Anda di halaman 1dari 59

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 OKTOBER 2021

KABUPATEN BANYUWANGI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
Halaman : 1

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

1 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1.579.920.357.280,00 540.634.773.085,00 0,00 0,00 2.120.555.130.365,00 1.537.507.076.759,15 590.631.906.752,00 0,00 0,00 2.128.138.983.511,15 7.583.853.146,15 0,36
YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.005.259.826.218,00 70.352.408.830,00 0,00 0,00 1.075.612.235.048,00 929.868.568.211,15 84.343.186.708,00 0,00 0,00 1.014.211.754.919,15 (61.400.480.128,85) (5,71)
PENDIDIKAN

1 1 10101 Dinas Pendidikan 1.005.259.826.218,00 70.352.408.830,00 0,00 0,00 1.075.612.235.048,00 929.868.568.211,15 84.343.186.708,00 0,00 0,00 1.014.211.754.919,15 (61.400.480.128,85) (5,71)

1 1 10101 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 781.699.062.210,00 1.762.373.688,00 0,00 0,00 783.461.435.898,00 705.309.928.351,15 2.218.539.526,00 0,00 0,00 707.528.467.877,15 (75.932.968.020,85) (9,69)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 1 10101 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 899.327.890,00 0,00 0,00 0,00 899.327.890,00 702.873.210,00 0,00 0,00 0,00 702.873.210,00 (196.454.680,00) (21,84)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 1 10101 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 718.898.695.172 0,00 0,00 0,00 718.898.695.172,00 643.148.605.023 0,00 0,00 0,00 643.148.605.023,15 (75.750.090.148,85) (10,54)
Daerah

1 1 10101 01 03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 328.729.920,00 0,00 0,00 0,00 328.729.920,00 263.529.220,00 0,00 0,00 0,00 263.529.220,00 (65.200.700,00) (19,83)
pada Perangkat Daerah

1 1 10101 01 04 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah 74.996.590,00 0,00 0,00 0,00 74.996.590,00 74.996.590,00 0,00 0,00 0,00 74.996.590,00 0,00 0,00
Kewenangan Perangkat Daerah

1 1 10101 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 2.219.633.100,0 0,00 0,00 0,00 2.219.633.100,00 1.892.494.770,0 0,00 0,00 0,00 1.892.494.770,00 (327.138.330,00) (14,74)
Perangkat Daerah

1 1 10101 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 667.992.998,00 446.141.300,00 0,00 0,00 1.114.134.298,00 617.742.998,00 902.307.138,00 0,00 0,00 1.520.050.136,00 405.915.838,00 36,43
Daerah

1 1 10101 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 617.495.388,00 0,00 0,00 617.495.388,00 0,00 617.495.388,00 0,00 0,00 617.495.388,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 1 10101 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 58.493.420.040, 0,00 0,00 0,00 58.493.420.040,00 58.493.420.040, 0,00 0,00 0,00 58.493.420.040,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah

1 1 10101 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 116.266.500,00 698.737.000,00 0,00 0,00 815.003.500,00 116.266.500,00 698.737.000,00 0,00 0,00 815.003.500,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 1 10101 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 223.410.782.248,00 68.590.035.142,00 0,00 0,00 292.000.817.390,00 224.263.670.360,00 82.124.647.182,00 0,00 0,00 306.388.317.542,00 14.387.500.152,00 4,93
Halaman : 2

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1 1 10101 02 01 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 95.943.042.597, 50.128.863.382, 0,00 0,00 146.071.905.979,00 95.362.900.047, 61.751.141.622, 0,00 0,00 157.114.041.669,00 11.042.135.690,00 7,56
Dasar

1 1 10101 02 02 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah 43.126.832.325, 17.413.887.280, 0,00 0,00 60.540.719.605,00 42.440.074.805, 19.856.509.080, 0,00 0,00 62.296.583.885,00 1.755.864.280,00 2,90
Menengah Pertama

1 1 10101 02 03 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia 40.391.533.688, 269.578.980,00 0,00 0,00 40.661.112.668,00 41.190.041.080, 204.871.480,00 0,00 0,00 41.394.912.560,00 733.799.892,00 1,80
Dini (PAUD)

1 1 10101 02 04 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan 43.949.373.638, 777.705.500,00 0,00 0,00 44.727.079.138,00 45.270.654.428, 312.125.000,00 0,00 0,00 45.582.779.428,00 855.700.290,00 1,91
Nonformal/Kesetaraan
1 1 10101 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987.740,00 0,00 0,00 0,00

1 1 10101 03 01 Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.987.740,00 0,00 0,00 0,00 144.987.740,00 144.987.740,00
Lokal Pendidikan Dasar
1 1 10101 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA 49.984.640,00 0,00 0,00 0,00 49.984.640,00 0,00 0,00 0,00
KEPENDIDIKAN

1 1 10101 04 01 Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas 49.984.640,00 0,00 0,00 0,00 49.984.640,00 49.984.640,00 0,00 0,00 0,00 49.984.640,00 0,00 0,00
Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1 1 10101 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN 99.997.120,00 0,00 0,00 0,00 99.997.120,00 99.997.120,00 0,00 0,00 0,00 99.997.120,00 0,00 0,00
PENDIDIKAN

1 1 10101 05 01 Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar 49.998.560,00 0,00 0,00 0,00 49.998.560,00 49.998.560,00 0,00 0,00 0,00 49.998.560,00 0,00 0,00
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1 1 10101 05 02 Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan 49.998.560,00 0,00 0,00 0,00 49.998.560,00 49.998.560,00 0,00 0,00 0,00 49.998.560,00 0,00 0,00
Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan
oleh Masyarakat

1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 417.562.683.732,00 49.527.678.572,00 0,00 0,00 467.090.362.304,00 450.046.277.837,00 60.538.447.229,00 0,00 0,00 510.584.725.066,00 43.494.362.762,00 9,31
KESEHATAN

1 2 10201 Dinas Kesehatan 252.243.432.977,00 19.866.935.327,00 0,00 0,00 272.110.368.304,00 269.355.979.503,00 26.518.735.866,00 0,00 0,00 295.874.715.369,00 23.764.347.065,00 8,73

1 2 10201 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 121.359.135.720,00 447.165.500,00 0,00 0,00 121.806.301.220,00 120.342.110.920,00 471.762.710,00 0,00 0,00 120.813.873.630,00 (992.427.590,00) (0,81)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 2 10201 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 309.715.000,00 10.285.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 356.432.790,00 34.882.210,00 0,00 0,00 391.315.000,00 71.315.000,00 22,29
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 2 10201 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 103.357.660.844 0,00 0,00 0,00 103.357.660.844,00 102.357.660.844 0,00 0,00 0,00 102.357.660.844,00 (1.000.000.000,00) (0,97)
Daerah

1 2 10201 01 03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
pada Perangkat Daerah

1 2 10201 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah

1 2 10201 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 794.039.630,00 6.880.500,00 0,00 0,00 800.920.130,00 944.017.040,00 6.880.500,00 0,00 0,00 950.897.540,00 149.977.410,00 18,73
Daerah

1 2 10201 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Halaman : 3

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1 2 10201 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 16.597.745.246, 0,00 0,00 0,00 16.597.745.246,00 16.303.145.246, 0,00 0,00 0,00 16.303.145.246,00 (294.600.000,00) (1,77)
Pemerintahan Daerah

1 2 10201 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 149.975.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00 479.975.000,00 230.855.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00 560.855.000,00 80.880.000,00 16,85
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 2 10201 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 126.175.043.990,00 19.097.765.827,00 0,00 0,00 145.272.809.817,00 141.270.219.145,00 25.705.973.156,00 0,00 0,00 166.976.192.301,00 21.703.382.484,00 14,94
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 10201 02 01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan 5.391.015.783,0 10.815.373.440, 0,00 0,00 16.206.389.223,00 5.471.235.415,0 16.337.793.143, 0,00 0,00 21.809.028.558,00 5.602.639.335,00 34,57
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1 2 10201 02 02 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan 120.138.066.377 8.282.392.387,0 0,00 0,00 128.420.458.764,00 133.530.897.900 9.368.180.013,0 0,00 0,00 142.899.077.913,00 14.478.619.149,00 11,27
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

1 2 10201 02 04 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas 645.961.830,00 0,00 0,00 0,00 645.961.830,00 2.268.085.830,0 0,00 0,00 0,00 2.268.085.830,00 1.622.124.000,00 251,12
C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 2 10201 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 85.996.000,00 14.004.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 6.009.483.151,00 33.000.000,00 0,00 0,00 6.042.483.151,00 5.942.483.151,00 5.942,48
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1 2 10201 03 01 Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

1 2 10201 03 02 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan 50.996.000,00 14.004.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 5.974.483.151,0 33.000.000,00 0,00 0,00 6.007.483.151,00 5.942.483.151,00 9.142,28
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1 2 10201 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1 2 10201 04 01 Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1 2 10201 04 03 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P
-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1 2 10201 04 04 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)

1 2 10201 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4.473.257.267,00 308.000.000,00 0,00 0,00 4.781.257.267,00 1.584.166.287,00 308.000.000,00 0,00 0,00 1.892.166.287,00 (2.889.090.980,00) (60,43)
BIDANG KESEHATAN

1 2 10201 05 01 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, 631.427.960,00 0,00 0,00 0,00 631.427.960,00 428.443.130,00 0,00 0,00 0,00 428.443.130,00 (202.984.830,00) (32,15)
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Halaman : 4

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1 2 10201 05 02 Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka 2.709.216.150,0 0,00 0,00 0,00 2.709.216.150,00 23.110.000,00 0,00 0,00 0,00 23.110.000,00 (2.686.106.150,00) (99,15)
Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 10201 05 03 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan 1.132.613.157,0 308.000.000,00 0,00 0,00 1.440.613.157,00 1.132.613.157,0 308.000.000,00 0,00 0,00 1.440.613.157,00 0,00 0,00
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 2 1020101 Dinas Kesehatan - RSUD Blambangan 105.563.600.000,00 16.716.394.500,00 0,00 0,00 122.279.994.500,00 114.528.978.397,00 20.782.014.500,00 0,00 0,00 135.310.992.897,00 13.030.998.397,00 10,66

1 2 1020101 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 105.563.600.000,00 4.436.400.000,00 0,00 0,00 110.000.000.000,00 100.288.000.000,00 4.712.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) (4,55)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 2 1020101 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.120.000.000,0 0,00 0,00 0,00 3.120.000.000,00 2.505.000.000,0 0,00 0,00 0,00 2.505.000.000,00 (615.000.000,00) (19,71)
Daerah

1 2 1020101 01 10 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 102.443.600.000 4.436.400.000,0 0,00 0,00 106.880.000.000,00 97.783.000.000, 4.712.000.000,0 0,00 0,00 102.495.000.000,00 (4.385.000.000,00) (4,10)

1 2 1020101 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 0,00 12.279.994.500,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 16.070.014.500,00 0,00 0,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 1020101 02 01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan 0,00 12.279.994.500, 0,00 0,00 12.279.994.500,00 1.000.000.000,0 16.070.014.500, 0,00 0,00 17.070.014.500,00 4.790.020.000,00 39,01
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1 2 1020101 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 13.240.978.397,00 0,00 0,00 0,00
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1 2 1020101 03 02 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.240.978.397, 0,00 0,00 0,00 13.240.978.397,00 13.240.978.397,00
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

1 2 1020102 Dinas Kesehatan - RSUD Genteng 59.755.650.755,00 12.944.348.745,00 0,00 0,00 72.699.999.500,00 66.161.319.937,00 13.237.696.863,00 0,00 0,00 79.399.016.800,00 6.699.017.300,00 9,21

1 2 1020102 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 59.755.650.755,00 2.744.349.245,00 0,00 0,00 62.500.000.000,00 59.723.514.159,00 2.776.485.841,00 0,00 0,00 62.500.000.000,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 2 1020102 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.440.000.000,0 0,00 0,00 0,00 1.440.000.000,00 1.270.000.000,0 0,00 0,00 0,00 1.270.000.000,00 (170.000.000,00) (11,81)
Daerah

1 2 1020102 01 10 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 58.315.650.755, 2.744.349.245,0 0,00 0,00 61.060.000.000,00 58.453.514.159, 2.776.485.841,0 0,00 0,00 61.230.000.000,00 170.000.000,00 0,28

1 2 1020102 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 0,00 10.199.999.500,00 0,00 0,00 197.000.000,00 10.461.211.022,00 0,00 0,00
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 2 1020102 02 01 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan 0,00 10.199.999.500, 0,00 0,00 10.199.999.500,00 197.000.000,00 10.461.211.022, 0,00 0,00 10.658.211.022,00 458.211.522,00 4,49
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1 2 1020102 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240.805.778,00 0,00 0,00 0,00
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1 2 1020102 03 02 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240.805.778,0 0,00 0,00 0,00 6.240.805.778,00 6.240.805.778,00
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Halaman : 5

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 118.971.878.058,00 415.409.294.926,00 0,00 0,00 534.381.172.984,00 119.324.466.515,00 440.975.788.158,00 0,00 0,00 560.300.254.673,00 25.919.081.689,00 4,85
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 10301 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan 79.330.519.888,00 211.380.054.800,00 0,00 0,00 290.710.574.688,00 82.716.434.795,00 214.680.072.293,00 0,00 0,00 297.396.507.088,00 6.685.932.400,00 2,30
dan Permukiman

1 3 10301 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 45.562.713.195,00 565.901.877,00 0,00 0,00 46.128.615.072,00 43.238.725.122,00 1.322.958.477,00 0,00 0,00 44.561.683.599,00 (1.566.931.473,00) (3,40)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 3 10301 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 334.018.930,00 0,00 0,00 0,00 334.018.930,00 509.018.930,00 0,00 0,00 0,00 509.018.930,00 175.000.000,00 52,39
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 3 10301 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 12.112.253.468, 0,00 0,00 0,00 12.112.253.468,00 11.160.053.468, 0,00 0,00 0,00 11.160.053.468,00 (952.200.000,00) (7,86)
Daerah

1 3 10301 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 2.137.939.990,0 516.017.920,00 0,00 0,00 2.653.957.910,00 2.168.939.990,0 1.173.074.520,0 0,00 0,00 3.342.014.510,00 688.056.600,00 25,93
Daerah

1 3 10301 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 199.937.260,00 49.883.957,00 0,00 0,00 249.821.217,00 199.937.260,00 49.883.957,00 0,00 0,00 249.821.217,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 3 10301 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 28.798.599.427, 0,00 0,00 0,00 28.798.599.427,00 27.787.349.427, 0,00 0,00 0,00 27.787.349.427,00 (1.011.250.000,00) (3,51)
Pemerintahan Daerah

1 3 10301 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.979.964.120,0 0,00 0,00 0,00 1.979.964.120,00 1.413.426.047,0 100.000.000,00 0,00 0,00 1.513.426.047,00 (466.538.073,00) (23,56)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 3 10301 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1 3 10301 05 01 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00
Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1 3 10301 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 1.107.021.250,00 13.183.708.340,00 0,00 0,00 1.207.021.250,00 14.543.608.340,00 0,00 0,00
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1 3 10301 06 01 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan 1.107.021.250,0 13.183.708.340, 0,00 0,00 14.290.729.590,00 1.207.021.250,0 14.543.608.340, 0,00 0,00 15.750.629.590,00 1.459.900.000,00 10,22
Sistem Drainase yang Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1 3 10301 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1.900.000.000,00 56.511.865.290,00 0,00 0,00 2.160.000.000,00 57.904.703.263,00 0,00 0,00

1 3 10301 07 01 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada 1.900.000.000,0 56.511.865.290, 0,00 0,00 58.411.865.290,00 2.160.000.000,0 57.904.703.263, 0,00 0,00 60.064.703.263,00 1.652.837.973,00 2,83
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

1 3 10301 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 8.146.104.093,00 5.685.623.174,00 0,00 0,00 9.339.504.093,00 6.878.223.174,00 0,00 0,00

1 3 10301 08 01 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan 8.146.104.093,0 5.685.623.174,0 0,00 0,00 13.831.727.267,00 9.339.504.093,0 6.878.223.174,0 0,00 0,00 16.217.727.267,00 2.386.000.000,00 17,25
Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1 3 10301 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 7.846.244.320,00 17.657.062.860,00 0,00 0,00 8.646.244.320,00 20.072.062.860,00 0,00 0,00
LINGKUNGANNYA
Halaman : 6

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1 3 10301 09 01 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan 7.846.244.320,0 17.657.062.860, 0,00 0,00 25.503.307.180,00 8.646.244.320,0 20.072.062.860, 0,00 0,00 28.718.307.180,00 3.215.000.000,00 12,61
Bangunan dan Lingkungannya di Daerah
Kabupaten/Kota

1 3 10301 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 12.460.938.830,00 117.725.893.259,00 0,00 0,00 15.720.938.830,00 113.935.827.659,00 0,00 0,00

1 3 10301 10 01 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan 12.460.938.830, 117.725.893.259 0,00 0,00 130.186.832.089,00 15.720.938.830, 113.935.827.659 0,00 0,00 129.656.766.489,00 (530.065.600,00) (0,41)
Kabupaten/Kota
1 3 10301 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 389.999.780,00 0,00 0,00 0,00 389.999.780,00 0,00 0,00 0,00
KONSTRUKSI

1 3 10301 11 01 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 389.999.780,00 0,00 0,00 0,00 389.999.780,00 389.999.780,00 0,00 0,00 0,00 389.999.780,00 0,00 0,00
Terampil Konstruksi

1 3 10301 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN 1.642.498.420,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.739.001.400,00 22.688.520,00 0,00 0,00
RUANG

1 3 10301 12 01 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang 1.642.498.420,0 50.000.000,00 0,00 0,00 1.692.498.420,00 1.739.001.400,0 22.688.520,00 0,00 0,00 1.761.689.920,00 69.191.500,00 4,09
Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1 3 10302 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 39.641.358.170,00 204.029.240.126,00 0,00 0,00 243.670.598.296,00 36.608.031.720,00 226.295.715.865,00 0,00 0,00 262.903.747.585,00 19.233.149.289,00 7,89

1 3 10302 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 28.814.084.055,00 2.395.122.680,00 0,00 0,00 31.209.206.735,00 25.866.732.605,00 2.445.885.680,00 0,00 0,00 28.312.618.285,00 (2.896.588.450,00) (9,28)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 3 10302 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 187.999.940,00 0,00 0,00 0,00 187.999.940,00 215.676.700,00 0,00 0,00 0,00 215.676.700,00 27.676.760,00 14,72
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 3 10302 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 17.816.987.118, 0,00 0,00 0,00 17.816.987.118,00 15.816.987.118, 0,00 0,00 0,00 15.816.987.118,00 (2.000.000.000,00) (11,23)
Daerah

1 3 10302 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 599.989.000,00 0,00 0,00 0,00 599.989.000,00 399.989.040,00 0,00 0,00 0,00 399.989.040,00 (199.999.960,00) (33,33)
Perangkat Daerah

1 3 10302 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 1.681.471.824,0 728.824.800,00 0,00 0,00 2.410.296.624,00 1.185.743.574,0 779.587.800,00 0,00 0,00 1.965.331.374,00 (444.965.250,00) (18,46)
Daerah

1 3 10302 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 99.976.800,00 399.823.180,00 0,00 0,00 499.799.980,00 99.976.800,00 399.823.180,00 0,00 0,00 499.799.980,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 3 10302 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.927.921.373,0 16.474.700,00 0,00 0,00 7.944.396.073,00 7.648.621.373,0 16.474.700,00 0,00 0,00 7.665.096.073,00 (279.300.000,00) (3,52)
Pemerintahan Daerah

1 3 10302 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 499.738.000,00 1.250.000.000,0 0,00 0,00 1.749.738.000,00 499.738.000,00 1.250.000.000,0 0,00 0,00 1.749.738.000,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 3 10302 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 9.465.972.115,00 173.670.530.646,00 0,00 0,00 183.136.502.761,00 9.311.872.115,00 197.393.815.018,00 0,00 0,00 206.705.687.133,00 23.569.184.372,00 12,87
AIR (SDA)

1 3 10302 02 01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 5.396.650.060,0 46.094.999.950, 0,00 0,00 51.491.650.010,00 5.262.550.060,0 57.274.897.950, 0,00 0,00 62.537.448.010,00 11.045.798.000,00 21,45
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Halaman : 7

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1 3 10302 02 02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan 4.069.322.055,0 127.575.530.696 0,00 0,00 131.644.852.751,00 4.049.322.055,0 140.118.917.068 0,00 0,00 144.168.239.123,00 12.523.386.372,00 9,51
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000
Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 3 10302 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 1.361.302.000,00 27.963.586.800,00 0,00 0,00 1.429.427.000,00 26.456.015.167,00 0,00 0,00
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

1 3 10302 03 01 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan 1.361.302.000,0 27.963.586.800, 0,00 0,00 29.324.888.800,00 1.429.427.000,0 26.456.015.167, 0,00 0,00 27.885.442.167,00 (1.439.446.633,00) (4,91)
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di
Daerah Kabupaten/Kota

1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.251.437.380,00 1.405.844.220,00 0,00 0,00 3.657.281.600,00 2.918.971.450,00 982.590.220,00 0,00 0,00 3.901.561.670,00 244.280.070,00 6,68
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 4 10301 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan 2.251.437.380,00 1.405.844.220,00 0,00 0,00 3.657.281.600,00 2.918.971.450,00 982.590.220,00 0,00 0,00 3.901.561.670,00 244.280.070,00 6,68
dan Permukiman

1 4 10301 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.306.840.150,00 700.443.530,00 0,00 0,00 2.007.283.680,00 1.880.094.150,00 277.189.530,00 0,00 0,00 2.157.283.680,00 150.000.000,00 7,47

1 4 10301 02 03 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi 6.050.000,00 393.949.330,00 0,00 0,00 399.999.330,00 429.304.000,00 120.695.330,00 0,00 0,00 549.999.330,00 150.000.000,00 37,50
Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota

1 4 10301 02 06 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan 1.300.790.150,0 306.494.200,00 0,00 0,00 1.607.284.350,00 1.450.790.150,0 156.494.200,00 0,00 0,00 1.607.284.350,00 0,00 0,00
Pengembangan Perumahan

1 4 10301 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 360.634.070,00 589.363.890,00 0,00 0,00 949.997.960,00 360.634.070,00 589.363.890,00 0,00 0,00 949.997.960,00 0,00 0,00

1 4 10301 03 02 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas 110.635.420,00 589.363.890,00 0,00 0,00 699.999.310,00 110.635.420,00 589.363.890,00 0,00 0,00 699.999.310,00 0,00 0,00
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1 4 10301 03 03 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan 249.998.650,00 0,00 0,00 0,00 249.998.650,00 249.998.650,00 0,00 0,00 0,00 249.998.650,00 0,00 0,00
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
10 (sepuluh) Ha

1 4 10301 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 583.963.160,00 116.036.800,00 0,00 0,00 678.243.230,00 116.036.800,00 0,00 0,00
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1 4 10301 05 01 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU 583.963.160,00 116.036.800,00 0,00 0,00 699.999.960,00 678.243.230,00 116.036.800,00 0,00 0,00 794.280.030,00 94.280.070,00 13,47
Perumahan

1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 23.580.247.493,00 3.546.624.367,00 0,00 0,00 27.126.871.860,00 24.299.316.947,00 2.993.558.467,00 0,00 0,00 27.292.875.414,00 166.003.554,00 0,61
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 5 10501 Satuan Polisi PP 17.734.993.072,00 2.158.592.700,00 0,00 0,00 19.893.585.772,00 18.515.219.711,00 1.153.535.600,00 0,00 0,00 19.668.755.311,00 (224.830.461,00) (1,13)

1 5 10501 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 16.024.043.727,00 59.682.700,00 0,00 0,00 16.083.726.427,00 16.330.424.056,00 94.625.600,00 0,00 0,00 16.425.049.656,00 341.323.229,00 2,12
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 5 10501 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 30.000.000,00 50,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Halaman : 8

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1 5 10501 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 7.789.032.782,0 0,00 0,00 0,00 7.789.032.782,00 7.819.032.782,0 0,00 0,00 0,00 7.819.032.782,00 30.000.000,00 0,39
Daerah

1 5 10501 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 426.014.650,00 0,00 0,00 0,00 426.014.650,00 466.014.650,00 0,00 0,00 0,00 466.014.650,00 40.000.000,00 9,39
Perangkat Daerah

1 5 10501 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 1.430.246.480,0 59.682.700,00 0,00 0,00 1.489.929.180,00 2.023.457.280,0 94.625.600,00 0,00 0,00 2.118.082.880,00 628.153.700,00 42,16
Daerah

1 5 10501 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 6.015.899.015,0 0,00 0,00 0,00 6.015.899.015,00 5.474.468.544,0 0,00 0,00 0,00 5.474.468.544,00 (541.430.471,00) (9,00)
Pemerintahan Daerah

1 5 10501 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 302.850.800,00 0,00 0,00 0,00 302.850.800,00 457.450.800,00 0,00 0,00 0,00 457.450.800,00 154.600.000,00 51,05
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 5 10501 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN 1.409.989.445,00 0,00 0,00 0,00 1.409.989.445,00 1.958.834.655,00 0,00 0,00 0,00 1.958.834.655,00 548.845.210,00 38,93
DAN KETERTIBAN UMUM

