Anda di halaman 1dari 502

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang


mengatur bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya
GBHN sebagai pedoman presiden untuk menyusun rencana pembangunan turut
merubah budaya sentralistik dalam perumusan dokumen perencanaan
pembangunan nasional dan daerah. Di era otonomi daerah, pemberian
kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan
untuk mewujudkan pemerataan dan keselarasan dalam proses pembangunan,
baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan
antar daerah. Revitalisasi perencanaan pembangunan jangka panjang
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 adalah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan
pembangunan nasional, serta dapat mendorong efektivitas dan efisiensi melalui
sinkronisasi dan peningkatan sinergi program pembangunan antara pusat
dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah membawa perubahan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dibanding dengan
sistem perencanaan sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain terletak pada
penamaan dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan selama ini.
Sebelumnya, di tingkat daerah dikenal dokumen perencanaan berupa Pola Dasar
atau Garis-Garis Besar Haluan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah
Daerah dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang rentang waktu
berlakunya masing-masing lima tahun. Kemudian oleh Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, dikenal dokumen perencanaan pembangunan
daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang
rentang waktu berlakunya dua puluh tahun dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang rentang waktu berlakunya lima tahun.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam


sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik provinsi
maupun kabupaten/kota wajib menyelaraskan dokumen perencanaan daerah
dengan Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis dengan memperhatikan
kebijakan nasional lainnya. Dengan demikian, dengan adanya Undang Undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI I-1


18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri terkait, maka
RKPD Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 perlu dilakukan penyesuaian.

Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan


masyarakat.Upaya mewujudkan tujuan tersebut yang sudah menjadi konsensus
bersama dalam RPJMD Kota Bekasi harus dilaksanakan setiap tahunnya melalui
pelaksanaan RKPD.Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bekasi harus mampu
menyusun RKPD dimaksud yang mengakomodir semua kebutuhan masyarakat
sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahunan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018.

Selanjutnya, upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah


Kota Bekasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses
perumusan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi
dirasa perlu mempertimbangkan keterkaitan antara dokumen perencanaan
dengan kondisi, potensi dan permasalahan khas daerah. Pada akhirnya, melalui
proses musyawarah mufakat dari seluruh pemangku kepentingan, maka visi dan
misi Kota Bekasi secara substantif dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017.Dengan demikian, arah
pembangunan yang disusun menjadi selaras dengan kebijakan nasional dan
kebijakan pembangunan daerah Kota Bekasi dan provinsi sebagai dasar dalam
penetapan RKPD Perubahan Kota Tahun 2017.

Dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017 adalah dokumen


penyesuaian perencanan yang bernilai strategis karena selain menjadi acuan
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (Renja PD), landasan
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), juga pedoman dalam
mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017.

Dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017 disusun


berlandaskan asas good governance yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
Berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Secara khusus, penyusunan dokumen RKPD
Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017 juga mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI I-2


1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RKPD Perubahan Kota


Bekasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI I-3


10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI I-4


22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor13 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
23. Peraturan DaerahKota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;
24. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018;
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).
27. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ Tahun 2016 tentang
Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rancangan RKPD tahun 2017 disusun dengan memperhatikan beberapa


dokumen lainnya yang terkait, antara lain RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018
sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019.Hal ini
dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah
di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri
dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah (RKA-PD).

Untuk lebih jelasnya, posisi dan alur hubungan antara dokumen RKPD
dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya terlihat pada gambar berikut:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI I-5


Gambar 1.1Diagram Alur Hubungan Antar Dokumen
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017 disusun dengan


sistematika sebagaimanaberikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan


RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD
dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika
dokumen, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN


KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi


daerah, hasil evaluasi RKPD, dan permasalahan pembangunan daerah
dengan arahan subbab sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang menjelaskan tentang


kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing
daerah;

b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun


Berjalan dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2015, yang
mencakup capaiankinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
menuruturusan/bidang urusan pemerintahan daerah,
program,kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan
perangkatdaerah penanggung jawab. Hasil evaluasi
dimaksudmerupakan kompilasi dari hasil penilaian
realisasipencapaian target, penyerapan dana, dan kendala

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI I-6


yangdihadapi atas pelaksanaan Renja PD berdasarkan
laporanTriwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 dantarget
program/ kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun 2016)yang
disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepadaKepala Bappeda.

c. Permasalahan Pembangunan Daerah, berisi uraian rumusan umum


permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD tahun 2015 yangmenjadi isu permasalahan
daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah,
dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan
dasar dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA


PENDANAAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu
(tahun 2015) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2016), yang antara
lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai
pembangunan daerah tahun 2017, meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok,
jenis, dan obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Oleh karena itu,
dalam bab ini disajikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai
program dan kegiatan tahun 2017.

BAB IV PRORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran


pembangunan daerah tahun 2017 berdasarkan hasil analisis terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (tahun 2015) dan target
yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2017, sehingga dapat
digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang
mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan
kemampuan pendanaan dalam tahun 2017.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan


pemerintahan daerah dalam tahun 2017 baik yang akan dikelompokkan
dalam belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI I-7


BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja PD dan


harapan dukungan dari seluruh stakeholder demi terlaksananya
kegiatan pembangunan daerah tahun 2017.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi Tahun 2017


dimaksudkan untuk memadukan aspek pembangunan sektoral dari setiap
pemangku kepentingan.Sedangkan tujuan penyusunan RKPDKota Bekasi
2017adalah:

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


Kota Bekasi 2013-2018 dan sinkronisasi dengan sasaran program PD;

2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan


pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi;

3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi,


integrasi dan sinergi kebijakan antarpelaku pembangunan (stakeholders);

4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan


melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang


dilaksanakan; dan

6. Menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja


PD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang relevan dan
konsisten antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta bertujuan untuk memberdayakan partisipasi
masyarakat.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI I-8


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia


Nomor 9 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3663).
Sejak tahun 2004 wilayah administrasi Kota Bekasi terbagi menjadi 12
kecamatan dan 56 kelurahan. Dalam konteks regional, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bekasi merupakan Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW) di Jawa Barat. Pengembangan PKW ini terkait dengan
pengembangan Jabotabek sebagai kawasan tertentu dengan pertumbuhan yang
cepat, yakni sebagai kawasan tempat pengembangan kegiatan strategis skala
nasional. Dalam hal ini Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan penyangga
DKI yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Dalam struktur pengembangan wilayah Jawa Barat, sebagaimana


digariskan dalam RTRW, Kota Bekasi ditetapkan sebagai kota hirarki IIA di
wilayah pengembangan tengah (merupakan bagian dari wilayah utama tengah
yang mencakup Tangerang, Bogor, Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta,
Sumedang dan Subang). Selain itu, RTRW Provinsi Jawa Barat mengarahkan
Kota Bekasi sebagai bagian dari pengembangan kawasan industri dan
permukiman perkotaan untuk mengantisipasi kebutuhan di Jabodetabek
sebagai kawasan cepat tumbuh.

Gambar 2.1 Posisi Kota Bekasi dalam Konstelasi Regional

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 1


Posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta
membawa konsekuensi pada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang
berorientasi pada kepentingan nasional bersama-sama dengan Bogor, Depok dan
Tangerang sekaligus menjadi bagian dari kawasan penyeimbang (counter magnet)
DKI Jakarta. Dalam halini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan
pengembangannyaadalah jasa, perdagangan, industri dan permukiman.Akibat
dari penetapan fungsi Kota Bekasi sebagai kawasan penyeimbang (counter
magnet) DKI Jakarta dan karakteristik sebagai kawasan perkotaan (urban area)
adalah intensifnya penggunaan lahan terbangun yang sebagian besar digunakan
sebagai lahan perumahan baik berbentuk perumahan terencana maupun tidak
terencana.Perkembangan perumahan yang pesat di Kota Bekasi diakibatkan oleh
kedekatan lokasi dengan Jakarta, di mana penduduk bermukim di Bekasi
namun bekerja di Jakarta. Kecenderungan perkembangan perumahan ini masih
tinggi dan akan menyebar ke seluruh wilayah Kota Bekasi.

Akibat logis dari letak wilayah geografis Kota Bekasi tersebut


memunculkan berbagai keuntungan dan permasalahan.Salah satu
keuntungannya adalah bahwa wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang
perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan willayah-
wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Kota Depok, Bogor, Tangerang dan
Kabupaten Bekasi.Secara umum, kegiatan perdagangan dan jasa yang
berkembang di Kota Bekasi menempati lokasi di sepanjang jalan utama, baik itu
jalan arteri maupun jalan kolektor.Untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang
berkembang di pusat kota, umumnya terpusat di sepanjang Jalan Juanda dan di
sepanjang Jalan A. Yani, dan di pusat perdagangan Pondok Gede dengan skala
pelayanan kota/regional. Sedangkan yang berkembang di lokasi lain umumnya
berada di sepanjang jalan kolektor atau jalan utama lingkungan perumahan
bercampur dengan kegiatan lain, baik itu perumahan penduduk maupun
industri dan pergudangan dengan skala pelayanan yang lebih kecil. Sebagian
besar kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Bekasi belum
menyediakan fasilitas parkir yang memadai, sehingga seringkali menimbulkan
kemacetan arus lalu lintas.

Kegiatan industri di Kota Bekasi masih tersebar secara parsial di beberapa


lokasi-lokasi industri seperti di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Medan
Satria, Kelurahan Kalibaru, dan Kelurahan Pejuang. Selain itu lokasi industri
juga berkembang di Desa Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan
Ciketing Udik. Umumnya keberadaan kegiatan industri ini bercampur dengan
kegiatan lainnya, seperti perumahan atau perdagangan dan jasa, sehingga
apabila tidak ditangani dan dikontrol dengan benar dapat mencemari lingkungan
sekitarnya, baik berupa pencemaran suara, udara (bau), ataupun limbah yang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 2


dihasilkan. Untuk mencegah pencemaran limbah industri maka kegiatan industri
yang menghasilkan limbah berbahaya perlu dilengkapi dengan fasilitas
pengolahan limbah. Sedangkan perkembangan kegiatan industri perlu diarahkan
untuk kegiatan industri yang tidak mencemari lingkungan (clean industry).

Dilihat dari kondisi lahan tidak terbangun atau ruang terbuka hijau,
kenyataan di lapangan pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau yang
berkembang di Kota Bekasi masih didominasi oleh kawasan hijau pertanian pada
bagian selatan kota dan utara kota. Kondisi lahan pertanian di Kecamatan
Bantargebang, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Medan Satria saat ini
sebagian besar sudah teralokasikan untuk kegiatan terbangun, khususnya
kegiatan permukiman skala besar yang dikembangkan oleh swasta, meskipun
saat ini masih belum terbangun dan masih berupa ruang terbuka hijau.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan batas
wilayah sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;


- sebelah Timur : Kabupaten Bekasi;
- sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok; dan
- sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta.

Letak Kota Bekasi ini sangat strategis, dimana wilayahnya merupakan


perbatasan antara 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta (yang
berkedudukan sebagai ibukota negara) dan Provinsi Jawa Barat (seperti
Gambar 2.2). Letak geografis 106o48’28’’ - 107o27’29’’ Bujur Timur dan
6o10’6’’-6o30’6’’ Lintang Selatan.

Kota Bekasi secara administrasi terbagi kedalam 12 wilayah kecamatan


dan 56 kelurahan. Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah terluas (24,73
km2), sedangkan Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49
km2). Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota, Kota
Bekasi menjadi daerah penyangga ibukota. Hal ini berpegaruh dalam
penggunaan lahan yang terdapat di Kota Bekasi. Sebagian besar lahan di
Kota Bekasi digunakan untuk tempat tinggal dan usaha. Luas lahan
pertanian di Kota Bekasi semakin berkurang sehingga sektor pertanian di
Kota Bekasi tidak memperlihatkan kemajuannya.Luas lahan di Kota
Bekasi yang diperuntukkan untuk lahan sawah hanya 2,33% dari luas
Kota Bekasi, yaitu 491 ha. Selebihnya merupakan lahan kering yang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 3


digunakan untuk bangunan dan halaman (15.086 ha), Kebun (4.285 ha)
dan sedikit yang digunakan untuk kolam (69 ha).

b. Topografi

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar,dengan kemiringan antara 0–


2%. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81
m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada
Kecamatan Medan Satria, Bekasi
Utara, Bekasi Selatan, Bekasi
Timur, dan Pondok Gede.
Sedangkan ketinggian antara 25 -
100 m di atas permukaan air laut
berada di Kecamatan Bantar
Gebang, Pondok Melati, Jati Asih.

Kondisi tanah sebagian besar


berupa aluvial yang merupakan
endapan pantai di bagian utara
kota dan tanah liat serta vulkanik
di bagian selatan kota. Suhu udara
Kota Bekasi cukup tinggi antara 24
- 33ºc karena terletak di dataran
rendah.Kota Bekasi relatif tidak
memiliki sumberdaya alam. Upaya
untuk menjaga keseimbangan
lingkungan dengan mengendalikan
secara proporsional potensi Gambar 2.2 Peta Geografi Kota Bekasi
sumberdaya yang ada seperti sumberdaya air, baik air permukaan
maupun air bawah tanah. Disamping itu,terkait keseimbangan
lingkungan hidup diupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan lahan-
lahan terbuka untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-
paru kota.

c. Geologi dan Jenis Tanah

Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh pleistocene volcanic


facies. Struktur aluvium menempati sebagian kecil wilayah Kota Bekasi
bagian utara. Sedangkan struktur miocene sedimentary facies terdapat di
bagian timur wilayah Kota Bekasi sepanjang perbatasan dengan DKI
Jakarta. Kondisi di wilayah selatan Kota Bekasi, tepatnya di daerah
Jatisampurna, terdapat sumurgas. Sumur gas tersebut adalah Sumur

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 4


JNG-A (106°55’8,687”BT;06°20’54,051”LS) & Sumur JNG-B
(106°55’21,155”BT; 06°21’10,498”LS).

Keadaan tanah dapat membantu di dalam menentukan wilayah yang


cocok untuk permukiman dengan mempertimbangkan aspek fisik yang
meliputi kedalaman efektif, tekstur tanah, dan jenis tanah. Dengan
kedalaman efektif tanah sebagian besar di atas 91 cm, jenis tanah latosol
danaluvial, serta tekstur tanah didominasi sedang halus. Komposisi
perbandingan berdasarkan luasnya antara lain : tekstur halus seluas
17.260 ha (82%), tekstur sedang seluas 3.368 ha (16%) dan tekstur kasar
seluas 421ha (2%).

d. Hidrologi dan Klimatologi

Kondisi hidrologi Kota Bekasi dibedakan menjadi dua, yaitu air


permukaan dan air tanah. Air permukaan mencakup kondisi air hujan
yang mengalir kesungai-sungai. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai
utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta
anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas
yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih1.500 meter dari
permukaan air.
Tabel 2.1
Profil Sungai di Wilayah KotaBekasi

Lebar (m) Keda- Debit m3/dtk)


Panjang
No NamaSungai Permu- laman
(km) Dasar Maks Min
kaan (m)
1. Kali Cikeas 17,479 10,00 24,00 30,00 5,90 250,00
2. Kali Cilengsi 19,800 10,00 40,00 30,00 8,50 350,00
3. Kali Bekasi Hulu 11,425 10,00 50,00 30,00 14,40 375,00
4. Kali Bekasi Hilir 17,675 10,00 55,00 40,00 12,00 450,00
5. Kail Sunter 22,682 2,00 12,00 10,00 3,60 14,63
6. Kali Cakung 29,129 2,00 7,00 6,00 3,00 16,25
7. Kail Jambe-Kali Siluman 14,076 2,40 8,00 7,00 1,20 18,75
8. Kali Blencong 4,200 2,50 8,00 7,00 1,50 12,00
Kali Sasak
9. 1,003 1,70 6,00 5,00 0,80 9,35
Jarang/Narogong
10. Kali Bojong Rangkong 2,900 2,00 7,00 5,00 - -
Kali Irigasi:
11. PrimerKali Malang 8,900 2,50 24,00 14,00 16,00 19,00
12. Saluran Rawa Baru 4,500 1,60 12,00 10,00 3,50 11,00
13. Saluran Bekasi Pangkal 2,700 1,70 12,00 10,00 4,50 10,20
14. Saluran Bekasi Utara 5,900 1,50 10,00 7,00 2,50 8,50
15. Saluran Pulo Timah 1,400 1,20 6,00 4,00 0,50 4,00
16. Saluran Tanah Tinggi 6,100 1,40 8,00 6,00 1,00 7,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 5


17. Saluran Bekasi Tengah 3,100 1,60 14,00 11,00 1,50 11,00
18. Saluran Pondok Ungu 4,900 1,60 11,00 8,00 1,00 9,50
19. Bogor Penggarutan 3,200 1,30 7,00 5,00 1,00 3,00
20. Kali Krupuk -Kali Batu 24,000 2,00 10,00 9,00 2,80 19,00
Kali Empet/Sal
21. - - - - - -
RawaTembaga
Keterangan : Lebar dan kedalaman dihitung rata-ratanya
Sumber : Dinas Bina Marga danTata AirKota Bekasi, 2011

Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali


Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat
yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air
baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan
wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar
oleh limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi
(industri di wilayah Kabupaten Bogor).

Hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bekasi pada tahun 2011
yang dibandingkan dengan Baku Mutu Air Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 serta dengan menggunakan Metode
Storet guna mengetahui Status Mutu Air berdasarkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2005 dapat disimpulkan sebagaimana pada
Tabel 2.2.
Tabel 2.2
Status Kelas dan Mutu Air Sungai Utama
Di Kota Bekasi Tahun 2011

KelasPP No.82 StatusPergubJabar


No. NamaSungai No.69/2005
Tahun 2001 (MetodeStoret)
1. Kali Cikeas II CEMAR SEDANG

2. Kali Cileungsi II CEMAR SEDANG

3. Kali Bekasi II CEMAR BERAT

4. Kali Baru II CEMAR BERAT

5. Saluran Sekunder II CEMAR SEDANG

Sumber : BPLH Kota Bekasi, 2011

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk
digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota
Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang
kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 6


Tabel 2.3.
Rata-rata Kekeruhan Kali Bekasi 2014 (mg/lt)

Tahun Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2003 239 2.670 3.244 4.088 3.540 506 40 47 48 3.860 593 419
2004 1.256 1.816 778 2.967 2.696 64 235 46 85 365 648 2.583
2005 423 595 589 447 261 503 253 144 51 391 295 146
2006 537 552 211 179 97 61 36 31 24 23 302 603
2007 343 1.011 87 364 216 378 46 46 68 115 313 367
2008 188 433 968 776 157 29 22 21 175 97 362 207
2009 314 283 184 488 454 162 160 25 122 228 102 185
2010 187 663 883 187 406 192 290 266 389 222 231 105
2011 * * * * * * * * * * * *
2012 * * * * * * * * * * * *
2013 * * * * * * * * * * * *
2014 * * * * * * * * * * * *

Sumber: Divisi I Perum Jasa Tirta II (diambil dari BPS Kota Bekasi 2015)

Dari tabel di atas, kekeruhan rata-rata sungai di Kota Bekasi pada akhir
tahun 2010 adalah 105 mg/lt. Setelah tahun tersebut, tidak diperoleh lagi
data terkait kekeruhan air sungai di Kota Bekasi karena alat untuk
mengetahui rata-rata kekeruhan Kali Bekasi mengalami kerusakan,
sehingga tahun 2014 tidak dapat diketahui seberapa besar kekeruhan Kali
Bekasi.
Tabel 2.4.
Rata-rata Debit Bulanan Kali Bekasi 2003 – 2014 (m3/dtk)

Tahun Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

2003 10,62 55,57 40,52 33,38 31,04 16,49 3,81 1,83 6,51 34,35 22,46 24,34

2004 44,28 21,56 19,98 35,26 52,45 90,10 93,80 17,49 34,30 10,20 37,12 33,15

2005 64,59 83,50 97,22 66,11 56,75 69,83 42,66 37,38 24,65 28,09 43,71 26,11

2006 72,48 72,63 36,34 42,52 27,44 14,28 6,94 3,47 1,35 1,60 10,34 42,41

2007 35,38 98,55 25,63 32,63 22,32 25,41 9,94 4,98 6,74 * 6,29 17,98

2008 30,62 43,24 53,91 52,20 25,70 7,50 16,22 11,17 12,97 19,67 38,85 24,66

2009 56,52 54,56 48,70 52,83 58,38 35,35 24,66 21,41 28,42 38,17 36,15 27,53

2010 32,28 83,29 68,89 18,02 45,09 34,38 34,50 39,35 68,95 46,37 45,48 32,60

2011 50,43 36,69 25,59 69,88 74,77 40,6 35,98 15,73 10,16 29,97 55,69 57,46

2012 37,74 63,44 24,64 45,09 27,75 20,64 10,48 4,48 5,72 19,54 40,77 113,06

2013 59,86 62,53 44,08 65,60 48,33 27,90 36,89 33,87 37,54 32,80 27,74 44,361

2014* 59,86 62,53 44,08 65,60 48,33 27,90 36,89 33,87 37,54 32,80 27,74 44,361

Sumber: Divisi I Perum Jasa Tirta II (diambil dari BPS Kota Bekasi 2015)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 7


Sementara itu, debit air Kali Bekasi yang melintasi Kota Bekasi tahun
2014 rata-rata 43,46 m3/detik. Dari tabel 2.4. dapat dilihat bahwa debit
terbesar terjadi pada bulan Januari dan Februari, dimana pada bulan
tersebut biasanya curah hujan cukup tinggi.

Sepanjang tahun 2014, di Kota Bekasi hanya satu bulan yang tidak terjadi
hujan yaitu di bulan Oktober. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan
Januari, yaitu tercatat 1.788 mm sedangkan curah hujan terendah pada
bulan Agustus dan September dengan jumlah curah hujan 5 mm. Selama
tahun 2014 tercatat terjadi 117 hari hujan dengan jumlah hari hujan
terbanyak terjadi di bulan Januari.

Pola curah hujan di Kota Bekasi sangat dipengaruhi oleh ketinggian


tempat dan topografi. Karena letak Kota Bekasi yang dilatarbelakangi oleh
dataran rendah yang dibatasi oleh batas administrasi wilayah DKI Jakarta,
Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi serta terletak agak jauh dari
pantai Teluk Jakarta yang dipisahkan oleh batas administrasi Kabupaten
Bekasi dengan wilayah utara Kota Bekasi.

Pola curah hujan di Kota Bekasi dipengaruhi oleh bentuk wilayah


terutama kondisi morfologi regional yang relatif datar dengan kemiringan
antara 0-3%, dengan bentuk miring ke arah utara serta ketinggian antara
0-25 m di atas permukaan laut dengan daerah datar yang berrawa.
Jumlah curah hujan pertahun di Kota Bekasi relatif tidak cukup banyak.
Musim hujan di Kota Bekasi berlangsung pada bulan November sampai
dengan bulan Mei. Umumnya musim hujan di Kota Bekasi berlangsung
lebih lama dibandingkan dengan musim kemarau. Kondisi musim curah
hujan di Kota Bekasi saat ini relatif tidak menentu, hal ini kemungkinan
disebabkan oleh iklim musim, musim pancaroba dan hujan konveksi
(hujan lokal). Musim pancaroba jatuh pada bulan Maret dan Mei. Keadaan
ini dipengaruhi oleh peredaran matahari yang menyebabkan terjadinya
Daerah Konvergensi Antar Tropik (DKAT).

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 8


Gambar 2.3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan
Di Kota Bekasi 2014

e. Luas dan Sebaran Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan


Rawan Bencana

Kawasan Lindung

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bekasi terdiri dari kawasan
yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan
kawasan perlindungan setempat. Untuk itu, terdapat beberapa kebijakan
pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Bekasi, yaitu :

(1) membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung;


(2) menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi
pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bekasi Tahun
2011-2031, kawasan lindung Kota Bekasi adalah sebagaimana terlihat
pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5
Rencana Kawasan Lindung Kota Bekasi sesuai RTRW KotaBekasi
Tahun 2011-2031

Kawasan Lindung Lokasi


Kali Cikeas
Kali Cileungsi
Kali Bekasi
Sempadan Sungai
Kali Sunter
Kali Cakung
Bantaran Sungai Cikiwul
Situ Rawalumbu
Daerah Sekitar Situ Situ Rawagede
Situ Rawa Pulo
Kawasan Karang Kitri
Kawasan Harapan Baru
Regensi
KawasanTaman Permata
Cikunir
Situ Uwong
Kawasan Kawasan Puri Gading
perlindungan Bendung Cikeas
Setempat Kawasan Rawa Pulo
Kelurahan Pengasinan
Kawasan Rawa Pasung
Tampungan Air dan Kawasan Rawa Lele
Pengendali Jati Bening 2
Banjir Situ Jati Bening
Kawasan Kompleks Kodam
Jaya
Kawasan Bumi Bekasi 3
Situ Rawalumbu
Saluran Rawalumbu Hulu

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 9


Kawasan Lindung Lokasi
PHP Narogong
Rawa Gede
Cipendawa
Desa Jatimulya
Kawasan Penyangga
Hutan Kota
Taman Kota
Taman Lingkungan
Taman Rekreasi
Tempat Pemakaman Umum
Lapangan
Ruang Olahraga/Lapangan
Terbuka Hijau Terbuka
SempadanHijau
Jalan
Kota Sempadan Sungai
Pulau Jalan
Sempadan Instalasi Bahaya
Sempadan Kereta Api
Taman Halaman Gedung
Taman Persil
LahanPekarangan
Sumber: Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi.

Kawasan Budidaya

Kota Bekasi didominasi oleh penggunaan lahan permukiman baik yang


terstruktur maupun permukiman yg dibangun oleh individu masyarakat.
Perkembangan kegiatan permukiman terstruktur beberapa tahun terakhir
mengakibatkan bangkitan kegiatan pendukung permukiman berupa
perdagangan, jasa dan kebutuhan fasilitas masyarakatnya. Disisi lain
perkembangan Kota Jakarta menyebabkan Kota Bekasi yang berfungsi
sebagai penyangga Kota Jakarta mendapat limpahan kegiatan baik berupa
industri, perdagangan dan jasa serta permukiman itu sendiri.

Tabel 2.6
Klasifikasi Penggunaan Lahan Berdasarkan Kawasan di
Kota Bekasi Tahun 2013

Jenis Kota Bekasi


Pusat Jati Pondok Bekasi Mustika
Penggunaan
Kota Sampurna Gede Utara Jaya Hektar Persen
Lahan
Perumahan 3.632,812 1.195,802 2.074,565 1.394,191 1.243,058 9.540,428 47,18 %
Komersial 288,117 86,264 123,894 92,578 93,501 684,354 3,39 %
Industri 124,813 36,054 58,399 324,198 233,535 776,999 3,84 %
Fasilitas
200,792 72,658 649,336 78,828 47,094 1.048,708 5,19 %
Pelayanan
Kawasan
115,431 33,024 42,666 52,808 47,770 291,699 1,44 %
Lindung
Transportasi 4,7000 - - 3,562 2,334 10,596 0,05 %

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 10


Ruang Terbuka
217,847 50,812 296,654 76,963 131,811 774,088 3,83 %
Hijau
Campuran 40,502 10,472 7,682 30,625 0,219 89,499 0,44 %
Pertanian (Lahan
848,687 1.810,976 938,717 910,865 2.403,108 6.912,353 34,19 %
Kosong)
Pemerintahan,
Pertahanan dan 66,819 7,112 3,809 12,158 2,492 92,391 0,46 %
Keamanan
Jumlah (Hektar) 5.540,519 3.303,174 4.195,722 2.976,776 4.204,922 20.221,119
Jumlah (Persen) 27,40 % 16,34% 20,75 % 14,72 % 20,79 % 100,00 % 100,00 %

Sumber :Kota Bekasi Dalam Angka 2014.

Permukiman

Secara umum perkembangan permukiman di Kota Bekasi mengarah pada


terbentuknya kawasan-kawasan permukiman baru skala besar yang
dikembangkan oleh swasta, terutama di Bantargebang dan Jatisampurna,
dan di kawasan sebelah utara KotaBekasi.

Adapun permukiman yang dibangun secara individu tersebar merata


disemua kecamatan di Kota Bekasi. Permukiman di Bekasi bagian selatan
merupakan permukiman dengan kepadatan yang masih rendah.
Permukiman kepadatan tinggi banyak ditemui Kecamatan Pondokgede,
Pondok Melati, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur dan
Rawalumbu. Sedangkan permukiman kepadatan sedang berkembang di
Kecamatan Bekasi Utara, Medan Satria, Jatisampurna, dan Jatiasih.
Kemudian untuk permukiman dengan kepadatan rendah berkembang di
Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya serta sebagian Jatiasih.

Daerah Titik Banjir dan Genangan

Beberapa titik banjir dan genangan di atas terkait dengan sistem drainase
yang diterapkan. Beberapa kelurahan yang selama ini memiliki risiko
tinggi terhadap ancaman bencana banjir di Kota Bekasi antara lain :
- Kecamatan Bekasi Utara, meliputi: Kelurahan Pejuang, Medan Satria,
Harapan Jaya, dan Kalibaru;
- Kecamatan Jati Asih, meliputi: Kelurahan Jatikramat, Jatimekar,
dan Jatirahayu;
- Kecamatan Bekasi Timur, meliputi: Kelurahan Mustika Jaya dan
Cikiwul; dan
- Kecamatan Pondok Melati, yaitu di Kelurahan Jatisari.

Sedangkan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Bekasi Timur merupakan


Area Berisiko Sedang menuju Tinggi.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 11


Tabel 2.7
Data Luasan Bencana Banjir Di Kota Bekasi

Luas/Area Wilayah Banjir


Kelu-
Kecamatan
rahan
Ha % % Ha

Pondokgede 1.629 7,74 % 5 10 % 160


Jatisampurna 1.449 6,88 % 5 - -
Pondok Melati 1.857 8,82 % 4 10 % 190
Jatiasih 2.200 10,45 % 6 15 % 330
Bantargebang 1.704 8,10 % 4 - -
Mustika Jaya 2.473 11,75 % 4 - -
Bekasi Timur 1.349 6,41 % 4 20 % 270
Rawalumbu 1.567 7,44 % 4 15 % 240
Bekasi Selatan 1.496 7,11 % 5 20 % 300
Bekasi Barat 1.889 8,97 % 5 15 % 280
Medan Satria 1.471 6,99 % 4 10 % 150
Bekasi Utara 1.965 9,33 % 6 10 % 200
Kota Bekasi 21.049 100,00 % 56 10,072 % 2.120

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2013.

Selanjutnya Tabel 2.7 memperlihatkan ketinggian dan lama genangan


yang terjadi selama bencana banjir yang terjadi pada tahun 2013.
Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel tersebut, Kecamatan
Jatiasih merupakan wilayah dengan genangan paling luas yaitu 330
hektar dengan rata-rata lama genangan adalah 26,5 jam dan rata-rata
ketinggian genangan mencapai 148,75 cm. Sedangkan rata-rata ketinggian
genangan yang terjadi di Kota Bekasi adalah 90,81cm dengan rata-rata
lama genangan adalah 18,24 jam.

Tabel 2.8
Data Jumlah Sebaran Lokasi Banjir Di Kota Bekasi

Ketinggian Lama Luas


No Lokasi Banjir Kelurahan Genangan Genangan Genangan
(cm) (jam) (ha)
A. Kecamatan Jatiasih 330
1. Perumahan Villa Jatirasa Jatirasa 120,00 24,0
Perumahan Pd. Gede
2. Jatirasa 250,00 38,0
Permai
3. Perumahan Kemang IFI Jatirasa 200,00 24,0
4. Perumahan PPA Jatiasih Jatirasa 150,00 24,0
Perumahan Pd. Mitra
5. Jatirasa 100,00 24,0
Lestari
6. Perumahan Graha Indah Jatimekar 50,00 24,0
7. Komplek Nasio Jatimekar 70,00 24,0
8. IKIP Jatikramat 250,00 30,0
148,75
Rata-rata 26,5
Kecamatan Pondok
B. 160
Gede

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 12


Ketinggian Lama Luas
No Lokasi Banjir Kelurahan Genangan Genangan Genangan
(cm) (jam) (ha)
1. Perumahan Antilop Jaticempaka 100,00 24,0
Perumahan Jatibening
2. Jatibening Baru 150,00 24,0
Baru II
Perum Jatibening Baru
3. Jatibening 100,00 20,0
(AL)
4. Perumahan Duta Indah Jatimakmur 60,00 12,0
5. Perumahan Sari Gaperi Jatimakmur 70,00 12,0
Perumahan Cahaya
6. Jatimakmur 100,00 24,0
Kemang
Perumahan Villa
7. Jatibening Baru 40,00 12,0
Bougenvile
Rata-rata 88,57 18,28
Kecamatan Pondok
C. 190
Melati
1. Perumahan Candra Lama Jatirahayu 50,00 12,0
2. Perumahan Candra Baru Jatirahayu 50,00 12,0
Rata-rata 50,00 12,0
Kecamatan Bekasi
D. 300
Selatan
1. Perumahan Jaka Kencana Jakasetia 60,00 12,0
2. Pangkalan Bambu – Giant Marga Jaya 250,00 48,0
3. Perumahan Galaxy Jakamulya 70,00 8,0
4. Perumnas II Kayuringin 40,00 10,0
5. Perumahan BSK Kayuringin 60,00 24,0
6. Perumahan Depnaker Jakasetia 150,00 36,0
Rata-rata 105,00 23,0
E. Kecamatan Bekasi Barat 280
1. Mas Naga Bintara 70,00 12,0
2. Jatiluhur Jakasampurna 80,00 12,0
Perumahan Harapan
3. Kotabaru 90,00 12,0
Baru II
Perumahan Persada
4. Jakasampurna 60,00 12,0
Kemala
Rata-rata 75,00 12,0
F. Kecamatan Rawalumbu 240
Perumahan Kemang
1. Bj.Rawalumbu 50,00 10,0
Pratama
2. Rawalumbu Utara Pengasinan 100,00 24,0
3. Narogong Pengasinan 70,00 18,0
4. Perumahan PHP II Pengasinan 120,00 24,0
Rata-rata 85,00 19,0
Kecamatan Bekasi
G. 270
Timur
1. Perumnas III Aren Jaya 70,00 24,0
2. Perumahan Durenjaya Duren Jaya 80,00 24,0
3. Perumahan Danita Bekasi Jaya 80,00 24,0
4. Perumahan wisma Jaya Aren Jaya 50,00 12,0
5. Kartini Margahayu 100,00 30,0
6. Perumahan Karang Kitri Margahayu 100,00 30,0
7. Margahayu Margahayu 100,00 30,0
8. Unisma Margahayu 100,00 8,0
Rata-rata 85,00 22,75
H. Kecamatan Bekasi Utara 200
1. Kelurahan Perwira Perwira 40,00 20,0
2. Kelurahan Teluk Pucung Teluk Pucung 250,00 24,0

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 13


Ketinggian Lama Luas
No Lokasi Banjir Kelurahan Genangan Genangan Genangan
(cm) (jam) (ha)
Kelurahan Harapan
3. Harapan Mulya 40,00 12,0
Mulya
Rata-rata 110,00 18,67
Kecamatan Medan
I. 150
Satria
1. Rawa Pasung Kalibaru 80,00 12,0
Perumahan Harapan
2. Pejuang 70,00 12,0
Indah
3. Kelurahan Pejuang Pejuang 60,00 12,0
Rata-rata 70,00 12,0
Jumlah Sebaran Lokasi Banjir Kota Bekasi 90,81 18,24 2.120

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2013.

Demografi

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun


migrasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan
kota. Namun harus diakui secara empirik pertambahan penduduk kota
terutama dari arus pendatang menimbulkan permasalahan baru yang
cukup kompleks baik fisik maupun non fisik, terutama bagi kota yang
tidak mempunyai daya dukung terhadap pertambahan penduduk. Fungsi
Kota Bekasi yang pada awalnya sebagai wilayah penyangga, bergeser
menjadi wilayah penyeimbang Ibu Kota Negara Republik Indonesia,
sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan, serta kegiatan jasa
dan usaha lainnya menjadi tarik bagi pendatang untuk mencari kerja
maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki pertumbuhan penduduk
yang cukup tinggi. Kota Bekasi tergolong sebagai wilayah yang padat
penduduknya. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Bekasi
2.084.420.Sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bekasi
telah mencapai 2.384.413. Dengan demikian, selama kurun waktu 6
tahun pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mencapai 14,39 persen.
Tabel dibawah ini menunjukkan persebaran penduduk di Kota Bekasi
berdasarkan jenis kelamin:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 14


Table 2.9
Luas Wilayah, Seks Rasio, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Per Km2
Menurut Kecamatan Di Kota Bekasi Tahun 2015

Luas Kepadatan
Jenis Kelamin Jumlah Sex
Kecamatan Wilayah Penduduk
Penduduk Ratio
Laki-laki Perempuan (km2) ( jiwa/km2 )
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Bekasi Timur 135.263 130.372 265.635 103,75 13,49 19.691
Bekasi Barat 139.395 134.059 273.454 103,98 18,89 14.476
Bekasi Utara 163.744 157.210 320.954 104,16 19,65 16.334
Bekasi Selatan 100.418 97.899 198.317 102,57 14,96 13.256
Rawalumbu 110.855 106.356 217.211 104,23 15,67 13.862
Medan Satria 77.754 74.683 152.437 104,11 14,71 10.363
Bantargebang 49.818 46.566 96.384 106,98 17,04 5.656
Pondok Gede 136.704 130.022 266.726 105,14 16,29 16.374
Jatiasih 104.919 101.015 205.934 103,86 22 9.361
Jatisampurna 53.260 51.064 104.324 104,30 14,49 7.200
Mustika Jaya 82.324 79.324 161.648 103,78 24,73 6.537
Pondok Melati 61.806 59.583 121.389 103,73 18,57 6.537
Kota Bekasi 1.216.260 1.168.153 2.384.413 104,12 210,49 11.328
2014 1.224.430 1.158.259 2.382.689 105,71 210,49 11.320
2013 1.132.289 1.080.056 2.212.345 104,84 210,49 10.510
2012 1.189.733 1.144.409 2.334.142 103,96 210,49 11.089
2011 1.250.435 1.197.495 2.447.930 104,42 210,49 11.629
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2015

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kota Bekasi tahun 2015


cenderung seimbang, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebesar
2.384.413 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.216.260jiwa
(51,39 persen), dan penduduk perempuan sebanyak 1.168.153jiwa (48,61
persen) dan rasio jenis kelamin 104,12. Berdasarkan data persebaran
penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2015, penyebaran tertinggi pada
Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 13,46 persen, Bekasi Barat 11,47
persen, Pondok Dede 11,19 persen dan terendah di Kecamatan
Bantargebang sebesar 4,04 persen.

Di samping itu, bila diperhatikan lebih cermat, terjadi pemusatan


kepadatan penduduk pada beberapa wilayah Kota Bekasi.Kepadatan
penduduk Kota Bekasi 11.328 jiwa/km2.Terdapat enam kecamatan
dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu Kecamatan Bekasi
Timur, Pondok Gede, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Rawalumbu, dan Bekasi
Selatan yang dihuni oleh 64,68 persen jumlah penduduk Kota Bekasi,
sementara lima kecamatan tersebut hanya memiliki luas wilayah sekitar
47,01 persen dari luas wilayah Kota Bekasi secara keseluruhan. Laju
pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis dari unsur-

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 15


unsur laju pertambahan dan unsur-unsur yang mengurangi jumlah
penduduk.Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasikan
kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 16


Tabel 2.10.
Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

NAMA
NO 0-4 Thn 5-9 Thn 10-14 Thn 15-19 Thn 20-24Thn 25-29Thn 30-34Thn 35-39Thn 40-44Thn 45-49Thn 50-54
KECAMATAN

1 Bekasi Timur 17.834 22.636 24.147 19.001 22.082 25.498 27.782 22.913 17.711 16.001 16
2 Bekasi Barat 17.617 24.430 27.923 21.860 22.157 24.116 26.547 23.955 19.851 17.219 15
3 Bekasi Utara 19.691 28.264 33.646 27.973 28.381 28.182 28.893 25.834 23.936 23.449 20
4 Bekasi Selatan 11.131 17.299 19.975 15.170 16.349 17.409 19.358 17.539 14.788 13.128 11
5 Rawalumbu 11.202 17.571 21.050 18.160 21.161 21.447 21.775 19.772 16.765 15.240 13
6 Medan Satria 8.176 14.112 17.109 12.856 12.889 13.251 14.185 12.970 11.774 10.956 9
7 Bantargebang 5.274 9.156 11.456 8.137 7.815 8.923 10.754 10.796 8.853 5.867 3
8 PondokGede 11.603 19.617 24.535 22.101 22.099 23.347 26.995 25.887 21.755 18.243 15

9 Jatiasih 11.157 18.973 23.223 17.928 16.460 16.421 18.353 18.280 17.215 14.990 11

10 Jatisampurna 5.273 9.406 12.247 9.529 9.231 8.473 9.402 9.173 8.152 7.303 6

11 Mustika Jaya 9.490 16.692 19.223 14.185 11.913 11.752 14.076 16.028 15.455 12.774 7
12 PondokMelati 5.941 10.836 13.676 10.117 9.226 9.330 10.878 10.722 9.772 8.525 6
Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Tahun 2015

Kecamata
No Bekerja TidakBekerja Jumlah
n
1 Bekasi Timur 208.744 56.891 265.635
2 Bekasi Barat 213.812 59.642 273.454
3 Bekasi Utara 250.646 70.308 320.954
4 Bekasi Selatan 155.340 42.977 198.317
5 Rawalumbu 176.326 40.885 217.211
6 MedanSatria 117.245 35.192 152.437
7 Bantargebang 72.101 24.283 96.384
8 PondokGede 222.271 44.455 266.726
9 Jatiasih 164.739 41.195 205.934
10 Jatisampurna 82.744 21.580 104.324
11 MustikaJaya 124.864 36.784 161.648
12 PondokMelati 96.025 25.364 121.389
TOTAL 1.884.857 499.556 2.384.413
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2015

Penduduk Kota Bekasi juga diklasifikasikan berdasarkan status


pendidikan mulai dari belum sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat
SMP, tamat SMA, tamat D.II, tamat, D.III, tamat S.1, tamat S.2, dan tamat
S.3, sebagaimana ditujunjukkan pada tabel 2.12. dibawah ini.

Table 2.12.
Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan Tahun 2015

Belum Tidak Tamat Tamat Tamat Tamat Tamat Tamat Tamat Tamat
Kecamatan
Sekolah TamatSD SD SLTP SLTA D-2 D-3 Strata1 Strata2 Strata3

BekasiTimur 49.299 25.202 22.619 26.449 110.793 2.114 9.268 18.372 1.436 83
BekasiBarat 54.361 26.808 23.691 26.964 109.827 1.469 8.940 19.810 1.492 92
BekasiUtara 61.671 36.564 28.668 35.760 124.663 2.538 10.596 19.116 1.317 61
BekasiSelatan 38.669 20.147 20.253 20.151 65.688 1.831 8.902 20.521 2.025 130
Rawalumbu 35.700 20.916 17.303 18.430 100.128 1.457 6.238 15.412 1.546 81
MedanSatria 30.812 16.633 12.908 16.958 59.871 1.285 4.194 8.908 812 56
Bantargebang 20.902 11.818 13.153 11.779 36.778 168 685 1.037 56 8
Pondokgede 42.690 28.162 22.224 24.573 103.057 1.421 10.475 31.293 2.677 154
Jatiasih 39.685 25.963 18.199 18.682 77.327 1.164 7.369 15.731 1.735 79
Jatisampurna 21.164 12.331 14.266 11.006 33.694 495 2.827 7.729 759 53
MustikaJaya 35.001 20.858 18.749 17.405 52.735 1.038 5.168 10.124 544 26
PondokMelati 23.757 13.197 12.499 12.670 42.055 683 4.790 10.831 851 56
JUM LAH 453.711 258.599 224.532 240.827 916.616 15.663 79.452 178.884 15.250 879

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2015

Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun


2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 14


Tahun 2009 – 2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6
(enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP
Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran,
WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan
Bandung, berikut potensi masing-masing wilayah. Wilayah
Pengembangan Bodebekpunjur menurut Pasal 11 ayat (1) merupakan
pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan
kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta
antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan.
Wilayah ini mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota
Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan sebagian Kabupaten Cianjur
(Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan
Kecamatan Cipanas).

Gambar 2.4. Tiga Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12


Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat, dikenal Metropolitan
Bodebekkarpur wilayah Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang,
dan Purwakarta sebagai satu kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk
karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial
masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, aglomerasi penduduk yang
mencakup 11,6 juta jiwa yang terletak di 82 kecamatan di 7 (tujuh)
kabupaten/kota, yaitu: Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, sebagian
wilayah Kabupaten Bekasi, sebagian wilayah Kabupaten Bogor, sebagian

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 15


wilayah Kabupaten Karawang, dan sebagian wilayah Kabupaten
Purwakarta, dengan total luas 314,840 hektar.

Menurut konsep Twin Metropolitan Bodebek Karpur – DKI Jakarta,


metropolitan ini dikembangkan sebagai Metropolitan Mandiri dengan
sektor unggulan Industri Manufaktur, Jasa, Keuangan, serta
Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sebagaimana karakteristik setiap
metropolitan yang diisyaratkan oleh peraturan daerah di atas, yaitu:
(1) memiliki aktivitas perkotaan yang mandiri;
(2) memiliki ciri khas yang berbeda;
(3) memiliki manajemen metropolitan yang mandiri; dan
(4) siap dalam kompetisi sosial-ekonomi yang sehat.

DKI
JAKARTA

Gambar 2.5 Konsep Twin Metropolitan Bodebek Karpur–DKI Jakarta

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah Metropolitan dan Pusat


Pertumbuhan Bodebekkarpur yang dikembangkan dengan arah kebijakan
sebagai metropolitan mandiri berbasis manufaktur, jasa, keuangan, serta
perdagangan, hotel, dan restoran serta pariwisata. Arah kebijakan
pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur diwujudkan melalui
METROPOLITAN
pendekatan Metropolitan Kembar (Twin Metropolitan)
BODEBEK
KARPUR
Bodebekkarpur – DKI
Jakarta. Pendekatan Metropolitan Kembar dilakukan dengan
mengembangkan Metropolitan Bodebekkarpur sebagai metropolitan level 1
yang setara dengan DKI Jakarta yang juga merupakan metropolitan level
1.

Sebagai metropolitan berbasis industri manufaktur, berbagai upaya perlu


dilakukan untuk mendorong kegiatan industri manufaktur di Metropolitan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 16


Bodebekkarpur, salah satunya dengan mengembangkan kawasan industri
yang terintegrasi dengan sistem angkutan barang (logistic) terutama untuk
memenuhi kebutuhan distribusi dan produksi kegiatan industry
manufaktur dalam skala besar. Dalam hal ini, perlu dilakukan
pembangunan system perkeretaapian barang yang mengakses ke lokasi
pelabuhan-pelabuhan skala regional di wilayah ini.Selain itu, perlu
dibangun pusat-pusat kegiatan riset dan inovasi teknologi yang dapat
mengakselerasi pemanfaatan teknologi tinggi dalam kegiatan industry
manufaktur di Metropolitan Bodebekkarpur.

Sebagai metropolitan berbasis jasa dan keuangan, pembangunan cluster


kantor pusat perusahaan, perdagangan, perbankan, jasa pelayanan,
asuransi, hokum, penelitian, dan pemerintahan perlu segera
dikembangkan di Metropolitan Bodebekkarpur. Pembangunan ini tidak
dapat terlepas dari pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM)
cepat yang terintegrasi menghubungkan pusat – pusat kegiatan ekonomi
(CBD dan pusat kegiatan lainnya), perumahan, serta simpul-simpul
transportasi regional seperti bandara internasional.Hal ini penting karena
kegiatan ekonomi berbagai perusahaan multinasional perlu ditunjang oleh
kemudahan akses menuju bandar udara internasional.

Sebagai metropolitan berbasis perdagangan, hotel, restoran serta


pariwisata, berbagai kawasan komersil yang terintegrasi dengan pusat-
pusat kegiatan ekonomi (CBD, kawasan industry, dsb) perlu
dikembangkan untuk menunjang kebutuhan penduduk Metropolitan
Bodebekkarpur.Kegiatan-kegiatan ekonomi yang berskala global harus
ditunjang oleh ketersediaan fasilitas perdagangan, hotel, restoran, serta
pariwisata yang berkelas metropolitan, baik dari segi kualitas maupun
kuantitasnya.

Sebagai salah satu upaya sinkronisasi program, pembangunan tematik


kewilayahan Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut:

□ Wilayah Kawasan Kota


1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung
perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
2. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan
sistem transportasi Jabodetabek;
3. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup
pelayanan seluruh Kota Bekasi;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 17


4. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah
berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh
Kota Bekasi dan regional;
5. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian
bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
6. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan
telekomunikasi secara terpadu;
7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam
dan budaya lokal;
8. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas
wilayah Kota Bekasi;
9. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang
terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola
hunian vertikal;
10. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah
selatan Kota Bekasi;
11. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang
terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah
dan kearifan lokal;
12. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya,
dan prasana dan sarana pendukungnya;
13. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wil. selatan kota;
14. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi
khusus tertentu.

Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem


transportasi Jabodetabek direncanakan dengan melakukan penataan
koridor jalan utama Kota Bekasi, meliputi:
1. Koridor Jalan KH. Noer Ali
2. Koridor Jalan Ahmad Yani
3. Koridor Jalan Cut Meutia,
4. Koridor Jalan Juanda
5. Koridor Jalan Sudirman
6. Koridor Jalan Pekayon - Pondok Gede
7. Kajian Jalan Pembentuk Struktur Ruang

□ Pembangunan Infrastruktur Sub Pusat Pelayanan Kota


1. Penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK), meliputi kawasan Jalan
Sudirman-Juanda– Cut Meutia – Achmad Yani.
2. Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), meliputi:
- SPPK Pondok Gede (pusat Kelurahan Jatiwaringin)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 18


- SPPK Bekasi Utara (pusat Kelurahan Perwira)
- SPPK Jati Sampurna (pusat Kelurahan Jatikarya)
- SPPK Mustikajaya (pusat Kelurahan Pedurenan)
3. Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- PPL Medan Satria (pusat Kelurahan Medan Satria)
- PPL Rawalumbu (pusat Kelurahan Bojong Rawalumbu)
- PPL Bekasi Selatan (pusat Kelurahan Jaka Satria)
- PPL Bekasi Barat (pusat Kelurahan Bintara)
- PPL Jatiasih (pusat Kelurahan Jatirasa)
- PPL Pondok Melati (pusat Kelurahan Jatiwarna)
- PPL Bantargebang (pusat Kelurahan Bantar Gebang)

Gambar 2.6. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bekasi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 19


□ Taman Tematik di Beberapa Kecamatan

1. Pembuatan Taman di 12 (dua belas) Kecamatan


2. PSU Perumahan Duren Jaya
3. Pemanfaatan Fasos Fasum Sebagai Taman Lingkungan

Gambar 2.7. Rencana Penataan Taman Tematik


di Kecamatan Mustika Jaya

Gambar 2.8. Rencana Penataan Taman Tematik


di Kecamatan Bantar Gebang
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan perekonomian suatu


daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).Dari data PDRB dapat
diturunkan indikator lainnya seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 20


perkapita.Pada tahun 2014 PDRB dihitung berdasarkan tahun dasar baru, yaitu
tahun dasar 2010.Sebelumnya tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan
PDRB adalah tahun dasar 2000. Tiga lapangan usaha sebagai penyumbang
terbesar pembentukan PDRB Kota Bekasi tahun 2014 adalah kategori industri
pengolahan; kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor; dan kategori konstruksi. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar
36,04 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor sebesar 23 persen dan kategori konstruksi sebesar 10,08 persen. Sejak
tahun 2013 kategori konstruksi mampu menggeser peran kategori transportasi
dan pergudangan.Hal tersebut tidak mengherankan karena beberapa tahun
terakhir Kota Bekasi giat melaksanakan program pembangunan baik yang
dilakukan pemerintah maupun pihak swasta.

PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar Rp.
64.126,99 milyar, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 52.532,66
milyar. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi tahun 2014 adalah 5,61
persen. Secara umum kinerja kegiatan ekonomi di Kota Bekasi mengalami sedikit
perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perubahan tahun dasar dalam penyusunan PDRB mengharuskan adanya


implementasi SNA 2008. Hal ini berdampak pada perubahan konsep, definisi dan
metodologi. Salah satu perubahan yang mendasar adalah perubahan lapangan
usaha yang tadinya terdiri dari 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori ekonomi.
Kota Bekasi sendiri melakukan penyusunan PDRB berdasarkan 16 kategori
ekonomi.Kategori yang tidak dihitung di Kota Bekasi adalah kategori
pertambangan dan penggalian. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan
tersebut dalam perekonomian Kota Bekasi.

PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan,
dimana Tahun dasar yang dipakai adalah Tahun 2010.Data yang disajikan
adalah data series tahun 2011 sampai 2014.Disajikan menurut atas dasar harga
berlaku dan atas dasar harga konstan.Dimana PDRB tahun 2013 merupakan
angka sementara dan data tahun 2014 merupakan angka sangat
sementara.Berdasarkan data PDRB 2011 – 2014 pertumbuhan ekonomi
mengalami pola yang berbeda. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun
2014 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori yang
mengalami laju pertumbuhan paling tinggi dibanding tahun sebelumnya adalah
kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 17,34 persen. Sedangkan Kategori
yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah Kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan di tahun 2013 pertumbuhannya mencapai 0,94
persen, di tahun 2014 pertumbuhannya -2,07 persen.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 21


PDRB perkapita di Kota Bekasi tahun 2014 adalah sebesar Rp. 24,27 juta,
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 22,45 juta.
Angka ini memiliki makna bahwa setiap orang di Kota Bekasi diperkirakan
memiliki pendapatan sebesar Rp. 24,27 juta pada tahun 2014.

Tabel 2.13.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014
(juta rupiah)

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014**


1. Pertanian,
Kehutanan dan 338.635,95 344.996,79 351.517,39 387.750,61 411.869,79
Perikanan
2. Pertambangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Penggalian
3. Industri
16.410.209,14 17.994.471,88 19.493.229,28 20.971.060,85 23.113.854,11
Pengolahan
4. Pengadaan
900.226,13 1.045.530,49 1.325.108,43 1.533.337,09 1.972.918,56
Listrik dan Gas
5. Pengadaan
Air, Pengelolaan
32.515,32 36.747,44 40.155,13 45.939,40 48.518,43
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
6. Kontruksi 3.242.418,26 3.672.191,90 4.474.969,02 5.478.367,77 6.467.084,55
7. Perdagangan
Besar dan
Eceran, Reparasi 9.696.407,72 10.907.572,96 12.434.806,80 13.936.356,77 14.749.845,86
Mobil dan
Sepeda Motor
8. Transportasi
dan 3.589.984,88 4.144.896,28 4.526.813,83 5.156.356,01 5.988.023,43
Pergudangan
9. Penyediaan
Akomodasi dan 1.356.993,71 1.536.597,31 1.721.956,30 1.957.742,73 2.237.969,58
Makan Minum
10 Informasi dan
682.287,36 780.132,50 892.781,74 1.011.595,65 1.169.422,38
Komunikasi
11 Jasa
Keuangan da 1.041.053,17 1.192.129,01 1.393.898,35 1.661.332,81 1.786.031,17
Asuransi
12 Real Estate 678.973,73 775.952,32 869.918,58 956.307,77 1.020.483,26
13 Jasa
153.912,66 183.506,86 208.090,12 233.913,66 273.186,92
Perusahaan
14 Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan 934.314,78 1.068.185,89 1.204.308,47 1.273.820,91 1.330.431,11
Jaminan Sosial
Wajib
15 Jasa
707.715,57 773.532,69 917.828,01 1.061.650,95 1.330.421,11
Pendidikan
16 Jasa
Kesehatan dan 408.192,18 461.252,04 505.455,91 567.344,78 637.613,63
Kegiatan Sosial
17 Jasa Lainnya 1.109.614,06 1.226.639,97 1.338.386,41 1.462.122,50 1.639.557,70
PDRB Atas
Dasar Harga 41.283.454,62 46.144.336,33 51.699.223,77 57.695.000,26 64.177.231,59
Berlaku
Keterangan: *) Angka perbaikan **) Angka sementara
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2010-2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 22


Tabel 2.14.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2014
(juta rupiah)
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014**
1. Pertanian, Kehutanan
338 635,95 330 213,19 324 317,58 327 352,08 320 562,85
dan Perikanan
2. Pertambangan dan
0 0 0 0 0
Penggalian
3. Industri Pengolahan 16 410 209,14 17 097 928,22 17 734 781,60 18 348 246,03 19 011 312,68
4. Pengadaan Listrik dan
900 226,13 885 390,27 974 881,69 1 066 930,33 1 140 036,20
Gas
5. Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, 32 515,32 35 483,97 38 248,09 40 892,14 43 067,40
Limbah dan Daur Ulang
6. Kontruksi 3 242 418,26 3 561 796,46 3 992 584,56 4 678 488,41 5 330 104,23
7. Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil 9 696 407,72 10 384 147,84 11 271 580,77 11 878 564,30 12 261 388,10
dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan
3 589 984,88 4 006 353,72 4 274 402,27 4 450 998,19 5 330 104,23
Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi
1 356 993,71 1 467 027,82 1 572 664,08 1 723 107,43 1 872 972,10
dan Makan Minum
10 Informasi dan
682 287,36 777 534,67 885 117,26 963 390,26 1 130 443,73
Komunikasi
11 Jasa Keuangan da
1 041 053,17 1 130 112,63 1 219 013,85 1 376 616,39 1 417 682,46
Asuransi
12 Real Estate 678 973,73 732 891,03 792 589,98 845 329,94 894 260,72
13 Jasa Perusahaan 153 912,66 173 828,96 190 979,62 207 365,82 225 684,43
14 Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan 934 314,78 973 416,01 1 029 813,58 1 039 273,96 1 045 431,65
dan Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 707 715,57 757 849,88 856 713,14 935 574,84 1 057 275,49
16 Jasa Kesehatan dan
408 192,18 438 666,96 468 842,22 512 288,09 557 732,68
Kegiatan Sosial
17 Jasa Lainnya 1 109 614,06 1 193 242,48 1 280 802,62 1 345 507,63 1 444 909,38
PDRB Atas Dasar Harga
41 283 494,62 43 946 084,12 46 907 332,89 49 739 925,83 52 532 659,96
Konstan
Keterangan: *) Angka perbaikan **) Angka sementara
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2010-2014

Tabel 2.15.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Menurut
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (persen)

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014**


1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,82 0,75 0,68 0,67 0,64
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan 39,75 39 37,71 36,34 36,04
4. Pengadaan Listrik dan Gas 2,18 2,26 2,56 2,69 3,08
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Daur Ulang
6. Kontruksi 7,85 7,96 8,66 9,49 10,08
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
23,49 23,64 24,05 24,15 23
Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 8,7 8,98 8,76 8,93 9,34
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,29 3,33 3,33 3,39 3,49
10 Informasi dan Komunikasi 1,65 1,69 1,73 1,75 1,82
11 Jasa Keuangan da Asuransi 2,52 2,58 2,7 2,88 2,79
12 Real Estate 1,64 1,68 1,68 1,66 1,59

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 23


Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014**
13 Jasa Perusahaan 0,37 0,4 0,4 0,41 0,43
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
2,26 2,32 2,33 2,21 2,07
Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 1,71 1,68 1,78 1,84 2
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,99 1 0,98 0,98 0,99
17 Jasa Lainnya 2,69 2,66 2,59 2,53 2,56
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 100 100 100 100 100
Keterangan: *) Angka perbaikan **) Angka sementara
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2010-2014

PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di


suatu negara (daerah).Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian
pendapatan nasional suatu negara (atau PDRB bagi daerah) dengan jumlah
penduduk negara (daerah) tersebut.Pendapatan per kapita juga merefleksikan
PDB per kapita.Jadi untuk melakukan perhitungan PDRB per kapita adalah
dengan membagi nilai total PDRB (ADHB atau ADHK) terhadap jumlah penduduk
yang ada pada periode perhitungan PDRB per kapita tersebut.Dengan
menggunakan perhitungan PDRB per kapita maka dapat diperkirakan
pendapatan rata-rata penduduk di Kota Bekasi setiap tahunnya, walaupun
dalam perhitungan PDRB per kapita tidak diperhatikan ketimpangan yang terjadi
di masyarakat.

Perkembangan PDRB per kapita Kota Bekasi tahun 2010 hingga tahun
2014 dapat dilihat pada Tabel 2.16. Terlihat dalam kurun waktu lima tahun
terakhir, yaitu tahun 2010 hingga tahun 2014, PDRB per kapita Kota Bekasi
selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif baik dari sisi PDRB ADHB
maupun dari sisi ADHK.

Tabel 2.16
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi
Tahun 2008-2013

Tahun PDRB per Kapita (ADHB) PDRB per Kapita (ADHK)


2010 17.117.023 7.424.659
2011 16.556.359 6.769.614
2012 19.614.557 7.585.829
2013 23.450.077 8.548.489
2014
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 24


Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014
(persen)
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013* 2014**

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -2,49 -1,79 0,94 -2,07

2. Pertambangan dan Penggalian


3. Industri Pengolahan 4,19 3,72 3,46 3,61
4. Pengadaan Listrik dan Gas -1,65 10,11 9,34 6,85

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah


9,13 7,79 6,91 5,32
dan Daur Ulang

6. Kontruksi 9,85 12,09 17,18 13,93

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi


7,09 8,54 5,39 3,22
Mobil dan Sepeda Motor

8. Transportasi dan Pergudangan 11,6 6,69 4,13 7,39

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,11 7,2 9,57 8,7

10 Informasi dan Komunikasi 13,96 14,84 8,84 1,34


11 Jasa Keuangan da Asuransi 8,55 7,87 12,93 2,98
12 Real Estate 7,94 8,15 6,65 5,79
13 Jasa Perusahaan 12,94 9,87 8,58 8,83

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan


4,19 5,79 0,92 0,59
Jaminan Sosial Wajib

15 Jasa Pendidikan 7,08 13,05 9,21 13,01

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,47 6,88 9,27 8,87

17 Jasa Lainnya 7,54 7,34 5,05 7,39


Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga
6,45 6,74 6,04 5,61
Konstan
Keterangan : *) Angka perbaikan **) Angka sementara
Sumber : BPS Kota Bekasi, 2010-2014

Berdasarkan data PDRB Tahun 2010-2014, pertumbuhan ekonomi


mengalami pola yang berbeda.Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun
2014 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang
mengalami laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya
adalah sektor pendidikan sebesar 13,01 persen, naik sebesar 3,80 persen dari
tahun 2013. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat
adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu pada tahun 2013
pertumbuhannya 12,93 persen dan pada tahun 2014 pertumbuhannya hanya
2,98 persen.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 25


Sumber: Diolah dari BPS Kota Bekasi, 2015
Gambar 2.9
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi

B. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan


kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh
terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks
harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima)
kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan
pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH).

Pada Januari 2016 di Kota Bekasi terjadi inflasi sebesar 0,37 persen
dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,54. Dari 7 kota IHK di Jawa
Barat, tercatat semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota
Tasikmalaya sebesar 0,93 persen dan IHK 122,23. Sedangkan inflasi terendah
terjadi di Kota Bekasi.Pada gambar 2.10 di bawah ini terlihat pergerakan inflasi
selama dua belas bulan terakhir dari Januari 2015 sampai dengan Januari 2016.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 26


Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016
Gambar 2.10. Grafik Perkembangan Inflasi Kota Bekasi

Inflasi di Kota Bekasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang


ditunjukkan oleh naiknya indeks di 6 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok
bahan makanan sebesar 2,65 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok
dan tembakau sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan
bahan bakar sebesar 0,05; kelompok sandang sebesar 0,52 persen; kelompok
kesehatan 0,08 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga
sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan mengalami deflasi tinggi sebesar 1,48 persen.

Kelompok bahan makanan mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,65


persen. Sub kelompok yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah sub
kelompok bumbu-bumbuan 7,65 persen, yang disebabkan karena naiknya harga
bawang merah dan cabai merah. Laju inflasi tahun kalender 2016 “year to date”
Kota Bekasi sebesar 0,37 persen dan laju inflasi tahun ke tahun “year on year”
(Januari 2016 terhadap Januari 2015) sebesar 2,77 persen.

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Januari 2016, tercatat semua
kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tasikmalaya sebesar 0,93
persen dengan IHK 122,23. Berturut-turut diikuti Kota Bogor sebesar 0,88
persen dengan IHK 122,76; Kota Depok dengan inflasi 0,68 persen dengan IHK
122,03; Kota Sukabumi inflasi 0,67 persen dengan IHK 122,78; Kota Bandung
inflasi 0,53 persen dengan IHK 122,36; Kota Cirebon dengan inflasi sebesar 0,50
persen dengan IHK 119,53; dan inflasi yang terendah terjadi di Kota Bekasi.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 27


Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016
Gambar 2.11. Perbandingan IHK di Tujuh Kota di Jawa Barat Januari
2016

Laju inflasi Kota Bekasi sejak bulan Januari tahun 2014 hingga bulan Januari
tahun 2016 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17. Laju Inflasi (%) Kota Bekasi Tahun 2014-2016 (menurut
bulan)

Bulan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Januari 0,63 -0,40 1,10 0,85 0,74 1,49 1,15 -0,17 0,37
Februari 1,63 0,59 0,65 0,18 -0,14 0,67 0,43 0,06 N/A
Maret 0,07 -0,18 -0,48 -0,09 0,16 0,49 0,32 -0,37 N/A
April 1,24 -0,53 0,07 -0,95 0,14 -0,04 -0,80 0,10 N/A
Mei 1,07 0,27 0,27 0,08 -0,04 0,48 -0,14 0,40 N/A
Juni 1,24 0,01 0,74 0,51 0,51 1,48 0,47 0,43 N/A
Juli 1,99 0,44 2,16 0,56 0,83 4,06 1,05 0,81 N/A
Agustus 0,66 0,53 0,60 0,49 1,05 1,73 0,51 0,82 N/A
September 1,13 0,78 0,07 0,20 0,06 -1,20 0,12 -0,38 N/A
Oktober -0,17 0,23 -0,09 0,25 -0,29 -0,15 0,36 -0,32 N/A
November 1,02 0,02 0,53 0,53 -0,12 -0,12 1,99 0,03 N/A
Desember -0,82 0,17 1,02 0,79 0,52 0,30 1,99 0,91 N/A

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2016

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI)


adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan
dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (bisa juga digunakan
untuk Daerah). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah
negara/daerah adalah negara/daerah maju, negara/daerah berkembang,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 28


ataukah negara/daerah terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh
kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian rata-rata
sebuah negara (daerah) menjadi 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia,
yaitu sebagai berikut:

1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup
saat kelahiran;

2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang
dewasa dan kombinasi pendidikan dasar dan menengah atau gross
enrollment ratio; dan

3) Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari


Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
per kapita dalam Kemampuan Daya Beli (Purchasing Power Parity).

Data mulai tahun 2010-2014 menunjukkan capaian IPM Kota Bekasi yang
sangat baik dan selalu meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2010, IPM
Kota Bekasi tercatat sebesar 76,46 dan terus meningkat mencapai 78,84 di akhir
tahun 2014.Peningkatan IPM menunjukkan kualitas sumber daya manusia di
Kota Bekasi yang berpendidikan dan memiliki standar kehidupan yang layak dan
sehat. Deskripsi IPM Kota Bekasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi

Komponen IPM
Rata-
Harapa Harapa Pengeluar
rata
Tahun n n Lama an Riil IPM
Lama
Hidup Sekolah Perkapita
Sekolah
(tahun) (tahun) (tahun) (000 Rp.)
-1 -2 -3 -4 -5 -6
2010 74,12 12,13 10,07 14,164 76,46
2011 74,13 12,36 10,43 14,187 77,48
2012 74,15 12,43 10,46 14,342 77,7
2013 74,17 13,2 10,49 14,475 78,62
2014 74,18 13,28 10,55 14,556 78,84
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2015

a. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan dalam pengukuran IPM terdiri dari dua indikator


utama, yaitu angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah penduduk
dewasa.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 29


Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah porsi penduduk berusia 15 tahun ke


atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH
dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf,


terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah
penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD;
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap
informasi dari berbagai media; dan
3. Menunjukkankemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.
Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan
potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap
pembangunan daerah.

AMH didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas


yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun
keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.AMH Kota Bekasi pada
tahun 2010 adalah sebesar 98,51 persen dan angka ini terus meningkat dalam
tahun-tahun berikutnya,hingga pada tahun 2014 AMH Kota Bekasi mencapai
99,99 persen.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bekasi
Tahun 2010-2014

Tahun Angka Melek Huruf


2010 98,51 %
2011 98,56 %
2012 98,57 %
2013 98,60 %
2014 99,99 %
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2015

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang


menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai
dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT).Pada prinsipnya angka ini merupakan
transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang


dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis
pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 30


ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan
sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu
tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal
manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari
TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bekasi sejak tahun 2010 hingga tahun
2014 berada di atas angka 10 tahun dimana pada tahun 2010 angka rata-rata
lama sekolah Kota Bekasi adalah 10,53 tahun, dan terakhir tahun 2014tercatat
sebesar 10,55 tahun.

Tabel 2.20.
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Di Kota Bekasi (2010-2014)
Angka Rata-rata Lama
Tahun
Sekolah
2010 10,53
2011 10,58
2012 10,84
2013 10,85
2014 10,55
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2015.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada


tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia
tujuh hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang
sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia
yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat
partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan
indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia
sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi
jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa
memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.
Tabel 2.19 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Bekasi
selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 untuk seluruh jenjang
pendidikan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa angka partisipasi kasar Kota
Bekasi selama kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi yang berarti, terutama
pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 31


Tabel 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Bekasi
Tahun 2011-2015
Jenjang
No. 2011 2012 2013 2014 2015
Pendidikan
1. APKSD/MI 106,82 112,44 121,80 121,67 121,88
2. APKSMP/MTs 84,65 92,23 91,75 88,10 92,54
3. APKSMA/MA/SMK 69,92 72,45 89,88 90,60 92,14
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2015

Pada tahun 2011, APK SD/MI adalah sebesar 106,82 persen meningkat
pada tahun 2012 menjadi 112,44, dan tahun 2013 menjadi 121,80, pada tahun
2014 sedikit menurun menjadi 121, 67 persen dan kembali naik pada tahun
2015 menjadi 121,88 persen. Begitu pula pada jenjang SMP/MTs dimana pada
tahun 2010 sebesar 91,95 persen, tahun 2011 mengalami penurunan menjadi
84,65 persen, kembali meningkat tahun 2012 menjadi 92,23 persen tahun 2013
turun menjadi 91,75 persen, tahun 2014 turun lagi menjadi 88,10 persen dan
tahun 2015 kembali naik menjadi 92,54 persen. Hal yang sama juga terjadi pada
APK untuk jenjang SMA dan sederajat dimana pada tahun 2010 nilai APK Kota
Bekasi untuk jenjang tersebut adalah 71,02 persen, tahun 2011 mengalami
penurunan menjadi 69,92 persen, naik kembali pada tahun 2012 menjadi 72,45
persen, terus meningkat tahun 2013 menjadi 89,88 persen, tahun 2014 menjadi
90,60 persen dan tahun 2015 menjadi 92,14 persen.

Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 -


18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi
dengan jumlah penduduk berusia 7 - 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang
sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat
pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap
penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan
APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat
partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai
dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan
membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah
dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 32


Tabel 2.22.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Bekasi
Tahun 2011-2015

No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015

1. APM SD/MI 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99


2. APM SMP/MTs 82.96 83.98 91.23 86,14 91,61
3. APM SMA/MA/SMK 69,75 70,00 79,39 84,18 90,30

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2015.

APM Kota Bekasi menunjukkan fluktuasi pada kurun waktu 2011 hingga
2015 dimana pada tahun 2011, APM SD/MI adalah 100 persen yang kemudian
menurun hingga tahun 2015 menjadi 99,99 persen. Namun APM SMP/MTs yang
pada tahun 2011 tercatat sebesar 82,96 persen meningkat di tahun 2012
menjadi 83,98 persen, meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi 91,23
persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 86,14 persen
dan kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 91,61 persen. Sedangkan
APM SMA/MA/SMK dan yang sederajat cenderung menunjukkan perkembangan
yang positif, meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 69,75 persen pada tahun
2011 menjadi 90,30 persen pada tahun 2015.
Kontribusi capaian indeks pendidikan terhadap IPM Kota Bekasi adalah
sebesar 90.34% dengan demikian pada gilirannya Indeks Pendidikan Kota Bekasi
yang cukup tinggi tersebut, telah memberikan kontribusi yang cukup besar
terhadap pencapaian indeks pendidikan Jawa Barat, yang berdampak pada
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi jawa Barat.
Besarnya indeks pendidikan ditentukan oleh angka melek huruf (AMH)
dan angka rata-rata sekolah (RLS). Berdasarkan data terakhir, penduduk yang
berusia > 15 tahun di Kota Bekasi mencapai 1.738.967 jiwa dari jumlah
penduduk usia > 15 tahun keatas dapat baca tulis sebanyak 1.739.191 jiwa,
hasil capaian kinerja sebesar 99,99 % capaian target di tahun 2014 adalah
99,99 % dengan demikian capaian kinerja tercapai 100 % . Pada sisi lain, angka
rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Bekasi tahun 2014 telah mencapai indeks
10,83 target yang ingin dicapai 10,23 capaian kinerja ditahun selisih target
tahun 2014 tercapai.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 33


Tabel 2.23
Capaian Kinerja APM dan APK BerdasarkanTtingkat Pendidikan di Tahun
2011 - 2015

No Tingkat Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015


I Sekolah Dasar
APM 100 99.99 99.99 99.99 99,99
APK 106.82 107.52 112.44 121.65 121,88
II SMP
APM 82.96 83.98 91.23 86,14 91,61
APK 84.65 90.25 92.23 87,91 92,54
III SLTA
APM 68.52 70 79.39 84,18 90,30
APK 69.92 70.81 72.45 86,36 92,14

Beberapa hal yang dikaji berkaitan dengan APK dan APM pada tabel
diatas terlihat di tingkat SMP periode 2013 - 2014 terdapat capaian kinerja
menurun dibandingkan tahun 2013, ini disebabkan di tahun 2014 terjadi
kekurangan ruang kelas untuk SMP sehingga menyebabkan tuntutan jumlah
siswa sekolah tingkat SMP tidak dapat tertampung seluruhnya di Kota Bekasi .
Hal ini menyebabkan siswa usia 13-14 tahun yang tidak dapat bersekolah di
Kota Bekasi terutama yang tinggal di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta
(contoh Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Pondok Gede) lebih memilih
untuk bersekolah di DKI Jakarta daripada di Kota Bekasi. Tingkat Partisipasi
Pendidikan di semua jenjang baik, SD, SMA dan SMK terlihat adanya capaian
kinerja yang sama dan capaian kinerja yang meningkat (SMA/SMK sederajat)
karena di tahun 2014 merupakan awal wajar pendidikan 12 tahun.
Perkembangan sekolah, siswa dan guru di semua jenjang pendidikan di
Kota Bekasi selama tahun 2012-2014, dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 34


Tabel 2.24
Data Jumlah Pelajar Tahun 2012 –2014

JUMLAH SISWA 2012 PENDUDUK JUMLAH SISWA 2013 PENDUDUK JUMLAH SISWA 2014 PENDUDUK
NO JENJANG NO JENJANG NO JENJANG
NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6 NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6 NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6
PAUD - 15.252 PAUD - 16.014 PAUD - 8.912 8.912
TK - 28.333 TK - 29.750 TK - 20.470 20.470
1 RA - 11.426 216.225 1 RA - 11.693 219.176 1 RA - 11.693 11.693 139.215
TPQ - 23.009 TPQ - 24.158 TPQ - 24.158 24.158
TKQ - 19.628 TKQ - 20.160 TKQ - 20.610 20.610
- - 97.648 USIA 7-12 - - 101.775 USIA 7-12 - 85.843 USIA 7-12
SD 191.171 62.366 253.537 SD 191.553 64.296 255.849 SD 188.419 65.279 253.698
2 MI 290 21.487 21.777 244.997 2 MI - - 22.732 253.422 2 MI 382 24.306 24.688 227.468
PAKET A 170 PAKET A - - - PAKET A - - 531
191.461 83.853 275.484 USIA 13-15 191.553 64.296 278.581 USIA 13-15 188.801 89.585 278.917 USIA 13-15
SMP 56.440 32.302 88.742 SMP 56.506 31.980 88.486 SMP 51.601 42.336 93.937
3 MTS 3.033 12.872 15.905 115.946 3 MTS - - 16.324 118.496 3 MTS 3.148 14.919 18.067 126.036
PAKET B 845 PAKET B - - - PAKET B - - 1.803
59.473 45.174 105.492 USIA 16-18 56.506 31.980 104.810 USIA 16-18 54.749 57.255 113.807 USIA 16-18
SMA 21.979 15.352 37.331 SMA 21.075 14.360 35.435 SMA 19.624 17.036 36.660
SMK 6.766 39.992 46.758 SMK 9.046 48.866 57.912 SMK 9747 50.659 60.406
4 4 4
MA 1.610 1.812 3.422 123.597 MA - - 3.561 117.579 MA 1873 2039 3.912 112.396
PAKET C - 2.039 PAKET C - - - PAKET C - - 4.297
30.355 57.156 89.550 30.121 63.226 96.908 31.244 69.743 105.275
TOTAL TOTAL TOTAL
281.289 186.183 568.174 700.765 278.180 159.502 582.074 708.673 274.794 216.583 583.842 605.115
KESELURUHAN KESELURUHAN KESELURUHAN
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2014.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II - 22


Dari data tabel 2.24 diatas Data jumlah PAUD tahun 2013 - 2014
mengalami penurunan siswa disebabkan penurunan jumlah penduduk. Di tahun
2013 jumlah PAUD sebanyak 101.775 siswa tetapi tahun 2014 sebanyak 85.843
siswa hal ini disebabkan berpengaruhnya jumlah penduduk tahun 2013-2014
yang berkurang di tahun 2013 jumlah penduduk 2.592.819 jiwa di tahun 2014
jumlah penduduk 2.212.345 jiwa. Adanya penurunan jumlah penduduk di Kota
Bekasi di tahun 2014 sebesar 380.474 jiwa.Penurunan jumlah penduduk
dimungkinkan program KB sudah berhasil. Jumlah penurunan penduduk kota
bekasi sekitar 0,85 persen. Meningkatnya jumlah siswa SD sederajat, SMP
sederajat dan SMA/SMK sederajat ditahun 2014 hal ini disebabkan semakin
banyaknya minat siswa bersekolah di Kota Bekasi baik SD, SMP, SMA, SMK
maupun sederajatnya. Hal ini juga masih banyak siswa yang belum dapat
tertampung bersekolah di Kota Bekasi mengingat daya tamping sekolah yang
masih belum memadai terutama ruang kelas baru yang masih kurang.

b. Indeks Kesehatan
Upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Bekasi dilakukan
antara lain melalui pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Program dan
kegiatan yang dilakukan di Puskesmas diantaranya: program promosi kesehatan,
pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, kesehatan
lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pelayanan gizi
masyarakat dan pengobatan yang dilakukan di dalam gedung maupun luar
gedung Puskesmas.
Puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128
Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, merupakan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas
sebagai sarana pelayanan kesehatan pertama dan terdepan dalam sistem
pelayanan kesehatan melaksanakan upaya kesehatan wajib dan upaya
kesehatan pengembangan.Upaya kesehatan wajib harus diselenggarakan oleh
setiap Puskesmas dan upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai
dengan masalah, kondisi, kebutuhan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan
pemerintah daerah. Upaya pengembangan kesehatan di Puskesmas antara lain
melalui Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Sampai dengan tahun 2015 dari 31 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Puskesmas yang ada, telah dikembangkan 10 UPTD Puskesmas dengan tempat
perawatan dan mampu PONED, yakni UPTD Puskesmas Pejuang, Kaliabang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 23
Tengah, Teluk Pucung, Karang Kitri, Bojong Rawa Lumbu, Pondok Gede, Jati
Sampurna, Bantargebang, Mustika Jaya, dan Pekayon Jaya.
Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang
dilaksanakan Puskesmas merupakan upaya mempercepat penurunan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai salah satu target
pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.Puskesmas PONED
bertujuan mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan
obstetri dan neonatal dasar.
Pengembangan UPTD Puskesmas juga dilakukan dengan meningkatkan
kemampuan Puskesmas biasa menjadi Puskesmas persalinan normal, antara
lain UPTD Puskesmas Duren Jaya, Marga mulya, Marga Jaya, Kranji, Jaka
Mulya, Jati Warna, dan Jati Luhur. Dengan demikian, sampaidengan tahun
2015 Kota Bekasi sudah memiliki 10 UPTD Puskesmas DTP mampu PONED, 7
UPTD Puskesmas persalinan normal, dan 14 UPTD Puskesmas biasa.
Pengembangan status UPTD Puskesmas di Kota Bekasi juga diimbangi
dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain dengan Akreditasi Program
Puskesmas pada 7 UPTD Puskesmas antara lain: UPTD Puskesmas Seroja, Jati
Asih, Kali Abang Tengah, Bantargebang, dan Jati Warna, serta UPTD Puskesmas
Teluk Pucung dan Rawa Tembaga.
Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan
adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan.Oleh karena itu sejak tahun
2008 kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis di UPTD Puskesmas terus
ditingkatkan hingga tahun 2014.Masyarakat miskin di Kota Bekasi yang menjadi
peserta Jamkesmas tahun 2014 sebanyak 383.473 orang. Dan bagi masyarakat
miskin yang tidak mendapatkan Jamkesmas, Pemerintah Daerah telah
memberikan jaminan kesehatan dengan Kartu Sehat bagi 151.364 orang
penduduk miskin di Kota Bekasi pada tahun 2014. Jumlah ini meningkat
menjadi 167.007 jiwa pada tahun 2015.
Untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap Puskesmas, salah
satu indikator yang digunakan yaitu rasio Puskesmas per 100.000 penduduk.
Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 1 : 116.410
yang berarti satu Puskesmas melayani 116.410 penduduk. Sedangkan idealnya
adalah satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk.
Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap
masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana pelayanan
kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu).Pustu berfungsi untuk
membantu masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan dasar.Tahun
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 24
2015 terdapat 24 Puskesmas Pembantu (Pustu), ditambah 1 UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah, 1 UPTD Pengawasan Obat dan Makanan dan 1 UPTD
Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Farmasi.
Selain fasilitas kesehatan milik Pemerintah ada pula fasilitas kesehatan
milik swasta seperti rumah sakit swasta, klinik dan rumah sakit bersalin,
laboratorium kesehatan swasta, rumah bersalin dan lain-lain. Hal ini
ditunjukkan pada tabel 2.25 berikut:
Tabel 2.25
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bekasi
Tahun 2009 – 2015
TAHUN
No. Uraian
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Puskesmas 31 31 31 31 31 31 31
2 Puskesmas 28 28 29 29 23 24 24
3 Gudang
Pembantu Obat 1 1 1 1 1 1 1
4 Posyandu 1.464 1.500 1.500 1.522 1.538 1.541 1.542
5 RumahSakit 28 30 31 34 35 37 38
Balai
6 Pengobatan/ 93 337 337 423 449 451 386
Klinik dan
7 Apotek
Rumah Bersalin 342 344 344 410 457 558 553
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014

Jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bekasi tahun 2014 sebanyak 38
rumah sakit. Dari 38 rumah sakit tersebut, terdapat 6 rumah sakit umum
dengan tipe B (termasuk RSUD), 13 rumah sakit umum dengan tipe C, dan 12
rumah sakit dengan tipe D. Selain itu terdapat 5 rumah sakit ibu dan anak, 1
rumah sakit bersalin, dan 1 rumah sakit rehabilitasi medik. Dengan sarana dan
prasarana serta program yang terintegrasi untuk pelayanan kesehatan kepada
masyarakat diharapkan dapat meminimalisir masalah kesehatan yang dihadapi
oleh masyarakat.
Keberhasilan pembangunan kesehatan juga ditentukan oleh ketersediaan
sumber daya manusia di bidang kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan baik
secara kualitas maupun kuantitas.Karena tenaga kesehatan merupakan ujung
tombak pelayanan kepada masyarakat sehingga sangat diperlukan mengingat
banyaknya program-program kesehatan yang harus diselesaikan dan pelayanan
kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit.
Jumlah tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi tahun 2015
berjumlah 1.007 orang yang terdiri dari 184 orang pegawai di kantor Dinas
Kesehatan dan UPTD non Puskesmas (UPTD Labkesda, UPTD POM, serta UPTD
POP & PF) dengan 148 orang PNS dan 36 orang non PNS, serta tenaga yang ada
di UPTD Puskesmas berjumlah 823 orang terdiri dari 794 orang PNS dan 29 non
PNS.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 25
Jenis ketenagaan yang ada di Puskesmas terdiri dari 114 orang dokter
umum, 1 orang spesialis kulit dan kelamin, 1 orang spesialis mata, 1 spesialis
kebidanan, 3 orang spesialis gigi, 74 orang dokter gigi, 13 orang apoteker, 200
orang bidan, 176 orang perawat, 36 orang perawat gigi, 33 orang nutrisionis, 24
orang sanitarian, 20 orang asisten apoteker, 22 orang analis kesehatan dan 74
orang tenaga pelaksana lainnya.

Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup
rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas
menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata
tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil
mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang
berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan
dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.Angka harapan
hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan
derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian


menurut umur (Age Specific Death Rate = ASDR) yang datanya diperoleh dari
catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan
dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia
belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup
digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.

Angka harapan hidup Kota Bekasi selama enam tahun ke belakang


menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif, dimana pada tahun 2008 angka
harapan hidup penduduk Kota Bekasi adalah 69,52 tahun sedangkan pada
tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kota Bekasi adalah 70,16 tahun,
dimana angka ini selalu lebih tinggi daripada angka harapan hidup Provinsi
Jawa Barat dan Indonesia.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 26
Tabel 2.26
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bekasi,
Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2008-2013

Tahun
Wilayah
2010 2011 2012 2013 2014

Kota Bekasi 74,12 74,13 74,15 74,17 74,18

Jawa Barat 68,20 68,40 68,60 68,64 68,84

Indonesia 68,89 69,32 N/A N/A


Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2014; Bank Dunia 2012.

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir
sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.Banyak faktor yang dikaitkan
dengan kematian bayi.Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi
ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.Kematian bayi endogen atau yang
umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi
pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-
faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat
konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian
post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai
menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian
dengan pengaruh lingkungan luar.

Tabel 2.27
Angka Kematian Ibu (Kasus) Tahun 2010 - 2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014


Kematian Ibu Hamil 4 6 9 5 5
Kematian Ibu Bersalin 10 8 12 18 8
Kematian Ibu Nifas 6 4 7 6 9
Jumlah 20 18 28 29 22
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2010-2012; Kota Bekasi Dalam
Angka 2013, 2014

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi


masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk
pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian
bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang
berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi
angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan
kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti
tetanus.Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 27
serta balita berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-
program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program
penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak balita.

Tabel 2.28.
Penyebab Kematian Ibu

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013


Pendarahan 2 8 3 5 4
Emboli Air Ketuban - 3 1 - 2
Eklampsia 7 2 3 2 5
Hipertensi dlm Kehamilan - 1 2 2 1
Asma 1 1 - 1 4
Jantung 1 1 2 3 2
Sesak - 1 - - -
Bronkopneumia - 1 - - -
Lainnya 9 2 7 15 11
Jumlah 20 20 18 28 29
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2010-2012; Kota Bekasi Dalam
Angka 2013, 2014

Angka kematian ibu melahirkan di atas masih cukup tinggi meskipun


kecenderungannya stagnan di angka tertentu.Umumnya kematian ibu
disebabkan oleh pendarahan, eksklampsia, hipertensi dalam kehamilan, jantung,
dan sebab-sebab lainnya.

Kemudian, untuk jumlah kasus kematian bayi di Kota Bekasi selama


kurun waktu tahun 2010-2014 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada
tahun 2010 angka kematian bayi per 1.000 kelahiran adalah 1,56 yang
kemudian terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi 0,93. Namun pada
tahun 2012 kembali meningkat menjadi 1,56 dan kembali turun pada tahun
2013 menjadi 0,93. Pada tahun 2014 tercatat jumlah kematian bayi per 1.000
kelahiran hidup kembali turun menjadi 0,50. Tabel 2.29 menunjukkan
perkembangan angka kematian bayi di Kota Bekasi selama kurun waktu 2010-
2014.

Tabel 2.29.
Banyaknya Kelahiran dan Kematian Bayi di Kota Bekasi Tahun 2010 - 2014
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Kelahiran Hidup 41,516 45,329 41,516 45,329 46,951
Jumlah Kematian Bayi 65 42 65 42 25
Jumlah 41,581 45,371 41,581 45,371 46,976
Kematian bayi/1.000
1,56 0,93 1,56 0,93 0,50
kelahiran
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 28
Jumlah kematian neonatal (0-28 hari) yang dilaporkan tahun 2014
sebanyak 41 orang menurun dibandingkan kematian neonatal tahun 2013
sebanyak 53 orang. Penyebab kematian neonatal tertinggi adalah asfiksia (9
orang), diikuti oleh BBLR (7 orang), dan penyakit lainnya (25 orang). Sedangkan
jumlah kematian bayi usia 1-11 bulan (tanpa neonatal) sebanyak 6 orang.
Penyebab kematian bayi yaitu pneumonia (3 orang) dan penyakit lainnya (3
orang).
Jumlah kematian ibu yang dilaporkan di Kota Bekasi tahun 2014 lebih
rendah dibandingkan tahun 2013. Tahun 2014, jumlah kematian ibu yang
dilaporkan sebanyak 24 orang dari 47.711 kelahiran hidup, sedangkan tahun
2013 jumlah kematian ibu sebanyak 29 orang dari 45.765 kelahiran hidup.
Penyebab kematian tertinggi yaitu perdarahan (7 orang), diikuti oleh penyakit
jantung (4 orang), eklampsi (1 orang), infeksi (1 orang), dan penyebab lain (11
orang).
Upaya pencegahan kasus kematian ibu dan bayi dilakukan dengan
program Gerakan Sayang Ibu, RW Siaga dan P4K. Melalui program tersebut
maka cakupan pelayanan antenatal dan post natal semakin tinggi sehingga
dapat mendeteksi setiap resiko maupun komplikasi yang mungkin terjadi. Selain
itu juga diberikan imunisasi TT1 terhadap 33.121 ibu hamil (56,53 persen dari
sasaran 58.590 ibu hamil), TT2 terhadap 28.562 ibu hamil (48,75 persen), TT3
terhadap 13.542 ibu hamil (23,11 persen), TT4 terhadap 8.644 ibu hamil (14,75
persen) dan TT5 terhadap 4.714 ibu hamil (8,05 persen).

Balita Gizi Buruk

Kasus balita gizi buruk adalah jumlah kasus balita dalam kondisi gizi
buruk yang berhasil di data oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi.Keadaan tubuh
anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur.Klasifikasi status gizi
dibuat berdasarkan standar WHO.

Tabel 2.30
Kasus Balita Gizi Buruk

Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Pondok Gede 91 47 52 13 26 5
Jati Sampurna 44 23 25 20 9 4
Pondok Melati 77 6 15 10 5 10
Jatiasih 50 93 92 51 56 6
Bantargebang 74 33 18 26 26 3
Mustika Jaya 94 6 15 9 9 5
Bekasi Timur 133 68 33 21 21 23

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 29
Kecamatan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rawalumbu 107 28 16 17 14 15
Bekasi Selatan 39 44 21 25 39 3
Bekasi Barat 69 39 31 22 6 19
Medansatria 34 69 19 6 2 7
Bekasi Utara 321 53 70 45 49 33
Kota Bekasi 1.133 509 407 265 262 137
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2010-2015.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.30 di atas terlihat


bahwa kasus kejadian balita gizi buruk di Kota Bekasi sejak tahun 2009 hinga
tahun 2014 menunjukkan angka yang semakin menurun dari tahun ke tahun.
Tahun 2009 tercatat jumlah kasus balita gizi buruk sebanyak 1.133 kasus, yang
menurun pada tahun 2010 menjadi 509 kasus, tahun 2011 menjadi 407 kasus,
terus turun drastis pada dua tahun berikutnya, yaitu tahun 2012 menjadi 265
kasus, tahun 2013 menjadi 262 kasus dan terakhir tahun 2014 menjadi 137
kasus balita gizi buruk. Perkembangan yang semakin menurun ini menunjukkan
sebuah kondisi yang baik bagi kesehatan dan pemenuhan gizi balita di Kota
Bekasi. Namun bukan hal yang mudah untuk dapat menghilangkan sama sekali
kasus balita gizi buruk ini karena sangat terkait dengan berbagai aspek di
masyarakat seperti tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, pola makan dan
pemenuhan gizi di keluarga termasuk pada budaya yang berkembang di
masyarakat.
Tabel 2.31 di bawah ini menunjukkan gambaran status gizi balita di Kota
Bekasi sejak tahun 2009 hingga 2014.Selain pemantauan tumbuh kembang, di
posyandu juga dilaksanakan kegiatan imunisasi, pelayanan ANC bagi ibu hamil
dan pelayanan KB.

Tabel 2.31.
Status Gizi Balita di Kota Bekasi Tahun 2009 - 2014

TAHUN
No Status Gizi
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Sangat Kurus (%) 0,38 0,37 0,28 0,19 0,19 0,16
2 Kurus (%) 8,58 5,42 5,00 4,79 5,23 4,24
3 Normal (%) 88,11 86,84 83,73 83,46 85,36 85,67
4 Gemuk (%) 2,93 7,38 10,98 11,56 9,23 9,92
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014

Cakupan Universal Child Immunization (UCI) menggambarkan besarnya


tingkat perlindungan masyarakat (herd immunity) terhadap penularan Penyakit
yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). UCI menunjukkan bahwa setiap
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 30
Desa/Kelurahan minimal 80 persen bayi telah mendapatkan imunisasi dasar
lengkapsecara merata dan 100 persen Desa atau Kelurahan mendapatkan
cakupan imunisasi lengkap. Indikator UCI yang dipergunakan adalah imunisasi
BCG, Polio 4, DPT-HB3 dan Campak.Tahun 2014 sebesar 100 persen kelurahan
di Kota Bekasi mencapai UCI, yang artinya 56 kelurahan di Kota Bekasi telah
mencapai UCI, dengan rincian cakupan imunisasi BCG sebesar 95,4 persen,
imunisasi Polio 4 sebesar 91,3 persen, imunisasi DPT-HB 3 sebesar 91,8 persen
dan imunisasi campak sebesar 91,3 persen.
Peningkatan pencegahan penyakit menular bertujuan untuk mencegah
kasus dan kematian akibat penyakit menular melalui kegiatan penemuandan
penanggulangan kasus, surveilans, imunisasi, serta penatalaksanaan kasus
penyakit menular.
Insidens Rate (IR) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2014
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. IR DBD tahun 2014 sebesar
31,7 per 100.000 penduduk. Sedangkan tahun 2013 IR DBD sebesar 58 per
100.000 penduduk. Hal ini seiring dengan penurunan jumlah kasus DBD dari
1.415 kasus tahun 2013 menjadi 821 kasus tahun 2014. Namun Case Fatality
Rate (CFR) DBD tahun 2013 mengalami peningkatan dari 1,2 persen tahun 2013
menjadi 1,9 persen tahun 2014.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014


Gambar 2.12.
Distribusi Kasus DBD dan Insidens Rate (IR) Penyakit DBD
di Kota Bekasi Tahun 2009 – 2014

Penemuan kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia<15 tahun
belum memenuhi target (>2 per 100.000 anak usia<15 tahun). Tahun 2014
ditemukan 8 kasus AFP dari 709.815 anak usia <15 tahun di Kota Bekasi atau
sebesar (1,13 per 100.000 anak usia <15 tahun). Penemuan ini menurun

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 31
dibandingkan tahun 2013 yang ditemukan 10 kasus AFP dari 691.110 anak usia
<15 tahun di Kota Bekasi atau sebesar (1,45 per 100.000 anak usia <15 tahun).
Oleh karena itu perlu peningkatan pencarian kasus AFP di masyarakat melalui
kader-kader posyandu dan mengoptimalkan kegiatan surveilans aktif rumah
sakit.
Hingga tahun 2014 kasus filariasis (kaki gajah) klinis di Kota Bekasi
secara kumulatif ada sebanyak 66 kasus, sejak tahun 2013 tidak ditemukan
kasus baru. Untuk mencegah penyebaran kasus maka telah dilakukan
pengobatan massal di Kota Bekasi. Tahun 2014 yang telah dilakukan
pengobatan massal pada Kelurahan Jati Sampurna, Jati Rangga, Jati Karya, Jati
Raden, Bintara, Kotabaru, Jaka Sampurna, Kayuringin, Marga Jaya, Pekayon
Jaya, Jaka Mulya, dan Jaka Setia. Dengan jumlah sasaran pengobatan sebanyak
349.050 orang yang mendapat obat filariasis. Mikrofilaria rate di Kota Bekasi
tahun 2014 sebesar 1 persen yaitu dari 4.176 orang yang diperiksa Survey Darah
Jari (SDJ) yang dilakukan pada 11 Kelurahan (Kelurahan Jati Ranggon, Jati
Sampurna, Jati Rangga, Jati Raden, Jati Karya, Kranji, Jati Warna, Mustika
Jaya, Harapan Jaya, Jati Sari, dan Duren Jaya, ditemukan 4 orang positif.
Tabel 2.32.
Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi Tahun 2009– 2014

TAHUN
No Kasus
2009 2010 2011 2012 2013 2014
TB Paru BTA
1 1.251 1.347 1.555 1.037 1.390 1.359
(+)
TB Paru BTA (-
2 9.576 11.635 862 636 1.037 1.063
)
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014

Jumlah kasus baru TB paru BTA (+) yang ditemukan berjumlah 1.359
kasus. Penemuan kasus baru merupakan upaya pencegahan penularan akibat
tidak terdeteksinya kasus TB paru yang dapat menularkan kepada orang lain.
Kasus-kasus baru TB paru yang berhasil ditemukan diberikan terapi dan
pengobatan sesuai standar yaitu dengan strategi DOTS. Hasil pengobatan
penderita TB paru dapat dilihat dari angka kesembuhan. Angka kesembuhan TB
paru tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2013, dari 74 persen tahun
2013 menjadi 78,4 persen tahun 2014. Artinya jumlah penderita TB paru yang
diobati dan sudah dinyatakan sembuh sebesar 78,4 persen, selebihnya masih
dalam proses pengobatan.
Angka penemuan kasus baru kusta atau New Case Detection Rate (NCDR)
tahun 2013 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 5,55 per 100.000 penduduk
dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,76 per 100.000 penduduk. Hal ini dapat
dilihat dari grafik 1.2 berikut. Dilihat dari jumlah penderita baru kusta, tahun
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 32
2014 ada sebanyak 144 kasus (tipe PB dan MB) mengalami sedikit peningkatan
dibanding tahun 2013 (143 kasus) dan 2012 (127 kasus). Namun kasus baru
kusta pada anak mengalami penurunan dari 13 kasus tahun 2013 menjadi 5
kasus pada tahun 2014.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014


Gambar 2.13.
Grafik Kasus Anak, Kasus Cacat Tingkat II, dan New Case Detection Rate
(NCDR) Penyakit Kusta di Kota Bekasi Tahun 2011-2014

Jumlah kasus baru AIDS terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, dari
34 orang tahun 2012, meningkat menjadi 121 orang tahun 2013, dan meningkat
kembali menjadi 135 kasus tahun 2014. Namun kasus HIV positif tahun 2014
mengalami sedikit penurunan dari 401 kasus pada tahun 2013 menjadi 363
kasus pada tahun 2014.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014


Gambar 2.14.
Grafik Trend Penderita Baru HIV dan AIDS di Kota Bekasi
Tahun 2010 – 2014

Pelayanan HIV-AIDS yang diberikan berupa layanan VCT (Voluntary


Counseling Test), layanan IMS (Infeksi Menular Seksual), layanan HR (Harm
Reduction) dan layanan PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon). Layanan VCT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 33
diberikan di RSUD Kota Bekasi, RS Ananda, RS St. Elisabeth, Lembaga
Pemasyarakatan Kota Bekasi, dan 18 UPD Puskesmas di Kota Bekasi. Pelayanan
IMS diberikan pada 5 UPTD Puskesmas di Kota Bekasi, dan pelayanan HR
diberikan pada 13 UPTD Puskesmas di Kota Bekasi. Upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui survey terhadap kelompok
penduduk beresiko tinggi (resti), promosi kesehatan dan penyuluhan serta
pelatihan petugas laboratorium.
Pada pendataan PHBS tatanan rumah tangga di Kota Bekasi tahun 2014
dari 77.622 KK yang dipantau, sebanyak 45.236 KK telah ber-PHBS (58,28
persen). Indikator yang sulit dipenuhi oleh rumah tangga PHBS adalah ASI
Ekslusif, Linakes, penimbangan balita dan masih ada anggota keluarga yang
merokok di dalam rumah.
Upaya penyehatan lingkungan dilakukan antara lain dengan pemberian
bantuan bahan baku pembuatan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin berupa
pembuatan jamban dan septik tank, pelatihan bagi kader dalam pemicuan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang salah satunya adalah kegiatan
Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah Kelurahan Padurenan,
pembinaan pengelolaan air minum rumah tangga di 31 Puskesmas, pemeriksaan
kualitas air PDAM, depot air, dan sumber air bersih rumah tangga, serta melatih
petugas dan pemilik depot air minum untuk meningkatkan pengetahuan higiene
sanitasi depot air minum pada 12 kecamatan di Kota Bekasi.

B. Ketenagakerjaan
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan
kemampuan penyerapan tenaga kerja.Pertambahan angkatan kerja harus
diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja.Dengan
demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan


yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang
bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh
pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.
Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang
menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para
pencari kerja).Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai
permintaan atas tenaga kerja.Sementara itu, angkatan kerja (labour force)
menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah
penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan
untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 34
Tabel 2.33 menunjukkan data penduduk Kota Bekasi berdasarkan status
bekerja atau tidaknya.Dalam hal ini penduduk Kota Bekasi dibagi ke dalam dua
kelompok besar, yaitu penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan
kerja, dimana penduduk angkatan kerja dibagi menjadi penduduk bekerja dan
penduduk mencari kerja (tidak bekerja). Pada kategori ini, 90,41 persen dari
penduduk angkatan kerja di Kota Bekasi pada tahun 2013 atau 1.052.582 jiwa
adalah termasuk ke dalam kelompok penduduk bekerja, dan 9,59 persen dari
penduduk angkatan kerja atau 111,669 jiwa penduduk Kota Bekasi pada tahun
2013 termasuk ke dalam kelompok penduduk mencari kerja (tidak bekerja).

Tabel 2.33.
Jumlah Penduduk Bekerja Kota Bekasi
Tahun 2014

Kegiatan Penduduk %
1. Angkatan Kerja 1.164.251 61,53
a. Bekerja 1.052.582 90,41
b. Mencari Kerja 111.669 9,59
2. Bukan Angkatan Kerja 728.004 38,47
a. Sekolah 241.247 33,14
b. Mengurus Rumah Tangga 424.165 58,26
c. Lainnya 62.592 8,60
Jumlah 1.892.255 100,00
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014
Berdasarkan data statistik pada tahun2009 penduduk angkatan kerja
berjumlah 1.058.532 jiwa, terdiri atas 700.192 laki-Iaki (66,15%) dan 358.340
perempuan (33,85%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 911.122 jiwa (86,07),
terdiri atas 611.560 laki-Iaki(67,12%) dan 299.562 perempuan (32,88%). Dari
penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja
yang tidak bekerja berjumlah 162.350 jiwa (13,93%).
Berdasarkan data statistik pada tahun2010 penduduk angkatan kerja
berjumlah 1.015.941 jiwa, terdiri atas 665.860 laki-Iaki (65,54%) dan 350.081
perempuan (34,46%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 892.876 jiwa (87,89%),
terdiri atas 596.620 laki-Iaki (66,82%) dan 296.256 perempuan (33,18%). Dari
penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja
yang tidak bekerja berjumlah 123.065 jiwa (12,11%).
Berdasarkan data statistik pada tahun 2011 penduduk angkatan kerja
berjumlah 1.106.920 jiwa, terdiri atas 731.188 laki-Iaki (66,06%) dan 375.732
perempuan (33,94%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 990.630 jiwa (89,50%),
terdiri atas 654.532 laki-Iaki (66,07%) dan 336.098 perempuan (33,93%). Dari
penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja
yang tidak bekerja berjumlah 116.290 jiwa (10,51%).

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 35
Berdasarkan data statistik pada tahun 2012 penduduk angkatan kerja
berjumlah 1.070.719 jiwa, terdiri atas 706.590 laki-Iaki (79,35%) dan 364.129
perempuan (41,59%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 977.043 jiwa (91,25%),
terdiri atas 640.174 laki-Iaki (90,60%) dan 336.869 perempuan (92,51%). Dari
penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja
yang tidak bekerja berjumlah 45,535 jiwa (8,75%).
Berdasarkan data statistik pada tahun 2013 penduduk angkatan kerja
berjumlah 1.164.251 jiwa, terdiri atas 764.985 laki-Iaki (91,98%) dan 399.266
perempuan (87,40%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 1.052.582 jiwa
(90,41%), terdiri atas 703.611 laki-Iaki (91,98%) dan 348.971 perempuan
(87,40%). Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk
angkatan kerja yang tidak bekerja berjumlah 111.669 jiwa (9,59%).
Berdasarkan data statistik pada tahun 2014 penduduk angkatan kerja
berjumlah 1.236.114 jiwa, terdiri atas 805.969 laki-Iaki (65,20%) dan 430.145
perempuan (34,80%). Sedangkan yang bekerja berjumlah 1.120.471 jiwa, terdiri
atas 741.539 laki-Iaki (66,18%) dan 378.932 perempuan (33,82%). Dari
penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penduduk angkatan kerja
yang tidak bekerja berjumlah 115.643 jiwa (9,35%).
Berdasarkan penjelasan di atas data perkembangan Angkatan Kerja di
Kota Bekasi dapat disajikan sebagaimana tabel 2.34.di bawah ini:
Tabel 2.34.
Perkembangan Angkatan Kerja Tahun 2011 s.d 2015

Angkatan Kerja Penduduk Bekerja


Tahun Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
Jumlah Jumlah
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

2011 1.106.920 731.188 66,06% 375.732 33,94% 990.630 654.532 66,07% 336.098 33,93%

2012 1.070.719 706.590 79,35% 364.129 41,59% 977.043 640.174 90,60% 336.869 92,51%

2013 1.164.251 764.985 80,20% 399.266 42,55% 1.052.582 703.611 91,98% 348.971 87,40%

2014 1.236.114 805.969 65,20% 430.145 34,80% 1.120.471 741.539 66,18% 378.932 33,82%

2015 1.193.672 800.075 77,79% 393.597 38,57% 1.081.936 718.341 89,78% 363.595 92,38%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2015

Tabel 2.35.
Perkembangan Penduduk yang Bekerja Berdasarkan
Lapangan Usaha
Tahun
No Sektor
2011 2012 2013 2014 2015
1 Industri Pengolahan 51.030 53.700 48.304 5.099 287.175
Perdagangan Besar, Eceran
2 serta Rumah Makan dan 13.244 15.951 17.829 263.404 282.512
Hotel
Keuangan, Asuransi Usaha
3 4.763 3.221 4.943 264.395 227.714
Persewaan Bangunan dan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 36
Tahun
No Sektor
2011 2012 2013 2014 2015
Tanah serta Jasa
Perusahaan

Jasa Kemasyarakatan Sosial


4 20.158 24.029 28.662 302.901 278.918
dan Perorangan
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, 2015

Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh


kesesuaian penempatan seseorang berdasarkan keahlian dan tingkat
pendidikannya. Semakin sesuai antara pekerjaan dengan tingkat pendidikan
maka akan semakin baik hasil suatu pekerjaan (the right men on the right
place). Tingkat serapan tenaga kerja yang paling baik setiap tahunnya adalah
SMA Kejuruan. Namun pada umumnya Data statistik menunjukkan terjadi
fluktuatif tingkat serapan tenaga kerja yang disesuaikan dengan tingkat
pendidikannya yang tergambar selama Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014,
sebagaimana gambar dan tabel dibawah ini :
Tabel 2.36.
Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar dan Penempatannya
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2010 s.d Tahun 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pe Pen Pe Pen Pe Pen Pe Pen Pe Pen Pe Pen
Pendidi nc em nc em nc em nc em nc em nc emp
kan ari pat ari pat ari pat ari pat ari pat ari ata
yang Ke an Ke an Ke an Ke an Ke an Ke n
ditamat rja Ten rja Ten rja Ten rja Ten rja Ten rja Ten
kan Ter aga Ter aga Ter aga Ter aga Ter aga Ter aga
daf Ker daf Ker daf Ker daf Ker daf Ker daf Kerj
tar ja tar ja tar ja tar ja tar ja tar a
Tidak
lulus 4 - 4 2 - - - - 1 - - -
Sekolah
SD 17 - 16 37 13 - 13 3 89 30 16 30
SMP 1.5
3 400 1.2 6 169 1.0 3 50 98
9 52 78 107 1.3 5 109
SMP
Sederaj 27- - 92- - 71- - 6- - 1- - 00- -
SLTA
Kejurua
at 11. 416 8.9 1.2 8.5 1.9 8.5 1.8 6.1 2.9 9.6 2.78
SLTA
Umum
n 17.
16 2.1 16.
02 1.7
66 17.
01 2.1
70 16.17 5.4
76 15.
31 4.9
61 8.3
78 4.566
Akadem
Kejurua 3.5 3 113
58 50 1.0
18 73
23 1.6
17 23542 3.586 23648 1.2
43 3.2
22 3.3
37 2.672
Perguru
in 8.4
2 125 1.7
87 97
8 39 4.3
76
5 4.6 9.9 2 374 2.9
28 74
3 1.0
93 1.8
93 374 5
Jumlah
an 42.
87 3.2 29. 35 3.3 32. 29 4.628 39.34 7.9 26. 30 12.68 24.
76 10.
TinggiSumber:
52 Dinas
04Tenaga
38 Kerja
09 Kota
88 Bekasi,
28 2015
96 89 69 381 74 536
3 4 5 6 7 9

Sampai saat ini jumlah lowongan kerja lebih rendah dari jumlah
pengangguran yang ada, ditambah lagi dengan tidak adanya kesesuaian kriteria
yang dipersyaratkan pemberi kerja atau jabatan yang ada. Berdasarkan Buku
Data Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dari tahun ke tahun
terdapat beberapa faktor kendala yang dapat menyebabkan pengangguran di
Kota Bekasi antara lain :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 37
1) Kelulusan SLTA yang sederajat banyak yang tidak dapat melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan memerlukan biaya besar;
2) Penempatan tenaga kerja di sektor formal terbatas;
3) Pencari kerja untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan sesuai yang
dibutuhkan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan;
4) Keterampilan yang dimiliki pencari kerja, kualitas dan pendidikan yang
masih rendah;
5) Jumlah pencari kerja dibanding dengan kesempatan kerja yang tersedia
tidak seimbang.
Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran di Kota
Bekasi antara lain :
1) Peningkatan keterampilan kerja para pencari kerja;
2) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri
baik melalui program Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah
(AKAD);
3) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri;
4) Pengembangan dan perluasan lapangan kerja sektor informal/usaha
mandiri melalui pengembangan dan pemberian fasilitas yang mendorong
sistem kewirausahaan;
5) Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi;
6) Melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dikelola oleh satuan pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi. Di Kota Bekasi sampai saat ini BKK yang
terdaftar berjumlah 36 (tiga puluh enam) BKK;
7) Mengadakan Job Fair (bursa kerja)
Untuk meningkatkan dan mengembangkan tenaga kerja, disamping
pendidikan formal yang harus ditempuh perlu adanya sarana dan prasarana
pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan praktis.
Jumlah lembaga pelatihan yang dikelola/dimiliki pemerintah dan swasta
yang ada di Kota Bekasi, antara lain sebagai berikut :
 Dua Balai Latihan Keterampilan Kerja milik Pemerintah Pusat dan Provinsi
Jawa Barat yang berlokasi di Kota Bekasi;
 Lembaga yang dikelola atau dimiliki swasta terdiri dari 65 PPTKIS (31
PPTKIS yang berkantor pusat di Kota Bekasi dan 34 Penampungan), 102
LPK serta 54 BLKLN.

C. Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut Bappenas dapat dilihat dari: (1)


kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya
kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 38
dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan
dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau
daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.
Sementara menurut Bank Dunia, indikator kemiskinan adalah: (1) kepemilikan
tanah dan modal yang terbatas; (2) terbatasnya sarana dan prasarana yang
dibutuhkan, pembangunan yang bias kota; (3) perbedaan kesempatan di antara
anggota masyarakat; (4) perbedaan sumberdaya manusia dan sektor ekonomi; (5)
rendahnya produktivitas; (6) budaya hidup yang jelek; (7) tata pemerintahan
yang buruk; (8) dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan


dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan
ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Dengan cara ini dapat dihitung headcount index, yaitu persentase
penduduk miskin terhadap total penduduk. Garis kemiskinan tersebut terdiri
atas GKM dan GKNM.Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah
perkotaan dan perdesaan.GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per
hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi,
di antaranya adalah padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu,
sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain.
Penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah
Garis Kemiskinan) di Kota Bekasi pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012
mengalami jumlah dan persentase penurunan yang relatif kecil. Pada tahun
2011 persentase penurunan adalah sebesar 1,40 persen atau setara dengan
2.071 jiwa penduduk miskin. Lalu pada tahun 2012 persentase penurunan
jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi adalah sebesar 4,94 persen atau setara
dengan 7.211 Jiwa penduduk miskin. Berikut adalah jumlah dan persentase
penduduk miskin Kota Bekasi dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Barat.

Tabel 2.37.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 – 2012

Jumlah (000 jiwa) Persentase (%)


Kabupaten/Kota
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Bogor 477,1 470,524 447,294 9,97 9,65 8,82
Sukabumi 249,5 246,108 233,956 10,65 10,28 9,78
Cianjur 310,9 306,649 291,488 14,32 13,82 13,17
Bandung 296,2 292,155 277,806 9,30 8,99 8,32
Garut 335,6 330,905 314,597 13,97 13,47 12,70
Tasikmalaya 214,5 211,598 201,162 12,79 12,36 11,75
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 39
Jumlah (000 jiwa) Persentase (%)
Kabupaten/Kota
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Ciamis 158,4 156,283 148,589 10,34 9,98 9,61
Kuningan 152,4 150,268 142,884 14,68 14,20 13,69
Cirebon 333,3 328,637 312,408 16,12 15,56 14,94
Majalengka 181,1 178,566 169,797 15,52 14,98 14,44
Sumedang 141,4 139,422 132,525 12,94 12,48 11,85
Indramayu 276,0 272,139 258,677 16,58 16,01 15,42
Subang 198,3 195,526 185,861 13,54 13,06 12,47
Purwakarta 90,3 89,037 84,614 10,57 10,22 9,55
Karawang 260,2 256,658 244,052 12,21 11,80 11,10
Bekasi 161,7 159,536 151,646 6,11 5,93 5,25
Bandung Barat 222,9 219,782 208,959 14,68 14,22 13,33
Kota Bogor 90,2 88,938 84,515 9,47 9,16 8,47
Kota Sukabumi 27,7 27,312 25,953 9,24 8,95 8,41
Kota Bandung 118,6 116,941 111,138 4,95 4,78 4,55
Kota Cirebon 35,5 35,003 33,274 12,00 11,56 11,08
Kota Bekasi 148,0 145,929 138,718 6,30 6,12 5,55
Kota Depok 49,6 48,906 46,495 2,84 2,75 2,46
Kota Cimahi 40,1 39,539 37,551 7,40 7,15 6,67
Kota
131,5 129,759 123,399 20,71 19,98 18,92
Tasikmalaya
Kota Banjar 14,8 14,692 13,976 8,47 8,21 7,78
Sumber : BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008-2010

Sementara menurut data dari Tim Koordinasi Penanggulangan


Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bekasi, lonjakan jumlah penduduk miskin
terjadi pada periode 2008 hingga 2011.Penduduk miskin (penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Bekasi
pada tahun 2008, tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami jumlah dan
persentase kenaikan yang cukup besar. Pada tahun 2008 persentase kenaikan
adalah sebesar 24,8 persen atau setara dengan 35.400 jiwa penduduk miskin.
Lalu pada tahun 2010 persentase kenaikan jumlah keluarga miskin di Kota
Bekasi adalah sebesar 9,6 persen atau setara dengan 12.949 jiwa penduduk
miskin, dan dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan yang sangat
signifikan yaitu sebesar 132,66 persen (atau bertambah 195.155 jiwa).

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 40
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2008, Tahun
2009 dan Tahun 2010, BPS, PPLS Tahun 2011 BPS, 2011
(Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010), Indikator Kesejahteraan
Daerah Jawa Barat – diolah kembali oleh TKPKD Kota Bekasi.
Grafik 2.8
Perbandingan Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat
dan Kota Bekasi Tahun 2006 – 2011

Berikutnya disajikan gambaran perkembangan kondisi kemiskinan Kota


Bekasi tahun 2010 – 2012. Garis kemiskinan Kota Bekasi pada tahun 2012
sebesar Rp 403.303,-

Sumber: BPS Kota Bekasi


Grafik 2.9.
Kondisi Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2010 – 2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 41
Tabel 2.38
Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bekasi 2004 – 2013
Tahun Jumlah Persentase

-1 -2 -3
2004 58.200 3,04
2005 71.500 3,42
2006 104.400 5,07
2007 106.900 4,97
2008 142.300 6,36
2009 134.170 5,78
2010 148.000 6,3
2011 145.929 6,12
2012 139.842 5,56
2013 137.831 5,33
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2015

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum


2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
A. Ketersediaan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan
dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia
pendidikan dasar.
Tabel 2.39
Jumlah Gedung Sekolah di Kota Bekasi Tahun 2008-2013
NO JenjangPendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 SD/MI
1.1. Jumlah gedungsekolah 638 638 638 627 685 824
1.3. Rasio 1:40 1:40 1:40 1:41 1:38 N/A
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah gedungsekolah 190 207 201 209 209 284
2.3. Rasio 1:43 1:42 1:42 1:40 1:40 N/A
Sumber:Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2013.

B. Rasio Guru-Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar
per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan
ketersediaan tenaga pengajar.Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal
murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.27 menunjukkan
jumlah guru dan rasio guru-murid di Kota Bekasi pada tahun 2008-2011 dimana
terlihat pada tingkat sekolah dasar, sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 selalu
terjadi peningkatan rasio guru-murid, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah
guru yang signifikan terutama pada tahun 2011.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 42
Sedangkan pada tingkat sekolah menengah pertama, peningkatan rasio
guru-murid terjadi pada selang waktu antara tahun 2008-2010 hingga mencapai
rasio 6,49%, sedangkan pada tahun 2011terjadi penurunan rasio guru murid
menjadi 4,84%, hal ini lebih disebabkan oleh penurunan jumlah guru yang
signifikan pada tahun 2011.
Tabel 2.40
Jumlah Guru di Kota Bekasi
Tahun 2008-2012
Jenjang
NO Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. JumlahGuru 7.023 7.257 7.636 10.595 11.597
1.2. JumlahMurid 220.381 231.33 233.60 240.938 253.537
1.3. Rasio 1 : 3,2 1 :13,1 1 :83,3 1 : 4,4 1 : 4,6
2 SMP/MTs
2.1. JumlahGuru 3.135 4.120 5.217 3.960 5.004
2.2. JumlahMurid 76.376 77.054 80.385 81.754 90.190
2.3. Rasio 1 : 4,1 1 : 5,3 1 : 6,5 1 : 4,8 1 : 5.6
Sumber:DinasPendidikanKotaBekasi

Tabel 2.41.
Pertumbuhan jumlah Guru menurut Jenjang dan Status Sekolah
Kota Bekasi Tahun 2011 – 2014

Status Sekolah
No Jenjang Negeri Swasta
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
1 TK 12 12 19 17 2.465 2.987 2.414 299
2 SD 6.536 7.484 7.157 6.897 3.274 3.846 3.713 4.339
3 SLB 1 8 33 - 87 104 92 -
4 SMP 1.945 1.696 2.070 1.906 2.704 2.542 2.016 3.110
5 SMA 875 825 1.066 722 1.523 1.399 1.085 1827
6 SMK 187 238 293 233 1.559 1.493 1.481 2652
Total 9.556 10.263 10.638 9.775 11.612 12.371 10.801 12.227

Grafik 2.10
Pertumbuhan jumlah Guru
menurut Jenjang dan Status Sekolah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 43
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan
dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia
pendidikan dasar.
C. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah
Kota Bekasi berupaya meningkatan pelayanan dan pengadaan sarana serta
tenaga medis sampai ke setiap kelurahan. Di kota Bekasi terdapat 37 rumah
sakit dan 31 puskesmas. Tapi hanya 5 puskesmas yang sudah dilengkapi
dengan fasilitas rawat inap meskipun jumlahnya sangat terbatas seperti di
Puskesmas Pondok Gede, Pejuang, Karang Kitri, Bojong Rawa Lumbu dan Bantar
Gebang.Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Kesehatan dan RSUD Kota
Bekasi pada tahun 2010 tercatat 4,289 tenaga kesehatan: 348Dokter Umum, 653
dokter spesialis, 155 dokter gigi, 2.298 perawat kesehatan, 493 bidan dan 297
tenaga medis lainnya.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, jumlah balita yang
sudah mendapatkan imunisasi BCG sekitar 44,125 balita, campak 42,452 balita,
DPT. III42,491 balita dan Polio IV 41,430 balita. Berdasarkan data Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, jenis kontrasepsi yang
banyak digunakan adalah Suntik yaitu sebanyak 152,955 orang kemudian Pil
94,257 orang dan IUD 77,090 orang.
Ketersedian prasarana dan sarana kesehatan mengindikasikan kualitas
pelayanan kesehatan di Kota Bekasi.Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu
dan rumah sakit menggambarkan daya tampung sarana dan prasarana
kesehatan terhadap pasien.Sedangkan jumlah tenaga medis menggambarkan
tingkat keterlayanan layanan medis di Kota Bekasi.Jumlah puskesmas di Kota
Bekasi selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 cenderung tetap.
Sejak tahun 2010 hingga 2014 tidak terjadi penambahan jumlah puskesmas di
Kota Bekasi, sedangkan puskesmas pembantu mengalami penurunan jumlah
dari 28 unit pada tahun 2010 menjadi 24 unit pada tahun 2014. Untuk rumah
sakit, sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 berkurang dari 28 unit pada tahun
2010 menjadi 27 unit pada tahun 2014. Sedangkan tenaga medis di Kota Bekasi
meningkat cukup signifikan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Tercatat pada
tahun 2010 di Kota Bekasi hanya terdapat 4.289 orang tenaga medis di Kota
Bekasi, sedangkan pada tahun 2014 jumlah tenaga medis di Kota Bekasi telah
meningkat 97,65 persen menjadi 8.477 orang.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 44
Tabel 2.42
Jumlah Prasarana dan Sarana Kesehatan di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014


1. Jumlah Puskesmas 31 31 31 31 31
2. Jumlah Pustu 28 28 29 24 24
3. Jumlah Rumah Sakit 38 38 38 39 37
4. Jumlah Tenaga Medis 4.289 4688 6.016 8.424 8.477
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi

D. Transportasi dan Kemacetan


Bentuk pelayanan publik lain yang cukup signifikan dirasakan
masyarakat Kota Bekasi adalah transportasi publik. Meskipun sudah tersedia
cukup banyak sarana layanan transportasi, seperti: angkutan kota, bus kota,
kereta commuter line yang terintegrasi dengan Jakarta dan sebagainya, harus
diakui bahwa pengguna kendaraan pribadi berupa roda dua maupun roda
empat masih cukup mendominasi.Rasio volume terhadap kapasitas (Volume to
Capacity atau VC Ratio) Kota Bekasi saat ini sebesar 0,83 persen, menduduki
keempat sampai dengan keenam dengan lalulintas terpadat bersama Surabaya
(0,83 persen) dan Depok (0,83 persen) dan setelah Bogor (0,86 persen), DKI
Jakarta (0,85 persen) dan Bandung (0,85 persen) serta masih di atas Tangerang
(0,82 persen) dan Medan (0,76 persen). Menurut Kementerian Perhubungan
(2014) VC Ratio menggambarkan perbandingan antara volume jalan dengan
kapasitas kendaraan yang menggunakan. Rasio di atas 0,70 persen berarti
kondisi jalan tersebut padat.

Kepadatan lalu lintas di Kota Bekasi menyebabkan rata-rata kecepatan


kendaraan hanya 21,86 kilometer/jam, keenam terlambat setelah Bandung (14,3
kilometer/jam), Bogor (15,32 kilometer/jam), Jakarta(<20 kilometer/jam),
Surabaya (21kilometer/jam), dan Depok (21,4 kilometer/jam) serta di atas
Tangerang (22 kilometer/jam) dan Medan (23,4 kilometer/jam).Sebagaimana
tujuh kota lainnya yang termasuk kota-kota termacet, penyebab kemacetan di
Kota Bekasi menurut data yang dihimpun Kementerian Perhubungan adalah:
penyempitan jalan (40 persen), kecelakaan (25 persen), cuaca buruk (15 persen),
kawasan perkantoran (10 persen) dan sisanya masing-masing lima persen
karena kurangnya lampu lalu lintas dan adanya acara khusus atau lainnya.

Selain itu, sebesar 19,82 persen penduduk Kota Bekasi berumur lima
tahun ke atas atau sebanyak 460.069 jiwa merupakan penduduk komuter yang
berkegiatan di luar Kota Bekasi. Sedangkan komuter yang berasal dari luar Kota
Bekasi dan berkegiatan di Kota Bekasi sebanyak 132.000 jiwa.Moda transportasi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 45
utama yang paling banyak digunakan untuk pergi dan pulang ke/dari tempat
kegiatan adalah sepeda motor, kendaraan umum dan mobil.Komuter yang
menggunakan sepeda motor untuk pergi sebesar 51,79 persen sedangkan untuk
pulang 50,67 persen. Komuter yang menggunakan transportasi umum untuk
pergi sebesar 19,42 persen persen dan untuk pulang sebesar 20,78 persen.
Komuter yang saat pergi menggunakan mobil sebesar 20,21 persen dan untuk
pulang sebesar 18,60 persen.

Tabel 2.43
Banyaknya Moda Transportasi Yang Digunakan Komuter Untuk Pergi Ke
Tempat Kegiatan

Moda Transportasi Untuk Pergi Ke Tempat Kegiatan Jumlah Persentase


Jalan Kaki 0 0,00
Sepeda 699 0,15
Sepeda Motor 238.284 51,79
Mobil 92.960 20,21
Kendaraan Umum 52.529 11,42
Kereta 31.373 6,82
Bus/Transjakarta/APTB 5.439 1,18
Kendaraan Jemputan 37.656 8,18
Lainnya 1.129 0,25
Jumlah 460.069 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Tabel 2.44
Banyaknya Moda Transportasi Yang Digunakan Komuter Untuk Pulang Dari
Tempat Kegiatan
Moda Transportasi Untuk Pulang Dari Tempat Kegiatan Jumlah Persentase
Jalan Kaki 1.256 0,27
Sepeda 699 0,15
Sepeda Motor 233.120 50,67
Mobil 85.587 18,60
Kendaraan Umum 58.772 12,77
Kereta 31.373 6,82
Bus/Transjakarta/APTB 5.439 1,18
Kendaraan Jemputan 42.694 9,28
Lainnya 1.129 0,25
Jumlah 460.069 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Data di atas menunjukkan bahwa untuk mobilitasnya, penduduk komuter lebih


banyak menggunakan kendaraan pribadi dibandingan moda transportasi
umum.Hal ini mempunyai potensi menambah tingkat kemacetan di Kota Bekasi.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 46
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
A. Investasi
Investasi merupakan salah satu cara percepatan pertumbuhan
perekonomian yang dapat diandalkan oleh Kota Bekasi, mengingat penanaman
modal oleh pihak swasta akan turut mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain
dimana trickle down effect yang dihasilkan oleh pertumbuhan investasi yang
positif sangatlah besar dan memberikan manfaat yang baik bagi Kota Bekasi.
Pertumbuhan investasi di Kota Bekasi dapat dilihat melalui beberapa
indikator, indikator pertama untuk mengukur tingkat pertumbuhan invetasi di
Kota Bekasi adalah jumlah pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setiap
tahunnya.Sejak tahun 2008 hingga tahun 2010, pemohon SIUP selalu
mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan pemohon SIUP
sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2010
terjadi peningkatan lebih dari 21,93 persen dari tahun sebelumnya dimana pada
tahun 2010 tercatat terdapat 3.653 permohonan SIUP. Namun pada tahun 2011,
terjadi penurunan permohonan SIUP sebesar 8,59 persen dan kembali
meningkat pada tahun 2012 sebesar 19,47 persen atau sebanyak 3.989
permohonan. Pada tahun 2013, kembali mengalami penurunan sebesar 6,82
persen atau sebanyak 3.717 pemohon.

Tabel 2.45.
Perkembangan Jumlah Perusahaan Yang Mendapat SIUP
Di Kota Bekasi Tahun 2009-2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013


Januari 208 331 - 227 82
Februari 200 437 535 469 360
Maret 252 395 225 353 364
April 259 394 395 298 392
Mei 227 251 388 339 384
Juni 246 316 280 112 304
Juli 235 205 316 435 373
Agustus 217 286 217 266 151
September 223 124 197 245 257
Oktober 184 280 299 364 279
Nopember 256 347 210 364 324
Desember 489 287 277 517 447
Jumlah 2.996 3.653 3.339 3.989 3.717
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014.

Selain melalui jumlah pemohon perizinan usaha, indikator lain yang dapat
digunakan untuk melihat perkembangan investasi di Kota Bekasi adalah jumlah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 47
unit, investasi dan tenaga kerja industri yang terdapat di Kota Bekasi. Tabel
2.46 menunjukkan jumlah unit, investasi, dan tenaga kerja industry Kota Bekasi
tahun 2015.

Tabel 2.46
Nilai Investasi Berdasarkan Kategori Industri di Kota Bekasi
Tahun 2008-2011

UNIT USAHA INVESTASI (Rp) TENAGA KERJA


JENIS INDUSTRI BAR DAFTAR DAFTAR DAFTAR
BARU BARU
U ULANG ULANG ULANG
ILME

261.780.0 319.200.0
Industri Kecil 2 2 00 00 15 99

13.526.22 14.126.03
Industri Menengah 16 15 5.000 0.684 299 633

44.236.30 37.904.22
Industri Besar 10 6 1.878 0.500 345 191

58.024.30 52.349.45
Total 28 23 6.878 1.184 659 923
IAHH

848.630.0 170.000.0
Industri Kecil 6 1 00 00 52 22

20.342.28 17.881.18
Industri Menengah 12 18 4.908 5.683 385 866

32.999.10 86.409.60
Industri Besar 8 4 4.000 0.000 207 487

54.190.01 104.460.7
Total 26 23 8.908 85.683 644 1375
IKTA

48.120.89 84.290.00
Industri Kecil 8 4 5.000 0.000 66 916

28.300.80 15.264.20
Industri Menengah 19 20 6.416 5.000 333 759

36.053.60 24.663.00
Industri Besar 7 5 5.047 0.000 765 993

112.475.3 124.217.2
Total 34 29 06.463 05.000 1164 2668
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi, 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 48
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam


mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan,
domestik atau internasional.Aspek daya saing daerahterdiri dari kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan
sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan


terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran
konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar
petani. Konsumsi merupakan tindakan pelaku ekonomi, baik individu
maupun kelompok, dalam menggunakan komoditas berupa barang maupun
jasa untuk memenuhi kebutuhannya.Secara agregat, konsumsi
merupakan penjumlahan dari pengeluaran seluruh rumah tangga yang ada
dalam suatu perekonomian. Dengan mengetahui total pengeluaran suatu
perekonomian, maka akan dapat diketahui beberapa masalah penting yang
muncul dalam perekonomian, seperti pemerataan pendapatan, efisiensi
penggunaan sumberdaya dalam suatu perekonomian, masalah-masalah lainnya.
Dengan demikian, kita dapat menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi
guna memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan factor utama yang
mempengaruhi kondisi social budaya masyarakat. Sebagai kota yang memiliki
letak cukup strategis sebagai comercial city merupakan potensi yang cukup
besar untuk dapat membuka peluang investasidi bidang jasa dan perdagangan.
Jaminan kondusifitas iklim investasi oleh Pemerintah Kota Bekasi merupakan
salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Kota
Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan kemudahan dan
kenyamanan dalam berinvestasi diKota Bekasi. Oleh karena itu beberapa Hal-
hal pokok yang telah dan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Bekasi
antara lain peningkatan kemanan, kepastian hukum, kemudahan proses
perizinan investasi, peningkatan infrastruktur,mekanisme ketenagakerjaan,
peningkatan kualitas lingkungan, serta perencanaan tata ruang yangterukur.
Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa potensi yang merupakan unggulan
dari kota Bekasi dapat menjadi daya saing bagi daerah lain serta dapat menjadi
alasan mengapa berinvestasi di Kota Bekasi antara lain:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 49
a) Potensi Perdagangan
Kota Bekasi tumbuh menjadi kota perdagangan yang maju dan
berkembang sejalan dengan upaya pemerintah kota bekasi meningkatkan
berbagai aspek kenyamanan berinvestasi di Kota Bekasi. Titik tolak hal
tersebut adalah dengan pembentukan Perda No 9 Tahun 2008 tentang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Kemudahan dan kepastian
pelayanan perizinan melalui BPPT dioptimalkan dengan pembentukan
Standard Opering Prosedure (SOP) untuk setiap perizinan.
Peningkatan aktititas perdagangan di Kota Bekasi dapat dilihat dari
perkembangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) setiap tahunnya.

Tabel 2.47
Perkembangan TDP di Kota Bekasi

Jenis Perusahaan 2011 2012 2013 2014 2015


PT 1.869 2.098 1.884 2.276 1.820
Koperasi 66 52 36 36 28
CV 1.415 1.682 1.530 1.445 1.037
PO 695 582 723 653 622
BadanUsaha Lainnya 3 8 - 2 2
Jumlah 4.048 4.422 4.173 3.759 3.509
Sumber :BPPTKotaBekasi

Sentra utama kawasan perdagangan di Kota Bekasi terletak di Jl.


Ahmad Yani yang dapat dilihat dari keberdaan berbagai toko dan mall.
Pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga jalan
K.H.NoerAli (Kalimalang), Kranji, dan Harapan Indah. Beberapa pusat
perbelanjaan di kota Bekasi diantaranya Mal Metropolitan, Mega Bekasi
Hypermal, Revo Town, Plaza Pondok Gede, Grand Mal, Bekasi Cyber Park,
Bekasi Trade Centre, Carrefour, Giant, Makro, dan Hypermart.
Selain itu, potensi perdagangan di Kota Bekasi bukan hanya terlihat
dari berkembang nyapertokoan tetapijugarelative berkembangnya nilai
ekspor perdaganganKota Bekasi.

