

Kegiatan Strategis : Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)


Prioritas Nasional : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Anak
Anak

Persentase (%) Ibu Bersalin


yang Ditolong Oleh Nakes
Terlatih (Cakupan Pn)

Isu Strategis : Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja


Kegiatan Strategis : Pengadaan Alat Praktek
Prioritas Nasional : Ekonomi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
Penyediaan dan Peningkatan Layanan SMK Memiliki Sarana Dan
Pendidikan SMK
Prasarana Pendidikan Yang
Memenuhi Standar Sarana
dan Prasarana SMK

Kesepakatan PraMusrenbangnas
Kesepakatan
Kesepakatan Dana
Target Fisik

Target Fisik

Dana

Status

Banten :
Provinsi Banten

9.831 Siswa

10,000.00

Diakomodasi

9.341 siswa

Banten :
Provinsi Banten

100

918

Diakomodasi

100%

4,000.00

Diakomodasi

100%

1,511.00 Alokasi KIA 4,778M,


untuk dukungan
manajemen, P4K, deteksi
ibu hamil

64,000.00

Diakomodasi

100%

2,700.00

2 paket

3,400.00

Diakomodasi

38 paket

6,460.00

10 Km

70,000.00

Diakomodasi

7 Km

Cakupan Kunjungan Neonatal Banten :


Pertama (KN1)
Provinsi Banten

Kegiatan Strategis : Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Banten
Prioritas Nasional : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu Persentase (%) Ibu Bersalin
Anak
dan Reproduksi
yang Ditolong Oleh Nakes
Terlatih (Cakupan Pn)
2

Lokasi

Banten :
Provinsi Banten

Banten : Kota
Tangerang

Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Pendorong Pertumbuhan Ekonomi


Kegiatan Strategis : Dukungan KPI/KSPN Tanjung Lesung (Cikande-Rangkasbitung: Penanganan Pelebaran Jalan)
Prioritas Nasional : Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kementerian Pekerjaan Umum
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan
Panjang jalan yg mendapat
Banten :
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional rekonstruksi/peningkatan
Provinsi Banten
struktur

Kegiatan Strategis : Dukungan KSN Selat Sunda (Ruas Batas Kota Cilegon - Pasauran : Peningkatan Struktur)

- 647 -

300 Orang

90%

Keterangan

9,341.00

567

70,000.00 Dalam rangka


mendukung KSPN dan
konektivitas pada KEK
Tanjung Lesung.
Kebutuhan lahan dan
kesiapan teknis agar
dapat dipenuhi.
(diusulkan kembali untuk
tetap senilai 70 milyar)

Data Usulan Daerah


No

Program

Kegiatan

Indikator Sasaran

Prioritas Nasional : Penyediaan Sarana dan Prasarana


Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan
Panjang jalan yg mendapat
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional rekonstruksi/peningkatan
struktur

Lokasi

Banten :
Provinsi Banten

Dana

Status

10 Km

18,000.00

Diakomodasi

3.6

16,329.00 Dalam Renja Kemen PU


telah disediakan alokasi
sebesar Rp. 16,3 Milyar
untuk ruas Bts. CilegonPasauran.

28,700.00

Diakomodasi

2,5 Km

28,000.00 Telah dialokasikan dalam


Renja KL baik untuk
penanganan rehab
berkala dan pelebaran
jalan.

Kegiatan Strategis : Dukungan terhadap Direktif Presiden Pantai Selatan Jawa (Ruas Simpang - Bayah - Cibareno : Penanganan Pelebaran Jalan)
Prioritas Nasional : Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan
Jumlah jalan yang
Banten :
6 Km
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional ditingkatkan
Provinsi Banten
kapasitasnya/pelebaran (Km)

