Anda di halaman 1dari 50

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK


NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA


KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 51.277.009.030,00 143.272.324.117,00 272.479.481.044,00 467.028.814.191,00

1.01 Pendidikan 7.481.433.500,00 8.769.862.250,00 33.750.389.500,00 50.001.685.250,00


1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7.481.433.500,00 8.769.862.250,00 33.750.389.500,00 50.001.685.250,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.448.682.500,00 1.859.055.500,00 0,00 5.307.738.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Induk 3.282.057.500,00 887.054.250,00 0,00 4.169.111.750,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.350.000,00 7.933.000,00 0,00 9.283.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 2.250.000,00 8.764.000,00 0,00 11.014.000,00
Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 2.250.000,00 7.200.000,00 0,00 9.450.000,00
Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 2.750.000,00 8.501.000,00 0,00 11.251.000,00
Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 3.000.000,00 8.281.000,00 0,00 11.281.000,00
Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 8.250.000,00 5.619.000,00 0,00 13.869.000,00
Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 2.000.000,00 10.644.000,00 0,00 12.644.000,00
Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 3.700.000,00 12.900.000,00 0,00 16.600.000,00
Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 2.250.000,00 7.493.500,00 0,00 9.743.500,00
Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 2.750.000,00 5.976.000,00 0,00 8.726.000,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 3.250.000,00 12.858.000,00 0,00 16.108.000,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 2.250.000,00 7.285.000,00 0,00 9.535.000,00
Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 2.250.000,00 6.359.500,00 0,00 8.609.500,00
Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri 3.250.000,00 13.256.000,00 0,00 16.506.000,00
Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB 16.650.000,00 47.860.500,00 0,00 64.510.500,00
Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 01 . 79 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 2.625.000,00 44.425.000,00 0,00 47.050.000,00
Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Tugu 2.600.000,00 57.400.000,00 0,00 60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 81 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 2.925.000,00 41.225.000,00 0,00 44.150.000,00
Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Suruh 2.825.000,00 33.187.000,00 0,00 36.012.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 83 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Pule 2.550.000,00 53.750.000,00 0,00 56.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 84 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Dongko 3.550.000,00 57.120.000,00 0,00 60.670.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 85 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 8.650.000,00 51.732.000,00 0,00 60.382.000,00
Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 26.250.000,00 53.000.000,00 0,00 79.250.000,00
Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 2.550.000,00 45.350.000,00 0,00 47.900.000,00
Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 8.550.000,00 44.050.000,00 0,00 52.600.000,00
Durenan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 2.600.000,00 43.350.000,00 0,00 45.950.000,00
Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 2.550.000,00 42.250.000,00 0,00 44.800.000,00
Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 4.050.000,00 48.975.000,00 0,00 53.025.000,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK 2.900.000,00 43.020.000,00 0,00 45.920.000,00
Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 3.250.000,00 10.933.000,00 0,00 14.183.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 11.612.000,00 0,00 13.862.000,00
1 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.750.000,00 12.687.000,00 0,00 15.437.000,00
2 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 10.436.000,00 0,00 12.686.000,00
1 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 7.737.000,00 0,00 9.987.000,00
2 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.750.000,00 12.436.000,00 0,00 15.186.000,00
3 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 10.450.000,00 0,00 12.700.000,00
1 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 10.389.000,00 0,00 12.639.000,00
2 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.750.000,00 9.494.500,00 0,00 12.244.500,00
1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 10.472.250,00 0,00 12.722.250,00
1 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.750.000,00 10.240.000,00 0,00 12.990.000,00
1 Pule
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina 3.250.000,00 16.414.000,00 0,00 19.664.000,00
Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina 2.250.000,00 8.936.000,00 0,00 11.186.000,00
Tugu
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.745.000,00 826.893.750,00 4.744.275.000,00 5.633.913.750,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.850.000,00 5.920.000,00 1.791.230.000,00 1.800.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.450.000,00 0,00 308.510.000,00 311.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 31 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk 12.000.000,00 294.550.000,00 0,00 306.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 300.000,00 10.517.000,00 0,00 10.817.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 375.000,00 9.511.000,00 0,00 9.886.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 375.000,00 9.690.000,00 0,00 10.065.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 450.000,00 8.899.000,00 0,00 9.349.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 450.000,00 6.919.000,00 0,00 7.369.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 300.000,00 8.081.000,00 0,00 8.381.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 300.000,00 11.806.000,00 0,00 12.106.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 450.000,00 10.500.000,00 0,00 10.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 375.000,00 8.906.500,00 0,00 9.281.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 0,00 7.674.000,00 0,00 7.674.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 975.000,00 13.017.000,00 0,00 13.992.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 375.000,00 9.590.000,00 0,00 9.965.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 500.000,00 9.140.500,00 0,00 9.640.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.125.000,00 13.819.000,00 0,00 14.944.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 375.000,00 25.114.500,00 0,00 25.489.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Trenggalek 700.000,00 5.800.000,00 0,00 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 91 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Tugu 400.000,00 12.925.000,00 0,00 13.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 92 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Karangan 1.350.000,00 13.650.000,00 0,00 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 93 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Suruh 375.000,00 13.513.000,00 0,00 13.888.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 94 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pule 100.000,00 10.350.000,00 0,00 10.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 95 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Dongko 1.075.000,00 26.820.000,00 0,00 27.895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 96 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Panggul 775.000,00 28.543.000,00 0,00 29.318.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Munjungan 675.000,00 17.325.000,00 0,00 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 98 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Watulimo 600.000,00 17.400.000,00 0,00 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 99 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Durenan 925.000,00 14.075.000,00 0,00 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 100 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Kampak 775.000,00 29.225.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 101 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pogalan 300.000,00 12.200.000,00 0,00 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Bendungan 550.000,00 12.425.000,00 0,00 12.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 103 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Gandusari 375.000,00 12.405.000,00 0,00 12.780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 600.000,00 13.267.000,00 0,00 13.867.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 675.000,00 8.463.000,00 0,00 9.138.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 825.000,00 17.238.000,00 0,00 18.063.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 675.000,00 8.139.000,00 0,00 8.814.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 675.000,00 11.088.000,00 0,00 11.763.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 875.000,00 16.939.000,00 0,00 17.814.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 675.000,00 8.525.000,00 0,00 9.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 675.000,00 8.286.000,00 0,00 8.961.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 925.000,00 8.580.500,00 0,00 9.505.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 675.000,00 8.102.750,00 0,00 8.777.750,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 675.000,00 8.235.000,00 0,00 8.910.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 975.000,00 6.361.000,00 0,00 7.336.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 900.000,00 8.414.000,00 0,00 9.314.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 118 Penataan Halaman Kantor Penunjang Pendidikan 3.000.000,00 0,00 193.500.000,00 196.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 119 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Penunjang Pendidikan 6.030.000,00 0,00 986.470.000,00 992.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 9.890.000,00 4.945.000,00 1.464.565.000,00 1.479.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.662.958.000,00 81.227.000,00 0,00 2.744.185.000,00
Keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.561.760.000,00 45.090.000,00 0,00 2.606.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 55.460.000,00 13.110.000,00 0,00 68.570.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 45.738.000,00 23.027.000,00 0,00 68.765.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 129.700.000,00 1.953.685.000,00 7.700.000,00 2.091.085.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 Pembangunan Gedung Sekolah 3.900.000,00 734.520.000,00 0,00 738.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 4.750.000,00 708.270.000,00 0,00 713.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD 35.130.000,00 107.335.000,00 0,00 142.465.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD 2.125.000,00 194.875.000,00 0,00 197.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini 7.800.000,00 18.645.000,00 0,00 26.445.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu 46.295.000,00 72.640.000,00 0,00 118.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 10.500.000,00 62.800.000,00 7.700.000,00 81.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 19.200.000,00 28.200.000,00 0,00 47.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 341.381.000,00 936.484.000,00 19.074.250.000,00 20.352.115.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Penyelenggaraan UN/US SD/MI 72.619.000,00 316.381.000,00 0,00 389.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 Pembinaan, Pengembangan Gugus dan UKS jenjang SD 7.850.000,00 15.565.000,00 0,00 23.415.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD) 56.260.000,00 318.950.000,00 0,00 375.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD 12.575.000,00 15.825.000,00 0,00 28.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 Sekolah Adi Wiyata SD 1.550.000,00 150.000,00 195.900.000,00 197.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar 18.050.000,00 1.285.000,00 3.487.165.000,00 3.506.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar 21.500.000,00 2.380.000,00 3.958.420.000,00 3.982.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 Peningkatan Mutu Sarana/Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.600.000,00 1.135.000,00 1.805.065.000,00 1.807.800.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 Pekan Seni Pelajar SD Sederajat 18.015.000,00 141.685.000,00 0,00 159.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 10 Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur 8.290.000,00 40.050.000,00 0,00 48.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 Pengadaan Aset Tanah untuk Fasilitas Sekolah Dasar 12.545.000,00 46.555.000,00 231.750.000,00 290.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 17.400.000,00 925.000,00 1.944.675.000,00 1.963.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 93.127.000,00 35.598.000,00 7.451.275.000,00 7.580.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 265.039.500,00 514.100.500,00 9.671.880.000,00 10.451.020.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs 48.242.000,00 47.752.000,00 0,00 95.994.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 59.295.000,00 116.260.000,00 0,00 175.555.000,00
Jenjang SMP
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 Sekolah Adiwiyata SMP 6.600.000,00 0,00 191.270.000,00 197.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 04 Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP 12.485.000,00 36.250.000,00 0,00 48.735.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP 11.280.000,00 35.720.000,00 0,00 47.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 06 Pelatihan Pengelola Perpustakaan SMP 10.960.000,00 12.969.000,00 0,00 23.929.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP 9.760.000,00 14.369.500,00 0,00 24.129.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama 10.450.000,00 0,00 1.388.710.000,00 1.399.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 Rehabilitasi gedung dan Pengadaan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP 19.200.000,00 3.600.000,00 3.885.950.000,00 3.908.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 10 Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat 10.440.000,00 153.365.000,00 0,00 163.805.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 11 Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur 14.040.000,00 83.262.000,00 0,00 97.302.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 Active Learning Classroom 6.420.000,00 480.000,00 993.100.000,00 1.000.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 26.847.500,00 6.102.500,00 2.021.050.000,00 2.054.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 19.020.000,00 3.970.500,00 1.191.800.000,00 1.214.790.500,00
2014)
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Masyarakat 102.263.000,00 266.753.000,00 0,00 369.016.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 Pengembangan Kapasitas Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 11.250.000,00 60.710.000,00 0,00 71.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 Jambore PTK-PAUDNI 10.365.000,00 65.592.000,00 0,00 75.957.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS 21.250.000,00 79.790.000,00 0,00 101.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C 59.398.000,00 60.661.000,00 0,00 120.059.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 49.135.000,00 243.031.000,00 0,00 292.166.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 49.135.000,00 243.031.000,00 0,00 292.166.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 232.060.000,00 1.203.536.500,00 0,00 1.435.596.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ 30.000.000,00 40.500.000,00 0,00 70.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah 4.950.000,00 191.075.000,00 0,00 196.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 55.155.000,00 17.880.000,00 0,00 73.035.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 65.600.000,00 47.720.000,00 0,00 113.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 15.300.000,00 65.842.000,00 0,00 81.142.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 06 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru 12.350.000,00 24.408.000,00 0,00 36.758.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9.975.000,00 188.076.500,00 0,00 198.051.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.790.000,00 393.635.000,00 0,00 397.425.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru 3.790.000,00 169.220.000,00 0,00 173.010.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten 31.150.000,00 65.180.000,00 0,00 96.330.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 187.469.500,00 885.096.000,00 252.284.500,00 1.324.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 14.980.000,00 120.020.000,00 0,00 135.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 Sekolah Percontohan Ramah Anak 2.000.000,00 0,00 146.000.000,00 148.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 39.154.000,00 100.846.000,00 0,00 140.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 47.020.500,00 141.695.000,00 106.284.500,00 295.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 48.230.000,00 351.770.000,00 0,00 400.000.000,00
Tahun
1.01 . 1.01.01 . 21 . 06 Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan 12.455.000,00 72.545.000,00 0,00 85.000.000,00
Olahraga
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 22.780.000,00 49.070.000,00 0,00 71.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 08 Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta 850.000,00 49.150.000,00 0,00 50.000.000,00
1.02 Kesehatan 36.603.242.030,00 99.519.700.426,00 49.859.556.044,00 185.982.498.500,00

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 33.108.592.030,00 38.767.897.426,00 23.424.639.544,00 95.301.129.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 635.196.000,00 1.806.447.100,00 0,00 2.441.643.100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 517.815.000,00 1.317.121.600,00 0,00 1.834.936.600,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum 53.466.000,00 227.248.000,00 0,00 280.714.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 Rekrutmen Tenaga BLUD Puskesmas 63.915.000,00 262.077.500,00 0,00 325.992.500,00
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.650.000,00 439.220.550,00 105.925.000,00 562.795.550,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.400.000,00 0,00 105.925.000,00 109.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 14.250.000,00 439.220.550,00 0,00 453.470.550,00
1.02 . 1.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 715.025.000,00 617.183.000,00 0,00 1.332.208.000,00
Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 581.840.000,00 515.000,00 0,00 582.355.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 43.275.000,00 94.200.000,00 0,00 137.475.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 15 Penyusunan Dokumen FS dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 3.780.000,00 53.910.000,00 0,00 57.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 16 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang 75.000.000,00 159.488.000,00 0,00 234.488.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 Penyusunan Dokumen DED 11.130.000,00 309.070.000,00 0,00 320.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah 50.410.000,00 99.590.000,00 0,00 150.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah (Pajak Rokok) 50.410.000,00 99.590.000,00 0,00 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya 244.815.000,00 1.798.474.000,00 0,00 2.043.289.000,00
Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 128.640.000,00 211.360.000,00 0,00 340.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 Jaminan Persalinan (DAK) 116.175.000,00 1.587.114.000,00 0,00 1.703.289.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 56.870.000,00 459.545.000,00 0,00 516.415.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat (Pajak Rokok) 56.870.000,00 459.545.000,00 0,00 516.415.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 312.219.000,00 572.490.000,00 0,00 884.709.000,00

1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok) 285.464.000,00 549.245.000,00 0,00 834.709.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 Pengembangan Taman Posyandu 26.755.000,00 23.245.000,00 0,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 168.370.000,00 215.888.000,00 38.097.000,00 422.355.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 143.470.000,00 179.920.000,00 0,00 323.390.000,00


1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 24.900.000,00 35.968.000,00 38.097.000,00 98.965.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta 231.900.000,00 888.080.600,00 0,00 1.119.980.600,00
Kesehatan Jiwa
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 15.775.000,00 84.225.000,00 0,00 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 140.620.000,00 646.062.500,00 0,00 786.682.500,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (Pajak Rokok) 42.090.000,00 92.708.100,00 0,00 134.798.100,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa 33.415.000,00 65.085.000,00 0,00 98.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.330.510.000,00 5.525.654.000,00 0,00 9.856.164.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK (DAK) 303.405.000,00 544.897.000,00 0,00 848.302.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan (DAK) 177.295.000,00 239.585.000,00 0,00 416.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko (DAK) 175.755.000,00 236.207.000,00 0,00 411.962.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean (DAK) 157.820.000,00 249.421.000,00 0,00 407.241.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan (DAK) 177.045.000,00 226.562.000,00 0,00 403.607.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo (DAK) 240.505.000,00 158.949.000,00 0,00 399.454.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari (DAK) 174.910.000,00 230.341.000,00 0,00 405.251.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar (DAK) 172.650.000,00 226.804.000,00 0,00 399.454.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak (DAK) 171.800.000,00 220.081.000,00 0,00 391.881.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan (DAK) 205.040.000,00 312.604.000,00 0,00 517.644.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh (DAK) 170.960.000,00 225.272.000,00 0,00 396.232.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan (DAK) 181.655.000,00 276.353.000,00 0,00 458.008.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul (DAK) 160.530.000,00 274.132.000,00 0,00 434.662.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag (DAK) 184.995.000,00 238.554.000,00 0,00 423.549.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan (DAK) 204.755.000,00 202.087.000,00 0,00 406.842.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon (DAK) 163.405.000,00 150.307.000,00 0,00 313.712.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule (DAK) 241.045.000,00 260.015.000,00 0,00 501.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek (DAK) 201.515.000,00 216.009.000,00 0,00 417.524.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun (DAK) 199.675.000,00 193.601.000,00 0,00 393.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu (DAK) 178.625.000,00 236.959.000,00 0,00 415.584.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak (DAK) 155.375.000,00 171.722.000,00 0,00 327.097.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo (DAK) 159.850.000,00 226.733.000,00 0,00 386.583.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe (DAK) 171.900.000,00 208.459.000,00 0,00 380.359.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas 24.464.072.030,00 14.890.664.826,00 2.802.220.144,00 42.156.957.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BLUD AKPER 1.057.795.000,00 1.749.050.000,00 249.205.000,00 3.056.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 969.250.440,00 530.730.960,00 115.436.000,00 1.615.417.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.116.762.200,00 465.317.600,00 279.190.500,00 1.861.270.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.273.100.900,00 737.534.800,00 161.437.600,00 2.172.073.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.014.545.280,00 625.636.256,00 50.727.264,00 1.690.908.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 998.226.840,00 565.484.560,00 100.000.000,00 1.663.711.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 778.016.550,00 509.329.650,00 36.175.000,00 1.323.521.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 591.245.000,00 357.113.400,00 37.050.000,00 985.408.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.123.299.000,00 613.896.800,00 134.970.000,00 1.872.165.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.121.298.660,00 676.067.440,00 71.465.000,00 1.868.831.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.035.492.120,00 594.143.080,00 96.185.000,00 1.725.820.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.414.671.780,00 868.614.520,00 74.500.000,00 2.357.786.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 2.357.684.880,00 1.171.789.920,00 400.000.000,00 3.929.474.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.194.889.500,00 712.493.100,00 84.100.000,00 1.991.482.600,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.190.160.000,00 643.440.000,00 150.000.000,00 1.983.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 360.213.300,00 220.117.200,00 20.025.000,00 600.355.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.894.365.100,00 1.055.690.100,00 207.220.000,00 3.157.275.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 940.816.980,00 541.161.320,00 86.050.000,00 1.568.028.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 641.364.000,00 227.576.000,00 200.000.000,00 1.068.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.109.319.060,00 687.198.000,00 52.348.040,00 1.848.865.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 537.968.880,00 313.815.180,00 44.830.740,00 896.614.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 712.744.560,00 442.663.040,00 32.500.000,00 1.187.907.600,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.030.842.000,00 581.801.900,00 118.805.000,00 1.731.448.900,00

