Anda di halaman 1dari 50

LKPJ TAHUN 20011 - 2016

BAB I
PENDAHULUAN
A. UMUM
Dengan adanya perubahan regulasi tentang Desa dari Undang-
undang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa paradigma baru
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemitrasejajaran
hubungan antara Kepala Desa (Perbekel) dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
merupakan perubahan penting dalam menggerakkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan senantiasa
dapat menjaga keharmonisan hubungan antar unsur penyelenggara
pemerintah desa tanpa mengenyampingkan aspek-aspek efektifitas
dan efisiensi serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa.
Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Perbekel mempunyai
kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional tersebut
maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
merupakan pertanggungjawaban Perbekel kepada BPD atas
penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran yang
merupakan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes
Tahun Anggaran 2014. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Perbekel kepada BPD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya
menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan desa melainkan
juga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan desa serta pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap
jalannya pemerintahan desa.
Keterangan pertanggungjawaban ini memuat program-program
pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai fungsi bidang
pemerintahan, hasil-hasil yang dicapai, hambatan/kendala yang
dihadapi dan upaya penanganannya yang telah dilaksanakan.

1
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

B. MAKSUD DAN TUJUAN


Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir
Masa Jabatan Perbekel Tukadsumaga Tahun 2016 dimaksudkan untuk
memenuhi kewajiban konstitusional Perbekel Tukadsumaga dalam
penyelenggaraan fungsi bidang pemerintahan, baik dalam hal
koordinasi dan evaluasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kehidupan kemasyarakatan Desa Tukadsumaga selama
enam tahun.

Sedangkan tujuan disampaikannya LKPJ Akhir Masa Jabatan


Perbekel Tukadsumaga adalah untuk memberikan
informasi/Keterangan kinerja penyelenggaraan APBDes selama enam
tahun dalam berbagai fungsi bidang pemerintahan kepada BPD dan
masyarakat Desa Tukadsumaga.

C. DASAR HUKUM
1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495 );
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

2
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan


dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5669 );
6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );

7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang


Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentan
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ):
8 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56 );
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ;
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa ;
12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian , Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Usaha Milik Desa;
16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.07/2015 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 684);
18 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2006 Nomor 9 );
19 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014
3
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Nomor 8);

20 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran


Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor
907);
21 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2015 Nomor 924);
22 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2015 Nomor 925);
23 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa
Kabupaten Buleleng Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2015 Nomor 926);

D. GAMBARAN UMUM DESA


1. Kondisi Geografis
Letak Wilayah
Desa TukadsumagaPETA
terletak
DESApada posisi 8° Lintang selatan dan 114º
TUKADSUMAGA
Bujur Timur.
U

DESA
CELUKANBAWANG

MAWAR

BERAWA POHKEMBA
H R

BULUH D
D E
E S
S A
A YEHMAS
P
T A
I N
N BULAKAN G
G K
A U
- N
T G.CEMAR G
I A P
N A
G R
A U
K

GANDONGA
N

4
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

G.CENDAN
A

HUTAN NEGARA

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :


- Utara : Desa Celukanbawang
- Timur : Desa Pangkungparuk
- Selatan : Hutan Negara
- Barat : Desa Tinga-tinga.
b. Luas Wilayah
Desa Tukadsumaga yang merupakan salah satu dari 129 desa di
kabupaten Buleleng memiliki wilayah seluas, 3,969 km yang secara
administrasi terdiri dari 9 banjar dinas
2. Kondisi Demografis
Berdasarkan registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa
Tukadsumaga terus mengalami peningkatan seperti dapat dilihat dalam tabel-tabel
berikut ini :
TINGKATAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NO
PENDUDUK 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah
1 6.568 6.591 6.627 6.642 6.807 6.855
Penduduk
3.346
2 Laki-laki 3.322 3.340 3.353 3.446 3.467
3.281
3 Perempuan 3.246 3.251 3.289 3.361 3.388
4 Jumlah KK 2.066
2.057 2.063 2.075 2.124 2.135
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Tukadsumaga menurut Jenis Kelamin dan
Golongan Umur
Pada pertengahan tahun 2016 atau akhir bulan agustus tahun
2016 ini telah mencapai sebanyak 6.838 jiwa. Untuk lebih jelasnya
gambaran umum demografis Desa Tukadsumaga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
JUMLAH
NO TINGKATAN PENDUDUK
(Jiwa)
Jumlah Penduduk Desa
1 6.855
Tukadsumaga

5
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

2 Jumlah Menurut Jenis


Kelamin
Laki-laki 3.467
Perempuan 3.388
3 Jumlah Menurut Kepala 2.135
4 Keluarga
Jumlah Menurut Umur
0 - 12 bulan 66
1 tahun 64
2 tahun 38
3 tahun 35
4 tahun 89
5 tahun 113
6 tahun 117
7 tahun 140
8 tahun 147
9 tahun 122
10 tahun 135
11 tahun 132
12 tahun 112
13 tahun 91
14 tahun 94
15 tahun 102
16 tahun 118
17 tahun 119
18 tahun 124
19 tahun 134
20 tahun 116
21 tahun 126
22 tahun 116
23 tahun 122
24 tahun 118
25 tahun 120
26 tahun 112
27 tahun 121
28 tahun 120
29 tahun 118
30 tahun 115
31 tahun 130
32 tahun 133
33 tahun 105
34 tahun 102
35 tahun 139
36 tahun 148
37 tahun 127
38 tahun 126
39 tahun 140
40 tahun 121
41 tahun 139
42 tahun 121
43 tahun 84
44 tahun 67
45 tahun 81
46 tahun 123
47 tahun 111
48 tahun 82
49 tahun 72
50 tahun 48
6
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

51 tahun 91
52 tahun 85
53 tahun 57
54 tahun 59
55 tahun ke atas 968
Total 6.855
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Tukadsumaga menurut Jenis
Kelamin dan Golongan Umur.

Jumlah penduduk Desa Tukadsumaga menurut Jenis Pekerjaan selengkapnya dapat


dilihat pada tabel dibawah ini :

N JENIS TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN


O PEKERJAAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3.41 3.26 3.26 3.11


1 Petani 0 3.260 3.110
2 0 0
Pelajar/Mahasis
2 967 859 859 845 393 393
wa
Ibu Rumah
3 107 107 107 107 226 226
Tangga
4 Pedagang 73 94 94 94 32 32
5 Pegawai swasta 466 - 2 769 769
6 Pensiunan 2 12 12 12 12 12
7 Guru / Dosen 13 17 17 17 17 17
8 Industri/wiraswa
110 110 110 110 131 131
sta
9 TNI 29 29 29 29 20 20
1 Dokter
- - - - -
0
1 Buruh tani
237 452 452 452 100 100
1
1 Bidan/Tenaga
4 4 4 4 4 4
2 Medis
1 Pegawai Negeri
16 3 3 30 29 29
3
1 Belum Bekerja 2.00
885 847 883 883 2.007
4 7
1 Lainnya 2.75
247 797 797 2.804
5 6
6.56 6.59 6.80
TOTAL 6.642
8 1 7 6.855

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Tukadsumaga menurut Jenis Pekerjaan
Pada Tahun 2011-2016

7
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Sedangkan jumlah penduduk desa Tukadsumaga sampai bulan Juli


2016 tercatat sesuai tabel berikut ini :

No Pekerjaan Jumlah Prosentase


1 Petani 3.110 45,48
2 Pelajar/Mahasiswa 393 5,92
3 Ibu Rumah Tangga 226 3,45
4 Pedagang 32 0,46
5 Pegawai Swasta 769 11,24
6 Pensiunan 12 0,17
7 Guru / Dosen 17 0,24
8 Industri / Wiraswasta 131 1,91
9 TNI 20 0,29
10 Dokter - 0
11 Buruh Tani / Buruh Harian Lepas 100 1,46
12 Bidan / Tenaga Medis Lain 4 0,05
13 Pegawai Negeri 29 0,42
14 Belum Kerja / Tidak Bekerja 2.007 29,35
15 Lainnya 2.804 40,46
Total 6.855
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Desa Tukadsumaga menurut Jenis Pekerjaan
Pada Tahun 2016

Jumlah penduduk menurut keadaan cacat di Desa Tukadsumaga selengkapnya dapat


dilihat pada tabel di bawah ini :
JUMLAH TH
NO KEADAAN CACAT 2016 PROSENTASE
1. Cacat Fisik 41 0,59
2. Idiot 7 0,10
3. Tuna Rungu 9 0,13
4. Cacat mental 6 0,08
5. Tuna netra 6 0,08
Total 69
Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Tukadsumaga menurut keadaan cacat
Jumlah penduduk menurut tenaga kerja di Desa Tukadsumaga dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
NO TENAGA KERJA JUMLAH PROSENTASE
Penduduk Usia Produktif (15-55 64,07
4.392
th)
Tidak Produktif 2.463 35,92
Total 6.855
Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa Tukadsumaga menurut tenaga kerja

8
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Jumlah penduduk Desa Tukadsumaga menurut agama yang dipeluk dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :

NO AGAMA JUMLAH PENGANUT PROSENTASE


1 ISLAM - -
2 KATHOLIK - -
3 PROTESTAN - -
4 HINDU 6.855 100
5 BUDHA - -
JUMLAH 6.855

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Tukadsumaga Menurut agama
yang dianut

Jumlah penduduk Desa Tukadsumaga menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE


1 Belum tamat SD/Sederajat 256 3,74
2 SD/Sederajat 3.484 50,95
3 SLTP 826 12,07
4 SLTA 514 7,51
5 D-1 / D-2 16 0,23
6 D-3 - 0
7 S-1 21 0,30
8 S-2 1 0,01
9 Tidak / Belum Sekolah 3.276 25,00
JUMLAH 6.838
Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Tukadsumaga Menurut tingkat pendidikan.

