Anda di halaman 1dari 106

RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS DUKUHWARU

TAHUN 2020

WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. KIA
A. ANAK DAN REMAJA
KN 1 Mendeteksi kondisi bayi baru
lahir Programer/ Januari s/d
Bayi usia 0 - 2 hari 100% (10 Desa) Bidan Bidan Pelaksana Gizi Desember
KN Lengkap Mendeteksi kondisi bayi baru
lahir Januari s/d
Bayi usia 0 - 28 hari 100% (10 Desa) Desember
Neonatal Komplikasi Mendeteksi bayi dengan 100% (Bayi Januari s/d
komplikasi dengan Desember (2 org Transport 2 orang
Bayi usia 0 - 28 hari komplikasi) per desa) petugas
Kunjungan Bayi Memberikan pelayanan
kesehatan kepada bayi Januari s/d
Bayi usia 0 - 11 bln 100% (10 Desa) Desember
Kematian Bayi Audit penyebab kematian bayi
9,5% (Kasus Januari s/d Transport 2 orang
Bayi meninggal kematian bayi) Desember petugas
Pelayanan Balita Memberikan pelayanan
kesehatan bagi balita Januari s/d
1 s/d 5 thn 95% (10 Desa) Desember
Pertemuan Kelas Ibu Balita Meningkatkan pengetahuan
kesehatan bagi ibu balita Januari s/d
Ibu balita 10 Desa Desember
MTBM Mendeteksi kondisi balita
muda Januari s/d
bayi usia 0 - 2 bulan 100% (10 Desa) Perawat Januari
Desembers/d
Kematian Balita Audit penyebab kematian Desember (2 org
balita 10,4% (Kasus per desa per
Balita meninggal kematian bayi) Pelaksana Gizi kasus)
MTBS Mendeteksi balita sakit
Januari s/d
2 s/d 5 tahun 89% (10 Desa) Perawat Desember
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

APRAS Mengetahui tumbang anak pra


sekolah Januari s/d
60 - 71 bulan 88% (10 Desa) Promkes Desember
Remaja Konseling Memberikan pelayanan
kepada remaja dan Remaja usia 10 - 19 Januari s/d
meningkatkan pengetahuan Seluruh
thn kader 100% (10 Desa) Desember
Pertemuan Konselor Sebaya Pembinaan kader
kesehatan bagi konselor
remaja konselor sebaya
sebaya SLTP & SLTA dan 1 1. April :
guru pembina 50 Orang Pertemuan I
Lomba Balita Tingkat Kabupaten Untuk motivasi para ibu
2. Juli : Pertemuan
2 balita 4 petugas Pelaksana Gizi II

B IBU
Keberhasilan Program KIA Bulin, Bufas, Bayi, 100% PJ Ibu dan Anak Transport Petugas, Bides, Kades, Januari 2019 Transport petugas
dan Balita ATK dan Perdes 22 orang x 2hari x
Pendataan Sasaran KIA 50.000

Meningkatkan peran serta Bumil, bufas, bayi, Terlaksananya PJ Ibu, anak, Transport petugas, bides, kager, Januari s.d
masyarakat dan kerjasama balita, PUS dan Program KIA dan petugas transport kader, toga, toma Desember 2019
dengan masyarakat dalam WUS GIZI kohort, (ibu, bayi dan
bidang kesehatan balita) Transport petugas
74 posyandu x
Posyandu KIA 50.000 x 12 bulan

Transport kader
74 posyandu x jml
kader x 30.000 x
12 bln
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Penjaringan Bumil Resti (Kawal Pendeteksian awal bumil Seluruh Bumil di Seluruh bumil PJ program ibu Transport Petugas, Bides, toma, Januari s.d
bumil resti) & P4K penanganan sedini mungkin wilayah Dukuhwaru resti kohort ibu dan ATK toga Desember 2019
mendapatkan
penanganan
yang tepat dan Transport petugas
cepat 22 orang x 50.000
x 12 bulan

Transport kader
74 posyandu x 1
orang kader x
30.000 x 12 bulan

Pertemuan kelas ibu hamil di Meningkatkan pengetahuan Ibu hamil & 100% PJ ibu, anak Transport petugas, bides, kades + Juli s.d September
desa ibu hamil ttg kesehatan dan keluarga dan petugas kohor ibu; lembar toma, toga, PJ 2019 Transport petugas
tanda bahaya kehamilan, gizi balik; atk Promkes 22 org x 3 keg. x
persalinan dan nifas serta 50.000;
keselamatan ibu dan bayi
Snack: 15 dus x
10.000 x 3 keg. x 8
desa; 25 dus x
10.000 x 3 keg. x 2
desa

Makan siang : 15
dus x 30.000 x 3
keg. x 8 desa 25
dus x 30.000 x 3
keg. x 2 desa

Pengisian Kohort dengan Peningkatan PJ Program Ibu Kohort Ibu, Kohort Petugas Gizi, April, Agustus,
benar Kinerja Bides dan Anak Anak, ATK Bidan Desa Nopember 2019 Snack : 25 dus x
10.000 x 3
Pembinaan Kohort Bidan Desa kegiatan

Mencari informasi penyebab Masyarakat, Meningkatkan PJ Program Ibu, Bides, TOMA, Januari s.d
kasus kematian Keluarga kinerja bides Dokter TOGA Desember 2019
Transport 2
petugas x Jml
Pelacakan kematian maternal Kohort Ibu, ATK Kasus
Mencari informasi penyebab Masyarakat, Meningkatkan PJ Program Ibu, Bides, TOMA, Januari s.d
kasus kematian Keluarga kinerja bides Dokter TOGA Desember 2019
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Meningkatkan ketrampilan Ketrampilan Bid Kapus & Dokter Pantom, alat-alat PJ Program Ibu Juli s.d September
bidan dalam menangani emergensi, bahan dan ketua 2019 Honor
Dril kegawatdaruratan bulin, bufas, Bidan habis pakai, obat- mamper Narasumber
dan Bayi baru lahir serta obatan
keselamatan ibu dan anak
1 SpOG x 2 keg x
600.000 x 2 jam x
1 Dokter umum x
400.000 x 2 jam

Snack : 35 dus x
10.000 x 2
kegiatan

Makan siang : 35
dus x 30.000 x 2
kegiatan
Ketrampilan Bid Bidan dan
Dokter
PPGDON Bidan Kapus Biaya Pelatihan, ATK September 2019 Biaya Pelatihan
3 bidan x 1 keg x
3.500.000

2. GIZI
Mengetahui Balita Gizi Buruk
1.500.000 (1 x 3
Kunjungan Rmh Balita gizi buruk Balita Gizi Buruk 100% Petugas Gizi Transport Petugas Mei s.d Juli 2019 kali)

Meningkatkan Status Gizi


Pemantauan Pemberian PMT Balita dan Ibu Hamil KEK Balita dan Ibu Juni s.d Agustus 1.500.000 (1 x 3
Balita Gibur dan Bumil KEK Hamil 100% Petugas Gizi Transport Petugas 2019 kali)