Tabel2.48
PerkembanganEkspor - Impor KotaBekasi

Nilai
Tahun Ekspor Impor
(USD) (USD)
2008
183.070.855,60 52.493.273,75
2009
268.158.088,20 63.790.255,84
2010
315.480.103,77 66.403.991,29

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 50
Nilai
Tahun Ekspor Impor
(USD) (USD)
2011
536.478.650,91 122.847.383,89
2012
983.515.065,83 153.559.229,86
2013
560.121.757,28 171.209.462,41
2014
526.331.378,12 188.330.408,65
2015
416.539.629,64 183.194.124,78
Sumber:DisperindagkopKotaBekasi,2015

Bidang perdagangan melayani dokumen ekspor yaitu Surat


Keterangan asal (SKA)/CO yang digunakan oleh perusahaan untuk
mendapatkan preferensi dinegara tujuan. SKA dapat diterbitkan di setiap
instansi penerbit SKA yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan
bukan berdasarkan wilayah. Peningkatan ekspor yang dimulai pada tahun
2013 dan berlanjut tahun 2014 dikarenakan ada beberapa eksportir besar
pindah pengurusan SKA dari kabupaten bekasi ke Kota Bekasi karena
perubahan systeme- SKA (pelayanan SKA secara elektronik melalui
internet). Hal tersebut menunjukkan bahwa produk usaha dari Kota Bekasi
banyakdiminati olehpihakluar.Padatahun 2015 nilai ekspor menurun
dikarenakan data belum seluruhnya diserahkan oleh Kementerian
Perdagangan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Data yang diserahkan pada
Pemerintah Kota Bekasi terhitung November 2015.
b) Potensi Koperasi

Perkembangan koperasi di Kota bekasi sejak tahun 2011 dapat


digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 2011 Koperasi di Kota Bekasi
berjumlah 840 Koperasi, di tahun 2012 menembus jumlah 897 koperasi
atau meningkat 6,79 persen dari tahun sebelumnya, pada tahun 2013
meningkat sebesar 3,45 persen dari tahun sebelumnya menjadi 928, tahun
2014 meningkat kembali menjadi 954 Koperasi atau mengalami
peningkatan 2,8 persen, begitu juga pada tahun 2015 koperasi di Kota
Bekasi mengalami peningkatan menjadi 986 atau sebesar 3,35 %.
Tabel 2.49.
Perkembangan Jumlah Koperasi

TAHUN JUMLAH
KOPERASI
2011 840
2012 897

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 51
TAHUN JUMLAH
KOPERASI
2013 928
2014 954
2015 986
Sumber:DisperindagkopKotaBekasi,2015

Berkembangnya Koperasi di Kota Bekasi tidak lepas dari


keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi dalam berbagai hal antara lain:
□ Keberhasilan dalam melakukan sosialisasi perkoperasian dilingkungan
masyarakat;
□ Tingginya minat/animo masyarakat membangun ekonomi rakyat
dalam bentuk badan hokum koperasi;

□ Program kegiatan penataan badan hokum sebagai jalan baik sehingga


peningkatan jumlah koperasi lebih tinggi dibandingkan dengan
koperasi yang tidak aktif,dan pemacuan terhadap peningkatan kualitas
koperasi dilaksanakan secara optimal melalui langkah-langkah:
o Peningkatan SDM pengelola koperasi,
o Peningkatan kemitraan,
o Peningkatan permodalan koperasi,
o Peningkatan system dan organisasi kopperasi,
o Peningkatan akses teknologi yang berbasis software,
o Peningkatan kerja sama antar koperasi,
o Peningkatan sosialisasi perkoperasian bagi tokoh, masyarakat dan
pemerintah, kelompok-kelompok mitra strategis.
Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga telah menetapkan kebijakan
serta target-target perkembangan koperasi melalui berbagai program dan
kegiatan antara lain:
a. Program yang disusun diarahkan untuk pembinaan dalam rangka
mewujudkan koperasi tetap eksis berkembang;
b. Program disusun untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat agar tertarik untuk berkoperasi, sehingga jumlah koperasi
bertambah terus;
c. Pembinaan yang berlanjut kepada gerakan koperasi;

d. Perhatian pemerintah daerah dalam menunjang tumbuh kembangnya


koperasi di Kota Bekasi, melalui penyediaan anggaran yang terus
bertambah;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 52
e. Membina hubungan yang harmonis dengan Dekopinda Kota Bekasi
sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan perkoperasian di
Kota Bekasi.

c) Potensi UMKM
Pelayananserta pembinaan terhadap sector UMKM yang ada di Kota
Bekasi terus menerus diupayakan sampai pada titik optimal. Hal ini
dilaksanakan melalui diambilnya kebijakan-kebijakan yang dapat
membantu tumbuh dan berkembangnya sektor ini. Kebijakan dan upaya-
upaya yang dilakukan antara lain:
1. Mendata UMKM secara berkelanjutan baik yag aktif maupun tidak aktif;
2. Melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan nilai produk;
3. UMKM;
4. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia para
UMKM;
5. Mengikutsertakan para UMKM melalui gelar produk dan pameran
untuk memperkenalkan produk UMKM.
Dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil tersebut munculah
sikap penggiat UMKM di kota bekasi yang responsif terhadap
perkembangan UMKM dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Bekasi, seperti:
 Mendaftarkan diri ke dinas Perindustrian Perdagangan dan
 Koperasi Kota Bekasi untuk menjadi binaan;
 Secara berkelanjutan aktif dalam mengikuti informasi – informasi
tentang regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau
kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri dalam menunjang
keikutsertaan UMKM dalam berbagai aktifitas;
 Mengurus ijin berupa SIUP dan TDP dari Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi .

Pada akhirnya,dapat dirasakan pertumbuhan UMKM yang ada di


Kota Bekasi menjadi hal yang nyata.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 53
Tabel 2.50
Pertumbuhan UMKM

Tahun Jumlah UMKM Pertumbuhan(%)

2011 945 7.26


2012 1057 11,85
2013 1226 15,99
2014 1431 16,72
2015 1756 18,51
Sumber: Disperindagkop Kota Bekasi, 2015

Jenis usaha UMKM yang menjadi potensi keunggulan Kota Bekasi


yaitu UMKM Boneka. IKM Boneka merupakan salah satu IKM yang
mengalami pertumbuhan pesat. Hingga tahun 2015 tercatat 60 IKM inti
dengan beberapa IKM plasma didalamnya. Total produksi pertahun
mencapai 6,5 juta pcs, dan sudah dipasarkan ke berbagai manca negara
antara lain Malaysia, Brunei, dan Korea Selatan.
Perkembangan IKM Boneka semakin didukung dengan
diberlakukannya SNI wajib bagi mainan anak di tahun 2014. Dengan
diberlakukan SNI wajib ini semakin mendorong IKM Boneka Kota Bekasi
untuk mampu bersaing dengan boneka-boneka produksi luar negeri.
Disperindagkop Kota Bekasi sendiri mendukung pemberlakuan SNI wajib
bagi mainan anak ini dengan cara memfasilitasi IKM Boneka Kota Bekasi
untuk mendapatkan SNI wajib. Di tahun 2014 ini tercatat 10 IKM sudah
mendapatkan SNI. Di tahun 2015, SNI yang difasilitasi Pemerintah Kota
Bekasi terhadap pelaku usaha yaitu sebanyak 12 sertifikat.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap


indikator-indikator : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah
orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui
dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah
produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah
kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis
dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran,
jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang
menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah
tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan
HP/telepon.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 54
Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK 2011-2031 bertujuan
mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang
nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah meliputi:

1. Pengembangan system pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan


fungsi Kota Bekasi sebagai PKN, meliputi:

a) Menciptakan keserasian penataan dan pengembangan masing-masing


pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungannya;

b) Mengendalikan perkembangan wilayah Bekasi Bagian Utara dan


Bagian Tengah;

c) Mengembangkan wilayah Bekasi Bagian Selatan;

d) Mengembangkan struktur dan hirarki perkotaan yang terintegrasi


dengan pengembangan kota-kota lainnya di Jabodetabek sebagai
kawasan perkotaan yang cepat tumbuh;

e) Mengembangkan sistem pusat pelayanan yang hirarkis sesuai dengan


cakupan wilayah pelayanannya dan fasilitas pendukung minimumnya;

f) Menetapkan PPK, SPPK dan PPL.

2. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan system


transportasi Jabodetabek, meliputi:

a) Meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung pengembangan jalan tol;

b) Mengembangkan jaringan transportasi umum masal yang


terintegrasi dengan sistemjaringan transportasi masal Jabodetabek;

c) Memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jaringan


jalan;

d) Membuka meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-


pusat kegiatan, baik untuk arah utara-selatan maupun barat-timur;

e) Mengembangkan jalur-jalur sirkulasi pedestrian;

f) Menyediakan angkutan umum masal berbasis rel atau jalan raya sesuai
rencana berdasarkan kewenangan pemerintah dan mengembangkan
terminal dan sub-terminal yang ada di Kota Bekasi;

g) Mengalihkan beban pergerakan di wilayah pusat kota ke sub-pusat


pelayanan kota lainnya.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 55
3. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan
seluruh Kota Bekasi, meliputi:

a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi instalasi air minum;

b) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air minum.

4. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis


teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan
regional , meliputi:

a) Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan individual dan


komunal melalui proses Reduced, Reused, Recycled (3R);

b) Mengembaangkan teknologi pengolahan sampah;

c) Mengembangkan jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)


terpadu;

d) Mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

5. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di


seluruh Kota Bekasi, meliputi:

a) Membangun, meningkatkan, dan mengembalikan fungsi situ-situ


sebagai daerah penampungan air;

b) Menjaga fungsi lindung dengan ketat sesuai dengan arahan


pemanfaatan yangberhubungan dengan tata air;

c) Menata sistem jaringan drainase primer dan sekunder yang berfungsi


untuk melayaniseluruh bagian wilayah kota.

6. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi


secara terpadu, meliputi:

a) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik, gas dan


telekomunikasi;

b) Menata dan mengembangkan Base Transceiver Station (BTS) Terpadu.

7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan


budaya lokal, meliputi:

a) Menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan setempat;

b) Menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan


kawasan di daerah kawasan lindung;

c) Merehabilitasi dan mengkonservasi kawasan lindung yang telah


mengalami kerusakan;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 56
d) Mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam menjaga
kawasan lindung/konservasi.

8. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota
Bekasi, meliputi:

a) Memperluas RTH melalui konsolidasi lahan;

b) Mengembangkan RTH di sekeliling zona Tempat Pengolahan dan


Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) DKI Bantargebang;

c) Mengembalikan fungsi RTH yang telah berubah menjadi fungsi lain;

d) Revitalisasi RTH;

e) Penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur
hijau jalandan fungsi tertentu;

f) Meningkatkan jumlah RTH privat melalui penetapan KDH minimal 10%


pada setiap kavling lahan;

g) Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH


Privat.

9. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui


pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal, meliputi:

a) Mengembangkan kawasan peruntukan perumahan berdasarkan


kepadatan tinggi, sedang dan rendah;

b) Mengarahkan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi pada


pengembangan pola-pola hunian vertikal;

c) Menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan


perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

d) Meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program


pembangunan perumahan vertikal;

e) Mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang


ketat terhadap ijin pembangunan perumahan;

f) Mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun


(Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang
dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam
penyediaan infrastruktur; dan

g) Mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola


lingkungan secara terpadu dengan membuat IPAL komunal, mengelola

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 57
sampah komunal secara 3R, danmenyediakan RTH paling sedikit
sebesar 10% dari luas lahan.

10. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan


Kota Bekasi, meliputi:

a) Mewajibkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan


mengelola limbah cair, padat maupun gas hingga mencapai kualitas
baku mutu lingkungan yang disyaratkan, dan melakukan pengelolaan
bahan B3 dan limbah B3;

b) Mengarahkan pembangunan industri di daerah utara Kota Bekasi ke


daerah selatan dengan konsep produksi bersih;

c) Mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi


pengembangan kegiatan industri;

d) Mewajibkan pengembang kawasan peruntukan industri untuk


menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.

11. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu


dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal,
meliputi:

a) Mengendalikan dan menertibkan pusat belanja yang mengganggu baik


dari aspek transportasi maupun kenyamanan kawasan sekitar;

b) Membatasi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara


linier pada ruas jalandengan tingkat pelayanan rendah;

c) Mengarahkan sistem pusat perdagangan/komersial yang terintegrasi;

d) Mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi


pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;

e) Merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata


dan/atau menurunkualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas
dan/atau skala pelayanan yang telah ditetapkan;

f) Mengatur dan menata ulang pasar-pasar tradisional;

g) Mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal;

h) Mengkonsentrasikan kegiatan perdagangan dan jasa pada lokasi yang


sudah berkembang;

i) Mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa


untuk mengelola limbah cair, limbah B3 dan pengelolaan sampah
secara 3R;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 58
j) Mewajibkan pengembang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.

12. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana
dan sarana pendukungnya, meliputi:

a) Pembentukan kawasan pariwisata ke dalam dua wilayah yaitu Kota


Bekasi utara dan Kota Bekasi selatan;

b) Pembagian Sub Pengembangan Pariwisata menurut wilayah yang


membentuk tiga karakter atraksi utama yaitu wisata edukasi, wisata
olah raga dan wisata budaya.

13. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi,


dilakukan melalui strategi pengendalian pemanfaatan lahan di sekitar
kawasan pertambangan.

14. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus


tertentu, meliputi:

a) Penetapan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber


daya alam dan teknologi tinggi;

b) Pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis melalui kerjasama


pemerintah dan swasta.

Adapun kebijakan struktur ruang meliputi:

1. Sistem Pusat Pelayanan

a) Penetapan PPK, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Medan


Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan
yang meliputi kawasan Jalan Sudirman - Juanda - Cut Meutia - Ahmad
Yani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan,
pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat hiburan dan rekreasi.

b) Penetapan SPPK meliputi:

- SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin


mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening
Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmurdengan fungsi pusat
pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail
berkelompok,pusat jasa dan pusat pendidikan;

- SPPK Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira


mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah,
Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru, Margamulya

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 59
dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat
perdagangan;

- SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya


mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga,
Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon, dengan fungsi pelayanan
utama sebagai pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan;

- SPPK Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Pedurenan


mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari,
Pedurenan, Cimuning dengan fungsi pusatpemerintahan, pusat
industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala
besar,pusat prasarana persampahan (TPPAS DKI Bantargebang),
dengan penyediaanpembangunan - buffer zone - yang dapat berupa
taman kota, tempat pemakaman umum, dan lain-lain.

c) Penetapan PPL yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan


perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan
perumahan, meliputi Kecamatan Medan Satria berpusat di Kelurahan
Medan Satria, Kecamatan Rawalumbu berpusat di Kelurahan Bojong
Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan berpusat di Kelurahan Jaka
Setia, Kecamatan Bekasi Barat berpusat di Kelurahan Bintara,
Kecamatan Jatiasih berpusat di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok
Melati berpusat di Kelurahan Jatiwarna danKecamatan Bantargebang
berpusat di Kelurahan Bantargebang.

Ketersediaan infrastruktur jalan di Kota Bekasi cukup memadai. Selain dilintasi


jalan arteri, baik primer maupun sekunder, Kota Bekasi juga dilintasi jalan tol
sepanjang 13,250 km. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.51 di bawah ini:

Tabel 2.51
Panjang Jalan Menurut Jenis dan Fungsi Jalan di Kota Bekasi Tahun 2014

Sumber: Dinas Bimarta Kota Bekasi, 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 60
Ketersediaan infrastruktur jalan tersebut di atas menjadi daya dukung bagi
ketersediaan moda transportasi yang beroperasi 24 jam di Kota Bekasi.

Tabel 2.52.
Banyaknya Kendaraan Umum dan Bukan Umum Menurut Jenis
di Kota Bekasi 2011 – 2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kendaraan
Umum
Taxi 5.986 6.875 7.312 9.325 10.522
Mini Bus 716 644 581 485 424
Mikrobus 425 414 496 550 596
Otobus 304 386 499 536 566
Angkutan
Kota 4.487 3.762 3.383 2.985 3.040
Kendaraan
Bukan
Umum
Mini Bus 33 26 44 131 167
Mikrobus 28 26 16 20 74
Otobus 29 29 16 34 39
Mobil
Gerobak 4.214 5.104 5.928 6.616 7.532
Pik Up 11.398 12.935 14.524 15.534 17.347
Bak Tertutup 4.662 5.548 6.271 6.607 7.448
Tangki 117 155 240 181 131
Double
Cabin 40 62 48 11 30
Kereta
Gandengan 2 2 6 27 149
Kereta
Tempel 23 46 50 51 79
Bestel Wagon 170 231 344 398 381
Traktor 50 94 120 115 115
M.Khusus 18 15 12 12 24
Sumber: Dinas Bimarta Kota Bekasi, 2015

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-


indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan
macam pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim
usaha.
a. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 61
satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan
terutama di daerah.Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik
apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga
ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas
sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.Angka
kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak
hukum (polisi, kejaksaan).Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah
tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.
Tingkat kriminalitas di Kota Bekasi selama kurun waktu 2008-2013
mengalami fluktuasi setiap tahunnya, walaupun demikian trend menunjukkan
kecenderungan peningkatan.Pada tahun 2008 tercatat terdapat 1.921 tindak
kriminalitas di Kota Bekasi, angka ini kemudian meningkat drastis menjadi
3.619 kasus pada tahun 2009 (meningkat hampir dua kali lipat, 88,39 persen),
tahun 2010 meningkat menjadi 3.989(10,22 persen), tahun 2011 turun 9,35
persen menjadi 3,616 kasus, tahun 2012 meningkat sedikit menjadi 3.648 (0,89
persen), dan terakhir tahun 2013 kembali turun 2,60 persen menjadi 3.553..

Tabel 2.53.
Perkembangan Angka Kriminalitas di Kota Bekasi
Tahun 2008-2013

Sumber: Polres Metro Bekasi dalam Data Profil Kota Bekasi 2015.

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia


Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator
rasio ketergantungandan rasio lulusan S1/S2/S3.
a. Kualitas tenaga kerja

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 62
Tenaga kerja di Kota Bekasi masih didominasi oleh tenaga kerja dengan
pendidikan kurang dari S1, yaitu mencapai 94,03 persen. Sedangkan
sisanya sebanyak 5,97 persen merupakan lulusan S1 dan S2.

Tabel 2.54.
Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2015

Tingkat
No Laki-Laki Perempuan Jumlah
Pendidikan
1 Tidak Lulus 12 9 21
2 SD 61 82 143
3 SMP 240 354 594
4 SMU/SMA 2752 2824 5576
5 SMK 9172 6737 15909
6 DI / AKTA I 4 1 5
7 D II / AKTA II 7 5 12
8 SM / DIII / AKTA III 317 646 963
9 D IV / AKTA IV 18 31 49
10 S1 / AKTA V 719 735 1454
11 S2 6 17 23
12 S3 - - 0
Jumlah 13308 11441 24749
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2016

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)


Tabel 2.55.
Rasio Ketergantungan Kota Bekasi 2011 - 2015
N 201 201 201
Uraian 2014 2015
o. 1 2 3
710.82 591.70
1 Jumlah penduduk usia < 15 tahun 2 2
2 Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 63.056 78.258
Jumlah Penduduk usia tidak 773.87 669.96
3 produktif (1) & (2) 8 0
1.889.1 1.714.4
4 Jumlah Penduduk usia 15 - 64 tahun 33 53
5 Rasio Ketergantungan (3)/(4) 40,96 39,08
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan
Realisasi RPJMD
2.2.1. Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas


pemerintah Kota Bekasi.Kebijakan strategis bidang pendidikan di
implementasikan melalui program kegiatan pendidikan berkualitas dan aksesibel
bagi masyarakat Kota Bekasi.Program-program yang dilaksanakan pada bidang
pendidikan antara lain:
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 63
2) Program Wajib Belajar 12 Tahun;
3) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar;
4) Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah;
5) Pendidikan Non Formal dan Informal;
6) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7) Manajemen Pelayanan Pendidikan;
8) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
9) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tabel 2.56.
Evaluasi Kinerja Urusan dan Program Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun
2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Satua
Rekenin Program Kinerja a Pada
n
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Daya Tampung
Lembaga
% 40 44 76.11
Pendidikan Anak
Usia Dini
Pendidikan Kualifikasi Guru
% 21 23 95.58
Anak Usia PAUD (S1)
Dini Rasio Guru :
Rasio 11 9 16.00
Siswa PAUD
Bertambahnya
TK Negeri dari 1 Unit 1 1 0.00
menjadi 6
114.1
APK SD/MI % 112.94 121.88
2
APM SD/MI % 99.75 99.90 99.99
Angka Putus
% 0.13 0.11 0.01
Sekolah SD/MI
APK SMP/MTs % 92.73 93.94 92.54
APM SMP/MTs % 90.89 92.00 91.61
Angka Putus
Wajib Sekolah % 0.14 0.12 0.01
Belajar 12 SMP/MTs
Tahun APK
% 72.95 74.18 92.14
SMA/MA/SMK
APM
% 71.54 72.89 90.30
SMA/MA/SMK
Angka Putus
Sekolah % 0.50 0.46 0.13
SMA/MA/SMK
Rasio Siswa SMP
: Ruang Kelas Rasio 40 39 40.00
(SPM 1:36)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 64
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Satua
Rekenin Program Kinerja a Pada
n
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Negeri
Rasio Siswa SMP
: Ruang Kelas
Rasio 39 38 39.00
(SPM 1:36)
Negeri + Swasta
Rasio Siswa SD :
Ruang Kelas
Rasio 38 35 40.00
(SPM 1:40)
Negeri
Rasio Siswa SD :
Ruang Kelas
Rasio 37 35 36.00
(SPM 1:40)
Negeri + Swasta
Daya Tampung
SMA/MA/SMK % 58 62 92.14
(Negeri+Swasta)
Daya Tampung
SD/MI % 91 93 121.88
(Negeri+Swasta)
Daya Tampung
SMP/MTs % 70 73.00 92.54
(Negeri+Swasta)
Rasio Siswa SMA
: Ruang Kelas
Rasio 40 39 40.00
(SPM 1:36)
Negeri
Rasio Siswa SMA
: Ruang Kelas
Rasio 40 38 39.00
(SPM 1:36)
Negeri + Swasta
Daya Tampung
% 76 78 80.76
SD/MI (Negeri)
Daya Tampung
SMP/MTs % 55 57 43.75
(Negeri)
Daya Tampung
SMA/MA/SMK % 40.50 42 28.36
(Negeri)
Rasio Siswa SMK
: Ruang Kelas
Rasio 38.0 35 37.00
(SPM 1:32)
Negeri + Swasta
Rasio Siswa SMK
: Ruang Kelas
Rasio 37 35 36.00
(SPM 1:32)
Negeri
Ruang Kelas
SD/MI Sesuai % 76 78 77.00
Standar (Negeri)
Ruang Kelas
% 79 81 80.00
SMP/MTs Sesuai
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 65
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Satua
Rekenin Program Kinerja a Pada
n
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Standar (Negeri)
Ruang Kelas
SMA/SMK/MA
% 90 92 60.13
Sesuai Standar
(Negeri)
Lulusan SD/MI
melanjutkan ke % 93 93.66 80.32
SMP/MTs
Lulusan
SMP/MTs
melanjutkan ke % 90 92.18 94.30
SMA/MA/Kejuru
an
SD/MI memiliki
Laboratorium
IPA dan atau % 47 53 4.07
Komputer
(Negeri)
SD/MI memiliki
Laboratorium
IPA dan atau % 52 56 12.35
Komputer
(Negeri+Swasta)
SD/MI memiliki
perpustakaan
% 52 56 61.52
sesuai standar
(Negeri+Swasta)
SMP/MTs
memiliki
Laboratorium
% 65 69 58.63
Peningkatan IPA dan atau
Kualitas Komputer
Pendidikan (Negeri+Swasta)
Dasar SMP/MTs
memilki
perpustakaan % 65 69 77.11
sesuai standar
(Negeri+Swasta)
Angka kelulusan
% 100 100 100.00
UASBN
SD/MI memiliki
tenaga
kependidikan
non guru untuk
melaksanakan
% 33 39 88.66
tugas
administrasi dan
kegiatan non
mengajar
lainnya
Tersedianya % 43 49 50.45
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 66
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Satua
Rekenin Program Kinerja a Pada
n
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Sarana dan
Prasarana TIK
SD/MI (Negeri)
SD/MI memiliki
perpustakaan
% 47 53 50.90
sesuai standar
(Negeri)
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana TIK % 60 62 68.54
SMP/MTs
(Negeri)
Tersedianya Alat
Peraga
Pembelajaran % 58 64 54.40
Rumpun Sains
SD/MI Negeri
Rasio Ruang
Kelas dengan Rasio 1.8 1.6 1:03
Rombel SMP
Rasio Ruang
Kelas dengan Rasio 1.6 1.4 1:03
Rombel SD
Rerata UN
Nilai 7.70 7.90 7.92
SD/MI
Rerata UN
Nilai 6.65 6.95 6.27
SMP/MTs
SMP/MTs
memiliki
Laboratorium
% 62 68 80.49
IPA dan atau
Komputer
(Negeri)
SMP/MTs
memilki
perpustakaan % 62 68 80.49
sesuai standar
(Negeri)
Tersedianya Alat
Peraga
Pembelajaran
% 30 34 19.41
Rumpun
Keterampilan
SD/MI Negeri
Tersedianya Alat
Peraga
Pembelajaran % 30 32 20.09
Rumpun Sosial
SD/MI Negeri
Tersedianya Alat
% 55 59 66.82
Peraga

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 67
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Satua
Rekenin Program Kinerja a Pada
n
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Pembelajaran
Rumpun Sains
SMP/MTs Negeri
Tersedianya Alat
Peraga
Pembelajaran
% 50 54 50.00
Rumpun
Keterampilan
SMP/MTs Negeri
Tersedianya Alat
Peraga
Pembelajaran % 50 54 52.27
Rumpun Sosial
SMP/MTs Negeri
Tersedianya
Laboratorium
Kimia di % 60 64 88.17
SMA/SMK
(Negeri)
Tersedianya
Laboratorium
Biologi di % 60 64 87.10
SMA/SMK
(Negeri)
Tersedianya
Laboratorium
Fisika di % 60 64 90.32
SMA/SMK
(Negeri)
Peningkatan Kelulusan UN
Kualitas % 100 100 100.00
SMA/MA/SMK
Pendidikan Rerata UN SMK Nilai 7.80 8.00 8.06
Menengah
Rasio Ruang
Kelas dengan
% 1.50 1.40 1.20
Rombel
SMA/SMK
Rerata UN SMA Nilai 7.90 8 6.03
Tersedianya
Laboratorium
Komputer di % 70 72 121.51
SMA/SMK
(Negeri)
Tersedianya
Laboratorium
Bahasa di % 55 57 64.52
SMA/SMK
(Negeri)
Tutor program
Pendidikan paket A, B dan C
% 65 75 70.00
Non Formal memiliki
kualifikasi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 68
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Satua
Rekenin Program Kinerja a Pada
n
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
sesuai dengan
standar
kompetensi yang
ditetapkan
Lembaga kursus
memiliki ijin
operasional dari
% 75 80 78.00
pemerintah atau
pemerintah
daerah
Lembaga kursus
dan lembaga
% 58 62 55.00
pelatihan
terakreditasi
Guru SD yang
% 43.50 47 58.46
sertifikasi
Kesesuaian
Kualifikasi
Pendidikan Guru
% 47 51 83.69
SD/MI terhadap
bidang studi
yang diajarkan
Kesesuaian
Kualifikasi
Pendidikan Guru
SMP/MTs % 72 76 94.47
Peningkatan terhadap bidang
Mutu studi yang
Pendidik diajarkan
dan Tenaga Guru SMP/MTs
% 55.50 59 69.37
Kependidika yang sertifikasi
n Guru
SMA/SMK/MA % 48 51 68.33
yang sertifikasi
Kesesuaian
Kualifikasi
Pendidikan Guru
SMA/SMK/MA % 76 80 78.73
terhadap bidang
studi yang
diajarkan
Terlaksananya
Pelatihan Model Orang 0 150 0.00
Agama Islam
Penerapan
Sistem
Manajemen Manajemen % 0.03 0.05 0.00
Pelayanan Mutu (SMM) ISO
Pendidikan 9001-2000 SMP
Penerapan
% 0.04 0.06 0.00
Sistem

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 69
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Satua
Rekenin Program Kinerja a Pada
n
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Manajemen
Mutu (SMM) ISO
9001-2000
SMA/SMK
Tersedianya
Prasarana
Pendidikan RKB 2,752 275 183.00
Dasar yang
representatif
Tersedianya
Prasarana
Pendidkan RKB 762 77 133.00
Pengadaan,
Menengah
Peningkatan
pertama
dan
Tersedianya
Perbaikan
Prasarana
Sarana dan
Pendidikan
Prasarana RKB 202 20 74.00
Menengah Atas
Pendidikan
yang
representatif
Tersedianya
Prasarana
Pendidikan
RKB 124.00 31 38.00
Menengah
Kejuruan yang
reperesentatif

Kinerja pembangunan di Bidang Pendidikan cukup baik, hal ini dapat


dilihat dari capaian kinerja bidang pendidikan pada tahun 2015 mencapai
102,54 persen, meskipun jika dilihat dari sisi serapan anggaran rendah, yaitu
hanya 68,53 persen. Program dengan kinerja tinggi dan serapan anggaran tinggi
adalah program pendidikan formal dan non formal.Sedangkan program yang
kinerjanya paling rendah adalah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2.2.2. Bidang Kesehatan

Kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kota Bekasi difokuskan


pada peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan aksesibel bagi
masyarakat Kota Bekasi melalui pengembanganSDM, pembangunan
infrastrukturdan pengembangansistemlayanan
kesehatanuntukmeningkatkanpencapaianindeks kesehatan.

Program-Program yang dilaksanakan pada urusan pendidikan antara lain:


1) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana, RS Jiwa, RS Paru,
RS Mata

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 70
2) Program peningkatan tata kelola rumah sakit;
3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
4) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat;
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
8) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
9) Program peningkatan pelayanan RSUD;
10) Program peningkatan mutu pelayanan;
11) Program sosialisasi, promosi dan survei pelayanan RS;
12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
13) Program Pengawasan Obat dan Makanan;
14) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
16) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
17) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan;
18) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Tabel 2.57.
Evaluasi Kinerja Urusan dan Program Kegiatan Bidang KesehatanTahun
2015

Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Prosentase
terpenuhinya
Program
Sarana dan
pengadaan, % - 5 9.92
Prasarana RS
peningkata
yang sesuai
n sarana
kebutuhan
dan
Prosentase
prasarana ,
terpenuhinya
RS Jiwa,
peralatan
RS Paru, % 49 80 70.00
kesehatan
RS Mata
sesuai
kebutuhan
Capaian Kinerja
Program Keuangan +
peningkata Kinerja
n tata Operasional +
Indeks 78.30 82.00 88.90
kelola Kinerja Mutu
rumah dan Manfaat
sakit kepada
masyarakat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 71
Kode Indikator Kondis Evaluasi
Rekenin Program Kinerja Satuan i Kinerja Tahun
g Program Kinerj 2015
Cakupan a Pada
Pelayanan Awal
Gawat Darurat RPJM
Level 1 yang D
Harus % 100 100 100.00
Diberikan
Sarana
Program Kesehatan (RS)
Upaya di Kab/Kota
Kesehatan Cakupan
Masyaraka Penjaringan
t Kesehatan % 100 100 88.31
Siswa SD dan
Setingkat
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan % 100 100 100.00
Dasar di
Puskesmas
Program
Standarisa Jumlah
Puskes
si Puskesmas 2 7 0.00
mas
Pelayanan Terakreditasi
Kesehatan
Program Tersedianya
Obat dan Obat Sesuai
% 100 100 100.00
Perbekalan Kebutuhan
Kesehatan Puskesmas
Cakupan Desa
Program % 60.71 80 23.00
Siaga Aktif
Promosi
Persentase
Kesehatan
Rumah Tangga % 68.14 70 51.46
dan
ber-PHBS
Pemberday
Meningkatnya
a an
Jumlah Sekolah
Masyaraka % - 70 70.00
Sehat di Kota
t
Bekasi
Program
Pengemban Persentase
gan Institusi yang % 64.78 75 85.45
Lingkunga Dibina
n Sehat
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
% 100 100 100.00
Dasar Pasien
Program
Masyarakat
Pelayanan
Miskin
Kesehatan
Cakupan
Penduduk
Pelayanan
Miskin
Kesehatan
% 100 100 100.00
Rujukan Pasien
Masyarakat
Miskin
Program Cakupan % 87.16 95 91.40
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 72
Kode Indikator Kondis Evaluasi
Rekenin Program Kinerja Satuan i Kinerja Tahun
g Program Kinerj 2015
Peningkata kunjungan ibu a Pada
n hamil K4 Awal
Keselamata Cakupan RPJM
% 45.26 90 80.35
n Ibu kunjungan bayi D
Melahirkan Cakupan
dan Anak neonatus
dengan % 4.51 80 25.10
komplikasi yg
ditangani
Cakupan
pelayanan
Komplikasi % 97.13 97 97.00
Kebidanan yang
ditangani
Pelayanan Nifas % 53.23 90 82.00
Cakupan
Pertolongan
Persalinan oleh
Tenaga
% 87.42 90 90.00
Kesehatan yang
Memiliki
Kompetensi
Kebidanan
Cakupan
% 76.83 78 76.45
Peserta KB Aktif
Cakupan
Pelayanan Anak % 20.08 45 38.59
Balita
Program
peningkata
Ketersediaan
n % 100 100 100.00
Pelayanan
pelayanan
RSUD
Kematian
Pasien kurang
dari atau sama Permil 5 3 3.00
dengan 24 jam
di IGD
Kematian
Pasien lebih Permil 24 19 12.00
dari 48 jam
Program Kejadian Infeksi
% 1.40 1.40 0.50
peningkata Nosokomial
n mutu tingkat
pelayanan akreditasi
RSUD Kota
Bekasi ( tingkat
dasar = 1,
- 2 3 0.00
tingkat madya =
2, tingkat
utama = 3 ,
tingkat
paripurna = 4)
Program Kepuasan
Indeks 70.80 74 77.91
sosialisasi, pelanggan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 73
Kode Indikator Kondis Evaluasi
Rekenin Program Kinerja Satuan i Kinerja Tahun
g Program Kinerj 2015
promosi terhadap a Pada
dan survei pelayanan Awal
pelayanan kesehatan RPJM
RS RSUD Kota D
Bekasi
Program
Cakupan
Peningkata
Pelayanan
n
Kesehatan Pra % 57.42 70 75.00
Pelayanan
Usia Lanjut dan
Kesehatan
Usia Lanjut
Lansia
Persentase
Apotek, Toko
Program Obat, Produk
Pengawasa Obat-obatan,
% 7.70 20 10.28
n Obat dan IRTP, Produk
Makanan Pangan dan
Jajanan yang
Terbina
Penemuan dan
Penanganan
Penderita
% 28.42 50 50.57
Penyakit
Pneumonia
Balita
Penemuan dan
Penanganan
Penderita
% 58.03 65 40.00
Penyakit
Program
(Pasien Baru)
Pencegaha
TB BTA Positif
n dan
Penemuan dan
Penanggula
Penanganan
ngan % 100 100 100.00
Penderita
Penyakit
Penyakit DBD
Menular
Penemuan dan
Penanganan
% 57.67 70 50.40
Penderita
Penyakit Diare
Penemuan dan Per
Penanganan 100.000
Penderita Pendudu
1.30 2 1.78
Penyakit Acute k kurang
Flacid Paralysis dari 15
(AFP) tahun
Program
Peningkata Cakupan
n Desa/Keluraha
Pelayanan n UCI % 100 100 100.00
Kesehatan (Universal Child
Anak Immunization)
Balita
Program Cakupan
Perbaikan Pemberian % - 80 0.00
Gizi Makanan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 74
Kode Indikator Kondis Evaluasi
Rekenin Program Kinerja Satuan i Kinerja Tahun
g Program Kinerj 2015
Masyaraka Pendamping a Pada
t ASI pada Anak Awal
Usia 6-24 RPJM
Bulan Keluarga D
Miskin
Cakupan Balita
Gizi Buruk
% 100 100 100.00
Mendapat
Perawatan
Prevalensi
Balita
Gizi Buruk % 0.19 0.20 0.13
Prevalensi
Balita Gizi % 5.01 5 3.61
Kurang (D/S)
Program
Peningkata
n Jumlah Petugas
Kapasitas Medis/Paramed
Orang 82 112 112.00
Sumber is Terampil
Daya PONED
Aparatur
Kesehatan
Penambahan
Jumlah Puskes
10 12 10
Program Puskesmas DTP mas
Pengadaan, Mampu PONED
Peningkata Tersedianya
n dan Puskesmas
Perbaikan menjadi
Sarana dan Puskesmas
Prasarana Pelayanan Unit 31 2 0.00
Puskesmas Obstetri
/ Neonatal
Puskesmas Emergensi
Pembantu Dasar (Poned)
dan Tersedianya
Jaringanny Puskesmas
a Pembantu Unit 25 2 3.00
(Pustu) menjadi
Puskesmas

Kinerja pembangunan di Bidang Kesehatan sangat baik, hal ini dapat


dilihat dari capaian kinerja bidang kesehatan pada tahun 2015 mencapai 94,48
persen dengan serapan anggaran yang tinggi juga, yaitu mencapai 85,13 persen.
Secara umum program kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Bekasi
memiliki capaian kinerja yang tinggi.

2.2.3. Bidang Lingkungan Hidup

Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Lingkungan


merupakan penjabaran dari Misi 2 yaitu Membangun prasarana dan sarana yang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 75
serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. Program-Program yang
dilaksanakan pada urusan Lingkungan Hidup antara lain:
1) Program Pengembangan Perumahan;
2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup;
5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup;
7) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
8) Program kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
9) Program penyediaan dan pengolahan air bersih;
10) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam.
Tabel 2.58.
Evaluasi Kinerja Urusan dan Program Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2015

Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Jumlah
Program pohon yang
Pengelolaan ditanam
5623.0
Ruang pada area Pohon 3 5
0
Terbuka Ruang
Hijau Terbuka
Hijau
Prosentase
Pelayanan /
% 55.45 60 60.29
Pengangkuta
n
Jumlah
Kelompok
Masyarakat
Program Kelompok
yang Peduli
Pengembanga masyarak 30 10 10
dalam
n Kinerja at
Pengelolaan
Pengelolaan
Lingkungan
Persampahan
Hidup
Tempat
Pembuangan
Sampah
Persil 0.99 0.98 0.49
(TPS) per
Satuan
Penduduk
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 76
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Jumlah
Kelompok
130.0
Masyarakat Kelompok 140 275.00
0
Pengolah
Sampah
Persentase
Limbah Yang % 17 19.60 18.79
Terolah
Jumlah
Usaha dan
atau
kegiatan
yang
mentaati
% 32 45 100.00
Program persyaratan
Pengendalian administrasi
Pencemaran dan teknis
dan pengelolaan
Perusakan limbah pada
Lingkungan dan B3
Hidup Cakupan
Pengawasan
Terhadap
Pelaksanaan % 40 55 176.00
Dokumen
Kajian
Lingkungan
Jumlah
Pengawasan
terhadap % 25 35 57.00
Penggunaan
Program Air Tanah
Perlindungan Jumlah
dan Informasi
Konservasi Status
Sumber Daya Kerusakan
Alam Lahan % - 40 0.00
dan/atau
Tanah untuk
Produksi
Biomassa
Program Jumlah
Peningkatan Tindak
Kualitas dan Pengaduan
Akses Masyarakat
Informasi tentang % 30 50 100.00
Sumber Daya Permasalaha
Alam dan n
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Program Jumlah % 30 40 86.00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 77
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Peningkatan Usaha dan
Pengendalian atau
Polusi Kegiatan
Sumber
tidak
bergerak
yang
memenuhi
persyaratan
administrasi
dan teknis
pencegahan
pencemaran
udara
Jumlah
lokasi/
wilayah yang
dipantau
kualitas
udara % 100 100 100.00
ambien dan
diinformasik
a n mutu
udara
ambien
Jumlah
Usaha
dan/atau
Program
Kegiatan
kualitas air
yang
dan
memenuhi % 30 40 72.00
pengendalian
Syarat
pencemaran
Administrasi
air
atau Teknis
Pencemaran
Air
Jumlah
Program Pengguna
penyediaan Rumah
2100.0
dan Tangga KK 900 1,2
0
pengolahan Pengguna Air
air bersih Bersih Non
PDAM
Program
Tersedianya
pencegahan
Bantuan
dini dan
Pangan Bagi Ton 40 40 0
penanggulang
Korban
a n korban
Bencana
bencana alam

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 78
2.2.4. Bidang Pekerjaan Umum

Program-program yang dilaksanakan pada Bidang Pekerjaan Umum


merupakan penjabaran dari Misi 2 yaitu membangun prasarana dan sarana yang
serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.

Program-program yang dilaksanakan pada bidang pekerjaan umum antara lain:


1) Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana aparatur;
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3) Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan
Jembatan;
4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
5) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong;
6) Program Pengendalian Banjir;
7) Program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU);
8) Program pengelolaan areal pemakaman;
9) Program penunjang sarana dan prasarana pertamanan, pemakanan
dan PJU.

Tabel 2.59.
Evaluasi Kinerja Urusan dan Program Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2015
Kondisi Evaluasi
Kode Indikator Kinerja Kinerja Tahun
Rekenin Program Kinerja Satuan Pada 2015
g Program Awal Capai
Target
RPJMD an
Program Tersedianya
pengadaan, Kantor
pembangunan, Kelurahan Unit 56 11 13.00
peningkatan yang
dan representatif
rehabilitasi Tersedianya
sarana dan Kantor Dinas
prasarana dan Badan Unit 22 4 4.00
aparatur (OPD) yang
representatif
Tersedianya
Kantor
Kecamatan Unit 12 3 2.00
yang
representatif
Terpenuhi
sarana
prasarana 100.0
% - 100
aparatur di 0
lingkungan
setda
Tersedianya
% - 100 100
kebutuhan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 79
pelayanan
penunjang
kinerja
aparatur
Tertata area di
lingkungan
Kantor % - 100 100
Walikota
Bekasi
Terpenuhinya
kebutuhan
sarana dan
prasarana Jenis - 13 13
ketatausahaan
dan
keprotokolan
Program Proporsi
Rehabilitasi/P panjang
e meliharaan jaringan jalan % 91.05 93.14 94.99
Jalan dan dalam kondisi
Jembatan baik
Program
Pembangunan Ketersediaan
206.0
Sistem data base % - 100
0
Informasi dan pembangunan
Data Base
Program Panjang jalan 3,166.7 3,172. 3172.
Jalan dan km
Pembangunan dilalui roda 4 9 78 90
Jembatan
Jalan dan Panjang jalan
Jembatan yang memiliki
trotoar dan
drainase /
% 1.23 1.29 1.36
saluran
pembuangan
air (minimal
1,5 m)
Program Drainase
Pembangunan dalam kondisi
Saluran baik/
% 70.55 71.64 73.14
Drainase dan pembuangan
Gorong- aliran air tidak
Gorong tersumbat
Program Berkurangnya
Pengendalian titik genangan % ……….. 4.99 25.35
Banjir banjir
Program
Persentase
peningkatan
Capaian Target
fasilitas
Pemasangan % 100 42.84 42.84
penerangan
Titik PJU
jalan umum
Tahun (n)
(PJU)
Program Rasio
pengelolaan Ratio Tempat daya
areal Pemakaman tampun
pemakaman Umum Per g per 3.10 3.50 3.50
Satuan 1000
Penduduk pendud
uk

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 80
Pelayanan
Kebutuhan
Penerangan % 80.54 88.88 88.88
Jalan Umum
(PJU)
Program Persentase
penunjang Titik PJU
% 80 70 70.00
sarana dan Dalam Kondisi
prasarana Baik
pertamanan, Terpenuhinya
pemakanan Kebutuhan
dan PJU Sarana dan
Prasarana % 3.53 20.11 20.11
Penunjang
Petugas
DPPPJU

Kinerja pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum sangat baik, hal ini dapat
dilihat dari capaian kinerja Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2015 mencapai
94,71 persen dengan serapan anggaran yang tinggi juga, yaitu mencapai 90,66
persen. Secara umum program kegiatan Bidang Pekerjaan Umum memiliki
capaian kinerja yang sangat tinggi.

2.2.5. Bidang Penataan Ruang

Kebijakan pembangunan bidang Penataan Ruang di Kota Bekasi


difokuskan pada pencapaian ruang kota yang tertata dengan baik dan
berkelanjutan yang didukung infrastruktur perkotaan modern dan ketersediaan
transportasi murah, cepat, aman dan nyaman.
Program-program yang dilaksanakan pada urusan Tata Ruang antara lain:
1) Program pengelolaan areal pemakaman;
2) Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
3) Program Perencanaan Tata Ruang;
4) Program Pemanfaatan Ruang;
5) Program pengelolaan pertamanan.

Tabel 2.60
Evaluasi Kinerja Urusan dan Program Kegiatan Penataan Ruang Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program Terwujudnya
Pengendalia Keindahan
Titik - 1 0.00
n dan dan Estetika
Pemanfaata Kota
n Ruang Jumlah
perijinan % 89 89.40 89.40
(IPPL dan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 81
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Rencana
Tapak) yang
sesuai dengan
rencana tata
ruang dan
peraturan
zonasi
Prosentase
penyimpanga
n % 0.20 0.15 0.15
pemanfaatan
lahan
Prosentase
bangunan % 45 57 57
yang ber-IMB
Terkendalinya
Jumlah Titik % 69.81 81.94 81.94
Reklame
Program Jumlah
Perencanaan rencana
Tata Ruang pembanguna
n
infrastruktur
Dokumen - 2 6
penunjang
kota yg
menarik bagi
iklim
investasi
Review
Rencana Bagian
Detail Tata Wilayah
- - 0
Ruang Perkotaa
Kawasan n (BWP)
(RDTRK)
Rencana Tata
Bangunan
dan Lokasi 3 1 2
Lingkungan
(RTBL)
Program Luas ruang
Pemanfaata terbuka hijau
n Ruang private per % 7.48 7.64 7.48
luas wilayah
kota
Biaya
sertifikasi
penyerahan
prasarana, Lokasi - 1 0
sarana, dan
utilitas di
kota bekasi
Luas Ruang % 3.48 3.58 3.55
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 82
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
terbuka hijau
publik per
luas wilayah
kota
Jumlah
penyerahan
Prasarana,
Lokasi 25 7 12
Sarana dan
Utilitas di
Kota Bekasi
Penerapan
insentif dan
disintensif
Lokasi - 2 0
dalam
pemanfaatan
ruang
Jumlah
penertiban
banguna
bangunan 26 30 20
n
yang tidak
ber- IMB
Program Indikator
pengelolaan Taman dan
pertamanan Jalur Hijau % 25.48 26.49 26.49
Kota yang
Terpelihara

Kinerja pembangunan Bidang Penataan Ruang dinilai masih kurang baik,


dengan capaian kinerja 70,92 persen dan serapan anggaran yang rendah, yaitu
hanya 59,24 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pemerintah Kota Bekasi
untuk mendorong pencapaian ruang kota yang tertata baik dan berkelanjutan
masih cukup besar.

2.2.6. Bidang Perencanaan Pembangunan

Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Perencanan


Pembangunan merupakan penjabaran dari Misi 1 yaitu Menyelenggarakan tata
kelola kepemerintahan yang baik. Program-program yang dilaksanakan pada
urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:
1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
2) Program Perencanaan Pembangunan;
3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
4) Program Perecanaan Sosial Budaya;
5) Program Perecanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 83
Tabel 2.61.
Evaluasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015

Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program Peningkatan
Peningkatan Kemampuan
Kapasitas Teknis
Orang 115 181 130.00
Kelembagaa Aparatur
n Pemerintah
Perencanaan Kota Bekasi
Pembanguna Persentase
n Daerah Aparatur
Perencana
Yang
Memenuhi
Kebutuhan, % 57 75 75
Tuntutan
Kompetensi
Jabatan dan
Peningkatan
Produktifitas
Program Jenis
Perencanaan Dokumen Dokume
4 6 6.00
Pembanguna Pemantauan n
n Dan Evaluasi
Persentase
Penjabaran
Program 100.0
% 95.23 96.12
RKPD 0
Kedalam
APBD
Tersedianya
Dokumen Dokume
- 1 1.00
Perencanaan n
Sektoral
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan
Jangka Dokume
4 2 2.00
Panjang, n
Menengah,
Tahunan
Daerah
Jumlah
Dokumen
Perencanaan Dokume
- 1 1.00
Yang n
Disosialisasik
an
Tersedianya
Jenis - - 0.00
Standar

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 84
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Prosedur
Kerja
Persentase
Program
RPJMD Yang % 74.10 99.28 96.12
Tertuang
Dalam RKPD
Program Tersedianya
Dokume
Perencanaan Dokumen 2 2 2.00
n
Pembanguna Perencanaan
n Ekonomi Sektoral
Persentase
Penjabaran
Program
% 80.95 100 96.12
RKPD
Kedalam
APBD
Program Tersedianya
Dokume
Perecanaan Dokumen 1 4 4.00
n
Sosial Perencanaan
Budaya Sektoral
Persentase
Penjabaran
Program
% 80.95 100 96.12
RKPD
Kedalam
APBD
Program Tersedianya Dokume
Perecanaan Dokumen 2 12 12.00
n
Prasarana Perencanaan
Wilayah dan Persentase
Sektoral
Sumber Penjabaran
Daya Alam Program
% 100 100 96.12
RKPD
Kedalam
APBD

2.2.7. Bidang Perumahan

Kebijakan pembangunan bidang Perumahan Rakyat di Kota Bekasi


difokuskan pada pencapaian ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau
bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan kawasan permukiman
kumuh.Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Perumahan antara
lain:
1) Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
2) Program Pengembangan Rumah Susun Huni dan Rumah Susun Sewa bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
3) Program Pengembangan Perumahan
Tabel 2.62.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 85
Evaluasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2015
Kondis Evaluasi Kinerja
i Tahun 2015
Kode Indikator
Satua Kinerja
Rekenin Program Kinerja
n Pada Capaia
g Program Target
Awal n
RPJMD
Program Tertanganiny
Peningkatan a Kasus % 20 - 100.00
Kesiagaan dan Kebakaran
Pencegahan Terbangunny
Bahaya a Pos Jaga
Unit 3 1 1.00
Kebakaran Pemadam
Kebakaran
Tersedianya
Mobil
Pemadam Unit 17 2 1.00
Kebakaran /
Operasional
Cakupan
Pelayanan
% 15 7 37.18
Bencana
Kebakaran
Menurunnya
presentasi
jumlah
kerugian % 30 4 3.00
akibat
bencana
kebakaran
Program
Pengembanga
n Rumah
Susun Huni Terwujudnya
unit
dan Rumah Pengembanga
twinbl 6 1.00 1.00
Susun Sewa n Perumahan
ok
bagi Vertikal
Masyarakat
Berpenghasila
n Rendah
Program Berkurangny
Pengembanga a kawasan
Hektar 14 2 2.00
n Perumahan permukiman
kumuh
Tertanganiny
a kawasan Unit
200 100 275.00
binaan rumah
(Rutilahu)
Tersedianya
jaringan air M 7,182 5,746 26361
bersih
Tersedianya
prasarana Unit 10 2 1.00
sanitasi
Jumlah Tinja
M3 70,08 84,68 8,795
Yang Terolah
Cakupan 18834
ritase 164380 123398
Kunjungan/ 0

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 86
Kondis Evaluasi Kinerja
i Tahun 2015
Kode Indikator
Satua Kinerja
Rekenin Program Kinerja
n Pada Capaia
g Program Target
Awal n
RPJMD
Patroli truck
atau
pengangkuta
n sampah di
TPS

Kinerja pembangunan di Bidang Perumahan Rakyat sangat baik, hal ini dapat
dilihat dari capaian kinerja Bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2015
mencapai 97,19 persen dengan serapan anggaran yang tinggi juga, yaitu
mencapai 92,73 persen. Secara umum program kegiatan Bidang Perumahan
Rakyat memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi.

2.2.8. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Kepemudaan dan


Olahraga merupakan penjabaran dari Misi 3 meningkatkan kehidupan sosial
masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga
antara lain :
1) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
olahraga;
2) Program peningkatan peran serta kepemudaan;
3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
4) Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Tabel 2.63.
Evaluasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program Tersedianya
pengadaan, sarana dan
peningkatan prasarana
dan perbaikan olahraga
Unit 1 1 1.00
sarana dan yang
prasarana representatif
olahraga (Stadion Kota
Bekasi)
Program Jumlah
peningkatan pemuda Orang 5 163 163.00
peran serta berprestasi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 87
kepemudaan Kota Bekasi
Tk. Provinsi
dan
Tk.Nasional
Terbinanya
pemuda yang
Orang 50 50 200.00
produktif dan
mandiri
Program Jumlah
Pembinaan cabang Cabang
dan olahraga Olahrag 13 8 9.00
Pemasyarakat prestasi dan a
a n Olahraga unggulan
Jumlah atlet
berprestasi
Orang 23 10 10.00
Tk.Provinsi
dan Nasional
Program Terbangunny
Pemeliharaan a lapangan
dan olahraga
Unit - 1 1.00
Peningkatan (Stadion Mini)
Sarana dan Tk.
Prasarana Kecamatan
Olahraga Jumlah
sarana
olahraga di Unit 6 2 4.00
tiap
kecamatan

2.2.9. Bidang Penanaman Modal

Program yang dilaksanakan pada Urusan Penanaman Modal merupakan


penjabaran dari Misi 4 yaitu meningkatkan perekonomian melalui
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta
penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program-program yang dilaksanakan
pada Urusan Penanaman Modal antara lain:
1) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
Tabel 2.64.
Evaluasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program Jumlah
peningkata obyek yang
Objek - 1 1.00
n promosi dipromosika
dan n
kerjasama Jumlah
investasi event yang Event 4 4 5 Event
diikuti
Jumlah
2
regulasi yang Peraturan 2 2
website
medukung

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 88
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
kerja sama
dan Iklim
investasi
Jumlah
Perjanian
Perjanjian
Kerja Sama 15 5 6
Kerjasama
yang
dihasilkan
perusahaa
Jumlah PMA 30 50 271.00
n
Jumlah perusahaa
100 100 4,341
PMDN n

2.2.10. Bidang Koperasi dan UKM

Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Koperasi dan UKM


merupakan penjabaran dari Misi 4 yaitu meningkatkan perekonomian melalui
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta
penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program-program yang dilaksanakan
pada Urusan Koperasi dan UKM, antara lain:

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha


Kecil Menengah;

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil


Menengah;

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Tabel 2.65.
Evaluasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Satua Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja
n Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program UMKM yang orang/
Penciptaan terfasilitasi UMKM 1324 500 698
Iklim Usaha
Kecil Jumlah
Menengah usulan
yang Kondusif kebijakan Unit 1 1 1.00
Program Jumlah
Pengembangan promosi / event 10 10 15
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 89
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Satua Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja
n Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Kewirausahaa pameran
n dan
Keunggulan
Kompetitif Tumbuhnya
Usaha Kecil wirausaha orang/
Menengah baru UMKM - 750 100
Program
Pengembanga
n Sistem
Pendukung
Usaha Bagi
Usaha Mikro
Kecil Jumlah
Menengah laporan Unit - 2 -
Program Pertumbuha Unit - 30 29
Peningkatan n Koperasi
Koperasi
Kualitas Aktif % 53 57 34.00
Kelembagaan Penciptaan
Koperasi Koperasi
Besar Unit - 1

2.2.11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang dilaksanakan pada Urusan Kependudukan dan Catatan


Sipil merupakan penjabaran dari Misi 1 Menyelenggarakan tata kelola
kepemerintahan yang baik. Program-program yang dilaksanakan pada Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain:
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
2) Program keserasian kebijakan kependudukan.
Tabel 2.66.
Evaluasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Satua Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja
n Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program Kepemilikan
% 100 100 76.08
Penataan KTP
Administrasi Kepemilikan
% 51.43 52.48 87.27
Kependuduka Akta Kelahiran
n Cakupan
% 100 100 100.00
Penerbitan KK
Kepemilikan
akte % 3.03 3.82 68.14
perkawinan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 90
Cakupan
Penerbitan % 100 100 76.08
KTP
Cakupan
Penerbitan % 100 100 87.27
Akta Kelahiran
Program
Ketersediaan
keserasian
Data
kebijakan % 20 40 40.00
Kependuduka
kependuduka
n
n
2.2.12. Bidang Ketenagakerjaan

Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Ketenagakerjaan


merupakan penjabaran dari Misi 4 yaitu meningkatkan perekonomian melalui
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta
penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program-program yang dilaksanakan
pada Urusan Ketenagakerjaan, antara lain:
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Tabel 2.67.
Evaluasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Program Data dok 1 2 2.00
Peningkatan Ketenagakerja
Tenaga Kerja
Kualitas dan an
yang
Produktivitas
Mendapat
Tenaga Kerja
Pelatihan orang 1,206 2,75 420.00
Berbasis
Kompetensi
Tenaga Kerja
yang
Mendapat
orang 50 1,12 100.00
Pelatihan
Kewirausahaa
n
Tenaga Kerja
yang
Mendapat
orang 246 220 84.00
Pelatihan
Berbasis
Masyarakat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 91
Pencari Kerja
Program
Berkartu
Peningkatan
Kuning/Ak.1 orang 651 3,688 9,788*
Kesempatan
yang
Kerja
Ditempatkan
Program Pemeriksaan Perusahaa
- 340 365.00
Perlindungan Perusahaan n
Pengembanga Besaran
n Lembaga Pengujian
Unit - 90 922.00
Ketenagakerj Peralatan di
aa n perusahaan
Keselamatan
dan orang 880 1,05 1200*
Perlindungan
Pembinaan
Hubungan orang 102 267 507.00
Industrial
Besaran
Peserta/Buruh
yang menjadi Perusahaa
- 150 156.00
Peserta n
Program
Jamasostek

2.2.13. Bidang Ketahanan Pangan

Program yang dilaksanakan pada Urusan Ketahanan Pangan merupakan


penjabaran dari Misi 1 Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Ketenagakerjaan, antara lain:
1) Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan;
2) Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Tabel 2.68.
Evaluasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program Jumlah % - 40 40.00
peningkatan Pengadaan
Jumlah
kualitas Barang
aparaturdanyang
pelayanan Jasa Secara
memiliki Orang 25 50 45.00
pemerintaha sertifikasi
Elektronik
n barang jasa
Jumlah
Dokumen Dokume
1 - 1.00
Daerah Rawan n
Pangan
Terfasilitasi
Laporan 5 5 1.00
Badan Usaha
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 92
Milik Daerah
(BUMD)
Terfasilitasiny
a dana pasca Laporan 1 - 0.00
PPK-IPM
Terfasillitasiny
a Dewan
Ketahanan Laporan - 1 1.00
Pangan
Daerah
Jumlah rumah
tangga
sasaran 52046.
62,048 -
penerima 0
manfaat (RTS-
PM)

2.2.14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan


Pelindungan Anak merupakan penjabaran dari Misi 3 meningkatkan kehidupan
sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial
lainnya. Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:
1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan
Perempuan;
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Tabel 2.69.
Evaluasi Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Program Pencapaian
Peningkatan target SPM
Kualitas Pusat
Hidup dan Pelayanan
Perlindungan Terpadu Bagi
Orang - 10 0.00
Anak dan Saksi dan/
Perempuan Korban
TindakPidana
Perdagangan
Orang
Peningkatan
peran serta
dan Kasus/ana
345 345 300.00
Partisipasi k
masyarakat
dalam
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 93
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
menangani
kasus dan
advokasi
anak
Peningkatan
Pengawasan
Perlindungan
Kasus 118 130 100.00
Anak dan
pendamping
an Kasus Ana
Pengembanga
n Forum
Orang 200 300 116.00
Anak Kota
Bekasi
Sosialisasi
Hak Anak
tentang Orang 150 225 0.00
Pengasuhan
Alternatif
Pelatihan
bagi SDM
Pelayanan
dan Orang 60.00 60.00
Pendamping
an Korban
KDRT
Pelatihan
ketrampilan
bagi PEKKA
(Perempuan Orang 100 100 100.00
Kepala
Keluarga) dan
Kelompok
Penyediaan
Sarana
Kelompok
PEKKA Orang - 100 100.00
(Perempuan
Kepala
Keluarga)
Fasilitasi
Penilaian Kegiatan 1 1 1.00
P2WKSS
Sinergitas
Pelaksanaa
Pemberdaya
an Organisasi 6 6 6.00
Masyarakat
Pada P3AKB
Kota Bekasi
Pelaksanaan Kegiatan 1 1 1.00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 94
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Verfikasi
Bantuan
Hibah
BP3AKB
Gelar
Kreatifitas
Anak melalui Orang 250 350 0.00
Hari Anak
Nasional
Internalisasi
Pola Asuh Orang 360 450 0.00
Anak
Peningkatan
Pengurus
Pokja KLA
melalui
Orang 112 150 150.00
kegiatan
Capacity
Building Kota
Layak Anak
Program Fasilitasi
Penguatan peningkatan
Kelembagaan kerja sama
Pengarusuta antara
m aan lembaga dan
Gender dan jaringan
Anak kelembagaan MOU 1 4 0.00
penanganan
korban
kekerasan
dan
pelindungan
anak.
KIE
Kesetaraan
Bilboard,Bi
dan Keadilan 4 4 0.00
nner,Rim
Gender serta
KDRT
Revitalisasi
Dan Rakor Orang - 70 0.00
Pokja PUG
Seminar
Dalam
Orang - 200 0.00
Rangka Hari
Ibu
Pemetaan
permasalaha
Kelurahan
n anak
/ 12 36 0.00
berdasarkan
Kecamatan
kasus di Kota
Bekasi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 95
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Pilot Projek
Rumah
Kota Layak 1 3 1.00
pintar
Anak
Fasilitasi
peningkatan
Pokja Kota
layak Anak 5 10 5.00
dalam
pengadaan
Plang KLA Unit

2.2.15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program yang dilaksanakan pada Urusan Keluarga Berencana dan


Keluarga Sejahtera merupakan penjabaran dari Misi 3 meningkatkan
kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan
layanan sosial lainnya.Program-program yang dilaksanakan pada Urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, antara lain:
1) Program Keluarga Berencana;
2) Program Keluarga Sejahtera.
Tabel 2.70.
Evaluasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun
2015
Kondisi Evaluasi Kinerja
Indikator Kinerja Tahun 2015
Kode
Program Kinerja Satuan Pada
Rekening
Program Awal Target Capaian
RPJMD
Program Menurunnya
60.33
Keluarga Persentase % 63.39 7.76
(16.42%)
Berencana Unmetneed
TFR % 3.48 1.95 2.01
Meningkatnya
persentase
% 61.18 64.47 75.15
peserta KB
Baru
Meningkatnya
persentase aks 348,327 381,531 402.22
peserta KB aktif
Meningkatnya
persentase
% 3.56 3.76 4.86
peran laki-laki
dalam ber KB
Menurunnya
% 0.50 0.30 0.10
persentase
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 96
Kondisi Evaluasi Kinerja
Indikator Kinerja Tahun 2015
Kode
Program Kinerja Satuan Pada
Rekening
Program Awal Target Capaian
RPJMD
kegagalan
penggunaan
alat kontrasepsi
Presentasi
Keluarga yang % 74.67 74.97 78.47
mengikuti KB
Updating Data
Keluarga
Sejahtera dan
KK 563,668 682,039 514.91
Mutasi
Perubahan Data
Penduduk
Peningkatan
Peran dan
Posisi
Perempuan di % 29.73 16.00 16.00
Bidang Politik
dan Jabatan
Publik
Program Penurunan
Keluarga Jumlah
Sejahtera Keluarga Pra % 21.73 20.73 20.47
Sejahtera dan
Sejahtera I
Peningkatan
Keluarga Pra-S
dan KS-I
Menjadi Orang 1,192 1,402 1150.00
Anggota
Kelompok
UPPKS

2.2.16. Bidang Perhubungan

Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Perhubungan antara lain:


1) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
2) Program Pembangunan Prasana dan Sarana Perhubungan;
3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
4) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa;
5) Program Optimalisasi pengelolaan Pos dan Telekomunikasi;
6) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
7) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
Tabel 2.71.
Evaluasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015
Kode Kondi Evaluasi
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program si Kinerja
Program n
ng Kinerj Tahun 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 97
a
Pada
Targ Capai
Awal
et an
RPJM
D
Program
Peningkatan Terpasangnya/terbang
dan unnya sarana lalu
% 60 73 0.97
Pengamana lintas pada ruas jalan
n Lalu arteri dan kolektor
Lintas
Program
Pembangun
Tersedianya terminal
an Prasana
regional tipe B dan C buah 2 3 3.00
dan Sarana
yang memadai
Perhubunga
n
Program Tersedianya titik
Rehabilitasi pemberangkat
42
dan an/shelter di kota % 38 42
(100%)
Pemeliharaa bekasi sebanyak 185
n Prasarana buah
dan Fasilitas 100% fasilitas lalu
% 59 73 0.99
LLAJ lintas berfungsi baik
Tersedianya 1 gedung
kantor Dinas
10.0
Perhubungan dan 1 % - 0.00
0
gedung pengujian
UPTD PKB
Penyelesaian 19 titik
kemacetan di kota % 25 51 0.78
bekasi
Program
Pengembang
an
peningkatan jaringan
Komunikasi % 10 30 0.00
komunikasi
Informasi
dan Media
Massa
Program
Optimalisasi
pengelolaan Terrselenggaranya
% 28 56 1.00
Pos dan pelayanan informasi
Telekomuni
kasi
Program Tersedianya sarana
Peningkatan dan prasaran
% 10 25 1.00
Pelayanan pengembanga n BRT di
Angkutan Kota Bekasi
Program Terpenuhinya standar
Peningkatan keselamatan bagi 100.0
% 97 100
Kelaikan kendaraan bermotor 0
Pengoperasi yang wajib uji
an tersedianya kegiatan
Kend 2000.
Kendaraan uji emisi pada 3 2
ar an 00
Bermotor kendaraan pribadi

2.2.17. Bidang Komunikasi dan Infomatika

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 98
Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Komunikasi dan
Informatika, antara lain:
1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
3) Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa;
4) Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
Tabel 2.72.
Evaluasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Satua
Rekenin Program Kinerja a Pada
n
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Meningkatnya
Program
Pemanfaatan
Optimalisasi
Teknologi
Pemanfaatan % 100 100 100.00
Informasi di
Teknologi
Tingkat
Informasi
Kelurahan
Program Diseminasi
Pengembanga informasi kali 0 12 12.00
n melalui media
Komunikasi, tercetak/tereka
Pameran/Expo kali 0 1 0.00
Informasi dan Jumlah
m Liputan hari 0 365 365.00
Media Massa Diseminasi
informasi
hari 0 365 365.00
melalui media
baru
Program Kerja Diseminasi
Sama informasi
kali 0 12 12.00
Informasi dan melalui media
Media Massa luar ruang
Diseminasi
informasi
kali 0 12 12.00
melalui media
radio
Diseminasi
informasi
kali 0 12 1.00
melalui media
TV
Diseminasi
informasi
melalui media kali 0 12 0.00
pertunjukan
rakyat
Jumlah Surat
Kabar buah 0 50 50.00
Nasional/Lokal
Diseminasi
informasi
kali 0 12 12.00
melalui media
massa cetak

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 99
Program Diseminasi
fasilitas informasi kali 0 12 5.00
peningkatan melalui media
SDM bidang tatap
Jumlahmuka
komunikasi kali 0 6 1.00
Pelatihan
dan informasi

2.2.18. Bidang Pertanahan


Program-Program yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain:
1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah;
2) Program Penyelesaian Konflik Pertanahan.
Tabel 2.73.
Evaluasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015
Kondisi Evaluasi Kinerja
Indikator Kinerja Tahun 2015
Kode
Program Kinerja Satuan Pada
Rekening
Program Awal Target Capaian
RPJMD
Program Penguasaan
Penataan Tanah Kas
Penguasaan, Desa (TKD) Eks M2 235 235 1 Paket
Pemilikan, Kabupaten
Penggunaan Bekasi
dan Pengadaan
Pemanfaatan Tanah Sesuai M2 580,914 739,84 40,032
Tanah Kebutuhan
Program
Penyelesaian
Penyelesaian
Kasus Tanah Kasus 8 8 12
Konflik
Negara
Pertanahan

2.2.19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik


Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
antara lain:
1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
3) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
5) Program Pendidikan Politik Masyarakat;
6) Program peningkatan pembinaan Keagamaan;
7) Program Peningkatan Pelayanan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat
dalam Pencegahan, Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika (P4GN).
Tabel 2.74.
Evaluasi Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 100
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Satua Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja
n Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program Kepemilikan
% 100 100 76.08
Penataan KTP
Administrasi Kepemilikan
% 51.43 52.48 87.27
Kependuduka Akta Kelahiran
n Cakupan
% 100 100 100.00
Penerbitan KK
Kepemilikan
akte % 3.03 3.82 68.14
perkawinan
Cakupan
% 100 100 76.08
Penerbitan KTP
Cakupan
Penerbitan % 100 100 87.27
Akta Kelahiran
Program
keserasian Ketersediaan
kebijakan Data % 20 40 40.00
kependuduka Kependudukan
n
Program Cakupan
Peningkatan Layanan
Persen
Keamanan Evakuasi - 85 0.00
t ase
dan Korban
Kenyamanan Bencana Alam
Lingkungan Jumlah Sarana
dan Prasarana
Evakuasi Buah - 2 0.00
Korban
Bencana
Program
Pemeliharaa n
Kantrantibm Jumlah Deteksi
as dan Dini dan - 110 170.00
Pencegahan Pemantauan
Tindak
Kriminal
Program Menurunnya
Pengemban Kasus
gan Wawasan Perselisihan
Kebangsaan SARA dan Kasus - 4 0.00
Kelompok
Sosial
Masyarakat
Program Partisipasi Persen - - 0.00
Pendidikan
Program Masyarakat
Konflik t ase
Politik Dalam Konflik - - 0
peningkatan keagamaan
Masyarakat
Program
pembinaan Pemilihan
Bebas
Peningkatan
Keagamaan Legislatif,
Penyalahgunaa
Pelayanan Presiden
n Narkoba dan
Bagi
Wakil Presiden, % 100 100 100
dan Pegawai Negeri
Penguatan Gubernur,
Sipil di
Partisipasi serta Walikota
Lingkungan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 101
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Satua Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja
n Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Masyarakat Pemerintah
dalam Kota Bekasi
Pencegahan, Bebas
Pemberant Penyalahgunaa
asan n Narkoba
Penggunaan dikalangan % - 100 100
dan Peredaran Pelajar dan
Gelap Mahasiswa di
Narkotika Kota Bekasi
(P4GN). Bebas
Penyalahgunaa
n Narkoba di
% - 60 0
Kalangan
Masyarakat
Beresiko Tinggi
Jumlah
Aktivitas
masyarakat
dalam Kegiatan
Pencegahan,
Kegiat
Pemberantasan 20 27 -
an
Penyalahgunaa
n dan
Peredaran
Gelap Narkoba
(P4GN).

2.2.20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi


keuangandaerah, perangkatdaerah,kepegawaian, dan persandian.
Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan persandian antara lain:
1) Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan
aparatur;
2) Program peningkatan pelayanan perijinan;
3) Program peningkatan kapasitas pemerintah daerah;
4) Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah;
5) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
6) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
7) Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan;
8) Program peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan dan kecamatan
dalam pembangunan;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 102
9) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu;
10) Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah;
11) Program peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pemerintah daerah;
12) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
14) Program Pengembangan Data dan Informasi;
15) Program identifikasi topografi wilayah;
16) Program pengembangan kehidupan demokrasi dalam pemilu;
17) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
18) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
19) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan;
21) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
22) Program perencanaan teknis dan sumber daya manusia;
23) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah dan Wakil kepala
daerah;
24) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
25) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Tabel 2.75.
Evaluasi Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi KeuanganDaerah, PerangkatDaerah,Kepegawaian, Dan
Persandian Tahun 2015
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Kinerj 2015
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program a Pada
Program n
ng Awal Capai
Target
RPJM an
D
Program Tersedianya
pengadaan, sarana,prasar ana
pembanguna aparatur serta % 30 60 50
n, perlengkapan kantor
peningkatan satpol pp
dan Rasio Penggunaan
rehabilitasi Sarana Komputer
% 18 28 34.12
sarana dan terhadap jumlah
prasarana aparatur di
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 103
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Kinerj 2015
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program a Pada
Program n
ng Awal Capai
Target
RPJM an
D
aparatur Dispenda Kota
Bekasi
Jumlah kebutuhan
Kendaraan
Operasional Roda 4
Unit 12 15 16.00
Di lingkungan
Dispenda Kota
Bekasi
Jumlah Kebutuhan
Kendaraan
Operasional
Kendaraan Roda 2 Unit 90 99.00
dilingkungan
Dispenda kota
Bekasi
Penataan Gedung
Kantor Dispenda Paket 1 1 1.00
kota Bekasi
Tersedianya sarana
dan prasarana
penunjang
% 10.76 58.65 69.60
pengelolaan
keuangan dan aset
daerah
Program Peningkatan Sumber
peningkatan Daya Aparatur 53266
Izin 55 65
pelayanan Perizinan .00
perijinan berbasiskan IT
Peningkatan
Pemahaman 300.0
300 300
Masyarakat tentang 0
SOP BPPT
Pengembangan
Sinergitas dengan
Orang 65 65 65.00
SKPD Teknis Sesuai
SOP
Peningkatan
efektifitas
Lapora
Pelaksanaan sistem 7 7 7.00
n
Pengendalian
Pelayanan Perizinan
Manajemen
Pelayanan Perizinan
Terpadu di Kota Paket - 5 5.00
Bekasi Berstandarka
n ISO 9001 : 2008
Peningkatan Etos
Kerja Sumber Daya Orang 77 77 0.00
Aparatur Perizinan
Program Tersusunnya Doku
3 3 3.00
peningkatan dokumen me n

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 104
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Kinerj 2015
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program a Pada
Program n
ng Awal Capai
Target
RPJM an
D
kapasitas perencanaan dan
pemerintah pelaporan kinerja
daerah sekretariat daerrah
Aparatur yang
meningkat
pengetahuan dan
Orang 73 73 73
wawasan tentang
keprotokolan dan
kepagawaian
Aparatur yang
memahami sestem
Orang 53 - 53
pengendalian intern
pemerintah
Terkelolanya
administrasi
% 100 100 100
kepegawaian
aparatur setda
Program Terevaluasiny a % 100 100 100
evaluasi Kinerja Pemerintah
Program Terfasilitasi
kinerja Daerah
Penataan pembahasan
pemerintaha
Peraturan rekomendasi,
n daerah
Perundang- persetujuan dan
% 100 100 100
Undangan Kesepakatan yang
dihasilkan oleh
DPRD dan
Pemerintah Daerah
Terfasilitasi
pembahasan
% 100 100 50
Raperda Inisiatif
DPRD
Terfasilitasinya
Proses Pelaksanaan % 100 100 100
Rapat Paripurna
Tersedianya Perda/
Peraturan P
Perundang- erkada 635.0
1,038 1,062
undangan dan / 0
produk hukum Kepwa
Daerah l
Program Jumlah aparatur
peningkatan kerja sama daerah
kapasitas yang mendapatka n Orang 50 50 40
sumber daya peningkatan
aparatur kapasitas
Jumlah aparatur
investasi yang
mendapatka n Orang - 40 20
peningkatan
kapasitas
Program Aparatur Bendahara
Orang 42 50 50.00
peningkatan Penyetor Yang
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 105
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Kinerj 2015
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program a Pada
Program n
ng Awal Capai
Target
RPJM an
D
kualitas Memahami Prosedur
pelayanan
Jumlah aparatur
pemerintaha
yang mengikuti
n Orang 25 30 30.00
Pelatihan Pemeriksa
Pajak Daerah
Jumlah aparatur
pengelola
Pendapatan Asli
232.0
daerah yang Orang 150 225
0
memahami Sisdur
Pendapatan Asli
Daerah
Jumlah aparatur
pengelola PBB dan
135.0
BHTB yang terlatih Orang 135 135
0
dalam bidang
tugasnya
Jumlah aparatur
yang mengikuti
Orang - 40 0
bimtek pengelolaan
keuangan
Program Meningkatny a Lemba
- 1,5 40
peningkatan Jumlah Partisipasi ga
partisipasi
masyarakat meningkatnya
kelurahan partisipasi
dan masyarakat 100.0
% 100 100
kecamatan kelurahan dan 0
dalam kecamatan dalam
pembanguna pembangunan
n
Program
Pengembang
an Sarana
Pengembang an
dan
Sarana dan
Prasarana
Prasarana
Pendukung Paket 10 12 0.00
Pendukung
Penyelenggar
Penyelenggar aan
aan
Perizinan Terpadu
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Program Terlaksananya
Penataan evaluasi tugas,
dan pokok, fungsi dan
Pengembang rincian tugas
Doku
an jabatan struktural 43 43 0
me n
Organisasi sesuai dengan
Perangkat kebutuhan
Daerah organisasi dan
tercapainya
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 106
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Kinerj 2015
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program a Pada
Program n
ng Awal Capai
Target
RPJM an
D
pemahaman
aparatur terhadap
tata naskah dinas
organisasi
Bentuk
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat Daerah
SKPD 43 1 2.00
Pemerintah Kota
Bekasi sesuai
dengan peraturan
yang berlaku
Berkurangnya saran
dan kritik di kotak SKPD 19 1 19
pengaduan
Tercapainya
pelayanan minimal
di 15 bidang SKPD 5 15 15
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
pedoman
Tersedianya
penyusunan
Standard Operating
Procedure (SOP) dan SKPD - 1 1
standar pelayanan
di lingkungan
Pemerintah Kota
Bekasi
Terlaksananya
evaluasi jabatan
sesuai dengan SKPD 35 - 0
ketentuan yang
berlaku
Program
peningkatan Tersedianya
kapasitas informasi indeks 100.0
dan kualitas % 100 100
kepuasan layanan 0
layanan masyarakat
pemerintah
daerah
Program
Pengembang prosentase
an peningkatan % - 100 100
Komunikasi, kualitas informasi
Informasi
Program
dan Media
Peningkatan Prosentase
Massa
Kapasitas Peningkatan Kinerja % 100 100 100
Lembaga DPRD
Perwakilan
Rakyat
Program Jumlah paket yang Paket 251 901 1324.
Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 107
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Kinerj 2015
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program a Pada
Program n
ng Awal Capai
Target
RPJM an
D
Pengembang terlayani SPSE Kota 00
an Data dan Bekasi
Informasi Jumlah Sistem
Informasi
Manajemen di Aplika
11 21 77.00
Lingkungan si
Pemerintah Kota
Bekasi
Pengu
Website Pemerintah nj ung 422,5
250 265
Kota Bekasi websit 46
e
Optimalnya jaringan
titik
Teknologi Informasi 850.0
jaringa 700 750
dan Komunikasi 0
n
(TIK)
Jumlah Pengguna 472.0
Orang 100 200
Layanan Sarana TIK 0
Peningkatan
Kapasitas Teknis
Pengadaan
Orang 320 470 0.00
Barang/Jasa
Pemerintah di Kota
Bekasi
Sarana Media
Informasi berbasis Unit 33 37 36.00
internet
Peningkatan
Kapasitas TIK Orang 1,424 1,639 0.00
Aparatur SKPD
Peningkatan
Kapasitas TIK Bagi
Orang - 200 0.00
Masyarakat Kota
Bekasi
Program
tertatanya unsur-
identifikasi
unsur topografi di % - 52 52
topografi
kota bekasi
wilayah
Program terselenggara nya
pengembang pemilu secara aman,
an % 100 - 0
damai dan
kehidupan demokratis
demokrasi
Program
dalam Penyediaan sarana
Pembinaan
pemilu dan Prasarana
% 70 80 100
dan Aparatur Sekretariat
Pengembang DPRD
an Aparatur Terfasillitasinya
sarana dan % 70 80 100
prasarana DPRD
Terselesaikannya % 100 100 100.0

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 108
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Kinerj 2015
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program a Pada
Program n
ng Awal Capai
Target
RPJM an
D
Kasus- kasus 0
Indisipliner Pegawai
di Lingkungan
Pemerintahan
Bekasi
Terwujudnya
Pembinaan dan 17,21 8262.
Orang 13,929
Pengembangan 9 00
Aparatur
Tersedianya Doku
1 2 1.00
Dokumen pola karir me n
Program Tindak Lanjut
Peningkatan Temuan Hasil
% - 80 60.12
Sistem Pengawasan Tahun
Pengawasan Berjalan
Internal dan
Pengendalia
Tindak lanjut
n
Temuan Hasil
Pelaksanaan % - 20 91.50
Pengawasan Tahun
Kebijakan
Sebelumnya
Kepala
Daerah
Program Terciptanya Tata
Peningkatan Kelola Aset dan
dan Keuangan Daerah % - 87.4 91.04
Pengembang Yang Akurat dan
an Kredibel
Pengelolaan Tersusunnya
Keuangan Laporan Keuangan % 92.31 96.92 98.73
Daerah Daerah
Terbinanya Aparatur
Pengelolaan
% - 100 83.00
Keuangan dan Aset
Daerah
Keput
Peraturan dan
us
Instrumen
an/Pe
Pendukung Tata 12 12 14.00
rw
Kelola Keuangan
al/Juk
dan Aset Daerah
nis
Tersedianya Data
% - 40 40.00
Keuangan dan Aset
1.030.
Peningkatan 674.76 874.2
224.0
Penerimaan Pajak Rp 3.073. 46.86
55.88
Daerah 321 1.834
5
Peningkatan 45.977 562.1 78.21
Penerimaan Rp .967.4 59.24 8.815.
Retribusi Daerah 00 9.299 957
Peningkatan 9.479. 11.41 11.36
Rp
Penerimaan Hasil 323.60 9.665. 8.258.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 109
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Kinerj 2015
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program a Pada
Program n
ng Awal Capai
Target
RPJM an
D
Kekayaan Daerah 0 043 534
Yang Dipisahkan
Peningkatan
Penerimaan Lain- 149.3 385.0
141.05
Lain Pendapatan Rp 82.30 66.85
4.684
Asli Daerah Yang 8.643 4.485
Syah
Peningkatan
117.23 117.2 103.0
Penerimaan Dana
Rp 4.308. 34.30 78.10
Bagi Hasil
293 8.293 5.266
Pajak/Bukan Pajak
Program
peningkatan
profesionalis
Tersedianya Auditor
me tenaga % 56.86 74.51 60.78
yang Bersertifikat
pemeriksa
dan aparatur
pengawasan;
Program Meningkatny a
peningkatan Sarana dan Orang 5000 3270 3000
sarana dan Prasarana Kerja
prasarana Tersedianya
Aparatur Data
aparatur Pegawai PNSD, Persen 100.0
100 100
CPNSD dan Non t ase 0
PNSD
Program Terwujudnya
perencanaan Perencanaan
teknis dan Strategis, Site Doku
1 2 0.00
sumber daya Planning dan Detail me n
manusia Engineer Design
Dinas
Aparatur Dinas Yang
Terlatih di Orang - 380 0.00
Bidangnya
Pemberdayaan
masyarakat Kecam
- 12 0.00
kelurahan dan a tan
kecamatan
Program
peningkatan
Terpenuhiny a
pelayanan
pelayanan
kedinasan
kedinasan kepala Persen 100 100 90.00
Kepala
daerah dan wakil
daerah dan
kepala daerah
Wakil kepala
daerah
Program
Penguatan Meningkatny a
Penyelenggar kapasitas dan
% 42.32 70 60
aan kualitas aparatur
Pemerintaha Satpol PP
n Umum
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 110
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kode Kinerj 2015
Indikator Kinerja Satua
Rekeni Program a Pada
Program n
ng Awal Capai
Target
RPJM an
D
Program /10.00
Rasio Jumlah
Pemeliharaa 0
Linmas per 10000 8 10 6,88
n pendu
penduduk
Kantrantibm d uk
as dan Tingkat
Pencegahan Penyelesaian % 100 75 75.00
Tindak Pelanggaran K-3
Kriminal /10.00
Rasio Jumlah Polisi
0
Pamong Praja per 2 4 2,99
pendu
10000 penduduk
d uk
Rasio Pos /10.00
Siskamling per 0
2 4 4
jumlah pendu
desa/kelurahan d uk
Terselenggaranya
PILKADA/PIL
GUB/PILPRES/PEM % 100 100 0
ILU dengan tertib
aman dan lancar

2.2.21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa antara lain:
1) Program peningkatan partisipasi unsur desa dalam membangun desa dan
kelurahan;
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
Tabel 2.76.
Evaluasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program Indeks
peningkatan Kepuasan nilai 75 80 76.80
partisipasi Masyarakat
unsur desa Rasio RT
dalam Yang Tertib % 60 65 70
membangun administrasi
desa dan Rasio RW
kelurahan Yang Tertib % 60 65 70
administrasi
Jumlah
Kegiatan 4 4 4
kegiatan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 111
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
kewilayahan
yang diikuti
oleh
masyarakat
se
Kecamatan
Indeks
Kepuasan
Nilai 70 72 72.24
Masyarakat
(IKM)
Rasio RT
Yang Tertib % 72 74 73
administrasi
Rasio RW
Yang Tertib % 70 72 73
Administrasi
Jumlah
kegiatan
kewilayahan
Kegiatan 3 70 69
yang diikuti
oleh
masyarakat
Indeks
Kepuasan
Nilai 69 69 77.00
Masyarakat
(IKM)
Rasio RT
Yang Tertib % 703 703 703.00
administrasi
Rasio RW
Yang Tertib % 82 82 82.00
Administrasi
Jumlah
Kegiatan
Kewilayahan
Kegiatan 1 1 1.00
Yang Diikuti
Oleh
Masyarakat
Indeks
Kepuasan scorei 67.97 70 97.00
Masyarakat
Rasio RT
yang tertib % 65 65 100.00
administrasi
Rasio RW
yang tertib % 60 60 100.00
administrasi
Jumlah
Kegiatan
Kewilayahan Kegiatan 2 2 100.00
Yang Diikuti
Oleh
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 112
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Masyarakat
Kecamatan
jatisampurna
Indeks
Kepuasan
nilai 77 78 71.50
Masyarakat
(IKM)
Rasio RT
yang tertib % 60 65 48.90
administrasi
Rasio RW
yang tertib % 60 65 30.00
Administrasi
Jumlah
Kegiatan
Kewilayahan
Yang Diikuti
kegiatan 4 4 100.00
Oleh
Masyarakat
se-
Kecamatan
Indeks
Kepuasan
Nilai 79 80 80.00
Masyarakat
(IKM)
Rasio RT
Yang Tertib % 20 20 60.00
Administrasi
Rasio RW
Yang Tertib % 20 20 60.00
Administrasi
Jumlah
kegiatan
kewilayahan
yang diikuti
Kegiatan 1 1 1.00
oleh
masyarakat
Kecamatan
Pondokgede
Indeks
Kepuasan
Nilai 65 68 72.00
Masyarakat
(IKM)
Rasio RT
yang tertib % 65.36 70 90.00
administrasi
Rasio RW
yang tertib % 60 65 90.00
Administrasi
Jumlah
kegiatan kegiatan 5 5 5.00
kewilayahan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 113
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
yang diikuti
oleh
masyarakat
Kecamatan
Bantargeban
g
Rasio RT
yang tertib Rasio 452 452 452.00
administrasi
Rasio RW
yang tertib Rasio 66 66 66.00
administrasi
Jumlah
kegiatan
kewilayahan
yang diikuti
oleh Kegiatan 8 9 4.00
masyarakat
se-
Kecamatan
Medan Satria
Indeks
Kepuasan
Nilai 70 75 75.00
Masyarakat
(IKM)
Indeks
Kepuasan Nilai 60 65 77.01
Masyarakat
Jumlah
Kegiatan
Kewilayahan
Yang Diikuti Kegiatan 2 4 4
Oleh
Masyarakat
Kecamatan
Rasio RT
Yang Tertib % 70 72 75
Administrasi
Rasio RW
Yang Tertib % 70 72 75
Administrasi
Indeks
Kepuasan
nilai 67 68.2 80
Masyarakat
(IKM)
Ratio RT
Yang Tertib % 70 72 85
Administrasi
Ratio RW
Yang Tertib % 70 72 85
Administrasi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 114
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Jumlah
kegiatan
kewilayahan
yang diikuti
Kegiatan 2 2 2
oleh
masyarakat
Kecamatan
Rawalumbu
Indeks
Kepuasan
score 60 65 74.66
Masyarakat (
IKM )
Rasio RW
yang tertib % 55 60 100.00
Administrasi
Rasio RT
yang tertib % 55 60 100.00
Administrasi
Jumlah
kegiatan
Kewilayahan
yang diikuti
Kegiatan 3 3 3.00
oleh
Masyarakat
kecamatan
mustikajaya
Indeks
Kepuasan 64 65 72
Masyarakat
Rasio RT
yang tertib % 100 100 100
administrasi
Rasio RW
yang tertib % 100 100 100
administrasi
Jumlah
Kegiatan
Kewilayahan
Kegiatan 4 4 4
Yang Diikuti
Oleh
Masyarakat
Program Rata-Rata
% 50 60 56.00
Peningkatan Jumlah
Partisipasi Kelompok
Rata-Rata
Masyarakat Binaan LPM
Jumlah
dalam '% 50 60 68.00
Kelompok
Pembanguna Binaan PKK
n Jumlah
Masyarakat
Berpartisipas Orang 280 280 280.00
i dalam
Gotong
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 115
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Royong
Jumlah
Unit 10 10 24.00
Inovasi TTG
Jumlah LPM
LPM 3 3 3.00
Berprestasi
Jumlah Kelompo
11 8 5.00
UEP/KUBE k
Cakupan
Posdaya Posdaya 392 392 392.00
Binaan
Jumlah
Masyarakat
Berpartisipas Orang 80 100 100.00
i dalam
TMMD
Jumlah Kelompo
56 56 56.00
Binaan KPM k
Data Profil
Kelurah
Kelurahan 22 8 8
an
Akurat
Jumlah
Posyand
Posyandu 1506 1525 1547.00
u
Aktif
Jumlah
Posyand
Posyandu 5 5 5.00
u
Naik Status
Jumlah
Unit 2 2 3.00
Posyantek
Posdaya
Posdaya 16 20 6.00
Berprestasi

2.2.22. Bidang Sosial


Kebijakan pembangunan bidang sosial di Kota Bekasi difokuskan pada
peningkatan layanan sosial yang berkualitas dan aksesibel bagi masyarakat Kota
Bekasi.Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Sosial antara lain:
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya;
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
4) Program penanggulangan bencana alam;
5) Program pengelolaan areal pemakaman.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 116
Tabel 2.77.
Evaluasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
Program jumlah PMKS
Pemberdayaa yang menerima
n Fakir program
Miskin dan pemberdayaan
Penyandang sosial melaui % 6 10 10.00
Masalah KUBE atau
Kesejahteraan Kelompok sosial
Sosial ekonomi
Lainnya lainnya
Program Jumlah
Pelayanan PMKSyang % 30 36 34.00
dan ditangani
Rehabilitasi Jumlah PMKS
Kesejahteraan yang
% 30 32 32.00
Sosial memperoleh
bantuan sosial
Program Jumlah sarana
Pemberdayaa Sosial seperti
n panti asuhan,
lembag
Kelembagaan panti 68 72 133.00
a
Kesejahteraan jompo,panti
Sosial rehabilitasi,rum
a h singgah
Jumlah panti
sosial yang
menyediakan
sarana
% 31 34 36.00
prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial
jumlah WKSBM
yang
menyediakan
sarana
% 21 23 0.00
prasarana
pelayanan
kesejahteraan
sosial
Jumlah
Penyandang
Cacat fisik dan
mental serta
% 36 40 38.00
lanjut usia yang
tidak potensial
yang menerima
jaminan Sosial
Program Jumlah korban
% 100 100 0.00
penanggulang bencana yang
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 117
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator Kinerj 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan a Pada
g Program Awal Targe Capaia
RPJM t n
D
a n bencana mendapat
alam bantuan selama
tanggap darurat
Jumlah korban
bencana yg
dievakuasi dgn
menggunakan % 85 85 0.00
sarana dan
prasarana
tanggap darurat
Program
Taman Makam
pengelolaan
Pahlawan yang area 1 1 1.00
areal
di pelihara
pemakaman

Kinerja pembangunan di Bidang Sosial dinilai baik, hal ini dapat dilihat dari
capaian kinerja Bidang Bidang Sosial pada tahun 2015 mencapai 99,39 persen
dengan serapan anggaran mencapai 85,76 persen. Secara umum, program
kegiatan di bidang ini memiliki capaian kinerja yang tinggi.

2.2.23. Bidang Kebudayaan


Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Budaya antara lain:
1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Tabel 2.78.
Evaluasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015
Kondis Evaluasi
i Kinerja Tahun
Kode Indikator
Kinerja 2015
Rekenin Program Kinerja Satuan
Pada
g Program Targe Capaia
Awal
t n
RPJMD
Program Jumlah
Pengelolaa budaya dan
n kesenian
Jenis 10 5 5.00
Kekayaan daerah yang
Budaya. dilestarikan di
Kota Bekasi
Terpeliharany
a cagar Persentas
47.06 60 37.50
budaya di e
Kota Bekasi

2.2.24. Bidang Statistik


Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Statistik antara lain:
1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 118
2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
3) ProgramPengembanganDatadanInformasi.
Tabel 2.79.
Evaluasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015
Kondisi Evaluasi Kinerja
Indikator Kinerja Tahun 2015
Kode
Program Kinerja Satuan Pada
Rekening
Program Awal Target Capaian
RPJMD
Program
Jumlah Media
Optimalisasi
Hot Spot di
Pemanfaatan Titik - 30 32.00
Wilayah Kota
Teknologi
Bekasi
Informasi
Program Cakupan
Pengembanga Pengembanga
n n dan
Komunikasi, Pemberdayaan % - 70 80.00
Informasi Kelompok
dan Media Informasi
Massa Masyarakat
Program Tersedianya
Pengembanga Dokumen
Jenis 4 12 5.00
n Data dan Pemantauan
Informasi dan Evaluasi

2.2.25. Bidang Kearsipan


Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Kearsipan antara lain:
1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah;
2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
Tabel 2.80.
Evaluasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015
Kondisi Evaluasi Kinerja
Indikator Kinerja Tahun 2015
Kode
Program Kinerja Satuan Pada
Rekening
Program Awal Target Capaian
RPJMD
Program Prosentase
Penyelamatan penerapan
dan pengelolaan % 57 0 13.95
Pelestarian Arsip SKPD
Dokumen secara baku
dan Arsip Prosentase
Daerah Khasanah
Arsip In Aktif % 100 100 76.25
dan statis
SKPD
Program Jumlah orang 139 80 80.00
Peningkatan Pengelola
Kecepatan dan
Kualitas Kearsipan
ketepatan
Pelayanan yang
dalam menit 60 25 20.00
Informasi bersertifikat
pelayanan
kearsipan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 119
2.2.26. Bidang Perpustakaan

Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Perpustakaan antara lain:


1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah;
2) Program pengembangan budaya masyarakat dan pembinaan perpustakaan.
Tabel 2.81.
Evaluasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015
Kondi Evaluasi
si Kinerja
Kode Kinerj Tahun 2015
Indikator
Rekeni Program Satuan a Pada
Kinerja Program
ng Awal Targe Capai
RPJM t an
D
Program Jumlah Koleksi 25.50 12905
Judul 21.501
Peningkatan Perpustakaan 1 .0
Sarana dan perpustak
Jumlah
Prasarana aan
Pepustakaan 6 3 12
Perpustakaa kecamata
Kecamatan
n Daerah n
Jumlah perpustak
Pepustakaan aan 43 3 28
Kelurahan kelurahan
Jumlah armada
unit 2 4 2
perpustakaan
gedung buah 1 1 1
Program perpustakaan
Jumlah
pengembang Pengunjung
Orang 1.296 3.000 3.774
an budaya Perpustakaan
masyarakat Daerah
dan Jumlah
pembinaan Pengunjung
Orang 1.273 4.500 7.971
perpustakaa Perpustakaan
n Keliling
Jumlah
Perpustakaan Buah 43 63 83
Yang Terbina
Jumlah SDM
Pengelola Orang 72 12 57
Perpustakaan

2.2.27 Bidang Perdagangan

Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Perdagangan antara lain:

1) Program Pengembangan Sentra-Sentra Perdagangan;


2) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
3) Program Peningkatan Kapasitas Ekspor Daerah;
4) Program Pembinaan Pedagang/usaha Informal;
5) Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 120
Tabel 2.82.
Evaluasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015
Kondisi Evaluasi Kinerja
Kode Indikator Kinerja Tahun 2015
Satua
Rekenin Program Kinerja Pada
n Capaia
g Program Awal Target
n
RPJMD
Program Surat Izin
Pengembang Usaha
Unit 0 2.500 4.367
an Sentra- Perdagangan
Sentra (SIUP)
Perdagangan Wajib Daftar
Unit 0 3.000 3.509
Perusahaan
Retribusi Izin 2.260.0 22.600.0 4.084.5
Rp
Gabungan 00.000 00 49.411
Program Jenis Barang item 52 52 52
Perlindunga yang diawasi
Alat UTTP yang
n Konsumen akan
dan Unit 10.000 10.000 10.000
ditera/tera
Pengamanan ulang
Perdagangan Terlindunginya
Konsumen dari
Sengk
Kecurangan 0 41 41
eta
Oknum Pelaku
Usaha
Terkendalinya
Lapora
Inflasi Kota 3 3 3
n
Bekasi
Jumlah Hewan
Ternak yang Ekor 15.500 22.700 21.050
tervaksinasi
Program Nilai Ekspor $ 1.081.8 1.309.05 416.539
Peningkatan 66.572 8.553 .629.64
Kapasitas Jenis barang uniit/ 0
Ekspor 15 10 20
yang diekspor jens
Daerah
Program Pasar
Penataan tradisional yang pasar 6 9 9
Prasarana representative
dan Meningkatnya 9.258.7 10.207.8 10.503.
Rp
Peningkatan retribusi pasar 77.300 01.973 906.000
Pelayanan Pembangunan
Pasar alat komposting
dan
Pasar 9 11 12.00
terpenuhinya
proses limbah
pasar
Armada
4 unit
pengangkutan unit 15 21
baktor
sampah

2.2.28. Bidang Industri

Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Industri antara lain:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 121
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
2) Program Penataan Struktur Industri;
3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Tabel 2.83.
Evaluasi Kinerja Urusan Industri Tahun 2015
Kondisi Evaluasi Kinerja
Indikator Kinerja Tahun 2015
Kode
Program Kinerja Satuan Pada
Rekening
Program Awal Target Capaian
RPJMD
Program Izin Usaha
unit 70 10 15.00
Pengembanga Industri
n Industri Fasilitasi IKM IKM 60 330 395.00
Kecil dan Fasilitasi
Menengah Merk 20 20 90.00
HAKI
Program Jumlah
IKM 1132 30 15.00
Penataan Industri Kecil
Struktur Jumlah
Industri Industri IKM 242 10 45.00
menengah
Program Standar
sertifikat 2 5 12.00
Peningkatan Nasional
Kemampuan Indonesia
Penerapan 3 (data
Teknologi (SNI)
teknologi unit 0 10 tahun
Industri tepat guna 2013)

2.2.29. Bidang Pariwisata


Program - program yang dilaksanakan pada Urusan Pariwisata antara lain:
1) Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah;
2) Program Pengembangan Destinasi Wisata.
Tabel 2.84.
Evaluasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015
Kondi Evaluasi
si Kinerja Tahun
Kiner 2015
Kode
Indikator Kinerja ja
Rekeni Program Satuan
Program Pada
ng Targ Capaia
Awal
et n
RPJM
D
Program Meningkatkan
Pengembangan kunjungan wisata Orang 500 551 590.00
Promosi dan sebanyak 5%
Pemasaran Meningkatkan
Pariwisata informasi Unit 0 2 0.00
Daerah kepariwisataan
Meningkatkan pelaku
Pelaku
usaha yang berijin 521 574 663.00
Usaha
sebanyak 5%
Program Tertatanya kawasan
Kawasan 2 2 1.00
Pengembanga wisata
n Destinasi Jumlah dokumen Dokume
1 1 0.00
Wisata perencanaan n
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II
- 122
kepariwisataan

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara


kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta
antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada
umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan
kelemahan yang tidak diatasi.Untuk mengefektifkan sistem perencanaan
pembangunan daerah dan pencapaian visi dan misi daerah, maka dibutuhkan
evaluasi dan telaahan mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan
dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran


pembangunan daerah

Prioritas Pembangunan Daerah adalah merupakan suatu tema atau


agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang telah ditetapkan dan
merupakan benangmerah/tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan
dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu
prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah
dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau
gabungan program prioritas.Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya
berisi program-program dan kegiatan unggulan SKPD yang memiliki skala
prioritas paling tinggi (output dan outcome) bagi tercapainya target sasaran
pembangunan daerah tahun rencana.Dalam menentukan prioritas
pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan
pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.Setelah diketahui
faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat
disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan


daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.Suatu
prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi
diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya
(performance maintenance). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu
proses penyusunan prioritas program dan kegiatan, yaitu dengan
memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 123
b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang
dituangkan dalam RPJMD
c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan
kompetitif daerah
d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan strategis Kota Bekasi berdasarkan aspek penyelenggaraan


pemerintahan daerah adalah :
1. Kesehatan
a. Belum optimalnya pelaporan dari Rumah Sakit dan BPS;
b. Masih adanya masyarakat yang tidak mau ber-KB;
c. Kurangnya kesadaran dan kemauan lansia untuk memeriksa
kesehatannya ke posbindu;
d. Belum optimalnya pengaturan waktu pembinaan sarana kefarmasian
disebabkannya minimnya SDM di UPTD POM dan anggaran pembinaan;
e. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat biasanya
dilaksanakan bersamaan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
sehingga ada saja siswa yang tidak mengikuti pemeriksaan karena
takut disuntik;
f. Adanya perubahan cara penentuan puskesmas terakreditasi di tingkat
Kementrian dan Provinsi dimana saat menggunakan Permenkes No.46
Tahun 2015 dan Permenkes No.75 Tahun 2014 yaitu yang diakreditasi
adalah instansinya, sementara hingga tahun ini sudah dilaksanakan
akreditasi program di 6 puskesmas;
g. Gagalnya 2 paket pengadaan di tahun 2014. Kurangnya anggaran yang
tersedia dari DAK untuk mencukupinya digunakan dana JKN (e-catalog)
Proses e-catalog yang terlambat menyebabkan tidak semua item obat
dapat terpenuhi;
h. Belum semua RS dan DBS melaporkan data penyakit ke Dinas
Kesehatan. Penggunaan Sound Timer belum optimal;
i. Belum semua RS dan DBS melaporkan data penyakit ke Dinas Kesehatan.
Penggunaan strategi DOTS belum optimal. Kurangnya pencahayaan dan
ventilasi rumah;
j. Belum semua RS dan DBS melaporkan data penyakit ke Dinas Kesehatan,
serta kebersihan pribadi yang kurang;
k. Surveilan Aktif Rumah Sakit yang belum optimal;
l. Ketersediaan anggaran MP-ASI tidak mencukupi untuk seluruh
sasaran.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 124
2. Lingkungan Hidup
a. Ritase pengangkatan sampah tidak tercapai dikarenakan selama tahun
2015 TPA hamper penuh (mencapai umur teknisnya) sehingga
berakibat pada bertambahnya proses bongkar sampah pada zona aktif.
Dalam kondisi normal setiap unit truck memerlukan waktu 15 menit
untuk anteri dan membongkar sampah.sementara pada tahun 2015
saat hampir penuh memerlukan waktu anteri dan pembongkaran dua
jam untuk setiap unitnya. Secara langsung hal ini berdampak terhadap
penurunan ritase;
b. Dikarenakan sulitnya mencari lokasi-lokasi untuk pembangunan
TPS, hampir seluruh wilayah sudah terbangun untuk
perumahan/pemukiman;
c. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat
belum sepenuhnya sesuai kapasitas maksimal mesin-mesin pencacah
sampah organik;
d. Teknologi pengelolaan sampah di TPA yang akan menggunakan sistem
Thermal pada tahun 2015 masih dalam tahap proses lelang investasi
yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Dalam
pengembangan dan pelaksanaan teknologi ini tidak menggunakan dana
APBD Kota Bekasi sama sekali;
e. Sejak pertengan Juli 2015, IPLT secara keorganisasian telah di
pindahkan ke dinas bangunan dan pemukiman kota bekasi
sehingga untuk sementara waktu masih dilakukan pembenahan
oleh dinas bangunan dan pemukiman sehingga tidak melakukan proses
pengelolaan limbah lumpur tinja;
f. Masih terdapat perusahaan yang tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis dalam pembuangan limbah cair;
g. Pengaduan masyarakat terkait bidang lingkungan hidup;
h. Pengawasan terhadap dokumen kajian lingkungan;
i. Pernyataan terhadap pengelolaan limbah padat dan B3 yang
dilaksanakan di Kota Bekasi;
j. Masih terdapat perusahan yang mempunyai izin pengambilan air tanah
namun belum terdaftar sebagai wajib pajak;
k. Indikator informasi status kerusakan lahan/atau tanah untuk
produksi biomassa merupakan standar pelayanan minimal pada
kabupaten/Kota;
l. Masih terdapat perusahaan yang tidak memenuhi syarat
administrasi dan teknis dalam pencemaran udara dari sumber emisi
tidak bergerak;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 125
m. Lokasi titik pantau kualitas udara yang diujikan;
n. Keterbatasan jumlah bibit tanaman dan pohon untuk permintaan
masyarakat kecamatan dan kelurahan;
o. Pelayanan pemberian air bersih dari sumur dalam terhadap
masyarakat yang terkena dampak langsung akibat keberadaan TPA
Bantargebang.

3. Tata Ruang
Secara spasial permasalahan yang paling mencolok adalah semakin
besarnya luasan lahan terbangun dan semakin menyusutnya luasan lahan
tidak terbangun.Ruang Terbuka Hijau terhadap seluruh luasan wilayah
Kota Bekasi baru mencapai 24,1%. Hal ini berpengaruh pada daya serap
tanah terhadap curah hujan dan aliran air.Porsi RTH ini masih di bawah
porsi RTH yang seharusnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang
RTRW Nasional yaitu 30%. Secara rinci permasalahan tata ruang Kota
Bekasi adalah sebagai berikut:
a. Belum ada nya anggaran dan teknis pelaksanaan yang detail dan
terperinci mengenai pelaksanaan penerapan insetif dan disinsetntif di
Kota Bekasi;
b. Pembongkaran sepanjang kali tidak dapat dilakukan secara optimal
karena belum adanya rencana/program relokasi bagi warga masyarakat
yang terkena proyek pembebasan sempadan kali serta belum adanya
anggaran untuk pembebasan lahan bagi masyarakat yang memiliki
sertifikat hak milik;
c. Belum adanya dasar hukum untuk penerapan peraturan zonasi yang
ada dalam rencana detail tata ruang kota;
d. Proses dan persyaratan untuk sertifikasi telah diserahkan ke BPN tetapi
belum dilaksanakan karena BPN harus menunggu kanwil Jabar;
e. Pembebasan lahan dan pengembangan serta pembangunan taman dan
tendon dilakukan oleh SKPD dan bagian terkait;
f. Kurangnya peran aktif dari developer untuk memenuhi persyaratan
administrasi serah terima PSU;
g. Belum adanya anggaran dan teknis pelaksanaan yang detail dan
terperinci mengenai pelaksanaan penerapan insentif dan disinsentif di
Kota Bekasi;
h. Pembongkaran sepanjang kali tidak dapat dilakukan secara optimal
karena belum adanya rencana/program relokasi bagi warga
masyarakat yang terkena proyek pembebasan sempadan kali serta

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 126
belum adanya anggaran untuk pembebasan lahan bagi masyarakat
yang memiliki sertifikat hak milik.
4. Koperasi dan UKM
a. Kurang aktifnya UMKM Kota Bekasi untuk melaporkan Disperindagkop
usaha yang baru di rintis oleh pelaku usaha;
b. Penurunan jumlah koperasi tahun 2015 dikarenakan 1 koperasi masih
dalam pembuatan Akte;
c. Penurunan persentase jumlah koperasi aktif dikarenakan banyak nya
koperasi di Kota Bekasi yang belum melaksanakan RAT.
5. Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Masih 28.897 KTP-el yang belum tercetak dan masih 404.793 jiwa yang
belum perekaman KTP-el;
b. Masih kurang pedulinya akan pentingnya akta kelahiran.
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Masih terjadi tindak kekerasan terhadap anak dilingkungan
masyarakat;
b. Belum terbangunnya system penanganan kasus kekerasan
terhadap anak dan mekanisme perlindungan anak secara
maksimal;
c. Partisipasi kelembagaan forum anak belum sampai tingkat
kelurahan/RW/RT;
d. Tidak ada kegiatan sosialisasi hak anak tentang pengasuhan
alternative;
e. Perlunya pelatihan untuk tenaga pendamping dan tenaga ahli
khususnya psikolog;
f. Bantuan untuk Pelatihan ketrampilan bagi PEKKA dan Kelompok hanya
dapat diberikan kepada kelompok yang berbadan hukum begitu juga
sama untuk bantuan keuangan dari Provinsi;
g. Bantuan hibah untuk fasilitasi penilaian P2WKSS dari provinsi
belum dapat diusulkan karena terbentur proposal hibah yang belum
terpenuhi;
h. Pertanggungjawaban terlambat karena menunggu penyelesaian dari
organisasi;
i. Ada beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan di APBD tahun
2015;
j. Terlalu kecil anggaran untuk capasiti building untuk Pokja se-Kota
Bekasi sebanyak 7000 satgas;
k. Kegiatan Rumah Pintar berada di Disbangkim;
l. Bangunan Rumah 5 unit karena baru dianggarkan 5 unit;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 127
7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Target Unmetneed Nasional 5% sedangkan Kota Bekasi telah mencapai
7.5% / Tercapai;
b. SDKI Kota Bekasi 2.01 sedangkan Susenas kota Bekasi 1.85 dan
c. Target Nasional 2.36 dengan demikian TFR menjadi turun;
d. Target Nasional untuk Presentase keluarga yang mengikuti KB
e. adalah 65% dengan demikian pencapaian terlampaui;
f. Kesulitan mendata Keluarga sejahtera dan mutasi penduduk untuk
perumahan elit.
8. Perhubungan
a. 100% fasilitas lalu lintas berfungsi baik dengan target 73% hanya
tercapai 72,27% sehingga capaian kinerja mencapai 99% hal ini
dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan
akibat gagal lelang, diantaranya kalibrasi alat uji kendaraan bermotor,
pemeliharaan ATCS yang hanya bisa dilaksanakan 1 paket
pekerjaannya, pengadaan fasilitas lalu lintas dan penunjang kegiatan
PON XIX tahun 2016 (Banprov) serta pemeliharaan fasilitas lalu
lintas;
b. Tersediannya 1 gedung kantor dinas dan 1 gedung pengujian
UPTD PKB dengan target capaian 0% pada tahun 2015 ini tidak
mencapai target karena kegiatan yang menunjang ini belum
dilaksanakan pada tahun ini;
c. Tersediannya pelayanan angkutan yang baik serta tingkat
kenyamanan angkutan umum dengan target 40% tidak ada capaian
sehingga realisasi 0% hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan yang
mendukung capaian ini;
d. Target penanganan titik kemacetan di Kota Bekasi tahun anggaran
2015 yaitu 5 simpang diantaranya simpang teluk buyung, simpang
bintara, simpang sumir, simpang RS. Bella dan simpang cibubur.
Realisasi pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015 dari 5 simpang
hanya tercapai 2 simpang, jadi target 51% hanya tercapai 20,4%
sehingga capaian kinerja 40%. Adapun 2 simpang yang terurai
kemacetannya yaitu Simpang Teluk Buyung dan Simpang Bintara,
sedangkan 3 simpang yang tidak terurai kemacetannya yaitu
simpang sumir, simpang RS Bell dan simpang cibubur. Alasannya
adalah:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 128
- Simpang RS Bella : adanya perbaikan radius manuver belok kiri
dan arah proyek menuju ke Jl. Under Pass berupa pelebaran
jembatan namun tidak teralokasi di kegiatan RAPBD TA 2015 di
Disbimarta;
- Simpang Sumir : Walau telah dilakukan perbaikan radius
manuver simpang sumir TA 2014, namun belum maksimal dan
direncanakan menggunakan dana Disbimarta pada APBD 2015
namun tidak dilaksanakan oleh Disbimarata;
- Simpang Cibubur : Kami telah berkoordinasi dengan Satlantas
Polsek Pondok Gedeuntuk menutup simpang cibubur, namun
masih terkendala dengan perijinan Provinsi Jawa Barat, sehingga
saat ini dilakukan penutupan simpang secara periodik tergantung
situasi dan kepadatan lalu lintas.
e. Pada peningkatan jaringan komunikasi target sasaran adalah 30% tidak
tercapai dikarenakan tidak ada kegiatan yang menunjang pencapaian
indikator kinerja ini;
f. Terpasangnya atau terbangunnnya sarana lalu lintas pada ruas jalan
arteri dan kolektor dari target 73% dapat tercapai realisasi hanya
mencapai 71%, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak
dapat dilaksanakan, dikarenakan gagal lelang diantaranya Pemasangan
Trafic Light, Keselamatan DAK.
9. Komunikasi dan Informatika
a. Adanya SKPD lain sebagai penanggungjawab pelaksanaan
pameran/ EXPO;
b. Tingginya harga penawaran dari pihak media TV;
c. Kurangnya minat masyarakat dalam pelaksanaan pertunjukan
rakyat;
d. Keterbatasan anggran yang tersedia untuk mengadakan pelatihan.
10. Pertanahan
a. Belum adanya persamaan persepsi antara Pemerintah Kota Bekasi
dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang Status kepemilikan TKD
eks Kabupaten Bekasi;
b. Ada beebrapa kegiatan yang belum terserap karena belum adanya
kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kota
Bekasi serta belum lengkapnya proposal dan kajian teknis dari SKPD
pengusul;
c. Masih kurangnya pemahaman tentang administrasi pertanahan
dilingkungan masyarakat Kota Bekasi sehingga banyak muncul konflik.
11. Kesatuan Bangsa dan Politik

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 129
a. Sejak tahun 2014 badan kesbangpol tidak melaksanakan evakuasi
korban bencana alam dikarenakan adanya perubahan peraturan
daerah Kota Bekasi No. 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas
peraturan daerah kota No. 05 Tahun 2008 tentang lembaga teknis
daerah dan perwal Kota Bekasi No. 59 Tahun 2013 tentang tugas,
fungsi dan tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan
Kesbangpol;
b. Target telah melampaui. Faktor-faktor pendukung pencapaian
target antara lain:
- Kerjasama yang baik antara Badan Kesbangpol dengan jaring
deteksi dini yang ada di wilayah seperti FBDM dan Kasie
Trantib se-Kel/Kec.
- Kerjasama yang baik antara Badan Kesbangpol dengan unsur
Kominda di Kota Bekasi;
c. Adapun diteksi dini dalam pemantauan dilakukan untuk menjaring :
- Isu-isu kerawanan sosial yang berkembang dimasyarakat. Isu- isu
kerawanan sosial yang dimaksud antara lain isu politik,
perburuhan, ekonomi dan SARA.
- Dampak sosial yang dapat dimunculkan dari perkembangan isu
karyawan sosial tersebut.
d. Pada Tahun 2015 terdapat nol kasus karyawan sosial, yang ada hanya
potensi kerawanan sosial. Potensi kasus kerawanan sosial yang
dimaksud adalah sebagai berikut :
- Penolakan terhadap pendirian rumah ibadah gereja ST. Clara
diwilayah Kecamatan Bekasi Utara oleh beberapa kelompok
masyarakat.
- Sengketa lahan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan
ruas jalan tol.
- Permasalahan pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota
Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan
Bantargebang. Permasalahan ini melibatkan masyarakat di sekitar
lokasi pengelolaan sampah.
e. Untuk Tahun 2015 tidak ada pengukuran partisipasi masyarakat dalam
pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, serta
Walikota.
12. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah,
Perangkat Daerah,Kepegawaian, danPersandian
a. Pengadaan komputer harga tergantung dari naik turunnya dollar
sehingga banyak penyedia yang tidak sanggup melakukan pengadaan;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 130
b. Data potensi pendapatan yang bersifat dinamis sehingga perlu update
setiap saat untuk meningkatkan potensi; Sosialisasi tentang pajak
daerah belum memasyarakat sehingga berdampak pada kurang
patuhnya wajib pajak terhadap kewajibannya;
c. Jumlah SDM yang sangat memadai akan tetapi kemampuan SDM
dalam pengelolaan pajak daerah masih kurang;
d. Kebijakan umum perpajakan daerah sebagai prasarana pendukung
masih kurang rinci sehingga berdapak kepada multitafsir baik untuk
aparatur maupun wajib pajak;
e. Sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana
pendudukan pengelolaan pendapatan daerah masih belum optimal;
f. Sarana dan prasarana untuk pengelolaan pelayanan pendapatan
daerah masih kurang memadai;
g. Penegakan hukum terhadap pengelolaan perpajakan masih kurang; i.
Belum optimalnya pemasyarakatan aturan-aturan dan ketentuan
perundangan-undangan terkait jenis-jenis retribusi daerah, yang
berdampak ketidakpahaman masyarakat atas hal tersebut;
h. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur
dalam upaya penegakan peraturan daerah terkait retribusi daerah;
i. Belum optimalnya pelayanan terhadap retribusi pemohon perizinan
yang terkait retribusi daerah, dan berdampak pada adanya pelayanan
yang distriminatif, masa/waktu serta kepastian waktu tindakan atas
pelayanan yang diajukan pemohon/masyarakat, serta kepastian hukum
yang pasti terhadap hasil pelayanan;
j. Penerimaan dari sumber ini tergantung dari penyertaan modal yang
dilakukan oleh pemerintahan Kota Bekasi;
k. Keberhasilan dari sumber penerimaan pos ini ada di SKPD
penghasil;
l. Dari pos ini tergantung dari kebijakan pemerintahan pusat;
m. Kebutuhan roda 4 untuk kepentingan operasional tugas
berdasarkan jabatan struktural yang ada belum terpenuhi semua;
n. Kebutuhan untuk petugas pemungut dan pengelolaan pendapatan
daerah dalam rangka untuk efektifitas tugas dilapangan roda dua
masih belum tercukupi;
o. Kondisi existing gedung bangunan lama;
p. Kebijakan di Pemerintah Kota Bekasi untuk pendidikan dan
pelatihan melalui Badan Kepegawaian Daerah;
q. Adanya surat edaran dari menteri pendayaan aparatur Negara dan
kebijakan dari Pemerintah Kota Bekasi mengurangi kegiatan- kegiatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 131
Capasiti Building maka kegiatan ini tidak bisa disenggarakan dan
bertambah seterusnya jumlah aparatur di Dispenda Kota Bekasi
sehingga membutuhkan anggaran biaya yang besar;
r. Masih kurang responnya SKPD di lingkungan Pemkot Bekasi dalam
menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan masih adanya
pengembalian ke kasda yang harus dicicil/bertahap;
s. Telah terdapat aparatur yang bersertifikat JFA namun belum ada
pengangkatan menjadi Auditor;
t. Program perencanaan teknis dan peningkatan kinerja sumber daya
manusia merupan bagian dari sub bagian perencanaan dan tidak dapat
di akomodir dalam RPJMD;
u. Masih sedikitnya pengelola akuntansi yang bersertifikat;
v. Berdasarkan disposisi Walikota Bekasi dan nota Dinas Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi Nomor 890/97/BKD3
Tanggal 10 April 2015 hal Laporan Hasil Diskusi Kepala BKD Kota
Bekasi, Inspektur kota Bekasi, Kepala BAPPEDA Kota Bekasi dan
Kepala Bidang Diklat BKD Kota Bekasi tentang penyelenggaraan
Kegiatan Diklat, yang isinya adalah:
- Pelaksanaan diklat prioritas oleh bidang diklat BKD Kota
Bekasi;
- Pelaksanaan diklat teknis oleh SKPD sesuai kebutuhan untuk
peningkatan SKPD;
- Sehubungan dengan hal tersebut target kegiatan pada program
pembinaan dan pengembangan aparatur menjadi 8.406 orang
dengan realisasi 8.262 orang
w. Perda pola karir tidak dapat direalisasikan sehubungan terdapat
penyempurnaan Perwal Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Karir PNS
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang sampai
dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur
tentang pelaksanaan yang akan dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pola karir;
x. Target pada indikator kinerja program bukan 3270 tetapi 3000;
y. Kegiatan peningkatan etos kerja Sumber Daya Aparatur Pejinan
dialihkan ke BKD;
z. Kondisi pagu anggaran tidak sesuai dengan harga dipasaran;
aa. Dalam Pengisian Kuesioner kurang maksimal; Koordinasi pada
internal dan eksternal SKPD;
bb. Tumpang Tindih pada uraian tugas;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 132
cc. Didalam pengisian data indikator, dari SKPD-SKPD lambat
mengumpulkan atau tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan
karena dokumentasi data yang kurang baik dari SKPD-SKPD;
dd. Dalam pengerjaan dokumen Analisis Jabatan masih banyak yang belum
paham dan mengakibatkan keterlambatan dalam pengumpulan data
atau tidak sesuai dengan jadwal pengumpulan data.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. 30 RT dan 1 RW belum membuka rekening;
b. Masih belum optimalnya peran LPM;
c. Masih belum maksimalnya masyarakat berpartisipasi gotong
royong;
d. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tepat waktu
sehingga kegiatan untuk peningkatan jumlah inovasi TTG baru bisa
dilaksanakan dan selalu berbenturan dengan program kegiatan tingkat
provinsi maupun nasional;
e. Masih kurangnya motivasi dukungan dari steak holder maupun
instansi terkait hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan
pentingnya manfaat TTG untuk masyarakat Kota Bekasi;
f. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tepat waktu
sehingga kegiatan untuk peningkatan jumlah UEP/KUBE baru bisa
dilaksanakan bulan September 2015;
g. Masih kesulitan mencari KUBE yang menjadi komoditi unggulan karena
anggota yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya
berusaha menjual produk kebutuhan sehari-hari;
h. Banyaknya anggota KUBE yang mengajukan permintaan agar setiap
orang yang bergabung dalam anggota KUBE mendapatkan satu paket
bantuan stimulant bukan perkelompok dan diberi bantuan modal;
i. Masih perlu peningkatan aktifitas Posdaya;
j. Masih belum maksimalnya masyarakat berpartisipasi dalam
kegiatan TMMD;
k. Masih belum optimalnya peran KPM;
m. Masih belum optimalnya peran posyandu;
n. Masih belum optimalnya strata posyandu;
o. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tepat waktu
sehingga kegiatan untuk peningkatan jumlah Posyantek baru bisa
dilaksanakan bulan November 2015;
p. Masih kurangnya motivasi, dukungan dan pemahaman tentang Pos
Pelayanan Tekhnologi (Posyantek) steak holder dan instansi terkait

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 133
maupun masyarakat sehingga keberadaan posyantek di wilayah
masing-masing kecamatan belum tersosialisasi sesuai yang diharapkan;
q. Kesulitan dalam mencari lokasi sekretariat Posyantek di kecamatan, hal
ini dikarenakan tidak mencukupi ruangan untuk para karyawan
khususnya maupun untuk penggerak posyantek.
14. Sosial
Disamping permasalahan luasan wilayah terbangun, permasalahan lainnya
adalah terkait wilayah genangan banjir di KotaBekasi.Jumlah lokasi banjir
yang terjadi di Kota Bekasi lebih besar dibandingkan luasan genangan
banjir pada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan korban bencana tidak
bisa menyeluruh karena sebagian parakorban bencana memilih mengungsi
ditempatsaudaraatau familinyadibandingkan tinggaldi posko
atautempatpengungsianyangtelahdisediakan.
15. Perekonomian
Permasalahan pembangunan Kota Bekasi pada aspek perekonomian adalah
seputar pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan pendapatan
perkapita masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang selama ini
menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif harus terus dipertahankan
dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang
optimal.Pertumbuhan ekonomi yang positif ini menunjukkan masih
banyaknya potensi Kota Bekasi yang masih dapat digali lebih lanjut untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat.Namun selain pertumbuhan ekonomi
yang harus ditingkatkan, pemerataan pendapatan masyarakat haruslah
mendapat perhatian yang tidak kalah utama, sehingga nilai pendapatan
perkapita masyarakat Kota Bekasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat
seluruhnya.
16. Perindustrian dan Pariwisata
Permasalahan pembangunan pada aspek perindustrian dan pariwisata
adalah terkait dengan daya serap industri terhadap tenaga kerja.Sebagai
salah satu kotayang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia,
sudah seharusnya pertumbuhan industri-industri yang terjadi di Kota
Bekasi memberikan dampak yang positif terhadap daya serap tenaga kerja
bagi penduduk Kota Bekasi. Oleh karena itu, dua sektor yang mempunyai
kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Bekasi, perlu mendapat perhatian yang
besar sehingga dapat dioptimalkan potensinya bagi pembangunan Kota
Bekasi.Selain daya serap tenaga kerja, permasalahan yang sering terjadi
pada sektor industri adalah kasus perselisihan antara pekerja dan
perusahaan, dimana bila hal ini terus terjadi, dikhawatirkan akan
memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian Kota Bekasi, juga

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 134
terhadap pekerjadan perusahaan itu sendiri. Data menunjukkan bahwa
kasus perselisihan industri di Kota Bekasi cukup tinggi dan terjadi setiap
tahun.
17. Kebudayaan dan Kesenian
Sebagai salah satu kotabersejarah, Kota Bekasi menyimpan begitu banyak
potensi budaya dan kesenian yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan pertumbuhan Kota Bekasi. Namun diluar hal tersebut,
upaya-upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan kesenian asli Kota
Bekasi perlu mendapat perhatian yang baik mengingat besarnya arus
globalisasi dan modernisasi yang terjadi.Saat ini Kota Bekasi memiliki
beberapa bangunan dan monumen bersejarah yang dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan wawasan kebudayaan dan kesenian Kota Bekasi.
18. Daya Saing Daerah
Aspek daya saing daerah menjadi pembeda antara satu kota dengan kota
lainnya. Kota Bekasi sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan paling
pesat di Indonesia harus mampu meningkatkan daya saingnya agar tidak
tertinggal dari kota-kota lain. Salah satu permasalahan pada aspek daya
saing adalah lamanya proses perijinan usaha di Kota Bekasi yang secara
langsung mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di
Kota Bekasi. Selain itu faktor kondusifitas politik dan keamanan menjadi
faktorlainnya yang mempengaruhi daya saing Kota Bekasi. Tingginya
angka kriminalitas di Kota Bekasi haruslah mampu dikurangi untuk
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di Kota
Bekasi dan bagi para investor dan pengusaha yang hendak menanamkan
modal di Kota Bekasi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI II


- 135
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Kondisi Ekonomi suatu wilayah atau daerah ditentukan oleh berbagai


indikator dan sangat bergantung kepada kondisi perekonomian nasional dan
perekonomian global. Sistem perekonomian Indonesia dibagi atas dua kebijakan
yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan
Pemerintah melalui berbagai kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan Moneter dilakukan Pemerintah
melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai
pengatur kebijakan moneter Indonesia.

Pemerintah sebagai pengendali kebijakan fiskal mengatur kebijakan


keuangan melalui berbagai kebijakan anggaran yang tidak hanya berlaku bagi
Pemerintah Pusat namun juga bagi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan
fiskal daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya akan menjadi
indikator bagi pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan yang
dilakukan oleh daerah dapat dinilai melalui kondisi ekonomi daerah antara lain
pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi.

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana


realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan
sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan
dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi
umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana
memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan
tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan
permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data
dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk


Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu
memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan
kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu
menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek,
termasuk perhitungannya ke-sektor-sektor:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 1


a. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penyumbang


terkecil dalam pembentukan PDRB di Kota Bekasi. Hal ini sangat
dimaklumi mengingat bahwa Kota Bekasi bukanlah daerah potensi
pertanian. Dalam kurun waktu 2011-2014 terlihat distribusi kategori ini
semakin lama semakin mengalami penurunan. Jika dilihat dari laju
pertumbuhannya, kategori ini terus mengalami penurunan kinerja kecuali
pada tahun 2013. Salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya
lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.

Pada tahun 2014, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan


memberikan kontribusi sebesar 0,64 persen terhadap PDRB Kota Bekasi.
Peternakan merupakan penyumbang terbesar dalam kategori ini.
Pertumbuhan positif di kategori ini terjadi pada kegiatan peternakan dan
perikanan. Sementara kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura
dan jasa pertanian mengalami penurunan.

b. Sektor industri pengolahan

Kategori industri pengolahan memiliki peranan terbesar terhadap


pembentukan PDRB di Kota Bekasi. Namun peranan kategori ini
cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Selama periode 2011-
2014 kategori ini mengalami peningkatan kinerja pada kisaran 3-4 persen
dan cenderung mengalami perlambatan. Disinyalir perlambatan ini
disebabkan oleh pengaruh krisis global yang berimbas pada industri-
industri berorientasi ekspor. Melemahnya nilai tukar rupiah juga
memberikan tekanan pada margin rate terutama untuk industri yang
bahan baku utamanya berasal dari impor. Ditambah lagi dengan tuntutan
peningkatan upah minimum yang berakibat pada peningkatan biaya
produksi.

Pada tahun 2014 peranan kategori Industri Pengolahan sebesar 36,04


persen yang ditopang oleh subkategori Industri Makanan dan Minuman
sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari
subkategori Industri Barang Galian Bukan Logam. Kinerja kategori ini
meningkat sebesar 3,61 persen di tahun 2014. Hal ini didukung oleh
peningkatan pada subkategori Industri Pengolahan Lainnya, Industri
Logam Dasar, Industri Furnitur, Industri Makanan dan Minuman serta
Industri Barang dari Logam.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 2


c. Sektor listrik, gas dan air bersih

Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk yang relatif besar sehingga


otomatis permintaan akan sumber daya energi menjadi tinggi. Hal ini
terjadi pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami
pertumbuhan yang cukup tinggi dengan kontribusinya sebesar 3,08
persen di tahun 2014. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas mencakup 2
(dua) subkategori yaitu Ketenagalistrikan serta Pengadaan Gas dan
Produksi Es. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Bekasi merupakan kota
yang memiliki fasilitas gas kota yang mempunyai peranan penting dalam
penciptaan nilai tambah di kategori ini.

Peranan sektor air bersih terhadap perekonomian di Kota Bekasi selama


tahun 2011- 2014 sebesar 0,08 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya
mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. Kota Bekasi memiliki 2 (dua)
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani kebutuhan air
bersih. Keduanya melayani wilayah yang berbeda dengan sumber air yang
berbeda pula.

d. Sektor bangunan

Kota Bekasi yang merupakan salah satu daerah penopang Jakarta


mempunyai karakteristik tingkat migrasi yang cukup tinggi. Sebagian
penduduk yang mempunyai mata pencaharian di wilayah Jakarta memilih
untuk bermukim di wilayah Kota Bekasi. Hal ini tentu membawa dampak
pada kebutuhan akan perumahan dan fasilitas yang mendukung
kebutuhan hidup penduduknya. Sehingga tidak mengherankan jika
pembangunan di Kota Bekasi mampu menggenjot laju pertumbuhan
ekonomi daerah. Tercatat selama tahun 2011-2014, kontribusi sektor
bangunan terus mengalami peningkatan, begitu juga dengan kinerjanya
yang terus meningkat untuk mendorong perekonomian Kota Bekasi. Pada
tahun 2014 kategori ini mampu menyumpang sebesar 10,08 persen dalam
pembentukan PDRB dengan kinerja mencapai 13,93 persen.

Sektor ini mampu menggeser peran sektor Transportasi dan Pergudangan


mulai tahun 2013. Nampaknya pembangunan perumahan dan
infrastruktur yang giat dilaksanakan di Kota Bekasi sejak tahun 2010
mulai menunjukkan hasilnya. Mega proyek Summarecon merupakan
salah satu dari sekian banyak proyek pembangunan yang dilakukan pihak
swasta di Kota Bekasi.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 3


e. Sektor perdagangan, hotel dan restoran

Salah satu ciri dan karakter ekonomi wilayah perkotaan adalah kontribusi
sektor perdagangan yang besar. Kota Bekasi sebagai salah satu kota
megapolitan di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa peran sektor
Perdagangan berada di atas 20 persen dalam penciptaan PDRB. Pada
tahun 2014 kontribusi kategori ini mencapai 23 persen, sedikit menurun
dibandingkan kontribusinya di tahun 2013. Demikian juga dengan laju
pertumbuhan yang mengalami perlambatan di tahun 2014.

Sektor perdagangan mencakup 2 (dua) kegiatan yaitu subsektor


Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya serta subsektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.
Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
memiliki peran yang sangat dominan dalam pembentukan nilai tambah
pada sektor ini. Namun kinerjanya pada tahun 2014 lebih kecil
dibandingkan subsektor PerdaganganMobil, Sepeda Motor dan
Reparasinya.

f. Sektor angkutan dan komunikasi;

Sektor angkutan yang ada di Kota Bekasi mencakup 3 (tiga) subsektor,


yaitu subsektor Angkutan Rel, Angkutan Darat, serta Pergudangan dan
Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir. Sebelum tahun 2013, sektor ini
merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap pembentukan PDRB di
Kota Bekasi. Namun sejak tahun 2013 posisi tersebut diambil alih oleh
sektor bangunan. Selama tahun 2011-2014, kontribusi sektor transportasi
berada pada kisaran 8-9 persen. Laju pertumbuhan yang terjadi
berfluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2011 dan
terendah di tahun 2013. Pada tahun 2014 kategori ini mampu tumbuh
sebesar 7,39 persen. Angka ini menunjukkan kinerja yang lebih baik
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan angka 4,13
persen.

Subsektor Angkutan Darat sangat mempengaruhi peranan kategori ini.


Hal ini dikarenakan sumbangan terbesar dalam penciptaan nilai tambah
pada sektor angkutan ada pada subsektor Angkutan Darat. Sementara itu
subsektor Angkutan Rel hanya mampu menyumbang sebesar 0,04 persen
terhadap PDRB Kota Bekasi.

Dalam era globalisasi, peranan sektor komunikasi menjadi sangat vital


sebagai penunjang aktivitas di setiap sendi ekonomi. Di Kota Bekasi
sendiri, kategori ini mempunyai kontribusi sebesar 1,82 persen pada

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 4


tahun 2014. Perkembangan teknologi modern membuat kategori ini terus
mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Tercatat di tahun 2014 sektor
komunikasi mengalami kenaikan hingga mencapai 17,34 persen.
Kenaikan tersebut cukup fantastis mengingat kondisi tahun sebelumnya
dimana laju pertumbuhan yang terjadi sebesar 8,84 persen.

g. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

Sektor keuangan selama tahun 2011-2014 memiliki peranan sekitar 2


persen terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi. Sektor ini memberikan
sumbangan sebesar 2,79 persen terhadap pembentukan PDRB tahun
2014. Laju pertumbuhan sektor keuangan pada tahun 2014 sebesar 2,98
persen. Angka pertumbuhan ini jauh di bawah angka pertumbuhan tahun
2013 yang sebesar 12,93 persen. Ini berarti pertumbuhan kategori ini
mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selama tahun 2011-2014 sektor jasa perusahaan telah memberikan


kontribusi sebesar 0,4 persen terhadap perekonomian Kota Bekasi.
Peranan sektor ini secara lambat namun pasti terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sektor ini memberikan
sumbangan sebesar 0,43 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun
2013 yang sebesar 0,41 persen. Kinerja sektor ini juga mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi di tahun
2014 sebesar 8,83 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013.

h. Sektor jasa-jasa.

Sektor jasa-jasa ditopang oleh jasa pendidikan, jasa kesehatan dan


kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Pada tahun 2014 jasa pendidikan
menyumbang sebesar 2 persen terhadap total perekonomian Kota Bekasi,
meningkat dibandingkan pada tahun 2011 yang sebesar 1,68 persen. Tren
peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun 2012-2013
yaitu berturut-turut sebesar 1,78 persen dan 1,84 persen. Melalui
penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan
jasa pendidikan ini mengalami percepatan dari 9,21 persen pada tahun
2013 menjadi 13,01 persen pada tahun 2014.

Sementara jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas


cakupannya, pada tahun 2014, kontribusinya sebesar 0,99 persen
terhadap perekonomian Kota Bekasi dengan laju pertumbuhan sebesar
8,87 persen. Selama tahun 2010-2014 peran sektor ini relatif stabil, yaitu
dengan nilai kontribusi sebesar 1 persen, 0,98 persen dan 0,99 persen.
Sementara untuk laju pertumbuhannya cukup fluktuatif dengan kisaran
sebesar 6-9 persen selama periode 2010-2014.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 5


Sedangkan kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Kota Bekasi
relatif kecil yaitu berturut-turut selama periode 2011-2014 sebesar 2,66
persen, 2,59 persen, 2,53 persen dan 2,56 persen. Sedangkan laju
pertumbuhannya selalu positif, masing-masing yaitu sebesar 7,54 persen,
7,34 persen, 5,05 persen dan 7,39 persen pada periode yang sama.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisi


perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada
beberapa faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah
seperti hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait sektor
moneter maupuns ektor rill. Pengaruh perekonomian global seperti naik
turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing serta kondisi ekonomi
dunia secara umum sangat berdampak pada perekonomian di daerah.
Pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi pada tahun 2010 hingga 2015 dapat
dikatakatan cukup baik meski tetap mengalami kenaikan dan penurunan secara
fluktuatif sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh
langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian di daerah.