1 5 10501 02 01 Kegiatan Penanganan Gangguan 959.998.235,00 0,00 0,00 0,00 959.998.235,00 1.632.124.855,0 0,00 0,00 0,00 1.632.124.855,00 672.126.620,00 70,01
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 5 10501 02 02 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah 449.991.210,00 0,00 0,00 0,00 449.991.210,00 326.709.800,00 0,00 0,00 0,00 326.709.800,00 (123.281.410,00) (27,40)
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali
Kota
1 5 10501 04 PROGRAM PENCEGAHAN, 300.959.900,00 2.098.910.000,00 0,00 0,00 2.399.869.900,00 225.961.000,00 1.058.910.000,00 0,00 0,00 1.284.871.000,00 (1.114.998.900,00) (46,46)
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

1 5 10501 04 01 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, 50.960.000,00 2.098.910.000,0 0,00 0,00 2.149.870.000,00 50.960.000,00 1.058.910.000,0 0,00 0,00 1.109.870.000,00 (1.040.000.000,00) (48,38)
Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan
Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota

1 5 10501 04 02 Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi 199.999.900,00 0,00 0,00 0,00 199.999.900,00 125.001.000,00 0,00 0,00 0,00 125.001.000,00 (74.998.900,00) (37,50)
Kebakaran

1 5 10501 04 04 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pencegahan Kebakaran

1 5 10502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.845.254.421,00 1.388.031.667,00 0,00 0,00 7.233.286.088,00 5.784.097.236,00 1.840.022.867,00 0,00 0,00 7.624.120.103,00 390.834.015,00 5,40

1 5 10502 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.432.957.666,00 175.419.391,00 0,00 0,00 4.608.377.057,00 4.563.729.866,00 175.419.391,00 0,00 0,00 4.739.149.257,00 130.772.200,00 2,84
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 5 10502 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 49.999.890,00 0,00 0,00 0,00 49.999.890,00 49.999.890,00 0,00 0,00 0,00 49.999.890,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 5 10502 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.840.495.050,0 0,00 0,00 0,00 2.840.495.050,00 2.840.495.050,0 0,00 0,00 0,00 2.840.495.050,00 0,00 0,00
Daerah

1 5 10502 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 737.664.730,00 130.714.430,00 0,00 0,00 868.379.160,00 753.886.930,00 130.714.430,00 0,00 0,00 884.601.360,00 16.222.200,00 1,87
Daerah

1 5 10502 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 5.171.100,00 44.704.961,00 0,00 0,00 49.876.061,00 5.171.100,00 44.704.961,00 0,00 0,00 49.876.061,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Halaman : 9

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1 5 10502 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 464.698.936,00 0,00 0,00 0,00 464.698.936,00 479.248.936,00 0,00 0,00 0,00 479.248.936,00 14.550.000,00 3,13
Pemerintahan Daerah

1 5 10502 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 334.927.960,00 0,00 0,00 0,00 334.927.960,00 434.927.960,00 0,00 0,00 0,00 434.927.960,00 100.000.000,00 29,86
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 5 10502 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.412.296.755,00 1.212.612.276,00 0,00 0,00 2.624.909.031,00 1.220.367.370,00 1.664.603.476,00 0,00 0,00 2.884.970.846,00 260.061.815,00 9,91

1 5 10502 03 01 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan 134.997.080,00 0,00 0,00 0,00 134.997.080,00 81.227.640,00 0,00 0,00 0,00 81.227.640,00 (53.769.440,00) (39,83)
Bencana Kabupaten/Kota

1 5 10502 03 02 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan 1.047.304.475,0 1.212.612.276,0 0,00 0,00 2.259.916.751,00 909.144.530,00 1.664.603.476,0 0,00 0,00 2.573.748.006,00 313.831.255,00 13,89
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1 5 10502 03 03 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan 69.996.630,00 0,00 0,00 0,00 69.996.630,00 69.996.630,00 0,00 0,00 0,00 69.996.630,00 0,00 0,00
Evakuasi Korban Bencana

1 5 10502 03 04 Kegiatan Penataan Sistem Dasar 159.998.570,00 0,00 0,00 0,00 159.998.570,00 159.998.570,00 0,00 0,00 0,00 159.998.570,00 0,00 0,00
Penanggulangan Bencana

1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 12.294.284.399,00 392.922.170,00 0,00 0,00 12.687.206.569,00 11.049.475.799,00 798.335.970,00 0,00 0,00 11.847.811.769,00 (839.394.800,00) (6,62)

1 6 10601 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB 12.294.284.399,00 392.922.170,00 0,00 0,00 12.687.206.569,00 11.049.475.799,00 798.335.970,00 0,00 0,00 11.847.811.769,00 (839.394.800,00) (6,62)

1 6 10601 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 8.502.739.199,00 336.547.100,00 0,00 0,00 8.839.286.299,00 8.015.709.499,00 741.960.900,00 0,00 0,00 8.757.670.399,00 (81.615.900,00) (0,92)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1 6 10601 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 119.999.800,00 0,00 0,00 0,00 119.999.800,00 19.999.800,00 20,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 6 10601 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 6.033.063.373,0 0,00 0,00 0,00 6.033.063.373,00 5.664.919.873,0 0,00 0,00 0,00 5.664.919.873,00 (368.143.500,00) (6,10)
Daerah

1 6 10601 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 980.445.130,00 136.547.100,00 0,00 0,00 1.116.992.230,00 823.759.130,00 226.960.900,00 0,00 0,00 1.050.720.030,00 (66.272.200,00) (5,93)
Daerah

1 6 10601 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.019.318.696,0 0,00 0,00 0,00 1.019.318.696,00 1.027.118.696,0 0,00 0,00 0,00 1.027.118.696,00 7.800.000,00 0,77
Pemerintahan Daerah

1 6 10601 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 369.912.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 569.912.000,00 379.912.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00 894.912.000,00 325.000.000,00 57,03
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 6 10601 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 744.354.400,00 0,00 0,00 0,00 744.354.400,00 753.354.400,00 0,00 0,00 0,00 753.354.400,00 9.000.000,00 1,21

1 6 10601 02 02 Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam 13.499.800,00 0,00 0,00 0,00 13.499.800,00 13.499.800,00 0,00 0,00 0,00 13.499.800,00 0,00 0,00
Daerah Kabupaten/Kota

1 6 10601 02 03 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber 730.854.600,00 0,00 0,00 0,00 730.854.600,00 739.854.600,00 0,00 0,00 0,00 739.854.600,00 9.000.000,00 1,23
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1 6 10601 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA 19.910.500,00 0,00 0,00 0,00 9.910.500,00 0,00 0,00 0,00
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Halaman : 10

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
1 6 10601 03 01 Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran 19.910.500,00 0,00 0,00 0,00 19.910.500,00 9.910.500,00 0,00 0,00 0,00 9.910.500,00 (10.000.000,00) (50,22)
Korban Tindak Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

1 6 10601 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 840.223.000,00 56.375.070,00 0,00 0,00 896.598.070,00 836.951.000,00 56.375.070,00 0,00 0,00 893.326.070,00 (3.272.000,00) (0,36)

1 6 10601 04 01 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar 662.664.600,00 54.135.070,00 0,00 0,00 716.799.670,00 659.392.600,00 54.135.070,00 0,00 0,00 713.527.670,00 (3.272.000,00) (0,46)
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1 6 10601 04 02 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang 177.558.400,00 2.240.000,00 0,00 0,00 179.798.400,00 177.558.400,00 2.240.000,00 0,00 0,00 179.798.400,00 0,00 0,00
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial

1 6 10601 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 1.333.162.000,00 0,00 0,00 0,00 733.162.000,00 0,00 0,00 0,00
SOSIAL

1 6 10601 05 02 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin 1.333.162.000,0 0,00 0,00 0,00 1.333.162.000,00 733.162.000,00 0,00 0,00 0,00 733.162.000,00 (600.000.000,00) (45,01)
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1 6 10601 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 833.895.300,00 0,00 0,00 0,00 833.895.300,00 525.388.400,00 0,00 0,00 0,00 525.388.400,00 (308.506.900,00) (37,00)

1 6 10601 06 01 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban 427.227.500,00 0,00 0,00 0,00 427.227.500,00 138.243.100,00 0,00 0,00 0,00 138.243.100,00 (288.984.400,00) (67,64)
Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1 6 10601 06 02 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan 406.667.800,00 0,00 0,00 0,00 406.667.800,00 387.145.300,00 0,00 0,00 0,00 387.145.300,00 (19.522.500,00) (4,80)
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota

1 6 10601 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00
PAHLAWAN

1 6 10601 07 01 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 155.000.000,00 775,00
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

2 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 174.582.849.322,00 14.066.377.187,00 0,00 0,00 188.649.226.509,00 178.269.357.967,00 16.839.725.013,00 0,00 0,00 195.109.082.980,00 6.459.856.471,00 3,42
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 6.065.290.523,00 121.148.800,00 0,00 0,00 6.186.439.323,00 8.200.670.099,00 41.148.800,00 0,00 0,00 8.241.818.899,00 2.055.379.576,00 33,22
KERJA

2 7 20701 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 6.065.290.523,00 121.148.800,00 0,00 0,00 6.186.439.323,00 8.200.670.099,00 41.148.800,00 0,00 0,00 8.241.818.899,00 2.055.379.576,00 33,22
Perindustrian

2 7 20701 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.297.795.443,00 121.148.800,00 0,00 0,00 5.418.944.243,00 5.939.487.429,00 41.148.800,00 0,00 0,00 5.980.636.229,00 561.691.986,00 10,37
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 7 20701 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 59.919.420,00 0,00 0,00 0,00 59.919.420,00 59.919.420,00 0,00 0,00 0,00 59.919.420,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Halaman : 11

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 7 20701 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.590.850.419,0 0,00 0,00 0,00 3.590.850.419,00 3.595.980.419,0 0,00 0,00 0,00 3.595.980.419,00 5.130.000,00 0,14
Daerah

2 7 20701 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.686.060,00 0,00 0,00 0,00 729.686.060,00 729.686.060,00
Perangkat Daerah

2 7 20701 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 526.078.070,00 31.248.800,00 0,00 0,00 557.326.870,00 432.453.110,00 31.248.800,00 0,00 0,00 463.701.910,00 (93.624.960,00) (16,80)
Daerah

2 7 20701 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 89.900.000,00 0,00 0,00 89.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 (80.000.000,00) (88,99)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 7 20701 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.040.187.894,0 0,00 0,00 0,00 1.040.187.894,00 1.027.590.000,0 0,00 0,00 0,00 1.027.590.000,00 (12.597.894,00) (1,21)
Pemerintahan Daerah

2 7 20701 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 80.759.640,00 0,00 0,00 0,00 80.759.640,00 93.858.420,00 0,00 0,00 0,00 93.858.420,00 13.098.780,00 16,22
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 7 20701 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 7 20701 02 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
(RTK)
2 7 20701 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 49.999.240,00 0,00 0,00 0,00 49.999.240,00 1.589.530.770,00 0,00 0,00 0,00 1.589.530.770,00 1.539.531.530,00 3.079,11
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

2 7 20701 03 01 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568.551.150,0 0,00 0,00 0,00 1.568.551.150,00 1.568.551.150,00
Unit Kompetensi

2 7 20701 03 02 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan 49.999.240,00 0,00 0,00 0,00 49.999.240,00 20.979.620,00 0,00 0,00 0,00 20.979.620,00 (29.019.620,00) (58,04)
Kerja Swasta
2 7 20701 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 188.996.840,00 0,00 0,00 0,00 188.996.840,00 172.833.080,00 0,00 0,00 0,00 172.833.080,00 (16.163.760,00) (8,55)

2 7 20701 04 01 Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah 109.999.760,00 0,00 0,00 0,00 109.999.760,00 64.998.090,00 0,00 0,00 0,00 64.998.090,00 (45.001.670,00) (40,91)
Kabupaten/Kota

2 7 20701 04 04 Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna 78.997.080,00 0,00 0,00 0,00 78.997.080,00 107.834.990,00 0,00 0,00 0,00 107.834.990,00 28.837.910,00 36,51
Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

2 7 20701 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 428.499.000,00 0,00 0,00 0,00 398.818.820,00 0,00 0,00 0,00

2 7 20701 05 02 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian 428.499.000,00 0,00 0,00 0,00 428.499.000,00 398.818.820,00 0,00 0,00 0,00 398.818.820,00 (29.680.180,00) (6,93)
Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.494.537.290,00 1.440.000,00 0,00 0,00 1.495.977.290,00 1.660.061.490,00 0,00 0,00 0,00 1.660.061.490,00 164.084.200,00 10,97
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 8 10601 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.494.537.290,00 1.440.000,00 0,00 0,00 1.495.977.290,00 1.660.061.490,00 0,00 0,00 0,00 1.660.061.490,00 164.084.200,00 10,97

2 8 10601 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER 549.999.700,00 0,00 0,00 0,00 549.999.700,00 663.333.700,00 0,00 0,00 0,00 663.333.700,00 113.334.000,00 20,61
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2 8 10601 02 01 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan 149.999.900,00 0,00 0,00 0,00 149.999.900,00 263.333.900,00 0,00 0,00 0,00 263.333.900,00 113.334.000,00 75,56
Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota
Halaman : 12

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 8 10601 02 03 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan 399.999.800,00 0,00 0,00 0,00 399.999.800,00 399.999.800,00 0,00 0,00 0,00 399.999.800,00 0,00 0,00
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2 8 10601 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 719.537.790,00 1.440.000,00 0,00 0,00 720.977.790,00 560.719.990,00 0,00 0,00 0,00 560.719.990,00 (160.257.800,00) (22,23)

2 8 10601 03 01 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 84.310.000,00 0,00 0,00 0,00 84.310.000,00 54.310.000,00 181,03
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2 8 10601 03 02 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan 389.537.800,00 1.440.000,00 0,00 0,00 390.977.800,00 145.660.000,00 0,00 0,00 0,00 145.660.000,00 (245.317.800,00) (62,74)
Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2 8 10601 03 03 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan 299.999.990,00 0,00 0,00 0,00 299.999.990,00 330.749.990,00 0,00 0,00 0,00 330.749.990,00 30.750.000,00 10,25
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 8 10601 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 64.999.900,00 0,00 0,00 0,00 104.999.900,00 0,00 0,00 0,00
KELUARGA

2 8 10601 04 01 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga 64.999.900,00 0,00 0,00 0,00 64.999.900,00 104.999.900,00 0,00 0,00 0,00 104.999.900,00 40.000.000,00 61,54
dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2 8 10601 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENDER DAN ANAK

2 8 10601 05 01 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 8 10601 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 139.999.900,00 0,00 0,00 0,00 139.999.900,00 139.999.900,00 0,00 0,00 0,00 139.999.900,00 0,00 0,00

2 8 10601 06 01 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga 39.999.900,00 0,00 0,00 0,00 39.999.900,00 39.999.900,00 0,00 0,00 0,00 39.999.900,00 0,00 0,00
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2 8 10601 06 02 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

2 8 10601 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0,00 0,00 0,00 0,00 191.008.000,00 0,00 0,00 0,00

2 8 10601 07 02 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.008.000,00 0,00 0,00 0,00 191.008.000,00 191.008.000,00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 19.243.057.015,00 427.201.952,00 0,00 0,00 19.670.258.967,00 18.364.557.015,00 436.826.952,00 0,00 0,00 18.801.383.967,00 (868.875.000,00) (4,42)

2 9 32701 Dinas Pertanian dan Pangan 19.243.057.015,00 427.201.952,00 0,00 0,00 19.670.258.967,00 18.364.557.015,00 436.826.952,00 0,00 0,00 18.801.383.967,00 (868.875.000,00) (4,42)
Halaman : 13

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 9 32701 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 18.027.748.155,00 58.691.952,00 0,00 0,00 18.086.440.107,00 17.149.248.155,00 68.316.952,00 0,00 0,00 17.217.565.107,00 (868.875.000,00) (4,80)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 9 32701 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 6.019.750,00 0,00 0,00 0,00 6.019.750,00 106.019.750,00 0,00 0,00 0,00 106.019.750,00 100.000.000,00 1.661,20
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 9 32701 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 17.889.818.940, 0,00 0,00 0,00 17.889.818.940,00 16.889.818.940, 0,00 0,00 0,00 16.889.818.940,00 (1.000.000.000,00) (5,59)
Daerah

2 9 32701 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 131.909.465,00 9.079.950,00 0,00 0,00 140.989.415,00 153.409.465,00 28.329.950,00 0,00 0,00 181.739.415,00 40.750.000,00 28,90
Daerah

2 9 32701 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 49.612.002,00 0,00 0,00 49.612.002,00 0,00 39.987.002,00 0,00 0,00 39.987.002,00 (9.625.000,00) (19,40)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 9 32701 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00
EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN

2 9 32701 02 01 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00
Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan
sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2 9 32701 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI 905.383.250,00 48.510.000,00 0,00 0,00 953.893.250,00 905.383.250,00 48.510.000,00 0,00 0,00 953.893.250,00 0,00 0,00
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2 9 32701 03 01 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan 391.436.410,00 48.510.000,00 0,00 0,00 439.946.410,00 391.436.410,00 48.510.000,00 0,00 0,00 439.946.410,00 0,00 0,00
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2 9 32701 03 04 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target 513.946.840,00 0,00 0,00 0,00 513.946.840,00 513.946.840,00 0,00 0,00 0,00 513.946.840,00 0,00 0,00
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan Gizi

2 9 32701 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN 279.933.040,00 0,00 0,00 0,00 279.933.040,00 279.933.040,00 0,00 0,00 0,00 279.933.040,00 0,00 0,00
PANGAN

2 9 32701 04 01 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan 159.952.640,00 0,00 0,00 0,00 159.952.640,00 159.952.640,00 0,00 0,00 0,00 159.952.640,00 0,00 0,00
Ketahanan Pangan Kecamatan

2 9 32701 04 02 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan 119.980.400,00 0,00 0,00 0,00 119.980.400,00 119.980.400,00 0,00 0,00 0,00 119.980.400,00 0,00 0,00
Kewenangan Kabupaten/Kota

2 9 32701 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN 29.992.570,00 0,00 0,00 0,00 29.992.570,00 0,00 0,00 0,00
PANGAN

2 9 32701 05 01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan 29.992.570,00 0,00 0,00 0,00 29.992.570,00 29.992.570,00 0,00 0,00 0,00 29.992.570,00 0,00 0,00
Keamanan Pangan Segar Daerah
Kabupaten/Kota

2 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 87.309.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 337.309.000,00 237.309.000,00 237,31
PERTANAHAN

2 0 40101 Sekretariat Daerah 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 87.309.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 337.309.000,00 237.309.000,00 237,31

2 0 40101 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.705.000,00 0,00 0,00 0,00
TANAH GARAPAN
Halaman : 14

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 0 40101 04 01 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 33.705.000,00 0,00 0,00 0,00 33.705.000,00 (6.295.000,00) (15,74)
Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2 0 40101 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.404.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN

2 0 40101 05 01 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 25.404.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 275.404.000,00 245.404.000,00 818,01
Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 0 40101 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.200.000,00 0,00 0,00 0,00
GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH
ABSENTEE

2 0 40101 06 01 Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 0,00 28.200.000,00 (1.800.000,00) (6,00)
Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 23.834.095.877,00 3.675.487.500,00 0,00 0,00 27.509.583.377,00 23.634.826.596,00 2.678.757.700,00 0,00 0,00 26.313.584.296,00 (1.195.999.081,00) (4,35)
LINGKUNGAN HIDUP

2 1 21101 Dinas Lingkungan Hidup 23.834.095.877,00 3.675.487.500,00 0,00 0,00 27.509.583.377,00 23.634.826.596,00 2.678.757.700,00 0,00 0,00 26.313.584.296,00 (1.195.999.081,00) (4,35)

2 1 21101 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 11.974.065.771,00 80.438.600,00 0,00 0,00 12.054.504.371,00 11.635.553.539,00 80.438.600,00 0,00 0,00 11.715.992.139,00 (338.512.232,00) (2,81)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 1 21101 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 49.998.510,00 0,00 0,00 0,00 49.998.510,00 49.998.510,00 0,00 0,00 0,00 49.998.510,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 1 21101 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 10.792.792.953, 0,00 0,00 0,00 10.792.792.953,00 10.292.792.953, 0,00 0,00 0,00 10.292.792.953,00 (500.000.000,00) (4,63)
Daerah

2 1 21101 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 490.777.020,00 80.438.600,00 0,00 0,00 571.215.620,00 490.777.020,00 80.438.600,00 0,00 0,00 571.215.620,00 0,00 0,00
Daerah

2 1 21101 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 389.945.588,00 0,00 0,00 0,00 389.945.588,00 384.997.788,00 0,00 0,00 0,00 384.997.788,00 (4.947.800,00) (1,27)
Pemerintahan Daerah

2 1 21101 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 250.551.700,00 0,00 0,00 0,00 250.551.700,00 416.987.268,00 0,00 0,00 0,00 416.987.268,00 166.435.568,00 66,43
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 1 21101 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN 7.999.699,00 0,00 0,00 0,00 7.999.699,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 92.000.301,00 1.150,05
HIDUP

2 1 21101 02 01 Kegiatan Rencana Perlindungan dan 4.999.999,00 0,00 0,00 0,00 4.999.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.999.999,00) (100,00)
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota

2 1 21101 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian 2.999.700,00 0,00 0,00 0,00 2.999.700,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 97.000.300,00 3.233,67
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
2 1 21101 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 1.092.368.560,00 560.586.900,00 0,00 0,00 1.652.955.460,00 1.139.515.880,00 80.444.100,00 0,00 0,00 1.219.959.980,00 (432.995.480,00) (26,20)
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Halaman : 15

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 1 21101 03 01 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau 989.369.190,00 560.586.900,00 0,00 0,00 1.549.956.090,00 1.039.516.090,0 80.444.100,00 0,00 0,00 1.119.960.190,00 (429.995.900,00) (27,74)
Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

2 1 21101 03 02 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran 102.999.370,00 0,00 0,00 0,00 102.999.370,00 99.999.790,00 0,00 0,00 0,00 99.999.790,00 (2.999.580,00) (2,91)
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
2 1 21101 04 PROGRAM PENGELOLAAN 103.996.400,00 0,00 0,00 0,00 99.997.920,00 0,00 0,00 0,00
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

2 1 21101 04 01 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman 103.996.400,00 0,00 0,00 0,00 103.996.400,00 99.997.920,00 0,00 0,00 0,00 99.997.920,00 (3.998.480,00) (3,84)
Hayati Kabupaten/Kota

2 1 21101 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN 1.999.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

2 1 21101 05 01 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah 1.999.690,00 0,00 0,00 0,00 1.999.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.999.690,00) (100,00)
B3
2 1 21101 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 778.062.070,00 0,00 0,00 0,00 341.191.700,00 0,00 0,00 0,00
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

2 1 21101 06 01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 778.062.070,00 0,00 0,00 0,00 778.062.070,00 341.191.700,00 0,00 0,00 0,00 341.191.700,00 (436.870.370,00) (56,15)
Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2 1 21101 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, 160.989.750,00 0,00 0,00 0,00 138.998.990,00 0,00 0,00 0,00
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2 1 21101 08 01 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, 160.989.750,00 0,00 0,00 0,00 160.989.750,00 138.998.990,00 0,00 0,00 0,00 138.998.990,00 (21.990.760,00) (13,66)
Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 1 21101 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN 71.504.290,00 0,00 0,00 0,00 20.505.210,00 0,00 0,00 0,00
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2 1 21101 09 01 Kegiatan Pemberian Penghargaan 71.504.290,00 0,00 0,00 0,00 71.504.290,00 20.505.210,00 0,00 0,00 0,00 20.505.210,00 (50.999.080,00) (71,32)
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 1 21101 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.643.109.647,00 3.034.462.000,00 0,00 0,00 10.159.063.357,00 2.517.875.000,00 0,00 0,00

2 1 21101 11 01 Kegiatan Pengelolaan Sampah 9.643.109.647,0 3.034.462.000,0 0,00 0,00 12.677.571.647,00 10.159.063.357, 2.517.875.000,0 0,00 0,00 12.676.938.357,00 (633.290,00) (0,00)

2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 12.063.818.219,00 64.242.750,00 0,00 0,00 12.128.060.969,00 13.403.000.830,00 500.184.549,00 0,00 0,00 13.903.185.379,00 1.775.124.410,00 14,64
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2 2 21201 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.063.818.219,00 64.242.750,00 0,00 0,00 12.128.060.969,00 13.403.000.830,00 500.184.549,00 0,00 0,00 13.903.185.379,00 1.775.124.410,00 14,64

2 2 21201 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.754.754.019,00 64.242.750,00 0,00 0,00 7.818.996.769,00 7.649.191.280,00 500.184.549,00 0,00 0,00 8.149.375.829,00 330.379.060,00 4,23
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Halaman : 16