Peningkatan status gizi balita


gizi kurang
Pemantauan Pemberian PMT Oktober s.d 1.500.000 (1 x 3
MP ASI balita kurang gizi 100% Petugas Gizi Transport Petugas Desember 2019 kali)

Mencegah GAKI
Survey garam yodium tingkat Maret dan
masyarakat Keluarga 100% Petugas Gizi Transport Petugas September 2019 1,000,000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Mencegah kekurangan vitamin


A Bayi umur 6 - 11 Februari dan
Distribusi Kapsul vitamin A bulan dan balita 100% Petugas Gizi Transport Petugas Agustus 2019 1,000,000

Pemberian ASI Eksklusif


Januari, April, Juli,
Pendataan ASI Eksklusif Ibu Menyusui 50% Petugas Gizi Transport Petugas Oktober 2019 2,000,000

3. PROMKES
1 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
Gumayun mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan
Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog.
sudah didata Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 4,600,000
Gumayun sudah di Data Gumayun
Family Folder utk desa Gumayun agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 4,600,000
rumah
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,725,000
Gumayun dilembar formulir yang sudah
ditentukan

2 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
Kabunan mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog.
sudah didata Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 3,400,000
Kabunan sudah di Data Kabunan

Family Folder utk desa Kabunan agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 3,400,000
rumah
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,275,000
Kabunan dilembar formulir yang sudah
ditentukan

3 Sosialisasi PIS-PK di desa Kalisoka agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan
Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog.
sudah didata Anak
Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 4,600,000
Kalisoka sudah di Data Kalisoka

Family Folder utk desa Kalisoka agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 4,600,000
rumah
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,725,000
Kalisoka dilembar formulir yang sudah
ditentukan
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

4 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
Pedagangan mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan
Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog.
sudah didata Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 6,000,000
Pedagangan sudah di Data Pedagangan
Family Folder utk desa agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 6,000,000
Pedagangan rumah
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 2,250,000
Pedagangan dilembar formulir yang sudah
ditentukan

5 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
Dukuhwaru mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan
Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog.
sudah didata Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 11,000,000
Dukuhwaru sudah di Data Dukuhwaru
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Family Folder utk desa agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 11,000,000
Dukuhwaru rumah
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 4,125,000
Dukuhwaru dilembar formulir yang sudah
ditentukan

6 Refresing kader kesehatan mengingkatkan pengetahuan kader kesehatan 100% Programer LCD, ATK 15,720,000
dan keterampilan kader

7 Lomba kader kesehatan Tk. meningkatkan pengetahuan kader kesehatan 100% Programer ATK 13,975,000
Kecamatan dan keterampilan kader

Banner - - 100% - Paku, palu 100,000

Pembelian piala lomba kader - - 100% - - 1 Paket Piala. Rp


kesehatan Tk. Kecamatan 250.000
Doorprice - kader kesehatan 100% Programer - 225,000

Pembinaan Kader Kesehatan Tk. agar untuk meningkatkan kader kesehatan 100% Petugas : 1. ATK, LCD 378,000
Kecamatan pengetahuan kader dalam Prog Gizi, 2.
mendalami materi Prog. HIV, 3.
Prog. TBC, 4.
Prog. Promkes

Pendampingan Lomba Jambore - kader kesehatan 100% Bidan Desa, ATK, Aksesoris 450,000
Kader Tk. Kabupaten Tegal Promkes

8 Penyuluhan Kelompok posyandu meningkatkan pengetahuan pengunjung 100% LCD, ATK 7,400,000
kesehatan pada masyarakat posyandu
(masyarakat)
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Penyuluhan Pokestran meningkatkan pengetahuan santriwan- 100% Programer LCD, ATK 150,000
kesehatan pada santriwan- santriwati
santriwati

Pertemuan Pengurus Poskestran meningkatkan pengetahuan Pengurus 100% Programer LCD, ATK 1,310,000
kesehatan pada pengurus poskestran
poskestran

Penyuluhan Kelompok SMP/MTs, meningkatkan pengetahuan Siswa-siswi 100% Programer LCD, ATK 4,000,000
SMA/SMK kesehatan pada siswa-siswi
SMP/MTs. SMA/SMK

9 Sosialisasi SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 2,260,000
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD
FKD

Penganggaran form SMD - 10 Desa 100% Programer ATK 300,000

10 Pelaksanaan SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 800,000
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD
FKD

Pendataan profil - - 100% Programer ATK 500,000

11 Pemantauan SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 600,000
kader Ketua FKD

12 Pelaksanaan MMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 11,150,000
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD
FKD

Banner - 100% Kebersihan Paku, palu 100,000

MMD Profil desa tergambar 10 Desa 100% Programer LCD, ATK 1,000,000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

13 Survey PHBS Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa 100% Programer LCD, ATK 2,800,000
Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat

14 Pemantauan Survey PHBS Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa 100% Programer ATK 2,600,000
Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat

15 Pembuatan Film Penyuluhan Kesehatan Melalui Masyarakat 100% Studio Film - 3,000,000
Media

16 Media Promosi (Liflet) Alat bantu mempromosikan Masyarakat 100% Percetakan Liflet 5,000,000
kesehatan

A. UKS
1 Penjaringan di sekolah SD/MI
Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan di sekolah
* Petugas 2 Orang OH 2 UKS, Gizi Sekolah Agustus 3,500,000

2 Kegiatan lomba dokter kecil tk kecamatan


* Honor nara sumber OH 3 Dokter PKMS, UKS, Promkes Sekolah April 375,000

3 Pembinaan dokter kecil untuk maju TK Kabupaten


di Puskesmas
Pusk.
* Honor nara sumber OH 7 Puskesmas Dukuhwaru April 210,000
UKS, Ptgs Pusk.
* Snack 25 doos doos 25 Program Dukuhwaru April 225,000

Kegiatan lomba dokter kecil Tk.


4 Kabupaten
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

* sank dan makan siang 5 OH x


30.000 OH 5 UKS Kabupaten Juni 150,000

Penyuluhan PHBS, CTPS,


5 Kecacingan
* Transport 2 petugas x 35 SD/MI
x 50.000 OH 35 UKS 35 SD/MI Feb, Mar, Agt 3,500,000

6 Pemberian obat cacing


* Transport 2 petugas x 50.000 x
35 SD/MI OH 70 UKS SD/MI Oktober 3,500,000

4. KESLING
1 Pertemauan tim STBM 1. Koordinasi kegiatan menuju Tim STBM 10 Desa 2 org/ desa Sanitarian April dan Agustus 2,280,000
Kecamatan Dukuhwaru ODF 2019

a. Snak 480,000
b. Transport peserta 1,200,000
c. Honor peserta 600,000

2 VERIFIKASI RW ODF 1. Memastikan 0% BABS di Semua Desa 74 RW Sanitarian April, Mei 9,105,000
tingkat RW
a. Perjalanan dinas 2 petugas Juni, Juli 8,880,000
b. Bahan dan Alat verifikasi Agt 225,000
3 Inspeksi Sanitasi TPMM 1. mengetahui TPMM yang MS TPMM 35 TPMM Sanitarian Feb s.d Nop 4,425,000
dan TMS
a. Perjalanan dinas 2. Melakukan pembinaan 4,200,000
TPMM yang TMS
b. Bahan dan Alat 18 TPMM 225,000