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 153.680.000,00 5.456.713.000,00 1.099.092.000,00 6.709.485.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 Pengelolaan Dana Operasional UPF 21.242.500,00 68.269.500,00 16.880.000,00 106.392.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 Pengadaan Obat (Pajak Rokok) 17.412.500,00 321.390.500,00 0,00 338.803.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 69.400.000,00 4.930.600.000,00 0,00 5.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 Rehabilitasi Gedung GFK (DAK) 14.950.000,00 2.838.000,00 1.082.212.000,00 1.100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK) 30.675.000,00 133.615.000,00 0,00 164.290.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 25.220.000,00 146.902.600,00 0,00 172.122.600,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 25.220.000,00 146.902.600,00 0,00 172.122.600,00

1.02 . 1.02.01 . 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 78.800.000,00 307.036.500,00 14.230.498.400,00 14.616.334.900,00
Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Penyediaan Ambulance PSC 119 3.510.000,00 0,00 996.490.000,00 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 14.950.000,00 17.388.000,00 4.417.662.000,00 4.450.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 14.350.000,00 24.690.500,00 2.386.234.400,00 2.425.274.900,00
(Pajak Rokok)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 Pembinaan dan Pengendaliaan Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan 8.550.000,00 131.450.000,00 0,00 140.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 05 Penyediaan Ambulance Sayang Desa 12.870.000,00 6.270.000,00 1.980.860.000,00 2.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 Rehabilitasi Puskesmas dan Jaringannya 16.010.000,00 108.803.000,00 3.476.247.000,00 3.601.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Penyediaan IPAL Puskesmas 8.560.000,00 18.435.000,00 973.005.000,00 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 32.400.000,00 18.793.000,00 5.148.807.000,00 5.200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena 13.700.000,00 7.326.500,00 2.595.692.000,00 2.616.718.500,00
Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Fisik Kontruksi)
(DBHCHT)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 02 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena 5.000.000,00 3.815.000,00 191.185.000,00 200.000.000,00
Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Pengadaan Alat)
(DBHCHT)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 03 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena 13.700.000,00 7.651.500,00 2.361.930.000,00 2.383.281.500,00
Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Pengadaan Tanah)
(DBHCHT)
1.02 . 1.02.01 . 27 Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 38.190.000,00 82.253.000,00 0,00 120.443.000,00

1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 38.190.000,00 82.253.000,00 0,00 120.443.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.553.265.000,00 5.442.962.250,00 0,00 6.996.227.250,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 Akreditasi Puskesmas (DAK) 24.720.000,00 1.673.710.000,00 0,00 1.698.430.000,00


1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 20.555.000,00 146.756.500,00 0,00 167.311.500,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 41.710.000,00 53.790.000,00 0,00 95.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 Upaya Peningkatan Pelayanan Ponkesdes dan Puskesmas 1.164.810.000,00 41.868.750,00 0,00 1.206.678.750,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 33.870.000,00 1.134.955.000,00 0,00 1.168.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 06 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 33.175.000,00 65.707.000,00 0,00 98.882.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 07 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119 155.770.000,00 640.630.000,00 0,00 796.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 38.825.000,00 247.175.000,00 0,00 286.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 39.830.000,00 58.370.000,00 0,00 98.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 0,00 1.380.000.000,00 0,00 1.380.000.000,00
1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 3.494.650.000,00 60.751.803.000,00 26.434.916.500,00 90.681.369.500,00

1.02 . 1.02.02 . 21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perseorangan 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 15.420.000,00 12.497.000,00 2.472.083.000,00 2.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena 8.775.000,00 4.761.000,00 486.464.000,00 500.000.000,00
Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Fisik Kontruksi)
(DBHCHT)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena 6.645.000,00 7.736.000,00 1.985.619.000,00 2.000.000.000,00
Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Pengadaan Alat)
(DBHCHT)
1.02 . 1.02.02 . 28 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 15.480.000,00 3.484.520.000,00 0,00 3.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 Kesehatan Rujukan Maskin 15.480.000,00 3.484.520.000,00 0,00 3.500.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.02 . 29 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah 63.750.000,00 24.786.000,00 19.542.833.500,00 19.631.369.500,00
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 29 . 01 Pengadaan Peralatan Rumah Sakit (Pajak Rokok) 16.025.000,00 5.536.000,00 5.978.439.000,00 6.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 29 . 02 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (Pajak Rokok) 17.025.000,00 5.360.000,00 2.477.615.000,00 2.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 29 . 03 Pembangunan Ruang Operasi Tahap II (DAK) 13.425.000,00 6.870.000,00 3.109.705.000,00 3.130.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 29 . 04 Pengadaan Gedung Rawat Inap Tahap II (BK Prop) 17.275.000,00 7.020.000,00 7.977.074.500,00 8.001.369.500,00

1.02 . 1.02.02 . 30 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 3.380.000.000,00 57.200.000.000,00 4.420.000.000,00 65.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo 3.380.000.000,00 57.200.000.000,00 4.420.000.000,00 65.000.000.000,00
Trenggalek
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.598.352.500,00 13.449.808.761,00 170.116.005.500,00 186.164.166.761,00

1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.598.352.500,00 13.449.808.761,00 170.116.005.500,00 186.164.166.761,00

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 665.852.500,00 691.811.861,00 0,00 1.357.664.361,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 665.852.500,00 691.811.861,00 0,00 1.357.664.361,00

1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.700.000,00 277.796.900,00 158.725.000,00 450.221.900,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 2.775.000,00 158.725.000,00 165.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.200.000,00 275.021.900,00 0,00 285.221.900,00

1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.850.000,00 146.150.000,00 0,00 190.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 06 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 43.850.000,00 146.150.000,00 0,00 190.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 156.030.000,00 3.697.500,00 0,00 159.727.500,00
Keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 84.480.000,00 247.500,00 0,00 84.727.500,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 71.550.000,00 3.450.000,00 0,00 75.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 221.715.000,00 188.407.500,00 98.314.777.500,00 98.724.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 34.500.000,00 9.080.000,00 11.856.420.000,00 11.900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 37.800.000,00 7.225.000,00 21.704.975.000,00 21.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) 80.562.500,00 30.892.500,00 15.058.545.000,00 15.170.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 Peningkatan Jalan (DAK) 34.050.000,00 103.200.000,00 23.277.650.000,00 23.414.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 34.802.500,00 38.010.000,00 26.417.187.500,00 26.490.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 690.469.000,00 7.285.666.000,00 22.973.865.000,00 30.950.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rutin 34.500.000,00 1.465.500.000,00 0,00 1.500.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 45.949.000,00 5.554.051.000,00 0,00 5.600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan Rutin dan Pengairan 545.850.000,00 54.150.000,00 0,00 600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (DAU) 44.795.000,00 17.325.000,00 20.537.880.000,00 20.600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (Pajak rokok) 12.700.000,00 1.315.000,00 2.435.985.000,00 2.450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 6.675.000,00 193.325.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 17.158.000,00 4.312.000,00 928.530.000,00 950.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (DBHCHT) 17.158.000,00 4.312.000,00 928.530.000,00 950.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber 135.914.500,00 1.335.095.500,00 16.778.990.000,00 18.250.000.000,00
Daya Air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 8.430.000,00 1.241.570.000,00 0,00 1.250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 34.572.500,00 7.197.500,00 8.358.230.000,00 8.400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 19.722.000,00 14.303.000,00 1.865.975.000,00 1.900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai 28.040.000,00 17.175.000,00 6.554.785.000,00 6.600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 45.150.000,00 54.850.000,00 0,00 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 112.535.000,00 196.795.000,00 330.670.000,00 640.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 104.990.000,00 195.010.000,00 0,00 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 7.545.000,00 1.785.000,00 330.670.000,00 340.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 20 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 28.540.000,00 821.460.000,00 0,00 850.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 Pemetaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi 3.875.000,00 196.125.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 Penyusunan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan 24.665.000,00 625.335.000,00 0,00 650.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 263.888.000,00 1.066.317.000,00 24.586.448.000,00 25.916.653.000,00
Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 8.150.000,00 58.950.000,00 182.900.000,00 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 39.250.000,00 19.090.000,00 8.841.660.000,00 8.900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 Peningkatan Jaringan Irigasi 35.875.000,00 17.620.000,00 5.366.505.000,00 5.420.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 12.885.000,00 387.115.000,00 0,00 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 7.300.000,00 192.700.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 54.635.000,00 45.365.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 35.958.000,00 164.042.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 08 Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan 8.405.000,00 91.595.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 24.540.000,00 53.525.000,00 3.553.935.000,00 3.632.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 10 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) 36.890.000,00 36.315.000,00 6.641.448.000,00 6.714.653.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 205.635.000,00 1.419.365.000,00 0,00 1.625.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 8.300.000,00 491.700.000,00 0,00 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Terkait Bangunan Gedung dan RTBL 43.800.000,00 6.200.000,00 0,00 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 Survey, Pemetaan dan Pendataan Bangunan Gedung 5.525.000,00 144.475.000,00 0,00 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 04 Fasilitasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD 51.130.000,00 23.870.000,00 0,00 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 05 Monitoring dan Pemantauan IMB 25.730.000,00 24.270.000,00 0,00 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 06 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Panggul (RDTR) 11.900.000,00 388.100.000,00 0,00 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 07 Penyusunan Rancangan Perda/Perbup IMB 55.350.000,00 94.650.000,00 0,00 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 08 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kesenian dan Olahraga 3.900.000,00 246.100.000,00 0,00 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana 43.065.500,00 12.934.500,00 6.044.000.000,00 6.100.000.000,00
Prasarana Gedung Pemerintah
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 30.688.000,00 11.742.000,00 4.307.570.000,00 4.350.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 23 . 02 Pembangunan/Renovasi Pagar dan Paving 12.377.500,00 1.192.500,00 1.736.430.000,00 1.750.000.000,00
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.293.386.000,00 15.157.737.000,00 18.544.905.000,00 34.996.028.000,00

1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.293.386.000,00 15.157.737.000,00 18.544.905.000,00 34.996.028.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.625.000,00 1.094.054.000,00 204.800.000,00 1.518.479.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.625.000,00 1.094.054.000,00 204.800.000,00 1.518.479.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.650.000,00 127.100.000,00 0,00 130.750.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.650.000,00 127.100.000,00 0,00 130.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 185.200.000,00 41.565.000,00 0,00 226.765.000,00
Keuangan
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 147.950.000,00 31.445.000,00 0,00 179.395.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 37.250.000,00 10.120.000,00 0,00 47.370.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 436.653.000,00 11.763.629.400,00 7.604.711.000,00 19.804.993.400,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 Pembangunan Sistem/Informasi Data Base Perumahan 6.475.000,00 192.119.000,00 0,00 198.594.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 12.900.000,00 1.963.100.000,00 0,00 1.976.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 12.190.000,00 6.773.000,00 976.037.000,00 995.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 41.776.000,00 6.060.000,00 5.158.764.000,00 5.206.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 05 Penataan Kota Cantik 16.230.000,00 9.131.000,00 1.469.910.000,00 1.495.271.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 Pendampingan / Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) 51.850.000,00 46.825.000,00 0,00 98.675.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 Penyusunan Rancangan Perda / Perbub Perumahan Kawasan Permukiman 51.850.000,00 143.828.400,00 0,00 195.678.400,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 Fasilitasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 21.980.000,00 67.195.000,00 0,00 89.175.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Reguler) 190.052.000,00 6.984.948.000,00 0,00 7.175.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 Renovasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam 0,00 2.275.000.000,00 0,00 2.275.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 Fasilitasi Pembangunan Pelayanan Dasar Perumahan Permukiman 31.350.000,00 68.650.000,00 0,00 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 315.508.000,00 1.017.351.600,00 5.328.449.000,00 6.661.308.600,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 Pembangunan / Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8.562.000,00 1.424.000,00 763.264.000,00 773.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 273.032.000,00 523.765.700,00 0,00 796.797.700,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 Pembangunan/Renovasi Trotoar 21.684.000,00 171.971.900,00 3.966.605.000,00 4.160.260.900,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 04 Pengembangan, Pembangunan Taman Kota dan RTH (DBHCHT) 7.630.000,00 193.790.000,00 598.580.000,00 800.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 05 Penghijauan Kawasan Tepi Jalan Perkotaan 4.600.000,00 126.400.000,00 0,00 131.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan 132.750.000,00 1.114.037.000,00 5.406.945.000,00 6.653.732.000,00
Perdesaan
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 21.276.000,00 10.033.000,00 1.541.425.000,00 1.572.734.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 Fasilitasi Pembinaan BPSPAM dan HIPPAM 21.750.000,00 69.861.000,00 0,00 91.611.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 03 Fasilitasi Program PAMSIMAS 53.174.000,00 126.826.000,00 0,00 180.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 04 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 05 Pendampingan Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 26.400.000,00 59.987.000,00 0,00 86.387.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 10.150.000,00 47.330.000,00 3.865.520.000,00 3.923.000.000,00
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.940.360.000,00 4.511.460.680,00 152.875.000,00 6.604.695.680,00

1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 554.825.000,00 1.916.503.000,00 0,00 2.471.328.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.745.000,00 411.687.000,00 0,00 626.432.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.745.000,00 411.687.000,00 0,00 626.432.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 234.000.000,00 0,00 240.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 6.000.000,00 234.000.000,00 0,00 240.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 128.780.000,00 2.870.000,00 0,00 131.650.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 98.340.000,00 160.000,00 0,00 98.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 30.440.000,00 2.710.000,00 0,00 33.150.000,00

1.05 . 1.05.01 . 15 Program Peningkatan Kepatuhan Implementasi Pelanggaran Peraturan Daerah dan 12.700.000,00 32.300.000,00 0,00 45.000.000,00
Peraturan Kepala Daerah
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12.700.000,00 32.300.000,00 0,00 45.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 71.700.000,00 228.300.000,00 0,00 300.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 Penegakan Perda 71.700.000,00 228.300.000,00 0,00 300.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 17 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 64.500.000,00 399.350.000,00 0,00 463.850.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 6.900.000,00 371.100.000,00 0,00 378.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Agama 57.600.000,00 28.250.000,00 0,00 85.850.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 10.950.000,00 169.050.000,00 0,00 180.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 Pembinaan Linmas 10.950.000,00 169.050.000,00 0,00 180.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 16.200.000,00 163.196.000,00 0,00 179.396.000,00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 5.100.000,00 134.296.000,00 0,00 139.396.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 02 Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran 11.100.000,00 28.900.000,00 0,00 40.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 29.250.000,00 275.750.000,00 0,00 305.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 20.250.000,00 259.750.000,00 0,00 280.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 Pengembangan Informasi Manajemen 9.000.000,00 16.000.000,00 0,00 25.000.000,00
1.05 . 1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 744.545.000,00 746.730.000,00 58.725.000,00 1.550.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.620.000,00 205.680.000,00 0,00 242.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.620.000,00 205.680.000,00 0,00 242.300.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.375.000,00 49.900.000,00 58.725.000,00 115.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.275.000,00 0,00 58.725.000,00 60.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 49.900.000,00 0,00 55.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 71.930.000,00 6.770.000,00 0,00 78.700.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 46.680.000,00 20.000,00 0,00 46.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 25.250.000,00 6.750.000,00 0,00 32.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 20 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 85.130.000,00 169.370.000,00 0,00 254.500.000,00