Kondisi perekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh perekonomian


nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan
arus modal (capital inflow) dan nilai tukar (exchangerate) dimana harga-harga
komoditas cenderung mengalami kenaikan. Melihat perkembangan perekonomian
Kota Bekasi tahun 2016-2017diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif.
Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota Bekasi serta
mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan
dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun2017 antara lain:

a. Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi


perekonomian nasional maupun perekonomian global khususnya terkait
kebijakan pemerintah khususnya Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan
Bakar Minyak (BBM). Jika terjadi perubahan terhadap kebijakan tersebut,
maka akan menganggu distribusi barang dan jasa yang dapat berdampak
pada peningkatan inflasi.

b. Kondisi infrastruktur yang masih buruk di beberapa lokasi serta potensi


gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan
jasa. Perbaikan infrastruktur Kota Bekasi yang telah, sedang dan akan
dikerjakan diharapkan akan dapat mendukung peningkatan perekonomian
lokal, provinsi dan nasional mengingat posisi strategis Kota Bekasi dalam
konstelasi ekonomi nasional dan regional.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 6


c. Adanya bonus demografi, yaitu menurunnya angka ketergantungan yang
ditunjukkan dengan peningkatan penduduk usia produktif dibandingkan
dengan penduduk usia nonproduktif. Hal ini merupakan keuntungan
sekaligus tantangan untuk memanfaatkan bonus demografi bagi
peningkatan perekonomian KotaBekasi secara umum.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun


2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, komponen pendapatan daerah Kota
Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan


yang terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, yang


dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan


Daerah yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2014-
2018 tercantum pada tabel 3.1. berikut:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 7


Tabel 3.1.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bekasi
Tahun 2014 – 2018
Jumlah
NO Uraian
Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018*)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.042.728.151.600,00 1.325.896.803.750,00 1.611.380.416.976,70 1.970.107.722.405,00 1.933.431.500.000,00
Hasil Pajak Daerah 811.861.720.700,00 1.006.583.747.200,00 1.178.093.696.276,70 1.379.239.176.600,00 1.460.745.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah 46.268.522.350,00 59.126.840.000,00 83.827.193.800,00 100.579.334.700,00 83.160.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
11.827.021.850,00 11.827.021.850,00 14.347.038.600,00 16.499.094.400,00 15.826.500.000,00
Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
172.770.886.700,00 248.359.194.700,00 335.112.488.300,00 473.790.116.705,00 373.700.000.000,00
Yang Sah
II DANA PERIMBANGAN 1.349.293.645.316,00 1.380.334.288.000,00 1.785.835.574.980,00 1.777.986.054.772,00 1.560.313.423.000,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
144.456.312.316,00 143.047.538.000,00 149.732.479.000,00 152.937.292.000,00 143.047.538.000,00
Pajak
Dana Alokasi Umum 1.133.417.253.000,00 1.198.049.800.000,00 1.233.705.774.000,00 1.323.057.769.772,00 1.417.265.885.000,00
Dana Alokasi Khusus 71.420.080.000,00 39.236.950.000,00 402.397.321.980,00 301.990.993.000,00 0,00
LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG
III 1.025.032.528.063,00 956.436.721.317,00 774.558.798.614,30 767.763.665.300,00 952.336.721.300,00
SAH
Pendapatan Hibah 0,00 4.100.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00
Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
551.292.640.063,00 674.822.383.317,00 666.613.758.614,30 714.822.383.300,00 674.822.383.300,00
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah 126.070.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya 0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi
347.669.888.000,00 277.514.338.000,00 101.945.040.000,00 52.941.282.000,00 277.514.338.000,00
Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah Lainnya
JUMLAH 3.417.054.324.979,00 3.662.667.813.067,00 4.171.774.790.571,00 4.515.857.442.477,00 4.446.081.644.300,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi


*) Proyeksi pada RPJMD 2013-2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 8


Berdasarkan pada asumsi-asumsi di atas, maka pendapatan daerah tahun 2017
diproyeksikan sebesar Rp. 4.515.857.442.477,00, yang terbagi atas beberapa
jenis pendapatan, yakni: PAD senilai Rp. 1.970.107.722.405,00, dana
perimbangan sebesar Rp. 1.777.986.054.772,00 dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah senilai Rp. 767.763.665.300,00.

Grafik 3.1.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bekasi
Tahun 2014 – 2018

Kinerja pendapatan daerah 3 tahun sebelumnya, yaitu 2014, 2015 dan 2016
yang terekam pada Tabel 3.1 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil ini
diindikasikan dengan kenaikan pendapatan daerah secara agregat dari Rp.
3.417.054.324.979,00 pada tahun 2014 naik sebesar 7,19 persen menjadi Rp.
3.662.667.813.067,00 pada tahun 2015, dan meningkat cukup tajam sebesar
13,90 persen menjadi Rp. 4.171.774.790.571,00 pada tahun 2016. Kenaikan
jumlah agregat tersebut juga diikuti dengan kenaikan komponen-komponen
pendapatan, yakni:

1) Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari


Rp.1.042.728.151.600,00 pada tahun 2014, menjadi Rp.
1.325.896.803.750,00 pada tahun 2015 dan menjadi Rp.
1.853.087.479.400,00 pada tahun 2016;
2) Realiassi dana perimbangan juga meningkat dari Rp. 1.349.293.645.316,00
pada tahun 2014, menjadi Rp. 1.380.334.288.000,00 pada tahun 2015, dan
menjadi Rp. 1.648.592.403.100,00 pada tahun 2016;
3) Sedangkan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami
penurunan dari angka Rp. 1.025.032.528.063,00 pada tahun 2014,
menjadi Rp. 956.436.721.317,00 pada tahun 2015, dan turun lagi menjadi
Rp, 674.822.383.300,00 pada tahun 2016.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 9


Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2017, sekaligus
meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan proprosi PAD
terhadap total penerimaan daerah, maka akan dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut:

1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.


2. Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah.
3. Peningkatan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan.
4. Peningkatan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah.
5. Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada


tahun 2017, Kebijakan Pendapatan Daerah Kota bekasi Tahun 2017
dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah akan dilakukan melalui
kebijakan – kebijakan :
□ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi
penerimaan pendapatan dengan optimalisasi penagihan pajak dan
retribusi;
□ Melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi dengan menjaring wajib
pajak baru;
□ Intensifikasi PBB dan BPHTB dengan melakukan validasi NJOP PBB;
□ Sosialisasi peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi
daerah;
□ Mengakomodir upaya-upaya pencarian sumber potensi baru dalam
rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
□ Peningkatan kinerja yang efektif dan efisien;
□ Membentuk sistem dan prosedur adminstrasi pelayanan perpajakan
dan retribusi yang nyaman dan sederhana; dan
□ Mengupayakan peningkatan dana dari pusat diluar DAU dan DAK ke
daerah.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun 2017 diharapkan dapat mampu


mengakomodasi program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan
visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota serta mampu memberikan
kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota
bekasi. Realisasi kinerja belanja, dalam format belanja langsung dantidak

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 10


langsung, Kota Bekasi Tahun 2014, 2015 dan 2016 diperinci pada Tabel
3.2.

Grafik 3.2.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Bekasi
Tahun 2014 – 2018

Berpijak pada data tersebut, maka dapat diketahui bahwa total belanja
mengalami peningkatan yang signifikan (pada tahun 2014 realisasi belanja
mencapai Rp. 3.749.229.482.087,00 kemudian meningkat menjadi
Rp. 4.188.655.800.274,00 pada tahun 2015, dan mengalami peningkatan
kembali pada tahun 2016 menjadi Rp 4.693.535.057.510,00). Pada tahun
2014 – 2016, alokasi belanja tidak langsung lebih kecil daripada belanja
langsung, tetapi memiliki tren peningkatan nilai belanja tidak langsung
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, belanja tidak langsung sebesar
Rp. 1.511.751.545.621,00, meningkat menjadi Rp 1.662.999.790.601,00
pada tahun 2015, dan meningkat lagi menjadi Rp. 1.892.500.129.510,00
pada tahun 2016. Sedangkan alokasi belanja langsung juga memiliki tren
meningkat dari tahun 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014, belanja
langsung Kota Bekasi sebesar Rp. 2.237.477.936.466,00, meningkat
menjadi Rp. 2.525.656.009.673,00 pada tahun 2015, dan meningkat
menjadi Rp. 2.801.034.928.000,00 pada tahun 2016.

Struktur Belanja Daerah Kota Bekasi yang terdiri dari belanja langsung
dan belanja tidak langsung pada tahun 2017 seperti terlihat pada tabel
3.2 berikut ini:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 11


Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Bekasi
Tahun 2014 – 2018
Jumlah
Uraian
Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018*)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.511.751.545.621,00 1.662.999.790.601,00 1.678.542.161.105,00 1.985.061.656.310,00 1.932.951.278.800,00
Belanja Pegawai 1.413.981.883.421,00 1.585.984.415.801,00 1.593.612.486.305,00 1.772.980.073.510,00 1.843.477.352.000,00
Belanja Bunga 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Hibah 67.653.320.000,00 45.657.192.000,00 57.694.695.000,00 93.523.400.000,00 54.240.744.000,00
Belanja Bantuan Sosial 24.911.323.200,00 25.000.000.000,00 22.876.797.000,00 74.200.000.000,00 28.875.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan 905.019.000,00 1.058.182.800,00 1.058.182.800,00 41.058.182.800,00 1.058.182.800,00
Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 2.237.477.936.466,00 2.525.656.009.673,00 2.989.464.674.490,00 3.008.089.505.620,00 2.513.130.365.517,00


Belanja Langsung Penunjang
179.109.392.570,00 236.912.707.500,00 262.614.796.500,00 412.004.195.000,00 329.120.000.000,00
Urusan
Belanja Urusan 2.058.368.543.896,00 2.288.743.302.173,00 2.726.849.877.990,00 2.596.085.310.620,00 2.184.010.365.517,00
JUMLAH 3.749.229.482.087,00 4.188.655.800.274,00 4.668.006.835.595,00 4.993.151.161.930,00 4.446.081.644.317,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi


*) Proyeksi pada RPJMD 2013-2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 12


Berdasarkan hasil analisis terhadap realisasi kinerja belanja pada tahun
2014-2016, serta dengan memperhatikan proyeksi tahun 2017 dan
kemampuan pendapatan dan kebutuhan pendanaan untuk usulan
program/kegiatan tahun 2017, maka disusun proyeksi kebutuhan belanja
tahun 2017 dengan jumlah agregat sebesar Rp4.475.979.421.390,00,
dengan belanja tidak langsung sebesar Rp1.874.244.400.910,00 dan
belanja langsung sebesar RP2.601.735.020.480,00. Penggunaan proyeksi
belanja akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan Kota Bekasi.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan


kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan
kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan
kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana


cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo,
pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan
akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran,
harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos
penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan
terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang
akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti
penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kemampuan anggaran pendapatan pada tahun 2017 diproyeksikan senilai


Rp 4,197,189,859,600.00 dengan kebutuhan anggaran belanja mencapai
Rp4,475,979,421,390.00 sehingga menimbulkan defisit anggaran sebesar
Rp 335.369.931.590,00. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun
sebelumnya (2016) yakni defisit sebesar Rp 496.232.045.024,00. Akibat
defisit tahun 2016, maka anggaran pembiayaan netto tahun 2017 menjadi
negatif Rp 56.580.369.800,00.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan


daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun
rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka
perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan
dalam bentuk tabel 3.4.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI III - 13


Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2014 – 2017
Jumlah
No Uraian
Realisasi 2014 Realisasi 2015 Tahun 2016 Proyeksi 2017 Proyeksi 2018
3.1. Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3.1.1 410.240.594.252,82 420.000.000.000,00 524.662.414.824,00 523.874.089.253,00 0
Tahun Sebelumnya (SILPA)
Penerimaan Piutang Daerah dari -
3.1.2 - - - -
Pendapatan Daerah
Penerimaan Piutang Daerah dari -
3.1.3 - - - -
Pemerintah Provinsi
JUMLAH PENERIMAAN
410.240.594.252,82 420.000.000.000,00 524.662.414.824,00 523.874.089.253,00 0
PEMBIAYAAN

3.2 Pengeluaran Pembiayaan


3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi Daerah) 35.812.369.888,00 10.000.000.000,00 28.100.000.000,00 36.250.000.000,00 56.250.000.000,00
3.2.2 Dana Bergulir - - - 10.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 312.369.888,00 330.369.800,00 330.369.800,00 330.369.800,00 330.369.800,00
Pembayaran Hutang Kepada
3.2.4 - - - -
Rekanan
JUMLAH PENGELUARAN 56.580.369.800,00
35.812.369.888,00 10.330.369.800,00 28.430.369.800,00 46.580.369.800,00
PEMBIAYAAN

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (56.580.369..800,00)


374.428.224.364,82 409.669.630.200,00 496.232.045.024,00 477.293.719.453,00
(3.1.1+3.1.2)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH III - 14


KOTA BEKASI
Tabel. 3.4
Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2017 (dalam Rupiah)

Jumlah
NO Uraian
Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 Tahun Berjalan 2016 Proyeksi Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018
I PENDAPATAN 3.417.054.324.979,00 3.662.667.813.067,00 4.171.774.790.571,00 4.515.857.442.477,00 4.446.081.644.317,00
II BELANJA 3.749.229.482.087,00 4.188.655.800.274,00 4.668.006.835.595,00 4.993.151.161.930,00 4.446.081.644.317,00
Defisit/Surplus (332.175.157.108,00) (525.987.987.207,00) (496.232.045.024,00) (0,00) (0,00)
III PEMBIAYAAN (NETTO) 332.175.157.108,00 525.987.987.207,00 496.232.045.024,00 477.293.719.453,00 (10.430.369.800,00)
Penerimaan Pembiayaan 369.471.145.229,00 550.518.357.007,00 524.662.414.824,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan 37.295.988.121,00 24.530.369.800,00 28.430.369.800,00 46.580.369.800,00 10.430.369.800,00)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH III - 15


KOTA BEKASI
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KOTA BEKASI

Prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2017 disusun sebagai penjabaran


RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 pelaksanaan tahun keempat. Penyusunan
prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan
tahun 2015 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2016, masalah dan tantangan
pembangunan, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana
termuat dalam RKP tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2017.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

4.1.1. Tujuan Pembangunan Kota Bekasi

Secara umum tujuan dan sasaran pembangunan adalah tahap perumusan


sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan
serta perencanaan tahunan daerah (RKPD). Tujuan dan sasaran merupakan salah
satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalam menerjemahkan Visi dan
Misi Pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018 ke dalam langkah-langkah
operasional tahunan.

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,


melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan
pembangunan daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, disebutkan kriteria perumusan yang baik adalah sebagai berikut:

(1) dapat dijabarkan lebih operasional menjadi sasaran strategis, dengan


memperhatikan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan;

(2) satu/beberapa tujuan, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan satu misi;

(3) rumusan tujuan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategik yang


ditemukan; dan

(4) rumusan tujuan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan


untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan
dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 1


Tujuan Pembangunan dirumuskan dari penjelasan Visi dan Misi
Pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018 yang kemudian dijabarkan ke dalam
standar kinerja yang harus dicapai pada sasaran pembangunan. Berdasarkan Visi
“Bekasi Maju, Sejahtera, Ihsan” terdapat 5 (lima) butir Misi yang diterjemahkan
menjadi 6 (enam) butir Tujuan Pembangunan Kota Bekasi, yaitu:

1. Misi I : Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik, dengan


butir tujuan:

1.1. Pencapaian kualitas tata kelola kepemerintahan dan kinerja pelayanan


publik yang prima; dan

2. Misi II: Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan
pertumbuhan kota, memiliki dua tujuan, yaitu:

2.1. Terciptanya ruang kota yang tertata dengan baik dan berkelanjutan
yang didukung infrastruktur perkotaan modern; dan

2.2. Transportasi murah, cepat, aman dan nyaman.

3. Misi III: Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan


pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya, dengan tujuan:

3.1. Kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya yang
berkualitas dan aksesibel.

4. Misi IV: Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro,


kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha
yang kondusif, dengan tujuan:

4.1. Perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing.

5. Misi V: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan


damai, dengan tujuan:

5.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan


terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

Keenam butir tujuan pembangunan inilah yang menjadi agenda tetap, dan
akan dikerjakan dari tahun ke tahun, termasuk pada pelaksanaan pembangunan
Kota Bekasi tahun 2017.

4.1.2. Sasaran Pembangunan Kota Bekasi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan setiap sasaran yang akan dicapai
agar diikuti dengan penetapan indikator dan target capaian yang terukur setiap
tahun untuk mencapai target yang diinginkan pada akhir masa jabatan kepala
daerah. Sasaran ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan. Dengan kata lain, upaya

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 2


mewujudkan satu tujuan dapat dilakukan melalui beberapa sasaran. Sasaran yang
baik secara normatif harus memenuhi kriteria SMART, yaitu:

(1) Specific : sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;


(2) Measurable : sasaran memiliki ukuran yang jelas dan terukur;
(3) Achievable : sasaran dapat dicapai sesuai kapasitas dan sumberdaya yang
ada;
(4) Relevant : ada keterkaitan/relevansi antara target dengan tujuan;
(5) Time Bond : ada jadwal waktu/periode pencapaian sasaran.

Dengan memperhatikan penjelasan visi, misi dan tujuan pembangunan Kota


Bekasi periode 2013-2018, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi
Tahun 2017 dirumuskan berdasarkan tema/arah kebijakan Tahun 2017 dalam
Tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi
Periode 2017

Visi: “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”


Misi Tujuan Sasaran
1. Menyelenggara- 1.1. Pencapaian 1. Terwujudnya perencanaan
kan tata kelola kua-litas tata pembangunan yang berkualitas
kepemerintahan kelola dan berkesinambungan
yang baik kepemerintahan 2. Tersedianya pelayanan publik
dan kinerja yang prima
pela-yanan
publik yg prima
2. Membangun 2.1. Terciptanya 3. Terpenuhinya kebutuhan
prasarana dan Ruang kota infrastruktur per-kotaan yang
sarana yg serasi yang tertata berkualitas
dengan dinamika dengan baik dan 4. Terpenuhinya kebutuhan utilitas
dan pertumbuh- berke-lanjutan perkotaan yang berkualitas
an kota yang didukung 5. Terpenuhinya perumahan dan
infra-struktur kawasan permukiman yang
perko-taan berkualitas
modern 6. Terciptanya tataruang kota
berkelanjutan
7. Terwujudnya pengelolaan
sampah yg ho-listik berbasis
teknologi & partisipasi masy
8. Tersedianya ruang terbuka hijau
perkotaan
9. Berkurangnya ancaman banjir
2.2. Transportasi 10. Tersedianya multimoda
mu-rah, cepat, transportasi yang terintegrasi
aman dan 11. Meningkatnya kelancaran lalu
nyaman lintas
3. Meningkatkan 3.1. Kinerja layanan 12. Tertanganinya masalah
kehidupan sosial pendidikan, kesejahteraan sosial
masyarakat kesehatan dan 13. Tersedianya prasarana dan
melalui layanan layanan sosial sarana layanan pendidikan
pendidikan lain yang sesuai kebutuhan yang
kesehatan dan berkualitas dan berkualitas
layanan sosial aksesibel 14. Tersedianya prasarana-sarana
lainnya layanan ke-sehatan sesuai
kebutuhan yang berkualitas
15. Tersedianya destinasi
pariwisata perkotaan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 3


Visi: “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”
Misi Tujuan Sasaran
16. Terpelihara dan meningkatnya
aktivitas seni dan budaya
4. Meningkatkan 4.1. Perekonomian 17. Tersedianya prasarana dan
perekonomian daerah yang sarana perda-gangan
melalui pengem- maju dan 18. Meningkatnya aktivitas UMKM
bangan usaha berdaya saing dan ekonomi lokal berbasis
mikro, kecil dan industri kreatif
menengah, peni- 19. Meningkatnya peran
ngkatan kelembagaan ekonomi
investasi, serta masyarakat
penciptaan iklim 20. Tersedianya kesempatan kerja
usaha yang 21. Meningkatnya investasi
kondusif 22. Terkendalinya laju inflasi
5. Mewujudkan ke- 5.1. Meningkatnya 23. Meningkatnya partisipasi
hidupan masya- peran serta masyarakat dlm pembangunan
rakat yang masyarakat 24. Terpeliharanya ketenteraman
aman, tertib, dalam dan ketertiban masyarakat
tenteram dan pembangunan
damai &
terpeliharanya
keamanan dan
ketertiban
Sumber: RPJMD perubahanKota Bekasi 2013-2018

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI

Sasaran sesuai visi, misi Kota Bekasi yang diselaraskan dengan sasaran
Pembangunan Nasional, Kota Bekasi akan mencapai prioritas pembangunan
nasional pada akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

(1) angka Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 7,1 persen, dengan angka
realisasi dan penyesuaian target sebesar 5,5 - 5,9 persen;

(2) rasio Pajak terhadap PDB ditargetkan sebesar 14,6 persen, dengan angka
realisasi dan penyesuaian target sebesar 12,6 - 12,8 persen;

(3) angka Pengangguran ditargetkan sebesar 5,0 - 5,3 persen, dengan angka
realisasi dan penyesuaian target sebesar 5,3 - 5,6 persen;

(4) angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 8,5 - 9,5 persen, dengan angka
realisasi dan penyesuaian target sebesar 9,5 - 10,5 persen;

(5) angka Indeks Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,38; dan

(6) angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 75,7. (diganti
menjadi sasaran daerah terkait dengan prioritas pembangunan daerah)

Sementara, sasaran pembangunan Kota Bekasi yang akan dicapai pada akhir
tahun 2017 adalah sebagai berikut:

(1) angka Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 5,50 – 6,50 persen;

(2) rasio Pajak terhadap PDB ditargetkan sebesar 14,6 persen;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 4


(3) angka Pengangguran ditargetkan sebesar 8,3 persen;

(4) angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 5,52 persen;

(5) angka Indeks Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,3 ≤ G ≤ 0,5; dan

(6) angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 77,58.

Untuk menentukan prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2017


dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan 4 (empat) hal berikut:

(a) Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2015 yang menunjukkan
berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kota
Bekasi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2017;

(2) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam
sembilan agenda pembangunan (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam
Rencana Kerja Pemerintah;

(3) Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan


Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017; dan

(4) Arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 guna tercapainya visi
dan misi Walikota yang ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2017.

4.2.1. Permasalahan dan Isu Strategis

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah tahun 2015 dan


perkiraan kinerja tahun 2016 menunjukkan beberapa permasalahan pembangunan
yang harus diatasi pada tahun 2017. Permasalahan pembangunan tersebut
dituangkan dalam isu strategis pembangunan tahun 2017. Isu strategis merupakan
permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan
pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan
pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

4.2.1.1. ISU STRATEGIS INTERNASIONAL

Dalam pembangunan bangsa-bangsa di dunia telah disepakati dan ditetapkan


17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development
goals/SDGs) sebagai keberlanjutan dari tujuan pembangunan millenium (Millenium
Development Goals/MDGs), antara lain (UNDP. 2015), yaitu:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 5


1. End poverty in all its forms everywhere (mengakhiri segala bentuk
kemiskinan di manapun)/ no poverty (tidak ada kemiskinan).
2. End hunger, achive food security and improved nutrition and promote
sustainable agriculture/no hunger (mengakhiri kelaparan, mencapai
ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian
yang berkelanjutan)/ zero hunger(tidak terdapat kelaparan).
3. Ensure healty lives and promote well-being for allat all ages (menjamin
kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di
segala usia)/good health and well being (kesehatan dan kesejahteraan yang
baik).
4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong
learning opportunities for all(menjamin pendidikan yang inklusif dan
berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi
semua orang)/ quality education (pendidikan berkualitas).
5. Achive gender quality and empower all women and girls (menjamin
kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan)/
gender equality (kesetaraan gender).
6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for
all (menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang
berkelanjutan bagi semua orang)/ clean water and sanitation (air dan
sanitasi yang bersih).
7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
(menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan
modern bagi semua orang)/affordable and clean energy (energi yang
terjangkau dan bersih).
8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and
productive employment and decent work for all (mendorong pertumbuhan
ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta
kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi
semua orang/decent workand economic growth (pertumbuhan ekonomi).
9. Build resilent infrastructure, promote inclusive and sustainable
industrialization and foster innovation (membangun infrastruktur yang
berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan
serta membina inovasi)/industry, inovation and infrastructure (industri,
inovasi dan infrastruktur yang layak).
10. Reduce inequality within and among countries (mengurangi kesenjangan di
dalam dan antar negara)/reduced in equalities (menempatkan kembali
hak).
11. Make cities and human settlement inclusive, save, resilent and sustainable
(menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 6


dan berkelanjutan)/sustainable cities and communities (keberlanjutan kota
dan masyarakatnya).
12. Ensure sustainable consumption and production patterns (menjamin pola
produksi dan konsumsi yang berkelanjutan)/responsible consumption and
production (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).
13. Take urgent action to combat climate change and its impact (mengambil
tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya)/
climate action (kegiatan yang menjaga iklim).
14. Converse and sustainably use the oceans, seas and marine resources for
sustainable development (melestarikan dan menggunakan samudera,
lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan
berkelanjutan)/life below water (kehidupan bawah air).
15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem,
sustainably manage forest, combat desertification, and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss (melindungi, memperbarui, serta
mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola
hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan
memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian
keanekaragaman hayati)/ life on land (kehidupan di daratan).
16. Promote peacefull and inclusive societies for sustainable development,
provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive
institution at all leves (mendorong masyarakat yang damai dan inklusif
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi
semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan
inklusif di seluruh tingkatan)/ peace and justice strong institutions
(menguatkan lembaga-lembaga peradilan).
17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership
for sustainable development (memperkuat cara-cara implementasi dan
merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan)/
partnerships for the goals (mewujudkan kemitraan untuk mencapai
tujuan).

Ketujuh belas tujuan di atas merupakan kelanjutan dari apa yang sudah
dibangun pada MDGs. Lebih lanjut dikatan bahwa terdapat 5 (lima) pondasi dari
SDGs yaitu: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan dengan
pencapaian target pada Tahun 2030.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 7


4.2.1.2. ISU STRATEGIS NASIONAL
PRIORITAS UTAMA
BIDANG
SDA SDM IPTEK
Sosbud & Agama Mengurangi konflik Peningkatan Meningkatkan
sosial dalam kualitas SDM dan Budaya IPTEK
pengelolaan SDA Karakter bangsa
Ekonomi Penguasaan SDA Peningkatan Penelitian dan
Oleh Negara untuk partisipasi Pengembangan
kesejahteraan masyarakat dalam Untuk
rakyat pembangunan Mendukung
perekonomian
Mengoptimalkan Pengembangan
nilai tambah SDM untuk
(hilirisasi) mendukung
industri
Iptek Pengembangan Pengembangan
keanekaragaman SDM Handal
hayati : darat dan berbasis Iptek
laut
Sarpras mendukung pusat- Peningkatan Pengembangan
pusat sarpras untuk industri
pengembangan SDM Berkualitas transportasi :
SDA darat, laut, udara
Politik Menghindari
intervensi politik
dalam pengelolaan
SDA
Hankam Memberantas Pengembangan
pembalakan liar, industri
pencurian ikan dan pertahanan
pertambangan liar strategis
Hukum & Aparatur Penegakan hukum Reformasi
dan tata kelola birokrasi pusat
dalam pengelolaan dan daerah
SDA
Wilayah & Tata Ruang Penetapan
kawasan lindung
dan kawasan
budidaya
SDA dan LH kesinambungan Budaya sadar Peningkatan
pengelolaan SDA lingkungan kemampuan iptek
dan LH dalam
pengelolaan SDA

4.2.1.3. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2017 berdasarkan


evaluasi dan analisis saat ini adalah sebagai berikut:

a. Isu tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dalam


meningkatkan investasi, yang mencakup permasalahan berikut:

□ Belum optimalnya pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien


dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 8


tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu
dan berkesinambungan;

□ Belum optimalnya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien


dengan tata laksana yang jelas (transparan);

□ Belum optimalnya pelayanan prima oleh aparat yang didukung oleh


SDM yang andal, profesional, tranparan, dan akuntabel;

□ Belum optimalnya sinergi antara SKPD dan unit kerja layanan


masyarakat di kecamatan dan kelurahan; dan

□ Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan Pemerintah Kota Bekasi


dengan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.

b. Isu tata kota, kualitas permukiman dan lingkungan hidup serasi dalam
pembangunan ekonomi modern, yang mencakup permasalahansebagai
berikut:

□ Belum optimalnya penanganan banjir dan genangan air akibat tingginya


curah hujan di hulu sungai dan hilir dengan topografi rendah;

□ Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan;

□ Terbatasnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh


lapisan masyarakat Kota Bekasi.Pertumbuhan hunian, ketersediaan
lahan, dan daya beli masyarakat tidak sebanding dengan kebutuhan
rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk
dan keluarga baru;

□ Belum tertatanya lingkungan permukiman yang sehat (masih terdapat


permukiman yang kumuh, kurang sehat, dan belum tertata);

□ Meningkatnya produksi sampah kota belum diimbangi dengan sistem


pengelolaan sampah yang terpadu;

□ Meningkatnya pencemaran air akibat akibat pembuangan limbah


domestik rumah tangga dan sampah pabrik;

□ Meningkatnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor;

□ Terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang


terbuka hijau; dan

□ Belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah Kota


Bekasi.

c. Isu transportasi cepat, murah, aman, dan nyaman, yang mencakup


permasalahan berikut:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 9


□ Keterbatasan pelayanan angkutan umum yang representatif dan
menunjang interkonektivitas kota;

□ Belum ada sistem dan jaringan multimoda transportasi yang


terintegrasi; dan

□ Rendahnya perilaku disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

d. Isu pembangunan kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial


lain untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup permasalahan:

□ Masih rendahnya mutu pendidikan di Kota Bekasi karena kurangnya


kompetensi guru;

□ Masih rendahnya partisipasi pendidikan karena kurangnya pemahaman


orang tua tentang keutamaan pendidikan, kondisi ekonomi dan
permasalahan fisik juga psikis yang dialami calon pelajar di Kota Bekasi;

□ Masih rendahnya kesadaran warga masyarakat yang memiliki balita


untuk datang ke Posyandu;

□ Tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan kesadaran dalam


menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masih rendah;

□ Masih minimnya jumlah kader dan penyuluh kesehatan yang terjun


langsung ke masyarakat/posyandu;

□ Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang profesional dan


andal;

□ Kurang meratanya penyebaran jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas


tenaga kesehatan;

□ Belum optimalnya pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas baik


dari segi waktu, keterlibatan, totalitas dan kualitas;

□ Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular & tidak menular;

□ Belum optimalnya pengelolaan budaya dan pariwisata unggulan Kota


Bekasi; dan

□ Belum optimalnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai aspek


pembangunan di Kota Bekasi.

e. Isu sumber pendanaan daerah yang inovatif dan kreatif, yang mencakup
permasalahan berikut:

□ Belum efektifnya koleksi wajib pajak;

□ Belum optimalnya upaya-upaya inovatif dan kreatif dalam peningkatan


PAD; dan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 10


□ Belum optimalnya peran swasta dalam pendanaan pembangunan
melalui CSR.

f. Isu aktivitas perekonomian dan daya saing daerah sebagai daerah


metropolitan, yang mencakup permasalahan berikut:

□ Tingginya daya tarik Kota Bekasi bagi pendatang dari daerah lain
menyebabkan meningkatnya angka pengangguran;

□ Masih terdapat kemiskinan perkotaan meskipun trend-nya mengalami


penurunan; dan

□ Belum tersedianya pasar atau sentra perdagangan bagi produk-produk


UMKM unggulan.

g. Isu pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban dalam


meningkatkan investasi dan perkembangan ekonomi, yang mencakup
permasalahan berikut:

□ Adanya keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Bekasi yang


semakin heterogen selain sebagai potensi pembangunan juga sebagai
faktor pendorong terjadinya konflik sosial; dan

□ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan


dan ketertiban.

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang


dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Tema pembangunan nasional sebagaimana yang
tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 adalah “Memacu
pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja
dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”. Pertama, yang
diperhatikan yakni masalah keterkaitan antar-wilayah yang berperan sebagai
katalisator. Konektivitas tersebut guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pengembangan wilayah di daerah-daerah. Kedua, mewujudkan sumberdaya
manusia yang berkualitas. Dan ketiga, isu yang berkaitan dengan pemenuhan
pelayanan dasar kebutuhan energi listrik.

Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi


nasional adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang
harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas yakni membangun untuk
manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi
ketimpangan antar golongan dan antarwilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh
merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 11


Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Infrastruktur
diperlukan utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan,
kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok
sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 12


Tabel 4.2.
Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita), Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kota Bekasi
Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan
RKP 2017
Jawa Barat 2017 Kota Bekasi 2017
1. Menghadirkan kembali Negara 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, 1. Membangun sektor
untuk melin-dungi segenap bangsa kualitas, daya saing pendidikan dan kesejahteraan ketenagakerjaan.
dan memberikan rasa aman kepada tenaga pendidik, kepen-didikan, dan pengembangan
2. Membangun UMKM/koperasi.
seluruh warga negara. budaya baca serta pembinaan perpustakaan.
3. Meningkatkan pelayanan publik.
2. Membangun tata kelola 2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,
pemerintahan yang bersih, efektif, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan. 4. Mengembangkan sentra in-dustri
demokratis dan terpercaya. kreatif/perdagangan UMKM.
3. Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha.
3. Membangun Indonesia dari 5. Membangun infrastruktur
4. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman
pinggiran dengan memperkuat penunjang ekonomi.
dan infrastruktur strategis di perkotaan dan
daerah-daerahdan desa dalam
perdesaan. 6. Melakukan penataan ruang.
kerangka negara kesatuan.
5. Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan 7. Membangun pendidikan berbasis
4. Memperkuat kehadiran Negara
pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan. link and match dengan industri.
dalam melaku-kan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas 6. Peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, kecil 8. Membangun database ekonomi.
korupsi, bermartabat dan dan menengah (KUMKM) dan daya saing industri.
terpercaya. 9. Meningkatkan investasi dan
7. Peningkatan kualitas destinasi wisata dan perekonomian daerah.
5. Meningkatkan kualitas hidup pengembangan seni budaya.
manusia dan masyarakat Indonesia.
8. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata
6. Meningkatkan produktivitas rakyat kelola pemerintah berbasis IPTEK.
dan dayasaing di pasar
Internasional. 9. Peningkatan stabilitas ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor 10. Peningkatan kesadaran politik, hukum, dan
strategis ekonomi domestik. keagamaan.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 11. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya
dukung dan daya tampunglingkungan.
9. Memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial 12. Pengurangan dan penanganan resiko bencana.
Indonesia. 13. Penanganan kemiskinan.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 13


Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan
RKP 2017
Jawa Barat 2017 Kota Bekasi 2017
14. Peningkatan penataan ruang daerah.
15. Peningkatan kualitas ketahanan keluarga.
16. Peningkatan peran pemuda dan olahraga.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 14


Selanjutnya dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional tahun 2017, Pemerintah Kota Bekasi mengacu kepada 3 (tiga)
dimensi pembangunan satu kondisi yang diperlukan seperti tercantum pada
rancangan RKP 2017, yaitu :

(1) dimensi Pembangunan Manusia, dengan tema sasaran nasional:

a. Revolusi Mental
b. Pembangunan Pendidikan
c. Pembangunan Kesehatan
d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

(2) dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, dengan tema sasaran nasional

a. Kedaulatan Pangan
b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
c. Kemaritiman dan Kelautan
d. Pariwisata
e. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

(3) dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, dengan tema sasaran nasional:

a. Pemerataaan Antar Kelompok Pendapatan


b. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
c. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
d. Pengembangan Konektivitas Nasional.

(4) Kondisi Perlu, dengan tema sasaran nasional yaitu Pembangunan Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Mengacu kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada RKP
Tahun 2017, arah kebijakan yang akan ditempuh di Kota Bekasi adalah sebagai
berikut:

(1) dimensi Pembangunan Manusia, dengan tema sasaran nasional:

a. Revolusi Mental

Implementasi revolusi mental di Kota Bekasi diawali dengan pelak-sanaan


reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui:

□ Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan


birokrasi yang responsif);

□ Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas


manfaat, bermutu, efisien dan efektif; dan

□ Penerapan disiplin dalam birokrasi.

Untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa, dilakukan melalui:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 15


□ Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari
intimidasi dan kekerasan (bullying free school environment);

□ Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia


(keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi); dan

□ Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air.

Peningkatan peran lembaga, keluarga dan media publik, dilakukan


melalui penyediaan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran
kebencian untuk mendorong Kota Bekasi ramah anak. Sedangkan
penegakan hukum dan kelembagaan politik dilakukan dengan pemberian
pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik.

b. Pembangunan Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah mendukung program


dan infrastruktur yang menjamin tersedianya akses pendidikan yang
terbaik bagi masyarakat untuk menjamin tersedianya prasarana dan
sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas dan
aksesibel.

c. Pembangunan Kesehatan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah mendukung program


dan infrastruktur yang menjamin tersedianya akses kesehatan yang
terbaik bagi masyarakat untuk menjamin tersedianya prasarana dan
sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas dan
aksesibel.

d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

Arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman Kota Bekasi


adalah mendukung perbaikan infrastuktur terkait tatakelola dan kualitas
pemukiman kota yang menjamin akses masyarakat berpendapatan
rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta
didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

(2) dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, dengan tema sasaran nasional;

a. Kedaulatan Pangan

Dalam menjaga kedaulatan pangan di Kota Bekasi, arah kebijakan yang


diambil adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan,
melalui pengendalian pengaturan impor yang efektif dan penguatan
cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 16


b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan

Untuk menjaga kedaulatan energi dan ketenagalistrikan adalah


meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat
sasaran.

d. Pariwisata

Di bidang pariwisata, arah kebijakan yang diambil Kota Bekasi adalah


mewujudkan destinasi pariwisata perkotaan untuk meningkatkan daya
tarik daerah tujuan wisata.

e. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kota Bekasi berada di wilayah yang berdekatan dengan Kawasan Ekonomi


Khusus Kabupaten Bekasi, sehingga perlu dilaksanakan kebijakan yang
mendukung daya saing dan investasi. Untuk mencapai itu, arah
kebijakan yang diambil adalah mendukung semua aktifitas perekonomian
terutama sektor perdagangan, UMKM dan koperasi sehingga tercipta
akses kesemapatan kerja dan peningkatan daya saing dan produktivitas
(nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).

(3) dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, dengan tema sasaran nasional:

a. Pemerataaan Antar Kelompok Pendapatan

Arah kebijakan pemerataan antar kelompok pendapatan adalah:

□ Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja


dan usaha yang lebih luas melalui dukungan regulasi yang
mendorong iklim investasi;

□ Pengembangan ekonomi produktif melalui peningkatan akses


permodalan dan layanan kredit mikro, pendampingan dan
pengembangan kelompok usaha, mendorong terwujudnya
kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha; dan

□ Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui peningkatan


ketersediaan infrastruktur dan sarana layanan dasar.

b. Pembangunan Perkotaan

Arah kebijakan pembangunan perkotaan dilakukan untuk menjamin


terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dan utilitas perkotaan yang
berkualitas menuju Kota Bekasi yang tertata baik, aman, nyaman, dan
layak huni (memiliki taman, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi).

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 17


d. Pengembangan Konektivitas Nasional

Untuk mendukung konektivitas nasional, arah kebijakan yang diambil


Kota Bekasi adalah mendukung tersedianya fasilitas transportasi yang
berkualitas dan pengendalian kemacetan lalulintas.

Arah kebijakan pembangunan daerah terkait dengan upaya menjamin


sinergitas program pembangunan nasional dan pembangunan provinsi, dalam arti
penyusunan RKPD Kota Bekasi tahun 2017 dilakukan berdasarkan arah kebijakan
pembangunan yang digariskan dengan memperhatikan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Arah kebijakan pembangunan daerah yang berpedoman pada Standar


Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu terhadap 6 (enam) urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang terdiri dari: (1)
pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan
rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat; dan (6) sosial.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan RKPD tahun 2017 menggunakan target dan capaian 6


(enam) SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output
kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

□ Bidang Pendidikan

▪ Pendidikan Dasar: setiap WNI usia 7-15 tahun berhak mendapat


pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan (SNP); dan

▪ Pendidikan Anak Usia Dini: setiap WNI usia 1-6 tahun berhak
mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai SNP.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan


dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

▪ Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD/MI;


▪ Penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP/MTs; dan
▪ Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB.

□ Bidang Kesehatan

▪ Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;


▪ Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai
standar;
▪ Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 18


▪ Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
▪ Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar;
▪ Setiap WNI usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar;
▪ Setiap WNI usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar;
▪ Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar;
▪ Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar;
▪ Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar;
▪ Setiap orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar;
▪ Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasienTB, pasien IMS,
waria/transgender, pengguna napza,dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan)mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar; dan
▪ Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkanpelayanan
hygiene sanitasi pangan sesuai standar;

Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diperhatikan


dalam penyusunan RKPD tahun 2017 antara lain:

▪ Pengelolaan data dan informasi kesehatan;


▪ Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
▪ Pembinaan perbaikan gizi masyarakat;
▪ Pembinaan kesehatan bayi, anak dan remaja;
▪ Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi;
▪ Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga;
▪ Pembinaan surveilan, imunisasi, karantina dankesehatan matra;
▪ Pengendalian penyakit menular langsung; dan
▪ Pengendalian penyakit tidak menular.

□ Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

▪ Setiap WNI berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah


tangga sesuai dengan standarair bersih; dan

▪ Setiap WNI berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga


sesuai dengan standar. Untuk di lingkungan Kota Bekasi kegiatan ini
masuk ke Dinas Bangunan dan Permukiman

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 19


Selain itu, beberapa kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2017
antara lain :

▪ Peningkatan ketahanan air;


▪ Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku;
▪ Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air;
▪ Peningkatan kinerja layanan irigasi;
▪ Peningkatankapasitas pengendalian daya rusak air;
▪ Peningkatan upaya konservasi sumberdaya air;
▪ Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA;
▪ Peningkatan potensi energi dari sumber-sumber air;
▪ Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan
pengamanan pantai; dan
▪ Penyediaan tanah untuk konstruksi bendungan, embung dan
bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan.

□ Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

▪ Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang punya


rumah; dan
▪ Setiap korban bencana berhak memperolehrumah sesuai dengan
standar rumah layak huni.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan


permukiman yang perlu diperhatikan dalampenyusunan RKPD tahun
2017 antara lain:

▪ Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus


tersedianya dokumen perencanaanpenanganan kawasan permukiman
kumuh daerah yangmengacu pada Pedoman Umum Penanganan
KawasanPermukiman Kumuh Nasional, dengan luasan kawasan
kumuh yang mengacu pada SK kawasan permukiman kumuh yang
diterbitkan oleh Walikota. Penanganan kawasan perukiman kumuh
akan fokus pada: (a) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan
masyarakat; dan (b) penguatan kelembagaan di level nasional dan
daerah terkait perumahan dan permukiman.
▪ Data dan profil perumahan di daerah; dan
▪ Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai universal access melalui
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu
pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari
sistem setempatdan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk
dikawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko
sanitasi rendah.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 20


□ Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat.

▪ Setiap WNI yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima


layanan sesuai standar;
▪ Setiap WNI yang menjadi korban dan terdampak kebakaran
memerlukan pertolongan;
▪ Setiap WN yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima
layanan sesuai standar;
▪ Setiap WN korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan
kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan);
▪ Setiap WN berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum;
dan
▪ Setiap WN berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua
aktivitas.

Selain itu, kegiatan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan


perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan
RKPD tahun 2017 adalah penanganan konflik sosial, yaitu:

▪ Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan


pemulihan konflik;
▪ Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi
penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik nasional;
▪ Penanganan faham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui
mekanisme deteksi dini dan cegah dini;
▪ Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksipenanganan konflik sosial
serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat kota dan
kecamatan;
▪ Pembentukan dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini
masyarakat (FKDM);
▪ Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
(ormas);
▪ Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasinilai-nilai
Pancasila secara rutin;
▪ Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikan wawasan
kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan
kebangsaan;
▪ Pemberdayaan dan penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan
forum kerukunan umat beragama (FKUB);
▪ Pemantauan dan pengawasan orang asing, ormas asing, lembaga
asing dan tenaga kerja asing;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 21


▪ Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikanwawasan
kebangsaan di daerah dalammenyelenggarakan pendidikan wawasan
kebangsaan; dan
▪ Pelaksanaan revolusi mental.

□ Bidang Sosial

▪ Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau


lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam
panti dan/atau lembaga sesuai standar;
▪ Rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; setiap lanjut
usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau
lembaga sesuai standar;
▪ Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ataulembaga; setiap
tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti
dan/atau lembaga; dan
▪ Rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga; setiap
korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap
daruratdan pasca bencana.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang sosial yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan RKPD tahun 2017 antaralain sebagai berikut:

▪ Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (fisik, mental,sensorik,


intelektual) dalam dan luar panti;
▪ Rehabilitasi sosial penyandang anak (anak balita, anak terlantar,
anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan
perlindungan khusus) dalam panti dan luar panti.
▪ Rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia dalam dan luar panti;
▪ Rehabilitasi tuna sosial (gelandangan, pengemis,korban tindak
kekerasan, korban perdagangan orang) dalam dan luar panti;
▪ Pemberian bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga dan bibit
tanaman;
▪ Membangun sistem pelayanan sosial terpadu melalui Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di kelurahan (jika ada); dan
▪ Terbangunnya sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk
miskin dan rentan di tingkat kota.

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah, telah


ditetapkan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014tentang Pemerintahan Daerah, (2) Peraturan Pemerintah Republik

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 22


Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas
Pemerintahan Daerah, dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun
2017 antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

□ Review peraturan daerah dan peraturan walikota terkait penye-lenggaraan


urusan pemerintah daerah sesuaikewenangan daerah;

□ Dukungan pelaksanaan pilkada serentak;

□ Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor umum


yang terdiri dari jumlah penduduk, luaswilayah, jumlah APBD dan faktor
teknis terkait denganbeban kerja pada masing-masing urusan
pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah;

□ Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkatdaerah;

□ Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja dan budayakerja PD;

□ Evaluasi jabatan perangkat daerah;

□ Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan


pemerintah tentang organisasi perangkat daerah;

□ Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap LPPD;

□ Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) oleh


pemerintah provinsi; dan

□ Penyusunan dan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan


pemerintah daerah.

c. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah,


pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan,
pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Karenanya,
perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan:

□ Pemerintah Kota Bekasi yang akan melaksanakan Pilkada agar


melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode
yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan
Renstra PD periode berikutnya;

□ Updating data dan informasi yang akurat, dan dapat


dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi
pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 23


Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah,
demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya
saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;

□ Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi dalam melaksanakan


pengendalian dan evaluasi perencanaan,penganggaran, dan evaluasi serta
koordinasi dokumen perencanaan pembangunan Kota Bekasi dan
berperan aktif dalam evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD
Kota Bekasi dan Perubahan APBD Kota Bekasi untuk terciptanya sinergi
dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;

□ Penyusunan/ penetapan dokumen rencana pembangunan daerah


(RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja PD
(Renstra PD, Renja PD, dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun
2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008,dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010;

□ Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan


evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau
bimbingan teknis sertapendidikan dan pelatihan; dan

□ Penyusunan dan penetapan Peraturan Walikota Bekasi tentang


Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 299 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana dan


keluarga sejahtera, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun
2017 supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

□ Pengendalian penduduk dan KB untuk mendukung terwujudnya


Penduduk Tumbuh Seimbang melalui penurunan laju pertumbuhan
penduduk (LPP), peningkatan angka kelahiran total (TFR) dengan
menurunkan tingkat putus pakai dan meningkatkan penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan pemakaian kontrasepsi
(CPR), penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need),
penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19
tahun), serta penurunan kehamilan tidak diinginkan dari Wanita Usia
Subur/WUS (15-49tahun);

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 24


□ Perumusan program dan kegiatan yang sinergi denganrencana aksi,
sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangu-nanKeluarga, Keluarga
Berencana dan Sistem InformasiKeluarga;

□ Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB,


terkait (1) pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak
dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan, (2) menurunkan
angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu, merata, dan dapat
diakses oleh seluruh keluarga, (3) perencanaan kehamilan, (4)
penggerakan pelayanan KB (MKJP) dan konseling kesehatan reproduksi,
(5) penggerakan mekanisme operasional lini lapangan oleh PKB/PLKB dan
PPKBD/SubPPKBD (Kader), dan (6) pembangunan keluarga/peningkatan
kualitas keluarga melalui berbagai kelompok kegiatan (BKB,BKR, BKL
dan UPPKS) dan Generasi Berencana (GenRe);

□ Pendayagunaan Tenaga Penyuluh/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

□ Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon)pada fasilitas


kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah,
pendistribusian alokon disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan
geografisyang dikategorikan di dalam Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non-Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (Bantuan
Operasional KB/BOKB), menjadi tiga wilayah yaitu: (1) daerah yang
masuk wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas), (2) daerah
yang masuknon-galciltas, dan (3) daerah yang masuk wilayah perkotaan.

e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24


Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan
kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di bidang urusan administrasi
kependudukan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun
2017 supaya memperhatikan hal-hal:

□ Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua


kabupaten/kota;

□ Kabupaten/kota yang database kependudukan yang tersambung (online)


dengan provinsi dan nasional;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 25


□ Kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana
dan prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di daerah
maupun Data CenterKependudukan secara Online; dan

□ Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen


kependudukan.

f. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka


perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2017supaya memperhatikan antara
lain hal-hal sebagai berikut:

□ Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan


memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar
penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.Pemerintah Kota Bekasi agar menjadikan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagai bahan pertimbangan
dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung
capaian kinerja pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD;

□ Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan


akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) melalui peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penataan
sisdur pengelolaan keuangan daerah, peningkatanefektivitas Sistem
Pengendalian Intern (SPI),serta memberisanksi kepada pejabat yang
melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan pengelolaan
keuangan daerah;

□ Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual melalui


penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi
tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah, sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2013tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintahan Daerah;

□ Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Republik Indonesia


Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar
memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target
yang ditetapkan dan berpedoman padaperaturan perundangan-undangan
yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian
insentif untukmemungut pajak dan retribusi daerah tersebut;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 26


□ Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya
terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian
dalam mewujudkan opini WTP dariBPK;

□ Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar


memperhatikan petunjuk teknis K/L yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana
pendamping yangdipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam
paguindikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis
Dana Alokasi Khusus;

□ Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat


dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah
permanen dan non-permanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan
investasi daerahsesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2008tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan

□ Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secaraberjenjang dari


Kota Bekasi ke Provinsi Jawa Barat dan ke Pusat atau sebaliknya terkait
dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik
khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)
sesuaiamanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008, PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2012.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, perumusan kegiatan


dalam RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain:

□ Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan kelurahan dalam


penyusunan dokumen-dokumen perencanaan kelurahan;

□ Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan kelurahan dalam pengelolaan


keuangan dan aset kelurahan;

□ Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di


kelurahan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak
tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-
nilai sosial budaya masyarakat;

□ Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 27


□ Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan kelurahan sesuai kondisi di
masing-masing kelurahan dengan tetap mempedomani peraturan
perundangan;

□ Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan;

□ Penyelesaian penyusunan profil kelurahan, serta penataan dan pendataan


lembaga kemasyarakatan;

□ Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat; dan

□ Pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar tradisional.

h. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan


Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek
korupsi, Pemerintah Kota Bekasi wajib menjabarkan dan melaksanakan
strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka
panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam
penyusunan RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal
sebagai berikut:

□ Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan pengang-garan


daerahbeserta perubahannya melalui kegiatan review dokumen RPJMD,
RKPD, Renja PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar
dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran
daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri DalamNegeri
Republik Indonesia Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Review
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;

□ Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, review


laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi
penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta
akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini
sesuaidengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentangRPJMN 2015-2019 yang menargetkan pemerintahan daerah
yang mendapatkan opini WTP pada tahun 2019 adalah 65% untuk
pemerintah kota;

□ Pengawasan pengadaan/jasa melalui monev kesesuaian pelaksa-naan


kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi penumpukan
belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 28


Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

□ Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu


bara agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip
good governance. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional;

□ Pengawasan Dana Desa agar ketepatan waktu penyaluran dan


penggunaan Dana Desa dapat tercapai dan akuntabel sehingga dapat
meminimalisir penyimpangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari APBN;

□ Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh PD yang


dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelanggaran
pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan
NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah
secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

□ Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan


sebagai garda depan pencegahan korupsi di internal pemerintahan daerah
dan berada pada level 3 (tiga) di tahun 2019, melalui penguatan pada area
peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas
dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur
tata kelola pengawasan. Ini sesuai target yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-
2019;

□ Pengawasan reformasi birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan


penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah termasuk di
dalamnya pembentukanunit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan
Whistle Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan

□ Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan


APIP, sehinggga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan
nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 29


i. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, maka perumusan


kegiatan dalam dokumen RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan:

□ Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang


melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan PemerintahKota Bekasi;

□ Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan


Kota Bekasi guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang,
sub-bidang dan sub sub-bidang urusan pemerintahan;

□ Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam


menyelenggarakan diklat berbasiskompetensi;dan

□ Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi
kepala daerah, DPRD, dan PNS, untukmenunjang penyelenggaraan
pemerintahan, politik dan penerapan SPM di Kota Bekasi.

j. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah, maka


perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2017supaya memperhatikan antara
lain hal-hal sebagai berikut:

□ Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional


terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian
tempat usaha, pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar
tradisional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional;

□ Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah


dan pemetaan potensi daerah;

□ Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan


peluang jenis-jenis investasi daerah;

□ Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga


keterjangkauan barang dan jasa di daerah;

□ Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim


usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan
perizinan dan non-perizinan pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP)di daerah;

□ Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah


(FPED);

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 30


□ Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor64
Tahun 2012;

□ Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas


tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro
kecil menengah dan koperasi (UMKMK), antara lain melalui perusahaan
penjamin kredit daerah (PPKD); dan

□ Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

k. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari bidang


kegiatan meliputi periklanan, arsitektur, pasar senidan barang antik,
kerajinan, desain, fashion (mode), film, videodan fotografi, permainan interaktif,
musik, seni pertunjukan,penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan
piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, serta kuliner.Dalam
rangka mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah,
maka perumusan kegiatan dalamRKPD tahun 2017 supaya memperhatikan
antara lain hal-hal:

□ Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas


kelokalan dan perlindungan melalui sistem Hak atas Kekayaan Intektual
(HaKI) dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal
kemudahan, pemodalan usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya
kreatif dipelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi
kreatif;

□ Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan


melalui sistem HaKI;

□ Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ ruangkreatif/ kota


kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan

□ Penyediaan fasilitasi tempat/ ruang/ zona untuk promosi/ pameran


karya-karya kreatif.

l. Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, maka perumusan kegiatan


dalam RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan hal-hal berikut:

□ Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko


swalayan;

□ Pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya serta


fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 31


□ Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di
daerah;

□ Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan


pupuk bersubsidi di daerah;

□ Penyelengaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor


unggulan; dan

□ Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

m. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka perumusan


kegiatan dalam RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal
sebagai berikut:

□ Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;

□ Akreditasi lembaga pelatihan;

□ Pengembanganbalai latihan kerja yang kredibel (BLK);

□ Pengembangan LPKS yang kredibel;

□ Pengembangan instruktur yang kompeten;

□ Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro;

□ Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar


kerja dan bursa kerja;

□ Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;

□ Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;

□ Peningkatan usaha produktif yg menerapkan teknologi tepat guna;

□ Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan


lanjut usia);

□ Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar


pengadilan; dan

□ Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga


kerja melalui BPJS ketenagakerjaan.

n. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM),


maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan
antara lain hal-hal sebagai berikut:

□ Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah


keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 32


□ Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor
kas koperasi simpan pinjam untukkoperasi dengan wilayah keanggotaan
lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah;

□ Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya


lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;

□ Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan


pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

□ Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpanpinjam koperasi


yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi;

□ Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas


daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

□ Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas


daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi, yaitu:

▪ Perluasan akses pasar produk koperasi dan UKM melalui pameran


dalam dan luar negeri; dan

▪ Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi;

□ Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,


kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan
para pemangku kepentingan, melalui bintek dan fasilitasi standarisasi
sertifikasi KUKM; dan

□ Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha


menjadi usaha menengah.

o. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan


anak, maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2017 supaya
memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

□ Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang


pembangunan;

□ Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan,


termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

□ Meningkatkan efektivitas kelembagaan pengarustamaan gender (PUG) dan


kelembagaan perlindungan perempuandari berbagai tindak kekerasan;

□ Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari


berbagai tindak kekerasan;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 33


□ Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan berkualitas dalam
mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup;

□ Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan,


penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi,
penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;

□ Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

p. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika,


maka perumusan kegiatan dalam RKPD 2017 supaya memperhatikan:

□ Pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika


dan penyiaran di wilayah non-komersial;

□ Pengembangan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital


dan peningkatan wilayah jangkauan siaran LPP terhadap populasi di
wilayah perbatasan, terluar dan terpencil;

□ Peningkatan jumlah instansi yang memanfaatkan layanan e-Gov yang


terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi komunikasi
(TIK) nasional;

□ Penyusunan daftar putih yang aman digunakan untuk sekolah,


pesantren, tempat pendidikan dan masyarakat;

□ Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi


dan penyiaran;

q. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga

Dalam rangka pemberdayaan pemuda dan olahraga, maka perumusan


kegiatan dalam RKPD tahun 2017supaya memperhatikan hal-hal berikut:

□ Meningkatkan pembibitan & pengembangan bakat atlit berprestasi;

□ Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah


dalam pengelolaan keolahragaan;

□ Meningkatkan kerjasama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha


dan masyarakat termasuk industri olahraga; dan

□ Memperkuat kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan


kepramukaan yang berkarakter.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 34


r. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dalam rangka pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, maka


perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan antara
lain hal-hal sebagai berikut:

□ Peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-


kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan
transmigrasi, melaui penyediaan permukiman trasmigrasi yang sarana
dan prasarananya berkembang dan berfungsi;

□ Pendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan


perbatasan melalui pembangunan dan pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan
perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan; dan

□ Pembangunan sarana dan prasarana permukiman kawasan transmigrasi


melalui tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan
transmigrasi sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di
daerahnya.

s. Peningkatan Pelayanan Ketahanan Pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, maka


perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan antara
lain hal-hal sebagai berikut:

□ Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

□ Pengawasan stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan;

□ Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;

□ Peningkatan produksi bibit ternak;

□ Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan;

□ Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian;

□ Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian,


tanaman hortikultura, perkebunan, tanaman pangan;

□ Fasilitasi sarana pasar tani, pasar ternak, sub terminal agribisnis, unit
pemasaran poktan/gapoktan; dan

□ Peningkatan produksi pakan ternak.

t. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, maka


perumusan kegiatan RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 35


□ Penyusunan perda tentang RPPLH untuk menjamin tersedianya rencana
pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
dan PerlindunganLingkungan Hidup;

□ Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain


melalui upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, pencegahan
kerusakan hutan, degradasi lahan, kerusakan keanekaragaman hayati
untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009;

□ Pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH), pencegahan


pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang
telah ditetapkan dalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan
budidaya dan pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan
sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan
hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, sesuai dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

□ Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dengan


berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan
pembangunan daerah;

□ Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pelestarian flora dan fauna


identitas daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 522.53-958 Tahun 2010 tentang Penetapan Flora dan
Fauna Identitas Daerah Provinsi;

□ Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air berdasarkan


kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air; dan

□ Pelaksanaan inventarisasi GRK untuk mendorong penurunan emisi gas


rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan
Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Nasional Gerakan Rumah Kaca dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi
Emisi GasRumah Kaca.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 36


u. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra-bencana, penanggulangan bencana dan pasca


bencana yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa
manusia, maka perumusan kegiatan dalamRKPD tahun 2017 supaya
memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

□ Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan


prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam
kebakaran (damkar) dan SDM damkar;
□ Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana
dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi
damkar dan SDM damkar;
□ Sarana prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah untuk
pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
□ Implementasi penerapan SPM bidang damkar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
□ Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan
kebakaran; dan
□ Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas
sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana
dan kebakaran.

u. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum,


maka perumusan kegiatan dalam RKPD tahun 2017 supaya memperhatikan
antara lain hal-hal sebagai berikut:

□ Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama


daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD,swasta, K/L dan lembaga
berbadan hukum) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;

□ Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan


koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 37


Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintahan di Wilayah Provinsi;

□ Penegakan peraturan daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum


dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP; dan

□ Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

v. Pembangunan Prasarana Pemerintahan

Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib,


efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena
itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas,
standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan
supaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

w. Program Pengembangan Perpustakaan antara lain: meningkatkan pembinaan


dan pengembangan jenis perpustakaan di provinsi, kota, dan kelurahan,
menambah koleksi, dan koleksi kekhasan daerah serta pelestarian hasil
warisan budaya bangsa.

x. Program Kearsipan antara lain: pembinaan kepada instansi pencinta arsip di


kota dan kelurahan serta penerapan e-Arsip dan sistim informasi kearsipan
nasional.

4.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2017

Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi menghubungkan antara strategi


pembangunan yang dipilih dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah
dirumuskan. Mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi,
maka arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi selama lima tahun (2013-2018) telah
dijabarkan ke dalam tahapan tahunan yang masing-masing memiliki tema sesuai
prioritas permasalahan yang akan ditangani, yaitu:

a. Tahun pertama : Tahun Kelembagaan dan Penataan

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama RPJMD, yaitu tahun 2014


diarahkan untuk memperkokoh kelembagaan pemerintahan daerah dan
seluruh sektor pembangunan Kota Bekasi sebagai penopang utama
pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Keberhasilan dari capaian arah
kebijakan tahun pertama ini dapat dilihat dengan semakin tertatanya
kelembagaan Pemerintah Kota Bekasi dan meningkatnya kapasitas organisasi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 38


dan aparatur sipil yang didukung arah kebijakan yang terintegrasi yang
melibatkan seluruh stakeholder yang ada.

b. Tahun kedua : Tahun Pelayanan Dasar

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua RPJMD, yaitu tahun 2015


diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan
masyarakat sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan dan
memperkuat aspek ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan
dari capaian program tahun kedua ini dapat dilihat dengan semakin baiknya
proses pelayanan publik dan tersedianya standar pelayanan minimal diseluruh
instansi Pemerintah Kota Bekasi, khususnya yang berkenaan dengan
pelayanan dasar.

c. Tahun ketiga : Tahun Infrastruktur dan Utilitas

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga RPJMD, yaitu tahun 2016


diarahkan untuk memberikan landasan pembangunan yang bertumbuh pesat
melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama pada
infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi pendorong bagi masuknya modal
pihak swasta seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan ketersediaan air bersih,
dengan didukung oleh peningkatan pelayanan transportasi, serta perumahan
dan pemukiman dengan dibarengi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
Keberhasilan dari capaian tahun ketiga dapat dilihat dengan semakin
meningkatnya infrastruktur perkotaan, meningkatnya kualitas perumahan dan
pemukiman, semakin meningkatnya pengendalian sampah dan banjir yang
didukung semakin meningkatnya sistem drainase perkotaan dan semakin
meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bekasi.

d. Tahun keempat : Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah:

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat RPJMD, yaitu tahun 2017


diarahkan untuk memperkokoh kapasitas perekonomian Kota Bekasi, dengan
mendorong semakin tingginya minat investasi di Kota Bekasi melalui perbaikan
fasilitas perdagangan, serta memperkuat iklim investasi melalui penataan
regulasi tentang investasi, sehingga terwujud skema public-private partnership
yang saling menguntungkan.Beberapa indikator keberhasilan capaian tahun
keempat ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor yangmasuk ke Kota
Bekasi, meningkatnya wajib pajak, dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah.

e. Tahun kelima : Tahun Inovasi dan Kreativitas

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD (2018)
diarahkan untuk mencapai tata kehidupan masyarakat kota Bekasi yang
seimbang pada seluruh aspek dengan menyempurnakan pelaksanaan
pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperkuat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 39


peningkatan potensi masyarakat pada sisi pariwisata, seni, pemuda, dan
olahraga serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga terwujud Kota
Bekasi yang Ihsan. Adapun beberapa indikator keberhasilan pencapaian
kebijakan tahun kelima yaitu meningkatkanya aktivitas pariwisata, seni dan
budaya, peningkatan event-event kepemudaan dan olahraga.

Tahun 2017 merupakan Tahun Keempat pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi


Tahun 2013 – 2018, yang memiliki tema “Tahun Investasi dan Perekonomian
Daerah”.Arah kebijakan pembangunan pada tahun keempat ini diarahkan untuk
memperkokoh kapasitas perekonomian Kota Bekasi.

Untuk mendorong semakin tingginya minat investasi di Kota Bekasi maka akan
diupayakan untuk melakukan perbaikan fasilitas perdagangan, serta memperkuat
iklim investasi dengan melakukan penataan perda tentang investasi, sehingga dapat
terwujudnya skema public-private partnership yang menguntungkan semua pihak.
Dalam upaya meningkat perekonomian daerah pemeritah berupaya untuk
meningkatkan pajak dan pengelolaan PAD secara efektif dan efisien.Beberapa
indikator keberhasilan capaian tahun keempat ini dapat dilihat dari peningkatan
jumlah investor yang masuk ke Kota Bekasi, meningkatnya wajib pajak dan
pencapaian PAD.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka tema pokok pembangunan tahun


2017 adalah: “Pro Aktif Membangun Fasilitas Pertumbuhan Ekonomi dan
Investasi Daerah Menuju Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan” dengan
mensinergikan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kota Bekasi.

Gambar4.1.
Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Dalam Rangka Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah Tahun 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 40


4.2.5. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2017

Mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 terdapat 117 program
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 terdiri atas 81
program prioritas dan 36 program pendukung prioritas. Kriteria pengelompokan
prioritas pembangunan didasarkan pada:

(a) Kesesuaian program pembangunan dengan tema/janji Walikota Bekasi terpilih,


yang telah ditentukan setiap tahunnya;

(b) Untuk tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018,
yaitu tahun 2017, terdapat 30 (tiga puluh) program pembangunan yang
termasuk dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah, yaitu sebagai
berikut:
Tabel. 4.4.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi
Berikut Kode Rekeningnya Tahun 2017

Kode
Prioritas Pemba-
Program Pembangunan Rekenin
ngunan Daerah
g
1. Ketenagakerjaan  Program peningkatan kesempatan kerja 1.2.1.16
2. UMKM/Koperasi  Program pengembangan kewirausahaan dan 1.2.11.16
keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
 Program peningkatan kualitas kelembagaan 1.2.11.18
koperasi
 Program peningkatan pelayanan perijinan 1.2.12.16
 Program penataan administrasi kependudukan 1.2.6.15
 Program manajemen pelayanan pendidikan 1.1.1.19
 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.1.2.24
3. Pelayanan  Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.1.2.23
publik
 Program pengadaan, peningkatan sarana &
1.1.3.29
prasarana RS/ RSJiwa/RSParu/RSMata
 Program pelayanan &rehabilitasi kesejahteraan 1.1.6.16
sosial
 Program penataan prasarana dan peningkatan 2.1.6.17
pelayanan pasar
4. Sentra industri  Program pengembangan industri kecil dan 2.1.7.17
kre- menengah
atif/perdagangan  Program pengembangan sentra-sentra industri
UMKM 2.1.7.16
potensial
 Program pembangunan jalan dan jembatan 1.1.3.15
 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 1.1.3.17
5. Infrastruktur
jembatan
pe-nunjang
ekonomi  Program pengembangan perumahan 1.1.4.15
 Program pembangunan sarana &prasarana
1.2.9.17
perhubungan
 Program perencanaan tata ruang 1.1.3.21
 Program pemanfaatan ruang 1.1.3.22
6. Tata ruang
 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.1.3.26
 Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.1.3.23
7. Pendidikan  Program peningkatan kualitas pendidikan
berbasis link and menengah*

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 41


match dengan  Program pendidikan non-formal 1.1.1.17
industri
 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga 1.1.1.18
kependidikan
8. Database
ekonomi  Program pengembangan data/informasi 3.1.5.15
 Program peningkatan promosi dan kerjasama 1.2.12.1
investasi 5
 Program peningkatan kemampuan teknologi 2.1.7.15
9. Peningkatan in- industri
vestasi &
pereko-nomian  Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2.1.6.15
daerah 2.1.6.19
 Program perlindungan konsumen dan pengamanan dan
perdagangan 1.2.3.15
 Program pembinaan pedagang kaki lima dan 2.1.6.16
asongan
Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, review.

4.2.6. Alokasi Pagu Anggaran

Selanjutnya pengalokasian pagu anggaran berdasarkan prioritas pembangunan


daerah terkait, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5.
Alokasi Pagu Anggaran
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017

Persentase
terhadap
No Prioritas Pembangunan Daerah Pagu 2017
Belanja
Langsung
1 Ketenagakerjaan 1.810.000.000,00 0,07
2 UMKM/ Koperasi 4.575.000.000,00 0,18
3 Pelayanan publik 205.176.341.000,00 7,90
Sentra industri kreatif/ perdagangan
4 UMKM 15.750.000.000,00 0,61
5 Infrastuktur penunjang ekonomi 405.319.571.000,00 15,61
6 Tata ruang 18.185.985.500,00 0.7
Pendidikan berbasis link and match
7 dengan industri 244.350.917.710,00 9,41
8 Database ekonomi 2.575.000.000,00 0,1
Peningkatan Investasi dan
9 Perekonomian Daerah 10.100.000.000,00 0,38
Jumlah 939.687.815.210,00 34.96

4.2.7. Indikator Kinerja dan Target Capaian

Untuk mewujudkan pencapaian target-target prioritas pembangunan Kota


Bekasi, telah dirumuskan program prioritas pada seluruh Perangkat Daerah (PD)
beserta target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PD sebagai berikut: Tabel
4.6.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 42


Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bekasi Tahun 2017

SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

MISI I : Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

SASARAN I : Tercapainya peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur sipil negara

1 Pencapaian IKK dalam EKPPD Skor Nilai EKPPD 3,142

SASARAN II : Meningkatnya efektivitas dan


efisiensi anggaran
Opini BPK terhadap
2 Opini Satus Opini WTP
akuntabilitas keuangan daerah

SASARAN III : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan

Kesesuaian pelaksanaan
pembangunan terhadap
3 % 100
dokumen rencana
pembangunan

SASARAN IV : Tersedianya pelayanan publik yang prima

4 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Indeks IKM 78

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 43


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

Cakupan Pelayanan %
5 74.5
Administrasi Kependudukan

MISI II : Membangun Prasarana dan Sarana yang Serasi dengan Dinamika dan Pertumbuhan Kota

SASARAN I : Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkualitas

Panjang jalan dalam kondisi


1 % 95.23
baik

SASARAN II : Terpenuhinya kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas

Drainase dalam kondisi baik/


2 pembuangan aliran air tidak % 66.43
tersumbat

Pelayanan kebutuhan
3 % 95
Penerangan Jalan Umum (PJU)

SASARAN III : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 44


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

4 Penegakan hukum lingkungan % 100

Adipur
5 Perolehan Adipura Adipura Piala Adipura
a

6 Status mutu udara ambien µg/m3 Baku mutu udara (parameter debu) 184

7 Status mutu air kelas Status mutu air 3,2

8 Cakupan pelayanan Air minum % 36,8

SASARAN IV : Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas

9 Rumah layak huni % 99,25

10 Kawasan Kumuh Yang Tertata % 40%

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 45


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

Rasio kapasitas TPU terhadap


11 m2/jiwa 0,34
Jml penduduk

Tingkat Tanggap Waktu (Respon


12 Time Rate) Layanan Wilayah % 100
Manajemen Kebakaran

SASARAN V : Terciptanya tata ruang kota yang berkelanjutan

Penyimpangan pemanfaatan
13 % 0,15
ruang

SASARAN VI : Terwujudnya Pengelolaan Sampah Yang Holistik Berbasis Teknologi dan Partisipasi Masyarakat

14 Persentase penanganan sampah % 66

SASARAN VII : Berkurangnya ancaman banjir

Berkurangnya luasan genangan


15 % Jumlah genangan 4.99
banjir

SASARAN VIII : Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 46


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

16 Luasan Ruang Terbuka Hijau % 11

SASARAN IX : Tersedianya Multi Moda Transportasi yang Terintegrasi

Penanganan titik kemacetan


17 % 67
di Kota Bekasi

Ketersediaan Prasarana sarana


18 % 63
perhubungan

SASARAN X : Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

Ketersediaan prasarana sarana


19 % 86
lalu lintas

MISI III : Meningkatkan Kehidupan Sosial Masyarakat melalui Layanan Pendidikan Kesehatan dan Layanan Sosial
Lainnya

SASARAN I : Tersedianya Prasarana dan Sarana Layanan Pendidikan Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas

1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Indeks IPM 77.58

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 47


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

2 Indek Pendidikan Indeks Indeks Pendidikan 90,94

10,96
3 Angka Rata-rata lama sekolah Tahun
Thn

Angka Partisipasi Murni (APM)


4 Pendidikan anak usia dini % 48
(PAUD)

Angka Partisipasi Murni (APM)


5 % 100
SD/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) %


6 93,18
SMP/MTs/Paket B

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 48


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

Angka Partisipasi Murni (APM)


7 % 74,8
SMA/SMK/MA/Paket C

Persentase Peningkatan
8 pengunjung perpustakaan % 30%
daerah per tahun

SASARAN II : Tersedianya Prasarana dan Sarana Layanan Kesehatan Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas

9 Indek Kesehatan Indeks Indeks Kesehatan 75,12

10 Angka harapan hidup Tahun Angka Harapan Hidup 70,10

per
11 Angka kematian ibu melahirkan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan / 100.000 Kelahiran 46
100.000

per
12 Angka kematian bayi Jumlah Bayi Lahir Mati / 1000 Kelahiran 25
1.000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 49


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

13 Prevalensi balita gizi buruk % 0,17

Kepemilikan Kartu Jaminan


14 kesehatan bagi masyarakat % 100
miskin

SASARAN III : Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial

Kota Layak Anak (5 cluster 31 Indikato


15 Jumlah indikator hak anak yang telah terpenuhi 25
Indikator Hak Anak) r

Partisipasi perempuan di
16 % 30
lembaga legislatif tingkat Kota

Prosentase Pasangan Usia %


17 81,51
Subur ber KB

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 50


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

Penanganan Penyandang
18 Masalah Kesejahteraan Sosial % 86
(PMKS)

SASARAN IV : Terpelihara dan meningkatnya aktivitas seni dan budaya

Sarana penyelenggaraan seni


19 Jumlah Gedung Outdoor (GO) dan Gedung Indoor (GI) 0
dan budaya yg representative

SASARAN V : Tersedianya Destinasi Pariwisata Perkotaan

Kontribusi sektor pariwisata


20 % 15.97
terhadap Pendapatan Daerah

SASARAN VI : Meningkatnya Aktivitas Kepemudaan


5TK,
Pemuda Pelopor yang Jumlah pemuda pelopor Tingkat Kota (TK), Tingkat Provinsi (TP) dan Tingkat
21 % 2TP
Berprestasi Nasional (TN)
,1TN
SASARAN VII : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Aktivitas Olahraga di Masyarakat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 51


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

22 Cabang Olahraga Berprestasi Cabang Jumlah cabang olahraga 9

MISI IV : Meningkatkan Perekonomian melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan
Investasi, serta Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

SASARAN I : Meningkatnya Investasi

Laju pertumbuhan ekonomi 5.50 –


1 %
Kota Bekasi 6.50

28.972
2 PDRB perkapita Rp
.101

3 Indeks Daya Beli Indeks IDB 81

4 Laju Peningkatan investasi % 10

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 52


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

Pertumbuhan Nilai Ekspor


5 % 10%
Bersih

SASARAN II : Terkendalinya Laju Inflasi

6 Laju inflasi % Inflasi <6

SASARAN III : Meningkatnya Peran Kelembagaan Ekonomi

7 Koperasi aktif % 5%

SASARAN IV : Meningkatnya Aktivitas UMKM dan Ekonomi Lokal Berbasis Industri Kreatif

8 UMKM Produktif Unit Jumlah UMKM 1625

SASARAN V : Tersedianya Prasarana dan Sarana Perdagangan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 53


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

Cakupan bina kelompok


9 PKL Jumlah PKL yang Dibina 2050
pedagang/usaha informal

1
Pasar Tradional Modern dan
10 Unit Jumlah pasar tradisional modern (PTM) dan jumlah UMKM Center UMKM
UMKM Center
Center
SASARAN VI : Tersedianya Kesempatan Kerja

11 Tingkat kemiskinan % 5.52

0,3 ≤
12 Indeks Gini G≤
0,5

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 54


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9
Lowong
13 Penyediaan Lapangan Kerja Jumlah lowongan kerja baru 10000
an

14 Angka Pengangguran Terbuka % 8.3

MISI V : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenteram, dan Damai

SASARAN I : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi Swadaya Masyarakat


1 dalam Program Pemberdayaan % 37
Masyarakat

SASARAN II : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Kasus perselisihan sara dan


2 Kasus Jumlah kasus 0
kelompok masyarakat

3 Wilayah Tertib K3 % (Jumlah kriminal tertangani dalam 1 tahun)/(Jumlah penduduk) x10.000 5

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 55


SATUA
NO INDIKATOR KINERJA RUMUS CAPAIAN 2017
N

1 2 3 4 9

4 Penanganan bencana alam % 100

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI IV - 56


BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang


menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun
rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu
indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam
matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Bekasi. Program
prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 merupakan


hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-
pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up.
Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka RKPD Kota Bekasi tahun 2017
memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu:

(1) kewenangan Urusan Wajib, meliputi : Urusan Pemerintahan Wajib yang


berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu: pendidikan; kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan
permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat; dan sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar, yaitu: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan
dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup;
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan
masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan
menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik;
persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan;

(2) kewenangan Urusan Pilihan, yaitu dari sejumlah 8 (delapan) urusan


sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Bekasi
melaksanakan 4 (empat) urusan, meliputi: urusan pertanian; pariwisata;
perdagangan; dan perindustrian.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA BEKASI V-1


Secara keseluruhan, kewenangan yang terkandung dalam urusan wajib
dan urusan pilihan di atas selanjutnya dijabarkan dalam Tabel 5.1 sebagai
berikut:

Tabel 5.1.
Program dan Kegiatan Tahun 2017

JUMLAH
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF
KEGIATAN
WAJIB PELAYANAN DASAR 2237 1,776,570,107,120
Pendidikan 321 269,551,601,710
Program Pendidikan Anak Usia Dini 65 21,100,684,000
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 197 193,660,337,710
Program Pendidikan Non Formal 19 2,550,000,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25 48,140,580,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 15 4,100,000,000
Kesehatan 172 388,435,895,410
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3 12,600,000,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 133 75,746,364,410
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 200,000,000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4 3,131,914,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1 700,000,000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 200,000,000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5 375,000,000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3 730,000,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14 6,352,617,000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3 96,200,000,000
Program Pemeliharaan,sarana dan prasarana Rumah Sakit / Rumah
1 12,000,000,000
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 180,000,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1 100,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 100,000,000
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1335 1,010,174,548,000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 96 195,864,054,000
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 361 83,916,853,000
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 495 136,005,517,000
Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan
28 10,750,000,000
Jembatan
Program penyediaan dan pengolahan air baku 13 13,578,000,000
Program pengendalian banjir 101 196,930,000,000
Program Perencanaan Tata Ruang 10 5,050,000,000
Program Pemanfaatan Ruang 1 600,000,000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 52 9,030,000,000
Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman
6 4,980,000,000
dan PJU
Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) 20 50,000,000,000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
75 45,035,000,000
Pendidikan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA BEKASI V-2


JUMLAH
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF
KEGIATAN
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
21 21,100,000,000
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/
13 73,635,124,000
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata
Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi
43 163,700,000,000
sarana dan prasarana perkantoran
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 302 76,263,200,000
Program Pengembangan Perumahan 287 73,100,000,000
Program pengelolaan areal pemakaman 15 3,163,200,000

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 88 26,005,685,000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24 7,244,250,000


Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 38 15,483,393,000
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 18 2,100,000,000
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 8 1,178,042,000
Sosial 19 6,139,177,000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
1 400,000,000
Kesejahteraan Sosial lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14 4,739,177,000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4 1,000,000,000
WAJIB NON PELAYANAN DASAR 527 638,368,799,500
Tenaga Kerja 29 6,600,000,000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10 3,460,000,000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9 1,810,000,000
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10 1,330,000,000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 18 5,475,881,000
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam
7 2,450,881,000
Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
11 3,025,000,000
Anak
Pangan 5 1,850,000,000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
5 1,850,000,000
(pangan)
Pertanahan 17 86,681,888,000
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
17 86,681,888,000
Pemanfaatan Tanah
Lingkungan Hidup 109 207,350,985,500
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7 35,050,985,500
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 67 162,700,000,000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 19 4,400,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8 3,250,000,000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4 950,000,000
Program peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 4 1,000,000,000
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 12,644,423,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 12,644,423,000
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 73 182,245,982,000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 73 182,245,982,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA BEKASI V-3


JUMLAH
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF
KEGIATAN
Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana 26 6,893,200,000
Program keserasian kebijakan kependudukan 1 300,000,000
Program Keluarga Berencana 25 6,593,200,000
Perhubungan 50 28,650,000,000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 13 1,650,000,000
Program peningkatan pelayanan angkutan 7 11,800,000,000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6 650,000,000
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 18 12,450,000,000
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 6 2,100,000,000
Komunikasi dan Informatika 39 10,225,195,000
Program pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 15 2,360,257,000
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1 1,413,300,000
Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi 4 600,000,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 19 5,851,638,000
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39 19,975,000,000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2 100,000,000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
16 2,975,000,000
Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
4 300,000,000
Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 14 1,600,000,000
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial (UMKM) 3 15,000,000,000
Penanaman Modal 20 5,080,000,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12 2,700,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 8 2,380,000,000
Kepemudaan dan Olahraga 57 56,150,000,000
Program peningkatan peran serta kepemudaan 22 5,425,000,000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 11 3,600,000,000
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 22 46,225,000,000
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2 900,000,000
Kebudayaan 11 3,435,174,000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 11 3,435,174,000
Perpustakaan 11 2,500,000,000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 11 2,500,000,000
Kearsipan 8 2,611,071,000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 8 2,611,071,000
Statistika - -
- - -
Persandian - -
- - -
PILIHAN 124 20,375,000,000
Pariwisata 7 5,500,000,000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7 5,500,000,000
Pertanian 34 3,050,000,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA BEKASI V-4


JUMLAH
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF
KEGIATAN
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 9 900,000,000
Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan 25 2,150,000,000
Perdagangan 63 10,875,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 4 350,000,000
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 7 1,300,000,000
Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 32 5,125,000,000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9 400,000,000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 11 3,700,000,000
Perindustrian 20 950,000,000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5 200,000,000

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 3


-
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 12 750,000,000
PENUNJANG URUSAN 290 157,053,766,000
Perencanaan 31 12,499,772,000
Program perencanaan pembangunan daerah 8 3,824,772,000
Program perencanaan pembangunan ekonomi 4 1,350,000,000
Program Perecanaan Sosial Budaya 6 1,650,000,000
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 8 3,500,000,000
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
1 350,000,000
pembangunan daerah

Program Pengembangan Data dan Informasi 4 1,825,000,000


Keuangan 96 72,168,282,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
96 72,168,282,000
Daerah
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 25 11,165,393,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD) 8 5,381,998,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 17 5,783,395,000
Penelitian dan Pengembangan 2 750,000,000
Program Pengembangan Data dan Informasi 2 750,000,000
Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
136 60,470,319,000
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
7 2,776,791,000
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
3 200,000,000
Pengawasan
Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance
1 400,000,000
Inspektorat
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 17 25,080,500,000
Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
9 5,830,000,000
Kepala Daerah
Program Penataan Perundang-undangan 9 2,600,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 12 4,800,000,000
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah 9 1,803,571,000
Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur (setda) 14 5,581,795,000
Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah 2 700,000,000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA BEKASI V-5


JUMLAH
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF
KEGIATAN
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
22 3,941,320,000
Keagamaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
19 3,587,500,000
Daerah (Setda)
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 12 3,168,842,000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9 3,717,638,000
Program pengembangan wawasan kebangsaan 6 2,473,100,000
Program pendidikan politik masyarakat 2 544,538,000
Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam Pemilu 1 700,000,000
TOTAL 3187 2,596,085,310,620

Terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan dengan jumlah 29 Program,


290 Kegiatan dengan pagu Rp.157.053.766.000,- Belanja Langsung Urusan
jumlah program sebanyak 92 Program dengan 2897 Kegiatan dengan Pagu
Rp.2.439.031.544.620,-

Tabel 5.2.
Pagu Indikatif SKPD Belanja Langsung Tahun 2017

JUMLAH
PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF
KEGIATAN
Dinas Pendidikan 321 269,551,601,710
Dinas Kesehatan 181 430,271,019,410
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1,170 693,126,424,000
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
476 470,774,888,000
Pertanahan
Dinas Pemadam Kebakaran 8 1,178,042,000
Satuan Polisi Pamong Praja 35 14,133,393,000
Dinas Sosial 21 6,722,377,000
Dinas Ketenagakerjaan 29 6,600,000,000
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
18 5,475,881,000
Anak
Dinas Ketahanan Pangan 6 2,000,000,000
Dinas Lingkungan Hidup 109 207,350,985,500
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16 12,944,423,000
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
25 6,593,200,000
Berencana
Dinas Perhubungan 50 28,650,000,000
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Serta
39 10,225,195,000
Persandian
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 39 19,975,000,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
20 5,080,000,000
Satu Pintu

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA BEKASI V-6


JUMLAH
PERANGKAT DAERAH PAGU INDIKATIF
KEGIATAN

Dinas Kepemudaan dan Olahraga 55 23,150,000,000


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 18 8,935,174,000
Dinas Perpustakaan Daerah 11 2,500,000,000
Dinas Kearsipan Daerah 8 2,611,071,000
Dinas Pertanian dan Perikanan 33 2,900,000,000
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 83 11,825,000,000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 31 12,499,772,000
Badan Pendapatan Daerah 33 9,155,000,000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 63 63,013,282,000
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
25 11,165,393,000
Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan 2 750,000,000
Sekretariat Daerah 97 29,544,186,000
Sekretariat DPRD 17 25,080,500,000
Inspektorat 11 3,376,791,000
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11 4,367,638,000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17 1,900,000,000
Kecamatan Bekasi Timur 9 19,398,094,000
Kecamatan Bekasi Barat 9 20,882,654,000
Kecamatan Bekasi Utara 9 24,444,376,000
Kecamatan Bekasi Selatan 10 17,404,600,000
Kecamatan Jatiasih 9 18,125,258,000
Kecamatan Pondokgede 9 15,983,356,000
Kecamatan Bantargebang 9 7,971,380,000
Kecamatan Jatisampurna 9 12,068,512,000
Kecamatan Rawalumbu 9 16,473,418,000
Kecamatan Mustikajaya 9 14,786,820,000
Kecamatan Medan Satria 9 13,908,840,000
Kecamatan Pondok Melati 9 11,211,766,000
3,187 2,596,085,310,620

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari


prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan
Prioritas Daerah Tahun 2017.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA BEKASI V-7


BAB VI
PENUTUP

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah


Daerah(RKPD), setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menerapkan prinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam melaksanakan
kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam
RKPD Kota Bekasi tahun 2017. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam
“kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, mensyaratkan
pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan
dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu PD dan antar
PD, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggung jawab/ tugas yang melekat
pada masing-masing PD. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, RKPD tersebut difungsikan
sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan, forum
SKPD, dan musrenbang Kota Bekasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2017 merupakan


penjabaran dan pelaksanaan tahun keempat dari RJPMD Kota Bekasi tahun
2013-2018 dengan mengacu pada RKP 2017. Dari pencermatan jangka waktu
perencanaan, RKPD Kota Bekasi tahun 2017 bersifat sangat strategis karena
merupakan pelaksanaan rencana tahun keempat Walikota. Dengan demikian,
tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD tahun 2017 ini akan menentukan
keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Walikota beserta
perangkat daerahnya pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2017 mempunyai


kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, mengingat:

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan


daerah, rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan PD
penanggungjawab, yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota
Bekasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depannya;

b. Secara normatif, RKPD Kota Bekasi tahun 2017 ini menjadi dasar
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Walikota untuk
disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI VI - 1


c. Secara operasional, RKPD Kota Bekasi tahun 2017 ini memuat arahan
untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat serta pemerintah kota yang menjadi tanggung
jawab masing-masing Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam RKPD; dan

d. Secara faktual, RKPD Kota Bekasi tahun 2017 ini menjadi tolok ukur
untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2017


disusun berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017.Tahapan dan sistematika penyajian juga telah
berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat
menggambarkan alur pikir yang melatarbelakangi proses penyusunan RKPD
Kota Bekasi Tahun 2017. Beberapa substansi penting dalam proses penyusunan
adalah sebagai berikut:

a. Proses penyusunan dimulai dengan pengolahan data dan informasi


meliputi analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan
keuangan daerah, serta evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Analisis
didasarkan pada dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, serta
RKPD Kota Bekasi Tahun 2015 dan 2016;

b. Selanjutnya dirumuskan berbagai permasalahan pembangunan daerah


Kota Bekasi yang didasarkan pada hasil analisis pelaksanaan RKPD tahun
2015 dan pelaksanaan RKPD tahun berjalan, yaitu kurun waktu Triwulan
1 tahun 2016, juga hasil telaahan terhadap RPJMN tahun 2015-2019 dan
RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, serta pokok-pokok pikiran
DPRD;

c. Berbagai permasalahan pembangunan yang telah dirumuskan menjadi


dasar dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta program
prioritas beserta pagu indikatifnya;

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI VI - 2


d. Selanjutnya dilakukan forum konsultasi public dan penyelarasan rencana
program prioritas daerah beserta pagu indikatifnya;

e. Hasil dari tahapan proses ini adalah berupa Rancangan Awal RKPD Kota
Bekasi tahun 2017. Rancangan awal ini menjadi dasar penyusunan
Rancangan Renja PD Kota Bekasi Tahun 2017;

f. Rancangan Awal RKPD ini diverifikasi dan disinergikan dengan Rancangan


Awal RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan disinkronisasikan dengan
Rancangan Renja PD. Setelah diverifikasi dan disinkronisasi, selanjutnya
dilakukan integrasi Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja PD,
dan hasilnya disajikan dalam Rancangan RKPD Kota Bekasi tahun 2017;

g. Rancangan RKPD menjadi materi pembahasan dalam Musrenbang RKPD


tahun 2017. Musrenbang RKPD tahun 2017 juga dalam upaya
sinkronisasi dengan hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan. Selain
Musrenbang RKPD tingkat Kota Bekasi, juga dievaluasi hasil Musrenbang
RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat;

h. Rancangan RKPD yang disinkronkan dengan hasil musrenbang disajikan


dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan akhir ini harus mendapat
persetujuan dari Walikota Bekasi dan rekomendasi konsultasi dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelahnya, Rancangan Akhir RKPD Kota
Bekasi tahun 2017 ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi; dan

i. Rancangan Akhir RKPD Kota Bekasi tahun 2017 yang telah dilegalkan
menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017. KUA dan
PPAS ini harus disepakati oleh Walikota dan DPRD Kota Bekasi, yang
selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bekasi tahun
2017.

RKPD Kota Bekasi tahun 2017 merupakan acuan bagi setiap PD maupun
masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan
program pemerintah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya
sebagai berikut:

a. Setiap PD serta masyarakat termasuk dunia usaha di lingkungan Kota


Bekasi berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD tahun
2017 dengan sebaik-baiknya;

b. Bagi setiap PD, RKPD tahun 2017 merupakan acuan dan pedoman dalam
menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun
kerangka anggaran dalam APBD tahun anggaran 2017. Untuk

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI VI - 3


mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan
setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing PD
perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun
2017sebagai berikut:

□ Uraian rencana penggunaan APBD tahun anggaran 2017 merupakan


program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan
daerah yang tertuang dalam kerangka regulasi sesuai dengan
kewenangannya dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan
walikota;

□ Uraian rencana penggunaan APBD tahun anggaran 2017 merupakan


program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan
daerah yang tercermin dalam kerangka anggaran sesuai dengan
kewenangannya; dan

□ Uraian sebagaimana yang dimaksud butir kedua di atas, perlu juga


menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan;

c. Setiap PD dengan dikoordinasikan oleh Bappeda, sebagaimana yang


dimaksud butir b di atas, merumuskan matriks rencana tindak lanjut
untuk setiap bidang urusan pembangunan (matriks rencana tindak lanjut
menjadi lampiran dari setiap bidang urusan pembangunan) yang menjadi
lampiran dokumen RKPD Kota Bekasi tahun 2017;

d. Masyarakat Kota Bekasi dapat berperan serta seluas-luasnya dalam


proses perancangan dan perumusan kebijakan sesuai dengan yang telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan
dituangkan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan pendanaan
pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta
dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program
pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam
kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan
serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam
program-program pembangunan; dan

e. Dalam membuat Renja-PD, setiap PD wajib melakukan penjaringan


aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi,
dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan
kebutuhannya masing-masing.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI VI - 4


Demikian Kota Bekasi Tahun 2017 yang akan melandasi penyusunan KUA
dan RAPBD Kota Bekasi Tahun anggaran 2017, dalam rangka melaksanakan
amanat RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

WALIKOTA BEKASI

RAHMAT EFFENDI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI VI - 5


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017
KOTA BEKASI

INDIKATOR KINERJA

HASIL PROGRAM (OUTCOME) KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT) PAGU INDIKATIF


PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

WAJIB 2.415.088.906.620
Wajib Pelayanan Dasar 1.811.621.092.620
Pendidikan 269.551.601.710
Pendidikan Peningkatan layanan Pendidikan Daya Tampung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, 48 %
melalui wajib belajar 12 Tahun Guru PAUD Menenuhi Kompetensi Dasar, 25 %
untuk mendukung peningkatan Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Guru : Siswa PAUD 7 Rasio 21.100.684.000
pencapaian rata-rata lama sekolah
dan tingkat kelulusan
Tersedianya Buku Kreatifitas dan Minat bermain 20000 Exemplar
Pengadaan Buku Kreatifitas dan Minat bermain
Kota Bekasi Angka untuk PAUD terdiri dari kreatifitas otak kanan 2.000.000.000
Angka untuk PAUD;
dan otak kiri anak dan motorik kasar
Tersedianya Alat Peraga Calistung untuk PAUD dan SD 300 set paud dan 200 set SD
Alat Peraga Calistung untuk PAUD dan SD Kelas
Kota Bekasi Kelas rendah meliputi alat peraga membaca dan 500.000.000
rendah;
berhitung
Terpenuhimya buku penunjang dan bahan ajar untuk 750 Paket Buku
Pengadaan buku - buku penunjang dan bahan ajar
Kota Bekasi PAUD /TK yang meliputi buku mengenal lingkungan, 750.000.000
untuk PAUD / TK ;
alam, angka dan lain-lain
Terpenuhinya kebutuhan APE( alat permainan 50 set APE Luar
edukatif) Luar untuk PAUD meliputi: ayunan,
(b) seluncuran,
(c), terowongan,
(d) jungkat-jungkit,
Pengadaan alat permainan Edukatif (APE) lingkup
(e) balok titian,
perkembangan kognitif, motorik halus dan bahasa Kota Bekasi 1.000.000.000
(f) tangga majemuk,
berbasis karakter untuk jenjang PAUD ;
(g) alat untuk bergelantungan (monkey bar),
(h) bak pasir
(i) rumah pohon,
(j) karosel/komedi putar
(k) jaring laba-laba
Terpenuhinya kebutuhan APE Dalam untuk PAUD 100 set APE dalam
berupa Puzzle, Meronce / menjahit , Balok membangun
Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD (Indoor ) ; Kota Bekasi , Puzzle kotak pos , Maze , Menara kelereng , Hammer , 1.000.000.000
Bentuk geometri dasar dan menengah

Terlaksananya Pelatihan Bagi Guru PAUD, 100 guru


Pelaksanaan Pendidikan Dasar bagi Guru PAUD Kota Bekasi 750.000.000 750.000.000
Meningkatnya kompetensi guru pembelajaran
Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala PAUD Kota Bekasi Meningkatnya Kompetensi Manajerial Kepala PAUD 120 guru 200.000.000 200.000.000
Terlaksananya penyelenggaraan BOP 2 TK Negeri Kota 2 TK Negeri
Bekasi untuk keperluan memenuhi 8 standar
pendidikan yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar
Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar
Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar
Penilaian Pendidikan implementasi nya berupa
Penyelenggaraan BOS TK Negeri 1 dan 2 Kota Bekasi Kota Bekasi penyelenggaraan proses belajar mengajar, penyediaan 200.000.000 200.000.000
bahan ajar, penyelenggaraan ujian tengah semester,
ulangan semester, ujian sekolah, ujian nasional,
penyediaan dan pemeliharaan sarana parasarana,
penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik, internet,
media cetak, kegiatan ekstrakulikuler

Terlaksananya Porseni PAUD, Diraihnya Prestasi 2 event Tk. Kota Bekasi dan Tk.
Porseni PAUD Kota Bekasi dalam Bidang Olahraga dan Seni Bagi Peserta Didik dan Propinsi Jawa Barat, 9 Jenis 200.000.000 200.000.000
Guru PAUD ( 9 Jenis Lomba) Cabang lomba
Terlaksananya Peningkatan Kinerja, Laporan 5.419 Orang Guru Paud @
Peningkatan Kinerja Tutor PAUD Kota Bekasi 13.200.684.000 13.200.684.000
Peningkatan Kinerja Tutor PAUD 200.000
Workshop Pembuatan bahan ajar PAUD oleh UPTD Meningkatnya kemampuan guru PAUD dalam 150 org
Kota Bekasi 150.000.000
SKB Kota Bekasi; Pembuatan bahan ajar
Workshop Peningkatan kecerdasan majemuk bagi Meningkatnya kecerdasan majemuk bagi anak 150 org
Kota Bekasi 150.000.000
anak;
Pengadaan Buku untuk PAUD; Kota Bekasi Tersedianya buku untuk PAUD 500.000.000
Pengadaan Alat Peraga PAUD Mawar Putih IV dan Terpenuhinya kebutuhan Alat Peraga PAUD Mawar
Pemagaran Sekolah PAUD Mawar Putih RT 03 RW Kota Bekasi Putih IV dan Pemagaran Sekolah PAUD Mawar Putih 500.000.000
11; RT 03 RW 11
Pengadaan Alat Edukatif tingkat PAUD/TK Kota tersediany alat edukattif PAUD
Kota Bekasi -
Bekasi;
Workshop E-Training bagi Guru PAUD; Kota Bekasi Meningkatnya kompetensi guru -
Pengadaan APE Per MEN (Permainan Mendidik ) tersedianya APE Per MEN (Permainan Mendidik )
Kota Bekasi -
PAUD; PAUD;
Buku Berbicara untuk Latihan Membaca dan meningkatnya kemapuan baca
Kota Bekasi -
Mengenal Benda untuk PAUD;
Diklat Berjenjang PAUD TK Dasar oleh UPTD SKB
Kota Bekasi -
Kota Bekasi;
Diklat berjenjang PAUD TK lanjutan oleh UPTD SKB
Kota Bekasi Page 1 of 248 -
Kota Bekasi;
Pengadaan buku - buku penunjang dan bahan ajar tersedianya buku penunjang PAUD
Kota Bekasi -
untuk PAUD/TK;
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersediany alatt permainan PAUD


Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) lingkup
perkembangan kognitif,motorik halus dan bahasa Kota Bekasi -
berbasis karakter untuk jenjang PAUD;
Buku berbicara untuk latihan membaca dan meniingkatnya kemampuan baca anak PAUD
Kota Bekasi -
mengenal benda untuk PAUD ;
Pelatihan Guru PAUD saatnya menjadi guru idola ; Kota Bekasi meningkatnya kompetensi guru -
USB TK Negeri Kota Bekasi tersedianya buku penunjang PAUD -
Pengadaan Lahan TK Negeri Kota Bekasi Tersedianya Lahan TK Negeri -
Pengadaan Feling Kabinet UPTD PNFI Kota Bekasi Pengadaan Feling Kabinet UPTD PNFI -
Pengadaan Komputer UPTD PNFI Kota Bekasi TersedianyaKomputer UPTD PNFI -
Pengadaan Infokus UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Infokus UPTD PNFI -
Pengadaan Lemari Arsip UPTD PNFI Kota Bekasi TersedianyaLemari Arsip UPTD PNFI -
Pengadaan AC UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya AC UPTD PNFI -
Pengadaan Kendaraan Roda Dua UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Kendaraan Roda Dua UPTD PNFI -
Pengadaan TV UPTD PNFI Kota Bekasi Tersdianya TV UPTD -
Pengadaan Lemari Panjang UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Lemari Panjang UPTD PNFI -
Pengadaan Sound Sistem UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Sound Sistem UPTD PNFI -
Pengadaan Sarana Wirles UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Sarana Wirles UPTD PNFI -
Pengadaan Sarana Meubelair UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Sarana Meubelair UPTD PNFI -
Pengadaan Ayunan Lengkung UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Ayunan Lengkung UPTD PNFI -
Pengadaan Papan Luncur UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya daan Papan Luncur UPTD PNFI -
Pengadaan JUngkitan UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya JUngkitan UPTD PNFI -
Pengadaan Papan Titian UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Papan Titian UPTD PNFI -
Pengadaan Mangkok Putar UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Mangkok Putar UPTD PNFI -
Pengadaan Bola Kranjang UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Bola Kranjang UPTD PNFI -
Pengadaan Jembatan Goyang UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Jembatan Goyang UPTD PNFI -
Pengadaan Mandi Bola UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Mandi Bola UPTD PNFI -
Pengadaan Papan Tangga UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Papan Tangga UPTD PNFI -
Pengadaan Ape Blok UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Ape Blok UPTD PNFI -
Pengadaan Alat Praga Bahasa PTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Alat Praga Bahasa PTD PNFI -
Pengadaan Alat Praga Kognitif UPTD PNFI Kota Bekasi Tersedianya Alat Praga Kognitif UPTD PNFI -
Terpenuhinya kebutuhan buju ensiklopedia untuk
Pengadaan Buku Ensiklopedia untuk PAUD ; Kota Bekasi 500 paket buku ensiklopedia -
PAUD
Terpenuhinya kebutuhan buju ensiklopedia untuk
Pengadaan Buku Ensiklopedia untuk PAUD ; Kota Bekasi 500 paket buku ensiklopedia -
PAUD
Pengadaan alat peraga PAUD Mawar Putih IV dan
Tersedianya alat peraga PAUD Mawar Putih IV dan
Pemegaran Sekolah PAUD Mawar Putih RT 03 RW 11 Kota Bekasi -
Pemegaran Sekolah PAUD Mawar Putih RT 03 RW 11 ;
;
Buku Pengenalan Finik untuk PAUD ; Kota Bekasi Tersedianya Buku Pengenalan Finik untuk PAUD ; -
Pengadaan bahan ajar literasi dasar berbasis Tersedianya bahan ajar literasi dasar berbasis
Kota Bekasi -
neurosains untuk PAUD ; neurosains untuk PAUD ;
Pelatihan literasi dasar berbasis neurosains untuk meningkatnya kemampuan literasi dasar berbasis
Kota Bekasi -
PAUD ; neurosains untuk PAUD ;
Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD ( Outdoor ) ; Kota Bekasi tersedianya Alat Peraga Edukasi PAUD ( Outdoor ) ; -
Penyelenggaraan TK Pembina Kota Bekasi Penyelenggaraan TK Pembina -
Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI Kota Bekasi Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI -
Pelatihan standar kompetensi Managerial PAUD Kota Bekasi Pelatihan standar kompetensi Managerial PAUD -
Akreditasi TK Kota Bekasi Akreditasi TK -
Pengadaan Alat Permaianan Edukatif (APE) PAUD Tersedinya Alat Permaianan Edukatif (APE) PAUD
Kota Bekasi -
(APE LUAR) (APE LUAR)
Pengadaan Meja dan Kursi Peserta Didik PAUD Kota Bekasi Tersedinya Meja dan Kursi Peserta Didik PAUD -
Pengadaan Buku pedoman guru PAUD Kota Bekasi Tersedinya Buku pedoman guru PAUD -
Pengadaan Buku Ensiklopedia untuk PAUD / TK Kota Bekasi Tersedinya Buku Ensiklopedia untuk PAUD / TK -
Bantuan Penyelenggaraan Manasik Haji TPQ Tk. Kota
Kota Bekasi -
Bekasi
peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas dan APK SD/MI, 115.22 %
masyarakat melalui aksesibilitas pendidikan untuk Angka Putus Sekolah SD/MI, 0.09 %
pengembangan aksesibilitas dan mendukung pencapaian rata-rata Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs, 94.24 %
kualitas layanan pendidikan, lama sekolah dan indeks Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung 58 %
kesehatan, dan layanan sosial pendidikan Kota Bekasi tingkat Pendidikan SD,
lainnya Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1:32) 43 Rasio
Negeri+Swasta, Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD, 60 Rasio
APK SMP/MTs, 95.32 %
Angka Putus Sekolah SMP/MTs, 0.1 %
Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan, 93.90 %
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 193.660.337.710
Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung 60 %
tingkat Pendidikan SMP,
Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) 41 Rasio
Negeri+Swasta, 1.40 Rasio
Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP, 8.10 %
Rerata UN SD/MI, 7.10 %
Rerata UN SMP/MTs, 10 gelar/juara
Prestasi yang diraih di tingkat provinsi dan atau
nasional

Page 2 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya Alat Peraga Penunjang pembelajaran 34 Set


Agama Islam untuk SMP Kota Bekasi berupa :Bagan
Skema Tajwid, Boneka (Torso) Perawatan Jenazah/per
Jenis kElAmIn, Keranda&tempat Memandikan , Kain
Kafan dan Pragi Kematian(Praktik) , Peraga Gerakan
Wudhu , CD Pembelajaran PAI berbasis IT
CD Pembelajaran PAI
CD Manasik Haji
CD Pelaksanaan Sholat
CD Pelaksanaan Wudhu
CD Al Qur’an : yang dapat mencari ayat, kalimat dan
terjemahannya
CD Al Hadits : yang dapat mencari hadit tertentu,
kalimat dan terjemahannya
Pengadaan Alat Peraga Penunjang pembelajaran CD Tafsier Alqur’an
Kota Bekasi 1.000.000.000
Agama Islam untuk SMP Kota Bekasi; CD penciptaan alam semesta : Harun Yahya
Kit Alqur’an
Maket Ka’bah
Maket : Sai, thawaf, wukuf di Arafah, Mabil di Mina
Gambar peraga wudhu,
Gambar peraga sholat dua dimensi / tiga dimensi
Kain Ikhrom
Kompas penentu arah kiblat
Theodolic : untuk melihat /menentukan awal bulan,
akhir bulan, awal ramadhan
Peta, globe
Peta negara-negara Islam, dan negara yang mayoritas
penduduknya beragama Islam

Pengadaan Alat Peraga matematika SMP; Kota Bekasi Tersedianya Alat Peraga matematika SMP 34 Set 1.000.000.000
Tersedia Alat Peraga Edukasi untuk SD ( indoor ) 34 set
Pengadaan Alat Peraga Edukasi untuk SD ( indoor ); Kota Bekasi 1.000.000.000
berupa
Pengadaan Alat Peraga Praktek Pendidikan Agama Tersedianya Alat Peraga Praktek Pendidikan Agama 38 set
Kota Bekasi 750.000.000
Islam; Islam
Pengadaan buku Iptek Interaktif Umum dan Agama Tersedianya buku Iptek Interaktif Umum dan Agama 130 Set
Kota Bekasi 1.000.000.000
berbasis e - pen untuk SD; berbasis e - pen untuk SD
Tersedianya Media Pelajaran berbasis TIK SD dan SMP 20 Set
Pengadaan Media Pelajaran berbasis TIK SD dan
Kota Bekasi berupa lat peraga dengan pendekatan teknologi 500.000.000
SMP;
informasi
Terpenuhinya Kebutuhan meubelair untuk SD Negeri 190 set meja kursi Guru SD,
dan SMP Negeri Di Kota Bekasi berupa meja dan kursi 27.520 set meja kursi Siswa SD,
Pengadaan Meubelair SD dan SMP Kota Bekasi 40.553.414.320
siswa, meja dan kursi guru, lemari arsip, lemari buku 190 set meja kursi Guru SMP,
untik di ruang kelas 9.760 set meja kursi Siswa SMP
Penyelenggaraan UAN/US SD Kota Bekasi Terlaksananya UN SD/MI 42.000 Peserta 500.000.000 500.000.000
Terselenggaranya Lomba Olimpiade Olahraga Siswa 10 Cabang
Penyelenggaraan O2SN SD dan SMP Tingkat Kota Nasional SD/SMP Tk.Kota Bekasi, Ikut sertanya Kota
Kota Bekasi 400.000.000 400.000.000
Bekasi / Provinsi Bekasi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
SD/SMP Tk.Provinsi Jawa Barat
Penyelenggaraan UN SMP Kota Bekasi Terlaksananya UN SMP/Mts 30.000 Peserta 350.000.000 350.000.000
Terselenggarannya OSN SD Tk.Kota Bekasi, 2 Event (tingkat Kota Bekasi dan
Terselenggarannya OSN SMP Tk.Kota Bekasi, Tingkat Propinsi Jawa Barat)
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP Kota Bekasi Keikutsertaan Tim OSN SD Kota Bekasi dalam OSN 200.000.000 200.000.000
Tk.Provinsi, Keikutsertaan Tim OSN SMP Kota Bekasi
dalam OSN Tk.Provinsi
Terlaksananya Lomba Calistung dan Baca Al Quran SD 2 Event (tingkat Kota Bekasi dan
Pelaksanaan lomba Calistung dan Baca Al Quran SD Kota Bekasi Tk.Kota Bekasi dan Tk.Provinsi Tingkat Propinsi Jawa Barat) 200.000.000 200.000.000

OSIS Award SMP Kota Bekasi Terlaksananya Lomba OSIS Award SMP 4 Kejuaraan 150.000.000 150.000.000
Pembentukan dan Pembinaan Polisi Cilik SD Kota Bekasi Tersedianya Satu Kompi Polisi Cilik SD Kota Bekasi 100 Siswa SD 200.000.000
Terselenggaranya Pemberian Beasiswa Untuk Siswa 2.200 Siswa; 1.000 siswa ; 500
Miskin SMP/MTs/SMPLB Swasta; Pengadaan pakaian unit ; 1.000 set
seragam bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk
Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin
Kota Bekasi SMP ; Pengadaan sepeda bagi siswa dari keluarga tidak 3.897.560.000
SMP/MTS/SMPLB Swasta
mampu untuk SMP; Pengadaan buku tulis dan tas bagi
siswa dari keluarga tidak mampu untuk SMP

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MI 382 Siswa, 1 paket, 2 kali UTS, 1


Negeri Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1
belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada MI Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 128.352.000 128.352.000
Negeri Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada MI 24.227 Siswa, 1 paket, 2 kali UTS,
Swasta Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada MI Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 2.907.240.000 2.907.240.000
Swasta Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Page 3 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 3.148 Siswa, 1 paket, 2 kali UTS,


MTs Negeri Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada MTs
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 3.399.840.000 3.399.840.000
Negeri Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 14.794 Siswa, 1 paket, 2 kali UTS,


MTs Swasta Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya 1 Kali US, 1 kali ujian sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada MTs
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 2.662.920.000 2.662.920.000
Swsata Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 68.970 Siswa, 272 SD Swasta, 1


SMPN 1 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya paket, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, ujian sekolah, 1 kali UN, 1 paket,
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian 1 tahun
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 8.400.546.000
SD/SDLB Swasta Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 48.517 Siswa, 215 SMP Swasta, 1
SMP/SMPLB Swasta Kota Bekasi (BOSDA) : paket, 2 kali UTS, 1 Kali US, 1 kali
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan ujian sekolah, 1 kali UN, 1 paket,
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, 8.864.055.900
SMP/SMPLB Swasta Kota Bekasi
Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.044 Siswa, 1 Paket, 2 kali UTS,


SMPN 1 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.127.520.000 1.127.520.000
SMPN 1 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.272 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 2 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.373.760.000 1.373.760.000
SMPN 2 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.175 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 3 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.269.000.000 1.269.000.000
SMPN 3 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.317 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 4 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.422.360.000 1.422.360.000
SMPN 4 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.054 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 5 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.138.320.000 1.138.320.000
SMPN 5 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.141 Siswa 1 Paket, 1 kali UTS, 1
SMPN 6 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.232.280.000 1.232.280.000
SMPN 6 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
Page 4 of 248 internet dan media cetak.
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.171 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 7 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.264.680.000 1.264.680.000
SMPN 7 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.152 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 8 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.244.160.000 1.244.160.000
SMPN 8 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.170 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 9 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.263.600.000 1.263.600.000
SMPN 9 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.172 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 10 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.265.760.000 1.265.760.000
SMPN 10 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.163 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 11 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.256.040.000 1.256.040.000
SMPN 11 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.185 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 12 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.279.800.000 1.279.800.000
SMPN 12 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.149 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 13 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.240.920.000 1.240.920.000
SMPN 13 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.158 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 14 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.250.640.000 1.250.640.000
SMPN 14 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.129 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 15 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.219.320.000 1.219.320.000
SMPN 15 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.173 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 16 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 1.266.840.000 1.266.840.000
SMPN 16 Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Page 5 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.326 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 17 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 1.432.080.000 1.432.080.000
SMPN 17 Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.188 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 18 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 1.283.040.000 1.283.040.000
SMPN 18 Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.162 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 19 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 1.254.960.000 1.254.960.000
SMPN 19 Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.131 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 20 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 1.221.480.000 1.221.480.000
SMPN 20 Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.129 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 21 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 1.219.320.000 1.219.320.000
SMPN 21 Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.113 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 22 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 1.202.040.000 1.202.040.000
SMPN 22 Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.517 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 23 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi 1.638.360.000 1.638.360.000
SMPN 23 Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.148 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 24 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.239.840.000 1.239.840.000
SMPN 24 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.162 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 25 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.254.960.000 1.254.960.000
SMPN 25 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.156 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 26 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.248.480.000 1.248.480.000
SMPN 26 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Page 6 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.189 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 27 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.284.120.000 1.284.120.000
SMPN 27 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.093 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 28 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.180.440.000 1.180.440.000
SMPN 28 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.076 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 29 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.162.080.000 1.162.080.000
SMPN 29 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.011 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 30 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.091.880.000 1.091.880.000
SMPN 30 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada 1.080 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 31 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.166.400.000 1.166.400.000
SMPN 31 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 1.157 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
SMPN 32 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.249.560.000 1.249.560.000
SMPN 32 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 1.146 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 33 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.237.680.000 1.237.680.000
SMPN 33 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 1.152 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 34 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.244.160.000 1.244.160.000
SMPN 34 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 1.127 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 35 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.217.160.000 1.217.160.000
SMPN 35 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 1.133 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 36 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.223.640.000 1.223.640.000
SMPN 36 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
Page 7 of 248 sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 1.008 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 37 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.088.640.000 1.088.640.000
SMPN 37 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 1.089 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 38 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.176.120.000 1.176.120.000
SMPN 38 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 991 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 39 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 1.070.280.000 1.070.280.000
SMPN 39 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 775 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 40 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 837.000.000 837.000.000
SMPN 40 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan Di pada 652 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1


SMPN 41 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
proses belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 704.160.000 704.160.000
SMPN 41 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan Di pada Persiapan SMPN 347 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
42 Kota Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
belajar mengajar, Penyediaan bahan ajar, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada Penyelenggaraan UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian
Kota Bekasi Sekolah dan Ujian Nasional, Penyediaan dan 374.760.000 374.760.000
Persiapan SMPN 42 Kota Bekasi
Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan
sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi, air, listrik,
internet dan media cetak.
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Di 227 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Persiapan SMPN 43 Kota Bekasi (BOSDA) : Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Terselenggaranya proses belajar mengajar, Penyediaan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US,
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada
Kota Bekasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, 245.160.000 245.160.000
Persiapan SMPN 43 Kota Bekasi
Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 44 Kota 128 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Kota Bekasi 138.240.000 138.240.000
Persiapan SMPN 44 Kota Bekasi Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 45 Kota 128 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Kota Bekasi 138.240.000 138.240.000
Persiapan SMPN 45 Kota Bekasi Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Page 8 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 46 Kota 132 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Kota Bekasi 142.560.000 142.560.000
Persiapan SMPN 46 Kota Bekasi Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 47 Kota 114 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Kota Bekasi 123.120.000 123.120.000
Persiapan SMPN 47 Kota Bekasi Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 48 Kota 125 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Kota Bekasi 135.000.000 135.000.000
Persiapan SMPN 48 Kota Bekasi Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan Di Persiapan SMPN 49 Kota 107 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi (BOSDA) : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional pada UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Kota Bekasi 115.560.000 115.560.000
Persiapan SMPN 49 Kota Bekasi Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. Bekasi 3565 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Utara 1.215.807.600 1.215.807.600
Gugus I Kecamatan Bekasi Utara Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. Bekasi 1.904 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Utara 649.340.160 649.340.160
Gugus II Kecamatan Bekasi Utara Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 2.493 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Utara 850.212.720 850.212.720
Gugus III Kecamatan Bekasi Utara Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IV Kec. 2.860 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Utara 975.374.400 975.374.400
Gugus IV Kecamatan Bekasi Utara Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus V Kec. Bekasi 4.105 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Utara : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Utara 1.399.969.200 1.399.969.200
Gugus V Kecamatan Bekasi Utara Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VI Kec. 3.351 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Utara 1.142.825.040 1.142.825.040
Gugus VI Kecamatan Bekasi Utara Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Page 9 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VII Kec. 3.735 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Utara 1.273.784.400 1.273.784.400
Gugus VII Kecamatan Bekasi Utara Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VIII Kec. 1.543 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Utara : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Utara 526.224.720 526.224.720
Gugus VIII Kecamatan Bekasi Utara Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. 4.232 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Mustika Jaya : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Mustikajaya 1.443.281.280 1.443.281.280
Gugus I Kecamatan Mustikajaya Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. 3.923 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Mustika Jaya : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Mustikajaya 1.337.899.290 1.337.899.290
Gugus II Kecamatan Mustikajaya Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 3.079 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Mustika Jaya : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Mustikajaya 1.050.062.160 1.050.062.160
Gugus III Kecamatan Mustikajaya Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IV Kec. 5.534 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Mustika Jaya : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Mustikajaya 1.887.315.360 1.887.315.360
Gugus IV Kecamatan Mustikajaya Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. 1.933 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Rawalumbu 659.230.320 659.230.320
Gugus I Kecamatan Rawalumbu Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. 1.307 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Rawalumbu 445.739.280 445.739.280
Gugus II Kecamatan Rawalumbu Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 2.198 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Rawalu,mbu : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Rawalumbu 749.605.920 749.605.920
Gugus III Kecamatan Rawalumbu Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IV Kec. 2.117 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Rawalumbu 721.981.680 721.981.680
Gugus IV Kecamatan Rawalumbu Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Page 10 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus V Kec. 2.475 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Rawalumbu 844.074.000 844.074.000
Gugus V Kecamatan Rawalumbu Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VI Kec. 1.840 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Rawalumbu 627.513.600 627.513.600
Gugus VI Kecamatan Rawalumbu Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VII Kec. 2.182 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Rawalumbu : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Rawalumbu 744.149.280 744.149.280
Gugus VII Kecamatan Rawalumbu Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VIII Kec. 1.914 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Rawlumbu : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Rawalumbu 652.750.560 652.750.560
Gugus VIII Kecamatan Rawalumbu Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. 4.389 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bantargebang : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bantargebang 1.496.824.560 1.496.824.560
Gugus I Kecamatan Bantargebang Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. 2.826 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bantargebang : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bantargebang 963.779.040 963.779.040
Gugus II Kecamatan Bantargebang Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 1.334 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bantargebang : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bantargebang 454.947.360 454.947.360
Gugus III Kecamatan Bantargebang Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. 1.604 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Medansatria : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Oengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Medan Satria 547.028.240 547.028.240
Gugus I Kecamatan Medan Satria Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. 1.891 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Medansatria : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Oengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Medan Satria 644.906.640 644.906.640
Gugus II Kecamatan Medan Satria Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 2.106 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Medansatria : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Oengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Medan Satria 718.230.240 718.230.240
Gugus III Kecamatan Medan Satria Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Page 11 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IV Kec. 3.054 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Medansatria : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Oengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Medan Satria 1.041.563.160 1.041.563.160
Gugus IV Kecamatan Medan Satria Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. Bekasi 1.724 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Selatan 587.952.960 587.952.960
Gugus I Kecamatan Bekasi Selatan Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. Bekasi 1.487 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Selatan 507.126.480 507.126.480
Gugus II Kecamatan Bekasi Selatan Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 1.855 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Selatan 632.629.200 632.629.200
Gugus III Kecamatan Bekasi Selatan Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IV Kec. 2.632 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Selatan 897.617.280 897.617.280
Gugus IV Kecamatan Bekasi Selatan Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus V Kec. Bekasi 1.469 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Selatan : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Selatan 500.987.760 500.987.760
Gugus V Kecamatan Bekasi Selatan Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VI Kec. 4.122 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Selatan : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Selatan 1.405.766.880 1.405.766.880
Gugus VI Kecamatan Bekasi Selatan Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. Jatiasij 3.711 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Jatiasih 1.265.599.440 1.265.599.440
Gugus I Kecamatan Jatiasih Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. Jatiasij 3.503 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Jatiasih 1.194.663.120 1.194.663.120
Gugus II Kecamatan Jatiasih Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 3.560 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Jatiasij : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Jatiasih 1.214.102.400 1.214.102.400
Gugus III Kecamatan Jatiasih Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Page 12 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IV Kec. 2.509 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Jatiasij : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Jatiasih 855.669.360 855.669.360
Gugus IV Kecamatan Jatiasih Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus V Kec. Jatiasij 1.470 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Jatiasih 501.328.800 501.328.800
Gugus V Kecamatan Jatiasih Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VI Kec. 1.756 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Jatiasij : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Jatiasih 598.866.240 598.866.240
Gugus VI Kecamatan Jatiasih Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. 3.174 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Pondok Melati 1.082.460.960 1.082.460.960
Gugus I Kecamatan Pondokmelati Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. 3.960 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Pondok Melati 1.350.518.400 1.350.518.400
Gugus II Kecamatan Pondokmelati Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 2.882 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Pondokmelati : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Pondok Melati 982.877.280 982.877.280
Gugus III Kecamatan Pondokmelati Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. 2.078 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Jatisampurna 708.681.120 708.681.120
Gugus I Kecamatan Jatisampurna Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. 2.527 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Jatisampurna 861.808.080 861.808.080
Gugus II Kecamatan Jatisampurna Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 3.156 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Jatisampurna : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Jatisampurna 1.076.322.240 1.076.322.240
Gugus III Kecamatan Jatisampurna Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. 2.866 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Pondokgede 977.420.640 977.420.640
Gugus I Kecamatan Pondokgede Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Page 13 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. 6.069 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Pondokgede 2.069.771.760 2.069.771.760
Gugus II Kecamatan Pondokgede Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 3.491 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Pondokgede 1.190.570.640 1.190.570.640
Gugus III Kecamatan Pondokgede Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IV Kec. 3.010 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Pondokgede 1.026.530.400 1.026.530.400
Gugus IV Kecamatan Pondokgede Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus V Kec. 2.964 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Pondokgede : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Pondokgede 1.010.842.560 1.010.842.560
Gugus V Kecamatan Pondokgede Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. Bekasi 2.702 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Timur 921.490.080 921.490.080
Gugus I Kecamatan Bekasi Timur Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. Bekasi 3.206 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Timur 1.093.374.240 1.093.374.240
Gugus II Kecamatan Bekasi Timur Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 3.639 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Timur 1.241.044.560 1.241.044.560
Gugus III Kecamatan Bekasi Timur Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IV Kec. 2.310 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Timur 787.802.400 787.802.400
Gugus IV Kecamatan Bekasi Timur Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus V Kec. Bekasi 2.026 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Timur: Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Timur 690.947.040 690.947.040
Gugus V Kecamatan Bekasi Timur Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VI Kec. 2.111 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Timur 719.935.440 719.935.440
Gugus VI Kecamatan Bekasi Timur Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Page 14 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VII Kec. 2. 264 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS,
Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar 1 Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Timur 772.114.560 772.114.560
Gugus VII Kecamatan Bekasi Timur Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VIII Kec. 3.380 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Timur 1.152.715.200 1.152.715.200
Gugus VIII Kecamatan Bekasi Timur Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IX Kec. 2.361 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Timur: Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Timur 805.195.440 805.195.440
Gugus IX Kecamatan Bekasi Timur Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus I Kec. Bekasi 2.782 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Barat 948.773.280 948.773.280
Gugus I Kecamatan Bekasi Barat Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus II Kec. Bekasi 1.449 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Barat 494.166.960 494.166.960
Gugus II Kecamatan Bekasi Barat Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus III Kec. 3.024 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Barat 1.031.304.960 1.031.304.960
Gugus III Kecamatan Bekasi Barat Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus IV Kec. 3.224 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Barat 1.099.512.960 1.099.512.960
Gugus IV Kecamatan Bekasi Barat Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus V Kec. Bekasi 3.619 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Barat : Terselenggaranya proses belajar mengajar, Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan UTS dan US, kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,
Bekasi Barat 1.234.223.760 1.234.223.760
Gugus V Kecamatan Bekasi Barat Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor dan sekolah, Penyediaan jasa telekomunikasi,
air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VI Kec. 1.977 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Barat 674.236.080 674.236.080
Gugus VI Kecamatan Bekasi Barat Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VII Kec. 2.900 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Barat 989.016.000 989.016.000
Gugus VII Kecamatan Bekasi Barat Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Page 15 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Pendidikan di SDN Gugus VIII Kec. 1.233 Siswa 1 Paket, 2 kali UTS, 1
Bekasi Barat : Terselenggaranya proses belajar Kali US, 1 kali Ujian Sekolah, 1
mengajar, Penyediaan bahan ajar, Penyelenggaraan kali UN, 1 Paket, 1 tahun
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SDN UTS dan US, Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian
Bekasi Barat 420.502.320 420.502.320
Gugus VIII Kecamatan Bekasi Barat Nasional, Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan
sarana kantor dan sekolah, Penyediaan jasa
telekomunikasi, air, listrik, internet dan media cetak.