3. Kondisi Ekonomi
Dengan adanya beberapa bentuk pendekatan program pemerintah baik
yang bersifat carity berupa PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera)
dan Raskin,Bedah Rumah,Rehab Rumah (BBR),PKH ( Program Keluarga
Harapan ) maupun program-program jangka menengah yang bersifat
pemberdayaan melalui PNPM dan bantuan-bantuan hibah dari pemerintah
Pusat maupun Daerah, menunjukkan adanya peningkatan gairah
perekonomian masyarakat.
Disamping itu apabila dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan
oleh penduduk Desa Tukadsumaga yang sebagian besar adalah lahan
pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tukadsumaga mayoritas
bekerja sebagai Petani. Tanaman yang dibudi dayakan meliputi tanaman
pangan dan palawija berupa padi,jagung,kacang tanah dan lain-
lain,tanaman perkebunan antar lain mangga,rambutan, jambu mette dan
tanaman hortikultura seperti cabe,kacang panjang serta tanaman pangan

9
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

seperti padi dan juga mulai mengembangkan dan membudidayakan


tanaman kayu-kayuan dan tanaman jenis toga.
Selain komoditas pertanian, sebagian penduduk juga bekerja sebagai
petani ternak disamping juga mengembangkan sektor industri kecil antara
lain pembuatan kerupuk,semat dan kerajinan bambu lainnya. Selain itu
pembuatan gula merah,ingka juga dikembangkan oleh kelompok dan
sebagian warga masyarakat Desa Tukadsumaga.
Mengingat pemasaran hasil produksi relatif dekat maka banyak juga
penduduk desa yang berprofesi sebagai pedagang keliling. Mereka
memperoleh dagangannya langsung dari produsen yang kemudian
dipasarkan ke Pasar Seririt, Pasar Buleleng, dan terkadang ada yang dibawa
ke luar kota, antara lain Pasar Kumbasari dan bahkan ada yang dikirimkan
ke luar Bali. Disamping itu ada juga pedagang keliling yang menjual hasil
bumi dari Desa Tukadsumaga langsung ke konsumen di perumahan-
perumahan.
Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Tukadsumaga juga
berprofesi sebagai guru, TNI, karyawan swasta, tenaga medis, buruh
pelabuhan dll.
Hal yang mulai dikembangkan di Desa Tukadsumaga sebagai salah
satu usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat antara lain
adalah usaha pengembangan sektor pariwisata dengan usaha
pengembangan villa yang lebih dikenal dengan nama Agro Wisata Desa
Tukadsumaga. Sedangkan untuk mendukung usaha peningkatan hasil
usaha di bidang peternakan dan usaha penyelamatan lingkungan dimasing-
masing Banjar yang ada di Desa Tukadsumaga dibentuk kelompok Usaha
Tani Ternak dan kelompok Wanita Tani sesuai dengan usaha masing-
masing yang ada di dalam kelompok masyarakat.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA

Dalam mengemban amanat masyarakat desa, pemerintah desa


melakukan upaya terencana dan terprogram yang tersusun dalam dokumen
perencanaan desa baik RPJMDes maupun RKPDes. Sejalan dengan
dokumen perencanan yang ada seperti Rencana Kerja Pembangunan Desa
( RKP ), maka visi, misi, program dan kegiatan pemerintah Desa
Tukadsumaga mengacu pula pada visi dan misi induk Kabupaten Buleleng.
10
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Visi dan misi pembangunan Desa.Tukadsumaga sesuai dengan masa


jabatan Perbekel berlaku mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016
dapat diuraikan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI


1. VISI
Visi Pemerintah Desa Tukadsumaga 2011 - 2016 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Desa Tukadsumaga Yang Adil


Sejahtera dan Berbudaya yang dijiwai oleh Tri Hita
Karana

2. MISI
Misi merupakan pernyataan yang menjadi dasar penetapan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan
membawa desa kepada suatu fokus yang menjelaskan keberadaan
desa yang bersangkutan. Visi dan Misi akan mendorong alokasi
sumberdaya desa sehingga pernyataan Visi dan Misi tersebut harus
selaras dengan amanah yang diembannya.
Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan
agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan
baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan
program-program Pemerintah Desa kepada seluruh lapisan
masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).
Misi Pemerintah Desa Tukadsumaga adalah :
Mewujudkan Desa Tukadsumaga sebagai Desa yang Adil Sejahtera
dan Berbudaya yang dijiwai oleh Tri Hita Karana.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA


Strategi pada dasarnya merupakan upaya ataupun cara dalam
mengoptimalkan potensi ataupun mengatasi permasalahan.
Sehubungan dengan hal tersebut strategi pembangunan desa
dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang
ada di desa serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak
dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Desa Tukadsumaga menetapkan strategi pembangunan dengan
memfokuskan pada upaya-upaya pengelolaan dan penanganan
masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan
11
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

kemakmuran rakyat serta upaya untuk menciptakan keadaan Desa


Tukadsumaga yang sejahtera, adil dan lestari.
Mengingat dinamika pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng saat
ini lebih mengarah pada perkembangan sektor pertanian dan Industri,
maka arah kebijakan pembangunan Desa Tukadsumaga dititik
beratkan pada pengembangan sektor pertanian dan peternakan
Disamping sektor –sektor tersebut Desa Tukadsumaga juga
mengembangkan arah kebijakannya pada sektor pendidikan dan
sektor pariwisata. Dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang
lebih baik maka penataan sistem pemerintahan diperbaiki secara
bertahap.
Untuk mewujudkan arah kebijakan diatas perlu strategi-strategi
yaitu :
1. Merubah cara pandang dan pemahaman serta menambah wawasan
masyarakat tentang pentingnya membentuk kelompok usaha bersama
serta memfasilitasi pembentukan gabungan kelompok tani ( Gapoktan )
di tingkat desa dan juga menambah wawasan anggota kelompok tentang
pentingnya merubah sistem dari petani non organik kepada petani
organik.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mewujudkan point
pertama.
3. Menambah wawasan masyarakat tentang pengembangan sektor
pertanian untuk pengembangan pariwisata berbasis pertanian
( agrowisata )
4. Bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait industri wisata serta
membentuk kelembagaan desa wisata dan membuat peraturan tentang
desa wisata untuk menunjang perwujudan point ketiga.
5. Memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan baru baik
sektor formal maupun informal ( pendidikan sekolah dan pendidikan
luar sekolah (PLS).

C. PRIORITAS DESA

Pembangunan Desa Tukadsumaga diprioritaskan pada hasil


musrenbangdes sebagai perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMD) yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP-Desa). Di dalam penyusunan RPJMD melibatkan
unsur-unsur antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat
desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelian Adat, tokoh

12
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

masyarakat dan tokoh agama, RT, RW, Kelian Banjar Dinas, karang taruna,
PKK,serta beberapa warga masyarakat.
Lampiran : Data/daftar Prioritas Hasil Musrenbang Tahun 2016

No Bidang / Urusan Sasaran Target Ket.


I Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa :
- Pengadaan alat dan Meningkatkan sarana dan 5 paket Belu
perlengkapan Kantor prasarana pelayanan m
- Pendataan desa Memiliki data potensi desa yang 2200 KK
akurat Suda
h
Bidang Penyelenggaraan
II Pembangunan Desa : Memiliki sarana dan prasarana
- Pengaspalan jalan perhubungan/ jalan yang baik
- Kegiatan Pembangunan rabat 4000 m
beton dan bangunan pelengkap
: 1000 m Belu
 Jalan di BD Buluh 700 m m
 Jalan di BD Gandongan 750 m
 Jalan di BD Gandongan 550 m Suda
Cendana 350 m h
 Jalan di BD Yehmas 315 m Suda
 Jalan di BD Berawah 200 m h
 Jalan di BD Bulakan Suda
h
- Penyenderan jalan di jalan BD Memiliki balai banjar yang Suda
Gandongan cemara. memadai h
- Kegiatan pengembangan dan Suda
finishing balai banjar dinas : 1 unit h
 Mawar 1 unit Suda
 Pohkembar 1 unit h
 Gandongan Cemara Suda
h

Menambah kreatifitas
III Bidang Pembinaan masyarakat
Kemasyarakatan 2 klp
 Pembinaan kesenian dan Memupuk rasa nasionalisme Suda
sosial budaya masyarakat 1 keg h
 Kegiatan pelaksanaan Suda
peringatan hari-hari besar h
Nasional Suda
h
IV
Bidang Pemberdayaan Meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat Desa kelompok tani 2 klp
 Pengadaan bibit babi
Memberdayakan masyarakat 2 keg
Memiliki rumah yang layak 9 unit
 Peningkatan kapasitas huni Suda
masyarakat h
 Rehab rumah tidak layak huni
Suda
h

13
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Suda
h

Suda
h
Suda
h

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA


1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

14
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Berapapun jumlah anggaran bukan merupakan satu-satunya faktor


penentu berhasilnya perjalanan sebuah Pemerintahan Desa, tetapi
memadainya anggaran masih merupakan faktor kunci atas keberhasilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Karena itu bukan saja persoalan
seberapa besar jumlah keuangan desa yang mampu diperoleh oleh sebuah
organisasi Pemerintahan Desa, tetapi sekaligus seperti apa performa
pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan pendapatan desa, sehingga
mampu memaksimalkan potensi loyalitas perangkat dalam
mengaktualisasikan kapasitas aparaturnya secara profesional.
Dalam struktur APBDes, pendapatan desa masih merupakan elemen
yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan maupun pelaksanaan pelayanan kepada publik. Apabila
dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan desa masih merupakan
alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Tukadsumaga.
Oleh karena masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Desa
terhadap APBDes, mengharuskan Pemerintah Desa Tukadsumaga secara
terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai
sumber utama pendapatan desa, secara wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat
yang menjadi subyek Pendapatan Asli Desa. Artinya, dalam pengelolaan
anggaran pendapatan desa senantiasa diperhatikan upaya untuk
peningkatan pendapatan dari swadaya desa, tetapi dengan semaksimal
mungkin menghilangkan melekatnya kesan menambah beban masyarakat
dan apalagi menimbulkan keengganan berswadaya.
Di Desa Tukadsumaga, implementasinya selain ektensifikasi juga
sekaligus intensifikasi perolehan pendapatan desa. Intensifikasi yang
dimaksud adalah upaya melakukan kajian, perbaikan dan penyempurnaan
internal dan berorientasi kepada mutu dan kualitas maupun perlakuan
terhadap subyek maupun obyek pendapatan. Sedangkan upaya
ekstensifikasi lebih merupakan upaya dan perlakuan memperluas secara
eksternal atas kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
meningkatkan jumlah perolehan swadaya masyarakat.
Dibawah ini beberapa operasionalisasi kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa Tukadsumaga dalam rangka meningkatkan jumlah
perolehan pendapatan desa tahun 2016, sebagai berikut :
 Mengevaluasi Peraturan Desa yang mengatur pendapatan sesuai
dengan kondisi lapangan.