4 Penyuluhan HP DAMIU 1,750,000


WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

a. snack 1. Meningkatkan pengetahuan DAMIU 35 org Sanitarian Agustus 400,000


kesehatan bagi pengelola
Damiu

b. Transport peserta 1,050,000


c. Honor pembicara 300,000
5 Inspeksi Sanitasi Sekolah 1. Mengetahui Sekolah yang Sekolah 50 Sekolah Sanitarian Feb s.d Nop 6,225,000
MS dan yang TMS
a. Perjalanan dinas 2. Melakukan pembinaan 6,000,000
Sekolah yang TMS
b. bahan dan Alat 18 Sekolah 225,000

6 Penyuluhan Keamanan Pangan 1. Meningkatkan pengetahuan Kantin Sekolah 35 org Sanitarian September 1,750,000
Kantin Sekolah kesehatan bagi pengelola
Kantin Sekolah

a. Snak 400,000
b. Transport peserta 1,050,000
c. Honor pembicara 300,000

7 Kunjungan KS Kesling 1. Meningkatkan KK di PISPK 5 Desa KK TMS di Sanitarian Feb s.d Nop 2,625,000
menjadi MS PISPK
a. Perjalanan dinas 2,400,000
b. Bahan dan Alat 18 Perumling 225,000

8 Deklarasi Desa ODF Semua Desa 10 Desa Sanitarian Agt, Sept, Okt 19,600,000
a. Kaos dan Topi ODF 14,350,000
b. Perjalanan Dinas 3,000,000
c. Dokumentasi Video 2,250,000

II KEGIATAN INOVATIF
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

9. Pembentukan kader Syaban Membentuk kader Sabyan 10 Desa 1 orang/RW Sanitarian Maret 7,800,000
(Syantik Peduli Jamban)
dengan tugas:

a. snak 1. Sosialisasi Perdes larangan 75 orang 750,000


BABS
b. Transport peserta 2. Memburu warga yang masih Mar & Sept 2,250,000
BABS
c. Perjalanan dinas kader syaban 4,500,000

d. Honor Pembicara 300,000

7,500,000

III SURVEI KEBUTUHAN MASYARAKAT


10 Survei Harapan dan Keb. Masy Menginventarisir kebutuhan Kepala Desa/ Carik 20 org/ desa Sanitarian April 750,000
dan harapan masyarakat akan
pelayanan kesehatan
lingkungan

a. alat dan bahan survey Ketua STBM/ FKD 225,000


b. Perjalanan Dinas Petugas 300,000
c. Honor Entri Data 100,000
d. Honor Pengelola Data 125,000

IV USULAN ALAT, TENAGA, SARANA PRASARANA DAN PELATIHAN


11 Pengadaan laptop utk penunjang Menunjang dan melancarkan 6 x 6500000 =
ketepatan administrasi kegiatan Pelayanan Kesehatan 19.500.000
Lingkungan

Memberi kenyamanan dalam 4 bh X 6.000.000 =


pengadaan AC pelayanan 24.000.000
5. PERKESMAS
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Mengawasi seluruh ibu hamil


di wilayah kerja puskesmas Ibu hamil di wilayah Koordinator Koordinator dan
Pembinaan keluarga ibu hamil dg Dukuhwaru terutama yg kerja Puskesmas pelaksana 2 petugas dan pelaksana
1 risiko tinggi beresiko tinggi Dukuhwaru 90% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Melakukan perawatan secara


langsung serta melakukan
penyuluhan terhadap ibu
hamil yg mempunyai risiko ibu hamil di wilayah Koordinator Koordinator dan
Penyuluhan kelompok ibu hamil tinggi sehingga dapat kerja Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
2 dg risiko tinggi tertangani dg baik Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Mengawali seluruh bayi dan Bayi dan balita di


balita di wilayah kerja wilayah kerja Koordinator Koordinator dan
Pembinaan keluarga untuk anak Puskesmas Dukuhwaru Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
3 yg risiko tinggi terutama yg berisiko tinggi Dukuhwaru 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Bayi dan balita di


Melakukan perawatan secara wilayah kerja Koordinator Koordinator dan
Penyuluhan kelompok bayi dan langsung terhadap bayi dan Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
4 balita risti balita yg bermasalah Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Menurunkan angka penyakit Koordinator Koordinator dan


Pembinaan pada keluarga lansia pada usia lanjut dan Lansia wilayah kerja dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
5 dg risiko tinggi meningkatkan kondisi Puskesmas 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Kelompok lansia di Koordinator Koordinator dan


Penyuluhan pada kelompok Menurunkan angka risiko wilayah Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
6 lansia dg risiko tinggi tinggi pada lansia Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Menurunkan angka risiko Koordinator Koordinator dan


Pembinaan pada keluarga penyaikit pada individu, Anggota keluarga dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
7 dengan penyakit keluarga, kelompok yg menderita 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Penyuluhan pada kelompok Menurunkan angka risiko Masyarakat yg Koordinator Koordinator dan
masyarakat dg penderita penyakit menular pd menderita penyakit dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
8 penyakit menular masyaratakat menular daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Meningkatkan cakupan Koordinator Koordinator dan


Penyuluhan pada kelompok pembinaan kelompok dan dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
9 remaja usia meningkatkan mutu Kelompok Remaja 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Mengatasi keluarga atau


menurunkan masalah keluarga
yg berhubungan dg kesehatan Koordinator Koordinator dan
Pembinaan pada kelompok terutama yg mempunyai Masyarakat dg dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
10 penyakit kronis penyakit kronis penderita kronis 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

6. P2P
A. HIV
PITC Bumil Menjaring/ mendeteksi sedini Bumil 100% Pelaks P2 HIV, Dokter, Bidan, Tiap hari kerja.
mungkin bumil reaktif agar Bikor Perawat Jan s.d Des
bisa dicegah penularan kepada
bayi

PITC Pasien Menskreening penderita TB Penderita TB 100% Pelaks P2 HIV Dokter, Bidan, Tiap hari kerja.
dari HIV Perawat, Pelaks Jan s.d Des
P2 TB
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Pendamping ODHA Memberi Support ODHA ODHA 2 Orang 2 Pelaks P2 HIV 2 OH Bides Juni, Juli Tranport Ptgs 2 x 2
x 30.000 =
120.000

B. KUSTA
Pem. Kontak pendrt baru Menjaring utk menemukan Kelg dan lingk di 5 Penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Jan, Feb, Maret 2 x 5 x 30.000 =
dan mengobati pendrt baru di sekitar penderita Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 300.000
sekitar pendrt kusta. Utk penderita
memutus mata rantai
penularan