Pengadaan Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa Terpenuhinya kebutuhan Buku Seri Pendidikan 18 184 Set Buku Seri Pendidikan 18
Kota Bekasi 500.000.000
untuk SD se - Kota Bekasi; karakter bangsa untuk SD se - Kota Bekasi karakter bangsa untuk SD
Pengadaan Buku Seri Pendidikan 18 karakter bangsa Terpenuhinya kebutuhan Buku Seri Pendidikan 18 52 Set Buku Seri Pendidikan 18
Kota Bekasi 150.000.000
untuk SMP se - Kota Bekasi; karakter bangsa untuk SMP se - Kota Bekasi karakter bangsa untuk SMP
Terpenujinya kebutuhan Buku Pengayaan Bahasa dan 85 Set Buku Pengayaan Bahasa
Pengadaan Buku Pengayaan Bahasa dan Budaya
Kota Bekasi Budaya Indonesia untuk SMP se - Kota Bekasi dan Budaya Indonesia untuk SMP 100.000.000
Indonesia untuk SMP se - Kota Bekasi;
Terpenuhinya kebutuhan Alat peraga edukasi untuk 184 Set Alat peraga edukasi
Pengadaan Alat peraga edukasi untuk SLB; Kota Bekasi 500.000.000
SLB untuk SLB
Terpenuhinya Sistem Informasi Sekolah Terpadu 12 UPTD dan 41 SMP Negeri se-
Sistem Informasi Sekolah Terpadu; Kota Bekasi 250.000.000
Kota Bekasi
Pengadaan Alat Peraga IPA & IPS untuk SMP Kota Tersedianya Alat Peraga IPA & IPS untuk SMP Kota
Kota Bekasi -
Bekasi; Bekasi
Pengadaaan buku Ensiklopedia IPA dan IPS untuk Teersedianya buku Ensiklopedia IPA dan IPA untuk
Kota Bekasi -
SMP; SMP
Pengadaaan buku Ensiklopedia IPA, IPS dan Ilmu Tersedianya buku Ensiklopedia IPA, IPS dan Ilmu
Kota Bekasi -
Pengetahuan populer untuk SMP; Pengetahuan populer untuk SMP
Pengadaan Pralatan Komputer Penunjang Kegiatan Tersedianya Pralatan Komputer Penunjang Kegiatan
Kota Bekasi -
Belajar mengajar Berbasis ITC; Belajar mengajar Berbasis ITC
Pengadaan buku Pegangan pembina,penggalang dan Tersedianya buku Pegangan pembina,penggalang dan
Kota Bekasi -
buku Pramuka penggalang SMP; buku Pramuka penggalang SMP
Aplikasi Menulis Interaktif QWALI berbasis WEB Terlaksananya Aplikasi Menulis Interaktif QWALI
Kota Bekasi -
untuk SMP; berbasis WEB untuk SMP
Pengadaan Alat Peraga Lab IPA SMP berbasis Tersedianya Alat Peraga Lab IPA SMP berbasis
Kota Bekasi -
Kompetensi; Kompetensi
Pengadaan alat peraga Lab IPA SD berbasis Tersedianya alat peraga Lab IPA SD berbasis
Kota Bekasi -
Kompetensi; Kompetensi
Pengadaan Alat Peraga Matematika SD; Kota Bekasi Tersedianya alat peraga Matematika SD -
Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah dan Terlaksananya Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah
Kota Bekasi -
Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan ; dan Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan
Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Supervisi Kepala
Pelatihan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah; Kota Bekasi -
Sekolah
Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Terlaksananya Pelatihan Pembuatan dan Penerapan
Pembelajaran Berbasis multimedia untuk guru TK Kota Bekasi Aplikasi Pembelajaran Berbasis multimedia untuk -
dan SD: guru TK dan SD
Tersedianya Lab IPA berkonsep Fun Science untuk
Lab IPA berkonsep Fun Science untuk SMP; Kota Bekasi -
SMP
Pengadaan Ebook dan Audio Book bertema Sejarah Tersedianya Ebook dan Audio Book bertema Sejarah
Kota Bekasi -
dan Sastra Budaya untuk SD; dan Sastra Budaya untuk SD
Tersedianya Buku dan CD Interaktif Sejarah Nasional
Buku dan CD Interaktif Sejarah Nasional Indonesia; Kota Bekasi -
Indonesia
Pengadaan Alat Peraga Matematika SD 53 item; Kota Bekasi Tersedianya Alat Peraga Matematika SD 53 item 53 Item -
Pengadaan Alat Peraga IPS ( Globe Interaktif & Peta Tersedianya Alat Peraga IPS ( Globe Interaktif & Peta
Kota Bekasi -
Indonesia Interaktif ); Indonesia Interaktif )
Terlaksananya Pelatihan Design media Pembelajaran
Pelatihan Design media Pembelajaran berbasis
Kota Bekasi berbasis Multimedia untuk guru TIK SMP -
Multimedia untuk guru TIK SMP;
Pengadaan Paket buku referensi sains jenis Tersedianya Paket buku referensi sains jenis
Kota Bekasi -
Ensiklopedia untuk SMP ; Ensiklopedia untuk SMP ;
Meubelair untuk SDN dan SMPN se - Kota Bekasi ; Kota Bekasi Meubelair untuk SDN dan SMPN se - Kota Bekasi ; -
Paket Buku Referensi Nuansa Islami Jenis Paket Buku Referensi Nuansa Islami Jenis Ensiklopedia
Kota Bekasi -
Ensiklopedia untuk SD ; untuk SD ;
Paket Peralatan berbasis Sains, Teknologi, Teknis Paket Peralatan berbasis Sains, Teknologi, Teknis dan
Kota Bekasi -
dan Matematika untuk SMP ; Matematika untuk SMP ;
Paket Peralatan berbasis Sains, Teknologi, Teknis Paket Peralatan berbasis Sains, Teknologi, Teknis dan
Kota Bekasi -
dan Matematika jenis Ensiklopedia untuk SD ; Matematika jenis Ensiklopedia untuk SD ;
Paket buku referensi Pengetahuan Sosial dan Paket buku referensi Pengetahuan Sosial dan
Kota Bekasi -
Pengetahuan Umum jenis Ensiklopedia untuk SD ; Pengetahuan Umum jenis Ensiklopedia untuk SD ;
Paket Buku Referensi Nuansa Islami Jenis Paket Buku Referensi Nuansa Islami Jenis Ensiklopedia
Kota Bekasi -
Ensiklopedia untuk SMP ; untuk SMP ;
Pengadaan Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Tersedianya Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan
Kota Bekasi -
Hidup untuk SMP ; Hidup untuk SMP ;
Paket buku referensi sains,teknologi dan matematika Paket buku referensi sains,teknologi dan matematika
Kota Bekasi -
jenis ensiklopedia untuk SMP ; jenis ensiklopedia untuk SMP ;
Paket Buku Referensi Pengetahuan Sosial dan Paket Buku Referensi Pengetahuan Sosial dan
Kota Bekasi -
Pengetahuan Umum Jenis Ensiklopedia untuk SMP ; Pengetahuan Umum Jenis Ensiklopedia untuk SMP ;
Pengadaan alat peraga Praktek Pendidikan Agama Tersedianya alat peraga Praktek Pendidikan Agama
Kota Bekasi -
Islam ; Islam ;
Pengadaan buku sains, IPA IPS dilengkapi Video Pengadaan buku sains, IPA IPS dilengkapi Video
Kota Bekasi -
percobaan sani untuk SD - SMP ; percobaan sani untuk SD - SMP ;
Pengadaan Planetarium Mini untuk SD dan SMP ; Kota Bekasi Tersedianya Planetarium Mini untuk SD dan SMP ; -
Sarana belajar dengan metode Digital Learning untuk Sarana belajar dengan metode Digital Learning untuk
Kota Bekasi -
SMP ; SMP ;
Pengadaan buku pengembangan, pembina, Tersedianya buku pengembangan, pembina,
Kota Bekasi Page 16 of 248 -
penggalang SMP ; penggalang SMP ;
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pengadaan buku ensiklopedia IPA & IPS dan ilmu Tersedianya buku ensiklopedia IPA & IPS dan ilmu
Kota Bekasi -
pengetahuan populer untuk SMP; pengetahuan populer untuk SMP;
Pengadaan buku seri pendidik 18 karakter bangsa Tersedianya buku seri pendidik 18 karakter bangsa
Kota Bekasi -
untuk SMP se - Kota Bekasi untuk SMP se - Kota Bekasi
Lomba Pengamalan Pendidikan Agama Islam untuk Terlaksananya Pengamalan Pendidikan Agama Islam,
Kota Bekasi 7 Cabang -
SD/MI Negeri Swasta 2 Event
Terpilihnya Santriwan/Wati terbaik cabor kota Bekasi,
Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pondok
Kota Bekasi Turut sertanya kontingen kota Bekasi pada Porseni 10 Cabang Olah Raga/Seni -
Pesantren (PORSENI) PONTREN)
Potren Tk. Kota dan Wilayah II Jabar
Pengadaan Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia Tersediannya Buku Bahasa Indonesia untuk SD/MI (1
Kota Bekasi 280.978 Siswa -
untuk SD/MI Set/Siswa)
Pengadaan Buku Teks Semua Mata Pelajaran untuk Tersedianya Buku Teks Semua Mata untuk SMP (1
Kota Bekasi 200 Set -
SMP Set/Siswa)
Pengadaan Alat Praktek IPA SMP Kota Bekasi Tersedianya Pengadaan Alat Praktek IPA SMP 67 Paket -
Pengadaan Buku Pengayaan Mata Pelajaran yang di Tersedianya Buku Pengayaan Mata Pelajaran yang di
Kota Bekasi 40.034 Siswa -
US kan Untuk Siswa SD/MI US kan Untuk Siswa SD/MI
Pengadaan Buku Referensi untuk SD/MI 100 Judul Terpenuhinya Kebutuhan Buku Referensi untuk
Kota Bekasi 200 Set -
Buku SD/MI
Pengadaan Buku Referensi untuk SMP/MTs 20 Judul Terpenuhinya Kebutuhan Buku Referensi untuk
Kota Bekasi 43 Set -
Buku SMP/MTs
Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana Komputer Pada
Pengadaan Komputer SMP Kota Bekasi 5 Paket -
SMP Kota Bekasi
Gebyar Pendidikan Agama Islam FKG PAI pada Tk. Terselenggaranya Gebyar Pendidikan Agama Islam
Kota Bekasi 2 Event -
KOTA dan Propinsi FKG PAI pada Tk. KOTA dan Propinsi
Terselenggaranya Pekan Keterampilan dan seni PAI
Pekan Keterampilan dan seni PAI (Seni PAI)
Kota Bekasi (Seni PAI) SD/SMP/SMA/SMK Tk. Kota dan Propinsi 2 Event -
SD/SMP/SMA/SMK Tk. Kota dan Propinsi
Pesantren Kilat ramadhan Siswa-siswi SD, SMP, SMA, Terselenggaranya Pesantren Kilat ramadhan Siswa-
Kota Bekasi 400 Orang -
dan SMK siswi SD, SMP, SMA, dan SMK
Jambore ROHIS Siswa/I SMA dan SMK Tk. Kota Terselenggaranya Jambore ROHIS Siswa/I SMA dan
Kota Bekasi 200 Orang -
Bekasi SMK Tk. Kota Bekasi
Bantuan oprasional FKG PAI TK Kota Bekasi Tersedianya Bantuan biaya oprasional FKG PAI TK 12 Bulan -
Bantuan Oprasional RA Kota Bekasi Tersedianya Bantuan Oprasional RA 12 Bulan -
Workshop peningkatan mutu Guru PAI Kota Bekasi Meningkatnya Mutu Guru PAI 200 Guru -
Pekan Olahraga dan Seni santri Diniyah takmiliyah Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni santri Diniyah
Kota Bekasi 2 Event -
(Porsadin) Tk. Kota dan Propinsi takmiliyah (Porsadin) Tk. Kota dan Propinsi
Kemah santri Pondok Pesantren Tk. Kota dan Terlaksananya Kemah santri Pondok Pesantren Tk.
Kota Bekasi 200 Orang -
Propinsi Kota dan Propinsi
Paket Pembelajaran Peralatan IPA Terpadu Berbasis
Kota Bekasi -
Sensor IT untuk Tingkat SMP ;
Peningkatan Karakter Siswa Melalui Pengadaan KIT
Kota Bekasi -
Agama Islam Anak Saleh untuk Sekolah Dasar ;
Pendidikan Peningkatan layanan Kualifikasi Tutor Paket A, B, C, 85 %
Pendidikan melalui wajib Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi 76 %
belajar 12 Tahun untuk
Program Pendidikan Non Formal 2.550.000.000
mendukung peningkatan
pencapaian rata-rata lama
sekolah dan tingkat kelulusan
Akreditasi TK, LKP, PKBM Kota Bekasi Terakreditasinya TK, LKP dan PKBM di Kota Bekasi 50 TK, 10 PKBM, 15 LKP 75.000.000 75.000.000
Terpenuhinya kebutuhan Meubelair UPTD PNFI dan 90 Set Meja Kursi Staf UPTD PNFI
Pengadaan Meubelair UPTD PNFI dan PAUD; Kota Bekasi PAUD dan 960 set meja kursi PAUD 1.000.000.000

Pelatihan Kompetensi Pedagogik Bagi Tutor Paket Meningkatnya Kompetensi Pedagogic bagi Tutor 65 Orang x 3 hari
Kota Bekasi 150.000.000 150.000.000
ABC Paket ABC
Terpilihnya juara Lomba Peserta Didik kursus usia 17- 2 Event Tingkat Kota Bekasi &
Penyelenggaraan Lomba Peserta didik, kelembagaan 21, Lomba Kelembagaan Kursus, Lomba PTK, serta Tingkat Prop. Jabar, 14 jenis
Kota Bekasi 300.000.000 300.000.000
Kursus PTK PAUDNI dan Pameran Kursus terwakilinya Kota Bekasi pada lomba Tk. Prop. Jawa cabang lomba, 1 kali pameran
Barat.
Meningkatnya kemampuan manajerial Pimpinan LKP 50 Orang x 3 hari
Pelatihan Kelembagaan LKP Kota Bekasi 125.000.000 125.000.000
di Kota Bekasi
Terselenggaranya Gelar Karya Hari Aksara 80 Orang, 1 event Tingkat
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional Kota Bekasi 150.000.000 150.000.000
International Tingkat Propinsi Propinsi selama 3 hari
Terlaksananya Pembelajaran Pendidikan Bagi Warga 220 Siswa x 12 bulan x
Beasiswa Miskin bagi Warga Belajar Paket B dan C Kota Bekasi 550.000.000 550.000.000
Belajar Miskin Kejar Paket B dan C Rp.170.000
Terselenggaranya UN Kesetaraan Paket A, B dan C. Paket A : 296 Orang, Paket B :
Penyelenggaraan UN Kesetaraan Paket A, B, C Kota Bekasi 200.000.000 200.000.000
774 Orang, Paket C :1577 orang
Workshop Peningkatan Kompetensi Tutor Terlaksananya Workshop Peningkatan Kompetensi
Kota Bekasi 150 Orang -
Kesetaraan dalam Konteks Pembelajaran; Tutor Kesetaraan dalam Konteks Pembelajaran
Terlaksananya Workshop Peningkatan Manajerial
Workshop Peningkatan Manajerial Pengelola PKBM; Kota Bekasi 100 Orang -
Pengelola PKBM
Terlaksananya Workshop Penyusunan Instrumen
Workshop Penyusunan Instrumen pengendali Mutu
Kota Bekasi pengendali Mutu PNFI bagi Pemilik PAUD dan Dikmas 26 Orang -
PNFI bagi Pemilik PAUD dan Dikmas;
Workshop Pembuatan bahan ajar Paket B oleh UPTD Terlaksananya Workshop Pembuatan bahan ajar
Kota Bekasi -
SKB Kota Bekasi; Paket B oleh UPTD SKB Kota Bekasi
Workshop Pembuatan bahan ajar Paket C oleh UPTD Terlaksananya Workshop Pembuatan bahan ajar
Kota Bekasi -
SKB Kota Bekasi; Paket C oleh UPTD SKB Kota Bekasi
Workshop pembuatan bahan ajar PAUD oleh UPTD
Kota Bekasi -
SKB Kota Bekasi ;
Pengadaan Meubelair Bidang PNFI, UPTD PNFI dan Tersedianya Meubelair UPTD PNFI dan UPTD SKB
Kota Bekasi 20 Meja -
UPTD SKB
Peningkatan Kinerja Tutor Paket ABC Kota Bekasi Laporan Kinerja tutor Paket ABC dalam KBM 280 Orang -
Page 17 of 248
Terselenggaranya pengelolaan manajemen Pusat KBM
Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kota Bekasi 70 Pengelola PKBM -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Lomba Terselenggaranya Uji Kompetensi dan Lomba
Kreativitas Lembaga Kursus dan Warga Belajar Kota Bekasi Kreativitas Lembaga Kursus dan Warga Belajar 6 Lembaga -
Lembaga Kursus Lembaga Kursus 20 UJK
Terselenggaranya Lomba Cerdas Trampil (LCT) Paket
Lomba Cerdas Trampil (LCT) Paket ABC dan KF Kota Bekasi 12 PKBM -
ABC dan KF 4 Jenis Lomba
peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Guru SD yang sertifikasi, 49.50 %
masyarakat melalui aksesibilitas pendidikan untuk Kependidikan Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI 55 %
pengembangan aksesibilitas mendukung pencapaian rata- terhadap bidang studi yang diajarkan,
dan kualitas layanan rata lama sekolah dan indeks Guru SMP/MTs yang sertifikasi, 61.50 %
pendidikan, kesehatan, dan pendidikan Kota Bekasi Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs 80 %
48.140.580.000
layanan sosial lainnya terhadap bidang studi yang diajarkan,
Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi, 54.50 %
Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru 84 %
SMA/SMK/MA terhadap bidang studi yang diajarkan

Terpilihnya Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi TK, 2 Event Tingkat Kota Bekasi &
Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Kota Bekasi 250.000.000 250.000.000
SD, dan SMP tingkat kota bekasi dan propinsi Tingkat Provinsi Jabar
Terlaksannya Peniliaan Kinerja Kepala sekolah SD dan 485 Penilaian Kinerja Kepala
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP Kota Bekasi 250.000.000 250.000.000
SMP Negeri Kota Bekasi Sekolah (PKKS)
Meningkatnya Kinerja Guru Honorer pada 4.235 Orang
Peningkatan Kinerja Guru Honorer RA / MDA / MI /
Kota Bekasi RA/MDA/MI/MTs/MA dalam pelaksanaan Kegiatan 25.791.150.000 25.791.150.000
MTs / MA
Belajar Mengajar (KBM)
Sinergitas Pengembangan Kompetensi Pengawas Meningkatnya Kompetensi Pengawas SD dan SMP 10 Kali Raker, 1 Pelatihan, 1
Kota Bekasi 400.000.000 400.000.000
SD,SMP dan Penilik dalam pelaksanaan tugas Diseminasi
Peningkatan Kinerja Guru Honorer Meningkatnya Kinerja Guru Honorer (GTY) pada 4.327 Guru
Kota Bekasi 18.299.430.000 18.299.430.000
SD/SMP/SMA/SMK SD/SMP/SMA/SMK dalam pelaksanaan KBM
Sinergitas Peningkatan Kompetensi Guru SD Melalui Meningkatnya kompetensi Guru SD dan terpilihnya 150 guru selama 3 hari
Kota Bekasi 350.000.000 350.000.000
KKG juara dalam lomba KKG Tk. Kota Bekasi
Sinergitas Peningkatan Kompetensi Guru SMP Meningkatnya kompetensi Guru SMP di Kota Bekasi 160 guru selama 3 hari
Kota Bekasi 400.000.000 400.000.000
melalui MGMP
Diklat Calon Kepala SD/SMP dan Calon Pengawas Terselenggaranya Seleksi dan Diklat Calon Kepala 19 Calon Pengawas 44 Calon
Kota Bekasi 800.000.000 800.000.000
SD/SMP SD/SMP dan Calon Pengawas SD/SMP Kepsek
Pelatihan Model Pembelajaran Al-Quran 24 Jam Bisa Meningkatnya kemampuan guru PAI dalam 70 Orang x 2 hari
Kota Bekasi 150.000.000 150.000.000
Untuk Guru PAI SD Pembelajaran Al-Quran 24 Jam Bisa
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi guru Meningkatnya kemampuan guru SD dan SMP dalam 164 Orang x 2 hari
Kota Bekasi 300.000.000 300.000.000
SD dan SMP Implementasi Kurikulum 2013
Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Meningkatnya kemampuan guru TIK SMP dalam 150 orang
Pembelajaran Berbasis multimedia untuk guru TIK Kota Bekasi Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran 200.000.000
SMP; Berbasis multimedia.
Pelatihan Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Meningkatnya kemampuan guru SD dalam Pelatihan 150 orang
Pembelajaran Berbasis multimedia untuk guru TIK Kota Bekasi Pembuatan dan Penerapan Aplikasi Pembelajaran 200.000.000
SD: Berbasis multimedia
Meningkatnya kemampuan manajerial kepala 446 Sekolah
Workshop Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta ; Kota Bekasi 750.000.000
SMP/MTs di Kota Bekasi
Peningkatan Kemampuan IT bagi guru SMA/SMK ; Kota Bekasi Meningkatnya Kemampuan IT bagi guru SMA/SMK ; -
Workshop Kepala SMP/MTS Negeri dan Swasta ( 446 Meningkatnya Workshop Kepala SMP/MTS Negeri dan
Kota Bekasi -
Sekolah ) ; Swasta ( 446 Sekolah ) ;
Lomba Kepsek Berprestasi SMA dan SMK Tk.Kota
Bekasi, Lomba Guru Berprestasi SMA dan SMK Tk.Kota
Bekasi, Lomba siswa Berprestasi SMA/SMK Tk.Kota
Pemilihan Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan Bekasi, Lomba Pengawas Berprestasi SMA/SMK
Kota Bekasi 2 event -
Pengawas Berprestasi Jenjang SMA / SMK Tk.Kota Bekasi, Ikut Sertanya Kontingen/Tim Kota
Bekasi dalam lomba guru, siswa dan pengawas
berprestasi jenjang SMA/SMK Tk.Provinsi

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan pada Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kependidikan pada
Kota Bekasi 98 Orang -
UPTD dan Sekolah UPTD dan Sekolah
Tesedianya Data Guru non PNS yang akan menerima
Pelayanan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional tunjangan, Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan
Kota Bekasi 1 Kegiatan -
Guru Non PNS Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional Guru

Terlaksananya Apresiasi Kompetensi dan Porseni


Apresiasi Kompetensi dan Porseni Guru Kota Bekasi 2 cabang -
Guru
Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Terlaksananya Peningkatan Kualifikasi Pendidikan
Kota Bekasi 80 Orang -
Bidang Studi yang diajarkan Guru Terhadap Bidang Studi yang diajarkan
Lomba Inovasi Pembelajaran di Kelas bagi Guru SD Terselenggaranya Lomba Inovasi Pembelajaran di
Kota Bekasi 1 Event -
dan SMP Kelas bagi Guru SD dan SMP
Terselenggaranya Lomba Kompetensi Guru Tingkat SD
Lomba Kompetensi Guru Tingkat SD dan SMP Kota Bekasi 1 event -
dan SMP
Lomba karya Tulis ilmiah Kreatifitas Teknologi Bagi Terselenggaranya karya Tulis ilmiah Kreatifitas
Kota Bekasi 3 Peringkat -
Siswa SD dan SMP Teknologi Bagi Siswa SD dan SMP
Terselenggaranya Lomba Cerdas cermat, Calistung dan
Lomba Cerdas cermat, Calistung dan Pidato B. Inggris
Kota Bekasi Pidato B. Inggris Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK 12 Kecamatan -
Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK
Terlaksananya Pelatihan Guru Paud Berbasis Karakter
Pelatihan Guru dan Tutor Paud Berbasis Karakter Kota Bekasi 100 Orang -
peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan SMK Terakreditasi, 69 %
masyarakat melalui aksesibilitas pendidikan untuk SMA/MA Terakreditasi, 74 %
pengembangan aksesibilitas mendukung pencapaian rata- SMP/MTS Terakreditasi, 74 %
4.100.000.000
dan kualitas layanan rata lama sekolah dan indeks SD/MI Terakreditasi 69 %
pendidikan, kesehatan, dan pendidikan Kota Bekasi
layanan sosial lainnya
Page 18 of 248
Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi Tahun Tersusunnya Profil Pembangunan Pendidikan Kota 600 eksemplar, untuk skpd, kec,
Kota Bekasi 250.000.000
2013-2017 Bekasi Tahun 2013-2017 uptd dan sekolah
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersusunnya dokumen Evaluasi Diri Sekolah dan 1 Dokumen Evaluasi Diri Sekolah
Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan
Evaluasi Diri SPM Pendidikan Kota Bekasi( Se-Kota Bekasi, dan 1 Dokumen
Penyusunan Evaluasi Diri SPM Pendidikan Kota Kota Bekasi 250.000.000
evaluasi Diri SPM Pendidikan
Bekasi
Kota Bekasi
Akreditasi SD dan SMP Kota Bekasi Terakreditasinya SD dan SMP Di Kota Bekasi 30 SD dan 20 SMP 300.000.000
Pengadaan Buku Raport Kota Bekasi Terpenuhinya kebutuhan Buku Raport SD dan SMP 75.000 Buku Raport 750.000.000
Sinergitas Pengendalian dan Evaluasi Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 1 Dokumen
Kota Bekasi 300.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Bekasi
Meningkatnya kemampuan pengelola asset dalam 487 Orang
Workshop Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Kota Bekasi 600.000.000
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
Jumlah siswa yang dilayani PPDB Online, Juknis PPDB, 74.500 Pendaftar
Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Kota Bekasi Juknis PPDB SD,SMP, SMA, SMK, Juklak Walikota ttg 400.000.000 400.000.000
PPDB Online, ID Card
Terselenggaranya Forum SKPD, Rapat kerja Intern 1 x Forum SKPD, 2 hari rapat
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan di
Kota Bekasi Dinas Pendidikan dan Tersusunnya Dokumen rencana kerja, dan 20 buah dokumen 350.000.000 350.000.000
Kota Bekasi
kerja Dinas Pendidikan Tahun 2018, RENJA
Tersedianya data Ensys 2017, terlatihnya Operator 1 Paket data Ensys, sewa
Pengelolaan dan Pembinaan sistem Informasi
Kota Bekasi Ensys Bandwith 12 bulan, 400 Orang x 800.000.000 800.000.000
Pendidikan (ensys) bagi Operator Sekolah
2 hari
Penyusunan Buku Profil Pendidikan Kota Bekasi Tersusunnya buku Profil Pendidikan Kota Bekasi 300 exemplar, untuk skpd, kec,
Kota Bekasi 100.000.000 100.000.000
Tahun 2016 uptd dan sekolah
Pengadaan Buku Ekstrakurikuler Wajib Kurikulum
Kota Bekasi -
2013 ;
Sistem Informasi sekolah terpadu ; Kota Bekasi -
Penataan Kelembagaan dalam rangka Reformasi Tertatanya Kelembagaan Dinas Pendidikan Kota
Kota Bekasi 1 Dokumen -
Birokrasi Bekasi yang Efisien dan Efektif
Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan dan Beban
Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kota Bekasi 1 Dokumen -
Kerja
Peningkatan Kompetensi Pegawai Kantor Disdik Kota Bekasi Meningkatnya Kompetensi Pegawai Kantor Disdik 170 Pegawai -
Kesehatan 388.435.895.410
peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas layanan
masyarakat melalui kesehatan melalui pengembangan
pengembangan aksesibilitas dan SDM pembangunan infrastruktur Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100% 12.600.000.000
kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan sistem layanan puskesmas
kesehatan, dan layanan sosial kesehatan untuk meningkatkan
lainnya pencapaian indeks kesehatan
Tersedianya operasional kantor; Pendistribusian obat
Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian Obat dan ke puskesmas; Tersedianya laporan monitoring obat
Alat Kesehatan Monitoring Obat dan Alat Kesehatan ke puskesmas; Tersedianya laporan pemusnahan obat; 12 Bulan;12 Bulan;12 Bulan;1
Kota Bekasi 600.000.000 600.000.000
di Puskesmas Pada UPTD POP/PF Dinas Kesehatan Tersedianya laporan penerimaan obat dan perbekelan Laporan;1 Laporan;12 Bulan
Kota Bekasi kesehatan; Tersedianya laporan stock opname obat
dan alat kesehatan
Tersedianya Laporan monev manajemen pelayanan
Pengadaan Obat dan Pelayanan Farmasi (APBD
Kota Bekasi farmasi; Tersedianya obat dan perbekalan untuk UPTD 1 Laporan;1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000
pendamping DAK)
Puskesmas
Pelayanan Kesehatan Farmasi (DAK FISIK) Kota Bekasi Tersedianya obat dan perbekalan utk UPTD Puskesmas 18 bulan 7.000.000.000 7.000.000.000

peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas layanan


masyarakat melalui kesehatan melalui pengembangan 100 %
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus
pengembangan aksesibilitas dan SDM pembangunan infrastruktur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat diberikan oleh sarana kesehatan di Kab/Kota, 75.746.364.410
kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan sistem layanan 100 %
cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
kesehatan, dan layanan sosial kesehatan untuk meningkatkan
lainnya pencapaian indeks kesehatan
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 Bulan;1 Kelurahan;
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Bekasi Utara 150.000.000 440.000.000
Puskesmas Teluk Pucung dan jasa kebersihan);
1 paket
Terlaksananya Persiapan Akreditasi
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Selatan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;1 Kelurahan 100.000.000 490.000.000
Puskesmas Pekayon Jaya
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 Bulan;3 Kelurahan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik , air,
Bantargebang 500.000.000 770.000.000
Puskesmas Bantar Gebang dan jasa kebersihan);
12 bulan
Terlaksananya Sewa Gedung
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Selatan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan 100.000.000 330.000.000
Puskesmas Jakamulya
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Pondokgede kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;2 Kelurahan 200.000.000 660.000.000
Puskesmas Pondokgede
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Pondok Melati kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;3 Kelurahan; 200.000.000 450.000.000
Puskesmas Jati Warna
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Utara kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;1 Kelurahan; 100.000.000 375.000.000
Puskesmas Marga Mulya
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 Bulan;4 Kelurahan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik , air,
Jatisampurna 600.000.000 715.000.000
Puskesmas Jati Sampurna dan jasa kebersihan);
12 bulan
Terlaksananya Sewa Gedung
Page 19 of 248 Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Barat kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik , air, 12 bulan;1 Kelurahan; 250.000.000 330.000.000
Puskesmas Bintara
dan jasa kebersihan); Sewa Gedung
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan


Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Rawalumbu kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan; 100.000.000 388.410.000
Puskesmas Bojong Menteng
dan jasa kebersihan);
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Timur 16667 jiwa 1.324.595.212 1.324.595.212
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Duren Jaya
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Timur 23069 jiwa 1.470.288.526 1.470.288.600
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Karang Kitri
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rawalumbu 12777 jiwa 844.218.100 1.021.503.900
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Bojong Menteng
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rawalumbu 25058 jiwa 1.766.325.867 1.944.000.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Bojong Rawalumbu
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rawalumbu 19396 jiwa 1.332.988.170 1.466.286.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Pengasinan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Jatisampurna 38033 jiwa 2.484.130.905 2.732.544.100
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jati Sampurna
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Pondokgede 47783 jiwa 3.561.085.238 3.561.085.300
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Pondok Gede
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 bulan;1 Kelurahan,
kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD dan jasa kebersihan);
Bekasi Utara 12 bulan;1 Kelurahan, 400.000.000 330.000.000
Puskesmas Harapan Baru Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah
12 bulan
kerja puskesmas; sewa gedung
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 bulan;1 Kelurahan,
kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD dan jasa kebersihan);
Bekasi Utara 12 bulan;1 Kelurahan, 300.000.000 330.000.000
Puskesmas Perwira Tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah
12 bulan
kerja puskesmas.
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 bulan;1 Kelurahan,
kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD dan jasa kebersihan);
Jatisampurna 12 bulan;1 Kelurahan, 300.000.000 330.000.000
Puskesmas Jati Ranggon Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah
12 bulan
kerja puskesmas.
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Barat kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan; 100.000.000 388.000.000
Puskesmas Kota Baru
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 bulan;1 Kelurahan,
kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD dan jasa kebersihan);
Mustikajaya 12 bulan;1 Kelurahan, 300.000.000 300.000.000
Puskesmas Pedurenan Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah
12 bulan
kerja puskesmas.
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 bulan;1 Kelurahan,
kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD dan jasa kebersihan);
Bekasi Selatan 12 bulan;1 Kelurahan, 300.000.000 300.000.000
Puskesmas Jaka Setia Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah
12 bulan
kerja puskesmas.
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 bulan;1 Kelurahan,
kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD dan jasa kebersihan);
Bantargebang 12 bulan;1 Kelurahan, 300.000.000 330.000.000
Puskesmas Ciketing Udik Tersedianya pelayanan kesehatan dasar;
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di
12 bulan
wilayah kerja puskesmas.
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 bulan;1 Kelurahan,
kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD dan jasa kebersihan);
Medan Satria 12 bulan;1 Kelurahan, 300.000.000 330.000.000
Puskesmas Kali Baru Tersedianya pelayanan kesehatan dasar'
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah
12 bulan
kerja puskesmas.
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan,
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD dan jasa kebersihan); 12 bulan;1 Kelurahan,
Mustikajaya 450.000.000 330.000.000
Puskesmas Cimuning Tersedianya pelayanan kesehatan dasar; 12 bulan;1 Kelurahan,
Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di wilayah 12 bulan
kerja puskesmas; Terlaksananya sewa gedung
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Barat kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan 100.000.000 350.000.000
Puskesmas Kranji
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Timur kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan 100.000.000
Puskesmas Wisma Jaya
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Page 20 of 248
Mustikajaya kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;2 Kelurahan 200.000.000 440.000.000
Puskesmas Mustika Jaya
dan jasa kebersihan);
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan


Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Timur kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan 100.000.000 726.000.000
Puskesmas Karang Kitri
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 Bulan;3 Kelurahan;
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Medan Satria 300.000.000 583.000.000
Puskesmas Pejuang dan jasa kebersihan);
1 paket
Terlaksananya persiapan akreditasi
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Utara kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan 100.000.000 440.000.000
Puskesmas Seroja
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Timur kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan 100.000.000 330.000.000
Puskesmas Aren Jaya
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 Bulan;1 Kelurahan;
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Pondok Melati 100.000.000 350.000.000
Puskesmas Jati Rahayu dan jasa kebersihan);
1 paket
Terlaksananya persiapan akreditasi
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 Bulan;1 Kelurahan;
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Bekasi Selatan 150.000.000 415.280.800
Puskesmas Perumnas II dan jasa kebersihan);
1 paket
Terlaksananya persiapan akreditasi
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Timur kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan 100.000.000 380.000.000
Puskesmas Duren Jaya
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
4 Kelurahan;12 Bulan;
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Jatiasih 300.000.000 330.000.000
Puskesmas Jati Asih dan jasa kebersihan);
1 paket
Terlaksananya persiapan akreditasi
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Pondokgede kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;1 Kelurahan 100.000.000 330.000.000
Puskesmas Jati Makmur
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 Bulan;1 Kelurahan;
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Bekasi Barat 100.000.000 385.000.000
Puskesmas Rawa Tembaga dan jasa kebersihan);
1 paket
Terlaksananya persiapan akreditasi
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
12 Bulan;1 Kelurahan;
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air,
Rawalumbu 250.000.000 420.105.000
Puskesmas Pengasinan dan jasa kebersihan); Terlaksananya persiapan
1 paket
akreditasi
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Jatiasih kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 bulan;2 Kelurahan 200.000.000 400.000.000
Puskesmas Jatiluhur
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Rawalumbu kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;1 Kelurahan 100.000.000 440.000.000
Puskesmas Bojong Rawa Lumbu
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Selatan kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;1 Kelurahan 100.000.000 330.000.000
Puskesmas Marga Jaya
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Utara kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;1 Kelurahan 100.000.000 495.000.000
Puskesmas Kali Abang Tengah
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Bekasi Barat kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;1 Kelurahan 100.000.000 375.000.000
Puskesmas Bintara Jaya
dan jasa kebersihan);
Tersedianya Penunjang Operasional pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD
Pondokgede kesehatan (jasa telekomunikasi, internet, listrik, air, 12 Bulan;2 Kelurahan 200.000.000 700.000.000
Puskesmas Jati Bening
dan jasa kebersihan);
Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat Tk. Kota;
Lomba Sekolah Sehat Kota Bekasi Tahun 2017 Kota Bekasi Keikutsertaan Lomba Sekolah Sehat Tk. Bakorwil; 1 Kegiatan;1 Kegiatan;1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000
Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat Tk. Provinsi
Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan
1 dokumen;
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Kota Bekasi 100.000.000 250.000.000
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Menular;
1 laporan
Tersedianya data dasar Program PTM
Tersedianya laporan SISKOHATKES di KBIH se Kota
Bekasi; Cakupan pemeriksaan dan pelayanan 1 Laporan;
kesehatan bagi calon jemaah haji;
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Kota Bekasi 200.000.000 300.000.000
Tersedianya Laporan Monev Pelaksanaan pelayanan 100 %;
kesehatan jemaah haji di Puskesmas dan KBIH se Kota 1 Laporan
Bekasi
Tersedianya IKM; 40 Laporan;
Tersedianya Laporan Bulanan Sistem Informasi 12 Bulan;
Puskesmas (SIP); Tersusunnya Laporan informasi 1 Laporan;
Pengelolaan Informasi Kesehatan Kota Bekasi kesehatan Kota Bekasi ke kementrian kesehatan; 400.000.000 440.000.000
Pelatihan Operator SIP di Puskesmas ; Pemeliharaan 19 Puskesmas;
Web Dinas Kesehatan ; 1 Paket;
Tersusunnya Profil Dinas Kesehatan Tahun 2016 1 Dokumen

Page 21 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pelayanan Imunisasi rutin di puskesmas;


Pelayanan imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak
39 Puskesmas;
Sekolah (BIAS) oleh puskesmas;
39 Puskesmas;
Tersedianya laporan koordinasi pelayanan imunisasi
Pengendalian Penyelenggaraan Imunisasi di Kota 1 Laporan Pelayanan Imunisasi
Kota Bekasi di Rumah Sakit; 200.000.000 251.247.500
Bekasi di RS;
Tersedianya laporan penatalaksanaan KIPI,
1 Laporan KIPI,
Terlaksananya pemberian imunisasi tambahan campak
39 Puskesmas
dengan sasaran usia 9 bulan sampai 15 tahun
(Kampanye Campak)
Pelatihan Perkesmas; 39 Tenaga Puskesmas;
Optimalisasi Penyelenggaraan Perawatan Kesehatan
Kota Bekasi Pendampingan Perkesmas; 15 Puskesmas; 50.000.000 50.000.000
Masyarakat (PERKESMAS)
Tersusunnya Evaluasi Penyelenggaraan Perkesmas 1 Laporan
Terlaksananya Posko terpadu di Posko Center PGP Jati
Asih, Terlaksananya Posko bencana, 1 Lokasi,
Terlaksananya kegiatan Tim Penilai Cepat saat 12 orang,
Penanganan Masalah Kesehatan Korban Bencana Kota Bekasi kejadian dan pasca, Terlaksananya posko 2 orang 2 hari, 120.000.000 133.410.000
pendampingan di lokasi yang tidak tercover oleh 12 orang,
puskesmas, 39 Lokasi
Terlaksananya Monev Posko Korban Bencana
Tersedianya Penunjang Operasional labkesda; 12 bln;
Tersedianya pelayanan pemeriksaan sampel 6500 sample;
Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi laboratorium; Tersedianya reagent dan paket bahan 3907 uji sample; 400.000.000 600.000.000
kimia untuk pemeriksaan kimia lingkungan;
Terlaksananya pemeriksaan kimia dan mikrobiologi; 3800 uji sample
Tersedianya laporan kesekretariatan kota sehat;
1 Laporan;
Tersusunnya program kerja forum komunikasi
Kesekretariatan Tim Pembina Kota Bekasi Sehat Kota Bekasi 12 Kecamatan; 400.000.000 600.000.000
kecamatan sehat; Tersusunnya program kerja
56 Kelurahan
kelurahan sehat
Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan Jiwa;
39 Orang;
Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan
39 Orang;
Laboratorium; Terselenggaranya Bimtek Program
39 Orang;
Kesehatan Tradisional; Tersusunnya Laporan Monev
1 Lap Monev YanKeSus di
Kesehatan Khusus di Puskesmas; Terselenggaranya
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Kota Bekasi Puskesmas; 200.000.000 100.000.000
Bimtek Program Kesehatan Olah Raga;
39 Orang;
Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan Kerja;
39 Orang;
Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan indra;
39 Orang;
Terselenggaranya Bimtek Program Kesehatan gigi dan
39 Orang
mulut
Tersedianya posko kesehatan P3K hari besar
Pelayanan POSKO Kesehatan Kota Bekasi 12 Kecamatan 250.000.000 275.000.000
keagamaan / tahun baru dan lainnya
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Pondokgede 21068 jiwa 1.408.763.815 1.408.763.900
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jati Makmur
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Pondok Melati 26071 jiwa 1.893.206.117 1.893.206.200
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jati Rahayu
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Pondokgede 26854 jiwa 1.681.897.399 2.018.276.900
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jati Bening
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Pondok Melati 21760 jiwa 1.566.458.387 2.136.000.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jati Warna
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Medan Satria 40163 jiwa 2.790.519.727 2.790.519.800
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Pejuang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Barat 17956 jiwa 1.164.147.389 2.000.000.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Bintara Jaya
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Barat 11312 jiwa 976.442.880 1.182.000.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Kota Baru
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Barat 25510 jiwa 1.686.765.990 1.686.766.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Bintara
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Barat 19301 jiwa 1.347.492.810 1.630.849.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Kranji
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bantargebang 26925 jiwa 1.797.342.012 1.797.342.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Bantar Gebang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Mustikajaya 57799 jiwa 3.719.385.332 4.491.328.900
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Mustika Jaya
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Barat 24560 jiwa 1.846.577.877 1.846.577.900
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Rawa Tembaga
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Selatan 17751 jiwa 1.229.131.473 1.229.131.500
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Perumnas II
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Selatan 7573 jiwa 539.214.262 593.135.700
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Marga Jaya
Page 22 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat


Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Selatan 18941 jiwa 1.352.454.266 1.487.700.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jaka Mulya
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Selatan 19630 jiwa 1.292.380.957 1.292.381.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Pekayon Jaya
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Utara 6439 jiwa 511.258.482 511.258.500
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Marga Mulya
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Utara 25709 jiwa 1.874.101.099 1.874.101.100
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Seroja
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di bekasi utara 26749 jiwa 1.833.572.966 2.180.000.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Teluk Pucung
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Utara 31642 jiwa 2.213.406.359 2.434.747.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Kali Abang Tengah
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Jatiasih 58111 jiwa 3.811.574.738 3.811.574.800
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jati Asih
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Jatiasih 19160 jiwa 1.261.217.833 1.270.000.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jati Luhur
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Timur 21663 jiwa 1.511.858.994 1.829.349.400
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Aren Jaya
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Timur 13192 jiwa 958.794.228 1.358.000.000
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Wisma Jaya
Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di wilayah
Distibusi Obat dan e logistik (DAK Non Fisik) Kota Bekasi 39 Puskesmas 97.620.000 -
kerja puskesmas
Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di wilayah
BOK UKM Kab/Kota (DAK Non Fisik) Kota Bekasi 39 Puskesmas 696.762.000 -
kerja puskesmas
Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di wilayah
BOK Puskesmas (DAK Non Fisik) Kota Bekasi 39 Puskesmas 11.430.385.000 -
kerja puskesmas
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Medan Satria 0 -
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Harapan Baru
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Utara 0 -
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Perwira
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Jatisampurna 0 -
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jati Ranggon
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Mustikajaya 0 -
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Pedurenan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bekasi Selatan 0 -
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Jaka Setia
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Maasyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Bantargebang 0 -
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Ciketing Udik
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Medan Satria 0 -
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Kali Baru
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan di
untuk Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat di Mustikajaya 0 -
kelurahan wilayah kerja puskesmas
Puskesmas Cimuning
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan Masyarakat di
Medan Satria 1 Kelurahan -
Harapan Baru kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya Upaya Kesehatan Masyarakat di
Bekasi Utara 1 Kelurahan -
Perwira Kelurahan wilayah kerja Puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan Masyarakat di
Jatisampurna 1 Kelurahan -
Jati Ranggon kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan Masyarakat di
Mustikajaya 1 Kelurahan -
Pedurenan kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan Masyarakat di
Bekasi Selatan 1 Kelurahan -
Jaka Setia kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan Masyarakat di
Bantargebang 1 Kelurahan -
Ciketing Udik kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan Masyarakat di
Medan Satria 1 Kelurahan -
Kali Baru kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan Masyarakat di
Mustikajaya 1 Kelurahan -
Cimuning kelurahan wilayah kerja puskesmas
Pembinaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa
Kota Bekasi Deteksi dini gangguan jiwa di puskesmas 0.01 -
Masyarakat Kota Bekasi
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Pondokgede 2 Kelurahan - 238.480.000
Pondok Gede kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Pondokgede 1 Kelurahan - 130.130.000
Jati Makmur kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Pondokgede Page 23 of 248 2 Kelurahan - 238.491.000
Jati Bening kelurahan wilayah kerja puskesmas
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di


Pondok Melati 1 Kelurahan - 165.000.000
Jati Rahayu kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Pondok Melati 3 Kelurahan - 350.000.000
Jati Warna kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Jatisampurna 4 Kelurahan - 303.490.000
Jati Sampurna kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Jatiasih 2 Kelurahan - 200.000.000
Jatiluhur kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Jatiasih 4 Kelurahan - 325.160.000
Jati Asih kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Rawalumbu 1 Kelurahan - 260.150.000
Bojong Rawalumbu kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Rawalumbu 2 Kelurahan - 260.150.000
Pengasinan kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Rawalumbu 1 Kelurahan - 143.143.000
Bojong Menteng kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Timur 1 Kelurahan - 238.491.000
Karang Kitri kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Timur 1 Kelurahan - 155.000.000
Wisma Jaya kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Timur 1 Kelurahan - 216.810.000
Aren Jaya kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Timur 1 Kelurahan - 200.000.000
Duren Jaya kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Selatan 1 Kelurahan - 175.000.000
Pekayon Jaya kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Selatan 1 Kelurahan - 216.810.000
Jaka Mulya kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Selatan 1 Kelurahan - 130.130.000
Marga Jaya kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Selatan 1 Kelurahan - 151.800.000
Perumnas II kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Utara 1 Kelurahan - 193.000.000
Seroja kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Utara 1 Kelurahan - 220.000.000
Kaliabang Tengah kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Utara 1 Kelurahan - 150.000.000
Marga Mulya kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Utara 1 Kelurahan - 275.400.000
Teluk Pucung kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Barat 1 Kelurahan - 173.470.000
Rawa Tembaga kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Barat 1 Kelurahan - 250.000.000
Bintara Jaya kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Barat 1 Kelurahan - 194.000.000
Bintara kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Barat 1 Kelurahan - 190.460.000
Kranji kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bekasi Barat 1 Kelurahan - 167.000.000
Kotabaru kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Medan Satria 3 Kelurahan - 335.000.000
Pejuang kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Bantargebang 2 Kelurahan - 303.500.000
Bantargebang kelurahan wilayah kerja puskesmas
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Tersedianya upaya kesehatan masyarakat di
Mustikajaya 2 Kelurahan - 368.000.000
Mustika Jaya kelurahan wilayah kerja puskesmas
Tersedianya laporan monev BOK di Puskesmas;
Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas
Kota Bekasi Tersedianya laporan pembinaan pelaksanaan BOK di 1 Laporan;1 Laporan - 430.000.000
Kesehatan
Puskesmas
Peningkatan kualitas layanan
kesehatan melalui pengembangan Presentase Apotek, Toko Obat, Produk Obat-obatan,
SDM, pembangunan infrastruktur IRTP,
Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan 25% 200.000.000
dan pengembangan sistem layanan Produk Pangan dan Jajanan yang Sesuai Standar
kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan
pencapaian indeks kesehatan

Hasil uji pangan bahan tambahan pangan sesuai


90 %;
Pembinaan Pengendalian dan Monitoring Sarana dan standar;
Kota Bekasi 90 %; 200.000.000 200.000.000
Produk Farmasi dan Makanan Hasil uji bahan makanan bebas bahan berbahaya;
100 %
Potensi obat sesuai standar FI

Cakupan kunjungan ibu hamil K4,


peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas layanan Cakupan kunjungan bayi, 93%
masyarakat melalui kesehatan melalui pengembangan Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani, 85 %
pengembangan aksesibilitas dan SDM pembangunan infrastruktur Program Peningkatan Keselamatan Ibu Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani, 75 %
3.131.914.000
kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan sistem layanan Melahirkan dan Anak Cakupan Pelayanan Ibu Nifas, 98 %
kesehatan, dan layanan sosial kesehatan untuk meningkatkan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan 85 %
lainnya pencapaian indeks kesehatan atauTenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi 90 %
Kebidanan
Tersedianya laporan Monev Pelayanan Kesehatan ibu
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Ibu Kota Bekasi 1 Dokumen 100.000.000
di Kota Bekasi
Pembentukan dan Monitoring Evaluasi Puskesmas Page 24 of 248 Tersedianya Dokumen Monev Puskesmas PKPR; 1 Dokumen;
Kota Bekasi 100.000.000
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Pembentukan Puskesmas PKPR 8 Puskesmas
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya Dokumen Evaluasi P4K Tahun 2017;


1 Dokumen;
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persalinan Tersedianya Dokumen Evaluasi PONED-PONEK Tahun
Kota Bekasi 1 Dokumen; 200.000.000 200.000.000
dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 2017; Terlaksananya Rakor P4K Puskesmas se Kota
1 Kegiatan
Bekasi
Tersedianya upaya kesehatan perseorangan
Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) Kota Bekasi 53.151 Orang 2.731.914.000
khususnya ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas
peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas layanan
masyarakat melalui kesehatan melalui pengembangan
pengembangan aksesibilitas dan SDM pembangunan infrastruktur Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, 85 %
700.000.000
kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan sistem layanan masyarakat Persentase Rumah Tangga ber-PHBS 70 %
kesehatan, dan layanan sosial kesehatan untuk meningkatkan
lainnya pencapaian indeks kesehatan
Frekuensi promosi kesehatan dalam gedung
12 kali;
puskesmas; Terlaksananya Kegiatan Gebyar Promkes
Promosi Kesehatan Kota Bekasi 1 Kegiatan; 700.000.000 1.500.000.000
dan PHBS;
12 Kecamatan
Cakupan Kecamatan Sehat
peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas layanan
masyarakat melalui kesehatan melalui pengembangan
pengembangan aksesibilitas dan SDM pembangunan infrastruktur Prevalensi Balita Gizi Buruk, 020 %
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 200.000.000
kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan sistem layanan Prevalensi balita Gizi Kurang 5%
kesehatan, dan layanan sosial kesehatan untuk meningkatkan
lainnya pencapaian indeks kesehatan

Terlaksananya Lomba Balita Sehat; Cakupan D/S;


Remaja putri mendapat tablet tambah darah; 1 Kali;
Ibu Hamil dapat TTD minimal 90 tablet;
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan; 80 %;
Cakupan ASI eksklusif;
Tersedianya laporan pembentukan kelompok 25 %;
pendukung peserta program keluarga harapan dalam 95 %;
Peningkatan Gizi Masyarakat Kota Bekasi peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan untuk 100 %; 200.000.000 250.000.000
Ibu; 80 %;
Tersedianya laporan rapat koordinasi integrasi STBM
dalam upaya menurunkan stuting; 1 Laporan;
Tersedianya laporan rapat koordinasi program gizi 1 Laporan;
lintas sektoral pada puskesmas terpilih; 1 Laporan;
Penyusunan Perwal tentang penyediaan ruang laktasi 1 Perwal
di tempat kerja, mall dan fasilitas umum lainnya

Peningkatan kualitas layanan


kesehatan melalui pengembangan
Presentase institusi yang memenuhi standar
SDM, pembangunan infrastruktur 90 %
Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat kesehatan, 375.000.000
dan pengembangan sistem layanan 75 %
Cakupan sekolah sehat
kesehatan untuk meningkatkan
pencapaian indeks kesehatan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota tentang 12 Kecamatan;


Pengawasan Kualitas Air minum di Kelurahan;
Pengendalian dan Pengawasan pada sarana dan
Kota Bekasi Tersedianya perlengkapan pengukuran kualitas air di 39 Puskesmas; 75.000.000 300.000.000
Kualitas Air Minum
lapangan; Cakupan Sarana air bersih memenuhi syarat; 99 %;
Pengujian Kualitas Sampel Air PDAM 1.380 sampel

Tersosialisasinya Perwal tentang Pengawasan kualitas


12 Kecamatan;
Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan tempat pengelolaan makanan siap saji;
Kota Bekasi 100.000.000 300.000.000
Kualitas Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji Cakupan persentase depot air minum memenuhi
20 %
syarat
Jumlah RT mendapatkan perbaikan sarana sanitasi
dasar;
10 KK;
Terdapat jumlah kader lingkungan bersih sehat;
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 100 orang;
Kota Bekasi Terdapat jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM; 200.000.000 400.000.000
Pemukiman 6 Kelurahan;
Terdapat jumlah kelurahan yang mendapatkan
12 Kecamatan
sosialisasi Peraturan Walikota tentang
penyelenggaraan STBM

Terdapatnya jumlah pasar tradisional yang


mendapatkan Sosialisasi Perwa tentang Pasar Sehat;
Terdapatnya Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Pasar Sehat Kota Bekasi Penyelenggaraan Pasar Sehat; Cakupan persentase 2 Pasar;1 Perwal;100 %;2 % - 200.000.000
pengawasan pasar modern dan pasar tradisional;
Cakupan Persentase Pasar Tradisional yang
menyelenggarakan pasar sehat
Cakupan persentase rumah sakit yang mengelola
Penyelenggaraan Kesehatan lingkungan Fasilitas limbah medis yang sesuai standar; Cakupan persentase
Kota Bekasi 75 %;5 % - 150.000.000
Pelayanan Kesehatan puskesmas klinik dan laboratorium yang diawasi
mengelola limbah medis dan kesehatan lingkungannya

Page 25 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Cakupan penemuan dan penanganan penderita 60 %


penyakit pneumonia Balita,
Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita 70 %
Peningkatan kualitas layanan
penyakit (pasien baru) TB BTA Positif,
kesehatan melalui pengembangan
penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, 100 %
SDM, pembangunan infrastruktur Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kesehatan Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare, 80 % 730.000.000
dan pengembangan sistem layanan Penyakit Menular
Cakupan kasus AIDS yang ditangani (CST), 90 %
kesehatan untuk meningkatkan
Mikro Filaria Rate (Filariasis), 0.90 %
pencapaian indeks kesehatan
Penderita kusta yang selesai berobat/RFT, 90 %
Penemuandan penanganan penderita penyakit Acute 2 per 100.0000 penduduk usia
Flacid Paralysis (AFP) kurang dari 15 tahun

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pencegahan


terselenggaranya Bimtek; 234 OK;
dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Kota Bekasi 300.000.000 600.000.000
Tersedianya laporan monev 7 Dokumen Laporan Monev
Filariasis, Malaria, Kusta, Diare dan Pneumonia
Tersedianya laporan Surveillans Terpadu Penyakit
menular dan tidak menular ke Dinas Kesehatan Kota
12 bulan;
Bekasi;
Tersedianya laporan validasi data program
1 laporan;
pelaksanaan surveillans epidemiologi berbasis
puskesmas;
Pelaksanaan Surveillans Epidemiologi Kota Bekasi Tertanganinya kasus KLB penyakit / keracunan 100.000.000 202.892.500
100 %;
makanan/minuman di wilayah kota Bekasi < 24jam;
Tersedianya laporan penyelidikan epidemiologi kasus
1 Laporan;
penyakit potensial wabah;
Terlaksananya Surveillans Aktif RS (hospital based
100 %
surveillans/HBS) mingguan untuk penemuan kasus
Acute Flaccid Paralysis (AFP) non polio
Terlaksananya Bintek TB; 39 Puskesmas;
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Terlaksananya Pembentukan Layanan Konseling; 6 Layanan Konseling;
Kota Bekasi 330.000.000 800.000.000
Penanggulangan Penyakit HIV AIDS dan TBC Terlaksananya Bintek Layanan Konseling HIV; 25 Layanan Konseling;
Tersedianya laporan Monev HIV AIDS dan TBC 2 Laporan Dokumen Monev
peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas layanan
Persentase Puskesmas Terakreditasi,
masyarakat melalui kesehatan melalui pengembangan 29 %
Persentase klinik yang berizin,
pengembangan aksesibilitas dan SDM pembangunan infrastruktur 57 %
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Rumah Sakit yang berizin, 6.352.617.000
kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan sistem layanan 39 %
Perrsentase Rumah Sakit yang terakreditasi
kesehatan, dan layanan sosial kesehatan untuk meningkatkan 16 %
(pembinaan, pengawasan dan pengendalian)
lainnya pencapaian indeks kesehatan

Terbitnya izin operasional klinik;


Terbitnya rekomendasi izin mendirikan klinik 100 %;
pratama; Terbinanya pengelola laik hygien sanitasi 100 %;
TTU/TPM; 100 %;
Persentase perizinan tukang gigi; 100 %;
Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta Kota Bekasi Persentase perizinan sarana laboratorium swasta; 100 %; 400.000.000 400.000.000
Terbitnya SK tim teknis perizinan sarana kesehatan 1 SK;
swasta; Terbentuknya tim perizinan sarana kesehatan 1 tim;
swasta; 100 %;
Terbitnya berita acara sarana kefarmasian; 100 %
Tersosialisasinya akreditasi FKTP
Terselenggaranya Bimbingan Teknis bagi Nakes 4 nakes;
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Kota Bekasi 165.000.000 160.000.000
teladan; Terlaksananya penilaian nakes teladan 39 Puskesmas
Pemeliharaan Sistem Rujukan Kesehatan Online Kota
1 Sistem;
Bekasi; Terlaksananya Pembinaan Rumah Sakit Sayang
1 RSSIB;
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bekasi Ibu dan Bayi (RSSIB); 125.000.000 330.000.000
Terbitnya Izin klinik Utama; Terbitnya Izin Rumah
14 Klinik Utama;8 RS
Sakit
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Puskesmas; 21 Orang;
Terlaksananya Pelatihan PONED; 9 Orang;
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelayanan
Kota Bekasi Tersedianya tenaga kesehatan yang memahami 12 orang; 3.854.000.000 660.000.000
Kesehatan
pertumbuhan balita;
Tersedianya Nakes yang memahami amdal 2 orang
Lomba Kinerja Puskesmas berprestasi Tk. Kota
Lomba Puskesmas Berprestasi Kota Bekasi 1 Kegiatan;1 Kegiatan 150.000.000 115.930.000
Bekasi; Keikutsertaan Tk. Provinsi
Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Laporan Monev Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Kota Bekasi 1 Dokumen 100.000.000 120.000.000
Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2017 Jaringannya Tahun 2017
Kegiatan Workshop Pengisian DUPAK dan SKP
Kota Bekasi Terlaksananya Workshop Pengisian Dupak dan SKP 39 UPTD dan Puskesmas 50.000.000 55.000.000
Tahun 2017
Pembinaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
Kota Bekasi Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi 3 Puskesmas 540.000.000 650.000.000
Pertama
Monev Pelaksanaan Progran JKN di Puskesmas Kota Bekasi Tersedianya Dokumen Laporan Monev 1 Dokumen 250.000.000 110.000.000
Perizinan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Terlaksananya Kegiatan Perizinan, Penyelenggaraan
Kota Bekasi 39 Puskesmas 100.000.000 330.000.000
Puskesmas dan Pembinaan Puskesmas
Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) Kota Bekasi Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi 4 Puskesams 618.617.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM
Kota Bekasi Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan SDM 1 dokumen - 103.865.000
Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi
Usulan Kelembagaan Perubahan struktur dinas
kesehatan; Usulan Kelembagaan Peningkatan Pustu
Jati Ranggon, Perwira dan Pedurenan menjadi
Penataan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi 1 Dinas;3 Pustu;2 Puskesmas - 330.000.000
Puskesmas; Usulan kelembagaan peningkatan
Puskesmas Bantar Gebang dan Jatisampurna menjadi
RSUD Kelas D
Page 26 of 248
Lanjutan Pendampingan BLUD Kota Bekasi Tersedianya SK BLUD Puskesmas 1 SK - 170.000.000
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas layanan


masyarakat melalui kesehatan melalui pengembangan
pengembangan aksesibilitas dan SDM pembangunan infrastruktur Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100% 96.200.000.000
kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan sistem layanan masyarakat miskin
kesehatan, dan layanan sosial kesehatan untuk meningkatkan
lainnya pencapaian indeks kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Peserta Jamkesda dan penduduk tidak mampu yang
Kota Bekasi 100% 76.500.000.000 35.312.310.000
Miskin di Luar Jaminan Kesehatan Nasional mendapat jaminan kesehatan
Peserta Penerima Bantuan Daerah (PBI) yang
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima
Kota Bekasi mendapatkan jaminan kesehatan (APBD = 12.833 Jiwa 2.200.000.000 25.000.000.000
Bantuan Iuran (PBI) Daerah (Banprov)
2.200.000.000 + banprov = 1.416.763.200)
12.744 rujukan pasien rawat
Pemberian pelayanan kesehatan rujukan pasien
Penggantian Pelayanan Penduduk Miskin Kota Bekasi jalan dan3.163 pasien rujukan 17.500.000.000
masyarakat miskin
rawat inap

Peningkatan kualitas layanan


kesehatan melalui pengembangan
Program Pemeliharaan,sarana dan prasarana
SDM, pembangunan infrastruktur persentase terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis
Kesehatan Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit 100% 12.000.000.000
dan pengembangan sistem layanan sarana dan prasarana rumah sakit
Paru/ Rumah Sakit Mata
kesehatan untuk meningkatkan
pencapaian indeks kesehatan

Terpeliharanya kebersihan
gedung, halaman, taman RSUD.
Terlaksananya kegiatan pengelolaan gedung RSUD. Kota Bekasi dan terjaganya
Building Management Kota Bekasi 12.000.000.000 0
Kota Bekasi kemanan lingkungan RSUD
seluas 23.199m2 selama 11
bulan.

Ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai standar


100 %
pelayanan RSUD kelas B,
Kematian pasien > 48 jam di Ruang Rawat Inap,
1 permil
Peningkatan kualitas layanan Kejadian Infeksi Nosokamial,
16 permil
kesehatan melalui pengembangan Terakreditasinya RS (Tingkat Dasar = 1, Tingkat
1,2 %
SDM, pembangunan infrastruktur Madya = 2, Tingkat Utama = 3, Tingkat Paripurna = 4 ),
Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1% 180.000.000.000
dan pengembangan sistem layanan Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan
78 indek
kesehatan untuk meningkatkan RSUD Kota Bekasi,
pencapaian indeks kesehatan Capaian kinerja keuangan +kinerja operasional +
83 %
kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat,
Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
77 indek
Puskesmas

Meningkatnya pelayanan
kesehatan RSUD sebanyak 2 jenis
Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) Kota Bekasi bertambahnya jenis pelayanan kesehatan RSUD 180.000.000.000 0
pelayanan, dari 43 Jenis
pelayanan menjadi 45 pelayanan

Peningkatan kualitas layanan


kesehatan melalui pengembangan
Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child 100 %
SDM, pembangunan infrastruktur Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Immunization), 100.000.000
dan pengembangan sistem layanan Anak Balita
Cakupan Pelayanan Anak Balita 80 %
kesehatan untuk meningkatkan
pencapaian indeks kesehatan
Terlaksananya Workshop SDIDTK Tumbuh Kembang
pada Petugas Puskesmas; Tersedianya Laporan Monev 78 Petugas di Puskesmas;1
Workshop dan Monev Peningkatan Kualitas
Kota Bekasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak Balita; Dokumen;76 Bidan Praktek 100.000.000 200.000.000
Kesehatan Anak Balita
Terlaksananya Workshop Manajemen Asfiksia dan Mandiri
BBLR pada Bidan Praktek Swasta

Peningkatan kualitas layanan


kesehatan melalui pengembangan
SDM, pembangunan infrastruktur Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan
Kesehatan 78.00% 100.000.000
dan pengembangan sistem layanan Lansia Usia Lanjut
kesehatan untuk meningkatkan
pencapaian indeks kesehatan

Seminar Kesehatan bagi Lansia; Lomba senam lansia;


Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan 1 kegiatan seminar;1 kegiatan;1
Kota Bekasi Dokumen Evaluasi Pelayanan Kesehatan Lansia di Kota 100.000.000 100.000.000
Lansia Dokumen
Bekasi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.045.225.533.500
Page 27 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

penyediaan infrastruktur dan Pembangunan dan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rasio panjang jalan baru terhadap panjang jaringan 3178.79 KM,
utilitas perkotaan yang sesuai pemeliharaan infrastruktur dan jalan dalam kondisi baik,
dengan dinamika utillitas perkotaan Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan 14.23 %
pertumbuhan kota dengan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)
195.864.054.000
memperhatikan daya dukung
lingkungan dan tata ruang
kota yang berkelanjutan

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1200 meter


Lanjutan pelebaran Jl. Raya Hankam Jatisampurna 4.000.000.000
Terbangunnya trotoar dalam kondisi baik 1200 m dan jembatan
Lanjutan Pembangunan Pedestrian Jalan A. Yani Kota Bekasi 20.000.000.000
Pembangunan Jalan Alinda (Sisi Saluran Irigasi) Kel. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik Rigid P = 750 L = 6-7 Meter
Kota Bekasi 1.000.000.000
Kaliabang Tengah
Pembangunan Jalan Sisi Selatan Jl. Pangeran Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 620 m
Medan Satria 5.000.000.000
Jayakarta - Kec. Medan Satria
Terbangunnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik 250 x 8 Meter
Pembangunan Jalan Lingkar Utara Medan Satria 10.000.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 6 titik simpang
Penataan Simpang Se-Kota Bekasi Kota Bekasi 13.188.054.000
Pembangunan Jembatan dan Jalan Pendekat di Atas Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 107 meter
Pondokgede 10.000.000.000
Tol Jatiwaringin
Pembangunan jembatan diatas tol Caman dan Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik Jembatan 74 meter
Pondokgede 28.000.000.000
penataan simpang Caman
Lanjutan pembangunan jalan alternatif mawar 6 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 857 m
Kota Bekasi 5.000.000.000
tembus jalan sultan agung
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 3x12 meter
Pembangunan Jembatan depan Gereja Pekayon Bekasi Selatan 1.000.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1000 meter
Pembangunan Pedestrian sisi utara kalimalang Kota Bekasi 9.000.000.000
Terbangunnya trotoar dalam kondisi baik 500 m
Pembangunan Trotoar Se-Kota Bekasi Kota Bekasi 3.000.000.000
Peningkatan Jalan Kampung Pulo Rw.023 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 197 M
Bekasi Timur 500.000.000
Kel.Margahayu
Terbangunnya Jembatan dalam kondisi yang baik 40 m
Pembangunan Jembatan Kemang Pratama Rawalumbu 30.000.000.000
Pembangunan Jalan Sejajar SS Jakasetia - Pekayon Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 1200 meter
Bekasi Selatan 10.000.000.000
Bekasi Selatan
Pembangunan Jalan Sisi Saluran Sekunder Rawa Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1000 meter
Bekasi Utara 15.000.000.000
Silam - Kaliabang Tengah
Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan (DAK Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 620 meter
Kota Bekasi 18.976.000.000
FISIK)
Pendamping DAK Pembangunan Jalan Sisi Barat Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1 paket supervisi
Kota Bekasi 900.000.000
Perjuangan
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 600 meter
Pelebaran Jalan Irian Teluk Pucung Bekasi Utara Bekasi Utara 2.000.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 936 meter
Pelebaran Jalan Perjuangan Batas Kabupaten Bekasi Bekasi Utara 800.000.000
Peningkatan Jalan M. Yamin (dalam pasar baru) Kel. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 600 x 5 meter
Bekasi Timur 500.000.000
Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 700 meter, 2 titik jalan dan
Lanjutan Pembangunan Jalan Rawatembaga Bekasi Selatan 8.000.000.000
jembatan
Pelebaran Jalan Pasar Rebo-Komsen Jatiasih Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
(Bantuan DKI)
Rehabilitasi Jalan Pangkalan 2 Menuju Pangkalan 5 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
(Bantuan DKI)
Rehabilitasi Jalan Pangkalan 5 Menuju TPA Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Bantargebang (Bantuan DKI)
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Cikunir (Bantuan DKI) Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Lanjutan Pembangunan Pedestrian Jalan Noer Ali Kota Bekasi -
Pembangunan Jembatan Jalan H. Apih RT.02/12 Kel. Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Selatan -
Jaka Mulya
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat Jalan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Perjuangan
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat SS Rawabaru Kota Bekasi -
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Pembangunan U-Turn Jalan A. Yani Kota Bekasi 1200 meter -
Pembangunan/Pelebaran Jalan dan Jembatan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Lingkar Utara Bekasi
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Raya Pekayon - Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pondokgede -
Pondokgede
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Raya Hankam Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
s/d Simpang Plaza Cibubur
Pembangunan Jalan Raya Pekayon - Pondokgede Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
(Pasar Rebo - Komsen)
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembangunan Jembatan diatas Tol Caman Kota Bekasi -
Pembangunan Jalan dan Saluran Jalan Pangeran Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Jayakarta
Pembangunan Jalan dan Saluran Sisi Barat Jalan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi Page 28 of 248 -
Perjuangan
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik


Pembangunan Jalan dan Jembatan Sunter Hulu Jalan
Kota Bekasi -
Tembus Setu-Hankam (DKI Jakarta-Kota Bekasi)

Pembangunan Fly Over Rawa Panjang Kota Bekasi -

Pembangunan Fly Over Cipendawa Kota Bekasi -

Pembangunan Jalan Pejuang - Lingkar Utara Kota Bekasi -


Volume
Pembangunan Jembatan TPU Perwira Bekasi Utara 75 Meter -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembangunan Jembatan Jalan Kemakmuran bekasi selatan -
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat SS Rawa Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Timur -
Baru (sejajar Jalan under pass)
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Utara -
Kec. Bekasi Utara
Pelebaran Jalan Pekayon - Pondokgede (Pasar Rebo - Menambah kapasitas jalan
Jatiasih 9214 meter -
JORR Komsen)
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pelebaran Jalan Pengasinan Rawalumbu -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembangunan Jalan Mawar 6 kel.pejuang Medan Satria -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pelebaran Jalan Agus Salim Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembangunan Jembatan sisi RS.Bella Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembangunan U-Turn dan Jembatan Galaxy Kota Bekasi -
Pembebasan lahan jalan alternatif mawar 6 tembus Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
jalan sultan agung
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembentukan Jalan Lanjutan Mawar 6 Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembebasan Lahan U Turn Jalan Jatiwaringin Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembangunan Jembatan di Atas Tol Jalan Pengasinan Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembangunan Jembatan Curug Jaticempaka Kota Bekasi -
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Penataan Simpang Sumir Kota Bekasi 0 -

Pembangunan akses Curug Parigi Kota Bekasi -


Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pelebaran Jalan Kemakmuran Depan Asrama Haji Bekasi Selatan -

Pengadaan Tanah Fly Over Cipendawa Kota Bekasi -

Pengadaan Tanah Fly Over Rawa Panjang Kota Bekasi -


Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Penataan Simpang Pulo Ribung Kota Bekasi 100 meter -
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Penataan Simpang Alexindo Kota Bekasi 80 m2 -
Pembangunan Fly Over Rawa Panjang (A. Yani -
Kota Bekasi -
Siliwangi)
Pembangunan Fly Over Bulak Kapal Kota Bekasi -

Pembebasan Lahan Jalan Wibawa Mukti Jatiasih -


Tersedianya lahan
Pembebasan lahan Simpang Kota Bekasi -
Tersedianya lahan
Pembebasan lahan Simpang Sumir Pondok Melati -
Pembebasan lahan simpang M.Tabrani - Lingkar Tersedianya lahan
Bekasi Utara -
utara
Pembebasan lahan simpang Rawa bugel - Tabrani Tersedianya lahan
Bekasi Utara -
Kel.margamulya
Tersedianya lahan
Pembebasan lahan simpang Patal Jl. Agus Salim Bekasi Timur -
Pembebasan lahan simpang Jl. Pahlawan - Karang Tersedianya lahan
Bekasi Timur -
Satria
Pembebasan lahan simpang Jl. Pahlawan - M. Yamin Tersedianya lahan
Bekasi Timur -
Kel. Duren Jaya
Pembebasan lahan simpang Jl. Bekasi tengah - Jl. Tersedianya lahan
Bekasi Timur -
Dewi Sartika
Tersedianya lahan
Pembebasan lahan simpang Jl.Ganda Agung Bekasi Timur -
Tersedianya lahan
Pembebasan lahan simpang Giant Teluk Pucung Bekasi Utara -
Tersedianya lahan
Pembebasan lahan Simpang Alexindo Medan Satria -
Tersedianya lahan
Pembebasan Lahan Simpang Pangkalan II Kota Bekasi -
Page 29 of 248
Tersedianya lahan
Pembebasan Lahan Simpang Cipendawa Sisi Timur Rawalumbu -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya lahan
Pembebasan Lahan Simpang Kodau Jatiasih -
Tersedianya lahan
Pembebasan Lahan Ratna Jatiasih -
Pembebasan Lahan Simpang Jalan Benda / Pamahan Tersedianya lahan
Jatiasih -
Telkom
Tersedianya lahan
Pembebasan Lahan Simpang Jalan Benda Telkom Kota Bekasi -
Tersedianya lahan
Pembebasan Lahan Simpang Ujung Aspal Pondokgede -
Tersedianya lahan
Pembebasan Lahan Simpang Kecapi Pondok Melati -
Pembebasan Lahan Simpang Warung Saan Jalan Tersedianya lahan
Jatisampurna -
Kranggan Wetan
Pembebasan Lahan Simpang Pengasinan - Pom Tersedianya lahan
Rawalumbu -
Bensin
Pembebasan Lahan Simpang Jembatan Kembar Tersedianya lahan
Rawalumbu -
Rawalumbu - Mustikasari
Pembebasan Lahan Simpang Jalan Mustikasari Tersedianya lahan
Mustikajaya -
Menuju Kelurahan
Pembebasan Lahan Simpang Jalan Hankam Pasar Tersedianya lahan
Bekasi Selatan -
Kranggan
Pembebasan Lahan Simpang Komsen s/d Pondok Tersedianya lahan
Jatiasih -
Mitra Lestari
Pembebasan Lahan Simpang Jalan Raya Hankam (4 Tersedianya lahan
Jatisampurna -
lokasi)
Pembebasan lahan Fly Over Rawa Panjang (A. Yani - Tersedianya lahan
Rawalumbu -
Siliwangi)
Peningkatan Jalan dan Penataan Pedestrian Jalan I Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Gusti Ngurah Rai
Pembangunan pedestrian sisi kanan jalan
Kota Bekasi -
perjuangan arah jalan patal
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pembangunan Jalan baru Bantargebang 1.000 meter -
Menambah kapasitas jalan
Peningkatan Jalan Baru Rt.002 Rw.007 Bantargebang 0 -
Perbaikan Jalan kavling H.Muji Rt.08 Rw.04 Kel.
Bekasi Utara -
Teluk Pucung
Pembangunan Jalan Akses Run Off Caman Pondokgede -
penyediaan infrastruktur dan Pembangunan dan Program Pembangunan Saluran Persentase Drainase dalam kondisi baik/ 72.73%
utilitas perkotaan yang sesuai pemeliharaan infrastruktur dan Drainase/Gorong-gorong pembuangan aliran air tidak tersumbat
dengan dinamika utillitas perkotaan
pertumbuhan kota dengan
83.916.853.000
memperhatikan daya dukung
lingkungan dan tata ruang
kota yang berkelanjutan

Perbaikan / Rehabilitasi Saluran JL. Mawar RT. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Mustikajaya 125.000.000
003/006 Kelurahan Mustikasari fungsi yang baik
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 200 M
Peningkatan Saluran air Gg Oyot Bantargebang 240.000.000
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 M
Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Setu Bantargebang 300.000.000
Rehabilitasi Saluran Air Pejuang Pratama RT. 001, Meminimalisir genangan banjir 191 Meter
Medan Satria 200.000.000
002, 003, 004, 005 dan 006 RW. 006
Saluran Pembuangan Air yang tidak tersumbat 750 meter
Rehabilitasi Saluran Air Rt.01 Rt.02 Rw.04 Medan Satria 200.000.000
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Perumahan Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Mayanggi Jalan Damai Blok E.V,VI,VII RT. 008/008 Mustikajaya fungsi yang baik 125.000.000
Kelurahan Mustikasari
Rehabilitasi Saluran Air Taman wisma asri Terbangunnya gorong-gorong; Terbangunnya gorong- 5 meter;5 meter
Bekasi Utara 125.000.000
Rt.01,03,06 Rw.25 Kel. Teluk Pucung gorong
PENINGKATAN/ REHABILITASI SALURAN AIR MENGHINDARI BANJIR DAN GENANGAN AIR PADA 300 METER
JALAN PROTOKOL KRANGGAN WETAN RT 003/010 Jatisampurna MUSIM HUJAN 225.000.000
KELURAHAN JATIRAANGGA
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jl.Duren Jaya Raya - Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Menyambung Ke Jl.Candi Mendut Raya Bagian Sisi Bekasi Timur fungsi yang baik 200.000.000
Rw.10 Kel.Duren Jaya
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 600 meter
Saluran Air (GOT) Kp.Setu Raya RT 001 RW 02 Bekasi Barat 100.000.000
dalam kondisi baik
Perbaikan Saluran Air Graha Harapan RT.001- Meminimalisir genangan banjir 350 meter
Mustikajaya 190.000.000
RT.005 RW.014 Kel. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 49 Meter
Perbaikan/rRehabilitasi saluran air JL. Prof.M.Yamin
Bekasi Timur fungsi yang baik 110.000.000
Gg.Delima Rt.04,05 Rw.02 Kelurahan Duren Jaya
Perbaikan Saluran Air Jl. Bayan II RT. 003/11 Kel. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 meter
Mustikajaya 100.000.000
Mustikajaya fungsi yang baik
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 160 meter
Perbaikan saluran di Jl. Jeruk 9 RT 06 RW 05 Bekasi Barat 150.000.000
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 500 m
perbaikan saluran air jalan h ibong Bantargebang 200.000.000
Perbaikan saluran air Taman wisma asri Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 300 meter
Bekasi Utara Page 30 of 248 150.000.000
Rt.01,02,03,04,05,06 Rw.15 Kel. Teluk Pucung
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Rehabilitasi Saluran Air RT.004 RW.002 Kel. Meminimalisir genangan banjir 300 Meter
Bekasi Utara 150.000.000
Kaliabang Tengah
Rehabilitasi Saluran Air Kaliabang Bungur RT. 005 Saluran Air diperbaiki 200 Meter
Medan Satria 150.000.000
s/d Kali Bancong
Rehabilitasi Saluran Air dan Turap Kali Bulak Mencegah banjir dan terjadinya erosi 800 M2
Bekasi Utara 285.000.000
Perwira RT 002 - 005 / RW 017
Rehabilitasi Saluran Air Kali dari RW 001 sampai RW Memperlancar arus air, mencegah pendangkalan dan 2 KM
Bekasi Utara 500.000.000
008 mencegah banjir
Memperlancar aliran air 500 M
Rehabilitasi Saluran Air Jalam Utama RW 013 Bekasi Utara 150.000.000
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 300 m;0,5 m
Rehabilitasi Saluran Air RW 03 Kel. Marga Mulya Bekasi Utara 150.000.000
fungsi yang baik
Rehabilitasi Saluran Air Jalan Raya Rawa Bugel Kel. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 0,5 m;30 m
Bekasi Utara 150.000.000
Margamulya fungsi yang baik
Rehabilitasi Saluran Air Jalan KH.Muchtar Tabrani Rt Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 390 m2
Bekasi Utara 150.000.000
02-04 RW 2 Kel. Marga Mulya fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Komplek Pengairan memperlacar saluran dari sumbatan sampah 125 m
Bekasi Selatan 200.000.000
lama Rt 01/01
Rehabilitasi saluran air Blok G.2 RT.013 RW.014 terealisasinya perbaikan saluran air 330 m2
Bekasi Utara 150.000.000
Telaga Mas Kel. Harapan Baru
Rehabilitasi saluran air utama sisi timur RT.001, 002, terealisasinya perbaikan saluran air 155 m2
Bekasi Utara 157.000.000
003, dan RT.004 RW.015 Kel. Harapan Baru
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jl. Letnan saluran terbangun dengan baik 400 meter
Bekasi Selatan 200.000.000
Marsaid I Rt 01 Rw 06
Rehabilitasi Saluran air/got RT.008 RW.015 Kel. terealisasinya perbaikan saluran air/got 112 m2
Bekasi Utara 130.000.000
Harapan Baru
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 100 m;1 m
Rehabilitasi Saluran Air RT 06/26 Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara 200.000.000
fungsi yang baik
Rehabilitasi Saluran Air Komp SBS RT. 01, 04, 05, 07, Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 400 meter
Bekasi Utara 200.000.000
08, 09 /RW. 08 Kel. Harapan Baru fungsi yang baik
Rehabilitasi saluran air Komp SBS RT. 01, 04 /RW. 08 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 meter
Bekasi Utara 200.000.000
Kel. Harapan Jaya fungsi yang baik
Rehabilitas Saluran Air Kp. Rawa Bugel RT. 001, RT. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 600 meter
002, RT. 003, RT. 007, RT. 009/RW. 04 Kel. Harapan Bekasi Utara fungsi yang baik 200.000.000
Jaya
Rehabilitasi Saluran Air Kp, Rawa Bambu RT. 006, Perbaikan Saluran Air 437 meter
Bekasi Utara 200.000.000
RT. 002/RW. 16 Kel. Harapan Jaya
Rehabilitasi Saluran Air RT. 002 RW. 001 Kel. Perbaikan Saluran Air 150 Meter
Bekasi Utara 100.000.000
Kaliabang Tengah
Rehabilitasi Turap Kali Kaliabang Tengah RW. 001 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 500 Meter
Bekasi Utara 125.000.000
Kel. Kaliabang Tengah; fungsi yang baik
Rehabilitasi Turap Saluran Kali Sasak Bule Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 400 Meter
Perbatasan Perwira dengan Kaliabang Tengah Kel. Bekasi Utara fungsi yang baik 150.000.000
Kaliabang Tengah;
Rehabilitasi Saluran Air RT.001 RW.002 Kel. Perbaikan Saluran Air 700 Meter
Bekasi Utara 175.000.000
Kaliabang Tengah
Rehabilitasi Saluran Air RT.001 RW.003 Kel. Perbaikan Saluran Air 300 Meter
Bekasi Utara 100.000.000
Kaliabang Tengah
Rehabilitasi saluran air Taman Wisma Asri. Jln. Ternormalisasinya saluran air 100 meter
Bekasi Utara 150.000.000
Anggur Raya Rt.01 Rw.12 Kel. Teluk Pucung
Memperlancar arus air 400 meter
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jl.Teuku Umar
Rawalumbu 100.000.000
RT.001,002,003,004,005 RW 001 Kel.Sepanjang Jaya
Rehabilitasi saluran air Taman Wisma Asri. Ternormalisasinya saluran air 200 meter
Bekasi Utara 150.000.000
Rt.01,02,03,04,05, & 0,6 Rw. 13 Kel. Teluk Pucung
Rehabilitasi saluran air Taman Wisma Asri Rt.01 Ternormalisasinya saluran air 60 meter
Bekasi Utara 100.000.000
Rw.30 Kel. Teluk Pucung
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl.Teuku Umar I Memperlancar arus air 200 meter
Rawalumbu 150.000.000
RT 002 RW 001 Kel.Sepanjang Jaya
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Jl.Patuha Raya Rw Meminimalisir genangan banjir 86 meter
Bekasi Selatan 300.000.000
18
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Jl.Satria Raya Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 96 meter
Bekasi Selatan 300.000.000
Pandu dewa nata Rw 21 dalam kondisi baik
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 130 meter
Rehabilitasi saluran di Jl. Jeruk 1 RW 05 RT 05 Bekasi Barat 100.000.000
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 Meter
Rehabilitasi Kali Gani Perum Duta Bumi III RW. 033 Medan Satria 150.000.000
fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 130 meter
Perbaikan saluran di Jl. Jeruk 2 RW 05 RT 05 Kota Bekasi 100.000.000
fungsi yang baik
Memperlancar arus air 600 meter
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl.Bambu Kuning
Rawalumbu 200.000.000
Utama RT 001,003 / 002 Kel.Sepanjang Jaya
Terlaksananya perbaikan saluran 180 meter
Perbaikan saluran di Jl. Jeruk 3 RW 05 RT 02 Bekasi Barat 150.000.000
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 180 meter
Perbaikan saluran di Jl. Jeruk 4 RW 05 RT 03 Bekasi Barat 150.000.000
Terlaksananya perbaikan saluran air air utama dari rw 1.350 meter persegi
rehabilitasi saluran air utama dari Rw. 09 s.d. Rw. 10 Medan Satria 150.000.000
09 s.d. rw 10
Meminimalisir genangan banjir 300 m
Perbaikan saluran air jalan Mengeng Bantargebang 300.000.000
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 m
Perbaikan saluran air Jalan.Raya Mustikasari Bantargebang 160.000.000
Perbaikan saluran air tipe U ditch Jl. H Gamblong RW Terlaksananya perbaikan saluran air 100 meter
Bekasi Barat Page 31 of 248 100.000.000
15 RT 05
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

peningkatan/Rehabilitasi saluran air Jl. Mess AL RT. Saluran air yang memadai 400 Meter
Jatisampurna 300.000.000
003, 001, RW. 005
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Rt.02/01 Jalan Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 287 KM
Bekasi Timur 300.000.000
M.Yamin Kelurahan Duren Jaya fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Kp.Hutan Rt 006 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 M
Bekasi Selatan 150.000.000
Rw 002 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Jl.Baron Rt 02 Rw Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 M
Bekasi Selatan 200.000.000
03 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air (Sodetan) Rt 002 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 34 M
Bekasi Selatan 120.000.000
Rw 004 fungsi yang baik
Perbaikan saluran air ;Kp.Pulo RT.01, 02, 03 Rw.09 Terbangun Saluran Air 400 meter
Jatisampurna 200.000.000
Kel. Jatikarya
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Rt.001Rw.003 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 49 Cm
Bekasi Timur 150.000.000
Kelurahan Duren Jaya fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 500 Meter
Rehabilitasi Kali Gani Kaliabang Bungur s/d Perum
Medan Satria fungsi yang baik 150.000.000
Pejuang Pratama (Melewati RW. 001, 004, 005, 006)
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 92 m
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Got Rt.007Rw004 Bekasi Timur 150.000.000
fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 50 meter
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl Makrik III RT
Rawalumbu fungsi yang baik 100.000.000
003 RW 025 Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Perbaikan saluran air ;Jl. Swadaya IV RT.03 RW.08 Terbangun saluran air 300 meter
Jatisampurna 150.000.000
Kel.Jatikarya
Meminimalisir genangan banjir 250 Meter
Perbaikan Penurapan Jl. Cariu Bantargebang 300.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 280 METER
Rehabilitasi Saluran Air Lintas RW.33 RW.29 Medan Satria 200.000.000
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Jalan Teladan Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 160 Meter
Bekasi Timur 200.000.000
Rt.01 Rw.07 Kelurahan Duren Jaya fungsi yang baik
Perbaikan Rehabilitasi/saluran lingkungan Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 46 M
Bekasi Timur 100.000.000
Rt.006/006 fungsi yang baik
Perbaikan Saluran air Batas Kel. Cikiwul dengan Kel. Meminimalisir genangan banjir 300 Meter
Bantargebang 150.000.000
Padurenan
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 500 Meter
Perbaikan Saluran air Jalan Mangul jaya Bantargebang 200.000.000
PERBAIKAN/ REHABILITASI SALURAN AIR Meminimalisir genangan banjir 1 METER
PERTIGAAN PADANG KRANGGAN WETAN RT Jatisampurna 250.000.000
002/012 KELURAHAN JATIRANGGA
Meminimalisir genangan banjir 200 m
Rehabilitas saluran air jalan flamboyan 3 blok.B13 ; Bantargebang 150.000.000
Perbaikan Drainase Jalan Utama Graha Harapan RT. Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 250 meter
Mustikajaya 115.000.000
002-006/17 Kel. Mustikajaya
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 125 m
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jl.Utama Perum
Bekasi Timur fungsi yang baik 200.000.000
bulak Kapal Permai Rw.022 Kel.Margahayu
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 meter
Perbaikan saluran air Jl. Mega; Bantargebang 150.000.000
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Perumahan Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Alamanda Jalan Anggrek Raya dan Jalan Bougenvile Mustikajaya fungsi yang baik 110.000.000
Raya RW. 010 Kelurahan Mustikasari
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 meter
Perbaikan Drainase SMAN 15 Kota Bekasi Bantargebang 180.000.000
Perbaikan Saluran Air Jalan Asemjaya Kiri-Kanan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 650 meter
Mustikajaya 200.000.000
RW. 05 dan RW. 06 Kel. Mustikajaya
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl.Bojong Asih Memperlancar saluran Air 200 Meter2
Rt. 01 s/d Rt.07 RW.018 Kel.Bojong Rawalumbu Rawalumbu 100.000.000
Kec.Rawalumbu
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 paket
Rehabilitasi Saluran harapan indah Rw.018 Medan Satria 150.000.000
fungsi yang baik
Meminimalisir genangan banjir 250 meter
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jl. Awis Bantargebang 200.000.000
Perbaikan Saluran Air Jalan Bayan 2 Kiri Kanan, Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 400 meter
Jl.Bayan Tugu Bambu RW. 07 dan RW. 11 Kel. Mustikajaya fungsi yang baik 195.000.000
Mustikajaya
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Meminimalisir genangan banjir 150 Meter
Mustikasari (Dpn Paku Bumi) RT. 001/01 Kel. Mustikajaya 125.000.000
Mustikasari
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 100 meter
Peningkatan Saluran Jalan Raya RT 014 RW 02 Bekasi Barat 100.000.000
Rehabilitas / Perbaikan Saluran Air Jl Kali Gendong Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 100 meter
Jatisampurna 100.000.000
RT 02 RW 10 fungsi yang baik
Memperlancar Saluran Air 600 meter
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Gg.Lentong Rt
Rawalumbu 150.000.000
003/041 Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu;
Perbaikan/Rehabilitasi jl. melati I dan III Rt.001 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 82 m
Bekasi Timur 120.000.000
Rw.020 fungsi yang baik
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 meter
Perbaikan Saluran Jalan Raya RT 014 RW 02 Bekasi Barat 100.000.000
dalam kondisi baik
Meminimalisir genangan banjir 200 meter
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Gg Lentong RT
Rawalumbu 100.000.000
02 RW 041 Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Rehabilitasi/saluran air Kp.kalimanggis Jl Pertamina Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 Meter
Jatisampurna Page 32 of 248 200.000.000
RT 01 RW 02 fungsi yang baik
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Perbaikan/Rehabilitasi Saluran,Jln Bunga Harapan Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 170 M
Bekasi Timur 200.000.000
Rt.001Rw002 Kel.Margahayu fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jln.Jati 1 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 177 M
Bekasi Timur 200.000.000
Rt.01Rw15 fungsi yang baik
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl H pelor RT memperlancar pengguna jalan 100 meter
Rawalumbu 100.000.000
006/04
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Kp Markan Memperlancar aliran air 1 paket
Rawalumbu 150.000.000
RT.004 RW.041
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Pasar Kaget Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 126 m
Bekasi Timur 150.000.000
Rt.01.Rw017 Kel.Margahayu fungsi yang baik
Kualitas aliran air terbangun 300 meter
pembuatan saluran air Jl. Caringin ( U-ditch 40/40 ) Bantargebang 250.000.000
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jalan Dalang 1 Memperlancar aliran air 800 meter
RT.002 RW.004 Kel.Bojong Rawalumbu Rawalumbu 200.000.000
Kec.Rawalumbu
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 51 meter
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Rt 01,02,03 Rw 03 Bekasi Selatan 100.000.000
Rehabilitasi Saluran Jalan Wijaya Kusuma 9 & 10 Rw Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 73 meter
Bekasi Barat 100.000.000
04 dalam kondisi baik
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran SDN Mustikasari IV Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Mustikajaya 125.000.000
RT. 001/04 Kel. Mustikasari fungsi yang baik
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Jl. Raya Mustikasari Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Mustikajaya 125.000.000
RT. 004/01 Kel. Mustikasari fungsi yang baik
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 100 meter
Rehabilitasi Saluran RT 005,004,003/021 Bekasi Barat 100.000.000
Perbaikan Saluran air Batas RT. 004/02 Dengan RT. Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 Meter
Bantargebang 150.000.000
002/04
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl.Samping terbangunnya saluran air 2m
Kel.Bojong Menteng Rt.001 Rw.003Kel.Bojong Rawalumbu 150.000.000
Menteng Kec.Rawalumbu
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 1.600 meter
Rehabilitasi Saluran RT 002/017 Bekasi Barat 250.000.000
dalam kondisi baik
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl.Keliling Jl.Jati terbangunnya saluran air 49 m
Barat Raya Rt.003 Rw.008 Kel.Bojong Menteng Rawalumbu 150.000.000
Kec.Rawalumbu
terbangunnya saluran air 2m
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Rt.02,03,04,05
Rawalumbu 300.000.000
rw.007 Kel.Bojong Menteng Kec.Rawalumbu
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Rt.001 s/d 005 terbangunya sluran air 350 m
Rawalumbu 100.000.000
rw.009 Kel.Bojong Menteng Kec.Rawalumbu
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl.Sari Kaya 1 & terbangunanya saluran air 2m
2 Rt.001 s/d Rt 03 Rw.003 Kel.Bojong Menteng Rawalumbu 120.000.000
Kec.Rawalumbu
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Jl. Ibu Sidin RT. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Mustikajaya 125.000.000
002/03 Kel. Mustikasari fungsi yang baik
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran JL. Bengkong RT. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Mustikajaya 125.000.000
001/006 Kecamatan Mustikajaya fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Lingkungan Rt Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 225 meter
Pondokgede 155.000.000
01,02,03,06 Rw.04 fungsi yang baik
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Rt 06, 07 Rw 19 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 300 meter
Rawalumbu 150.000.000
Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu; fungsi yang baik
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Jalan Erlangga II s/d Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Mustikajaya 125.000.000
VII RT. 007/007 Kelurahan Mustikasari fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 250 meter
Perbaikan/Rehabilitasi saluran Jl. Cempaka Suluki Pondokgede 150.000.000
fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air depan ruko rt 07 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 145 m
Rawalumbu 150.000.000
rw 21 Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 125 meter
Pembuatan Gorong Gorong Lingkungan Rt.04 Rw.01 Pondokgede 120.000.000
fungsi yang baik
Saluran Air Terbangun 250 Meter
Rehabilitasi Saluran Air Harapan Indah RW. 018 Medan Satria 150.000.000
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 350 meter
Perbaikan/Rehabilitasi Draenase Jl.Raya Panggung Pondokgede 150.000.000
fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Kampus Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 60 meter
Pondokgede 150.000.000
Unkris Rt.01 Rw. 05 fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 100 meter
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Rt 002 rw 002 Pondokgede 100.000.000
fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 meter
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Rt 013 Rw 005 Pondokgede 150.000.000
fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 500 meter
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air rt 04 rw 06 Pondokgede 150.000.000
fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 300 meter
Pembuatan Saluran Air Lingkungan Rt.01/01 Pondokgede 120.000.000
fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jl. Mawar IV Blok Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 100 meter
Pondokgede 150.000.000
M Rt.003 Rw.021 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air jl Masjid raya rt Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 500 meter
Pondokgede 120.000.000
01,02, rw 07 fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 400 meter
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Rt.06. Rw.09 Pondokgede 200.000.000
fungsi yang baik
perbaikan/pengurukan gorong-gorong rt 01 s/d 04 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 300 meter
Pondokgede 150.000.000
rw 010 fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 250 meter
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air rw 011 Pondokgede 150.000.000
fungsi yang baik
Page 33 of 248
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 m
Rehabilitasi Saluran Air Harapan Indah Rw. 16 Medan Satria 150.000.000
dalam kondisi baik
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Perbaikan / Rehabilitasi Saluran JL. Mandor Dahali Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
RT. 002/005 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya fungsi yang baik 125.000.000
Mustikajaya
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 800 meter
Rehabilitasi Saluran Air Utama Dari RW 09 Bekasi Barat 150.000.000
pencegahan banjir 300 METER
Rehabilitasi saluran Air RT. 07/06 Medan Satria 100.000.000
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran dan Sodetan Pasar Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 Meter
Mustikajaya 125.000.000
PTI II RW. 07 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya fungsi yang baik
Pembangunan/normalisasi Saluran air Villa Jatirasa [ Tidak terjadi genangan air 150 M
dari ruko JJ Reflexy sampai dengan rawa kali Villa Jatiasih 159.193.000
Jatirasa ]
Perbaikan /Rehabiltasi Saluran Jalan Utama RT. Tidak terjadi genangan air 150 M
014/08 Melewati Perum Griya Mustikasari Kec. Mustikajaya 125.000.000
Mustikajaya
Tidak terjadi genangan air 180 M
Normalisasi saluran air Jl. Bina Asih I ; Jatiasih 100.660.000
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 500 METER
Rehabilitasi Saluran Air RT. 001s/d 005 RW.002 Medan Satria 200.000.000
fungsi yang baik
terbangunnya saluran air 2m
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl.H.emit Rt.007
Rawalumbu 300.000.000
rw.002 Kel.Bojong Menteng Kec.Rawalumbu
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 400
Rehabilitasi Saluran air RT. 03,04,05 RW. 06 Medan Satria 300.000.000
fungsi yang baik
Pembangunan/pembuatan saluran air dari Komplek Tidak terjadi genangan air 110 M
Jatiasih 160.000.000
Pemda Blok.B ke sungai Irigasi
Perbaikan/Rehabilitasi saluran U-Ditch 30/30 Rt 03 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 meter
Bekasi Timur 125.000.000
Rw 02 fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 360 METER
Rehabilitasi Saluran Air RT. 01 RW. 04 Medan Satria 200.000.000
fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 METER
Rehabilitasi saluran Air Rt. 002/001 Medan Satria 150.000.000
fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran berlian raya Rt 01 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 50 meter
Bekasi Timur 110.000.000
Rw 05 fungsi yang baik
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Gg.Kosar Rt 02 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 m
Rawalumbu 150.000.000
Rw 02 Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 150 meter
Perbaikan/Rehabilitasi saluran Rt 05 Rw 08 Bekasi Timur 125.000.000
fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran utama Rt 012 Rw Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 meter
Bekasi Timur 140.000.000
016 fungsi yang baik
Adanya saluran air yang lancar 250 m
Perbaikkan saluran air Jatiasih 100.000.000
Perbaikan/Rehabilitasi saluran U-Ditch 50/50 Rt 04 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 100 meter
Bekasi Timur 150.000.000
Rw 01 fungsi yang baik
Perbaikan Rehabilitasi Saluran Rt 004 Rw20 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 75 m
Bekasi Timur 100.000.000
Kel.Aren Jaya fungsi yang baik
Peningkatan penanggulan bahaya banjir 100 Meter
Peningkatan tanggul Kali Cikeas (Masjid Al-Ikhlas) Jatiasih 190.000.000
Perbaikan Rehabilitasi Saluran Air Rt 003 Rw22 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 135 m
Bekasi Timur 178.000.000
Kel.Aren Jaya fungsi yang baik
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 meter
Pemasangan pintu air RT 005/019 Bekasi Barat 150.000.000
dalam kondisi baik
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 100 meter
Perbaikan Saluran Jalan Cemara Raya RT 006/08 Bekasi Barat 100.000.000
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Raya Pasar Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 meter
Pondok Melati 660.000.000
Kecapi Rt 001/001 Kel.Jatiwarna dalam kondisi baik
Perbaikan/Rehabilitasi Jl.Raya Pasar Kecapi Rt Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 150 meter
Pondok Melati 178.500.000
05/01 Kel.Jatiwarna dalam kondisi baik
Perbaikan Saluran/Got Jalan Bintara Raya RT Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 80 meter
Bekasi Barat 150.000.000
004/013 dalam kondisi baik
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 250 meter
Perbaikan Saluran RW 019 Bekasi Barat 100.000.000
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jl. Wali Istana 3 RT Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 300 meter
Pondokgede 150.000.000
007 RW 004 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi dinding got Jl. Dahlia RT 005 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 100 meter
Pondokgede 100.000.000
RW 005 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Jl. Cemerlang RT Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 290 meter
Pondokgede 100.000.000
006 RW 002; fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Jl. H. Tongkat RW Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 meter
Pondokgede 150.000.000
003 dan RW 004 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran Jl.Mushola Ar Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 300 meter
Pondokgede 200.000.000
Rahman RT 002 RW 004 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Jl.Kenanga 1 RT Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 220 meter
Pondokgede 100.000.000
010 RW 008 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Jl. Masjid Al- Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 550 meter
Pondokgede 150.000.000
Arifiyyah RT 07 RW 07 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Jl. Al Arifiah RT Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 meter
Pondokgede 170.000.000
010 RW 07 fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Jl. Masjid Raya RT Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 500 meter
Pondokgede 120.000.000
01,02 RW 07 fungsi yang baik
Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 meter
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Primer RW 010 Pondokgede 150.000.000
fungsi yang baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Yanatera 10 Rt Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 meter
Pondok Melati Page 34 of 248 216.000.000
4 Rw 1 Kel.Jatimelati dalam kondisi baik
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Perbaikan Saluran Air Jl. Manyar Rt. 003/06 Kel. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 500 METER
Mustikajaya 200.000.000
Cimuning Kec. Mustikajaya fungsi yang baik
Pembuatan Saluran AirJl. Jambu Rt. 003/01 Kel. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 300 METER
Mustikajaya 200.000.000
Cimuning Kec. Mustikajaya fungsi yang baik
Perbaikan Saluran Air Rw. 16 Kel. Cimuning Kec. Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 meter
Mustikajaya 100.000.000
Mustikajaya dalam kondisi baik
Perbaikan Saluran Air Lingkungan RT. 018 RT. 019 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 300 Meter
Mustikajaya 100.000.000
RW. 012 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya fungsi yang baik
Perbaikan Saluran Air Perum BTR RW. 15 Kel. Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 meter
Mustikajaya 100.000.000
Cimuning Kec. Mustikajaya dalam kondisi baik
Terbangunnya saluran air yang baik 250
Rehabilitasi Saluran Air RT. 003,004,005/010 Medan Satria 150.000.000
Pencegahan Banjir 200
Rehabilitasi Saluran Air Rt. 005/09 Medan Satria 300.000.000
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 150 m
Rehabilitasi Kali sekunder RW. 08 dan RW. 09 Medan Satria 200.000.000
dalam kondisi baik
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 90 m
Rehabilitasi Saluran Air Jalan Mawar IV RT. 04 Rw.07 Medan Satria 100.000.000
Perbaikan Saluran jalan Cako RT. 003/01 Kel. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 Meter
Mustikajaya 150.000.000
Padurenan Kec. Mustikajaya fungsi yang baik
Perbaikan saluran Jl. H.Sarif RT. 003/01 Kel. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 meter
Mustikajaya 120.000.000
Padurenan Kec. Mustikajaya fungsi yang baik
Perbaikan Saluran Depan Ayam Lepas Ke RW. 011 Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 40 meter
Dukuh Zamrud RT. 006/13 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya fungsi yang baik 100.000.000
Mustikajaya
Perbaikan Saluran Warga Dukuh Zamrud RT. 001, Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 Meter
002, 003, 004, 005/15 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya fungsi yang baik 150.000.000
Mustikajaya
Perbaikan Saluran Legenda Park RT. 009, 010/17 Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 meter
Mustikajaya 150.000.000
Kel. Paduerenan Kec. Mustikajaya dalam kondisi baik
Perbaikan Saluran Air Tertutup Grand Bekasi RT. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 70 meter
Mustikajaya 105.000.000
012 RW. 19 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya fungsi yang baik
Perbaikan/rehabilitasi saluran jl. duren jaya raya - Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 824 M
menyambung ke jl. candi mendut raya bagian sisi rw Bekasi Timur fungsi yang baik 200.000.000
10
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 90 m
Rehabilitasi Saluran Air RTM RT. 05/01 Medan Satria 150.000.000
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Utama Jalan Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 600 m
Narogong Indah dari Jembatan 0 s/d Jembatan 3 Rawalumbu fungsi yang baik 500.000.000
Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jl.Raya Pasar Kecapi Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 150 meter
Pondok Melati 337.500.000
Rt 05/01 Kel.Jatiwarna dalam kondisi baik
Rehabilitasi saluran kiri-kanan jalan raya Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 meter
Jatisampurna 250.000.000
kalimanggis rw 005,006,008,009 kel. Jatikarya dalam kondisi baik
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 90 meter
rehabilitasi saluran air jalan Gari rt 01,03, rw 07 Jatisampurna 250.000.000
dalam kondisi baik
rehabilitasi saluran air jalan bhakti warga II rt 02 rw Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 150 meter
Jatisampurna 300.000.000
03 dalam kondisi baik
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 80 meter
rehabilitasi saluran jalan kaligendong rt 02 rw 10 Jatisampurna 500.000.000
dalam kondisi baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jl. Mandor Dahali Rt. Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 150 mter
Mustikajaya 125.000.000
002/05 Kel. Mustikasari dalam kondisi baik
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 15 titik
Pemeliharaan saluran primer Kota Bekasi 5.000.000.000
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 30 titik
Pemeliharaan saluran sekunder Kota Bekasi 15.000.000.000
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 35 titik
Pemeliharaan saluran tersier Kota Bekasi 15.000.000.000
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 500.000.000
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota Bekasi 500.000.000
Timur
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota Bekasi 500.000.000
Selatan
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi 500.000.000
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Medan Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota Bekasi 500.000.000
Satria
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi 500.000.000
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi 500.000.000
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Pondok Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota Bekasi 500.000.000
Gede
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota Bekasi 500.000.000
Bantargebang
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota Bekasi 500.000.000
Jatisampurna
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 500.000.000
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Pondok Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 5 titik
Kota Bekasi 500.000.000
Melati
Perbaikan /Rehabilitasi saluran Jl. Mandor Demong Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 100 meter
Mustikajaya Page 35 of 248 125.000.000
Rw. 05 Kel.Mustikasari dalam kondisi baik
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 300 m


Pembangunan sheetpile SS Rawa Baru Underpass Kota Bekasi 3.000.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 500 m
Pembuatan tanggul RW 15 Bumiasih Indah Kota Bekasi 1.000.000.000
Lanjutan pembangunan saluran jalan pangkalan 1A Meminimalisir genangan banjir 300 meter
Bantargebang 500.000.000
kel.bantargebang
Pembangunan sodetan saluran jalan service Kel. Meminimalisir genangan banjir 200 M
Bantargebang 1.500.000.000
Ciketing Udik
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 600 meter
Pembangunan Tanggul di Bumi Perkemahan Jatisari Jatiasih 2.000.000.000
dalam kondisi baik
Lanjutan pembangunan saluran depan pasar Jatiasih Mencegah terjadinya banjir dan erosi 250 meter
Jatiasih 500.000.000
s/d coca cola via Jl. Swatantra
Pembangunan Saluran RW. 03 dan Normalisasi Mencegah terjadinya banjir dan erosi 300 meter
Saluran Jalan Underpass dari Pom Bensin s/d
Bekasi Timur 500.000.000
Persimpangan Jalan M. Yamin Kel. Duren Jaya Kec.
Bekasi Timur
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 250 meter
Pembangunan Saluran Jalan Raya Pekayon - Pondok
Jatiasih dalam kondisi baik 500.000.000
Gede ke Arah Kali Cakung Rw. 017 Kel. Jatimekar
Perbaikan Saluran Air Jl. Bayan II RT. 002/11 Kel. Terbangunnya saluran dan Gorong-gorong dalam 200 meter
Mustikajaya 100.000.000
Mustikajaya fungsi yang baik
Peninggian dan Perkuatan Tanggul di Villa Jatirasa
Jatiasih -
Kecamatan Jatiasih
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran SS. Rawa Baru Kota Bekasi -
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran/Draenase Jl.RH.Umar menyegah tersumbatnya sampah
Bekasi Selatan 150 m -
rt 002 rw 18
Perbaikan SAluran Air RT.05 Rw.02 Kel.Margajaya Bekasi Selatan -
Perbaikan / rehabilitasi saluran air Rt. 02, 03 & 06
Medan Satria -
Rw. 07
Perbaikan / rehabilitasi saluran air komunal warga
Medan Satria -
Rt. 01, 02 & 03 Rw. 10
REHABILITASI SALURAN AIR RT 005/009 MENCEGAH TERJADINYA BANJIR
Medan Satria 311 METER -
TANAHAPIT
Pembangunan Saluran Air gang H. Dadi Rt.07/18 Kel.
Bekasi Selatan -
Jaka Setia
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air RT 01/05 memperlancar aliran air
Rawalumbu 200 meter -
Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu;
Perbaikan Drainase Graha Harapan Blok E RW.18
Mustikajaya 500 meter -
Kel. Mustikajaya
Rehabilitasi Saluran Air Taman Wisma Asri Rt.01 Terbangunnya gorong-gorong
Bekasi Utara 6 meter -
Rw.31
Rehabilitasi Saluran Air Gang dukuh 1,2,3 Rt.01,02 Terbangunnya gorong-gorong
Bekasi Utara 8 meter -
Rw.02 Kel. Teluk Pucung
Rehabilitasi saluran air Taman Wisma Asri Rt.02 Ternormalisasinya saluran air
Bekasi Utara 400 meter -
Rw.29 Kel. Teluk Pucung
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Jl.Belut 1 - 6 dan
Bekasi Selatan -
Jl.Tawes 1 dan 3 Rt 01 Rw 06
Pelebaran dan Pembuatan Sodetan Karang Satria -
Kota Bekasi -
Radar - Kali Bekasi
Lanjutan Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Kelurahan Terbangunya saluran dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Harapan Baru
Revitalisasi Situ Rawa Pulo Kecamatan Jatisampurna
Berbatasan dengan Kecamatan Lewinanggung Kota Kota Bekasi -
Depok
Rehabilitasi Saluran Air Kali Alam RT.003 s/d 04 Normalisasi
Bekasi Utara 700 Meter -
RW.001 Kel. Kaliabang Tengah
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Taman Wisma Asri II
arah Kebalen Kabupaten Bekasi (Penanganan Kali Kota Bekasi -
Mangseng)
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong
Perbaikan Saluran Air Jalan Mangul Jaya Rt.004/04 Bantargebang 0 -
Meminimalisir genangan banjir
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Perjuangan Kota Bekasi 0 -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Rehabilitasi saluran air Rt. 04 Rt. 05 Rt. 06 Rw.004; Bekasi Barat 0 -
Perbaikan/Rehabilitasi Kali Cakung lintas Rt
Bekasi Selatan -
01,02,03 Rw 10
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jl.Serma Marjuki
Bekasi Selatan -
Rt 04 Rw 02
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Perbatasan Rt
Bekasi Selatan -
01,02,03 Rw 04
Rehabilitasi Saluran Air RT.002 Rw.002 Kel. Perbaikan Saluran Air
Bekasi Utara 600 Meter -
Kaliabang Tengah
Rehabilitasi saluran air Taman Wisma Asri Rt.02 Ternomalisasinya saluran air
Bekasi Utara 60 meter -
Rw.30 Kel. Teluk Pucung
Pelebaran dan Pembangunan Saluran Jalan Gang terbangunya saluran yang baik
Harun, Kologat, Wisma Heka Pondok Melati arah Kali Kota Bekasi -
Sunter
Pembangunan Situ Rawa Pasung Kecamatan Medan
Kota Bekasi -
Satria
Pembangunan Pond Medan Satria Kota Bekasi - BKT Kota Bekasi Page 36 of 248 -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Penguatan dan Pelebaran Saluran Rawa Lumbu s/d


Kota Bekasi -
Belakang Unisma
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran SS. Rawa Baru Kota Bekasi -
Rehabilitasi saluran air Taman Wisma Asri Rt.03 Ternormalisasinya saluran air
Bekasi Utara 100 meter -
Rw.12 Kel. Teluk Pucung
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Jl.Emas Rt 01 Rw
Bekasi Selatan -
20
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Jl.Burangrang
Bekasi Selatan -
Raya Rw 11 Nembus ke Rw 13
Terlaksananya normalisasi saluran air rt 01 rw 04
rehabitasi saluran air Rt. 01 Rw. 04 Medan Satria 100 meter persegi -
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Kali Siluman
Mustikajaya -
Kecamatan Mustikajaya
Perbaikan Saluran Jalan Pepaya 3 RW 05 RT 02 Bekasi Barat 140 meter -
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Kali Cakung
Jatisampurna -
Kelurahan Jatirangga
Perbaikan / rehabilitasi Saluran Puri Gading RW 10 Menambah kapasitas jalan
Pondok Melati 5 Meter;3 Meter -
kel jatimelati
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Kali Kapuk arah Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Bekasi (Perbatasan Medan Satria dengan Taruma Kota Bekasi 0 -
Jaya)
terlaksananya perbaikan saluran
Perbaikan saluran di Jl. Jeruk 10 RT 05 RW 03 Bekasi Barat 340 meter -
Perbaikan/Rehabilitasi saluran air Jl. Mess AL RT. Meminimalisir genangan banjir
Jatisampurna 250 Meter -
001 RW. 001
Perbaikan/Rehabilitas Saluran Kali Cakung di Perum
Nasio, Graha Duta Hingga Menuju Tol Jakarta - Kota Bekasi -
Cikampek
rehabilitasi saluran air samping kantor rw Rt. 05 Rw.
Medan Satria -
01
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Gg.Kodir RT
Rawalumbu -
002/005 Kel.Sepanjang Jaya
Peningkatan saluran lingkungan kompleks radiance 10
Jatisampurna 0 titik -
villa Jl. taruma negara rt 009/002
Rehabilitasi Saluran Air Jalan Lame RT02 RW03 Terbangun Saluran Air
Jatisampurna 200 Meter -
Kalimanggis Kel. Jatikarya
Rehabilitasi Saluran ( Kanan - Kiri ) Jl Raya terbanguunya
Jatisampurna 300 Meter -
Kalimanggis RW 005, 006, 008, 009
Perbaikan/Rehabilitas saluran air Jalan M Usir Prioritas
Bekasi Timur 41 m -
Rw.005
Pembangunan/Pelebaran Saluran Pembuang Kali
Kota Bekasi -
Cakung Sisi Tol JORR Crossing Kalimalang
Perbaikan/Rehabilitasi saluran Air Jln.Anyer Prioritas
III&IV,Jl.Sukabumi,Jl.Cikampek Rt,07,08,10,11/009 Bekasi Timur 257 m -
Kel.Duren Jaya
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Siliwangi Kota Bekasi -
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Cikunir Raya Rt
Bekasi Selatan -
03 - 04 Rw 02 depan Mesjid S/D Klinik
perbaikan/rehabilitasi saluran air lingkungan SMKN.
Jatisampurna -
4 Kota Bekasi
perbaikan/rehabilitasi saluran air jalan protokol, Meminimalisir genangan banjir
Jatisampurna 0 -
kranggan lembur rt 001/006 kel. jatirangga
Meminimalisir genangan banjir
Perbaikan Penurapan Jl.Cariu Rt.003/01 Bantargebang 0 -
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Jalan Cikunir Rw
Bekasi Selatan -
03
rehabilitasi Saluran Rt. 06 Rw. 01 Medan Satria -
perbaikan/rehabilitasi saluran air jalan kranggan
Jatisampurna -
lembur rt.001/006 kel. jatisampurna
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Lingkar Utara Kota Bekasi -

Perbaikan/Rehabilitasi Jl.Palem 2,3,4 dan 5 Rw 8 Bekasi Selatan -


Perbaikan / Rehabilitasi saluran air jl. siliwangi memperlancar saluran air
depan sambung ke jl masjid RT.008 RW.001 Rawalumbu 300 meter -
Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Bekasi Tengah Jatisampurna -
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong
Perbaikan Saluran Air Jl. Pangkalan 4 Rt.004/01 Bantargebang 0 -

Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air / Got Rt 02/012 Bekasi Selatan -


Terbangun
Rehabilitas / Perbaikan Saluran Air Jatisampurna 400 meter -
Meminimalisir genangan banjir
Perbaikan Saluran Air Jl. Mega Rt.003 Rw.007 Bantargebang 0 -
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl. Pungut RT memperlancar aliran air
Rawalumbu 250 meter -
05/05 Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jl.Sersan Marjuki Rt
Bekasi Selatan Page 37 of 248 -
06 Rw 03
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jl. Caringin Raya II


Depan SDN Mustikasari III RT. 002/02 Kel. Mustikajaya 150 Meter -
Mustikasari;
Meminimalisir genangan banjir
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Jl.Bacang Raya Bekasi Selatan 0 -

Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Rt 02 Rw 26 Bekasi Selatan -


Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Jl. Mandor Demong
Mustikajaya 150 Meter -
RT. 001/03 Kel. Mustikasari;
Perbaikan/Rehablitasi Saluran Jalan CAringin Raya
(Lanjutan/Langsung ke kali) RT. 002/02 Kel. Mustikajaya -
Mustikasari
Rehabilitasi Saluran Gg.Al Burhan RT 002/018 Bekasi Barat 200 meter -
terbangunnya saluran air
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Air Jl.Melati Rt.001
Rawalumbu 50 m -
Rw.006 Kel.Bojong Menteng Kec.Rawalumbu
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran Jl. Raya Mustikasari
Mustikajaya 150 Meter -
RT. 001/04 Kel. Mustikasari;
Perbaikan Saluran Air Dukuh Zamrud RT. 018, 019
Mustikajaya -
RW. 12 Kel. CImuning
Perbaikan/Rehabilitasi saluran utama jl.narogong
Rawalumbu -
megah IV,V,VI,VII RW 09
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran air Rt.06 Rw.01 Prioritas
Bekasi Timur 75 m -
Kelurahan Bekasi Jaya
Rehabilitasi Saluran Air Kaliabang Bungur RT. 04,05 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Medan Satria -
RW.02
Perbaikan/Rehabilitasi saluran Air Jalan H. Muhyin Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Pondokgede 95 meter -
Rt.06/06
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Sodetan Saluran Air Jl. Raya Masjid Rw.02 Pondokgede 5 meter -
Rehabilitasi Saluran Air / Penutupan dengan Grill ( Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Medan Satria -
Jeruji Besi ) RT.02/02
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Rehabilitasi Saluran Air RT. 04/07 Medan Satria 100 -
Perbaikan/Rehabilitasi saluran U-Ditch 30/30 Rt 05 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Bekasi Timur 100 Meter -
Rw 02
perbaikan/Rehabilitasi saluran terbuka U-Ditch Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Bekasi Timur 100 Meter -
30/30 Rt 04 Rw 03
Perbaikan/Rehabilitasi saluran terbuka U-Ditch Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Bekasi Timur 30 Meter -
30/30 Rt 10 Rw 03
Perbaikan/Rehabilitasi saluran berlian raya Rt 05 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Bekasi Timur 30 meter -
Rw 05
Perbaikan/Rehabilitasi saluran Dari RT. 001-003 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Mustikajaya -
RW. 09 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya
Perbaikan/Rehabilitasi saluran Kh. Agus Salim Rt Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Bekasi Timur 300 meter -
08.09 Rw 07
Turap Tebing terbangun dengan baik
Peninggian Turap Tebing Jatiasih 50 m -
Perbaikan/Rehabilitasi gorong - gorong jembatan
Bekasi Timur -
irigasi persada raya Rw 11
Adanya tanggul yang baik
Penguatan Bronjong Tanggul Jatiasih 90 M -
Perbaikan / Rehabilitasi Saluran dari RT. 004 - Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Mustikajaya -
006/09 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya
Rehabilitasi Saluran dan pengerukan Sebelah Utara Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Perum Alamanda 2 ( Pembangunan Air ke PTI) dari Mustikajaya -
RT. 004 - 009/10 Kel. Mustikajaya
Perbaikan Rehabilitasi Saluran jln.Nusantara 1 Rt008 prioritas
Bekasi Timur 68 m -
Rw 018 Kel. Aren Jaya
Pembuatan Tandon Air Perum Griya Agung Rt
Pondok Melati -
005/04 Kel.Jatimurni
Peningkatan saluran air
Peningkatan drainase Jatiasih 0 -
Peningkatan saluran air
Peningkatan saluran air Jatiasih 0 -
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Rw 05 Kel.Jatimurni Pondok Melati -
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Rt 06 Rw 01 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Pondok Melati -
Kel.Jatimurni
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jl.Sadar Bagol Rt 06 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Pondok Melati -
Rw 01 Kel.Jatimurni
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Rt 07 Rw 02 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Pondok Melati -
Kel.Jatimurni
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Rt 07/02 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Pondok Melati -
Kel.Jatimurni
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Rt 01/02 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Pondok Melati -
Kel.Jatimurni
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jl.Bunga Rt 007/08 Pondok Melati -
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Hj.Kunen Rt 4 Rw 5 Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Pondok Melati -
Kel.Jatimelati
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air jl. Utama Perum Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Bekasi Timur Page 38 of 248 450 meter -
Bulak Kapal Permai Rw 022
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terbangunnya saluran dalam kondisi baik


Perbaikan Saluran Air Rt.05 Rw.03 Kel. Margajaya Bekasi Selatan -
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Air Perum BTR Rt. Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Mustikajaya -
002, 006/18 Kel. Cimuning
Normalisasi dan Peninggian Turap Kolam Retensi Terbangunya turap
Jatiasih -
Masjid Siti Rawani Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih
Perbaikan Saluran Kali Lengkak dari sisi kali bekasi - Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir
Kota Bekasi 0 -
SS Rawa Baru
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Jalan Erlangga VII Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Mustikajaya -
s/d II Rt.007/07 Kel. Mustikasari
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Rehabilitasi Saluran Pasar Baru Bekasi Kota Bekasi -
Rehabilitasi Saluran Jl. Juanda Ke TMP Bulak Kapal - Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Kali Sasak Jarang
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Rehabilitasi saluran Jalan Kartini Kota Bekasi -
Perbaikan Turap Kali Cakung di Perum Wahana Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Pondok Gede
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Pembangunan saluran jalan cikunir kel.jakamulya Kota Bekasi -
Pembangunan pelebaran saluran taman narogong Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Rawalumbu -
kel.pengasinan
Pembangunan Pelebaran saluran perumahan sapta Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
pesona-mandosi kel.jatiluhur
Pembangunan Sodetan Saluran Kranggan Permai
Kota Bekasi -
(sisi masjid agung al-barkah) arah Kali Sunter
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Pembangunan saluran jalan kodau raya kel.jatimekar Jatiasih -
Perbaikan jalan dan saluran wibawa mukti empat Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
rw.17 kel.jatimekar
Rehabilitasi saluran jalan M.Yamin Depan Sekolah Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Alamanda s/d Kel.Duren Jaya
Rehabilitasi saluran perempatan pasar bantar Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong
Bantargebang 0 -
gebang kel.bantargebang
Lanjutan pembangunan saluran batas jatisampurna- Meminimalisir genangan banjir
Kota Bekasi 0 -
jatiasih
terbangunya turap dalam kondisi baik
Penurapan kali cepu RW 07 Kel.Margahayu Bekasi Timur -
Pembangunan saluran komsen s/d angkasa puri
Jatiasih -
kel.jatiasih
Penurapan kali SS Rawa Baru dari kantor pajak s/d Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong
Bekasi Timur 0 -
bank jabar banten kel.margahayu
Perbaikan saluran Komplek Depnaker Rw. 05 Kel.
Bekasi Barat -
Jakasampurna
Peningkatan saluran air Jl. Bina Asih III [ Lanjutan ] Tidak terjadi genangan air
dari gg. Vespa sampai SDN Jatiasih 7/pertigaan H. Jatiasih 185 M -
Kadin
Pembangunan Crossing Tol - Kalimalang Bojong Terbangunnya Crossing Tol - Kalimalang Bojong
Kota Bekasi -
Rangkong Rangkong
memperlancar arus air
perbaikan saluran air jalan manggis rt 002/001., Bekasi Selatan 20 meter -
Peningkatan Saluran Air Rt 04,05 rw 08 Kel. Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Jatisampurna -
Jatiraden
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Perbaikan/rehabilitasi Saluran Jalan Underpass Kota Bekasi -
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Perbaikan/Rehabilitasi Saluran Bulak Macan Kota Bekasi -
Terbangunnya saluran dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan dan Saluran Jalan Raya Hankam Kota Bekasi -
penyediaan infrastruktur dan Pembangunan dan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 95.23%
utilitas perkotaan yang sesuai pemeliharaan infrastruktur dan Jembatan
dengan dinamika utillitas perkotaan
pertumbuhan kota dengan
136.005.517.000
memperhatikan daya dukung
lingkungan dan tata ruang
kota yang berkelanjutan

Menambah kapasitas jalan 85 m


Peningkatan jalan Hj. Saminah Rt. 06 Rw. 06 Medan Satria 100.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 250 cm;270 meter
Peningkatan jalan Rawa Picung Bantargebang 250.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 250 meter
Peningkatan Jalan Swadaya Bantargebang 150.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 15 titik
Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri Kota Bekasi Kota Bekasi 5.000.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik Jalan Jawa 1000 m dan jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Kota Bekasi Kota Bekasi 17.000.000.000
lainnya
Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal dan Lingkungan Se- Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 30 titik
Kota Bekasi 16.000.000.000
Kota Bekasi
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 2 titik
Pemeliharaan Rutin Jembatan Se-Kota Bekasi Kota Bekasi 3.000.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Utara Bekasi Utara 500.000.000
Page 39 of 248
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Timur Bekasi Timur 500.000.000
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter


Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Selatan Bekasi Selatan 500.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Barat Bekasi Barat 500.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 m
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Medan Satria Medan Satria 500.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Rawalumbu Rawalumbu 500.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Mustika Jaya Mustikajaya 500.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondok Gede Pondokgede 500.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 3 titik
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi 500.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatisampurna Jatisampurna 500.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatiasih Jatiasih 500.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondok Melati Pondok Melati 500.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 1200 meter
Peningkatan Jalan Baru Ganda Agung - M.Yamin Bekasi Timur 3.000.000.000
Peningkatan jalan raya taman narogong indah Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 376 meter
Rawalumbu 500.000.000
kel.pengasinan
Menambah kapasitas jalan 700 meter
Peningkatan Jalan Dukuh Zamrud kel.padurenan Mustikajaya 1.000.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 460 meter
Peningkatan Jalan Bintara 9 Kel.Bintara Bekasi Barat 500.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1800 m
Pembangunan jalan arah kali cakung BKT (goldcoin) Medan Satria 5.000.000.000
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 1000 x 9 meter
Peningkatan jalan pejuang s/d kaliabang bungur Medan Satria 2.000.000.000
lanjutan perbaikan jalan tanggul rorotan kaliabang Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 540 meter
Bekasi Utara 1.500.000.000
tengah
pelebaran dan peninggian jembatan jalan telkom Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 8x4 meter
Jatiasih 2.000.000.000
arah Sapta pesona dalam kondisi baik
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan jalan mesjid at-taqwa kel.jatirangga Jatisampurna 300.000.000
Peningkatan Jalan kavling pondok alam indah Rt.03, Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 METER
Medan Satria 150.000.000
04, 05, dan 06 Rw.031
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 96 meter
Peningkatan Jl.Pulo Permatasari raya Rw 19 Bekasi Selatan 275.000.000
PAVING BLOK HALAMAN SEKOLAH SDN Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 1 METER
Jatisampurna 350.000.000
JATIRANGGA IV
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 M
Peningkatan Jl.Galaksi 4 Rt 06 Rw 10; Bekasi Selatan 250.000.000
Menambah kapasitas jalan 250 meter
Perbaikan Jalan RT 004/010 Bekasi Barat 200.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 90 meter
Peningkatan jalan Syafii Jamal RT 013 RT 02 Bekasi Barat 100.000.000
Peningkatan Jalan Samping SMKN 10 Rw 4 Kel Terbangunnya Jalan 125 Meter
Pondok Melati 118.750.000
jatimelati
Peningkatan Jalan Lingkungan SDN Mustikajaya VI - Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 150 meter
Mustikajaya 120.000.000
Turunan Graha Rt. 001/05 Kel. Mustikajaya
Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.03 Rw.02 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 325 m
Bekasi Timur 155.000.000
Kelurahan Bekasi Jaya
Peningkatan sarana infrastruktur 100 Meter
Peningkatan Jalan Citra Raya Jatiasih 192.000.000
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 395 meter
Peningkatan Jl.Kavling PLN Rt 004/012 Bekasi Selatan 300.000.000
terlaksananya peningkatan jalan 100 meter
Peningkatan jalan tirta Bekasi Barat 100.000.000
Menambah kapasitas jalan 100 meter
Perbaikan jalan merpati 1,2,3, dan 4 RW 8 Bekasi Barat 150.000.000
Peningkatan Jalan Panjang RT.008 RW.016 Blok BB 8- Peningkatan mutu jalan 145 meter
Bekasi Utara 150.000.000
9 Kel. Harapan Baru
Peningkatan Jalan Raya Pintu Masuk Telaga Mas peningkatan kualitas jalan pintu masuk 700 m2
Bekasi Utara 500.000.000
Perum Duta Harapan Kel. Harapan Baru;
Menambah kapasitas jalan 200 meter
Peningkatan jalan mangga raya RW 07 Bekasi Barat 200.000.000
Peningkatan Jalan lanjutan RT.008/016 Kel. Harapan Menambah kapasitas jalan 100 meter
Bekasi Utara 150.000.000
Baru;
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 m
Peningkatan jalan jalan H.Ibong Bantargebang 150.000.000
Menambah kapasitas jalan 2,5 m;100 m
Peningkatan Jalan RT 005 RW 001 Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara 101.983.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 m;3 m
Peningkatan Jalan RW 009 Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara 200.000.000
Menambah kapasitas jalan 150 METER
PENINGKATAN JALAN; JL BIRUN RT 02 RW 01 Jatisampurna 200.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan jalan nayar 2 RW 11 RT 05 Bekasi Barat 150.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 150 meter
Peningkatan Jalan Semangka Raya RT 02/06 Bekasi Barat Page 40 of 248 100.000.000
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 100 meter


Peningkatan Jalan Pelopor RW 013 RT 05 Bekasi Barat 100.000.000
Peningkatan Jalan RT.002 RW.002 Kel. Kaliabang Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 Meter
Bekasi Utara 315.000.000
Tengah
Peningkatan Jalan Jl. Abu Bakar RT002 RW003 Kel. Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 100 Meter
Bekasi Utara 100.000.000
Kaliabang Tengah
Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Wisma Asri. Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Rt.03,04,05 Rw.05 Jalan Durian Raya Kel. Teluk Bekasi Utara 275.000.000
Pucung
Meminimalisir genangan banjir 160 meter
Peningkatan Jalan Rw 01 Bekasi Selatan 200.000.000
Perbaikan Jalan Kavling Kaliabang Pisang Batu RT 07 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 175 Meter
Medan Satria 150.000.000
RW 001
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 154 meter
Peningkatan Jl Lingkungan Rt 05 Rw 05 Bekasi Selatan 150.000.000
dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Wisma Asri Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 180 meter
Bekasi Utara 250.000.000
Rt.06 Rw.19 Kel. Teluk Pucung
Peningkatan Jalan Peteran samping Musholla - Mencegah terjadinya banjir dan erosi 250 meter
Bekasi Selatan 150.000.000
Baiturrahman
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 70 meter
Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Wisma Asri Jl.
Bekasi Utara 125.000.000
Cempedak dalam 3 Rt.3 Rw.20 Kel. Teluk Pucung;
Peningkatan jalan lingkungan (Gg. Melati, Dahlia dan Peningkatan sarana dan akses jalan 75
Medan Satria 150.000.000
Cempaka) Rt. 09 Rw. 03
Peningkatan Jalan Lingkungan Vila indah permai Jln. Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Bekasi Utara 1.000.000.000
Sumatra Rt.1,2,3 Rw.33 Kel. Teluk Pucung
Peningkatan Jalan Kp. Ciketing Asem Jaya RT. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 130 meter
Mustikajaya 150.000.000
001/05 Kel. Mustikajaya
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 200 M
Peningkatan Jalan H. DAHLAN Bantargebang 100.000.000
Menambah kapasitas jalan 350 m
Peningkatan Jalan Nurul Huda Bantargebang 150.000.000
Menambah kapasitas jalan 170 Meter;3 Meter
Peningkatan Jalan H. Kunen RT 4 RW 5 Pondok Melati 229.500.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 m
Peningkatan Jalan Mesjid Al Hidayah Bantargebang 100.000.000
Peningkatan Jalan Kp. Ciketing RT. 002/10 Kel. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter
Mustikajaya 150.000.000
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Kaveling RT 002 / 003 Agar lalu lintas lancar 200 meter
Rawalumbu 150.000.000
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
Meminimalisir genangan banjir 168 meter
Peningkatan Jl.Telaga Bodas Raya Rt 01 RW 13 Bekasi Selatan 250.000.000
Peningkatan Jalan Belakang Hotel Gaharu RT 002 / Agar lalu lintas lancar 300 meter
Rawalumbu 100.000.000
003 Kel.Sepanjang Jaya
Peningkatan Jl.Keong Mas Raya dan Keong Mas 2 Rt Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meter
Bekasi Selatan 285.000.000
04 Rw 09
Peningkatan Jalan Lingkungan Griya Persada Elok Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 400 meter
Mustikajaya 195.000.000
RT.003/016 Kel. Mustikajaya
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 70 m
peningkatan jalan menuju sekolahan SMKN 6 Bekasi Bekasi Timur 100.000.000
Peningkatan Jalan Gg H.Tongket RT 005 / 004 Agar lalu lintas lancar 150 meter
Rawalumbu 100.000.000
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jl.Siaga A RT 004 / 008 memperlancar lalu lintas 105 meter
Rawalumbu 150.000.000
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
Peningkatan Jalan Jl.Pangandaran II RW 008 memperlancar lalu lintas 150 meter
Rawalumbu 100.000.000
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
PENINGKATAN JALAN Gg IKHWANUSOFA JL Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 100 Meter
Medan Satria 150.000.000
MAWAR 4 RT 02 RW 07
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 180 meter
Peningkatan Jl.Selamet Rt 02 Rw 24 Bekasi Selatan 175.000.000
Peningkatan Jalan Jl.Siaga I RT 001 s.d 007 / 006 memperlancar lalu lintas 150 meter
Rawalumbu 200.000.000
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 190 meter
Peningkatan Jl.Baung 1,2,3 Rw 10 Bekasi Selatan 190.000.000
Peningkatan jalan kavling pondok alam indah Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 meter
Medan Satria 150.000.000
Rw.031
Pengecoran Jalan (rigid pavement) 150 Meter
Peningkatan Jalan Abah Cait RT. 001 RW. 003 Jatisampurna 150.000.000
Peningkatan Jalan Jl.Tunas Kelapa VI RW 007 memperlancar lalu lintas 206 meter
Rawalumbu 150.000.000
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
Pengecoran Jalan (rigid Pavement) 250 Meter
Peningkatan Jl. Yahya lanjutan RT. 003 RW. 008; Jatisampurna 300.000.000
Pengecoran Jalan (Rigid pavement) 150 Meter
Peningkatan Jalan Nilam I RT. 005 RW. 010; Jatisampurna 150.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 400 m
Pembangunan Jalan di Jl.Al Wathoniyah RT 006/001 Bekasi Barat 200.000.000
Peningkatan Jalan Kp. Ciketing RT. 001/12 Kel. Menambah kapasitas jalan 300 meter
Mustikajaya 195.000.000
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Jl.Tunas Kelapa V RW 007 memperlancar lalu lintas 1 paket
Rawalumbu 150.000.000
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 160 meter
Peningkatan Jalan Nanas RT 003 & 004 RW 04 Bekasi Barat 200.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan RW 002;Kp. Pondok Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter
Jatisampurna Page 41 of 248 400.000.000
Ranggon RW 002 Jatiranggon
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 160 meter


Peningkatan Jalan Jerik RT 002 & 005 RW 04 Bekasi Barat 200.000.000
Peningkatan Jalan Jl.Prambanan Raya RT 001, 002 / memperlancar lalu lintas 235 meter
Rawalumbu 200.000.000
009 Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu;
Peningkatan jalan lingkungan Kp. Pondok Ranggon memperlancar transportasi 200 meter
Jatisampurna 250.000.000
RT 004/008 Kel. Jatiranggon
Peningkatan jalan tengah Kp. Pondok ranggon rt terbangunnya jalan 300 meter
Jatisampurna 200.000.000
004,006 rw 008 jatiranggon
Peningkatan Jalan Jl.Prambanan Raya RT memperlancar lalu lintas 175 meter
002,003,004 / 009 Kel.Sepanjang Jaya Rawalumbu 175.000.000
Kec.Rawalumbu
Menambah kapasitas jalan 70 meter
Peningkatan Jalan Kenari I,II,III RW 04 Bekasi Barat 200.000.000
peningkatan jalan kandang ayam lingkungan Kp. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meter
Jatisampurna 100.000.000
Pondok Ranggon RW 006 Jatiranggon
Menambah kapasitas jalan 180 meter
Peningkatan Jalan Macan (Pengaspalan) Kp. Raden
Jatisampurna 200.000.000
RT.003 RW.001 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
Peningkatan jalan Taman Bumyagara RW.021 Kel. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 Meter
Mustikajaya 190.000.000
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Candi Mendut Raya Kelurahan Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 145 meter
Bekasi Timur 180.000.000
Duren Jaya
Perbaikan Jalan Jl.Parang Tritis B RT 003 / 010 memperlancar lalu lintas 600 meter
Rawalumbu 100.000.000
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 110 meter
Peningkatan Jalan Manggis RT 003 & 004 RW 04 Bekasi Barat 150.000.000
Peningkatan Jalan lingkungan RW 002;Kp. Raden RW Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter
Jatisampurna 400.000.000
002 Kel. Jatiranggon
peningkatan Jl. H.udin;Kp. raden RT 002/001 Kel. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Jatisampurna 100.000.000
Jatiranggon
PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KP BUARAN peningkatan akses dan sarana jalan warga 250 meter
Medan Satria 100.000.000
RW 04
Peningkatan jalan RW 008;Kp. Pondok Ranggon RW Menambah kapasitas jalan 150 meter
Jatisampurna 400.000.000
008 Kel. Jatiranggon
Peningkatan jalan Lingkungan mutiara gading timur Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Mustikajaya 200.000.000
rt 003 rw 031 blok L4-L6;
Menambah kapasitas jalan 200 meter
Peningkatan Jalan Majelis Ta Bekasi Barat 150.000.000
Peningkatan Jalan Pinggir Kali RW. 22, RW.23 Sampai Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter
Mustikajaya 200.000.000
Jembatan Bayan Kel. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan 160 meter
Peningkatan Jalan Lingkungan RT 002 - 003/005 Bekasi Barat 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 M
Peningkatan Jl.Kencana Raya Bekasi Selatan 350.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1000 meter
Peningkatan Jalan Mawar VI Kota Bekasi 10.000.000.000
Menambah kapasitas jalan 120 meter
Peningkatan Jalan Rukun Rt 003/03 Bantargebang 150.000.000
Peningkatan Jalan ; Jl. Kalimanggis RT.02 RW.03 Menambah kapasitas jalan 120 meter
Jatisampurna 250.000.000
Kel.Jatikarya
Peningkatan Jalan Terusan Gg.Slamet III & Gg.Bromo Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 260 m
Bekasi Barat 100.000.000
III RW 012
Menambah kapasitas jalan 200 M
Peningkatan Jl.Sadewa 8 ; Bekasi Selatan 300.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 750 Meter
Peningkatan Jl. Mangul Jaya Rt.004/04 Bantargebang 400.000.000
PENINGKATAN JALAN SADAN KRANGGAN WETAN Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 1 meter
Jatisampurna 120.000.000
RT 001/007 KELURAHAN JATIRANGGA
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan Jl.Galaksi 3 Rt 06 Rw 10 ; Bekasi Selatan 250.000.000
Lanjutan Peningkatan Jalan Elang raya dan Jl. jatayu Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 meter
Pondokgede 200.000.000
raya RW 13
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 175 Meter
Peningkatan Jl. Makam Lembur Bantargebang 150.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Pejuang Pratama RT. Menambah kapasitas jalan 214 Meter
Medan Satria 200.000.000
007 dan 008 RW. 006
Menambah kapasitas jalan 200 M
Peningkatan Jl.Sedap Malam Rt 002 Bekasi Selatan 100.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Kaliabang Dukuh RW. Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 250 Meter
Medan Satria 150.000.000
009
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 600 meter
Peningkatan Jalan Rawa Kucing Bantargebang 180.000.000
Pembangunan Jalan Jl. Rt. 06/04 s.d Jembatan Legok Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Jatiasih 142.500.000
Rt. 01/06
Peningkatan Jalan Lingkungan Taman Harapan Baru Menambah kapasitas jalan 400 METER
Medan Satria 150.000.000
RT. 007 RW. 023
Peningkatan Jalan Lingkungan Permata Harapan Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 350
Medan Satria 200.000.000
Baru RW. 014
Menambah kapasitas jalan 100 meter
Peningkatan Jalan Komplek PDK Bantargebang 150.000.000
Adanya akses jalan yang baik 200 m
Peningkatan Jl. Gender Raya Jatiasih 250.000.000
Pengecoran Jalan Pajajaran I RT 001/07 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Pondok Melati Page 42 of 248 190.000.000
Kel.Jatimurni
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pembangunan Jalan Jl. Kemejing pinggir ToL Jorr Rt. Terbangunnya jalan dengan baik 500 meter
Jatiasih 377.000.000
03/04 Rt. 03/09
Peningkatan Jalan Lingkungan Kavling PGRI RT.002 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 300 Meter
Medan Satria 200.000.000
RW.021
Menambah kapasitas jalan 300 Meter
Peningkatan Jalan Satum Bantargebang 150.000.000
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 600 Meter
Peningkatan jalan dermaga Bantargebang 400.000.000
Peningkatan Jalan Jalan Bulak Permai RT.010 Memperlancar pengguna Jalan 300 meter
Rawalumbu 100.000.000
RW.002 Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
terbagunnya Jalan 250 meter
Peningkatan Jln Amill RW 008 Jatisampurna 182.500.000
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 700 Meter
Peningkatan jalan Lurah Bantargebang 300.000.000
Menambah kapasitas jalan 260 meter
Peningkatan Jalan H. Ujan Bantargebang 150.000.000
Peningkatan Jalan Attaqwa Rt. 03 Rw.07 Kel. Ciketing Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 395 meter
Bantargebang 150.000.000
Udik
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 85 meter
Peningkatan Jalan H.Madrais Rt 03/03 Bekasi Selatan 100.000.000
dalam kondisi baik
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 900 meter
Peningkatan Jalan Jl Garuda 1 dan 2 RT 017 RW 15 Jatisampurna 250.000.000
Peningkatan Jl Flamboyan Raya RT Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 125 Meter
Jatisampurna 200.000.000
004,006,007,008,009 RW 12
Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.004 Rw.009 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 160 M
Bekasi Timur 180.000.000
Kelurahan Margahayu
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 205 meter
Peningkatan Jalan Barito I Serayu II Rt 02/07 Bekasi Selatan 250.000.000
Menambah kapasitas jalan 150 meter
Peningkatan Jalan Lingkungan RT 2 RW 11 Bekasi Barat 200.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 115 meter
Peningkatan Jl.Palem 5 Menuju Pemancingan Rw 08 Bekasi Selatan 150.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Peningkatan Jalan Tulang Bawang RW 06B Bekasi Barat 100.000.000
Peningkatan Jalan Meranti III Rt.002 Rw.015 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 180 M
Bekasi Timur 170.000.000
kel.Margahayu
Menambah kapasitas jalan 600 meter
Peningkatan Jalan Wijaya Kusuma III RW 15 Bekasi Barat 200.000.000
Peningkatan jalan Bulak Permai 2 RT.010 RW.002 Memperlancar pengguna jalan 200 meter
Rawalumbu 100.000.000
Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 276 meter
Peningkatan Jl.Melon Rt 006/010 ; Bekasi Selatan 225.000.000
Peningkatan Jalan Gg.Masjid Baitul Mu'min Rt memperlancar pengguna jalan 100 meter
Rawalumbu 100.000.000
006/003 Kel Bojong Rawalumbu
Menambah kapasitas jalan 306 Meter
Peningkatan jalan Rami Bantargebang 200.000.000
Menambah kapasitas jalan 190 meter
Peningkatan Jalan Alexander, Jl.Badar RT 003/09 Bekasi Barat 200.000.000
Terbangunnya jalan menjadi lebih baik 250 meter
Peningkatan Jalan Rambutan Rt 01 Rw 011 Jatiasih 475.000.000
Menambah kapasitas jalan 600 meter
Peningkatan Jalan Bungur IX RT 001/07 Bekasi Barat 200.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Peningkatan Jalan Rawa Sinah Bantargebang 150.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 350 Meter
peningkatan jalan Odeh Bantargebang 150.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 110 meter
Peningkatan Jalan SDIT Nurul Iman Rt. 001 Rw.001 Bantargebang 150.000.000
Menambah kapasitas jalan 200 meter
Peningkatan Jalan Tasir Rt. 01/08 Jatiasih 138.000.000
Peningkatan Jalan lingkungan Jambu Air 1 & 2 Perbaikan jalan Lingkunagn 250 M
Bekasi Barat 200.000.000
Kel.Kota Baru
Peningkatan Jalan MUTIARA RT 001/003 Kel.Medan PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN 300 METER
Medan Satria 250.000.000
Satria
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 96 meter
Peningkatan Jalan Komplek PDK Rt.004 Rw.4 Bantargebang 150.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kelapa Sawit 1, 2, 3 Menambah kapasitas jalan 450 meter
Bekasi Barat 200.000.000
dan 4
Peningkatan Jl. Masuk dari blok. B ke blok C [ dari Perbaikan sarana untuk peningkatan pelayanan 94 M
rumah Bpk. Candra sampai dengan tanah kosong Jatiasih kepada warga 177.947.000
perbatasan dengan RW.04 Jl. Swatantra II ]
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 97 meter
Peningkatan Jalan Caringin Rt. 001.002 Rw.004 Bantargebang 150.000.000
Menambah kapasitas jalan 150 m
Peningkatan Jalan Lingkungan RW 05 Bekasi Barat 200.000.000
Peningkatan Jl. Hercules Blok. B Perum. TNI AU ( Kualitas jalan menjadi lebih baik 85 M
AURI ) dari rumah Bpk. Yonan/Ibu Pras. sampai Jatiasih 200.000.000
dengan rumah Ibu Suci/Taman ke 2
Kualitas jalan menjadi lebih baik 95 M
Peningkatan Jl. Albatros Perum. TNI AU ( AURI ) dari
Jatiasih 149.026.000
rumah Bpk. Budi sampai dengan rumah Ibu Dewi
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 79 meter
peningkatan Jalan H. Ayub Rt. 002 Rw. 002 Bantargebang 100.000.000
Page 43 of 248
Peningkatan jalan Gang salam RT 05/04 Kel.Bojong memperlancar pengguna jalan 100 meter
Rawalumbu 100.000.000
Rawalumbu Kec.Rawalumbu;
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Peningkatan Jl. Bronco Raya - Bronco IV Perum. TNI Kualitas jalan menjadi lebih baik 174 M
AU ( AURI ) dari Masjid As-Salam sampai belakang Jatiasih 199.561.000
melalui Jl. Bronco I dan II
Peningkatan Jalan ;Jl. Bambu II RT.02 RW.10 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 120 meter
Jatisampurna 100.000.000
Kel.Jatikarya
PeningkatanJL. Musollah raya dan Al-ikhlas II Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 225 M
Bekasi Timur 166.000.000
Rt.004.Rw.002.Kel.Aren Jaya
Peningkatan jalan Jl. Bulak Permai 3 RT.010 RW.002 Memperlancar Pengguna Jalan 200 meter
Rawalumbu 100.000.000
Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Kualitas jalan menjadi lebih baik 200 M
Peningkatan jalan Koja.I Jatiasih 192.950.000
Peningkatan jalan ;Jl. Jepet RT.01 RW,03 Kel. Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 250 meter
Jatisampurna 100.000.000
Jatikarya
Peningkatan Jalan H. Seman Dalam RW 08 Kel terbangunnya jalan 400 meter
Jatiasih 180.000.000
Jatikramat ( Pengaspalan )
Peningkatan jalan Halaman Kantor Kelurahan Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 100 meter
Pondokgede 200.000.000
Jatimakmur
Peningkatan jalan Kusuma Timur V & VII Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 370 M
Bekasi Timur 190.000.000
Rt.002Rw.003 Kel.Aren Jaya
peningkatan jalan Jl.arjuna Raya Rt 001 Rw.013 terbangunnya jalan 4m
Rawalumbu 480.000.000
Kel.Bojong Menteng Kec.Rawalumbu
Peningkatan Jalan/Pengaspalan jln.Ranjau Rw.004 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 240 M
Bekasi Timur 247.000.000
Kel.Aren Jaya
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 170 meter
Peningkatan Jl.Delta Timur Rt 05 S/D Rt 09 Rw 07 Bekasi Selatan 150.000.000
Peningkatan Jl.Ketapang Raya Blok DD 48 Rt 05 Rw Meminimalisir genangan banjir 160 meter
Bekasi Selatan 150.000.000
01
Peningkatan jalan Permata 6 s.d 10 RW 14 Kel Terbangunnya jalan 132 Meter
Jatiasih 150.000.000
Jatikramat
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan jalan lingkungan RW 12 Pondokgede 200.000.000
Peningkatan jalan anggrek 1 Rt.001 Rw.005 Kel.Aren Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 390 M
Bekasi Timur 200.000.000
Jaya
Peningkatan Jalan Mangga 1 s/d Jalan Mangga 5 RW terbangunnya jalan 255 meter
Jatiasih 152.000.000
11 Kel Jatikramat
Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.06 Rw.02 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 500 m
Bekasi Timur 238.000.000
Kel.Bekasi Jaya
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 130 meter
Peningkatan Jl.Delta Raya Rt 01 S/D 08 Rw 07 Bekasi Selatan 250.000.000
dalam kondisi baik
Insfrastruktur Penunjang 250 meter
Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 04 Rw. 06 Medan Satria 150.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 165 meter
Peningkatan Perbaikan Jl. Cendrawasih Rt 02 Rw 08 Bekasi Selatan 120.000.000
peningkatan jalan Jl.H.Emit Rt.007 rw.002 Kel.Bojong Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 meter
Rawalumbu 360.000.000
Menteng Kec.Rawalumbu
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 170 meter
Peningkatan Jl.Elang 6 Rw 10 Bekasi Selatan 150.000.000
peningkatan jalan Jl.Masjid -Jl.Cipendawa Rt.003 terbangunnya jalan 2m
Rawalumbu 160.000.000
Rw.003 Kel.Bojong Menteng Kec.Rawalumbu
Peningkatan Jalan Bina Lontar 1 dan Bina Lontar 2 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pondokgede 150.000.000
Rt. 02, 03 Rw. 015
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 145 meter
Peningkatan jalan Bougenville RW 011 Pondokgede 200.000.000
Peningkatan Jalan Gg.Semar II Rt.04 Rw.04 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 225 m
Bekasi Timur 107.000.000
Kelurahan Bekasi Jaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meter
Peningkatan Jalan Nawin Raya Rw.03 Pondokgede 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 145 meter
Peningkatan jalan nusa indah RW 011 Pondokgede 150.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 125 meter
Peningkatan Jl.Utama Masjid Al- Muhajirin Rw 13 Bekasi Selatan 145.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter
Peningkatan jalan lingkungan Depkes 3 RT.009/001 Pondokgede 200.000.000
Peningkatan Jalan Taman Ulin Rt.04 Rw.09 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 m
Bekasi Timur 200.000.000
Kelurahan Bekasi Jaya
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Tanah Merah Rt02- Rusak parah dan berlubang 800 meter
Rawalumbu 100.000.000
05 Rw 10 Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meter
peningkatan jalan Alhidayah rt. 01/rw. 02 Pondokgede 200.000.000
Peningkatan Jalan Blok AE-AF Rt.01 Rw.015 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 130 M
Bekasi Timur 150.000.000
Kelurahan Bekasi Jaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Peningkatan Jalan Bina Loka Rw.11 Pondokgede 150.000.000
Peningkatan Jalan Jl Boton Rt 06 Rw 01 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 50 meter
Rawalumbu 150.000.000
Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu;
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter
Peningkatan jalan TK. Al Akbar Pondokgede 200.000.000
Peningkatan & peninggian jln P.Lombok 3 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 272 m
Bekasi Timur 200.000.000
Rt.005&Rt.006 Rw.011
Peningkatan Jalan Lingkungan Rt 01,02,03,04,05 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 1.000 meter
dengan pelapisan aspal hotmix Rw 15Kel.Pengasinan Rawalumbu 300.000.000
Kec.Rawalumbu
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 550 meter
Peningkatan Jalan Curug Cempaka Rt.03 Rw.01 Pondokgede Page 44 of 248 150.000.000
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 meter