1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 32.835.000,00 146.565.000,00 0,00 179.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 02 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan 22.425.000,00 12.175.000,00 0,00 34.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 29.870.000,00 10.630.000,00 0,00 40.500.000,00

1.05 . 1.05.02 . 21 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 384.465.000,00 227.535.000,00 0,00 612.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 11.750.000,00 39.750.000,00 0,00 51.500.000,00
Gelap Narkotika (P4GN)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 02 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten 36.290.000,00 3.710.000,00 0,00 40.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 03 Pemberdayaan dan Penguatan KOMINDA (Komunitas Intelegen Daerah) 158.600.000,00 39.400.000,00 0,00 198.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 156.750.000,00 138.750.000,00 0,00 295.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 05 Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 21.075.000,00 5.925.000,00 0,00 27.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 22 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 48.800.000,00 4.900.000,00 0,00 53.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) 48.800.000,00 4.900.000,00 0,00 53.700.000,00

1.05 . 1.05.02 . 23 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 111.225.000,00 82.575.000,00 0,00 193.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 36.300.000,00 10.700.000,00 0,00 47.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 22.150.000,00 17.850.000,00 0,00 40.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 52.775.000,00 54.025.000,00 0,00 106.800.000,00

1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 640.990.000,00 1.848.227.680,00 94.150.000,00 2.583.367.680,00
1.05 . 1.05.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 257.415.000,00 410.002.680,00 0,00 667.417.680,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 257.415.000,00 410.002.680,00 0,00 667.417.680,00
1.05 . 1.05.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.300.000,00 91.300.000,00 94.150.000,00 195.750.000,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.600.000,00 0,00 94.150.000,00 95.750.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 8.700.000,00 91.300.000,00 0,00 100.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.025.000,00 40.475.000,00 0,00 49.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.025.000,00 40.475.000,00 0,00 49.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 79.670.000,00 22.830.000,00 0,00 102.500.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 55.320.000,00 180.000,00 0,00 55.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 24.350.000,00 22.650.000,00 0,00 47.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 24 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 205.655.000,00 543.045.000,00 0,00 748.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 20.645.000,00 28.355.000,00 0,00 49.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.03 . 24 . 02 Peningkatan Kapasitas dan Operasional TRC (Tim Reaksi Cepat) 130.800.000,00 43.400.000,00 0,00 174.200.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 03 Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana 12.910.000,00 64.590.000,00 0,00 77.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 04 Sosialisasi Sekolah Peduli Bencana (PENA) 9.900.000,00 38.100.000,00 0,00 48.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 Penyusunan Kajian Penanggulangan Bencana 31.400.000,00 368.600.000,00 0,00 400.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 61.775.000,00 709.225.000,00 0,00 771.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 Pengadaan Air Bersih Di Daerah Bencana 36.650.000,00 90.700.000,00 0,00 127.350.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 7.390.000,00 417.610.000,00 0,00 425.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 9.035.000,00 125.615.000,00 0,00 134.650.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 04 Operasional Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 8.700.000,00 75.300.000,00 0,00 84.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 17.150.000,00 31.350.000,00 0,00 48.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 Identifikasi Kerusakan dan Kerugian Infrastruktur Pasca Bencana 17.150.000,00 31.350.000,00 0,00 48.500.000,00
1.06 Sosial 1.360.235.000,00 1.863.755.000,00 55.750.000,00 3.279.740.000,00

1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.360.235.000,00 1.863.755.000,00 55.750.000,00 3.279.740.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.250.000,00 442.776.000,00 0,00 582.026.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.250.000,00 442.776.000,00 0,00 582.026.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.640.000,00 98.410.000,00 0,00 107.050.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 8.640.000,00 98.410.000,00 0,00 107.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 66.310.000,00 13.690.000,00 0,00 80.000.000,00
Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 54.560.000,00 440.000,00 0,00 55.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 11.750.000,00 13.250.000,00 0,00 25.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 172.525.000,00 339.475.000,00 0,00 512.000.000,00
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 172.525.000,00 339.475.000,00 0,00 512.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 108.680.000,00 131.820.000,00 0,00 240.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 79.480.000,00 61.020.000,00 0,00 140.500.000,00
Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 29.200.000,00 70.800.000,00 0,00 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 652.090.000,00 372.140.000,00 55.750.000,00 1.079.980.000,00

1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 47.330.000,00 96.150.000,00 0,00 143.480.000,00
kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 102.200.000,00 92.050.000,00 55.750.000,00 250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 502.560.000,00 183.940.000,00 0,00 686.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 Program Pembinaan Anak Terlantar 45.250.000,00 84.294.000,00 0,00 129.544.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 45.250.000,00 84.294.000,00 0,00 129.544.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 34.750.000,00 105.390.000,00 0,00 140.140.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 34.750.000,00 105.390.000,00 0,00 140.140.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 28.540.000,00 75.460.000,00 0,00 104.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 9.890.000,00 15.110.000,00 0,00 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 18.650.000,00 60.350.000,00 0,00 79.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, 23.610.000,00 52.390.000,00 0,00 76.000.000,00
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 23.610.000,00 52.390.000,00 0,00 76.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 57.290.000,00 37.710.000,00 0,00 95.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 57.290.000,00 37.710.000,00 0,00 95.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 23.300.000,00 110.200.000,00 0,00 133.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Basis Data Terpadu Kemiskinan 16.350.000,00 67.150.000,00 0,00 83.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 6.950.000,00 43.050.000,00 0,00 50.000.000,00

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 13.541.893.000,00 67.227.432.190,00 27.515.608.500,00 108.284.933.690,00

2.01 Tenaga Kerja 571.415.000,00 1.434.681.000,00 0,00 2.006.096.000,00

2.01 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 571.415.000,00 1.434.681.000,00 0,00 2.006.096.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.355.000,00 230.345.000,00 0,00 316.700.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.355.000,00 230.345.000,00 0,00 316.700.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.475.000,00 91.525.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 8.475.000,00 91.525.000,00 0,00 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 67.760.000,00 12.240.000,00 0,00 80.000.000,00
Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 54.560.000,00 440.000,00 0,00 55.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 13.200.000,00 11.800.000,00 0,00 25.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 174.300.000,00 591.096.000,00 0,00 765.396.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 146.300.000,00 519.096.000,00 0,00 665.396.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 Pemberdayaan TKI Purna 28.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 88.175.000,00 361.825.000,00 0,00 450.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 49.875.000,00 50.125.000,00 0,00 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 26.325.000,00 73.675.000,00 0,00 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 11.975.000,00 238.025.000,00 0,00 250.000.000,00
(DBHCHT)
2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 146.350.000,00 147.650.000,00 0,00 294.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 47.025.000,00 52.975.000,00 0,00 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial 38.350.000,00 61.650.000,00 0,00 100.000.000,00
Ketenagakerjaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 60.975.000,00 33.025.000,00 0,00 94.000.000,00
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 381.812.500,00 531.947.500,00 0,00 913.760.000,00

2.02 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 381.812.500,00 531.947.500,00 0,00 913.760.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 230.137.500,00 292.862.500,00 0,00 523.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 54.265.000,00 133.735.000,00 0,00 188.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 64.892.500,00 35.107.500,00 0,00 100.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 90.280.000,00 109.720.000,00 0,00 200.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 Penyusunan Profil Gender dan Anak 20.700.000,00 14.300.000,00 0,00 35.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 32.750.000,00 27.250.000,00 0,00 60.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 32.750.000,00 27.250.000,00 0,00 60.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 17 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 106.295.000,00 183.305.000,00 0,00 289.600.000,00

2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 59.000.000,00 86.000.000,00 0,00 145.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 02 Pembinaan Organisasi Perempuan 47.295.000,00 97.305.000,00 0,00 144.600.000,00

2.02 . 1.06.01 . 18 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 12.630.000,00 28.530.000,00 0,00 41.160.000,00

2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12.630.000,00 28.530.000,00 0,00 41.160.000,00

2.03 Pangan 190.475.000,00 544.667.000,00 0,00 735.142.000,00

2.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 190.475.000,00 544.667.000,00 0,00 735.142.000,00

2.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 190.475.000,00 544.667.000,00 0,00 735.142.000,00

2.03 . 3.03.01 . 15 . 01 Pengembangan Ketersediaan Pangan 23.400.000,00 24.806.000,00 0,00 48.206.000,00


2.03 . 3.03.01 . 15 . 02 Pengembangan Ketahanan Pangan Daerah 12.275.000,00 60.055.000,00 0,00 72.330.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 03 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 29.560.000,00 19.016.000,00 0,00 48.576.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 04 Pengembangan Distribusi Pangan 18.730.000,00 28.795.000,00 0,00 47.525.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 11.930.000,00 61.055.000,00 0,00 72.985.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 Pengembangan Diversifikasi/Keanekaragaman Pangan 22.750.000,00 154.110.000,00 0,00 176.860.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 07 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 30.900.000,00 69.100.000,00 0,00 100.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat 40.930.000,00 127.730.000,00 0,00 168.660.000,00

2.04 Pertanahan 1.064.106.000,00 24.882.994.000,00 207.900.000,00 26.155.000.000,00


2.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.064.106.000,00 24.882.994.000,00 207.900.000,00 26.155.000.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.064.106.000,00 24.882.994.000,00 207.900.000,00 26.155.000.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 86.978.000,00 313.022.000,00 0,00 400.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 384.810.000,00 23.287.290.000,00 207.900.000,00 23.880.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 03 Penyelesaian Status Tanah Aset Pemerintah Kab. Trenggalek dan Fasilitasi Inventarisasi 220.350.000,00 279.650.000,00 0,00 500.000.000,00
Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan
2.04 . 1.03.01 . 15 . 04 Fasilitasi Pengadaan Tanah,Penyerahan Lahan Kompensasi Atas Pinjam Pakai Kawasan 174.003.000,00 450.997.000,00 0,00 625.000.000,00
Hutan dan Fasilitasi Peralihan/Pelepasan/Tukar Menukar,Penggunaan dan Pemanfaatan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04 . 1.03.01 . 15 . 05 Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 44.350.000,00 105.650.000,00 0,00 150.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 16.650.000,00 133.350.000,00 0,00 150.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 07 Pembangunan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Embung 48.850.000,00 101.150.000,00 0,00 150.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 08 Penyusunan Perencanaan dan Permohonan Tukar Menukar Prigi Tahap III 88.115.000,00 211.885.000,00 0,00 300.000.000,00
2.05 Lingkungan Hidup 2.656.737.000,00 8.326.796.000,00 17.653.239.000,00 28.636.772.000,00

2.05 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2.656.737.000,00 8.326.796.000,00 17.653.239.000,00 28.636.772.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 2.155.110.000,00 3.681.515.000,00 7.518.435.000,00 13.355.060.000,00

2.05 . 1.04.01 . 15 . 01 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 12.660.000,00 198.840.000,00 2.386.300.000,00 2.597.800.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 15.860.000,00 1.671.700.000,00 0,00 1.687.560.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 03 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 27.825.000,00 321.465.000,00 0,00 349.290.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.993.150.000,00 438.742.000,00 0,00 2.431.892.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 05 Pembangunan TPS / Sarana dan Prasarana TPS 9.920.000,00 9.790.000,00 1.574.450.000,00 1.594.160.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 06 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA 53.315.000,00 285.100.000,00 3.557.685.000,00 3.896.100.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 Pendampingan Pembangunan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle) 17.350.000,00 183.020.000,00 0,00 200.370.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 08 Pelaksanaan Kerjasama Kawasan Hutan 11.100.000,00 236.428.000,00 0,00 247.528.000,00
2.05 . 1.04.01 . 15 . 09 Penyusunan Dokumen Persampahan 13.930.000,00 336.430.000,00 0,00 350.360.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 157.072.000,00 492.328.000,00 194.900.000,00 844.300.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 35.200.000,00 18.800.000,00 0,00 54.000.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 43.562.000,00 31.438.000,00 0,00 75.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 Pengelolaan Program Kali Bersih (Prokasih) 19.050.000,00 50.250.000,00 0,00 69.300.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 Pemantauan Kualitas Lingkungan 7.550.000,00 92.450.000,00 0,00 100.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi 38.665.000,00 57.335.000,00 0,00 96.000.000,00
kegiatan/usaha
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 5.100.000,00 0,00 194.900.000,00 200.000.000,00
(DBHCHT)
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan 7.945.000,00 242.055.000,00 0,00 250.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4.350.000,00 95.650.000,00 0,00 100.000.000,00

2.05 . 1.04.01 . 17 . 01 Penyusunan Updating Database Sumber Mata Air 4.350.000,00 95.650.000,00 0,00 100.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan 86.115.000,00 232.885.000,00 0,00 319.000.000,00
Lingkungan Hidup
2.05 . 1.04.01 . 18 . 01 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 43.155.000,00 26.845.000,00 0,00 70.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 02 Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Program Adiwiyata (Sekolah Berbudaya Lingkungan) 28.810.000,00 120.190.000,00 0,00 149.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 14.150.000,00 85.850.000,00 0,00 100.000.000,00
Hidup
2.05 . 1.04.01 . 19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 254.090.000,00 3.824.418.000,00 9.939.904.000,00 14.018.412.000,00
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar 17.080.000,00 19.599.000,00 2.029.050.000,00 2.065.729.000,00
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 Fasilitasi Program Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) 71.905.000,00 115.638.000,00 0,00 187.543.000,00
2.05 . 1.04.01 . 19 . 03 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar (DBHCHT) 11.700.000,00 19.450.000,00 1.968.850.000,00 2.000.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 Pembangunan Drainase Lingkungan 36.938.000,00 7.198.000,00 5.942.004.000,00 5.986.140.000,00


2.05 . 1.04.01 . 19 . 05 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 116.467.000,00 3.662.533.000,00 0,00 3.779.000.000,00
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.254.422.000,00 2.419.484.500,00 1.036.462.500,00 4.710.369.000,00

2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.254.422.000,00 2.419.484.500,00 1.036.462.500,00 4.710.369.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.645.000,00 678.888.000,00 0,00 991.533.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.645.000,00 678.888.000,00 0,00 991.533.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.970.000,00 146.957.500,00 1.036.462.500,00 1.206.390.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.950.000,00 17.597.500,00 527.452.500,00 550.000.000,00


2.06 . 2.06.01 . 02 . 18 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.920.000,00 0,00 509.010.000,00 516.930.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.100.000,00 129.360.000,00 0,00 139.460.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.600.000,00 41.000.000,00 0,00 42.600.000,00

2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.600.000,00 41.000.000,00 0,00 42.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 137.160.000,00 12.080.000,00 0,00 149.240.000,00
Keuangan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 69.240.000,00 0,00 0,00 69.240.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 67.920.000,00 12.080.000,00 0,00 80.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 60.435.000,00 89.565.000,00 0,00 150.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 32.020.000,00 67.980.000,00 0,00 100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 Pelayanan Pendataan Penduduk 28.415.000,00 21.585.000,00 0,00 50.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 16 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 46.740.000,00 30.700.000,00 0,00 77.440.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 37.740.000,00 10.200.000,00 0,00 47.940.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 9.000.000,00 20.500.000,00 0,00 29.500.000,00
Pewarganegaraan
2.06 . 2.06.01 . 17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 101.257.000,00 134.040.000,00 0,00 235.297.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 Pengendalian SIAK dan Jaringan 37.215.000,00 50.785.000,00 0,00 88.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 64.042.000,00 83.255.000,00 0,00 147.297.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 59.275.000,00 275.725.000,00 0,00 335.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 23.800.000,00 26.200.000,00 0,00 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 22.500.000,00 27.500.000,00 0,00 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 1.275.000,00 33.725.000,00 0,00 35.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 11.700.000,00 188.300.000,00 0,00 200.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 19 Program Penataan Administrasi Kependudukan 512.340.000,00 1.010.529.000,00 0,00 1.522.869.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 Pelayanan Administrasi Kependudukan 512.340.000,00 1.010.529.000,00 0,00 1.522.869.000,00