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 2 21201 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 104.170.030,00 0,00 0,00 0,00 104.170.030,00 104.170.030,00 0,00 0,00 0,00 104.170.030,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 2 21201 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 5.084.787.569,0 0,00 0,00 0,00 5.084.787.569,00 5.084.787.569,0 0,00 0,00 0,00 5.084.787.569,00 0,00 0,00
Daerah

2 2 21201 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 623.436.740,00 31.242.750,00 0,00 0,00 654.679.490,00 635.037.960,00 40.843.550,00 0,00 0,00 675.881.510,00 21.202.020,00 3,24
Daerah

2 2 21201 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 1.042.800,00 33.000.000,00 0,00 0,00 34.042.800,00 1.042.800,00 273.340.999,00 0,00 0,00 274.383.799,00 240.340.999,00 706,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 2 21201 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.831.346.380,0 0,00 0,00 0,00 1.831.346.380,00 1.697.815.421,0 0,00 0,00 0,00 1.697.815.421,00 (133.530.959,00) (7,29)
Pemerintahan Daerah

2 2 21201 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 109.970.500,00 0,00 0,00 0,00 109.970.500,00 126.337.500,00 186.000.000,00 0,00 0,00 312.337.500,00 202.367.000,00 184,02
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 2 21201 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.050.082.060,00 0,00 0,00 0,00 4.454.321.470,00 0,00 0,00 0,00

2 2 21201 02 01 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3.050.082.060,0 0,00 0,00 0,00 3.050.082.060,00 4.454.321.470,0 0,00 0,00 0,00 4.454.321.470,00 1.404.239.410,00 46,04

2 2 21201 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 479.988.860,00 0,00 0,00 0,00 479.988.860,00 479.988.860,00 0,00 0,00 0,00 479.988.860,00 0,00 0,00

2 2 21201 03 01 Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil 429.995.840,00 0,00 0,00 0,00 429.995.840,00 461.195.840,00 0,00 0,00 0,00 461.195.840,00 31.200.000,00 7,26

2 2 21201 03 02 Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 49.993.020,00 0,00 0,00 0,00 49.993.020,00 18.793.020,00 0,00 0,00 0,00 18.793.020,00 (31.200.000,00) (62,41)

2 2 21201 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 728.993.440,00 0,00 0,00 0,00 728.993.440,00 769.499.380,00 0,00 0,00 0,00 769.499.380,00 40.505.940,00 5,56
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2 2 21201 04 01 Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan 34.998.870,00 0,00 0,00 0,00 34.998.870,00 32.598.870,00 0,00 0,00 0,00 32.598.870,00 (2.400.000,00) (6,86)
dan Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan

2 2 21201 04 03 Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan 398.204.770,00 0,00 0,00 0,00 398.204.770,00 441.110.710,00 0,00 0,00 0,00 441.110.710,00 42.905.940,00 10,77
Informasi Administrasi Kependudukan

2 2 21201 04 04 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 295.789.800,00 0,00 0,00 0,00 295.789.800,00 295.789.800,00 0,00 0,00 0,00 295.789.800,00 0,00 0,00
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
2 2 21201 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL 49.999.840,00 0,00 0,00 0,00 49.999.840,00 0,00 0,00 0,00
KEPENDUDUKAN

2 2 21201 05 01 Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan 49.999.840,00 0,00 0,00 0,00 49.999.840,00 49.999.840,00 0,00 0,00 0,00 49.999.840,00 0,00 0,00

2 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 6.755.461.250,00 115.728.327,00 0,00 0,00 6.871.189.577,00 7.571.162.344,00 271.382.527,00 0,00 0,00 7.842.544.871,00 971.355.294,00 14,14
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 3 21301 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.755.461.250,00 115.728.327,00 0,00 0,00 6.871.189.577,00 7.571.162.344,00 271.382.527,00 0,00 0,00 7.842.544.871,00 971.355.294,00 14,14

2 3 21301 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.715.717.810,00 115.728.327,00 0,00 0,00 4.831.446.137,00 4.534.210.030,00 221.382.527,00 0,00 0,00 4.755.592.557,00 (75.853.580,00) (1,57)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Halaman : 17

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 3 21301 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 119.999.580,00 0,00 0,00 0,00 119.999.580,00 106.482.300,00 0,00 0,00 0,00 106.482.300,00 (13.517.280,00) (11,26)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 3 21301 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.466.541.041,0 0,00 0,00 0,00 3.466.541.041,00 3.466.541.041,0 0,00 0,00 0,00 3.466.541.041,00 0,00 0,00
Daerah

2 3 21301 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 550.465.930,00 66.000.000,00 0,00 0,00 616.465.930,00 382.475.430,00 141.954.200,00 0,00 0,00 524.429.630,00 (92.036.300,00) (14,93)
Daerah

2 3 21301 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 49.728.327,00 0,00 0,00 49.728.327,00 0,00 79.428.327,00 0,00 0,00 79.428.327,00 29.700.000,00 59,72
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 3 21301 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 276.998.624,00 0,00 0,00 0,00 276.998.624,00 276.998.624,00 0,00 0,00 0,00 276.998.624,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah

2 3 21301 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 301.712.635,00 0,00 0,00 0,00 301.712.635,00 301.712.635,00 0,00 0,00 0,00 301.712.635,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 3 21301 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA 169.957.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESA

2 3 21301 03 01 Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa 169.957.660,00 0,00 0,00 0,00 169.957.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (169.957.660,00) (100,00)

2 3 21301 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.059.791.300,00 0,00 0,00 0,00 1.964.158.032,00 0,00 0,00 0,00
DESA

2 3 21301 04 01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 1.059.791.300,0 0,00 0,00 0,00 1.059.791.300,00 1.964.158.032,0 0,00 0,00 0,00 1.964.158.032,00 904.366.732,00 85,33
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa
2 3 21301 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 809.994.480,00 0,00 0,00 0,00 1.072.794.282,00 50.000.000,00 0,00 0,00
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

2 3 21301 05 01 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga 809.994.480,00 0,00 0,00 0,00 809.994.480,00 1.072.794.282,0 50.000.000,00 0,00 0,00 1.122.794.282,00 312.799.802,00 38,62
Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

2 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 7.636.475.842,00 826.000.000,00 0,00 0,00 8.462.475.842,00 7.346.778.742,00 826.000.000,00 0,00 0,00 8.172.778.742,00 (289.697.100,00) (3,42)
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

2 4 10601 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB 7.636.475.842,00 826.000.000,00 0,00 0,00 8.462.475.842,00 7.346.778.742,00 826.000.000,00 0,00 0,00 8.172.778.742,00 (289.697.100,00) (3,42)

2 4 10601 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 31.133.600,00 726.000.000,00 0,00 0,00 24.329.800,00 0,00 0,00 0,00

2 4 10601 02 02 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian 31.133.600,00 726.000.000,00 0,00 0,00 757.133.600,00 24.329.800,00 0,00 0,00 0,00 24.329.800,00 (732.803.800,00) (96,79)
Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

2 4 10601 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 7.018.642.342,00 100.000.000,00 0,00 0,00 7.118.642.342,00 6.363.048.942,00 826.000.000,00 0,00 0,00 7.189.048.942,00 70.406.600,00 0,99
BERENCANA (KB)
Halaman : 18

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 4 10601 03 01 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, 1.846.055.742,0 100.000.000,00 0,00 0,00 1.946.055.742,00 1.721.064.917,0 0,00 0,00 0,00 1.721.064.917,00 (224.990.825,00) (11,56)
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai
Kearifan Budaya Lokal

2 4 10601 03 02 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 1.041.600.000,0 0,00 0,00 0,00 1.041.600.000,00 1.041.600.000,0 0,00 0,00 0,00 1.041.600.000,00 0,00 0,00
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

2 4 10601 03 03 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian 2.833.389.400,0 0,00 0,00 0,00 2.833.389.400,00 2.332.784.025,0 826.000.000,00 0,00 0,00 3.158.784.025,00 325.394.625,00 11,48
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota

2 4 10601 03 04 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan 1.297.597.200,0 0,00 0,00 0,00 1.297.597.200,00 1.267.600.000,0 0,00 0,00 0,00 1.267.600.000,00 (29.997.200,00) (2,31)
Peran serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

2 4 10601 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 586.699.900,00 0,00 0,00 0,00 959.400.000,00 0,00 0,00 0,00
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
(KS)

2 4 10601 04 01 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan 586.699.900,00 0,00 0,00 0,00 586.699.900,00 959.400.000,00 0,00 0,00 0,00 959.400.000,00 372.700.100,00 63,52
Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

2 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 19.708.599.868,00 613.254.410,00 0,00 0,00 20.321.854.278,00 17.239.727.160,00 558.307.410,00 0,00 0,00 17.798.034.570,00 (2.523.819.708,00) (12,42)
PERHUBUNGAN

2 5 21501 Dinas Perhubungan 19.708.599.868,00 613.254.410,00 0,00 0,00 20.321.854.278,00 17.239.727.160,00 558.307.410,00 0,00 0,00 17.798.034.570,00 (2.523.819.708,00) (12,42)

2 5 21501 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 13.972.132.532,00 61.326.400,00 0,00 0,00 14.033.458.932,00 11.710.019.515,00 165.851.400,00 0,00 0,00 11.875.870.915,00 (2.157.588.017,00) (15,37)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 5 21501 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 10.383.670.731, 0,00 0,00 0,00 10.383.670.731,00 8.383.670.731,0 0,00 0,00 0,00 8.383.670.731,00 (2.000.000.000,00) (19,26)
Daerah

2 5 21501 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 135.770.800,00 0,00 0,00 0,00 135.770.800,00 160.907.600,00 0,00 0,00 0,00 160.907.600,00 25.136.800,00 18,51
Perangkat Daerah

2 5 21501 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 1.207.912.500,0 36.326.400,00 0,00 0,00 1.244.238.900,00 1.022.689.780,0 65.851.400,00 0,00 0,00 1.088.541.180,00 (155.697.720,00) (12,51)
Daerah

2 5 21501 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.753.789.601,0 0,00 0,00 0,00 1.753.789.601,00 1.662.539.604,0 0,00 0,00 0,00 1.662.539.604,00 (91.249.997,00) (5,20)
Pemerintahan Daerah

2 5 21501 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 490.988.900,00 25.000.000,00 0,00 0,00 515.988.900,00 480.211.800,00 100.000.000,00 0,00 0,00 580.211.800,00 64.222.900,00 12,45
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 5 21501 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 5.736.467.336,00 551.928.010,00 0,00 0,00 6.288.395.346,00 5.529.707.645,00 392.456.010,00 0,00 0,00 5.922.163.655,00 (366.231.691,00) (5,82)
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2 5 21501 02 02 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di 479.999.986,00 0,00 0,00 0,00 479.999.986,00 359.777.545,00 0,00 0,00 0,00 359.777.545,00 (120.222.441,00) (25,05)
Jalan Kabupaten/Kota

2 5 21501 02 05 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan 322.250.000,00 0,00 0,00 0,00 322.250.000,00 351.600.000,00 0,00 0,00 0,00 351.600.000,00 29.350.000,00 9,11
Bermotor
Halaman : 19

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 5 21501 02 06 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan 3.552.624.100,0 551.928.010,00 0,00 0,00 4.104.552.110,00 3.164.147.100,0 392.456.010,00 0,00 0,00 3.556.603.110,00 (547.949.000,00) (13,35)
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

2 5 21501 02 07 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/Kota

2 5 21501 02 08 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan 156.618.000,00 0,00 0,00 0,00 156.618.000,00 88.618.000,00 0,00 0,00 0,00 88.618.000,00 (68.000.000,00) (43,42)
LLAJ di Jalan

2 5 21501 02 09 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk 1.174.975.250,0 0,00 0,00 0,00 1.174.975.250,00 1.465.565.000,0 0,00 0,00 0,00 1.465.565.000,00 290.589.750,00 24,73
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 17.995.479.717,00 4.244.836.825,00 0,00 0,00 22.240.316.542,00 21.460.264.458,00 6.272.414.793,00 0,00 0,00 27.732.679.251,00 5.492.362.709,00 24,70
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 6 21601 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 17.995.479.717,00 4.244.836.825,00 0,00 0,00 22.240.316.542,00 21.460.264.458,00 6.272.414.793,00 0,00 0,00 27.732.679.251,00 5.492.362.709,00 24,70

2 6 21601 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.545.514.977,00 421.216.800,00 0,00 0,00 7.966.731.777,00 7.892.762.128,00 998.681.920,00 0,00 0,00 8.891.444.048,00 924.712.271,00 11,61
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 6 21601 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 44.999.430,00 0,00 0,00 0,00 44.999.430,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 20.000.570,00 44,45
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 6 21601 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.604.491.948,0 0,00 0,00 0,00 3.604.491.948,00 3.667.277.229,0 0,00 0,00 0,00 3.667.277.229,00 62.785.281,00 1,74
Daerah

2 6 21601 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 919.698.176,00 24.366.100,00 0,00 0,00 944.064.276,00 791.659.476,00 128.283.320,00 0,00 0,00 919.942.796,00 (24.121.480,00) (2,56)
Daerah

2 6 21601 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 379.850.700,00 0,00 0,00 379.850.700,00 0,00 853.398.600,00 0,00 0,00 853.398.600,00 473.547.900,00 124,67
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 6 21601 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 2.450.491.523,0 0,00 0,00 0,00 2.450.491.523,00 2.425.491.523,0 0,00 0,00 0,00 2.425.491.523,00 (25.000.000,00) (1,02)
Pemerintahan Daerah

2 6 21601 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 525.833.900,00 17.000.000,00 0,00 0,00 542.833.900,00 943.333.900,00 17.000.000,00 0,00 0,00 960.333.900,00 417.500.000,00 76,91
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 6 21601 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 6.634.934.300,00 64.944.000,00 0,00 0,00 8.068.482.890,00 224.045.848,00 0,00 0,00
PUBLIK

2 6 21601 02 01 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan 6.634.934.300,0 64.944.000,00 0,00 0,00 6.699.878.300,00 8.068.482.890,0 224.045.848,00 0,00 0,00 8.292.528.738,00 1.592.650.438,00 23,77
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 6 21601 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 3.815.030.440,00 3.758.676.025,00 0,00 0,00 5.499.019.440,00 5.049.687.025,00 0,00 0,00

2 6 21601 03 02 Kegiatan Pengelolaan e-government Di 3.815.030.440,0 3.758.676.025,0 0,00 0,00 7.573.706.465,00 5.499.019.440,0 5.049.687.025,0 0,00 0,00 10.548.706.465,00 2.975.000.000,00 39,28
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 17.343.042.900,00 180.984.100,00 0,00 0,00 17.524.027.000,00 18.586.316.244,00 554.216.222,00 0,00 0,00 19.140.532.466,00 1.616.505.466,00 9,22
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2 7 21701 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 17.343.042.900,00 180.984.100,00 0,00 0,00 17.524.027.000,00 18.586.316.244,00 554.216.222,00 0,00 0,00 19.140.532.466,00 1.616.505.466,00 9,22
Halaman : 20

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 7 21701 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 13.862.918.680,00 180.984.100,00 0,00 0,00 14.043.902.780,00 12.306.041.361,00 554.216.222,00 0,00 0,00 12.860.257.583,00 (1.183.645.197,00) (8,43)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 7 21701 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 65.999.620,00 0,00 0,00 0,00 65.999.620,00 65.999.620,00 0,00 0,00 0,00 65.999.620,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 7 21701 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 9.178.432.315,0 0,00 0,00 0,00 9.178.432.315,00 7.678.432.315,0 0,00 0,00 0,00 7.678.432.315,00 (1.500.000.000,00) (16,34)
Daerah

2 7 21701 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.476.440,00 147.840.000,00 0,00 0,00 366.316.440,00 366.316.440,00
Perangkat Daerah

2 7 21701 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 659.479.448,00 108.405.000,00 0,00 0,00 767.884.448,00 682.585.489,00 133.797.122,00 0,00 0,00 816.382.611,00 48.498.163,00 6,32
Daerah

2 7 21701 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 72.579.100,00 0,00 0,00 72.579.100,00 0,00 72.579.100,00 0,00 0,00 72.579.100,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 7 21701 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.814.989.927,0 0,00 0,00 0,00 3.814.989.927,00 3.466.639.927,0 0,00 0,00 0,00 3.466.639.927,00 (348.350.000,00) (9,13)
Pemerintahan Daerah

2 7 21701 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 144.017.370,00 0,00 0,00 0,00 144.017.370,00 193.907.570,00 200.000.000,00 0,00 0,00 393.907.570,00 249.890.200,00 173,51
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 7 21701 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN 99.971.960,00 0,00 0,00 0,00 99.971.960,00 0,00 0,00 0,00
PEMERIKSAAN KOPERASI

2 7 21701 03 01 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan 99.971.960,00 0,00 0,00 0,00 99.971.960,00 99.971.960,00 0,00 0,00 0,00 99.971.960,00 0,00 0,00
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/
Kota

2 7 21701 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN 99.991.760,00 0,00 0,00 0,00 99.991.760,00 0,00 0,00 0,00
KSP/USP KOPERASI

2 7 21701 04 01 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi 99.991.760,00 0,00 0,00 0,00 99.991.760,00 99.991.760,00 0,00 0,00 0,00 99.991.760,00 0,00 0,00
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2 7 21701 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 525.169.930,00 0,00 0,00 0,00 525.169.930,00 0,00 0,00 0,00
PERKOPERASIAN

2 7 21701 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Latihan 525.169.930,00 0,00 0,00 0,00 525.169.930,00 525.169.930,00 0,00 0,00 0,00 525.169.930,00 0,00 0,00
Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2 7 21701 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 99.995.320,00 0,00 0,00 0,00 99.995.320,00 0,00 0,00 0,00
PERLINDUNGAN KOPERASI

2 7 21701 06 01 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan 99.995.320,00 0,00 0,00 0,00 99.995.320,00 99.995.320,00 0,00 0,00 0,00 99.995.320,00 0,00 0,00
Koperasi yang Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

2 7 21701 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 94.999.790,00 0,00 0,00 0,00 214.912.190,00 0,00 0,00 0,00
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
Halaman : 21

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 7 21701 07 01 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang 94.999.790,00 0,00 0,00 0,00 94.999.790,00 214.912.190,00 0,00 0,00 0,00 214.912.190,00 119.912.400,00 126,22
Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

2 7 21701 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.559.995.460,00 0,00 0,00 0,00 5.240.233.723,00 0,00 0,00 0,00

2 7 21701 08 01 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro 2.559.995.460,0 0,00 0,00 0,00 2.559.995.460,00 5.240.233.723,0 0,00 0,00 0,00 5.240.233.723,00 2.680.238.263,00 104,70
dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil

2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 9.102.371.484,00 698.809.300,00 0,00 0,00 9.801.180.784,00 7.927.296.484,00 1.296.684.300,00 0,00 0,00 9.223.980.784,00 (577.200.000,00) (5,89)
PENANAMAN MODAL

2 8 21801 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 9.102.371.484,00 698.809.300,00 0,00 0,00 9.801.180.784,00 7.927.296.484,00 1.296.684.300,00 0,00 0,00 9.223.980.784,00 (577.200.000,00) (5,89)
Satu Pintu

2 8 21801 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.266.805.273,00 698.809.300,00 0,00 0,00 6.965.614.573,00 6.396.884.363,00 1.296.684.300,00 0,00 0,00 7.693.568.663,00 727.954.090,00 10,45
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 8 21801 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 69.999.820,00 0,00 0,00 0,00 69.999.820,00 69.999.820,00 0,00 0,00 0,00 69.999.820,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 8 21801 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.267.542.793,0 0,00 0,00 0,00 3.267.542.793,00 3.267.542.793,0 0,00 0,00 0,00 3.267.542.793,00 0,00 0,00
Daerah

2 8 21801 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 2.049.644.690,0 0,00 0,00 0,00 2.049.644.690,00 1.844.919.500,0 256.000.000,00 0,00 0,00 2.100.919.500,00 51.274.810,00 2,50
Daerah

2 8 21801 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 499.582.800,00 0,00 0,00 499.582.800,00 0,00 499.582.800,00 0,00 0,00 499.582.800,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 8 21801 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 644.635.020,00 0,00 0,00 0,00 644.635.020,00 769.435.020,00 0,00 0,00 0,00 769.435.020,00 124.800.000,00 19,36
Pemerintahan Daerah

2 8 21801 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 234.982.950,00 199.226.500,00 0,00 0,00 434.209.450,00 444.987.230,00 541.101.500,00 0,00 0,00 986.088.730,00 551.879.280,00 127,10
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 8 21801 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
PENANAMAN MODAL

2 8 21801 02 02 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
Kabupaten/Kota
2 8 21801 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 49.995.330,00 0,00 0,00 0,00 54.498.350,00 0,00 0,00 0,00

2 8 21801 03 01 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi 49.995.330,00 0,00 0,00 0,00 49.995.330,00 54.498.350,00 0,00 0,00 0,00 54.498.350,00 4.503.020,00 9,01
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2 8 21801 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 2.263.113.961,00 0,00 0,00 0,00 853.456.851,00 0,00 0,00 0,00
MODAL

2 8 21801 04 01 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non 2.263.113.961,0 0,00 0,00 0,00 2.263.113.961,00 853.456.851,00 0,00 0,00 0,00 853.456.851,00 (1.409.657.110,00) (62,29)
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Halaman : 22

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 8 21801 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 372.456.930,00 0,00 0,00 0,00 372.456.930,00 0,00 0,00 0,00
PENANAMAN MODAL

2 8 21801 05 01 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan 372.456.930,00 0,00 0,00 0,00 372.456.930,00 372.456.930,00 0,00 0,00 0,00 372.456.930,00 0,00 0,00
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2 8 21801 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 99.999.990,00 0,00 0,00 0,00 99.999.990,00 0,00 0,00 0,00
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

2 8 21801 06 01 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi 99.999.990,00 0,00 0,00 0,00 99.999.990,00 99.999.990,00 0,00 0,00 0,00 99.999.990,00 0,00 0,00
Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 16.778.897.352,00 1.183.339.459,00 0,00 0,00 17.962.236.811,00 15.313.283.587,00 956.295.764,00 0,00 0,00 16.269.579.351,00 (1.692.657.460,00) (9,42)
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2 9 21901 Dinas Pemuda dan Olah Raga 16.778.897.352,00 1.183.339.459,00 0,00 0,00 17.962.236.811,00 15.313.283.587,00 956.295.764,00 0,00 0,00 16.269.579.351,00 (1.692.657.460,00) (9,42)

2 9 21901 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.240.813.668,00 415.766.164,00 0,00 0,00 5.656.579.832,00 4.819.722.208,00 516.765.164,00 0,00 0,00 5.336.487.372,00 (320.092.460,00) (5,66)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 9 21901 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 84.999.670,00 0,00 0,00 0,00 84.999.670,00 84.999.670,00 0,00 0,00 0,00 84.999.670,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 9 21901 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.937.180.603,0 0,00 0,00 0,00 2.937.180.603,00 2.937.180.603,0 0,00 0,00 0,00 2.937.180.603,00 0,00 0,00
Daerah

2 9 21901 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 1.002.763.595,0 119.337.900,00 0,00 0,00 1.122.101.495,00 591.671.135,00 119.337.900,00 0,00 0,00 711.009.035,00 (411.092.460,00) (36,64)
Daerah

2 9 21901 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 99.378.264,00 0,00 0,00 99.378.264,00 0,00 200.377.264,00 0,00 0,00 200.377.264,00 100.999.000,00 101,63
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 9 21901 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 988.597.600,00 0,00 0,00 0,00 988.597.600,00 978.598.600,00 0,00 0,00 0,00 978.598.600,00 (9.999.000,00) (1,01)
Pemerintahan Daerah

2 9 21901 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 227.272.200,00 197.050.000,00 0,00 0,00 424.322.200,00 227.272.200,00 197.050.000,00 0,00 0,00 424.322.200,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 9 21901 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 4.905.490.854,00 78.308.320,00 0,00 0,00 4.983.799.174,00 4.639.594.264,00 0,00 0,00 0,00 4.639.594.264,00 (344.204.910,00) (6,91)
DAYA SAING KEPEMUDAAN

2 9 21901 02 01 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan 4.698.791.064,0 25.008.320,00 0,00 0,00 4.723.799.384,00 4.639.594.264,0 0,00 0,00 0,00 4.639.594.264,00 (84.205.120,00) (1,78)
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota

2 9 21901 02 02 Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan 206.699.790,00 53.300.000,00 0,00 0,00 259.999.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (259.999.790,00) (100,00)
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2 9 21901 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 6.282.592.970,00 689.264.975,00 0,00 0,00 6.971.857.945,00 5.503.967.255,00 439.530.600,00 0,00 0,00 5.943.497.855,00 (1.028.360.090,00) (14,75)
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Halaman : 23

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 9 21901 03 01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 641.757.020,00 682.540.730,00 0,00 0,00 1.324.297.750,00 604.263.220,00 435.392.400,00 0,00 0,00 1.039.655.620,00 (284.642.130,00) (21,49)
Olahraga Pendidikan pada Jenjang
Pendidikan yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