15
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

 Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses


pengelolaan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi yang ada
 Mengembangkan koordinasi secara berkelanjutan dan terpadu
antara pemeritah desa dan instansi pemerintah yang menangani
pendapatan.
 Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih
besar dari bantuan dana perimbangan
 Meningkatkan pendapatan dari sektor BUMDes, perlu perbaikan
manajemen administrasi, dana berasal dari keuangan BUMDes
sendiri.
 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya, maka
Pemerintah Desa Tukadsumaga mengadakan pendekatan-
pendekatan berupa rembug desa.
 Dana berasal dari ADD Pemberdayaan diusahakan bisa menjadi
stimulasi bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan dan
melestarikan Keswadayaan masyarakat yang selama ini menjadi
modal utama dan motor penggerak kegiatan pembangunan di desa
Tukadsumaga.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Tukadsumaga pada
tahun 2011 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
N TARGET REALISASI PERSENT
PENDAPATAN
O (Rp) (Rp) ASE
1 Pendapatan Asli Desa 15.360.000,00 56.253.087,3 366,24
-Sumbangan air bersih 6.000.000,00 6 112,36
-Administrasi surat menyurat 7.500.000,00 6.741.500,00 568,72
- Administrasi KTP/KK 500.000,00 42.654.000,0 582,60
- Kontrak Pasar Desa 1.000.000,0 0 100,00
-Sumbangan warung/kios 0 2.913.000,0 79,00
-Lain-lain pendapatan Asli Desa 360.000,00 0
yang sah 1.000.000,00 509,92
500.000,00 395.000,0
2 Dana Perimbangan 0 100,00
. -Bagi hasil pajak daerah 371.540.465,68 100,00
-Bagi hasil retribusi daerah 21.843.974,55 2.549.587,36 100,00
- ADD 94.460.43,05 100,00
-Bantuan Keuangan dari 125.750.448,08 371.540.465,6
Pemerintah Kabupaten 8 100,00
214.500.000,00 21.843.974,55
3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 94.460.43,05 125,00

JUMLAH 2.000.000,0
389.400.465,68 125.750.448,0
430.293.553,0 110,51
4

16
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Tukadsumaga pada


tahun 2012 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
N TARGET PERSENT
PENDAPATAN REALISASI (Rp)
O (Rp) ASE
1 Pendapatan Asli Desa 14.100.000,00 21.277.577,9 150,90
-Sumbangan air bersih 6.500.000,00 1 126,93
-Administrasi surat menyurat 8.000.000,00 8.251.000,00 123,72
- Administrasi KTP/KK 810.000,00 9.898.000,00 384,44
- Kontrak Pasar Desa 1.000.000,0 3.114.000,0 100,00
-Sumbangan warung/kios 0 0 104,16
-Hasil Kekayaan Desa 360.000,00 1.000.000,00
Bunga Uang di Bank 375.000,0 559,69
750.000,00 0
2 Dana Perimbangan 100,00
. -Bagi hasil pajak daerah 585.579.143,43 4.197.723,54 100,00
-Bagi hasil retribusi daerah 30.917.917.49 100,00
- ADD 8.678.713,68 385.579.143,4 100,00
-Bantuan Keuangan dari 131.482.512,26 3
Pemerintah Kabupaten 30.917.917,49 100,00
214.500.000,0 8.678.713,68
3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0 131.482.512,2 101,25
6
JUMLAH 404.999.143,43 414.439.866,9 102,33
7

17
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Tukadsumaga pada


tahun 2013 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
N TARGET REALISASI PERSENT
PENDAPATAN
O (Rp) (Rp) ASE
1 Pendapatan Asli Desa 15.500.000,00 27.848.911,61 179,67
-Hasil Usaha Desa 14.500.000,00 24.436.500,00 168,52
-Kontribusi air bersih 7.500.000,00 8.967.500,00 119,56
- Kontrak Pasar Desa 1.000.000,0 1.000.000,00 100,00
-Kontribusi BUMDes 0 14.569.000, 87,41
6.000.000,0 00
2 Dana Perimbangan 0 100,00
. -Bagi hasil pajak daerah 797.939.010,0 100,00
-Bagi hasil retribusi daerah 797.939.010,00 0 100,00
- ADD 53.785.830,00 53.785.830,00 100,00
-Bantuan Keuangan dari 18.295.750,00 18.295.750,0
Pemerintah Kabupaten 277.957430,00 0 100,00
277.957430,00
3 Hsil Kekayaan Desa(Bunga uang 447.900.000,00 341,24
di Bank) 447.900.000,0
1.000.000,0 0
4 0 122,10
Lain Pendapatan Desa Yang sah
,3.412.411,61
JUMLAH 852.015.669.36 866.730.080,9 101,72
7

18
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Tukadsumaga pada


tahun 2014 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

N TARGET REALISASI PERSENT


PENDAPATAN
O (Rp) (Rp) ASE
1 Pendapatan Asli Desa 8.800.000,00 18.278.876,96 207,71
-Sumbangan air bersih 1.000.000,00 4.123.000,00 412,30
-Administrasi surat menyurat 6.000.000,00 9.757.000,00 162,61
- Administrasi KTP/KK 500.000,00 1.338.000,00 267,60
- Kontrak Pasar Desa 500.000,00 500.000,00 100,00
-Sumbangan warung/kios 300.000,00 345.000,00 115,00
-Lain-lain pendapatan Asli Desa
yang sah 500.000,00 2.215.876,96 443,17

2 Dana Perimbangan 320.570.595,65 312.395.595,65 97,44


. -Bagi hasil pajak daerah 15.056.348,83 15.056.348,83 100,00
-Bagi hasil retribusi daerah 26.281.474,46 26.281.474,46 100,00
- ADD 128.602.772,36 128.602.772,36 100,00
-Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Kabupaten 150.630.000,00 142.455.000,0 94,57
0
3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2.000.000,00 163,75
. 3.275.000,00

JUMLAH 331.370.595,65 333.949.472,61 100,77

19
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Tukadsumaga pada


tahun 2015 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
N TARGET PERSE
PENDAPATAN REALISASI (Rp)
O (Rp) NTASE
1 Pendapatan Asli Desa 22.000.000,00 33.000.000,00 150

2 Dana Desa 302.537.576,38 302.537.576,38 100


3 Bagi hasil pajak daerah 108.595.436,41 108.595.436,41 100
4 Bagi hasil retribusi daerah 16.485.692,83 16.485.692,83 100
5 ADD 1.466.763.273,13 1.466.763.273,13 100
6 Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Propinsi 456.000.000,00 456.000.000,00 100
7 Lain Pendapatan Desa Yang 1.000.000,00 10.586.921,66 105
sah

. JUMLAH 1.917.381.978, 2.393.968.900,4 124,8


75 1

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Tukadsumaga pada


tahun 2016 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
N ANGGARAN REALISASI PERSEN
PENDAPATAN
O (Rp) (Rp) TASE
1 Pendapatan Asli Desa 21.000.000,- 38.500.000,- 183
- Hasil Usaha 20.000.000,- 37.500.000,- 187
- Lain-lain Pendapatan Asli 1.000.000,- 1.000.000,- 100
Desa yang sah
2 Pendapatan Transfer : 699.303.489,17 699.303.489,17
- Dana Desa 100
3 - Bagian dari hasil Pajak dan 178.070.920,17 178070.920,17 100
Retribusi
Daerahkabupaten/kota: 155.696.018,37 155.696.018,37 100
- Bagi Hasil Pajak Daerah 22.374.901,80 22.374.901,80 100
- Bagi hasil Retribusi Daerah 1.517.536.644,9 1.517.536.644,9 100
- Alokasi Dana Desa 8 8

Jumlah 3.116.911.054,3 3.146.184.365,3 100,93


2 4

3. Permasalahan dan Penyelesaian


3.1. Permasalahan
1. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga asset desa yang telah
ada

20
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

2. Keterbatasan tenaga - tenaga teknis yang mempunyai skill sesuai


bidang usaha yang dilaksanakan di desa.
3. Minimnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki
4. Letak geografi desa yang berbukit serta pemukiman penduduk yang
tidak ngomplek.
3.2. Upaya Penyelesaian
1. Memberikan penyadaran melalui ceramah-ceramah bekerjasama
dengan tokoh agama dan instansi pemerintah kecamatan maupun
kabupaten.
2. Melakukan konsultasi dengan LSM-LSM maupun pengusaha yang
bergerak sesuai dengan usaha di desa
3. Memperbaiki fasilitas umum seperti jalan dan jembatan,pasar desa
serta pengembangan sarana air bersih.
4. Memberikan kemudahan kemudahan kepada warga masyarakat
maupun pengusaha dalam hal mengurus administrasi sehingga
dapat memperlancar perkembangan perekonomian yang dapat
menunjang pendapatan usaha desa.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA


1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
Berapapun jumlah anggaran bukan merupakan satu-satunya faktor
penentu berhasilnya perjalanan sebuah Pemerintahan Desa, tetapi
memadainya anggaran masih merupakan faktor kunci atas keberhasilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Karena itu bukan saja persoalan
seberapa besar jumlah keuangan desa yang mampu diperoleh oleh sebuah
organisasi Pemerintahan Desa, tetapi sekaligus seperti apa performa
pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan pendapatan desa, sehingga
mampu memaksimalkan potensi loyalitas perangkat dalam
mengaktualisasikan kapasitas aparaturnya secara profesional.
Dalam struktur APBDes, pendapatan desa masih merupakan elemen
yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan maupun pelaksanaan pelayanan kepada publik. Apabila
dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan desa masih merupakan
alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Tukadsumaga.
Oleh karena masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Desa
terhadap APBDes, mengharuskan Pemerintah Desa Tukadsumaga secara
terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai

21
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

sumber utama pendapatan desa, secara wajar dan dapat


dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat
yang menjadi subyek Pendapatan Asli Desa. Artinya, dalam pengelolaan
anggaran pendapatan desa senantiasa diperhatikan upaya untuk
peningkatan pendapatan dari swadaya desa, tetapi dengan semaksimal
mungkin menghilangkan melekatnya kesan menambah beban masyarakat
dan apalagi menimbulkan keengganan berswadaya.
Di Desa Tukadsumaga, implementasinya selain ektensifikasi juga
sekaligus intensifikasi perolehan pendapatan desa. Intensifikasi yang
dimaksud adalah upaya melakukan kajian, perbaikan dan penyempurnaan
internal dan berorientasi kepada mutu dan kualitas maupun perlakuan
terhadap subyek maupun obyek pendapatan. Sedangkan upaya
ekstensifikasi lebih merupakan upaya dan perlakuan memperluas secara
eksternal atas kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
meningkatkan jumlah perolehan swadaya masyarakat.
Dibawah ini beberapa operasionalisasi kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa Tukadsumaga dalam rangka meningkatkan jumlah
perolehan pendapatan desa tahun 2016, sebagai berikut :
 Mengevaluasi Peraturan Desa yang mengatur pendapatan sesuai
dengan kondisi lapangan.
 Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses
pengelolaan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi yang ada
 Mengembangkan koordinasi secara berkelanjutan dan terpadu
antara pemeritah desa dan instansi pemerintah yang menangani
pendapatan.
 Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih
besar dari bantuan dana perimbangan
 Meningkatkan pendapatan dari sektor BUMDes, perlu perbaikan
manajemen administrasi, dana berasal dari keuangan BUMDes
sendiri.
 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya, maka
Pemerintah Desa Tukadsumaga mengadakan pendekatan-
pendekatan berupa rembug desa.
 Dana berasal dari ADD Pemberdayaan diusahakan bisa menjadi
stimulasi bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan dan
melestarikan Keswadayaan masyarakat yang selama ini menjadi
modal utama dan motor penggerak kegiatan pembangunan di desa
Tukadsumaga.