Peningkatan jl.Swadaya rt.005 / 014 Pondokgede 150.000.000
Agar adanya akses jalan yang baik 300 M
Peningkatan Jln Lingkungan Rt 01,07,08/08 Jatiasih 200.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Pisang Kepok III, IV, V Menambah kapasitas jalan 400 meter
Bekasi Barat 200.000.000
RW.16 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat
Peningkatan jln,Paving Block jln.p.Timor Rt004 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 m
Bekasi Timur 150.000.000
Rw009 Kel.aren jaya
terbangunnya jalan 127 meter
Peningkatan Jalan Biologi 2 RW 2 IKIP Jatiasih 163.600.000
Peningkatan jalan lingkungan JL Pisang Ambon Raya Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meter
Bekasi Barat 150.000.000
RW.17 Kel.Kota Baru;
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan jl. RT 001 / rw 004 Pondokgede 150.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 103 meter
Peningkatan Jalan Rawa Indah Rt.05,07 Rw.06 Pondokgede 105.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 75 meter
Peningkatan Jalan Maleo Rw.07 Pondokgede 150.000.000
Peningkatan jalan karmila 3 dan 5 RT 010,11,012, Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pondokgede 200.000.000
RW 013
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Peningkatan Jalan Wadas III Rt.08/04 Pondokgede 100.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 8 meter
peningkatan dan pelebaran jembatan kali baru rw 06 Pondokgede 110.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 303 meter
Peningkatan jalan karmila 1 dan 2 RW 13 Pondokgede 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan jalan lingkungan rw 005 Pondokgede 150.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Mawar I Rt.004 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 290 meter
Pondokgede 200.000.000
Rw.021
Peningkatan Jalan Lingkungan Melati Raya Blok Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Pondokgede 200.000.000
A3/84
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan Jalan Perum Duta Indah Rt.09 Rw.015 Pondokgede 190.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan Jalan Lingkungan Rw.22 Pondokgede 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan Jalan H.Gamun Rw.011 Pondokgede 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan Jalan Lingkungan Rw.022 Pondokgede 200.000.000
Peningkatan jalan Sangata raya mulai s/d Indomart Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Pondokgede 150.000.000
RW 13
Peningkatan jalan Lingkungan dan saluran air RT 04 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 108 meter
Pondokgede 100.000.000
RW 011
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 METER
Peningkatan Jalaan Lingkungan RT. 04,05/08 Medan Satria 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 METER
Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 / 05 Medan Satria 150.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 80 meter persegi
Peningkatan Jalan Rt 3 Rw 20 Kel.Jatirahayu Pondok Melati 165.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 12 METER
Lanjutan pembangunan jembatan Rw. 05 Medan Satria 300.000.000
terbangunnya jalan 155 meter
Peningkatan jalan Fisika 2, 4 dan 6 RW 2 IKIP Jatiasih 200.000.000
terbangunnya jalan 132 meter
Peningkatan Jalan Tirta Raya RW 10 Jatiasih 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 M
Peningkatan Jalan Rt 4 Rw 15 Kel.Jatirahayu Pondok Melati 135.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 M
Peningkatan jalan Rt 1,2,3,4/003 Kel.Jatirahayu Pondok Melati 140.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 124 M
Peningkatan Jalan Rt 3 Rw 20 Jl.Melati 5 Pondok Melati 115.000.000
terbangunnya jalan 127 meter
Pengecoran jalan Matematika 3 dan 4 RW 2 IKIP Jatiasih 163.000.000
Adanya akses jalan yang baik 300 m
Peningkatan Jalan SDN Jatirasa I Jatiasih 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Peningkatan jalan Rt 4 Rw 12 Kel.Jatirahayu Pondok Melati 200.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 90 meter
Pengecoran jalan Tarif I Pondok Melati 100.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 94 M
Peningkatan Jalan Rt 12 Rw 12 Kel.Jatirahayu Pondok Melati 350.000.000
Peningkatan jalan bundaran hijau perum pondok Meningkatkan sarana Umum 130 meter
Bekasi Barat 100.000.000
cipta RT.006/011
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Peningkatan Jalan Rt 7 Rw 16 Kel.Jatirahayu Pondok Melati 181.000.000
Menambah kapasitas jalan 400 meter
Peningkatan Jalan Bintara Pradana RT.010/011 Bekasi Barat 200.000.000
Peningkatan jalan Lingkungan RT.003 RW. 003 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 METER
Medan Satria 200.000.000
Kel.Medan Satria
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Peningkatan Jalan Rt 3 Rw 18 Pondok Melati 200.000.000
Peningkatan jalan p jawa 7 Rt001 Rw13 Kel.Aren Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 170 m
Bekasi Timur Page 45 of 248 100.000.000
Jaya
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Adanya akses jalan yang baik 200 m


Peningkatan Jl. Ababil s.d Jalan Masjid Al-Muhadjirin Jatiasih 150.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 001 s/d 005 Rw. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500
Medan Satria 200.000.000
002
Menambah kapasitas jalan 150 meter
Peningkatan Jalan Rt 1,2,3,5/009 Kel.Jatirahayu Pondok Melati 300.000.000
Peningkatan Jalan Jl.Telaga sarangan ABC Perum Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 m
Bumi Bekasi Baru Rw 08 Kel.Pengasinan Rawalumbu 200.000.000
Kec.Rawalumbu;
adanya akses jalan yang baik 200 m
Peingkatan Jl. villa jatirasa Jatiasih 150.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 550
Peningkatan jalan Lingkungan RT. 01,03,04 RW.11 Medan Satria 200.000.000
Peningkatan Jalan Jl.Narogong Sakti Raya Rw 13 Jalan Rusak dan berlubang 100 meter
Rawalumbu 100.000.000
Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 120 meter
Peningkatan Jalan Rt 3 Rw 12 Kel.Jatirahayu Blok B3 Pondok Melati 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 METER
Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 03 Medan Satria 250.000.000
Adanya akses jalan yang baik 138 m
Peningkatan jalan Sriti Jatiasih 100.000.000
PeningkatanJalan Depan Ruko RW.14 Kel. Kotabaru Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 130 meter
Bekasi Barat 150.000.000
Kec. Bekasi Barat
Peningkatan jalan utama perum. Pondok Mitra Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 m
Jatiasih 200.000.000
Lestari (PML)
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 meter
Peningkatan Jalan Rt 3 Rw 12 Kel.Jatirahayu Blok EK Pondok Melati 199.000.000
Peningkatan jalanAnggrek 3,5&6 Rt003 Rw 12 Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 345 m
Bekasi Timur 178.000.000
Kel.Aren Jaya
Peningkatan Jalan Lingkungan Harapan Baru Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 230 meter
Bekasi Barat 150.000.000
RW.20 Kel.Kota Baru Kec.Bekasi Barat
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 95 meter
Peningkatan Jalan Rt 9 Rw 12 Kel.Jatirahayu Pondok Melati 150.000.000
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan Jalan Jl.Narogong Permai Raya Jembatan
Rawalumbu 150.000.000
2 Rw 07 Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu
Menambah kapasitas jalan 800 meter
Peningkatan jalan Bintara 9 ; Bekasi Barat 300.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 80 meter persegi
Peningkatan Jalan Kantor Pos Rt 2 Rw 6 Pondok Melati 100.000.000
Peningkatan Jalan Jl.H.Jayun Rt 03 Rw 03 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 meter
Rawalumbu 300.000.000
Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 95 meter
Peningkatan Jalan Al-Ikhlas Rt 006/03 Kel.Jatimurni Pondok Melati 120.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meter
Peningkatan jalan Bintara 12A RW.09 Bekasi Barat 150.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 Meter
Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 07 Medan Satria 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 98 meter
Peningkatan Jalan Lanjutan Jl.Indam Rt 003/004 Pondok Melati 120.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 METER
Peningkatan Jalan H. BENGKAK Mustikajaya 180.000.000
Menambah kapasitas jalan 130 meter
Peningkatan Jalan AL-Ikhlas Rt 003/04 Kel.Jatimurni Pondok Melati 180.000.000
Peningkatan Jalan Tytyan Indah Blok D2 Rt.003 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 80 m
Medan Satria 100.000.000
Rw.010 Kel.Kalibaru
Peningkatan Jalan BTR 4 RT. 001/16 Kel. Cimuning Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 90 Meter
Mustikajaya 100.000.000
Kec. Mustikajaya
Peningkatan sarana infrstruktur 200 Meter
Peningkatan Jalan Pajajaran I Rt 002-04 Rw 07 Jatiasih 169.000.000
Peningkata Jalan Jl.delima selatan I rt 01 Rw 26 selalu terendam banjir 92 meter
Rawalumbu 100.000.000
Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu
Peningkatan sarana infrastruktur 200 Meter
Peningkatan Jalan Delima Jatiasih 100.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03,05 dan 06 RW. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 METER
Medan Satria 200.000.000
03
Peningkatan Jalan Aman Kp. PabuaranRt. 0011/03 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 METER
Mustikajaya 200.000.000
Kel. Cimuning Kec. Mustikjaya
Menambah kapasitas jalan 150 meter
Peningkatan Jalan Pajajaran Rt 001/007 Pondok Melati 200.000.000
Peningkatan sarana infrastruktur 122 Meter
Peningkatan Jalan Brantas Raya Jatiasih 200.000.000
Peningkatan Jalan Swakarsa II terusan RT 002 RW Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 65 meter
Pondokgede 150.000.000
004
Peningkatan Jalan Tembus Ke Makam RT. 02,03,04 Menambah kapasitas jalan 150 m
Medan Satria 300.000.000
RW.06
Peningkatan Jalan Tengah Kp. Cbitung Sebrang Rt. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 180 METER
Mustikajaya 180.000.000
001/08 Kel. Cimuning Kec. Mustikaya
Peningkatan Jalan Penghubung RW. 05 s/d RW. 03 . Menambah kapasitas jalan 150 m
Medan Satria 300.000.000
RT. 03/05
Menambah kapasitas jalan 200 meter
Peningkatan jalan lingkungan Rw 18 Bekasi Barat 200.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Gang H. SAPII RT Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 METER
Medan Satria Page 46 of 248 150.000.000
02/08
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 535


Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 05/010 J2-J3 Medan Satria 150.000.000
Peningkatan jalan Kavling Kalibaru Permai RT. 04 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 METER
Medan Satria 150.000.000
RW. 07
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 175 meter
Peningkatan jalan alfurqon rt 003 rw 06 Jatiasih 150.000.000
terbangun sarana jalan 200 meter
Peningkatan jalan jebrag Jatiasih 100.000.000
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 100 Meter
Peningkatan jalan h.muztaba Kp. Pedurenan Jatiasih 100.000.000
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 260 Meter
Peningkatan Jalan kinang Jatiasih 200.000.000
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 200 Meter
Peningkatan Jalan bodong Kp. Pedurenan Jatiasih 100.000.000
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 130 Meter
Peningkatan Jl. Umar Kp. Pedurenan Jatiasih 150.000.000
tersedianya sarana jalan umum 300 meter
Peningkatan jalan h abdul rojak Jatiasih 150.000.000
tersedianya jalan utama asabri 200 meter
Peningkatan jalan utama perum asabri Jatiasih 100.000.000
Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Peningkatan Jl. neman Kp. Pedurenan rt 003 rw 06 Jatiasih 200.000.000
Peningkatan jalan pari tembus bojong sari kel.jatisari Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik 400 Meter
Jatiasih 200.000.000
Kp.Pedurenan Rt.04 Rw. 06
Peningkatan Jalan Bulak Tinggi Raya Rw 01,02,dan Menambah kapasitas jalan 200 meter
Pondok Melati 490.000.000
03
Peningkatan Jalan Masjid Hidayatulloh Rt Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Pondok Melati 400.000.000
002,003,004 Rw 004
Menambah kapasitas jalan 250 meter
Peningkatan Jalan Melati 3 Rt 001/011 Pondok Melati 398.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 400 meter
Peningkatan Jalan RT 003/01 Bekasi Barat 100.000.000
Menambah kapasitas jalan 180 meter
Peningkatan Jalan RW 08 Bekasi Barat 100.000.000
Peningkatan Jl. Bronco Raya - Bronco IV Perum TNI Kualitas jalan menjadi lebih baik 200 m
AU (AURI) dari masjid As-salam sampai Belakang Jatiasih 150.000.000
melalui Jl.Bronco I dan II
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 meter
Peningkatan Jalan RT 002,003,004,005/011 Bekasi Barat 300.000.000
Tidak terjadi genangan air 200 M
Peningkatan Jalan Koja I Jatiasih 192.950.000
Menambah kapasitas jalan 150 meter
Peningkatan Jalan Rt 4 Rw 2 Kel.Jatimelati Pondok Melati 237.500.000
Peningkatan Jalan Kampung Sawah Rt 6 Rw 3 Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 150 meter
Pondok Melati 213.750.000
Kel.Jatimelati
Peningkatan Jalan Lingkungan RT 001,003,006 RW Menambah kapasitas jalan 300 meter
Bekasi Barat 200.000.000
12
Peningkatan Jalan Gang Hj.Wardi Rt 6 Rw 5 Menambah kapasitas jalan 130 meter
Pondok Melati 213.750.000
Kel.Jatimelati
Peningkatan Jalan Gang Nemon Rt 007/004 Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 96 meter
Rawalumbu 100.000.000
Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 600 meter
Peningkatan Jalan RT 004/01 Bekasi Barat 100.000.000
Menambah kapasitas jalan 100 meter
Peningkatan Jalan RT 013/02 Jalan Baitul Mu Bekasi Barat 100.000.000
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 239 meter
Peningkatan Jalan BLI Blok SS4, SS5, SS6 RT 009/011 Bekasi Barat 250.000.000
Menambah kapasitas jalan 800 meter
Peningkatan Jalan Bintara 14 Bekasi Barat 250.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Gurame Raya RT 06 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 150 meter
Bekasi Barat 200.000.000
RW 02
Peningkatan Jalan Lingkungan Perum BTR RT.03 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 METER
Mustikajaya 160.000.000
RW.14 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
Peningkatan Jalan Tugu Batas s/d depan Jl. Gg. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 350 METER
Sagong Kp. Cimuning RT. 004/06 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya 150.000.000
Mustikajaya
Peningkatan Jalan lingkungan Perum BTR RT. Menambah kapasitas jalan 150 meter
Mustikajaya 150.000.000
005/14 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
Peningkatan Jalan Ceger RT. 005/02 Kel. Cimuning Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 135 METER
Mustikajaya 150.000.000
Kec. Mustikajaya
Peningkatan Jalan H. Manin RT. 003/07 Kel. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 METER
Mustikajaya 112.500.000
Cimuning Kec. Mustikajaya
Peningkatan Jalan Nimin Rt. 004/06 Kel Cimuning Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 METER
Mustikajaya 100.000.000
Kec. Mustikajaya
Peningkatan jalan Lingkungan RW. 15 Kel. Cimuning Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 300 mter
Mustikajaya 200.000.000
Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter
Peningkatan jalan Wali istana 3 RT 007 RW 004 Pondokgede 200.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 300 meter
Peningkatan Jl.Mushola Ar Rahman RT 002 RW 004 Pondokgede 200.000.000
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 100 meter
Peningkatan Jalan Rt 1 Rw 6 Kel.Jatielati Pondok Melati 135.000.000
Peningkatan Jalan Rawa gede Kulon Rt 5 Rw 2 Menambah kapasitas jalan 100 meter
Pondok Melati Page 47 of 248 213.750.000
Kel.Jatimelati
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 150 mter


Peningkatan Jalan Rw 13 Kel.Jatimelati Pondok Melati 285.000.000
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 110 meter
Peningkatan Jalan Masjid Rt 1 Rw 12 Kel.ajatimelati Pondok Melati 130.000.000
Peningakatn Jalan Kampung asem Rt 2 Rw 6 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 130 meter
Pondok Melati 283.500.000
Kel.Jatimelati
Menambah kapasitas jalan 345 meter
Peningkatan Jl. Aslih Jatiasih 192.000.000
Peningkatan Jalan Bengkong 7 RT. 003/03 Kel. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Mustikajaya 164.000.000
Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 200 meter
Peningkatan Jalan Caringin Kembar-Insan Madani Jl.
Mustikajaya 180.000.000
H. Abas RT. 001/03 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Peningkatan Jalan Bongkot II RT. 003/04 Kel. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Mustikajaya 113.500.000
Padurenan Kec. Mustikajaya
Peningkatan Jalan. Rahim Rt. 004/10 Kel. Padurenan Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 150 meter
Mustikajaya 180.000.000
Kec. Mustikajaya
Peningkatan jalan Lingkungan Rw 011 Dukuh Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 250 meter
Mustikajaya 200.000.000
Zamrud Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Peningkatan jalan Lingkungan Dukuh Zamrud RT. Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 Meter
Mustikajaya 162.000.000
003/012 Kel. Padurenan Kel. Mustikajaya
Peningkatan Jalan Blok M Dukuh Zamrud RT. 002 Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 120 meter
Mustikajaya 100.000.000
RW. 014 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Peningkatan Jalan Zamrud Utara VII Dukuh Zamrud Menambah kapasitas jalan 150 meter
RT. 001 dan 005 / 15 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya 200.000.000
Mustikajaya
Peningkatan Jalan Lingkungan Dukuh Zamrud Rt. Menambah kapasitas jalan 150 meter
Mustikajaya 200.000.000
004/18 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 100 meter
Peningkatan Jalan Antara Blok N1 dan Blok M Dukuh
Mustikajaya 135.000.000
Zamrud Rt. 001/20 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
peningkatan jalan cor atau aspal jl. graha duta 2 rw Peningkatan kualitas jalan lingkungan 628 M
Bekasi Timur 750.000.000
023
Peningkatan Jalan Jl.H.Surya Kel.Sepanjang Jaya Menambah kapasitas jalan dalam kondisi baik 500 m
Rawalumbu 200.000.000
Kec.Rawalumbu
Peningkatan Jalan Kaveling RT 002/003 Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 110 meter
Rawalumbu 150.000.000
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
Peningkatan jalan jatikramat I masjid Al Muhajirin Mencegah terjadinya banjir dan erosi 168 meter
Jatiasih 180.000.000
Rw 3
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 176 meter
Peningkatan Jalan Tarif 1 Jatiasih 100.000.000
dalam kondisi baik
Menambah kapasitas jalan 100 meter
Peningkatan hotmix Jl. Jetstar Jatiasih 103.000.000
Peningkatan jalan masjid alfurqon Kp. Pedurenan RT. Mencegah terjadinya banjir dan erosi 270 meter
Jatiasih 150.000.000
02 RW. 06
Menambah kapasitas jalan 150 meter
rehabilitasi jalan durian rt 01,03 rw 07 Jatisampurna 200.000.000
Menambah kapasitas jalan 300 meter
peningkatan jalan cimanggu II rt. 01, 021 Jatisampurna 500.000.000
Peningkatan Jalan Jl. Bambu II Rt.02 Rw. 10 Kel. Menambah kapasitas jalan 160 meter
Jatisampurna 200.000.000
Jatkarya
Perbaikan Jalan Lingkungan Gang Masjid Annur 2
Bekasi Utara -
Rt.002 Rw.002 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara
Peningkatan Jalan dan Saluran Jalan Raya Hankam Kota Bekasi -
Menambah kapasitas jalan
Peningkatan Jalan Rawa Azan II Bantargebang 300 meter -
Pembuatan Jembatan Penghubung Rw. 08 dan Rw. Menambah kapasitas jalan
Medan Satria 14 Meter -
09;
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Rt.005,006 Rw. 03 Medan Satria 150 Meter -
Peningkatan Jalan Musholla Al-Amin Rt.10 Rw.11 Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Selatan 0 -
Kel. Jaka Mulya
Peningkatan Jalan Tembus Masjid Al-Ikhlas Rt.03,04 Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Selatan -
Rw.11 Kel. Jaka Mulya
Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.06 Rw.11 Taman Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Selatan -
Cikunir Kel. Jaka Mulya
Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.09 Rw.11 Taman Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Selatan -
Cikunir Kel. Jaka Mulya
Peningkatan Jalan Jati kencana 1 Blok B1 Perum Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Mayang Pratama, Rt.001 Rw.008 Kel. Mustikasari, Mustikajaya -
Kec.Mustikajaya
Lanjutan Peningkatan Jalan Kapin Kelurahan Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Pondokgede -
Jatibening Baru
Penataan Jalan dan Saluran Lingkungan Sekitar Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Timur -
Polder Aren jaya
Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Irian Kel. Aren jaya Bekasi Timur -
Lanjutan peningkatan jalan Sersan Aswan Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Timur -
Kel.Margahayu
Terbangunya jembatan dalam kondisi baik
Pembangunan jembatan halmahera Bekasi Timur -
Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Mekarsari kel.Bekasijaya Bekasi Timur Page 48 of 248 -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Peningkatan jalan kaliabang tengah raya dari paku Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Utara -
s/d PUP
Peninggian dan pelebaran jembatan SS tanah tinggi Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Utara -
kel.perwira
Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan Muhtar Tabrani Bekasi Utara -
Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan Dasadarma dan Trisatya Rawalumbu -
Pelebaran jalan mesjid jembatan 6 s/d perempatan Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Rawalumbu -
kemang pratama
Pembangunan Jembatan batas kota kabupaten Terbangunya jembatan dalam kondisi baik
Mustikajaya -
(Mutiara Gading Timur)
Terbangunya jembatan dalam kondisi baik
Pembangunan Jembatan Teon kel.Jatisari Jatiasih -
Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Bantar Gebang - Setu Kota Bekasi -
Terbangunya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Bintara Raya Bekasi Barat -

Peningkatan Jalan Bintara Jaya Raya Bekasi Barat -

Peningkatan Jalan Raya Perumahan Duta Kranji Bekasi Barat -


Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Bintara 8 Kel.Bintara Bekasi Barat 0 -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Jatiluhur kel.Jakasampurna Bekasi Barat -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Pemuda Kampung Setu Bekasi Barat -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Pangeran Jayakarta Medan Satria -
Peningkatan jalan utama taman harapan baru Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Medan Satria -
regency
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan kaliabang gatet kel.pejuang Medan Satria -
Peningkatan jalan menuju mesjid THB RW 05 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Medan Satria -
kel.pejuang
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan dahlia RW 17 kel.pejuang Medan Satria -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan alpukat Rw 20 kel.pejuang Medan Satria -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Bumi Eraska Jatisampurna -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan Raya Mustikajaya Mustikajaya -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan Mawar kel Mustikasari Mustikajaya -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan lurah namad kel.jatirangga Jatisampurna -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan cekrok kel.jatirangga Jatisampurna -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan pintu air Kel Marga mulya Bekasi Utara -
Peningkatan jalan komplek Sapta Taruna III Rt. Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Rawalumbu -
01,02,03,04Rw. 034 Kel. Bojong Rawalumbu
Peningkatan Jalan Taman Mawar Blok U dan T rt. 09 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Selatan -
Rw. 014 Kel. Jakasetia Taman Galaxy Indah
Peningkatan Jalan Komplek Depnaker Rw. 05 Kel. Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Bekasi Barat -
Jakasampurna
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Banteng Raya Bekasi Barat -
Terbangunnya jembatan dalam kondisi baik
Pembangunan Jembatan Dahlia Raya - Komodo Raya
Bekasi Barat -
(samping tempat TPST - SMPN 4 Bekasi) Kel. Kranji
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Depan Sekolah Penabur Bekasi Timur -
Penanganan Darurat Lubang Jalan Arteri dan
Kota Bekasi -
Kolektor
Prioritas
Peningkatan Jalan Wijaya Kusuma Kel.Margahayu Bekasi Timur 160 M -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Lanjutan Penataan Jalan Sisi Utara Kalimalang Kota Bekasi -

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Pangeran Jayakarta Kota Bekasi -


Peningkatan Jalan Jl.Bp Baru RT.004 RW.002 Sarana Umum
Rawalumbu 400 meter -
Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan setapak Rt 001 Rw 001 Bekasi Timur -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
peningkatan jalan P Maluku 6 Rt 006 & 007 Rw 007 Bekasi Timur -

Peningkatan Jalan Lurah Namat Kota Bekasi -


Peningkatan jalan lingkungan Jl. Bina Asih I ( Kualitas jalan menjadi lebih baik
Lanjutan ] dari pertigaan H. Karip sampai dengan RW Jatiasih 125 M -
Page 49 of 248
Bunder
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terbangunnya jalan dalam kondisi baik


Peningkatan Jl.Pakis II E Rt 09 Rw 12 Bekasi Selatan -
Peningkatan Jalan TPU Jatisampurna/TPU Pondok Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Ranggon
meningkatkan sarana umum
perbaikan jl.lapangan Rt.05 Rw.02; Bekasi Barat 500 meter -
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan jalan lingkungan Rt. 02 & 03 Rw. 07 Medan Satria 300 meter persegi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Bekasi 0 -
Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan
Peningkatan jalan lingkungan Rt. 01 Rw. 05 Medan Satria 80 meter persegi -

Perbaikan/Rehabilitasi Jalan Pejuang Kota Bekasi -


Peningkatan Jalan Jl.Teluk Bayur Raya RT 005 / 010 memperlancar lalu lintas
Rawalumbu 100 meter -
Kel.Sepanjang Jaya Kec.Rawalumbu
Pembuatan Paving Block Jalan Masuk Balai Warga Terbangun Jalan
Jatisampurna 100 Meter -
Perum. Citra Gran RT.01 RW.14
Peningkatan Jalan Baru Underpass dan Penguatan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi -
Dinding Saluran SS Rawa Baru
Peningkatan jalan ; Jl. Lingkar hankam RT.01 RW.09 terbangun jalan
Jatisampurna 200 meter -
Kel.Jatikarya
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Pekayon - Pondokgede Kota Bekasi -
Peningkatan Jl.Pulo ; Jl. Pulo RT.03 RW.09 Kel. Terbangun jalan
Jatisampurna 300 meter -
Jatikarya
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Bojong Menteng-Jatiasih Kota Bekasi -
Peningkatan Jalan jl. Bp.baru Rt.004/002 Kel.Bojong memperlancar pengguna jalan
Rawalumbu 200 meter -
Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Peningkatan Jalan Gg Pabuhari RT 02/01 Kel.Bojong Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Rawalumbu 200 meter -
Rawalumbu Kec.Rawalumbu
peningkatan jalan RT.005 RW.001 Kel.Bojong Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Rawalumbu 350 meter -
Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Menambah kapasitas jalan
Peningkatan Jl. Mangul Jaya Rt. 004/04 Bantargebang 0 -
Peningkatan jalan lingkungan kavling PGRI Rt.01 Menambah kapasitas jalan
Medan Satria 0 -
Rw.021
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Pejuang Kota Bekasi 0 -
Menambah kapasitas jalan
Peningkatan Jalan I Gusti Ngurah Rai Kota Bekasi 0 -
peningkatan jalan jl kecubung 3 RT 001/038 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Rawalumbu 130 meter -
Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan KH. Noer Ali Kota Bekasi 0 -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Bintara Jaya Kota Bekasi -
Menambah kapasitas jalan
Peningkatan Jalan Pejuang Jaya Kota Bekasi 0 -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jl Tengah H Sunan Bule Bantargebang 270 meter -
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Pangkalan 2 Menuju Pangkalan 5 Kota Bekasi 0 -
Peningkatan Jalan RT. 01/06 s/d pertigaan MTS Menambah kapasitas jalan
Jatiasih 500 m -
Negri Jati Asih
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Duta Kranji Kota Bekasi 0 -
Peningkatan Jalan Pangkalan 5 menuju TPA Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Kota Bekasi 0 -
Bantargebang
Peningkatan Jalan Underpass Kota Bekasi -
PENINGKATAN JALAN KE MAKAM KOMPLEK POLRI MEMPERLANCAR ARUS LALU LINTAS
Jatisampurna 1 METER -
RW 016 KELURAHAN JATIRANGGA
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Macem (Pedurenan-Cimuning) Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Pedestrian Jalan Jatiwaringin Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Pekayon Pondokgede Kota Bekasi -
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jl. Cariu Rt. 003/01 Bantargebang 0 -
Panjang jalan Rt terbangun
Peningkatan Jalan Perum Bhineka Bantargebang 400 meter -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Kodau Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Wibawa Mukti II Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Cikunir Kota Bekasi -
Peningkatan Jalan jl. jagak Rt.03 RW.01 Kel.Bojong memperlancar pengguna jalan
Rawalumbu 150 meter -
Rawalumbu Kec.Rawalumbu;
Peningkatan Jalan Wibawa Mukti IV Rt 02/01 Terbangunnya jalan dengan baik
Jatiasih Page 50 of 248 50 meter -
samping Kantor Kelurahan Jatimekar
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik


peningkatan jalan jl. adiyaksa gg.Musholah
Rawalumbu 60 meter -
Rt.002/002 Kel.Bojong Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jl Palem 4B Rw 08 Bekasi Selatan -
Peningkatan Jalan Gang Bacang RT 06/03 Kel.Bojong Memperlancar pengguna jalan
Rawalumbu 70 meter -
Rawalumbu Kec.Rawalumbu;
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Kalibaru Barat Kota Bekasi -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan Sarbini RT 004/018 Bekasi Barat 400 meter -
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Peningkatan Jalan H.Basar RT 002/018 Bekasi Barat 60 meter -
Peningkatan Jl. Jawi (lanjutan) dari rumah Bp. Jawi Kualitas jalan menjadi lebih baik
Jatiasih 300 M -
sampai dengan SDN Jatiasih 7
memperlancar saluran air
Peningkatan Jalan Jl.Markan RT. 04/041 Rawalumbu 110 meter -
Peningkatan Jln Setapak Rt.001.Rw.001 Kel Aren Menambah kapasitas jalan
Bekasi Timur 150 M -
Jaya
Peningkatan Jalan gang nelan RT 06/003 Kel.Bojong memperlancar pengguna jalan
Rawalumbu 75 meter -
Rawalumbu Kec.Rawalumbu
Peningkatan jalan lingkungan (jl.p.maluku 2) Prioritas
Bekasi Timur 95 m -
Rt.007.Rw007 Kel.Aren Jaya
Peningkatan Jalan Masjid Al Muhajirin RW 2 dan RW terbangunnya jalan
Jatiasih 105 meter -
8
Peningkatan Jalan Gg.Cemara I Rt.03 Rw.04 terbangunnya jalan
Bekasi Timur 200 m -
Kelurahan Bekasi Jaya
Peningkatan jalan p yapen 5 Rt.005 Rw.006 Kel.Aren terbangunnya jalan
Bekasi Timur 143 m -
Jaya
terbangunnya jalan
Perbaikan Jl. Utama Masjid At-taqwa Bekasi Selatan -
terbangunnya jalan
Peningkatan Jln Belitung 11 Rt.003,Rw15 Bekasi Timur 115 m -
Peningkatan jalan Manggis Rt.008 Rw.007 Kelurahan terbangunnya jalan
Bekasi Timur 195 m -
Bekasi Jaya
Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.005 Rw.008 terbangunnya jalan
Bekasi Timur 150 m -
Kelurahan Bekasi Jaya
terbangunnya jalan
Peningkatan jalan Rt 002.Rw 021 Bekasi Timur 260 m -
Rehabilitasi Jalan dan Penguatan Tanggul Jalan terbangunnya jalan
Kota Bekasi -
Pangeran Jayakarta
terbangunnya jalan
Peningkatan Jalan Bina Tirta 1 Rw. 011 Pondokgede 50 meter -
Peningkatan jalan lingkungan (jl.p. maluku terbangunnya jalan
Bekasi Timur 107 m -
6)Rt006&Rt007Rw007
Peningkatan sarana infrastruktur
Peningkatan Jalan Bakri Jatiasih 165 Meter -
Peningkatan sarana inftastruktur
Peningkatan Jl.Rinjani Jatiasih 110 Meter -
Peningkatan sarana infrastruktur
Pembangunan Jl. Lurah Itih Jatiasih 200 Meter -
Peningkatan sarana infrastruktur
Peningkatan Jl. Sejahtera Jatiasih 200 Meter -
agar jalan tahan lama
Peningkatan jln nalih Jatiasih 150 m -
Peningkatan sarana infrastruktur
Penigkatan Jalan Mandor Jatiasih 150 Meter -

Peningkatan Jalan Wisma Bogani Rt 008/009 Pondok Melati -

Peningkatan jalan Lingkungan RT.02/10 Pondokgede 100 meter -


Peningkatan Jalan Depan Rumah Pak Sadikun (Jl. H.
Jatiasih 112 m -
Sardi) RT 1 RW 4
Peningkatan Jalan Lingkungan Jakarta barat 3 Rt.11 Prioritas
Bekasi Timur 112 m -
Rw.10 Kelurahan Bekasi Jaya ;
Prioritas
Peningkatan Jln P.Flores Raya Rt.006.Rw.10 Bekasi Timur 272 m -
penyediaan infrastruktur dan Pembangunan dan Program Pembangunan Sistem Informasi dan Ketersediaan data base pembangunan 100%
utilitas perkotaan yang sesuai pemeliharaan infrastruktur dan Data Base Jalan dan Jembatan
dengan dinamika utillitas perkotaan
pertumbuhan kota dengan
10.750.000.000
memperhatikan daya dukung
lingkungan dan tata ruang
kota yang berkelanjutan

Penyusunan dan Verifikasi Data Eplanning Tersusunnya data e-planning Dinas PUPR data e-planning Dinas PUPR
Kota Bekasi 100.000.000
Disbimarta
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket
Wilayah Kecamatan Rawalumbu, Mustika Jaya, Mustikajaya 900.000.000
Bantargebang
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket
Wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Timur 900.000.000
Medan Satria
Page 51 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket
Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Barat 900.000.000
Jatiasih
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Tersedianya DED Jalan, Jembatan dan Saluran 3 paket
Wilayah Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Kota Bekasi 900.000.000
Jatisampurna
Perencanaan Teknis DED Jalan, Jembatan, Polder, Tersedianya DED Jalan, Jembatan, Polder dan Saluran 8 paket
Kota Bekasi 4.000.000.000
dan Drainase Kota Bekasi
Penyelenggaraan Sarana Perencanaan Tersedianya sarana Perencanaan Updating data, Analisa Harga
Kota Bekasi 900.000.000
Kebinamargaan dan Ketataairan Satuan
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan Terselenggaranya pengawasan dan pelaporan Pelaporan Dinas PUPR
Kota Bekasi 1.000.000.000
Kebinamargaan
Penyelenggaraan Sarana Proses Pengadaan Barang Tersedianya sarana barang dan jasa Pengadaan sarana barang dan
Kota Bekasi 150.000.000
dan Jasa jasa
Terselenggaranya pra kontruksi Pelaksanaan pra kontruksi
Penyelenggaraan Pra Konstruksi Kota Bekasi 500.000.000
Tersedianya laporan e-monev Laporan emonev
Pelaporan Emonev Kota Bekasi 500.000.000

Penyusunan Data aset Jalan Kota Bekasi Tersedianya Data aset Jalan -

DED Jembatan Tol Caman Kota Bekasi Tersedianya DED Jembatan Tol Caman -
Perencanaan Teknis DED Jembatan Kali Bekasi Teluk
Kota Bekasi -
Pucung
Perencanaan Teknis DED Penataan Simpang Jalan.
Kota Bekasi -
Perjuangan Jalan Lingkar Utara
Bintek Perencanaan Kebinamargaan dan Ketataairan Kota Bekasi -
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan
Kota Bekasi -
Ketataairan
Peningkatan SDM Bidang Pengawasan dan
Kota Bekasi -
Pengendalian
Peningkatan Wawasan SDM Bidang Ketataairan Kota Bekasi -

Peningkatan Wawasan SDM Bidang Kebinamargaan Kota Bekasi -

Pengawasan Kegiatan Kebinamargaan Kota Bekasi -


Tersedianya SDM bidang Pengujian
Peningkatan SDM Bidang Pengujian Kota Bekasi Pelatihan SDM -
Biaya Penyelenggaraan Penyusunan Teknis Peil
Kota Bekasi -
Banjir
Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan Ketataairan Kota Bekasi -
Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan
Kota Bekasi -
Kebinamargaan
DED Pedestrian Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya DED Pedestrian Kota Bekasi -
Tersedianya DED Penataan Pedestrian Jalan Regional
DED Penataan Pedestrian Jalan Regional Kota Bekasi Kota Bekasi -
Kota Bekasi
Tersedianya DED Penataan Kali di Kawasan Pusat
DED Penataan Kali di Kawasan Pusat Kota Bekasi Kota Bekasi -
Kota Bekasi
Pembangunan prasarana dan Peningkatan sanitasi Program penyediaan dan pengolahan air baku Cakupan Pelayanan Air Bersih Non PDAM 80%
sarana masyarakat melalui perluasan
cakupan pelayanan air bersih
dan air limbah 13.578.000.000

Rumah Pompa SPAM Jatisari 100 M3


Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan
Bantargebang 4.000.000.000
Mechanical Elektrik (ME)
Pemasangan Pipa Air Bersih (P= 1.600 m, D = 50 - 200 mm/
AIR MINUM (DAK FISIK) Kota Bekasi P=1644 m, D=50-100mm/ 4.020.000.000
P=894 m, D = 150 mm)
MCK Komunal 56 Unit
SANITASI (DAK FISIK) Kota Bekasi 1.338.000.000

Terbangunnyan rumah pompa lengkap dengan ME nya 1 Unit Bangunan


Pendampingan Program Septic Tank SNI Kota Bekasi 340.000.000

Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Sanitasi (DAK)


Pendampingan Program Sanimas Kota Bekasi 280.000.000

Terlaksananya pendampingan pengawasan dan Pendampingan pengawasan dan


Pendampingan DAK IPD Kota Bekasi Advokasi pada IPD melalui DAK Advokasi 700.000.000

Terlaksananya pendampingan Advokasi pembangunan 2 Dokumen Adsvokasi


Pendampingan Pembangunan IPALD Kawasan
Kota Bekasi IPALD di Kawasan Permukiman Kelurahan Cimuning 450.000.000
Permukiman Kelurahan Cimuning Kec.Mustikajaya
Kec. Mustikajaya
Terbangunya IPLT Sumur Batu dengan Pendampingan 3 Dokumen (, Pengwasan,
Pendampingan Revitalisasi IPLT Tahap II Kota Bekasi untuk Perencanaan, Pengawasan dan advokasi Perencanaan dan Advokasi) 2.200.000.000

Page 52 of 248 Terlaksananya pendampingan Advokasi pada Program 2 Dokumen Advokasi


Pendampingan Program City Development Inisiatif
Kota Bekasi City Development Inisiatif For Asia 250.000.000
For Asia (CDIA)
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Resevoir SPAM Jatiluhur


Pembangunan Reservoir Kap. 8000 M3 (4000 +
Kota Bekasi 8.000 m3 (4000 + 4000) -
4000) untuk SPAM Jatiluhur

Pipanisasi SPAM Jatisari 100 M3/detik Kota Bekasi -

Pipanisasi SPAM Jatiluhur Kota Bekasi -

Pemasangan jaringan pipa air bersih sumur artesis


Bantargebang -
wilayah Bantargebang
penyediaan infrastruktur dan Peningkatan kualitas lingkungan Program pengendalian banjir Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase 16.64%
utilitas perkotaan yang sesuai hidup melalui pengelolaan skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi
dengan dinamika sampah, ruang terbuka hijau, genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak
pertumbuhan kota dengan pengendalian pencemaran air, lebih dari 2 kali setahun
memperhatikan daya dukung dan pengendalian pencemaran 196.930.000.000
lingkungan dan tata ruang udara dengan melibatkan
kota yang berkelanjutan partisipasi masyarakat untuk
mencapai perolehan Adipura

Meminimalisir genangan banjir Satgas pematusan, pemeliharaan


pompa, dan pengadaan sarana
Penunjang Pengendalian Banjir Kota Bekasi 6.430.000.000
prasarana penunjang
pengendalian banjir
Lanjutan Pembangunan Polder Bendung Koja Batas Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Retaining wall, pasangan batu,
Jatiasih Kota Bekasi dengan Bojong Kulur Gunung Kota Bekasi rumah pompa, pompa, Luas 10.000.000.000
Putri Kab. Bogor polder 0,7 ha
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Rumah pompa, pompa, kontruksi
Lanjutan Pembangunan Polder Aren Jaya Kota Bekasi polder (pasangan batu), 10.000.000.000
jembatan Luas 2,5 ha
Pembuatan Tandon Air Perum Griya Agung Rt Terbangunnya Tandon Air guna mengantisipasi banjir 20 meter2
Jatisampurna 400.000.000
005/004 Kel.Jatimurni
Pembangunan Turap Reseptor air / Penampungan Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir 300 Meter
Mustikajaya 1.000.000.000
Air TPU Pedurenan
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Pekerjaan galian tanah, rumah
Lanjutan Pembangunan Polder Rawa Pasung Kota Bekasi 15.000.000.000
pompa dan pompa, Luas 1 ha
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik Pekerjaan galian, Kontruksi
Lanjutan Pembangunan Polder IKIP Kota Bekasi polder, pompa , pagar dan 20.000.000.000
penataan polder
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 100 meter
Pembangunan Crossing Tol - Kalimalang BSK Kota Bekasi 20.000.000.000
Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir Pekerjaan galian tanah dan turap,
Pembangunan Polder Jatibening Baru Kota Bekasi 1.000.000.000
Luas polder 1000 m2
Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir 30 meter
Peninggian Tanggul Kali Bekasi di Perum PGP Jatiasih 1.000.000.000
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 500 meter
Lanjutan Pembuatan Tandon Air Bojong Menteng Rawalumbu 7.500.000.000
dalam kondisi baik
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong Rumah pompa, pompa, pekerjaan
Lanjutan Pembangunan Crossing Kalimalang bekasi selatan 25.000.000.000
dalam kondisi baik arsitektural
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 600 meter
Rehabilitasi Saluran Lingkungan Kel. Aren Jaya Bekasi Timur 3.000.000.000
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 550 meter
Rehabilitasi Saluran Jalan Jawa Bekasi Selatan 4.000.000.000
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 600 meter
Rehabilitasi Saluran Jalan Nusantara Bekasi Timur 1.000.000.000
dalam kondisi baik
Lanjutan Pembangunan Saluran Jalan Tawes Raya Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 300 mter
Bekasi Selatan 5.000.000.000
Kel.Kayuringin Jaya dalam kondisi baik
Menambah kapasitas jalan 600 meter
Penurapan kali rorotan kel.kaliabang tengah Bekasi Utara 1.000.000.000
Pembangunan dinding saluran dan normalisasi SS Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 700 meter
Bekasi Utara 10.000.000.000
Bekasi pangkal dalam kondisi baik
Mencegah terjadinya banjir dan erosi 500 m
Pelebaran dan penguatan tanggul kali kapuk Medan Satria 2.000.000.000
Penguatan tanggul dan pengadaan pompa Perum Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 250 meter
Jatiasih 3.000.000.000
Villa Jatirasa dalam kondisi baik
Pembangunan Saluran Belakang Mitra Cibubur Kel. Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir 500 meter
Jatisampurna 1.000.000.000
Jatikarya
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 1 paket
Pengadaan Pompa se-Kota Bekasi Kota Bekasi 3.100.000.000
Lanjutan penanganan banjir Perum Pondok Timur Meminimalisir genangan banjir 200 meter
Bekasi Selatan 1.000.000.000
Mas (PTM)
Terbangunnya tandon/ polder dalam kondisi baik 200 meter
Pembangunan Polder Rawa Bogo Pondok Melati 5.000.000.000
Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 200 m
Rehabilitasi Saluran Bogor Penggarutan Medan Satria 1.000.000.000
dalam kondisi baik
Pembangunan Saluran Jalan Bantargebang Setu (Kali Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 500 meter
Bantargebang 3.500.000.000
Siluman)
Terpeliharannya jalan dalam kondisi baik 700 meter
Lanjutan Pembangunan Tandon Kec.Bantargebang Bantargebang 1.500.000.000
Lanjutan Pembangunan Sodetan Saluran Nurul Huda Menambah kapasitas jalan 300 meter gorong2 dan jalan
Bantargebang 1.500.000.000
Bantargebang
Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 100 m
Rehabilitasi Saluran Kali Pete Kota Bekasi Page 53 of 248 2.000.000.000
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pembangunan Saluran Jalan Jendral Sudirman Arah Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong 700 meter
Pertokoan Kranji Tembus Kali Jatiluhur RW.01 Bekasi Barat dalam kondisi baik 2.500.000.000
Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat
terbangunnya tandon dalam kondisi baik 200 meter
Pembangunan Polder Situ Wong Kota Bekasi 1.000.000.000
Pembangunan Crossing Tol - Kalimalang Pengasinan Terbangunnya crossing guna memperlancar aliran air penambahan crossing tol dan
Kota Bekasi 20.000.000.000
DAS Sasak Jarang crossing kalimalang
Penurapan Saluran Kali Irigasi Rw. 15 Kel. Pejuang Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 500 m
Medan Satria 1.000.000.000
Kec. Medan Satria
Rehabilitasi saluran jalan M. Yamin (dalam pasar Terpeliharanya saluran dalam kondisi yang baik 500 m
Bekasi Timur 500.000.000
baru ) kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Lanjutan Pembangunan Saluran Penghubung Suplesi Terbangunnya Tandon air guna mengantisipasi banjir
Kota Bekasi 1.000.000.000
Kalimalang Bekasi Pangkal
Terbangunnya saluran suplesi dan tertatanya kawasan Pasangan batu dan penataan
Penataan Kawasan Suplesi Jl. Hasibuan Kota Bekasi 5.000.000.000
Landscap
Pembuatan Turap Kali Cakung Kelurahan Jatimurni Kota Bekasi -
Pembangunan Rumah Pompa, Pengadaan Pompa,
Terbangunya Rumah Pompa, Pengadaan Pompa,
Perbaikan Pintu Air dan Pelengkap lain di Villa Kota Bekasi -
Perbaikan Pintu Air dan Pelengkap lain di Villa Jatirasa
Jatirasa
Lanjutan Pembangunan Polder Villa Indah Permai Bekasi Utara terbangunnya Polder Villa Indah Permai -

Pengadaan Alat Spider Excavator Kota Bekasi tersedianya Alat Spider Excavator -

Pembangunan Polder PGP (Pondokgede Permai) Kota Bekasi terbangunya Polder PGP (Pondokgede Permai) -

Pembangunan Crossing Tol - Kalimalang Jatiluhur Kota Bekasi terbangunnya Crossing Tol - Kalimalang Jatiluhur -

Pembangunan Polder Nasio Kota Bekasi terbangunya Polder Nasio -


Pembangunan Rumah Pompa, Perbaikan Pintu Air terbangunya Rumah Pompa, Perbaikan Pintu Air dan
dan Pelengkap lain di Perum Pondok Gede Permai Jatiasih Pelengkap lain di Perum Pondok Gede Permai -
Kecamatan Jatiasih Kecamatan Jatiasih
Pengadaan Alat Amphibious Excavator Kota Bekasi tersediany Amphibious Excavator -
Pembuatan Pembangunan Pelengkap Polder Rawa
Kota Bekasi tersedianya Pelengkap Polder Rawa Bogo -
Bogo
Pembangunan Crossing Tol - Kalimalang Pekayon Kota Bekasi terbanguynnya b Crossing Tol - Kalimalang Pekayon -

Pembangunan Crossing Tol - Kalimalang Cakung Kota Bekasi tterbangunnya Crossing Tol - Kalimalang Cakung -
Penanggulangan Banjir dan Pembangunan Polder tertanggulanginya Banjir dan Pembangunan Polder
Kota Bekasi -
VIP (Villa Indah Permai) VIP (Villa Indah Permai)
Pembuatan Polder Rawa Pasung Kota Bekasi tersediany Polder Rawa Pasung -
Penanganan Drainase Lingkungan Di Kawasan tertanganinya Drainase Lingkungan Di Kawasan
Pondokgede -
Kecamatan Pondok Gede Kecamatan Pondok Gede
Penanganan Banjir Kanal Rawa Tembaga Kayuringin Penanganan Banjir Kanal Rawa Tembaga Kayuringin
bekasi selatan -
Kecamatan Bekasi Selatan Kecamatan Bekasi Selatan
Pembangunan Crossing Kali Jatikramat Jatiasih terbangunnya Crossing Kali Jatikramat -

Pembangunan Crossing Kali Buaran Pondokgede terbangunnya Crossing Kali Buaran -


Pembangunan Crossing Kali Kalimalang (Outlet ke terbangunnya Crossing Kali Kalimalang (Outlet ke
Bekasi Timur -
Polder Kalimati) Polder Kalimati)
Pembangunan Crossing BSK - Rawa Tembaga ke Kali terbangunnya Crossing BSK - Rawa Tembaga ke Kali
bekasi selatan -
Bekasi Bekasi
Pembangunan Crossing Perum Wahana ke Kali
Jatiasih terbangunnya Crossing Perum Wahana ke Kali Cikeas -
Cikeas
Perbaikan Penahan Tanggul Kali Bekasi Pada Titik tersediany Penahan Tanggul Kali Bekasi Pada Titik
bekasi selatan -
Kantor Pegadaian Kota Bekasi Kantor Pegadaian Kota Bekasi
Normalisasi Kali Bekasi Hulu s/d Hilir Kota Bekasi Normalisasi Kali Bekasi Hulu s/d Hilir -
terbangunya Saluran Drainase & Gorong-gorong
Perkuatan Tanggul Batas Perum Bumi Nasio Indah Jatiasih 0 -
dalam kondisi baik
Lanjutan perkuatan tanggul RW 8 dan RW 9 Perum
Jatiasih -
PGP Kel.Jatirasa
Pembangunan Polder Pondok Gede Permai (PGP)
Jatiasih -
Jatiasih
Pembangunan Polder Perum Bumi Nasio Indah Jatiasih -

Pembangunan Polder PPA Jatirasa Jatiasih -


Pembangunan Polder Pondok Mitra Lestari (PML) Terbangunnya Saluran Drainase & Gorong-gorong
Jatiasih 400 meter -
Jatiasih dalam kondisi baik
Tersedianya polder
Pembangunan Polder Villa Indah Permai Bekasi Utara -
Tersedianya polder
Pembangunan Polder Jatibening Baru Pondokgede Pondokgede -
Pembangunan Polder Pulo Permata Sari Bekasi Tersedianya polder
Bekasi Selatan -
Selatan
Penataan Polder Harapan Baru Regency Kel.Kota Tersedianya polder
Bekasi Barat -
Baru
Page 54 of 248
Tersedianya polder
Pembangunan Polder mas naga kel.bintara jaya Bekasi Barat -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pembangunan Polder Bintara Jaya Permai kel.bintara Tersedianya polder


Bekasi Barat -
jaya
Pembangunan Crossing Tol, Kalimalang Bojong Terbangunnya Crossing Tol, Kalimalang Bojong
Bekasi Barat -
Rangkong Rangkong
Pembangunan Crossing Tol, Kalimalang Pekayon Bekasi Selatan Terbangunnya Crossing Tol, Kalimalang Pekayon -

Pembangunan Crossing Tol, Kalimalang Jatiluhur Bekasi Barat Terbangunnya Crossing Tol, Kalimalang Jatiluhur -

Pembangunan Crossing Tol, Kalimalang Cakung Bekasi Barat Terbangunnya Crossing Tol, Kalimalang Cakung -

Pembangunan Crossing Tol Unisma Bekasi Timur Pembangunan Crossing Tol Unisma -
Pembangunan Crossing Tol dan Normalisasi Saluran Terbangunnya Crossing Tol dan Normalisasi Saluran
Pondokgede -
Kali Jatikramat Kali Jatikramat
Pembangunan Crossing Tol dan Normalisasi Saluran Terbangunnya Crossing Tol dan Normalisasi Saluran
Pondokgede -
Kali Buaran Kali Buaran
Rehabilitasi Kali Galaxy dari Tol - Rawa Tembaga Bekasi Selatan -

Normalisasi Kali Sasak Jarang Bekasi Timur -

Rehabilitasi DAS Kali Buaran Antilop Pondokgede -

Peninggian Turap Kali Bekasi di Kemang IFI Jatiasih -


Mencegah terjadinya banjir dan erosi
Lanjutan Perbaikan Saluran Wisma Jaya Bekasi Timur 0 -

Normalisasi kali cakung Bekasi Selatan -

Pelebaran kali gendong SS rawa baru Bekasi Timur -

Pelebaran dan normalisasi saluran perum duren jaya Bekasi Timur -


Pelebaran dan penurunan dasar saluran BSK-
Bekasi Selatan -
Rawatembaga
Pelebaran dan penguatan tanggul kali blencong Medan Satria -

Pembangunan Polder rw.24 ke.Mustika Jaya Mustikajaya Terbangunnya Polder rw.24 ke.Mustika Jaya -
Pembangunan Polder Telaga Mas, Duta Harapan Kel. TerbangunnyaPolder Telaga Mas, Duta Harapan Kel.
Bekasi Utara -
Harapan Baru Harapan Baru
Pembangunan Polder Pertamina RW 08 Kel.Jatiraden Jatisampurna Terbangunnya Polder Pertamina RW 08 Kel.Jatiraden -

Pembangunan saluran jalan raya hankam Jatisampurna Pembangunan saluran jalan raya hankam -
Pembangunan saluran dan crossing jalan yadika arah Terbangunnya saluran dan crossing jalan yadika arah
Jatisampurna -
kali sunter kel.jatirangga kali sunter kel.jatirangga
Pembangunan saluran perempatan KC arah SMP Terbangunnya saluran perempatan KC arah SMP
Jatisampurna -
Yaman Yaman
Pengadaan Alat Berat Kebinamargan dan ketataairan Kota Bekasi -
Pembebasan Lahan Polder Perum Depnaker Bekasi
Bekasi Selatan -
Selatan
pembebasan lahan Perkuatan Tanggul Batas Perum
Jatiasih -
Bumi Nasio Indah
Pembebasan Lahan Peninggian Tanggul Kali Bekasi
Jatiasih -
di Perum PGP
Pengadaan Pompa Pondok Timur Mas Bekasi Selatan -

Pembangunan Kolam Retensi Mesjid Siti Rawani Jatiasih -

Lanjutan Rehabilitasi Saluran Tytyan Kencana Kota Bekasi -


penyediaan infrastruktur dan Pengendalian pemanfaatan Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yg 7 lokasi/kawasan
utilitas perkotaan yang sesuai ruang sesuai RTRW Kota Bekasi sesuai dengan rencana tata ruang kota,
dengan dinamika 2011 – 2031 jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang 2 lokasi
pertumbuhan kota dengan sesuai dengan rencana tata ruang kota
5.050.000.000
memperhatikan daya dukung
lingkungan dan tata ruang
kota yang berkelanjutan

Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Kabel utilitas 1 Dokumen


udara dan rencana penataan jaringan kabel utilitas
udara (DED) untuk terlaksananya jaringan utilitas
yang sesuai dengan perencanaan tata ruang kota,
Pemetaan dan Penataan Jaringan Kabel Utilitas
Kota Bekasi Terlaksananya Inventarisasi jaringan kabel utilitas 1 Dokumen, Jaringan 500.000.000
Udara di Kota Bekasi ;
udara, telekomunikasi, energi, data
1 kawasan
Terlaksananya nya DED rencana penataan jaringan
kabel utilitas udara

Page 55 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersusunnya Kebutuhan gas, kebijakan dan rencana 1 Dokumen,


pengembangan penyediaan gas berbasis smart city
serta kajian kelayakan investasi pengelolaan air bersih
Studi Kelayakan Pengembangan Gas untuk dukungan
untuk tersedianya kebutuhan gas dan air bersih yang
investasi sektor industri dan perumahan di Kota Kota Bekasi 500.000.000
efisien; 5 BWP
Bekasi ;
Kajian kebutuhan gas dan kebijakan dan rencana
pengembangan penyediaan gas berbasis smart city; 1 Dokumen
kajian kelayakan investasi pengelolaan gas
Tersusunnya Rencana Penataan perlintasan sebidang, 4 perlintasan sebidang,10 km,
pengembangan fronttage road di DDT dan Penataan
Rencana penataan ruang dan pengembangan
Kota Bekasi ruang sepanjang jalur DDT, untuk mengurangi 750.000.000
infrastruktur pada lintasan DDT di Kota Bekasi ;
kemacetan dan terwujudnya tataruang kota yang
teratur
Terlaksananya Pengukuran bidang lahan dan 1 Dokumen, 10 km,100 orang
terlaksananya rencana teknis, rencana pembebasan
lahan serta sosialisasi rencana pembebasan lahan
untuk tataruang kota sepanjang kali bekasi yang
Penyusunan Rencana Teknis Penataan Kali Bekasi teratur;
Kota Bekasi 1.500.000.000
Segmen Proyek-Perbatasan Kabupaten Survei dan pengukuran bidang lahan sepanjang Kali
Bekasi;
Penyusunan rencana teknis, rencana pembebasan
lahan;
Sosialisasi rencana
Terlaksananya Kesesuaian ruang pengembangan kota 1 Dokumen
dan tersusunnya rencana pengembangan dari pusat
serta rencana investasi pengembangan terminal untuk
terbangunnya terminal yang sesuai dengan
Studi penataan terminal eksisting Kota Bekasi Kota Bekasi 500.000.000
perencanaan tarnsportasi dan tataruang kota;
Kajian kesesuaian ruang pengembangan terminal
induk menjadi TOD

Tersusunnya rencana aksi pengembangan smart city 1 Dokumen, 4 BWP


dan Pengembangan jaringan infrastruktur smart city
untuk tercapainya kota bekasi yang nyaman berbasis
teknologi;
Rencana aksi pengembangan smart city dan
Lanjutan Pengembangan Kawasan Pusat-pusat Pengembangan jaringan infrastruktur smart city;
Kota Bekasi 1.000.000.000
Pelayanan Kota Melalui Konsep Smart City Implementasi pengembangan smart city kawasan
(sarana prasarana, sistem);
Pengembangan budaya , tata kelola;
Pengembangan komunitas smart;
Lanjutan Pengembangan kawasan smart city Kota
Bekasi
Meningkatkan Capaian Kinerja di Lingkungan PUPR 70 Orang
Rapat Koordinasi Ketatakotaan Kota Bekasi 300.000.000
Rencana Teknis pembangunan ducting bersama
Rencana Teknis Pengembangan ducting bersama Utilitas Non PDAM dan Gas serta kajian kelayakan
Kota Bekasi 1 Dokumen -
utilitas (telekomunikasi, listrik) kota di Kota Bekasi ; investasi serta perwal tata cara konstruksi utilitas di
Kota Bekasi
Rencana Pengembangan TOD di sepanjang jalur Pengembangan moda transportasi dan pusat
Kota Bekasi 1 Dokumen -
kereta layang dan Stasiun LRT di Kota Bekasi pengembangan serta infrastruktur pendukung TOD
Pemeliharaan SIM Ketatakotaan T.A 2017 Kota Bekasi -
penyediaan infrastruktur dan Pengendalian pemanfaatan Program Pemanfaatan Ruang jumlah penyerahan psu 25 bidang
utilitas perkotaan yang sesuai ruang sesuai RTRW Kota Bekasi
dengan dinamika 2011 – 2031
pertumbuhan kota dengan
600.000.000
memperhatikan daya dukung
lingkungan dan tata ruang
kota yang berkelanjutan

Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Lokasi PSU di 25 Bidang


Verifikasi PSU Perumahan Kota Bekasi Perumahan di Kota Bekasi untuk terwujudnya aset dan 600.000.000
data PSU pemerintah kota yang valid
penyediaan infrastruktur dan persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, 89 % persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, 89 %
utilitas perkotaan yang sesuai terkendalinya jumlah titik reklame 94.29 terkendalinya jumlah titik reklame 94.29
dengan dinamika pertumbuhan Pengendalian pemanfaatan ruang
kota dengan memperhatikan sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9.030.000.000
daya dukung lingkungan dan 2031
tata ruang kota yang
berkelanjutan
Pemeliharaan Panggung Reklame Milik Pemerintah Terpeliharanya Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota 15 Unit Terpeliharanya Panggung Reklame Milik Pemerintah 15 Unit
Kota Bekasi 400.000.000
Kota Bekasi Bekasi Kota Bekasi
Asuransi Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota Tersedianya Asuransi Panggung Reklame Milik Pemerintah 40 Unit Tersedianya Asuransi Panggung Reklame Milik 40 Unit
Kota Bekasi 200.000.000
Bekasi Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya Penertiban Reklame Wilayah I 200 Unit Terlaksananya Penertiban Reklame Wilayah I 200 Unit
Penertiban Reklame Wilayah I Kota Bekasi 250.000.000
Terlaksananya Penertiban Reklame Wilayah II 170 Unit Terlaksananya Penertiban Reklame Wilayah II 170 Unit
Penertiban Reklame Wilayah II Kota Bekasi 225.000.000
Terlaksananya Penertiban Reklame Wilayah III 130 Unit Terlaksananya Penertiban Reklame Wilayah III 130 Unit
Penertiban Reklame Wilayah III Kota Bekasi 175.000.000
Terlaksananya Penertiban Reklame Wilayah IV 100 Unit Terlaksananya Penertiban Reklame Wilayah IV 100 Unit
Penertiban Reklame Wilayah IV Kota Bekasi 150.000.000
Page 56 of 248
Sewa Lahan Panggung Reklame Milik Pemerintah Tersedianya Sewa Lahan Panggung Reklame Milik 6 Lokasi Tersedianya Sewa Lahan Panggung Reklame Milik 6 Lokasi
Kota Bekasi 200.000.000
Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tertatanya Dekorasi Kota Jl. KH. Noer Ali 1 Lokasi Tertatanya Dekorasi Kota Jl. KH. Noer Ali 1 Lokasi
Penataan Dekorasi Kota Jl. KH. Noer Ali Kota Bekasi 450.000.000
Tertatanya Dekorasi Kota Jl. Chairil Anwar 1 Lokasi Tertatanya Dekorasi Kota Jl. Chairil Anwar 1 Lokasi
Penataan Dekorasi Kota Jl. Chairil Anwar Kota Bekasi 380.000.000
Tertatanya Dekorasi Kota Jl. Cut Meutiah 1 Lokasi Tertatanya Dekorasi Kota Jl. Cut Meutiah 1 Lokasi
Penataan Dekorasi Kota Jl. Cut Meutiah Kota Bekasi 400.000.000
Terbentuknya Perda Penataan Reklame Kota Bekasi 1 Perda Terbentuknya Perda Penataan Reklame Kota Bekasi 1 Perda
Penyusunan Perda Penataan Reklame Kota Bekasi Kota Bekasi 250.000.000
PAD Pajak Reklame Meningkat 25 Lokasi PAD Pajak Reklame Meningkat 25 Lokasi
Optimalisasi PAD Pajak Reklame Kota Bekasi 250.000.000
Tersedianya Banner Himbauan Masyarakat 30 Buah Tersedianya Banner Himbauan Masyarakat 30 Buah
Pengadaan Banner Himbauan Masyarakat Kota Bekasi 250.000.000
Tersedianya Stiker Segel Reklame 3.000 Buah Tersedianya Stiker Segel Reklame 3.000 Buah
Pengadaan Stiker Segel Reklame Kota Bekasi 150.000.000
Terpeliharanya Dekorasi Kota Jl. A. Yani 1 Lokasi Terpeliharanya Dekorasi Kota Jl. A. Yani 1 Lokasi
Pemeliharaan Dekorasi Kota Jl. A. Yani Kota Bekasi 150.000.000
Pemasangan Panggung Tempat Pemasangan Terpasangnya Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 6 Unit Terpasangnya Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 6 Unit
Kota Bekasi 300.000.000
Spanduk
Terwujudnya Kesesuaian IPPL dan rencana tapak dengan penyimpangan 1% Terwujudnya Kesesuaian IPPL dan rencana tapak penyimpangan 1%
pelaksanaan di lapangan serta prosentase penyimpangan dengan pelaksanaan di lapangan serta prosentase
untuk mengurangi penyimpangan pelaksanaan penyimpangan untuk mengurangi penyimpangan
Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi PPL, Rencana pembangunan yang sesuai dg rencana tapak; pelaksanaan pembangunan yang sesuai dg rencana
Kota Bekasi 600.000.000
Tapak dan Teknis Bangunan Kesesuaian IPPL dan rencana tapak dengan pelaksanaan di tapak;
lapangan; Kesesuaian IPPL dan rencana tapak dengan
prosentase penyimpangan; pelaksanaan di lapangan;
prosentase penyimpangan;
Terlaksananya Penataan kawasan sepanjang kali dan 27 Lokasi Terlaksananya Penataan kawasan sepanjang kali dan 27 Lokasi
pengadaan lahan untuk terwujudnya kawasan sepanjang pengadaan lahan untuk terwujudnya kawasan
kali yang sesuai dengan rencana tataruang kota; sepanjang kali yang sesuai dengan rencana tataruang
Pembongkaran dan penataan kawasan sepanjang
Kota Bekasi Penataan kawasan sepanjang kali; kota; 2.000.000.000
sungai dan saluran di Kota Bekasi
pengadaan lahan Penataan kawasan sepanjang kali;
pengadaan lahan

Terlaksananya Penataan kawasan di koridor jalan utama 1 Lokasi Terlaksananya Penataan kawasan di koridor jalan 1 Lokasi
untuk terwujudnya jalur pedestrian dan sepeda yang aman utama untuk terwujudnya jalur pedestrian dan sepeda
dan nyaman Sesuai denga rencana tataruang kota; yang aman dan nyaman Sesuai denga rencana
Pembongkaran dan penataan kawasan sepanjang
Kota Bekasi Penataan kawasan di koridor jalan utama; tataruang kota; 750.000.000
pedestrian di Kota Bekasi
pengadaan lahan Penataan kawasan di koridor jalan utama;
pengadaan lahan

Terlaksananya bimbingan teknis pengukuran, survei, 100 Orang Terlaksananya bimbingan teknis pengukuran, survei, 100 Orang
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Dan
Kota Bekasi gambar, perijinan untuk meningkatkan kemampuan teknis gambar, perijinan untuk meningkatkan kemampuan 300.000.000
Pengendalian Ruang
SDM aparatur teknis SDM aparatur
Terbangunnya Papan Informasi rencana detail pola ruang 26 Lokasi Terbangunnya Papan Informasi rencana detail pola 26 Lokasi
Pembuatan Papan Informasi RDTRK Kota Bekasi di Kota Bekasi sebagai alat informasi RDTR yang efektif ruang di Kota Bekasi sebagai alat informasi RDTR yang 400.000.000
efektif
Terlaksananya kualitas dan kehandalan gedung dan 20 Bangunan Terlaksananya kualitas dan kehandalan gedung dan 20 Bangunan
kelayakan rencana gedung/bangunan untuk terwujudnya kelayakan rencana gedung/bangunan untuk
Verifikasi permohonan rekomendasi pembangunan bangunan gedung yang layak fungsi dan sesuai dengan ijin terwujudnya bangunan gedung yang layak fungsi dan
Kota Bekasi 800.000.000
gedung oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) pemanfaatannya; sesuai dengan ijin pemanfaatannya;
Kualitas dan kehandalan gedung; Kualitas dan kehandalan gedung;
kelayakan gedung/bangunan kelayakan gedung/bangunan
Pembangunan Panggung Tempat Pemasangan
Kota Bekasi 6 Unit 6 Unit -
Spanduk
Pemindahan Panggung Reklame Milik Pemerintah
Kota Bekasi 5 Unit 5 Unit -
Kota Bekasi
Penataan Dekorasi Kota Jl. Ir. H. Juanda Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. M. Hasibuan Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. Joyo Martono Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. Sersan Aswan Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. Jend. Sudirman Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. Sultan Agung Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. Raya Pekayon Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. Raya Hankam Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Kota Jl. Raya Jatiwaringin Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket -

Penataan Dekorasi Taman Kelurahan se-Kota Bekasi Kota Bekasi 56 Kelurahan 56 Kelurahan -

Penataan Dekorasi Taman Kecamatan se-Kota Bekasi Kota Bekasi 12 Kecamatan 12 Kecamatan -

Dekorasi Lambang Kota Bekasi Jl. Jend. A. Yani Kota Bekasi Page 57 of 248 1 Paket 1 Paket -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Sosialisasi Penegakkan Perda Reklame Wilayah I Kota Bekasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan -

Sosialisasi Penegakkan Perda Reklame Wilayah II Kota Bekasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan -

Sosialisasi Penegakkan Perda Reklame Wilayah III Kota Bekasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan -

Sosialisasi Penegakkan Perda Reklame Wilayah IV Kota Bekasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan -


Capacity Building Penyelenggaraan Reklame di Kota
Kota Bekasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan -
Bekasi
Berita Kegiatan Ketatakotaan, Produk Hukum, Pengaduan Berita Kegiatan Ketatakotaan, Produk Hukum,
Masyarakat, RDTR (PZ.Indis, IMB), Pengaduan Masyarakat, Pengaduan Masyarakat, RDTR (PZ.Indis, IMB),
Sosialisasi Aturan Teknis, Penyusunan Jurnal dan
Kota Bekasi Follow up, Media sosial Ketatakotaan didalam web tata 0 Jurnal dan Web Pengaduan Masyarakat, Follow up, Media sosial 0 Jurnal dan Web -
Web Tata Kota Tahun 2017
kota dan Jurnal Tata Kota Ketatakotaan didalam web tata kota dan Jurnal Tata
Kota
Penyegelan dan pembongkaran bangunan non Inventarisasi Bangunan non gedung yang melanggar IMB, Inventarisasi Bangunan non gedung yang melanggar
Kota Bekasi 0 Gedung 0 Gedung -
gedung yang melanggar IMB Penyegelan dan pembongkaran IMB, Penyegelan dan pembongkaran
Verifikasi penerbitan Rekomendasi IPPL dan Kesesuaian intensitas bangunan dan Pola ruang di Kota Kesesuaian intensitas bangunan dan Pola ruang di
Kota Bekasi -
Rencana Tapak Bekasi Kota Bekasi
Kesesuaian dengan rencana penataan ruang, pedoman dan Kesesuaian dengan rencana penataan ruang, pedoman
Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang Kota Bekasi 0 Kasus 0 Kasus -
aturan dan aturan
Penyegelan dan pembongkaran bangunan yang Inventarisasi Bangunan yang melanggar IMB, Penyegelan Inventarisasi Bangunan yang melanggar IMB,
Kota Bekasi 0 Bangunan 0 Bangunan -
melanggar IMB dan pembongkaran Penyegelan dan pembongkaran
Berita acara kesepakatan Pemerintah dengan Swasta, Berita acara kesepakatan Pemerintah dengan Swasta,
Pengembangan Taman melalui CSR tahun 2017
Kota Bekasi Design Taman dan aturan pengelolaan dan penataan 0 Dokumen Design Taman dan aturan pengelolaan dan penataan 0 Dokumen -
(Lanjutan program 1000 taman)
taman taman
Verifikasi pemberian Insentif dan disinsentif dan Verifikasi pemberian Insentif dan disinsentif dan
Sosialisasi dan Fasilitasi Insentif dan disinsentif Kota Bekasi 0 Orang 0 Orang -
Sosialisasi di media sosial, cetak dan radio Sosialisasi di media sosial, cetak dan radio
Rencana Teknis RTH, Pemetaan dan pengukuran bidang Rencana Teknis RTH, Pemetaan dan pengukuran
Kajian Teknis Pengadaan tanah untuk RTH dan
Kota Bekasi tanah, rencana dan sosialisasi pembebasan lahan 0 Lokasi bidang tanah, rencana dan sosialisasi pembebasan 0 Lokasi -
Tandon di Kota Bekasi (Kepwal RTH dan Tandon
lahan
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Rekomendasi
Kota Bekasi -
Teknis (Peil Banjir, Andalalin, Amdal)
Pembangunan prasarana dan Pembangunan dan Program Penunjang Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana 20.13% Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana 20.13%
sarana pemeliharaan infrastruktur dan Pertamanan, Pemakaman dan PJU Penunjang Petugas DPPPJU Penunjang Petugas DPPPJU 4.980.000.000
utillitas perkotaan
Terpeliharanya kendaraan operasional 24 Mobil Terpeliharanya kendaraan operasional 24 Mobil
Pemeliharaan Kendaraan Operasional DPPPJU Kota Bekasi 1.450.000.000
Pengadaan Alat-alat Penunjang dan Perlengkapan Tersedianya Alat-alat Penunjang dan Perlengkapan Sarana 4 Bagian Tersedianya Alat-alat Penunjang dan Perlengkapan 4 Bagian
Kota Bekasi 500.000.000
Sarana Kerja DPPPJU Kerja DPPPJU Sarana Kerja DPPPJU
Tersedianya Komponen Alat Listrik 5.000 Titik Tersedianya Komponen Alat Listrik 5.000 Titik
Pengadaan Komponen Alat-alat Listrik Kota Bekasi 3.030.000.000
Pemeliharaan Alat-alat Sarana Penunjang Petugas
Kota Bekasi 4 Bidang 4 Bidang -
DPPPJU
Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas
Kota Bekasi -
Taman DPPPJU
Pengadaan Kendaraan Teknis Lapangan DPPPJU Kota Bekasi 25 Unit 25 Unit -
Pembangunan prasarana dan Pembangunan dan Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Persentase Capaian Target Pemasangan Titik PJU 80.95 % Persentase Capaian Target Pemasangan Titik PJU 80.95 %
sarana pemeliharaan infrastruktur dan Umum (PJU) Tahun (n), 96.29 % Tahun (n), 96.29 %
utillitas perkotaan Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum 72 % Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum 72 % 50.000.000.000
(PJU), (PJU),
Persentase Titik PJU Dalam Kondisi Baik Persentase Titik PJU Dalam Kondisi Baik
Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan
Pembayaran Rekening Listrik PJU Kota Bekasi 48.000.000.000

Pemasangan PJU Kota Bekasi 2.000.000.000

Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Utara Bekasi Utara 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Timur Bekasi Timur 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Medan Satria Medan Satria 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Barat Bekasi Barat 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Bekasi Selatan Bekasi Selatan 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Jatiasih Jatiasih 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Bantargebang Bantargebang 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Mustikajaya Mustikajaya 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Rawalumbu Rawalumbu 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Pondokgede Pondokgede 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Pondok Melati Pondok Melati 180 Titik 180 Titik -

Pemasangan PJU Kecamatan Jatisampurna Jatisampurna 180 Titik 180 Titik -


Pemasangan PJU H - 12 pada Kantor Milik
Kota Bekasi Page 58 of 248 50 Titik 50 Titik -
Pemerintah Kota Bekasi
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Sosialisasi Penggunaan Energi Listrik Kota Bekasi 12 Kali 12 Kali -

Rekondisi PJU Jl. A Yani - Cut Mutia Kota Bekasi 233 Titik 233 Titik -

Rekondisi PJU Jl. KH. Noer Ali Kota Bekasi 150 Titik 150 Titik -

Pemeliharaan PJU Kota Bekasi 5.000 Titik 5.000 Titik -

Rekondisi PJU Neonisasi Kota Bekasi 500 Titik 500 Titik -


penyediaan infrastruktur dan Peningkatan kualitas lingkungan Rasio luas RTH terhadap wilayah kota, 11 % Rasio luas RTH terhadap wilayah kota, 11 %
utilitas perkotaan yang sesuai hidup melalui pengelolaan Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota 1 titik Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota 1 titik
dengan dinamika sampah, ruang terbuka hijau,
pertumbuhan kota dengan pengendalian pencemaran air,
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
memperhatikan daya dukung dan pengendalian pencemaran 35.050.985.500
(RTH)
lingkungan dan tata ruang udara dengan melibatkan
kota yang berkelanjutan partisipasi masyarakat untuk
mencapai perolehan Adipura

Tersedianya DED Taman dan Air Mancur; Terbangunnya 1 Dokumen;1 Lokasi Tersedianya DED Taman dan Air Mancur; 1 Dokumen;1 Lokasi
Pembangunan Taman dan Air Mancur Bekasi Selatan 30.000.000.000
Taman dan Air Mancur Terbangunnya Taman dan Air Mancur
Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota ; Kota Bekasi Terpeliharanya Taman dan Jalur Hijau Kota 38.291 M2;71 Titik Terpeliharanya Taman dan Jalur Hijau Kota 38.291 M2;71 Titik 3.550.985.500
Penataan Taman Kecamatan Se Kota Kota Bekasi Tertatanya Taman Kecamatan Se Kota 6 Titik Tertatanya Taman Kecamatan Se Kota 6 Titik 500.000.000
Penataan Taman Kelurahan Se Kota Bekasi Kota Bekasi Tertatanya Taman Kelurahan Se Kota Bekasi 22 Titik Tertatanya Taman Kelurahan Se Kota Bekasi 22 Titik 500.000.000
Penataan Taman Lingkungan Kota Bekasi Kota Bekasi Tertatanya Taman Lingkungan Kota Bekasi 50 Titik Tertatanya Taman Lingkungan Kota Bekasi 50 Titik 500.000.000
Penataan Taman danau Duta Harapan Kecamatan
Kota Bekasi 500 m2 500 m2 -
Bekasi Utara
Pengadaan Pot dan Tanaman Se Kota Bekasi Kota Bekasi 1.000 Pot dan Tanaman 1.000 Pot dan Tanaman -
peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas dan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang 19.975 % Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang 19.975 %
masyarakat melalui aksesibilitas pendidikan untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan representatif, representatif,
pengembangan aksesibilitas mendukung pencapaian rata- Tersedianya Prasarana Pendidkan Menengah pertama 19.95 % Tersedianya Prasarana Pendidkan Menengah 19.95 %
dan kualitas layanan rata lama sekolah dan indeks yang representatif, pertama yang representatif,
45.035.000.000
pendidikan, kesehatan, dan pendidikan Kota Bekasi Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Atas 19.4 % Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Atas 19.4 %
layanan sosial lainnya yang representatif, yang representatif,
Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah 19.87% Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah 19.87%
Kejuruan yang reperesentatif Kejuruan yang reperesentatif
Tersedianyua 6 RKB berikut teras kelas Gedung SDN 6 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianyua 6 RKB berikut teras kelas Gedung SDN 6 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m
Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru V Pondokgede Jatibening Baru V teras = 1,8 m x 8,1 m ) Jatibening Baru V dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Jaticempaka VI 7 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Jaticempaka VI 7 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m
Pembangunan Gedung SDN Jaticempaka VI Pondokgede teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Jatiwaringin V 8 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Jatiwaringin V 8 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m
Pembangunan Gedung SDN Jatiwaringin V Pondokgede teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Jatiwaringin II 9 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Jatiwaringin II 9 RKB (1 RKB = 7,2 m x 8,1 m
Pembangunan Gedung SDN Jatiwaringin II Pondokgede teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Kranji XIV 10 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Kranji XIV 10 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m
Pembangunan Gedung SDN Kranji XIV Bekasi Barat teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Tersedianya 6 RKB dan 3 Unit KM/WC Gedung SDN 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB dan 3 Unit KM/WC Gedung SDN 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan
Pembangunan Gedung SDN Bintara Jaya VII Bekasi Barat Bintara Jaya VII teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan 3 Bintara Jaya VII teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan 3 2.150.000.000
KM/WC (1,5 m x 2 m) KM/WC (1,5 m x 2 m)
Tersedianya 4 Ruang Kelas yang direhabilitasi pada 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x 8,1 Tersedianya 4 Ruang Kelas yang direhabilitasi pada 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x
Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Kota Baru II Bekasi Barat Gedung SDN Kota Baru II m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) Gedung SDN Kota Baru II 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) 700.000.000

Tertatanya Halaman dengan konblock seluas 95 M2 dan Halaman( 9,5 m x 10 m) dan 1 Tertatanya Halaman dengan konblock seluas 95 M2 Halaman( 9,5 m x 10 m) dan 1
Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SDN
Bantargebang tersedianya 3 KM /WC Gedung SDN Sumur Batu II KM/WC (1,5 m x 2 m) dan tersedianya 3 KM /WC Gedung SDN Sumur Batu II KM/WC (1,5 m x 2 m) 200.000.000
Sumur Batu II
Tersedianya Ruang Kelas Gedung SDN Jatikramat VII 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x 8,1 Tersedianya Ruang Kelas Gedung SDN Jatikramat VII 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x
Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatikramat VII Jatiasih m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) 750.000.000

Tersedianya 4 Ruang Kelas yang direhabilitasi dan 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x 8,1 Tersedianya 4 Ruang Kelas yang direhabilitasi dan 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x
pembangunan Pagar sepanjang 120 m Gedung SDN Jatiasih m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) dan pembangunan Pagar sepanjang 120 m Gedung SDN 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m )
Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Jatiasih V Jatiasih 1.200.000.000
V Pagar ( panjang = 120 M x 2 M) Jatiasih V dan Pagar ( panjang = 120 M x 2
M)
Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Pengasinan VII 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Pengasinan VII 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan
Pembangunan Gedung SDN Pengasinan VII Rawalumbu teras = 1,8 m x 8,1 m ) teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Sepanjang Jaya V 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Sepanjang Jaya V 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan
Pembangunan Gedung SDN Sepanjang Jaya V Rawalumbu teras = 1,8 m x 8,1 m ) teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Duren Jaya XIV 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Duren Jaya XIV 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan
Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya XIV Bekasi Timur teras = 1,8 m x 8,1 m ) teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Terserdianya 6 RKB dan pemasangan Konblok 200 m2 6 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan Terserdianya 6 RKB dan pemasangan Konblok 200 m2 6 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan
Rehabilitasi Total SDN Bekasi Jaya VI Bekasi Timur Gedung SDN Bekasi Jaya VI teras = 2 m x 9 m ) dan konblok Gedung SDN Bekasi Jaya VI teras = 2 m x 9 m ) dan konblok 1.800.000.000
200 M2 200 M2
Tersedianya 12 RKB dan R. Lab Gedung SMPN 12 Kota 12 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan Tersedianya 12 RKB dan R. Lab Gedung SMPN 12 Kota 12 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan
Pembangunan Gedung SMPN 12 Kota Bekasi Kota Bekasi Bekasi teras = 1,8 m x 8,1 m )dan 1 R. Lab Bekasi teras = 1,8 m x 8,1 m )dan 1 R. 4.000.000.000
(7 m x 9 m) Lab (7 m x 9 m)
Tersedianya 6 RKB Gedung SMPN 39 Kota Bekasi 6 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SMPN 39 Kota Bekasi 6 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan
Page 59 of 248
Pembangunan SMPN 39 Kota Bekasi Kota Bekasi teras = 2 m x 9 m ) teras = 2 m x 9 m ) 1.500.000.000
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya 2 Unit R. Lab dan 6 RKB Gedung SMPN 4 Kota 2 R.Lab (1RKB = 7 m x 9 m dan Tersedianya 2 Unit R. Lab dan 6 RKB Gedung SMPN 4 2 R.Lab (1RKB = 7 m x 9 m dan
Bekasi teras = 2 m x 9 m ) dan 6 RKB Kota Bekasi teras = 2 m x 9 m ) dan 6 RKB
Pembangunan Gedung SMPN 4 Kota Bekasi Kota Bekasi 2.000.000.000
(1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2 m (1RKB = 7 m x 9 m dan teras = 2
x9m) mx9m)
Tersedianya 2 Unit R. Lab dan 6 RKB Gedung SMPN 4 Kota 2 R. Lab (1 R lab. = 7 m x 9 m x 8,1 Tersedianya 2 Unit R. Lab dan 6 RKB Gedung SMPN 4 2 R. Lab (1 R lab. = 7 m x 9 m x
Pembangunan SMPN 38 Kota Bekasi Kota Bekasi Bekasi m ) dan 8 RKB (1RKB = 7 m x 9 m Kota Bekasi 8,1 m ) dan 8 RKB (1RKB = 7 m x 3.000.000.000
dan teras = 2 m x 9 m ) 9 m dan teras = 2 m x 9 m )
Tersedianya 8 RKB Gedung SMPN 32 Kota Bekasi 8 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan Tersedianya 8 RKB Gedung SMPN 32 Kota Bekasi 8 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan
Pembangunan Gedung SMPN 32 Kota Bekasi Kota Bekasi teras = 2 m x 9 m ) teras = 2 m x 9 m ) 2.250.000.000

Tersedianya 8 RKB Gedung SMPN 22 Kota Bekasi 8 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan Tersedianya 8 RKB Gedung SMPN 22 Kota Bekasi 8 RKB (1RKB = 7 m x 9 m dan
Pembangunan Gedung SMPN 22 Kota Bekasi Kota Bekasi teras = 2 m x 9 m ) teras = 2 m x 9 m ) 2.000.000.000

Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Pengasinan IX 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Pengasinan IX 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan
Pembangunan Gedung SDN Pengasinan IX Rawalumbu teras = 1,8 m x 8,1 m ) teras = 1,8 m x 8,1 m ) 2.000.000.000

Tersedianya RKB Gedung SDN Kayuringin Jaya XIX 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya RKB Gedung SDN Kayuringin Jaya XIX 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan
Pembangunan Gedung SDN Kayuringin Jaya XIX Bekasi Selatan teras = 1,8 m x 8,1 m ) teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Tersedianya 1 RKB Gedung SDN Bintara I 1 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 1 RKB Gedung SDN Bintara I 1 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan
Pembangunan Gedung SDN Bintara I Bekasi Barat teras = 1,8 m x 8,1 m ) teras = 1,8 m x 8,1 m ) 650.000.000

Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Jatikramat V 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Jatikramat V 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan
Pembangunan Gedung SDN Jatikramat V Jatiasih teras = 1,8 m x 8,1 m ) teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.835.000.000

Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Mustika Jaya I 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan Tersedianya 6 RKB Gedung SDN Mustika Jaya I 6 RKB (1RKB = 7,2 m x 8,1 m dan
Pembangunan SDN Mustika Jaya I Mustikajaya teras = 1,8 m x 8,1 m ) teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.800.000.000

Tersedianya 4 RKB lanjutan pada Gedung SDN Kayuringin 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x 8,1 Tersedianya 4 RKB lanjutan pada Gedung SDN 4 Ruang Kelas (1RKB = 7,2 m x
Lanjutan Pembangunan SDN Kayuringin Jaya XVI Bekasi Barat Jaya XVI m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) Kayuringin Jaya XVI 8,1 m dan teras = 1,8 m x 8,1 m ) 1.000.000.000

RKB RKB
Rehabilitasi Total SDN Mustika Sari II Mustikajaya 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Margahayu XIII Bekasi Timur 12 Unit 12 Unit -

R. Guru R. Guru
Pembangunan Ruang Kantor SDN Bekasi Jaya XI Bekasi Timur 1 Unit 1 Unit -

RKB RKB
Rehabilitasi Sedang/Barat SMPN 1 Kota Bekasi Kota Bekasi 8 Unit 8 Unit -

Gedung Gedung
Pembangunan Gedung SDN Bojong Rawalumbu IV Rawalumbu 1 Unit 1 Unit -

Gedung Gedung
Pembangunan Gedung SDN Aren Jaya XVIII Bekasi Timur 1 Unit 1 Unit -

Gedung Gedung
Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya V Bekasi Timur 1 Unit 1 Unit -

Gedung Gedung
Rehabilitasi Total SDN Kayuringin Jaya VI Bekasi Selatan 1 Unit 1 Unit -

Gedung Gedung
Rehabilitasi Total SDN Pekayon Jaya III Bekasi Selatan 1 Unit 1 Unit -

Gedung Gedung
Pembangunan gedung SDN Bintara Jaya III Bekasi Barat 1 Unit 1 Unit -

Luas Luas
Pembangunan Ruang Kantor SDN Jatisampurna III Jatisampurna 144 M2 144 M2 -

Luas Luas
Penataan Halaman SDN Mustika Jaya IV Mustikajaya 100 M2 100 M2 -

Luas Luas
Pembangunan Gedung SDN Mustika Jaya VI Mustikajaya 481 M2 481 M2 -

RKB RKB
Pembangunan USB SDN Pedurenan VII Mustikajaya 4 Unit 4 Unit -

RKB RKB
Pembangunan USB SMPN 44 Kota Bekasi Kota Bekasi 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan SMPN 47 Kota Bekasi Kota Bekasi 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan USB SMPN 48 Kota Bekasi Kota Bekasi 6 Unit 6 Unit -

RKB Page 60 of 248 RKB


Pembangunan Gedung SDN Sumur Batu I Bantargebang 2 Unit 2 Unit -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Teluk Pucung III Bekasi Utara 2 Unit 2 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SMPN 37 Kota Bekasi Kota Bekasi 4 Unit 4 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Bojong Rawalumbu II Rawalumbu 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Ciketing Udik I Bantargebang 2 Unit 2 Unit -

Penataan Halaman SDN Jatiwarna II Pondok Melati -

RKB RKB
Pembangunan Ruang Kantor SDN Teluk Pucung II Bekasi Utara 2 Unit 2 Unit -

RKB RKB
Rehabilitasi Sedang SDN Medan satria I dan V Medan Satria 8 Unit 8 Unit -

RKB RKB
Rehabilitasi Total SDN Mustika Sari IV Mustikajaya 4 Unit 4 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Cikiwul IV Bantargebang 1 Unit 1 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Perwira VII Bekasi Utara 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Pejuang VII Medan Satria 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Ciketing Udik III Bantargebang 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Jatibening Baru IV Pondokgede 2 Unit 2 Unit -

Pemagaran SDN Teluk Pucung I, II dan IX Bekasi Utara -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SDN Harapan Baru II Bekasi Utara 2 Unit 2 Unit -

RK RK
Pembangunan Gedung SMPN 8 Kota Bekasi Kota Bekasi 12 Unit 12 Unit -

RKB RKB
Pembangunan/Penataan Halaman SMPN 9 Kota
Kota Bekasi 8 Unit 8 Unit -
Bekasi
RK RK
Pembangunan Gedung SMPN 13 Kota Bekasi Kota Bekasi 12 Unit 12 Unit -

RKB RKB
Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 14 Kota Bekasi Kota Bekasi 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SMPN 18 Kota Bekasi Kota Bekasi 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SMPN 17 Kota Bekasi Kota Bekasi 8 Unit 8 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SMPN 26 Kota Bekasi Kota Bekasi 12 Unit 12 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SMPN 27 Kota Bekasi Kota Bekasi 12 Unit 12 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SMPN 31 Kota Bekasi Kota Bekasi 10 Unit 10 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SMPN 40 Kota Bekasi Kota Bekasi 10 Unit 10 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung SMPN 41 Kota Bekasi Kota Bekasi 6 Unit 6 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung USB SMPN 42 Kota Bekasi Kota Bekasi 10 Unit 10 Unit -

RKB RKB
Pembangunan Gedung USB SMPN 43 Kota Bekasi Kota Bekasi Page 61 of 248 10 Unit 10 Unit -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Paket Paket
Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Laporan Kemajuan Pekerjaan (SIMLKP) Kota Bekasi 1 Unit 1 Unit -
Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Olah Raga
RKB RKB
Rehabilitasi Total SDN Kranji XV Bekasi Barat 3 Unit 3 Unit -

R. Lab R. Lab
Pembangunan Gedung SMPN 33 Kota Bekasi Rawalumbu 2 Unit 2 Unit -

peningkatan kehidupan sosial Peningkatan kualitas layanan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas 9 Poned Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas 9 Poned
masyarakat melalui kesehatan melalui Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Dasar Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Dasar
pengembangan aksesibilitas pengembangan SDM Pembantu dan Jaringannya (Poned), 33 Puskesmas (Poned), 33 Puskesmas
dan kualitas layanan pembangunan infrastruktur dan Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu) Menjadi Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu) Menjadi
21.100.000.000
pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sistem layanan Puskesmas Puskesmas
layanan sosial lainnya kesehatan untuk meningkatkan
pencapaian indeks kesehatan

Tersedianya Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Kel. Pagar :200 M' ,Paving lok 800 m2 Tersedianya Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Kel. Pagar :200 M' ,Paving lok 800 m2
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Kota Baru Kecamatan
Bekasi Barat Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kotabaru Kec. Bekasi Barat 500.000.000
Bekasi Barat
Tersedianya Pagar Halaman , Paving Blok dan Perbaikan Pagar 300 ' dan paving blok 500 Tersedianya Pagar Halaman , Paving Blok dan Pagar 300 ' dan paving blok 500
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jati
Jatiasih Ptap ,talang air Pustu Kel. Jatiasih Kecamatan Jatiasih m2 dan 1 Unit bangunan Gedung Perbaikan Ptap ,talang air Pustu Kel. Jatiasih m2 dan 1 Unit bangunan Gedung 500.000.000
Asih
Puskesmas Pembantu Kecamatan Jatiasih Puskesmas Pembantu
Tersedianya Bangunan Baru Puskesmas Kelurahan 1 Unit bangunan Gedung Tersedianya Bangunan Baru Puskesmas Kelurahan 1 Unit bangunan Gedung
PembangunanPuskemas Kelurahan Bantargebang
Bantargebang Bantargebang Kec. Bantargebenag Puskesmas Pembantu 500 m2 , 1 Bantargebang Kec. Bantargebenag Puskesmas Pembantu 500 m2 , 1 1.000.000.000
Kecamatan Bantargebang
lantai lantai
Tersedianya Pondasi Lantai 2 untuk pembuatan 1 Unit bangunan Gedung Tersedianya Pondasi Lantai 2 untuk pembuatan 1 Unit bangunan Gedung
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Cikiwul Kecamatan
Bantargebang PonedPustu Kelurahan Cikiwul Kec. Bantargebang Puskesmas Pembantu PonedPustu Kelurahan Cikiwul Kec. Bantargebang Puskesmas Pembantu 400.000.000
Bantargebang
Tersedianya Poned dan Pagar Halama dan Penataan 1 Unit bangunan Gedung Paving Tersedianya Poned dan Pagar Halama dan Penataan 1 Unit bangunan Gedung Paving
Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas Kelurahan
Bantargebang Halaman Pustu Menjadi Puskesmas Kelurahan Ciketing Blok 200 M2 dan Pagar 150 M' Halaman Pustu Menjadi Puskesmas Kelurahan Ciketing Blok 200 M2 dan Pagar 150 M' 2.500.000.000
Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang
Udik Kec. Bantargebang Udik Kec. Bantargebang
Tersedianyanya Penataan Pagara dan Halaman Pustu Pagar P'600 M' dan Paving Blok Tersedianyanya Penataan Pagara dan Halaman Pustu Pagar P'600 M' dan Paving Blok
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Sumur Batu Kecamatan
Bantargebang Sumur Batu Kecamatan Bantargebang 300 M2 Sumur Batu Kecamatan Bantargebang 300 M2 400.000.000
Bantargebang
Tersedianyanya Atap ,Palafon dinding dan Pengecatan 1 Unit bangunan Gedung Tersedianyanya Atap ,Palafon dinding dan Pengecatan 1 Unit bangunan Gedung
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan
Bekasi Timur Dinding Pustu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Dinding Pustu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi 400.000.000
Bekasi Timur
Timur Timur
Tersedianyanya Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , 1 Unit bangunan Gedung Tersedianyanya Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , 1 Unit bangunan Gedung
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Duren Jaya Kecamatan
Bekasi Timur Perbaikan WC Pustu Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Perbaikan WC Pustu Kelurahan Duren Jaya Kecamatan 400.000.000
Bekasi Timur
Beaksi Timur Beaksi Timur
Tersedianyanya Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , 1 Unit bangunan Gedung Tersedianyanya Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , 1 Unit bangunan Gedung
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Marga Mulya
Bekasi Utara Perbaikan WC Pustu Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Perbaikan WC Pustu Kelurahan Marga Mulya 400.000.000
Kecamatan Bekasi Utara
Bekasi Utara Kecamatan Bekasi Utara
Tersedianyanya Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , 1 Unit bangunan Gedung Tersedianyanya Atap , Plafon dan Pengecatan Dinding , 1 Unit bangunan Gedung
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatiranggon Kecamatan
Jatisampurna Pustu Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Pustu Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna 500.000.000
Jati Sampurna
Tersedianyanya Banguanan Baru Puskesmas Kelurahan 1 Unit bangunan Gedung Tersedianyanya Banguanan Baru Puskesmas 1 Unit bangunan Gedung
Pembangunan Puskesmas Kelurahan Jatisampurna
Jatisampurna Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Pengganti Rumah Puskesmas Pembantu Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Puskesmas Pembantu 2.500.000.000
Kecamatan Jati Sampurna
Sakit Tipe D Pengganti Rumah Sakit Tipe D
Terbangunnya Pagar Halam , Paving Blok dan Pengecatan 1 Unit Bangunan , Pagar P' 150 m' Terbangunnya Pagar Halam , Paving Blok dan 1 Unit Bangunan , Pagar P' 150
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatiluhur Kecamatan
Jatiasih dinding Pustu Jatiluhur Kecamatan Jatiasih dan Paving 500 M2 Pengecatan dinding Pustu Jatiluhur Kecamatan Jatiasih m' dan Paving 500 M2 400.000.000
Jatiasih
Tersedianyanya Pagar Halaman dan Pengecatan Dinding 1 Unit bangunan Gedung Pagar Tersedianyanya Pagar Halaman dan Pengecatan 1 Unit bangunan Gedung Pagar
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pejuang Kecamatan
Medan Satria dan Perbaikan Plafon Pustu Kelurahan Pejuang Kecamatan P'100 m' , Paving Blok 200 Dinding dan Perbaikan Plafon Pustu Kelurahan P'100 m' , Paving Blok 200 400.000.000
Medan Satria
Medan Satria m2Puskesmas Pembantu Pejuang Kecamatan Medan Satria m2Puskesmas Pembantu
Tersedianya Bangunan Baru Lantai 2 Pembauatan Kolom 1 Unit Bangunan, Lantai 2 Tersedianya Bangunan Baru Lantai 2 Pembauatan 1 Unit Bangunan, Lantai 2
Lanjutan Rehabilitasi Pustu Kelurahan Kali Baru Balok ,Ring Balok Keramik Lantai Dinding , Atap Pustu Kolom Balok ,Ring Balok Keramik Lantai Dinding , Atap
Medan Satria 700.000.000
Kecamatan Medan Satria Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Pustu Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria

Tersedianyanya Palfon , Dinding , Keranik Lantai dan Pagar 1 Unit bangunan Gedung dan Tersedianyanya Palfon , Dinding , Keranik Lantai dan 1 Unit bangunan Gedung dan
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Mustika Sari
Mustikajaya Halam Pustu Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Pagar P' 400 M' Pagar Halam Pustu Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Pagar P' 400 M' 400.000.000
Kecamatan Mustika Jaya
Jaya Mustika Jaya
Tersedianya Atap, Palfon Pagar Halaman dan Paving Blok 1 Unit bangunan Gedung dan Tersedianya Atap, Palfon Pagar Halaman dan Paving 1 Unit bangunan Gedung dan
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jaticempaka
Pondokgede Pustu Kelurahan Jaticempaka Kecamatan pondokgede Pagar P 300 M' Blok Pustu Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pagar P 300 M' 500.000.000
Kecamatan Pondok Gede
pondokgede
Tersedianyanya Pagar Halaman dan Paving Blok Halaman 1 Unit bangunan Gedung Pagar P' Tersedianyanya Pagar Halaman dan Paving Blok 1 Unit bangunan Gedung Pagar P'
Penataan Halaman dan Pustu Kelurahan Jatibening
Pondokgede dan Trsedinya Pustu Kelurahan Jatibening Kecamatan 100 M' Paving Blok 300 m2 Halaman dan Trsedinya Pustu Kelurahan Jatibening 100 M' Paving Blok 300 m2 400.000.000
Kecamatan Pondok Gede
Pondokgede Kecamatan Pondokgede
Tersedianyanya Selasar Keliling dan Paving Blok Pustu dan 1 Unit Bangunan Paving Blok Tersedianyanya Selasar Keliling dan Paving Blok Pustu 1 Unit Bangunan Paving Blok
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Jatibening Baru
Pondokgede Paving Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede P'200'm2 dan Paving Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan P'200'm2 400.000.000
Kecamatan Pondok Gede
yang refresentatif Pondokgede yang refresentatif
Tersedianya Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Pagar P' 50 M2 dan Paving 300 M2 Tersedianya Pagar Halaman dan Paving Blok Pustu Pagar P' 50 M2 dan Paving 300
Rehabilitasi Pustu Kelurahan Pengasinan Kecamatan
Rawalumbu Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu M2 400.000.000
Rawalumbu
Tersedianya Timbangan Bayi; Tersedianya Doppler; 34 Unit;34 Unit;11 Unit;20 Tersedianya Timbangan Bayi; Tersedianya Doppler; 34 Unit;34 Unit;11 Unit;20
Tersedianya Kimia Analyzer; Tersedianya Refrigerator; Unit;12 Unit;34 Unit;6 Unit;9 Tersedianya Kimia Analyzer; Tersedianya Refrigerator; Unit;12 Unit;34 Unit;6 Unit;9
Tersedianya Tempat Tidur Bayi; Tersedianya Meja Unit;34 Unit;3 Unit;3 Unit;34 Unit Tersedianya Tempat Tidur Bayi; Tersedianya Meja Unit;34 Unit;3 Unit;3 Unit;34
Pengadaan Alat Kesehatan di UPTD Puskesmas Dinas Instrument; Tersedianya Tempat Tidur Pasien; Instrument; Tersedianya Tempat Tidur Pasien; Unit
Kota Bekasi 6.500.000.000
Kesehatan Kota Bekasi Tersedianya Sterilisator; Tersedianya Bedside Cabinet; Tersedianya Sterilisator; Tersedianya Bedside Cabinet;
Tersedianya Gynecolog Bed; Tersedianya Alat Tindakan Tersedianya Gynecolog Bed; Tersedianya Alat
Gigi; Tersedianya Resusitasi Tindakan Gigi; Tersedianya Resusitasi
Page 62 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya TDS meter; Tersedianya Microbial Air 1 buah;1 buah;1 buah;1 buah;2 Tersedianya TDS meter; Tersedianya Microbial Air 1 buah;1 buah;1 buah;1 buah;2
Sampler; Tersedianya Lemari Asam; Tersedianya pH buah;1 botol;1 buah;1 buah;1 Sampler; Tersedianya Lemari Asam; Tersedianya pH buah;1 botol;1 buah;1 buah;1
Meter; Tersedianya Dispenser Volumetrik; Tersedianya buah;1 buah Meter; Tersedianya Dispenser Volumetrik; buah;1 buah
Pengadaan Peralatan Laboratorium di UPTD
Kota Bekasi hot plate magnetic stirrer; Tersedianya Auto Titrator; Tersedianya hot plate magnetic stirrer; Tersedianya 1.500.000.000
Labkesda Dinas Kesehatan Kota Bekasi
Tersedianya centrifuge 12 hole; Tersedianya Mikroskop Auto Titrator; Tersedianya centrifuge 12 hole;
binokulair; Tersedianya Inkubator Tersedianya Mikroskop binokulair; Tersedianya
Inkubator
Kesehastan Peningkatan kualitas layanan Program pengadaan, peningkatan sarana dan Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana 97,22 % Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana 97,22 %
kesehatan melalui prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi
pengembangan SDM Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata (berdasarkan Rencana Strategis Bisnis RSUD tahun baik (berdasarkan Rencana Strategis Bisnis RSUD
pembangunan infrastruktur dan 2013-2018), tahun 2013-2018),
73.635.124.000
pengembangan sistem layanan Tersediannya RSUD Kelas D 0 RSUD Tersediannya RSUD Kelas D 0 RSUD
kesehatan untuk meningkatkan
pencapaian indeks kesehatan

Tersedianya atap Lantai 1 dan Bangunan Baru Lantai 2 dan Lanjutan penyelesaian 1 unit Tersedianya atap Lantai 1 dan Bangunan Baru Lantai 2 Lanjutan penyelesaian 1 unit
Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Kecamatan
Bantargebang 3 RSUD Tipe D Kecamatan Bantargebang Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai dan 3 RSUD Tipe D Kecamatan Bantargebang Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai 3.000.000.000
Bantargebang
Tersedianya atap Lantai 1 dan Bangunan Baru Lantai 2 dan Lanjutan penyelesaian 1 unit Tersedianya atap Lantai 1 dan Bangunan Baru Lantai 2 Lanjutan penyelesaian 1 unit
Lanjutan Pembangunan RSUD Tipe D Kecamatan 3 Pagar Halaman dan Paving Blok RSUD Tipe D Kecamatan Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai dan 3 Pagar Halaman dan Paving Blok RSUD Tipe D Bangunan RSUD Tipe D, 3 lantai
Jatisampurna 8.600.000.000
Jatisampurna Jatisampurna dan Pagar 300 M' Paving 600 M2 Kecamatan Jatisampurna dan Pagar 300 M' Paving 600 M2

Tersedianya Bangunan Baru Pondasi Tiang Pancang 1 Unit Gedung Pelayanan Paru Tersedianya Bangunan Baru Pondasi Tiang Pancang 1 Unit Gedung Pelayanan Paru
Lanjutan Pembangunan Gedung Pelayanan Paru
Kota Bekasi Gedung Palayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi Terpadu RSUD Kota Bekasi 4 Gedung Palayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi Terpadu RSUD Kota Bekasi 4 8.600.000.000
Terpadu RSUD Kota Bekasi
lantai lantai
Ttersedianya Plafon ,Atap Beton dan Pengecatan Dinding , 1 Unit Gedung Pelayanan Paru Ttersedianya Plafon ,Atap Beton dan Pengecatan 1 Unit Gedung Pelayanan Paru
Renovasi Ruang Rawat Inap ( R. Mawar, R. Dahlia, R.
Kota Bekasi Lampu Ruangan sarana dan prasarana Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi 4 Dinding , Lampu Ruangan sarana dan prasarana Terpadu RSUD Kota Bekasi 4 7.000.000.000
Melati dan R. Anggrek)
Terpadu RSUD Kota Bekasi lantai Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi lantai
Tersedianyanya Bangunan Baru Pemasangan Tiang 1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 Tersedianyanya Bangunan Baru Pemasangan Tiang 1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3
Pengembangan Puskesmas Menjadi RSUD Tipe D
Pondokgede Pancang dan Kolom Balok dan Plat Lantai , lantai 1 sarana lantai Pancang dan Kolom Balok dan Plat Lantai , lantai 1 lantai 8.600.000.000
Kecamatan Pondokgede
dan prasarana RSUD Tipe D sarana dan prasarana RSUD Tipe D
Tersedianya Bangunan Baru Pasang Tiang Pancang , Balok 1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3 Tersedianya Bangunan Baru Pasang Tiang Pancang , 1 unit Bangunan RSUD Tipe D, 3
Pengembangan Puskesmas Menjadi RSUD Tipe D
Bekasi Utara Beton Ring Balok dan Plat Lantai, lantai 1 sarana dan lantai Balok Beton Ring Balok dan Plat Lantai, lantai 1 sarana lantai 4.000.000.000
Kecamatan Bekasi Utara
prasarana RSUD Tipe D dan prasarana RSUD Tipe D
Tersedianya alat kedokteran/medis Tersedianya 30 unit alat medis Tersedianya alat kedokteran/medis Tersedianya 30 unit alat medis
Pengadaan Alat Medis Kota Bekasi untuk gedung RSUD 8 lantai di Jl. untuk gedung RSUD 8 lantai di Jl. 15.000.000.000
Mayor Oking dan Jl. Pramuka Mayor Oking dan Jl. Pramuka
Tersedianya Alat Keperawatan Tersedianya 720 unit tempat tidur Tersedianya Alat Keperawatan Tersedianya 720 unit tempat
pasien, 12 unit brankar, 12 unit tidur pasien, 12 unit brankar, 12
kursi roda, 14 unit timbangan unit kursi roda, 14 unit
Pengadaan Alat Keperawatan Kota Bekasi berat badan, 3 unit kulkas reagent, timbangan berat badan, 3 unit 12.174.594.000
40 unit filling kabinet, 14 unit kulkas reagent, 40 unit filling
tempat tidur periksa dan 17.109 kabinet, 14 unit tempat tidur
unit linen periksa dan 17.109 unit linen
Tersedianya Mebeulair Tersedianya 617 unit mebeulair Tersedianya Mebeulair Tersedianya 617 unit mebeulair
untuk pemenuhan mebeulair untuk pemenuhan mebeulair
Pengadaan Mebeulair Kota Bekasi 2.880.000.000
gedung RSUD 8 lantai di Jl. Mayor gedung RSUD 8 lantai di Jl. Mayor
Oking dan Jl. Pramuka Oking dan Jl. Pramuka
Tersedianya Interior di ruang rawat inap dan poli klinik Tertatanya interior ruang poklinik Tersedianya Interior di ruang rawat inap dan poli Tertatanya interior ruang
RSUD Kota Bekasi dan ruang rawat inap gedung klinik RSUD Kota Bekasi poklinik dan ruang rawat inap
Pengadaan Interior gedung jalan Mayor Oking Kota Bekasi 3.555.530.000
RSUD 8 lantai di Jl. Mayor Oking gedung RSUD 8 lantai di Jl. Mayor
Oking
Tersusunnya FS RSUD Kelas D Teluk Pucung dan Pondok 2 Dokumen FS;2 Izin RSUD;1 Tersusunnya FS RSUD Kelas D Teluk Pucung dan 2 Dokumen FS;2 Izin RSUD;1
Persiapan Operasional dan Pendirian RSUD Kelas D Gede; Proses perizinan Operasional RSUD Jatisampurna Dokumen Kajian Pondok Gede; Proses perizinan Operasional RSUD Dokumen Kajian
Kota Bekasi 225.000.000
di Kota Bekasi dan Bantar Gebang; Penyusunan Kajian Kelembagaan Jatisampurna dan Bantar Gebang; Penyusunan Kajian
RSUD Kelembagaan RSUD
Renovasi Ruang Rawat Inap (Ruang Anggrek, Ruang Terlaksananya renovasi kegiatan ruang Anggrek, ruang renovasi ruang rawat inap seluas Terlaksananya renovasi kegiatan ruang Anggrek, renovasi ruang rawat inap seluas
Kota Bekasi -
Dahlia, Ruang Melati) Dahlia, dan Ruang Melati 3.429,27 m2 ruang Dahlia, dan Ruang Melati 3.429,27 m2
Tersedianya Interior diruang Aula Hall A lantai 8 RSUD Tersedianya Interior diruang Aula Hall A lantai 8 RSUD
Pengadaan Interior Aula Hall A Kota Bekasi 1 ls 1 ls -
Kota Bekasi Kota Bekasi
Reformasi Birokrasi dan Tata Reformasi Birokrasi untuk Program pengadaan, pembangunan, peningkatan Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah 44 Unit Persentase ketersediaan kantor pemerintah 44 Unit 163.700.000.000
Kelola mewujudkan tata kelola dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang representatif dan dalam kondisi baik daerah yang representatif dan dalam kondisi baik
pemerintahan yang baik perkantoran
Tersedianya Atap , Dinding , Ring Balok , Pengecatan , 1 Unit Bangunan , Pagar P'150 M'Tersedianya Atap , Dinding , Ring Balok , Pengecatan , 1 Unit Bangunan , Pagar P'150 M'
Lanjutan Pembangunan Kantor Markas Komando Palfon dan Pagar Halamandan Jalan Masuk dan Saluran U- dan Jalan P'300 , L.10 M dan Palfon dan Pagar Halamandan Jalan Masuk dan Saluran dan Jalan P'300 , L.10 M dan
Bekasi Utara 22.200.000.000
Satpol PP dan Kantor BPBD Kota Bekasi Dit Kantor Markas Komando Satpol PP dan Kantor BPBD Saluran U-Ditch P' 300 M' U-Dit Kantor Markas Komando Satpol PP dan Kantor Saluran U-Ditch P' 300 M'
Kota Bekasi BPBD Kota Bekasi
Tersedianya ruang Kantor dan tertatanya Halaman Kantor 5 Ruang kerjadan halaman seluas Tersedianya ruang Kantor dan tertatanya Halaman 5 Ruang kerjadan halaman seluas
Lanjutan Penataan Ruangan dan Halaman Kantor
Bekasi Selatan Inspektorat Kota Bekasi 300 m2 Kantor Inspektorat Kota Bekasi 300 m2 200.000.000
Inspektorat Kota Bekasi
Tersedianya Bangunan Baru Lantai 2 dan Pagar Halaman Lanjutan 1 unit Pembangunan Tersedianya Bangunan Baru Lantai 2 dan Pagar Lanjutan 1 unit Pembangunan
Lanjutan Pembangunan Kantor UPTD Teknis UPTD Teknis Bersama Kecamatan Bantargebang Kantor UPTD Teknis Bersama Halaman UPTD Teknis Bersama Kecamatan Kantor UPTD Teknis Bersama
Bantargebang 1.500.000.000
Bersama Kecamatan Bantargebang Kecamatan Bantargebang, 2 lantai Bantargebang Kecamatan Bantargebang, 2
dan Pagar P'150 M2 lantai dan Pagar P'150 M2
Tersedianya Bangunan Baru 2 Lantai dan Paving Blok 1 unit bangunan Kantor Tersedianya Bangunan Baru 2 Lantai dan Paving Blok 1 unit bangunan Kantor
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pedurenan
Mustikajaya Kantor Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kelurahan, 2 lantai Paving Blok Kantor Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kelurahan, 2 lantai Paving Blok 2.500.000.000
Kecamatan Mustika Jaya
P'250 M2 P'250 M2
Tersedianya Bangunan Baru Lantai 2 dan Paving Blok 1 unit bangunan Kantor Tersedianya Bangunan Baru Lantai 2 dan Paving Blok 1 unit bangunan Kantor
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Aren Jaya Kecamatan
Bekasi Timur Kantor Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan, 2 lantai Paving Blok Kantor Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan, 2 lantai Paving Blok 2.500.000.000
Bekasi Timur
P'200 M2 P'200 M2
Terbangunnya Pagar Halam , Paving Blok dan Pengecatan 1 Unit Bangunan , Pagar P' 150 m' Terbangunnya Pagar Halam , Paving Blok dan 1 Unit Bangunan , Pagar P' 150
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatiluhur Kecamatan
Jatiasih dinding Pustu Jatiluhur Kecamatan Jatiasih dan Paving 500 M2 Pengecatan dinding Pustu Jatiluhur Kecamatan Jatiasih m' dan Paving 500 M2 1.000.000.000
Jatiasih
Page 63 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya Atap , Palfon , Pengecatan Dinding Lantai 2 1 unit bangunan Kantor Tersedianya Atap , Palfon , Pengecatan Dinding Lantai 1 unit bangunan Kantor
Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jati Rahayu
Pondok Melati dan Paving Blok Kantor Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Kelurahan, 2 lantai 2 dan Paving Blok Kantor Kelurahan Jati Rahayu Kelurahan, 2 lantai 1.500.000.000
Kecamatan Pondok Melati
Pondok Melati Kecamatan Pondok Melati
Tersedianya Bangunan Baru Lantai Kantor Kelurahan 1 unit bangunan Kantor Tersedianya Bangunan Baru Lantai Kantor Kelurahan 1 unit bangunan Kantor
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatimelati Kecamatan
Pondok Melati Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kelurahan, 2 lantai Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kelurahan, 2 lantai 1.000.000.000
Pondok Melati
Tersedianya Palfon dan Pengecatan Dinding dan Rehab WC 1 Unit Bangunan Tersedianya Palfon dan Pengecatan Dinding dan Rehab 1 Unit Bangunan
Lanjutan Penataan Ruangan Kantor Dinas Sosial Kota
Bekasi Timur dan Rehab Pintu Ruangan Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi WC dan Rehab Pintu Ruangan Kantor Dinas Sosial Kota 200.000.000
Bekasi
Bekasi
Tersedianyanya Paving Balok dan Pengadaan Apar 1 Unit Ruang kantor dan halaman Tersedianyanya Paving Balok dan Pengadaan Apar 1 Unit Ruang kantor dan
Penataan Kantor dan Penataan Halaman Kantor
Bekasi Selatan Pemadam Kebakaran Pengecatan Dinding Kantor Walikota kantor Walikota Bekasi Pemadam Kebakaran Pengecatan Dinding Kantor halaman kantor Walikota Bekasi 1.000.000.000
Walikota Bekasi
Bekasi Walikota Bekasi
Tersedianyanya Jembatan Penghubung BPKAD Ke Gedung Lanjutan Pembangunan 1 unit Tersedianyanya Jembatan Penghubung BPKAD Ke Lanjutan Pembangunan 1 unit
Pembangunan Gudang Arsip BPKAD Kota Bekasi Kota Bekasi BPKAD Baru Lantai 2 sarana dan prasarana Gudang Arsip gudang Arsip BPKAD, 2 lantai Gedung BPKAD Baru Lantai 2 sarana dan prasarana gudang Arsip BPKAD, 2 lantai 1.100.000.000
Gudang Arsip
Terpasangnyanya Tiang Pancang , filekep dan Balok Beton 1 unit Gedung Teknis 8 lantai Terpasangnyanya Tiang Pancang , filekep dan Balok 1 unit Gedung Teknis 8 lantai
dan Plat Lantai, Lantai 1 , Balok Beton dan Plat Lantai, Beton dan Plat Lantai, Lantai 1 , Balok Beton dan Plat
Pembangunan Gedung Teknis Bersama 8 lantai Kota Bekasi 19.500.000.000
Lantai 2 , Gedung Teknis Bersama 8 lantai Lantai, Lantai 2 , Gedung Teknis Bersama 8 lantai

Terpasangnyan Pondasi Tiang Pancang ,Filekap , Kolom 1 unit Gedung 4 lantai Terpasangnyan Pondasi Tiang Pancang ,Filekap , 1 unit Gedung 4 lantai
Rehabilitasi Gedung Balai Patriot 4 lantai Bekasi Selatan Balok Beton dan Palt Beton Gedung Balai Patriot 4 lantai Kolom Balok Beton dan Palt Beton Gedung Balai 15.000.000.000
Patriot 4 lantai
Terpasangnyanya Pondasi Tiang Pancang , Kolom Balok 1 Unit Masjid 2 lantai Terpasangnyanya Pondasi Tiang Pancang , Kolom 1 Unit Masjid 2 lantai
Rehabilitasi Masjid Al Amir Bekasi Selatan ,FileKap Plat Latai Lantai 1 dan 2 Masjid Al Amir Balok ,FileKap Plat Latai Lantai 1 dan 2 Masjid Al Amir 10.000.000.000

Tersedianyannya Pendestrian dan Grotanktank Kolam dan 1 unit kolam air mancur Tersedianyannya Pendestrian dan Grotanktank Kolam 1 unit kolam air mancur
Lanjutan Renovasi Kolam dan Penataan Halaman Air
Bekasi Selatan Penataan Halaman Air Mancur Kantor Walikota Kota dan Penataan Halaman Air Mancur Kantor Walikota 1.500.000.000
Mancur Kantor Walikota Kota Bekasi
Bekasi Kota Bekasi
Tertatanya Paving Bok dan Penataan Kolam kantor UPTD 1 unit Bnagunan UPTD PNFI 2 Tertatanya Paving Bok dan Penataan Kolam kantor 1 unit Bnagunan UPTD PNFI 2
Lanjutan Pembangunan Kantor dan Penataan
Pondok Melati PNFI lantai beserta halamannya UPTD PNFI lantai beserta halamannya 400.000.000
Halaman UPTD PNFI Kec. Pondok Melati
Terpasangnya Lantai Keramik dan Plafon , Pengecatan 1 unit UPTD PNFI 2 lantai Terpasangnya Lantai Keramik dan Plafon , Pengecatan 1 unit UPTD PNFI 2 lantai
Renovasi Gedung Kantor dan Penataan Halaman
Mustikajaya Atap Lantai 2 kantor UPTD PNFI Atap Lantai 2 kantor UPTD PNFI 400.000.000
UPTD PNFI Kec. Mustika Jaya
Terbangunnya Bangunan Baru PKB dan Kantor Dinas 1 Unit Bangunan area Terbangunnya Bangunan Baru PKB dan Kantor Dinas 1 Unit Bangunan area
Perhubungan Kota Bekasi 1 Lantai dan Pagar Halaman perkantoran Dinas Perhubungan Perhubungan Kota Bekasi 1 Lantai dan Pagar Halaman perkantoran Dinas Perhubungan
Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan
Bekasi Utara Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi beserta fasilitas penunjangnya Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi beserta fasilitas penunjangnya 22.800.000.000
Kota Bekasi
Pagar P'150 M' Jalan Rigit P' 50M' Pagar P'150 M' Jalan Rigit P'
,L'12 50M' ,L'12
Tersedianya hasil perencanaan sarana dan prasarana 34 unit bangunan/gedung Tersedianya hasil perencanaan sarana dan prasarana 34 unit bangunan/gedung
kantor aparatur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan aparatur pemerintahan, kantor aparatur pemerintahan, kesehatan, pendidikan aparatur pemerintahan,
Perencanaan Kegiatan Disbangkim Tahun 2018 Kota Bekasi 10.000.000.000
olahraga kesehatan, pendidikan dan dan olahraga kesehatan, pendidikan dan
olahraga olahraga
Terbangunnya Bangunan Baru 1 Lantai Lembaga 1 unit gedung 2 lantai Terbangunnya Bangunan Baru 1 Lantai Lembaga 1 unit gedung 2 lantai
Lanjutan Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan
Kota Bekasi Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi 10.000.000.000
Bulak Kapal Bekasi
Terbangunnya Palat Lantai , lantai 3 dan 4 dan atap 1 unit Gedung 4 lantai Terbangunnya Palat Lantai , lantai 3 dan 4 dan atap 1 unit Gedung 4 lantai
Lanjutan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Bekasi Utara Gedung Dinas Kesehatan Gedung Dinas Kesehatan 7.500.000.000

Terpasanganya Paving Blok dan Auning Parkir Komisi 1 unit gedung 2 lantai Terpasanganya Paving Blok dan Auning Parkir Komisi 1 unit gedung 2 lantai
Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kota Bekasi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi 2.000.000.000
(KPU) Kota Bekasi
Tersedianya Bangunan Baru Lantai 1 Pertanahan Negara 1 unit gedung arsip 2 lantai Tersedianya Bangunan Baru Lantai 1 Pertanahan 1 unit gedung arsip 2 lantai
Pembangunan Kantor Pertanahan Negara (BPN)
Bekasi Timur (BPN) Kota Bekasi Negara (BPN) Kota Bekasi 3.000.000.000
Kota Bekasi
Tersedianya hasil Terlaksananya pengawasan 4 Dokumen (34 unit Tersedianya hasil Terlaksananya pengawasan 4 Dokumen (34 unit
pembangunan sarana dan prasarana kantor aparatur bangunan/gedung aparatur pembangunan sarana dan prasarana kantor aparatur bangunan/gedung aparatur
Pengawasan Kegiatan Disbangkim 2017 Kota Bekasi 9.000.000.000
pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan olahraga pemerintahan, kesehatan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan olahraga pemerintahan, kesehatan,
pendidikan dan olahraga) pendidikan dan olahraga)
Tersedianya nnya Bangunan Baru 1 Lantai Kantor TPU 1 Unit bangunan 1 lantai Tersedianya nnya Bangunan Baru 1 Lantai Kantor TPU 1 Unit bangunan 1 lantai
Pembangunan Kantor TPU Padurenan dan Halaman
Kota Bekasi Padurenan dan Halaman Parkir TPU Padurenan Padurenan dan Halaman Parkir TPU Padurenan 1.000.000.000
Parkir TPU Padurenan
Terbangunnya Bangunan Baru 1 Lantai Kantor dan 1 Unit bangunan 1 lantai Terbangunnya Bangunan Baru 1 Lantai Kantor dan 1 Unit bangunan 1 lantai
Pembangunan Kantor dan Halaman Parkir TPU
Jatiasih Halaman Parkir TPU Jatisari Halaman Parkir TPU Jatisari 1.000.000.000
Jatisari
Tersedianya Bangunan Baru 1 Lantai Kantor TPU Perwira 1 Unit bangunan 1 lantai Tersedianya Bangunan Baru 1 Lantai Kantor TPU 1 Unit bangunan 1 lantai
Penambahan Luas Kantor TPU Perwira Kota Bekasi Perwira 400.000.000

Tersedianya Bangunan Baru 5 Lantai Kantor Imigrasi Kota 1 unit gedung 5 lantai Tersedianya Bangunan Baru 5 Lantai Kantor Imigrasi 1 unit gedung 5 lantai
Pembangunan Kantor Imigrasi Kota Bekasi Kota Bekasi Bekasi Kota Bekasi 15.000.000.000

Tersedianya Dokumen DED Pembangunan Workshop Pool 1 Dokumen DED Tersedianya Dokumen DED Pembangunan Workshop 1 Dokumen DED
Penyusunan DED Pembangunan Workshop Pool
Kota Bekasi Bojong Menteng Pool Bojong Menteng 500.000.000
Bojong Menteng
Tersedianya gedung
Lanjutan Pembangunan Gedung PGRI Kota Bekasi Kota Bekasi -

tersedianya rumah pintas


Pembangunan Rumah Pintar Kota Bekasi -

Pembangunan Kantor Polsek Bekasi Timur Bekasi Timur tersedianya Kantor Polsek Bekasi Timur -
Page 64 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Lanjutan Pembangunan Kantor Polsek Jati Sampurna Jatisampurna Terbangunnya Kantor Polsek Jati Sampurna -

Pembangunan Kantor Polsek Pondok Melati Pondok Melati tersedianya Kantor Polsek Pondok Melati -

Pembangunan Tempat Penitipan Anak di Ex Terbangunnya Tempat Penitipan Anak di Ex


Bekasi Timur -
Sekretariat PKK lingkup Kantor Walikota Bekasi Sekretariat PKK lingkup Kantor Walikota Bekasi

Pembangunan Rumah Aman Korban Kekerasan Pembangunnya Rumah Aman Korban Kekerasan
Kota Bekasi -
Dalam RumahTangga (KDRT) Dalam RumahTangga (KDRT)

Pembangunan Gedung Koperasi Pegawai Pemerintah Pembangunnya Gedung Koperasi Pegawai Pemerintah
Kota Bekasi -
Kota Bekasi (KPPKB) Kota Bekasi (KPPKB)

Revitalisasi Pasar Tradisional Bintara Bekasi Barat tersdianya Pasar Tradisional Bintara -

Revitalisasi Pasar Tradisional Pasar Baru Bekasi Timur tersdianya Pasar Tradisional Pasar Baru -

Pembangunan Kantor Subdenpom Jaya /2-1 Kota tersediannya Kantor Subdenpom Jaya /2-1 Kota
Bekasi Selatan -
Bekasi Bekasi

Penyusunan Masterplan Komplek GOR Bekasi Selatan tersediannya Masterplan Komplek GOR -

Pembangunan Kantor PMI Kota Bekasi Bekasi Selatan terbangunnya Kantor PMI Kota Bekasi -

Pembangunan Kantor Koramil Kec. Mustikajaya Mustikajaya terbangunnya Kantor Koramil Kec. Mustikajaya -

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 76.263.200.000

penyediaan infrastruktur dan


utilitas perkotaan yang sesuai
Perbaikan kualitas perumahan dan
dengan dinamika pertumbuhan Cakupan ketersediaan rumah layak huni,
pemukiman dengan penyediaan Cakupan ketersediaan rumah layak huni, 80 % 80 %
kota dengan memperhatikan Program Pengembangan Perumahan Cakupan layanan rumah layak huni yang 73.100.000.000
rumah layak huni, rusunawa dan Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 80% 80%
daya dukung lingkungan dan terjangkau
rusunami
tata ruang kota yang
berkelanjutan

Terlaksananya Program P2KKP (Kotaku) melalui Terlaksananya Program P2KKP (Kotaku) melalui
Pendampingan P2KKP (Kotaku) Kota Bekasi 12 bulan 12 bulan 250.000.000
pendampingan pendampingan

Peningkatan sarana Olah raga Komplek Panca Motor Tersedianya Sarana Olah Raga di Komplek Pancamotor Rt. Tersedianya Sarana Olah Raga di Komplek Pancamotor
Bekasi Utara 1 Unit sarana olah raga 1 Unit sarana olah raga 100.000.000
Rt. 02 dan 04 Rw. 015 Kel. Harapanjaya 02 dan 04 Rw. 015 Kel. Harapanjaya Rt. 02 dan 04 Rw. 015 Kel. Harapanjaya

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Sumur Artesis Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Sumur Artesis
Oprasional Pemeliharaan Sumur Artesis Sumur Batu Kota Bekasi selama 12 Bulan selama 12 Bulan 1.200.000.000
Sumur Batu Sumur Batu

Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.04 RW.07 Tersedianya Bangunan sekretariat Rt. 04 Rw. 07 Kerl. 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1 Tersedianya Bangunan sekretariat Rt. 04 Rw. 07 Kerl. 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1
Bekasi Timur 100.000.000
Duren Jaya Durenjaya Unit KM/WC) Durenjaya Unit KM/WC)

Tersedianya Bangunan Kantor sekretariat Rt. 06 Rw. 06 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1 Tersedianya Bangunan Kantor sekretariat Rt. 06 Rw. 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1
Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT.06 RW.06 Bekasi Timur 100.000.000
Kerl. Durenjaya Unit KM/WC) 06 Kerl. Durenjaya Unit KM/WC)

Lanjutan Perbaikan Sekretariat RT 04 RW 07 Kel. Tersedianya Bangunan Kantor Sekretariat Rt. 04/07 Kel. 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1 Tersedianya Bangunan Kantor Sekretariat Rt. 04/07 1 Unit Bangunan (2 Ruang dan 1
Bekasi Timur 150.000.000
Aren jaya Arenjaya Unit KM/WC) Kel. Arenjaya Unit KM/WC)

Penyusunan Identifikasi RPKPP Kawasan I kel. Tersedianya Dokumen Identifikasi RKPP Kawasan I Kel Tersedianya Dokumen Identifikasi RKPP Kawasan I Kel
Medan Satria 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000
Pejuang Pejuang Pejuang

penanganan kawasan penanganan kawasan


kumuh/prioritas untuk 7 kumuh/prioritas untuk 7
indikator (jalan lingkungan, indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan drainase lingkungan, penyediaan
Peningkatan Kawasan penanganan VII RPKPP Meningkatkan Srana dan Prasarana Kawasan VII RPKPP Meningkatkan Srana dan Prasarana Kawasan VII
Bekasi Selatan air minum, pengelolaan limbah, air minum, pengelolaan limbah, 1.500.000.000
Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kel Jati Mulya RPKPP Kel Jati Mulya
pengelolaan persampahan, pengelolaan persampahan,
bangunan( rutilahu, bangunan bangunan( rutilahu, bangunan
RT/RW), RTH dan proteksi RT/RW), RTH dan proteksi
kebakaran ) kebakaran )

Rutilahu program P2WKSS Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi Program P2WKSS 20 Unit Program P2WKSS 20 Unit 400.000.000
Page 65 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Lanjutan pembangunan Sekretariat RT 01 RW07 Kel.