Pem. Kontak pendrt RFT Menjaring utk menemukan Kelg dan lingk di 10 Penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Jan - Okt 2 x 10 x 30.000 =
dan mengobati pendrt baru di sekitar penderita Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 600.000
sekitar pendrt kusta RFT. Utk penderita
memutus mata rantai
penularan

POD Kecacatan Mencegah kecacatan Penderita yg 3 penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Mar, April 3 x 2 x 30.000 =
mengalami reaksi Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 180.000
penderita

Pemeriksaan anak sekolah Pendeteksian dini Anak sekolah 2 SD Pelaks keg P2 Alat2 spt kapas, Petugas Transport 2 x 2 x
Kusta bolpoint, buku Kesehatan 30.000 = 120.000
penderita

C. DBD
1. Memastikan kegiatan Semua Desa 74 RW Petugas DBD 1. Pebruari : 9,105,000
Pembinaan Supervisor Jumantik pemantauan jentik berjalan di rumah supervisor
setiap rumah

2. Nopember : 4,440,000
a. Perjalanan Dinas 1 Petugas rumah supervisor

4,440,000
b. Perjalanan Dinas Supervisor

c. Bahan untuk pembinaan 225,000


WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

2. KEMLITIK (Kegiatan Musholla 1. Meningkatkan pengetahuan Pengurus Musholla 3 org / desa Petugas DBD 1 Maret : Aula 3,100,000
Peduli Jentik) tentang penyakit DBD Puskesmas

a. snack 2. Meningkatkan kepedulian 2. Nopember : 700,000


awas DBD Aula Kecamatan

b. Transport Peserta 1,800,000


c. Honor Pembicara 600,000
3. PPJT = Posyandu Peduli Jentik 1. Mengetahui ABJ di suatu Posyandu 74 Posyandu Petugas DBD Peb s.d Jun : 4,665,000
wilayah posyandu Pemeriksaan I
a. Perjalanan Dinas 2. Menentukan upaya Jul s.d Nop : 4,440,000
pencegahan sedini mungkin Pemeriksaan II

b. Bahan PPJT 225,000

4. SPJ = Sekolah Peduli Jentik 1. Mengetahui ABJ di sekolah Sekolah 30 sekolah Petugas DBD Pebruari dan
Nopember

2. Menentukan upaya
a. Perjalanan Dinas pencegahan sedini mungkin
b. Bahan SPJ

Menginventarisir kebutuhan
dan harapan masyarakat akan
5 Survei Harapan dan Keb. Masy pelayanan p2dbd Kader Posyandu 74 Kader Petugas DBD Juni 1,020,000
a. Alat dan Bahan Survey 225,000
b. Perjalanan Dinas Petugas 300,000
c. Honor Entri Data 370,000
d. Honor Pengelola Data 125,000

D. IMUNISASI
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

1. Perjalanan Dinas dalam rangka


konsultasi kegiatan Program
imunisasi ke DINKES

* Transport 2 Petugas x 1 hari x OH 2 Korim, Sopir Dinkes Jan s.d Des 30,000
12 kl
2. DOFU Imunisasi Dasar
* Transport 2 Petugas x 10 Desa x OH 20 Bides 10 Desa April, Agustus, 30,000
3 Kegiatan Desember
3. Perjalanan Dinas dalam rangka
pendataan sasaran BIAS

* Transport 2 petugas x 10 desa x OH 20 Korim, Bidan 10 Desa Juli 30,000


1 kegiatan
4. Pertemuan Guru UKS dalam
rangka Sosialisasi Imunisasi BIAS

* Honor Narasumber OH 2 Dokter, Korim Pusk. Dkwaru Agustus 200,000

* Snack 40 doos doos 40 9,000


* Transport peserta 40 orang OH 40 30,000
* Banner 1 x 2 meter m2 2 50,000
5. Pelaksanaan BIAS
* Transport 3 petugas x 35 SD / OH 105 SD/MI 30,000
MI x 2 kegiatan
* Transport 1 supervisor x 29 OH 29 SD/MI 30,000
SD/MI x 2 kegiatan
6. Pelaksanaan sweeping BIAS

* Transport 2 petugas x 35 SD / OH 70 Bidan, Para SD/MI Agustus, Okt 30,000


MI x 2 kegiatan Medis

E. SIPILIS
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Penyuluhan tentang penyakit utk memberikan informasi Siswa dan Siswi 30 siswa P2 Syphilis 1 Petugas, Laptop, Sekolah Februari s.d Transport petugas
syphilis pada siswa, siswi SLTP, tentang penyakit syphilis SLTP, SLTA/SMK LCD November 2019 1 x 10 x 40.000
SLTA,/SMK

Pemeriksaan Syphilis pada Ibu untuk mendeteksi sedini Ibu Hamil (1032 1032 P2 Syphilis Nakes Setiap hari kerja
Hamil mungkin ibu hamil yg reaktif Bikor Januari s.d
saat kunjungan ke Puskesmas Desember 2019
agar dapat dicegah
penularannya pd bayi

Transport Pengambilan reagent Tersedianya reagent utk Reagent Syphilis 12 bulan 1 Petugas Januari s.d 1 x 12 bln x
Syphilis pemeriksaan syphilis Desember 2019 40.000 = 480.000

Pengadaan Reagent Syphilis utk memperlancar proses Reagent utk 3 bok (isi 300 Reagent Lab Januari s.d 3 bok x 2.750.000
skrening pemeriksaan biji) Desember 2019 = 7.500.000

F. TB
1. Sosialisasi Program Meningkatkan pengetahuan Kader 100 Kor TB April
Pemberantasan TB Paru masyarakat tentang TB Paru

* Uang saku kader 15 orang x Rp Tomas Juli 2,700,000


30.000 x 2 kali
* Snack 15 doos x 2 x 3 kali Toga Oktober 810,000
* Honor nara sumber 375,000
* Transport Petugas 2 Orang 300,000
2. Kunjungan rumah penderita mencari penderita baru dan 10 pend (13 %) Kor TB april s.d Oktober 500,000
TB pemeriksaan kontak serumah
mont

G. SURVEILANS
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

1 Surveilans rutin PD3I (campak, Mencegah dan memantau Warga potensial 24 Penderita P. Jawab Orang, sarana, biaya Bidan Desa Januari s.d Transport : 1 org x
difteri, pertusis, tetanus) penyakit menular Program Desember 24 ps x 30.000 =
720.000

2 Pengambilan dan pengiriman Mengambil sampel suspect Suspect 24 Penderita P. Jawab Orang, biaya Analis Januari s.d Transport : 2 org x
spesimen Program Desember 24 pcs x 30.000 =
1.440.000

3 Pelaksanaan PE Mencari data Suspect 48 Penderita P. Jawab Orang, sarana, biaya Bidan Desa, Transport : 1 org x
Program Kesling 48 ps x 30.000 =
1.440.000
Januari s.d
Desember