Kesepakatan PraMusrenbangnas
Kesepakatan
Kesepakatan Dana
Target Fisik

Target Fisik

Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Cilegon (Pendukung Kawasan Perhatian Investasi Industri)
Prioritas Nasional : Penyediaan Sarana dan Prasarana
Program Penyelenggaraan Jalan
Pelaksanaan Preservasi dan
Panjang jalan yg mendapat
Banten :
15 Km
########
Diakomodasi
2 Km
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional rekonstruksi/peningkatan
Provinsi Banten
struktur
Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan
Kegiatan Strategis : Kegiatan ini ditujukan untuk pemberdayaan kelompok wanita tani dalam mengelola pekarangan untuk mewujudkan KRPL dan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
Prioritas Nasional : Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
Kementerian Pertanian
Program Peningkatan Diversifikasi dan
Pengembangan Penganekaragaman
Jumlah kelembagaan yang
Banten : Kab.
10 lokasi
1,380.00 Diakomodasi
1 Lokasi
Ketahanan Pangan Masyarakat
Konsumsi Pangan dan Peningkatan
diberdayakan dalam P2KP
Serang
Keamanan Pangan Segar
(Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan) dalam rangka
mewujudkan Konsumsi
Pangan Masyarakat Beragam,
Bergizi Seimbang dan Aman
(Desa)
Kegiatan Strategis : Pengembangan Infrastruktur (Lahan, Air, Sarana dan Prasarana) dan Agro Industri di Perdesaan
Prioritas Nasional : Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
Program Penyediaan dan Pengembangan Pengelolaan Air Irigasi Untuk
Jumlah (Ha) pengembangan
Banten :
Prasarana dan Sarana Pertanian
Pertanian
jaringan dan optimasi air
Provinsi Banten
(melalui
pengembangan/rehabilitasi
JITUT, JIDES, dan TAM) untuk
mendukung tanaman pangan,
hortikultura, peternakan, dan
perkebunan

15.000 Ha

15,000.00

Kegiatan Strategis : Peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian
Prioritas Nasional : Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Produksi,
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Luas SLPTT Kedelai meningkat Banten :
1000 Ha
1,275.00
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Kacang dan Umbi
produktivitas 0,20 ku/ha (ha) Provinsi Banten
Untuk Mencapai Swasembada dan
Swasembada Berkelanjutan

- 648 -

Keterangan

70,000.00 Telah dibahas dalam


Konreg Kemen PU.

100 Monev tingkat provinsi

Diakomodasi

7600 Ha

7,600.00

Diakomodasi

9000 Ha

15

Data Usulan Daerah


No

Program

Kegiatan

Indikator Sasaran

Lokasi

Target Fisik

Dana

Program Peningkatan Produksi,


Pengelolaan Produksi Tanaman
Luas SLPTT Padi meningkat
Banten :
7000 Ha
2,235.00
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Serealia
produktivitas 0.5-1 ku/ha (ha) Provinsi Banten
Untuk Mencapai Swasembada dan
Swasembada Berkelanjutan
Kegiatan Strategis : peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian
Prioritas Nasional : Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
Program Pencapaian Swasembada Daging Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pengembangan kawasan dan
Banten :
8 Kelompok
2,500.00
Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
budidaya sapi potong
Provinsi Banten
Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan
Halal
Isu Strategis : Sinergi Pembangunan Perdesaan
Kegiatan Strategis : Pengembangan Ternak Lokal
Prioritas Nasional : Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Kementerian Pertanian
Program Pencapaian Swasembada Daging Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pengembangan ternak
Banten :
8 Lokasi
4,000.00
Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
kambing/domba
Provinsi Banten
Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan
Halal
Kegiatan Strategis : Revitalisasi pelabuhan perikanan pantai
Prioritas Nasional : Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Program Pengembangan dan Pengelolaan Pengembangan Pembangunan dan
Jumlah lanjutan
Banten :
5 pelabuhan 10,000.00
Perikanan Tangkap
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
pembangunan pelabuhan
Provinsi Banten
perikanan UPT daerah untuk
mendukung minapolitan,
termasuk di lingkar luar dan
daerah perbatasan yang
potensial (lokasi)

Status
Diakomodasi

Kesepakatan PraMusrenbangnas
Kesepakatan
Kesepakatan Dana
Target Fisik
6000 Ha
17

Diakomodasi

2 Kelompok

625

Diakomodasi

5 Kelompok

1,000.00

Belum
Disepakati

Keterangan

10,000.00

Plt. GUBERNUR BANTEN,


ttd.
RANO KARNO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008
- 649 -

Anda mungkin juga menyukai