2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.519.484.000,00 2.881.406.000,00 85.310.000,00 4.486.200.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.519.484.000,00 2.881.406.000,00 85.310.000,00 4.486.200.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.380.000,00 549.380.000,00 0,00 624.760.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.380.000,00 549.380.000,00 0,00 624.760.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.100.000,00 94.900.000,00 85.310.000,00 186.310.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 18 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 0,00 85.310.000,00 86.310.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 94.900.000,00 0,00 100.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.250.000,00 70.750.000,00 0,00 75.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 4.250.000,00 70.750.000,00 0,00 75.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 103.754.000,00 31.706.000,00 0,00 135.460.000,00
Keuangan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 56.160.000,00 800.000,00 0,00 56.960.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 47.594.000,00 30.906.000,00 0,00 78.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga 512.910.000,00 790.660.000,00 0,00 1.303.570.000,00
Kemasyarakatan
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 Fasilitasi dan Intensifikasi Lomba BPD 8.600.000,00 91.400.000,00 0,00 100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 Fasilitasi Pelaksanaan Desa Adopsi dan Ngantor di Desa (Pajak Rokok) 64.400.000,00 135.600.000,00 0,00 200.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 Peningkatan SDM dan Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintahan Desa 64.300.000,00 73.400.000,00 0,00 137.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Desa/Kelurahan (Pajak Rokok) 60.870.000,00 39.130.000,00 0,00 100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 Penguatan Pokjanal Posyandu 18.495.000,00 31.505.000,00 0,00 50.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 Fasilitasi dan Intensifikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa 36.540.000,00 156.710.000,00 0,00 193.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 Fasilitasi PKK 71.655.000,00 113.345.000,00 0,00 185.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 37.000.000,00 113.000.000,00 0,00 150.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 09 Fasilitasi Pengelolaan Asset Desa 30.600.000,00 14.620.000,00 0,00 45.220.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang 120.450.000,00 21.950.000,00 0,00 142.400.000,00
Desa
2.07 . 2.07.01 . 16 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 439.155.000,00 767.545.000,00 0,00 1.206.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 Pengendalian dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 126.030.000,00 123.970.000,00 0,00 250.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Sosialisasi Dana Desa 55.030.000,00 34.970.000,00 0,00 90.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 Bimtek Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa 100.670.000,00 149.330.000,00 0,00 250.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04 Pengembangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 13.980.000,00 36.020.000,00 0,00 50.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 53.680.000,00 37.920.000,00 0,00 91.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 Fasilitasi, Intensifikasi Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat 32.040.000,00 160.460.000,00 0,00 192.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 Penganugerahan Soetran Award 15.060.000,00 142.540.000,00 0,00 157.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 15.885.000,00 34.115.000,00 0,00 50.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Produk Hukum Desa 26.780.000,00 48.220.000,00 0,00 75.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 377.935.000,00 576.465.000,00 0,00 954.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 26.175.000,00 57.425.000,00 0,00 83.600.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 Penguatan kelembagaan dan permodalan Pokmas 34.100.000,00 32.900.000,00 0,00 67.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 Peningkatan Kapasitas SDM BUMDes, Pasar Desa, UPKu, BKD, SPP 195.920.000,00 129.080.000,00 0,00 325.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok 54.620.000,00 45.380.000,00 0,00 100.000.000,00
Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 Peningkatan, Pemanfaatan Potensi SDA 15.800.000,00 73.400.000,00 0,00 89.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 Pemberdayaan Potensi Desa berbasis TeknologiTepat Guna (TTG) 25.910.000,00 188.690.000,00 0,00 214.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 Fasilitasi Jalin Matra Bantuan Rumah tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan 25.410.000,00 49.590.000,00 0,00 75.000.000,00
Feminisme Kemiskinan (PFK) dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) (BK
Prop)
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.177.502.000,00 1.775.129.000,00 198.200.000,00 3.150.831.000,00

2.08 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.177.502.000,00 1.775.129.000,00 198.200.000,00 3.150.831.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Anak Usia Sekolah, 1.177.502.000,00 1.775.129.000,00 198.200.000,00 3.150.831.000,00
Remaja dan Usia Lanjut
2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 Pelayanan KB 65.420.000,00 124.580.000,00 0,00 190.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 Pendataan dan Updating Data Keluarga 24.875.000,00 30.195.000,00 0,00 55.070.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 03 Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL dan UPPKS 32.000.000,00 63.651.000,00 0,00 95.651.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas 404.427.000,00 172.713.000,00 0,00 577.140.000,00
Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 111.050.000,00 132.950.000,00 0,00 244.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 06 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB (DAK) 377.640.000,00 429.330.000,00 0,00 806.970.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 Pelayanan KB (DAK) 13.450.000,00 570.350.000,00 198.200.000,00 782.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 08 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (Pajak Rokok) 89.710.000,00 110.290.000,00 0,00 200.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 09 Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (Pajak Rokok) 58.930.000,00 141.070.000,00 0,00 200.000.000,00

2.09 Perhubungan 1.450.971.000,00 13.655.634.000,00 6.180.895.000,00 21.287.500.000,00


2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 1.450.971.000,00 13.655.634.000,00 6.180.895.000,00 21.287.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 417.922.000,00 11.708.443.000,00 0,00 12.126.365.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 357.722.000,00 746.533.800,00 0,00 1.104.255.800,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 0,00 10.800.000.000,00 0,00 10.800.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. 60.200.000,00 161.909.200,00 0,00 222.109.200,00
Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.800.000,00 155.262.500,00 106.670.000,00 275.732.500,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000,00 0,00 106.670.000,00 107.870.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.200.000,00 138.151.500,00 0,00 148.351.500,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan 2.400.000,00 17.111.000,00 0,00 19.511.000,00
Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.600.000,00 38.400.000,00 0,00 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.600.000,00 38.400.000,00 0,00 40.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 116.860.000,00 850.000,00 0,00 117.710.000,00
Keuangan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 79.680.000,00 30.000,00 0,00 79.710.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 37.180.000,00 820.000,00 0,00 38.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 355.395.000,00 762.149.500,00 2.782.775.000,00 3.900.319.500,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 Pelayanan Arus Balik 4.590.000,00 25.410.000,00 0,00 30.000.000,00


2.09 . 2.09.01 . 15 . 02 Fasilitasi Tukar Guling Perhutani untuk Rencana Pelabuhan 80.545.000,00 168.730.000,00 25.725.000,00 275.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 Operasional Angkutan Pelajar (Bus Sekolah), Angkutan Perintis dan Penataan Trayek (MPU) 123.925.000,00 314.095.500,00 0,00 438.020.500,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 Pembinaan Operator Angkutan Umum 10.360.000,00 56.975.000,00 0,00 67.335.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 34.305.000,00 25.659.000,00 0,00 59.964.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 17.350.000,00 12.650.000,00 0,00 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 Pengadaan Tanah Pelabuhan 84.320.000,00 158.630.000,00 2.757.050.000,00 3.000.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 16 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 22.595.000,00 72.460.000,00 2.317.590.000,00 2.412.645.000,00

2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Survay Indeks Kepuasan Masyarakat 1.985.000,00 72.460.000,00 0,00 74.445.000,00
terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 Pembangunan Bengkel pada Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor 8.910.000,00 0,00 491.090.000,00 500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 03 Pembangunan Gedung Car Inspection Station (CIS) pada Kantor Pengujian Kendaraan 11.700.000,00 0,00 1.826.500.000,00 1.838.200.000,00
Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 17 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 242.547.000,00 712.592.000,00 973.860.000,00 1.928.999.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 12.360.000,00 9.400.000,00 0,00 21.760.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 Pengadaan Prasarana Perlengkapan Jalan 4.650.000,00 134.000.000,00 84.960.000,00 223.610.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 7.200.000,00 154.650.000,00 0,00 161.850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 04 Fasilitasi Wahana Tata Nugraha (WTN) 54.085.000,00 30.915.000,00 0,00 85.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 Pembinaan Transportasi Wilayah Kab. Trenggalek (FORLANTAS) 38.175.000,00 9.810.000,00 0,00 47.985.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Informasi Transportasi (SIM LLAJ) 15.435.000,00 34.565.000,00 0,00 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 07 Evaluasi Kinerja Simpang, Ruas Jalan dan Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan (Black Spot) 49.820.000,00 3.180.000,00 0,00 53.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 Pendataan Penerangan Jalan Umum (PJU) 9.300.000,00 15.100.000,00 0,00 24.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 5.350.000,00 9.930.000,00 390.900.000,00 406.180.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 42.797.000,00 212.477.000,00 0,00 255.274.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 Pengadaan LED Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.375.000,00 98.565.000,00 0,00 99.940.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 Pembangunan TAC (Traffic Accident Center) 2.000.000,00 0,00 498.000.000,00 500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 280.252.000,00 205.477.000,00 0,00 485.729.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 34.825.000,00 10.366.000,00 0,00 45.191.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pos Komando Taktis (POSKOTIS) 181.490.000,00 159.245.000,00 0,00 340.735.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 03 Pembinaan Tertib Lalu Lintas dan Pemilihan Pelajar Pelopor 5.500.000,00 17.890.000,00 0,00 23.390.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 04 Peningkatan Pelayanan Perparkiran 58.437.000,00 17.976.000,00 0,00 76.413.000,00
2.10 Komunikasi dan Informatika 827.441.000,00 2.064.649.000,00 201.875.000,00 3.093.965.000,00

2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 827.441.000,00 2.064.649.000,00 201.875.000,00 3.093.965.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.911.000,00 358.927.000,00 0,00 424.838.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.911.000,00 358.927.000,00 0,00 424.838.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,00 82.832.000,00 98.200.000,00 193.032.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.800.000,00 0,00 98.200.000,00 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.200.000,00 82.832.000,00 0,00 93.032.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.400.000,00 90.000.000,00 0,00 93.400.000,00

2.10 . 2.10.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.400.000,00 90.000.000,00 0,00 93.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 85.830.000,00 3.490.000,00 0,00 89.320.000,00
Keuangan
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 59.280.000,00 40.000,00 0,00 59.320.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 26.550.000,00 3.450.000,00 0,00 30.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 389.180.000,00 288.040.000,00 16.775.000,00 693.995.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 Layanan Pengaduan Masyarakat 155.680.000,00 34.395.000,00 0,00 190.075.000,00


2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 Operasional PPID 71.950.000,00 54.110.000,00 0,00 126.060.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 Deseminasi Informasi 74.150.000,00 58.710.000,00 0,00 132.860.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 87.400.000,00 140.825.000,00 16.775.000,00 245.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 16 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 109.965.000,00 435.270.000,00 0,00 545.235.000,00

2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 Pengembangan Jaringan Komunikasi, Informasi dan Data Center 35.725.000,00 317.170.000,00 0,00 352.895.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi 33.805.000,00 51.300.000,00 0,00 85.105.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 40.435.000,00 66.800.000,00 0,00 107.235.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 30.060.000,00 168.155.000,00 0,00 198.215.000,00

2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 30.060.000,00 168.155.000,00 0,00 198.215.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 Program Pengembangan e-Government 55.120.000,00 300.810.000,00 0,00 355.930.000,00

2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 Pengelolaan Website 34.210.000,00 133.910.000,00 0,00 168.120.000,00


2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 Penyusunan Masterplan Pengembangan e-Gov 20.910.000,00 166.900.000,00 0,00 187.810.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik 75.975.000,00 337.125.000,00 86.900.000,00 500.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 75.975.000,00 337.125.000,00 86.900.000,00 500.000.000,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 396.790.000,00 2.811.824.440,00 1.409.425.000,00 4.618.039.440,00

2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 396.790.000,00 2.811.824.440,00 1.409.425.000,00 4.618.039.440,00

2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.990.000,00 587.021.440,00 0,00 603.011.440,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.990.000,00 587.021.440,00 0,00 603.011.440,00
2.11 . 2.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.900.000,00 132.660.000,00 48.440.000,00 185.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000,00 360.000,00 48.440.000,00 50.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.700.000,00 132.300.000,00 0,00 135.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.11 . 2.11.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 132.340.000,00 17.148.000,00 0,00 149.488.000,00
Keuangan
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 92.160.000,00 28.000,00 0,00 92.188.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 40.180.000,00 17.120.000,00 0,00 57.300.000,00

2.11 . 2.11.01 . 15 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 120.885.000,00 1.114.755.000,00 1.360.985.000,00 2.596.625.000,00

2.11 . 2.11.01 . 15 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro 27.950.000,00 271.950.000,00 0,00 299.900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 Penumbuhan Wirausaha Baru 22.180.000,00 127.270.000,00 0,00 149.450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 03 Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan 14.970.000,00 380.950.000,00 0,00 395.920.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 04 Kemitraan Usaha Usaha Mikro 16.410.000,00 125.445.000,00 0,00 141.855.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 05 Pendampingan Hi Link 7.200.000,00 52.700.000,00 0,00 59.900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 06 Fasilitasi Perkuatan Permodalan Usaha Mikro 13.550.000,00 16.450.000,00 0,00 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 07 Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro 6.925.000,00 12.675.000,00 0,00 19.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 08 Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Promosi dan Pemasaran Produk Usaha 11.700.000,00 127.315.000,00 1.360.985.000,00 1.500.000.000,00
Mikro (Pajak Rokok)
2.11 . 2.11.01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 123.675.000,00 960.240.000,00 0,00 1.083.915.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 Pengembangan Usaha Koperasi 15.850.000,00 316.850.000,00 0,00 332.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 63.775.000,00 288.340.000,00 0,00 352.115.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 44.050.000,00 355.050.000,00 0,00 399.100.000,00

2.12 Penanaman Modal 793.085.500,00 1.406.914.500,00 0,00 2.200.000.000,00


2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 793.085.500,00 1.406.914.500,00 0,00 2.200.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.867.500,00 387.132.500,00 0,00 450.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.867.500,00 387.132.500,00 0,00 450.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.200.000,00 150.948.000,00 0,00 161.148.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.200.000,00 150.948.000,00 0,00 161.148.000,00

2.12 . 2.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.200.000,00 18.590.000,00 0,00 22.790.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.200.000,00 18.590.000,00 0,00 22.790.000,00

2.12 . 2.12.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 105.290.000,00 11.260.000,00 0,00 116.550.000,00
Keuangan
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.540.000,00 160.000,00 0,00 60.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 44.750.000,00 11.100.000,00 0,00 55.850.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 Program Pengembangan Penanaman Modal 138.024.000,00 253.488.000,00 0,00 391.512.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 17.010.000,00 55.326.000,00 0,00 72.336.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 20.590.000,00 159.060.000,00 0,00 179.650.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 100.424.000,00 39.102.000,00 0,00 139.526.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 210.830.000,00 489.170.000,00 0,00 700.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 95.470.000,00 102.530.000,00 0,00 198.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 56.320.000,00 137.680.000,00 0,00 194.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 59.040.000,00 248.960.000,00 0,00 308.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 Program Pelayanan Perizinan 261.674.000,00 96.326.000,00 0,00 358.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 Pelayanan Perizinan Usaha 129.135.000,00 24.865.000,00 0,00 154.000.000,00


2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 Pelayanan Perizinan Non Usaha 73.280.000,00 29.720.000,00 0,00 103.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 Verifikasi Administrasi Perizinan 59.259.000,00 41.741.000,00 0,00 101.000.000,00
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 425.085.000,00 1.729.013.250,00 345.407.000,00 2.499.505.250,00

2.13 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 425.085.000,00 1.729.013.250,00 345.407.000,00 2.499.505.250,00
2.13 . 1.01.01 . 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 157.755.000,00 816.547.250,00 0,00 974.302.250,00

2.13 . 1.01.01 . 15 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor 18.980.000,00 99.630.000,00 0,00 118.610.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 88.275.000,00 405.302.250,00 0,00 493.577.250,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 03 Jambore Pemuda 20.200.000,00 58.215.000,00 0,00 78.415.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 04 Kemah Pemuda Bahari 23.050.000,00 161.950.000,00 0,00 185.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 05 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda 7.250.000,00 91.450.000,00 0,00 98.700.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 267.330.000,00 912.466.000,00 345.407.000,00 1.525.203.000,00

2.13 . 1.01.01 . 16 . 01 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan) 76.620.000,00 163.380.000,00 0,00 240.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI) 34.720.000,00 188.170.000,00 0,00 222.890.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 03 Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten 37.050.000,00 80.948.000,00 0,00 117.998.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 04 Pengembangan Olahraga Tradisional 26.250.000,00 77.750.000,00 0,00 104.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 24.705.000,00 123.035.000,00 0,00 147.740.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 06 Lomba dan Parade Drumband 22.310.000,00 97.215.000,00 0,00 119.525.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 Bupati CUP Cabang Olahraga Unggulan 40.675.000,00 177.375.000,00 0,00 218.050.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 08 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 5.000.000,00 4.593.000,00 345.407.000,00 355.000.000,00
2.14 Statistik 49.245.000,00 49.935.000,00 0,00 99.180.000,00