H. HAJI
1 Penyuluhan Kesehatan Ada Penyuluhan kesehatan Calon Jamaah haji 1 Kali P. Jawab Orang, biaya Dokter April Snack : 50 dus x
bagi calon jamaah selama Program Rp 10.000 = Rp
berhafi di Arab 500.000

2 Entri Siskohat Memasukkan data Siskohatkes Calon Jamaah haji 100% P. Jawab 1 kali/tahun Dinkes April Honor Petugas: 50
Program x Rp 4.000 =
200.000

3 Immunisasi meningitis untuk Untuk mencegah penyakit Calon Jamaah haji 100% P. Jawab Dinkes Mei
calon Jamaah meningitis Program

Dokter, perawat,
petugas immunisasi
4 Pelacakan jamaah haji sepulang Utk mengetahui kondisi Jamaah haji 100% P. Jawab Perawat Perawat Septermber honor petugas : 1
dari tanah suci jamaah haji sepulang dari Program ptgs x 50 x 30.000
tanah suci
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

I PTM
1 Pembentukan posbindu PTM Melatih dan meningkatkan Kader posbindu Kader Posbindu Pelaksana Kader posbindu PTM Bidan Desa dan 1 x Transport Kader: 5
baru dan refreshing kader SDM kader posbindu PTM PTM 10 desa, PTM 10 desa kegiatan tiap Desa 5 orang Kader org x 10 desa x
posbindu PTM Kepala desa, Ketua program PTM 30.000 =
FKD, dan Ketua PKK 1.500.000

Transport Kades :
1 org x 10 desa x
30.000 = 300.000

Transport ketua
FKD : 1 org x 10
desa x 30.000 =
300.000

Transport ketua
PKK : 1 org x 10
desa x 30.000 =
300.000

Konsumsi, snack,
dan makan siang :
100 org x 25.000
x= 2.500.000

2 Posbindu PTM : 10 desa Deteksi dini faktor risiko PTM Masyarakat berusia Masyarakat yg Pelaksana Perawat 1 org bidan Bidan Desa dan 1 x perbulan Transport
secara terpadu > 15 th mempunyai kegiatan desa 20 org kader 50 Kader petugas : Gol III 3
risiko PTM program PTM org org x 12 kali x
50.000 =
1.800.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

Gol II 18 org x 12 x
40.000 =
8.640.000

Transport Kader :
50 org x 12 x
30.000 =
18.000.000

Alat : Stik GDS 10


dus x 12.000 =
1.200.000

Stik Asam urat 10


dus x 120.000 =
1.200.000

Stik Cholesterol 30
dus x 300.000 =
9.000.000

Leaflet PTM,
Metelin, Alkohol
swab, Sarung
tangan

3 Prolanis HT dan DM tipe 2 Mencegah timbulnya Seluruh peserta Penderita HT Pelaksana Dokter Puskesmas, Dokter Edukasi 1 x Laptop 1 bh =
komplikasi penyakit BPJS yg menderita dan DM Tipe 2 kegiatan Instruktur Senam Puskesmas, perbulan, Senam 4.000.000,
peny. kronis HT dan program PTM Instruktur 1 x Perbulan handphone 1
DM tipe 2 Senam buah = 1.500.000,
konsumsi snack :
80 org x 9.000 x
10 kali =
7.200.000

7. PENGEMBANGAN
A. LANSIA
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

1 Posyandu lansia Untuk meningkatkan derjat Lansia (pra lansia, 10 Desa Pelaksana keg. 3 Petugas 3 Kader Bides dan kader Januari -Desember
kesehatan lansia lansia,lansia resti) Lansisa desa

Transport petugas
3 ptgs x 11
posyandu x 12 bln
x 40.000 =
15.840.000
Transport kader 3
kader x 10 Ds x 12
Bln x 30.000 =
10.800.000
2 Home Care Meningkatkan kualitas hidup Lansia dengan total 10 Desa Dokter TIM 3 Petugas Bides Kader Januari -Desember
pasien dan keluarga care (Kemandirian Puskesmas
B/C)
Transport Petugas
3 Petugas x 10
Desa x 12 blnx
40.000 =
14.400.000
3 Skrining kesehatan lansia Untuk mengidentifikasi ada Warga Negara yang 6395 Orang Dokter 3 Petugas Bidan Petugas Januari -Desember
tidaknya penyakit atau berumur 60 th ke Laborat
kelainan yang sebelumnya atas
tidak diketahui 1). Stik GDS 1 x
256 x 130.000
=33.280.000 2).
Stik Asam Urat 1 x
256 x 130.000 =
33.280.000 3). Stik
Asam Urat 1 x 640
x 250.000 =
160.000.000

B. UKGS
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

1a Kunjungan Pasien Rawat Jalan Meningkatkan status Penduduk wilayah 4 % Jml DRG. Alat-alat/instrumen Dokter Gigi 5 Jam/Hr Senin-
Gigi (Rajalgi) kesehatan gigi masyarakat kerja Puskesmas Penduduk (= HENDRASTUTI Gigi bahan & obat- Perawat Gigi Sabtu
2.519 Orang) ERNANGSIH obatan gigi spt: Kapas,
Spuit 3 ml, Alkohol,
Pov-Yod, CE, AF,
ART/GI, ZnPO4, ZOE,
Lidocaine, Adrenalin,
Albotyl,dll)

1b Rerata Kunj. Pasien Rajalgi per haridem idem 10 Orang/Hari idem

2 Kunj. Baru Bumil ke Poli Gigi Promotif, preventif, kuratif, Kunj. Bumil baru ke 50% Bumil baru idem
peny. Gilut pada kelp rawan KIA
Bumil

3 Kunj. Baru Anak Prasekolah ke poliPromotif, preventif, kuratif, Kunj. Bumil baru ke 50% A- Pras Br idem
peny. Gilut pada kelp rawan KIA
anak Prasekolah

4 Kunj. An. Sekolah dg Perwt Promotif, preventif, kuratif, Murid Kelas Selektif 80% Murid SD/MI Hari Selasa, Hari
Paripurna/Komprehensip pd peny. Gilut pada kelp rawan SD dengan UKGS kelas selektif kamis, Hari Sabtu
kelas selektif (Kelas 3 & Kelas 5) anak sekolah tahap III yang perlu
perawatan

5 Pembinaan Kes. Gigi di SD/MI dg Promotif, preventif peny. Gilut SD/MI di Wilayah 60% Jml SD/MI SD/MI 12 Bln 30.000 x 2 OH x
UKS tahap II (Integrasi) pd Kelp rawan Anak Sekolah Kerja Puskesmas (=21 SD/MI) (disesuaikan dg 35 SD/MI
SD/MI (35 SD/MI) kalender (transport
Akademik) Petugas) =
2.100.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

6 Pembinaan Kes. Gigi di SD/Mi dg Promotif, preventif, kuratif, SD/MI di Wilayah 12 Bln
UKGS Tahap III (selektif) peny. Gilut pada kelp rawan Kerja Puskesmas (disesuaikan dg
anak sekolah SD/MI (35 SD/MI) kalender
akademik)
SD/MI
7 Pembinaan Kes. Gigi pd TK Promotif Kes. Gilut pada kelp TK di Wilayah Kerja 100% Jml. TK TK/PAUD 12 Bln 30.000 x 2 OH x
rawan Anak Prasekolah (TK) Puskesmas (34 TK) 34 TK = 2.040.000