2 9 21901 03 02 Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 794.731.170,00 5.266.800,00 0,00 0,00 799.997.970,00 645.860.085,00 4.138.200,00 0,00 0,00 649.998.285,00 (149.999.685,00) (18,75)
Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 9 21901 03 03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 648.489.830,00 1.457.445,00 0,00 0,00 649.947.275,00 499.924.700,00 0,00 0,00 0,00 499.924.700,00 (150.022.575,00) (23,08)
Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

2 9 21901 03 04 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 2.000.000.000,0 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,0 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
Organisasi Olahraga

2 9 21901 03 05 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 2.197.614.950,0 0,00 0,00 0,00 2.197.614.950,00 1.753.919.250,0 0,00 0,00 0,00 1.753.919.250,00 (443.695.700,00) (20,19)
Olahraga Rekreasi
2 9 21901 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 349.999.860,00 0,00 0,00 0,00 349.999.860,00 0,00 0,00 0,00
KEPRAMUKAAN

2 9 21901 04 01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 349.999.860,00 0,00 0,00 0,00 349.999.860,00 349.999.860,00 0,00 0,00 0,00 349.999.860,00 0,00 0,00
Organisasi Kepramukaan

2 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 544.929.000,00 0,00 0,00 0,00 708.088.690,00 100.000.000,00 0,00 0,00
STATISTIK

2 0 21601 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 544.929.000,00 0,00 0,00 0,00 708.088.690,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2 0 21601 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 544.929.000,00 0,00 0,00 0,00 708.088.690,00 100.000.000,00 0,00 0,00
SEKTORAL

2 0 21601 02 01 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 544.929.000,00 0,00 0,00 0,00 544.929.000,00 708.088.690,00 100.000.000,00 0,00 0,00 808.088.690,00 263.159.690,00 48,29
di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 763.571.230,00 241.400.000,00 0,00 0,00 1.004.971.230,00 890.411.540,00 101.400.000,00 0,00 0,00 991.811.540,00 (13.159.690,00) (1,31)
PERSANDIAN

2 1 21601 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 763.571.230,00 241.400.000,00 0,00 0,00 1.004.971.230,00 890.411.540,00 101.400.000,00 0,00 0,00 991.811.540,00 (13.159.690,00) (1,31)

2 1 21601 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 763.571.230,00 241.400.000,00 0,00 0,00 1.004.971.230,00 890.411.540,00 101.400.000,00 0,00 0,00 991.811.540,00 (13.159.690,00) (1,31)
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI

2 1 21601 02 01 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk 542.996.790,00 140.000.000,00 0,00 0,00 682.996.790,00 669.837.100,00 0,00 0,00 0,00 669.837.100,00 (13.159.690,00) (1,93)
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2 1 21601 02 02 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan 220.574.440,00 101.400.000,00 0,00 0,00 321.974.440,00 220.574.440,00 101.400.000,00 0,00 0,00 321.974.440,00 0,00 0,00
Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

2 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 9.475.070.575,00 1.481.613.374,00 0,00 0,00 10.956.683.949,00 10.397.156.154,00 1.605.511.960,00 0,00 0,00 12.002.668.114,00 1.045.984.165,00 9,55
KEBUDAYAAN

2 2 22201 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.475.070.575,00 1.481.613.374,00 0,00 0,00 10.956.683.949,00 10.397.156.154,00 1.605.511.960,00 0,00 0,00 12.002.668.114,00 1.045.984.165,00 9,55
Halaman : 24

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 2 22201 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.195.931.675,00 1.481.613.374,00 0,00 0,00 8.677.545.049,00 7.673.012.454,00 1.605.511.960,00 0,00 0,00 9.278.524.414,00 600.979.365,00 6,93
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 2 22201 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 39.984.400,00 0,00 0,00 0,00 39.984.400,00 129.984.400,00 0,00 0,00 0,00 129.984.400,00 90.000.000,00 225,09
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 2 22201 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 4.336.746.655,0 0,00 0,00 0,00 4.336.746.655,00 3.753.601.655,0 0,00 0,00 0,00 3.753.601.655,00 (583.145.000,00) (13,45)
Daerah

2 2 22201 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.056.365,0 0,00 0,00 0,00 1.030.056.365,00 1.030.056.365,00
Perangkat Daerah

2 2 22201 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 763.429.580,00 283.413.680,00 0,00 0,00 1.046.843.260,00 629.548.994,00 326.894.266,00 0,00 0,00 956.443.260,00 (90.400.000,00) (8,64)
Daerah

2 2 22201 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 598.199.694,00 0,00 0,00 598.199.694,00 0,00 588.617.694,00 0,00 0,00 588.617.694,00 (9.582.000,00) (1,60)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 2 22201 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.764.118.800,0 0,00 0,00 0,00 1.764.118.800,00 1.753.168.800,0 0,00 0,00 0,00 1.753.168.800,00 (10.950.000,00) (0,62)
Pemerintahan Daerah

2 2 22201 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 291.652.240,00 600.000.000,00 0,00 0,00 891.652.240,00 376.652.240,00 690.000.000,00 0,00 0,00 1.066.652.240,00 175.000.000,00 19,63
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 2 22201 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.469.140.900,00 0,00 0,00 0,00 1.469.140.900,00 1.889.145.700,00 0,00 0,00 0,00 1.889.145.700,00 420.004.800,00 28,59

2 2 22201 02 01 Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang 79.995.200,00 0,00 0,00 0,00 79.995.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (79.995.200,00) (100,00)
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2 2 22201 02 02 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional 1.389.145.700,0 0,00 0,00 0,00 1.389.145.700,00 1.889.145.700,0 0,00 0,00 0,00 1.889.145.700,00 500.000.000,00 35,99
yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2 2 22201 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN 124.998.000,00 0,00 0,00 0,00 149.998.000,00 0,00 0,00 0,00
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2 2 22201 05 02 Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya 124.998.000,00 0,00 0,00 0,00 124.998.000,00 149.998.000,00 0,00 0,00 0,00 149.998.000,00 25.000.000,00 20,00
Peringkat Kabupaten/Kota
2 2 22201 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 685.000.000,00 0,00 0,00 0,00 685.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 2 22201 06 01 Kegiatan Pengelolaan Museum 685.000.000,00 0,00 0,00 0,00 685.000.000,00 685.000.000,00 0,00 0,00 0,00 685.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota

2 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.377.156.250,00 126.911.090,00 0,00 0,00 5.504.067.340,00 5.209.308.904,00 294.758.436,00 0,00 0,00 5.504.067.340,00 0,00 0,00
PERPUSTAKAAN

2 3 22301 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.377.156.250,00 126.911.090,00 0,00 0,00 5.504.067.340,00 5.209.308.904,00 294.758.436,00 0,00 0,00 5.504.067.340,00 0,00 0,00

2 3 22301 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.832.380.510,00 126.911.090,00 0,00 0,00 4.959.291.600,00 4.767.396.274,00 294.758.436,00 0,00 0,00 5.062.154.710,00 102.863.110,00 2,07
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 3 22301 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 59.998.250,00 0,00 0,00 0,00 59.998.250,00 59.998.250,00 0,00 0,00 0,00 59.998.250,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 3 22301 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.397.389.109,0 0,00 0,00 0,00 3.397.389.109,00 3.397.389.109,0 0,00 0,00 0,00 3.397.389.109,00 0,00 0,00
Daerah
Halaman : 25

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
2 3 22301 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 458.002.350,00 56.978.900,00 0,00 0,00 514.981.250,00 458.002.350,00 91.356.900,00 0,00 0,00 549.359.250,00 34.378.000,00 6,68
Daerah

2 3 22301 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 69.932.190,00 0,00 0,00 69.932.190,00 0,00 69.932.190,00 0,00 0,00 69.932.190,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2 3 22301 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 537.094.865,00 0,00 0,00 0,00 537.094.865,00 537.094.865,00 0,00 0,00 0,00 537.094.865,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah

2 3 22301 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 379.895.936,00 0,00 0,00 0,00 379.895.936,00 314.911.700,00 133.469.346,00 0,00 0,00 448.381.046,00 68.485.110,00 18,03
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 3 22301 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 484.778.300,00 0,00 0,00 0,00 484.778.300,00 387.615.190,00 0,00 0,00 0,00 387.615.190,00 (97.163.110,00) (20,04)

2 3 22301 02 01 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat 355.782.760,00 0,00 0,00 0,00 355.782.760,00 318.938.620,00 0,00 0,00 0,00 318.938.620,00 (36.844.140,00) (10,36)
Daerah Kabupaten/Kota

2 3 22301 02 02 Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca 128.995.540,00 0,00 0,00 0,00 128.995.540,00 68.676.570,00 0,00 0,00 0,00 68.676.570,00 (60.318.970,00) (46,76)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 3 22301 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI 59.997.440,00 0,00 0,00 0,00 54.297.440,00 0,00 0,00 0,00
NASIONAL DAN NASKAH KUNO

2 3 22301 03 01 Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik 59.997.440,00 0,00 0,00 0,00 59.997.440,00 54.297.440,00 0,00 0,00 0,00 54.297.440,00 (5.700.000,00) (9,50)
Daerah Kabupaten/Kota

2 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 300.994.930,00 63.979.300,00 0,00 0,00 364.974.230,00 269.138.630,00 95.835.600,00 0,00 0,00 364.974.230,00 0,00 0,00
KEARSIPAN

2 4 22301 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 300.994.930,00 63.979.300,00 0,00 0,00 364.974.230,00 269.138.630,00 95.835.600,00 0,00 0,00 364.974.230,00 0,00 0,00

2 4 22301 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 300.994.930,00 63.979.300,00 0,00 0,00 364.974.230,00 269.138.630,00 95.835.600,00 0,00 0,00 364.974.230,00 0,00 0,00

2 4 22301 02 01 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 64.988.060,00 0,00 0,00 0,00 64.988.060,00 64.988.060,00 0,00 0,00 0,00 64.988.060,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota

2 4 22301 02 02 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah 198.998.390,00 0,00 0,00 0,00 198.998.390,00 198.998.390,00 0,00 0,00 0,00 198.998.390,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota

2 4 22301 02 03 Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan 37.008.480,00 63.979.300,00 0,00 0,00 100.987.780,00 5.152.180,00 95.835.600,00 0,00 0,00 100.987.780,00 0,00 0,00
Informasi Kearsipan Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota

3 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 42.534.597.654,00 21.553.499.511,00 0,00 0,00 64.088.097.165,00 47.388.165.146,00 28.711.483.651,00 0,00 0,00 76.099.648.797,00 12.011.551.632,00 18,74

3 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 8.813.096.101,00 1.655.420.800,00 0,00 0,00 10.468.516.901,00 8.785.534.221,00 2.442.438.900,00 0,00 0,00 11.227.973.121,00 759.456.220,00 7,25
KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 5 32501 Dinas Perikanan 8.813.096.101,00 1.655.420.800,00 0,00 0,00 10.468.516.901,00 8.785.534.221,00 2.442.438.900,00 0,00 0,00 11.227.973.121,00 759.456.220,00 7,25

3 5 32501 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.379.840.391,00 419.279.800,00 0,00 0,00 5.799.120.191,00 4.848.526.421,00 655.637.900,00 0,00 0,00 5.504.164.321,00 (294.955.870,00) (5,09)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3 5 32501 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 221.045.550,00 0,00 0,00 0,00 221.045.550,00 281.015.450,00 0,00 0,00 0,00 281.015.450,00 59.969.900,00 27,13
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Halaman : 26

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
3 5 32501 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.931.235.083,0 0,00 0,00 0,00 3.931.235.083,00 3.431.235.083,0 0,00 0,00 0,00 3.431.235.083,00 (500.000.000,00) (12,72)
Daerah

3 5 32501 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 557.132.860,00 146.779.800,00 0,00 0,00 703.912.660,00 444.632.500,00 183.137.900,00 0,00 0,00 627.770.400,00 (76.142.260,00) (10,82)
Daerah

3 5 32501 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 215.500.000,00 0,00 0,00 215.500.000,00 200.000.000,00 1.290,32
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3 5 32501 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 613.939.898,00 0,00 0,00 0,00 613.939.898,00 591.142.388,00 0,00 0,00 0,00 591.142.388,00 (22.797.510,00) (3,71)
Pemerintahan Daerah

3 5 32501 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 56.487.000,00 257.000.000,00 0,00 0,00 313.487.000,00 100.501.000,00 257.000.000,00 0,00 0,00 357.501.000,00 44.014.000,00 14,04
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 5 32501 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 1.899.101.390,00 381.600.000,00 0,00 0,00 2.280.701.390,00 2.403.463.420,00 860.600.000,00 0,00 0,00 3.264.063.420,00 983.362.030,00 43,12
TANGKAP

3 5 32501 03 01 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di 784.309.400,00 0,00 0,00 0,00 784.309.400,00 911.744.500,00 0,00 0,00 0,00 911.744.500,00 127.435.100,00 16,25
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

3 5 32501 03 02 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil 1.021.391.990,0 0,00 0,00 0,00 1.021.391.990,00 1.391.818.920,0 288.000.000,00 0,00 0,00 1.679.818.920,00 658.426.930,00 64,46
dalam Daerah Kabupaten/Kota

3 5 32501 03 03 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan 93.400.000,00 381.600.000,00 0,00 0,00 475.000.000,00 99.900.000,00 572.600.000,00 0,00 0,00 672.500.000,00 197.500.000,00 41,58
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3 5 32501 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 1.290.489.700,00 854.541.000,00 0,00 0,00 2.145.030.700,00 1.189.973.550,00 926.201.000,00 0,00 0,00 2.116.174.550,00 (28.856.150,00) (1,35)
BUDIDAYA

3 5 32501 04 01 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3 5 32501 04 02 Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan 1.094.329.700,0 0,00 0,00 0,00 1.094.329.700,00 861.315.050,00 71.660.000,00 0,00 0,00 932.975.050,00 (161.354.650,00) (14,74)
Kecil

3 5 32501 04 04 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 166.160.000,00 854.541.000,00 0,00 0,00 1.020.701.000,00 298.658.500,00 854.541.000,00 0,00 0,00 1.153.199.500,00 132.498.500,00 12,98

3 5 32501 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 243.664.620,00 0,00 0,00 0,00 243.664.620,00 343.570.830,00 0,00 0,00 0,00 343.570.830,00 99.906.210,00 41,00
HASIL PERIKANAN

3 5 32501 06 02 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan 149.915.610,00 0,00 0,00 0,00 149.915.610,00 199.888.550,00 0,00 0,00 0,00 199.888.550,00 49.972.940,00 33,33
Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

3 5 32501 06 03 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan 93.749.010,00 0,00 0,00 0,00 93.749.010,00 143.682.280,00 0,00 0,00 0,00 143.682.280,00 49.933.270,00 53,26
Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4.695.481.050,00 4.342.896.411,00 0,00 0,00 9.038.377.461,00 5.070.120.197,00 3.419.822.133,00 0,00 0,00 8.489.942.330,00 (548.435.131,00) (6,07)
PARIWISATA

3 6 22201 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.695.481.050,00 4.342.896.411,00 0,00 0,00 9.038.377.461,00 5.070.120.197,00 3.419.822.133,00 0,00 0,00 8.489.942.330,00 (548.435.131,00) (6,07)
Halaman : 27

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
3 6 22201 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 1.934.583.650,00 4.144.725.411,00 0,00 0,00 6.079.309.061,00 2.240.557.797,00 3.221.651.133,00 0,00 0,00 5.462.208.930,00 (617.100.131,00) (10,15)
DESTINASI PARIWISATA

3 6 22201 02 01 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 97.990.400,00 3.519.978.999,0 0,00 0,00 3.617.969.399,00 97.990.400,00 2.480.616.668,0 0,00 0,00 2.578.607.068,00 (1.039.362.331,00) (28,73)
Kabupaten/Kota

3 6 22201 02 02 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis 693.935.950,00 216.026.412,00 0,00 0,00 909.962.362,00 638.984.250,00 214.569.465,00 0,00 0,00 853.553.715,00 (56.408.647,00) (6,20)
Pariwisata Kabupaten/Kota

3 6 22201 02 03 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1.142.657.300,0 408.720.000,00 0,00 0,00 1.551.377.300,00 1.503.583.147,0 526.465.000,00 0,00 0,00 2.030.048.147,00 478.670.847,00 30,85
Kabupaten/Kota
3 6 22201 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.749.943.400,00 0,00 0,00 0,00 2.038.282.400,00 0,00 0,00 0,00

3 6 22201 03 01 Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan 1.749.943.400,0 0,00 0,00 0,00 1.749.943.400,00 2.038.282.400,0 0,00 0,00 0,00 2.038.282.400,00 288.339.000,00 16,48
Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 6 22201 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 1.010.954.000,00 198.171.000,00 0,00 0,00 791.280.000,00 198.171.000,00 0,00 0,00
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

3 6 22201 05 01 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas 1.010.954.000,0 198.171.000,00 0,00 0,00 1.209.125.000,00 791.280.000,00 198.171.000,00 0,00 0,00 989.451.000,00 (219.674.000,00) (18,17)
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

3 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 27.611.058.123,00 15.555.182.300,00 0,00 0,00 43.166.240.423,00 31.276.159.098,00 22.849.222.618,00 0,00 0,00 54.125.381.716,00 10.959.141.293,00 25,39
PERTANIAN

3 7 32701 Dinas Pertanian dan Pangan 27.611.058.123,00 15.555.182.300,00 0,00 0,00 43.166.240.423,00 31.276.159.098,00 22.849.222.618,00 0,00 0,00 54.125.381.716,00 10.959.141.293,00 25,39

3 7 32701 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.343.754.320,00 429.851.073,00 0,00 0,00 4.773.605.393,00 4.451.215.940,00 843.821.073,00 0,00 0,00 5.295.037.013,00 521.431.620,00 10,92
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3 7 32701 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 57.860.000,00 0,00 0,00 0,00 57.860.000,00 57.860.000,00 0,00 0,00 0,00 57.860.000,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3 7 32701 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.656.420,00 0,00 0,00 0,00 368.656.420,00 368.656.420,00
Perangkat Daerah

3 7 32701 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 1.055.996.360,0 139.934.300,00 0,00 0,00 1.195.930.660,00 1.066.951.560,0 153.904.300,00 0,00 0,00 1.220.855.860,00 24.925.200,00 2,08
Daerah

3 7 32701 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 39.916.773,00 0,00 0,00 39.916.773,00 0,00 39.916.773,00 0,00 0,00 39.916.773,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3 7 32701 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.145.282.960,0 0,00 0,00 0,00 3.145.282.960,00 2.873.132.960,0 0,00 0,00 0,00 2.873.132.960,00 (272.150.000,00) (8,65)
Pemerintahan Daerah

3 7 32701 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 84.615.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 334.615.000,00 84.615.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 734.615.000,00 400.000.000,00 119,54
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3 7 32701 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 18.623.798.415,00 1.066.000.000,00 0,00 0,00 19.689.798.415,00 22.217.561.325,00 1.088.780.090,00 0,00 0,00 23.306.341.415,00 3.616.543.000,00 18,37
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

3 7 32701 02 02 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik 18.573.800.435, 1.066.000.000,0 0,00 0,00 19.639.800.435,00 21.222.341.325, 1.034.000.090,0 0,00 0,00 22.256.341.415,00 2.616.540.980,00 13,32
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Halaman : 28

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
3 7 32701 02 04 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di 49.997.980,00 0,00 0,00 0,00 49.997.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.997.980,00) (100,00)
Tingkat Pengecer

3 7 32701 02 06 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995.220.000,00 54.780.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00
Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

3 7 32701 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN 10.729.290,00 13.159.088.450,00 0,00 0,00 13.169.817.740,00 10.729.290,00 19.745.778.678,00 0,00 0,00 19.756.507.968,00 6.586.690.228,00 50,01
PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

3 7 32701 03 01 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036.690.228,0 0,00 0,00 2.036.690.228,00 2.036.690.228,00

3 7 32701 03 02 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 10.729.290,00 13.159.088.450, 0,00 0,00 13.169.817.740,00 10.729.290,00 17.709.088.450, 0,00 0,00 17.719.817.740,00 4.550.000.000,00 34,55

3 7 32701 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 1.853.791.248,00 741.146.477,00 0,00 0,00 2.594.937.725,00 1.989.399.483,00 1.019.996.477,00 0,00 0,00 3.009.395.960,00 414.458.235,00 15,97
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

3 7 32701 04 01 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, 522.435.714,00 177.561.120,00 0,00 0,00 699.996.834,00 722.435.714,00 177.561.120,00 0,00 0,00 899.996.834,00 200.000.000,00 28,57
Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah
Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah
Kabupaten/Kota

3 7 32701 04 03 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa 382.751.099,00 112.196.387,00 0,00 0,00 494.947.486,00 518.901.099,00 191.046.387,00 0,00 0,00 709.947.486,00 215.000.000,00 43,44
Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
dalam Daerah Kabupaten/Kota

3 7 32701 04 04 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan 668.606.755,00 451.388.970,00 0,00 0,00 1.119.995.725,00 468.064.990,00 651.388.970,00 0,00 0,00 1.119.453.960,00 (541.765,00) (0,05)
Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat
Veteriner

3 7 32701 04 05 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan 279.997.680,00 0,00 0,00 0,00 279.997.680,00 279.997.680,00 0,00 0,00 0,00 279.997.680,00 0,00 0,00
Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

3 7 32701 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN 265.331.610,00 8.250.000,00 0,00 0,00 243.599.620,00 0,00 0,00 0,00
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3 7 32701 05 01 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan 265.331.610,00 8.250.000,00 0,00 0,00 273.581.610,00 243.599.620,00 0,00 0,00 0,00 243.599.620,00 (29.981.990,00) (10,96)
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

3 7 32701 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.513.653.240,00 150.846.300,00 0,00 0,00 2.363.653.440,00 150.846.300,00 0,00 0,00

3 7 32701 07 01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.513.653.240,0 150.846.300,00 0,00 0,00 2.664.499.540,00 2.363.653.440,0 150.846.300,00 0,00 0,00 2.514.499.740,00 (149.999.800,00) (5,63)

3 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 624.963.480,00 0,00 0,00 0,00 624.963.480,00 1.457.662.230,00 0,00 0,00 0,00 1.457.662.230,00 832.698.750,00 133,24
PERDAGANGAN

3 0 21701 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 624.963.480,00 0,00 0,00 0,00 624.963.480,00 1.457.662.230,00 0,00 0,00 0,00 1.457.662.230,00 832.698.750,00 133,24

3 0 21701 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 0,00 0,00 0,00 0,00 632.702.250,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3 0 21701 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.702.250,00 0,00 0,00 0,00 632.702.250,00 632.702.250,00
Perangkat Daerah
3 0 21701 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 324.998.990,00 0,00 0,00 0,00 524.995.490,00 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Halaman : 29

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
3 0 21701 03 01 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan 324.998.990,00 0,00 0,00 0,00 324.998.990,00 524.995.490,00 0,00 0,00 0,00 524.995.490,00 199.996.500,00 61,54
Sarana Distribusi Perdagangan

3 0 21701 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 148.352.350,00 0,00 0,00 0,00 148.352.350,00 148.352.350,00 0,00 0,00 0,00 148.352.350,00 0,00 0,00
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING

3 0 21701 04 01 Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang 28.301.290,00 0,00 0,00 0,00 28.301.290,00 28.301.290,00 0,00 0,00 0,00 28.301.290,00 0,00 0,00
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

3 0 21701 04 02 Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok 120.051.060,00 0,00 0,00 0,00 120.051.060,00 120.051.060,00 0,00 0,00 0,00 120.051.060,00 0,00 0,00
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

3 0 21701 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 29.259.750,00 0,00 0,00 0,00 29.259.750,00 0,00 0,00 0,00

3 0 21701 05 01 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang 29.259.750,00 0,00 0,00 0,00 29.259.750,00 29.259.750,00 0,00 0,00 0,00 29.259.750,00 0,00 0,00
melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat
pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3 0 21701 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN 122.352.390,00 0,00 0,00 0,00 122.352.390,00 0,00 0,00 0,00
PERLINDUNGAN KONSUMEN

3 0 21701 06 01 Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, 122.352.390,00 0,00 0,00 0,00 122.352.390,00 122.352.390,00 0,00 0,00 0,00 122.352.390,00 0,00 0,00
Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

3 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 789.998.900,00 0,00 0,00 0,00 789.998.900,00 798.689.400,00 0,00 0,00 0,00 798.689.400,00 8.690.500,00 1,10
PERINDUSTRIAN

3 1 20701 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 789.998.900,00 0,00 0,00 0,00 789.998.900,00 798.689.400,00 0,00 0,00 0,00 798.689.400,00 8.690.500,00 1,10
Perindustrian

3 1 20701 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN 749.999.100,00 0,00 0,00 0,00 755.539.600,00 0,00 0,00 0,00
PEMBANGUNAN INDUSTRI

3 1 20701 02 01 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana 749.999.100,00 0,00 0,00 0,00 749.999.100,00 755.539.600,00 0,00 0,00 0,00 755.539.600,00 5.540.500,00 0,74
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

3 1 20701 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 39.999.800,00 0,00 0,00 0,00 43.149.800,00 0,00 0,00 0,00
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