22
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

2. Target dan Realisasi Pengeluaran Desa

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Tukadsumaga pada


tahun 2011 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

1. Belanja tidak Langsung 232.360.000,00 230.321.000,00 99,13


 Belanja pegawai 230.846.000,00 229.846.000,00 99,57
 Bantuan Keuangan 500.000,00 475.000,00 95,00
 Belanja Tidak Terduga 1.014.000,00 0,00 0,00

2. Belanja Langsung 188.526.775,84 181.940.824,70 96,51

 Belanja Pegawai 15.500.000,00 14.084.000,00 90,87

 Belanja Barang dan Jasa 63.190.465,68 58.404.324,70 92,43


o Belanja Bahan Pakai Habis 6.875.825,98 6.782.000,00 98,64
o Belanja Bahan/material 0,00 0,00 0,00
o Belanja Jasa Kantor 11.181.139,70 10.807.124.70 96,66
o Belanja Perawatan kendaraan 3.380.000,00 2.802.500,00 82,92
bermotor
o Belanja Cetak dan 1.831.000,00 943.200,00 51,52
Penggandaan 0,00 0,00 0,00
o Belanja sewa Rumah/gedung 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00
o Belanja Sewa sarana dan
Prasarana 21.767.500,00 20.379.500,00 93,63
o Belanja Makanan dan 4.355.000,00 4.315.000,00 99,09
Minuman 6.800.000,00 5.375.000,00 79,05
o Belanja Pakaian 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
o Belanja Perjalanan Dinas
o Belanja Operasional BPD 109.836.310,16 109.452.500,00 100,00
12.600.000,00 100,00
 Belanja Modal 12.600.000,00
o Belanja Modal Bangunan 97.236.310,16 99,61
/Inventaris Kantor 96.852.500,00
JUMLAH 420.886.775,77 412.261.824,7 97,95
0

23
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Tukadsumaga pada


tahun 2012 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
TARGET PERSENT
NO BELANJA REALISASI (Rp)
(Rp) ASE
1. Belanja tidak Langsung 233.920.000,00 233.302.000,00 99,73
 Belanja pegawai 232.602.000,00 232.602.000,00 100,00
 Bantuan Keuangan 500.000,00 500.000,00 100,00
 Belanja Tidak Terduga 818.000,00 200.000,00 24,44

2. Belanja Langsung 220.597.181,93 202.779.246,11 91,92

 Belanja Pegawai 17.275.000,00 16.325.000,00 94,50

 Belanja Barang dan Jasa


o Belanja Bahan Pakai Habis 100.371.533,67 91.895.746,11 91,55
o Belanja Bahan/material 6.818.355,47 6.257.000,00 91,76
o Belanja Jasa Kantor ,00 ,00 0,00
o Belanja Premi Asuransi 62.936.828,20 59.527.696,11 94,58
o Belanja Perawatan kendaraan 0,00 0,00 0,00
bermotor 3.346.000,00 3.036.500,00 90,74
o Belanja Cetak dan
Penggandaan 1.444.350,00 852.750,00 59,04
o Belanja sewa Rumah/gedung 0,00 0,00 0,00
o Belanja Makanan dan 11.900.000,00 10.130.000,00 85,12
Minuman 5.076.000,00 4.961.800,00 97,75
o Belanja Pakaian 5.850.000,00 4.150.000,00 70,94
o Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.980.000,00 99,33
o Belanja Operasional BPD
102.950.646,26 94.558.500,00 91,84
 Belanja Modal 41.810.000,00 36.283.500,00 86,78
o Belanja Modal Bangunan
/Inventaris Kantor 61.140.648,26 58.275.000,00 95,31
o Belanja Modal bangunan
Desa/Fasilitas
JUMLAH Umum 454.517.181,93 436.081.246,11 95,94

24
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Tukadsumaga pada


tahun 2013 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
TARGET REALISASI PERSENT
NO BELANJA
(Rp) (Rp) ASE
1. Belanja tidak Langsung 474.100.000,0 472.660.000,0 99,69
 Belanja pegawai 0 0 100,00
 Belanja Subsidi 257.700.000,00 256.610.000,00 100,00
 Belanja Hibah 3.250.000,00 3.250.000,00 100,00
 Belanja Bantuan Sosial 210.300.000,00 210.300.000,00 0,00
 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 0,00 100,00
 Belanja Tidak Terduga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
840.000,00 0,00
Belanja Langsung
2. 89,77
 Belanja Pegawai 377.915.669,36 339.273.572,36
 Belanja Barang dan Jasa 95,06
o Belanja Bahan Pakai Habis 16.200.000,00 15.400.000,00 76,59
o Belanja Bahan/material 150.839.010,00 115.530.572,36 99,43
o Belanja Jasa Kantor 7.400.110,00 7.062.000,00 0,00
o Belanja Premi Asuransi 0,00 ,00 71,12
o Belanja Perawatan kendaraan 113.096.000,00 80.438.322,36 0,00
bermotor 0,00 0,00 96,10
o Belanja Cetak dan 3.096.500,00 2.976.000,00
Penggandaan 152,11
o Belanja sewa Rumah/gedung 1.956.400,00 1.525.250,00 0,00
o Belanja Makanan dan 0,00 0,00 96,63
Minuman 13.690.000,00 13.229.000,00 100,00
o Belanja Pakaian 3.200.000,00 3.200.000,00 75,92
o Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 4.100.000,00 100,00
o Belanja Operasional BPD 3.000.000,00 3.200.000,00
98,79
 Belanja Modal 210.876.659,36 208.343.000,00 97,12
o Belanja Modal Bangunan 56.600.000,00 54.971.000,00
/Inventaris Kantor 99,80
o Belanja Modal bangunan 154.276.659,36 153.372.000,00
Desa/Fasilitas Umum
JUMLAH 852.015.669,3 811.938.572,3 99,29
6
6

25
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Tukadsumaga pada tahun


2014 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
TARGET REALISASI PERSENT
NO BELANJA
(Rp) (Rp) ASE
1. Belanja tidak Langsung 166.910.000,0 158.473.355,3 94,94
 Belanja pegawai 0 9 94,91
 Bantuan Keuangan 164.970.000,00 156.573.355,39 100,00
 Belanja Tidak Terduga 500.000,00 500.000,00 97,22
1.440.000,00 1.400.000,00
2. Belanja Langsung 85,28
206.121.696,6 175.783.455,0
 Belanja Pegawai 7 0 97,94

 Belanja Barang dan Jasa 14.580.000,00 14.281.100,00 77,89


o Belanja Bahan Pakai Habis 89,21
o Belanja Bahan/material 134.460.595.65 104.739.355,00 68,62
o Belanja Jasa Kantor 5.852.000,00 5.221.000,00 79,37
o Belanja Perawatan kendaraan 71.575.000,00 49.120.000,00
bermotor 14.580.000,00 11.527.855,00 91,32
o Belanja Cetak dan
Penggandaan 2.370.000,00 2.164.500,00 74,35
o Belanja Makanan dan 98,45
Minuman 2.371.595,65 1.763.500,00 100,00
o Belanja Pakaian 11.320.000,00 11.145.500,00 72,75
o Belanja Perjalanan Dinas 7.900.000,00 7.900.000,00 100,00
o Belanja Operacional BPD 7.800.000,00 5.675.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00 99,44
 Belanja Modal 99,35
o Belanja Modal Bangunan 57.081.101,02 56.763.000,00
/Inventaris Kantor 42.981.101,02 42.706.000,00 99,69
o Belanja Modal bangunan
Desa/Fasilitas Umum 14.100.000,00 14.057.000,00

JUMLAH 373.031.696,6 334.256.810,3 89,60


7
9

26
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Tukadsumaga pada


tahun 2015 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
N TARGET PERSEN
BELANJA REALISASI (Rp)
O (Rp) TASE
1 Bidang 745.251.893,63 734.853.336,39 98,6
. Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa 778.734.679,29 778.550.900,00 99,9
2 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa. 768.710.000,00 767.210.000,00 99,98
3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan 103.332.285,12 102.327.700,00 99,0
4 Bidang Pemberdayaan 800.000,- 771.000,00 96,3
. Masyarakat
JUMLAH 2.396.828.858,0 2.383.712.936, 99,4
4
39

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Tukadsumaga pada


tahun 2016 dapat dilihat sesuai tabel berikut :
N TARGET PERSEN
BELANJA REALISASI (Rp)
O (Rp) TASE
1 Bidang 770.031.664,28 732.061.075,00 95,06
. Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2 Bidang Pelaksanaan 1.880.537.489,17 1.879.682.000,0 99,95
Pembangunan Desa. 0
3 Bidang Pembinaan 256.842.900,87 99,00
Kemasyarakatan 254.273.500,00
4 Bidang Pemberdayaan 242.641.843,31 97,36
. Masyarakat 560.000,00 236.245.175,00 100,00
JUMLAH 3.150.613.897,6 732.061.075,0
27
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