8 Pembinaan Kes. Gigi di Posyandu Promotif kes. Gilut pd Kelp 60% Jml. Desa Desa Bidan 12 Bln
(Desa UKGMD) atau Pert. Kader rawan Bumil & Balita & 60% Jml.
Kes atau Keg. Kelas Bumil Resti Posyandu (=6
Posyandu di Desa Desa / 40
Binaan UKGMD Posyandu)
(=10 Desa ; 67
Posyandu)

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN


Meningkatkan fungsi Karyawan / I 69 karyawan Ka Sub Bag TU Semua penanggung Puskesmas Jan, Feb, Mart, 18,975,000
Puskesmas Puskesmas jawab Apr, Jun, Jul,
Agust, Sept, Okt,
1. Loka karya mini Nov, Des

RPK dan penunjangnya Tim BOK dan Tim BOK Ka Sub Bag TU Tim BOK Tim BOK dan Jan s/d Des 2,736,000
2. Lembur terselesaikan tepat waktu Programer Programer
Menginformasikan, Kecamatan, Desa Camat, Kades, Ka Sub Bag TU Kecamatan, Programer, ka Maret, Jun, Sept, 15,400,000
indentifikasi capaian hasil Toma Pemerintahan desa Pusk Des
kegiatan
3. Pertemuan Linsek

Memenuhi sarana kegiatan Kegiatan BOK SPJ Ka Sub Bag TU Tim BOK Tim BOK , Jan s/d Des 1,766,000
4. Penyediaan Bahan Habis Pakai BOK Penyedia FC
( Foto Copy )

5. Konsultasi pembinaan tekhnis Mengkoordinasikan program Kegiatan BOK Tim BOK Tim BOK Tim BOK Tim BOK , Jan s/d Des 1,280,000
kegiatan dengan Kabupaten Dinkes
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

6. Penyediaan PPHP Tersedia PPHP PPHP 1 orang Ka subag TU Tim BOK Puskesmas Des 210,000
Dukuhwaru
7. Honor tenaga promkes Tersedia tenaga promkes di Masyarakat Tenaga D3 Kepala Tim BOK Puskesmas Maret s/d Des 16,250,000
puskemas Kesling puskesmas Dukuhwaru

8. Honor tenaga gizi Tersedia tenaga entri PPGM di Masyarakat Tenaga D3 Gizi Kepala Tim BOK Puskesmas Maret s/d Des 16,250,000
puskemas puskesmas Dukuhwaru

UKP ( PMKP )
1. Rapat bulanan Koordinasi antar anggota Pelaksana program 12 orang PJ UKP Orang, sarana, dana pelaksana UKP Jan s/d Des
UKP Snack 12 orang
x12 bln x Rp
10.000 = Rp.
1.140.000
2. Sosialisasi PPI, Refresh cuci Karyawan 68 orang PJ UKP Orang, sarana, biaya Tim PPI Januari Snack 68 orang x
tangan 6 langkah Puskesmas Rp.10.000=Rp.68
0.000
Terpaparnya karyawan tentang
PPI dan kebersihan tangan
3.Pelatihan SpillKit dan Terpaparnya SPO Spillkit dan Karyawan 68 orang PJ UKP Orang ,sarana ,biaya Tim PPI Februari Snack 68 orang x
pengolahan sampah pengelolahan sampah Puskesmas Rp.10.000=Rp.68
infkesius/non infeksius 0.000

4.Refresh APAR Terpaparnya SPO APAR Karyawan 68 orang PJ UKP Orang ,sarana ,biaya Tim PPI Maret Snack 68 orang x
Puskesmas Rp.10.000=Rp.68
0.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN

5.Sosialisasi tertusuk jarum Terpaparnya SPO tertusuk Karyawan 68 orang PJ UKP Orang ,sarana ,biaya Tim PPI April Snack 68 orang x
jarum/pajanan Puskesmas Rp.10.000=Rp.68
0.000

6.Pelatihan pemasangan i.v line Dokter,perawat,dan 68 orang PJ UKP Orang ,sarana ,biaya Tim PPI Mei Snack 68 orang x
dan perawatan luka bidan Rp.10.000=Rp.68
0.000
Terpaparnya SPO pemasangan
i.v line dan perawatan luka

FARMASI
1.Pengambilan obat ke gudng pemenuhan kebutuhan pasien kunjungan pasien 4000 pasien petugas farmasi 2 orang supir pusling tiap bulan
farmasi dinkes kab Tegal 2 orang x 12 bulan
x satukali
pengambilan = 2 x
12 x50.000 =
1.200.000
pemakaian obat petugas farmasi 1 orang tiap bulan 12 x 50.000 =
tiap bulan pemakaian 600.000
2.Pengiriman laporan obat ke penggunaan
gudang farmasi dinkes Kab Tegal obat tiap bulan -
3.DES obat pemenuhan kebutuhan pasien pemakaian obat jumlah petugas 2 orang petugas 1 kali dalam 2 x 50.000 = 100.0
1 tahun tiap bulan pemakaian farmasi paramedis setahun
obat selama 1

Mengetahu
Plt.Kepala UPTD Puskesm

drg. HENDRASTUTI ER
NIP. 19640313 1992
RENCANA USULAN KEGIATAN PUSKESMAS DUKUHWARU
TAHUN 2020

WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. KIA
A. ANAK DAN REMAJA
KN 1 Mendeteksi kondisi bayi baru
lahir Programer/ Januari s/d
Bayi usia 0 - 2 hari 100% (10 Desa) Bidan Bidan Pelaksana Gizi Desember Target tercap
KN Lengkap Mendeteksi kondisi bayi baru
lahir Januari s/d
Bayi usia 0 - 28 hari 100% (10 Desa) Desember
Neonatal Komplikasi Mendeteksi bayi dengan 100% (Bayi Januari s/d
komplikasi dengan Desember (2 org Transport 2 orang
Bayi usia 0 - 28 hari komplikasi) per desa) petugas
Kunjungan Bayi Memberikan pelayanan
kesehatan kepada bayi Januari s/d
Bayi usia 0 - 11 bln 100% (10 Desa) Desember
Kematian Bayi Audit penyebab kematian bayi
9,5% (Kasus Januari s/d Transport 2 orang
Bayi meninggal kematian bayi) Desember petugas
Pelayanan Balita Memberikan pelayanan
kesehatan bagi balita Januari s/d
1 s/d 5 thn 95% (10 Desa) Desember
Pertemuan Kelas Ibu Balita Meningkatkan pengetahuan
kesehatan bagi ibu balita Januari s/d
Ibu balita 10 Desa Desember
MTBM Mendeteksi kondisi balita
muda Januari s/d
bayi usia 0 - 2 bulan 100% (10 Desa) Perawat Januari
Desembers/d
Kematian Balita Audit penyebab kematian Desember (2 org
balita 10,4% (Kasus per desa per
Balita meninggal kematian bayi) Pelaksana Gizi kasus)
MTBS Mendeteksi balita sakit
Januari s/d
2 s/d 5 tahun 89% (10 Desa) Perawat Desember
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