Bekasi Timur Kantor SekretariatRt. 01/07 Kel . Arenjaya 1 Unit Kantor SekretariatRt. 01/07 Kel . Arenjaya 1 Unit 150.000.000
Aren Jaya

Lanjutan Renovasi Pos Satpam RT 03 RW 09 Titian


Medan Satria Pos Satpam Rt/. 03/09 Titian Asri Harapan Mulya 1 Unit Pos Satpam Rt/. 03/09 Titian Asri Harapan Mulya 1 Unit 150.000.000
Asri Kel Harapan Mulya
Lanjutan Pembangunan Kantor RW 11, Jl. Duta Prima
VI RT 02 Rw 11 Perum. Duta Harapan Kel Harapan Bekasi Utara Kantor RW. 11 Duta Harapan 1 Unit Kantor RW. 11 Duta Harapan 1 Unit 250.000.000
baru

Operasional UPTD PALD Bantargebang UPTD PALD 12 Bulan UPTD PALD 12 Bulan 3.000.000.000

Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan


Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Bekasi Barat Pembinaan Kualitas Perumahan dan Permukiman 5 kelurahan Pembinaan Kualitas Perumahan dan Permukiman 5 kelurahan 150.000.000
Barat

penanganan kawasan penanganan kawasan


kumuh/prioritas untuk 7 kumuh/prioritas untuk 7
indikator (jalan lingkungan, indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan drainase lingkungan, penyediaan
Peningkatan Kawasan penanganan VIII RPKPP Kel Penanganan kawasan kumuh/prioritas Kel Ujung Menteng Penanganan kawasan kumuh/prioritas Kel Ujung
Rawalumbu air minum, pengelolaan limbah, air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Bojong Menteng Kec Rawalumbu Kec. Rawalumbu Menteng Kec. Rawalumbu
pengelolaan persampahan, pengelolaan persampahan,
bangunan( rutilahu, bangunan bangunan( rutilahu, bangunan
RT/RW), RTH dan proteksi RT/RW), RTH dan proteksi
kebakaran ) kebakaran )

penanganan kawasan penanganan kawasan


kumuh/prioritas untuk 7 kumuh/prioritas untuk 7
indikator (jalan lingkungan, indikator (jalan lingkungan,
drainase lingkungan, penyediaan drainase lingkungan, penyediaan
Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Penanganan kawasan kumuh/prioritas Kel Sepanjangjaya Penanganan kawasan kumuh/prioritas Kel
Rawalumbu air minum, pengelolaan limbah, air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Sepanjangjaya Kec Rawalumbu Kec. Rawalumbu Sepanjangjaya Kec. Rawalumbu
pengelolaan persampahan, pengelolaan persampahan,
bangunan( rutilahu, bangunan bangunan( rutilahu, bangunan
RT/RW), RTH dan proteksi RT/RW), RTH dan proteksi
kebakaran ) kebakaran )

Tertata nya kawasan VIII Kel.Bojong Menteng untuk 7 Tertata nya kawasan VIII Kel.Bojong Menteng untuk 7
indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan VIII RPKPP Kel
Rawalumbu penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Bojong Rawalumbu Kec Rawalumbu
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan , 2 Rutilahu
RTH dan proteksi kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan VIII Sepanjang Jaya untuk 7 indikator Tertata nya kawasan VIII Sepanjang Jaya untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan XII RPKPP Kel
Bantargebang minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.500.000.000
Bantargebang Kec. Bantargebang
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan , 2 Rutilahu pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan , 2 Rutilahu
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan VIII Bojong Rawalumbu untuk 7 Tertata nya kawasan VIII Bojong Rawalumbu untuk 7
indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan XII RPKPP Kel
Bantargebang penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 2 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 2 1.000.000.000
Cikiwul Kec. Bantargebang
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan , 2 Rutilahu
RTH dan proteksi kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XII Kel.Bantargebanguntuk 7 Tertata nya kawasan XII Kel.Bantargebanguntuk 7
indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton: P = 1.149 m , L= 2 -3 indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton: P = 1.149 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan XII RPKPP Kel
Bantargebang penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Ditch : P = 700 m , 2 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Ditch : P = 700 m , 1.500.000.000
Ciketing Udik Kec. Bantargebang
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 4 Rutilahu, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, 2 unit Bangunan , 4 Rutilahu,
RTH dan proteksi kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XII Cikiwul untuk 7 indikator
Tertata nya kawasan XII Cikiwul untuk 7 indikator (jalan
Jalan Beton : P = 800 m , L= 2 -3 m (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 800 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan XII RPKPP Kel lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum,
Bantargebang , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.500.000.000
Sumurbatu Kec. Bantargebang pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan(
unit Bangunan , 2 Rutilahu persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XII Kel.Ciketing Udik untuk 7 Tertata nya kawasan XII Kel.Ciketing Udik untuk 7
Tertata nya Kawasan RW 01 dan Tertata nya Kawasan RW 01 dan
indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan penanganan XII RPKPP Kel 04. Jalan Beton: P = 1.119 m , L= 2 - 04. Jalan Beton: P = 1.119 m , L=
Mustikajaya penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Cimuning Kec. Mustikajaya 3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m 2 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
unit Bangunan , 4 Rutilahu, m 2 unit Bangunan , 4 Rutilahu,
RTH dan proteksi kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XII Kel.Sumur batu untuk 7 indikator Tertata nya kawasan XII Kel.Sumur batu untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Tertata Jalan Beton: P = 1.249 m , indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Tertata Jalan Beton: P = 1.249 m ,
Peningkatan Kawasan penanganan XII RPKPP
Mustikajaya minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = penyediaan air minum, pengelolaan limbah, L= 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 1.000.000.000
Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi 700 m pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, 700 m
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XII Kel.Padurenan ntuk 7 indikator Tertata nya kawasan XII Kel.Padurenan ntuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan penanganan XII RPKPP Kel, Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Mustikajaya minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Mustikasari Kecamatan Mustikajaya m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XII untuk 7 indikator (jalan
Tertata nya kawasan XII untuk 7 indikator (jalan
lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan XII RPKPP Kel, Mustikajaya lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Mustikajaya minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.500.000.000
Kecamatan Mustikajaya pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XII Mustikasari untuk 7 indikator Tertata nya kawasan XII Mustikasari untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan penanganan V RPKPP Kel Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Bekasi Selatan minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.000.000.000
Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Page 66 of 248 m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tertata nya kawasan VII Kel.Mustikajaya untuk 7 indikator Tertata nya kawasan VII Kel.Mustikajaya untuk 7
Tertata nya Kawasan RW 01 dan
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Tertata nya Kawasan RW 01 dan indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan penanganan V RPKPP 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L=
Bekasi Selatan minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L= 2 - penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.500.000.000
Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi 3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
m
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan V Kel.Margajaya untuk 7 indikator Tertata nya kawasan V Kel.Margajaya untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan penanganan VII RPKPP Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Bekasi Selatan minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.500.000.000
Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan v Kel.Kayuringin untuk 7 indikator Tertata nya kawasan v Kel.Kayuringin untuk 7
Tertata nya Kawasan RW 01 dan
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Tertata nya Kawasan RW 01 dan indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan penanganan VI RPKPP Kel. 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L=
Bekasi Timur minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L= 2 - penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Aren Jaya Kec.Bekasi Timur 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi 3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
m
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan VII Kel.Jakasetia untuk 7 indikator Tertata nya kawasan VII Kel.Jakasetia untuk 7
Tertata nya Kawasan RW 01 dan
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Tertata nya Kawasan RW 01 dan indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L=
Bekasi Timur minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L= 2 - penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Duren Jaya Kec.Bekasi Timur 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi 3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
m
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan VI Arem Jaya untuk 7 indikator
Tertata nya kawasan VI Arem Jaya untuk 7 indikator (jalan
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Bekasi Timur minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.000.000.000
Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan VI Kel.Duren Jaya untuk 7 indikator Tertata nya kawasan VI Kel.Duren Jaya untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan Penanganan VI RPKPP Kel. Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Bekasi Timur minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Margahayu Kec. Bekasi Timur m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan VI Kel.Bekasi Jaya untuk 7 indikator Tertata nya kawasan VI Kel.Bekasi Jaya untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Bekasi Utara minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan III Kel.Teluk Pucung untuk 7 Tertata nya kawasan III Kel.Teluk Pucung untuk 7
indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Bekasi Utara penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Perwira Kec. Bekasi Utara m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
RTH dan proteksi kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jati Makmur untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jati Makmur untuk 7
Tertata nya Kawasan RW 01 dan
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Tertata nya Kawasan RW 01 dan indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan Penanganan III RPKPP Kel. 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L=
Bekasi Utara minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L= 2 - penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Harapan Baru Kec. Bekasi Utara 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi 3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
m
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan II Kel.Perwira untuk 7 indikator Tertata nya kawasan II Kel.Perwira untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Bekasi Utara minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.000.000.000
Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan III Kel.Harapan Baru untuk 7 Tertata nya kawasan III Kel.Harapan Baru untuk 7
indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Kali Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Bekasi Utara penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Abang Tengah Kec. Bekasi Utara m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
RTH dan proteksi kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan II Kel.Harapan Jaya untuk 7 indikator Tertata nya kawasan II Kel.Harapan Jaya untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Pondokgede minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Jatirahayu Kec. Pondok Gede m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan I Kel.Kaliabang untuk 7 indikator Tertata nya kawasan I Kel.Kaliabang untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
bekasi barat minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.000.000.000
Kota Baru Kec. Bekasi Barat m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jatirahayu untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jatirahayu untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan penanganan IV RPKPP Kel. Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
bekasi barat minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Bintara Kec. Bekasi Barat m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IV Kel.Kota Baru 7 indikator
Tertata nya kawasan IV Kel.Kota Baru 7 indikator (jalan
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
bekasi barat minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.500.000.000
Kranji Kec. Bekasi Barat pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IV Kel.Bintara untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IV Kel.Bintara untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Medan Satria minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.000.000.000
Pejuang Kec. Medan Satria m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IV untuk 7 indikator (jalan
Tertata nya kawasan IV untuk 7 indikator (jalan Tertata nya Kawasan RW 01 dan
Tertata nya Kawasan RW 01 dan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L=
Medan Satria 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L= 2 - minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.000.000.000
Medan Satria Kec. Medan Satria pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan(
Page 67 of 248 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760
3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran ) m
RTH dan proteksi kebakaran )
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tertata nya kawasan I untuk 7 indikator (jalan


Tertata nya kawasan I untuk 7 indikator (jalan lingkungan,
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan
Medan Satria , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Harapan Mulya Kec. Medan Satria limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
unit Bangunan , 2 Rutilahu persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu
bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan I Kel.Medan Satia untuk 7 indikator Tertata nya kawasan I Kel.Medan Satia untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel.Kali
Medan Satria minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Baru Kec. Medan Satria
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan , 2 Rutilahu pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan , 2 Rutilahu
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan II Kel.Harapan mulya untuk 7 Tertata nya kawasan II Kel.Harapan mulya untuk 7
indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel.
Jatiasih penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatiasih Kec. Jati Asih
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan , 2 Rutilahu
RTH dan proteksi kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan II Kel.Kalibaru untuk 7 indikator Tertata nya kawasan II Kel.Kalibaru untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel.
Jatiasih minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatimekar Kec. Jati Asih
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan , 2 Rutilahu persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jatiasih untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jatiasih untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan IX RPKPP Kel.
Jatiasih minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatikramat Kec. Jati Asih
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan , 2 Rutilahu persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jatimekar untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jatimekar untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel.
Jatiasih minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatirasa Kec. Jati Asih
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan , 2 Rutilahu pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan , 2 Rutilahu
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jati Kramat untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jati Kramat untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan X RPKPP
Jatiasih minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Kel.Jatiluhur Kec. Jati Asih
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jatirasa untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jatirasa untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan X RPKPP Kel.
Jatiasih minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatisari Kec. Jati Asih
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan , 2 Rutilahu persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan X Kel.Jatiluhur untuk 7 indikator Tertata nya kawasan X Kel.Jatiluhur untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan X RPKPP Kel.
Jatisampurna minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatiranggon Kec. Jati Sampurna
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan , 2 Rutilahu persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan X Kel.Jatisari untuk 7 indikator
Tertata nya kawasan X Kel.Jatisari untuk 7 indikator (jalan
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Jatisampurna minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.000.000.000
Jatiraden Kec. Jati Sampurna pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan X Kel.Jatiranggon untuk 7 indikator Tertata nya kawasan X Kel.Jatiranggon untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel.
Jatisampurna minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatisampurna Kec. Jati Sampurna
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX kel.Jatiraden untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX kel.Jatiraden untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel.
Jatisampurna minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatirangga Kec. Jati Sampurna
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XI untuk 7 indikator (jalan
Tertata nya kawasan XI untuk 7 indikator (jalan
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan XI RPKPP Kel. lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum,
Jatisampurna , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatikarya kec.Jati Sampurna pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan(
unit Bangunan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XI Kel.Jatirangga untuk 7 indikator Tertata nya kawasan XI Kel.Jatirangga untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel.
Pondokgede minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jaticempaka Kec. Pondok Gede
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan XI Kel.Jatikarya untuk 7 indikator Tertata nya kawasan XI Kel.Jatikarya untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel.
Pondokgede minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatiwaringin Kec. Pondok Gede
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan , 2 Rutilahu persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan , 2 Rutilahu
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan Jaticempaka untuk 7 indikator
Tertata nya kawasan Jaticempaka untuk 7 indikator (jalan
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan XI RPKPP Kel. lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum,
Pondokgede , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jatibening Kec. Pondok Gede pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan(
unit Bangunan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jatiwaringin untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jatiwaringin untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan IX RPKPP Kel. Jati
Pondokgede minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Bening Baru Kec. Pondok Gede Page 68 of 248
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tertata nya VI Kel.Margahayu untuk 7 indikator (jalan


Tertata nya VI Kel.Margahayu untuk 7 indikator (jalan
lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan penanganan IX RPKPP Kel. lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Pondokgede minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.500.000.000
Jatimakmur Kec. Pondok Gede pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan( m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jatibening Baru untuk 7 Tertata nya kawasan IX Kel.Jatibening Baru untuk 7
indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan Penanganan IX RPKPP Kel. Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Pondok Melati penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Jatirahayu Kec. Pondok Melati m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
RTH dan proteksi kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jatimakmur untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jatimakmur untuk 7
Tertata nya Kawasan RW 01 dan
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Tertata nya Kawasan RW 01 dan indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan penanganan X RPKPP Kel. 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L=
Pondok Melati minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L= 2 - penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Jatimelati Kec. Pondok Melati 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi 3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
m
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jatirahayu untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jatirahayu untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan penanganan IX RPKPP Kel.
Pondok Melati minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 2 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 2 1.000.000.000
Jatiwarna Kec.Pondok Melati
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan X Kel.Jatimelati untuk 7 indikator Tertata nya kawasan X Kel.Jatimelati untuk 7 indikator
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air
Peningkatan Kawasan penanganan X RPKPP Kel Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3 Jalan Beton : P = 1.099 m , L= 2 -3
Pondok Melati minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, minum, pengelolaan limbah, pengelolaan 1.000.000.000
Jatimurni Kec. Pondok Melati m , Saluran U-Dicth : P = 507 m m , Saluran U-Dicth : P = 507 m
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW),
kebakaran ) RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IX Kel.Jatiwarna untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IX Kel.Jatiwarna untuk 7
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel.
Bekasi Barat minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan X Jatimurni untuk 7 indikator
Tertata nya kawasan X Jatimurni untuk 7 indikator (jalan
Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Peningkatan Kawasan Penanganan V RPKPP Kel. lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum,
Bekasi Barat , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 minum, pengelolaan limbah, pengelolaan m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 1.000.000.000
Jakasampurna Kec. Bekasi Barat pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, bangunan(
unit Bangunan persampahan, bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), unit Bangunan
rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya kawasan IV Kel.Bintara Jaya untuk 7 indikator Tertata nya kawasan IV Kel.Bintara Jaya untuk 7
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bantargebang minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 150.000.000
Bantargebang bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Tertata nya Kawasan V Kel.Jatisampurna untuk 7 indikator Tertata nya Kawasan V Kel.Jatisampurna untuk 7
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan (jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3 m indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan, Jalan Beton : P = 750 m , L= 2 -3
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Bekasi Selatan minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 penyediaan air minum, pengelolaan limbah, m , Saluran U-Dicth : P = 420 m, 1 150.000.000
Selatan bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi unit Bangunan pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu, unit Bangunan
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan
Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Bekasi Timur 4 kelurahan 4 kelurahan 150.000.000
permukiman ke masyarakat Kel. Se- Kec. Bekasi Timur permukiman ke masyarakat Kel. Se- Kec. Bekasi Timur
Timur
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Bekasi Bekasi Utara 6 kelurahan permukiman ke masyarakat Kelurahan . Kec. Bekasi 6 kelurahan 150.000.000
permukiman ke masyarakat Kelurahan . Kec. Bekasi Utara
Utara Utara
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Jati Jatisampurna 5 kelurahan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Bekasi 5 kelurahan 150.000.000
permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Bekasi Timur
Sampurna Timur
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Jatiasih 6 kelurahan 6 kelurahan 150.000.000
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Jati Asih permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Jatiasih permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Jatiasih
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Medan Medan Satria 4 kelurahan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. 4 kelurahan 150.000.000
permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Medansatria
Satria Medansatria
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Mustika Mustikajaya 4 kelurahan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. 4 kelurahan 150.000.000
permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Mustikajaya
Jaya Mustikajaya
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan TerlaksananyaSosialisasi program perumahan dan
TerlaksananyaSosialisasi program perumahan dan
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Pondok Pondokgede 4 kelurahan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. 4 kelurahan 150.000.000
permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Pondokgede
Gede Pondokgede
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Terlaksanaya Sosialisasi program perumahan dan
Terlaksanaya Sosialisasi program perumahan dan
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Pondok Pondok Melati 4 kelurahan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. 4 kelurahan 150.000.000
permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Pondokmelati
Melati Pondokmelati
Sosialisasi Pembinaan Kualitas Perumahan Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Terlaksananya Sosialisasi program perumahan dan
Permukiman di Kelurahan Se- Kecamatan Rawalumbu 4 kelurahan permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. 4 kelurahan 150.000.000
permukiman kepada Warga Masyarakat Kec. Rawalumbu
Rawalumbu Rawalumbu
penanganan kawasan kumuh/prioritas untuk 7 indikator penanganan kawasan kumuh/prioritas untuk 7
Tertata nya Kawasan RW 01 dan
(jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air Tertata nya Kawasan RW 01 dan indikator (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
Peningkatan Kawasan penanganan III RPKPP Kel. 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L=
Bekasi Utara minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, 04. Jalan Beton: P = 1.349 m , L= 2 - penyediaan air minum, pengelolaan limbah, 1.000.000.000
Marga Mulya Kec. Bekasi Utara 2 -3 m , Saluran U-Ditch : P = 760
bangunan( rutilahu, bangunan RT/RW), RTH dan proteksi 3 m , Saluran U-Ditch : P = 760 m pengelolaan persampahan, bangunan( rutilahu,
m
kebakaran ) bangunan RT/RW), RTH dan proteksi kebakaran )
Penataan Kantor , Pagar dan Halaman UPTD PALD
Bantargebang Penataan Kantor, Pagar dan Halaman UPTD PALD seluas 700 m2 Penataan Kantor, Pagar dan Halaman UPTD PALD seluas 700 m2 600.000.000
Kota Bekasi

Penyusunan Raperda Pengelolaan Rusunawa Bekasi Timur Tersusunya Raperda Pengelolaan Rusunawa sepanjang 1 Dokumen Tersusunya Raperda Pengelolaan Rusunawa sepanjang 1 Dokumen 200.000.000
Page 69 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

1 Unit Gapura dan luas halaman 1 Unit Gapura dan luas halaman
Penataan Halaman Parkir dan Gapura Rusunawa Bekasi Timur Tertatanya Lahan Parkir dan Gapura Rusunawa Tertatanya Lahan Parkir dan Gapura Rusunawa 500.000.000
2.000 m2 2.000 m2
Terselenggaranya Pelayanan Rusunawa Bagi
Terselenggaranya Pelayanan Rusunawa Bagi Masyarakat
Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) untuk
Operasional Rusunawa Bekasi Timur berpenghasilan Rendah (MBR) untuk Pembayaran Rek. 12 bulan 12 bulan 400.000.000
Pembayaran Rek. Listrik, Air dan Keamanan (Satpam)
Listrik, Air dan Keamanan (Satpam) serta Pemeliharaan
serta Pemeliharaan
Pembangunan Pos Pemadam : Wisma Asri dan Rawa
Kota Bekasi tersedianya pos pemadam wisma asri dan rawalumbu 2 pos pemadam tersedianya pos pemadam wisma asri dan rawalumbu 2 pos pemadam 4.000.000.000
Lumbu

Pembangunan Kantor Polres Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya Kantor Polres Kota Bekasi -

Pembangunan Gedung BPPT Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya Gedung BPPT Kota Bekasi -

Pembangunan Sumur Artesis (Bantuan DKI) Kota Bekasi Tersedianya Sumur Artesis (Bantuan DKI) -

Pegecoran Jalan Raflesia I dan lapangan samping


gapura RT. 01 RW. 08 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Bekasi Utara Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
;
Lanjutan Renovasi Gapura dan Pos Jaga Jl. Raflesia II
Bekasi Utara Tersedianya Gapura dan Pos Jaga -
RT. 01 RW. 08 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara ;

Pembuatan Taman Sepanjang Jalan Srikaya Raya RW.


Bekasi Barat Tersedianya Taman -
09 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat ;
Rehabilitasi PAUD/TK AL-JIHAD Jl. Masjid 2/Gg.
Kober RT. 04 RW. 11 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Pondokgede Tersedianya PAUD/TK -
Gede ;
Pengecoran Jl. Bongkot RT. 02 RW. 04 Kel.
Mustikajaya Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Padurenan Kec. Mustika Jaya ;

Pengaspalan Jl. Poncol 2 RT. 01 RW. 05 Kel.


Mustikajaya Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Padurenan Kec. Mustika Jaya ;

Pengaspalan Jl. SMP 10 RT. 03 RW. 06 Kel.


Mustikajaya Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Padurenan Kec. Mustika Jaya ;

Pengaspalan Jl. Bawang Tengah RT. 01 RW. 06 Kel.


Mustikajaya Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Padurenan Kec. Mustika Jaya ;

Pengaspalan Jl. Belimbing RT. 01 RW. 01 Kel. Teluk


Bekasi Utara Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Pucung Kec. Bekasi Utara ;

Pengecoran Jl. Kesturi X RT. 07 RW. 04 Kel. Teluk


Bekasi Utara Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Pucung Kec. Bekasi Utara ;

Saluran Air Gg. KH. Dahlan RT. 001 RW. 003 Kel.
Bekasi Selatan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Jakamulya Kec. Bekasi Selatan ;

Pembuatan Saluran Air Rt. 001 s.d 005 Rw 015


Bekasi Utara Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Komplek Panca Motor Kel. Harapanjaya

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pelaporan Jalan Terselenggaranya Pengawasan dan Pelaporan Jalan
Kota Bekasi -
Lingkungan Lingkungan

Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Kemang Raya Kel.


Bekasi Selatan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Peningkatan Jalan Pulo SirihTengah 19 Kel. Pekayon


Bekasi Selatan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Jaya Kec. Bekasi Selatan

Identifikasi Infrastruktur dan Kawasan Kumuh Tersedianya data infrastruktur dan kawasan kumuh
Jatiasih -
Dilingkungan Kecamatan Jatiasih dilingkungan

Perbaikan Jalan Pengecoran Jl. Pejuang Jaya Kel.


Bekasi Selatan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Pengerasan Jalan H. Dahirin Kp. Kepu RT. 07 RW. 06


Pondokgede Gedung 1 Unit Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 1 Unit -
Kel. Kali Abang Tengah Kec. Bekasi Utara

Rencana Pendetailan Kawasan Zonasi Pengolahan Tersedianya Rencana Pendetailan Kawasan Zonasi
Kota Bekasi -
Air Limbah Domestik Pengolahan Air Limbah Domestik

Review Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tersedianya Review Profil Kawasan Permukiman
Kota Bekasi -
Bekasi (Audio Visual) Kumuh Kota Bekasi (Audio Visual)

Pembuatan Sodetan Lingkungan Rt. 02/02


Bekasi Selatan saluran 180 m Terbangunnya jalan dalam kondisi baik 180 m -
Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan

Penataan Destinasi Kawasan Situ Rawa Gede Kel. Page 70 of 248


Rawalumbu Tertatanya destinasi kawasan situ rawa gede -
Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Perbaikan Jalan Cor Jl. Pulo Sirih Utara Dalam 9 Kel.


Bekasi Selatan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Penyelenggaraan Kegiatan Persiapan ADIPURA Kota


Kota Bekasi Kegiatan 5 Bulan Kegiatan 5 Bulan -
Bekasi

Peningkatan Jalan Pulo SirihTengah 14 Kel. Pekayon


Bekasi Selatan Jalan 280 m2 Jalan 280 m2 -
Jaya Kec. Bekasi Selatan

Perbaikan Sarana Sanimas (Bekasi Jaya) Bekasi Timur Bangunan 3 Unit Bangunan 3 Unit -

Lanjutan Pengecoran Jalan dilingkungan RT. 01 & 02


RW. 06 Komplek PU Kel. Sumur Batu Kec. Bantar Bantargebang Jalan 300 m2 Jalan 300 m2 -
Gebang
Pengaspalan Jalan Akasia 15 Kel. Pekayon Jaya Kec.
Bekasi Selatan Jalan 360 m2 Jalan 360 m2 -
Bekasi Selatan

Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 01 Kel.


Bekasi Selatan Jalan 228 M2 Jalan 228 M2 -
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Perbaikan Jalan Lingkungan Gg. Kecil RT. 04 RW. 06


Bekasi Selatan Jalan 200 m2 Jalan 200 m2 -
Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Peningkatan Jalan Pulo SirihTengah 15 Kel. Pekayon


Bekasi Selatan Jalan 480 m2 Jalan 480 m2 -
Jaya Kec. Bekasi Selatan

Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 01-05 RW. 05 Kel.


Bekasi Selatan Jalan 2.128 M2 Jalan 2.128 M2 -
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Pembangunan Sekretariat RT.13 RW.14 Kel. Bekasi


Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -
Jaya Kec. Bekasi Timur

Pembangunan Posyandu Matahari I RT.12 RW.09


Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -
Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

Renovasi Sekretariat Kantor RW. 15 Kel. Duren Jaya


Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -
Kec. Bekasi Timur

Normalisasi Saluran RT.03 RW.10 s/d taman kota


Bekasi Timur Saluran 85 m Saluran 85 m -
RW.16 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Pebaikan Jl. Candi mendut RT.07 RW.10 Bekasi Timur Jalan 380 m2 Jalan 380 m2 -

Pembangunan Posyandu Terpadu RT.12 Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -

Rehabilitas Jalan Meranti 1 dan 3 serta jalan Lingkar


Selatan Bagian Timur dan Barat Rt. 02, 03 RW. 10 Bekasi Timur jalan 400 m2 jalan 400 m2 -
Durenjaya

Renovasi Sekretariat RT.03 RW. 15 Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -

Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Mawar I, II RT 003


Bekasi Utara Jalan 1.750 M2 Jalan 1.750 M2 -
RW 008 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara

Perbaikan Jalan Jayapura RT.07 RW.10 dan RT.06


Bekasi Timur jalan 560 m2 jalan 560 m2 -
RW.10

Rehab Jaling RT.05 RW.14 Kel Bekasi Jaya Bekasi Timur Jalan 400 m2 Jalan 400 m2 -

Pengerasan Jalan Utama RT. 06 RW. 02 Kel. Pekayon


Bekasi Selatan Jalan 500 M2 Jalan 500 M2 -
Jaya Kec. Bekasi Selatan

Perbaikan dan Normalisasi Saluran Lingkungan


Bekasi Timur Saluran 120 m Saluran 120 m -
RT.08 RW.13 Kel. Arenjaya

Perbaikan dan Normalisasi Saluran Lingkungan


Bekasi Timur Saluran 100 m Saluran 100 m -
RT.09 RW.13

Renovasi Kantor Sekretariat RT.12 RW. 13 Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -

Peningkatan Jalan Pulo SirihTengah 11 Kel. Pekayon


Bekasi Selatan Jalan 1.500 M2 Jalan 1.500 M2 -
Jaya Kec. Bekasi Selatan

Rehab Jalan Arjuna V RT.12 RW.13 Durenjaya Bekasi Timur Jalan 400 m2 Jalan 400 m2 -

Perbaikan dan Normalisasi Saluran JL. Arjuna 5 dan


Bekasi Timur Saluran Page 71 of 248 360 m2 Saluran 360 m2 -
4 RW.13 Kel Durenjaya
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pembangunan Posyandu RT.04, 05, dan RT. 06


Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -
RW.11 Durenjaya

Pembangunan Posyandu RT.01, 02, dan RT. 03


Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -
RW.11 Durenjaya

Pembangunan Sekretariat Posyandu Dahlia II RW.09 Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -

Pengaspalan Jaling rt.03 rw.10 Bekasi Timur Jalan 360 m2 Jalan 360 m2 -

Rehab (peninggian) jl. Cirebon raya depan SMK


Bekasi Timur Jalan 60 m Jalan 60 m -
Karya Guna rw.09 Durenjaya

Perbaikan gorong-gorong dan Normalisasi Saluran


Bekasi Timur Saluran 300 m2 Saluran 300 m2 -
pertigaan depan SMK Karya Guna rw.09

Pemagaran batas jalan raya dengan tanah fasos


Bekasi Timur Pagar Batas Jalan 120 m Pagar Batas Jalan 120 m -
fasum rt.09 rw.15

Pemagaran sekretariat RW dan PAUD JL. Jakarta


Bekasi Timur Pagar 70 m Pagar 70 m -
Raya RTt.03/10

Perbaikan genteng +plafon sekretariat RW JL. Jakarta


Bekasi Timur Genteng dan Plafon 1 Unit Genteng dan Plafon 1 Unit -
Raya RT.03/10

Pembangunan Sekratariat RT.07 RW.10 Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -

Pengecoran jalan lingkungan jl. Jakarta barat DALAM


Bekasi Timur Jalan 480 m2 Jalan 480 m2 -
1,2,3,4 RT.11 RW.10

Rehabilitasi Kantor RW 04 Jakasampurna Bekasi Barat Tersedianya Kantor RW -

Pembangunan saluran Air Jl. Wijaya Kusuma Rt 04,


Bekasi Barat Panjang 0m Panjang 0m -
05, 06 Rw 04 Kel Jakasampurna

Pembuatan Pintu Gerbang RW 04 Kel Jakasampurna Bekasi Barat Tersedianya Pintu Gerbang RW -

Pembangunan Kantor Sekretariat Rw 010 Kel


Bekasi Barat Tersedianya Kantor Sekretariat -
Bintara Jaya

Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Kemang Kel. Pekayon


Bekasi Selatan Jalan 840 M2 Jalan 840 M2 -
Jaya Kec. Bekasi Selatan

Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 04 Kel.


Bekasi Selatan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan
Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Bangunan Pemerintah, Jalan Kota Bekasi Kegiatan 120 Orang Kegiatan 120 Orang -
Lingkungan dan Saluran Lingkungan
Penataan Lingkungan RW. 15 Kel. Harapan Jaya Kec.
Bekasi Utara Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Bekasi Utara

Pengaspalan Jalan Akasia 10 RT. 02 RW. 11 Kel.


Bekasi Selatan Jalan 480 M2 Jalan 480 M2 -
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

Pengecoran Jalan Cemara I Kel. Pekayon Jaya Kec.


Bekasi Selatan Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Bekasi Selatan

Peningkatan Jalan Pulo SirihTengah 12 Kel. Pekayon


Bekasi Selatan Jalan 336 M2 Jalan 336 M2 -
Jaya Kec. Bekasi Selatan

Pengecoran jalan dilingkungan RT. 03 RW. 06


Bantargebang Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Komplek PU Kel. Sumur Batu Kec. Bantar Gebang

Pengadaan Alat-alat Pengujian Bangunan Gedung


Kota Bekasi Alat Test 12 Unit Alat Test 12 Unit -
dan Perumahan /Permukiman

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. PERUM RAZBI


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
BLOK A & B RW 03 RT 18

Pengecoran Jalan Rt 01 Rw 01 Kel. Bintara Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -

Pengecoran Jalan Rt 03 Rw 02 Kel. Bintara Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -

Perbaikan Jalan Lingkungan Tr 03 Rw 03 Kel. Bintara Bekasi Barat Page 72 of 248 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Perbaikan Jalan Rt 04 Rw 04 Kel. Bintara Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -

Perbaiakan Saluran Air Rw 05 Kel. Bintara Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -

Normalisasi Saluran Air Rw 06 Kel. Bintara Bekasi Barat Terbangunnya saluran dalam kondisi baik -

Pembuatan Gorong-gorong Rw 08 Kel. Bintara Bekasi Barat Terbangunnya saluran dalam kondisi baik -

Rehabilitasi Sekretariat RW 012 Kel. Bintara Bekasi Barat Terbangunnya Sekretariat RW -

Identifikasi dan Pendataan Bangunan Sarana


Kota Bekasi Data 4 Laporan Data 4 Laporan -
Aparatur, Kesehatan, Pendidikan dan Olahraga

Monitoring, Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian


Kota Bekasi Laporan 12 Kecamatan Laporan 12 Kecamatan -
Kegiatan-kegiatan Dinas Bangunan dan Permukiman

Pembangunan Gedung Serbaguna jl. Lingkar Selatan


Bekasi Timur Bangunan 1 unit Bangunan 1 unit -
RT.01 RW. 10

Perbaikan dan Normalisasi Saluran Lingkunan


Bekasi Timur saluran 160 Meter saluran 160 Meter -
RW.10

Penurapan Tebing Fasum Sektor 2 RW.10 Rawalumbu Agar lalu lintas lancar; tebing 2.000 m;80 Meter Agar lalu lintas lancar; tebing 2.000 m;80 Meter -

Pembangunan Posyandu Catelia 3 dan Sekretariat


Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -
RT.13 RW.10

Perbaikan Saluran Lingkunan RT.13 RW.10 Bekasi Timur saluran 40 m saluran 40 m -

Renovasi Posyandu Catelia 1 Jl. Lingkar Selatan


Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -
RW.10 Kel.Duren Jaya

Pembangunan Sekretariat RT.12 RW. 10 Jl. Jakarta


Bekasi Timur Bangunan 1 Unit Bangunan 1 Unit -
Timur dalam 1 RT.12 RW.10

Perbaikan Saluran air Lingkungan RT.07 RW.05 Bekasi Timur saluran 100 m saluran 100 m -

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE Gg. TULIP RW 03


Kota Bekasi Terbangunnya saluran dalam kondisi baik -
RT 01

Pembuatan Gapura Rw 011, 08 Kel. Bintara Bekasi Barat tersedianya Gapura RW -

Normalisasi Saluran RW 09 Kelurahan Durenjaya


Bekasi Timur saluran 130 m saluran 130 m -
Kecamatan Bekasi Timur

Renovasi Kantor Rw 012 Kel. Bintara Bekasi Barat Tersedianya Kantor RW -

Perbaikan Jalan Lingkungan Rt 03 Rw 013Kel,


Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Bintara

Normalisasi Saluran Air Rt. 05, 06 RW 11 Kel.


Bekasi Timur saluran 130 m saluran 130 m -
Arernjaya

Perbaikan Jalan Lingkungan RW 014 Kel. Bintara Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -

Perbaikan Lapangan RW 011 Kel Arenjaya Bekasi Timur lapangan 1 titik lapangan 1 titik -

Perbaikan Saluran Air Rt.04 RW. 12 Arenjaya Bekasi Timur saluran 360 m saluran 360 m -

Normalisasi Gorong-gorong Rw 016 Kel. Bintara Bekasi Barat Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. BENDA


Kota Bekasi drainase drainase -
PABUARAN RW 03 RT 03/04

Peningkatan Drainase Lingkungan kawasan


Medan Satria Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas

Peningkatan Jalan Lingkungan kawasan


Medan Satria Page 73 of 248 Terbangunnya Jalan dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas RW 9
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. BUNGUR 3


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
RW 03 RT 02

Peningkatan Jalan Lingkungan kawasan


Medan Satria Terbangunnya Jalan dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas RW 07

Peningkatan Drainase Lingkungan kawasan


Medan Satria Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas RW 07

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. BUNGUR RW


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
03 RT 02

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. NARIYAH RW


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
03 RT 04

Taman Tytyan indah (Jl. Tytyan Indah I,II,IV,V) -


Medan Satria Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
LANJUTAN RW 010

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. SITI PRADA


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
1A RW 03 RT 04

Pembangunan Pos rt 02 rw 10 Bekasi Jaya Kec.


Bekasi Timur Terbangunnya pos RW -
Bekasi Timur

PENANGANAN PERKERASAN JALAN RIGID Gg.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
TULIP RW 03 RT 01

PENANGANAN PERKERASAN JALAN LENTUR JL. H.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
LATIF RW 03 RT 01

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. BONIN RW 03


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
RT 01

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE Gg. MAAN RW 03


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
RT 01

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. H. LATIF 1


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
RW 03 RT 01

Peningkatan Jalan Lingkungan kawasan


Medan Satria Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas RW 07

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. H. LATIF 3


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
RW 03 RT 01

Peningkatan Drainase Lingkungan kawasan


Medan Satria Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas RW 08

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tersedianya Sarana dan Prasarana Lingkungan
Medan Satria -
kawasan Permukiman Prioritas RW 08 kawasan Permukiman Prioritas RW

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. PERUM RAZBI


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
BLOK C & D RW 03 RT 18

PENANGANAN PERKERASAN JALAN LENTUR JL.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
ENGGANO RAYA RW 24 RT 09

PENANGANAN PERKERASAN JALAN LENTUR JL.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
CENDIKIAN 8 RW 24 RT 01

Peningkatan Jalan Lingkungan kawasan


Medan Satria Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas RW 14

PENANGANAN PERKERASAN JALAN LENTUR JL.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
CENDANA 3 RW 24 RT 02

PENANGANAN PERKERASAN JALAN LENTUR JL.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
CENDIKIAN RW 24 RT 01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tersedianya Sarana dan Prasarana Lingkungan
Pondok Melati -
kawasan Permukiman Prioritas RW 01 kawasan Permukiman Prioritas RW

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. CENDIKIAN 3


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
RW 24 RT 02

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. CENDIKIAN 2-


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
8 RW 24 RT 01

Peningkatan Jalan Lingkungan kawasan


Medan Satria Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas RW 02

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. CENDANA


Kota Bekasi Page 74 of 248 Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
RAYA 1 & 2 RW 24 RT 03
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

PENANGANAN PERKERASAN JALAN RIGID, Jl. Ana


Pondok Melati Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Jumiah RT 01, P = 110 m L = 1,5 m RW 02 RT 01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tersedianya Sarana dan Prasarana Lingkungan
Medan Satria -
kawasan Permukiman Prioritas RW 02 kawasan Permukiman Prioritas RW

PENANGANAN PERKERASAN JALAN RIGID, Jl. Depan


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
RW 01 RT 02

PENANGANAN PERKERASAN JALAN LENTUR, Jl.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Terusan Rawa Ajan RT 03, P = 115 m L = 3 m

PENANGANAN PERKERASAN JALAN LENTUR, Jl.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Depan Bpk Dedi Jukardi RW 02 RT 04

Peningkatan Jalan Lingkungan kawasan


Pondok Melati Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas RW 02 Kel. Jatimurni

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE Belakang Kantor


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
Kecamatan RW 01 RT 01

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE GG.KUSIN RW


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
01 RT 01
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lingkungan
kawasan Permukiman Prioritas RW 02 Kelurahan Pondok Melati -
kawasan Permukiman Prioritas RW
Jatirahayu, Kec. Pondok Melati
PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL.DARUL IPTIDA
Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
RW 01 RT 01

Peningkatan Jalan Lingkungan kawasan


Pondok Melati Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Permukiman Prioritas RW 04

Pembangunan Sarana Pos Kamling RT 001 RW 017


Pondokgede Pos Kamling 1 Unit Pos Kamling 1 Unit -
Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede

Penyusunan Identifikasi RPKPP Kawasan IV kel.


Medan Satria Tersedianya RPKPP Kawasan IV kel. Kranji -
Kranji

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE Jl. Belakang


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
Rumah RW 01

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE Jl. Depan Rumah


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
Bpk. Kanar RT

PENANGANAN PERKERASAN JALAN RIGID, JL.H


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
BOLO SAMATOR RW 08 RT 04

PENANGANAN PERKERASAN JALAN RIGID,


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
JL.PONCOL RW 08 RT 02

PENANGANAN PERKERASAN JALAN LENTUR,


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
JL.RUSTAM, (alihan dari jl swadaya) RW 08 RT 02

PENANGANAN PERKERASAN JALAN RIGID, Jl


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
RUSTAM RW 08 RT 03

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL.HAMID RW 08 Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. RT NASIR RW


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
08 RT 01

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL.RUSTAM,


Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -
(alihan dari jl swadaya) RW 08 RT 02

Jalan Lingkungan lentur RW 05 Sumur batu Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -

Sal Air lentur RW 05 Sumur batu Kota Bekasi Terbangunnya Saluran dalam kondisi baik -

Lanjutan pembangunan RW 05 lantai 2 kelurahan


Bekasi Selatan Terbangunnya Sekretariat RW -
Jakasetia

Peningkatan Jalan dan saluran di lingkungan RT 05


Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
RW 10 Kel. Kranji

Peningkatan Jalan RT 04 RW 08 H. Sel. Bintara Jaya Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. PANDEGA 3


Kota Bekasi Page 75 of 248 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
RW 07 RT 03
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. PANDEGA 1


Kota Bekasi Terbangunnya saluran dalam kondisi baik -
RW 07 RT 03

PENANGANAN PERKERASAN JALAN LENTUR JL.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
MADONA RAYA RW 01 RT 02

PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL. MADONA


Kota Bekasi Terbangunnya saluran dalam kondisi baik -
RAYA RW 01 RT 02

PENANGANAN PERKERASAN JALAN RIGID JL. SITI


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
PRADA 1B RW 03 RT 04

PENANGANAN PERKERASAN JALAN RIGID JL.


Kota Bekasi Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
MINUN RW 03 RT 04

Pembangunan Turav Jl. Hambali 2 RT 03 RW 25 Kel.


Bekasi Timur Terbangunnya saluran dalam kondisi baik -
Margahayu Kec. Bekasi Timur

Pembangunan Pagar IPLT Kota Bekasi Bekasi Barat Terbangunnya Pagar IPLT -

Penataan Halaman Kawasan IPLT Kota Bekasi Bantargebang Tertatanya Halaman Kawasan IPLT -

Perbaikan saluran air Perum BRI s.d Jl Swadaya Raya


Bekasi Barat Terbangunnya saluran dalam kondisi baik -
Rt. 05, 10 Rw. 02, Kel Jakasampurna (udit)

Penataan RTH menjadi Taman Bermain anak Rw. 07


Bekasi Barat Tertatanya RTH -
Kelurahan Jakasampurna

Pembuatan Gapura Jl. Bungur Rt,03/07 Kel.


Bekasi Barat Terbangunnya Gapura -
Jakasampurna

Peniningkatan jalan Lingkungan Jl. Al Ikhlas


Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Rt.03/03 Kel Jakasampurna

Pembuatan saluran Air Jalan Lingkungan Jl. Al Ikhlas


Bekasi Barat Terbangunnya saluran dalam kondisi baik -
Rt. 03/03 Kel Jakasampurna

Peningkatan Jlan Lingkungan Jl. Apel Raya Rt. 15/19


Mustikajaya Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Kel. Padurenan Mustika Jaya

Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mawar Raya Rt. 10/


Bekasi Barat Volume Volume -
02, Jakasampurna

Lanjutan Jl.H. Madrais Rt.03/03 Kel. Jakamulya Kec.


Bekasi Selatan Panjag 50 x 5 m Panjag 50 x 5 m -
Bekasi Selatan

Pembangunan Jalan Kav. PLN Rw. 11 Kel. Jakamulya


Bekasi Selatan Pajang 300 m x 4 m Pajang 300 m x 4 m -
Kec. Bekasi Selatan

Peningkatan Jalan Lingkungan Candi Brahmana Raya


Bekasi Timur 130 m x 4 m 130 m x 4 m -
dan V RT Rw 11 Kel. Durenjaya

Perbaikan jalan lingkungan Rt 03 RW 26 Pondok


Rawalumbu Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
hijau Permai Kel. Pengasinan

Lanjutan Pembangunan Kaantor sekretariat RT 03


Rawalumbu Terbangunnya Kantor Sekretariat RT -
RW 26 Pondok Hijau Permai Kel Pengasinan
Perbaikan Taman dan Sarana Olah Raga Rt 3 RW 26
Pondok hijau permai Kel Pengasinan Kec. Rawa Rawalumbu Tersedianya Taman dan Sarana Olahraga -
Lumbu
Pembuatan taman dan jogging Track RW 12 Blok i
Mustikajaya Tersedianya Taman dan Jogging Track -
Dukuh Zamrud Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

Peningkatan jalan al ikhlas RT 3 RW 3 Kel


Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Jakasampurna

Peningkatan jalan mawar RT 10 RW 2 Jakasampurna Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -

Peningkatan Jalan Apel Hijau 5E Blok A 17 Bumi Pala


Mustikajaya Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Padurenan

Peningkatan jalan bungur raya Rt 3 RW 7


Bekasi Barat Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Jakasampurna

Perbaikan taman RT 3 dan RT 4 Rw 15 Perum


Rawalumbu Terbangunnya taman -
Pondok Hijau Permai Kel Pengasinan

Peningkatan jalan Al Falah kampung Dua Rt08 Rw 02


Bekasi Barat Page 76 of 248 Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Jakasampurna
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Peningkatan Jalan lingkungan RW 06 Kelurahan


Bantargebang Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Cikiwul

Pembangunan gedung pertemuan Rw 12 blok i


Mustikajaya Terbangunnya Gedung Pertemuan -
Dukuh zamrud Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 03 RW. 08 Kavling


Bekasi Utara Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Perwirasari Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara

Pembangunan Gapura dan Portal RW. 25 Jl. Hambali


Bekasi Timur Terbangun Gapura dan Portal -
2 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur

Pengecoran Jaling Quarta 1,2,3 RT. 02 RW. 11 Kel.


Bekasi Timur Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

Pengaspalan Jl. Prima Raya RT. 12 RW. 11 Kel. Bekasi


Bekasi Timur Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Jaya Kec. Bekasi Timur

Perbaikan Gang Murkim RT. 04 RW. 08 Kel. Duren


Bekasi Timur Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Jaya Kec. Bekasi Timur

Peningkatan Jl. Cempaka 4 Taman Alamanda II Kel


Mustikajaya Jaling 0 meter Jaling 0 meter -
Mustika sari

Pengerukan Sisa Limbah Domestik IPLT Sumurbatu Bantargebang Terangkatnya Sisa Limbah Domestik -

Pembangunan Hanggar UPTD PALD Kota Bekasi Bantargebang Terbangunnya Hanggar UPTD PALD -

Renovasi Sekretariat Rt. 03 Rw. 15 Kelurahan


Bekasi Timur Bangunan 1 unit Bangunan 1 unit -
Durenjaya, Kec Bekasi Timur

Pengaspalan Jaling Jl. Wijaya 1,2 dan 3 RT 03/015


Bekasi Timur Terbangunnya jalan dalam kondisi baik -
Kel Duren Jaya

Pembuatan Taman Bermain RW. 16 Kel. Teluk


Bekasi Utara Terbangunnya Taman Bermain -
Pucung Kec. Bekasi Utara
penyediaan infrastruktur dan
utilitas perkotaan yang sesuai
Perbaikan kualitas perumahan dan Ratio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Ratio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan
dengan dinamika pertumbuhan 18.7 Rasio daya tampung per 18.7 Rasio daya tampung per
pemukiman dengan penyediaan Penduduk, Penduduk,
kota dengan memperhatikan Program pengelolaan areal pemakaman 1000 penduduk 1000 penduduk 3.163.200.000
rumah layak huni, rusunawa dan
daya dukung lingkungan dan 1 Unit 1 Unit
rusunami Taman Makam Pahlawan yang di pelihara Taman Makam Pahlawan yang di pelihara
tata ruang kota yang
berkelanjutan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Patriot
Kota Bekasi Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa 1 Area 1 Area 383.200.000
Patriot Bangsa Bangsa
Pemeliharaan TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Terpeliharanya TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU
Kota Bekasi Terpeliharanya TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari 3 TPU 3 TPU 1.000.000.000
Jatisari Jatisari

Pengurugan TPU padurenan (Lanjutan) Kota Bekasi Terlaksananya Pengurugan TPU padurenan (Lanjutan) 3 Ha Terlaksananya Pengurugan TPU padurenan (Lanjutan) 3 Ha 1.080.000.000

Penataan Drainase Air TPU Perwira, TPU Padurenan, Tertatanya Drainase Air TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Tertatanya Drainase Air TPU Perwira, TPU Padurenan,
Kota Bekasi 500 M 500 M 500.000.000
TPU Jatisari Jatisari TPU Jatisari

Penataan Jalan TPU Padurenan Kota Bekasi Tertatanya Jalan TPU Padurenan 150 M Tertatanya Jalan TPU Padurenan 150 M 200.000.000

Pemagaran TPU Padurenan Kota Bekasi 1.000 M Terpagarnya TPU 1.000 M -

Pemagaran TPU Perwira Bagian Belakang Kota Bekasi 200 M Terpagarnya TPU 200 M -

Pemagaran TPU Jatisari Kota Bekasi 1.000 M Terpagarnya TPU 1.000 M -

Pemagaran TPU Sumur Batu Kota Bekasi 3.000 M Terpagarnya TPU 3.000 M -

Pemagaran TPU Perwira bagian Depan Kota Bekasi 300 M Terpagarnya TPU 300 M -

Penataan TPU Jatisari Kota Bekasi 1.000 M Tertatanya TPU 1.000 M -

Pembangunan Gapura TPU Jatisari Kota Bekasi 1 Paket Terbangunnya Gapura TPU 1 Paket -

Pembangunan Data Base Pemakaman Kota Bekasi Page 77 of 248 1 Paket Tersedianya Database 1 Paket -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pembuatan Selayang Pandang Pemakaman Kota Bekasi 100 Eks Tersedianya Selayang Pandang 100 Eks -

Pengurugan TPU Jatisari Kota Bekasi 1 Ha Tertata TPU 1 Ha -

Ketentraman, Ketertiban Umum dan


26.005.685.000
Perlindungan Masyarakat

Peningkatan mitigasi bencana dan


Keamanan, Ketertiban dan penanganan masalah kesejahteraan Program Peningkatan Keamanan dan
Persentase cakupan wilayah tertib K3 100% Persentase cakupan wilayah tertib K3 100% 7.244.250.000
Penanggulangan Bencana sosial melalui peran serta masyarakat Kenyamanan Lingkungan
dan penguatan kelembagaan

Tersedianya Hadiah Lomba K3; Gerakan Kebersihan Tersedianya Hadiah Lomba K3; Gerakan Kebersihan
Lingkungan; Pembinaan Bank Sampah; Terlaksananya 4 Unit;5 Kecamatan & Lingkungan; Pembinaan Bank Sampah; Terlaksananya 4 Unit;5 Kecamatan &
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Pembuatan Lubang Biopori; Terlaksananya Kegiatan Kelurahan;4 Kelurahan;72.000 Pembuatan Lubang Biopori; Terlaksananya Kegiatan Kelurahan;4 Kelurahan;72.000
Bekasi Timur 500.000.000
Kecamatan Bekasi Timur Lomba K3 RW Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Lubang Biopori;2 Kegiatan;5 Lomba K3 RW Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Lubang Biopori;2 Kegiatan;5
Kecamatan Bekasi Timur; Terfasilitasinya Pemeliharaan Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Bekasi Timur; Terfasilitasinya Kecamatan dan Kelurahan
Taman dan Pembelian Tanaman Hias Pemeliharaan Taman dan Pembelian Tanaman Hias

Tersedianya Plang Larangan Berjualan; Berkurangnya Tersedianya Plang Larangan Berjualan; Berkurangnya
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Jumlah Pelanggaran Pemasangan Reklame, Titik PKL dan 16 buah;20 Titik;5 Kecamatan & Jumlah Pelanggaran Pemasangan Reklame, Titik PKL 16 buah;20 Titik;5 Kecamatan &
Bekasi Timur 260.000.000
Bekasi Timur Tempat Hiburan dan Pendataan Perijinan; Kelurahan dan Tempat Hiburan dan Pendataan Perijinan; Kelurahan
Terselenggaranya Keamanan Pilkada Tahun 2017 Terselenggaranya Keamanan Pilkada Tahun 2017
Penertiban Spanduk Liar 12 kali Penertiban Spanduk Liar 12 kali
Penertiban Bangunan Liar 2 kali Penertiban Bangunan Liar 2 kali
PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN DI
Bekasi Selatan Penertiban PKL 6 kali Penertiban PKL 6 kali 300.000.000
KECAMATAN BEKASI SELATAN

Penanganan Sampah 6 Titik Penanganan Sampah 6 Titik


Penataan Taman 6 Taman Penataan Taman 6 Taman
PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN Pembuatan Lobang Biopori 1000 titik Pembuatan Lobang Biopori 1000 titik
Bekasi Selatan 240.000.000
LINGKUNGAN DI KECAMATAN BEKASI SELATAN Gerakan Kebersihan Lingkungan 36 kali Gerakan Kebersihan Lingkungan 36 kali

Penataan Taman 5 Taman Penataan Taman 5 Taman


Pembuatan Lobang Biopori 1.000 Titik Pembuatan Lobang Biopori 1.000 Titik
Penanganan Sampah 5 Titik Kelurahan Kecamatan Penanganan Sampah 5 Titik Kelurahan Kecamatan
Gerakan Kebersihan Lingkungan 36 kali Gerakan Kebersihan Lingkungan 36 kali
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan
Bantargebang 189.250.000
Lingkungan di Kecamatan Bantargebang

Optimalisasi Poskamling Optimalisasi Poskamling


4 Kelurahan 4 Kelurahan
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Penertiban PKL Penertiban PKL
Bantargebang 2 Kali 2 Kali 100.000.000
Bantargebang Penertiban Bangunan Liar Penertiban Bangunan Liar
2 Kali 2 Kali
44 Kali 44 Kali
13 Jenis alat penunjang 13 Jenis alat penunjang
kebersihan kebersihan
Gerakan Kebersihan lingkungan Gerakan Kebersihan lingkungan
Tersedianya Peralatan Penunjang Kebersihan Tersedianya Peralatan Penunjang Kebersihan
1000 lubang 1000 lubang
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan 7 Taman 7 Taman
Jatiasih 360.000.000
Lingkungan di Kecamatan Jatiasih
Pembuatan Lubang Biopori Pembuatan Lubang Biopori
Tertatanya Taman Kantor Tertatanya Taman Kantor

3 Kali 3 Kali
3 Kali 3 Kali
3 Kali 3 Kali
Terselenggaranya Kegiatan Penertiban PKL 3 Kali Terselenggaranya Kegiatan Penertiban PKL 3 Kali
Terselenggaranya Penertiban Reklame Terselenggaranya Penertiban Reklame
Terselenggaranya Penertiban Bangli Terselenggaranya Penertiban Bangli
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan
Jatiasih Terselenggaranya Penertiban PMKS Terselenggaranya Penertiban PMKS 100.000.000
Jatiasih

Terselenggaranya Penertiban PKL; Penyelenggaraan Terselenggaranya Penertiban PKL; Penyelenggaraan


Peningkatan ketertiban dan keamanan di Wilayah
Bekasi Barat Penertiban Reklame; Terselenggaranya Penertiban 24 Kali;12 Kali;24 Kali Penertiban Reklame; Terselenggaranya Penertiban 24 Kali;12 Kali;24 Kali 300.000.000
Kecamatan Bekasi Barat Page 78 of 248
Bangunan Liar Bangunan Liar
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

6 Titik Kelurahan dan 6 Titik Kelurahan dan


Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Penanganan sampah; Pembuatan Lubang Biopori; Penanganan sampah; Pembuatan Lubang Biopori;
Bekasi Barat Kecamatan;10.000 Lubang;20 Kecamatan;10.000 Lubang;20 400.000.000
Lingkungan di Kecamatan Bekasi Barat Penataan Taman; Gerakan Kebersihan Lingkungan Penataan Taman; Gerakan Kebersihan Lingkungan
Taman;156 orang Taman;156 orang
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Terselenggaranya Penertiban Reklame; Terselenggaranya Terselenggaranya Penertiban Reklame;
Jatisampurna 28 Kegiatan;4 Titik 28 Kegiatan;4 Titik 100.000.000
Jatisampurna Penataan PKL Terselenggaranya Penataan PKL
Penanganan Sampah; Gerakan Kebersihan
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Penanganan Sampah; Gerakan Kebersihan Lingkungan; 1 Kecamatan;6 Titik;1 Titik;1.000 1 Kecamatan;6 Titik;1 Titik;1.000
Jatisampurna Lingkungan; Penataan Taman; Pembuatan Lubang 350.000.000
Lingkungan di Kecamatan Jatisampurna Penataan Taman; Pembuatan Lubang Biopori Titik Titik
Biopori
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Terselenggaranya Penertiban PKL ; 6 kegiatan; Terselenggaranya Penertiban PKL ; 6 kegiatan;
Pondokgede 130.000.000
Pondokgede Terselenggaranya Penertiban Reklame 6 kegiatan Terselenggaranya Penertiban Reklame 6 kegiatan
1). Penanganan Sampah, 1). 5 kelurahan, 1). Penanganan Sampah, 1). 5 kelurahan,
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan 2). Pembuatan Lubang Biopori, 2). 2.000 lubang biopori 2). Pembuatan Lubang Biopori, 2). 2.000 lubang biopori
Pondokgede 350.000.000
Lingkungan di Kecamatan Pondokgede 3).Penataan Taman, 3). 2 taman 3).Penataan Taman, 3). 2 taman
4). Gerakan Kebersihan Lingkungan 4). 3 kali 4). Gerakan Kebersihan Lingkungan 4). 3 kali
Terselenggaranya Penertiban Bangunan liar; Terselenggaranya Penertiban Bangunan liar;
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan
Medan Satria Terselenggaranya Penertiban Reklame; Terselenggaranya 2 kali;4 kelurahan;4 kelurahan Terselenggaranya Penertiban Reklame; 2 kali;4 kelurahan;4 kelurahan 250.000.000
Medan Satria
Penertiban PKL Terselenggaranya Penertiban PKL
Pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah; Pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah;
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan 20 Kelompok;1.000 titik;4 20 Kelompok;1.000 titik;4
Medan Satria Pembuatan lubang biopori; Penataan Taman; Gerakan Pembuatan lubang biopori; Penataan Taman; Gerakan 600.000.000
Lingkungan di Kecamatan Medan Satria Kelurahan;66 RW Kelurahan;66 RW
kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan
Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Penanganan Sampah; Pembuatan lubang biopori; 7 titik;102.000 lubang;7 titik;7 Penanganan Sampah; Pembuatan lubang biopori; 7 titik;102.000 lubang;7 titik;7
Bekasi Utara 500.000.000
Lingkungan Penataan taman; gerakan kebersihan lingkungan titik Penataan taman; gerakan kebersihan lingkungan titik
Terselenggaranya Penertiban PKL; Terselenggaranya Terselenggaranya Penertiban PKL; Terselenggaranya
Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Kenyamanan
Bekasi Utara penertiban Reklame; Terselenggaranya Penertiban 7 titik;7 titik ;7 titik penertiban Reklame; Terselenggaranya Penertiban 7 titik;7 titik ;7 titik 300.000.000
di Kecamatan Bekasi Utara
Bangunan liar Bangunan liar
Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Penanganan sampah; pembuatan lubang biopori; Penanganan sampah; pembuatan lubang biopori;
Rawalumbu 1 tahun;1 tahun;1 paket;1 tahun 1 tahun;1 tahun;1 paket;1 tahun 450.000.000
Lingkungan di Kecamatan Rawalumbu penataan taman; gerakan kebersihan lingkungan penataan taman; gerakan kebersihan lingkungan
Terselenggaranya Penertiban PKL; Terselenggaranya Terselenggaranya Penertiban PKL; Terselenggaranya
Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di
Rawalumbu Penertiban Reklame; Terselenggaranya Penertiban 1 tahun;1 tahun;1 tahun Penertiban Reklame; Terselenggaranya Penertiban 1 tahun;1 tahun;1 tahun 400.000.000
Kecamatan Rawalumbu
Bangunan Liar Bangunan Liar
Penanganan Sampah; Pembuatan Lubang Biopori;
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamaan Penanganan Sampah; Pembuatan Lubang Biopori; 1 kegiatan;1 kegiatan;1 1 kegiatan;1 kegiatan;1
Mustikajaya Penataan Taman Kantor; Gerakan Kebersihan 500.000.000
Lingkungan Penataan Taman Kantor; Gerakan Kebersihan Lingkungan kegiatan;36 kali kegiatan;36 kali
Lingkungan
Terselenggaranya Penertiban PKL; Terselenggaranya Terselenggaranya Penertiban PKL; Terselenggaranya
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Mustikajaya 2 kali;40 kali 2 kali;40 kali 140.000.000
Penertiban Reklame Penertiban Reklame
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Penataan Taman; penanganan sampah; Pembuatan 4 kegiatan;1 kegiatan;1.000 Penataan Taman; penanganan sampah; Pembuatan 4 kegiatan;1 kegiatan;1.000
Pondok Melati 275.000.000
Lingkungan di Kecamatan Pondok melati lubang biopori; Gerakan kebersihan lingkungan Lubang Biopori;24 kali lubang biopori; Gerakan kebersihan lingkungan Lubang Biopori;24 kali
Terlaksananya kegiatan penertiban PKL; Terlaksananya Terlaksananya kegiatan penertiban PKL;
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di
Pondok Melati kegiatan penertiban bangunan liar; Terlaksananya 2 Titik;4 Titik;4 Titik Terlaksananya kegiatan penertiban bangunan liar; 2 Titik;4 Titik;4 Titik 150.000.000
Kecamatan Pondok Melati
kegiatan penertiban reklame Terlaksananya kegiatan penertiban reklame

Membangun partisipasi Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan


Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan 15 % 15 %
masyarakat dalam Pemantauan kamtrantibmas,
Peningkatan ketentraman dan kamtrantibmas,
pembangunan serta Program pemeliharaan kantrantibmas dan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3,
ketertiban melalui pengembangan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3, 12 % 12 % 15.483.393.000
menciptakan kehidupan sosial wawasan kebangsaan
pencegahan tindak kriminal Persentase Pos Siskampling yang berfungsi,
Persentase Pos Siskampling yang berfungsi, 80 % 80 %
masyarakat yang aman, tertib, Persentase penurunan pelanggaran
Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas 6% 6%
tenteram dan damai kamtrantibmas

Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Tersusunnya laporan triwulanan; Insentif anggota FKDM 4 Laporan;19 Orang/Bulan;1 Tersusunnya laporan triwulanan; Insentif anggota 4 Laporan;19 Orang/Bulan;1
Kota Bekasi 250.000.000
Masyarakat (FKDM) Tk. Kota; Tersusunnya laporan tahunan Laporan FKDM Tk. Kota; Tersusunnya laporan tahunan Laporan
Tersusunnya laporan tahunan; Terselenggaranya pelathan Tersusunnya laporan tahunan; Terselenggaranya
deteksi dini dan cegah dini gangguan kantrantibmas; pelathan deteksi dini dan cegah dini gangguan
Penyelenggaraan Komunitas Intelejen Daerah 1 Laporan;0 Orang/Hari;4 1 Laporan;0 Orang/Hari;4
Kota Bekasi Tersusunnya laporan triwulan; Tersusunnya laporan kantrantibmas; Tersusunnya laporan triwulan; 900.000.000
(KOMINDA) Laporan;12 Laporan;12 Bulan Laporan;12 Laporan;12 Bulan
bulanan; Terselenggaranya kegiatan KOMINDA Kota Tersusunnya laporan bulanan; Terselenggaranya
Bekasi kegiatan KOMINDA Kota Bekasi
Terpantau dan terverifikasinya status administrasi orang Terpantau dan terverifikasinya status administrasi
Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing Kota Bekasi asing di Kota Bekasi; Tersusunnya laporan Triwulan orang 1 laporan;4 Laporan orang asing di Kota Bekasi; Tersusunnya laporan 1 laporan;4 Laporan 200.000.000
asing Triwulan orang asing
Pengamanan Unjuk Rasa Kota Bekasi Posentase unjuk rasa tertangani 100 persen Posentase unjuk rasa tertangani 100 persen 256.000.000
Pengamanan Hari-hari Besar Nasional dan
Kota Bekasi Pengamanan hari besar nasional dan keagamaan 100 persen Pengamanan hari besar nasional dan keagamaan 100 persen 400.000.000
Keagamaan
Perbantuan SATLINMAS dan penanggulangan Prosentase jumlah kegiatan penanggulangan bencana Prosentase jumlah kegiatan penanggulangan bencana
Kota Bekasi 100 persen 100 persen 85.000.000
bencana dengan keterlibantan SATLINMAS dengan keterlibantan SATLINMAS
Terselenggaranya HUT Satpol PP dan LinmasKota Bekasi; Terselenggaranya HUT Satpol PP dan LinmasKota
Penyenggaraan HUT Satpol PP dan HUT Linmas Tk
Kota Bekasi Terselenggaranya Lomba Satlinmas; Partisipasi HUT Satpol 1 Event;1 Event;2 Event Bekasi; Terselenggaranya Lomba Satlinmas; Partisipasi 1 Event;1 Event;2 Event 200.000.000
Pusat, Tk. Provinsi dan Kota Bekasi
PP dan Linmas Tk. Pusat dan Provinsi HUT Satpol PP dan Linmas Tk. Pusat dan Provinsi
Terselenggaranya kegiatan anggota SATLINMAS selama Terselenggaranya kegiatan anggota SATLINMAS
12 bulan; Tersusunnya laporan bulanan; Tersusunnya 1.736 Orang;12 Laporan;4 selama 12 bulan; Tersusunnya laporan bulanan; 1.736 Orang;12 Laporan;4
Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi Kota Bekasi 6.449.600.000
laporan triwulan; Tersusunnya laporan tahunan; Laporan;1 Laporan;1.736 Orang Tersusunnya laporan triwulan; Tersusunnya laporan Laporan;1 Laporan;1.736 Orang
Pembinaan anggota satlinmas tahunan; Pembinaan anggota satlinmas
Tersedianya pakaian seragam bagi anggota SATLINMAS Tersedianya pakaian seragam bagi anggota
Pengadaan pakaian seragam petugas SATLINMAS Kota Bekasi 6.952 Set 6.952 Set 5.400.000.000
yang bertugas di TPS SATLINMAS yang bertugas di TPS
Dokumen rencana aksi penegakkan PERDA
Page Kota
79 ofBekasi
248 Dokumen rencana aksi penegakkan PERDA Kota
Monitoring dan Evaluasi Penegakkan PERDA Kota Bekasi 1 Dokumen 1 Dokumen 213.793.000
Tahun 2018 Bekasi Tahun 2018
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl.


Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ahmad
Ahmad Yani dan Sekitarnya; Operasi gabungan
Yani dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban
Penertiban pelanggaran K3 Jl. Narogong dan
pelanggaran K3 Jl. Narogong dan Sekitarnya; Operasi
Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran
gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Swatantra dan
K3 Jl. Swatantra dan Sekitarnya; Operasi gabungan
Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3
Penertiban pelanggaran K3 Jl. Dukuh jambrut dan
Jl. Dukuh jambrut dan Sekitarnya; Operasi gabungan
Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran
Penertiban pelanggaran K3 Jl. Pramuka Rawalumbu dan 35 kali;10 kali;7 kali;8 kali;4 kali;8 35 kali;10 kali;7 kali;8 kali;4
Operasi Gabungan Penertiban K3 Kota Bekasi K3 Jl. Pramuka Rawalumbu dan Sekitarnya; Operasi 494.000.000
Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 kali;8 kali;15 kali;15 kali kali;8 kali;8 kali;15 kali;15 kali
gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Jatiwaringin
Jl. Jatiwaringin dan Sekitarnya; Operasi gabungan
dan Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban
Penertiban pelanggaran K3 Jl. Harapan Indah dan
pelanggaran K3 Jl. Harapan Indah dan Sekitarnya;
Sekitarnya; Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. KH.
Jl. KH. Noer Ali-Bekasi Barat dan Sekitarnya; Operasi
Noer Ali-Bekasi Barat dan Sekitarnya; Operasi
gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ir. H. Juanda dan
gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ir. H. Juanda
Sekitarnya
dan Sekitarnya
Terselenggaranya pengamanan Car Free Day di Jl. Ahmad Terselenggaranya pengamanan Car Free Day di Jl.
Pengamanan Car Free Day Kota Bekasi 3 Lokasi 3 Lokasi 320.000.000
Yani, Perum Galaxi, Perum Harapan Indah Ahmad Yani, Perum Galaxi, Perum Harapan Indah
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi
Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi Kota Bekasi 125 Orang 125 Orang 250.000.000
SATPOL PP SATPOL PP
Tersusunnya laporan tahunan; Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan tahunan; Tersusunnya laporan
Penyelenggaraan kesekretariatan PPNS Kota Bekasi 1 Laporan;4 Laporan 1 Laporan;4 Laporan 65.000.000
triwulan triwulan
Pemeriksaan Medichal Chek up bagi anggota Satpol Fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi anggota
Kota Bekasi Fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi anggota SATPOL PP 400 Orang 400 Orang -
PP SATPOL PP
Terlaksananya kegiatan Jambore Satpol PP di Kota Bekasi Terlaksananya kegiatan Jambore Satpol PP di Kota
Jambore SATPOL PP Kota Bekasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan -
dan Provinsi Bekasi dan Provinsi
Pengadaan poster himbauan K 3 Kota Bekasi Tersedianya poster himbauan K 3 500 Poster K 3 Tersedianya poster himbauan K 3 500 Poster K 3 -
Penegakan, Penindakan Pengawasan dan
Kota Bekasi Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan perda 80 Kegiatan Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan perda 80 Kegiatan -
Pengamanan Perda
Penertiban penyakit masyarakat (PEKAT) Kota Bekasi Jumlah penertiban penyakit masyarakat 62 Kegiatan Jumlah penertiban penyakit masyarakat 62 Kegiatan -
Pengamanan Jalan Protokol (Jl.A. Yani Jl. H,Juanda Jl.
Kota Bekasi Jumlah kegiatan pengamanan di jalan protokol 74 Kegiatan Jumlah kegiatan pengamanan di jalan protokol 74 Kegiatan -
Chairul Anwar dan Jl. Hasibuan)
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
Kota Bekasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kesemaptaan 300 Orang 300 Orang -
pamong praja kota bekasi dengan Instansi Terkait kesemaptaan
Naskah akademis raperda keamanan, ketentraman,
Kota Bekasi Kajian Naska Akademis Perda 1 Buku Kajian Naska Akademis Perda 1 Buku -
dan ketertiban umum
Optimalisasi peran PPNS dalam penegakan perda Kota Bekasi Jumlah optimalisasi peran PPNS 46 Orang Jumlah optimalisasi peran PPNS 46 Orang -

Pengamanan Penyelenggaraan PILKADA/PILGUB Kota Bekasi Terlaksananya pelaksaan PILKADA/PILGUB 56 Kelurahan Terlaksananya pelaksaan PILKADA/PILGUB 56 Kelurahan -

Rakorda Satpol PP Kota Bekasi Tersedianya Program Kerja Satpol PP 1 Buku Tersedianya Program Kerja Satpol PP 1 Buku -
Pembinaan Anggota Satlinmas Tk. Kelurahan se-Kota
Kota Bekasi Meningkatnya motivasi kerja satlinmas 1.736 Orang Meningkatnya motivasi kerja satlinmas 1.736 Orang -
Bekasi
Lomba Satlimas Kota Bekasi antar Kelurahan Kota Bekasi Terpilihnya satlinmas terbaik di Kota Bekasi 56 Kelurahan Terpilihnya satlinmas terbaik di Kota Bekasi 56 Kelurahan -

Pengadaan buku panduan Siskamling Kota Bekasi Tersedianya buku panduan siskamling 8.000 buku Tersedianya buku panduan siskamling 8.000 buku -
Pelatihan Anggota Satlinmas dalam Optimalisasi Meningkatkan kemampuan anggota SATLINMAS dalam Meningkatkan kemampuan anggota SATLINMAS
Kota Bekasi 168 Orang 168 Orang -
Penjagaan Siskamling di Kota Bekasi menjaga SISKAMLING dalam menjaga SISKAMLING
Sosialisasi peran serta masyarakat dalam Masyarakat mampu menjaga keamanan lingkungan di Masyarakat mampu menjaga keamanan lingkungan di
Kota Bekasi 280 Orang 280 Orang -
peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggalnya tempat tinggalnya
Tersedianya papan himbauan di pos siskamlim
Pengadaan Papan Himbauan di Pos SisKamling Kota Bekasi Tersedianya papan himbauan di pos siskamlim kelurahan 66 unit 66 unit -
kelurahan
Tersedianya alat Komunikasi massal di setiap
Revitalisasi alat komunikasi SATLINMAS Kota Bekasi Tersedianya alat Komunikasi massal di setiap kelurahan 56 unit 56 unit -
kelurahan
Pengadaan Stiker Himbauan menjaga Keamanan dan Tersedianya stiker himbauan menjaga keamanan dan Tersedianya stiker himbauan menjaga keamanan dan
Kota Bekasi 1.850 lembar 1.850 lembar -
Ketertiban Lingkungan di Kota Bekasi ketertiban di rumah warga ketertiban di rumah warga
Kajian Peningkatan Kinerja SDM Aparatur Satuan
Kota Bekasi Buku Hasil Kajian 1 Buku Buku Hasil Kajian 1 Buku -
Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan
Kota Bekasi Buku Hasil Kajian 1 buku Buku Hasil Kajian 1 buku -
Penyakit Masyarakat Kota Bekasi;
Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban
Kota Bekasi Buku Hasil Kajian 1 Buku Buku Hasil Kajian 1 Buku -
Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Kajian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah Kota Kota Bekasi Buku hasil Kajian 1 Buku Buku hasil Kajian 1 Buku -
Bekasi;
Kajian Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan
Kota Bekasi Buku hasil kajian 1 buku Buku hasil kajian 1 buku -
Masyarakat (SATLINMAS) Kota Bekasi;
Membangun partisipasi
Presentase (%) korban bencana yang menerima Presentase (%) korban bencana yang menerima
masyarakat dalam
bantuan sosial selama masa tanggal darurat, 100 % bantuan sosial selama masa tanggal darurat, 100 %
pembangunan serta Pencegahan dini dan Program pencegahan dini dan penanggulangan
Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi 2.100.000.000
menciptakan kehidupan sosial penanggulangan bencana korban bencana alam
dengan menggunakan sarana prasarana tanggap 100 % dengan menggunakan sarana prasarana tanggap 100 %
masyarakat yang aman, tertib,
darurat lengkap darurat lengkap
tenteram dan damai

Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai
keahlian menghitung Kerusakan,Kerugian Dan kebutuhan keahlian menghitung Kerusakan,Kerugian Dan
Pelatihan Penyusunan Damage and Losses
pasca bencana setelah diberikan pelatihan dengan kebutuhan pasca bencana setelah diberikan pelatihan
Assestment (DaLA) dan Penyusunan Post Disaster Kota Bekasi 100 Orang 100 Orang 350.000.000
menggunakan Teknik Kaji Kebutuhan Pasca Bencana dengan menggunakan Teknik Kaji Kebutuhan Pasca
Need Assestment
(JITUPASNA) untuk sektor permukiman, infrastruktur, Bencana (JITUPASNA) untuk sektor permukiman,
sosial, ekonomi dan lintas sektor Page 80 of 248 infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya gudang penyimpanan, Barang Kebutuhan


Tersedianya gudang penyimpanan, Barang Kebutuhan
Persedian Korban Bencana, obat-obatan, logistik dan
Sewa Gedung/Gudang Bekasi Selatan Persedian Korban Bencana, obat-obatan, logistik dan 2 Unit 2 Unit 150.000.000
penyimpanan peralatan Kebencanan selama satu
penyimpanan peralatan Kebencanan selama satu tahun
tahun
Tersedianya Tim Reaksi Cepat ( TRC) yang terampil dalam Tersedianya Tim Reaksi Cepat ( TRC) yang terampil
Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan penanggulangan bencana yang di bagi dalam beberapa dalam penanggulangan bencana yang di bagi dalam
Bekasi Selatan 24 Orang 24 Orang 150.000.000
Bencana Kluster diantaranya Kluster Rescue, Kluster Dapur Umum, beberapa Kluster diantaranya Kluster Rescue, Kluster
Kluster Kesehatan dan lainnya Dapur Umum, Kluster Kesehatan dan lainnya
Penyusunan Bahan Kebijakan Penanggulangan Tersedianya Dokumen Kebijakan Tentang Kebencanaan Di Tersedianya Dokumen Kebijakan Tentang
Bekasi Selatan 1. dokumen 1. dokumen 100.000.000
Bencana Kota Bekasi Kebencanaan Di Kota Bekasi
Tersedianya Tenaga Relawan / Satgas Penanggulangan Tersedianya Tenaga Relawan / Satgas Penanggulangan
Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bekasi Selatan Bencana yang mempunyai Keahlian dalam evakuasi dan 60 orang Bencana yang mempunyai Keahlian dalam evakuasi 60 orang 250.000.000
Bencana
pertolongan terhadap Korban bencana dan pertolongan terhadap Korban bencana
Tersedianya Peta Rawan Bencana untuk wilayah Kota Tersedianya Peta Rawan Bencana untuk wilayah Kota
Bekasi yang Rawan terhadap Kondisi Bencana disetiap Bekasi yang Rawan terhadap Kondisi Bencana disetiap
Riview Peta Resiko Bencana Kota Bekasi Bekasi Selatan 1 Peta 1 Peta 200.000.000
Wilayah di Kota Bekasi Khusus Bencana banjir untuk Wilayah di Kota Bekasi Khusus Bencana banjir untuk
mempermudah pengambilan Kebijakan mempermudah pengambilan Kebijakan
Tersedianya Barang dan Persediaan Sembilan Kebutuhan Tersedianya Barang dan Persediaan Sembilan
Pengadaan barang dan Persediaan Bagi Keluarga
Bekasi Selatan Pokok, Obat-obatan,kebutuhan perlatan pasca bencana 100% Kebutuhan Pokok, Obat-obatan,kebutuhan perlatan 100% 350.000.000
Korban Bencana
untuk Korban Bencana di Kota Bekasi pasca bencana untuk Korban Bencana di Kota Bekasi
Terlaksananya biaya operasional untuk Penanggulangan Terlaksananya biaya operasional untuk
Operasional Penanggulangan Bencana Bekasi Selatan Bencana meliputi akomdasi dalam evakuasi kebencanaan 100% Penanggulangan Bencana meliputi akomdasi dalam 100% 350.000.000
di Kota Bekasi evakuasi kebencanaan di Kota Bekasi
Terbantunya Masyarakat yang terkena Bencana Alam dan Terbantunya Masyarakat yang terkena Bencana Alam
Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, terselenggaranya pelatihan bagi anggota dan Bencana Sosial, terselenggaranya pelatihan bagi
Kota Bekasi 6.000 Korban Bencana 6.000 Korban Bencana 200.000.000
Bencana Sosial TAGANA, Tersedianya logistik untuk bantuan bencana anggota TAGANA, Tersedianya logistik untuk bantuan
alam. bencana alam.
Pelatihan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca
Bekasi Selatan Tersedianya Tenaga Terampil 30 Orang Tersedianya Tenaga Terampil 30 Orang -
Bencana
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penanggulangan
Bekasi Selatan Terlaksananya Bimtek Penanggulangan bencana 900 Orang Terlaksananya Bimtek Penanggulangan bencana 900 Orang -
Bencana
Pengadaan sarana dan Prasarana Penunjang Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Bekasi Selatan 90 Unit 90 Unit -
Operasional Penanggulangan Bencana bencana bencana
Peningkatan Kapasitas Satuan Reaksi Cepat dan tim
Bekasi Selatan Meningkatnya Keterampilan SRC dan TRC 160 )rang Meningkatnya Keterampilan SRC dan TRC 160 )rang -
Reaksi Cepat
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi
Bekasi Selatan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 1 dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 1 dokumen -
dan Rekontruksi
Pembentukan Sekolah Tangguh Bencana Bekasi Selatan Sekolah tanggguh bencana 2 Sekolah Sekolah tanggguh bencana 2 Sekolah -
Kajian Kelembagaan Kapasitas Dunia Usaha Dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Bekasi Selatan Dokumen Kajian 1 Dokumen Dokumen Kajian 1 Dokumen -
Daerah
Pengembangan Webgis Kebencanaan Kota Bekasi Bekasi Selatan Tersedianya Webgis 1 Webgis Tersedianya Webgis 1 Webgis -
Sosialisasi Penanggulangan Bencana Berbasis
Bekasi Selatan Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Bencana 100% Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Bencana 100% -
Masyarakat Rawan Lokasi Rawan Bencana
Membangun partisipasi
masyarakat dalam
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran,
pembangunan serta Pencegahan dini dan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan 62 % 62 %
Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) 1.178.042.000
menciptakan kehidupan sosial penanggulangan bencana bahaya kebakaran 76 % 76 %
Wilayah Manajemen Kebakaran Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
masyarakat yang aman, tertib,
tenteram dan damai
Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan
Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat
Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran;
Terhadap Bahaya Kebakaran; Terbentuknya Tim Balakar /
Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Terbentuknya Tim Balakar / Satlakar di RW;
Kota Bekasi Satlakar di RW; Terpenuhinya Pemahaman Masyarakat 480 Orang;16 Tim Balakar 480 Orang;16 Tim Balakar 100.000.000
Bahaya Kebakaran Terpenuhinya Pemahaman Masyarakat terhadap
terhadap tindakan preventif maupun refresif terhadap
tindakan preventif maupun refresif terhadap ancaman
ancaman bahaya kebakaran di Kota Bekasi.
bahaya kebakaran di Kota Bekasi.
Tersediannya Anggota Pemadam yang memenuhi standar Tersediannya Anggota Pemadam yang memenuhi
Pelatihan bagi Petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mutu sesuai Permendagri No.62 Tahun 2008 dan 6 Orang standar mutu sesuai Permendagri No.62 Tahun 2008 6 Orang 120.000.000
Permendagri No. 16 Tahun 2009 dan Permendagri No. 16 Tahun 2009
Pemeriksaan Proteksi Kebakaran pada Gedung, Terlaksananya Pemeriksaan Proteksi Kebakaran pada Terlaksananya Pemeriksaan Proteksi Kebakaran pada
Kota Bekasi 450 Lokasi 450 Lokasi 100.000.000
Perusahaan, Toko dan Tempat Usaha Gedung, Perusahaan, Toko dan Tempat Usaha Gedung, Perusahaan, Toko dan Tempat Usaha
Pengadaan Peralatan-Peralatan Pemadam Pengadaan Sarana Peralatan Pemadaman dan Pengadaan Sarana Peralatan Pemadaman dan
Kota Bekasi 100 Unit 100 Unit 378.842.000
Kebakaran dan Alat-alat Rescue Penyelamatan Penyelamatan
Terlaksananya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Terlaksananya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan
Penyelenggaraan Kinerja Pemadam Kebakaran Kota Bekasi 100 Kejadian 100 Kejadian 125.000.000
Bencana Lainnya Bencana Lainnya
Terlaksananya Medical Check Up Bagi Petugas Pemadam Terlaksananya Medical Check Up Bagi Petugas
Medical Check Up Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi 40 Orang 40 Orang 120.000.000
Kebakaran Pemadam Kebakaran
Pengadaan dan Pemasangan RPU ( Radio Pemancar Pengadaan Sarana Komunikasi Penanggulanan Pengadaan Sarana Komunikasi Penanggulanan
Kota Bekasi 35 Unit 35 Unit 234.200.000
Ulang ), Radio RIG, HT Pemadaman dan Pentelamatan Pemadaman dan Pentelamatan
Terlaksanannya sosialisasi dan simulasi pengenalan
Terlaksanannya sosialisasi dan simulasi pengenalan
pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran di
pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran di tingkat
Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Penanggulangan tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan
Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi ;
Bahaya Kebakaran di Lingkungan Pendidikan Dasar, Kota Bekasi 1.500 Siswa;10 Sekolah Tinggi ; Terlaksanannya sosialisasi dan simulasi 1.500 Siswa;10 Sekolah -
Terlaksanannya sosialisasi dan simulasi pengenalan
Menengah dan Perguruan Tinggi pengenalan pencegahan penanggulangan bahaya
pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran di tingkat
kebakaran di tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan
Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi
Sosial 6.139.177.000
Peningkatan kesejahteraan keluarga Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Persentase PMKS yang menerima program Persentase PMKS yang menerima program
Kesejahteraan Sosial melalui pengendalian pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pemberdayaan sosial melaui KUBE atau Kelompok 42% pemberdayaan sosial melaui KUBE atau Kelompok 42% 400.000.000
penduduk Page 81 of 248
lainnya sosial ekonomi lainnya sosial ekonomi lainnya
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terbentuknya KUBE bagi KBS, laporan Monitoring dan Terbentuknya KUBE bagi KBS, laporan Monitoring
Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Evaluasi KUBE binaan; Pelatihan Kewirausahaan Berbasis 8 KUBE KBS, 10 KUBE baru, 1 dan Evaluasi KUBE binaan; Pelatihan Kewirausahaan 8 KUBE KBS, 10 KUBE baru, 1
Kota Bekasi 400.000.000
Bersama (KUBE) UEP/KUBE; Pembentukan KUBE baru; Keikutsertaan dokumen; 50 Peserta; 1 Event Berbasis UEP/KUBE; Pembentukan KUBE baru; dokumen; 50 Peserta; 1 Event
KUBE dalam lomba P2WKSS Tk Provinsi Keikutsertaan KUBE dalam lomba P2WKSS Tk Provinsi
Peningkatan kesejahteraan keluarga
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial melalui pengendalian pertumbuhan Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah 38% Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah 38% 4.739.177.000
Kesejahteraan Sosial
penduduk
Terbinanya anak jalanan serta berkurangnya anak jalanan, Terbinanya anak jalanan serta berkurangnya anak
Pembinaan dan pelayanan anak jalanan Kota Bekasi Terselenggaranya pelatihan bagi anak jalanan, 100 Anak jalanan, Terselenggaranya pelatihan bagi anak jalanan, 100 Anak 200.000.000
terpenuhinya akomodasi selama pelatihan. terpenuhinya akomodasi selama pelatihan.
Terbinanya mental anak asuh yang berada di 3 PSAA dan Terbinanya mental anak asuh yang berada di 3 PSAA
pemberian pangan dan sandang bagi anak didalam dan dan pemberian pangan dan sandang bagi anak didalam
Pelayanan dan pembinaan bagi anak-anak yang
Kota Bekasi luar panti; Terbantunya PSAA, terselenggaranya 150 Orang;3 PSAA dan luar panti; Terbantunya PSAA, terselenggaranya 150 Orang;3 PSAA 239.177.000
berada dalam PSAA
pembinaan bagi anak dalam panti, terselenggaranya pembinaan bagi anak dalam panti, terselenggaranya
pelatihan keterampilan bagi anak dalam panti. pelatihan keterampilan bagi anak dalam panti.
Penguatan Kelembagaan Lembaga Lanjut Usia Terselenggaranya Kesekretariatan LLI, Terselenggaranya 1 Sekretariat, Kegiatan olahraga di Terselenggaranya Kesekretariatan LLI, 1 Sekretariat, Kegiatan olahraga
Kota Bekasi 150.000.000
Indonesia (LLI) kegiatan olahraga bagi lansia. 12 kecamatan Terselenggaranya kegiatan olahraga bagi lansia. di 12 kecamatan
Pelayanan dan Rehabilitasi bagi ex Narkoba dan Terselenggaranya Konseling, assesment, pemeriksaan Terselenggaranya Konseling, assesment, pemeriksaan
Kota Bekasi 250 Orang 250 Orang 200.000.000
HIV/AIDS kesehatan bagi ex narkoba dan penderita HIV/AIDS kesehatan bagi ex narkoba dan penderita HIV/AIDS
Terselenggaranya pelatihan Keterampilan bagi PMKS Terselenggaranya pelatihan Keterampilan bagi PMKS
Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS Kota Bekasi 60 Orang, 4 jenis pelatihan 60 Orang, 4 jenis pelatihan 200.000.000
Miskin dan penyandang disabilitas. Miskin dan penyandang disabilitas.
Terselenggaranya HKSN Tingkat Kota Bekasi Tahun 2017, Terselenggaranya HKSN Tingkat Kota Bekasi Tahun
1 even penyelenggaraan, 2 even 1 even penyelenggaraan, 2 even
Penyelenggaran HKSN Tingkat Kota Bekasi Kota Bekasi terselenggaranya pameran KUBE, keikutsertaan dalam 2017, terselenggaranya pameran KUBE, keikutsertaan 200.000.000
keikutsertaan keikutsertaan
HKSN Tingkat Provinsi dan Nasional dalam HKSN Tingkat Provinsi dan Nasional

Tersedianya Papan Himbauan ; Terbinanya PMKS Jalanan; Tersedianya Papan Himbauan ; Terbinanya PMKS
Tersusunnya Perwal tentang Penetapan Zonasi bebas 2 Titik;500 Orang;1 Keputusan Jalanan; Tersusunnya Perwal tentang Penetapan 2 Titik;500 Orang;1 Keputusan
Penanganan PMKS Jalanan Kota Bekasi 450.000.000
PMKS Jalanan; Tersusunnya Dokumen Walikota;1 Dokumen Zonasi bebas PMKS Jalanan; Tersusunnya Dokumen Walikota;1 Dokumen
Monitoring/pengawasan PMKS pada zona bebas PMKS Monitoring/pengawasan PMKS pada zona bebas PMKS
Tersedia dan terkelolanya rumah penampungan Tersedia dan terkelolanya rumah penampungan
Penyelenggaraan Rumah Singgah Kota Bekasi 1 Rumah Singgah 1 Rumah Singgah 300.000.000
sementara bagi PMKS terlantar sementara bagi PMKS terlantar
Pemberian Sembako kepada Cacat Mental di Panti Terselenggaranya pemberian bantuan pangan untuk Panti Terselenggaranya pemberian bantuan pangan untuk
Kota Bekasi 4 Panti Cacat Mental 4 Panti Cacat Mental 600.000.000
Sosial Sosial Cacat Mental Panti Sosial Cacat Mental
Pelayanan Pemakaman bagi orang terlantar dalam Tertanganinya pemakaman orang terlantar yang Tertanganinya pemakaman orang terlantar yang
Kota Bekasi 30 Orang 30 Orang 50.000.000
ataupun luar panti meninggal meninggal
Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar Kota Bekasi Terbantunya Orang Terlantar di Kota Bekasi , 810 Orang Terbantunya Orang Terlantar di Kota Bekasi , 810 Orang 200.000.000
Tersedianya Laporan Bulanan Penyelenggaraan UPPKH Tersedianya Laporan Bulanan Penyelenggaraan
Kota Bekasi; Tersedianya Laporan Triwulanan UPPKH Kota Bekasi; Tersedianya Laporan Triwulanan
Penyelenggaraan UPPKH Kota Bekasi; Tersedianya Penyelenggaraan UPPKH Kota Bekasi; Tersedianya
Penyelenggaraan Kesekretariatan UPPKH Kota Bekasi Laporan Tahunan Penyelenggaraan UPPKH Kota Bekasi, 12 Laporan;4 Laporan;1 Laporan Laporan Tahunan Penyelenggaraan UPPKH Kota 12 Laporan;4 Laporan;1 Laporan 1.700.000.000
tersedianya sarana dan prasarana, tersedianya sekretariat Bekasi, tersedianya sarana dan prasarana, tersedianya
UPPKH, tersedianya internet dan listrik, terselenggaranya sekretariat UPPKH, tersedianya internet dan listrik,
pembinaan bagi KPM. terselenggaranya pembinaan bagi KPM.
Tersusunnya Dokumen Feasibility Studi (FS) Panti Tersusunnya Dokumen Feasibility Studi (FS) Panti
Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Panti
Kota Bekasi Rehabilitasi Sosial Kota Bekasi; Tersusunnya Dokumen 1 Dokumen;1 Dokumen Rehabilitasi Sosial Kota Bekasi; Tersusunnya Dokumen 1 Dokumen;1 Dokumen 100.000.000
Rehabilitasi Sosial Kota Bekasi
Rencana Pengadaan Lahan Rencana Pengadaan Lahan
Terbantunya sebagian kebutuhan pangan untuk lansia Terbantunya sebagian kebutuhan pangan untuk lansia
Pemberian Sembako kepada Lansia Miskin Kota Bekasi 300 Orang 300 Orang 150.000.000
tidak mampu tidak mampu
Peningkatan kesejahteraan keluarga Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga
Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga
Kesejahteraan Sosial melalui pengendalian pertumbuhan 38% Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh 38% 1.000.000.000
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat
penduduk masyarakat
Terlaksananya Pelatihan Ekonomi Produktif bagi PEKKA; 1 Dokumen;40 Orsos/Yayasan Terlaksananya Pelatihan Ekonomi Produktif bagi 1 Dokumen;40 Orsos/Yayasan
Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan Kota Bekasi 150.000.000
Terbentuknya Kelompok PEKKA yang dibina;2 Even PEKKA; Terbentuknya Kelompok PEKKA yang dibina;2 Even
Tersusunnya Laporan Tahunan Pendampingan PMKS oleh Tersusunnya Laporan Tahunan Pendampingan PMKS
PSM dan TKSK; Tersusunnya Laporan Bulanan oleh PSM dan TKSK; Tersusunnya Laporan Bulanan
Pendampingan PMKS oleh PSM dan TKSK; Tersusunnya 133 Laporan Tahunan;133 Pendampingan PMKS oleh PSM dan TKSK; 133 Laporan Tahunan;133
Laporan Triwulanan Pendampingan PMKS oleh PSM dan Laporan Bulanan;133 Laporan Tersusunnya Laporan Triwulanan Pendampingan Laporan Bulanan;133 Laporan
Penguatan Kapasitas Kelembagaan PSM dan TKSK Kota Bekasi 200.000.000
TKSK; Terlaksananya Pelatihan bagi PSM dan TKSK ; Triwulanan;399 Orang x Hari;1 PMKS oleh PSM dan TKSK; Terlaksananya Pelatihan Triwulanan;399 Orang x Hari;1
Terselenggaranya Penilaian PSM dan TKSK Terbaik even bagi PSM dan TKSK ; Terselenggaranya Penilaian PSM even
Tingkat Kota Bekasi, terbantunya PSM dan TKSK dalam dan TKSK Terbaik Tingkat Kota Bekasi, terbantunya
pemberian insentif PSM dan TKSK dalam pemberian insentif

1 Keputusan Walikota tentang 1 Keputusan Walikota tentang


Tersedianya data PMKS yang lengkap dan akurat, Tersedianya data PMKS yang lengkap dan akurat,
penetapan Data PMKS dan penetapan Data PMKS dan
Pemeliharaan Data Base PMKS dan Penduduk Miskin tersedianya data PMKS 2017 dan tersedianya Keputusan tersedianya data PMKS 2017 dan tersedianya
Kota Bekasi Penduduk Miskin KOta Bekasi Penduduk Miskin KOta Bekasi 100.000.000
Tahun 2017 Walikota tentang Penetapan Data PMKS dan Penduduk Keputusan Walikota tentang Penetapan Data PMKS
Tahun 2017-2018 yang lengkap Tahun 2017-2018 yang lengkap
Miskin Kota Bekasi Tahun 2017-2018 dan Penduduk Miskin Kota Bekasi Tahun 2017-2018
dan terbaru dan terbaru
Terselenggaranya Pelatihan Posdaya , Terlaksananya Terselenggaranya Pelatihan Posdaya , Terlaksananya
Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Penguatan 98 Orang;1 Dokumen;3 Event;40 98 Orang;1 Dokumen;3 Event;40
Kota Bekasi Dokumen Laporan terlaksananya Kegiatan Posdaya; Dokumen Laporan terlaksananya Kegiatan Posdaya; 550.000.000
Kapasitas Posdaya Orang Orang
Lomba Posdaya Tk Kota, Wilayah dan Nasional; Bimtek Lomba Posdaya Tk Kota, Wilayah dan Nasional; Bimtek
Wajib Non Pelayanan Dasar 603.467.814.000
Tenaga Kerja 6.600.000.000

Page 82 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
Perluasan kesempatan kerja,
sarana perdagangan, serta
peningkatan kualitas Sumber Daya
penataan kebijakan investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki
Manusia dan perlindungan tenaga 600 Orang 600 Orang 3.460.000.000
dalam meningkatkan laju Tenaga Kerja keahlian keahlian
kerja untuk menekan tingkat
pertumbuhan ekonomi, daya
pengangguran dan kemiskinan
saing daerah, dan kesempatan
kerja

Pelatihan Kerja Las CO2, Pelatihan Instalasi Kelostrikan, 30 orang (12 hari);20 orang (10 Pelatihan Kerja Las CO2, Pelatihan Instalasi 30 orang (12 hari);20 orang (10
Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Kota Bekasi Pelatihan Pesawat Angkat Angkut, Pelatihan Operator hari);20 orang (8 hari);20 orang Kelostrikan, Pelatihan Pesawat Angkat Angkut, hari);20 orang (8 hari);20 orang 560.000.000
Komputer, Pelatihan Montir Mobil. (15 hari);20 orang (15 hari). Pelatihan Operator Komputer, Pelatihan Montir Mobil. (15 hari);20 orang (15 hari).
Uji latih kerja atau magang di perusahaan bagi peserta Uji latih kerja atau magang di perusahaan bagi peserta
Penyelenggaraan Pola Magang Kerja di Perusahaan Kota Bekasi yang sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh 80 orang yang sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 80 orang 540.000.000
DISNAKER oleh DISNAKER
Pelatihan Menjahit; Pelatihan Pelatihan Tata Rias;
Pelatihan Menjahit; Pelatihan Pelatihan Tata Rias; 20 orang;20 orang;20 orang;20 20 orang;20 orang;20 orang;20
Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat Kota Bekasi Pelatihan Pelatihan Tata Boga; Pelatihan Kerajinan 300.000.000
Pelatihan Pelatihan Tata Boga; Pelatihan Kerajinan Tangan. orang orang
Tangan.
Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi Dipahaminya Tentang Manajemen kewirausahaan bagi 80 Dipahaminya Tentang Manajemen kewirausahaan bagi
Kota Bekasi 80 orang 80 orang 200.000.000
Wirausahawan Pemula ; Wirausahawan Muda 80 Wirausahawan Muda
Pelatihan Perbengkelan; Pelatihan Las Listrik; Pelatihan Pelatihan Perbengkelan; Pelatihan Las Listrik;
40 orang;40 orang;40 orang;40 40 orang;40 orang;40 orang;40
Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan Kota Bekasi Servis Alat Rumah Tangga; Servis HP, Komputer; Servis AC; Pelatihan Servis Alat Rumah Tangga; Servis HP, 900.000.000
orang;40 orang;40 orang orang;40 orang;40 orang
Pelatihan Teknik Komputer Komputer; Servis AC; Pelatihan Teknik Komputer
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem
Monitoring dan Evaluasi LPK di Kota Bekasi Kota Bekasi 60 LPK 60 LPK 100.000.000
Lembaga Pelatihan Kerja (80 LPK) Pengelolaan Lembaga Pelatihan Kerja (80 LPK)
Pengkajian Regulasi Pemagangan di Daerah, Sosialisasi Pengkajian Regulasi Pemagangan di Daerah, Sosialisasi
Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Kota Bekasi 1 dokumen, 120 orang (1 hari) 1 dokumen, 120 orang (1 hari) 110.000.000
Regulasi Pelaksanaan Pemagangan Regulasi Pelaksanaan Pemagangan
Tersedianya Database KetenagaKerjaan meliputi Tersedianya Database KetenagaKerjaan meliputi
Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan
Pemeliharaan Database Ketenagakerjaan Kota Bekasi 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000
Penduduk yang Bekerja, Perkiraan Penduduk Usia Kerja, Kerja, Penduduk yang Bekerja, Perkiraan Penduduk
Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Usia Kerja, Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Peningkatan Pemahaman Peraturan perundang- undangan Peningkatan Pemahaman Peraturan perundang-
Workshop Ketenagakerjaan Kota Bekasi 30 Orang 30 Orang 150.000.000
Ketenagakerjaan 30 aparatur undangan Ketenagakerjaan 30 aparatur
Pelatihan Handykraf (Membatik); Pelatihan Handukraf 40 orang x 7 hari;40 orang x 7 Pelatihan Handykraf (Membatik); Pelatihan Handukraf 40 orang x 7 hari;40 orang x 7
Pelatihan Keterampilan Membuat dan Menjual
Kota Bekasi (Daur Ulang Kerang); Pelatihan Handykraf (Merangkai hari;40 orang x 7 hari;40 orang x (Daur Ulang Kerang); Pelatihan Handykraf (Merangkai hari;40 orang x 7 hari;40 orang x 500.000.000
Produk Rumah Tangga;
Bunga); Pelatihan Handykraf (Hantaran) 7 hari Bunga); Pelatihan Handykraf (Hantaran) 7 hari
Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
Perluasan kesempatan kerja,
sarana perdagangan, serta
peningkatan kualitas Sumber Daya
penataan kebijakan investasi Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar yang Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar yang
Manusia dan perlindungan tenaga Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.000 orang 1.000 orang 1.810.000.000
dalam meningkatkan laju ditempatkan ditempatkan
kerja untuk menekan tingkat
pertumbuhan ekonomi, daya
pengangguran dan kemiskinan
saing daerah, dan kesempatan
kerja
Pembuatan Sistem Bursa Kerja Online (BKOL) meliputi Pembuatan Sistem Bursa Kerja Online (BKOL) meliputi
Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Lowongan bisa Pencari Kerja dan Perusahaan Pemberi Lowongan bisa
Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Kota Bekasi Mengakses atau mendaftar dari rumah dengan 1 Sistem;1 Tahun Mengakses atau mendaftar dari rumah dengan 1 Sistem;1 Tahun 200.000.000
Pasar Kerja
menggunakan media internet baik melalui laptop atau menggunakan media internet baik melalui laptop atau
handphone; Pemasangan Internet handphone; Pemasangan Internet
Peningkatan Pelayanan Penempatan meliputi AC, Televisi, CCTV, Supveilence Sertifikat ISO 9001 meliputi AC, Televisi, CCTV, Supveilence Sertifikat ISO
Kota Bekasi 1 Ruang Bidang Pelayanan 1 Ruang Bidang Pelayanan 150.000.000
Ketenagakerjaan : 2015 9001 : 2015
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam
Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus Kota Bekasi 70 BKK 70 BKK 100.000.000
melaksanakan kegiatan antar kerja para pengurus BKK melaksanakan kegiatan antar kerja para pengurus BKK
Terlatihnya siswa didik di satuan Pendidikan Menengah Terlatihnya siswa didik di satuan Pendidikan
Pembinaan Soft Skill Kepada Pelajar SMK Kota Bekasi 5.700 Siswa, 38 BKK 5.700 Siswa, 38 BKK 200.000.000
Kejuruan (SMK) sebanyak 38 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 38 Sekolah
Tersedianya data pencari kerja berdasarkan umur, Tersedianya data pencari kerja berdasarkan umur,
Pendidikan dan Domisili/Kecamatan, Tersedianya dan Pendidikan dan Domisili/Kecamatan, Tersedianya dan
Penyebarluasan dan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kota Bekasi Tersebarluasnya Informasi Pasar Kerja melalui SMS 1 Sistem, 1 Database, 4 kali, 1 kali Tersebarluasnya Informasi Pasar Kerja melalui SMS 1 Sistem, 1 Database, 4 kali, 1 kali 180.000.000
Gateway, Rapat Koordinasi BKK, Kunjungan Industri ke Gateway, Rapat Koordinasi BKK, Kunjungan Industri
Perusahaan ke Perusahaan
Terlaksananya Penjajagan Lokasi Transmigrasi Tahun Terlaksananya Penjajagan Lokasi Transmigrasi Tahun
Pengerahan, Perpindahan dan Penempatan 2018, survei lokasi transmigrasi yang akan di 2018, survei lokasi transmigrasi yang akan di
Kota Bekasi 2 lokasi 2 lokasi 450.000.000
Transmigrasi berangkatkan tahun 2017, terlaksananya pengiriman berangkatkan tahun 2017, terlaksananya pengiriman
peserta transmigrasi yang siap diberangkatkan peserta transmigrasi yang siap diberangkatkan

Memantau Perkembangan, mengevaluasi dan membantu Memantau Perkembangan, mengevaluasi dan


Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi Kota Bekasi menyelesaikan permasalahan Transmigran yang sudah 2 lokasi membantu menyelesaikan permasalahan Transmigran 2 lokasi 120.000.000
diberangkatkan Tahun Tahun sebelumnya. yang sudah diberangkatkan Tahun Tahun sebelumnya.
Monitoring dan Evaluasi Penempatan TKA melalui Monitoring dan Evaluasi Penempatan TKA melalui
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Sosialisasi terhadap pengguna TKA di 90 PPTKA, Sosialisasi terhadap pengguna TKA di 90 PPTKA,
Kota Bekasi 90 PPTKA, 30 PPTKIS 90 PPTKA, 30 PPTKIS 90.000.000
TKA dan PPTKIS Monitoring dan Evaluasi Kesempatan Kerja ke Luar Negeri Monitoring dan Evaluasi Kesempatan Kerja ke Luar
di 30 PPTKIS Negeri di 30 PPTKIS

Page 83 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja berupa Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja berupa
informasi kesempatan (lowongan) kerja melalui sosialisasi informasi kesempatan (lowongan) kerja melalui
Bursa Tenaga Kerja Kota Bekasi Kota Bekasi 25 Perusahaan 25 Perusahaan 320.000.000
di media cetak (koran) dan Elektronik (Radio) serta sosialisasi di media cetak (koran) dan Elektronik
terselenggaranya Job Fair (Radio) serta terselenggaranya Job Fair
Prosentase Pengusaha yang melaksanakan UMK
Membangun iklim usaha yang Prosentase Pengusaha yang melaksanakan UMK yang
95 % yang telah ditetapkan, 95 %
kondusif dan peningkatan kualitas telah ditetapkan,
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan
Perekonomian Sumber Daya Manusia untuk Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan 1.330.000.000
Ketenagakerjaan 100 % pekerja, 100 %
menekan tingkat pengangguran pekerja,
45 % Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak 45 %
dan membuka lapangan kerja baru Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja
pekerja
Memahami tentang Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Memahami tentang Peraturan Perusahaan
Kerja Bersama (PKB), Perusahaan membuat Peraturan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan
Sosialisasi PP/PKB Kota Bekasi 200 Orang/100 Perusahaan 200 Orang/100 Perusahaan 180.000.000
Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 100 membuat Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja
perusahaan Bersama (PKB) 100 perusahaan
Peningkatan/pemahaman Penyelesaian Perselisihan Peningkatan/pemahaman Penyelesaian Perselisihan
Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan
Kota Bekasi Hubungan Industrial pelaku proses produksi (pekerja dan 150 orang;75 Perusahaan Hubungan Industrial pelaku proses produksi (pekerja 150 orang;75 Perusahaan 150.000.000
Hubungan Industrial
pengusaha dan pengusaha
Penetapan UMK Tahun 2018 (keputusan Gubernur Jawa Penetapan UMK Tahun 2018 (keputusan Gubernur
Barat), di Pahami tentang UMK, Jawa Barat), di Pahami tentang UMK,
Penetapan dan Sosialisasi UMK Kota Bekasi 50 perusahaan;1 dokumen 50 perusahaan;1 dokumen 450.000.000
diterapkan/dilaksanakannya UMK diperusahaan Kota diterapkan/dilaksanakannya UMK diperusahaan Kota
Bekasi Bekasi
Dipahami tentang Perbandingan Skala Upah, Dipahami tentang Perbandingan Skala Upah,
Sosialisasi Penerapan Struktur Skala Upah Kota Bekasi Diterapkannya struktur skala upah di perusahaan Kota 340 Peserta;2 hari Diterapkannya struktur skala upah di perusahaan Kota 340 Peserta;2 hari 150.000.000
Bekasi Bekasi
Terselenggaranya Rapat - Rapat LKS Tripartit Meliputi
Terselenggaranya Rapat - Rapat LKS Tripartit Meliputi
Rapat Program Kerja LKS Tripartit, Rapat BPJS
Rapat Program Kerja LKS Tripartit, Rapat BPJS Kesehatan,
15 orang;15 orang;1 Laporan;1 Kesehatan, Rapat BPJS Ketenagakerjaan, Rapat MAY 15 orang;15 orang;1 Laporan;1
Rapat BPJS Ketenagakerjaan, Rapat MAY DAY, Rapat THR
Sinergitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Bekasi Laporan;30 orang;15 orang;15 DAY, Rapat THR Tahun 2017, Audensi dengan DPRD Laporan;30 orang;15 orang;15 300.000.000
Tahun 2017, Audensi dengan DPRD Kota Bekasi, Audensi
orang;15 orang Kota Bekasi, Audensi dengan Walikota Bekasi, Audensi orang;15 orang
dengan Walikota Bekasi, Audensi dengan Perusahaan yang
dengan Perusahaan yang ada di Kota Bekasi, Evaluasi
ada di Kota Bekasi, Evaluasi Program Kerja
Program Kerja
Peringatan Hari Buruh Kota Bekasi Terlaksananya Peringatan Hari May Day 500 orang, 1 kali pelaksanaan Terlaksananya Peringatan Hari May Day 500 orang, 1 kali pelaksanaan 100.000.000
Sosialisasi Penerapan Norma Ketenagakerjaan Kota Bekasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan 0 orang Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan 0 orang -
Sosialisasi Penerapan Norma Kesehatan Kerja Kota Bekasi Norma Kesehatan Ketenagakerjaan di Perusahaan 100 orang Norma Kesehatan Ketenagakerjaan di Perusahaan 100 orang -
Sosialisasi Penerapan Norma Keselamatan Kerja Kota Bekasi Norma Keselamatan Ketenagakerjaan di Perusahaan 100 orang Norma Keselamatan Ketenagakerjaan di Perusahaan 100 orang -
Monev, Penilaian Zero Accident, Pemilihan Pekerja Monev, Penilaian Zero Accident, Pemilihan Pekerja
Dewan Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bekasi -
Teladan Teladan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
5.475.881.000
Anak
Peningkatan kehidupan sosial
Peningkatan peran serta Prosentase Pertisipasi perempuan di Lembaga 30.55 %
masyarakat melalui
perempuan dalam pembangunan, Pemerintahan,
pengembangan aksesibilitas dan Program Peningkatan Peran serta dan
perlindungan perempuan dan anak Partisipasi perempuan di lembaga swasta, 34.55 % 2.450.881.000
kualitas layanan pendidikan, Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
untuk mendukung pencapaian Prosentase perempuan di DPRD Kota, 18 %
kesehatan, dan layanan sosial
kesetaraan gender Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan 38.74 %
lainnya
- Terlaksananya pelatihan
Pembentukan, Pembinaan, Pelatihan Ekonomi Terlaksananya Pelatihan Ekonomi Produktif bagi pembuatan bad cover
Kota Bekasi 150.000.000 60.000.000
Produktif Bagi PEKKA PEKKA; Terbentuknya Kelompok PEKKA (untuk 4 kelompok dalam 1
kelompok terdiri 3 orang)
Terlaksananya Sosialisasi Program P2WKSS di Lokasi
Binaan; Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian
P2WKSS di Kel. Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur ;
Terlaksananya Pelatihan Kader di Lokasi P2WKSS;
Sinergitas Program Peningkatan Peran Wanita
Kota Bekasi Terlaksananya Pelatihan Keterampilan memotong 100 KK Binaan 450.000.000 290.000.000
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
rambut dan merias wajah; Terlaksananya Pelatihan
Menjahit; Terlaksananya Verifikasi Awal Lokasi
P2WKSS; Terlaksananya Evaluasi Akhir p2wkss;
Terlaksananya rechecking kejuaraan p2wkss

Terumuskannya Peran PKK dan Organisasi Komunitas


Studi Tentang PKK dan Organisasi Keluarga Berbasis
dan Keagamaan Yang Memiliki Program Keluarga, 1 Dokumen kajian tentang
Komunitas Dan Keagamaan Sebagai Penggerak Kota Bekasi 300.000.000 -
Menjadi Penggerak Ketahanan Keluarga Berbasis keluarga
Ketahanan Keluarga Masyarakat ;
Masyarakat

Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi Kota Bekasi Terlaksananya Pertemuan KPPI 120 orang (3x) 350.881.000 220.000.000

Pelatihan Desain Aksesoris Busana dan Jilbab Bagi Terlaksananya pelatihan Aksesoris Busana dan Jilbab - 50 orng pelatihan asesoris
Kota Bekasi 200.000.000
Pengurus PKK; Bagi Pengurus PKK; busana

Tersusunnya laporan posyandu persemester dan 2 laporan per semesteran dan


Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu Kota Bekasi 200.000.000 250.000.000
tahunan laporan tahunan

Pelatihan PKK; Laporan Penyelenggaraan Kegiatan


PKK; Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tk Kota dan
240 orang;1 laporan;3 Event;2
Penyelenggaraan Kegiatan PKK Kota Bekasi Provinsi Nasional; Lomba KB Kes Tk Kota dan Provinsi; 800.000.000 900.000.000
Event;2 Event;12 Bulan;1 Rakor
Lomba PKK Tk Kota dan Provinsi; Penyelenggaraan
Kesekretariatan PKK Tk Kota ; Rakor PKK Tk Kota
Peningkatan kehidupan sosial
Peningkatan peran serta
masyarakat melalui
perempuan dalam pembangunan, Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan 100 %
pengembangan aksesibilitas dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
perlindungan perempuan dan anak perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, 3.025.000.000
kualitas layanan pendidikan, Perlindungan Perempuan dan Anak
untuk mendukung pencapaian Menurunnya Rasio KDRT Page 84 of 248 465 : 1 rasio
kesehatan, dan layanan sosial
kesetaraan gender
lainnya
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Pendampingan Penanganan Kasus


Pendampingan, Penanganan Kasus KDRT Kota Bekasi KDRT; Tersedianya Beberan Simulasi KDRT; - 65 Kasus KDRT 355.000.000 220.000.000
Tersedianya Rumah Aman
Pembentukan Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Terbentuknya Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat
Kota Bekasi 24 Kelurahan 200.000.000 60.000.000
Kelurahan Kelurahan

Tersedianya Sarana Pendukung Dan Sarana Bermain


Pengadaan Sarana Pendukung dan Sarana Bermain
Kota Bekasi Rumah Pintar Pada Dua Rumah Pintar Pada Kelurahan 1. Kelurahan Kaliabang tengah 150.000.000 110.000.000
Rumah Pintar
Kaliabang Tengah dan Kelurahan Harapan Mulya
Cakupan Pelayanan Komunikasi, Konsultasi Masalah
Penyelenggaraan TESA (Telepon Sahabat Anak) Kota Bekasi Anak Dan Keluarga Melalui TESA; Pemindahan Lokasi 20 Titik Jaringan 400.000.000 300.000.000
Jaringan Ke Sekolah
Terlaksananya Work Shop Satgas Ramah Anak KLA
Workshop Satgas Ramah Anak Dan Sosialisasi
Kota Bekasi Kota Bekasi; Terlaksananya sosialisasi Sekolah Ramah 200 Orang (workshop) 250.000.000 225.000.000
Sekolah Ramah Anak Kota Bekasi
Anak 50 SD, 50 SMP, 50 SMA/SMK
Keikutsertaan Kota Bekasi Dalam Lomba Kota Layak 2 Event (1 Tk. Nasional dan Tk.
Lomba Kota Layak Anak Kota Bekasi Kota Bekasi 100.000.000 -
Anak Tingkat Provinsi Dan Nasional Provinsi)

Terlaksananya Upacara Hari Anak Nasional (HAN)


Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2017; Terlaksananya Seminar Perlindungan
Kota Bekasi 300 Orang Peserta Tk. Kota 200.000.000 190.000.000
Tahun 2017 Anak Terhadap Kekerasan; Terlaksananya Peringatan
Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2017

Pelatihan Komputer Berbasis Aplikasi Perkantoran


Kota Bekasi Pelatihan komputer bagi Remaja Putri Putus Sekolah 20 Orang 200.000.000 -
bagi Remaja Putri;

Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kelurahan; 448 Orang Forum anak Tk


Pembentukkan Forum Anak Tingkat Kelurahan Kota Bekasi 200.000.000 148.500.000
Pelatihan Edukasi Forum Anak Tingkat Kota Bekasi Kelurahan
Pendampingan terhadap kasus anak; Pembekalan
Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak dan
Kota Bekasi program perlindungan anak; Pendampingan ke 85 Kasus anak 355.000.000 220.000.000
Pendampingan Kasus Permasalahan Anak
psikolog; Pendampingan pengacara
Lomba Posyandu Tk Kota dan Provinsi; Pelatihan
Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanal Posyandu 2 Event;68 Pelatihan;80
Pokjanal Posyandu; Rapat Koordinasi Pokjanal Tk
Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu Kota Bekasi Rakor;69 Peserta;1 Event;1 615.000.000 670.000.000
Kota; Pelatihan bagi PKP; Lomba Kreatifitas Tk Kota;
(PKP) Rakor
Rakor PKP
Pangan 2.000.000.000
Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta
penataan kebijakan investasi Membangun iklim usaha yang Program Perlindungan Konsumen dan
Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi 3 Laporan 1.850.000.000
dalam meningkatkan laju kondusif Pengamanan Perdagangan (pangan)
pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan kesempatan
kerja
Pengendalian Kegiatan Penyaluran Beras Miskin
Kota Bekasi Terkendalinya penyaluran beras miskin di Kota Bekasi 100% 700.000.000 -
(Raskin)
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Terkendalinya dan terbentuknya tim pengendalian
Kota Bekasi 30 orang 350.000.000 250.000.000
Inflasi Daerah Kota Bekasi inflasi di Kota Bekasi
pembentukan tim dewan ketahanan pangan dan
Pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan
Kota Bekasi pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di Kota 50 orang; 10 kali 400.000.000 -
Kota
Bekasi
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Tersusunnya RENSTRA dan Rencana Aksi Daerah
Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketahanan Pangan 2016- Kota Bekasi 2 dokumen 200.000.000 -
(RAD)
2019
Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Kota Bekasi tersedianya data dan kondisi ketahanan pangan Kota
Kota Bekasi 1 data 200.000.000 -
Tahun 2016-2017 Bekasi
Mendorong tumbuh dan
berkembangnya kegiatan usaha
Program Pengembangan Produk Pertanian,
Perekonomian masyarakat untuk meningkatkan 150.000.000
Peternakan dan Perikanan (pangan)
indeks daya beli dan laju
pertumbuhan ekonomi
Terbentuknya tim pengawasan keamanan pangan dan
Pengawasan Keamanan Pangan Kota Bekasi terlaksananya kegiatan keamanan pangan di Kota 30 orang dan 10 kali 150.000.000 500.000.000
Bekasi
Pertanahan 86.681.888.000
Penyediaan infrastruktur dan
utilitas perkotaan yang sesuai
dengan dinamika pertumbuhan Pengendalian pemanfaatan ruang
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan, 477.439 meter
kota dengan memperhatikan sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – 86.681.888.000
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penanganan Kasus Negara 8 kasus
daya dukung lingkungan dan 2031
tata ruang kota yang
berkelanjutan
permasalahaan sebanyAK 18
Penyelesaian Masalah Pertanahan Kota Bekasi Terselesaikannya Masalah Pertanahan 500.000.000 -
kasus

Persiapan Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan


Jatisampurna Tersedianya Tanah Untuk Kantor Kelurahan Jatiraden 1 Dokumen 50.000.000 -
Jatiraden

Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Folder Air


Kota Bekasi Tersedianya Tanah Untuk Folder Air Depnaker 1 dokumen 100.000.000 -
Depnaker
Page 85 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Persiapan Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Tersedianya Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pekayon-
Kota Bekasi 1 Dokumen 200.000.000 -
Pekayon - Pondok Gede (PML- Pasar Rebo) Pondok Gede

Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Simpang Pasar Tersedianya Tanah Untuk Pelebaran Simpang Pasar
Kota Bekasi 1 Dokumen 50.000.000 -
Baru Kranji Baru Kranji

Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Tandon Air


Bantargebang Tersedianya Tanah Untuk Tandon Air Ciketing Udik 1 dokumen 100.000.000 -
Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang

Pengadaan Tanah Untuk TPA Sumurbatu Kota Bekasi Tersedianya Tanah Untuk Pembuangan Akhir Sampah 28 Ha 26.000.000.000 -

Persiapan Pengadaan Tanah Untuk USB SMPN 49 Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan USB SMPN
Kota Bekasi 1 Dokumen 50.000.000 -
Bekasi 49 Bekasi

Pengadaan Tanah Untuk Folder Aren Jaya Kota Bekasi Tersedianya Tanah Untuk Folder Aren Jaya Luas 2,3 Ha 3.000.000.000 -

Tersedianya Tanah Untuk Jalan Simpang Ujung Aspal


Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Simpang se Kota Kranggan; Tersedianya Tanah Untuk Pelebaran
Kota Bekasi 0 ;0 lokasi;18 20.000.000.000 -
Bekasi Simpang Pejuang - Seroja; Tersedianya Tanah Untuk
Perluasan Simpang seKota Bekasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kota Bekasi 1 Dokumen 100.000.000 -
Tahun 2018

Pengadaan Tanah Untuk Fly Over dan Underpass Tersedianya Lahan untuk pembangunan Fly Over dan Fly Over seluas 7.411 m2 dan
Kota Bekasi 36.531.888.000 -
Bulak Kapal underpass Bulak Kapal Underpass seluas 7411 M2
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk UPTD Klinik dan
Tersedianya Tanah Untuk UPTD Klinik dan
Laboratorium Keswan-Kesmavet Dinas Kota Bekasi - -
Laboratorium Keswan-Kesmavet
Perekonomian Rakyat

Pengadaan Tanah Untuk Gedung Wanita Kota Bekasi Tersedianya Tanah Untuk Gedung Wanita - -

Pengadaan Tanah Untuk Rumah Aman Bagi Korban


Kota Bekasi Tersedianya Tanah Untuk Rumah Aman Korban KDRT - -
KDRT

Pengadaan Tanah Untuk Koridor Busway - HDP Kota Bekasi Tersedianya Tanah Untuk Koridor Busway - HDP - -

Persiapan Pengadaan Tanah Kantor BNN Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya Tanah Kantor BNN Kota Bekasi 1 Dokumen - -

Pengadaan Tanah Untuk SDN Jakasetia III Kota Bekasi -

Lingkungan Hidup 172.300.000.000


Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah Rumah
66 %
Peningkatan kualitas lingkungan Tangga,
hidup melalui pengelolaan sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan
0.97 persil
ruang terbuka hijau, pengendalian Penduduk,
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 138 kelompok
pencemaran air, dan pengendalian Jumlah Kelompok Masyarakat Pengolah 162.700.000.000
Persampahan
pencemaran udara dengan Sampah,Persentase Limbah Yang Terolah,
20.81 %
melibatkan partisipasi masyarakat Cakupan Kunjungan/ Patroli truck atau pengangkutan
259.880 ritase
untuk mencapai perolehan Adipura sampah di TPS,
0 unit
Jumlah Teknologi Baru
Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi seluruh
pegawai harian lepas (PHL) melalui upaya preventif
Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas Lapangan
Kota Bekasi untuk mengantisipasi kemungkinan terpaparnya 1.287 orang 350.000.000 1.000.000.000
Dinas Kebersihan
penyakit karena resiko kerja yang cukup tinggi dalam
penanganan sampah
Tersedianya perlengkapan kerja petugas lapangan
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan terdiri atas Sapu Lidi, Gacok, pengki, tong angkat
Kota Bekasi 10 jenis 350.000.000 350.000.000
Pembersih sampah yang dapat mendukung percepatan dan
kemudahan petugas dalam melaksanakan pekerjaan
Tersedianya penunjang kinerja UPTD yaitu terpal;
ATK; Cetakan sehingga dapat terlaksana kegiatan
penyelenggaraan aktivitas/ penunjang operasional
Kota Bekasi administrasi perkantoran di seluruh UPTD (14 UPTD) 750 lembar;4 jenis;6 jenis 500.000.000 500.000.000
uptd Kebersihan, protokol, dan kontainer
dan menjamin tidak tercecernya sampah selama
proses pengangkutan/perjalanan
Tersedianya perlengkapan kerja petugas lapangan
meliputi Warepack, topi, boots, sarung tangan, rompi,
Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas
Kota Bekasi jas hujan yang dapat mengefektifkan kinerja di 2.550 set 1.500.000.000 1.500.000.000
Kebersihan
lapangan serta menjamin keselamatan, kesehatan dan
keamanan petugas dalam bekerja
Terselenggaranya pengangkutan sampah melalui
penyediaan biaya operasional kendaraan angkutan
Penanganan Pengangkutan Sampah se-Kota Bekasi Kota Bekasi 255 unit 17.000.000.000 18.000.000.000
sampah untuk menjamin terangkutnya sampah mulai
dari hulu (rumah tangga) sampai hilir (TPA)
Terselenggaranya operasional poll kendaraan bojong
Penyelengaraan Poll Kendaraan bojong menteng Kota Bekasi menteng sehingga dapat diamankannya aset (barang 1 paket 150.000.000 150.000.000
milik daerah) khususnya sarana angkutan
Page 86 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya sewa lahan tanah untuk pool bojong


Perpanjangan Sewa lahan poll Bojongmenteng Kota Bekasi menteng dari PJT II sehingga tersedia lokasi 5 tahun 100.000.000 100.000.000
penyimpanan armada angkutan sampah yang memadai
Terlaksananya kontruksi pengembangan zona
pembuangan sampah yang baru untuk menampung
seluruh sampah kota. Konstruksi dibuat sesuai
Pembangunan Pengembangan Zona TPA Kota Bekasi standart Kementerian PU-PERA yaitu lapisan kedap 2,4 Ha 20.000.000.000 20.000.000.000
untuk menjamin tidak terjadi intrusi air licit ke air
tanah dengan memasang geomembrane, geotextile dan
perpipaan gas serta perpipaan air lindi

Terselenggaranya Operasional pengolahan sampah di


TPA Sumur Batu selama 1 tahun. Operasional ini
menjamin tertanganinya sampah di TPA melalui
Penanganan Sampah di TPA Kota Bekasi kegiatan antara lain : sewa alat berat tambahan, BBM 12 bulan 8.000.000.000 8.000.000.000
alat Berat, Pemeliharaan Kantor TPA, Pemeliharaan
Jembatan Timbang, pengoperasionalan IPAS serta
pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang di TPA

Tertutupnya sampah dizona tidak aktif dengan


coversoil/tanah penutup. Coversoil diperlukan untuk
meminimalkan dampak lingkungan khususnya
Pekerjaan Coversoil Zona 5b dan zona antara Kota Bekasi penyakit yang disebabkan oleh lalat. Kegiatan ini juga 3.000 meter 1.500.000.000 1.500.000.000
menutup jalan gas methane untuk terbuang secara
bebas ke udara (mengurangi efek gas rumah kaca
penyebab global warnming)
Terselenggaranya Operasional pengolahan sampah di
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Medan Satria.
Operasional dilakukan dengan memampatkan sampah
Penanganan Sampah di SPA Medan Satria Medan Satria 12 bulan 200.000.000 200.000.000
dengan mesin press sebelum diangkut ke TPA sehingga
dapat diefisienkan biaya pengangkutan karena
berkurangnya volume sampah yang diangkut.
Terselenggaranya pelayanan penerimaan retribusi
secara online. Perubahan mekanisme pembayaran dari
door to door menjadi online ini sangat mendukung
Pelayanan Retribusi Angkutan Sampah Secara Online Kota Bekasi 6 kecamatan 1.000.000.000 -
program reformasi birokrasi dan good gonernment
dengan menyederhanakan proses pembayaran
retribusinya.
Tersedianya Perlengkapan Bank Sampah untuk
memudahkan sistem administrasi pembukuan. Bank
Pengadaan Perlengkapan Bank Sampah Kota Bekasi 176 unit 250.000.000 -
sampah sangat efektif untuk mengurangi sampah yang
harus diangkut ke TPA.
Terlaksananya monitoring dan pembinaan Bank
Sampah melalui peningkatan sistem administrasi yang
Monitoring dan Pembinaan Bank Sampah Kota Bekasi 176 titik 300.000.000 -
semula pencatatan manual menjadi pencatatan yang
modern menggunakan aplikasi berbasis IT

Tersedianya pengadaan baktor yang tersebar di


wilayah Bekasi meliputi BAKTOR RW.02 dan RW.03
Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna, BAKTOR RW. 2 kel
jatiranggon Kec. Jatisampurna, Pengadaan BAKTOR kp
pabuaran RW. 03 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna,
Pengadaan BAKTOR RT. 07/04 Kel. Jatiranggon Kec.
Jatisampurna, Pengadaan Baktor Taman Wisma Asri
Pengadaan Sarana Angkutan Sampah (Baktor) Kota Bekasi 10 unit 300.000.000 1.500.000.000
RT. 003/026 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara,
Pengadaan Baktor Villa Indah Permai RT. 013/36 Kel.
Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara, untuk mempercepat
proses pengumpulan sampah dari warga ke
TPS/Transfer Depo. Proses ini mempercepat
pengangkutan karena truck sampah tidak perlu
melakukan pengangkutan door to door.

Tersedianya gaji PHL Selama 12 Bulan yang menangani


sampah dari hulu sampai hilir meliputi antara lain
Peningkatan Kebersihan Melalui Penyapuan Jalan Kota Bekasi petugas penyapu jalan (pesapon), crew pengangkat 1.287 orang 23.200.000.000 50.516.000.000
sampah, sopir truck sampah, petugas pengolah
kompos, petugas yang menangani 3R se-Kota Bekasi.
Terawatnya kendaraan angkutan sampah melalui
pengadaan ban, oli,per, suku cadang sehingga
Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah Kota Bekasi 278 unit truck sampah 9.000.000.000 9.000.000.000
menjamin kondisi angkutan yang prima dan laik jalan
dalam pelaksanaan pengangkutan sampah.
Tersedianya excavator dan Bulldoser untuk
menambah percepatan operasional penanganan
Pengadaan Alat Berat Kota Bekasi sampah di TPA Sumurbatu, membantu percepatan 1 unit;1 unit 6.000.000.000 8.000.000.000
penanganan sampah wilayah pada saluran dan
penertiban bangunan.