3 0

3.Permasalahan dan penyelesaian


3.1. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Belanja Desa seperti :
1. Kebutuhan pembangunan lebih besar dari dana yang tersedia
2. Sering terjadi kegiatan yang sangat mendesak dan harus dibiayai tetapi
tidak dianggarkan dalam APBDes
3. Banyak kebutuhan anggaran yang sulit dimasukan dalam program dan
kegiatan

3.2. Upaya Penyelesaian


Upaya penyelesaian yang telah dilakukan dalam menangani
permasalahan di atas misalnya
1. Menetapkan belanja kebutuhan yang sangat urgen dan mendesak
2. Pengalihan belanja kegiatan tertentu kepada belanja lain
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TUKADSUMAGA

LPM PERBEKEL BPD


I MADE GELGEL

HANSIP SEKDES
I MADE KUTARA

KAUR.UMUM
I KETUT SUARDANA

KAUR.PEM
MADE BUDISRI ADNYANI

KAUR.PEMB.
I KADEK EDY CANDRA
SURYAWAN

KAUR.KEUANGAN
GEDE MAWESANA

KAUR.KESRA
LUH MAWARRENI

KELIAN BANJAR DINAS


28
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

MAWAR GANDONGAN POHKEMBAR


I NYOMAN OKA I KETUT WIRASENA I NYOMAN BUDIASA

BULUH GANDONGAN CENDANA YEHMAS


I KETUT ARTAYA I PUTU SUDIADNYANA I MADE LATRA

BULAKAN GANDONGANCEMARA BERAWAH


I NYOMAN MARGA I KETUT ASTIKA I PUTU GERIADANA

A. PENYELENGARAAN URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Semenjak adanya penyeragaman bentuk dan nama desa di Indonesia


berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, secara implisit
berdampak terus hingga saat ini dalam pelaksanaan tugas-tugas atau
urusan di desa walaupun telah dilakukan perubahan regulasi terhadap
pemerintahan desa. Dampak yang terlihat antara lain adalah masih
terpisahnya sistem pemerintahan desa administratif dan sistem
pemerintahan desa adat.
Yang dimaksud dengan hak asal-usul desa dalam bab ini adalah hak
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan asal usul, adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Oleh karena itu
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi hak asal usul desa
dimaknai sebagai urusan yang telah lazim dilaksanakan di desa
Tukadsumaga.

Penyelenggaraan urusan yang menjadi hak asal usul desa seperti :


1. Penggalian dan Pemanfaatan sumberdaya alam..
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Pelaksanaan pembangunan desa
4. Pembinaan sosial kemasyarakatan

1. Penggalian dan Pemanfaatan sumberdaya alam

a. Program dan Kegiatan


Peningkatan PAD melalui pasar desa, BUMDes dan sumbangan pihak
ketiga tidak mengikat.

29
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan


ari program peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui sumbangan
partisipasi warga diperoleh pendapatan dari hasil usaha desa berupa
,sumbangan pihak ketiga,kontrak pasar desa,Kontribusi BUMDes dan
dari target anggaran sebesar Rp.21.000.000,- dapat terealisasi mencapai
Rp. 38.500.000,-

c. Permasalahan dan penyelesaian


Sumber air sangat terbatas sehingga sulit mengembangkan pengelolaan
air bersih dan berpencarnya pemukiman penduduk sehingga banyak
rumah tangga yang tidak terjangkau oleh sarana air bersih, pasar desa
juga sulit dikembangkan,namun usaha yang dilakukan agar Pendapatan
asli desa dapat ditingkatkan antara lain : mencari sumber air baru dan
penambahan jaringan serta penyegaran pengurus pengelola air
bersih,memperbaiki bangunan pasar desa dan mengadakan sosialisasi
tentang sumbangan pihak ketiga serta merangsang warga masyarakat
yang memiliki usaha untuk bisa memberikan sumbangan baik itu berupa
uang,barang atau jasa.
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa
Pelaksanaan urusan pemerintahan desa antara lain dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
2.1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-
lembaga kemasyarakatan desa
2.2. Peningkatan kinerja pemerintah desa
2.3. Penertiban adminsitrasi desa
2.4. Penertiban penduduk

2.1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-


lembaga kemasyarakatan desa.
a. Program dan kegiatan
1.Kerjasama dengan BPD antara lain membuat Peraturan Desa.
2.Kerjasama dengan LPM telah melakukan kerjasama dibidang
pembangunan mulai dari perencanaan,pelaksanaan dan
pertanggungjawannya.
3.Kerjasama dengan PKK telah melakukan kerjasama dalam bidang
peningkatan kesejahtraan Keluarga.
b. Realisasi pelaksanaan kegiatan

30
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

- Dengan BPD menghasilkan peraturan desa nomor 01 tentang


Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBDesa,nomor 02 tentang
Sumber-sumber Pendapatan Desa,nomor 03 Tahun 2016,tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,nomor 04 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal-usul dan kewenangan Lokal
Berskala Desa di Desa Tukadsumaga,nomor 05 tentangPerubahan atas
Peraturan Desa nomor 07 tahun 2015 tentang RKPDesa Tahun
2016,nomor 06 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 03
tahun 2016 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016,nomor o7 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes)tahun 2017.
- Dengan LPM menghasilkan kegiatan pembangunan,Penyenderan Jalan
Desa dari BD Yehmas, Pembangunan Rehabilitasi Kaki dan sayap
Jembatan di Banjar Dinas Mawar,Rehabilitasi Pengaspalan Jalan Desa
dari Banjar Dinas Gandongan Cemara,Yehmas menuju Banjar Dinas
Pohkembar.
- Dengan PKK menghasilkan kegiatan pemberian makanan tambahan
pada setiap posyandu untuk bayi dan balita serta ibu
hamil,lansia,UP2K dan kegiatan Dasa Wisma.
c. Permasalahan dan penyelesaian
Kerjasama dengan BPD dan PKK cukup baik,sampai saat ini tidak ada
masalah sedangkan dengan LPM sangat baik karena anggota LPM sangat
antusias sekali dalam menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan
didesa sehingga dalam proses perencanaan pembangunan sangat
aspiratif.

2.2. Peningkatan kinerja pemerintah desa


a. Program dan kegiatan
-Mengikuti Bintek –bintek dan pelatihan.
-Pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan Perangkat
Desa.
-Penertiban disiplin jam kerja.
-Pembinaan perangkat desa.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan


- Bimtek/Diklat sebanyak 2 kali, ini dilaksanakan oleh Perbekel,Sekdes
dan Kaur Keuangan dalam rangka peningkatan pengetahuan dibidang
pengelolaan Keuangan Desa dan Informasi Teknologi.

31
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

- Pemberian tambahan penghasilan direncanakan dalam bentuk


tunjangan setiap perangkat dan direalisasikan setiap akhir bulan..
- Pelaksanaan jam kantor mulai jam 7.30 wita sampai dengan jam 16.30
wita dan diawasi melalui absensi oleh Kaur Umum.
- Rapat staf dilaksanakan setiap bulan, menyangkut tentang
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan,kamtib
dan pembangunan.
c. Permasalahan dan penyelesaian
Masih kekurangan sarana dan prasarana misalnya keterbatasan
komputer,ruangan yang sempit,dana operasionalnya juga relatif kecil
serta tunjangan perangkat desa masih tergolong minim.

2.3. Penertiban adminsitrasi desa.


a. Program dan kegiatan
Pengisian buku-buku administrasi desa
b. Realisasi Pelaksanaan kegiatan
Dari jumlah 31 buku administrasi yang ada di desa Tukadsumaga dan
semuanya telah terisi dengan baik
c. Permasalahan dan penyelesaian
Tidak Ada

2.4. Penertiban penduduk


a. Program dan kegiatan
- Pencatatan seluruh perubahan data kependudukan baik lahir, mati,
datang dan pergi.
- Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan.
- Pelayanan dokumen masyarakat lainnya.
b. Realisasi Pelaksanaan kegiatan
N URAIAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHU TAHU
O KEPENDUDUKAN 2011 2012 2013 2014 N N
2015 2016
1 Penduduk lahir 38 34 42 25 58 44
2 Penduduk mati 16 27 30 27 - 6
Penduduk
3 20 41 19 22 22 20
datang
Penduduk
4 13 24 5 6 46 13
pindah
5 Wajib KTP 4.621 4.801 4.801 4.813 4.407 4.403
Mempunyai
6 2.146 3.108 3.309 3.332 3.399 3.585
KTP
Jumlah Pelayanan
7 administrasi
1.290 2.109 2.062 2.199 2.181 2.370

32
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Sedangkan realisasi pelaksanaan kegiatan administrasi sampai


dengan bulan Desember tahun 2016 tercacat sebagai berikut :
- Total jumlah penduduk lahir tercatat sebanyak 44 orang
- Total jumlah penduduk mati tercatat sebanyak 6 orang
- Total jumlah penduduk datang sebanyak 20 orang
- Total jumlah penduduk pergi sebanyak 13 orang
- Total penduduk wajib KTP sebanyak 4.403 orang
- Total masyarakat yang mempunyai KTP sebanyak 3.585 orang dan KK.
sebanyak 2.048 KK
- Total jumlah pelayanan adminitrasi yang terlayani di desa sebanyak
2.370 orang
c. Permasalahan dan penyelesaian
Banyak penduduk pendatang yang tidak melaporkan diri kepada aparat
setempat dan banyak juga penduduk pendatang yang tidak membawa
surat perpindahan penduduk.Dan banyak juga penduduk yang belum
memiliki E-KTP walaupun sudah diadakan perekaman ke masing-masing
desa. Meskipun sudah diadakan pendataan penduduk dengan pengisian
propil desa oleh Kelian Banjar Dinas setempat dengan dilengkapi nomor
NIK atau nomor KK bila sudah ada namun masih saja belum akurat
sampai saat ini.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa


3.1. Pembangunan fisik desa
3.2. Pembangunan non fisik desa
a.Program dan Kegiatan

Dalam hal melaksanakan hak asal usul desa, Desa Tukadsumaga


melaksanakan beberapa hal yang menyangkut kepentingan
masyarakat,baik pembangunan fisik maupun pembangunan
nonfisik.Seperti yang tertuang dalam RPJM Desa tahun 2011-2016
( selama lima tahun ) kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan
sesuai tabel berikut ini :

 REALISASI PEMBANGUNAN FISIK

Dalam tahun 2011 pembangunan fisik yang sudah dapat dikerjakan


dan yang belum selesai dapt dilihat seperti tabel berikut ini :