2.14 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 49.245.000,00 49.935.000,00 0,00 99.180.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 49.245.000,00 49.935.000,00 0,00 99.180.000,00

2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 49.245.000,00 49.935.000,00 0,00 99.180.000,00
2.15 Persandian 31.840.000,00 32.455.000,00 33.060.000,00 97.355.000,00

2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 31.840.000,00 32.455.000,00 33.060.000,00 97.355.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 Program Peningkatan Layanan Persandian 31.840.000,00 32.455.000,00 33.060.000,00 97.355.000,00

2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 31.840.000,00 32.455.000,00 33.060.000,00 97.355.000,00
2.16 Kebudayaan 224.240.000,00 2.054.979.000,00 0,00 2.279.219.000,00

2.16 . 3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 224.240.000,00 2.054.979.000,00 0,00 2.279.219.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 224.240.000,00 2.054.979.000,00 0,00 2.279.219.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 13.560.000,00 270.740.000,00 0,00 284.300.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan 68.100.000,00 26.510.000,00 0,00 94.610.000,00
Peninggalan Bawah Air
2.16 . 3.02.01 . 15 . 03 Revitalisasi Kesenian 10.825.000,00 82.014.000,00 0,00 92.839.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 28.330.000,00 439.600.000,00 0,00 467.930.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 13.540.000,00 335.850.000,00 0,00 349.390.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 34.580.000,00 61.200.000,00 0,00 95.780.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 41.440.000,00 754.850.000,00 0,00 796.290.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 08 Pelatihan Kesenian 13.865.000,00 84.215.000,00 0,00 98.080.000,00

2.17 Perpustakaan 182.658.000,00 166.162.000,00 49.860.000,00 398.680.000,00

2.17 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 182.658.000,00 166.162.000,00 49.860.000,00 398.680.000,00

2.17 . 2.18.01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 182.658.000,00 166.162.000,00 49.860.000,00 398.680.000,00

2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 2.550.000,00 43.170.000,00 49.860.000,00 95.580.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum Daerah 129.891.000,00 43.109.000,00 0,00 173.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 Pengolahan Bahan Pustaka 40.117.000,00 29.983.000,00 0,00 70.100.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 04 Pengelolaan Rintisan Rumah Pintar 10.100.000,00 49.900.000,00 0,00 60.000.000,00

2.18 Kearsipan 344.584.000,00 458.761.000,00 113.975.000,00 917.320.000,00

2.18 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 344.584.000,00 458.761.000,00 113.975.000,00 917.320.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.615.000,00 248.385.000,00 0,00 390.000.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.615.000,00 248.385.000,00 0,00 390.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.600.000,00 54.900.000,00 113.975.000,00 182.475.000,00

2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.500.000,00 0,00 113.975.000,00 122.475.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 54.900.000,00 0,00 60.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 110.474.000,00 6.871.000,00 0,00 117.345.000,00
Keuangan
2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 51.960.000,00 240.000,00 0,00 52.200.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 58.514.000,00 6.631.000,00 0,00 65.145.000,00

2.18 . 2.18.01 . 15 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 78.895.000,00 148.605.000,00 0,00 227.500.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta 7.515.000,00 37.485.000,00 0,00 45.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 Pengelolaan dan Preservasi Arsip 20.200.000,00 32.300.000,00 0,00 52.500.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 03 Pendataan dan Penataan Pengelola Arsip Daerah 36.200.000,00 43.800.000,00 0,00 80.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 04 Peningkatan Kinerja Tata Kearsipan 14.980.000,00 35.020.000,00 0,00 50.000.000,00

3 Urusan Pilihan 4.642.891.100,00 17.445.702.689,00 17.427.473.211,00 39.516.067.000,00


3.01 Kelautan dan Perikanan 983.327.500,00 4.087.108.500,00 560.735.000,00 5.631.171.000,00

3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 983.327.500,00 4.087.108.500,00 560.735.000,00 5.631.171.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.222.500,00 285.407.500,00 0,00 487.630.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.222.500,00 285.407.500,00 0,00 487.630.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.210.000,00 105.340.000,00 25.000.000,00 143.550.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 13.210.000,00 105.340.000,00 0,00 118.550.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 137.320.000,00 16.500.000,00 0,00 153.820.000,00
Keuangan
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 74.820.000,00 500.000,00 0,00 75.320.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 62.500.000,00 16.000.000,00 0,00 78.500.000,00

3.01 . 3.01.01 . 15 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 210.610.000,00 849.390.000,00 0,00 1.060.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 15 . 01 Optimalisasi BBI, Perbaikan Mutu Induk dan Benih 45.100.000,00 154.900.000,00 0,00 200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 02 Pengendalian Lingkungan dan Penyakit Ikan 22.630.000,00 37.370.000,00 0,00 60.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 Pengembangan Perikanan Budidaya di Kawasan Minapolitan Budidaya 10.900.000,00 29.100.000,00 0,00 40.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 Pengembangan UPP (Unit Pelayanan Pengembangan) Budidaya Ikan 21.900.000,00 38.100.000,00 0,00 60.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 13.950.000,00 36.050.000,00 0,00 50.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 Pengembangan Sarana Perikanan Budidaya 31.600.000,00 168.400.000,00 0,00 200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 07 Pendampingan Program Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Pembudidaya Ikan 29.950.000,00 20.050.000,00 0,00 50.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 Pengembangan Eco-Aquaculture 20.700.000,00 279.300.000,00 0,00 300.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 09 Pengembangan Pertanian Terpadu Bidang Perikanan 13.880.000,00 86.120.000,00 0,00 100.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 16 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 218.150.000,00 476.135.000,00 175.715.000,00 870.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 16 . 01 Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap 9.150.000,00 150.850.000,00 0,00 160.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan 37.100.000,00 22.900.000,00 0,00 60.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap 7.250.000,00 20.180.000,00 47.570.000,00 75.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 04 Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum 14.855.000,00 60.145.000,00 0,00 75.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 05 Penguatan Kelembagaan Masyarakat Nelayan 42.200.000,00 57.800.000,00 0,00 100.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 06 Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Perundang-undangan Perikanan 47.990.000,00 52.010.000,00 0,00 100.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 07 Pengembangan dan Pembinaan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat 40.455.000,00 81.400.000,00 128.145.000,00 250.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 08 Pendampingan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 19.150.000,00 30.850.000,00 0,00 50.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 17 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 189.440.000,00 692.560.000,00 0,00 882.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 Pengembangan Usaha Perikanan 32.790.000,00 97.210.000,00 0,00 130.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 20.050.000,00 141.950.000,00 0,00 162.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 58.700.000,00 131.300.000,00 0,00 190.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 04 Penerapan Sistem Rantai Dingin 19.300.000,00 30.700.000,00 0,00 50.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 05 Apresiasi Mutu Produk Perikanan 30.650.000,00 74.350.000,00 0,00 105.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 06 Akselerasi Sentra Pemindangan 27.950.000,00 217.050.000,00 0,00 245.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 18 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 12.375.000,00 1.661.776.000,00 360.020.000,00 2.034.171.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan (DAK) 12.375.000,00 1.661.776.000,00 360.020.000,00 2.034.171.000,00
3.02 Pariwisata 927.475.000,00 3.964.907.000,00 3.203.099.000,00 8.095.481.000,00

3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 927.475.000,00 3.964.907.000,00 3.203.099.000,00 8.095.481.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.980.000,00 996.721.000,00 0,00 1.425.701.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.980.000,00 996.721.000,00 0,00 1.425.701.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.250.000,00 391.182.000,00 119.620.000,00 575.052.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000,00 892.000,00 119.620.000,00 122.012.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 62.750.000,00 390.290.000,00 0,00 453.040.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 109.685.000,00 5.065.000,00 0,00 114.750.000,00
Keuangan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 78.680.000,00 320.000,00 0,00 79.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 31.005.000,00 4.745.000,00 0,00 35.750.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 153.850.000,00 867.905.000,00 3.083.479.000,00 4.105.234.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 32.020.000,00 140.310.000,00 0,00 172.330.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 Peningkatan Fasilitas Penunjang Keamanan dan Kenyamanan di Kawasan Wisata 5.940.000,00 30.755.000,00 928.039.000,00 964.734.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 11.700.000,00 22.730.000,00 1.666.400.000,00 1.700.830.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 44.590.000,00 54.640.000,00 0,00 99.230.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.625.000,00 6.850.000,00 185.810.000,00 196.285.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 6.825.000,00 13.080.000,00 303.230.000,00 323.135.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 7.810.000,00 242.190.000,00 0,00 250.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 Festival Prigi 3.840.000,00 195.550.000,00 0,00 199.390.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi 37.500.000,00 161.800.000,00 0,00 199.300.000,00
Wisata
3.02 . 3.02.01 . 16 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 78.320.000,00 1.232.090.000,00 0,00 1.310.410.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata 22.950.000,00 6.665.000,00 0,00 29.615.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 6.200.000,00 190.485.000,00 0,00 196.685.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03 Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata 2.175.000,00 37.445.000,00 0,00 39.620.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 26.805.000,00 72.005.000,00 0,00 98.810.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 20.190.000,00 925.490.000,00 0,00 945.680.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 Program Pengembangan Kemitraan 92.390.000,00 471.944.000,00 0,00 564.334.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 20.770.000,00 125.975.000,00 0,00 146.745.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 27.590.000,00 117.135.000,00 0,00 144.725.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 44.030.000,00 228.834.000,00 0,00 272.864.000,00

3.03 Pertanian 2.101.668.600,00 6.686.153.189,00 8.501.779.211,00 17.289.601.000,00


3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 2.101.668.600,00 6.686.153.189,00 8.501.779.211,00 17.289.601.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.260.000,00 858.308.100,00 0,00 1.475.568.100,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.260.000,00 858.308.100,00 0,00 1.475.568.100,00
3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.820.000,00 518.134.000,00 1.690.933.000,00 2.233.887.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 12 Pengadaan Sarana Prasarana dan Gedung Perkantoran 17.370.000,00 25.584.000,00 1.690.933.000,00 1.733.887.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 7.450.000,00 492.550.000,00 0,00 500.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 160.480.000,00 217.520.000,00 0,00 378.000.000,00
Keuangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 80.820.000,00 180.000,00 0,00 81.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 79.660.000,00 217.340.000,00 0,00 297.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan 228.975.000,00 1.117.308.000,00 0,00 1.346.283.000,00
Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 12.500.000,00 122.695.000,00 0,00 135.195.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan 54.275.000,00 80.245.000,00 0,00 134.520.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 Pengembangan Padi Organik 8.300.000,00 46.074.000,00 0,00 54.374.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 04 Pengembangan Tanaman Hortikultura Kawasan Agropolitan 6.400.000,00 121.520.000,00 0,00 127.920.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Kawasan Perkotaan 4.460.000,00 142.920.000,00 0,00 147.380.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 Pengembangan Tanaman Hortikultura 88.485.000,00 316.055.000,00 0,00 404.540.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Tanaman Hortikultura 5.300.000,00 142.080.000,00 0,00 147.380.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 29.380.000,00 118.060.000,00 0,00 147.440.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 09 Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi Pertanian 19.875.000,00 27.659.000,00 0,00 47.534.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 293.370.000,00 819.210.900,00 707.174.000,00 1.819.754.900,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 Pengembangan Tanaman Semusim 21.360.000,00 126.189.900,00 0,00 147.549.900,00


3.03 . 3.03.01 . 16 . 02 Pengembangan Tanaman Kakao (Pajak Rokok) 69.350.000,00 255.650.000,00 0,00 325.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan 35.000.000,00 75.755.000,00 0,00 110.755.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 Pemeliharaan dan Operasional Kebun Dilem Wilis 71.700.000,00 56.590.000,00 0,00 128.290.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 14.475.000,00 92.085.000,00 389.970.000,00 496.530.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 16.000.000,00 120.630.000,00 0,00 136.630.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 Pengembangan Agroindustri Kakao (Pajak Rokok) 65.485.000,00 92.311.000,00 317.204.000,00 475.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 185.280.000,00 863.284.450,00 563.077.800,00 1.611.642.250,00

3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 39.100.000,00 83.547.000,00 0,00 122.647.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 Peningkatan Produktivitas Peternakan 4.100.000,00 30.402.500,00 0,00 34.502.500,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 03 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Serta Perguliran Ternak 2.975.000,00 36.325.000,00 0,00 39.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 10.400.000,00 114.600.000,00 0,00 125.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 Penyediaan dan Pengembangan Pakan dan Air 3.025.000,00 31.100.000,00 0,00 34.125.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan 4.475.000,00 20.525.000,00 0,00 25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 Pengembangan agribisnis peternakan 21.855.000,00 145.590.000,00 0,00 167.445.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 08 Pembinaan Peningkatan Hasil Usaha Peternakan 5.425.000,00 49.862.200,00 44.712.800,00 100.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03 . 3.03.01 . 17 . 09 Optimalisasi Inseminasi Buatan 8.910.000,00 30.547.500,00 0,00 39.457.500,00


3.03 . 3.03.01 . 17 . 10 Optimalisasi UPTD Pusat Pengembangan Ternak 16.890.000,00 132.275.250,00 0,00 149.165.250,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan (DBHCHT) 44.775.000,00 136.495.000,00 68.730.000,00 250.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 12 Peningkatan Sarana Prasarana Serta Infrastruktur Penunjang Produksi Peternakan (Pajak 17.600.000,00 32.765.000,00 449.635.000,00 500.000.000,00
Rokok)
3.03 . 3.03.01 . 17 . 13 Penguatan Kelembagaan Peternakan 5.750.000,00 19.250.000,00 0,00 25.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 18 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 49.438.600,00 433.373.550,00 0,00 482.812.150,00

3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 11.125.000,00 38.458.000,00 0,00 49.583.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 8.633.600,00 190.798.050,00 0,00 199.431.650,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 Pengamatan Penyakit (Surveilence) 4.600.000,00 30.400.000,00 0,00 35.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 Pengadaan Obat-obatan dan Alat Habis Pakai Kesehatan Hewan 2.200.000,00 72.437.500,00 0,00 74.637.500,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 18.205.000,00 31.455.000,00 0,00 49.660.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 4.675.000,00 69.825.000,00 0,00 74.500.000,00

3.03 . 3.03.01 . 19 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 542.045.000,00 1.859.014.189,00 5.540.594.411,00 7.941.653.600,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 Peningkatan Infrastruktur Pertanian 20.840.000,00 11.169.600,00 746.560.000,00 778.569.600,00


3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 Fasilitasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 45.080.000,00 219.275.000,00 0,00 264.355.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 Pemberdayaan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (Pajak Rokok) 64.625.000,00 235.375.000,00 0,00 300.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 04 Penerapan Pengendalian Hama Tanaman Padi dan Agensia Hayati 31.350.000,00 41.386.000,00 0,00 72.736.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 Peningkatan Sarana Pertanian 2.460.000,00 194.905.000,00 0,00 197.365.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 136.075.000,00 189.815.000,00 0,00 325.890.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 Demplot Pertanian Terpadu (Pajak Rokok) 31.550.000,00 74.790.000,00 93.660.000,00 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 25.610.000,00 251.685.000,00 0,00 277.295.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah I (Kec. Trenggalek, Bendungan dan 29.750.000,00 75.250.000,00 0,00 105.000.000,00
Tugu)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10 Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah II (Kec. Pogalan, Durenan dan 29.750.000,00 75.250.000,00 0,00 105.000.000,00
Gandusari)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah III (Kec. Karangan, Suruh dan Pule) 29.750.000,00 75.250.000,00 0,00 105.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah IV (Kec. Panggul, Dongko dan 29.750.000,00 75.250.000,00 0,00 105.000.000,00
Munjungan)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah V (Kec. Kampak dan Watulimo) 22.000.000,00 48.000.000,00 0,00 70.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 5.100.000,00 24.490.000,00 5.410.000,00 35.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 15 Operasional Rumah Kakao 4.675.000,00 25.915.000,00 4.410.000,00 35.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16 Penanganan Panen dan Pasca Panen (DBHCHT) 8.700.000,00 191.300.000,00 0,00 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 Pembangunan Prasarana Pertanian (DAK) 24.980.000,00 49.908.589,00 4.690.554.411,00 4.765.443.000,00
3.06 Perdagangan 378.170.000,00 880.650.000,00 4.624.550.000,00 5.883.370.000,00

3.06 . 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 378.170.000,00 880.650.000,00 4.624.550.000,00 5.883.370.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 Program Pengelolaan Pasar Daerah 123.540.000,00 406.460.000,00 0,00 530.000.000,00