3 1 20701 04 01 Kegiatan Penyediaan Informasi Industri 39.999.800,00 0,00 0,00 0,00 39.999.800,00 43.149.800,00 0,00 0,00 0,00 43.149.800,00 3.150.000,00 7,88
untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI,
IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

4 URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN 150.048.430.100,00 15.405.523.388,00 0,00 0,00 165.453.953.488,00 168.449.579.271,00 13.316.742.462,00 0,00 0,00 181.766.321.733,00 16.312.368.245,00 9,86
PEMERINTAHAN

4 1 SEKRETARIAT DAERAH 83.141.454.247,00 12.299.517.114,00 0,00 0,00 95.440.971.361,00 102.602.218.014,00 11.650.810.892,00 0,00 0,00 114.253.028.906,00 18.812.057.545,00 19,71

4 1 40101 Sekretariat Daerah 83.141.454.247,00 12.299.517.114,00 0,00 0,00 95.440.971.361,00 102.602.218.014,00 11.650.810.892,00 0,00 0,00 114.253.028.906,00 18.812.057.545,00 19,71
Halaman : 30

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
4 1 40101 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 58.794.981.547,00 11.689.497.914,00 0,00 0,00 70.484.479.461,00 61.822.415.730,00 10.853.349.902,00 0,00 0,00 72.675.765.632,00 2.191.286.171,00 3,11
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 1 40101 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 (20.000.000,00) (13,33)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4 1 40101 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 23.875.062.327, 0,00 0,00 0,00 23.875.062.327,00 22.916.071.021, 0,00 0,00 0,00 22.916.071.021,00 (958.991.306,00) (4,02)
Daerah

4 1 40101 01 03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 869.000.900,00 0,00 0,00 0,00 869.000.900,00 731.288.900,00 0,00 0,00 0,00 731.288.900,00 (137.712.000,00) (15,85)
pada Perangkat Daerah

4 1 40101 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 326.213.500,00 23.600.000,00 0,00 0,00 349.813.500,00 2.542.898.315,0 0,00 0,00 0,00 2.542.898.315,00 2.193.084.815,00 626,93
Perangkat Daerah

4 1 40101 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 8.898.796.185,0 215.881.000,00 0,00 0,00 9.114.677.185,00 9.904.025.500,0 1.797.540.452,0 0,00 0,00 11.701.565.952,00 2.586.888.767,00 28,38
Daerah

4 1 40101 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 199.931.600,00 10.041.488.174, 0,00 0,00 10.241.419.774,00 397.261.600,00 7.125.383.210,0 0,00 0,00 7.522.644.810,00 (2.718.774.964,00) (26,55)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 1 40101 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 8.315.563.144,0 0,00 0,00 0,00 8.315.563.144,00 7.605.129.457,0 0,00 0,00 0,00 7.605.129.457,00 (710.433.687,00) (8,54)
Pemerintahan Daerah

4 1 40101 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 6.353.512.241,0 49.999.740,00 0,00 0,00 6.403.511.981,00 7.388.512.387,0 49.999.740,00 0,00 0,00 7.438.512.127,00 1.035.000.146,00 16,16
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 1 40101 01 11 Kegiatan Administrasi Keuangan dan 1.274.977.200,0 0,00 0,00 0,00 1.274.977.200,00 1.274.977.200,0 0,00 0,00 0,00 1.274.977.200,00 0,00 0,00
Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

4 1 40101 01 12 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan 402.391.900,00 1.358.529.000,0 0,00 0,00 1.760.920.900,00 402.391.900,00 1.880.426.500,0 0,00 0,00 2.282.818.400,00 521.897.500,00 29,64
Sekretariat Daerah

4 1 40101 01 13 Kegiatan Penataan Organisasi 2.129.533.300,0 0,00 0,00 0,00 2.129.533.300,00 1.829.107.200,0 0,00 0,00 0,00 1.829.107.200,00 (300.426.100,00) (14,11)

4 1 40101 01 14 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan 5.999.999.250,0 0,00 0,00 0,00 5.999.999.250,00 6.700.752.250,0 0,00 0,00 0,00 6.700.752.250,00 700.753.000,00 11,68
Komunikasi Pimpinan
4 1 40101 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 22.201.480.150,00 610.019.200,00 0,00 0,00 22.811.499.350,00 36.652.972.804,00 705.019.600,00 0,00 0,00 37.357.992.404,00 14.546.493.054,00 63,77
KESEJAHTERAAN RAKYAT

4 1 40101 02 01 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 2.800.000.000,0 550.000.000,00 0,00 0,00 3.350.000.000,00 2.447.750.504,0 525.000.000,00 0,00 0,00 2.972.750.504,00 (377.249.496,00) (11,26)

4 1 40101 02 02 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 17.786.500.000, 0,00 0,00 0,00 17.786.500.000,00 32.503.368.000, 0,00 0,00 0,00 32.503.368.000,00 14.716.868.000,00 82,74
Kesejahteraan Rakyat

4 1 40101 02 03 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.389.980.150,0 60.019.200,00 0,00 0,00 1.449.999.350,00 1.486.140.300,0 130.019.600,00 0,00 0,00 1.616.159.900,00 166.160.550,00 11,46

4 1 40101 02 04 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 215.714.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 265.714.000,00 40.714.000,00 18,10

4 1 40101 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 2.144.992.550,00 0,00 0,00 0,00 2.144.992.550,00 4.126.829.480,00 92.441.390,00 0,00 0,00 4.219.270.870,00 2.074.278.320,00 96,70
PEMBANGUNAN

4 1 40101 03 01 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 904.999.650,00 0,00 0,00 0,00 904.999.650,00 1.016.810.590,0 0,00 0,00 0,00 1.016.810.590,00 111.810.940,00 12,35
Perekonomian

4 1 40101 03 02 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 128.254.000,00 0,00 0,00 0,00 128.254.000,00 (11.746.000,00) (8,39)
Pembangunan
Halaman : 31

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
4 1 40101 03 03 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan 1.099.992.900,0 0,00 0,00 0,00 1.099.992.900,00 941.762.050,00 92.441.390,00 0,00 0,00 1.034.203.440,00 (65.789.460,00) (5,98)
Jasa

4 1 40101 03 04 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040.002.840,0 0,00 0,00 0,00 2.040.002.840,00 2.040.002.840,00
Daya Alam

4 2 SEKRETARIAT DPRD 66.906.975.853,00 3.106.006.274,00 0,00 0,00 70.012.982.127,00 65.847.361.257,00 1.665.931.570,00 0,00 0,00 67.513.292.827,00 (2.499.689.300,00) (3,57)

4 2 40201 Sekretariat DPRD 66.906.975.853,00 3.106.006.274,00 0,00 0,00 70.012.982.127,00 65.847.361.257,00 1.665.931.570,00 0,00 0,00 67.513.292.827,00 (2.499.689.300,00) (3,57)

4 2 40201 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 41.567.298.753,00 3.056.006.274,00 0,00 0,00 44.623.305.027,00 41.093.867.129,00 1.616.151.570,00 0,00 0,00 42.710.018.699,00 (1.913.286.328,00) (4,29)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4 2 40201 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 174.996.750,00 0,00 0,00 0,00 174.996.750,00 174.996.750,00 0,00 0,00 0,00 174.996.750,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4 2 40201 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.865.109.544,0 0,00 0,00 0,00 3.865.109.544,00 3.865.109.544,0 0,00 0,00 0,00 3.865.109.544,00 0,00 0,00
Daerah

4 2 40201 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 538.255.100,00 0,00 0,00 0,00 538.255.100,00 298.812.000,00 0,00 0,00 0,00 298.812.000,00 (239.443.100,00) (44,49)
Perangkat Daerah

4 2 40201 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 1.901.160.900,0 2.704.382.704,0 0,00 0,00 4.605.543.604,00 1.732.133.900,0 1.264.528.000,0 0,00 0,00 2.996.661.900,00 (1.608.881.704,00) (34,93)
Daerah

4 2 40201 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 109.858.870,00 0,00 0,00 109.858.870,00 0,00 109.858.870,00 0,00 0,00 109.858.870,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4 2 40201 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.213.689.999,0 0,00 0,00 0,00 1.213.689.999,00 1.083.728.475,0 0,00 0,00 0,00 1.083.728.475,00 (129.961.524,00) (10,71)
Pemerintahan Daerah

4 2 40201 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 875.432.800,00 0,00 0,00 0,00 875.432.800,00 790.432.800,00 0,00 0,00 0,00 790.432.800,00 (85.000.000,00) (9,71)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4 2 40201 01 15 Kegiatan Layanan Keuangan dan 32.858.265.860, 0,00 0,00 0,00 32.858.265.860,00 33.008.265.860, 0,00 0,00 0,00 33.008.265.860,00 150.000.000,00 0,46
Kesejahteraan DPRD

4 2 40201 01 16 Kegiatan Layanan Administrasi DPRD 140.387.800,00 241.764.700,00 0,00 0,00 382.152.500,00 140.387.800,00 241.764.700,00 0,00 0,00 382.152.500,00 0,00 0,00

4 2 40201 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 25.339.677.100,00 50.000.000,00 0,00 0,00 25.389.677.100,00 24.753.494.128,00 49.780.000,00 0,00 0,00 24.803.274.128,00 (586.402.972,00) (2,31)
TUGAS DAN FUNGSI DPRD

4 2 40201 02 01 Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan 5.693.461.300,0 0,00 0,00 0,00 5.693.461.300,00 4.642.738.028,0 0,00 0,00 0,00 4.642.738.028,00 (1.050.723.272,00) (18,45)
Peraturan DPRD

4 2 40201 02 02 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.290.630.000,0 0,00 0,00 0,00 1.290.630.000,00 806.348.500,00 0,00 0,00 0,00 806.348.500,00 (484.281.500,00) (37,52)

4 2 40201 02 03 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan 4.441.167.500,0 0,00 0,00 0,00 4.441.167.500,00 6.487.353.500,0 0,00 0,00 0,00 6.487.353.500,00 2.046.186.000,00 46,07
Pemerintahan

4 2 40201 02 04 Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 6.839.133.200,0 0,00 0,00 0,00 6.839.133.200,00 5.152.200.600,0 0,00 0,00 0,00 5.152.200.600,00 (1.686.932.600,00) (24,67)

4 2 40201 02 05 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan 4.025.195.300,0 0,00 0,00 0,00 4.025.195.300,00 5.052.394.300,0 0,00 0,00 0,00 5.052.394.300,00 1.027.199.000,00 25,52
Aspirasi Masyarakat

4 2 40201 02 06 Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode 151.570.800,00 0,00 0,00 0,00 151.570.800,00 71.330.000,00 0,00 0,00 0,00 71.330.000,00 (80.240.800,00) (52,94)
Etik DPRD

4 2 40201 02 07 Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah 49.993.800,00 50.000.000,00 0,00 0,00 99.993.800,00 27.493.800,00 49.780.000,00 0,00 0,00 77.273.800,00 (22.720.000,00) (22,72)
Halaman : 32

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
4 2 40201 02 08 Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD 2.848.525.200,0 0,00 0,00 0,00 2.848.525.200,00 2.513.635.400,0 0,00 0,00 0,00 2.513.635.400,00 (334.889.800,00) (11,76)

5 URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN 113.923.322.561,00 1.583.429.195,00 10.000.000.000,00 419.489.865.377,00 544.996.617.133,00 122.035.218.487,00 2.505.326.538,00 40.000.000.000,00 418.608.334.627,00 583.148.879.652,00 38.152.262.519,00 7,00
PEMERINTAHAN

5 1 PERENCANAAN 14.777.412.391,00 99.837.100,00 0,00 0,00 14.877.249.491,00 15.326.831.364,00 70.000.000,00 0,00 0,00 15.396.831.364,00 519.581.873,00 3,49

5 1 50101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14.777.412.391,00 99.837.100,00 0,00 0,00 14.877.249.491,00 15.326.831.364,00 70.000.000,00 0,00 0,00 15.396.831.364,00 519.581.873,00 3,49

5 1 50101 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 8.155.959.501,00 99.837.100,00 0,00 0,00 8.255.796.601,00 8.220.540.924,00 70.000.000,00 0,00 0,00 8.290.540.924,00 34.744.323,00 0,42
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5 1 50101 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 435.107.600,00 0,00 0,00 0,00 435.107.600,00 434.601.923,00 0,00 0,00 0,00 434.601.923,00 (505.677,00) (0,12)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 1 50101 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 5.762.482.953,0 0,00 0,00 0,00 5.762.482.953,00 5.762.482.953,0 0,00 0,00 0,00 5.762.482.953,00 0,00 0,00
Daerah

5 1 50101 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 199.999.930,00 0,00 0,00 0,00 199.999.930,00 125.429.930,00 0,00 0,00 0,00 125.429.930,00 (74.570.000,00) (37,29)
Perangkat Daerah

5 1 50101 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 997.733.791,00 0,00 0,00 0,00 997.733.791,00 1.164.540.155,0 70.000.000,00 0,00 0,00 1.234.540.155,00 236.806.364,00 23,73
Daerah

5 1 50101 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 99.837.100,00 0,00 0,00 99.837.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99.837.100,00) (100,00)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5 1 50101 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 580.698.907,00 0,00 0,00 0,00 580.698.907,00 553.549.643,00 0,00 0,00 0,00 553.549.643,00 (27.149.264,00) (4,68)
Pemerintahan Daerah

5 1 50101 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 179.936.320,00 0,00 0,00 0,00 179.936.320,00 179.936.320,00 0,00 0,00 0,00 179.936.320,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 1 50101 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN 2.221.495.160,00 0,00 0,00 0,00 2.221.495.160,00 2.120.907.060,00 0,00 0,00 0,00 2.120.907.060,00 (100.588.100,00) (4,53)
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

5 1 50101 02 01 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan 1.566.258.450,0 0,00 0,00 0,00 1.566.258.450,00 1.716.258.450,0 0,00 0,00 0,00 1.716.258.450,00 150.000.000,00 9,58
Pendanaan

5 1 50101 02 03 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan 655.236.710,00 0,00 0,00 0,00 655.236.710,00 404.648.610,00 0,00 0,00 0,00 404.648.610,00 (250.588.100,00) (38,24)
Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
5 1 50101 03 PROGRAM KOORDINASI DAN 4.399.957.730,00 0,00 0,00 0,00 4.399.957.730,00 4.985.383.380,00 0,00 0,00 0,00 4.985.383.380,00 585.425.650,00 13,31
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

5 1 50101 03 01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 1.249.972.700,0 0,00 0,00 0,00 1.249.972.700,00 1.450.363.310,0 0,00 0,00 0,00 1.450.363.310,00 200.390.610,00 16,03
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

5 1 50101 03 02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 1.899.986.900,0 0,00 0,00 0,00 1.899.986.900,00 2.160.029.400,0 0,00 0,00 0,00 2.160.029.400,00 260.042.500,00 13,69
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam)

5 1 50101 03 03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 1.249.998.130,0 0,00 0,00 0,00 1.249.998.130,00 1.374.990.670,0 0,00 0,00 0,00 1.374.990.670,00 124.992.540,00 10,00
Infrastruktur dan Kewilayahan
Halaman : 33

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14

5 2 KEUANGAN 41.357.946.555,00 1.008.880.295,00 10.000.000.000,00 419.489.865.377,00 471.856.692.227,00 35.383.870.688,00 1.781.251.738,00 40.000.000.000,00 418.608.334.627,00 495.773.457.053,00 23.916.764.826,00 5,07

5 2 50201 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 24.111.199.741,00 537.555.240,00 10.000.000.000,00 419.489.865.377,00 454.138.620.358,00 23.092.543.805,00 1.384.782.938,00 40.000.000.000,00 418.608.334.627,00 483.085.661.370,00 28.947.041.012,00 6,37

5 2 50201 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 9.245.556.066,00 487.555.240,00 0,00 0,00 9.733.111.306,00 9.850.424.195,00 934.782.938,00 0,00 0,00 10.785.207.133,00 1.052.095.827,00 10,81
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5 2 50201 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 149.999.560,00 0,00 0,00 0,00 149.999.560,00 153.679.560,00 0,00 0,00 0,00 153.679.560,00 3.680.000,00 2,45
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 2 50201 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 5.515.376.564,0 0,00 0,00 0,00 5.515.376.564,00 5.517.728.564,0 0,00 0,00 0,00 5.517.728.564,00 2.352.000,00 0,04
Daerah

5 2 50201 01 03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 44.996.800,00 0,00 0,00 0,00 44.996.800,00 45.248.800,00 0,00 0,00 0,00 45.248.800,00 252.000,00 0,56
pada Perangkat Daerah

5 2 50201 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 100.649.835,00 0,00 0,00 0,00 100.649.835,00 122.135.345,00 0,00 0,00 0,00 122.135.345,00 21.485.510,00 21,35
Perangkat Daerah

5 2 50201 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 1.592.235.920,0 71.703.500,00 0,00 0,00 1.663.939.420,00 1.753.378.636,0 126.078.200,00 0,00 0,00 1.879.456.836,00 215.517.416,00 12,95
Daerah

5 2 50201 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 25.826.240,00 415.851.740,00 0,00 0,00 441.677.980,00 25.826.240,00 808.704.738,00 0,00 0,00 834.530.978,00 392.852.998,00 88,95
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5 2 50201 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.009.597.647,0 0,00 0,00 0,00 1.009.597.647,00 1.013.053.550,0 0,00 0,00 0,00 1.013.053.550,00 3.455.903,00 0,34
Pemerintahan Daerah

5 2 50201 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 806.873.500,00 0,00 0,00 0,00 806.873.500,00 1.219.373.500,0 0,00 0,00 0,00 1.219.373.500,00 412.500.000,00 51,12
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 2 50201 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 12.784.043.135,00 0,00 10.000.000.000,00 419.489.865.377,00 442.273.908.512,00 8.147.673.980,00 0,00 40.000.000.000,00 418.608.334.627,00 466.756.008.607,00 24.482.100.095,00 5,54
DAERAH

5 2 50201 02 01 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 3.620.074.120,0 0,00 0,00 0,00 3.620.074.120,00 3.813.705.320,0 0,00 0,00 0,00 3.813.705.320,00 193.631.200,00 5,35
Rencana Anggaran Daerah

5 2 50201 02 02 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan 1.386.335.825,0 0,00 0,00 0,00 1.386.335.825,00 1.386.335.825,0 0,00 0,00 0,00 1.386.335.825,00 0,00 0,00
Perbendaharaan Daerah

5 2 50201 02 03 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan 2.447.664.190,0 0,00 0,00 0,00 2.447.664.190,00 2.782.971.725,0 0,00 0,00 0,00 2.782.971.725,00 335.307.535,00 13,70
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

5 2 50201 02 04 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan 5.280.000.000,0 0,00 10.000.000.000 419.489.865.37 434.769.865.377,00 100.000.000,00 0,00 40.000.000.000 418.608.334.62 458.708.334.627,00 23.938.469.250,00 5,51
Pengelolaan Keuangan Daerah

5 2 50201 02 05 Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi 49.969.000,00 0,00 0,00 0,00 49.969.000,00 64.661.110,00 0,00 0,00 0,00 64.661.110,00 14.692.110,00 29,40
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah

5 2 50201 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 2.081.600.540,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5.094.445.630,00 450.000.000,00 0,00 0,00
DAERAH

5 2 50201 03 01 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.081.600.540,0 50.000.000,00 0,00 0,00 2.131.600.540,00 5.094.445.630,0 450.000.000,00 0,00 0,00 5.544.445.630,00 3.412.845.090,00 160,11
Halaman : 34

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
5 2 50202 Badan Pendapatan Daerah 17.246.746.814,00 471.325.055,00 0,00 0,00 17.718.071.869,00 12.291.326.883,00 396.468.800,00 0,00 0,00 12.687.795.683,00 (5.030.276.186,00) (28,39)

5 2 50202 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 12.927.602.814,00 464.964.085,00 0,00 0,00 13.392.566.899,00 8.106.832.883,00 390.107.830,00 0,00 0,00 8.496.940.713,00 (4.895.626.186,00) (36,55)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5 2 50202 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 264.847.570,00 0,00 0,00 0,00 264.847.570,00 264.847.570,00 0,00 0,00 0,00 264.847.570,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 2 50202 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 10.478.649.986, 0,00 0,00 0,00 10.478.649.986,00 5.577.873.655,0 0,00 0,00 0,00 5.577.873.655,00 (4.900.776.331,00) (46,77)
Daerah

5 2 50202 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 612.419.820,00 105.586.800,00 0,00 0,00 718.006.620,00 612.419.820,00 160.230.400,00 0,00 0,00 772.650.220,00 54.643.600,00 7,61
Daerah

5 2 50202 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 59.377.285,00 0,00 0,00 59.377.285,00 0,00 29.877.430,00 0,00 0,00 29.877.430,00 (29.499.855,00) (49,68)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5 2 50202 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.391.373.438,0 0,00 0,00 0,00 1.391.373.438,00 1.444.023.438,0 0,00 0,00 0,00 1.444.023.438,00 52.650.000,00 3,78
Pemerintahan Daerah

5 2 50202 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 180.312.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 480.312.000,00 207.668.400,00 200.000.000,00 0,00 0,00 407.668.400,00 (72.643.600,00) (15,12)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 2 50202 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 4.319.144.000,00 6.360.970,00 0,00 0,00 4.184.494.000,00 6.360.970,00 0,00 0,00
DAERAH

5 2 50202 04 01 Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan 4.319.144.000,0 6.360.970,00 0,00 0,00 4.325.504.970,00 4.184.494.000,0 6.360.970,00 0,00 0,00 4.190.854.970,00 (134.650.000,00) (3,11)
Daerah

5 3 KEPEGAWAIAN 54.862.862.505,00 474.711.800,00 0,00 0,00 55.337.574.305,00 66.680.986.605,00 654.074.800,00 0,00 0,00 67.335.061.405,00 11.997.487.100,00 21,68

5 3 50301 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 54.862.862.505,00 474.711.800,00 0,00 0,00 55.337.574.305,00 66.680.986.605,00 654.074.800,00 0,00 0,00 67.335.061.405,00 11.997.487.100,00 21,68

5 3 50301 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 52.516.238.505,00 474.711.800,00 0,00 0,00 52.990.950.305,00 63.780.591.205,00 654.074.800,00 0,00 0,00 64.434.666.005,00 11.443.715.700,00 21,60
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5 3 50301 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 73.952.000,00 0,00 0,00 0,00 73.952.000,00 (6.048.000,00) (7,56)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5 3 50301 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 49.964.320.708, 0,00 0,00 0,00 49.964.320.708,00 61.002.116.208, 0,00 0,00 0,00 61.002.116.208,00 11.037.795.500,00 22,09
Daerah

5 3 50301 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 1.382.048.400,0 99.576.000,00 0,00 0,00 1.481.624.400,00 962.961.600,00 78.940.000,00 0,00 0,00 1.041.901.600,00 (439.722.800,00) (29,68)
Daerah

5 3 50301 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 375.135.800,00 0,00 0,00 375.135.800,00 0,00 575.134.800,00 0,00 0,00 575.134.800,00 199.999.000,00 53,31
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5 3 50301 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 372.996.397,00 0,00 0,00 0,00 372.996.397,00 375.996.397,00 0,00 0,00 0,00 375.996.397,00 3.000.000,00 0,80
Pemerintahan Daerah

5 3 50301 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 716.873.000,00 0,00 0,00 0,00 716.873.000,00 1.365.565.000,0 0,00 0,00 0,00 1.365.565.000,00 648.692.000,00 90,49
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5 3 50301 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.346.624.000,00 0,00 0,00 0,00 2.346.624.000,00 2.900.395.400,00 0,00 0,00 0,00 2.900.395.400,00 553.771.400,00 23,60
Halaman : 35

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
5 3 50301 02 01 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan 928.888.000,00 0,00 0,00 0,00 928.888.000,00 1.219.155.500,0 0,00 0,00 0,00 1.219.155.500,00 290.267.500,00 31,25
Informasi Kepegawaian ASN

5 3 50301 02 02 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 562.760.000,00 0,00 0,00 0,00 562.760.000,00 580.240.000,00 0,00 0,00 0,00 580.240.000,00 17.480.000,00 3,11

5 3 50301 02 03 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 299.996.000,00 0,00 0,00 0,00 299.996.000,00 521.589.500,00 0,00 0,00 0,00 521.589.500,00 221.593.500,00 73,87

5 3 50301 02 04 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 554.980.000,00 0,00 0,00 0,00 554.980.000,00 579.410.400,00 0,00 0,00 0,00 579.410.400,00 24.430.400,00 4,40
Aparatur

5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.190.528.000,00 0,00 0,00 0,00 1.190.528.000,00 2.358.786.400,00 0,00 0,00 0,00 2.358.786.400,00 1.168.258.400,00 98,13

5 4 50301 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.190.528.000,00 0,00 0,00 0,00 1.190.528.000,00 2.358.786.400,00 0,00 0,00 0,00 2.358.786.400,00 1.168.258.400,00 98,13

5 4 50301 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 1.190.528.000,00 0,00 0,00 0,00 1.190.528.000,00 2.358.786.400,00 0,00 0,00 0,00 2.358.786.400,00 1.168.258.400,00 98,13
MANUSIA