JENIS/NAMA
NO VOLUME BIAYA (RP) LOKASI KET
PROYEK

33
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

1 Pembangunan Bak 2 Unit 12.000.000 BD.Gandongan ADD


Penyadap dan Pilter ,- Cendana
Air

2 138 meter BD Mawar Silpa


Penyenderan Jalan 24.865.500 th.2010
Desa ,-

3 2 Unit BD Mawar dan


Pohkembar ADD
Pembangunan 59.987.000

Dalam tahun 2012 pembangunan fisik yang sudah dapat dikerjakan


dan yang belum selesai dapt dilihat seperti tabel berikut ini :

JENIS/NAMA BIAYA
NO VOLUME LOKASI KET
PROYEK (RP)

1 Pembangunan 1 unit 49.494.30 BD.Buluh SILPA 2011

Renovasi Ruang 0,-

2 Sekretariat Pemdes 470 M BD Yehmas ADD

3 Penyenderan jalan 40.088.00 BD.Yehmas ADD

desa 0,-

4 Pengembangan Pipa 17.437.00 Jln.Jurusan

Distribusi Air Bersih 1 Unit 0,- Singaraja- ADD

5 Pembuatan Plang Gilimanuk

Petunjuk arah Desa 1 Unit ADD

Pembangunan BD.Buluh

Gedung Kantor LPM 750.000,-


Dalam tahun 2013 pembangunan fisik yang sudah dapat dikerjakan dan yang
belum selesai dapt dilihat seperti tabel berikut ini :
BIAYA
NO JENIS/NAMA PROYEK VOLUME LOKASI KET
(RP)
1 Rehabilitas kaki dan sayap 1 unit 5.738.000,- BD.Mawar ADD
Jembatan

2 Penyenderan Jalan Desa 900. M 89.876.000,- BD. Yehmas ADD


3 Penyenderan Jalan Desa 500 M 27.758.000,- BD. Mawar Silpa
Th.2012.
4 Rehabilitasi Pengaspalan 2.000 M 69.464.000,- BD.Cemara ADD
Jalan Desa sampai
BD.Pohkemba
r
Dalam tahun 2014 pembangunan fisik yang sudah dapat dikerjakan
dan yang belum selesai dapt dilihat seperti tabel berikut ini :

JENIS/NAMA BIAYA
NO VOLUME LOKASI KET
PROYEK (RP)
1 Rehab Beton dan 890 meter 139.966.000, BD.Gandongan PNPM-MPd
Senderan penahan - Cemara
jalan
2 Sumur Bor 1 Unit Dinas
70.000.000,- BD.Berawah Pertanian

34
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Prop.Bali.
3 Rehab Jaringan 150 meter Distanak
Irigasi 50.000.000,- BD.Mawar Kab.Buleleng

4 Jalan Usaha Tani 600 meter Distanak


139.900.000, BD.Mawar Kab.Buleleng
5 Bedah Rumah 10 unit - Dinsos
Tukadsumaga Prop.Bali
6 Bedah Rumah 2 unit 300.000.000, CSR Pelindo
- BD.Berawah,Yehma III
s Celukanbawa
60.000.000,- ng.
7 Bedah Rumah 2 unit
CSR Bank
8 Bak Buis 4 unit BD.Buluh,G.Cendan BPD Bali.
60.000.000,- a BPTP.Prop.B
9 Kandang Sapi 3 unit ali
2.000.000,- Klp Tani Gumbleng BPTP.Prop.B
10 Cubang 4 x 2,5 27 buah Amerta,BD.Buluh. ali
4.500.000,- Klp Tani Gumbleng BPTP.Prop.B
Amerta,BD.Buluh. ali
11 Jalan Produksi 566 meter 67.500.000,- Klp Tani Gumbleng BPTP.Prop.B
Amerta,BD.Buluh. ali
12 Penyengker Meter Dinas
Lumbung 170.000.000, Klp Tani Gumbleng pertanian
Pangan/Penggiling - Amerta,BD.Buluh. Prop.Bali.
an padi. Subak basah ADD
13 Penyenderan 3.000 meter 20.000.000,- BD.Mawar
Jalan Desa ADD

14 Rehabilitasi candi 1 unit


dan pagar Kantor 305.000.000, Jalan Yehmas s/d
Desa - G.Cemara ADD
15 Tukadsumaga. 15x4 meter
Pembangunan Kantor Desa
Tempat Parkir 49.000.000,- Tukadsumaga. Distanak
16 Kab.Buleleng
Embung Kantor Desa
35.000.000,- Tukadsumaga

Dalam tahun 2015 pembangunan fisik yang sudah dapat dikerjakan


dan yang belum selesai dapt dilihat seperti tabel berikut ini :

N BIAYA
JENIS/NAMA PROYEK VOLUME LOKASI KET
O (RP)
1 Pembangunan Tamanisasi 20 meter 21.278.500, Kantor ADD
kantor Desa - Perbekel

2 Pembangunan Rabat Beton 750 BD.Berawah APBN


dan Plat Beton meter 148.649.000
,-
3 Rabat Beton BD.Yehmas APBN
420 meter
4 Rabat Beton 96.271.500, Yehmas ke APBN
170 meter - Cemara

5 Rehabilitasi Sayap Jembatan 42.117.500, BD.Gandonga APBN


58,5 M3 - n
Cendana,Bul
uh dan
6 Pembangunan Gedung dan 44.940.000, Mawar ADD
Penataan TK Lestari 12 x 6 meter -
Desa
7 Pembangunan Draenase Tukadsumag ADD
Tembok Penahan Jalan Desa 400 M3 a
35
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

129.750.000
8 Bedah Rumah ,- Desa Dinsos
23 unit Tukadsumag Prov Bali
a
9 Pembangunan Balai Suka 261.223.000 Bupati
Duka Lestari I unit ,- 9 Banjar
Dinas
1 Suka Duka Peduli Desa Bupati
0 150 stel 690.000.000
Suka Duka Satya Sawitra ,- BD.Gandonga Bupati
1 100 stel n
1 Sekeha Gong Darma Cipta Bupati
Winangun 25 stel 10.000.000,
1 - Tukadsumag
2 Balai Suka Duka Pohkembar a Bupati
I unit
Suka Duka Satria Majapahit 25.000.000, Tukadsumag Bupati
1 1 unit - a
3 Pengadadaan Seperangkat Bupati
Beleganjur 1 paket 20.000.000, Tukadsumag
1 - a
4 Sekeha Gong Kayu Selem Bupati
25 stel pakaian 5.000.000,-
1 Sekeha Gong Wanita Mekar Pohkembar Bupati
5 Sari 25 stel pakaian
25.000.000, Mawar Bupati
Suka Duka Ngewangun 1 -
1 Yadnya unit Berawah
6 16.000.000, Dinas
- Kesra
1 Pembangunan Bale Pewargan 1 unit Yehmas
7 Dadia Parase 40.000.000, Dinas
- Pohkembar Kesra
1 Pembangunan Candi dan 1 unit
8 Pagar Pura Kijang Mas Gandongan Dinas
10.000.000, Cemara Kesra
Renopasi Pura Wana Sari 1 unit - Dinas
1 Buluh Kesra
9 Rehab Pelinggih dadia Toh 1 unit 5.000.000,- Bupati
Jiwa
20.000.000 BD.Yehmas
2 Pembangunan Rabat Beton 1 unit ,- Bupati
0 Jalan Barji
1 unit BD.Gandonga Bupati
Pembangunan Rabat Beton 75.000.000, n
2 Dadia Pasek Gelgel - Bupati
1 1 Unit Sound BD.Gandonga
Suka Duka Pamesan Sistem n Bupati
2 25.000.000,
2 Pembangunan Jembatan 1 unit - BD.Gandonga Bupati
Jembatan BD.Buluh n Cemara
2
3 Pembangunan Jembatan 1 unit 15.000.000, BD.Gandonga Bupati
BD.Berawah - n Cendana

2 Pembangunan Betonisasi 500 meter 15.000.000, BD.Buluh


4 Jalan RT 2 -
BD.Buluh
95.000.000
2 ,-
5 BD.Berawah

2 15.000.000,
6 - BD.Bulakan

2 20.000.000,
7 -

36
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

15.000.000
2 ,-
8

15.000.000,
-

15.000.000,
-
Pelaksanaan kegiatan diatas karena merupakan kegiatan rutin dan
berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tukadsumaga
bersama-sama dengan masyarakat desa maka kegiatan diatas dapat berjalan
sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama.
C.Permasalahan dan penyelesaiaan
Masalah yang dihadapi terkait pelaksanaan pembangunan fisik di desa
Tukadsumaga adalah keterbatasan anggaran sehingga banyak kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap.

 PEMBANGUNAN NON FISIK


a. Program dan kegiatan
- Pembentukan Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan ) yang anggotanya
terdiri dari 20 Kelompok disamping kursus-kursus singkat/pelatihan
kader pembangunan desa,meningkatkan semangat gotong royong di
masyarakat serta Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Kursus-kursus singkat/pelatihan Kader Pembangunan Desa
- Meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat serta Ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Pemberian makanan tambahan terhadap balita pada Posyandu di setiap
Banjar Dinas
- Pelatihan Baleganjur dan Gong di Banjar Dinas Pohkembar dan
Gandongan Cemara dan Mawar.
- Pelatihan Membuat Kue di Banjar Dinas Mawar,Pohkembar,Gandongan
Cendana dan Gandongan Cemara.
b. Realisasi pelaksanaan kegiatan
Realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan non fisik selama enam
tahun dapat direalisasikan berikut ini :
- Pada tahun 2010 telah dikukuhkannya Gabungan Kelompok Tani
( Gapoktan ) oleh Perbekel yang terdiri dari 17 Kelompok Tani dan dan
tahun 2011 menjadi 20 Kelompok dan telah diajukan kepada Dinas terkait
untuk mendapatkan pengesahan.Sedangkan dalam memperbaiki sarana
dan prasarana yang bersipat umum selalu mengerahkan partisipasi