3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Pedagang Pasar 3.000.000,00 122.000.000,00 0,00 125.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 Pemeliharaan Pasar Daerah 10.200.000,00 189.800.000,00 0,00 200.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.06 . 2.11.01 . 15 . 03 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah I 25.260.000,00 14.740.000,00 0,00 40.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 04 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah II 21.900.000,00 10.600.000,00 0,00 32.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 05 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah III 20.100.000,00 29.900.000,00 0,00 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 06 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah IV 11.580.000,00 20.920.000,00 0,00 32.500.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 07 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah V 31.500.000,00 18.500.000,00 0,00 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 16 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 16.180.000,00 178.020.000,00 100.400.000,00 294.600.000,00

3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 16.180.000,00 178.020.000,00 100.400.000,00 294.600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 17 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 32.050.000,00 14.930.000,00 0,00 46.980.000,00

3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 Stabilisasi Harga dan Penyediaan Informasi Harga Pasar 32.050.000,00 14.930.000,00 0,00 46.980.000,00
3.06 . 2.11.01 . 18 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan 198.800.000,00 265.050.000,00 4.524.150.000,00 4.988.000.000,00

3.06 . 2.11.01 . 18 . 01 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Prasarana Perdagangan (Pajak Rokok) 1.440.000,00 4.860.000,00 1.143.700.000,00 1.150.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 18 . 02 Operasional Pasar Daerah (Pajak Rokok) 185.960.000,00 164.040.000,00 0,00 350.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 18 . 03 Pendampingan Pembangunan Pasar Daerah 5.250.000,00 46.500.000,00 948.250.000,00 1.000.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 18 . 04 Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar (DAK) 6.150.000,00 49.650.000,00 2.432.200.000,00 2.488.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 19 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 7.600.000,00 16.190.000,00 0,00 23.790.000,00

3.06 . 2.11.01 . 19 . 01 Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan 7.600.000,00 16.190.000,00 0,00 23.790.000,00
3.07 Perindustrian 215.000.000,00 1.501.270.000,00 537.310.000,00 2.253.580.000,00

3.07 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 215.000.000,00 1.501.270.000,00 537.310.000,00 2.253.580.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 215.000.000,00 1.501.270.000,00 537.310.000,00 2.253.580.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 01 Pendampingan APP Bidang Industri 7.850.000,00 26.685.000,00 0,00 34.535.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro (Pajak Rokok) 34.350.000,00 534.840.000,00 30.810.000,00 600.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 03 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro (Pajak Rokok) 25.350.000,00 274.650.000,00 0,00 300.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu desain 70.250.000,00 295.650.000,00 234.100.000,00 600.000.000,00
produk (Pajak Rokok)
3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 Penyusunan Raperda RPIK 19.160.000,00 99.885.000,00 0,00 119.045.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 06 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Pengolahan Susu 58.040.000,00 269.560.000,00 272.400.000,00 600.000.000,00
3.08 Transmigrasi 37.250.000,00 325.614.000,00 0,00 362.864.000,00

3.08 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 37.250.000,00 325.614.000,00 0,00 362.864.000,00
3.08 . 2.01.01 . 18 Program Transmigrasi Regional 37.250.000,00 325.614.000,00 0,00 362.864.000,00

3.08 . 2.01.01 . 18 . 01 Pemberangkatan Transmigrasi 11.250.000,00 288.750.000,00 0,00 300.000.000,00


3.08 . 2.01.01 . 18 . 02 Pengerahan Transmigrasi 26.000.000,00 36.864.000,00 0,00 62.864.000,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 22.382.538.500,00 49.809.900.750,00 5.294.796.000,00 77.487.235.250,00

4.01 Administrasi Pemerintahan 12.897.018.500,00 37.809.830.750,00 2.557.726.000,00 53.264.575.250,00


4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 6.612.600.000,00 17.603.022.000,00 852.328.000,00 25.067.950.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.575.000,00 4.345.325.000,00 0,00 4.765.900.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.575.000,00 4.345.325.000,00 0,00 4.765.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.605.000,00 827.485.000,00 466.110.000,00 1.365.200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 21.890.000,00 466.110.000,00 497.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 62.605.000,00 805.595.000,00 0,00 868.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 94.250.000,00 350.750.000,00 0,00 445.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 15.900.000,00 134.100.000,00 0,00 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 78.350.000,00 216.650.000,00 0,00 295.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 479.505.000,00 225.495.000,00 0,00 705.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 143.640.000,00 1.360.000,00 0,00 145.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 146.565.000,00 153.435.000,00 0,00 300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 189.300.000,00 70.700.000,00 0,00 260.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 539.170.000,00 3.999.297.000,00 229.933.000,00 4.768.400.000,00

4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / 101.690.000,00 348.310.000,00 0,00 450.000.000,00
Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 02 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Dialog Audensi dengan Masyarakat 40.750.000,00 249.250.000,00 0,00 290.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 03 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 8.100.000,00 2.248.100.000,00 0,00 2.256.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / 91.900.000,00 208.100.000,00 0,00 300.000.000,00
Departemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 05 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja 7.740.000,00 192.260.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 06 Pemeliharaan Kebersihan Rumah Dinas/kantor Bupati/Wakil Bupati 28.425.000,00 368.942.000,00 32.633.000,00 430.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 07 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 6.900.000,00 64.800.000,00 153.300.000,00 225.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 64.685.000,00 277.515.000,00 0,00 342.200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 188.980.000,00 42.020.000,00 44.000.000,00 275.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 127.400.000,00 247.600.000,00 0,00 375.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah 127.400.000,00 247.600.000,00 0,00 375.000.000,00
dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama
4.01 . 4.01.03 . 17 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 792.680.000,00 1.105.970.000,00 11.350.000,00 1.910.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 76.885.000,00 173.115.000,00 0,00 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta 66.720.000,00 83.280.000,00 0,00 150.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi 57.800.000,00 142.200.000,00 0,00 200.000.000,00
Propinsi Jawa Timur
4.01 . 4.01.03 . 17 . 04 Penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek 70.450.000,00 134.550.000,00 0,00 205.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 86.400.000,00 154.750.000,00 8.850.000,00 250.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, 72.425.000,00 87.575.000,00 0,00 160.000.000,00
Pemerintahan, Kerjasama dan Layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 17 . 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan 47.950.000,00 217.050.000,00 0,00 265.000.000,00
ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD
4.01 . 4.01.03 . 17 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 82.750.000,00 94.750.000,00 2.500.000,00 180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 09 Monitoring dan Fasilitasi Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah 231.300.000,00 18.700.000,00 0,00 250.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 18 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.089.090.000,00 1.310.910.000,00 0,00 2.400.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 516.510.000,00 183.490.000,00 0,00 700.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 18 . 02 Pembinaan dan Bantuan Hukum 373.410.000,00 676.590.000,00 0,00 1.050.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 03 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 199.170.000,00 450.830.000,00 0,00 650.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 19 Program Pendukung Peningkatan Perekonomian 203.940.000,00 271.060.000,00 0,00 475.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 19 . 01 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin) / Beras Sejahtera (Rastra) 41.600.000,00 48.400.000,00 0,00 90.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02 Pemberdayaan Business Development Service Provider ( BDSP ) 6.600.000,00 53.400.000,00 0,00 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 03 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 16.925.000,00 33.075.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 04 Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Distribusi Pupuk 78.285.000,00 71.715.000,00 0,00 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 Sosialisasi dan Koordinasi Penggunaan DBHCHT 28.380.000,00 21.620.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 Evaluasi dan Koordinasi Perekonomian 32.150.000,00 42.850.000,00 0,00 75.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 20 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 208.180.000,00 1.535.710.000,00 46.110.000,00 1.790.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 6.000.000,00 97.890.000,00 46.110.000,00 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 98.010.000,00 151.990.000,00 0,00 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 Penyampaian Informasi Melalui Media Luar Ruangan 6.930.000,00 113.070.000,00 0,00 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 97.240.000,00 1.172.760.000,00 0,00 1.270.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 439.405.000,00 1.605.595.000,00 0,00 2.045.000.000,00
Budaya
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek 120.860.000,00 529.140.000,00 0,00 650.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra 52.985.000,00 147.015.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 03 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid dan Mushola 51.580.000,00 148.420.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 04 Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji 83.550.000,00 266.450.000,00 0,00 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 Pelaksanaan Rukyatul Hilal 24.090.000,00 20.910.000,00 0,00 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an 58.985.000,00 341.015.000,00 0,00 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 07 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Hufadz 47.355.000,00 152.645.000,00 0,00 200.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 22 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 978.307.500,00 456.242.500,00 98.825.000,00 1.533.375.000,00

4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 36.890.000,00 38.110.000,00 0,00 75.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 28.425.000,00 122.750.000,00 98.825.000,00 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 115.362.500,00 34.637.500,00 0,00 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 697.200.000,00 156.175.000,00 0,00 853.375.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 70.290.000,00 79.710.000,00 0,00 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 Penyusunan Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi 30.140.000,00 24.860.000,00 0,00 55.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.03 . 23 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial Wilayah bagi 431.415.000,00 568.585.000,00 0,00 1.000.000.000,00
Pengembangan Wilayah Strategis Daerah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 71.045.000,00 128.955.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 Fasilitasi Ganti Rugi dan Penggunaan/Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan 17.765.000,00 182.235.000,00 0,00 200.000.000,00
Daerah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan Bagi Pembangunan JLS 342.605.000,00 257.395.000,00 0,00 600.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 24 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 695.857.500,00 644.217.500,00 0,00 1.340.075.000,00

4.01 . 4.01.03 . 24 . 01 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan 455.430.000,00 171.170.000,00 0,00 626.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 133.800.000,00 229.675.000,00 0,00 363.475.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 106.627.500,00 243.372.500,00 0,00 350.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 25 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 22.680.000,00 77.320.000,00 0,00 100.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 Fasilitasi dan Pengembangan BUMD 22.680.000,00 77.320.000,00 0,00 100.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 26 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 18.540.000,00 31.460.000,00 0,00 50.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada 18.540.000,00 31.460.000,00 0,00 50.000.000,00
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 1.146.122.500,00 13.492.107.500,00 368.590.000,00 15.006.820.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.965.000,00 681.048.600,00 0,00 761.013.600,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.965.000,00 681.048.600,00 0,00 761.013.600,00
4.01 . 4.01.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.880.000,00 826.084.900,00 358.590.000,00 1.203.554.900,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.450.000,00 4.280.000,00 358.590.000,00 366.320.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 12.180.000,00 618.084.900,00 0,00 630.264.900,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Bagi Anggota DPRD 3.250.000,00 203.720.000,00 0,00 206.970.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.700.000,00 303.590.000,00 0,00 315.290.000,00

4.01 . 4.01.04 . 05 . 06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.700.000,00 303.590.000,00 0,00 315.290.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 126.270.000,00 24.729.000,00 0,00 150.999.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 83.700.000,00 0,00 0,00 83.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 42.570.000,00 24.729.000,00 0,00 67.299.000,00

4.01 . 4.01.04 . 28 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 689.237.500,00 8.852.435.000,00 10.000.000,00 9.551.672.500,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 01 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 19.200.000,00 5.202.215.000,00 0,00 5.221.415.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 02 Pelayanan Medical Chek Up Bagi Anggota DPRD 2.910.000,00 180.000.000,00 0,00 182.910.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD 32.460.000,00 1.132.760.000,00 0,00 1.165.220.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 04 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 552.840.000,00 442.620.000,00 0,00 995.460.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 05 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan DPRD 45.750.000,00 405.520.000,00 10.000.000,00 461.270.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 06 Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah 36.077.500,00 1.489.320.000,00 0,00 1.525.397.500,00

4.01 . 4.01.04 . 29 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 220.070.000,00 2.804.220.000,00 0,00 3.024.290.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.04 . 29 . 01 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 8.640.000,00 991.500.000,00 0,00 1.000.140.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 02 Kegiatan Reses DPRD 3.400.000,00 198.000.000,00 0,00 201.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 03 Fasilitasi Kegiatan DPRD 14.040.000,00 1.154.200.000,00 0,00 1.168.240.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 04 Pelayanan Penerimaan Tamu 5.675.000,00 40.440.000,00 0,00 46.115.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 05 Rapat-Rapat DPRD 188.315.000,00 420.080.000,00 0,00 608.395.000,00
4.01 . 4.01.05 Kecamatan Trenggalek 354.340.000,00 451.540.000,00 39.325.000,00 845.205.000,00

4.01 . 4.01.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.200.000,00 259.300.000,00 0,00 289.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.200.000,00 259.300.000,00 0,00 289.500.000,00

4.01 . 4.01.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.375.000,00 51.800.000,00 39.325.000,00 94.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 675.000,00 0,00 39.325.000,00 40.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.700.000,00 51.800.000,00 0,00 54.500.000,00

4.01 . 4.01.05 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 58.325.000,00 9.775.000,00 0,00 68.100.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 39.000.000,00 500.000,00 0,00 39.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 19.325.000,00 9.275.000,00 0,00 28.600.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 262.440.000,00 130.665.000,00 0,00 393.105.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 14.200.000,00 10.800.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 8.550.000,00 10.700.000,00 0,00 19.250.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 30.050.000,00 25.555.000,00 0,00 55.605.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 50.640.000,00 26.160.000,00 0,00 76.800.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.05 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 32.300.000,00 17.557.000,00 0,00 49.857.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 30.900.000,00 4.100.000,00 0,00 35.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 17.460.000,00 10.133.000,00 0,00 27.593.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 48.540.000,00 20.460.000,00 0,00 69.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 29.800.000,00 5.200.000,00 0,00 35.000.000,00

4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pogalan 306.100.000,00 457.015.600,00 66.700.000,00 829.815.600,00


4.01 . 4.01.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.125.000,00 178.875.000,00 0,00 210.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.125.000,00 178.875.000,00 0,00 210.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.400.000,00 102.900.000,00 66.700.000,00 176.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.300.000,00 0,00 66.700.000,00 68.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 102.900.000,00 0,00 108.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 74.715.000,00 6.285.000,00 0,00 81.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 48.060.000,00 1.940.000,00 0,00 50.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.06 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 26.655.000,00 4.345.000,00 0,00 31.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 193.860.000,00 168.955.600,00 0,00 362.815.600,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 11.200.000,00 13.800.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 14.100.000,00 21.900.000,00 0,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 30.190.000,00 19.810.000,00 0,00 50.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 33.070.000,00 6.430.000,00 0,00 39.500.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.06 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 14.050.000,00 47.265.600,00 0,00 61.315.600,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 22.050.000,00 22.950.000,00 0,00 45.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 14.000.000,00 7.000.000,00 0,00 21.000.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.06 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 31.740.000,00 21.260.000,00 0,00 53.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 23.460.000,00 8.540.000,00 0,00 32.000.000,00

4.01 . 4.01.07 Kecamatan Durenan 400.875.000,00 457.454.000,00 119.000.000,00 977.329.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.100.000,00 195.628.000,00 0,00 225.728.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.100.000,00 195.628.000,00 0,00 225.728.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.100.000,00 55.987.000,00 119.000.000,00 186.087.000,00

4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 0,00 119.000.000,00 125.000.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 55.987.000,00 0,00 61.087.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 65.270.000,00 4.400.000,00 0,00 69.670.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 42.120.000,00 60.000,00 0,00 42.180.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 23.150.000,00 4.340.000,00 0,00 27.490.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 294.405.000,00 201.439.000,00 0,00 495.844.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 13.575.000,00 3.750.000,00 0,00 17.325.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 21.075.000,00 10.455.000,00 0,00 31.530.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 40.880.000,00 12.080.000,00 0,00 52.960.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 34.800.000,00 19.000.000,00 0,00 53.800.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.07 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 10.825.000,00 16.330.000,00 0,00 27.155.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 21.300.000,00 6.490.000,00 0,00 27.790.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 10.700.000,00 8.053.500,00 0,00 18.753.500,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.07 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 52.200.000,00 30.030.000,00 0,00 82.230.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 75.200.000,00 9.100.500,00 0,00 84.300.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.07 . 27 . 12 Pengembangan UMKM Berbasis Kawasan untuk Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan 13.850.000,00 86.150.000,00 0,00 100.000.000,00
Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.08 Kecamatan Watulimo 393.485.000,00 449.361.600,00 42.400.000,00 885.246.600,00

4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.500.000,00 231.871.600,00 0,00 280.371.600,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.500.000,00 231.871.600,00 0,00 280.371.600,00