5 4 50301 02 01 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 163.092.500,00 0,00 0,00 0,00 163.092.500,00 (36.907.500,00) (18,45)

5 4 50301 02 02 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, 990.528.000,00 0,00 0,00 0,00 990.528.000,00 2.195.693.900,0 0,00 0,00 0,00 2.195.693.900,00 1.205.165.900,00 121,67
Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Fungsional

5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.734.573.110,00 0,00 0,00 0,00 1.734.573.110,00 2.284.743.430,00 0,00 0,00 0,00 2.284.743.430,00 550.170.320,00 31,72

5 5 50101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.734.573.110,00 0,00 0,00 0,00 1.734.573.110,00 2.284.743.430,00 0,00 0,00 0,00 2.284.743.430,00 550.170.320,00 31,72

5 5 50101 02 PROGRAM PENELITIAN DAN 1.734.573.110,00 0,00 0,00 0,00 1.734.573.110,00 2.284.743.430,00 0,00 0,00 0,00 2.284.743.430,00 550.170.320,00 31,72
PENGEMBANGAN DAERAH

5 5 50101 02 01 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 334.647.120,00 0,00 0,00 0,00 334.647.120,00 308.396.520,00 0,00 0,00 0,00 308.396.520,00 (26.250.600,00) (7,84)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

5 5 50101 02 02 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 629.950.310,00 0,00 0,00 0,00 629.950.310,00 776.362.210,00 0,00 0,00 0,00 776.362.210,00 146.411.900,00 23,24
Bidang Sosial dan Kependudukan

5 5 50101 02 03 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 469.951.280,00 0,00 0,00 0,00 469.951.280,00 990.000.000,00 0,00 0,00 0,00 990.000.000,00 520.048.720,00 110,66
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

5 5 50101 02 04 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan 300.024.400,00 0,00 0,00 0,00 300.024.400,00 209.984.700,00 0,00 0,00 0,00 209.984.700,00 (90.039.700,00) (30,01)
Teknologi

6 URUSAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN 12.523.417.875,00 468.278.254,00 0,00 0,00 12.991.696.129,00 15.758.417.875,00 783.278.254,00 0,00 0,00 16.541.696.129,00 3.550.000.000,00 27,33
PEMERINTAHAN

6 1 INSPEKTORAT DAERAH 12.523.417.875,00 468.278.254,00 0,00 0,00 12.991.696.129,00 15.758.417.875,00 783.278.254,00 0,00 0,00 16.541.696.129,00 3.550.000.000,00 27,33

6 1 60101 Inspektorat 12.523.417.875,00 468.278.254,00 0,00 0,00 12.991.696.129,00 15.758.417.875,00 783.278.254,00 0,00 0,00 16.541.696.129,00 3.550.000.000,00 27,33
Halaman : 36

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
6 1 60101 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 8.904.930.935,00 468.278.254,00 0,00 0,00 9.373.209.189,00 11.297.692.935,00 783.278.254,00 0,00 0,00 12.080.971.189,00 2.707.762.000,00 28,89
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

6 1 60101 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 206.634.100,00 0,00 0,00 0,00 206.634.100,00 206.634.100,00 0,00 0,00 0,00 206.634.100,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6 1 60101 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 7.396.062.847,0 0,00 0,00 0,00 7.396.062.847,00 7.396.062.847,0 0,00 0,00 0,00 7.396.062.847,00 0,00 0,00
Daerah

6 1 60101 01 05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 149.999.050,00 0,00 0,00 0,00 149.999.050,00 1.766.999.050,0 0,00 0,00 0,00 1.766.999.050,00 1.617.000.000,00 1.078,01
Perangkat Daerah

6 1 60101 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 536.691.865,00 88.377.300,00 0,00 0,00 625.069.165,00 1.261.691.865,0 253.377.300,00 0,00 0,00 1.515.069.165,00 890.000.000,00 142,38
Daerah

6 1 60101 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 198.600.954,00 0,00 0,00 198.600.954,00 0,00 198.600.954,00 0,00 0,00 198.600.954,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6 1 60101 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 336.399.415,00 0,00 0,00 0,00 336.399.415,00 337.149.415,00 0,00 0,00 0,00 337.149.415,00 750.000,00 0,22
Pemerintahan Daerah

6 1 60101 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 279.143.658,00 181.300.000,00 0,00 0,00 460.443.658,00 329.155.658,00 331.300.000,00 0,00 0,00 660.455.658,00 200.012.000,00 43,44
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6 1 60101 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 2.242.560.170,00 0,00 0,00 0,00 2.242.560.170,00 3.302.670.840,00 0,00 0,00 0,00 3.302.670.840,00 1.060.110.670,00 47,27
PENGAWASAN

6 1 60101 02 01 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan 1.836.572.030,0 0,00 0,00 0,00 1.836.572.030,00 2.390.442.700,0 0,00 0,00 0,00 2.390.442.700,00 553.870.670,00 30,16
Internal

6 1 60101 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan 405.988.140,00 0,00 0,00 0,00 405.988.140,00 912.228.140,00 0,00 0,00 0,00 912.228.140,00 506.240.000,00 124,69
dengan Tujuan Tertentu

6 1 60101 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 1.375.926.770,00 0,00 0,00 0,00 1.375.926.770,00 1.158.054.100,00 0,00 0,00 0,00 1.158.054.100,00 (217.872.670,00) (15,83)
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

6 1 60101 03 01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di 174.999.270,00 0,00 0,00 0,00 174.999.270,00 103.799.000,00 0,00 0,00 0,00 103.799.000,00 (71.200.270,00) (40,69)
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

6 1 60101 03 02 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 1.200.927.500,0 0,00 0,00 0,00 1.200.927.500,00 1.054.255.100,0 0,00 0,00 0,00 1.054.255.100,00 (146.672.400,00) (12,21)

7 URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN 94.493.248.286,00 13.979.915.075,00 0,00 0,00 108.473.163.361,00 91.408.364.754,00 17.714.013.298,00 0,00 0,00 109.122.378.052,00 649.214.691,00 0,60

7 1 KECAMATAN 94.493.248.286,00 13.979.915.075,00 0,00 0,00 108.473.163.361,00 91.408.364.754,00 17.714.013.298,00 0,00 0,00 109.122.378.052,00 649.214.691,00 0,60

7 1 70101 Kecamatan Banyuwangi 21.123.071.971,00 3.284.928.402,00 0,00 0,00 24.408.000.373,00 20.137.418.421,00 6.720.826.822,00 0,00 0,00 26.858.245.243,00 2.450.244.870,00 10,04

7 1 70101 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 18.198.564.401,00 2.682.478.723,00 0,00 0,00 20.881.043.124,00 16.940.815.301,00 6.107.877.143,00 0,00 0,00 23.048.692.444,00 2.167.649.320,00 10,38
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70101 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 14.432.490.345, 0,00 0,00 0,00 14.432.490.345,00 12.722.186.845, 0,00 0,00 0,00 12.722.186.845,00 (1.710.303.500,00) (11,85)
Daerah

7 1 70101 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 1.430.469.418,0 562.004.550,00 0,00 0,00 1.992.473.968,00 1.369.417.418,0 621.704.550,00 0,00 0,00 1.991.121.968,00 (1.352.000,00) (0,07)
Daerah
Halaman : 37

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70101 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 16.830.000,00 881.467.693,00 0,00 0,00 898.297.693,00 0,00 2.936.503.593,0 0,00 0,00 2.936.503.593,00 2.038.205.900,00 226,90
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70101 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.889.426.762,0 0,00 0,00 0,00 1.889.426.762,00 1.762.676.762,0 0,00 0,00 0,00 1.762.676.762,00 (126.750.000,00) (6,71)
Pemerintahan Daerah

7 1 70101 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 429.347.876,00 1.239.006.480,0 0,00 0,00 1.668.354.356,00 1.086.534.276,0 2.549.669.000,0 0,00 0,00 3.636.203.276,00 1.967.848.920,00 117,95
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70101 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 423.415.000,00 0,00 0,00 0,00 423.415.000,00 423.415.000,00 0,00 0,00 0,00 423.415.000,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70101 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 393.500.000,00 0,00 0,00 0,00 393.500.000,00 393.500.000,00 0,00 0,00 0,00 393.500.000,00 0,00 0,00
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70101 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 29.915.000,00 0,00 0,00 0,00 29.915.000,00 29.915.000,00 0,00 0,00 0,00 29.915.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70101 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.401.092.570,00 602.449.679,00 0,00 0,00 3.003.542.249,00 2.673.188.120,00 612.949.679,00 0,00 0,00 3.286.137.799,00 282.595.550,00 9,41
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70101 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 1.898.972.990,0 0,00 0,00 0,00 1.898.972.990,00 1.923.073.540,0 0,00 0,00 0,00 1.923.073.540,00 24.100.550,00 1,27
Desa

7 1 70101 03 02 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502.119.580,00 602.449.679,00 0,00 0,00 1.104.569.259,00 750.114.580,00 612.949.679,00 0,00 0,00 1.363.064.259,00 258.495.000,00 23,40

7 1 70101 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70101 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

7 1 70102 Kecamatan Giri 6.166.258.781,00 1.218.340.650,00 0,00 0,00 7.384.599.431,00 5.853.773.181,00 1.304.301.050,00 0,00 0,00 7.158.074.231,00 (226.525.200,00) (3,07)

7 1 70102 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.476.374.531,00 876.460.650,00 0,00 0,00 6.352.835.181,00 5.246.326.931,00 1.035.681.050,00 0,00 0,00 6.282.007.981,00 (70.827.200,00) (1,11)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70102 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 49.998.700,00 0,00 0,00 0,00 49.998.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.998.700,00) (100,00)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 1 70102 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 4.305.399.963,0 0,00 0,00 0,00 4.305.399.963,00 4.305.399.963,0 0,00 0,00 0,00 4.305.399.963,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70102 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 375.562.950,00 76.460.650,00 0,00 0,00 452.023.600,00 320.140.050,00 35.681.050,00 0,00 0,00 355.821.100,00 (96.202.500,00) (21,28)
Daerah

7 1 70102 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 390.093.293,00 0,00 0,00 0,00 390.093.293,00 390.093.293,00 0,00 0,00 0,00 390.093.293,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah

7 1 70102 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 355.319.625,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.155.319.625,00 230.693.625,00 1.000.000.000,0 0,00 0,00 1.230.693.625,00 75.374.000,00 6,52
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Halaman : 38

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70102 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 263.018.650,00 0,00 0,00 0,00 263.018.650,00 245.580.450,00 0,00 0,00 0,00 245.580.450,00 (17.438.200,00) (6,63)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70102 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 238.020.900,00 0,00 0,00 0,00 238.020.900,00 220.582.700,00 0,00 0,00 0,00 220.582.700,00 (17.438.200,00) (7,33)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70102 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 24.997.750,00 0,00 0,00 0,00 24.997.750,00 24.997.750,00 0,00 0,00 0,00 24.997.750,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70102 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 396.868.800,00 341.880.000,00 0,00 0,00 738.748.800,00 331.869.000,00 268.620.000,00 0,00 0,00 600.489.000,00 (138.259.800,00) (18,72)
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70102 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 273.983.800,00 0,00 0,00 0,00 273.983.800,00 273.983.800,00 0,00 0,00 0,00 273.983.800,00 0,00 0,00
Desa

7 1 70102 03 02 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 122.885.000,00 341.880.000,00 0,00 0,00 464.765.000,00 57.885.200,00 268.620.000,00 0,00 0,00 326.505.200,00 (138.259.800,00) (29,75)

7 1 70102 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 19.997.500,00 0,00 0,00 0,00 19.997.500,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70102 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 19.997.500,00 0,00 0,00 0,00 19.997.500,00 19.997.500,00 0,00 0,00 0,00 19.997.500,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70102 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9.999.300,00 0,00 0,00 0,00 9.999.300,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70102 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 9.999.300,00 0,00 0,00 0,00 9.999.300,00 9.999.300,00 0,00 0,00 0,00 9.999.300,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70103 Kecamatan Glagah 5.260.016.100,00 1.230.578.800,00 0,00 0,00 6.490.594.900,00 4.882.273.478,00 1.180.583.800,00 0,00 0,00 6.062.857.278,00 (427.737.622,00) (6,59)

7 1 70103 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.087.407.000,00 1.230.578.800,00 0,00 0,00 5.317.985.800,00 3.979.041.400,00 1.180.583.800,00 0,00 0,00 5.159.625.200,00 (158.360.600,00) (2,98)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70103 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.434.770.749,0 0,00 0,00 0,00 3.434.770.749,00 3.434.770.749,0 0,00 0,00 0,00 3.434.770.749,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70103 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 231.046.295,00 103.353.800,00 0,00 0,00 334.400.095,00 216.846.295,00 53.358.800,00 0,00 0,00 270.205.095,00 (64.195.000,00) (19,20)
Daerah

7 1 70103 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 247.225.000,00 0,00 0,00 247.225.000,00 0,00 247.225.000,00 0,00 0,00 247.225.000,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70103 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 230.857.656,00 0,00 0,00 0,00 230.857.656,00 165.295.356,00 0,00 0,00 0,00 165.295.356,00 (65.562.300,00) (28,40)
Pemerintahan Daerah

7 1 70103 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 190.732.300,00 880.000.000,00 0,00 0,00 1.070.732.300,00 162.129.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00 1.042.129.000,00 (28.603.300,00) (2,67)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70103 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 451.484.130,00 0,00 0,00 0,00 451.484.130,00 325.062.558,00 0,00 0,00 0,00 325.062.558,00 (126.421.572,00) (28,00)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70103 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 426.484.320,00 0,00 0,00 0,00 426.484.320,00 301.125.000,00 0,00 0,00 0,00 301.125.000,00 (125.359.320,00) (29,39)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
Halaman : 39

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70103 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 24.999.810,00 0,00 0,00 0,00 24.999.810,00 23.937.558,00 0,00 0,00 0,00 23.937.558,00 (1.062.252,00) (4,25)
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70103 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 701.135.360,00 0,00 0,00 0,00 701.135.360,00 568.171.210,00 0,00 0,00 0,00 568.171.210,00 (132.964.150,00) (18,96)
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70103 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 483.540.410,00 0,00 0,00 0,00 483.540.410,00 483.540.410,00 0,00 0,00 0,00 483.540.410,00 0,00 0,00
Desa

7 1 70103 03 02 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 217.594.950,00 0,00 0,00 0,00 217.594.950,00 84.630.800,00 0,00 0,00 0,00 84.630.800,00 (132.964.150,00) (61,11)

7 1 70103 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 9.991.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70103 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 9.991.300,00 0,00 0,00 0,00 9.991.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.991.300,00) (100,00)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70103 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9.998.310,00 0,00 0,00 0,00 9.998.310,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70103 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 9.998.310,00 0,00 0,00 0,00 9.998.310,00 9.998.310,00 0,00 0,00 0,00 9.998.310,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70104 Kecamatan Kalipuro 6.984.109.686,00 1.446.047.736,00 0,00 0,00 8.430.157.422,00 6.989.359.686,00 1.446.047.736,00 0,00 0,00 8.435.407.422,00 5.250.000,00 0,06

7 1 70104 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.707.626.191,00 949.553.736,00 0,00 0,00 6.657.179.927,00 5.862.876.191,00 949.553.736,00 0,00 0,00 6.812.429.927,00 155.250.000,00 2,33
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70104 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 4.371.637.425,0 0,00 0,00 0,00 4.371.637.425,00 4.371.637.425,0 0,00 0,00 0,00 4.371.637.425,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70104 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 545.248.544,00 93.368.000,00 0,00 0,00 638.616.544,00 545.248.544,00 93.368.000,00 0,00 0,00 638.616.544,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70104 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 1.016.400,00 451.785.736,00 0,00 0,00 452.802.136,00 1.016.400,00 451.785.736,00 0,00 0,00 452.802.136,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70104 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 452.572.125,00 0,00 0,00 0,00 452.572.125,00 457.822.125,00 0,00 0,00 0,00 457.822.125,00 5.250.000,00 1,16
Pemerintahan Daerah

7 1 70104 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 337.151.697,00 404.400.000,00 0,00 0,00 741.551.697,00 487.151.697,00 404.400.000,00 0,00 0,00 891.551.697,00 150.000.000,00 20,23
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70104 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 549.676.310,00 0,00 0,00 0,00 549.676.310,00 324.406.220,00 0,00 0,00 0,00 324.406.220,00 (225.270.090,00) (40,98)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70104 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 524.676.510,00 0,00 0,00 0,00 524.676.510,00 299.406.420,00 0,00 0,00 0,00 299.406.420,00 (225.270.090,00) (42,94)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70104 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 24.999.800,00 0,00 0,00 0,00 24.999.800,00 24.999.800,00 0,00 0,00 0,00 24.999.800,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Halaman : 40

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70104 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 699.808.235,00 496.494.000,00 0,00 0,00 1.196.302.235,00 775.078.325,00 496.494.000,00 0,00 0,00 1.271.572.325,00 75.270.090,00 6,29
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70104 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 679.821.935,00 200.000.000,00 0,00 0,00 879.821.935,00 755.092.025,00 200.000.000,00 0,00 0,00 955.092.025,00 75.270.090,00 8,56
Desa

7 1 70104 03 02 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.986.300,00 296.494.000,00 0,00 0,00 316.480.300,00 19.986.300,00 296.494.000,00 0,00 0,00 316.480.300,00 0,00 0,00

7 1 70104 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 16.999.400,00 0,00 0,00 0,00 16.999.400,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70104 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 16.999.400,00 0,00 0,00 0,00 16.999.400,00 16.999.400,00 0,00 0,00 0,00 16.999.400,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70104 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9.999.550,00 0,00 0,00 0,00 9.999.550,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70104 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 9.999.550,00 0,00 0,00 0,00 9.999.550,00 9.999.550,00 0,00 0,00 0,00 9.999.550,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70105 Kecamatan Licin 2.783.982.566,00 861.844.614,00 0,00 0,00 3.645.827.180,00 2.723.889.296,00 907.588.514,00 0,00 0,00 3.631.477.810,00 (14.349.370,00) (0,39)

7 1 70105 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.457.334.496,00 663.462.100,00 0,00 0,00 3.120.796.596,00 2.451.723.896,00 709.206.000,00 0,00 0,00 3.160.929.896,00 40.133.300,00 1,29
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70105 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 19.999.430,00 0,00 0,00 0,00 19.999.430,00 19.999.430,00 0,00 0,00 0,00 19.999.430,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 1 70105 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.084.489.036,0 0,00 0,00 0,00 2.084.489.036,00 2.084.489.036,0 0,00 0,00 0,00 2.084.489.036,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70105 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 108.889.660,00 9.967.100,00 0,00 0,00 118.856.760,00 127.486.230,00 61.515.000,00 0,00 0,00 189.001.230,00 70.144.470,00 59,02
Daerah

7 1 70105 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 247.995.000,00 0,00 0,00 247.995.000,00 0,00 247.995.000,00 0,00 0,00 247.995.000,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70105 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 126.917.800,00 0,00 0,00 0,00 126.917.800,00 115.610.000,00 0,00 0,00 0,00 115.610.000,00 (11.307.800,00) (8,91)
Pemerintahan Daerah

7 1 70105 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 117.038.570,00 405.500.000,00 0,00 0,00 522.538.570,00 104.139.200,00 399.696.000,00 0,00 0,00 503.835.200,00 (18.703.370,00) (3,58)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70105 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 239.665.360,00 0,00 0,00 0,00 239.665.360,00 185.182.690,00 0,00 0,00 0,00 185.182.690,00 (54.482.670,00) (22,73)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70105 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 217.866.880,00 0,00 0,00 0,00 217.866.880,00 163.384.210,00 0,00 0,00 0,00 163.384.210,00 (54.482.670,00) (25,01)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70105 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 21.798.480,00 0,00 0,00 0,00 21.798.480,00 21.798.480,00 0,00 0,00 0,00 21.798.480,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70105 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 74.989.090,00 198.382.514,00 0,00 0,00 74.989.090,00 198.382.514,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN
Halaman : 41

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70105 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 74.989.090,00 198.382.514,00 0,00 0,00 273.371.604,00 74.989.090,00 198.382.514,00 0,00 0,00 273.371.604,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70105 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 5.996.200,00 0,00 0,00 0,00 5.996.200,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70105 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 5.996.200,00 0,00 0,00 0,00 5.996.200,00 5.996.200,00 0,00 0,00 0,00 5.996.200,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70105 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.997.420,00 0,00 0,00 0,00 5.997.420,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70105 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.997.420,00 0,00 0,00 0,00 5.997.420,00 5.997.420,00 0,00 0,00 0,00 5.997.420,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70106 Kecamatan Wongsorejo 2.710.833.086,00 442.020.000,00 0,00 0,00 3.152.853.086,00 2.615.063.896,00 412.560.900,00 0,00 0,00 3.027.624.796,00 (125.228.290,00) (3,97)

7 1 70106 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.404.830.156,00 442.020.000,00 0,00 0,00 2.846.850.156,00 2.355.119.706,00 412.560.900,00 0,00 0,00 2.767.680.606,00 (79.169.550,00) (2,78)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70106 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.055.498.426,0 0,00 0,00 0,00 2.055.498.426,00 2.055.498.426,0 0,00 0,00 0,00 2.055.498.426,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70106 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 147.570.150,00 2.420.000,00 0,00 0,00 149.990.150,00 119.037.900,00 12.560.900,00 0,00 0,00 131.598.800,00 (18.391.350,00) (12,26)
Daerah

7 1 70106 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.600.000,00) (100,00)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70106 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 137.996.300,00 0,00 0,00 0,00 137.996.300,00 149.246.300,00 0,00 0,00 0,00 149.246.300,00 11.250.000,00 8,15
Pemerintahan Daerah

7 1 70106 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 63.765.280,00 400.000.000,00 0,00 0,00 463.765.280,00 31.337.080,00 400.000.000,00 0,00 0,00 431.337.080,00 (32.428.200,00) (6,99)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70106 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 265.088.790,00 0,00 0,00 0,00 265.088.790,00 239.949.850,00 0,00 0,00 0,00 239.949.850,00 (25.138.940,00) (9,48)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70106 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 255.088.940,00 0,00 0,00 0,00 255.088.940,00 229.950.000,00 0,00 0,00 0,00 229.950.000,00 (25.138.940,00) (9,85)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70106 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 9.999.850,00 0,00 0,00 0,00 9.999.850,00 9.999.850,00 0,00 0,00 0,00 9.999.850,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70106 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 19.919.960,00 0,00 0,00 0,00 4.999.960,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70106 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 19.919.960,00 0,00 0,00 0,00 19.919.960,00 4.999.960,00 0,00 0,00 0,00 4.999.960,00 (14.920.000,00) (74,90)
Desa
7 1 70106 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 14.994.380,00 0,00 0,00 0,00 14.994.380,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70106 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 14.994.380,00 0,00 0,00 0,00 14.994.380,00 14.994.380,00 0,00 0,00 0,00 14.994.380,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Halaman : 42

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70106 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70106 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.999.800,00 0,00 0,00 0,00 5.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.999.800,00) (100,00)
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70107 Kecamatan Kabat 2.754.898.209,00 108.256.653,00 0,00 0,00 2.863.154.862,00 2.799.828.839,00 67.126.000,00 0,00 0,00 2.866.954.839,00 3.799.977,00 0,13

7 1 70107 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.442.000.889,00 108.256.653,00 0,00 0,00 2.550.257.542,00 2.439.847.189,00 67.126.000,00 0,00 0,00 2.506.973.189,00 (43.284.353,00) (1,70)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70107 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.184.359.040,0 0,00 0,00 0,00 2.184.359.040,00 2.184.359.040,0 0,00 0,00 0,00 2.184.359.040,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70107 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 70.059.340,00 4.466.000,00 0,00 0,00 74.525.340,00 114.700.840,00 4.466.000,00 0,00 0,00 119.166.840,00 44.641.500,00 59,90
Daerah

7 1 70107 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 58.790.653,00 0,00 0,00 58.790.653,00 0,00 17.660.000,00 0,00 0,00 17.660.000,00 (41.130.653,00) (69,96)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70107 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 126.194.909,00 0,00 0,00 0,00 126.194.909,00 121.694.909,00 0,00 0,00 0,00 121.694.909,00 (4.500.000,00) (3,57)
Pemerintahan Daerah