37
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

masyarakat dengan swadaya gotong royong baik berupa material maupun


tenaga dan pikiran.
- Pada Tahun 2013 mendapat bantuan SIMANTRI( Sistem Pertanian Ter
Integrasi ) dari Gubernur sebesar Rp. 200.000.000,-( Dua Ratus Juta
Rupiah ) yang diperuntukan pembuatan Kandang Koloni dan Pengadaan
Bibit Ternak.
- Dengan diadakannya pelatihan-pelatihan maka Kelompok Baleganjur dan
gong dapat meningkatkan keahlian dalam seni,untuk Kelompok Wanita
Tani dan Dasa wisma dapat mengembangkan potensi guna meningkatkan
pendapatan dalam keluarga.Serta untuk PUS dapat mengenal alat
kontrasepsi dan menunda kehamilan guna menuju keluarga kecil bahagia
sejahtera.
- Mengurangi adanya Balita yang kekurangan gizi.

c. Permasalahan dan penyelesaiaan


Kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti kegiatan pelatihan sehingga
belum dirasakan manfaat pelatihan atau pembekalan yang mereka
terima,namun kami berupaya agar pelatihan lebih berdaya guna dengan
selalu memberikan pengertian akan pentingnya pelatihan pada setiap
bertatap muka dengan masyarakat

4. Pembinaan sosial kemasyarakatan


Kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan antara lain berupa :

4.1. Pemberian bantuan sosial, Kerjasama dengan desa adat,


penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga.
a. Program dan kegiatan
Memberikan makanan tambahan bagi balita dan disalurkan melalui
posyandu yang ada di masing-masing Banjar Dinas,dan memberikan
sarana prasarana pada kegiatan kelas ibu hamil berupa matras dan
bantaldan juga pemberian sembako bagi lansia dan orang cacat.
b. Realisasi pelaksanaan kegiatan
Realisasi bantuan sosial berupa sembilan Posyandu untuk pemberian
makanan tambahan dilaksanakan oleh kader-kader posyandu dan
masing-masing 10 bantal dan matras diberikan kepada kelas ibu
hamil,penyaluran sembako kepada 100 lansia dan 50 untuk orang cacat
dilaksanakan oleh Perbekel di kantor Desa Tukadsumaga.
c. Permasalahan dan penyelesaiaan

38
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa setiap bantuan adalah


mesti dibagi rata tanpa mau mengerti bahwa sasaran yang hendak
dicapai adalah untuk mengurangi kemiskinan jadi yang harus disasar
adalah RTS / KK miskin,namun banyak juga orang RTS yang terbiasa
dengan bantuan tetapi tidak aktif dalam membangun desa.

4.2. Perlindungan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat


a. Program dan kegiatan
Melakukan penyuluhan hukum dengan aparat Kepolisian,untuk linmas
diadakan ronda keliling desa setiap malam dua orang yang dipusatkan
sebagai posko di Kantor Perbekel Tukadsumaga.

b. Realisasi pelaksanaan kegiatan


Masyarakat dan tokoh masyarakat lebih mengerti tentang hukum yang
dilaksanakan oleh Pemerintahan desa bersama aparat Kepolisian,linmas
juga lebih mengenal tupoksi menjaga keamanan dan ketertiban bersama
masyarakat dan memiliki pos keamanan di Kantor Perbekel
Tukadsumaga.
c. Permasalahan dan penyelesaian
Poskamling tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena lokasi
pemukiman yang berjauhan dan ada beberapa poskamling yang sulit
mendapatkan penerangan apalagi jalan/medan wilayah yang becek
terutama pada musim hujan.

B. MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH


DIATASNYA

Disamping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang telah lazim


dilaksanakan semenjak dulu, pemerintah desa juga mendukung
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja pemerintah
diatasnya baik dari pemerintah kecamatan, kabupaten, propinsi maupun
pusat.

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan


a. Program dan kegiatan
Sesuai dengan prioritas pembangunan Desa Tukadsumaga yang lebih
difokuskan pada bidang pertanian, maka Pemerintah Desa Tukadsumaga
mengupayakan terus untuk meningkatkan kesejahteraan para petani

39
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

dengan selalu bekerjasama dengan Pemerintah diatasnya sehingga bantuan


yang diharapkan bisa terwujud seperti :
 Embung kawasan pertanian padi dan palawija
 Lumbung Pangan Desa
 Jalan Usaha Tani
 Simantri
 Pengadaan bibit babi
Masing-masing kelompok tani ini mempunyai bidang usaha yang berbeda-
beda, mulai dari kelompok tani ternak berupa ternak sapi, dan usaha
pertanian tanaman pangan dan kayu-kayuan (Hutan Rakyat)
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Kurangnya kesadaran anggota kelompok untuk datang dalam rapat-rapar
rutin yang diselenggarakan oleh kelompok.

2. Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral


a. Program dan kegiatan
Tidak ada

b. Permasalahan Dan Penyelesaian


Tidak ada

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan


a. Program dan kegiatan
Untuk melestarikan lingkungan Desa Tukadsumaga mempunyai
program menanam pohon di setiap awal musim hujan. Untuk mewujudkan
program ini dibentuk beberapa kelompok tani.
Semua bibit ini diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buleleng.
Sedangkan untuk proses penanamannya dilakukan secara swadaya oleh
anggota kelompok pada lahan yang mereka kerjakan.
Selain itu untuk usaha Penguatan lahan dan penyelamatan dan
pelestarian lingkungan dan sumber air maka salah satu kelompok tani yang
ada di Desa Tukadsumaga bekerja sama dengan Dinas Kehutanan yaitu
Kelompok Agroforestry dan Alley cropping yang dijadikan model Dasmikro
yang dimulai tahun 2004 sampai dengan 2016 tetap mendapatkan
pembinaan dan bantuan bibit serta biaya pemeliharaan.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Lamanya musim kemarau sehingga banyak jenis tanaman yang mati
walaupun pada musim hujan selalu diadakan penyulaman dan

40
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

pembangunan 3 unit embung untuk mengatasi kekurangan air pada


musim kemarau tetapi tidak bisa juga mengendalikan kekeringan.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan


a. Program dan kegiatan
ntuk menggairahkan usaha industri rumah tangga, Pemerintah Desa
melalui Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) memberikan kredit
lunak berupa penambahan modal bagi pelaku industri kecil. Dan dalam
Program Gerbang Sadu Mandara dananya sebesar 20% diperuntukan untuk
pengembangan industri kecil sehingga dapat membangun Toko Yadnya yang
merupakan Badan Usaha Milik Desa satu-satunya yang bergerak dibidang
perdagangan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin dapat
bekerja sebagai karyawan toko dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-
harinya dengan harga yang terjangkau.

b. Permasalahan Dan Penyelesaian


Kurangnya minat warga masyarakat untuk memanfaatkan jasa Lumbung
Pangan karena terbatasnya jumlah kredit yang bisa dilayani.Sedangkan
dari pihak Pemerintah Desa sudah mengupayakan dengan memberikan
sosialisasi dan kemudahan administrasi.
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
a. Program dan kegiatan
Sampai saat ini Desa Tukadsumaga belum mempunyai bidang
pembinaan koperasi sehingga ke depan bisa diagendakan membentuk
koperasi. Dengan demikian pada tahun 2011 sampai dengan 2016 tidak
ada anggaran yang disediakan atau dialokasikan ke sektor koperasi.
Sedangkan untuk usaha kecil dan menengah sudah masuk dalam sektor
industri diatas.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada
6. Bidang Penanaman Modal
a. Program dan kegiatan
Bidang penanaman modal sampai saat ini masih belum ada.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada.
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a. Program dan kegiatan
Bidang penanaman modal sampai saat ini masih belum ada.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
41
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Tidak ada
8. Bidang Kesehatan
a. Program dan kegiatan
Untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat Pemerintah
Desa Tukadsumaga. mengirimkan kader-kadernya untuk mengikuti
pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng. Disamping itu juga dibentuk kader-kader
kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat, antara lain kader posyandu balita maupun lansia. Untuk
meningkatkan kinerja kelompok yandu balita maupun lansia,
Pemerintah Desa Tukadsumaga. melalui Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat mengalokasikan dana bantuan yang diambilkan dari ADD
tahun 2016 dan pada Bulan Nopember telah diselenggarakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Buleleng yaitu Pelayanan IVA ( Deteksi Dini
Kanker ) gratis kepada 60 Ibu-ibu pasangan Usia subur ,
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan pelatihan
kader dan mengubah pola hidup sehat baik dari makanan maupun
minuman serta kebiasaan merawat kesehatan bayi dan balita.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan


a. Program dan kegiatan
Untuk peningkatan pendidikan anak usia dini telah diselenggarakan
pendidikan Anak usia dini yaitu TK Lestari Tahun 2016 dengan jumlah
anak didik 12 orang dan 2 orang Tenaga pendidik .
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada

10. Bidang Penataan Ruang


a. Program dan kegiatan
Program penataan ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah, disingkat RTRW)
mengikuti RTRW induk Kabupaten Buleleng.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada

42
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

11. Bidang Pemukiman dan Perumahan


a. Program dan kegiatan
Sampai dengan saat ini pelaksanaan kegiatan di bidang pemukiman dan
perumahan Desa Tukadsumaga mendapat bantuan Bedah Rumah
sebanyak 21 unit yang mana bantuan tersebut berasal dari Dinas Sosial
Propinsi ,dan Bahan Bangunan Rumah ( BBR ) dari Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng sebanyak 2 unit,RTLH dari Alokasi Dana Desa
( ADD ) 1 unit.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada.

12. Bidang Perhubungan


a. Program dan kegiatan
Pada tahun 2016 Desa Tukadsumaga pembangunan Rabat beton dan
bangunan pelengkap di Banjar Dinas Buluh,Gandongan,yehmas yang
dananya dari Dana Desa Disamping itu juga Rabat Beton dari Banjar
Dinas Bulakan,berawah yang dananya dari Dana Desa ,Senderan jalan
di Banjar dinas Gandongan Cemara dananya dari ADD,Betonisasi di BD
Bulakan,Buluh,Pohkembar,Mawar yang dananya bersumber dari Bansos
APBD Propinsi Bali.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Keterbatasan anggaran sehingga harus mengumpulkan banyak swadaya
agar pembangunan yang dikerjakan bisa selesai sesuai rencana.