Tersedianya bantuan langsung tunai kepada


masyarakat yang memiliki resiko terpapar dampak
KOMPENSASI TPA BANTARGEBANG (BANTUAN keberadaan TPST Bantargebang, tersedianya bantuan
Kota Bekasi 18.024 warga 73.000.000.000
DKI) fisik dan sosial yang dikelola oleh LPM, tersedianya
bantuan operasional LPM dan tersedianya bantuan
Page 87 of 248 operasional untuk Kecamatan Bantargebang
Penyelenggaraan Duta Kebersihan Kota Bekasi - 1.000.000.000
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pembebasan Lahan TPA Kota Bekasi Lahan TPA 32 Ha - 32.000.000.000


Penataan TPA (Taman dan Green Belt) Kota Bekasi terbangunanya taman 50 meter - 50.000.000
Pembangunan pagar arcon keliling TPA Kota Bekasi Pagar Arcon 300 meter - 500.000.000
Perbaikan Jalan di Lingkungan TPA Kota Bekasi Jalan di TPA Sumur Batu 500 meter - 500.000.000
Perbaikan Drainase Zona 2 Kota Bekasi Perbaikan Drainase zona 2 300 meter - -
Pengadaan Sarana Penunjang TPA Kota Bekasi - -
Penyelenggaraan Jembatan Timbang Kota Bekasi Operasional jembatan timbang 12 bulan - 100.000.000
Monitoring dan Pengendalian Sampah Liar Kota Bekasi Terangkutnya sampah liar 96 titik - 500.000.000
Pengadaan Peralatan Penanganan Sampah Pada
Kota Bekasi sepatu boots; pelampung; perahu karet 10 pasang;6 unit;1 unit - 200.000.000
Badan Air
Penanganan Sampah Pembongkaran Kota Bekasi Penanganan Sampah Pembongkaran 25 pembongkaran - 100.000.000
Pembinaan Sopir Angkutan Sampah Kota Bekasi Pembinaan Sopir 4 kegiatan - 75.000.000
Pembangunan Landasan Kontaener Kota Bekasi landasan kontainer 5 titik - 500.000.000
Pembangunan Jalan Akses SPA Medan Satria - -
Pembuatan SOP pengelolaan Sampah Kota Bekasi dokumen SOP 3 dokumen - -
Pemetaan Rute Pengangkutan dan Sarana
Kota Bekasi rute pengangkutan 3 dokumen - -
Penampungan
Kajian Pengembangan Teknologi Persampahan Kota Bekasi kajian pengembangan teknologi 3 dokumen - -
Pengadaan GPS Kota Bekasi GPS 50 unit - 1.000.000.000
Pengembangan Aplikasi Mobile Informasi Timbunan
Kota Bekasi aplikasi Mobile Informasi Timbunan Sampah 1 paket - -
Sampah
Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan dan
Kota Bekasi Lomba K3 Lingk. Kel/Kec 12 kecamatan - -
Gerakan K3
Pengadaan Bin Dorong Kapasitas 120 liter Kota Bekasi bin dorong 300 unit - 350.000.000
Pengadaan plastik pilah Kota Bekasi plastik pilah 960.000 pcs - -
Pengendalian Kawasan Bebas Sampah Kota Bekasi Kawasan Bebas Sampah 2 kelurahan - -
Pemantauan Penyaluran Dana Tipping Fee dan
Kota Bekasi penyaluran dana Tipping fee 4 kelurahan - 250.000.000
Kegiatan Pembangunan oleh LPM di sekitar TPA
Perbaikan Bak Kontainer Kota Bekasi Perbaikan Bak Kontainer 18 unit - 300.000.000
Pengadaan Gerobak Sampah Kapasitas 1 m3 Kota Bekasi gerobak sampah 71 unit - 300.000.000
Pengadaan Bak Container Kota Bekasi bak container 9 unit - 300.000.000
Peningkatan Fasilitas Pool Kendaraan Bojong
Kota Bekasi - 500.000.000
Menteng
Pengadaan TPSS Terpilah Kota Bekasi TPSS terpilah 133 buah - 200.000.000
Rehab Transfer Depo Kota Bekasi transfer depo 3 titik - 250.000.000
Rehab Landasan Kontainer Kota Bekasi landasan kontainer 4 titik - -
Pembangunan Transfer Depo Kota Bekasi terbangunnya transfer depo 2 titik - 400.000.000
Pembangunan Hanggar TPS Indoor Kota Bekasi hanggar TPS Indoor 12 kecamatan - -
Pembangunan TPS Terpadu (3R) Kota Bekasi TPS Terpadu (3R) 20 titik - -
Pembuatan Bank Sampah Kota Bekasi Bank Sampah 50 unit - -
Pelatihan Pengolahan Sampah dan Pengelola Bank
Kota Bekasi Bank Sampah 250 orang - -
Sampah
Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Kota Bekasi Mesin Pencacah Plastik 20 unit - -
Pengadaan Gerobak Sampah Kota Bekasi Gerobak Sampah 10 unit - -
Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Kota Bekasi Mesin Pengolah Sampah 100 unit - -
Pembinaan dan Pemberian Insentif Para Pengelola
Kota Bekasi Pengelola Komposting 158 kelompok - -
Komposting
Pembelian Pupuk Kompos Olahan Pengelola Sampah
Kota Bekasi Pupuk Kompos 58 kelompok - -
di Sumber
Pengadaan TPs gantung Kota Bekasi - -
Pengadaan Bin Dorong Kota Bekasi - -
Pembinaan Sekolah Peduli Sampah Kota Bekasi - -
Pembangunan Unit Pengolah Sampah Terpadu
Kota Bekasi kelurahan pioner 10 titik - -
(UPST) Level Keluruhan
Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kota Bekasi mesin pengolah sampah organik 10 unit - -
Riset Model Inovasi Bisnis Sampah Kota Bekasi Aplikasi model bisnis sampah 15 kelurahan - -
Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Bank Sampah untuk
Kota Bekasi Bank Sampah 50 titik - -
Pengembangan Jaringan Bank Sampah

penyediaan infrastruktur dan Peningkatan kualitas lingkungan


utilitas perkotaan yang sesuai hidup melalui pengelolaan sampah, 55 %
Persentase Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang
dengan dinamika pertumbuhan ruang terbuka hijau, pengendalian
Program Pengendalian Pencemaran dan mentaati persyaratan administrasi dan teknis
kota dengan memperhatikan pencemaran air, dan pengendalian 4.400.000.000
Perusakan Lingkungan Hidup pengelolaan limbah pada dan B3,
daya dukung lingkungan dan pencemaran udara dengan Adipura Sertifikat
Perolehan Adipura
tata ruang kota yang melibatkan partisipasi masyarakat
berkelanjutan untuk mencapai perolehan Adipura

Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan


Ketaatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
Hidup pada Usaha dan atau Kegiatan di Kota Bekasi Kota Bekasi 100 Usaha / Kegiatan 250.000.000 -
oleh Usaha dan atau Kegiatan di Kota Bekasi
(TP2LH)
Pelaksanaan Pengujian dan Operasional Pengujian
Penyelenggaraan Aktifitas Laboratorium Lingkungan Kota Bekasi 50 sampel 500.000.000 -
Laboratorium Lingkungan
Akreditasi Laboratorium Lingkungan Kota Bekasi survailen melalui Assesment dari KAN dan KLHK 1 Unit Laboratorium 200.000.000 -
Tersedianya Perhitungan Daya Dukung dan daya
Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung tampung lingkungan untuk mengetahui kapasitas dan
Kota Bekasi DAS Kali Bekasi 300.000.000 -
Lingkungan Sungai di Kota Bekasi penguraian badan air terhadap sumber-sumber
Page 88 of 248 pencemar
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap
Pemantauan dan Evaluasi Titik Pantau Adipura Kota Bekasi 12 Kecamatan 250.000.000 -
Titik Pantau Adipura
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terwujudnya Sekolah berwawasan lingkungan


Pembinaan Pendidikan Lingkungan Kota Bekasi 60 Sekolah 200.000.000 -
(Adiwiyata)
Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup dan Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL, UKL-UPL
Pengadaan Sarana Pengarsipan Dokumen Kota Bekasi dan Pengadaan Sarana Pengarsipan Dokumen 125 Usaha / Kegiatan 200.000.000 -
Lingkungan Lingkungan
Pemantauan kualitas lingkungan dan Pengawasan Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan dan
Kota Bekasi 1 Dokumen 400.000.000 -
Pelaksanaan RKL RPL di Lokasi TPA Pengawasan Pelaksanaan RKL RPL di Lokasi TPA
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Bagi Jenis Usaha Dan Atau Terlaksananya Pemantauan Implementasi Dokumen
Kota Bekasi 200 Usaha / Kegiatan 200.000.000 -
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup pada tahap Konstruksi
Lingkungan Hidup
Pembuatan Naskah Akademis dan Draft Raperda Tersusunnya Naskah Akademis dan Draft Raperda
Kota Bekasi 1 Dokumen 350.000.000 -
RPPLH Kota Bekasi RPPLH Kota Bekasi
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) daya dukung lingkungan terhadap revisi Kota Bekasi (KLHS) daya dukung lingkungan terhadap revisi 1 Dokumen 400.000.000 -
kebijakan rencana program RTRW 2011 - 2031 kebijakan rencana program RTRW 2011 - 2031
Eco region pada 2 BWP dan pemetaan wilayah daya Tersedianya Eco region pada 2 BWP dan pemetaan BWP Mustikajaya-Bantargebang;
Kota Bekasi 400.000.000 -
dukung dan daya tampung lingkungan wilayah daya dukung dan daya tampung lingkungan BWP Pondokgede-Jatiasih
Terllaksananya pengembangan Sistem Informasi
Pengembangan Sistem Informasi Database Dokumen
Kota Bekasi Database Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Sistem Informasi 175.000.000 -
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dan Pengadaan Hardware
Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Sedunia,
Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2 event 200.000.000 -
dan Hari Cinta Puspa
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Tersusunnya Pelaporan Status Lingkungan Hidup
Bekasi dan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Kota Kota Bekasi Daerah Kota Bekasi dan Neraca Kualitas Lingkungan 1 Pelaporan 275.000.000 -
Bekasi Hidup
Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
Kota Bekasi 12 Bulan 100.000.000 -
Tentang Permasalahan Lingkungan Hidup Tentang Permasalahan Lingkungan Hidup
terciptanya skill individu; Masyarakat peduli
Lingkungan di Kota Bekasi; Terlaksananya bimbingan
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat teknis; Pot 1 kegiatan;200 Orang;50
Kota Bekasi - -
dalam Pengendalian Lingkungan Hidup ( Kecamatan Bekasi Selatan, Jatirahayu, Marga Jaya, orang;100 buah
Kranji (Kota Bekasi- Jl Harun RW 010 Kel.Jatirahayu-
RT 02/02- Kelurahan Kranji)
Penyelenggaraan Pemutakhiran Website BPLH Kota
Kota Bekasi Tersedianya Website BPLH Kota Bekasi 1 Website - -
Bekasi
Pembuatan Buletin dan Profil Lingkungan Hidup
Kota Bekasi Buletin dan Profil Lingkungan Hidup Kota Bekasi 4 Triwulan - -
Kota Bekasi
penyediaan infrastruktur dan Peningkatan kualitas lingkungan
utilitas perkotaan yang sesuai hidup melalui pengelolaan sampah,
Cakupan Pengawasan terhadap Penggunaan Air
dengan dinamika pertumbuhan ruang terbuka hijau, pengendalian
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Tanah, 45 %
kota dengan memperhatikan pencemaran air, dan pengendalian 3.250.000.000
Daya Alam Persentase Penurunan Kerusakan Lahan dan /atau 80 %
daya dukung lingkungan dan pencemaran udara dengan
Tanah untuk Produksi Biomassa
tata ruang kota yang melibatkan partisipasi masyarakat
berkelanjutan untuk mencapai perolehan Adipura

Penertiban Penggunaan Air Tanah Kota Bekasi Terselenggaranya Penertiban Penggunaan Air Tanah 150 Usaha / Kegiatan 175.000.000 -
Terlaksananya Pembangunan Sumur Resapan di Kota
Pembuatan Sumur-Sumur Resapan Kota Bekasi 60 Titik 450.000.000 -
Bekasi
Pembuatan Lubang Resapan Biopori Dan Sarana
Pondokgede Terlaksananya Pembuatan Lubang Resapan Biopori 250.000 lubang resapan biopori 250.000.000 -
Pendukungnya
Terlaksananya Pengadaan dan penanaman Pohon di
Penghijauan Kota Kota Bekasi 5 jenis pohon 400.000.000 -
Kota Bekasi
Pembuatan Roof Garden di Gedung Baru Pemerintah Terlaksananya pembangunan Roof Garden pada
Kota Bekasi 500 m2 1.000.000.000 -
Kota Bekasi Gedung Perkantoran Walikota Bekasi
Tertatanya Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan
Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan Kota Kota Bekasi 5 Hutan Kota 800.000.000 -
Kota
Penyelenggaraan Perhitungan Nilai Perolehan Air
Kota Bekasi Pencatatan Nilai Perolehan Air 1.000 Titik 175.000.000 -
(NPA)
Pembuatan Sumur Pantau Kota Bekasi Pembuatan Sumur Pantau 1 Sumur Pantau - -
penyediaan infrastruktur dan Peningkatan kualitas lingkungan
utilitas perkotaan yang sesuai hidup melalui pengelolaan sampah, Persentase Usaha dan atau Kegiatan Sumber tidak
50 %
dengan dinamika pertumbuhan ruang terbuka hijau, pengendalian bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi
kota dengan memperhatikan pencemaran air, dan pengendalian Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan teknis pencegahan pencemaran udara , 950.000.000
daya dukung lingkungan dan pencemaran udara dengan Persentase lokasi/ wilayah yang dipantau kualitas
60 %
tata ruang kota yang melibatkan partisipasi masyarakat udara ambien dan diinformasikan mutu udara ambien
berkelanjutan untuk mencapai perolehan Adipura
Pengawasan Standar Teknis Sumber Emisi Tidak
Kota Bekasi Uji Laboratorium Sumber Emisi Tidak Bergerak 30 Titik 250.000.000 -
Bergerak
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Alat
Kota Bekasi Pemeliharaan Alat Pengendali Kualitas Udara 4 Unit 450.000.000 -
Pengendalian Kualitas Udara
Pemantauan Kualitas Udara Ambien Jalan Raya Kota Bekasi Uji Laboratorium Kualitas Udara Jalan Raya 50 Titik 250.000.000 -
Pengawasan Peredaran Bahan perusak Ozon Kota Bekasi Pengawasan Peredaran Bahan Perusak Ozon 200 Usaha / Kegiatan - -

Page 89 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

penyediaan infrastruktur dan Peningkatan kualitas lingkungan


utilitas perkotaan yang sesuai hidup melalui pengelolaan sampah,
dengan dinamika pertumbuhan ruang terbuka hijau, pengendalian Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang
Program peningkatan kualitas air dan
kota dengan memperhatikan pencemaran air, dan pengendalian memenuhi Syarat Administrasi atau Teknis 55% 1.000.000.000
pengendalian pencemaran air
daya dukung lingkungan dan pencemaran udara dengan Pencemaran Air
tata ruang kota yang melibatkan partisipasi masyarakat
berkelanjutan untuk mencapai perolehan Adipura

Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Pada Inlet


Kota Bekasi Uji Kualitas Inlet dan Outlet Sumber Pencemar 50 Titik 250.000.000 -
dan Outlet Sumber Pencemar
Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Sungai Kota Bekasi Uji Laboratorium Air Sungai 50 Titik 250.000.000 -
Penyusunan Rencana Teknis Penataan Segmen Kali Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis Penataan
Kota Bekasi 1 Dokumen 300.000.000 -
Bekasi Segmen Kali Bekasi
Pembersihan Sampah / Gulma Sungai di Kota Bekasi Terselenggaranya Pembersihan sampah / gulma
Kota Bekasi 5 Sungai / Saluran 200.000.000 -
/ PROKASIH sungai di Kota Bekasi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
12.644.423.000
Sipil

Penyelenggaraan tata kelola


pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan
Persentase cakupan kepemilikan KTP elektronik,
kualitas organisasi dan aparatur 100 %,
Peningkatan layanan administrasi Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga,
pemerintah, perencanaan 100 %,
kependudukan melalui Persentase cakupan kepemilikan akte perkawinan,
pembangunan serta peningkatan Program Penataan Administrasi Kependudukan 74.57 % 12.644.423.000
pembangunan sistem Persentase cakupan penerbitan Akta
efektivitas dan efisiensi 46.17 %,
kependudukan berbasis IT Kematian,Persentase cakupan kepemilikan Akta
pengelolaan keuangan daerah 88.74 %
Kelahiran
untuk mewujudkan pelayanan
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan

Terselenggaranya pelayanan akta perkawinan, akta 100 % Permohonan


Penyelenggaraan Pelayanan Akta Perkawinan, Akta kelahiran, akta kematian berbasis web; terproses;100 % Permohonan
Kota Bekasi 350.000.000 -
Kelahiran, Akta Kematian berbasis Web Terselenggaranya pelayanan akta perkawinan, akta terverifikasi terbit aktanya
kelahiran, akta kematian berbasis web tersampaikan ke pemohon
Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-anak Panti Diterbitkannya Akta Kelahiran bagi Anak-anak Panti
Kota Bekasi 350 Akta Kelahiran 150.000.000 -
Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan
Pelayanan Keliling Dokumen Administrasi Terselenggaranya Pelayanan Keliling Dokumen
Kota Bekasi 200 Titik 500.000.000 -
Kependudukan Administrasi Kependudukan
Fumigasi; Digitalisasi Arsip dan Pengembangan
Penataan Dokumentasi Akta-akta Catatan Sipil Kota Bekasi 336 m3;98.000 Akta 350.000.000 -
Aplikasi Arsip
Pelayanan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Pendataan Penduduk Sementara; Sosialisasi SKTS; 1 Dokumen;3 Media;70.000
Kota Bekasi 250.000.000 -
Sementara) Penerbitan SKTS Penerbitan SKTS
Terkelolanya dan Terpeliharanya Sistem Pelayanan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse
Kota Bekasi Administrasi Kependudukan, Data Warehouse dan 3 Aplikasi 297.500.000 -
Kependudukan
Website Disdukcasip
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Petugas
Pelayanan; Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 9 Petugas Pelayanan;26 Petugas
Penyelenggaraan dan Pemeliharaan SIAK Kota Bekasi Petugas Registrator; Penyelenggaraan Bimbingan Registrator;15 Petugas 800.000.000 -
Teknis Petugas Operator; Tersedianya Main Data Operator;1 Unit Server Storage
Storage
100 % Permohonan
Terselenggaranya pelayanan KTP-el dan Kartu terproses;100 % Permohonan
Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen
Kota Bekasi Keluarga berbasis Web; Terselenggaranya pelayanan terverifikasi terbit KTP-el dan 750.000.000 -
Kependudukan
KTP-el dan Kartu Keluarga berbasis Web Kartu Keluarga dan
tersampaikan kepemohon
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Administrasi Kependudukan mengenai pelaporan
Kota Bekasi 69 Dokumen 250.000.000 -
Kependudukan permasalahan : aplikasi, jaringan, SDM dan sarana
prasarana

Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi


Kependudukan berbasis Web melalui Media Cetak,
Elektronik dan Media Ruang; Produk-produk hukum,
Sosialisasi Administrasi Kependudukan berbasis Web
melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;
Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi
Kependudukan berbasis Web melalui Media Cetak, 2 Spanduk;85 Banner;8.000
Sosialisasi Administrasi Kependudukan Kota Bekasi Elektronik dan Media Ruang; Produk-produk hukum, Leaflet;3 Media Cetak;4 x Talk 279.074.000 -
Sosialisasi Administrasi Kependudukan berbasis Web Show Radio;600 Peserta
melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang;
Produk-produk hukum, Sosialisasi Administrasi
Kependudukan berbasis Web melalui Media Cetak,
Elektronik dan Media Ruang; Produk-produk hukum,
Sosialisasi Administrasi Kependudukan berbasis Web
melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Ruang

Terdatanya Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta


Validasi Data Kependudukan Kota Bekasi 4 Kecamatan 400.000.000 -
Page 90 of 248 Kematian dan Akta Perkawinan
Pengadaan Blanko Kartu Keluarga Kota Bekasi Tersedianya Blanko Kartu Keluarga 138.750 Set 300.000.000 -
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

4 Kecamatan Pembinaan
Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan Kota Bekasi Pembinaan Penduduk Door to Door; Operasi Yustisi 500.000.000 -
Penduduk;4 Titik Operasi Yustisi
0 Jenis Cetakan Security
Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film Kota Bekasi Tersedianya Film; Tersedianya Ribbon/Tinta Printing;0 Jenis Cetakan Non 3.206.000.000 -
Security Printing
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
Kota Bekasi 4.261.849.000 -
(DAK NON FISIK)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 182.245.982.000
LPM Berprestasi,
6 LPM
Posdaya Berprestasi,
6 Posdaya
PKK Aktif,
100 %
Jumlah UEP/KUBE,
57 KUBE
Jumlah Inovasi TTG,
Reformasi Birokrasi untuk 2 Produk
Reformasi Birokrasi dan Tata Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Posyandu Mandiri,
mewujudkan tata kelola 9% 182.245.982.000
Kelola Dalam Pembangunan Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemerintahan yang baik 40 %
Pemberdayaan Masyarakat,
Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan
90 %
Pembangunan,
Tersedianya monografi kelurahan dan kecamatan
100 %
yang lengkap dan terbaharui
12 Bulan, Jumlah Kader
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK
Bekasi Barat Tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan Posyandu 1.800 orang dan 7.636.860.000 -
Kecamatan Bekasi Barat
Jumlah Kader PKK 60 Orang
Terlaksananya Musrenbang Kelurahan dan
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan
Bekasi Barat Kecamatan, Sinergitas Lintas Sektor serta Stakeholder 1 Kecamatan 5 Kelurahan 200.000.000 -
Bekasi Barat
Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Perencanaan
Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Tersedianya Laporan Kependudukan,
Bekasi Barat 744 RT dan 91 RW 6.559.392.000 -
Bekasi Barat Kemasyarakatan dan Pembangunan
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Kecamatan; Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan
Bekasi Barat 5 Kegiatan;1 Kegiatan;5 Buah 200.000.000 -
Barat Tingkat Kota Bekasi; Tersusunnya Monografi
Kelurahan
400 Orang;60 orang;80
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan;
orang;250 orang, + 149 Rumah
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan; Terlaksananya
Bekasi Barat Ibadah x 2 Org (Pemimpin 1.357.560.000 -
Keagamaan Kegiatan Kepemudaan; Terlaksanaya Kegiatan
Ibadah Rp.300.000 + Pelayan
Keagamaan
Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK
Bekasi Timur Terlaksananya Laporan Pertriwulan dan Tahunan 12 Bulan 7.161.840.000 -
Kecamatan Bekasi Timur
Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Tk.
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Kecamatan Bekasi Timur ; Terlaksananya Musrembang 1 Dokumen;5 Kecamatan dan
Bekasi Timur 330.000.000 -
Bekasi Timur Kecamatan dan Kelurahan; Sinergitas Lintar Sektor Kelurahan;6 Kegiatan
dan Stakeholders
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Tersedianya Laporan Kependudukan, Pembangunan
Bekasi Timur 12 Bulan 6.069.294.000 -
Kecamatan Bekasi Timur dan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Bekasi Timur
Terfasilitasinya Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan Di
Bekasi Timur Tingkat Kota Bekasi; Terpilihnya Kelurahan dengan 1 Kegiatan;1 Kelurahan 260.000.000 -
Kecamatan Bekasi Timur
Evaluasi Kinerja Terrbaik
Terfasilitasinya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP
PKK Tingkat Kota Bekasi; Terlaksananya Kegiatan 1 Kegiatan;1 Kegiatan;1
Lomba Volley antar Unit Kerja di Kecamatan Bekasi Kegiatan;1 Kegiatan;1 Kegiatan;1
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan,
Timur; Terfasilitasinya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kegiatan + 158 Rumah Ibadah x
Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur 1.416.960.000 -
Kota Bekasi; Terfasilitasinya Kegiatan MTQ Tingkat 2 Org (Pemimpin Ibadah
Bekasi Timur
Kota Bekasi; Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp.
Bekasi Timur; Terfasilitasinya Kegiatan Apel Akbar 200.000) x 12 Bulan
Tingkat Kota Bekasi
12 Bulan x 1470 kader posyandu,
Tersusunnya Laporan Bulanan dan Tahunan
12 Bulan x 60 orang kader PKK
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Terlaksananya Pembinaan Posyandu
Bekasi Selatan 2 kali 5.590.620.000 -
Kecamatan Bekasi Selatan

Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tk. Kota 1 Kegiatan


Lomba Kinerja Kelurahan 1 Kegiatan
Evaluasi Kinerja Kelurahan Di Kecamatan Bekasi
Bekasi Selatan Tersusunnya Monografi Kelurahan 5 Kelurahan 150.000.000 150.000.000
Selatan

Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah 128 Rumah Ibadah x 2 org
(Pemimpin Ibadah Rp. 300.000
dan Pelayan Ibadah Rp. 200.000)
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan x 12 bulan
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan,Keolahragaan Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan 2 Event
Bekasi Selatan 1.133.360.000 350.000.000
Dan Kewanitaan Di Kecamatan Bekasi Selatan Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan 6 Event
Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan 2 Event
4 Event

Page 91 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan 12 Bulan x 94 RW, 12 Bulan x


dan Pembangunan 624 RT
Penyelenggaraan Kegiatan Rt Dan Rw Di Kecamatan Pembinaan RW dan RT 1 kali
Bekasi Selatan 5.590.620.000 5.590.620.000
Bekasi Selatan

Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan 5 kali Musren Kelurahan dan 1


Kelurahan kali Musren Kecamatan
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Di
Bekasi Selatan 250.000.000 250.000.000
Kecamatan Bekasi Selatan
Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan 2018 1 Dokumen
Terlaksananya FGD 2 kali
Terlaksananya Pembinaan Posdaya se-Kecamatan
Pembinaan Posdaya Di Kecamatan Bekasi Selatan Bekasi Selatan 5 kali 200.000.000 200.000.000
Bekasi Selatan
6 kali tingkat kecamatan dan 5
Terlaksananya FGD;
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan kelurahan
Pondokgede Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan 150.000.000 200.000.000
Pondokgede 6 dokumen tingkat kecamatan
Pondokgede
dan 5 kelurahan
Terselenggaranya lomba kinerja kelurahan tingkat
1 kegiatan;
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan kecamatan; Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan
Pondokgede 1 kegiatan; 100.000.000 -
Pondokgede Tingkat Kota Bekasi; Tersusunnya monografi
5 buah
kelurahan
400 Orang;60 orang;80
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan;
orang;250 orang, + 149 Rumah
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan; Terlaksananya
Pondokgede Ibadah x 2 Org (Pemimpin 924.840.000 -
Keagamaan Kegiatan Kepemudaan; Terlaksanaya Kegiatan
Ibadah Rp.300.000 + Pelayan
Keagamaan
Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Terlaksananya pembinaan RT/RW
Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan 12 bulan x 78 RW x Rp. 900.000,-
Pondokgede Tersedianya laporan kependudukan, kemasyarakatan 5.057.136.000 -
Pondokgede 12 bulan x 575 RT x Rp.600.000,-
dan pembangunan
12 bulan x 1.410 kader posyandu
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Terlaksananya pembinaan Posyandu, x Rp. 300.000,-
Pondokgede 5.371.380.000
Kecamatan Pondokgede Tersusunnya laporan posyandu bulanan dan tahunan. 12 bulan x 60 orang kader PKK x
Rp. 200.000,-
Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan 1 kali Musrenbang Kecamatan, 4
Kelurahan kali Musrenbang Kelurahan
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Terlaksananya FGD 4 Kali
Bantargebang 200.000.000 250.000.000
Bantargebang Tersusunya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018 1 Dokumen

Tersedianya Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan


dan Pembangunan
12 Bulan x 37 RW dan 12 Bulan x
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Terlaksananya Pembinaan RW dan RT
Bantargebang 182 RT 1.735.650.000 1.770.240.000
Bantargebang
4 kelurahan

5 event
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan
7 event
Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan
2 event
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan
2 event
Olah Raga dan Kewanitaan di Kecamatan Bantargebang Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan 632.560.000 400.000.000
38 Rumah Ibadah x 2 Orang
Bantargebang Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayanan Ibadah
(Pemimpin Ibadah Rp.300.000 +
Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x 12
Bulan
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat
1 Kali
Kecamatan dan Tingkat Kota Bekasi
1 Kegiatan
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota
Bantargebang 5 Kelurahan 1 Kecamatan 180.000.000 120.000.000
Kecamatan Bantargebang Bekasi
Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan.

12 bulan x 430 orang kader


Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Tersusunnya Laporan Bulanan dan Tahunan. posyandu dan 12 bulan x 50
Bantargebang 1.753.920.000
Kecamatan Bantargebang Terlaksananya Pembinaan Posyandu orang kader PKK
4 kali
tersedianya laporan kependudukan, kemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW Medan Satria 0 4.346.260.000 4.546.260.000
dan pembangunan 487 RT dan 72 RW
400 Orang;60 orang;80
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan;
orang;250 orang, + 149 Rumah
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan; Terlaksananya
Medan Satria Ibadah x 2 Org (Pemimpin 950.800.000 550.000.000
Keagamaan Kegiatan Kepemudaan; Terlaksanaya Kegiatan
Ibadah Rp.300.000 + Pelayan
Keagamaan
Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Terlaksananya lomba kinerja Kecamatan tingkat Kota
1 kali;5 kec dan kel;2 kali
Bekasi; Terbaharuinya monografi kelurahan;
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan Medan Satria (tingkat Kecamatan dan Tingkat 250.000.000 300.000.000
Terlaksananya lomba kinerja Kelurahan Tingkat
Kota Bekasi)
Kecamatan
Sinergitas Lintas Sektoral dan Stakeholders 2 kali (Pra Musrenbang dan
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan
Medan Satria (koordinasi peerencanaan evaluasi); Terselenggaranya Evaluasi);5 Dokumen 202.000.000 250.000.000
Medan Satria
Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Musrenbang Kel dan Kec

Penguatan Kapasitas
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan; 1.020 org (kader posyandu);50
Medan Satria 3.909.780.000 Kader Posyandu dan PKK
Kecamatan Medan Satria Tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan org (kader PKK)
Page 92 of 248 Kecamatan Medan Satria
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya kegiatan kewanitaan di kecamatan


Bekasi Utara; Terlaksananya kegiatan keolahragaan di 1 kegiatan;1 kegiatan;1
Kecamatan Bekasi Utara; Terlaksananya kegiatan kegiatan;1 kegiatan;1 kegitan,
Penyelengaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Utara; +187 Rumah Ibadah x 2 Org
Bekasi Utara 1.644.440.000 500.000.000
Keagamaan Terselenggaranya kegiatan keagamaan di Kecamatan (Pemimpin Ibadah Rp.300.000 +
Bekasi Utara; Terlaksananya kegiatan kepemudaan di Pelayan Ibadah Rp. 200.000) x
Kecamatan Bekasi Utara Penyusunan laporan 12 Bulan
pemimpin dan pelayan tempat ibadah

1. 6 kali pembinaan Posyandu;


Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK 1. Tersusunnya Laporan Posyandu Pertriwulan; 12 Bulan x 1890 orang kader
Bekasi Utara 7.161.840.000
Kecamatan Bekasi Utara Tersusunnya laporan bulanan dan tahunan Posyandu dan 12 bulan x 70
orang kader PKK
Penyusunan Laporan Kependudukan,
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kemasyarakatan, dan Pembangunan; Penyusunan
Bekasi Utara 144 RW;1.096 RT 9.588.096.000 9.600.000.000
Kecamatan Bekasi Utara Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan
Pembangunan
Fasilitas lomba kinerja kecamatan tingkat kota;
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi
Bekasi Utara terlaksananya lomba kinerja kelurahan tingkat 1 kegiatan;1 kegiatan;6 kelurahn 200.000.000 200.000.000
Utara
kecamatan ; tersusunnya monografi kelurahan
1. Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan
dan Kelurahan; 2. Terlaksananya FGD; Penyusunan
Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan dokumen evaluasi pelaksanaan dan perencanaan
Bekasi Utara 1 dokumen;7 kegiatan;4 kali 250.000.000 250.000.000
Bekasi Utara pembangunan Kecamatan; Musrenbang Kecamatan
dan Kelurahan; Sinergitas Lintas Sektor dan
Stakeholder (Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi)
Swadaya Masyarakat terhadap program
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan pemberdayaan masyarakat; Terselenggaranya
Rawalumbu 1 Tahun;1 dokumen;1 dokumen 250.000.000 -
Rawalumbu musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan;
Terlaksananya FGD
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK
Rawalumbu Tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan 12 bulan 5.042.520.000 -
Kecamatan Rawalumbu
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di tersedianya laporan kependudukan, kemasyarakatan
Rawalumbu 12 bulan 5.725.818.000 -
Kecamatan Rawalumbu dan pembangunan
400 Orang;60 orang;80
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan;
orang;250 orang, + 149 Rumah
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan; Terlaksananya
Rawalumbu Ibadah x 2 Org (Pemimpin 1.220.080.000 -
Keagamaan Kegiatan Kepemudaan; Terlaksanaya Kegiatan
Ibadah Rp.300.000 + Pelayan
Keagamaan
Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Tersedianya monografi kelurahan dan kecamatan
yang lengkap dan terbaharui; terlaksananya lomba
Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan 100 %;1 kegiatan;1 kegiatan;1
Rawalumbu kinerja kelurahan tingkat kecamatan; fasilitasi lomba 100.000.000 -
Rawalumbu paket
kinerja kecamatan tingkat kota bekasi; tersusunnya
monografi kelurahan
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK
Mustikajaya Tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan 98 laporan 3.763.620.000
Kecamatan Mustikajaya
Terlaksananya FGD; Terselenggaranya Musrembang
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya 1 kegiatan;1 laporan/dokumen 150.000.000 200.000.000
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Tersedianya Laporan Kependudukan,
Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Kemasyarakatan dan Pembangunan; Tersedianya
Mustikajaya 92 Laporan RW;632 Laporan RT 5.627.160.000 5.627.160.000
Mustikajaya Laporan Kependudukan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan Tingkat RT
400 Orang;60 orang;80
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan;
orang;250 orang, + 149 Rumah
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan; Terlaksananya
Mustikajaya Ibadah x 2 Org (Pemimpin 1.316.040.000 660.000.000
Keagamaan Kegiatan Kepemudaan; Terlaksanaya Kegiatan
Ibadah Rp.300.000 + Pelayan
Keagamaan
Ibadah Rp. 200.000) x 12 Bulan
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Kecamatan; Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan
Mustikajaya 1 kegiatan;1 kegiatan;1 dokumen 90.000.000 99.000.000
Mustikajaya Tingkat Kota Bekasi; Tersusunnya Monografi
Kelurahan
Terlaksananya Sinergitas Lintas Sektor & Stakeholder
1 Kegiatan x 4 kali pelaksanaan
(FGD) tingkat Kecamatan Jatiasih
1 Dokumen
Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2018
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan 1 Kecamatan, 6 Kelurahan
Jatiasih Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan dan 125.000.000 -
Jatiasih
Kelurahan

12 bulan; 670 RT dan 99 RW


Tersedianya Laporan Kependudukan, Pembangunan
dan Kemasyarakatan Tingkat RT dan RW
Penyelenggaraan RW dan RT di Kecamatan Jatiasih Jatiasih 5.945.058.000 -
Terlaksananya Pembinaan RW dan RT 6 kelurahan

2 Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan 1 Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Kewanitaan 1 Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan 1 Kegiatan
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan
Jatiasih Terlaksananya Kegiatan Keolahragaan 2 Kegiatan 928.800.000 -
Keagamaan di Kecamatan Jatiasih
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan 117 Rumah Ibadah x 2 Orang
Penyusun laporan Pemimpin dan Pelayan Ibadah (Pemimpin Ibadah Rp. 300.000 +
Pelayanan Ibadah Rp. 200.000) x
12 Bulan
Page 93 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan tingkat


1 kegiatan
Kecamatan
Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan tingkat Kota
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Jatiasih Jatiasih 1 Kegiatan 120.000.000 -
Bekasi
Tersusunnya monografi kelurahan
1 kecamatan dan 6 Kelurahan
6 Kegiatan
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Terlaksananya Pembinaan Posyandu 12 Bulan, Jumlah Kader
Jatiasih 5.846.400.000 -
Kecamatan Jatiasih Tersusunnya Laporan Bulanan dan Tahunan Posyandu=1530 orang, Jumlah
Kader PKK=70 orang
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kader Posyandu; Kader PKK; Tersusunnya Laporan
Jatisampurna 880 Orang;60 Orang;12 Bulan 3.434.760.000 2.289.840.000
Kecamatan Jatisampurna Posyandu Pertriwulan dan Tahunan
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Terlaksananya FGD; Terselenggaranya Musrenbang 1 Kegiatan;1 Kecamatan dan
Jatisampurna 130.000.000 130.000.000
Jatisampurna Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan
Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Kecamatan; Tersusunnya Monografi Kelurahan;
Jatisampurna 5 Kelurahan;100 persen;1 Event 100.000.000 100.000.000
Jatisampurna Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota
Bekasi
Penyelenggaraan RW dan RT di Kecamatan RT; Laporan Kependudukan, Kemasyarakatan dan
Jatisampurna 342 Orang;12 Bulan;68 Orang 3.244.752.000 3.244.752.000
Jatisampurna Pembangunan; RW
1 Kegiatan;1 Kegiatan;1
Terlaksananya Pembinaan Keagamaan; Sunatan
Kegiatan;1 Kegiatan + 75 Rumah
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Massal; Terlaksananya Kegiatan Olahraga di
Jatisampurna Ibadahx 2 Org (Pemimpin Ibadah 759.000.000 300.000.000
Keagamaan di Kecamatan Jatisampurna Lingkungan Kecamatan Jatisampurna; Terlaksananya
Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp.
Festifal Budaya
200.000) x 12 Bulan

Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholder ( koordinasi


Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan
Pondok Melati perencanaan evaluasi ); Terselenggaranya Musrenbang 1 kegiatan;5 Kegiatan 125.000.000 150.000.000
Pondok Melati
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan;
1 kegiatan;+ 98 Rumah Ibadah x
Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan;
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan 2 Org (Pemimpin Ibadah
Pondok Melati Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan; 824.760.000 225.000.000
Keagamaan di Kecamatan Pondok Melati Rp.300.000 + Pelayan Ibadah Rp.
Terselenggaranya Kegiatan Keolahragaan;
200.000) x 12 Bulan
Terselenggaranya Kegiatan Kewanitaan
Tersusunnya monografi kelurahan; Fasilitasi lomba
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondok 1 kegiatan ( 5 Data Profil );1
Pondok Melati kinerja kecamatan tingkat Kota Bekasi; Terlaksananya 125.000.000 150.000.000
Melati kegiatan;1 kegiatan
lomba kinerja kelurahan tingkat kecamatan
Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT Di Kecamatan Tersedianya laporan kependudukan, kemasyarakatan 12 Bulan, Jumlah RW 57, Jumlah
Pondok Melati 3.504.186.000 3.504.186.000
Pondok Melati dan pembangunan RW 394
12 bulan, Jumlah Kader
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK
Pondok Melati Tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan Posyandu 780 Orang, Jumlah 3.032.820.000 2.021.880.000
Kecamatan Pondok Melati
Kader PKK 50 Orang
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan terselenggaranya program pembangunan berbasis
Jatiasih 6 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 4.500.000.000
Jatiasih komunitas dikecamatan jatiasih
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan terselenggaranya program pembangunan berbasis
Bekasi Barat 5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 3.750.000.000
Bekasi Barat komunitas dikecamatan bekasi Barat
Penyelenggaraan Program P3BK Di Kecamatan terselenggaranya program pembangunan berbasis
Bekasi Timur 4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 3.000.000.000
Bekasi Timur komunitas dikecamatan Bekasi Timur
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan terselenggaranya program pembangunan berbasis
Jatisampurna 5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 3.750.000.000
Jatisampurna komunitas dikecamatan Jatisampurna
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan terselenggaranya program pembangunan berbasis
Bekasi Selatan 5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 3.750.000.000
Bekasi Selatan komunitas dikecamatan Bekasi Selatan
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Pelaksanaan program Pembangunan Partisifatif
Pondokgede 5 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 3.750.000.000
Pondokgede berbasis Komunitas di Kecamatan Pondokgede
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan
Bantargebang Pelaksanaan P3BK di Kecamatan Bantargebang 4 Kelurahan x Rp. 750.000.000 3.000.000.000
Bantargebang
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan terselenggaranya program pembangunan berbasis
Medan Satria 4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 3.000.000.000
Medan Satria komunitas dikecamatan Medan Satria
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif
Bekasi Utara 6 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 4.500.000.000
Bekasi Utara berbasis Komunitas di Kecamatan Bekasi Utara
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan terselenggaranya program pembangunan berbasis
Rawalumbu 4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 3.000.000.000
Rawalumbu komunitas dikecamatan Rawalumbu
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan terselenggaranya program pembangunan berbasis
Mustikajaya 4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 3.000.000.000
Mustikajaya komunitas dikecamatanMustikajaya
Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan terselenggaranya program pembangunan berbasis
Pondok Melati 4 Kelurahan x @ Rp. 750.000.000 3.000.000.000
Pondok Melati komunitas dikecamatan Pondok Melati
Pengendalan Penduduk dan Keluarga Berencana 5.075.000.000
Peningkatan layanan administrasi
Reformasi Birokrasi dan Tata kependudukan melalui Persentase ketersediaan data kependudukan yang
Program keserasian kebijakan kependudukan 80% 300.000.000
Kelola pembangunan sistem lengkap dan terbarui
kependudukan berbasis IT
Tersusunnya Buku Struktur Umur Tunggal Penduduk 1 Dokumen Struktur Umur
Berdasarkan SIAK; Tersusunnya Buku Agregat Tunggal;1 Dokumen Agregat
Penyusunan Profil Kependudukan Kota Bekasi 300.000.000 -
Kependudukan; Tersusunnya Buku Profil Kependudukan;1 Dokumen Profil
Kependudukan Kependudukan

Page 94 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Cakupan Penyediaan Alat/Obat Kontrasepsi dalam 30 %


memenuhi permintaan masyarakat,
Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Istrinya dibawah 1.85 %
usia 20 Tahun,
Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ingin ber KB Tidak 7.45 %
Terpenuhi (Unmetneed),
Peningkatan kehidupan sosial
Total Fertility Rate (TFR), 2.88 %
masyarakat melalui
Peningkatan kesejahteraan Cakupan Anggota Bina Balita (BKB) Ber KB, 70 %
pengembangan aksesibilitas dan
keluarga melalui pengendalian Program Keluarga Berencana Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan 85 % 6.593.200.000
kualitas layanan pendidikan,
pertumbuhan penduduk Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB,
kesehatan, dan layanan sosial
Presentase Keluarga Remaja Yang Mengikuti POKTAN, 26.53 %
lainnya
Presentase Keluarga Balita Yang Mengikuti POKTAN, 23.17 %
Presentase Keluarga Lansia Yang Mengikuti POKTAN, 34.45 %
Presentase Laki-laki dengan Ber KB, 3.96 %
Prosentase Peserta KB Baru, 75.58
Prosentase Kegagalan Penggunaan Alat Kontrasepsi, 0.1 %
Peningkatan Rata-rata Usia Perkawinan Pertama 21 Tahun

Penyelenggaraan Rapat Kerja Derah Program Terlaksananya Rakerda Tk Kota Bekasi;


Kota Bekasi 1 Event;100 Orang 150.000.000 100.000.000
Keluarga Berencana Terlaksananya Rakerda BP3AKB Kota Bekasi
Terlaksananya Rakor Pos KB; Terlaksananya Staff
Penguatan Kelembagaan UPTB KB Tingkat
Kota Bekasi Meeting; Terbinanya Akseptor KB Oleh UPTB; 10 Bulan Rakor Pos KB 300.000.000 180.000.000
Kecamatan
Terlaksananya KIE Akseptor
Sosialisasi Pemasyarakatan KB Melalui Mobil Unit Terlaksananya Sosialisasi Pengetahuan KB Bagi
Kota Bekasi 36 kelurahan 75.000.000 60.000.000
Penerangan Masyarakat Kota Bekasi di 36 Kelurahan
Tersedianya standing banner; Tersedianya bambu
Pembuatan Media KIE (Komunikasi Informasi dan
Kota Bekasi untuk umbul-umbul; Tersedianya Leaflet; Tersedianya 10 Buah standing banner 100.000.000 -
Edukasi)
Spanduk; Tersedianya Umbul-umbul

Pembinaan Generasi Berencana Kota Bekasi Jumlah Remaja Yang Mengikuti Pembinaan PIK Remaja 540 Orang Remaaja PIK-R 150.000.000 135.000.000

Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Terlaksananya Pelayanan Pemasangan MO, IUD,
Kota Bekasi 1.500 Akseptor 600.000.000 400.000.000
Pencabutan IMPLANT Implant dan Pencabutan Implant
Tersedianya Informasi Kegiatan BP3AKB Kota Bekasi
Pengelolaan Website BP3AKB Kota Bekasi Kota Bekasi yang Berbasis IT; Pembuatan 13 Konten UPTB dan 12 Bulan;13 Konten 100.000.000 60.000.000
UPPKS
Penyelenggaraan Forum Komunikasi UPTB PLKB
Kota Bekasi Pembinaan PLKB/TPD 74 orang PLKB/TPD 200.000.000 100.000.000
dan Forum Pos KB
Terlaksananya Desiminasi Pendataan Keluarga;
Pendataan Keluarga Tahun 2017 Kota Bekasi Laporan Hasil Pendataan Keluarga Sejahtera dan 74 orang 250.000.000 275.000.000
Analisa Pendataan Keluarga
Terbinanya PPKS; Terlaksananya Pemenuhan dan
Pengembangan Pusat Konseling Keluarga Kota Bekasi 4 Kecamatan;1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000
Fungsi Keluarga

Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Tersusunnya Naskah Akademik ; Tersusunnya


Kota Bekasi 1 Naskah Akademik;1 Raperda 250.000.000 -
Ketahanan Keluarga Raperda Ketahanan Keluarga

Keikutsertaan Dalam Hari Keluarga ke XXIV Tk.


Nasional Tahun 2017
Keikutsertaan Dalam Hari Keluarga ke XXIV Tk.
Provinsi jabarl Tahun 2017, Terselenggarany Hari
Lomba Ketahanan Keluarga dan Penyelenggaraan Keluarga ke XXIV Tk. Nasional Tahun 2017 Tk. Kota
Kota Bekasi 3 event 450.000.000 330.000.000
Hari Keluarga ke XXIV Tahun 2017 Kota Bekasi Bekasi Terlaksananya Lomba Ketahanan Keluarga Tk.
Nasional
Terlaksananya Lomba Ketahanan Keluarga Tk. Prov
Jabar, terselenggaranya Lomba Ketahanan Keluarga Tk
Kota Bekasi
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS
86 Kelompok
Fasilitasi Pemasaran Kelompok UPPKS melalui Gelar
3 Kegiatan
Dagang
3 Event
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS Kota Bekasi Keikutsertaan Dalam Rakerda Kelompok UPPKS Tk. 200.000.000 100.000.000
Kota, Tk. Provinsi, Tk. Nasional
12 Kelompok
Terbentuknya Kelompok UPPKS Tk. Kecamatan
100 Orang
Rakerda AKU Tingkat KOta
Terlaksananya Penggarapan Program KB dan
Ketahanan Keluarga
12 kecamatan
Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Kader Ketahanan Terlaksananya Kegiatan Jumbara Kader Ketahan
Kota Bekasi 150.000.000 200.000.000
Keluarga Kota Bekasi Keluarga Kota Bekasi, Terlaksananya Kegiatan
100 kader binaan
Jumbara (Jumpa Bhakti Gembira) Kader Ketahan
Keluarga Kota Bekasi

Pembinaan Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL) Kota Bekasi Terbinanya kelompok BKL 112 Orang Klp BKL 150.000.000 250.000.000

Page 95 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Program Rintisan Remaja Relawan Kesehatan


Reproduksi, Untuk Teman Sebaya Berbasis Sekolah, Terbentuknya SDM Relawan Remaja Untuk Kesehatan
Komunitas, Dan Lembaga Keagamaan. Rekruitmen, Kota Bekasi Reproduksi Remaja untuk teman sebaya berbasis 100 Orang PIK-R jalur sekolah 400.000.000 -
Training, Kegiatan Di Lapangan dan Workshop sekolah, komunitas dan lembaga keagamaaan
Pembelajaran Program ;
Pengembangan Media Belajar Tentang Kesehatan Tersedianya Media Belajar Online (E-Learning) dan
1 Paket penyusunan konten vidio
Reproduksi Remaja Yang Online (E-Learning) dan Kota Bekasi Sosial Media yang Mudah Diakses dan Update Oleh 500.000.000 -
e-lerning
Sosial Media ; Remaja Se-Kota Bekasi
Penulisan dan Pencetakan Buku Bacaan Tentang Tersedianya Buku Bacaan Tentang Keluarga Sejahtera
Kota Bekasi Tersedianya 2000 buku saku 350.000.000 -
Keluarga Sejahtera ; (Cetak dan e-book)
Studi Tentang Ketahanan Keluarga Di Masyarakat Terumuskannya Konsep Ketahanan Keluarga Khas
1 Dokumen kajian tentang
Kota Bekasi Multi Persepktif (Soisal, Budaya, Kota Bekasi Bekasi Untuk Mendukung Keluarga Berencana dan 300.000.000 -
ketahana keluarga
Ekonomi, Religi) ; Keluarga Sejahtera
Terpenuhinya sarana dan prasarana balai penyuluhan
Keluarga Berencana (DAK FISIK) Kota Bekasi 12 Kecamatan 1.009.000.000
KB

Tersedianya biaya operasional lini lapangan 12 Penyyuluhan/ KIE KB 12


Bantuan Operasional KB (DAK NON FISIK) Kota Bekasi 809.200.000
Kecamatan Kecamatan

Distribusi Alat Obat dan Kontrasepsi (DAK Non Terdistribusinya Alat Kontrasepsi ke Fasilitas
Kota Bekasi 181 Faskes - -
Fisik) Kesehatan

Penyelenggaraan Penyuluhan KB dan Pemeliharaan Terselenggaranya penyuluhan di Balai Penyuluhan


Kota Bekasi 12 Kecamatan;12 Kecamatan - -
Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik) KB; Terpeliharanya Balai Penyuluhan KB
Infocus untuk Penyuluhan KB; Tersedianya Mobil
Distribusi Alat Kontrasepsi; Tersedianya Mobil Antar 14 Buah;1 Mobil;1 Mobil;1
Pelayanan KB (DAK) Kota Bekasi - -
Jemput Akseptor; Genre Kit Untuk Penyuluh KB; Lap Buah;1 Unit
Top untuk Pengolahan Data
Pembangunan Gedung, Gudang Alat Obat
Kota Bekasi Tersedianya Gedung, Gudang Alat Obat Kontrasepsi 1 Unit - -
Kontrasepsi
Perhubungan 28.650.000.000
Perbaikan prasarana dan sarana
Penyediaan prasarana dan transportasi melalui integrasi Cakupan fasilitas sarana lalu lintas yang berfungsi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 83 %
sarana transportai yang murah, moda transportasi,pengendalian baik, 1.650.000.000
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 67 %
cepat, aman dan nyaman kemacetan, dan peningkatan Penyelesaian 19 titik kemacetan di kota bekasi
kualitas dan kuantitas rambu
Terpeliharanya halte meliputi pengecetan, perbaikan
Pemeliharaan Halte Kota Bekasi 15 titik 150.000.000 300.000.000
atap dan lantai
Marka 500 m2; 20 traffic light;
Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas pemleliharaan marka, traffic light, RPPJ, Guardrill dan
Kota Bekasi 24 RPPJ; 100 meter Guardril, 100 400.000.000 700.000.000
se-Kota Bekasi Rambu
buah rambu
Terawatnya alat uji kendaraan bermotor (overhole)
meliputi alat uji emisi solar dan bensin, alat uji rem,
Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan alat uji suara, alat deteksi lampu, alat pengukur
Kota Bekasi 2 set alat uji 200.000.000 200.000.000
Bermotor (Overhole) ketebalan kaca film, alat tes kekentalan oli, alat ukur
dimensi, genset, alat tes hidrolik dan sistem
komuputer alat uji kendaraan
3 unit boundgate, 200 meter
pemasansangan boundgate, perbaikan saluran air,
Perawatan dan Pemeliharaan Terminal Kayuringin Bekasi Selatan saluran air, 20 rambu dan 500 200.000.000 300.000.000
pengecatan rambu dan marka
meter persegi marka
pendataan bengkel umum dan bengkel atpm
kendaraan bermotor, penertiban administrasi dan 100 bengkel ATPM dan Bengkel
Monitoring Kegiatan Perparkiran, perbengkelan dan
Kota Bekasi teknis kendaraan umum di terminal, pendataan Umum, 500 kendaraan umum di 50.000.000 100.000.000
Terminal
kebutuhan sarana dan prasarana parkir milik terminal, 5 kecamatan
pemerintah
terpeliharanya sistem komunikasi traffic light dan 8 (delapan) simpang dan 1
Pemeliharaan ATCS Kota Bekasi 400.000.000 500.000.000
CCROOM CCROOM
1 (satu) SIM Terminal Induk, 4
pemeliharaan jaringan SIM Terminal Induk, PKB dan (empat) unit CCTV, 1 (satu) SIM
Pemeliharaan SIM Terminal Induk, PKB dan Video
Bekasi Timur Video, pembayaran abodemen internet dan honor PKB dan 1 (satu) Videotron, 200.000.000 100.000.000
Tron
pengelola Sistem abodemen internet 1 tahun, 10
orang pengelola SIM
Terpeliharanya dan terupdatenya konten website
Pemeliharaan dan Pembaharuan Konten Website Kota Bekasi 1 aplikasi 50.000.000 100.000.000
Dishub
Penataan dan Peningkatan Kantor Dinas
Kota Bekasi Tertatanya kantor Dinas Perhubungan 1 gedung - 100.000.000
Perhubungan
Terpeliharanya dan terupdatenya konten website tersedianya konten website
Pemeliharaan SIM PKB Kota Bekasi - 100.000.000
Dishub dishub yang update
Pemeliharaan dan Pembaharuan Sistem Manajemen Terpeliharanya dan terupdatenya sistem basis data
Kota Bekasi 1 aplikasi - 200.000.000
Basis Data Perhubungan perhubungan
Pemeliharaan Aplikasi Rute Trayek di Kota Bekasi Kota Bekasi Terpeliharanya aplikasi rute trayek di Kota Bekasi 1 aplikasi - 100.000.000
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kota Bekasi Terpeliharanya aplikasi sistem informasi manajemen 1 aplikasi - 100.000.000
Peningkatan pra sarana dan saran
transportasi terpadu melalui
pembangunan jalur pejalan kaki, Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana
40 %
Pembangunan prasarana dan jalur khusus sepeda, pengembangan BRT di Kota Bekasi,
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 11.800.000.000
sarana pengembangan \"cummuter transit Persentase pelayanan angkutan umum yang baik,
45 %
parking\" perencanaan MRT dan aman, dan nyaman
perencanaan terminal induk
Page 96 of 248
regional
Pengadaan Peta Angkutan Lebaran di Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya peta angkutan lebaran di Kota Bekasi 18.000 lembar 100.000.000 100.000.000
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Stikerisasi Lintasan Trayek pada Kendaraan Tersedianya stikerisasi lintasan trayek pada 1.000 lembar stiker lintasan
Kota Bekasi 100.000.000 100.000.000
Angkutan Kota di Kota Bekasi kendaraan angkutan kota di Kota Bekasi trayek angkutan kota
penyelenggaraan mudik gratis dengan menyewa bus
15 bus dan 750 Kaos Peserta
Penyelenggaraan Mudik Gratis di Kota Bekasi Kota Bekasi dan pemberiaan kaos gratis bagi warga yang 300.000.000 450.000.000
Mudik Gratis
berdomisili di Kota Bekasi
Terlaksananya pemilihan awak kendaraan umum
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Kota Bekasi 50 orang 90.000.000 200.000.000
teladan berbagai moda angkutan
17 unit Bus Sedang, Biaya
Tersedianya sarana dan prasarana angkutan massal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Trans Patriot di Operasional gratis selama 3
Kota Bekasi dengan pembelian bus, biaya operasional dan 11.160.000.000 100.000.000
Kota Bekasi bulan dan pembuatan 26 rambu
pembuatan marka/rambu
halte, 2800 M2 marka
Posko Angkutan Lebaran di Kota bekasi Kota Bekasi Tersedianya posko angkutan lebaran di Kota Bekasi 4 titik 50.000.000 50.000.000
Analisa dan Evaluasi, Angkutan Lebaran di Kota Tersusunnya analisa dan evaluasi, angkutan lebaran di
Kota Bekasi 1 dokumen - -
Bekasi Kota Bekasi
Peningkatan pra sarana dan saran
transportasi terpadu melalui
pembangunan jalur pejalan kaki,
Prosentase Terpenuhinya sarana dan prasarana
Pembangunan prasarana dan jalur khusus sepeda, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam kondisi 3% 650.000.000
sarana pengembangan \"cummuter transit Perhubungan
baik
parking\" perencanaan MRT dan
perencanaan terminal induk
regional

Perbaikan kamar mandi kantor UPTD terminal Induk;


kamar mandi pegawai; pengecatan daerah lingkungan Perbaikan kamar mandi,
kerja terminal (DLKT); pembelian sarana kebersihan pengecatan DLKT, pembelian
Penataan Lingkungan Kerja Terminal Induk Kota Bekasi 300.000.000 300.000.000
berupa gerobak sampah, tong pemilah sampah, sapu sarana kebersihan, pembuatan
dan kelengkapan kebersihan lainnya dan pembuatan marka jalur lintasan
marka jalur lintasan kendaraan
Pembangunan shelter Kota Bekasi Tersedianya shelter 3 shelter 200.000.000 250.000.000
Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Tersedianya sarana penunjang petugas retribusi
Kota Bekasi 150 personil 150.000.000 200.000.000
Parkir dan Terminal parkir dan terminal
Pengadaan Sistem Absensi Fingerprint Bekasi Timur Tersedianya sistem absensi fingerprint 1 aplikasi - -
Pembangunan Terminal Taman Harapan Baru Bekasi Barat Terbangunnya Terminal Taman Harapan Baru 1 lokasi - -
Pengadaan rambu - rambu lalu lintas dan fasilitas
Kota Bekasi -
penunjang jalan M.Yamin

Peningkatan pra sarana dan saran


transportasi terpadu melalui
pembangunan jalur pejalan kaki,
Pembangunan prasarana dan jalur khusus sepeda, Program peningkatan dan pengamanan lalu Persentase terpasangnya/terbangunnya sarana lalu
86% 12.450.000.000
sarana pengembangan \"cummuter transit lintas lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor
parking\" perencanaan MRT dan
perencanaan terminal induk
regional

Penunjang Operasional Kegiatan Korps Musik Terlaksananya penunjang operasional dan pembelian
Kota Bekasi 20 upacara dan 4 unit terompet 200.000.000 200.000.000
Pemerintah Kota Bekasi alat untuk korps musik pemerintah Kota Bekasi
Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Terselenggaranya hari bebas berkendaraan bermotor 200.000.000
Kota Bekasi 52 minggu (2 lokasi) 200.000.000
Bermotor (Car Free day) (car free day) dan Car Free Night
350 M2 Marka Parkir dan 50
pemasangan Marka & Rambu Parkir di Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya marka & rambu parkir di Kota Bekasi 200.000.000 250.000.000
Rambu Parkir
pembayaran upah pegawai harian lepas (PHL) 350 orang petugas pengatur lalu
Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas Kota Bekasi 9.000.000.000 3.400.000.000
pengatur lalu lintas lintas
Pengadaan ZOna Selamat Sekolah (ZOSS) Kota Bekasi Tersedianya zona selamat sekolah (ZOSS) 2 lokasi 200.000.000 200.000.000
pengecatan Marka Jalan Kota Bekasi Tersedianya marka jalan 4 lokasi 400.000.000 500.000.000
Pembangunan Traffic Light Kota Bekasi Tersedianya traffic light 1 lokasi 350.000.000 500.000.000
Pengadaan RPPJ Kota Bekasi Tersedianya RPPJ 4 lokasi 400.000.000 250.000.000
Pengadaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor Kota Bekasi Tersedianya ruang henti khusus (RHK) sepeda motor 1 Lokasi 200.000.000 -
Pengadaan Cermin Cembung Kota Bekasi Tersedianya cermin cembung 3 lokasi 100.000.000 100.000.000
Terlaksananya pengamanan dan pengaturan hari-hari
Pengamanan dan Pengaturan Hari-hari Besar Kota Bekasi 20 hari besar 200.000.000
besar
100 watter barrier;
100 rambu,
Tersedianya fasilitas lalu lintas; Tersedianya fasilitas
Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Kota Bekasi 500 Traffic Cone dan: 370.000.000 200.000.000
lalu lintas
papan nama jalan di 12
Kecamatan
Pengadaan LED Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tersedianya LED Dinas Perhubungan 3 simpang 300.000.000 -
350 M2 Marka Parkir dan 50
pemasangan Marka & Rambu Parkir di Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya marka & rambu parkir di Kota Bekasi 200.000.000 250.000.000
Rambu Parkir
Pengadaan Perlengkapan Petugas Pengatur Lalu Tersedianya perlengkapan petugas pengatur lalu
Kota Bekasi 247 orang 130.000.000 300.000.000
Lintas lintas
Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ Kota Bekasi Penertiban kelengkapan administrasi kendaraan 20 ruas jalan - 150.000.000
Tersusunnya sistem informasi manajemen parkir
Studi Sistem Informasi Manajemen Parkir Terpadu Kota Bekasi 1 dokumen - -
terpadu
Tersedianya perangkat IT online terpadu dengan
Pengadaan Pembangunan Prasarana SIMPT Kota Bekasi 1 perangkat - -
objek retribusi dan objek parkir
Page 97 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Peningkatan pra sarana dan saran


transportasi terpadu melalui
pembangunan jalur pejalan kaki,
Pembangunan prasarana dan jalur khusus sepeda, Program peningkatan kelaikan pengoperasian
Presentase Kendaraan bermotor yang laik jalan 100% 2.100.000.000
sarana pengembangan \"cummuter transit kendaraan bermotor
parking\" perencanaan MRT dan
perencanaan terminal induk
regional
Tersedianya alat uji emisi portable untuk kelengkapan 1 set alat uji emisi portable
Pengadaan Alat Uji Emisi Portable Bensin Kota Bekasi 200.000.000 -
pengujian kendaraan berbahan bakar bensin bensin
Buku Uji 50.000 buku, Plat Uji
Penyediaan Barang Logistik Pengujian Kota Bekasi Tersedianya barang logistik pengujian 160.000 plat, stiker 18.000 1.500.000.000 1.600.000.000
lembar dan cetakan pengujian
Uji Emisi di Kota Bekasi Kota Bekasi Terlaksananya uji emisi di Kota Bekasi 2.000 kendaraan pribadi 150.000.000 100.000.000
Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Monev Tersedianya Kendaraan Operasional Untuk Monev 1 unit mobil operasional ; 3 unit
Kota Bekasi 250.000.000 -
Parkir, Terminal dan Uji Emisi Parkir, Terminal dan Uji Emisi; motor
Pengadaan Kendaraan Operasional Uji Emisi Kota Bekasi Tersedianya kendaraan operasional uji emisi 1 unit beserta alat - -
Pengadaan Kendaraan Operasional Perparkiran Kota Bekasi Tersedianya kendaraan operasional perparkiran 2 unit beserta alat - -
Komunikasi dan Informatika 10.225.195.000
Pengembangan sarana dan
Reformasi Birokrasi dan Tata prasarana komunikasi untuk Program pengembangan Komunikasi, Informasi IKM Mengenai Pelayanan Prima Kehumasan SKPD
75% 2.360.257.000
Kelola meningkatkan aksesibilitas dan Media Massa Pemkot Bekasi
masyarakat terhadap informasi
Penataan Jaringan Radio Telekomunikasi, dan
Kota Bekasi Tersedianya jaringan Telepon , tersedianya faximili 30 Titik;30 Unit 96.257.000 265.820.000
Telepon
18 buah spanduk;12 kali
talkshow radio;1 kali
advetorial;60 kali spot ilm
cakupan wilayah Kota bekasi yang mendapat
Sosialisasi Publikasi Pemilu Kota Bekasi radio;1 live event radio;180 buah 150.000.000 150.000.000
informasi tentang pelaksanaan pemilu
foto;2 buah album;1.000 buah
sticker;100 buah brosur;3 buah
baliho
1.026 kalender meja;4.000
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya kalender pemerintah Kota Bekasi 200.000.000 200.000.000
eksemplar

Pembuatan Buku Agenda Kota Bekasi Tersedianya buku agenda yang dicetak 936 buku 100.000.000 160.000.000

Terlaksanannya koordinasi; tersedianya buku hasil 1 kali (44 SKPD);1 buku laporan
Penguatan Fungsi PPID Kota Bekasi 300.000.000 187.531.300
sengketa informasi tahunan;
1 kali;4 kegiatan Bakohumas
Terlaksananya kegiatan pembinaan Bakohumas; Nasional;1 kegiatan Bakohumas
Pembinaan Kehumasan Kota Bekasi 166.000.000 185.000.000
Terlaksananya pelatihan kehumasan Regional;1 kegiatan Pekan
Informasi Nasional

Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan Kota Bekasi Pelatihan Citizen Journalism 1 Kali 150.000.000 150.000.000

Penerbitan Majalah Bekasi Kotaku Kota Bekasi Tersedianya majalah Kota Bekasi yang dicetak 3.978 eksemplar 148.000.000 175.000.000

2 TV;2 printer;1.000 map bagian


Tersedianya sarana & prasarana yang berkualitas humas;2 scanner;6 UPS;1 line
untuk mendukung pelayanan prima humas pada telp;3 mesin fax;2 hardisk
Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2017 Kota Bekasi 200.000.000 250.000.000
masyarakat ;Terlaksananya pemeliharaan web dan eksternal;2 pesawat telepon;1
kliping digital tahun;3 kamera;1 penghancur
kertas; 1 tahun
Studi Rencana Induk Jaringan Telekomunikasi di Terselenggaranya perencanaan dan pembuatan zona-
Kota Bekasi 1 dokumen 700.000.000 -
Kota Bekasi zona area penempatan menara telekomunikasi
Terselenggaranya informasi yang handal dan akurat
Pembangunan Menara Repeater Dinas Perhubungan
Kota Bekasi bagi petugas operasional Dinas Perhubungan 1 unit 150.000.000 -
Kota Bekasi
Komunikasi
1 Unit Komputer;1 Kali
Penataan Persandian Kota Bekasi Terlaksananya Optimalisasi Persandian; Sosialisasi Persandian ;1 Unit - 239.370.000
Printer;1 Unit Scan
Studi Penataan dan pemanfaatan Utilitas Jaringan Tersedianya data base penggunaan pemanfaatan
Kota Bekasi 1 dokumen - -
Telekomunikasi serta Sarana lainnya di Kota bekasi jaringan utilitas telekomunikasi di Kota Bekasi

Pengadaan Radio HT Kota Bekasi Tersedianya Perangkat Radio HT 100 unit - -

Kegiatan Studi Identifikasi Pemanfaatan Utilitas


Tersedianya data base penggunaan pemanfaatan
Jaringan Telekomunikasi serta Sarana Lainnya di Kota Bekasi 1 dokumen - -
jaringan utilitas telekomunikasi di Kota Bekasi
Kota Bekasi
Pengembangan sarana dan
Reformasi Birokrasi dan Tata prasarana komunikasi untuk
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Prosentase Jenis Informasi Publik yang dipublikasikan 100% 1.413.300.000
Kelola meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap informasi

Page 98 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

2 kali peny inf melalui TV;1 kali


Terlaksananya event dan jenis penyebarluasan pertemuan KIM;30 buah
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah
Kota Bekasi informasi; Terlaksananya kegiatan pemda yang telah spanduk;48 buah baliho;76 kali 1.413.300.000 1.500.000.000
Daerah
disebarluaskan/diinformasikan ke masyarakat talkshow ;8 kali live event;1 kali
pertunjukan rakyat;76 kali ilm
Pengembangan sarana dan
Reformasi Birokrasi dan Tata prasarana komunikasi untuk Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan
Tersedianya pelayanan informasi 82% 600.000.000
Kelola meningkatkan aksesibilitas Telekomunikasi
masyarakat terhadap informasi
Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Terselenggaranya peralatan telekomunikasi dan
Telekomunikasi dan Operator Jaringan Kota Bekasi informasi di Dinas Perhubungan berfungsi dengan baik 1 paket 100.000.000 150.000.000
Telekomunikasi di Kota Bekasi dan handal
Tersedianya data indek perhitungan retribusi
Studi kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan
Kota Bekasi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi 1 dokumen 500.000.000 -
Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kota Bekasi
yang berijin
Terselenggaranya informasi dan komunikasi
Sosialisasi Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan mengenai ketentuan sesuai perundang-undangan yang
Kota Bekasi 50 peserta - 100.000.000
Jasa Titipan dan Pos di Kota Bekasi berlaku kepada penyedia dan operator jaringan
telekomunikasi di Kota Bekasi
Pembinaan Kesadaran Berlalu Lintas di Kalangan Terselenggaranya sosialisasi di kalangan pelajar SLTA
Kota Bekasi 5 sekolah - 100.000.000
Pelajar SMA dan sederajat di Kota Bekasi dan sederajat
Pengembangan sarana dan
Reformasi Birokrasi dan Tata prasarana komunikasi untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Prosentase Pencapaian Road Map E-Government 95% 5.851.638.000
Kelola meningkatkan aksesibilitas Informasi
masyarakat terhadap informasi
Pengadaan perangkat jaringan TIK (FO dan wireless);
1 Dokumen Laporan (12 bulan);
Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi Kota Bekasi Pengecekan dan Perbaikan Jaringan TIK; Monitoring 651.638.000 900.000.000
800 titik
konektifitas; Tenaga ahli pendukung
Pemeliharaan infrastruktur data center; Pengadaan
perangkat data center; Peningkatan kapasitas SDM
Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi Kota Bekasi 1 Data Center 500.000.000 300.000.000
TIK; Penyusunan SOP; Layanan dasar data center;
Tenaga ahli pendukung;
Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Pembangunan jaringan TIK di Bapusipda; Pengadaan
Kota Bekasi 1 SKPD 200.000.000 200.000.000
Bekasi perangkat jaringan wireless

Pengelolaan Hotspot area di lingkungan Pemerintah Bandwidth wifi; monitoring dan report; pengadaan
Kota Bekasi 51 titik lokasi; 10 AP 400.000.000 800.000.000
Kota Bekasi dan ruang publik perangkat access point wifi

Pemeliharaan; Pengadaan perangkat;Pengembangan;


Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi Kota Bekasi publikasi, peliputan, updating konten; sewa 285.000 Pengunjung website 400.000.000 400.000.000
bandwidth/hosting; peningkatan kapasitas SDM TIK

Pelayanan pendaftaran penyedia; pelatihan bagi PPK,


penyedia; pengadaan perangkat server; Sewa
1.301 paket;17 Standar;0 orang x
Pengelolaan LPSE Kota Bekasi bandwidth LPSE dan Sewa colocation; pemeliharaan 1.450.000.000 300.000.000
hari
DRC; peningkatan kapasitas; penyusunan standarisasi
LPSE; pelayanan pengadaan secara elektronik
Pengembangan Layanan Informasi Digital Kecamatan
Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Informasi
Kota Bekasi Kota Bekasi; pelatihan operator kecamatan; sosialisasi; 12 titik lokasi 200.000.000 200.000.000
Digital Kecamatan
Pengadaan server
FGD Interoperabilitas; Integrasi sistem informasi;
Manajemen Integrasi Data Kota Bekasi 5 Database 200.000.000 300.000.000
tenaga ahli pendukung; sosialisasi

Penerapan e-office pada SKPD Pemerintah Kota


Kota Bekasi Pengadaan scanner; Diseminasi SKPD; Sosialisasi 6 SKPD 200.000.000 500.000.000
Bekasi

Pemeliharaan aplikasi; Pengembangan aplikasi POT;


Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi Kota Bekasi 1 Aplikasi 200.000.000 200.000.000
Pengadaan server

Penataan Jaringan TIK SETDA, BPKAD, DISNAKER


Kota Bekasi Pengadaan perangkat; rakor penataan jaringan 4 SKPD 300.000.000 350.000.000
dan SETWAN
Hackaton (Lomba pembuatan aplikasi e-Gov);
Pengendalian Penerapan TIK Pemerintah Kota 1 even Hackathon;9 Aplikasi;1
Kota Bekasi Pengendalian pembangunan sistem informasi SKPD; 650.000.000 700.000.000
Bekasi Dokumen pengendalian
Pengadaan perangkat server; FGD
Pemeliharaan; Tenaga ahli pendukung; FGD POC;
Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation
Kota Bekasi Pengadaan perangkat; Pengembangan aplikasi SSP; 1 Lokasi; 1 aplikasi 500.000.000 500.000.000
Center
sewa bandwidth POC

Standardisasi Layanan dan Keamanan LPSE Kota Bekasi Terwujudnya pengadaan secara elektronik yang aman 2 kali - 300.000.000

Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan SMS


Center Kota Bekasi ; Jumlah koordinasi kedinasan bagi 100 Masyarakat;113 SKPD dan
Pengelolaan SMS Center Kota Bekasi - 200.000.000
SKPD dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota unit kerja
Bekasi
Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi SIM
Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD Kota Bekasi 1 paket - 100.000.000
SKPD

Tersedianya Dokumen Evaluasi Pemanfaatan TIK di


Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD Kota Bekasi 1 Dokumen - 100.000.000
Page 99 of 248 Kota Bekasi
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pembangunan Infrastruktur TIK Jaringan Fiber Optik Terbangunnya Infrastruktur TIK Jaringan Fiber Optik
Kota Bekasi 13 km - 15.000.000.000
Bawah Tanah Pemerintah Kota Bekasi Bawah Tanah Pemerintah Kota Bekasi

Peningkatan SDM SKPD Kota Bekasi di bidang


Sosialisasi Dan Bimtek LPSE Kota Bekasi 1 kali - 250.000.000
pengadaan B/J secara elektronik
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 19.975.000.000
Peningkatan aksesibiltas
permodalan dengan membentuk
BLUD pengelola dana bergulir bagi Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
Perekonomian Penyediaan regulasi yang mendukung UMKM 0 perda 100.000.000
UMKM serta pengembangan dan yang Kondusif
reorientasi sektor usaha UMKM
kearah industri kreatif
Sosialisasi Perda UMKM Kota Bekasi sosialisasi perda umkm 175 orang 100.000.000 100.000.000

Monitoring Bisnis Untuk UMKM; Kota Bekasi - -


Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta
Peningkatan aktifitas UMKM dan
penataan kebijakan investasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan
koperasi untuk mendorong laju Peningkatan jumlah UMKM 1.625 unit 2.975.000.000
dalam meningkatkan laju Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi
pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan kesempatan
kerja
meningkatkan sdm bidang keuangan bagi pelaku
Pelatihan Manajemen Keuangan bagi UMKM; Kota Bekasi 80 umkm 200.000.000 200.000.000
umkm
meningkatnya kualitas kemasan produk-produk
Pelatihan Pengemasan Produk UMKM Kota Bekasi 80 orang 100.000.000 100.000.000
umkm kota bekasi
meningkatkan kualitas bagi wirausaha kota bekasi,
Peningkatan Motivasi dan Menanamkan Jiwa
Kota Bekasi Pembinaan & Penyuluhan UMKM Wilayah Kel. Medan 75 orang 75.000.000 75.000.000
Kewirausahaan bagi UMKM pemula
Satria Kec. Medan Satria
mengikuti pameran; raker dekranasda tigkat kota;
3 event;40 orang;50 orang;100
Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda Kota Bekasi Kota Bekasi seminar dekranasda di kota bekasi; pengenalan teknik 350.000.000 -
siswa;5 orang
membatik; kunjungan kerja
Penyelenggaraan Bazaar Ramadhan; Kota Bekasi bazaar di 3 kecamatan 3 event 500.000.000 500.000.000
promosi produk unggulan kota bekasi di tingkat
Pameran Produk Unggulan; Kota Bekasi 4 event 400.000.000 400.000.000
nasional
Bekasi Expo Kota Bekasi pameran produk unggulan kota bekasi 1 event 750.000.000 750.000.000
Pelatihan Model Marketing Berbasis ICT untuk terselenggaranya kegiatan yang berbasis teknologi
Kota Bekasi 100 pelaku usaha 200.000.000 200.000.000
Pengusaha Muda; kepada pelaku usaha
Monitoring dan Evaluasi UMKM Kota Bekasi Laporan monitoring dan evaluasi 1 laporan 100.000.000 100.000.000

Pelatihan Desain Batik Kota Bekasi meningkatnya sdm pelaku usaha kerajinan batik 10 orang 100.000.000 100.000.000

Penciptaan wirausaha baru melalui ekonomi kreatif Kota Bekasi kursus desain 25 orang 200.000.000 200.000.000
Bimbingan Teknis Penerapan ISO 9000 pada UMKM
Kota Bekasi - -
berorientasi ekspor;
Pelatihan Keterampilan Guna Meningkatkan
Kota Bekasi - -
Produktifitas dan Produk UMKM
Membangun Jaringan Kemitraan antara UMKM
Kota Bekasi - -
dengan Retail Modern
Fasilitasi Permodalan UMKM dengan Lembaga
Kota Bekasi - -
Keuangan
Fasilitasi Kemudahan Formalitas UMKM Kota Bekasi - -
Peningkatan aksesibiltas
permodalan dengan membentuk
BLUD pengelola dana bergulir bagi Program Pengembangan Sistem Pendukung
Perekonomian Meningkatnya produk yang bersertifikasi 20% 300.000.000
UMKM serta pengembangan dan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
reorientasi sektor usaha UMKM
kearah industri kreatif
Sosialisasi dan penerapan SNI Kota Bekasi sosialisasi sni bagi pelaku usaha 30 orang 100.000.000 100.000.000

Sosialisasi dan Penerapan HAKI Kota Bekasi melaksanakan kegiatan haki bagi pelaku usaha 90 orang 150.000.000 150.000.000

Sosialisasi Sertifikasi Halal Kota Bekasi sosialisasi, audit umkm, sertifikasi halal 100 umkm mamin 50.000.000 50.000.000
Peningkatan Daya Saing Produk melalui standarisasi
Kota Bekasi - -
(SNI/ISO 9001-2008)
Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta
Peningkatan aktifitas UMKM dan
penataan kebijakan investasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pertumbuhan Koperasi, 10 %
koperasi untuk mendorong laju 1.600.000.000
dalam meningkatkan laju Koperasi Peningkatan Koperasi Aktif 5%
pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi
pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan kesempatan
kerja
gerak jalan santai; puncak peringatan hut koperasi
jabar di bekasi; penilaian kesehatan koperasi; 1.000 orang;1 event;50
Peringatan HUT Koperasi Kota Bekasi Page 100 of 248 500.000.000 500.000.000
menghadiri puncak harkopnas di jambi; penilaian koperasi;25 orang;50 koperasi
kinerja koperasi
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

terselenggaranya kegiatan verifikasi koperasi se-kota


Verifikasi Data Koperasi Beku yang akan Dibubarkan Kota Bekasi 1 kegiatan 75.000.000 75.000.000
bekasi
melakukan kegiatan pendataan koperasi se-kota
Pendataan Koperasi Kota Bekasi 12 kecamatan 100.000.000 100.000.000
bekasi
Sosialisasi Gerakan Koperasi Kota Bekasi mengadakan kegiatan sosialisasi gerakan koperasi 200 orang 100.000.000 100.000.000

Pelatihan Manajerial bagi Pengawas Koperasi Kota Bekasi meningkatkan sdm bagi pengurus koperasi 100 orang 150.000.000 150.000.000
Intermediasi Koperasi dan UMKM dengan Lembaga mengadakan intermediasi koperasi dengan lembaga
Kota Bekasi 100 orang 150.000.000 150.000.000
Keuangan dan Lembaga Pemasaran keuangan
Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan mengadakan kegiatan penyusunan laporan keuangan
Kota Bekasi 75 orang 100.000.000 100.000.000
Perpajakan dan perpajakan
data laporan pengembalian dana bergulir dari bprs
Monitoring dan Evaluasi terhadap koperasi dan
Kota Bekasi kepada koperasi dan umkm; data laopran 1 laporan;1 laporan 75.000.000 75.000.000
UMKM penerima dana bergulir dari Pemerintah
perkembangan kegiatan usaha koperasi dan umkm
Penilaian dan Penghargaan terhadap Koperasi
Kota Bekasi mengadakan penilaian bagi koperasi sehat 12 kecamatan 200.000.000 200.000.000
Berprestasi dan Tokoh Gerakan Koperasi
Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha melaksanakan kegiatan manajemen dan tata kelola
Kota Bekasi 120 orang 150.000.000 150.000.000
Koperasi; koperasi
Lembaga Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kota Bekasi -

Penataan Badan Hukum Koperasi Kota Bekasi -

Peningkatan Penguatan Lembaga Koperasi; Kota Bekasi - -

Perkuatan Modal KUMKM Melalui Dana Bergulir Kota Bekasi - -


Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta
Peningkatan aktifitas UMKM dan
penataan kebijakan investasi Program Pengembangan sentra-sentra industri
koperasi untuk mendorong laju Tersedianya UMKM Center 15.000.000.000
dalam meningkatkan laju potensial (UMKM)
pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi
pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan kesempatan
kerja
Promosi Kuliner Kota Bekasi Kota Bekasi Promosi melalui pembuatan film dokumenter (TV) 1 film dokumenter 500.000.000 -

Pengadaan Gedung UMKM Center Kota Bekasi gedung umkm center 1 unit 13.500.000.000 5.000.000.000

Penataan UMKM Center Kota Bekasi Gedung UMKM Center 1 unit 1.000.000.000 400.000.000
Penanaman Modal 5.080.000.000

Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta
Peningkatan Prasarana dan Sarana
penataan kebijakan investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Perdagangan untuk mendorong Peningkatan nilai investasi 10% 2.700.000.000
dalam meningkatkan laju Investasi
laju investasi daerah
pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan kesempatan
kerja

Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang diawasi dan


Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kota Bekasi 5 Perjanjian Kerja sama 250.000.000 250.000.000
dievaluasi

Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Kota Bekasi Jumlah Buku Laporan Evaluasi 1 Buku 100.000.000 150.000.000

Jumlah Event yang diikuti Luar Daerah, lokasi baru


Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI Kota Bekasi ditentukan pada saat penutupan forum apeksi tahun 1 Event 750.000.000 750.000.000
sebelumnya
3 Event Lokasi ditentukan oleh
Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Jumlah Event yang diikuti (tempat tentatif), event De
Kota Bekasi BKPM RI dan BPMPT Provinsi 250.000.000 250.000.000
Bekasi Syukron (Bandung), Event PRJ (Jakarta)
Jawa Barat

Pemeliharaan Website SIID Kota Bekasi Jumlah Website yang dipelihara, jasa konsultan 1 Website, 1 Paket 100.000.000 100.000.000

Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah Kota Bekasi Bimbingan teknis bagi aparatur 50 Orang selama 3 hari 100.000.000 300.000.000

Kajian Analisis Penanaman Modal Kota Bekasi Dokumen Kajian Analisa Penanaman Modal 1 Dokumen 150.000.000 -

Sinergitas Pengembangan Promosi/Penanaman


Kota Bekasi Jumlah Event yang diikuti 2 Event 100.000.000 200.000.000
Modal dan Kerja Sama Daerah

Page 101 of 248


Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Kota Bekasi Kunjungan ke Perusahaan 1 Buku 100.000.000 250.000.000
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Penilaian Perusahaan PMA/PMDN Terbaik di Kota Kunjungan ke Perusahaan PMA, Kunjungan ke 10 kali, 10 kali, 5 Perusahaan
Kota Bekasi 200.000.000 300.000.000
Bekasi perusahaan PMDN, Pemenang Perusahaan terbaik. PMA, 5 Perusahaan PMDN
Temu Investor, Cetak Brosur, Souvenir, Perlengkapan
Panitia /eselon II, Narasumber Walikota, Narasumber 200 Pengusaha, 1 Rim, 200 Buah,
Penyelenggaraan Bekasi Summit Kota Bekasi Gubernur/walgub, Narasumber Provinsi, Narasumber 66 Buah, 1 Orang, 1 Orang, 1 600.000.000 750.000.000
BKPM, Narasumber BPMPT Provinsi, Jasa Event Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang
Organizer

Fasilitasi Investasi Kota Bekasi Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi 3 Perusahaan - 150.000.000

Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta
Peningkatan Prasarana dan Sarana
penataan kebijakan investasi
Perdagangan untuk mendorong Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Hasil survey IKM pelayanan perizinan 82.10 Nilai 2.380.000.000
dalam meningkatkan laju
laju investasi daerah
pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan kesempatan
kerja
Penyusunan Peraturan Walikota Pelayanan
Kota Bekasi Peraturan Walikota 1 Dokumen Perwal 250.000.000 -
Perizinan On Line
1 Sistem Perubahan Flow Bisnis
Perubahan Flow Bisnis proses pada proses pada simyandu, 1 Sistem
Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan On Line Kota Bekasi simyandu,pembuatan aplikasi berbasis Android / IOS, pembuatan aplikasi berbasis 750.000.000 -
Komputer, Tablet, Scanner, Server Android / IOS, 20 Komputer, 50
Tablet, 5 Scanner, 1Server
Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem
Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Database arsip perizinan, SIMYANDU 1 Database, 1 sistem 200.000.000 -
di Kota Bekasi
Sosialisasi Perizinan Terhadap Masyarakat, Sosialisasi 100 orang, 150 orang, 1 Video,
Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Kota Bekasi SOP terhadap Aparatur, Video Profile BPPT, Radio Spot, 20 kali tayang, 8 kalui tayang, 330.000.000 -
Bekasi
TalkShow Radio, Bukusaku, Leaflet 2.000 buku, 2.000 exemplar

Reviu dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan


Kota Bekasi Evaluasi SOP, Revisi SOP 1 Dokumen, 1 Dokumen 50.000.000 -
Terpadu

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Lemari Locker, Scaner, Printer, Komputer, Lemari 1 Paket, 10 unit, 20 unit,4 unit, 1
Kota Bekasi 500.000.000 -
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Arsip (mobile compact); Server unit
Renstra 2013 - 2018, Lakip Tahun 2017, Laporan 1 Dokumen, 1 Dokumen, 12
Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja
Kota Bekasi Realisasi Penerbitan izin dan Non Izin, IKM 2017, Dokumen, 1 Dokumen, 1 50.000.000 -
BPPT
Renja BPPT Tahun 2018 Dokumen
Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Dokumen Izin, Dokumen Laporan Rekapitulasi dan
Kota Bekasi 12 Dokumen, 1 Dokumen 250.000.000 -
Bekasi berstandar ISO 9001:2008 Realisasi Penerbitan Izin dan Non Izin
Kepemudaan dan Olahraga 56.150.000.000
Peningkatan kehidupan sosial
masyarakat melalui Persentase pemuda putus sekolah yang dibina,
Peningkatan kesejahteraan 60 %
pengembangan aksesibilitas dan Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif,
masyarakat melalui optimalisasi Program peningkatan peran serta kepemudaan 100 % 5.425.000.000
kualitas layanan pendidikan, Prestasi yang dicapai pemuda Tk. Kota, Tk. Provinsi
peran pemuda dan pariwisata 5 TK, 1 TP, 0 TN gelar juara
kesehatan, dan layanan sosial dan Tk.Nasional
lainnya
Terpilihnya pemuda karang taruna inovatif dan kreatif 1 event lomba Tk.Kota (68 org)
Penyelenggaraan Lomba Karang Taruna Tk.Kota Kota Bekasi 150.000.000 -
Tk.Kota dan pengiriman ke Tk.Prop.
Pemilihan dan Pembinaan Paskibra Kota Bekasi Terpilihnya Paskibra dalam rangka HUT RI 50 orang 600.000.000 -
Pelaksanaan Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Terlaksananya pemilihan dan pembinaan Pemuda
Kota Bekasi 60 orang 250.000.000 -
Pelopor Pelopor Tk.Kota
Terlaksananya Jambore Pramuka bagi Pembina
Pelaksanaan Jambore Pramuka Kota Bekasi Kota Bekasi 70 orang (5 hari) 250.000.000 -
Kwaran, Kwarcab, Penegak
Pelaksanaan Jambore Pemuda Kota Bekasi meningkatnya kemampuan pemuda yang profesional 60 orang 200.000.000 -
Pelaksanaan Pembinaan Mental Keimanan dan
Kota Bekasi meningkatnya keimanan dan ketaqwaan bagi pemuda 100 orang (5 hari) 200.000.000 -
Ketaqwaan (IMTAQ) bagi pemuda
Pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha bagi Terselenggaranya keterampilan kerja dan wirausaha
Kota Bekasi 5 kegiatan (35 org) 600.000.000 -
pemuda putus sekolah bagi pemuda putus sekolah
Pelaksanaan Pemilihan dan Pelatihan Pembinaan
terpilihnya pemuda penggerak wirausaha yang
Pemberdayaan Pemuda Sarjana Penggerak Kota Bekasi 25 orang 150.000.000 -
berpendidikan sarjana yang terlatih dan terampil
Wirausaha
Kongres Pemuda Kota Bekasi Kota Bekasi Terselenggaranya kongres pemuda se Kota Bekasi 1.500 orang 550.000.000 -
Pelatihan Fungsi dan instalasi AC Freon Hidrokarbon Terselenggaranya Pelatihan Fungsi dan instalasi AC
Kota Bekasi 40 orang 150.000.000 -
untuk pemuda Kota Bekasi; Freon Hidrokarbon untuk pemuda Kota Bekasi
Terselenggaranya Keterampilan photografi bagi
Pelatihan Keterampilan photografi bagi pemuda; Kota Bekasi 50 orang 200.000.000 -
pemuda
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Public Speaking Terselenggaranya Peningkatan Kompetensi Public
Kota Bekasi 50 orang 200.000.000 -
Bagi Pemuda; Speaking Bagi Pemuda
Pelatihan Pemanfaatan berbagai aplikasi multimedia Terselenggaranya Pemanfaatan berbagai aplikasi
Kota Bekasi 50 orang 200.000.000 -
untuk menunjang kewirausahaan ; multimedia untuk menunjang kewirausahaan
Pelatihan jurnalistik bagi pemuda; Kota Bekasi Terselenggaranya pelatihan jurnalistik bagi pemuda 50 orang 200.000.000 -
Pelatihan Wirausaha olahan ikan untuk pemuda se- Terselenggaranya pelatihan Wirausaha olahan ikan
Kota Bekasi Page 102 of 248 50 orang 200.000.000 -
Kota Bekasi; untuk pemuda se-Kota Bekasi
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terelenggaranya pelatihan service HP bagi pemuda


Pelatihan service HP bagi pemuda putus sekolah; Kota Bekasi 50 orang 200.000.000 -
putus sekolah
Pembangunan Database Kepemudaan Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya database kepemudaan 1 dokumen 100.000.000 -
Pembinaan Karang Taruna Tk.kecamatan se Kota Terbinanya pengurus karang taruna tk.kecamatan se
Kota Bekasi 68 orang (3 hari) 125.000.000 -
Bekasi Kota Bekasi
Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Tersusunnya Naskah Akademis dan Raperda 1 naskah akademis dan 1
Kota Bekasi 100.000.000 -
Kepemudaan Kepemudaan raperda kepemudaan
Training pembinaan kepeloporan pemuda dalam Terselenggaranya training pembinaan kepeloporan
pencegahan penyakit masyarakat dan tindak Kota Bekasi pemuda dalam pencegahan penyakit masyarakat dan 350 orang 400.000.000 -
kekerasan; tindak kekerasan
Training dan pembinaan pemuda untuk Terselenggaranya Training dan pembinaan pemuda
penanggulangan penyimpangan pemahaman agama untuk penanggulangan penyimpangan pemahaman
Kota Bekasi 350 orang 400.000.000 -
sebagai antisipasi terhadap ajakan aliran agama sebagai antisipasi terhadap ajakan aliran
sesat,kekerasan dan terorisme; sesat,kekerasan dan terorisme
meningkatnya kemampuan pemuda dalam
Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Pemuda
Kota Bekasi pengembangan ekonomi kewirausahaan secara 10 kegiatan - -
Dalam Pengembangan Ekonomi Kewirausahaan
terlatih dan terampil
Peningkatan kehidupan sosial
masyarakat melalui
Peningkatan kesejahteraan Persentase cabang olahraga yang berprestasi dan 65 %
pengembangan aksesibilitas dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
masyarakat melalui optimalisasi unggulan, 3.600.000.000
kualitas layanan pendidikan, Olahraga
peran pemuda dan pariwisata Persentase atlet berprestasi Tk.Provinsi dan Nasional 65 %
kesehatan, dan layanan sosial
lainnya
Penyelenggaraan olahraga massal di Car Free Day
Kota Bekasi Terlaksananya senam massal di Car Free Day 30 kali 150.000.000 -
(CFD)
Terselenggaranya Peringatan Hari Olahraga Nasional
Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Kota Bekasi 2 cabor 200.000.000 -
(Haornas)
keikutsertaan aparatur dalam Porpemda dan
Pembinaan dan pengembangan olahraga aparatur Kota Bekasi 12 cabor 250.000.000 -
pembinaan olahraga bagi aparatur
Pelaksanaan lomba drumband Tk. Kota Bekasi Kota Bekasi Terlaksananya lomba drumband Tk. Kota Bekasi 40 orang 200.000.000 -

Pembinaan atlet olahraga tradisional masyarakat Kota Bekasi Terlaksananya pembinaan dan pengiriman atlet 5 cabor 200.000.000 -

Penyusunan kajian manajemen pengelolaan Stadion Kota Bekasi Tersusunnya kajian manajemen pengelolaan Stadion 1 dokumen 300.000.000 -
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Paralimpic Pelajar jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dan
Kota Bekasi 5 cabor 200.000.000 -
Daerah (Peparpelda) diperlombakan
Terselenggaranya turnamen basket dan futsal
Penyelenggaraan Walikota Cup Kota Bekasi 2 cabang olahraga 150.000.000 -
Walikota Cup
Terselenggaranya turnamen sepakbola Tk.Kota Bekasi
Penyelenggaraan turnamen sepakbola Kota Bekasi 1 event 200.000.000 -
(SKPD,BUMD,DPRD,Muspida,Swasta,masyarakat)
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah
Kota Bekasi jumlah cabang olahraga yang diikuti 12 cabor 1.000.000.000 -
Daerah (Porpemda)
Terselenggaranya Fun Bike, 2.000 orang
Sport Bike, 3.000 orang
Penyelenggaraan turnamen olahraga dalam rangka
Kota Bekasi Fun Run 2.000 orang 750.000.000 -
HUT Kota Bekasi
Fun Walk 2.000 orang
10K jumlah peserta fun bike 5 cabang olahraga
Peningkatan kehidupan sosial Terbangunnya Stadion Mini untuk kecamatan,
masyarakat melalui Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana 2 Unit
Peningkatan kesejahteraan
pengembangan aksesibilitas dan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana olahraga yang representatif (sesuai standar) di tingkat 90 %
masyarakat melalui optimalisasi 46.225.000.000
kualitas layanan pendidikan, Olahraga Kota Bekasi,
peran pemuda dan pariwisata
kesehatan, dan layanan sosial Rasio ketersediaan sarana olahraga terhadap jumlah 274 (1 : 10.000 Penduduk)
lainnya penduduk
STADION MINI BEKASI BARAT KOTA BEKASI Bekasi Barat Terbangunnya stadion mini Bekasi Barat 1 lapangan 1.500.000.000 -

Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Pondokgede Kota Bekasi Terbangunnya stadion mini Pondok Gede 1 lapangan 1.000.000.000 -

Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Mustikajaya Mustikajaya Terbangunnya stadion mini Mustikajaya 1 lapangan 1.000.000.000 -

Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Rawalumbiu Kota Bekasi Terbangunnya stadion mini Rawalumbu 1 lapangan 2.500.000.000 -
Lanjutan Pembangunan STADION MINI BEKASI Terbangunnya stadion mini Bekasi Timur
Bekasi Timur 1 lapangan 1.500.000.000 -
TIMUR KOTA BEKASI (LAP.MULTIGUNA) (Lap.Multiguna)
Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir GOR Kota Tersedianya sarana dan prasarana gedung parkir yang
Bekasi Selatan 1 unit gedung parkir 6 lantai 25.000.000.000 -
Bekasi 6 lantai refresentatif

Tersedianya sarana dan prasarana Kolam Renang yang


Lanjutan Revitalisasi Kolam Renang Kota Bekasi Bekasi Selatan 1 unit gedung 8.000.000.000 -
refresentatif

Terselenggaranya pemeliharaan lapangan Multiguna


Pemeliharaan Lapangan Multiguna Kota Bekasi 1 lapangan 400.000.000 -
(pemeliharaan rumput,penataan lapangan)
Terlaksananya pemeliharaan stadion
Rekening Listrik
12 bulan
pemeliharaan rumput
67 x 103 M
prasarana dan sarana gedung (instalasi
Pemeliharaan Stadion Kota Bekasi 1 Tahun 4.000.000.000 -
listrik,perawatan AC, Perawatan APAR, Instalasi
12 bulan
Telpon, lampu)
12 bulan
Penyediaan Jasa Keamanan, Penyediaan Jasa
Kebersihan.
Page 103 of 248
Verifikasi permohonan pembangunan sarana terlaksananya verifikasi permohonan pembangunan
Kota Bekasi 12 kecamatan 150.000.000 -
prasarana olahraga masyarakat srana dan prasarana olahraga masyarakat
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pembangunan Hall futsal rt.05 rw.06 taman wisma


Bekasi Utara Tersedianya sarana olahraga futsal 1 lapangan 200.000.000 -
asri kel. teluk pucung bekasi utara
Pengadaan Alat Perlengkapan gedung lapangan tenis
Jl. veteran alun-alun kota Bekasi samping PMI Kota bekasi Utara terbangunnya sarana lapangan olahraga 1 lapangan 200.000.000 -
Bekasi
Pembangunan Lapangan Serba Guna Perum Grand
Mustikajaya terbangunnya sarana lapangan olahraga 1 lapangan 150.000.000 -
Bekasi;
Pembangunan Sarana olahraga rw 10 jakasampurna
Bekasi Barat terbangunnya sarana lapangan olahraga 1 lapangan 150.000.000 -
Bekasi Barat
Pembangunan Sarana lapangan olahraga rt.002/015
Pondok Melati terbangunnya sarana lapangan olahraga 1 lapangan 150.000.000 -
perum chandra lama kel. jatirahayu
Perbaikan Fasilitas Olahraga Rw 010 puri gading kel.
Pondok Melati terbangunnya sarana lapangan olahraga 1 lapangan 150.000.000 -
jati melati
Penataan lapangan serbaguna Perum Bumi Alam
Mustikajaya Tertatanya lapangan serbaguna 1 lapangan 100.000.000 -
Hijau Kec.Mustikajaya Rt.015 Rw.19
Pembangunan Sarana Olah Raga Serbaguna perum
Bantargebang terbangunnya sarana olahraga serbaguna 1 lapangan 75.000.000 -
margi utami
Pembangunan Gedung Basket Kota Bekasi Kota Bekasi - -

STADION MINI JATI SAMPURNA KOTA BEKASI Jatisampurna - -

STADION PATRIOT KOTA BEKASI Kota Bekasi - -

STADION MINI BEKASI SELATAN KOTA BEKASI Kota Bekasi - -


Peningkatan mitigasi bencana dan
penanganan masalah
Keamanan, Ketertiban dan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyalahgunaan
kesejahteraan sosial melalui peran 4% 900.000.000
Penanggulangan Bencana Narkoba Narkoba
serta masyarakat dan penguatan
kelembagaan
Terselenggaranya Talkshow
1 Kegiatan
Terselenggaranya acara puncak peringatan Hari Anti
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Kota Bekasi 1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000
Narkotika Internasional (HANI)
1 Kegiatan
Terselenggaranya kegiatan Seminar Bahaya Narkoba
Penyuluhan bahaya Narkogba untuk Ketua RW 100 Orang
Penyuluhan bahaya Narkoba untuk SLTA Sederajat 100 Orang
Penyuluhan Bahaya Narkoba Untuk Masyarakat Kota Bekasi 400.000.000 500.000.000
Tim Fasilitasi Pembentukan BNN Kota Bekasi 4 Bulan
Penyuluhan bahaya Narkoba untuk Ormas 100 Orang
Kebudayaan 3.435.174.000
Peningkatan kehidupan sosial
masyarakat melalui
Peningkatan kesejahteraan Cakupan cagar budaya, Situs dan Monumen di Kota 80 %
pengembangan aksesibilitas dan
masyarakat melalui optimalisasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Bekasi yang dilestarikan, 3.435.174.000
kualitas layanan pendidikan,
peran pemuda dan pariwisata Penyelenggaraan Festival seni dan budaya 10 event
kesehatan, dan layanan sosial
lainnya
Penyelenggaraan Perkembangan Keragaman Budaya Jumlah peserta festival dan jumlah event yang
Kota Bekasi 5 event 450.000.000 -
Daerah (dalam rangka peringatan hari-hari besar) difasilitasi tahun 2017
Terselenggaranya pembinaan terhadap organisasi seni
Pembinaan terhadap organisasi seni tradisional Kota Bekasi 50 sanggar seni 150.000.000 -
tradisional
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Tk.Wil.II, jumlah peserta festival dan jumlah event yang
Kota Bekasi 8 event 400.000.000 -
Tk.Prop.,Tk.Jabar, Tk.Nasional) difasilitasi tahun 2017
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa
Kota Bekasi 2 event Tk. Kota dan Tk.Propinsi 400.000.000 -
Tk.SD/SMP/SMA Nasional (FLS2N) Tk.SD/SMP/SMA tahun 2017
Pasanggiri Angklung Tingkat Kota Bekasi Kota Bekasi Terselenggaranya Pasanggiri Angklung tahun 2017 1 event 200.000.000 -
Terpilihnya insan/lembaga yang berjasa di bidang
Anugerah Seni Kota Bekasi Kota Bekasi 20 orang 150.000.000 -
kebudayaan dan pengembangan sejarah
Jumlah event yang diselenggarakan; jumlah event
Festival Seni Budaya Kota Bekasi 1 event;1 event 450.000.000 -
yang diselenggarakan
Pemeliharaan benda cagar budaya, situs dan Terpeliharanya benda cagar budaya, situs dan
Kota Bekasi 4 situs cagar budaya 300.000.000 -
monumen di Kota Bekasi monumen di Kota Bekasi tahun 2017
Terselenggaranya Lomba Permainan Tradisional
Lomba Permainan Tradisional Kota Bekasi Tk.Kota dan keikutsertaan dalam Lomba Tk.Propinsi 2 event Tk.Kota dan Tk.Propinsi 185.174.000 -
tahun 2017
Pengadaan / pencetakan Buku Pelestarian Budaya
Kota Bekasi Tersedianya buku pelestarian kota bekasi 2 judul buku 200.000.000 -
Bekasi
Pemilihan abang mpok Kota Bekasi Kota Bekasi jumlah duta wisata tahun 2017 15 orang 550.000.000 -
Perpustakaan 2.500.000.000
Peningkatan kehidupan sosial
Peningkatan kualitas dan
masyarakat melalui
aksesibilitas pendidikan untuk Prosentase Peningkatan Jumlah Pengunjung 30 %
pengembangan aksesibilitas dan Program Pengembangan Budaya Baca dan
mendukung pencapaian rata-rata Perpustakaan, 2.500.000.000
kualitas layanan pendidikan, Pembinaan Perpustakaan
lama sekolah dan indeks Prosentase Jumlah Perpustakaan Yang Terbina 20 %
kesehatan, dan layanan sosial
pendidikan Kota Bekasi
lainnya
Sosisalisasi perpustakaan Kota Bekasi Tersosialisasinya program-program perpustakaan 240 orang 200.000.000 250.000.000

Perpustakaan keliling Kota Bekasi Terlaksananya kegiatan layanan keliling 210 kali 350.000.000 350.000.000
Peningkatan Manajemen, Pengelolaan Perpustakaan
Meningkatnya kualitas manajemen perpustakaan 78 perpustakaan;30 Taman
Daerah Kota Bekasi, Perpustakaan Kecamatan dan Kota Bekasi 475.000.000 350.000.000
Page 104 of 248 daerah, perpustakaan kecamatan dan kelurahan; Bacaan
Perpustakaan Kelurahan
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pengadaan buku dan sarana perpustakaan


Kota Bekasi Jumlah perpustakaan Kelurahan 3 perpustakaan 400.000.000 360.000.000
kecamatan dan kelurahan
Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Terinventarisasinya buku perpustakaan;
Kota Bekasi 10.252 judul;613 m 225.000.000 350.000.000
Daerah Kota Bekasi Terlaksananya kegiatan fumigasi
Pengenalan Perpustakaan pada anak usia dini Kota Bekasi Kunjungan Anak Usia dini ke perpustakaan daerah 20 kunjungan 300.000.000 350.000.000
Terlaksananya peringatan hari gerakan membaca
Gerakan Bekasi Membaca Kota Bekasi 240 orang 350.000.000 250.000.000
nasional (12 november)
Pemeliharaan Website Perpustakaan dan Sistem Backup data base website, backup aplikasi INLIS, input
Kota Bekasi 1 sistem 200.000.000 200.000.000
Aplikasi Perpustakaan serta Sarana Pendukung 9000 judul ke aplikasi INLIS
Pengadaan sarana dan Prasarana penunjang
perpustakaan kelurahan dan perpustakaan Kota Bekasi jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan 3 perpustakaan - -
kecamatan ;
Pengadaan buku untuk perpustakaan kelurahan; Kota Bekasi Jumlah perpustakaan Kelurahan 3 perpustakaan - -

Pengadaan buku untuk 8 SKPD; Kota Bekasi Jumlah koleksi perpustakaan 29.501 judul - -
Kearsipan 2.611.071.000
Penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan
kualitas organisasi dan aparatur
pemerintah, perencanaan Reformasi Birokrasi untuk
Program Penyelamatan dan Pelestarian Prosentase penerapan pengelolaan Arsip SKPD secara
pembangunan serta peningkatan mewujudkan tata kelola 41% 2.611.071.000
Dokumen/Arsip Daerah baku
efektivitas dan efisiensi kepemerintahan yang baik.
pengelolaan keuangan daerah
untuk mewujudkan pelayanan
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan

Pemeliharaan arsip in aktif dan statis SKPD Kota Bekasi Depo arsip 3.240 m kubik 200.000.000 200.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Kota Bekasi Sarana dan Prasarana kearsipan 12 jenis 561.071.000 200.000.000
Akuisisi arsip in aktif dan statis SKPD Kota Bekasi Terlaksananya akusisi arsip inaktif dan statis skpd 5 skpd 450.000.000 200.000.000
Tersedianya informasi kinerja SKPD dalam
Monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan Kota Bekasi 44 skpd 250.000.000 100.000.000
pengelolaan kearsipan
Terselenggaranya pembinaan dan penataan arsip
Pembinaan, Penataan dan Pelayanan Kearsipan Kota Bekasi 4 skpd 500.000.000 200.000.000
SKPD, dan pelayanan informasi kearsipan
Penelusuran arsip sejarah Kota Bekasi Tersusunnya buku sejarah terbentuknya Kota Bekasi 1 buku 300.000.000 200.000.000
Pelatihan Penerapan SIKD pada SKPD Kota Bekasi Meningkatnya kapasitas pengelola kearsipan SKPD 44 skpd 200.000.000 150.000.000
Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan
Kota Bekasi Update SIMKAR dan sistem kearsipan depo arsip 1 sistem 150.000.000 150.000.000
manajemen kearsipan depo arsip
PILIHAN 20.225.000.000
Pilihan 20.225.000.000
Pariwisata 5.500.000.000
Peningkatan kehidupan sosial
masyarakat melalui
Peningkatan kesejahteraan Persentase kawasan wisata milik Pemerintah Kota 90 %
pengembangan aksesibilitas dan
masyarakat melalui optimalisasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Bekasi yang tertata, 5.500.000.000
kualitas layanan pendidikan,
peran pemuda dan pariwisata Persentase Usaha /jasa Kepariwisataan yang Berizin 35 %
kesehatan, dan layanan sosial
lainnya
Promosi Pariwisata Nusantara dalam kegiatan
Kota Bekasi jumlah event yang diikuti 1 event 600.000.000 -
APEKSI 2017
Pembuatan film pariwisata Kota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya film pariwisata Kota Bekasi 1 paket 2 jenis format film) 250.000.000 -

Gebyar Bekasi Festival Kota Bekasi Terselenggaranya event festival 1 event 750.000.000 -
laporan bulanan pembinaan,pengawasan dan
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaku
Kota Bekasi pengendalian terhadap pelaku usaha,terlaksananya 7 jenis usaha (432 pelaku usaha) 300.000.000 -
jasa kepariwisataan dan hiburan umum
sosialisasi jam operasional pada bulan ramadhan
Tersedianya database secara online dengan para
Pemeliharaan database kepariwisataan Kota Bekasi Kota Bekasi 3 jenis data 150.000.000 -
pelaku usaha
Pemeliharaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Tersedianya sarana dan prasarana kawasan wisata 2 titik kawasan wisata kuliner (1
Kota Bekasi 800.000.000 -
Kuliner Kota Bekasi kuliner Kota Bekasi ttk lama dan 1 ttk baru)
Penataan Curug Parigi Sebagai Kawasan Pariwisata Kota Bekasi tertatanya satu kawasan wisata 1 kawasan 2.650.000.000 -
Pertanian 2.900.000.000
Mendorong tumbuh dan
berkembangnya kegiatan usaha Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular,
Program Pencegahan dan Penanggulangan 3%
Perekonomian masyarakat untuk meningkatkan Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan 900.000.000
Penyakit Ternak 100 %
indeks daya beli dan laju penyakit ternak
pertumbuhan ekonomi
Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan ternak ,
'Monitoring dan Pelayanan kesehatan hewan terhadap
hewan yang dilalu lintaskan (kambing), 'Monitoring 800 ruminansia, 17000 ekor,
Optimalisasi pemeriksaan kesehatan hewan Kota Bekasi 100.000.000 250.000.000
dan Pelayanan kesehatan hewan terhadap hewan yang 6000 ekor, 33 orang
dilalu lintaskan (sapi), 'Tim pemeriksaan hewan
qurban
Publik awarness avian influensa, 'Sosialisasi
biosecurity tempat pemotongan unggas di Pasar 400 siswa , 100 orang, 17 pasar,
Kota Bekasi biosecurity , 'Biosecurity di tempat penampungan dan 150.000.000 250.000.000
Tradisional 10000 unggas
penjualan unggas , 'vaksin avian influensa
Sosialisasi penyakit zoonosis, 'Survelaince Penyakit
Pengendalian penyakit zoonosis Kota Bekasi 100 orang, 30 kali , 800 hpr 200.000.000 250.000.000
hewan menular , 'vaksinasi rabies
Page 105 of 248
Pelayanan kesehatan (konsultansi, pengobatan dan
Pelayanan kesehatan hewan car free day Kota Bekasi 10 kali 100.000.000 500.000.000
vaksinasi)
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Studi kasus, 'pelatihan tentang penyakit hewan


Pembinaan petugas veteriner Kota Bekasi 1 kali, 80 petugas veteriner 100.000.000 150.000.000
menular
Pelayanan klinik dan Laboratorium keswan dan Pengadaan bahan dan peralatan klinik , 'peningkatan
Kota Bekasi 150.000.000 300.000.000
Kesmavet daya listrik dan pembayaran listrik
Terlaksananya ekspose pemeriksaan ,Sosialisasi
keamanan pangan asal hewan,Tersedianya alat dan
Pemeriksaan residu dan kandungan bahan kimia
Kota Bekasi bahan uji kandungan residu dan kandungan bahan 1 kali,1 kali,1 set,500 sampel 100.000.000 500.000.000
berbahaya pada produk pangan asal hewan dan ikan
kimia berbahaya,Pemeriksaan residu dan bahan kimia
berbahaya
Pengadaan smart PCR on site detection; Pengadaan
Pengadaan bahan dan peralatan klinik dan lab.
Kota Bekasi bahan kimia, media dan regen pengujian; Pengadaan 1 unit;1 paket;1 unit;1 unit - 500.000.000
kesmavet
aquadestilator; pengadaan hematology analyzer
Pengadaan tanah untuk pembangunan klinik dan lab.
Kota Bekasi pengadaan tanah 1.000 m2 - 5.000.000.000
kesmavet
Produksi pertanian,
63 Ton,
Produksi peternakan,
Mendorong tumbuh dan 14.398 Ton,
Produksi perikanan,
berkembangnya kegiatan usaha 1.904 Ton,
Program Pengembangan Produk Pertanian, Ketersediaan Pangan Utama,
Perekonomian masyarakat untuk meningkatkan 95 %, 2.000.000.000
Peternakan dan Perikanan Pusat Promosi Ikan Hias, Rumah Potong Hewan &
indeks daya beli dan laju 3 Unit,
BPTHH yang representatif,
pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya produk asal hewan yang ASUH (Aman,
14.398 Ton,
Sehat, Utuh dan Halal)
Pengembangan SDM masyarakat melalui Pelatihan
Kota Bekasi Pelatihan 200 orang 100.000.000 400.000.000
Agribisnis
- Hari krida pertanian tk. Provinsi Jawa Barat, '-
Pengembangan usaha bidang agribisnis Kota Bekasi Pengiriman peserta hari pangan sedunia , '- Pengiriman 30 stand, 10 orang , 10 orang 200.000.000 750.000.000
peserta pameran hortikultura
- demonstrasi farming kedelai , '- demonstrasi farming
jajar legowo padi, '- Sekolah lapang Pengelolaan
Pengembangan Teknologi Pertanian Kota Bekasi 1 ha, 6 ha, 80 orang, 10 ha 150.000.000 300.000.000
Tanaman Terpadu (SLPTT) , '- demonstrasi farming
jagung
- Keikutsertaan pada PEDA dan PENAS , '- Penilaian 15 orang dan 10 orang, 20
Partisipasi dalam penyelenggaraan PEDA dan PENAS Kota Bekasi 200.000.000 500.000.000
kelas kelompok tani kelompok tani
- Sosialisasi Konsumsi produk sayuran sehat , '-
Pengembangan budidaya sayuran organik Kota Bekasi Sosialisasi sertifikasi budidaya sayuran organik, '- 50 orang, 50 orang, 5 lokasi 100.000.000 300.000.000
Budidaya sayuran organik
Pengembangan pembibitan tanaman hias dan
Kota Bekasi Tersedianya bibit tanaman hias dan hortikultura 5 jenis tanaman 50.000.000 200.000.000
hortikultura
- Magang bagi pegawai Balai Pembibitan tanaman hias
Optimalisasi Balai Pembibitan Tanaman Hias dan dan hortikultura, '- Pameran dan kontes tanaman hias 2 kali , 1 event, 1 kantor , 10
Kota Bekasi 150.000.000 200.000.000
Hortikultura dan hortikultura, '- Pemeliharaan Balai Pembibitan orang
Tanaman Hias dan Hortikultura, '- Anjang karya

Pameran Ikan Hias Kota Bekasi Terlaksananya pameran ikan hias di Kota Bekasi 20 peserta 200.000.000 300.000.000

Pemeliharaan kantor UPTD PPIH Kota Bekasi Terlaksananya pemeliharaan kantor UPTD 100% 200.000.000 300.000.000
Meningkatnya jumlah produksi peternakan dan
Pengembangan produksi peternakan dan perikanan Kota Bekasi 100% 75.000.000 300.000.000
perikanan di Kota Bekasi
Pembinaan terhadap kelompok dan pelaku usaha
Pembinaan usaha perikanan dan peternakan Kota Bekasi 50 orang 100.000.000 250.000.000
perikanan dan peternakan
Pengendalian dan pengawasan Produk Pangan Asal
Hewan (PAH) dan Produk Non Pangan Asal Hewan Kota Bekasi - Sosialisasi sanitasi dan hygiene, '- Pengawasan 1 kali, 3 kali 75.000.000 300.000.000
(PNPAH)
Pelatihan bagi petugas dan pemeriksaan - Pemeriksaan hewan qurban , '- Tim Pendataan , '- 8000 sapi, 15 orang , 100 orang ,
Kota Bekasi 100.000.000 200.000.000
pemotongan hewan qurban Pelatihan , '- Pemeriksaan hewan qurban 16000 kambing
Pembinaan para pemotong unggas di Kota Bekasi Kota Bekasi - Terbinanya para pemotong unggas di Kota Bekasi 50 orang 75.000.000 200.000.000

Pemeliharaan bangunan dan fasilitas pada RPH Kota Bekasi Pemeliharaan 1 paket 75.000.000 300.000.000
Penyusunan Rencana Definitif kebutuhan Kelompok Tersusunnya RDKK; terlaksananya rapat koordinasi 12 kecamatan; 24 kali dan 15
Kota Bekasi 100.000.000 -
tani (RDKK) dan temu penyuluh temu penyuluh ; temu penyuluh orang
Penataan Balai Penyuluh Pertanian Kota Bekasi fungsi BPP yang optimal 1 lokasi 50.000.000 -
temu karya kelompok usaha agribisnis di tk. Kota
Pembinaan kelembagaan dan manajemen kelompok Bekasi / Provinsi / Nasional; Penataan kelembagaan 30 orang;12 kecamatan ;5 400.000.000
Kota Bekasi -
usaha agribisnis dan manajemen kelompok tani; Sertifikasi kelompok kelompok
tani yang berbadan hukum
Peningkatan sarana dan prasarana balai pembibitan Perbaikan sprinkle; Perbaikan gedung; Pengadaan 300.000.000
Kota Bekasi 1 paket;1 paket;1 unit -
tanaman hias dan hortikultura pompa air
300.000.000
Pelatihan Pengembangan Budidaya Ikan Hias Kota Bekasi Pendataan budidaya ikan hias; Pelatihan 12 kecamatan;60 peserta -
Perbaikan saluran drainase; Studi banding pelaku ikan 300.000.000
Optimalisasi peningkatan pusat promosi ikan hias Kota Bekasi 1 paket;20 orang;1 paket -
hias; Pengecatan kantor
Pengembangan dan penguatan usaha peternakan Peningkatan produksi kelompok ternak dan ikan 300.000.000
Kota Bekasi 2 kali -
dan perikanan meningkat
100.000.000
Pengawasan mutu pakan ternak dan ikan Kota Bekasi Monitoring dan pemeriksaan pakan ternak dan ikan 2 kali -
300.000.000
Penyusunan DED Pembangunan RPH Kota Bekasi Kota Bekasi DED Pembangunan RPH 1 dokumen -
Perdagangan 10.875.000.000
Page 106 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
Deregulasi kebijakan investasi dan
sarana perdagangan, serta
pembentukan kelembagaan
penataan kebijakan investasi Program Peningkatan dan Pengembangan
pengelola penanaman modal dan Peningkatan Nilai Ekspor 10% 350.000.000
dalam meningkatkan laju Ekspor
perijinan terpadu untuk
pertumbuhan ekonomi, daya
mendorong peningkatan investasi
saing daerah, dan kesempatan
kerja
300.000.000
Pameran Produk Ekspor Kota Bekasi terselenggaranya pameran produk eksor kota bekasi 1 event 300.000.000
50.000.000
Sosialisasi Pemasaran Ekspor Bagi Pelaku Usaha Kota Bekasi mengikuti sosialisasi bagi para eksportir 100 orang 50.000.000
Bimbingan teknis Branding untuk UMKM orientasi
Kota Bekasi - -
ekspor
meningkatnya pemahaman terhadap pelaksanaan
Sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri Kota Bekasi 125 pelaku usaha - -
kebijakan perdagangan luar negeri
Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta
Peningkatan aktifitas UMKM dan
penataan kebijakan investasi Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang
koperasi untuk mendorong laju 2.050 PKL 1.300.000.000
dalam meningkatkan laju Asongan Tertata
pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi
pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan kesempatan
kerja
Sosialisasi Perda dan Perwal tentang PKL Kota 325.000.000
Kota Bekasi Sosialisasi Perda dan Perwal PKL Kota Bekasi 300 orang 150.000.000
Bekasi
Monitoring jumlah PKL; Pengadaan barang cetakan; 175.000.000
Penataan PKL di Kota Bekasi Kota Bekasi 400 orang;1 paket;400 orang 150.000.000
Tertatanya PKL
Monitoring PKL oleh Satgas PKL; Pengawasan deteksi 550.000.000
Penertiban dan Pengendalian PKL Kota Bekasi Kota Bekasi 6 lokasi;8 orang;0 lokasi 1.000.000.000
dini Kominda; Penertiban PKL
200.000.000
Mendorong peningkatan Pendapatan ekonomi PKL Kota Bekasi Peningkatan pendapatan ekonomi PKL 300 PKL -
250.000.000
Pengadaan rambu-rambu zonasi PKL di Kota Bekasi Kota Bekasi Pengadaan papan visual 1 paket -
Peningkatan kapasitas petugas satgasus PKL Kota 250.000.000
Kota Bekasi Terbentuknya satgas PKL sebagai pengawas lapangan 45 orang -
Bekasi
Pembongkaran bangunan kios dan PKL dalam Pasar -
Kota Bekasi -
Baru
Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta Pasar Tradisional Modern, 0 pasar
Peningkatan aktifitas UMKM dan
penataan kebijakan investasi Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pasar tradisional yang representatif, 11 pasar
koperasi untuk mendorong laju 5.125.000.000
dalam meningkatkan laju Pelayanan Pasar Pasar swasta/lingkungan yang terbina, 40 pasar
pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi
pertumbuhan ekonomi, daya Peningkatan retribusi pasar 5%
saing daerah, dan kesempatan
kerja
Insentif pengelola database Dispera; Database yang 200.000.000
Pemeliharaan Database Dispera Kota Bekasi 13 orang;1 sistem 100.000.000
upto date
Perbaikan bangunan dan fasilitas pasar
Kota Bekasi Perbaikan bangunan pasar 1 pasar bantargebang 1.000.000.000 1.500.000.000
Bantargebang
Rehab bangunan dan fasilitas pasar Kranji Baru Kota Bekasi Perbaikan bangunan pasar 1 pasar kranji baru 300.000.000 750.000.000

Rehab bangunan dan fasilitas pasar Jatiasih Kota Bekasi Perbaikan bangunan pasar 1 Pasar Jatiasih 200.000.000 500.000.000

Sosialisasi Perda Pasar Swasta dan Lingkungan Kota Bekasi Penggandaan Buku Perda; Sosialisasi Perda 70 buku;1 kali 100.000.000 200.000.000

Pembinaan kepada pengelola PAD di lingkungan


Monitoring dan Evaluasi penerimaan PAD di
Kota Bekasi Dispera; Pembinaan pengelolaan PAD pada pasar yang 10 pasar;5 pasar 200.000.000 200.000.000
lingkungan Dispera
dikelola pihak swasta
Terbangunnya sistem jaringan administrasi retribusi;
pelatihan operator sistem retribusi online; pembuatan
Sistem administrasi retribusi; Pengadaan komputer
dan Printer; Pelatihan administrasi dan akuntansi 1 sistem;15 orang;1 sistem;13
Pengelolaan administrasi retribusi berbasis akrual Kota Bekasi 350.000.000 500.000.000
sederhana bagi pengelola retribusi di lingkungan unit;20 orang;15 Pasar;5 orang
Dispera; Lomba penilaian kinerja pengelolaan retribusi
dan lain-lain pendapatan yang sah; kunjungan kerja ke
luar daerah
in house clinic; General check up petugas; Sosialisasi
General check up petugas pasar Kota Bekasi 5 kali;300 orang;100 orang 200.000.000 250.000.000
penyuluhan kesehatan
Komunikasi dua arah antara warga pasar dan
300 orang;50 orang;5.000
Sosialisasi terhadap Pedagang Pasar Kota Bekasi pemerintah; Sosialisasi ; Cetak buku peraturan; cetak 200.000.000 300.000.000
eks;140 eks
maklumat
Insentif bagi petugas kebersihan pasar; Sosialisasi
Perda K.3 dan Perda pengelolaan sampah; Pengadaan 130 orang;150 orang;150
gerobak sampah; Pengadaan tong sampah; pakaian buah;150 buah;130 stel;250
Pelayanan kebersihan pasar Kota Bekasi petugas kebersihan; pengadaan sapu lidi; pengadaan buah;250 buah;250 buah;150 1.125.000.000 1.500.000.000
sapu ijuk; pengadaan pengki karet; pengadaan pengki buah;250 buah;250 buah;250
plastik; pengadaan gacok; pengadaan skop; pengadaan buah
garpu dan cangkul
insentif operator mesin kompos; Mesin pengolahan
sampah organik menjadi pupuh kompos; pengadaan
21 orang;7 unit;1 unit;7 unit;7
Optimalisasi pengelolaan sampah pasar Kota Bekasi mesin pengolahan sampah organik; perbaikan dan 500.000.000 400.000.000
Page 107 of 248 orang
pemeliharaan mesin komposting; insentif bagi
pengelola sampah
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Alat kelengkapan petugas ketertiban pasar; Papan


80 orang;15 pasar;15 pasar;80
Pengadaan sarana ketertiban pasar Kota Bekasi himbauan ; Sarana informasi (speaker); Seragam 250.000.000 350.000.000
stel;80 orang
petugas Satgasus; pelatihan petugas satgasus
Penertiban Pedagang; Pembinaan Koperasi Sampah;
Penyelenggaraan K.3 di Pasar Kota Bekasi Pembuatan pos penjagaan; Grebek pasar; Lomba K.3 50 kali;1 unit;2 unit;10 kali;2 kali 350.000.000 350.000.000
Pasar
Penyusunan Dokumen Administratif, Substantif dan
Kota Bekasi Focus Group Discussions; Kunjungan Kerja ke ACEH 10 kali;5 orang 100.000.000 500.000.000
teknis BLUD Pasar
Penyusunan Perwal Pasar Swasta / Lingkungan Kota Bekasi Peraturan Walikota 1 perwal 100.000.000 -

Pembuatan dan Pemeliharaan Taman Pasar Kota Bekasi Pemeliharaan Taman Pasar Kranji Baru 1 taman 50.000.000 -

Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan RENJA Pelaksanaan Forum SKPD; Pelaksanaan Penyusunan
Kota Bekasi 100 orang;1 dokumen - -
2018 RENJA 2018
Pengadaan Buku Profil Dispera Kota Bekasi Kota Bekasi Pengadaan buku profil 50 buku - 250.000.000

Revitalisasi Pasar Bintara Kota Bekasi Pembangunan Pasar Bintara 1 pasar - 62.133.602.000

Honorarium tim pembinaan; Pembinaan pasar


Pembinaan dan Pengendalian Pasar 15 orang;40 pasar;20 pasar;5
Kota Bekasi swasta/lingkungan; Pembuatan buku profil pasar - 400.000.000
swasta/lingkungan kali
swasta/lingkungan; Rapat koordinasi
Pembinaan Forum Rukun Warga Pasar (RWP) Kota Bekasi Pembinaan RWP Pasar 15 pasar - 100.000.000

Penataan Pedagang Pasar Kota Bekasi Pemindahan Pedagang 3 pasar - 300.000.000

Pengadaan mesin Pres Plastik Kota Bekasi Pengadaan mesin pres plastik 1 unit - 100.000.000

Pengadaan Mesin pengolahan limbah sampah pasar Kota Bekasi Pengadaan mesin pengolahan limbah/sampah pasar 2 unit - 3.000.000.000

Revitalisasi Pasar Harapan Jaya Kota Bekasi Kota Bekasi Rehab bangunan pasar harapan jaya 1 paket - 15.000.000.000

Penataan Pasar Baru Kota Bekasi - -

Perbaikan saluran air jalan M. Yamin dan sekitar


Kota Bekasi - -
Pasar Baru
Pembayaran tunggakan listrik Pasar Baru Kota Bekasi - -

Pembuatan AMDAL di lingkungan Pasar Baru Kota Bekasi - -

Pelatihan bagi petugas pengelola pasar baru Kota Bekasi - -

Supervisi Pembangunan Ulang Pasar Bintara Kota Bekasi - -

Pembangunan Tempat Penampungan Sementara


Kota Bekasi - -
Pedagang
Pengembangan usaha perdagangan
melalui pembangunan pasar Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Perekonomian Peningkatan Rekomendasi Peijinan yang dikeluarkan 5% 400.000.000
tradisional modern dan sentra Dalam Negeri
industri kreatif

Penyelenggaraan Operasi Pasar Kota Bekasi operasi pasar 4 titik 50.000.000 50.000.000

Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Kota Bekasi peserta sosialisasi 100 peserta 50.000.000 50.000.000

Monitoring dan Evaluasi pelaku usaha Perdagangan Kota Bekasi monitoring dan evaluasi 12 kecamatan 50.000.000 50.000.000

Monitoring Stock dan Harga Bahan Pokok (Running melaksanakan kegiatan monitoring harga secara
Kota Bekasi 1 paket 250.000.000 250.000.000
Text) kontinyu
Pelatihan dan Pembinaan Wirausaha Kota Bekasi - -

Pendataan dan Pengendalian Perijinan Usaha Jasa


Kota Bekasi - -
Perdagangan
Pelayanan Informasi Wajib Daftar Perusahaan
Kota Bekasi - -
(company profile)
Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan Daerah Kota Bekasi - -

Fasiitasi Perizinan Usaha Perdagangan Kota Bekasi - -

Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta Pengawasan Barang yang Beredar di Masyarakat, 52 unit
penataan kebijakan investasi Membangun iklim usaha yang Program Perlindungan Konsumen dan Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang, 1.500 jenis
3.700.000.000
dalam meningkatkan laju kondusif Pengamanan Perdagangan Penyelesaian sengketa konsumen, 60 sengketa
pertumbuhan ekonomi, daya Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi 3 laporan
saing daerah, dan kesempatan
kerja
Pengawasan Peredaran Minuman Keras Kota Bekasi mengurangi peredaran minuman keras di kota bekasi 12 kecamatan 200.000.000 200.000.000

Pengadaan alat standar uji meter kwh, Pengadaan batu


Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrologian Kota Bekasi 1 paket, 1 paket, 1 unit 2.500.000.000 2.500.000.000
bidur 6 ton, Pengadaan kendaraan operasional
Tera Ulang dan Pendataan Potensi UTTP Kota Bekasi erlaksananya peneraan alat uttp wajib tera/tera ulang 10.000 uttp 350.000.000 350.000.000

terlaksananya peneraan alat uttp wajib tera/tera


Penyelenggaraan UPTD Metrologi Legal Kota Bekasi Page 108 of 248 10.000 uttp;1 rol tester 400.000.000 400.000.000
ulang; tersedianya alat standar uji meter taksi
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Monitoring Harga dan Stock Barang Pokok dan


Kota Bekasi sidak; uji sampel lapangan; uji laboratorium 3 kali;52 jenis;52 jenis 150.000.000
Barang Penting
Sosialisasi Kepwal tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk 70 orang, 5 kali, 9 paket
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bekasi pengujian mutu pestisida, dan 8
Pengawasan Penyaluran pupuk dan Pestisida Kota Bekasi 100.000.000 -
Tahun 2017, Monitoring distribusi pupuk bersubsidi paket pengujian pupuk, 6 paket
ke petani dan kios, Uji sampel pupuk dan pestisida pengujian tanah

Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kota Bekasi - -

Pengawasan Barang Beredar yang bersertifikasi Kota Bekasi - -

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan


Kota Bekasi - -
lembaga perlindungan konsumen
Operasional BPSK Kota Bekasi - -

Penunjang kegiatan operasi pasar Kota Bekasi - -

Perindustrian 950.000.000

Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta
penataan kebijakan investasi Perbaikan dukungan infrastruktur Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Meningkatnya jumlah industri yang menerapkan
10 IKM 200.000.000
dalam meningkatkan laju wilayah industrial Kota Bekasi Industri teknologi tepat guna
pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan kesempatan
kerja

Sosialisasi penerapan sistem manajemen mutu Kota Bekasi sosialisasi 40 ikm 100.000.000 100.000.000

Pelatihan Pembuatan Sparepart Kendaraan


Kota Bekasi pelatihan pembuatan sparepart kendaraan bermotor 40 ikm 100.000.000 100.000.000
Bermotor
Pemberian Bantuan Mesin Produksi bagi IKM
Kota Bekasi - -
unggulan
Pembinaan kemampuan teknologi industri Kota Bekasi - -

Pelatihan dan Pengembangan Jasa Perbengkelan


Kota Bekasi - -
Produk Logam
Pengembangan UMKM,
peningkatan prasarana dan
sarana perdagangan, serta
penataan kebijakan investasi Perbaikan dukungan infrastruktur Program Pengembangan sentra-sentra industri
Tersedianya UMKM Center -
dalam meningkatkan laju wilayah industrial Kota Bekasi potensial
pertumbuhan ekonomi, daya
saing daerah, dan kesempatan
kerja
Pembuatan FS dan DED kawasan industri kecil Kota Bekasi - -

Penyediaan kawasan industri kecil Kota Bekasi - -

Penyusunan Perda tentang arah kebijakan


Kota Bekasi - -
pembangunan Industri Kota Bekasi
Peningkatan aksesibiltas
permodalan dengan membentuk
BLUD pengelola dana bergulir bagi Program Pengembangan Industri Kecil dan Pertumbuhan Industri Kecil, 1%
Perekonomian 750.000.000
UMKM serta pengembangan dan Menengah Pertumbuhan Industri Menengah 1%
reorientasi sektor usaha UMKM
kearah industri kreatif
Pelatihan dan Pengembangan Industri kerajinan Kota Bekasi pelatihan bordir 50 peserta 100.000.000 100.000.000

Lomba Maskot Boneka Kota Bekasi; Kota Bekasi mengadakan sayembara maskot boneka kota bekasi 1 paket 400.000.000 400.000.000

Pelatihan Makanan Olahan Kota Bekasi pelatihan 60 peserta 100.000.000 100.000.000

Festival Makanan Etnik Kota Bekasi lomba makanan etnik 2 event 150.000.000 150.000.000

Pelatihan dan Pengembangan Industri Boneka Kota Bekasi - -

Pelatihan Kemasan IKM Makanan Minuman Kota Bekasi - -

Peningkatan Desain Produk Industri Tekstil dan


Kota Bekasi - -
Aneka
Fasilitasi Penerapan ISO bagi IKM dan UKM; Kota Bekasi - -

Pengembangan Industri Kecil Menengah dan


Kota Bekasi Page 109 of 248 - -
Koperasi;
Pelatihan Peningkatan Daya Saing Produk KUMKM,
Kota Bekasi - -
IKM, dan Koperasi;
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam


Kota Bekasi - -
Memperkuat Jaringan Klaster Industri
Festival Kemitraan IKM dengan swasta Kota Bekasi - -

PENUNJANG URUSAN 99.960.238.000


Penunjang Urusan 99.960.238.000
Perencanaan 10.674.772.000

Penyelesaian Dokumen Perencanaan


Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan 30% 30%
Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi,
Jangka Menengah Kota Bekasi,
Peningkatan kualitas perencanaan Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan
Reformasi Birokrasi dan Tata Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan 100% 100%
pembangunan dengan menerapkan Program perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Tahunan Kota Bekasi, 3.824.772.000
Kelola Pembangunan Tahunan Kota Bekasi,
prinsip SMART Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD,
Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD, 100% 100%
Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan
Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan APBD 100% 100%
APBD

1 aplikasi E-Monev; 1 aplikasi E-Monev;


Pemeliharaan dan Updating Kontent Aplikasi E-monev; 4 laporan Kinerja Pembangunan
Pemeliharaan dan Updating Kontent Aplikasi E-monev; 4 laporan Kinerja Pembangunan
Laporan Kinerja Pembangunan; (Triwulanan): Laporan Kinerja Pembangunan; (Triwulanan):
Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja
Kota Bekasi 4 Laporan Evaluasi RKPD 4 Laporan Evaluasi RKPD 500.000.000 700.000.000
Pembangunan
Laporan Evaluasi RKPD: (Triwulanan); Laporan Evaluasi RKPD: (Triwulanan);
Laporan Pemantauan Kegiatan Pembangunan 1 Laporan Pemantauan Laporan Pemantauan Kegiatan Pembangunan 1 Laporan Pemantauan
Pembangunan Pembangunan
Dokumen RKPD Kota Bekasi TA.2018;
Dokumen RKPD Kota Bekasi TA.2018; 1 Dokumen RKPD Kota Bekasi 1 Dokumen RKPD Kota Bekasi
Dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2017;
Dokumen RKPD Perubahan Kota Bekasi TA.2017; TA.2018; TA.2018;
1 Dokumen RKPD Perubahan Kota 1 Dokumen RKPD Perubahan
Penyusunan RKPD Kota Bekasi Tersedianya Cetakan Dokumen RKPD TA.2018; 500.000.000 625.000.000
Tersedianya Cetakan Dokumen RKPD TA.2018; Bekasi TA.2017; Kota Bekasi TA.2017;
Tersedianya Cetakan Dokumen RKPD Perubahan
Tersedianya Cetakan Dokumen RKPD Perubahan TA.2017 125 Buku; 125 Buku;
TA.2017
125 Buku. 125 Buku.