7 1 70107 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 61.387.600,00 45.000.000,00 0,00 0,00 106.387.600,00 19.092.400,00 45.000.000,00 0,00 0,00 64.092.400,00 (42.295.200,00) (39,76)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70107 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 283.965.930,00 0,00 0,00 0,00 283.965.930,00 331.665.930,00 0,00 0,00 0,00 331.665.930,00 47.700.000,00 16,80
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70107 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 273.970.450,00 0,00 0,00 0,00 273.970.450,00 321.670.450,00 0,00 0,00 0,00 321.670.450,00 47.700.000,00 17,41
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70107 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 9.995.480,00 0,00 0,00 0,00 9.995.480,00 9.995.480,00 0,00 0,00 0,00 9.995.480,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70107 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 12.970.870,00 0,00 0,00 0,00 12.355.200,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70107 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 12.970.870,00 0,00 0,00 0,00 12.970.870,00 12.355.200,00 0,00 0,00 0,00 12.355.200,00 (615.670,00) (4,75)
Desa
7 1 70107 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 9.999.880,00 0,00 0,00 0,00 9.999.880,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70107 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 9.999.880,00 0,00 0,00 0,00 9.999.880,00 9.999.880,00 0,00 0,00 0,00 9.999.880,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70107 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.960.640,00 0,00 0,00 0,00 5.960.640,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70107 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.960.640,00 0,00 0,00 0,00 5.960.640,00 5.960.640,00 0,00 0,00 0,00 5.960.640,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70108 Kecamatan Rogojampi 3.194.798.031,00 22.630.300,00 0,00 0,00 3.217.428.331,00 3.185.635.591,00 17.130.300,00 0,00 0,00 3.202.765.891,00 (14.662.440,00) (0,46)
Halaman : 43

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70108 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.891.039.411,00 22.630.300,00 0,00 0,00 2.913.669.711,00 2.907.282.971,00 17.130.300,00 0,00 0,00 2.924.413.271,00 10.743.560,00 0,37
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70108 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.534.867.418,0 0,00 0,00 0,00 2.534.867.418,00 2.534.867.418,0 0,00 0,00 0,00 2.534.867.418,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70108 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 68.903.340,00 11.882.200,00 0,00 0,00 80.785.540,00 118.242.840,00 6.382.200,00 0,00 0,00 124.625.040,00 43.839.500,00 54,27
Daerah

7 1 70108 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 115.596.800,00 10.748.100,00 0,00 0,00 126.344.900,00 106.436.000,00 10.748.100,00 0,00 0,00 117.184.100,00 (9.160.800,00) (7,25)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70108 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 119.793.103,00 0,00 0,00 0,00 119.793.103,00 95.857.963,00 0,00 0,00 0,00 95.857.963,00 (23.935.140,00) (19,98)
Pemerintahan Daerah

7 1 70108 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 51.878.750,00 0,00 0,00 0,00 51.878.750,00 51.878.750,00 0,00 0,00 0,00 51.878.750,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70108 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 269.939.340,00 0,00 0,00 0,00 269.939.340,00 247.943.340,00 0,00 0,00 0,00 247.943.340,00 (21.996.000,00) (8,15)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70108 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 251.971.060,00 0,00 0,00 0,00 251.971.060,00 229.975.060,00 0,00 0,00 0,00 229.975.060,00 (21.996.000,00) (8,73)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70108 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 17.968.280,00 0,00 0,00 0,00 17.968.280,00 17.968.280,00 0,00 0,00 0,00 17.968.280,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70108 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 17.923.180,00 0,00 0,00 0,00 14.513.180,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70108 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 17.923.180,00 0,00 0,00 0,00 17.923.180,00 14.513.180,00 0,00 0,00 0,00 14.513.180,00 (3.410.000,00) (19,03)
Desa
7 1 70108 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 9.901.100,00 0,00 0,00 0,00 9.901.100,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70108 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 9.901.100,00 0,00 0,00 0,00 9.901.100,00 9.901.100,00 0,00 0,00 0,00 9.901.100,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70108 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.995.000,00 0,00 0,00 0,00 5.995.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70108 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.995.000,00 0,00 0,00 0,00 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 0,00 0,00 5.995.000,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70109 Kecamatan Songgon 2.803.579.236,00 319.944.900,00 0,00 0,00 3.123.524.136,00 2.773.638.806,00 344.635.330,00 0,00 0,00 3.118.274.136,00 (5.250.000,00) (0,17)

7 1 70109 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.536.552.741,00 319.944.900,00 0,00 0,00 2.856.497.641,00 2.515.552.741,00 344.635.330,00 0,00 0,00 2.860.188.071,00 3.690.430,00 0,13
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70109 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 9.992.390,00 0,00 0,00 0,00 9.992.390,00 9.992.390,00 0,00 0,00 0,00 9.992.390,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 1 70109 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.118.614.681,0 0,00 0,00 0,00 2.118.614.681,00 2.118.614.681,0 0,00 0,00 0,00 2.118.614.681,00 0,00 0,00
Daerah
Halaman : 44

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70109 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 121.234.670,00 42.525.120,00 0,00 0,00 163.759.790,00 121.234.670,00 56.025.120,00 0,00 0,00 177.259.790,00 13.500.000,00 8,24
Daerah

7 1 70109 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 277.419.780,00 0,00 0,00 277.419.780,00 0,00 288.610.210,00 0,00 0,00 288.610.210,00 11.190.430,00 4,03
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70109 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 146.819.600,00 0,00 0,00 0,00 146.819.600,00 125.819.600,00 0,00 0,00 0,00 125.819.600,00 (21.000.000,00) (14,30)
Pemerintahan Daerah

7 1 70109 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 139.891.400,00 0,00 0,00 0,00 139.891.400,00 139.891.400,00 0,00 0,00 0,00 139.891.400,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70109 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 211.074.550,00 0,00 0,00 0,00 211.074.550,00 201.074.770,00 0,00 0,00 0,00 201.074.770,00 (9.999.780,00) (4,74)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70109 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 201.074.570,00 0,00 0,00 0,00 201.074.570,00 191.074.790,00 0,00 0,00 0,00 191.074.790,00 (9.999.780,00) (4,97)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70109 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 9.999.980,00 0,00 0,00 0,00 9.999.980,00 9.999.980,00 0,00 0,00 0,00 9.999.980,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70109 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 39.960.065,00 0,00 0,00 0,00 39.960.065,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70109 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 39.960.065,00 0,00 0,00 0,00 39.960.065,00 39.960.065,00 0,00 0,00 0,00 39.960.065,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70109 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 9.996.060,00 0,00 0,00 0,00 11.055.410,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70109 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 9.996.060,00 0,00 0,00 0,00 9.996.060,00 11.055.410,00 0,00 0,00 0,00 11.055.410,00 1.059.350,00 10,60
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70109 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.995.820,00 0,00 0,00 0,00 5.995.820,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70109 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.995.820,00 0,00 0,00 0,00 5.995.820,00 5.995.820,00 0,00 0,00 0,00 5.995.820,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70110 Kecamatan Singojuruh 2.522.926.011,00 530.817.650,00 0,00 0,00 3.053.743.661,00 2.594.370.801,00 703.319.890,00 0,00 0,00 3.297.690.691,00 243.947.030,00 7,99

7 1 70110 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.118.945.111,00 530.817.650,00 0,00 0,00 2.649.762.761,00 2.317.146.871,00 703.319.890,00 0,00 0,00 3.020.466.761,00 370.704.000,00 13,99
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70110 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.856.283.481,0 0,00 0,00 0,00 1.856.283.481,00 1.856.283.481,0 0,00 0,00 0,00 1.856.283.481,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70110 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 132.661.630,00 23.319.890,00 0,00 0,00 155.981.520,00 106.665.630,00 38.319.890,00 0,00 0,00 144.985.520,00 (10.996.000,00) (7,05)
Daerah

7 1 70110 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 0,00 205.000.000,00 180.000.000,00 720,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70110 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 111.000.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000.000,00 118.750.000,00 0,00 0,00 0,00 118.750.000,00 7.750.000,00 6,98
Pemerintahan Daerah
Halaman : 45

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70110 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 19.000.000,00 482.497.760,00 0,00 0,00 501.497.760,00 235.447.760,00 460.000.000,00 0,00 0,00 695.447.760,00 193.950.000,00 38,67
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70110 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 362.985.000,00 0,00 0,00 0,00 362.985.000,00 239.739.530,00 0,00 0,00 0,00 239.739.530,00 (123.245.470,00) (33,95)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70110 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 347.985.000,00 0,00 0,00 0,00 347.985.000,00 224.739.530,00 0,00 0,00 0,00 224.739.530,00 (123.245.470,00) (35,42)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70110 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70110 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 27.495.900,00 0,00 0,00 0,00 23.984.400,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70110 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 27.495.900,00 0,00 0,00 0,00 27.495.900,00 23.984.400,00 0,00 0,00 0,00 23.984.400,00 (3.511.500,00) (12,77)
Desa
7 1 70110 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70110 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70110 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70110 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70111 Kecamatan Srono 2.762.957.852,00 37.057.900,00 0,00 0,00 2.800.015.752,00 2.755.244.242,00 37.057.900,00 0,00 0,00 2.792.302.142,00 (7.713.610,00) (0,28)

7 1 70111 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.422.864.707,00 37.057.900,00 0,00 0,00 2.459.922.607,00 2.363.007.607,00 37.057.900,00 0,00 0,00 2.400.065.507,00 (59.857.100,00) (2,43)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70111 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.079.305.661,0 0,00 0,00 0,00 2.079.305.661,00 2.079.305.661,0 0,00 0,00 0,00 2.079.305.661,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70111 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 142.279.725,00 12.617.000,00 0,00 0,00 154.896.725,00 142.279.725,00 12.617.000,00 0,00 0,00 154.896.725,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70111 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 24.440.900,00 0,00 0,00 24.440.900,00 0,00 24.440.900,00 0,00 0,00 24.440.900,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70111 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 121.952.841,00 0,00 0,00 0,00 121.952.841,00 96.975.241,00 0,00 0,00 0,00 96.975.241,00 (24.977.600,00) (20,48)
Pemerintahan Daerah

7 1 70111 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 79.326.480,00 0,00 0,00 0,00 79.326.480,00 44.446.980,00 0,00 0,00 0,00 44.446.980,00 (34.879.500,00) (43,97)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70111 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 305.097.270,00 0,00 0,00 0,00 305.097.270,00 357.240.760,00 0,00 0,00 0,00 357.240.760,00 52.143.490,00 17,09
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Halaman : 46

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70111 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 295.097.560,00 0,00 0,00 0,00 295.097.560,00 357.240.760,00 0,00 0,00 0,00 357.240.760,00 62.143.200,00 21,06
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70111 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 9.999.710,00 0,00 0,00 0,00 9.999.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.999.710,00) (100,00)
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70111 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 14.999.975,00 0,00 0,00 0,00 14.999.975,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70111 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 14.999.975,00 0,00 0,00 0,00 14.999.975,00 14.999.975,00 0,00 0,00 0,00 14.999.975,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70111 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 9.997.680,00 0,00 0,00 0,00 9.997.680,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70111 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 9.997.680,00 0,00 0,00 0,00 9.997.680,00 9.997.680,00 0,00 0,00 0,00 9.997.680,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70111 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9.998.220,00 0,00 0,00 0,00 9.998.220,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70111 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 9.998.220,00 0,00 0,00 0,00 9.998.220,00 9.998.220,00 0,00 0,00 0,00 9.998.220,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70112 Kecamatan Muncar 2.697.104.910,00 41.701.000,00 0,00 0,00 2.738.805.910,00 2.633.171.220,00 83.009.300,00 0,00 0,00 2.716.180.520,00 (22.625.390,00) (0,83)

7 1 70112 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.422.260.800,00 41.701.000,00 0,00 0,00 2.463.961.800,00 2.425.883.980,00 83.009.300,00 0,00 0,00 2.508.893.280,00 44.931.480,00 1,82
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70112 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.072.282.419,0 0,00 0,00 0,00 2.072.282.419,00 2.072.282.419,0 0,00 0,00 0,00 2.072.282.419,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70112 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 206.131.200,00 41.701.000,00 0,00 0,00 247.832.200,00 198.626.600,00 83.009.300,00 0,00 0,00 281.635.900,00 33.803.700,00 13,64
Daerah

7 1 70112 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 115.993.861,00 0,00 0,00 0,00 115.993.861,00 124.049.861,00 0,00 0,00 0,00 124.049.861,00 8.056.000,00 6,95
Pemerintahan Daerah

7 1 70112 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 27.853.320,00 0,00 0,00 0,00 27.853.320,00 30.925.100,00 0,00 0,00 0,00 30.925.100,00 3.071.780,00 11,03
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70112 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 244.266.460,00 0,00 0,00 0,00 244.266.460,00 186.777.730,00 0,00 0,00 0,00 186.777.730,00 (57.488.730,00) (23,54)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70112 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 226.770.910,00 0,00 0,00 0,00 226.770.910,00 169.282.180,00 0,00 0,00 0,00 169.282.180,00 (57.488.730,00) (25,35)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70112 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 17.495.550,00 0,00 0,00 0,00 17.495.550,00 17.495.550,00 0,00 0,00 0,00 17.495.550,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70112 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 14.997.780,00 0,00 0,00 0,00 16.047.780,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN
Halaman : 47

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70112 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 14.997.780,00 0,00 0,00 0,00 14.997.780,00 16.047.780,00 0,00 0,00 0,00 16.047.780,00 1.050.000,00 7,00
Desa
7 1 70112 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 5.587.500,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70112 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 5.587.500,00 0,00 0,00 0,00 5.587.500,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 (4.187.500,00) (74,94)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70112 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9.992.370,00 0,00 0,00 0,00 3.061.730,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70112 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 9.992.370,00 0,00 0,00 0,00 9.992.370,00 3.061.730,00 0,00 0,00 0,00 3.061.730,00 (6.930.640,00) (69,36)
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70113 Kecamatan Cluring 2.995.554.492,00 245.169.300,00 0,00 0,00 3.240.723.792,00 2.849.790.942,00 293.357.400,00 0,00 0,00 3.143.148.342,00 (97.575.450,00) (3,01)

7 1 70113 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.620.390.262,00 245.169.300,00 0,00 0,00 2.865.559.562,00 2.576.963.022,00 293.357.400,00 0,00 0,00 2.870.320.422,00 4.760.860,00 0,17
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70113 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 2.250.631.948,0 0,00 0,00 0,00 2.250.631.948,00 2.250.631.948,0 0,00 0,00 0,00 2.250.631.948,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70113 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 144.279.560,00 12.320.000,00 0,00 0,00 156.599.560,00 124.383.160,00 51.318.400,00 0,00 0,00 175.701.560,00 19.102.000,00 12,20
Daerah

7 1 70113 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 32.849.300,00 0,00 0,00 32.849.300,00 0,00 57.875.000,00 0,00 0,00 57.875.000,00 25.025.700,00 76,18
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70113 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 181.198.914,00 0,00 0,00 0,00 181.198.914,00 182.947.914,00 0,00 0,00 0,00 182.947.914,00 1.749.000,00 0,97
Pemerintahan Daerah

7 1 70113 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 44.279.840,00 200.000.000,00 0,00 0,00 244.279.840,00 19.000.000,00 184.164.000,00 0,00 0,00 203.164.000,00 (41.115.840,00) (16,83)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70113 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 317.467.930,00 0,00 0,00 0,00 317.467.930,00 229.198.300,00 0,00 0,00 0,00 229.198.300,00 (88.269.630,00) (27,80)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70113 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 302.468.130,00 0,00 0,00 0,00 302.468.130,00 214.198.500,00 0,00 0,00 0,00 214.198.500,00 (88.269.630,00) (29,18)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70113 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 14.999.800,00 0,00 0,00 0,00 14.999.800,00 14.999.800,00 0,00 0,00 0,00 14.999.800,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70113 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 22.796.400,00 0,00 0,00 0,00 18.704.620,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70113 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 22.796.400,00 0,00 0,00 0,00 22.796.400,00 18.704.620,00 0,00 0,00 0,00 18.704.620,00 (4.091.780,00) (17,95)
Desa
7 1 70113 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70113 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Halaman : 48

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70113 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 31.899.900,00 0,00 0,00 0,00 22.925.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70113 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 31.899.900,00 0,00 0,00 0,00 31.899.900,00 22.925.000,00 0,00 0,00 0,00 22.925.000,00 (8.974.900,00) (28,13)
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70114 Kecamatan Purwoharjo 2.442.712.765,00 201.597.700,00 0,00 0,00 2.644.310.465,00 2.364.300.445,00 239.779.700,00 0,00 0,00 2.604.080.145,00 (40.230.320,00) (1,52)

7 1 70114 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.105.681.205,00 201.597.700,00 0,00 0,00 2.307.278.905,00 2.076.067.075,00 239.779.700,00 0,00 0,00 2.315.846.775,00 8.567.870,00 0,37
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70114 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.687.315.295,0 0,00 0,00 0,00 1.687.315.295,00 1.687.315.295,0 0,00 0,00 0,00 1.687.315.295,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70114 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 48.963.980,00 27.976.300,00 0,00 0,00 76.940.280,00 34.364.230,00 66.158.300,00 0,00 0,00 100.522.530,00 23.582.250,00 30,65
Daerah

7 1 70114 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 7.221.940,00 23.621.400,00 0,00 0,00 30.843.340,00 0,00 23.621.400,00 0,00 0,00 23.621.400,00 (7.221.940,00) (23,41)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70114 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 206.826.550,00 0,00 0,00 0,00 206.826.550,00 201.987.550,00 0,00 0,00 0,00 201.987.550,00 (4.839.000,00) (2,34)
Pemerintahan Daerah

7 1 70114 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 155.353.440,00 150.000.000,00 0,00 0,00 305.353.440,00 152.400.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 302.400.000,00 (2.953.440,00) (0,97)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70114 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 323.234.300,00 0,00 0,00 0,00 323.234.300,00 277.035.850,00 0,00 0,00 0,00 277.035.850,00 (46.198.450,00) (14,29)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70114 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 313.534.300,00 0,00 0,00 0,00 313.534.300,00 267.335.850,00 0,00 0,00 0,00 267.335.850,00 (46.198.450,00) (14,73)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70114 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 9.700.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70114 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5.199.120,00 0,00 0,00 0,00 5.199.120,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70114 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 5.199.120,00 0,00 0,00 0,00 5.199.120,00 5.199.120,00 0,00 0,00 0,00 5.199.120,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70114 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 2.599.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70114 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 2.599.740,00 0,00 0,00 0,00 2.599.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.599.740,00) (100,00)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70114 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.998.400,00 0,00 0,00 0,00 5.998.400,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70114 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.998.400,00 0,00 0,00 0,00 5.998.400,00 5.998.400,00 0,00 0,00 0,00 5.998.400,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70115 Kecamatan Tegaldlimo 3.116.277.090,00 268.948.482,00 0,00 0,00 3.385.225.572,00 2.946.801.810,00 219.495.339,00 0,00 0,00 3.166.297.149,00 (218.928.423,00) (6,47)
Halaman : 49

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70115 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.731.003.130,00 268.948.482,00 0,00 0,00 2.999.951.612,00 2.648.965.350,00 219.495.339,00 0,00 0,00 2.868.460.689,00 (131.490.923,00) (4,38)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70115 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7 1 70115 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.885.674.057,0 0,00 0,00 0,00 1.885.674.057,00 1.885.674.057,0 0,00 0,00 0,00 1.885.674.057,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70115 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 219.040.220,00 118.844.000,00 0,00 0,00 337.884.220,00 179.267.270,00 151.101.500,00 0,00 0,00 330.368.770,00 (7.515.450,00) (2,22)
Daerah

7 1 70115 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 150.104.482,00 0,00 0,00 150.104.482,00 0,00 58.395.260,00 0,00 0,00 58.395.260,00 (91.709.222,00) (61,10)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70115 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 161.879.703,00 0,00 0,00 0,00 161.879.703,00 160.079.703,00 0,00 0,00 0,00 160.079.703,00 (1.800.000,00) (1,11)
Pemerintahan Daerah

7 1 70115 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 459.409.150,00 0,00 0,00 0,00 459.409.150,00 418.944.320,00 9.998.579,00 0,00 0,00 428.942.899,00 (30.466.251,00) (6,63)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70115 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 340.487.140,00 0,00 0,00 0,00 340.487.140,00 269.360.140,00 0,00 0,00 0,00 269.360.140,00 (71.127.000,00) (20,89)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70115 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 310.488.910,00 0,00 0,00 0,00 310.488.910,00 239.361.910,00 0,00 0,00 0,00 239.361.910,00 (71.127.000,00) (22,91)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70115 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 29.998.230,00 0,00 0,00 0,00 29.998.230,00 29.998.230,00 0,00 0,00 0,00 29.998.230,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70115 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 18.795.960,00 0,00 0,00 0,00 18.795.960,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70115 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 18.795.960,00 0,00 0,00 0,00 18.795.960,00 18.795.960,00 0,00 0,00 0,00 18.795.960,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70115 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 19.996.960,00 0,00 0,00 0,00 9.680.360,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70115 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 19.996.960,00 0,00 0,00 0,00 19.996.960,00 9.680.360,00 0,00 0,00 0,00 9.680.360,00 (10.316.600,00) (51,59)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70115 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.993.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70115 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.993.900,00 0,00 0,00 0,00 5.993.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.993.900,00) (100,00)
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70116 Kecamatan Gambiran 2.312.110.203,00 292.986.122,00 0,00 0,00 2.605.096.325,00 2.192.774.438,00 68.527.910,00 0,00 0,00 2.261.302.348,00 (343.793.977,00) (13,20)

7 1 70116 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.010.239.023,00 290.758.182,00 0,00 0,00 2.300.997.205,00 1.945.870.958,00 68.527.910,00 0,00 0,00 2.014.398.868,00 (286.598.337,00) (12,46)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70116 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.631.196.820,0 0,00 0,00 0,00 1.631.196.820,00 1.631.196.820,0 0,00 0,00 0,00 1.631.196.820,00 0,00 0,00
Daerah
Halaman : 50

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70116 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 188.204.260,00 17.784.360,00 0,00 0,00 205.988.620,00 194.464.260,00 17.784.360,00 0,00 0,00 212.248.620,00 6.260.000,00 3,04
Daerah

7 1 70116 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 272.973.822,00 0,00 0,00 272.973.822,00 0,00 50.743.550,00 0,00 0,00 50.743.550,00 (222.230.272,00) (81,41)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70116 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 91.582.248,00 0,00 0,00 0,00 91.582.248,00 95.632.248,00 0,00 0,00 0,00 95.632.248,00 4.050.000,00 4,42
Pemerintahan Daerah

7 1 70116 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 99.255.695,00 0,00 0,00 0,00 99.255.695,00 24.577.630,00 0,00 0,00 0,00 24.577.630,00 (74.678.065,00) (75,24)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70116 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 269.908.350,00 2.227.940,00 0,00 0,00 272.136.290,00 221.200.650,00 0,00 0,00 0,00 221.200.650,00 (50.935.640,00) (18,72)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70116 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 254.998.350,00 2.227.940,00 0,00 0,00 257.226.290,00 206.290.650,00 0,00 0,00 0,00 206.290.650,00 (50.935.640,00) (19,80)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70116 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 14.910.000,00 0,00 0,00 0,00 14.910.000,00 14.910.000,00 0,00 0,00 0,00 14.910.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70116 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 17.991.830,00 0,00 0,00 0,00 11.731.830,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70116 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 17.991.830,00 0,00 0,00 0,00 17.991.830,00 11.731.830,00 0,00 0,00 0,00 11.731.830,00 (6.260.000,00) (34,79)
Desa
7 1 70116 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 7.995.000,00 0,00 0,00 0,00 7.995.000,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70116 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 7.995.000,00 0,00 0,00 0,00 7.995.000,00 7.995.000,00 0,00 0,00 0,00 7.995.000,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70116 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.976.000,00 0,00 0,00 0,00 5.976.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70116 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.976.000,00 0,00 0,00 0,00 5.976.000,00 5.976.000,00 0,00 0,00 0,00 5.976.000,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70117 Kecamatan Bangorejo 2.217.091.762,00 349.065.255,00 0,00 0,00 2.566.157.017,00 2.189.941.762,00 301.167.075,00 0,00 0,00 2.491.108.837,00 (75.048.180,00) (2,92)

7 1 70117 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.922.633.572,00 349.065.255,00 0,00 0,00 2.271.698.827,00 1.910.843.572,00 301.167.075,00 0,00 0,00 2.212.010.647,00 (59.688.180,00) (2,63)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70117 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.502.951.621,0 0,00 0,00 0,00 1.502.951.621,00 1.502.951.621,0 0,00 0,00 0,00 1.502.951.621,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70117 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 154.964.505,00 9.860.400,00 0,00 0,00 164.824.905,00 154.964.505,00 9.860.400,00 0,00 0,00 164.824.905,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70117 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 11.550.000,00 188.434.055,00 0,00 0,00 199.984.055,00 0,00 140.535.875,00 0,00 0,00 140.535.875,00 (59.448.180,00) (29,73)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70117 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 155.282.896,00 25.814.800,00 0,00 0,00 181.097.696,00 147.782.896,00 25.814.800,00 0,00 0,00 173.597.696,00 (7.500.000,00) (4,14)
Pemerintahan Daerah
Halaman : 51