4.01 . 4.01.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.200.000,00 69.900.000,00 42.400.000,00 122.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.100.000,00 0,00 42.400.000,00 47.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 69.900.000,00 0,00 75.000.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 74.070.000,00 4.510.000,00 0,00 78.580.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 43.620.000,00 2.010.000,00 0,00 45.630.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 30.450.000,00 2.500.000,00 0,00 32.950.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 260.715.000,00 143.080.000,00 0,00 403.795.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 9.200.000,00 2.780.000,00 0,00 11.980.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 10.635.000,00 10.365.000,00 0,00 21.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 43.750.000,00 21.400.000,00 0,00 65.150.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 34.800.000,00 28.070.000,00 0,00 62.870.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.08 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 6.600.000,00 30.155.000,00 0,00 36.755.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 24.000.000,00 8.750.000,00 0,00 32.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 9.390.000,00 6.912.500,00 0,00 16.302.500,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 64.920.000,00 26.280.000,00 0,00 91.200.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 57.420.000,00 8.367.500,00 0,00 65.787.500,00

4.01 . 4.01.09 Kecamatan Munjungan 273.390.000,00 490.615.000,00 56.680.000,00 820.685.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.150.000,00 235.304.000,00 0,00 257.454.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.150.000,00 235.304.000,00 0,00 257.454.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.100.000,00 60.579.000,00 56.680.000,00 122.359.000,00

4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 56.680.000,00 56.680.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 60.579.000,00 0,00 65.679.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 66.195.000,00 4.140.000,00 0,00 70.335.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 47.820.000,00 680.000,00 0,00 48.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 18.375.000,00 3.460.000,00 0,00 21.835.000,00

4.01 . 4.01.09 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 179.945.000,00 190.592.000,00 0,00 370.537.000,00
Publik di Kecamatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.09 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 15.040.000,00 7.058.000,00 0,00 22.098.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 11.400.000,00 11.567.000,00 0,00 22.967.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 35.200.000,00 12.201.000,00 0,00 47.401.000,00

4.01 . 4.01.09 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 28.500.000,00 35.347.000,00 0,00 63.847.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.09 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 11.475.000,00 38.732.000,00 0,00 50.207.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 21.000.000,00 8.872.000,00 0,00 29.872.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 8.550.000,00 5.421.000,00 0,00 13.971.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.09 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 22.560.000,00 40.412.000,00 0,00 62.972.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 26.220.000,00 30.982.000,00 0,00 57.202.000,00
4.01 . 4.01.10 Kecamatan Kampak 206.735.000,00 398.154.000,00 224.700.000,00 829.589.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.180.000,00 189.424.000,00 110.700.000,00 330.304.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.180.000,00 189.424.000,00 110.700.000,00 330.304.000,00

4.01 . 4.01.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.700.000,00 102.300.000,00 114.000.000,00 219.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.700.000,00 102.300.000,00 0,00 105.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 57.840.000,00 6.380.000,00 0,00 64.220.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 43.920.000,00 300.000,00 0,00 44.220.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 13.920.000,00 6.080.000,00 0,00 20.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 116.015.000,00 100.050.000,00 0,00 216.065.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 9.950.000,00 5.050.000,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 13.500.000,00 12.500.000,00 0,00 26.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 18.140.000,00 11.600.000,00 0,00 29.740.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 9.900.000,00 5.970.000,00 0,00 15.870.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.10 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 3.525.000,00 34.675.000,00 0,00 38.200.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 22.800.000,00 7.200.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 5.200.000,00 3.730.000,00 0,00 8.930.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.10 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 20.100.000,00 13.650.000,00 0,00 33.750.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12.900.000,00 5.675.000,00 0,00 18.575.000,00

4.01 . 4.01.11 Kecamatan Gandusari 334.557.500,00 364.383.800,00 105.070.500,00 804.011.800,00


4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.820.000,00 165.251.800,00 0,00 204.071.800,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.820.000,00 165.251.800,00 0,00 204.071.800,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.300.000,00 55.972.000,00 105.070.500,00 176.342.500,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.100.000,00 0,00 105.070.500,00 110.170.500,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.200.000,00 55.972.000,00 0,00 66.172.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 63.217.500,00 3.240.000,00 0,00 66.457.500,00
Keuangan
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 48.300.000,00 0,00 0,00 48.300.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 14.917.500,00 3.240.000,00 0,00 18.157.500,00

4.01 . 4.01.11 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 217.220.000,00 139.920.000,00 0,00 357.140.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 10.100.000,00 10.190.000,00 0,00 20.290.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 17.280.000,00 14.391.000,00 0,00 31.671.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 25.530.000,00 18.375.000,00 0,00 43.905.000,00

4.01 . 4.01.11 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 47.300.000,00 27.900.000,00 0,00 75.200.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.11 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 9.150.000,00 23.750.000,00 0,00 32.900.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 33.300.000,00 7.665.000,00 0,00 40.965.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 12.940.000,00 7.165.000,00 0,00 20.105.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.11 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 30.360.000,00 18.788.000,00 0,00 49.148.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 31.260.000,00 11.696.000,00 0,00 42.956.000,00

4.01 . 4.01.12 Kecamatan Karangan 315.411.000,00 374.157.000,00 118.443.500,00 808.011.500,00

4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.600.000,00 185.490.500,00 0,00 213.090.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.600.000,00 185.490.500,00 0,00 213.090.500,00

4.01 . 4.01.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.100.000,00 33.860.000,00 118.443.500,00 159.403.500,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 0,00 118.443.500,00 120.443.500,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 33.860.000,00 0,00 38.960.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 62.070.000,00 4.005.000,00 0,00 66.075.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 48.420.000,00 184.000,00 0,00 48.604.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 13.650.000,00 3.821.000,00 0,00 17.471.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 218.641.000,00 150.801.500,00 0,00 369.442.500,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 8.620.000,00 11.380.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 9.660.000,00 14.215.500,00 0,00 23.875.500,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 28.940.000,00 8.060.000,00 0,00 37.000.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 59.436.000,00 6.944.000,00 0,00 66.380.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.12 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 9.370.000,00 8.330.000,00 0,00 17.700.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 31.860.000,00 8.076.000,00 0,00 39.936.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 13.515.000,00 4.985.000,00 0,00 18.500.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.12 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 32.520.000,00 63.480.000,00 0,00 96.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 24.720.000,00 25.331.000,00 0,00 50.051.000,00

4.01 . 4.01.13 Kecamatan Suruh 277.445.000,00 445.438.700,00 75.425.000,00 798.308.700,00

4.01 . 4.01.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.225.000,00 281.582.000,00 0,00 287.807.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.225.000,00 281.582.000,00 0,00 287.807.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.500.000,00 51.250.000,00 75.425.000,00 135.175.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.400.000,00 0,00 75.425.000,00 78.825.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 51.250.000,00 0,00 56.350.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 73.320.000,00 5.280.000,00 0,00 78.600.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 48.060.000,00 540.000,00 0,00 48.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 25.260.000,00 4.740.000,00 0,00 30.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 189.400.000,00 107.326.700,00 0,00 296.726.700,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 9.300.000,00 6.080.000,00 0,00 15.380.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 3.825.000,00 11.375.000,00 0,00 15.200.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 22.250.000,00 12.180.000,00 0,00 34.430.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 31.900.000,00 22.550.000,00 0,00 54.450.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.13 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 6.225.000,00 12.000.000,00 0,00 18.225.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 19.100.000,00 8.030.000,00 0,00 27.130.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 6.000.000,00 2.106.700,00 0,00 8.106.700,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 27.900.000,00 17.250.000,00 0,00 45.150.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 62.900.000,00 15.755.000,00 0,00 78.655.000,00

4.01 . 4.01.14 Kecamatan Dongko 378.535.000,00 416.472.500,00 30.950.000,00 825.957.500,00


4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.700.000,00 245.435.500,00 0,00 278.135.500,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.700.000,00 245.435.500,00 0,00 278.135.500,00
4.01 . 4.01.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.200.000,00 63.423.000,00 30.950.000,00 104.573.000,00

4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.100.000,00 0,00 30.950.000,00 36.050.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 63.423.000,00 0,00 68.523.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 82.070.000,00 8.260.000,00 0,00 90.330.000,00
Keuangan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 52.620.000,00 635.000,00 0,00 53.255.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 29.450.000,00 7.625.000,00 0,00 37.075.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 253.565.000,00 99.354.000,00 0,00 352.919.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 15.800.000,00 2.100.000,00 0,00 17.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 7.725.000,00 8.330.000,00 0,00 16.055.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 21.340.000,00 10.010.000,00 0,00 31.350.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 34.800.000,00 24.525.000,00 0,00 59.325.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.14 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 30.100.000,00 20.450.000,00 0,00 50.550.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 28.200.000,00 6.100.000,00 0,00 34.300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 10.300.000,00 2.000.000,00 0,00 12.300.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.14 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 39.000.000,00 22.389.000,00 0,00 61.389.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 66.300.000,00 3.450.000,00 0,00 69.750.000,00

4.01 . 4.01.15 Kecamatan Pule 299.750.000,00 528.482.000,00 75.862.000,00 904.094.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.900.000,00 207.769.000,00 16.336.000,00 246.005.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.900.000,00 207.769.000,00 16.336.000,00 246.005.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.525.000,00 63.691.000,00 58.226.000,00 127.442.000,00

4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.275.000,00 0,00 58.226.000,00 59.501.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.250.000,00 63.691.000,00 0,00 67.941.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 62.920.000,00 5.860.000,00 0,00 68.780.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 38.670.000,00 110.000,00 0,00 38.780.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 24.250.000,00 5.750.000,00 0,00 30.000.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 209.405.000,00 251.162.000,00 1.300.000,00 461.867.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 10.700.000,00 6.123.000,00 1.300.000,00 18.123.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 17.235.000,00 14.747.000,00 0,00 31.982.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 32.400.000,00 17.295.000,00 0,00 49.695.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 38.400.000,00 29.900.000,00 0,00 68.300.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.15 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 14.165.000,00 19.104.000,00 0,00 33.269.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 31.680.000,00 8.950.000,00 0,00 40.630.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 6.000.000,00 6.495.000,00 0,00 12.495.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 30.250.000,00 44.178.000,00 0,00 74.428.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 26.450.000,00 6.495.000,00 0,00 32.945.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.15 . 27 . 12 Pengembangan UMKM Berbasis Kawasan untuk Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan 2.125.000,00 97.875.000,00 0,00 100.000.000,00
Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.16 Kecamatan Panggul 418.085.000,00 484.290.850,00 35.150.000,00 937.525.850,00

4.01 . 4.01.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.200.000,00 199.215.850,00 0,00 236.415.850,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.200.000,00 199.215.850,00 0,00 236.415.850,00

4.01 . 4.01.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.950.000,00 58.400.000,00 35.150.000,00 99.500.000,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 850.000,00 0,00 35.150.000,00 36.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 58.400.000,00 0,00 63.500.000,00

4.01 . 4.01.16 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 80.210.000,00 4.790.000,00 0,00 85.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 48.900.000,00 1.100.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 31.310.000,00 3.690.000,00 0,00 35.000.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 294.725.000,00 221.885.000,00 0,00 516.610.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 11.660.000,00 8.340.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 11.075.000,00 11.925.000,00 0,00 23.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 39.550.000,00 21.450.000,00 0,00 61.000.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 52.500.000,00 45.300.000,00 0,00 97.800.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.16 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 15.900.000,00 22.100.000,00 0,00 38.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 26.700.000,00 11.300.000,00 0,00 38.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 9.000.000,00 4.310.000,00 0,00 13.310.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.16 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 90.060.000,00 68.440.000,00 0,00 158.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 38.280.000,00 28.720.000,00 0,00 67.000.000,00

4.01 . 4.01.17 Kecamatan Tugu 385.560.000,00 411.858.000,00 119.375.000,00 916.793.000,00


4.01 . 4.01.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.700.000,00 148.445.000,00 0,00 175.145.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.700.000,00 148.445.000,00 0,00 175.145.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.900.000,00 45.240.000,00 119.375.000,00 174.515.000,00

4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.700.000,00 0,00 119.375.000,00 125.075.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.200.000,00 45.240.000,00 0,00 49.440.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 70.660.000,00 7.946.000,00 0,00 78.606.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 40.560.000,00 940.000,00 0,00 41.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 30.100.000,00 7.006.000,00 0,00 37.106.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 278.300.000,00 210.227.000,00 0,00 488.527.000,00
Publik di Kecamatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.17 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 9.650.000,00 12.347.500,00 0,00 21.997.500,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 14.175.000,00 15.325.000,00 0,00 29.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 30.400.000,00 7.158.000,00 0,00 37.558.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 46.650.000,00 32.514.000,00 0,00 79.164.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.17 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 19.250.000,00 40.750.000,00 0,00 60.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 30.000.000,00 13.152.000,00 0,00 43.152.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 12.375.000,00 7.625.000,00 0,00 20.000.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.17 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 51.000.000,00 43.600.000,00 0,00 94.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 41.700.000,00 15.805.500,00 0,00 57.505.500,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 11 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 23.100.000,00 21.950.000,00 0,00 45.050.000,00
4.01 . 4.01.18 Kecamatan Bendungan 333.282.500,00 419.392.500,00 73.725.000,00 826.400.000,00

4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.622.500,00 198.955.500,00 0,00 218.578.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.622.500,00 198.955.500,00 0,00 218.578.000,00

4.01 . 4.01.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.375.000,00 82.690.000,00 73.725.000,00 162.790.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.275.000,00 0,00 73.725.000,00 75.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 82.690.000,00 0,00 87.790.000,00

4.01 . 4.01.18 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 76.260.000,00 5.760.000,00 0,00 82.020.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 48.840.000,00 300.000,00 0,00 49.140.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 27.420.000,00 5.460.000,00 0,00 32.880.000,00

4.01 . 4.01.18 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 231.025.000,00 131.987.000,00 0,00 363.012.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 01 Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat 17.820.000,00 2.180.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 15.795.000,00 16.057.000,00 0,00 31.852.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK Kecamatan 25.650.000,00 10.750.000,00 0,00 36.400.000,00

4.01 . 4.01.18 . 27 . 04 Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin)/Beras Sejahtera (Rastra) dan Pendampingan 33.480.000,00 22.720.000,00 0,00 56.200.000,00
Program Keluarga Harapan (PKH)
4.01 . 4.01.18 . 27 . 05 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 24.360.000,00 41.640.000,00 0,00 66.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 29.700.000,00 2.000.000,00 0,00 31.700.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 6.960.000,00 810.000,00 0,00 7.770.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penegasan Batas Desa 36.820.000,00 29.830.000,00 0,00 66.650.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 09 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 40.440.000,00 6.000.000,00 0,00 46.440.000,00

4.01 . 4.01.19 Kelurahan Surodakan 96.555.000,00 118.740.000,00 26.400.000,00 241.695.000,00


4.01 . 4.01.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.775.000,00 40.147.000,00 26.400.000,00 126.322.000,00

4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.775.000,00 40.147.000,00 26.400.000,00 126.322.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000,00 13.520.000,00 0,00 14.120.000,00

4.01 . 4.01.19 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 600.000,00 13.520.000,00 0,00 14.120.000,00
4.01 . 4.01.19 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 22.680.000,00 73.000,00 0,00 22.753.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.19 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 14.700.000,00 53.000,00 0,00 14.753.000,00
4.01 . 4.01.19 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 7.980.000,00 20.000,00 0,00 8.000.000,00

4.01 . 4.01.19 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 13.500.000,00 65.000.000,00 0,00 78.500.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 12.900.000,00 600.000,00 0,00 13.500.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.19 . 27 . 10 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan 600.000,00 64.400.000,00 0,00 65.000.000,00
4.01 . 4.01.20 Kelurahan Sumbergedong 85.050.000,00 105.584.500,00 35.675.000,00 226.309.500,00

4.01 . 4.01.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.300.000,00 25.482.250,00 35.675.000,00 100.457.250,00
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.300.000,00 25.482.250,00 35.675.000,00 100.457.250,00

4.01 . 4.01.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.700.000,00 12.710.250,00 0,00 15.410.250,00
4.01 . 4.01.20 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.700.000,00 12.710.250,00 0,00 15.410.250,00

4.01 . 4.01.20 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 27.300.000,00 1.500.000,00 0,00 28.800.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 13.800.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 13.500.000,00 1.500.000,00 0,00 15.000.000,00

4.01 . 4.01.20 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 15.750.000,00 65.892.000,00 0,00 81.642.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 14.100.000,00 2.542.000,00 0,00 16.642.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.20 . 27 . 10 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan 1.650.000,00 63.350.000,00 0,00 65.000.000,00

4.01 . 4.01.21 Kelurahan Ngantru 78.680.000,00 104.600.000,00 20.252.000,00 203.532.000,00