Dokumen KUA -PPAS TA. 2018; 1 Dokumen KUA dan 1 Dokumen Dokumen KUA -PPAS TA. 2018; 1 Dokumen KUA dan 1 Dokumen
PPAS TA. 2018; PPAS TA. 2018;
Dokumen KU Perubahan Anggaran -PPAS TA. 2017; 1 Dokumen KUA Perubahan Dokumen KU Perubahan Anggaran -PPAS TA. 2017; 1 Dokumen KUA Perubahan
Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS Kota Bekasi TA.2017 dan 1 Dokumen PPAS TA.2017 dan 1 Dokumen PPAS 500.000.000 750.000.000
Tersedianya Cetakan Dokumen KUA-PPAS TA. 2018; Perubahan TA. 2017; Tersedianya Cetakan Dokumen KUA-PPAS TA. 2018; Perubahan TA. 2017;
Tersedianya Cetakan Dokumen KU Perubahan Anggaran - 100 Exemplar; Tersedianya Cetakan Dokumen KU Perubahan 100 Exemplar;
PPAS TA. 2017 100 Exemplar Anggaran - PPAS TA. 2017 100 Exemplar
Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan, kecamatan, Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan,
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Bekasi 4 dokumen 4 dokumen 900.000.000 947.385.000
forum SKPD, dan musrenbang kota kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kota
Dokumen laporan dana non APBD Tahun 2017; Dokumen laporan dana non APBD Tahun 2017;
1 laporan dana non APBD; 1 laporan dana non APBD;
Terlaksananya Monitoring Kegiatan yang bersumber dari Terlaksananya Monitoring Kegiatan yang bersumber
Pelaporan Dana Non APBD Kota Bekasi 2 Kali; 2 Kali; 200.000.000 400.000.000
Dana Non APBD Tahun 2017; dari Dana Non APBD Tahun 2017;
30 exemplar 30 exemplar
Tersedianya Laporan Dana Non APBD Tahun 2017; Tersedianya Laporan Dana Non APBD Tahun 2017;

Pemeliharaan dan Peningkatan Kontent Aplikasi e- Pemeliharaan dan Peningkatan Kontent Aplikasi e-
planning; 1 Aplikasi E-Planning planning; 1 Aplikasi E-Planning
Terlaksananya pembekalan admin dan Operator E- 2 kali Pembekalan (TA. 2018 dan Terlaksananya pembekalan admin dan Operator E- 2 kali Pembekalan (TA. 2018 dan
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem e-planning
Kota Bekasi Planning: TA. 2017 Perubahan; Planning: TA. 2017 Perubahan; 650.000.000 200.000.000
dalam Perencanaan Pembangunan
1 Aplikasi E-Budgeting; 1 Aplikasi E-Budgeting;
Pembangunan Aplikasi E-Budgeting: 1 Kali Sosialisasi Pembangunan Aplikasi E-Budgeting: 1 Kali Sosialisasi
Sosialisasi Aplikasi E-Budgeting Sosialisasi Aplikasi E-Budgeting

Dokumen Evaluasi Perjanjian Kinerja Kota Bekasi dan Dokumen Evaluasi Perjanjian Kinerja Kota Bekasi dan
SKPD Tahun 2016; 1 Buku: SKPD Tahun 2016; 1 Buku:
Dokumen perjanjian kinerja Kota Bekasi dan SKPD Tahun Dokumen perjanjian kinerja Kota Bekasi dan SKPD
2017; 1 Buku: Tahun 2017; 1 Buku:
Dokumen perjanjian kinerja Perubahan Kota Bekasi dan Dokumen perjanjian kinerja Perubahan Kota Bekasi
SKPD Tahun 2017; 1 Buku: dan SKPD Tahun 2017; 1 Buku:
tersedianya Dokumen Evaluasi Perjanjian Kinerja Kota tersedianya Dokumen Evaluasi Perjanjian Kinerja Kota
Bekasi dan SKPD Tahun 2016; 100 exemplar; Bekasi dan SKPD Tahun 2016; 100 exemplar;
Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Bekasi Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Kota Bekasi dan Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Kota Bekasi 150.000.000 -
SKPD Tahun 2017; 100 exemplar; dan SKPD Tahun 2017; 100 exemplar;
Tersedianya Dokumen perjanjian kinerja Perubahan Kota Tersedianya Dokumen perjanjian kinerja Perubahan
Bekasi dan SKPD Tahun 2017; 100 exemplar; Kota Bekasi dan SKPD Tahun 2017; 100 exemplar;
Terlaksananya Pembekalan Penyusunan Perjanjian Kinerja Terlaksananya Pembekalan Penyusunan Perjanjian
Kota Bekasi dan SKPD; 1 Kali; Kinerja Kota Bekasi dan SKPD; 1 Kali;
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perjanjian Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perjanjian
Kinerja Kota Bekasi dan SKPD; 2 Kali Kinerja Kota Bekasi dan SKPD; 2 Kali

Penyusunan Laporan Keterangan


Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Kota Bekasi Tersusunnya Dokumen LKPJ Tahun 2016 1 dokumen (100 buku) Tersusunnya Dokumen LKPJ Tahun 2016 1 dokumen (100 buku) 424.772.000 225.000.000
2016
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan 30% 30%
Pembangunan Jangka Menengah Sektor Ekonomi
Pembangunan Jangka Menengah Sektor Ekonomi Kota
Kota Bekasi,
Peningkatan kualitas perencanaan Bekasi,
Reformasi Birokrasi dan Tata Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan
pembangunan dengan menerapkan Program perencanaan pembangunan ekonomi Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan 100% 100% 1.350.000.000
Kelola Pembangunan Tahunan Sektor Ekonomi Kota
prinsip SMART Pembangunan Tahunan Sektor Ekonomi Kota Bekasi,
Bekasi,
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan 100% 100%
Page 110 of 248 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan
Tahunan Sektor Ekonomi dengan RKPD
Tahunan Sektor Ekonomi dengan RKPD
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Desk SKPD Lingkup Bidang Ekonomi; Desk SKPD Lingkup Bidang Ekonomi;
6 SKPD dan 2 Bagian 6 SKPD dan 2 Bagian
Bimtek perencanaan pembangunan ekonomi; Bimtek perencanaan pembangunan ekonomi;
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 110 orang 110 orang
Kota Bekasi Rakor rencana pembangunan ekonomi; Rakor rencana pembangunan ekonomi; 400.000.000 600.000.000
Bidang Ekonomi 110 orang 110 orang
Tersusunnya dokumen sinergitas pembangunan daerah Tersusunnya dokumen sinergitas pembangunan
3 dokumen (100 buku) 3 dokumen (100 buku)
bidang ekonomi daerah bidang ekonomi
Expose penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Expose penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro
Kota Bekasi Tahun 2016; 40 orang Kota Bekasi Tahun 2016; 40 orang
Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Sosialisasi hasil penyusunan analisis indikator ekonomi Sosialisasi hasil penyusunan analisis indikator
Kota Bekasi 300.000.000 300.000.000
Bekasi Tahun 2016 makro: 50 orang ekonomi makro: 50 orang
Tersusunnya buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota 50 buku Tersusunnya buku Analisis Indikator Ekonomi Makro 50 buku
Bekasi Tahun 2016 Kota Bekasi Tahun 2016

Kunjungan kerja Kunjungan kerja


1 kali 1 kali
Kajian Pembentukan Jaminan Kredit Daerah Expose kajian pembentukan Jamkrida Expose kajian pembentukan Jamkrida
Kota Bekasi 30 orang 30 orang 300.000.000 -
(JAMKRIDA) Tersusunnya dokumen kajian pembentukan Jaminan Tersusunnya dokumen kajian pembentukan Jaminan
30 dokumen 30 dokumen
Kredit Daerah Kredit Daerah
Expose penyusunan rencana pembangunan bidang Expose penyusunan rencana pembangunan bidang
Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang ekonomi 30 orang ekonomi 30 orang
Kota Bekasi 350.000.000 -
Ekonomi Tahun 2018-2023 Tersusunnya dokumen kajian perencanaan pembangunan 30 buku Tersusunnya dokumen kajian perencanaan 30 buku
bidang ekonomi tahun 2018-2023 pembangunan bidang ekonomi tahun 2018-2023
30% 30%
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Sektor Sosial Budaya Pembangunan Jangka Menengah Sektor Sosial
Kota Bekasi, Budaya Kota Bekasi,
Peningkatan kualitas perencanaan 100% 100%
Reformasi Birokrasi dan Tata Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan
pembangunan dengan menerapkan Program Perecanaan Sosial Budaya 1.650.000.000
Kelola Pembangunan Tahunan Sektor Sosial Budaya Kota Pembangunan Tahunan Sektor Sosial Budaya Kota
prinsip SMART 100% 100%
Bekasi, Bekasi,
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan
Tahunan Sektor Sosial Budaya dengan RKPD Tahunan Sektor Sosial Budaya dengan RKPD

SInergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya dokumen laporan sinergitas perencanaan Tersusunnya dokumen laporan sinergitas perencanaan
Kota Bekasi 1 dokumen laporan (3 buku) 1 dokumen laporan (3 buku) 400.000.000 600.000.000
Bidang Sosial Budaya pembangunan daerah bidang sosial budaya pembangunan daerah bidang sosial budaya

Tersusunnya dokumen indikator makro bidang sosial 1 dokumen indikator makro Tersusunnya dokumen indikator makro bidang sosial 1 dokumen indikator makro
Penyusunan Indikator Makro Bidang Sosial Budaya Kota Bekasi 400.000.000 500.000.000
budaya bidang sosial budaya (30 buku) budaya bidang sosial budaya (30 buku)

Tersusunnya Laporan Evaluasi Program Sekolah 1 Laporan Evaluasi Program Tersusunnya Laporan Evaluasi Program Sekolah 1 Laporan Evaluasi Program
Evaluasi Program Sekolah Percontohan Kota Bekasi 100.000.000 -
Percontohan Sekolah Percontohan (5 buku) Percontohan Sekolah Percontohan (5 buku)

1 dokumen Kajian Perencanaan 1 dokumen Kajian Perencanaan


Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Sosbud Tersusunnya Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Dokumen Kajian Perencanaan
Kota Bekasi Pembangunan Bidang Sosbud Pembangunan Bidang Sosbud 350.000.000 -
Tahun 2018-2023 Bidang Sosbud Tahun 2018-2023 Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 2018-2023
Tahun 2018-2023 (30 buku) Tahun 2018-2023 (30 buku)

1 dokumen laporan evaluasi diri 1 dokumen laporan evaluasi diri


IPM Kota Bekasi (30 buku); IPM Kota Bekasi (30 buku);
Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Tersusunnya laporan pengendalian dan monitoring 1 dokumen laporan hasil Tersusunnya laporan pengendalian dan monitoring 1 dokumen laporan hasil
Kota Bekasi 200.000.000 350.000.000
Pencapaian IPM Kota Bekasi program pendukung pencapaian IPM monitoring program pendukung program pendukung pencapaian IPM monitoring program pendukung
pencapaian IPM Kota Bekasi (30 pencapaian IPM Kota Bekasi (30
buku) buku)

Tersusunnya laporan pelaksanaan program


Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Tersusunnya laporan pelaksanaan program
Kota Bekasi 1 dokumen laporan (5 buku) penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota 1 dokumen laporan (5 buku) 200.000.000 500.000.000
Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bekasi penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi
Bekasi
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan 30% Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan 30%
Pembangunan Jangka Menengah Sektor Prasarana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Prasarana
Wilayah dan SDA Kota Bekasi, Wilayah dan SDA Kota Bekasi,
Peningkatan kualitas perencanaan Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan 100% Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan 100%
Reformasi Birokrasi dan Tata Program perencanaan prasarana wilayah dan
pembangunan dengan menerapkan Pembangunan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan Pembangunan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah 3.500.000.000
Kelola sumber daya alam
prinsip SMART SDA Kota Bekasi, dan SDA Kota Bekasi,
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan 100% Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan 100%
Tahunan Sektor Prasarana Daerah dan SDA dengan Tahunan Sektor Prasarana Daerah dan SDA dengan
RKPD RKPD
SInergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya dokumen sinergitas pembangunan daerah Tersusunnya dokumen sinergitas pembangunan
Kota Bekasi 3 dokumen laporan (5 buku) 3 dokumen laporan (5 buku) 400.000.000 600.000.000
Bidang Fisik bidang fisik daerah bidang fisik
Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Fisik Tersusunnya Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Dokumen Kajian Perencanaan
Kota Bekasi 1 dokumen (30 buku) 1 dokumen (30 buku) 450.000.000 -
Tahun 2018-2023 Bidang Fisik Tahun 2018-2023 Pembangunan Bidang Fisik Tahun 2018-2023
Tersusunnya dokumen perencanaan infrastruktur sektor Tersusunnya dokumen perencanaan infrastruktur
Perencanaan Infrastruktur Sektor Persampahan Kota Bekasi 1 dokumen (30 buku) 1 dokumen (30 buku) 500.000.000 -
persampahan sektor persampahan
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pengendalian
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pengendalian 1 dokumen (30 buku); 1 dokumen (30 buku);
Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi;
Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi;
Kota Bekasi 400.000.000 -
Daerah (BKPRD)
Terbitnya Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan
Terbitnya Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang 100 % 100 %
Ruang
2 Atribut; 2 Atribut;
Updating Atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi; Updating Atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi;
Penyelenggaraan Program P2KH Kota Bekasi Kota Bekasi 250.000.000 250.000.000
Tersusunnya Forum Kota Hijau Tersusunnya Forum Kota Hijau
1 Forum 1 Forum
Tersusunnya Masterplan; 1 masterplan (50 eksemplar) Tersusunnya Masterplan; 1 masterplan (50 eksemplar)
Masterplan Drainase Kota Bekasi (Sisi Timur Kali Page 111 of 248
Kota Bekasi 500.000.000 -
Bekasi)
Tersusunnya Raperwal Drainase Kota Bekasi 1 Raperwal Tersusunnya Raperwal Drainase Kota Bekasi 1 Raperwal
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersusunnya dokumen Masterplan Tempat


Tersusunnya dokumen Masterplan Tempat Pemakaman 1 Masterplan (50 eksemplar) 1 Masterplan (50 eksemplar)
Pemakaman Umum (TPU);
Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum Umum (TPU);
Kota Bekasi 500.000.000 -
(TPU)
Tersusunnya Raperwal Tempat Pemakaman Umum
Tersusunnya Raperwal Tempat Pemakaman Umum (TPU) 1 Raperwal 1 Raperwal
(TPU)
Review RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 Kota Bekasi Tersusunnya materi teknis peninjauan kembali; 1 materi teknis (50 eksemplar) Tersusunnya materi teknis peninjauan kembali; 1 materi teknis (50 eksemplar) 500.000.000 700.000.000

Peningkatan kualitas perencanaan Pelatihan Aparatur Perencana Yang Memenuhi Pelatihan Aparatur Perencana Yang Memenuhi
Reformasi Birokrasi dan Tata Program peningkatan kapasitas kelembagaan
pembangunan dengan menerapkan Kebutuhan, Tuntutan Kompetensi Jabatan dan 0% Kebutuhan, Tuntutan Kompetensi Jabatan dan 0% 350.000.000
Kelola perencanaan pembangunan daerah
prinsip SMART Peningkatan Produktifitas Peningkatan Produktifitas

Terlatihnya aparatur yang memenuhi kebutuhan,


Terlatihnya aparatur yang memenuhi kebutuhan, tuntutan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Kota Bekasi 100 orang aparatur perencana tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan 100 orang aparatur perencana 350.000.000 500.000.000
kompetensi jabatan dan peningkatan produktivitas
produktivitas

Penyelenggaraan tata kelola


pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan Integrasi perencanaan
kualitas organisasi dan aparatur pembangunan dengan menerapkan
Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia,
pemerintah, perencanaan prinsip SMART (specific, 75 % 75 %
tervalidasi dan terbarui, tervalidasi dan terbarui,
pembangunan serta peningkatan measurable, attainable, realistic, Program Pengembangan Data dan Informasi 2.575.000.000
Presentase Jumlah Data Sekunder ang tersedia, Presentase Jumlah Data Sekunder ang tersedia,
efektivitas dan efisiensi time bound) dan visioner yang 45 % 45 %
tervalidasi dan terbarui tervalidasi dan terbarui
pengelolaan keuangan daerah didukung pengendalian dan
untuk mewujudkan pelayanan evaluasi yang optimal
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan
Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Pengembangan website Bappeda Kota Bekasi yang Pengembangan website Bappeda Kota Bekasi yang
Kota Bekasi 1 website Bappeda Kota Bekasi 1 website Bappeda Kota Bekasi 75.000.000 150.000.000
Kota Bekasi terpelihara dan terbaharukan terpelihara dan terbaharukan
1 buku Profil Daerah Kota Bekasi Tersusunnya buku Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 1 buku Profil Daerah Kota Bekasi
Penyusunan Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Kota Bekasi Tersusunnya buku Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 250.000.000 350.000.000
(250 buku) 2016 (250 buku)
Pengelolaan Data Aplikasi Data Spasial Kota Bekasi Tersedianya data spasial yang terbaharui 2 data spasial tematik Tersedianya data spasial yang terbaharui 2 data spasial tematik 900.000.000 200.000.000

3 edisi majalah Mediasi Bappeda


Tersusunnya edisi majalah Mediasi Bappeda; 3 edisi majalah Mediasi Bappeda Tersusunnya edisi majalah Mediasi Bappeda;
(600 buku);
(600 buku);
1 advertorial di media
Tersedianya advertorial di media elektronik; 1 advertorial di media elektronik; Tersedianya advertorial di media elektronik;
Forum Data dan Penyebarluasan Informasi elektronik;
Kota Bekasi Tersedianya advertorial di media cetak; 2 advertorial di media cetak; Tersedianya advertorial di media cetak; 600.000.000 300.000.000
Pembangunan 2 advertorial di media cetak;
Terselenggarakannya forum sinergitas data dan informasi 1 forum sinergitas data dan Terselenggarakannya forum sinergitas data dan
1 forum sinergitas data dan
Kota Bekasi; informasi Kota Bekasi; informasi Kota Bekasi;
informasi Kota Bekasi;
Terbangunnya stand pameran 1 stand pameran Terbangunnya stand pameran
1 stand pameran

Keuangan 72.168.282.000
Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD,
Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD,
Prosentase peningkatan dana perimbangan
Prosentase peningkatan dana perimbangan keuangan 13.63 % 13.63 %
keuangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, 2.92 % 2.92 %
sah,
Ketepatan waktu penetapan APBD,
Ketepatan waktu penetapan APBD,
Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah A Grade A Grade
Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah
yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan 1 Dokumen 1 Dokumen
Daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai
Penyelenggaraan tata kelola Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
pemerintahan yang baik melalui Prosentase Kesesuaian data rincian total BMD dengan
Prosentase Kesesuaian data rincian total BMD
peningkatan kapasitas dan aktiva tetap neraca Pemerintah Kota, 100 % 100 %
dengan aktiva tetap neraca Pemerintah Kota,
kualitas organisasi dan aparatur Tingkat penyelesaian dokumen DPA-SKPD sesuai
Tingkat penyelesaian dokumen DPA-SKPD sesuai
jadwal dan akurat, 100 % 100 %
pemerintah, perencanaan Peningkatan dan pengembangan jadwal dan akurat,
Program Peningkatan dan Pengembangan Prosentase SKPD yang penyerapan dananya sesuai
pembangunan serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah Prosentase SKPD yang penyerapan dananya sesuai 72.168.282.000
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran, 98 % 98 %
efektivitas dan efisiensi untuk mendorong peningkatan PAD dengan alokasi anggaran,
Prosentase rata-rata sarana prasarana SKPD sesuai
pengelolaan keuangan daerah Prosentase rata-rata sarana prasarana SKPD
RKBU, 74 % 74 %
untuk mewujudkan pelayanan sesuai RKBU,
Prosentase Ketepatan Penyelesaian Pelaporan 80 % 80 %
publik yang prima dalam semua Prosentase Ketepatan Penyelesaian Pelaporan
Kegiatan Pembangunan,
sektor pembangunan Kegiatan Pembangunan,
Prosentase Ketersediaan Aparatur memiliki Sertifikat 70 % 70 %
Prosentase Ketersediaan Aparatur memiliki
PBJ, 80 % 80 %
Sertifikat PBJ,
Prosentase BUMD dalam kondisi baik, 700 Paket 700 Paket
Prosentase BUMD dalam kondisi baik,
Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara
Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan
Elektronik, 80 % 80 %
secara Elektronik,
Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa yang
Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa yang
Dilaporkan ke KLPBJ
Dilaporkan ke KLPBJ

Penyusunan, Pembahasan dan Penggandaan


Kota Bekasi Tersusunnya RPAPBD TA 2017 dan RAPBD TA 2018 ; 1.127 buku;2 Perwal;2 Perda Tersusunnya RPAPBD TA 2017 dan RAPBD TA 2018 ; 1.127 buku;2 Perwal;2 Perda 800.000.000 -
Dokumen RPAPBD TA 2016 dan RAPBD 2017
Tersusunnya laporan posisi Kas Bulanan, Triwulan dan Tersusunnya laporan posisi Kas Bulanan, Triwulan
Pengelolaan Penerimaan Pendapatan dan Tahunan, Laporan Penerimaan Jasa Giro RKUD, Laporan dan Tahunan, Laporan Penerimaan Jasa Giro RKUD,
Kota Bekasi 280 buku;15 Kotak 280 buku;15 Kotak 225.000.000 -
Pengeluaran Belanja Daerah Penerimaan Bunga Deposito dan Rekonsiliasi ; Kota Laporan Penerimaan Bunga Deposito dan Rekonsiliasi ;
Penyimpanan dari plastik Kota Penyimpanan dari plastik
Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Asistensi RKA perubahan 2017 dan RKA 2018 untuk 45 1000 RKA perubahan 2017;5.300 Asistensi RKA perubahan 2017 dan RKA 2018 untuk 1000 RKA perubahan
Kota Bekasi 1.000.000.000 -
Anggaran SKPD SKPD; RKA 2018 45 SKPD; 2017;5.300 RKA 2018
Terpeliharanya sistem aplikasi kas daerah sesuai dengan Terpeliharanya sistem aplikasi kas daerah sesuai
Pengembangan dan pengadaan peralatan Aplikasi
Kota Bekasi peraturan yang berlaku; ; Tersedianya Sarana Penunjang 1 Sistem;3 Printer;4 Komputer dengan peraturan yang berlaku; ; Tersedianya Sarana 1 Sistem;3 Printer;4 Komputer 300.000.000 200.000.000
Pengelolaan Kas Daerah
Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Pemeliharaan Aplikasi
Pengendalian Pengeluaran Kas Pemerintah Kota 480 Buku ( 4 triwulan dan 480 Buku ( 4 triwulan dan
Kota Bekasi Buku SPD dan SPD Perubahan SKPDD Buku SPD dan SPD Perubahan SKPDD 350.000.000 -
Bekasi Page 112 of 248 Perubahan APBD ) Perubahan APBD )
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Penilaian Aset Lahan dan Bangunan Kantor Tersedianya dokumen penilaian aset untuk tanah dan Tersedianya dokumen penilaian aset untuk tanah dan
Kota Bekasi 4 dokumen penilaian aset 4 dokumen penilaian aset 200.000.000
Pemerintah Kota Bekasi bangunan. bangunan.

Tersedianya laporan bulanan penggunaan bantuan Tersedianya laporan bulanan penggunaan bantuan
Penyelenggaraan Pelaporan Dana Bantuan Provinsi Kota Bekasi 24 laporan 24 laporan 100.000.000 -
provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta provinsi Jawa Barat & DKI Jakarta

272 buku DPA 2018 dan DPPA 272 buku DPA 2018 dan DPPA
Verifikasi TAPD atas Rancangan DPA SKPD Kota Bekasi Buku DPPA 2017 SKPD dan Buku DPA 2018 SKPD; 2017, Perubahan Penjabaran, ;6 Buku DPPA 2017 SKPD dan Buku DPA 2018 SKPD; 2017, Perubahan Penjabaran, ;6 420.000.000 -
unit scan unit scan

Penyelenggaraan Pelaporan dana Alokasi Khusus Kota Bekasi Tersedianya Laporan Dana Alokasi Khusus 12 laporan Tersedianya Laporan Dana Alokasi Khusus 12 laporan 100.000.000 -

tersediannya laporan bulanan PPN &PPh lampiran IA


Penyusunan laporan PPN &PPh Kota Bekasi sesuai tersediannya laporan bulanan PPN &PPh lampiran IA dan
Kota Bekasi 12 laporan dan IIA sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 12 laporan 180.000.000 -
Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2000 IIA sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2000
2000
Sosialisasi Penyusunan Anggaran Kas untuk SKPD; Sosialisasi Penyusunan Anggaran Kas untuk SKPD;
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi 150 Orang;2 Dokumen anggaran 150 Orang;2 Dokumen anggaran
Kota Bekasi tersusunnya Anggaran Kas pertriwulan Pemerintah Kota tersusunnya Anggaran Kas pertriwulan Pemerintah 75.000.000 -
dan Alokasi Triwulan belanja bagi SKPD kas kas
Bekasi Tahun Anggaran 2017 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Penggajian Kota Terpeliharanya sistem aplikasi gaji PNS Daerah sesuai Terpeliharanya sistem aplikasi gaji PNS Daerah sesuai
Kota Bekasi 1 sistem 1 sistem 200.000.000 -
Bekasi (Sistem Informasi Manajemen Gaji TASPEN) dengan peraturan yang berlaku dengan peraturan yang berlaku
Pengelolaan management Kas Daerah dalam
Laporan Realisasi Penerimaan bulanan Bunga Deposito Laporan Realisasi Penerimaan bulanan Bunga
Pemanfaatan Penempatan Dana Deposito dan Giro Kota Bekasi 36 Buku 36 Buku 120.000.000 -
dan Jasa Giro pada bank Persepsi. Deposito dan Jasa Giro pada bank Persepsi.
pada Bank Persepsi
Rekonsiliasi Bendaharan Penerimaan SKPD dengan Laporan hasil rekonsiliasi data penerimaan berupa R/C, Laporan hasil rekonsiliasi data penerimaan berupa
Pengelolaa Kas Daerah dalam Penyusunan Posisi Kas Kota Bekasi STS, BKU Pemerintah Kota dan Laporan Penerimaan 110 Buku R/C, STS, BKU Pemerintah Kota dan Laporan 110 Buku 200.000.000 -
Harian Bendahara Penerimaan Bendahara
Pelatihan Sub Admin Simda di SKPD; Sarana penunjang 45 SKPD;10 unit UPS,Personal Pelatihan Sub Admin Simda di SKPD; Sarana 45 SKPD;10 unit UPS,Personal
Laboratorium Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Komputer,Scanner, Printer, Video penunjang Laboratorium Sistem Aplikasi Manajemen Komputer,Scanner, Printer, Video
Pengelolaan Laboratorium SIMDA Keuangan Kota Bekasi Keuangan Daerah (SIMDA); Pemeliharaan Laboratorium tutorial, apar;34 unit server,LCD Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA); Pemeliharaan tutorial, apar;34 unit server,LCD 700.000.000 -
Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Konsol,Sistem Aplikasi, Personal Laboratorium Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Konsol,Sistem Aplikasi, Personal
(SIMDA) melalui Pemutakhiran Komputer Keuangan Daerah (SIMDA) melalui Pemutakhiran Komputer

Pembentukan dan Pendampingan Sub Admin SIMDA Terselenggaranya Pembentukan dan Pendampingan bagi Terselenggaranya Pembentukan dan Pendampingan
Kota Bekasi 43 SKPD/12 laporan 43 SKPD/12 laporan 300.000.000 -
SKPD Pemerintah Kota Bekasi Sub Admin SIMDA SKPD Kota Bekasi bagi Sub Admin SIMDA SKPD Kota Bekasi

Verifikasi dan penyusunan laporan terhadap


Verifikasi dan penyusunan laporan terhadap pengelolaan
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bekasi 16 skpd;12 laporan pengelolaan pencairan Hibah dan Bantuan Sosial 16 skpd;12 laporan 72.000.000 -
pencairan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017
Tahun 2017

Validasi Akun Pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi Kota Bekasi akun Neraca SKPD dan SKPKD yang telah divalidasi 12 Laporan : 45 SKPD akun Neraca SKPD dan SKPKD yang telah divalidasi 12 Laporan : 45 SKPD 150.000.000 -

Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 100 Kotak Arsip;22.000
100 Kotak Arsip;22.000 SP2D;540
Penyelenggaraan Pelayanan SP2D Kota Bekasi Tersedianya Data Belanja dan Pembiayaan yang Akurat Tersedianya Data Belanja dan Pembiayaan yang Akurat SP2D;540 BA Rekonsiliasi Data 450.000.000 -
BA Rekonsiliasi Data Belanja SKPD
dan Valid; dan Valid; Belanja SKPD
Rekonsiliasi Pencatatan Aset di Neraca Pemerintah 45 SKPD ; 90 Berita Acara Rekon 45 SKPD ; 90 Berita Acara Rekon
Kota Bekasi Tersedianya Berita acara aset tetap Tersedianya Berita acara aset tetap 150.000.000 -
Kota Bekasi aset aset
Akurasi data penerimaan dan pengeluaran kasda melalui Akurasi data penerimaan dan pengeluaran kasda
Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran antara Kas
Kota Bekasi R/C, Rekonsiliasi Bank, BKU Pemerintah Kota Bekasi 100 Buku melalui R/C, Rekonsiliasi Bank, BKU Pemerintah Kota 100 Buku 250.000.000 -
Daerah dengan Pihak Bank
dengan bank persepsi. Bekasi dengan bank persepsi.
Tersedianya data dana yang bersumber dari anggaran non Laporan semesteran dan laporan Tersedianya data dana yang bersumber dari anggaran Laporan semesteran dan laporan
Konsolidasi Dana Non APBD Kota Bekasi 350.000.000 -
APBD tahunan dari dana non APBD. non APBD tahunan dari dana non APBD.
Daftar gaji 45 SKPD ( 45 x 12 Daftar gaji 45 SKPD ( 45 x 12
bulan daftar gaji ) untuk daftar bulan daftar gaji ) untuk daftar
Tersedianya Data Belanja Pegawai yang Akurat dan valid; Tersedianya Data Belanja Pegawai yang Akurat dan
Pengelolaan Gaji PNS Daerah Kota Bekasi gaji bulanan , daftar gaji susulan, gaji bulanan , daftar gaji susulan, 400.000.000 -
daftar gaji valid; daftar gaji
daftar gajian terusan , daftar gaji daftar gajian terusan , daftar gaji
13 & 14 13 & 14
Tersediannya laporan keuangan BUMD tanpa Tersediannya laporan keuangan BUMD tanpa
Penyusunan Ikhtisar BUMD Kota Bekasi 80 Laporan ( 5 BUMD ) 80 Laporan ( 5 BUMD ) 75.000.000 -
akuntabilitas publik akuntabilitas publik

Penyusunan Perubahan PERDA Pengelolaan BMD Kota Bekasi Tersedianya draf perda pengelolaan BMD 1 draf RAPERDA Tersedianya draf perda pengelolaan BMD 1 draf RAPERDA 200.000.000 -

Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran, LO, LP SAL ,


Penyusunan LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran, LO, LP SAL , LAK,
Kota Bekasi 2 laporan LAK, LPE, NERACA, dan Calk Akhir tahun dan 2 laporan 450.000.000 -
2016 LPE, NERACA, dan Calk Akhir tahun dan semesteran 2017.
semesteran 2017.
Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir tahun anggaran 2016; Raperwal tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2016; Raperwal tentang
Kota Bekasi 1 Raperda;1 Raperwal 1 Raperda;1 Raperwal 400.000.000 -
APBD Kota Bekasi pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2016 tahun Anggaran 2016
Pelatihan aparatur dalam penatausahaan dan
Pelatihan aparatur dalam penatausahaan dan penyusunan
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan penyusunan laporan keuangan SKPD; Laporan
Kota Bekasi laporan keuangan SKPD; Laporan keuangan SKPD yang 132 Orang;5 Laporan 132 Orang;5 Laporan 350.000.000 -
SKPD se- Kota Bekasi keuangan SKPD yang meliputi : Neraca, LRA, Calk,LO
meliputi : Neraca, LRA, Calk,LO dan laporan Ekuitas
Page 113 of 248 dan laporan Ekuitas
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya buku Standar Barang Tertinggi; Tersedianya Tersedianya buku Standar Barang Tertinggi;
Penyusunan Buku Standar Harga Barang Tertinggi Kota Bekasi 200 Buku;200 CD 200 Buku;200 CD 225.000.000 -
CD Standar Barang Tertinggi Tersedianya CD Standar Barang Tertinggi
540 BA Rekonsiliasi data belanja 540 BA Rekonsiliasi data belanja
Rekonsilliasi Belanja dan Penerimaan pada LRA
Kota Bekasi Tersedianya data belanaj yang akurat dan valid dan pendapatan SKPD dan 12 Tersedianya data belanaj yang akurat dan valid dan pendapatan SKPD dan 12 300.000.000 -
Pemerintah Kota Bekasi
SKPKD SKPKD

Pendampingan Pengelolaan Database Persediaan Kota Bekasi Laporan persediaan yang akurat 88 BA persediaan SKPD Laporan persediaan yang akurat 88 BA persediaan SKPD 100.000.000 -

Pelatihan Pengelolaan Barang daerah; Tersedianya data Pelatihan Pengelolaan Barang daerah; Tersedianya
Pengelolaan Data Aset SIMDA BMD Kota Bekasi 60 Orang;45 SKPD 60 Orang;45 SKPD 700.000.000 -
aset daerah ( NERACA ) data aset daerah ( NERACA )

Sosialisasi terhadap camat dan lurah ; Sertifikat Tanah Sosialisasi terhadap camat dan lurah ; Sertifikat Tanah
Pensertifikatan Tanah Kota Bekasi 10 Sertifikat 56 lurah ; 12 camat 10 Sertifikat 56 lurah ; 12 camat 500.000.000 -
Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi

Verifikasi pembebasan retribusi untuk sarana ibadah Kota Bekasi SK walikota tentang pembebasan retribusi 15 SK pembebasan retribusi SK walikota tentang pembebasan retribusi 15 SK pembebasan retribusi 100.000.000 -

Surat Keputusan walikota tentang pemanfaatan lahan Surat Keputusan walikota tentang pemanfaatan lahan
Verifikasi proposal pemanfaatan sarana perumahan Kota Bekasi 15 dokumen 15 dokumen 100.000.000 -
sarana perumahan sarana perumahan

Tersedianya Mobil Double Cabin ; Tersedianya Mobil Double Cabin ;


Tersedianya mobil operasional untuk ITKO; Tersedianya mobil operasional untuk ITKO;
2 unit, 16 unit, 9 unit, 30 unit, 4 2 unit, 16 unit, 9 unit, 30 unit, 4
Pengadaan Sarana Mobilitas Kota Bekasi Tersedianya mobil operasional untuk KUA ; Tersedianya mobil operasional untuk KUA ; 7.800.000.000 -
unit. unit.
Tersedianya Motor Untuk SKPD; Tersedianya Motor Untuk SKPD;
Tersedianya mobil operasional untuk eselon II dan III; Tersedianya mobil operasional untuk eselon II dan III;
HT untuk pemadam; Radio Rick pemadam;
Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor HT untuk pemadam; Radio Rick pemadam; Tersedianya
Kota Bekasi 20 unit;4 unit;422 Unit Tersedianya Lemari Arsip, Filling Kabinet, komputer, 20 unit;4 unit;422 Unit 1.625.000.000 -
Dinas/Instansi Lemari Arsip, Filling Kabinet, komputer, printer
printer
Pemasangan Plang Aset Tanah Milik Pemerintah
Kota Bekasi terlaksananya pemasangan plang aset 120 plang terlaksananya pemasangan plang aset 120 plang 300.000.000 -
Kota Bekasi

Tersedianya Data Monitoring & Evaluasi Pemanfaatan Tersedianya Data Monitoring & Evaluasi Pemanfaatan
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Fasos Kota Bekasi 1 data pemanfaatan lahan fasos 1 data pemanfaatan lahan fasos 75.000.000 -
Lahan Fasos Lahan Fasos

Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Tersedianya peralatan kantor dan peralatan rumah
Kota Bekasi Tersedianya peralatan kantor dan peralatan rumah tangga 2 Unit pengelolam Barang 2 Unit pengelolam Barang 250.000.000 -
Daerah tangga

Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Tersedianya dokumen laporan & evaluasi pengelolaan Tersedianya dokumen laporan & evaluasi pengelolaan
Kota Bekasi 4 laporan triwulan 4 laporan triwulan 450.000.000 -
Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD Th. 2017 BMD Th. 2017

Pengadaan Meubelair Kota Bekasi Tersedianya Meja kerja, kursi kerja dan sofa 190 buah Tersedianya Meja kerja, kursi kerja dan sofa 190 buah 1.000.000.000 -

Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR) Kota Bekasi Penyelesaian Kerugian Daerah 12 SK TGR Penyelesaian Kerugian Daerah 12 SK TGR 100.000.000 -

Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Tersedianya data inventaris dan pelaksanaan Tersedianya data inventaris dan pelaksanaan
Kota Bekasi 3 laporan 3 laporan 200.000.000 -
Milik Daerah penghapusan barang milik daerah penghapusan barang milik daerah
Meningkatnya kemampuan pengelola hibah dan Meningkatnya kemampuan pengelola hibah dan
Sinergitas pengelolaan bantuan hibah dan bantuan
Kota Bekasi tersedianya dokumen hibah dan bansos ; Laporan 16 SKPD;12 Laporan tersedianya dokumen hibah dan bansos ; Laporan 16 SKPD;12 Laporan 450.000.000 -
sosial
pengelola hibah pengelola hibah
Meningkatnya kemampuan SDM dalam melaksanakan Meningkatnya kemampuan SDM dalam melaksanakan
Bimbingan Teknis Pengelola Akuntansi SKPD Kota Bekasi 45 SKPD 45 SKPD 350.000.000 -
akuntansi SKPD akuntansi SKPD
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Belanja serta Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Belanja serta
Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD dan
Kota Bekasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan bagi Bendahara 100 Orang Pembinaan Penatausahaan Keuangan bagi Bendahara 100 Orang 250.000.000 -
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Pengeluaran & PPK SKPD Pengeluaran & PPK SKPD
Pembinaan bagi pelaksana administrasi kegiatan se tersedianya aparatur yang paham tentang administasi tersedianya aparatur yang paham tentang administasi
Kota Bekasi 300 Orang 300 Orang 350.000.000 -
Kota Bekasi keuangan keuangan

Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan ; Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD ; Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA
Kota Bekasi 120 Orang;1 Dokumen 120 Orang;1 Dokumen 150.000.000 -
RKA SKPD Tahun Anggaran 2017 Kota Bekasi dan Sosialisasi SKPD Kota Bekasi dan Sosialisasi

Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Bekasi Buku Perwal ASB; Terlaksanya Sosialisasi ASB 1 Perwal;90 Org Buku Perwal ASB; Terlaksanya Sosialisasi ASB 1 Perwal;90 Org 300.000.000 -

Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan
Pendampingan pengelolaan SIMDA Keuangan Kota Bekasi 45 SKPD 45 SKPD 250.000.000 -
bukti transaksi bukti transaksi

Terselenggaranya bimtek bagi pengelola akuntansi Terselenggaranya bimtek bagi pengelola akuntansi
Bimbingan Teknis Pengelolaan akuntansi SKPKD Kota Bekasi SKPKD; Terselengaranya Kunker bagi pengelola akuntansi 45 Orang;10 Orang SKPKD; Terselengaranya Kunker bagi pengelola 45 Orang;10 Orang 360.000.000 -
SKPKD akuntansi SKPKD

Sosialisasi Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Meningkatnya kemampuan Aparatur tentang Pedoman Meningkatnya kemampuan Aparatur tentang
Kota Bekasi 100 Orang 100 Orang 50.000.000 -
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Page 114 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Tersedianya Truktangki AIR Kap. 3000 litet untuk DPPJU; Tersedianya Truktangki AIR Kap. 3000 litet untuk
Pengadaan Truck Tangki Air Kap. .3000 liter Kota Bekasi 5 Unit;1 unit 5 Unit;1 unit 2.120.000.000 -
BPBD DPPJU; BPBD

Pengadaan Alat Berat Excavator dan Buldozer Kota Bekasi tersedianya Alat Berat Excavator ; dan Buldozer 1 unit;1 unit tersedianya Alat Berat Excavator ; dan Buldozer 1 unit;1 unit 5.000.000.000 -

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 ( Mobil Terlaksanannya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Terlaksanannya Pengadaan Kendaraan Operasional
Kota Bekasi 1 Unit 1 Unit 500.000.000 -
Komando) 4 ( Mobil Komando) Roda 4 ( Mobil Komando)

Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran Terlaksannya Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Terlaksannya Pengadaan Mobil Operasional Pemadam
Kota Bekasi 5 Unit 5 Unit 7.250.000.000 -
Kapasitas 3.000 Ltr Air Kebakaran Kapasitas 3.000 Ltr Air Kebakaran Kapasitas 3.000 Ltr Air

Tersedianya Pengembangan Digitalisasi Arsip Tersedianya Pengembangan Digitalisasi Arsip


Pengembangan Digitalisasi Arsip Perbendaharaan Kota Bekasi data arsip digital SP2D 45 SKPD data arsip digital SP2D 45 SKPD 100.000.000 -
Perbendaharaan Perbendaharaan

Penyusunan Regulasi tentang Mekanisme Penentuan Tersusunya Mekanisme Penentuan Kebijakan Tersusunya Mekanisme Penentuan Kebijakan
Kota Bekasi 1 Perwal 1 Perwal 200.000.000 -
Kebijakan Penganggaran Penganggaran Penganggaran

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Tersedianya SIMPATDA berjalan dengan baik; sarana Tersedianya SIMPATDA berjalan dengan baik; sarana
Kota Bekasi 1 Sistem; internet di 12 UPTD 1 Sistem; internet di 12 UPTD 450.000.000 -
Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA) internet dan supervisi UPTD Pendapatan internet dan supervisi UPTD Pendapatan
Pemeliharaan sistem aplikasi PBB dan BPHTB; Pemeliharaan sistem aplikasi PBB dan BPHTB;
Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB Kota Bekasi Tersedianya data wajib pajak PBB dan BPHTB secara 2 sistem; 623.000 objek pajak Tersedianya data wajib pajak PBB dan BPHTB secara 2 sistem; 623.000 objek pajak 310.000.000 -
akurat akurat
Tersedianya Aplikasi Pajak Online; Tersedianya tapping Tersedianya Aplikasi Pajak Online; Tersedianya
Pengembangan Aplikasi Pajak Online Kota Bekasi 1 Aplikasi; 28 unit 1 Aplikasi; 28 unit 500.000.000 -
box (barebone) tapping box (barebone)
Tersedianya Laporan penerimaan pendapatan Daerah
monitoring dan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Tersedianya Laporan penerimaan pendapatan Daerah dan
Kota Bekasi 2 Laporan dan Laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan 2 Laporan 200.000.000 -
Daerah Laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah
daerah
Tersedianya laporan asumsi target penerimaan Tersedianya laporan asumsi target penerimaan
Forum Koordinasi dan Sinergitas Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2 Laporan 2 Laporan 250.000.000 -
pendapatan Daerah pendapatan Daerah
Rapat koordinasi SKPD Pengelola Retribusi; Monev Rapat koordinasi SKPD Pengelola Retribusi; Monev
Rekonsiliasi Retribusi Daerah Kota Bekasi Penerimaan Retribusi; Akurasi benda berharga/barang 4 kali; 12 kali; 4 kali Penerimaan Retribusi; Akurasi benda berharga/barang 4 kali; 12 kali; 4 kali 50.000.000 -
koasi koasi
Tersedianya data potensi target dan Realisasi dari dana Tersedianya data potensi target dan Realisasi dari
Rekonsiliasi dan Koordinasi Penerimaan Pendapatan
Kota Bekasi bagi hasil sektor dana perimbangan secara Akurat dan 4 dokumen triwulanan dana bagi hasil sektor dana perimbangan secara 4 dokumen triwulanan 75.000.000
Daerah Dana Bagi Hasil Sektor Dana Perimbangan
Tepat waktu Akurat dan Tepat waktu
Pelayanan Penanganan Permasalahan PBB dan Pelayanan konsultasi terhadap wajib pajak atau Pelayanan konsultasi terhadap wajib pajak atau
Kota Bekasi 4 Laporan (600 WP) 4 Laporan (600 WP) 200.000.000
BPHTB masyarakat masyarakat
Penegakan Perda atas Pajak Daerah per catur wulan; Penegakan Perda atas Pajak Daerah per catur wulan;
Pengawasan dan Penindakan Terhadap Wajib Pajak
Kota Bekasi Sosialisasi penegakan Perda atas Pajak Daerah; Kunjungan 30 WP; 189 peserta; 1 MoU Sosialisasi penegakan Perda atas Pajak Daerah; 30 WP; 189 peserta; 1 MoU 300.000.000
Daerah
kerja ke Jawa Timur Kunjungan kerja ke Jawa Timur
Validasi PBB dan BPHTB; Penagihan langsung (opsir); Validasi PBB dan BPHTB; Penagihan langsung (opsir);
100% validasi PBB BPHTB, 12 100% validasi PBB BPHTB, 12
Verifikasi piutang (sesuai perwal piutang); Sosialisasi Verifikasi piutang (sesuai perwal piutang); Sosialisasi
Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Bekasi Kecamatan 52 Kelurahan, 1 x, 2 Kecamatan 52 Kelurahan, 1 x, 2 600.000.000
perwal pelayanan PBB dan BPHTB online; Pengadaan perwal pelayanan PBB dan BPHTB online; Pengadaan
aplikasi aplikasi
sistem PBB dan BPHTB online (berbasis web) sistem PBB dan BPHTB online (berbasis web)

Pendataan Potensi PBB Kota Bekasi Pendataan di Kel. Mustkajaya dan Kel. Pedurenan 18.778 OP dan 17.722 OP Pendataan di Kel. Mustkajaya dan Kel. Pedurenan 18.778 OP dan 17.722 OP 1.300.000.000
Terlaksananya review regulasi pajak daerah yang sudah Terlaksananya review regulasi pajak daerah yang
Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi 2 perwal 2 perwal 150.000.000
tidak sesuai dengan kondisi saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
Pelaksanaan Distribusi SPPT PBB Kota Bekasi Tersampaikanya SPPT pbb ke wajib Pajak/masyrakat 666.600 WP PBB Tersampaikanya SPPT pbb ke wajib Pajak/masyrakat 666.600 WP PBB 700.000.000

Pemeriksaan pajak Daerah Kota Bekasi Laporan hasil pemeriksaan pajak Daerah 40 SKPDN Laporan hasil pemeriksaan pajak Daerah 40 SKPDN 250.000.000

Pemberian reward kepada WP terbaik; Pemberian reward Pemberian reward kepada WP terbaik; Pemberian
50 piagam; 6 unit sepeda motor; 50 piagam; 6 unit sepeda motor;
Reward Pajak Daerah Kota Bekasi terhadap PBB tercepat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; reward terhadap PBB tercepat Tingkat Kecamatan dan 350.000.000
24 WP 24 WP
Pemberian reward kepada WP terbaik Kelurahan; Pemberian reward kepada WP terbaik
Tersosialisasinya tentang pengelolaan pajak daerah ke Tersosialisasinya tentang pengelolaan pajak daerah ke
Sosialisasi Pajak Daerah Kota Bekasi 3 kali 3 kali 250.000.000
masyarakat masyarakat
Digitasi dan Overlay Aplikasi Peta Lidar ke Peta PBB; Digitasi dan Overlay Aplikasi Peta Lidar ke Peta PBB;
Penyempurnaan ZNT Kota Bekasi Penambahan Peta Blok PBB; Pemutakhiran Zona Nilai 12 kecamatan; 1 kelurahan; Penambahan Peta Blok PBB; Pemutakhiran Zona Nilai 12 kecamatan; 1 kelurahan; 350.000.000
Tanah Tanah
6 unit; 2 unit; 15 scanner, 10
6 unit; 2 unit; 15 scanner, 10
printer laser jet, 5 power supply
printer laser jet, 5 power supply
server, 3 enterprise server, 3
server, 3 enterprise server, 3
komputer, 2 acces point; 2 AC 1,5
Pengadaan kendaraan roda 2; kendaraan roda 4; komputer, 2 acces point; 2 AC 1,5 Pengadaan kendaraan roda 2; kendaraan roda 4;
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PK, 5 UPS server, 60 UPS, 1 mesin
Kota Bekasi perlengkapan komputer; perlengkapan kantor; mebeulair; PK, 5 UPS server, 60 UPS, 1 mesin perlengkapan komputer; perlengkapan kantor; 1.470.000.000
Pendapatan Daerah fotocopy mini, 3 mesin
pemeliharaan high speed printer fotocopy mini, 3 mesin mebeulair; pemeliharaan high speed printer
penghancur kertas, 11 toner
penghancur kertas, 11 toner black
black mesin fotocopy; 12 filling
mesin fotocopy; 12 filling cabinet,
cabinet, 4 lemari arsip kaca; 4
4 lemari arsip kaca; 4 unit
unit
Verifikasi terhadap : Data baru PBB; Penilaian BPHTB; 700 WP baru, 900 WP BPHTB, Verifikasi terhadap : Data baru PBB; Penilaian BPHTB; 700 WP baru, 900 WP BPHTB,
Verifikasi Lapangan Atas PBB dan BPHTB Kota Bekasi 400.000.000
Objek pajak tidak ada fisik 50,000 OP Objek tidak ada Fisik Objek pajak tidak ada fisik 50,000 OP Objek tidak ada Fisik
Tersedianya data potensi Pajak Hiburan dan Parkir; Tersedianya data potensi Pajak Hiburan dan Parkir;
Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bekasi 2 Data base 2 Data base 200.000.000
Tersedianya data potensi Retribusi Daerah Tersedianya data potensi Retribusi Daerah
Penataan Arsip pada Dispenda Kota bekasi Kota Bekasi Tertatanya arsip Dispenda 1 SKPD Tertatanya arsip Dispenda 1 SKPD 400.000.000

Verifikasi Piutang PBB Kota Bekasi Terdatanya piutang PBB 1 Laporan Terdatanya piutang PBB 1 Laporan 100.000.000
Page 115 of 248
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terciptanya pemahaman tentang PBB dan BPHTB antara Terciptanya pemahaman tentang PBB dan BPHTB
120 petugas pemungut pajak PBB 120 petugas pemungut pajak
Focus Group Discussion PBB dan BPHTB" Kota Bekasi petugas pemungut pajak dengan pihak-pihak terkait PBB antara petugas pemungut pajak dengan pihak-pihak 100.000.000
dan BPHTB PBB dan BPHTB
BPHTB terkait PBB BPHTB
Penambahan Jaringan dan Aplikasi pada Payment Pemeliharaan jaringan LAN; Penambahan aplikasi Pemeliharaan jaringan LAN; Penambahan aplikasi
Kota Bekasi 12 Titik LAN, 1 Aplikasi 12 Titik LAN, 1 Aplikasi 100.000.000
Online System monitoring berkas monitoring berkas
Penilaian Individual Objek PBB Khusus atau Non Tersedianya laporan Atas Update objek PBB khusus/Non Tersedianya laporan Atas Update objek PBB
Kota Bekasi 700 OP 700 OP 100.000.000
Standar standar khusus/Non standar
Pengembangan Integrasi Sistem Pengelolaan
Kota Bekasi 22.941.282.000
Perencnaan dan Penganggaran Daerah (DID)

Pengadaan Truk Sampah Kota Bekasi Tersedianya Truk Sampah kep.8 m3 5 unit Tersedianya Truk Sampah kep.8 m3 5 unit -

Pengadaan Truck Tangki Tinja Kota Bekasi tersedianya Truck Tangki Tinja 1 unit tersedianya Truck Tangki Tinja 1 unit -

Pengadaan Sepeda Motor Trail Kota Bekasi Terlaksananya Pengadaan Sepeda Motor Trail 6 Unit Terlaksananya Pengadaan Sepeda Motor Trail 6 Unit -

Tersosialisasinya PKB dan BBNKB ke Apatur Kecamatan Tersosialisasinya PKB dan BBNKB ke Apatur
Sosialisasi PKB dan BBNKB Kota Bekasi 12 Kecamatan 12 Kecamatan -
dan Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Kompetensi Petugas Bendahara
Kota Bekasi Terlatihnya petugas bendahara 100 orang Terlatihnya petugas bendahara 100 orang -
Penyetor dan Pembantu Bendahara Penyetor
Tersedianya Sapras pendukung pengelolaan pelayanan Tersedianya Sapras pendukung pengelolaan
Pengadaan Sarana PBB dan BPHTB Kota Bekasi 10 jenis 10 jenis -
pendapatan daerah pelayanan pendapatan daerah
Pelaksanaan operasi sisir pemungutan PBB Kota Bekasi terlaksananya Pemungutan PBB ke wilayah 12 KECAMTAN terlaksananya Pemungutan PBB ke wilayah 12 KECAMTAN -
Peningkatan kompetensi petugas aparatur Terlatihnya aparatur Dispenda dalam memahami Terlatihnya aparatur Dispenda dalam memahami
Kota Bekasi 340 orang 340 orang -
pendapatan daerah pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan
Pengembangan Aplikasi SIG Kota Bekasi Peta SIG PBB 42385 Peta SIG PBB 42385 -
Peningkatan Kompetensi Petugas Aparatur Terlatihnya petugas aparatur pelayanan PBB dan
Kota Bekasi Terlatihnya petugas aparatur pelayanan PBB dan BPHTB 50 orang 50 orang -
Pelayanan PBB dan BPHTB BPHTB
tersedianya laporan hasil rekon tentang PBB dan
Rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB Kota Bekasi tersedianya laporan hasil rekon tentang PBB dan BPHTB 4 Laporan 4 Laporan -
BPHTB
Pengendalian Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah 4 Laporan Triwulan;1 Laporan Peningkatan Pelayanan dan Kinerja BUMD Kota 4 Laporan Triwulan;1 Laporan
Kota Bekasi Peningkatan Pelayanan dan Kinerja BUMD Kota Bekasi; 400.000.000 -
Kota Bekasi Tahunan Bekasi; Tahunan
Penyusunan Standar Biaya Belanja (SBB) Tahun
Kota Bekasi Buku Standar Biaya Belanja Tahun 2017; Sosialisasi 200 Buku;43 SKPD Buku Standar Biaya Belanja Tahun 2017; Sosialisasi 200 Buku;43 SKPD 400.000.000 -
2017
Monev Pembangunan oleh Tim TEPPA Kota Bekasi dan Monev Pembangunan oleh Tim TEPPA Kota Bekasi
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA 2017 Kota Bekasi 2 Laporan 2 Laporan 750.000.000 -
Tim Pengendali Pembangunan Tingkat Kota dan Tim Pengendali Pembangunan Tingkat Kota
Penyusunan Juknis Pengelolaan APBD 2017 Kota Bekasi Tersedianya Buku Juknis Pengelolaan APBD 2017 1 Buku Tersedianya Buku Juknis Pengelolaan APBD 2017 1 Buku 250.000.000 200.000.000
Jumlah LKM yang mengikut Pengembangan Lembaga Jumlah LKM yang mengikut Pengembangan Lembaga
Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi Kota Bekasi 50 LKM 50 LKM 250.000.000 -
Keuangan Mikro Keuangan Mikro
Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang Aparatur yang memahami proses pengadaan barang/jasa Aparatur yang memahami proses pengadaan
Kota Bekasi 200 orang 200 orang 100.000.000
LPSE Bagi SKPD metode lelang barang/jasa metode lelang
Tersusunnya Juklak dan Juknis tentang Pengadaan Tersusunnya Juklak dan Juknis tentang Pengadaan
Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bekasi 1 Perwal 1 Perwal 150.000.000
Barang/Jasa Barang/Jasa
Aparatur yang memahami proses pengadaan
Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Aparatur yang memahami proses pengadaan barang/jasa
Kota Bekasi 200 orang barang/jasa metode Pengadaan Langsung dan E- 200 orang 100.000.000
Pengadaan Langsung dan E- Purchasing metode Pengadaan Langsung dan E-Purchasing
Purchasing
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparatur Meningkatnya Kompetensi Aparatur KLPBJ dan Kelompok Meningkatnya Kompetensi Aparatur KLPBJ dan
Kota Bekasi 70 orang 70 orang 100.000.000
KLPBJ dan POKJA Pengadaan Barang/Jasa Kerja (POKJA) Kelompok Kerja (POKJA)
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Tersedianya Website Pengadaan Barang/Jasa Kota
Kota Bekasi Tersedianya Website Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi 1 Sistem 1 Sistem 400.000.000
Pengadaan Barang/Jasa Bekasi
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Se Terciptanya tertib administrasi pengadaan barang/jasa Se Terciptanya tertib administrasi pengadaan
Kota Bekasi 5 laporan 5 laporan 100.000.000
Kota Bekasi Kota Bekasi barang/jasa Se Kota Bekasi
Terlaksananya kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi Terlaksananya kerja sama antara Pemerintah Kota
Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa
Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi selaku Pengacara 100 orang Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi selaku 100 orang 250.000.000
di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Negara Pengacara Negara
Verifikasi Proposal usulan kegiatan P3BK; Laporan Verifikasi Proposal usulan kegiatan P3BK; Laporan
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 56 Proposal;5 laporan;168 56 Proposal;5 laporan;168
Kota Bekasi Pelaksanaan P3BK Triwulan dan Tahunan; Pelatihan Pelaksanaan P3BK Triwulan dan Tahunan; Pelatihan 337.500.000
Kegiatan P3BK Peserta Peserta
Manajemen Pengelolaan Kegiatan P3BK Manajemen Pengelolaan Kegiatan P3BK
Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Jumlah SDM yang memiliki Sertifikat Pengadaan Jumlah SDM yang memiliki Sertifikat Pengadaan
Kota Bekasi 70 orang 70 orang -
Pemerintah Tahun Anggaran 2014 Barang/Jasa Barang/Jasa
Jumlah paket pengadaan barang/jasa secara
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi Jumlah paket pengadaan barang/jasa secara elektronik 40% 40% -
elektronik
Pengelolaan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Terselenggaranya Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Terselenggaranya Pengadaan Jasa Konsultansi dan
Kota Bekasi 100% 100% -
Lainnya Lainnya yang terpilih Jasa Lainnya yang terpilih
Pengelolaan Pengadaan Barang Kota Bekasi Terselenggaranya Pengadaan Barang yang terpilih 100% Terselenggaranya Pengadaan Barang yang terpilih 100% -

Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi


Pengelolaan Pengadaan Konstruksi Kota Bekasi 100% 100% -
yang terpilih yang terpilih

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Kota Bekasi 6 SOP pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota 6 SOP -
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bekasi
Bekasi Bekasi
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 11.165.393.000
Prosentase Pejabat Struktural yang sudah
Prosentase Pejabat Struktural yang sudah mengikuti
Reformasi Birokrasi untuk 100 % mengikuti Pendidikan sesuai dengan Tingkatan 100 %
Reformasi Birokrasi dan Tata Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan sesuai dengan Tingkatan Eselonnya,
mewujudkan tata kelola Eselonnya, 5.381.998.000
Kelola Aparatur (BKD) Persentase Aparatur Sudah Mengikuti Pendidikan
Page 116 of 248
pemerintahan yang baik 100 % Persentase Aparatur Sudah Mengikuti Pendidikan 100 %
sesuai Standar Kompetensi Teknis Fungsional
sesuai Standar Kompetensi Teknis Fungsional
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Jumlah Aparatur Eselon III yang Mengikuti Diklatpim TK. Jumlah Aparatur Eselon III yang Mengikuti Diklatpim
Diklatpim TK. III Kota Bekasi 10 Orang 10 Orang 330.000.000 330.000.000
III dan Meningkat Kompetensinya TK. III dan Meningkat Kompetensinya

Jumlah Aparatur Eselon IV yang Mengikuti Diklatpim TK. Jumlah Aparatur Eselon IV yang Mengikuti Diklatpim
Diklatpim TK. IV Kota Bekasi 61 Orang 61 Orang 1.676.000.000 922.500.000
IV dan Meningkat Kompetensinya TK. IV dan Meningkat Kompetensinya

Jumlah Aparatur Eselon II yang Mengikuti Diklatpim TK. II Jumlah Aparatur Eselon II yang Mengikuti Diklatpim
Diklatpim TK. II Kota Bekasi 5 Orang 5 Orang 250.000.000 100.000.000
dan Meningkat Kompetensinya TK. II dan Meningkat Kompetensinya

Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang
Kompetensinya dalam Menguasai Bidang Pengelolaan Meningkat Kompetensinya dalam Menguasai Bidang
Aset; Terselenggaraya Rapat Koordinasi Kediklatan; Pengelolaan Aset; Terselenggaraya Rapat Koordinasi
Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat Kediklatan; Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional
Kompetensinya dalam Menguasai Bidang AKD; Jumlah yang Meningkat Kompetensinya dalam Menguasai
44 Orang;135 Orang;44 Orang;6 44 Orang;135 Orang;44 Orang;6
Kegiatan Pengembangan Diklat Teknis Fungsional Kota Bekasi Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Meningkat Bidang AKD; Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional 2.875.998.000 1.109.040.000
Orang;44 Orang Orang;44 Orang
Kompetensinya dalam Menguasai Bidang Teknis yang Meningkat Kompetensinya dalam Menguasai
Fungsional; Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Bidang Teknis Fungsional; Jumlah Peserta Diklat
Meningkat Kompetensinya dalam Menguasai Bidang Teknis Fungsional yang Meningkat Kompetensinya
Pengelolaan Keuangan, Sertifikasi Jabatan Fungsional dalam Menguasai Bidang Pengelolaan Keuangan,
Satpol PP Sertifikasi Jabatan Fungsional Satpol PP

Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Aparatur yang Mengikuti pelatihan Sertifikasi Jumlah Aparatur yang Mengikuti pelatihan Sertifikasi
Kota Bekasi 70 Orang 70 Orang 250.000.000 950.000.000
Pemerintah Tahun Anggaran 2017 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Prajabatan untuk Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Prajabatan
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Kota Bekasi 100 Orang 100 Orang - 300.000.000
Memenuhi Persyaratan Kepegawaian untuk Memenuhi Persyaratan Kepegawaian

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kota Bekasi Jumlah Guru yang dinilai Angka Kreditnya 5.266 Orang Jumlah Guru yang dinilai Angka Kreditnya 5.266 Orang - -

Diklat Sumber Daya Aparatur Pengelola Pasar di Terselenggaranya Diklat Sumber Daya Aparatur Pengelola Terselenggaranya Diklat Sumber Daya Aparatur
Kota Bekasi 30 Orang 30 Orang - -
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Penyelenggaraan tata kelola


pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan
kualitas organisasi dan aparatur
Prosentase Penerapan Pengelolaan Administrasi Prosentase Penerapan Pengelolaan Administrasi
pemerintah, perencanaan Peningkatan kapasitas organisasi 100 % 100 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian Berbasis IT, Kepegawaian Berbasis IT,
pembangunan serta peningkatan dan aparatur untuk mendorong 5.783.395.000
Aparatur Prosentase Tertatanya Pembinaan Aparatur Serta Prosentase Tertatanya Pembinaan Aparatur Serta
efektivitas dan efisiensi percepatan pelayanan publik 100 % 100 %
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur
pengelolaan keuangan daerah
untuk mewujudkan pelayanan
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Assesment Kompetensi Jumlah Aparatur yang Mengikuti Assesment
Assesment Pejabat Struktural Pemerintah Kota
Kota Bekasi Pejabat Eselon II, III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah 435 Orang Kompetensi Pejabat Eselon II, III, IV dan V di 435 Orang 500.000.000 500.000.000
Bekasi
Kota Bekasi Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Persentase Tertatanya Dokumentasi Pegawai Melalui Persentase Tertatanya Dokumentasi Pegawai Melalui
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi Kota Bekasi 100 Persen 100 Persen 350.000.000 400.000.000
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Pemeliharaan Pengembangan Sistem Informasi
Terbangunnya Sistem Informasi Administrasi yang Terbangunnya Sistem Informasi Administrasi yang
Aparatur dan Penataan Dokumen, Arsip
Kota Bekasi Terintegrasi dengan SKPD; Pelatihan bagi Operator Sistem 1 Sistem;44 Orang Terintegrasi dengan SKPD; Pelatihan bagi Operator 1 Sistem;44 Orang 300.000.000 350.000.000
Kepegawaian dan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur dan Penataan Dokumen (SIAP) Sistem Aparatur dan Penataan Dokumen (SIAP)
Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kepegawaian Kota Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kepegawaian Kota
Sinergitas Kepegawaian Kota Bekasi Bekasi; Terselenggaranya Lomba Manajemen Kepegawaian 1 Dokumen;1 Event Bekasi; Terselenggaranya Lomba Manajemen 1 Dokumen;1 Event 350.000.000 575.000.000
se Kota Bekasi Kepegawaian se Kota Bekasi

Page 117 of 248


PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Monitoring dan Evaluasi Kediklatan di Lingkungan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kediklatan di Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kediklatan di
Kota Bekasi 1 Laporan 1 Laporan 300.000.000 300.000.000
Pemerintah Kota Bekasi Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Pengiriman Tugas Belajar Kota Bekasi Jumlah PNS yang Mengikuti Program Tugas Belajar 7 Orang Jumlah PNS yang Mengikuti Program Tugas Belajar 7 Orang 966.320.000 300.000.000

Pembuatan Id Card Kota Bekasi Jumlah Id Card untuk Aparatur Kota Bekasi 1.500 Orang Jumlah Id Card untuk Aparatur Kota Bekasi 1.500 Orang 100.000.000 100.000.000

Jumlah Aparatur yang Mengkat Kualitas Kerja dan


Penilaian Disiplin dan Kinerja Aparatur Kota Bekasi Jumlah Aparatur yang Mengkat Kualitas Kerja dan Disiplin 100 Persen 100 Persen 350.000.000 850.000.000
Disiplin

Sosialisasi Aturan Kepegawaian Kota Bekasi Terselenggaranya Sosialisasi Aturan Kepegawaian 500 Orang Terselenggaranya Sosialisasi Aturan Kepegawaian 500 Orang 400.000.000 500.000.000

Pembekalan bagi Aparatur yang memasuki Batas TerselenggaranyaPembekalan bagi yang memasuki
Kota Bekasi TerselenggaranyaPembekalan bagi yang memasuki BUP 170 Orang 170 Orang 400.000.000 550.000.000
Usia Pensiun BUP

Seleksi Penyampaian Usulan Penerimaan


Kota Bekasi Jumlah Aparatur yang akan Menerima Penghargaan 400 Orang Jumlah Aparatur yang akan Menerima Penghargaan 400 Orang 170.000.000 850.000.000
Penghargaan Satyalencana Karya Satya

Pemeliharaan Standar Mutu Internasional ISO Terpeliharanya Standar Mutu Internasional ISO Terpeliharanya Standar Mutu Internasional ISO
Kota Bekasi 1 Sertifikat 1 Sertifikat 75.000.000 200.000.000
9001:2015 9001:2015 9001:2015

Seleksi Penerimaan CPNSD Kota Bekasi Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi CPNSD 1.500 Orang Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi CPNSD 1.500 Orang 392.075.000 75.000.000

Jumlah Aparatur yang Meningkat Kompetensinya dan Jumlah Aparatur yang Meningkat Kompetensinya dan
Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS Kota Bekasi 100 Orang 100 Orang 130.000.000 500.000.000
Peningkatan Status PNS Peningkatan Status PNS

Kegiatan Pembinaan Motivasi Kerja dalam Rangka Terselenggaranya Pembinaan Motivasi Pejabat
Kota Bekasi Terselenggaranya Pembinaan Motivasi Pejabat Struktural 1.280 Orang 1.280 Orang 1.000.000.000 150.000.000
Reposisi PeJabat Struktural Struktural

Seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jumlah Peserta Calon Pegawai Pemerintah dengan Jumlah Peserta Calon Pegawai Pemerintah dengan
Kota Bekasi 3.000 Orang 3.000 Orang - -
(P3K) Perjanjian Kinerja yang Mengikuti Seleksi Perjanjian Kinerja yang Mengikuti Seleksi

Tersedianya Database Kegiatan Kediklatan di Lingkungan Tersedianya Database Kegiatan Kediklatan di


Pengadaan Sistem eMonev Kediklatan Kota Bekasi 1 Sistem 1 Sistem - 100.000.000
Pemerintah Kota Bekasi Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Penelitian dan Pengembangan 2.575.000.000
Penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan Integrasi perencanaan
kualitas organisasi dan aparatur pembangunan dengan menerapkan
Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia,
pemerintah, perencanaan prinsip SMART (specific, 75 % 75 %
tervalidasi dan terbarui, tervalidasi dan terbarui,
pembangunan serta peningkatan measurable, attainable, realistic, Program Pengembangan Data dan Informasi 2.575.000.000
Presentase Jumlah Data Sekunder ang tersedia, Presentase Jumlah Data Sekunder ang tersedia,
efektivitas dan efisiensi time bound) dan visioner yang 45 % 45 %
tervalidasi dan terbarui tervalidasi dan terbarui
pengelolaan keuangan daerah didukung pengendalian dan
untuk mewujudkan pelayanan evaluasi yang optimal
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan

1 database pembangunan 1 database pembangunan


Jumlah sistem pengelolaan database pembangunan yang Jumlah sistem pengelolaan database pembangunan
Pengembangan Database Pembangunan Tahun 2017 Kota Bekasi 1 dokumen laporan kegiatan 1 dokumen laporan kegiatan 250.000.000 700.000.000
valid dan terbaharukan yang valid dan terbaharukan
sistem pengembangan data base sistem pengembangan data base
Pameran dan Lomba Gelar TTG Tk Kota, Provinsi dan 3 Event Pameran dan Lomba Gelar TTG Tk Kota, Provinsi dan 3 Event
Pengembangan dan Penyelenggaraan Gelar TTG Kota Bekasi 500.000.000
Nasional 1 dokumen laporan kegiatan Nasional 1 dokumen laporan kegiatan
FUNGSI LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN
53.924.686.000
PERUNDANG_UNDANGAN
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun
80 % Berjalan, 80 %
Berjalan,
100 % Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun 100 %
Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun
Sebelumnya,
Sebelumnya,
Reformasi Birokrasi untuk Program Peningkatan Sistem Pengawasan 50 % Prosentase tindak lanjut temua BPKRI tahun 50 %
Reformasi Birokrasi dan Tata Prosentase tindak lanjut temua BPKRI tahun
mewujudkan tata kelola Internal dan Pengendalian Pelaksanaan sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya, 2.776.791.000
Kelola sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya,
pemerintahan yang baik Kebijakan KDH 100 % Prosentase kepatuhan terhadapa LHKPN dan 100 %
Prosentase kepatuhan terhadapa LHKPN dan LHKASN,
45 % LHKASN, 45 %
Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level
Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP
berkembang,
90 % level berkembang, 90 %
Persentase SKPD yang menindaklanjuti RTP
Persentase SKPD yang menindaklanjuti RTP

Page 118 of 248


PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Melakukan Pemeriksaan terhadap aspek Keuangan, Aspek Melakukan Pemeriksaan terhadap aspek Keuangan,
SDM, Aspek Tupksi dan Aspek Aset pada SKPD Sekota Aspek SDM, Aspek Tupksi dan Aspek Aset pada SKPD
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Kota Bekasi 55 Dokumen 55 Dokumen 881.791.000 -
Bekasi, UPTD Pendidikan dan PDAM Tirta Patriot tahun Sekota Bekasi, UPTD Pendidikan dan PDAM Tirta
2016 (Reguler) Patriot tahun 2016 (Reguler)
Terlaksananya pemeriksaan terhadap laporan
Terlaksananya pemeriksaan terhadap laporan pengaduan
5 Dokumen;15 Dokumen;2 pengaduan Masyarakat 2 kasus,Terlaksananya Audit 5 Dokumen;15 Dokumen;2
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Kota Bekasi Masyarakat 2 kasus,Terlaksananya Audit dengan tujuan 250.000.000 -
Dokumen dengan tujuan tertentu 5 kasus,Terlaksanya Audit Dokumen
tertentu 5 kasus,Terlaksanya Audit Investigasi 15 kasus
Investigasi 15 kasus

Terlaksananya hasil Monitoring Tindak Lanjut temuan


Terlaksananya hasil Monitoring Tindak Lanjut temuan
Inspektorat Kota Bekasi,Terlaksananya Hasil
Inspektorat Kota Bekasi,Terlaksananya Hasil Monitoring
Monitoring Tindak Lanjut temuan BPK
Tindak Lanjut temuan BPK RI,Terlaksananya Monitoring
RI,Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut temuan
Tindak Lanjut temuan Inspektorat Provinsi Jawa
Inspektorat Provinsi Jawa Barat,Terlaksananya
Barat,Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Reviu
Monitoring Tindak Lanjut Reviu Laporan Keuangan
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Kota Bekasi Laporan Keuangan SKPD T.A. 2016 dan Pemda T.A. 7 Dokumen 7 Dokumen 800.000.000 -
SKPD T.A. 2016 dan Pemda T.A. 2016,Terlaksananya
2016,Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Laporan
Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dan Reviu Kinerja Pemerintah
LAKIP SKPD dan Reviu Kinerja Pemerintah Kota Bekasi
Kota Bekasi T.A. 2016,Terlaksanya Monitoring Tindak
T.A. 2016,Terlaksanya Monitoring Tindak Lanjut
Lanjut Laporan Penanganan Kasus/ Riksus,Tersedianya
Laporan Penanganan Kasus/ Riksus,Tersedianya
Laporan SIM-HP
Laporan SIM-HP
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Kota Bekasi Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD T.A. 2016 44 Dokumen Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD T.A. 2016 44 Dokumen 125.000.000 -
Terlaksananya Pengawasan Subtantif, Tersedianya Angka 12 Dokumen;64 SK PAK;1 Terlaksananya Pengawasan Subtantif, Tersedianya 12 Dokumen;64 SK PAK;1
Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Kota Bekasi 250.000.000 -
Kredit (PAK),Tersusunya PKPT 2018 Dokumen Angka Kredit (PAK),Tersusunya PKPT 2018 Dokumen
Tersusunnya Laporan LHKPN, Tersusunnya Laporan Tersusunnya Laporan LHKPN, Tersusunnya Laporan
Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Kota Bekasi 2 Dokumen 2 Dokumen 70.000.000 -
LHKASN LHKASN

Tersedianya hasil identrifikasi resiko SKPD (Rencana Tersedianya hasil identrifikasi resiko SKPD (Rencana
Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Tindak Pengendalian/RTP),Terlaksananya Maturitas Tindak Pengendalian/RTP),Terlaksananya Maturitas
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Bekasi 1 Dokumen;44 Dokumen 1 Dokumen;44 Dokumen 400.000.000 -
SPIP,Terlaksananya Monev Rencana Aksi Daerah SPIP,Terlaksananya Monev Rencana Aksi Daerah
Bekasi
Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi
Tersedianya Auditor yang Bersertifikat,
Reformasi Birokrasi untuk Tersedianya Auditor yang Bersertifikat, 0% 0%
Reformasi Birokrasi dan Tata Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Persentase jumlah Auditor yang mendapat
mewujudkan tata kelola Persentase jumlah Auditor yang mendapat sertifikat, 100 % 100 % 200.000.000
Kelola Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sertifikat,
pemerintahan yang baik Tingkat / Level Kapabilitas APIP 2 level 2 level
Tingkat / Level Kapabilitas APIP
Workshop Manajemen Pengawasan Kota Bekasi Pelaksanaan Workshop Manajemen Pengawasan 45 orang (Bogor) Pelaksanaan Workshop Manajemen Pengawasan 45 orang (Bogor) 200.000.000 -
Workshop Evaluasi Program Kota Bekasi Jumlah Peserta Workshop Evaluasi Program 45 orang (Bogor) Jumlah Peserta Workshop Evaluasi Program 45 orang (Bogor) - -
Workshop Audit Investigasi Kota Bekasi Jumlah Peserta Workshop Audit Investigasi 45 orang Jumlah Peserta Workshop Audit Investigasi 45 orang - -
Persentase rekomendasi hasil reviu atas Laporan
Persentase rekomendasi hasil reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang
Reformasi Birokrasi untuk Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang 90 % 90 %
Reformasi Birokrasi dan Tata Program Implementasi Peran Konsultatif dan ditindaklanjuti,
mewujudkan tata kelola ditindaklanjuti, 400.000.000
Kelola Quality Assurance Inspektorat Persentase rekomendasi hasil reviu atas Laporan
pemerintahan yang baik Persentase rekomendasi hasil reviu atas Laporan 75 % 75 %
kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang
kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti
ditindaklanjuti
Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan SKPD, Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan SKPD,
Terlaksanaya Reviu RKPD,Terlaksananya Reviu atas 1 Dokumen LHR;1 Dokumen Terlaksanaya Reviu RKPD,Terlaksananya Reviu atas 1 Dokumen LHR;1 Dokumen
Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah
Kota Bekasi Laporan Keuangan Pemda,Terlaksananya Reviu atas LHR;44 Dokumen LHR;1 Laporan Keuangan Pemda,Terlaksananya Reviu atas LHR;44 Dokumen LHR;1 400.000.000
Kota Bekasi
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi,Terlaksananya Dokumen LHR;1 Dokumen LHR Laporan Kinerja Pemerintah Kota Dokumen LHR;1 Dokumen LHR
Hasil Reviu RKA SKPD Bekasi,Terlaksananya Hasil Reviu RKA SKPD

Penyelenggaraan tata kelola


pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan
kualitas organisasi dan aparatur
pemerintah, perencanaan Reformasi Birokrasi untuk
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
pembangunan serta peningkatan mewujudkan tata kelola Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD 100% Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD 100% 25.080.500.000
Perwakilan Rakyat Daerah
efektivitas dan efisiensi kepemerintahan yang baik.
pengelolaan keuangan daerah
untuk mewujudkan pelayanan
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan

1 Event Pagelaran Seni;2 Event 1 Event Pagelaran Seni;2 Event


-Terselenggaranya Pagelaran Seni ; -Terselenggaranya (Sidang Paripurna HUT Kota -Terselenggaranya Pagelaran Seni ; -Terselenggaranya (Sidang Paripurna HUT Kota
Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI Kota Bekasi 500.000.000 -
Sidang Paripurna; -Terselenggaranya Pakaian Adat Bekasi dan HUT RI);35 Stel Sidang Paripurna; -Terselenggaranya Pakaian Adat Bekasi dan HUT RI);35 Stel
Pakaian Adat Pakaian Adat
Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota
Kota Bekasi Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi 12 Kali Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi 12 Kali 550.000.000 -
Bekasi
1 Paket (Talkshow Radio)dan 1 Paket (Talkshow Radio)dan
Terselenggaranya Kerjasama dengan Media Elektronik Terselenggaranya Kerjasama dengan Media Elektronik
Media Online, Website, SMS Centre Media Online, Website, SMS
Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi (Talkshow Radio) dan Media Online, Website, SMS Centre) (Talkshow Radio) dan Media Online, Website, SMS 1.500.000.000 -
;1 Paket (2 unit Laptop, 7 Unit Centre ;1 Paket (2 unit Laptop, 7
; Centre) ;
Komputer) Unit Komputer)
Terselenggaranya Sosialisasi Produk Perundangan (Perda Terselenggaranya Sosialisasi Produk Perundangan 4 Kali Penyelenggaraan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kota Bekasi 4 Kali Penyelenggaraan Sosialisasi 250.000.000 -
dan Perwal) (Perda dan Perwal) Sosialisasi

-Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum; - 4 Naskah Akademik/Raperda;2 -Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum; - 4 Naskah Akademik/Raperda;2
Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum Kota Bekasi 2.000.000.000 -
Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Produk Hukum (Perwal/Kepwal) Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Produk Hukum (Perwal/Kepwal)

-Terselenggaranya Pansus ; -Terselenggaranya -Terselenggaranya Pansus ; -Terselenggaranya


Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda Kota Bekasi 7 Pansus;15 Raperda 7 Pansus;15 Raperda 4.000.000.000 -
Pembahasan Raperda Pembahasan Raperda
Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh
Keikutsertaan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Keikutsertaan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD
Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia Kota Bekasi 2 Event (ASDEKSI dan ADEKSI) 2 Event (ASDEKSI dan ADEKSI) 500.000.000 -
Bekasi Dalam Kegiatan ASDEKSI dan ADEKSI Kota Bekasi Dalam Kegiatan ASDEKSI dan ADEKSI
(ASDEKSI dan ADEKSI)
Page 119 of 248
Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Terselenggaranya Rapat Pimpinan dan Badan Terselenggaranya Rapat Pimpinan dan Badan 100 Kali Kegiatan Rapat
Kota Bekasi 100 Kali Kegiatan Rapat Pimpinan 1.400.000.000 -
Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi Musyawarah DPRD Kota Bekasi Musyawarah DPRD Kota Bekasi Pimpinan
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

-Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja


-Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan
dan Studi Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk 25 Kali Perjalanan Dinas/Kunker
Studi Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum; - 25 Kali Perjalanan Dinas/Kunker
Hukum; -Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Dalam Provinsi;70 Kali
Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Dalam Provinsi;70 Kali Kunjungan
Kota Bekasi Kerja dan Studi Banding Dalam Rangka Penyusunan Kunjungan Dalam Daerah/Kota;5 3.316.000.000 -
Komisi dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi Studi Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum; - Dalam Daerah/Kota;5 Kali
Produk Hukum; -Terselenggaranya Kegiatan Kali Perjalanan Dinas Luar
Terselenggaranya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Perjalanan Dinas Luar Provinsi
Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Dalam Provinsi
Studi Banding Dalam Rangka Penyusunan Produk Hukum
Rangka Penyusunan Produk Hukum
Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD 10 Kelompok Pakar/Tim Ahli 10 Kelompok Pakar/Tim Ahli
Kota Bekasi Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi 1.000.000.000 -
Kota Bekasi DPRD Kota Bekasi DPRD Kota Bekasi
-Tersedianya Kalender; -Tersedianya Kalender; -
-Tersedianya Kalender; -Tersedianya Kalender; - 1.000 Kalender Dinding;200 1.000 Kalender Dinding;200
Tersedianya Baliho; -Tersedianya Agenda ; -
Pengadaan Kalender, Agenda dan Media Sosialisasi Kota Bekasi Tersedianya Baliho; -Tersedianya Agenda ; -Tersedianya Kalender Meja;10 Baliho;268 Kalender Meja;10 Baliho;268 137.500.000 -
Tersedianya Media Sosialisasi; -Tersedianya Media
Media Sosialisasi; -Tersedianya Media Sosialisasi Agenda;10 Spanduk;20 Banner Agenda;10 Spanduk;20 Banner
Sosialisasi

Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Terselenggaranya Reses Anggota DPRD Kota Bekasi 4 Laporan Hasil Kegiatan Reses Terselenggaranya Reses Anggota DPRD Kota Bekasi 4 Laporan Hasil Kegiatan Reses 4.377.000.000 -

Terlasksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 1 Event (Diklat LEMHANAS bagi Terlasksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 1 Event (Diklat LEMHANAS bagi
Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi 1.450.000.000 -
Kota Bekasi Anggota DPRD Kota Bekasi) Kota Bekasi Anggota DPRD Kota Bekasi)
1 Dokumen PKUA/PPAS;1 -Fasilitasi Badan Anggaran; -Fasilitasi Badan 1 Dokumen PKUA/PPAS;1
-Fasilitasi Badan Anggaran; -Fasilitasi Badan Anggaran; -
Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran Kota Bekasi Dokumen RAPBDP;1 Dokumen Anggaran; -Fasilitasi Badan Anggaran; -Fasilitasi Badan Dokumen RAPBDP;1 Dokumen 3.600.000.000 -
Fasilitasi Badan Anggaran; -Fasilitasi Badan Anggaran
RAPBD;1 Dokumen KUA PPAS Anggaran RAPBD;1 Dokumen KUA PPAS
Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum Kota Bekasi Terkelolanya Produk Hukum 12 Bulan Terkelolanya Produk Hukum 12 Bulan 100.000.000 -

12 Bulan Pengelolaan Buku 12 Bulan Pengelolaan Buku


Perpustakaan;1 Paket Pengadaan Perpustakaan;1 Paket Pengadaan
-Tersedianya Buku dan Terkelolanya Perpustakaan DPRD -Tersedianya Buku dan Terkelolanya Perpustakaan
Pengadaan Buku dan Pengelolaan Perpustakaan Buku Perpustakaan Tentang Ilmu Buku Perpustakaan Tentang Ilmu
Kota Bekasi Kota Bekasi; -Tersedianya Buku dan Terkelolanya DPRD Kota Bekasi; -Tersedianya Buku dan 150.000.000 -
DPRD Kota Bekasi Pengetahuan, ilmu Sosial, Pengetahuan, ilmu Sosial,
Perpustakaan DPRD Kota Bekasi Terkelolanya Perpustakaan DPRD Kota Bekasi
Keagamaan, Bahasa/Sastra, Keagamaan, Bahasa/Sastra,
Sejarah Boigrafi, Geografi) Sejarah Boigrafi, Geografi)

-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 12 Bulan;16 Surat Kabar dan 12 Bulan;16 Surat Kabar dan
Kota Bekasi Undangan; -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan; -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 250.000.000 -
Undangan Majalah Majalah
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
Reformasi Birokrasi untuk Persentase pelayanan keprotokolan, Persentase pelayanan keprotokolan,
Reformasi Birokrasi dan Tata Program peningkatan pelayanan kedinasan 100 % 100 %
mewujudkan tata kelola Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah 5.830.000.000
Kelola Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 100 %
pemerintahan yang baik wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah
Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Jumlah penerimaan tamu pemerintah Kota Bekasi sesuai Jumlah penerimaan tamu pemerintah Kota Bekasi
Kota Bekasi 56 Kali 56 Kali 300.000.000 -
Kota Bekasi protap sesuai protap
Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan; Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan;
Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan; Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan;
1 Laptop;1 Layar In focus;75 1 Laptop;1 Layar In focus;75
Pembinaan Staf Pimpinan; Terpenuhinya Kebutuhan Pembinaan Staf Pimpinan; Terpenuhinya Kebutuhan
Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan Kota Bekasi Orang;3 Harddisk Eksternal;1 Orang;3 Harddisk Eksternal;1 200.000.000 200.000.000
Ketatausahaan Pimpinan; Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan; Terpenuhinya Kebutuhan
Sarana Pendukung;2 Kamera Sarana Pendukung;2 Kamera
Ketatausahaan Pimpinan ; Terpenuhinya Kebutuhan Ketatausahaan Pimpinan ; Terpenuhinya Kebutuhan
Ketatausahaan Pimpinan Ketatausahaan Pimpinan
Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Walikota dan
Kota Bekasi Tersusunnya Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah 30 Dokumen Analisa Tersusunnya Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah 30 Dokumen Analisa 310.000.000 485.000.000
Wakil Walikota
Terselenggaranya Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Terselenggaranya Rapat Koordinasi yang dipimpin
Rapat Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah Kota Bekasi Walikota/Wakil Walikota, Sekda/Asda dan Pejabat 90 kali rapat oleh Walikota/Wakil Walikota, Sekda/Asda dan 90 kali rapat 300.000.000 400.000.000
Pemerintah Daerah dan Muspida Pejabat Pemerintah Daerah dan Muspida
Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat, Jumlah Karangan Bunga; Jumlah Kain Sarung; Jumlah Jumlah Karangan Bunga; Jumlah Kain Sarung; Jumlah
700 Buah;400 Buah;25 700 Buah;400 Buah;25
Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kota Bekasi Cenderamata; Terlaksananya Sinergitas Pimpinan Daerah Cenderamata; Terlaksananya Sinergitas Pimpinan 1.800.000.000 1.900.000.000
Cenderamata;120 Kali Cenderamata;120 Kali
Kemasyarakatan dengan Masyarakat/Organisasi Sosial Daerah dengan Masyarakat/Organisasi Sosial
3 Jenis Pakaian;6 Jenis peralatan 3 Jenis Pakaian;6 Jenis peralatan
Penyelenggaraan Keprotokolan Kota Bekasi Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan; Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan; 400.000.000 300.000.000
protokol protokol
Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil
Kota Bekasi Tersedianya hasil dokumentasi peliputan 20 album;140 kegiatan;12 bulan Tersedianya hasil dokumentasi peliputan 20 album;140 kegiatan;12 bulan 180.000.000
Kepala Daerah
Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota 1 kali lomba jurnalistik;3 kali 1 kali lomba jurnalistik;3 kali
Kota Bekasi Terlasananya Kegiatan Kemitraan Pers Terlasananya Kegiatan Kemitraan Pers 140.000.000
Bekasi forum tatap muka forum tatap muka
5 kali advetorial online; 22 kali 5 kali advetorial online; 22 kali
Terlaksananya kerjasama dengan media online ; Terlaksananya kerjasama dengan media online ;
Kerjasama Kehumasan Kota Bekasi advetorial media cetak dan advetorial media cetak dan 2.200.000.000
Terlaksananya kerjasama dengan media cetak Terlaksananya kerjasama dengan media cetak
liputan khusus liputan khusus

Penyelenggaraan tata kelola


pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan
kualitas organisasi dan aparatur
Penyelesaian Jumlah Kasus yang Dihadapi Pemerintah Penyelesaian Jumlah Kasus yang Dihadapi
pemerintah, perencanaan Reformasi Birokrasi untuk 30 % 30 %
Daerah, Pemerintah Daerah,
pembangunan serta peningkatan mewujudkan tata kelola Program Penataan Perundang-undangan 2.600.000.000
Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan
efektivitas dan efisiensi kepemerintahan yang baik. 1.083 Perda/ Perkada/ kepwal 1.083 Perda/ Perkada/ kepwal
Produk Hukum Daerah Produk Hukum Daerah
pengelolaan keuangan daerah
untuk mewujudkan pelayanan
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan

Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota Kota Bekasi Jumlah Raperwal 50 Raperwal Jumlah Raperwal 50 Raperwal 200.000.000 -
Jumlah Perkara Perdata yang di Selesaikan; Jumlah Jumlah Perkara Perdata yang di Selesaikan; Jumlah
Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar
Kota Bekasi Perkara TUN yang di Selesaikan; Jumlah Perkara diluar 6 Perkara;6 Perkara;12 Perkara TUN yang di Selesaikan; Jumlah Perkara diluar 6 Perkara;6 Perkara;12 375.000.000 400.000.000
Pengadilan
Pengadilan yang di Selesaikan Pengadilan yang di Selesaikan
PenyelenggaraanProgram Pembentukan Peraturan
Kota Bekasi Jumlah Raperda yang di Asistensi; Jumlah Perda 10 Raperda;15 Perda Jumlah Raperda yang di Asistensi; Jumlah Perda 10 Raperda;15 Perda 500.000.000 750.000.000
Daerah
Penyuluhan Hukum Kota Bekasi Jumlah Peserta Penyuluhan Page 120 of 248 500 Siswa/Masyarakat Jumlah Peserta Penyuluhan 500 Siswa/Masyarakat 150.000.000 350.000.000
Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Produk Hukum Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Produk Hukum
Evaluasi Produk Hukum 1998-2003 Kota Bekasi 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000 250.000.000
Daerah 1998-2003 Daerah 1998-2003
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk
Hukum Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi (BD Hukum Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi
Perwal)); Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan (BD Perwal)); Jumlah Peraturan Perundang-Undangan
Produk Hukum Daerah yang Terkelola dan dan Produk Hukum Daerah yang Terkelola dan
Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang- Terdokumentasi (Warta Perundang-Undangan)); Jumlah 55 BD Perwal;48 Examplar;20 LD Terdokumentasi (Warta Perundang-Undangan)); 55 BD Perwal;48 Examplar;20
Kota Bekasi 225.000.000 250.000.000
Undangan dan Produk Hukum Daerah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Perda;900 Kepwa; Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk LD Perda;900 Kepwa;
Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi (LD Perda)); Hukum Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk (LD Perda)); Jumlah Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Daerah yang Terkelola dan Terdokumentasi dan Produk Hukum Daerah yang Terkelola dan
(Keputusan Walikota) Terdokumentasi (Keputusan Walikota)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan
Kota Bekasi Jumlah Peraturan Daerah yang di Sosialisasikan 7 Perda Jumlah Peraturan Daerah yang di Sosialisasikan 7 Perda 225.000.000 250.000.000
Produk Hukum Daerah
Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum
Kota Bekasi Jumlah Perkara yang Tertangani 5 Legal Opinion Jumlah Perkara yang Tertangani 5 Legal Opinion 450.000.000 500.000.000
Profesional
Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Produk
Kota Bekasi 2.000 Buku 2.000 Buku 225.000.000 250.000.000
Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah Hukum Daerah yang Diadakan dan Didistribusikan Hukum Daerah yang Diadakan dan Didistribusikan

Reformasi Birokrasi untuk


Reformasi Birokrasi dan Tata Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Nilai LAKIP Pemerintah Kota Bekasi, 64 Nilai Nilai LAKIP Pemerintah Kota Bekasi, 64 Nilai
mewujudkan tata kelola 4.800.000.000
Kelola Daerah Nilai LPPD Pemerintah Kota Bekasi 3.142 Nilai Nilai LPPD Pemerintah Kota Bekasi 3.142 Nilai
pemerintahan yang baik
Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi
Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Penyelenggaraan
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun Kota Bekasi 1 Dokumen Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan 1 Dokumen 150.000.000 200.000.000
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018
2018 Keindahan (K3) Tahun 2018
Tersedianya Peta Batas Wilayah Administratif
Tersedianya Peta Batas Wilayah Administratif Kelurahan 1 Peta Kota;0 peta kecamatan dan 1 Peta Kota;0 peta kecamatan
Kelurahan dan Kecamatan Se-Kota Bekasi; Tersedianya
Inventarisasi Unsur Rupa Bumi dan Penataan Batas dan Kecamatan Se-Kota Bekasi; Tersedianya Data Unsur kelurahan;1 keputusan walikota dan kelurahan;1 keputusan
Kota Bekasi Data Unsur Rupa Bumi Kelurahan dan Kecamatan; 400.000.000 750.000.000
Administratif Kota Bekasi Rupa Bumi Kelurahan dan Kecamatan; Keputusan tentang batas wilayah kecamatan walikota tentang batas wilayah
Keputusan Walikota tentang Batas wilayah Kecamatan
Walikota tentang Batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dan kelurahan kecamatan dan kelurahan
dan Kelurahan
Penyusunan Raperda Perubahan Perda No.3 Tahun Tersusunnya Raperda Perubahan Perda No.3 Tahun
Kota Bekasi Tersusunnya Raperda Perubahan Perda No.3 Tahun 2008 1 Raperda 1 Raperda 150.000.000 200.000.000
2008 2008
Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat dengan Tersusunnya dokumen Konsultasi Pembangunan Antara 1 Dokumen;12 kali forum Tersusunnya dokumen Konsultasi Pembangunan 1 Dokumen;12 kali forum
Kota Bekasi 350.000.000 400.000.000
Pimpinan Daerah Masyarakat dengan Pimpinan Daerah; konsultasi Antara Masyarakat dengan Pimpinan Daerah; konsultasi
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antara
Kota Bekasi 4 kali forum 0 orang x kali 4 kali forum 0 orang x kali 250.000.000 250.000.000
Pemerintah Daerah dengan MUSPIDA
Terselenggaranya Lomba Kinerja Kecamatan dan
Terselenggaranya Lomba Kinerja Kecamatan dan
Kelurahan se-Kota Bekasi; Tersusunnya dokumen
Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Bekasi Barat Kelurahan se-Kota Bekasi; Tersusunnya dokumen evaluasi 2 even;1 dokumen 2 even;1 dokumen 500.000.000 550.000.000
evaluasi kinerja kelurahan dan kecamatan se-kota
kinerja kelurahan dan kecamatan se-kota Bekasi
Bekasi
2 Laporan Semesteran;12
Terselenggaranya Penyusunan Administrasi Kepegawaian 2 Laporan Semesteran;12 Laporan Terselenggaranya Penyusunan Administrasi
Penatakelolaan Manajamen Kepegawaian Setda Kota Bekasi Laporan Bulanan;1 Laporan 200.000.000 125.000.000
di Lingkungan Setda; ; Bulanan;1 Laporan Tahunan Kepegawaian di Lingkungan Setda; ;
Tahunan
Tersusunnya Dokumen Renstra Tepat Waktu; Tersusunnya Dokumen Renstra Tepat Waktu;
Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan Pengelola 1 Dokumen;11 Bagian;1 Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan Pengelola 1 Dokumen;11 Bagian;1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kota Bekasi Kegiatan Setda; Tersusunnya Dokumen LAKIP Tepat Dokumen;1 Dokumen ;1 Kegiatan Setda; Tersusunnya Dokumen LAKIP Tepat Dokumen;1 Dokumen ;1 275.000.000 600.000.000
Waktu; Tersusunnya Dokumen Renja Tepat Waktu; Dokumen Waktu; Tersusunnya Dokumen Renja Tepat Waktu; Dokumen
Tersusunnya Dokumen TAPKIN Tepat Waktu Tersusunnya Dokumen TAPKIN Tepat Waktu
Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi Pelatihan LPM; , Lomba LPM Berprestasi TK. Kota 56 LPM;1 Event Pelatihan LPM; , Lomba LPM Berprestasi TK. Kota 56 LPM;1 Event 450.000.000
Pelatihan Petugas Pendataan dan Operator PRODESKEL; Pelatihan Petugas Pendataan dan Operator
Penyusunan dan Pemuktahiran Data Profil
Kota Bekasi Tersusunnya dokumen profil kelurahan seKota Bekasi 375 Peserta;56 Dokumen PRODESKEL; Tersusunnya dokumen profil kelurahan 375 Peserta;56 Dokumen 1.500.000.000
Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2017
Tahun 2017 seKota Bekasi Tahun 2017
Pembukaan dan Penutupan TMMD; Penyuluhan Pembukaan dan Penutupan TMMD; Penyuluhan
Penyelenggaraan Kegiatan TMMD Kota Bekasi 2 Event;85 Peserta;1 Paket 2 Event;85 Peserta;1 Paket 300.000.000
Masyarakat; Sarana dan Prasarana Bahan Kontak Masyarakat; Sarana dan Prasarana Bahan Kontak
Lomba BBGRM Tk Kota ; Pencanangan BBGRM Tk Kota Lomba BBGRM Tk Kota ; Pencanangan BBGRM Tk Kota
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi Kota Bekasi 1 Event;2 Event;3 Paket 1 Event;2 Event;3 Paket 275.000.000
dan Provinsi; Sosialisasi BBGRM dan Provinsi; Sosialisasi BBGRM
Penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan
Reformasi Birokrasi untuk
kualitas organisasi dan aparatur Program Penataan dan Pengembangan capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota
mewujudkan tata kelola 100% 100% 1.803.571.000
pemerintah, perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Bekasi Bekasi
kepemerintahan yang baik.
pembangunan serta peningkatan
efektivitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan daerah
dokumen jenis dan formasi jabatan; Keputusan Walikota dokumen jenis dan formasi jabatan; Keputusan
Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Kota Bekasi tentang jenis dan formasi jabatan fungsional tertentu dan 1 dokumen;2 kepwal Walikota tentang jenis dan formasi jabatan fungsional 1 dokumen;2 kepwal 200.000.000 -
fungsional umum tertentu dan fungsional umum
Penyusunanan SOTK di Lingkungan Pemerintah Kota
Kota Bekasi Tersusunnya Raperda Kelembagaan dan perwal SOTK 1 Raperda, Perda SOTK Tersusunnya Raperda Kelembagaan dan perwal SOTK 1 Raperda, Perda SOTK 400.000.000 -
Bekasi
Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tahun
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Tahun 2017; Keputusan Walikota tentang Bobot
Kota Bekasi 2017; Keputusan Walikota tentang Bobot Kinerja dan 43 dokumen;1 Kepwal 43 dokumen;1 Kepwal 400.000.000 -
Kerja Tahun 2017 Kinerja dan Bobot Jabatan Pemerintah Kota Bekasi
Bobot Jabatan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017
Tahun 2017
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat, terevaluasinya Nilai Indek Kepuasan Masyarakat, terevaluasinya
Surve Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi 180.000.000 350.000.000
pelaksanaan pelayanan publik pada unit pelayanan pelaksanaan pelayanan publik pada unit pelayanan
Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Dokumen Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Dokumen Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM
Kota Bekasi 15 bidang 15 bidang 100.000.000 195.000.000
Kota Bekasi Tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017
Evaluasi dan Pedampingan Penyusunan SOP Kota Bekasi Jumlah SOP yang tersusun 1 Dokumen Jumlah SOP yang tersusun 1 Dokumen 150.000.000 -
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kota Bekasi Tersedianya standar pelayanan 1 Dokumen Tersedianya standar pelayanan 1 Dokumen 190.000.000 250.000.000

Evaluasi dan Monitoring penerapan Reformasi Dokumen evaluasi penerapan reformasi birokrasi Dokumen evaluasi penerapan reformasi birokrasi
Kota Bekasi 43 skpd 43 skpd 183.571.000 -
birokrasi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 206-2017 pemerintah Kota Bekasi 2016-2017 pemerintah Kota Bekasi 2016-2017
Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang- Prosentase Peningkatan pemahaman aparatur terhadap Prosentase Peningkatan pemahaman aparatur
Kota Bekasi 43 skpd 43 skpd - 200.000.000
Undang Nomor 5 Tahun 2014 UU ASN Page 121 of 248 terhadap UU ASN
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Penyelenggaraan tata kelola


pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan
kualitas organisasi dan aparatur
pemerintah, perencanaan Peningkatan kapasitas organisasi
Program pengadaan prasarana dan sarana Persentase ketersediaan prasarana dan sarana Persentase ketersediaan prasarana dan sarana
pembangunan serta peningkatan dan aparatur untuk mendorong 5.581.795.000
aparatur (setda) aparatur yang memadai aparatur yang memadai
efektivitas dan efisiensi percepatan pelayanan publik
pengelolaan keuangan daerah
untuk mewujudkan pelayanan
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan

Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di


Kota Bekasi Terpenuhinya Atap Lahan Parkir yang Representatif 1 Paket Terpenuhinya Atap Lahan Parkir yang Representatif 1 Paket 200.000.000 270.000.000
Lingkungan Kantor Walikota Bekasi
Terpasangnya Lampu Hias di Taman Pemda Kota Bekasi Terpasangnya Lampu Hias di Taman Pemda Kota
Pemasangan Lampu Hias Kota Bekasi 40 Titik 40 Titik 150.000.000 250.000.000
JL.Ahmad Yani No.1 Bekasi JL.Ahmad Yani No.1
Renovasi Mess Pemkot Bekasi Kota Bekasi Terpeliharanya Fisik Mess Pemkot Bekasi di Bandung 1 Paket Terpeliharanya Fisik Mess Pemkot Bekasi di Bandung 1 Paket 431.287.000 -
Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota
Kota Bekasi Tertatanya Lingkungan Gedung Pemkot Bekasi 1 Paket Tertatanya Lingkungan Gedung Pemkot Bekasi 1 Paket 100.000.000 -
Bekasi 10 Lantai
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Terpenuhinya Kelengkapan pada Ruang Kerja dan Wakil Terpenuhinya Kelengkapan pada Ruang Kerja dan
Kota Bekasi 1 Paket 1 Paket 100.000.000 -
Wakil Walikota Walikota Wakil Walikota
Rehabilitasi Gedung LPSE Kota Bekasi Terpeliharanya Gedung LPSE 1 Paket Terpeliharanya Gedung LPSE 1 Paket 300.000.000 -
Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon
Kota Bekasi Terpenuhinya Ruang Rapat Yang Nyaman 1 Paket Terpenuhinya Ruang Rapat Yang Nyaman 1 Paket 500.000.000 -
Sonthanie
AC Split 2 PK; Printer; Laptop; Standing AC 5 PK; Mesin AC Split 2 PK; Printer; Laptop; Standing AC 5 PK;
Tik; Printer deskjet; Komputer; Kursi Rapat; Meja Rapat; 15 Unit;10 Unit;5 Unit;4 Unit;3 Mesin Tik; Printer deskjet; Komputer; Kursi Rapat; 15 Unit;10 Unit;5 Unit;4 Unit;3
Meja Makan; Wallpaper; Vertical Blind; Karpet ; Unit;3 Unit;20 Unit;24 Unit;3 Set;3 Meja Rapat; Meja Makan; Wallpaper; Vertical Blind; Unit;3 Unit;20 Unit;24 Unit;3
Tersedianya Peralatan Perlengkapan Penunjang Kerja Set;400 m2;75 m;150 m2;1 Karpet ; Tersedianya Peralatan Perlengkapan Set;3 Set;400 m2;75 m;150 m2;1
Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2.500.000.000 -
Aparatur; Terpenuhinya Peralatan Kantor Sekretariat Paket;10 Set;5 Unit;3 Unit;19 Penunjang Kerja Aparatur; Terpenuhinya Peralatan Paket;10 Set;5 Unit;3 Unit;19
Daerah : Sofa; Mesin Penghancur Kertas; Kamera; Meja Unit;30 Unit;19 Unit;30 Unit;25 Kantor Sekretariat Daerah : Sofa; Mesin Penghancur Unit;30 Unit;19 Unit;30 Unit;25
Kerja Biro; Meja Kerja 1/2 Biro; Kursi kerja Direktur; Kursi Unit;1 Unit Kertas; Kamera; Meja Kerja Biro; Meja Kerja 1/2 Biro; Unit;1 Unit
Kerja; Lemari Arsip; TV Kursi kerja Direktur; Kursi Kerja; Lemari Arsip; TV
Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle Kota Bekasi Tersedianya Springkle Taman 60 Titik Tersedianya Springkle Taman 60 Titik 200.000.000 -
Pengadaan Tiang Umbul - Umbul dan Umbul - Umbul Kota Bekasi Tersedianya Umbul - umbul dan Tiangnya 1 paket Tersedianya Umbul - umbul dan Tiangnya 1 paket 200.000.000 -
Tersedianya Gedung Penyimpan Arsip Setda Kota
Pembangunan Gedung Arsip Kota Bekasi Tersedianya Gedung Penyimpan Arsip Setda Kota Bekasi 1 Gedung 1 Gedung 700.508.000 -
Bekasi
Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Kota Bekasi Jumlah Piala Tetap; Jumlah Piala Juara 58 Piala Tetap;28 Piala Juara Jumlah Piala Tetap; Jumlah Piala Juara 58 Piala Tetap;28 Piala Juara 200.000.000 -
Daerah
Pengadaan Kaca Hias Loby Kantor Walikota Bekasi Kota Bekasi Tersedianya Kaca Hias Lobi Kantor 1 Paket Tersedianya Kaca Hias Lobi Kantor 1 Paket - -
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Kota Bekasi Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 1 Unit Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 1 Unit - -
Penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan
kualitas organisasi dan aparatur
pemerintah, perencanaan Reformasi Birokrasi untuk
Ketersediaan Dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD, LAKIP Kota Ketersediaan Dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD, LAKIP
pembangunan serta peningkatan mewujudkan tata kelola Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 700.000.000
Bekasi Kota Bekasi
efektivitas dan efisiensi kepemerintahan yang baik.
pengelolaan keuangan daerah
untuk mewujudkan pelayanan
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Tersusunnya Dokumen LAKIP Kota Bekasi Tahun Tersusunnya Dokumen LAKIP Kota Bekasi Tahun
Kota Bekasi 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000 250.000.000
Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015 Anggaran 2016 Anggaran 2016
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Tersusunnya Dokumen LPPD Tahun 2016 dan evaluasi Tersusunnya Dokumen LPPD Tahun 2016 dan
Daerah (LPPD) dan Penyampaian IKK ILPPD Tahun Kota Bekasi 2 dokumen 2 dokumen 200.000.000 250.000.000
capaian IKK LPPD TA 2016 evaluasi capaian IKK LPPD TA 2016
Anggaran 2016
Ketersediaan Regulasi yang mengatur Kehidupan Ketersediaan Regulasi yang mengatur Kehidupan
Reformasi Birokrasi untuk 5 Produk hukum 5 Produk hukum
Reformasi Birokrasi dan Tata Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, Sosial dan Keagamaan,
mewujudkan tata kelola 3.941.320.000
Kelola Sosial dan Keagamaan Persentase Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Agama Persentase Penyelenggaraan Hari-Hari Besar
pemerintahan yang baik 100 % 100 %
dan Hari Besar Nasional Agama dan Hari Besar Nasional
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Terlaksananya Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Terlaksananya Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota
Kota Bekasi 9 Hari Besar Nasional 9 Hari Besar Nasional 921.320.000 -
Kota Bekasi Bekasi Bekasi
Terlaksananya Pengawasan Hewan Qur'ban; Terlaksananya Pengawasan Hewan Qur'ban;
Penyelenggaraan Komda Zoonosis Kota Bekasi Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penularan Penyakit 12 Kecamatan;200 Orang Terlaksananya Sosialisasi Tentang Penularan Penyakit 12 Kecamatan;200 Orang 100.000.000 200.000.000
Hewan Ke Manusia Hewan Ke Manusia
Dokumen Kegiatan TIM Penanggulangan HIV AIDS; Dokumen Kegiatan TIM Penanggulangan HIV AIDS;
Peringatan Hari AIDS se-Dunia; Terlaksananya Sosialisasi Peringatan Hari AIDS se-Dunia; Terlaksananya
Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS Oleh 1 Dokumen;100 Orang;100 1 Dokumen;100 Orang;100
Kota Bekasi Penanggulangan HIV AIDS Bagi Pelajar SMA; Sosialisasi Penanggulangan HIV AIDS Bagi Pelajar SMA; 200.000.000 -
Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA ) Orang;100 Orang Orang;100 Orang
Terlaksananya Penyelengaraan sosialisasi Tentang HIV Terlaksananya Penyelengaraan sosialisasi Tentang HIV
AIDS Tingkat Kota Bekasi AIDS Tingkat Kota Bekasi
Terselenggaranya MTQ Tingkat Kota Bekasi Tahun
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Kota Bekasi Terselenggaranya MTQ Tingkat Kota Bekasi Tahun 2017 1 Event 1 Event 500.000.000 -
2017
Terbinanya Kafilah Kota Bekasi untuk mengikuti STQ Terbinanya Kafilah Kota Bekasi untuk mengikuti STQ
Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Tk.Prov Jabar Th. 2017; Terlaksananya Keikutsertaan Tk.Prov Jabar Th. 2017; Terlaksananya Keikutsertaan
Kota Bekasi 16 Orang;16 Orang 16 Orang;16 Orang 800.000.000 -
Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat Kafilah Kota Bekasi dalam mengikuti STQ Tk. Prov. Jawa Kafilah Kota Bekasi dalam mengikuti STQ Tk. Prov.
Barat Tahun 2017 Jawa Barat Tahun 2017
Terselenggaranya Kegiatan keagamaan Pemerintah Kota Terselenggaranya Kegiatan keagamaan Pemerintah
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Page 122 of 248 12 Kali Jumat Keliling;12 Kali 12 Kali Jumat Keliling;12 Kali
Kota Bekasi Bekasi; Terselenggaranya Kegiatan keagamaan Pemerintah Kota Bekasi; Terselenggaranya Kegiatan keagamaan 400.000.000 -
Bekasi Teraweh Keliling Teraweh Keliling
Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Kota Bekasi Terselenggaranya Hari Besar Keagamaan 8 Event Hari Besar Keagamaan Terselenggaranya Hari Besar Keagamaan 8 Event Hari Besar Keagamaan 550.000.000 -
Terlaksananya Survey Data Base Keagamaan; Terlaksananya Survey Data Base Keagamaan;
56 Kelurahan;56 Kelurahan;1 56 Kelurahan;56 Kelurahan;1
Pemeliharaan Data Base Keagamaan di Kota Bekasi Kota Bekasi Terlaksananya Verifikasi Data Base Keagamaan; Terlaksananya Verifikasi Data Base Keagamaan; 20.000.000 -
Sistem Data Base Sistem Data Base
Tersedianya Data Base Keagamaan Tersedianya Data Base Keagamaan
Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Haji di Tersedianya Transfortasi dan Pelayanan Jamaah Haji Tersedianya Transfortasi dan Pelayanan Jamaah Haji
Kota Bekasi 2.232 Orang Jamaah 2.232 Orang Jamaah 250.000.000 150.000.000
Kota Bekasi Terpadu Terpadu
Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan TPHD Tingkat Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan TPHD
Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi Kota Bekasi 4 Orang 4 Orang 200.000.000 -
Kota Bekasi Tingkat Kota Bekasi
Terlaksananya Sosialisasi Tentang Bahayanya Virus HIV Terlaksananya Sosialisasi Tentang Bahayanya Virus
Pemberdayaan KPA Kota Bekasi 12 Kecamatan 12 Kecamatan - -
AIDS di Kota Bekasi HIV AIDS di Kota Bekasi
Lomba Qiro Kota Bekasi Terlaksananay Lomba Qiro 12 Kecamatan Terlaksananay Lomba Qiro 12 Kecamatan - -
Terlaksananya Kegiatan Porseni Pesantren Tingkat Kota Terlaksananya Kegiatan Porseni Pesantren Tingkat
Porseni Pondok Pesantren Tingkat Kota Bekasi Kota Bekasi 12 Kecamatan 12 Kecamatan - -
Bekasi Kota Bekasi
Penyusunan RAPERDA perubahan perda no. Tersusunnya RAPERDA perubahan perda no. Tentang Tersusunnya RAPERDA perubahan perda no. Tentang
Kota Bekasi 1 Raperda 1 Raperda - -
Tentang Pengelolan Zakat di Kota Bekasi Pengelolan Zakat di Kota Bekasi Pengelolan Zakat di Kota Bekasi

Tersusunnya Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tersusunnya Peraturan Walikota yang mengatur
Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan
Kota Bekasi Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Masjid Agung Al- 1 Perwal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Masjid 1 Perwal - -
Masjid Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi
Barkah Pemerintah Kota Bekasi Agung Al-Barkah Pemerintah Kota Bekasi

Tersusunnya Naskah Akademis ; Tersusunnya


Penyusunan RAPERDA Tentang Pengelolaan Rumah Tersusunnya Naskah Akademis ; Tersusunnya
Kota Bekasi 1 Dokumen;1 Raperda RaperdaTentang Pengelolaan Rumah Ibadah di Kota 1 Dokumen;1 Raperda - -
Ibadah di Kota Bekasi RaperdaTentang Pengelolaan Rumah Ibadah di Kota Bekasi
Bekasi
Terlaksanannya Kegiatan Sertifikasi Wakaf Masjid di Kota Terlaksanannya Kegiatan Sertifikasi Wakaf Masjid di
Sertifikasi Tanah Masjid se-Kota Bekasi Kota Bekasi 50 Masjid 50 Masjid - -
Bekasi Kota Bekasi
Sinergitas Penyusunan Rencana Kegiatan Tersusunnya Dokumen Rencana Kegiatan Keagamaan Tersusunnya Dokumen Rencana Kegiatan Keagamaan
Kota Bekasi 1 Dokumen 1 Dokumen - -
Keagamaan Tahun 2018 Tahun 2018
Pekan Olah Raga dan Seni Satri Diniyah Takmiliyah (
Kota Bekasi Cabang Olah Raga dan Seni Satri Diniyah 100 Peserta Cabang Olah Raga dan Seni Satri Diniyah 100 Peserta - -
PORSADIN ) Tk. Kota Bekasi
Pembinaan Tenaga Penyuluh Agama Non PNS Kota Bekasi Meningkatkan Kualitas dan Mutu Penyuluh Agama 100 Peserta Meningkatkan Kualitas dan Mutu Penyuluh Agama 100 Peserta - -
Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama Islam
Kota Bekasi Meningkatkan Kualitas dan Mutu Guru PAI 100 Peserta Meningkatkan Kualitas dan Mutu Guru PAI 100 Peserta - -
Non PNS di TK, SD,SMP dan SMA/SMK
Pemberian Tambahan Penghasilan Pengurus Masjid
dan Musholah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Bekasi -
Kota Bekasi

Penyelenggaraan tata kelola


pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan
kualitas organisasi dan aparatur
pemerintah, perencanaan
Percepatan proses pelayanan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di
pembangunan serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78% 3.168.842.000
publik Kecamatan
efektivitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan daerah
untuk mewujudkan pelayanan
publik yang prima dalam semua
sektor pembangunan

Cetak 19 Jenis Blanko Perijinan Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Cetak 19 Jenis Blanko Perijinan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non
non perijinan; Komputer Laptop Perijinan non perijinan; Komputer Laptop
Perijinan
dan Printer dan Printer

1 Kegiatan Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan 1 Kegiatan


Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan
Jatiasih 200.000.000 -
perizinan di Kecamatan Jatiasih
1 Kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non 1 Kegiatan
Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan
Perijinan
Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan
12 orang x 12 bulan Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan 12 orang x 12 bulan
Non Perijinan
Non Perijinan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non
Perijinan; Fasilitasi Oprasional Petugas Perijinan dan Non Perijinan; Fasilitasi Oprasional Petugas Perijinan dan
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non 1 Paket;156 orang;50 orang;1 1 Paket;156 orang;50 orang;1
Bekasi Barat Perijinan; Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non Non Perijinan; Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan 478.842.000 -
Perijinan di Kecamatan Bekasi Barat Kegiatan Kegiatan
Perijinan; Terselenggaranya PendataanPotensi Perijinan dan Non Perijinan; Terselenggaranya
dan Non Perijinan PendataanPotensi Perijinan dan Non Perijinan

Bimtek Petugas Pelayanan ; Pembuatan Sistem Pelayanan; Bimtek Petugas Pelayanan ; Pembuatan Sistem
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan
Bekasi Timur Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan di 80 orang;1 Paket;1 Kegiatan Pelayanan; Terlaksananya Pengawasan 80 orang;1 Paket;1 Kegiatan 400.000.000 450.000.000
Non Perijinan Di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur Penyelenggaraan Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur
Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan; Tersedianya Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan;
Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Perijinan ; Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 5 Kegiatan;1 Kegiatan;12 Bulan;1 5 Kegiatan;1 Kegiatan;12 Bulan;1
Jatisampurna Fasilitasi Oprasional Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan ; Fasilitasi Oprasional Pelayanan Perijinan 200.000.000 200.000.000
Perizinan di Kecamatan Jatisampurna Kegiatan Kegiatan
Perijinan; Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non dan Non Perijinan; Terselenggaranya Sosialisasi
Perijinan Perijinan dan Non Perijinan
Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan 2 Kali sosialisasi Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan 2 Kali sosialisasi
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Operasional Petugas Pelayanan 12 orang x 12 bulan Operasional Petugas Pelayanan 12 orang x 12 bulan
Bekasi Selatan 200.000.000 200.000.000
Perijinan Dikecamatan Bekasi Selatan Tersedianya Data Potensi Perijinan 1 Dokumen Tersedianya Data Potensi Perijinan 1 Dokumen

Terselenggaranya sosialisasi perizinan dan non


Terselenggaranya sosialisasi perizinan dan non perizinan;
1 kegiatan; perizinan; Tersedianya sarana dan prasarana perizinan 1 kegiatan;
Tersedianya sarana dan prasarana perizinan dan non
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 1 paket; dan non perizinan; Terlaksananya pendataan potensi 1 paket;
Pondokgede perizinan; Terlaksananya pendataan potensi perizinan; 150.000.000 -
Perizinan 1 kegiatan; perizinan; 1 kegiatan;
Fasilitasi operasional petugas pelayanan perizinan
Page dan non
123 of 248
13 orang Fasilitasi operasional petugas pelayanan perizinan dan 13 orang
perizinan
non perizinan
PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
PRIORITAS DAERAH SASARAN PRIORITAS URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PRAKIRAAN MAJU
TAHUN 2017
TAHUN 2018 (N+1)
TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET TOLOK UKUR INDIKATOR TARGET

2 5 3 4 3 4 7

Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non


Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan
Perijinan
Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan 50 orang x 12 bulan 50 orang x 12 bulan
Non Perijinan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Komputer, Laptop Komputer, Laptop
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non
Bantargebang Perijinan 1 Kecamatan 4 Kelurahan 1 Kecamatan 4 Kelurahan 180.000.000 240.000.000
Perijinan di Kecamatan Bantargebang Perijinan
Tersedianya data Potensi Perijinan.
Tersedianya data Potensi Perijinan.

Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinan; Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non
Fasilitasi operasional petugas pelayanan perijinan dan non perijinan; Fasilitasi operasional petugas pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non
Medan Satria perijinan; Tersedianya sarana dan prasarana perijinan dan 4 kali;60 0rg;5 kantor;10 org perijinan dan non perijinan; Tersedianya sarana dan 4 kali;60 0rg;5 kantor;10 org 400.000.000 500.000.000
perizinan di Kecamatan Medan Satria
non perijinana; Terlaksananya pendataan potensi prasarana perijinan dan non perijinana; Terlaksananya
perijinan pendataan potensi perijinan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan; Fasilitas Operasional Petugas Pelayanan Perijinan; Fasilitas Operasional Petugas Pelayanan
Bekasi Utara 1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegiatan 1 kegiatan;1 kegiatan;1 kegiatan 300.000.000 300.000.000
Perijinan di Kecamatan Bekasi Utara Perijinan dan Non Perijinan; Terselenggaranya sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan; Terselenggaranya
Perijinan dan Non Perijinan sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan
tersedianya sarana dan prasarana perijinan dan non tersedianya sarana dan prasarana perijinan dan non
perijinan; Fasilitasi Operasional petugas pelayanan perijinan; Fasilitasi Operasional petugas pelayanan
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 1 tahun;12 bulan;1 kegiatan;1 1 tahun;12 bulan;1 kegiatan;1
Rawalumbu perijinan dan non perijinan; terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinan; terselenggaranya 285.000.000 -
Non Perizinan paket paket
perijinan dan non perijinan; terlaksananya pendataan sosialisasi perijinan dan non perijinan; terlaksananya
potensi perijinan pendataan potensi perijinan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non Tersedianya Sarana dan Prasarana Perijinan dan Non
Perijinan; Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan; Perijinan; Terlaksananya Pendataan Potensi Perijinan;
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 1 kegiatan;1 dokumen;1 1 kegiatan;1 dokumen;1
mustikajaya Terselenggaranya Sosialisasi Peijinan dan Non Perijinan; Terselenggaranya Sosialisasi Peijinan dan Non 200.000.000 220.000.000
Perizinan kegiatan;1 kegiatan kegiatan;1 kegiatan
Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Perijinan; Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan
Non Perijinan Perijinan dan Non Perijinan

Terlaksananya Pendataan Pontesi Perijinan; Terlaksananya Pendataan Pontesi Perijinan;


Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non perijinan ; Terselenggaranya sosialisasi perijinan dan non
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 1 Kegiatan;1 kegiatan;1 Paket/ 1 Kegiatan;1 kegiatan;1 Paket/
Pondok Melati Tersedianya sarana dan prasarana perijinan dan non perijinan ; Tersedianya sarana dan prasarana perijinan 175.000.000 225.000.000
Perizinan di Kecamatan Pondok Melati kegiatan;12 bulan kegiatan;12 bulan
perijinan ; Fasilitasi operasional petugas pelayanan dan non perijinan ; Fasilitasi operasional petugas
perijinan dan non perijinan pelayanan perijinan dan non perijinan

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.717.638.000


Membangun partisipasi
Peningkatan ketentraman dan
masyarakat dalam Persentase Penanganan kasus perselisihan dan Persentase Penanganan kasus perselisihan dan
ketertiban melalui pengembangan Program pengembangan wawasan kebangsaan 100% 100% 2.473.100.000
pembangunan serta konflik masyarakat konflik masyarakat
wawasan kebangsaan
menciptakan kehidupan sosial
Workshop Bela Negara untuk Remaja Masjid Kota Bekasi Jumlah remaja masjid yang mendapatkan Bela Negara 200 Orang Jumlah remaja masjid yang mendapatkan Bela Negara 200 Orang 300.000.000 300.000.000

Sosialisasi Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan Kota Bekasi Tersosialisasinya 4 pilar kebangsaan 600 Orang/hari Tersosialisasinya 4 pilar kebangsaan 600 Orang/hari 500.000.000 500.000.000

Terselenggaranya Forum Sinergitas Antar Pemuka


Kegiatan Sinergitas Para Pemuka Agama Dengan Terselenggaranya Forum Sinergitas Antar Pemuka Agama
Kota Bekasi 600 Kali/Orang Agama dan Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah 600 Kali/Orang 550.000.000 600.000.000
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah
Daerah
Terselenggaranya kegiatan FKUB Kota Bekasi; Terselenggaranya kegiatan FKUB Kota Bekasi;
Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama
Kota Bekasi Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan FKUB Kota 12 Bulan;10 Rekomendasi Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan FKUB Kota 12 Bulan;10 Rekomendasi 413.100.000 413.100.000
(FKUB)
Bekasi Bekasi

Sosialisasi PBM tentang tata cara pendirian rumah ibadah; Sosialisasi PBM tentang tata cara pendirian rumah
Penyusunan Dokumen Pertimbangan Pendirian
Kota Bekasi Penyusunan dokumen pertimbangan atas permohonan 1 Kegiatan;100 % ibadah; Penyusunan dokumen pertimbangan atas 1 Kegiatan;100 % 350.000.000 350.000.000
Rumah Ibadah
izin pendirian rumah ibadah permohonan izin pendirian rumah ibadah

Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Tersusunnya laporan triwulan FPK; Terselenggaranya 4 laporan;10 Orang/Bulan;1 Tersusunnya laporan triwulan FPK; Terselenggaranya 4 laporan;10 Orang/Bulan;1
Kota Bekasi 360.000.000 360.000.000
(FPK) FPK; Tersusunnya laporan tahunan FPK laporan FPK; Tersusunnya laporan tahunan FPK laporan

Peningkatan ketentraman dan


Keamanan, Ketertiban dan
ketertiban melalui pengembangan Program pendidikan politik masyarakat Persentase cakupan pembinaan politik daerah 4 kegiatan Persentase cakupan pembinaan politik daerah 4 kegiatan 544.538.000
Penanggulangan Bencana
wawasan kebangsaan

Terselenggarannya kajian politik dalam negeri; Terselenggarannya kajian politik dalam negeri;
Pendidikan Politik Bagi Masyarakat se-Kota Bekasi Kota Bekasi Terselenggaranya pendidikan politik bagi pemilih pemula, 1 Kajian;300 Orang Terselenggaranya pendidikan politik bagi pemilih 1 Kajian;300 Orang 444.538.000 444.538.000
siswa SMA dan SMK sederajat di Kota Bekasi pemula, siswa SMA dan SMK sederajat di Kota Bekasi

Terselenggaranya pelatihan pengelolaan administrasi Terselenggaranya pelatihan pengelolaan administrasi


Pembinaan Manajemen Partai Politik dan Orkemas Kota Bekasi 180 Orang/Hari 180 Orang/Hari 100.000.000 100.000.000
keuangan partai politik dan orkemas keuangan partai politik dan orkemas
Persentase cakupan Sosialisasi dan Fasilitasi Persentase cakupan Sosialisasi dan Fasilitasi
Peningkatan ketentraman dan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi, Penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi,
Keamanan, Ketertiban dan Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi
ketertiban melalui pengembangan Persentase partisipasi masyarakat dalam Persentase partisipasi masyarakat dalam 700.000.000
Penanggulangan Bencana dalam Pemilu
wawasan kebangsaan PILKADA/PILGUB/PILPRES/PEMILU dengan tertib PILKADA/PILGUB/PILPRES/PEMILU dengan tertib
aman dan lancar aman dan lancar
Terlaksananya Desk Pilkada 2018; Laporan Kegiatan Desk Terlaksananya Desk Pilkada 2018; Laporan Kegiatan
Desk Pemilihan Kepala Daerah 2018 Kota Bekasi Kota Bekasi 100 Persen;1 Laporan 100 Persen;1 Laporan 700.000.000 3142599500
Pilkada 2018 Desk Pilkada 2018

Page 124 of 248


KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017
OTA BEKASI

PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Page 125 of 248

Dinas Pendidikan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Page 126 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 127 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 128 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 129 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 130 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 131 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 132 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 133 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 134 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 135 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 136 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 137 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 138 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 139 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Page 140 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Page 141 of 248
Dinas Pendidikan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Page 142 of 248


Dinas Pendidikan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Page 143 of 248


Dinas Kesehatan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Page 144 of 248


Dinas Kesehatan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Page 145 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
Page 146 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
Page 147 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
Page 148 of 248
Dinas Kesehatan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Page 149 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Page 150 of 248


Dinas Kesehatan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Page 151 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 152 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Page 153 of 248
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 154 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 155 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 156 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Page 157 of 248
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 158 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 159 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 160 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 161 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 162 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Page 163 of 248
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 164 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 165 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 166 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Page 167 of 248
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 168 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 169 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 170 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 171 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 172 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Page 173 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 174 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Page 175 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Page 176 of 248
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 177 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Page 178 of 248
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Page 179 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Page 180 of 248
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 181 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Page 182 of 248
Penataan Ruang
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Page 183 of 248
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Page 184 of 248
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan
PagePermukiman
185 of 248 dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Kesehatan

Page 186 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Page 187 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Page 188 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Page 189 of 248
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Page 190 of 248
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Page 191 of 248
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Page 192 of 248
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Page 193 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Page 194 of 248
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan
PagePermukiman
195 of 248 dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan
PagePermukiman
196 of 248 dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan
PagePermukiman
197 of 248 dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan
PagePermukiman
198 of 248 dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan
PagePermukiman
199 of 248 dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan
PagePermukiman
200 of 248 dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Sosial
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan
PagePermukiman
201 of 248 dan
Pertanahan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Bekasi Barat


Page 202 of 248
PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Medan Satria

Kecamatan Medan Satria

Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Pondok Melati

Kecamatan Pondok Melati

Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Page
Satuan 203Pamong
Polisi of 248 Praja
PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Page 204 of 248


PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Sosial

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran

Page 205 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial
Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Page 206 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Page 207 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja


Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Page 208 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Page 209 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Page 210 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Page 211 of 248


Dinas Lingkungan Hidup
PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup


Page 212 of 248
Dinas Lingkungan Hidup
PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

Page 213 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan
Page 214 of Sipil
248
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Bekasi Selatan

Page 215 of 248


PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Medan Satria

Kecamatan Medan Satria

Kecamatan Medan Satria

Kecamatan Medan Satria

Kecamatan Medan Satria


Page 216 of 248
PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Jatiasih

Page 217 of 248


PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Pondok Melati

Kecamatan Pondok Melati

Kecamatan Pondok Melati

Kecamatan Pondok Melati

Kecamatan Pondok Melati

Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Pondokgede

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Medan Satria

Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Pondok Melati

Dinas Kependudukan dan


Pencatatan Sipil

Page 218 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Page 219 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

Page 220 of 248


Dinas Perhubungan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
Page 221 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian

Page 222 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Page 223 of 248
Persandian
PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan


Informatika, Statistik Serta
Persandian
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Statistik Serta
Persandian

Dinas Koperasi dan Usaha


Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha


Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha


Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha


Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha


Page 224 of 248
Kecil Menengah
PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi dan Usaha


Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha


Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah

Dinas Penanaman Modal


dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Page Modal
225 of 248
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal


dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal


dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal


dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal


dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal


dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal


dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Page 226 of 248
Olahraga
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga

Page 227 of 248


Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
PERANGKAT DAERAH

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga

Dinas Kepemudaan dan


Olahraga

Dinas Pariwisata dan


Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan
PageDaerah
228 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan
Daerah
Dinas Perpustakaan
Daerah

Dinas Kearsipan Daerah


Dinas Kearsipan Daerah
Dinas Kearsipan Daerah
Dinas Kearsipan Daerah

Dinas Kearsipan Daerah

Dinas Kearsipan Daerah


Dinas Kearsipan Daerah
Dinas Kearsipan Daerah

Dinas Pariwisata dan


Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Pertanian dan


Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Page 229 of 248
Dinas Pertanian dan
Perikanan
PERANGKAT DAERAH

Dinas Pertanian dan


Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan

Dinas Pertanian dan


Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan
Dinas Pertanian dan
Perikanan

Page 230 of 248


PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Page 231 of 248
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Page 232 of 248
Perindustrian
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Page 233 of 248
Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan dan


Perindustrian
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Page 234 of 248


PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan
Page Perencanaan
235 of 248
Pembangunan Daerah
PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan
Page dan Aset
236 of 248Daerah
PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Page 237 of 248
PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Page 238 of 248
PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah


Page 239 of 248
PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah


Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Page 240 of 248


PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah

Page 241 of 248


PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah

Badan Penelitian dan


Pengembangan
Badan Penelitian dan
Pengembangan

Page 242 of 248


PERANGKAT DAERAH

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat
Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat

Inspektorat

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD
Page 243 of 248
Sekretariat DPRD
PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Sekretariat
Page 244 ofDaerah
248
Sekretariat Daerah
PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Page 245 of 248
PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Page 246 of 248


Sekretariat Daerah
PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Pondokgede
Page 247 of 248
PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Medan Satria

Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Pondok Melati

Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa


dan Politik

Sekretariat Daerah

Page 248 of 248


WALIKOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BEKASI


NOMOR 94 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota


Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, maka
Peraturan walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bekasi dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana


dimaksud pada huruf a maka perubahan dimaksud
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang


Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4915);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013
Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).
Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan
Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun
2007 Nomor 18 Seri E);
2. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2017 Nomor 700/742-LHR/ITKO Tanggal 3
Agustus 2016.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN ATAS


PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2016


tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 26 Seri E) diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan


Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 November 2016
WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN NOMOR SERI


MAPPING PROGRAM TERHADAP PERANGKAT DAERAH BARU / SKPD TAHUN 2017

JUMLAH SKPD Berdasarkan PP


URUSAN DAN PROGRAM PAGU INDIKATIF KETERANGAN
KEGIATAN 18 tahun 2016

WAJIB 2727 2.037.022.977.000


Pendidikan 446 333.762.541.320
Program Pendidikan Anak Usia Dini 65 14.050.684.000 Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 203 150.659.992.320 Dinas Pendidikan

Program PendidikanNon Formal 20 1.400.000.000 Dinas Pendidikan


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
22 41.866.865.000 Dinas Pendidikan
Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 15 4.200.000.000 Dinas Pendidikan
Program Pengadaan, Peningkatan dan
75 121.585.000.000 Dinas Pendidikan Nota Dinas Ke Walikota
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kesehatan 200 383.349.906.660
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 5.300.000.000 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 130 68.845.376.660 Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 200.000.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
3 400.000.000 Dinas Kesehatan
Melahirkan dan Anak
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
1 700.000.000 Dinas Kesehatan
masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 200.000.000 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5 225.000.000 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan
3 730.000.000 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13 5.569.000.000 Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3 47.500.000.000 Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan


Perbaikan Sarana dan Prasarana
21 24.700.000.000 Dinas Kesehatan Nota Dinas Ke Walikota
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan


Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 13 55.435.530.000 Dinas Kesehatan Nota Dinas Ke Walikota
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit 1 12.000.000.000 Dinas Kesehatan
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program peningkatan pelayanan RSUD 1 161.345.000.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 100.000.000 Dinas Kesehatan
Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 100.000.000 Dinas Kesehatan
Lansia
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1171 592.106.974.500
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 91 146.380.000.000
dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Saluran Dinas Pekerjaan Umum
363 88.990.713.000
Drainase/Gorong-gorong dan Penataan Ruang
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Dinas Pekerjaan Umum
503 119.756.910.000
Jembatan dan Penataan Ruang
Program Pembangunan sistem informasi/data Dinas Pekerjaan Umum
28 11.500.000.000
base jalan dan jembatan dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan,
Program penyediaan dan pengolahan air bersih 5 9.000.000.000 Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum
Program pengendalian banjir 92 137.400.000.000
dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang 10 7.319.023.000
dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pemanfaatan Ruang 1 600.000.000
dan Penataan Ruang
MAPPING PROGRAM TERHADAP PERANGKAT DAERAH BARU / SKPD TAHUN 2017

JUMLAH SKPD Berdasarkan PP


URUSAN DAN PROGRAM PAGU INDIKATIF KETERANGAN
KEGIATAN 18 tahun 2016
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 52 13.880.000.000
dan Penataan Ruang
Program Penunjang Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum
6 5.280.328.500
Pertamanan, Pemakaman dan PJU dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Dinas Pekerjaan Umum
20 52.000.000.000
Umum (PJU) dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7 35.550.985.500 Dinas Lingkungan Hidup

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 303 111.287.246.000

Dinas Perumahan,
Program Pengembangan Perumahan 288 105.757.246.000 Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas Perumahan, Saat Review diubah menjadi
Program pengelolaan areal pemakaman 15 5.530.000.000 Kawasan Permukiman Program Sarana dan Prasarana
dan Pertanahan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
92 39.737.872.000
Perlindunga Masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan
24 7.244.250.000 Satpol PP
Kenyamanan Lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
38 15.483.393.000 Satpol PP
pencegahan tindak kriminal
Program pencegahan dini dan penanggulangan
18 3.887.387.000 BPBD
korban bencana alam
Program peningkatan kesiagaan dan Dinas Pemadam
12 13.122.842.000
pencegahan bahaya kebakaran Kebakaran
Sosial 18 4.039.177.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1 200.000.000 Dinas Sosial
lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
14 3.389.177.000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
3 450.000.000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial
Tenaga Kerja 29 6.600.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
10 2.960.000.000 Dinas Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9 1.810.000.000 Dinas Ketenagakerjaan
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
10 1.830.000.000 Dinas Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
14 3.660.881.000.0
Anak
Dinas Pemberdayaan
Program Peningkatan Peran serta dan
4 1.250.881.000 Perempuan dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Program Peningkatan Kualitas Hidup
10 2.410.000.000 Perempuan dan
Perlindungan Perempuan Dan Anak
Perlindungan Anak

Pertanahan 17 88.231.888.000

Dinas Perumahan,
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
17 88.231.888.000 Kawasan Permukiman
penggunaan dan pemanfaatan tanah
dan Pertanahan

Lingkungan Hidup 101 133.070.537.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan


66 122.845.537.000 Dinas Lingkungan Hidup
Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan
19 4.875.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Perusakan Lingkungan Hidup
MAPPING PROGRAM TERHADAP PERANGKAT DAERAH BARU / SKPD TAHUN 2017

JUMLAH SKPD Berdasarkan PP


URUSAN DAN PROGRAM PAGU INDIKATIF KETERANGAN
KEGIATAN 18 tahun 2016
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
8 3.250.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Daya Alam
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4 1.100.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan kualitas air dan
4 1.000.000.000 Dinas Lingkungan Hidup
pengendalian pencemaran air
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
15 7.376.574.000
Sipil
Dinas Administrasi
Program Penataan Administrasi Kependudukan 14 7.076.574.000 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 88 120.417.164.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan


Kelurahan dan Kecamatan Dalam 76 117.248.322.000 Masyarakat dan
Pembangunan Kelurahan
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di
12 3.168.842.000 Kecamatan
Kecamatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
23 4.775.000.000
Berencana
Dinas Pengendalian
Program keserasian kebijakan kependudukan 1 300.000.000
Penduduk dan KB
Dinas Pengendalian
Program Keluarga Berencana 23 4.775.000.000
Penduduk dan KB
Perhubungan 48 20.900.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
13 2.225.000.000 Dinas Perhubungan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan 7 11.800.000.000 Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
5 775.000.000 Dinas Perhubungan
Perhubungan
Program peningkatan dan pengamanan lalu
17 4.000.000.000 Dinas Perhubungan
lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
6 2.100.000.000 Dinas Perhubungan
kendaraan bermotor
Komunikasi dan Informatika 23 8.315.620.000
Dinas Komunikasi dan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
17 3.830.257.000 Informatika, Statistik
dan Media Massa
serta Persandian
Dinas Komunikasi dan
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 2 3.613.300.000 Informatika, Statistik
serta Persandian
Dinas Komunikasi dan
Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan
4 872.063.000 Informatika, Statistik
Telekomunikasi
serta Persandian
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Dinas Komunikasi dan
19 5.851.638.000
Informasi Informatika

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 36 4.975.000.000

Dinas Koperasi dan


Program penciptaan iklim Usaha Kecil
2 100.000.000 Usaha Kecil dan
Menengah yang kondusif
Menengah
Dinas Koperasi dan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
16 2.975.000.000 Usaha Kecil dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Menengah
Dinas Koperasi dan
Program Pengembangan Sistem Pendukung
4 300.000.000 Usaha Kecil dan
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Menengah
Dinas Koperasi dan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
14 1.600.000.000 Usaha Kecil dan
Koperasi
Menengah
MAPPING PROGRAM TERHADAP PERANGKAT DAERAH BARU / SKPD TAHUN 2017

JUMLAH SKPD Berdasarkan PP


URUSAN DAN PROGRAM PAGU INDIKATIF KETERANGAN
KEGIATAN 18 tahun 2016

Penanaman Modal 12 2.700.000.000

Dinas Penanaman Modal


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
12 2.700.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Investasi
Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 9 2.630.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Kepemudaan dan Olahraga 55 33.350.000.000

Dinas Kepemudaan dan


Program peningkatan peran serta kepemudaan 22 6.025.000.000
Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Dinas Kepemudaan dan
11 3.600.000.000
Olahraga Olahraga
Program Pengadaan, Peningkatan dan Dinas Kepemudaan dan
22 23.725.000.000
Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga Olahraga
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Dinas Pemuda dan diusulkan dihilangkan RPJMD
2 900.000.000
Narkoba Olahraga Berikutnya
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan 11 3.285.174.000
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 11 3.285.174.000
Kebudayaan
Dinas Perpustakaan
Perpustakaan 11 2.500.000.000
daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Dinas Perpustakaan
11 2.500.000.000
Pembinaan Perpustakaan daerah
Kearsipan 8 2.611.071.000 Dinas Kearsipan Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian
8 2.611.071.000 Dinas Kearsipan Daerah
Dokumen/Arsip Daerah
PILIHAN 133 32.425.000.000
Dinas Pariwisata dan
Pariwisata 7 5.700.000.000
Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7 5.700.000.000
Kebudayaan

Pertanian 35 3.150.000.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Dinas Pertanian dan


9 900.000.000
Penyakit Ternak perikanan
Dinas Pertanian dan
Program Pengembangan Produk Pertanian,
26 2.250.000.000 perikanan / Dinas
Peternakan dan Perikanan
Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan

Program Perlindungan Konsumen dan


15 5.450.000.000 Dinas Ketahanan Pangan
Pengamanan Perdagangan

Perdagangan 68 12.725.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Dinas Perdagangan dan


4 350.000.000
Ekspor Perindustrian
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Dinas Perdagangan dan
7 1.300.000.000
Asongan Perindustrian
Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Dinas Perdagangan dan
33 5.225.000.000
Pelayanan Pasar Perindustrian
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dinas Perdagangan dan
9 400.000.000
Dalam Negeri Perindustrian
Perindustrian 23 10.850.000.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Dinas Perdagangan dan
5 200.000.000
Industri Perindustrian
MAPPING PROGRAM TERHADAP PERANGKAT DAERAH BARU / SKPD TAHUN 2017

JUMLAH SKPD Berdasarkan PP


URUSAN DAN PROGRAM PAGU INDIKATIF KETERANGAN
KEGIATAN 18 tahun 2016
Dinas Perdagangan dan
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 6 9.900.000.000
Perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil dan Dinas Perdagangan dan
12 750.000.000
Menengah Perindustrian
PENUNJANG URUSAN 347 355.786.951.000
Badan Perencanaan
Perencanaan 33 11.729.772.000
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Program perencanaan pembangunan daerah 8 3.474.772.000
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Program perencanaan pembangunan ekonomi 5 1.100.000.000
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan
Program perencanaan sosial budaya 6 1.680.000.000
Pembangunan Daerah
Program perencanaan prasarana wilayah dan Badan Perencanaan
8 3.050.000.000
sumber daya alam Pembangunan Daerah
Program peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan
1 350.000.000
perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Daerah
Sdh ada di RPJMD, 2017 tidak
Program Kerjasama Pembangunan
ada kegiatan
Keuangan 110 54.572.000.000
Badan Pendapatan
Program Peningkatan dan Pengembangan Daerah dan Badan
110 54.572.000.000
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Badan Kepegawaian,
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 25 9.723.083.000 Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
Badan Kepegawaian,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
8 3.816.513.000 Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur (BKD)
Daerah
Badan Kepegawaian,
Program Pembinaan dan Pengembangan
17 5.906.570.000 Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur
Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Badan Penelitian dan
Program Pengembangan Data dan Informasi 5 2.075.000.000
Pengembangan
Program Pengembangan Penelitian
Belum ada di RPJMD
Pembangunan

Program Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Belum ada di RPJMD

Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan


179 279.762.096.000
Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
17 12.673.139.000 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
6 3.310.000.000 Sekretariat Daerah
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 7 2.726.791.000 Inspektorat
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
3 200.000.000 Inspektorat
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan Peraturan Perundang-
9 2.600.000.000 Sekretariat Daerah
undangan
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah
8 2.275.000.000 Sekretariat Daerah
Daerah
Program Penataan dan Pengembangan
9 1.803.571.000 Sekretariat Daerah
Organisasi Perangkat Daerah
Program pengadaan, pembangunan,
peningkatan dan rehabilitasi sarana dan 55 237.481.795.000 Sekretariat Daerah
prasarana aparatur
MAPPING PROGRAM TERHADAP PERANGKAT DAERAH BARU / SKPD TAHUN 2017

JUMLAH SKPD Berdasarkan PP


URUSAN DAN PROGRAM PAGU INDIKATIF KETERANGAN
KEGIATAN 18 tahun 2016

Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah 2 700.000.000 Sekretariat Daerah

Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan


21 3.941.320.000 Sekretariat Daerah
Sosial dan Keagamaan
Program Implementasi Peran Konsultatif dan
1 400.000.000 Inspektorat
Quality Assurance Inspektorat

Program pengembangan wawasan kebangsaan 6 2.473.100.000 Badan KesbangPol

Program pendidikan politik masyarakat 2 544.538.000 Badan KesbangPol


Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi
1 700.000.000 Badan KesbangPol
dalam Pemilu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 573 309.987.519.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 172 39.429.413.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 106 13.337.245.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 52 5.602.353.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 7.443.470.000

TOTAL 4.209 2.801.034.928.000

Anda mungkin juga menyukai