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70117 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 97.884.550,00 124.956.000,00 0,00 0,00 222.840.550,00 105.144.550,00 124.956.000,00 0,00 0,00 230.100.550,00 7.260.000,00 3,26
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70117 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 244.497.310,00 0,00 0,00 0,00 244.497.310,00 244.497.310,00 0,00 0,00 0,00 244.497.310,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70117 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 214.498.300,00 0,00 0,00 0,00 214.498.300,00 214.498.300,00 0,00 0,00 0,00 214.498.300,00 0,00 0,00
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70117 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 29.999.010,00 0,00 0,00 0,00 29.999.010,00 29.999.010,00 0,00 0,00 0,00 29.999.010,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70117 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 19.960.880,00 0,00 0,00 0,00 19.960.880,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70117 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 19.960.880,00 0,00 0,00 0,00 19.960.880,00 19.960.880,00 0,00 0,00 0,00 19.960.880,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70117 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.480.000,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70117 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 8.480.000,00 0,00 0,00 0,00 8.480.000,00 (11.520.000,00) (57,60)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70117 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.160.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70117 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 6.160.000,00 0,00 0,00 0,00 6.160.000,00 (3.840.000,00) (38,40)
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70118 Kecamatan Siliragung 2.563.861.652,00 244.036.200,00 0,00 0,00 2.807.897.852,00 2.358.853.222,00 284.086.200,00 0,00 0,00 2.642.939.422,00 (164.958.430,00) (5,87)

7 1 70118 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.915.751.722,00 244.036.200,00 0,00 0,00 2.159.787.922,00 1.922.327.672,00 284.086.200,00 0,00 0,00 2.206.413.872,00 46.625.950,00 2,16
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70118 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.314.911.452,0 0,00 0,00 0,00 1.314.911.452,00 1.314.911.452,0 0,00 0,00 0,00 1.314.911.452,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70118 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 286.967.675,00 44.651.200,00 0,00 0,00 331.618.875,00 281.811.125,00 84.701.200,00 0,00 0,00 366.512.325,00 34.893.450,00 10,52
Daerah

7 1 70118 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 178.498.715,00 0,00 0,00 0,00 178.498.715,00 178.498.715,00 0,00 0,00 0,00 178.498.715,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah

7 1 70118 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 135.373.880,00 199.385.000,00 0,00 0,00 334.758.880,00 147.106.380,00 199.385.000,00 0,00 0,00 346.491.380,00 11.732.500,00 3,50
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70118 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 527.501.120,00 0,00 0,00 0,00 527.501.120,00 383.435.620,00 0,00 0,00 0,00 383.435.620,00 (144.065.500,00) (27,31)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70118 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 502.504.170,00 0,00 0,00 0,00 502.504.170,00 358.438.670,00 0,00 0,00 0,00 358.438.670,00 (144.065.500,00) (28,67)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
Halaman : 52

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70118 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 24.996.950,00 0,00 0,00 0,00 24.996.950,00 24.996.950,00 0,00 0,00 0,00 24.996.950,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70118 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 74.997.060,00 0,00 0,00 0,00 25.964.180,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70118 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 74.997.060,00 0,00 0,00 0,00 74.997.060,00 25.964.180,00 0,00 0,00 0,00 25.964.180,00 (49.032.880,00) (65,38)
Desa
7 1 70118 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 20.618.700,00 0,00 0,00 0,00 13.718.700,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70118 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 20.618.700,00 0,00 0,00 0,00 20.618.700,00 13.718.700,00 0,00 0,00 0,00 13.718.700,00 (6.900.000,00) (33,46)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70118 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 24.993.050,00 0,00 0,00 0,00 13.407.050,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70118 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 24.993.050,00 0,00 0,00 0,00 24.993.050,00 13.407.050,00 0,00 0,00 0,00 13.407.050,00 (11.586.000,00) (46,36)
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70119 Kecamatan Pesanggaran 2.627.882.931,00 44.880.000,00 0,00 0,00 2.672.762.931,00 2.583.802.931,00 126.960.000,00 0,00 0,00 2.710.762.931,00 38.000.000,00 1,42

7 1 70119 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.251.116.031,00 44.880.000,00 0,00 0,00 2.295.996.031,00 2.211.941.508,00 126.960.000,00 0,00 0,00 2.338.901.508,00 42.905.477,00 1,87
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70119 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.869.300.000,0 0,00 0,00 0,00 1.869.300.000,00 1.869.300.000,0 0,00 0,00 0,00 1.869.300.000,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70119 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 156.659.091,00 44.880.000,00 0,00 0,00 201.539.091,00 110.852.568,00 126.960.000,00 0,00 0,00 237.812.568,00 36.273.477,00 18,00
Daerah

7 1 70119 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70119 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 155.280.000,00 0,00 0,00 0,00 155.280.000,00 171.900.000,00 0,00 0,00 0,00 171.900.000,00 16.620.000,00 10,70
Pemerintahan Daerah

7 1 70119 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 64.926.940,00 0,00 0,00 0,00 64.926.940,00 54.938.940,00 0,00 0,00 0,00 54.938.940,00 (9.988.000,00) (15,38)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70119 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 322.760.660,00 0,00 0,00 0,00 322.760.660,00 317.855.183,00 0,00 0,00 0,00 317.855.183,00 (4.905.477,00) (1,52)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70119 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 312.760.660,00 0,00 0,00 0,00 312.760.660,00 312.855.183,00 0,00 0,00 0,00 312.855.183,00 94.523,00 0,03
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70119 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70119 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 33.999.470,00 0,00 0,00 0,00 33.999.470,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN
Halaman : 53

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70119 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 33.999.470,00 0,00 0,00 0,00 33.999.470,00 33.999.470,00 0,00 0,00 0,00 33.999.470,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70119 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 10.007.470,00 0,00 0,00 0,00 10.007.470,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70119 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 10.007.470,00 0,00 0,00 0,00 10.007.470,00 10.007.470,00 0,00 0,00 0,00 10.007.470,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70119 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9.999.300,00 0,00 0,00 0,00 9.999.300,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70119 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 9.999.300,00 0,00 0,00 0,00 9.999.300,00 9.999.300,00 0,00 0,00 0,00 9.999.300,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70120 Kecamatan Genteng 2.847.939.418,00 511.127.499,00 0,00 0,00 3.359.066.917,00 2.728.944.413,00 391.228.600,00 0,00 0,00 3.120.173.013,00 (238.893.904,00) (7,11)

7 1 70120 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.583.608.518,00 484.193.499,00 0,00 0,00 3.067.802.017,00 2.544.694.413,00 391.228.600,00 0,00 0,00 2.935.923.013,00 (131.879.004,00) (4,30)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70120 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.843.018.998,0 0,00 0,00 0,00 1.843.018.998,00 1.843.018.998,0 0,00 0,00 0,00 1.843.018.998,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70120 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 204.799.100,00 45.695.000,00 0,00 0,00 250.494.100,00 199.380.415,00 65.695.000,00 0,00 0,00 265.075.415,00 14.581.315,00 5,82
Daerah

7 1 70120 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 238.499.499,00 0,00 0,00 238.499.499,00 0,00 127.573.600,00 0,00 0,00 127.573.600,00 (110.925.899,00) (46,51)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70120 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 250.799.745,00 0,00 0,00 0,00 250.799.745,00 229.550.000,00 0,00 0,00 0,00 229.550.000,00 (21.249.745,00) (8,47)
Pemerintahan Daerah

7 1 70120 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 284.990.675,00 199.999.000,00 0,00 0,00 484.989.675,00 272.745.000,00 197.960.000,00 0,00 0,00 470.705.000,00 (14.284.675,00) (2,95)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70120 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 221.831.000,00 26.934.000,00 0,00 0,00 248.765.000,00 174.250.000,00 0,00 0,00 0,00 174.250.000,00 (74.515.000,00) (29,95)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70120 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 211.831.000,00 26.934.000,00 0,00 0,00 238.765.000,00 164.250.000,00 0,00 0,00 0,00 164.250.000,00 (74.515.000,00) (31,21)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70120 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70120 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 22.499.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70120 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 22.499.900,00 0,00 0,00 0,00 22.499.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.499.900,00) (100,00)
Desa
7 1 70120 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70120 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Halaman : 54

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70120 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70120 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70121 Kecamatan Tegalsari 2.141.588.743,00 471.674.360,00 0,00 0,00 2.613.263.103,00 2.058.779.343,00 547.311.360,00 0,00 0,00 2.606.090.703,00 (7.172.400,00) (0,27)

7 1 70121 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.830.117.468,00 471.674.360,00 0,00 0,00 2.301.791.828,00 1.903.274.468,00 547.311.360,00 0,00 0,00 2.450.585.828,00 148.794.000,00 6,46
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70121 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.464.369.459,0 0,00 0,00 0,00 1.464.369.459,00 1.464.369.459,0 0,00 0,00 0,00 1.464.369.459,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70121 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 205.103.660,00 31.204.360,00 0,00 0,00 236.308.020,00 273.760.660,00 71.942.360,00 0,00 0,00 345.703.020,00 109.395.000,00 46,29
Daerah

7 1 70121 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 123.145.000,00 0,00 0,00 123.145.000,00 0,00 58.044.000,00 0,00 0,00 58.044.000,00 (65.101.000,00) (52,87)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70121 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 141.211.089,00 0,00 0,00 0,00 141.211.089,00 145.711.089,00 0,00 0,00 0,00 145.711.089,00 4.500.000,00 3,19
Pemerintahan Daerah

7 1 70121 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 19.433.260,00 317.325.000,00 0,00 0,00 336.758.260,00 19.433.260,00 417.325.000,00 0,00 0,00 436.758.260,00 100.000.000,00 29,69
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70121 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 257.976.400,00 0,00 0,00 0,00 257.976.400,00 102.010.000,00 0,00 0,00 0,00 102.010.000,00 (155.966.400,00) (60,46)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70121 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 250.991.400,00 0,00 0,00 0,00 250.991.400,00 95.025.000,00 0,00 0,00 0,00 95.025.000,00 (155.966.400,00) (62,14)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70121 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 6.985.000,00 0,00 0,00 0,00 6.985.000,00 6.985.000,00 0,00 0,00 0,00 6.985.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70121 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 47.499.875,00 0,00 0,00 0,00 47.499.875,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70121 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 47.499.875,00 0,00 0,00 0,00 47.499.875,00 47.499.875,00 0,00 0,00 0,00 47.499.875,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70121 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.995.000,00 0,00 0,00 0,00 5.995.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70121 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.995.000,00 0,00 0,00 0,00 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 0,00 0,00 5.995.000,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70122 Kecamatan Sempu 2.446.468.788,00 805.048.753,00 0,00 0,00 3.251.517.541,00 2.433.708.788,00 913.758.753,00 0,00 0,00 3.347.467.541,00 95.950.000,00 2,95

7 1 70122 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.162.535.553,00 802.624.903,00 0,00 0,00 2.965.160.456,00 2.149.775.553,00 911.334.903,00 0,00 0,00 3.061.110.456,00 95.950.000,00 3,24
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70122 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.709.204.123,0 0,00 0,00 0,00 1.709.204.123,00 1.709.204.123,0 0,00 0,00 0,00 1.709.204.123,00 0,00 0,00
Daerah
Halaman : 55

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70122 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 136.606.668,00 104.437.850,00 0,00 0,00 241.044.518,00 156.396.668,00 213.147.850,00 0,00 0,00 369.544.518,00 128.500.000,00 53,31
Daerah

7 1 70122 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 57.183.500,00 243.453.253,00 0,00 0,00 300.636.753,00 57.183.500,00 243.453.253,00 0,00 0,00 300.636.753,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70122 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 174.597.262,00 54.733.800,00 0,00 0,00 229.331.062,00 142.047.262,00 54.733.800,00 0,00 0,00 196.781.062,00 (32.550.000,00) (14,19)
Pemerintahan Daerah

7 1 70122 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 84.944.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 484.944.000,00 84.944.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 484.944.000,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70122 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 232.435.830,00 0,00 0,00 0,00 232.435.830,00 232.435.830,00 0,00 0,00 0,00 232.435.830,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70122 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 226.943.970,00 0,00 0,00 0,00 226.943.970,00 226.943.970,00 0,00 0,00 0,00 226.943.970,00 0,00 0,00
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70122 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 5.491.860,00 0,00 0,00 0,00 5.491.860,00 5.491.860,00 0,00 0,00 0,00 5.491.860,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70122 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20.554.765,00 2.423.850,00 0,00 0,00 20.554.765,00 2.423.850,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70122 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 20.554.765,00 2.423.850,00 0,00 0,00 22.978.615,00 20.554.765,00 2.423.850,00 0,00 0,00 22.978.615,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70122 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 7.999.640,00 0,00 0,00 0,00 7.999.640,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70122 04 04 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 7.999.640,00 0,00 0,00 0,00 7.999.640,00 7.999.640,00 0,00 0,00 0,00 7.999.640,00 0,00 0,00
Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala
Daerah
7 1 70122 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 22.943.000,00 0,00 0,00 0,00 22.943.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70122 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 22.943.000,00 0,00 0,00 0,00 22.943.000,00 22.943.000,00 0,00 0,00 0,00 22.943.000,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70123 Kecamatan Glenmore 1.908.962.231,00 448.945.720,00 0,00 0,00 2.357.907.951,00 1.911.512.231,00 448.945.720,00 0,00 0,00 2.360.457.951,00 2.550.000,00 0,11

7 1 70123 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.663.640.031,00 446.543.320,00 0,00 0,00 2.110.183.351,00 1.666.190.031,00 446.543.320,00 0,00 0,00 2.112.733.351,00 2.550.000,00 0,12
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70123 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.292.330.162,0 0,00 0,00 0,00 1.292.330.162,00 1.292.330.162,0 0,00 0,00 0,00 1.292.330.162,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70123 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 132.250.630,00 77.579.920,00 0,00 0,00 209.830.550,00 132.250.630,00 77.579.920,00 0,00 0,00 209.830.550,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70123 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 21.926.080,00 0,00 0,00 21.926.080,00 0,00 21.926.080,00 0,00 0,00 21.926.080,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70123 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 176.999.549,00 0,00 0,00 0,00 176.999.549,00 179.549.549,00 0,00 0,00 0,00 179.549.549,00 2.550.000,00 1,44
Pemerintahan Daerah
Halaman : 56

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70123 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 62.059.690,00 347.037.320,00 0,00 0,00 409.097.010,00 62.059.690,00 347.037.320,00 0,00 0,00 409.097.010,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70123 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 221.420.080,00 2.402.400,00 0,00 0,00 223.822.480,00 221.420.080,00 2.402.400,00 0,00 0,00 223.822.480,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70123 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 216.280.000,00 2.402.400,00 0,00 0,00 218.682.400,00 216.280.000,00 2.402.400,00 0,00 0,00 218.682.400,00 0,00 0,00
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70123 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 5.140.080,00 0,00 0,00 0,00 5.140.080,00 5.140.080,00 0,00 0,00 0,00 5.140.080,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70123 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 15.659.710,00 0,00 0,00 0,00 15.659.710,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70123 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 15.659.710,00 0,00 0,00 0,00 15.659.710,00 15.659.710,00 0,00 0,00 0,00 15.659.710,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70123 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 2.445.190,00 0,00 0,00 0,00 2.445.190,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70123 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 2.445.190,00 0,00 0,00 0,00 2.445.190,00 2.445.190,00 0,00 0,00 0,00 2.445.190,00 0,00 0,00
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70123 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.797.220,00 0,00 0,00 0,00 5.797.220,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70123 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.797.220,00 0,00 0,00 0,00 5.797.220,00 5.797.220,00 0,00 0,00 0,00 5.797.220,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70124 Kecamatan Kalibaru 2.557.241.920,00 470.795.799,00 0,00 0,00 3.028.037.719,00 2.351.167.150,00 606.005.799,00 0,00 0,00 2.957.172.949,00 (70.864.770,00) (2,34)

7 1 70124 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.226.623.490,00 470.795.799,00 0,00 0,00 2.697.419.289,00 2.108.592.000,00 606.005.799,00 0,00 0,00 2.714.597.799,00 17.178.510,00 0,64
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70124 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.710.279.000,0 0,00 0,00 0,00 1.710.279.000,00 1.710.279.000,0 0,00 0,00 0,00 1.710.279.000,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70124 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 197.785.110,00 29.700.000,00 0,00 0,00 227.485.110,00 117.275.620,00 68.200.000,00 0,00 0,00 185.475.620,00 (42.009.490,00) (18,47)
Daerah

7 1 70124 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 18.527.080,00 264.095.799,00 0,00 0,00 282.622.879,00 2.812.080,00 263.805.799,00 0,00 0,00 266.617.879,00 (16.005.000,00) (5,66)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70124 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 167.209.955,00 0,00 0,00 0,00 167.209.955,00 158.709.955,00 0,00 0,00 0,00 158.709.955,00 (8.500.000,00) (5,08)
Pemerintahan Daerah

7 1 70124 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 132.822.345,00 177.000.000,00 0,00 0,00 309.822.345,00 119.515.345,00 274.000.000,00 0,00 0,00 393.515.345,00 83.693.000,00 27,01
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 1 70124 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 260.398.690,00 0,00 0,00 0,00 260.398.690,00 204.412.290,00 0,00 0,00 0,00 204.412.290,00 (55.986.400,00) (21,50)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Halaman : 57

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70124 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 250.399.590,00 0,00 0,00 0,00 250.399.590,00 198.063.790,00 0,00 0,00 0,00 198.063.790,00 (52.335.800,00) (20,90)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70124 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 9.999.100,00 0,00 0,00 0,00 9.999.100,00 6.348.500,00 0,00 0,00 0,00 6.348.500,00 (3.650.600,00) (36,51)
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70124 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 39.223.700,00 0,00 0,00 0,00 23.623.700,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN

7 1 70124 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 39.223.700,00 0,00 0,00 0,00 39.223.700,00 23.623.700,00 0,00 0,00 0,00 23.623.700,00 (15.600.000,00) (39,77)
Desa
7 1 70124 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 24.999.820,00 0,00 0,00 0,00 8.799.820,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70124 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 24.999.820,00 0,00 0,00 0,00 24.999.820,00 8.799.820,00 0,00 0,00 0,00 8.799.820,00 (16.200.000,00) (64,80)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70124 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5.996.220,00 0,00 0,00 0,00 5.739.340,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70124 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 5.996.220,00 0,00 0,00 0,00 5.996.220,00 5.739.340,00 0,00 0,00 0,00 5.739.340,00 (256.880,00) (4,28)
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7 1 70125 Kecamatan Blimbingsari 2.551.019.852,00 81.471.280,00 0,00 0,00 2.632.491.132,00 2.494.319.822,00 49.201.900,00 0,00 0,00 2.543.521.722,00 (88.969.410,00) (3,38)

7 1 70125 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.291.802.362,00 81.471.280,00 0,00 0,00 2.373.273.642,00 2.239.143.292,00 49.201.900,00 0,00 0,00 2.288.345.192,00 (84.928.450,00) (3,58)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7 1 70125 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 1.889.592.440,0 0,00 0,00 0,00 1.889.592.440,00 1.889.592.440,0 0,00 0,00 0,00 1.889.592.440,00 0,00 0,00
Daerah

7 1 70125 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 260.849.390,00 47.950.430,00 0,00 0,00 308.799.820,00 199.900.320,00 28.278.250,00 0,00 0,00 228.178.570,00 (80.621.250,00) (26,11)
Daerah

7 1 70125 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 23.371.480,00 33.520.850,00 0,00 0,00 56.892.330,00 23.371.480,00 20.923.650,00 0,00 0,00 44.295.130,00 (12.597.200,00) (22,14)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7 1 70125 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 117.989.052,00 0,00 0,00 0,00 117.989.052,00 126.279.052,00 0,00 0,00 0,00 126.279.052,00 8.290.000,00 7,03
Pemerintahan Daerah

7 1 70125 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 238.294.540,00 0,00 0,00 0,00 238.294.540,00 236.720.330,00 0,00 0,00 0,00 236.720.330,00 (1.574.210,00) (0,66)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7 1 70125 02 01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 234.995.090,00 0,00 0,00 0,00 234.995.090,00 233.420.880,00 0,00 0,00 0,00 233.420.880,00 (1.574.210,00) (0,67)
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7 1 70125 02 02 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan 3.299.450,00 0,00 0,00 0,00 3.299.450,00 3.299.450,00 0,00 0,00 0,00 3.299.450,00 0,00 0,00
Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

7 1 70125 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 8.483.640,00 0,00 0,00 0,00 8.483.640,00 0,00 0,00 0,00
DESA DAN KELURAHAN
Halaman : 58

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
7 1 70125 03 01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 8.483.640,00 0,00 0,00 0,00 8.483.640,00 8.483.640,00 0,00 0,00 0,00 8.483.640,00 0,00 0,00
Desa
7 1 70125 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 2.466.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAN KETERTIBAN UMUM

7 1 70125 04 02 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan 2.466.750,00 0,00 0,00 0,00 2.466.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.466.750,00) (100,00)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
7 1 70125 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9.972.560,00 0,00 0,00 0,00 9.972.560,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAHAN DESA

7 1 70125 06 01 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan 9.972.560,00 0,00 0,00 0,00 9.972.560,00 9.972.560,00 0,00 0,00 0,00 9.972.560,00 0,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

8 URUSAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 10.885.719.647,00 105.195.200,00 0,00 0,00 10.990.914.847,00 10.849.330.547,00 141.584.300,00 0,00 0,00 10.990.914.847,00 0,00 0,00

8 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.885.719.647,00 105.195.200,00 0,00 0,00 10.990.914.847,00 10.849.330.547,00 141.584.300,00 0,00 0,00 10.990.914.847,00 0,00 0,00

8 1 80101 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.885.719.647,00 105.195.200,00 0,00 0,00 10.990.914.847,00 10.849.330.547,00 141.584.300,00 0,00 0,00 10.990.914.847,00 0,00 0,00

8 1 80101 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.987.523.682,00 105.195.200,00 0,00 0,00 4.092.718.882,00 4.044.451.742,00 141.584.300,00 0,00 0,00 4.186.036.042,00 93.317.160,00 2,28
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

8 1 80101 01 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 49.999.640,00 0,00 0,00 0,00 49.999.640,00 49.999.640,00 0,00 0,00 0,00 49.999.640,00 0,00 0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8 1 80101 01 02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 3.092.690.662,0 0,00 0,00 0,00 3.092.690.662,00 3.092.690.662,0 0,00 0,00 0,00 3.092.690.662,00 0,00 0,00
Daerah

8 1 80101 01 06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 566.597.180,00 55.695.200,00 0,00 0,00 622.292.380,00 427.973.320,00 92.084.300,00 0,00 0,00 520.057.620,00 (102.234.760,00) (16,43)
Daerah

8 1 80101 01 07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8 1 80101 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 248.332.040,00 0,00 0,00 0,00 248.332.040,00 224.842.800,00 0,00 0,00 0,00 224.842.800,00 (23.489.240,00) (9,46)
Pemerintahan Daerah

8 1 80101 01 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 29.904.160,00 0,00 0,00 0,00 29.904.160,00 248.945.320,00 0,00 0,00 0,00 248.945.320,00 219.041.160,00 732,48
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8 1 80101 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 1.387.102.960,00 0,00 0,00 0,00 1.293.785.800,00 0,00 0,00 0,00
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

8 1 80101 02 01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 1.387.102.960,0 0,00 0,00 0,00 1.387.102.960,00 1.293.785.800,0 0,00 0,00 0,00 1.293.785.800,00 (93.317.160,00) (6,73)
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan

8 1 80101 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI 2.789.162.880,00 0,00 0,00 0,00 2.789.162.880,00 0,00 0,00 0,00
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
Halaman : 59

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /


Uraian Urusan,
Organisasi, Jenis Belanja Jenis Belanja
Kode
Program dan Jumlah %
Jumlah (Rp)
Kegiatan Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer Oprasi Modal Tdk Terduga Transfer

1 2 3 4 5 6 7 =3+4+5+6 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 - 7 14
8 1 80101 03 01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan 2.789.162.880,0 0,00 0,00 0,00 2.789.162.880,00 2.789.162.880,0 0,00 0,00 0,00 2.789.162.880,00 0,00 0,00
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan

8 1 80101 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 497.759.800,00 0,00 0,00 0,00 497.759.800,00 0,00 0,00 0,00
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

8 1 80101 04 01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 497.759.800,00 0,00 0,00 0,00 497.759.800,00 497.759.800,00 0,00 0,00 0,00 497.759.800,00 0,00 0,00
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

8 1 80101 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN 106.068.960,00 0,00 0,00 0,00 165.869.840,00 0,00 0,00 0,00
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

8 1 80101 05 01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 106.068.960,00 0,00 0,00 0,00 106.068.960,00 165.869.840,00 0,00 0,00 0,00 165.869.840,00 59.800.880,00 56,38
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya

8 1 80101 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 2.118.101.365,00 0,00 0,00 0,00 2.058.300.485,00 0,00 0,00 0,00
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

8 1 80101 06 01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 2.118.101.365,0 0,00 0,00 0,00 2.118.101.365,00 2.058.300.485,0 0,00 0,00 0,00 2.058.300.485,00 (59.800.880,00) (2,82)
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Jumlah 2.178.911.942.725,00 607.796.990.895,00 10.000.000.000,00419.489.865.377,00 3.216.198.798.997,00 2.171.665.510.806,15 670.644.060.268,00 40.000.000.000,00 418.608.334.627,00 3.300.917.905.701,15 84.719.106.704,15 2,63

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Anda mungkin juga menyukai