13. Bidang Lingkungan Hidup


a. Program dan kegiatan
Kegiatan pada bidang ini untuk tahun 2016 difokuskan pada program
penyelamatan dan penguatan lingkungan hidup serta pelestarian
sumber-sumber air. Pelaksanaannya dilakukan melalui program-program
yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tani yang ada di Desa
.Tukadsumaga bekerja sama dengan dinas yang terkait yang ada di
Pemerintahan Kabupaten Buleleng dan bekerja sama dengan pihak ketiga
yang bergerak di bidang penyelamatan dan pelestarian lingkungan.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada

14. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

43
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

a. Program dan kegiatan


Dibidang politik khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, Desa Tukadsumaga.dapat melaksanakan pemilihan
tersebut dengan baik, lancar dan aman. Hal ini dikarenakan tingkat
kedewasaan masyarakat desa Tukadsumaga yang bagus, sehingga tidak
ditemukan kerawanan-kerawanan yang timbul akibat Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden, baik sebelum dan sesudahnya pelaksanaan.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada

15. Bidang Perimbangan Keuangan


a. Program dan kegiatan
Didalam bidang ini Desa Tukadsumaga memperoleh Dana Desa
Rp.699.303.489,17,Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.
178.070.920,17,Alokasi Dana Desa ( ADD ) sebesar
1.517.536.644,98,BKK propinsi sebesar Rp.450.000.000,- ,BKK
Kabupaten sebesar Rp.250.000.000,-pada tahun 2016 yang disalurkan
melalui rekening Giro Kas Desa dan digunakan untuk pelaksanaan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Kurangnya anggaran sehingga banyak program dan kegiatan harus
mendapat penyesuaian.

16. Bidang Tugas Pembantuan


a. Program dan kegiatan
Didalam pelaksanaan tugas pembantuan ini Pemerintah Desa
Tukadsumaga telah melaksanakan dengan semaksimal mungkin, antara
lain pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan baku
pajak 2016 telah mencapai Rp.99.313.982,- Wajib pajak ada yang
membayar di sedahan dan ada yang langsung membayar ke Bank.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

17. Bidang Pariwisata


a. Program dan kegiatan

44
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Dalam bidang Pariwisata desa Tukadsumaga sudah mulai dilirik oleh


investor walaupun belum maksimal. Beberapa Pondok wisata sudah
mulai dibangun dan harapan kedepan bidang Pariwisata bisa
dikembangkan lebih maju.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Kurangnya potensi untuk mengembangan wisata.

18. Bidang Pertanahan


a. Program dan kegiatan
Tidak ada
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada

19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan


Pemerintahan Umum
a. Program dan kegiatan
Bidang pembantuan yang menyangkut Linmas, biasanya secara
langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Buleleng. Kegiatannya meliputi pengamanan-pengamanan
kegiatan tingkat Desa antara lain pengamanan pemilu. pemilihan
Perbekel dan Hari-hari Nasional lainnya.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Jumlah anggaran yang disediakan sangat terbatas jika dibandingkan
dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Linmas dalam hal pengamanan
pemilu,untuk itu APB Desa yang bersumber dari Dana Transfer (ADD)
beberapa diposkan untuk biaya-biaya kegiatan Linmas.

20. Bidang Perencanaan


a. Program dan kegiatan
Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ada di desa biasanya
dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa, LPM, Klian
Banjar Dinas dan ketua RT, Karang Taruna, PKK, dan tokoh masyarakat,
tokoh agama, dan warga masyarakat.
Semua usulan dari kegiatan ini berasal dari kebutuhan masyarakat
sesuai dengan wilayah masing-masing, namun karena begitu banyaknya

45
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

usulan akhirnya disepakati bersama adanya skala prioritas


pembangunan.

b. Permasalahan Dan Penyelesaian


Banyaknya usulan yang dirangkum dalam hasil musrenbangdes tidak
bisa dipenuhi oleh Pemerintah sehingga masyarakat merasa tidak
antusias dan pesimis, tetapi pihak pemerintah desa selalu
mengupayakan hasil musrenbangdes ditindaklanjuti dengan surat atau
proposal – proposal kepada instansi terkait.

21. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi


a. Program dan kegiatan
Tidak ada.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada

22. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


a. Program dan kegiatan
Pada bidang ini pelaksanaannya dijadikan satu dengan bidang
keluarga berencana.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Tidak ada

23. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


a. Program dan kegiatan
Pada tahun 2016 ini bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
dibawah koordinasi PKK Desa melaksanakan berbagai kegiatan mulai
dari pembinaan kesehatan ibu, bayi dan balita, pelaksanaan posyandu,
pembentukan dasa wisma, peningkatan kinerja Pokja I sampai dengan
Pokja IV yang keseluruhan kegiatannya diperuntukkan bagi
kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini dibiayai oleh ADD tahun 2016 yang
disalurkan melalui LPM pada Program Kelembagaan.

b. Permasalahan Dan Penyelesaian


Kesadaran ibu-ibu untuk ikut kegiatan Pokja dan mengikuti
pembinaan-pembinaan masing kurang,namun dalam kegiatan-kegiatan
di Posyandu kader-kadernya selalu memberikan pembinaan kepada

46
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

masyarakat dan ibu hamil begitu juga telah berjalannya kegiatan


Kelompok Dasa Wisma di masing-masing Banjar.

24. Bidang Pemuda dan Olahraga


a. Program dan kegiatan
Pembinaan pemuda dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, mulai dari
ketrampilan,olah raga dan kesenian. Selain itu karang taruna diberi
kepercayaan untuk mengelola dana pembinaan yang berasal dari dana
APBDes TA.2016 sebagai wujud dari kegiatan pemberdayaan anggota
karang taruna.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Banyak anggota karang taruna yang bekerja diluar desa sehingga sulit
mengadakan pembinaan secara konsisten,tetapi dalam setiap
kesempatan pada hari-hari raya tertentu selalu diberikan motivasi
melalui para Kelian Banjar Dinas diwilayah kerjanya masing-masing.

25. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


a. Program dan kegiatan
Untuk memberdayaan masyarakat desa dibentuk Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang bertugas merencanakan,
melaksanakan, mengatur dan melaporkan semua kegiatan
pembangunan, kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa, sekaligus
sebagai pelaksana kegitan pembangunan yang bersumber dari APBDesa
tahun 2016 bersama-sama dengan Perbekel.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian
Kurangnya kesadaran anggota LPM untuk melibatkan diri sebagai
perencana,mengatur dan melaporkan kegiatan pembangunan sehingga
dalam pelaksanaannya banyak terjadi kekurangan anggaran,namun
sedikit demi sedikit mulai tahun 2012 LPM banyak sekali dilibatkan
mulai dari ikut merencanakan kegiatan sampai pelaksanaan serta
tanggungjawab.

26. Bidang Statistik


a. Program dan kegiatan
Pada bidang ini Pemerintah Desa Tukadsumaga, yang diwakili oleh
perangkat desa sesuai perintah, perangkat desa membantu pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan yang
maksud adalah :

47
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

 Sensus Penduduk berkelanjutan


 Update data keluarga miskin
 Sensus Pertanian.
Semua kegiatan diatas dibiayai oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten
Buleleng.
b. Permasalahan Dan Penyelesaian

Terbatasnya perekrutan petugas sensus oleh BPS sedangkan lokasi


pendataan yang luas dan tersebar.

27. Bidang Arsip dan Perpustakaan


a. Program dan kegiatan
Pada tahun 2010 sampai sekarang Pemerintah Desa Tukadsumaga
memfasilitasi terbentuknya perpustakaan desa yang mendukung program
pemerintah untuk program perpustakaan keliling,dan telah mendapat
bantuan buku dari Dians Perpustakaan Propinsi Bali sebanyak 1.000
exemplar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca bagi
masyarakat dan lembaga yang ada di desa.

b. Permasalahan Dan Penyelesaian


Kurangnya minat baca masyarakat dan karena letak geografis desa
Tukadsumaga sangat luas dan tempat pemukiman yang berjauhan
sehingga sulit menjangkau tempat perpustakaan.
BAB V
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan


Meningkatkan sarana dan prasarana jalan yang mengubungkan Desa
Pangkungparuk dan Tinga-tinga.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Kerjasama antara Desa Tukadsumaga dengan Desa Pangkungparuk dan
Desa Tinga-tinga adalah di bidang gotong royong memperbaiki jalan dan
saluaran got.
3. Permasalahan dan penyelesaiannya
Tidak ada.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA


1. Kebijakan dan kegiatan

48
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

Tidak ada
2. Pelaksanaan Kegiatan
Tidak ada.

3. Permasalahan dan penyelesaiannya.


Tidak Ada

C. BATAS DESA
 Utara : Desa Celukanbawang.
 Timur : Desa Pangkungparuk.
 Selatan : Hutan Negara.
 Barat : Desa Tinga-tinga.

1. Kebijakan dan kegiatan


Sampai dengan akhir tahun 2016 tidak ada sengketa batas desa oleh
karena itu tidak ada kegiatan penyelesaian batas desa.
2. Pelaksanaan Kegiatan
Tidak ada.
3. Permasalahan dan penyelesaiannya
Tidak ada.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA


1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
 Bencana yang sering dialami oleh Desa Tukadsumaga adalah
longsornya senderan penahan jalan akibat banjir dan saluran irigasi
yang tidak baik dan sampai saat ini tidak dapat ditanggulangi.
2. Status Bencana
Status bencana di Desa Tukadsumaga adalah awas (membutuhkan
pengawasan).
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
Sumber dana yang diharapkan adalah berasal dari APBD Kab. Buleleng.
4. Antisipasi Desa
Selama ini Desa Tukadsumaga .melakukan penanggulangan terbatas
pada pembenahan-pembenahan kecil.
5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
Tidak ada

49
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan
LKPJ TAHUN 20011 - 2016

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


1. Gangguan Yang Terjadi
Sampai tahun 2016 tidak ada gangguan yang menggangu ketenteraman
dan ketertiban umum.

2. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa


Linmas dan pengamanan swakarsa oleh warga masyarakat.
3. Data perangkat desa
Kegiatan Linmas dan pengamanan swakarsa dikoordinir oleh Kasatgas
Linmas
4. Penanggulangannya Dan Kendalanya
Tidak ada.
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Dalam hal pengamanan di desa menerima bantuan berupa
ditempatkannya 1 (satu) orang Bimbingan Keamanan dan Ketertiban
(Babinkamtib) atau Polmas ( Polisi Masyarakat ) dari
kepolisian dan juga ditempatkannya 1( satu ) orang Badan Pembinaan
Desa ( Babinsa ) dari Pembantu Wilayah Koramil ( PWK ) yang bertugas
sebagai mitra kerja Linmas.

Tukadsumaga,31 Desember 2016


Perbekel Tukadsumaga,

I MADE GELGEL

50
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan

Anda mungkin juga menyukai