4.01 . 4.01.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.580.000,00 25.328.050,00 20.252.000,00 81.160.050,00

4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.580.000,00 25.328.050,00 20.252.000,00 81.160.050,00
4.01 . 4.01.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 9.044.950,00 0,00 9.044.950,00

4.01 . 4.01.21 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 9.044.950,00 0,00 9.044.950,00

4.01 . 4.01.21 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 29.100.000,00 1.423.000,00 0,00 30.523.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.21 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 16.800.000,00 163.000,00 0,00 16.963.000,00
4.01 . 4.01.21 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 12.300.000,00 1.260.000,00 0,00 13.560.000,00

4.01 . 4.01.21 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 14.000.000,00 68.804.000,00 0,00 82.804.000,00
Publik di Kecamatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.21 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 14.000.000,00 3.804.000,00 0,00 17.804.000,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.21 . 27 . 10 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

4.01 . 4.01.22 Kelurahan Tamanan 70.810.000,00 122.063.600,00 63.800.000,00 256.673.600,00

4.01 . 4.01.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.600.000,00 41.400.000,00 0,00 80.000.000,00

4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.600.000,00 41.400.000,00 0,00 80.000.000,00

4.01 . 4.01.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.300.000,00 66.700.000,00 0,00 70.000.000,00

4.01 . 4.01.22 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.300.000,00 66.700.000,00 0,00 70.000.000,00

4.01 . 4.01.22 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 22.100.000,00 12.900.000,00 0,00 35.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.22 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 19.900.000,00 100.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.22 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.200.000,00 12.800.000,00 0,00 15.000.000,00

4.01 . 4.01.22 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 6.810.000,00 1.063.600,00 63.800.000,00 71.673.600,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 5.610.000,00 1.063.600,00 0,00 6.673.600,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.22 . 27 . 10 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan 1.200.000,00 0,00 63.800.000,00 65.000.000,00

4.01 . 4.01.23 Kelurahan Kelutan 129.650.000,00 115.097.600,00 7.875.000,00 252.622.600,00


4.01 . 4.01.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.820.000,00 47.734.000,00 7.875.000,00 108.429.000,00

4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.820.000,00 47.734.000,00 7.875.000,00 108.429.000,00
4.01 . 4.01.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.100.000,00 26.559.000,00 0,00 40.659.000,00

4.01 . 4.01.23 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 14.100.000,00 26.559.000,00 0,00 40.659.000,00
4.01 . 4.01.23 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 34.280.000,00 2.080.000,00 0,00 36.360.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 21.300.000,00 60.000,00 0,00 21.360.000,00
4.01 . 4.01.23 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 12.980.000,00 2.020.000,00 0,00 15.000.000,00

4.01 . 4.01.23 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 28.450.000,00 38.724.600,00 0,00 67.174.600,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 27 . 07 Pendukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 12.000.000,00 446.600,00 0,00 12.446.600,00
Perdesaan dan Perkotaan
4.01 . 4.01.23 . 27 . 10 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan 16.450.000,00 38.278.000,00 0,00 54.728.000,00
4.02 Pengawasan 1.148.755.000,00 901.283.000,00 98.650.000,00 2.148.688.000,00

4.02 . 4.02.01 Inspektorat 1.148.755.000,00 901.283.000,00 98.650.000,00 2.148.688.000,00


4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.420.000,00 359.868.000,00 0,00 404.288.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.420.000,00 359.868.000,00 0,00 404.288.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.250.000,00 103.100.000,00 98.650.000,00 210.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.350.000,00 0,00 98.650.000,00 100.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 6.900.000,00 103.100.000,00 0,00 110.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 85.255.000,00 17.005.000,00 0,00 102.260.000,00
Keuangan
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.060.000,00 440.000,00 0,00 60.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 25.195.000,00 16.565.000,00 0,00 41.760.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 920.590.000,00 271.980.000,00 0,00 1.192.570.000,00
Kebijakan KDH
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 362.955.000,00 87.045.000,00 0,00 450.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 17.900.000,00 32.100.000,00 0,00 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 34.660.000,00 12.610.000,00 0,00 47.270.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Fasilitasi 46.725.000,00 3.275.000,00 0,00 50.000.000,00
pemeriksaan BPK-RI
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 232.350.000,00 42.950.000,00 0,00 275.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar 226.000.000,00 94.000.000,00 0,00 320.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 31.030.000,00 126.800.000,00 0,00 157.830.000,00
Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 11.400.000,00 43.600.000,00 0,00 55.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 7.250.000,00 67.750.000,00 0,00 75.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 5.650.000,00 9.350.000,00 0,00 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 Peningkatan Kapabilitas APIP 6.730.000,00 6.100.000,00 0,00 12.830.000,00

4.02 . 4.02.01 . 17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 59.210.000,00 22.530.000,00 0,00 81.740.000,00
Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 38.550.000,00 1.450.000,00 0,00 40.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 13.930.000,00 14.980.000,00 0,00 28.910.000,00
4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 Fasilitasi RAD-PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi) 6.730.000,00 6.100.000,00 0,00 12.830.000,00
4.03 Perencanaan 2.242.236.500,00 4.593.818.500,00 275.520.000,00 7.111.575.000,00

4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.242.236.500,00 4.593.818.500,00 275.520.000,00 7.111.575.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.840.000,00 855.772.000,00 0,00 1.123.612.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.840.000,00 855.772.000,00 0,00 1.123.612.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.600.000,00 148.325.000,00 250.520.000,00 409.445.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.500.000,00 3.550.000,00 250.520.000,00 259.570.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 144.775.000,00 0,00 149.875.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 113.342.500,00 16.754.500,00 0,00 130.097.000,00
Keuangan
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 66.840.000,00 100.000,00 0,00 66.940.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 46.502.500,00 16.654.500,00 0,00 63.157.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03 . 4.03.01 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan 73.855.000,00 117.425.000,00 0,00 191.280.000,00
Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 5.600.000,00 36.900.000,00 0,00 42.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 52.925.000,00 71.555.000,00 0,00 124.480.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 Pengelolaan Website 15.330.000,00 8.970.000,00 0,00 24.300.000,00

4.03 . 4.03.01 . 16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 369.709.000,00 422.811.000,00 0,00 792.520.000,00

4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 Penyusunan RKPD 118.420.000,00 39.137.000,00 0,00 157.557.000,00


4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 Musrenbang RKPD 87.970.000,00 216.420.000,00 0,00 304.390.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 58.185.000,00 40.590.000,00 0,00 98.775.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 04 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) 39.919.000,00 19.496.000,00 0,00 59.415.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 Penyusunan Perubahan RPJMD 65.215.000,00 107.168.000,00 0,00 172.383.000,00

4.03 . 4.03.01 . 17 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 409.585.000,00 583.841.000,00 0,00 993.426.000,00

4.03 . 4.03.01 . 17 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi 131.600.000,00 110.290.000,00 0,00 241.890.000,00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 02 Pendampingan Program Anti Kemiskinan/Anty Poverty Program (APP) 174.710.000,00 40.366.000,00 0,00 215.076.000,00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 03 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Agropolitan dan Minapolitan 28.650.000,00 19.460.000,00 0,00 48.110.000,00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 04 Fasilitasi Pengelolaan CSR/PKBL BUMN/BUMD/Swasta 56.095.000,00 32.575.000,00 0,00 88.670.000,00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian 18.530.000,00 381.150.000,00 0,00 399.680.000,00

4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 465.445.000,00 586.000.000,00 25.000.000,00 1.076.445.000,00

4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 93.560.000,00 147.880.000,00 0,00 241.440.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 88.895.000,00 140.465.000,00 0,00 229.360.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten 36.100.000,00 37.275.000,00 0,00 73.375.000,00
Layak Anak
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 233.925.000,00 174.345.000,00 25.000.000,00 433.270.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 12.965.000,00 86.035.000,00 0,00 99.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 19 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 280.600.000,00 704.670.000,00 0,00 985.270.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 01 Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air 87.110.000,00 82.285.000,00 0,00 169.395.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 02 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Keciptakaryaan 41.200.000,00 29.675.000,00 0,00 70.875.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Prasarana Wilayah 71.025.000,00 168.500.000,00 0,00 239.525.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 04 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Tata Ruang 57.690.000,00 88.470.000,00 0,00 146.160.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air (SDA) 23.575.000,00 335.740.000,00 0,00 359.315.000,00

4.03 . 4.03.01 . 20 Program Perencanaan Umum Tata Ruang 17.000.000,00 1.004.400.000,00 0,00 1.021.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Trenggalek 9.050.000,00 488.550.000,00 0,00 497.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 20 . 02 Penyusunan Peta Tata Ruang 7.950.000,00 515.850.000,00 0,00 523.800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 21 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 100.785.000,00 64.760.000,00 0,00 165.545.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 28.960.000,00 13.600.000,00 0,00 42.560.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 02 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) 71.825.000,00 51.160.000,00 0,00 122.985.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03 . 4.03.01 . 22 Program Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 133.475.000,00 89.060.000,00 0,00 222.535.000,00

4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 76.795.000,00 21.985.000,00 0,00 98.780.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 Pengelolaan Pusat Data Kabupaten Trenggalek 56.680.000,00 67.075.000,00 0,00 123.755.000,00
4.04 Keuangan 4.927.969.500,00 3.430.567.500,00 2.234.800.000,00 10.593.337.000,00

4.04 . 4.04.01 Badan Keuangan Daerah 4.927.969.500,00 3.430.567.500,00 2.234.800.000,00 10.593.337.000,00


4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.000.000,00 830.421.000,00 0,00 1.010.421.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.000.000,00 830.421.000,00 0,00 1.010.421.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.500.000,00 230.330.000,00 2.190.000.000,00 2.439.830.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.160.000,00 4.340.000,00 1.956.500.000,00 1.963.000.000,00


4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 0,00 233.500.000,00 238.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 12.840.000,00 225.990.000,00 0,00 238.830.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.100.000,00 44.420.000,00 0,00 49.520.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.100.000,00 44.420.000,00 0,00 49.520.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 448.683.000,00 27.792.000,00 0,00 476.475.000,00
Keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 210.600.000,00 965.000,00 0,00 211.565.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 92.979.000,00 7.021.000,00 0,00 100.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 145.104.000,00 19.806.000,00 0,00 164.910.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 477.750.000,00 91.300.000,00 0,00 569.050.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 Peningkatan Pengelolaan Saldo Kas Daerah 172.760.000,00 7.240.000,00 0,00 180.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 Peningkatan Mutu Pelayanan Perbendaharaan 212.120.000,00 7.840.000,00 0,00 219.960.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 Fasilitasi Majelis TPT-GR 36.015.000,00 3.885.000,00 0,00 39.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 Pembinaan Pengelola Keuangan 16.900.000,00 42.620.000,00 0,00 59.520.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD 39.955.000,00 29.715.000,00 0,00 69.670.000,00

4.04 . 4.04.01 . 16 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1.328.635.000,00 329.365.000,00 0,00 1.658.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 Penyusunan APBD 121.135.000,00 78.715.000,00 0,00 199.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 Penyusunan Perubahan APBD 187.995.000,00 101.855.000,00 0,00 289.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 76.160.000,00 23.240.000,00 0,00 99.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 Penyusunan KUA dan PPAS 67.105.000,00 52.895.000,00 0,00 120.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 179.850.000,00 19.050.000,00 0,00 198.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 658.560.000,00 21.440.000,00 0,00 680.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 07 Penyusunan Standart Biaya Kabupaten Trenggalek 37.830.000,00 32.170.000,00 0,00 70.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 552.665.000,00 272.335.000,00 0,00 825.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 155.995.000,00 119.005.000,00 0,00 275.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan 22.880.000,00 37.120.000,00 0,00 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 150.100.000,00 14.900.000,00 0,00 165.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 208.690.000,00 66.310.000,00 0,00 275.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 666.925.000,00 828.016.000,00 44.800.000,00 1.539.741.000,00

4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 Penyusunan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa 24.554.000,00 34.946.000,00 0,00 59.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 02 Asuransi Barang Milik Daerah 6.050.000,00 122.725.000,00 0,00 128.775.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 03 Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 14.360.000,00 44.041.000,00 0,00 58.401.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 35.125.000,00 14.875.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 232.353.000,00 87.847.000,00 19.800.000,00 340.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 06 Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) 234.128.000,00 126.362.000,00 25.000.000,00 385.490.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 Pensertifikatan Tanah 17.400.000,00 32.600.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan 41.855.000,00 107.570.000,00 0,00 149.425.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 61.100.000,00 257.050.000,00 0,00 318.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 1.095.599.500,00 583.650.500,00 0,00 1.679.250.000,00

4.04 . 4.04.01 . 19 . 01 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data PBB P2 171.300.000,00 28.700.000,00 0,00 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 220.125.000,00 34.125.000,00 0,00 254.250.000,00
Perkotaan
4.04 . 4.04.01 . 19 . 03 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 37.115.000,00 87.885.000,00 0,00 125.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 Pembentukan Data PBB P2 603.702.000,00 196.298.000,00 0,00 800.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 Pengelolaan SPPT PBB P2 63.357.500,00 236.642.500,00 0,00 300.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 20 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 153.112.000,00 192.938.000,00 0,00 346.050.000,00

4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 21.672.000,00 28.328.000,00 0,00 50.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 Penagihan Pajak Daerah 52.240.000,00 43.810.000,00 0,00 96.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 Pelayanan Pajak Daerah 79.200.000,00 120.800.000,00 0,00 200.000.000,00
4.05 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.111.896.000,00 2.857.504.000,00 128.100.000,00 4.097.500.000,00

4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah 1.111.896.000,00 2.857.504.000,00 128.100.000,00 4.097.500.000,00


4.05 . 4.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.862.000,00 451.199.000,00 0,00 524.061.000,00

4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.862.000,00 451.199.000,00 0,00 524.061.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.420.000,00 182.480.000,00 128.100.000,00 320.000.000,00

4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.900.000,00 0,00 128.100.000,00 130.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 7.520.000,00 182.480.000,00 0,00 190.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 109.449.000,00 11.511.000,00 0,00 120.960.000,00
Keuangan
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.900.000,00 60.000,00 0,00 60.960.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 48.549.000,00 11.451.000,00 0,00 60.000.000,00

4.05 . 4.05.01 . 15 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 297.535.000,00 373.134.000,00 0,00 670.669.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 Seleksi Penerimaan Calon ASN 2.100.000,00 24.900.000,00 0,00 27.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 Pemrosesan Pengangkatan CPNS dan PNS serta Fasilitasi Penetapan Status PNS 23.765.000,00 44.235.000,00 0,00 68.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 Penyusunan Formasi ASN 63.655.000,00 36.345.000,00 0,00 100.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 82.790.000,00 149.879.000,00 0,00 232.669.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 43.700.000,00 31.300.000,00 0,00 75.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 Penilaian Kinerja PNS 81.525.000,00 86.475.000,00 0,00 168.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 202.133.000,00 1.504.677.000,00 0,00 1.706.810.000,00

4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 Diklat Penjenjangan 46.330.000,00 584.670.000,00 0,00 631.000.000,00


4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 Diklat Teknis dan Fungsional 32.360.000,00 248.119.000,00 0,00 280.479.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 Pembinaan Aparatur 54.200.000,00 142.131.000,00 0,00 196.331.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 Pengembangan Karier Aparatur 69.243.000,00 529.757.000,00 0,00 599.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 420.497.000,00 334.503.000,00 0,00 755.000.000,00

4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 Pengelolaan Kenaikan Pangkat 101.588.000,00 83.412.000,00 0,00 185.000.000,00


4.05 . 4.05.01 . 17 . 02 Penataan Aparatur sesuai dengan kebutuhan 31.514.000,00 13.486.000,00 0,00 45.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 192.676.000,00 152.324.000,00 0,00 345.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 55.719.000,00 34.281.000,00 0,00 90.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 Pemrosesan SK Pensiun 39.000.000,00 51.000.000,00 0,00 90.000.000,00
4.06 Penelitian dan Pengembangan 54.663.000,00 216.897.000,00 0,00 271.560.000,00

4.06 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 54.663.000,00 216.897.000,00 0,00 271.560.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 54.663.000,00 216.897.000,00 0,00 271.560.000,00

4.06 . 4.03.01 . 15 . 01 Kajian / Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah 6.858.000,00 147.522.000,00 0,00 154.380.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 02 Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 25.070.000,00 46.410.000,00 0,00 71.480.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 03 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan 22.735.000,00 22.965.000,00 0,00 45.700.000,00
Pelaporan

JUMLAH 91.844.331.630,00 277.755.359.746,00 322.717.358.755,00 692.317.050.131,00

BUPATI TRENGGALEK

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

EMIL ELESTIANTO

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50

Anda mungkin juga menyukai