APRAS Mengetahui tumbang anak pra


sekolah Januari s/d
60 - 71 bulan 88% (10 Desa) Promkes Desember
Remaja Konseling Memberikan pelayanan
kepada remaja dan Remaja usia 10 - 19 Januari s/d
meningkatkan pengetahuan Seluruh
thn kader 100% (10 Desa) Desember
Pertemuan Konselor Sebaya Pembinaan kader
kesehatan bagi konselor
remaja konselor sebaya
sebaya SLTP & SLTA dan 1 1. April :
guru pembina 50 Orang Pertemuan I
Lomba Balita Tingkat Kabupaten Untuk motivasi para ibu
2. Juli : Pertemuan
2 balita 4 petugas Pelaksana Gizi II

B IBU
Keberhasilan Program KIA Bulin, Bufas, Bayi, 100% PJ Ibu dan Anak Transport Petugas, Bides, Kades, Januari 2019 Transport petugas
dan Balita ATK dan Perdes 22 orang x 2hari x Target
Pendataan Sasaran KIA 50.000 terpenuhi

Meningkatkan peran serta Bumil, bufas, bayi, Terlaksananya PJ Ibu, anak, Transport petugas, bides, kager, Januari s.d
masyarakat dan kerjasama balita, PUS dan Program KIA dan petugas transport kader, toga, toma Desember 2019
dengan masyarakat dalam WUS GIZI kohort, (ibu, bayi dan
bidang kesehatan balita) Transport petugas
74 posyandu x Target
Posyandu KIA 50.000 x 12 bulan terpenuhi

Transport kader
74 posyandu x jml
kader x 30.000 x
12 bln
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Penjaringan Bumil Resti (Kawal Pendeteksian awal bumil Seluruh Bumil di Seluruh bumil PJ program ibu Transport Petugas, Bides, toma, Januari s.d
bumil resti) & P4K penanganan sedini mungkin wilayah Dukuhwaru resti kohort ibu dan ATK toga Desember 2019
mendapatkan
penanganan semua bumil
yang tepat dan Transport petugas resti mendap
cepat 22 orang x 50.000 penanganan
x 12 bulan yang tepat

Transport kader
74 posyandu x 1
orang kader x
30.000 x 12 bulan

Pertemuan kelas ibu hamil di Meningkatkan pengetahuan Ibu hamil & 100% PJ ibu, anak Transport petugas, bides, kades + Juli s.d September
desa ibu hamil ttg kesehatan dan keluarga dan petugas kohor ibu; lembar toma, toga, PJ 2019 Transport petugas
tanda bahaya kehamilan, gizi balik; atk Promkes 22 org x 3 keg. x Target
persalinan dan nifas serta 50.000; terpenuhi
keselamatan ibu dan bayi
Snack: 15 dus x
10.000 x 3 keg. x 8
desa; 25 dus x
10.000 x 3 keg. x 2
desa

Makan siang : 15
dus x 30.000 x 3
keg. x 8 desa 25
dus x 30.000 x 3
keg. x 2 desa

Pengisian Kohort dengan Peningkatan PJ Program Ibu Kohort Ibu, Kohort Petugas Gizi, April, Agustus,
benar Kinerja Bides dan Anak Anak, ATK Bidan Desa Nopember 2019 Snack : 25 dus x
10.000 x 3 Tercapainya
Pembinaan Kohort Bidan Desa kegiatan Target

Mencari informasi penyebab Masyarakat, Meningkatkan PJ Program Ibu, Bides, TOMA, Januari s.d
kasus kematian Keluarga kinerja bides Dokter TOGA Desember 2019 Menurunkan
Transport 2 jumlah
petugas x Jml kematian
Pelacakan kematian maternal Kohort Ibu, ATK Kasus maternal
Mencari informasi penyebab Masyarakat, Meningkatkan PJ Program Ibu, Bides, TOMA, Januari s.d
kasus kematian Keluarga kinerja bides Dokter TOGA Desember 2019
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Meningkatkan ketrampilan Ketrampilan Bid Kapus & Dokter Pantom, alat-alat PJ Program Ibu Juli s.d September
bidan dalam menangani emergensi, bahan dan ketua 2019 Honor Menurunkan
Dril kegawatdaruratan bulin, bufas, Bidan habis pakai, obat- mamper Narasumber AKI & AKB
dan Bayi baru lahir serta obatan
keselamatan ibu dan anak
1 SpOG x 2 keg x
600.000 x 2 jam x
1 Dokter umum x
400.000 x 2 jam

Snack : 35 dus x
10.000 x 2
kegiatan

Makan siang : 35
dus x 30.000 x 2
kegiatan
Ketrampilan Bid Bidan dan
Dokter Menurunkan
PPGDON Bidan Kapus Biaya Pelatihan, ATK September 2019 Biaya Pelatihan AKI & AKB
3 bidan x 1 keg x
3.500.000

2. GIZI
Mengetahui Balita Gizi Buruk
1.500.000 (1 x 3 Target
Kunjungan Rmh Balita gizi buruk Balita Gizi Buruk 100% Petugas Gizi Transport Petugas Mei s.d Juli 2019 kali) terpenuhi

Meningkatkan Status Gizi


Pemantauan Pemberian PMT Balita dan Ibu Hamil KEK Balita dan Ibu Juni s.d Agustus 1.500.000 (1 x 3 Target
Balita Gibur dan Bumil KEK Hamil 100% Petugas Gizi Transport Petugas 2019 kali) terpenuhi

Peningkatan status gizi balita


gizi kurang
Pemantauan Pemberian PMT Oktober s.d 1.500.000 (1 x 3 Target
MP ASI balita kurang gizi 100% Petugas Gizi Transport Petugas Desember 2019 kali) terpenuhi

Mencegah GAKI
Survey garam yodium tingkat Maret dan Target
masyarakat Keluarga 100% Petugas Gizi Transport Petugas September 2019 1,000,000 terpenuhi
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Mencegah kekurangan vitamin


A Bayi umur 6 - 11 Februari dan Target
Distribusi Kapsul vitamin A bulan dan balita 100% Petugas Gizi Transport Petugas Agustus 2019 1,000,000 terpenuhi

Pemberian ASI Eksklusif


Januari, April, Juli, Target
Pendataan ASI Eksklusif Ibu Menyusui 50% Petugas Gizi Transport Petugas Oktober 2019 2,000,000 terpenuhi

3. PROMKES
1 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
Gumayun mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi
Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog. terpenuhi
sudah didata Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 4,600,000 Target
Gumayun sudah di Data Gumayun terpenuhi
Family Folder utk desa Gumayun agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 4,600,000 Target
rumah terpenuhi
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,725,000 Target
Gumayun dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan

2 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
Kabunan mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog. terpenuhi
sudah didata Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 3,400,000 Target
Kabunan sudah di Data Kabunan terpenuhi

Family Folder utk desa Kabunan agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 3,400,000 Target
rumah terpenuhi
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,275,000 Target
Kabunan dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan

3 Sosialisasi PIS-PK di desa Kalisoka agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi
Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog. terpenuhi
sudah didata Anak
Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 4,600,000 Target
Kalisoka sudah di Data Kalisoka terpenuhi

Family Folder utk desa Kalisoka agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 4,600,000 Target
rumah terpenuhi
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,725,000 Target
Kalisoka dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

4 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
Pedagangan mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi
Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog. terpenuhi
sudah didata Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 6,000,000 Target
Pedagangan sudah di Data Pedagangan terpenuhi
Family Folder utk desa agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 6,000,000 Target
Pedagangan rumah terpenuhi
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 2,250,000 Target
Pedagangan dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan

5 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
Dukuhwaru mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi
Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, Prog. terpenuhi
sudah didata Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 11,000,000 Target
Dukuhwaru sudah di Data Dukuhwaru terpenuhi
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Family Folder utk desa agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 11,000,000 Target
Dukuhwaru rumah terpenuhi
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 4,125,000 Target
Dukuhwaru dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan

6 Refresing kader kesehatan mengingkatkan pengetahuan kader kesehatan 100% Programer LCD, ATK 15,720,000 Target
dan keterampilan kader terpenuhi

7 Lomba kader kesehatan Tk. meningkatkan pengetahuan kader kesehatan 100% Programer ATK 13,975,000 Target
Kecamatan dan keterampilan kader terpenuhi

Banner - - 100% - Paku, palu 100,000 Target


terpenuhi
Pembelian piala lomba kader - - 100% - - 1 Paket Piala. Rp Target
kesehatan Tk. Kecamatan 250.000 terpenuhi
Doorprice - kader kesehatan 100% Programer - 225,000 Target
terpenuhi
Pembinaan Kader Kesehatan Tk. agar untuk meningkatkan kader kesehatan 100% Petugas : 1. ATK, LCD 378,000 Target
Kecamatan pengetahuan kader dalam Prog Gizi, 2. terpenuhi
mendalami materi Prog. HIV, 3.
Prog. TBC, 4.
Prog. Promkes

Pendampingan Lomba Jambore - kader kesehatan 100% Bidan Desa, ATK, Aksesoris 450,000 Target
Kader Tk. Kabupaten Tegal Promkes terpenuhi

8 Penyuluhan Kelompok posyandu meningkatkan pengetahuan pengunjung 100% LCD, ATK 7,400,000 Target
kesehatan pada masyarakat posyandu terpenuhi
(masyarakat)
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Penyuluhan Pokestran meningkatkan pengetahuan santriwan- 100% Programer LCD, ATK 150,000 Target
kesehatan pada santriwan- santriwati terpenuhi
santriwati

Pertemuan Pengurus Poskestran meningkatkan pengetahuan Pengurus 100% Programer LCD, ATK 1,310,000 Target
kesehatan pada pengurus poskestran terpenuhi
poskestran

Penyuluhan Kelompok SMP/MTs, meningkatkan pengetahuan Siswa-siswi 100% Programer LCD, ATK 4,000,000 Target
SMA/SMK kesehatan pada siswa-siswi terpenuhi
SMP/MTs. SMA/SMK

9 Sosialisasi SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 2,260,000 Target
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD terpenuhi
FKD

Penganggaran form SMD - 10 Desa 100% Programer ATK 300,000 Target


terpenuhi

10 Pelaksanaan SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 800,000 Target
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD terpenuhi
FKD

Pendataan profil - - 100% Programer ATK 500,000 Target


terpenuhi

11 Pemantauan SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 600,000 Target
kader Ketua FKD terpenuhi

12 Pelaksanaan MMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 11,150,000 Target
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD terpenuhi
FKD

Banner - 100% Kebersihan Paku, palu 100,000 Target


terpenuhi
MMD Profil desa tergambar 10 Desa 100% Programer LCD, ATK 1,000,000 Target
terpenuhi
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

13 Survey PHBS Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa 100% Programer LCD, ATK 2,800,000 Target
Perilaku Hidup Bersih dan terpenuhi
Sehat

14 Pemantauan Survey PHBS Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa 100% Programer ATK 2,600,000 Target
Perilaku Hidup Bersih dan terpenuhi
Sehat

15 Pembuatan Film Penyuluhan Kesehatan Melalui Masyarakat 100% Studio Film - 3,000,000 Target
Media terpenuhi

16 Media Promosi (Liflet) Alat bantu mempromosikan Masyarakat 100% Percetakan Liflet 5,000,000 Target
kesehatan terpenuhi

A. UKS
1 Penjaringan di sekolah SD/MI
Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan di sekolah
* Petugas 2 Orang OH 2 UKS, Gizi Sekolah Agustus 3,500,000

2 Kegiatan lomba dokter kecil tk kecamatan


* Honor nara sumber OH 3 Dokter PKMS, UKS, Promkes Sekolah April 375,000

3 Pembinaan dokter kecil untuk maju TK Kabupaten


di Puskesmas
Pusk.
* Honor nara sumber OH 7 Puskesmas Dukuhwaru April 210,000
UKS, Ptgs Pusk.
* Snack 25 doos doos 25 Program Dukuhwaru April 225,000

Kegiatan lomba dokter kecil Tk.


4 Kabupaten
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

* sank dan makan siang 5 OH x


30.000 OH 5 UKS Kabupaten Juni 150,000

Penyuluhan PHBS, CTPS,


5 Kecacingan
* Transport 2 petugas x 35 SD/MI
x 50.000 OH 35 UKS 35 SD/MI Feb, Mar, Agt 3,500,000

6 Pemberian obat cacing


* Transport 2 petugas x 50.000 x
35 SD/MI OH 70 UKS SD/MI Oktober 3,500,000

4. KESLING
1 Pertemauan tim STBM 1. Koordinasi kegiatan menuju Tim STBM 10 Desa 2 org/ desa Sanitarian April dan Agustus 2,280,000
Kecamatan Dukuhwaru ODF 2019

a. Snak 480,000
b. Transport peserta 1,200,000
c. Honor peserta 600,000

2 VERIFIKASI RW ODF 1. Memastikan 0% BABS di Semua Desa 74 RW Sanitarian April, Mei 9,105,000
tingkat RW
a. Perjalanan dinas 2 petugas Juni, Juli 8,880,000
b. Bahan dan Alat verifikasi Agt 225,000
3 Inspeksi Sanitasi TPMM 1. mengetahui TPMM yang MS TPMM 35 TPMM Sanitarian Feb s.d Nop 4,425,000
dan TMS
a. Perjalanan dinas 2. Melakukan pembinaan 4,200,000
TPMM yang TMS
b. Bahan dan Alat 18 TPMM 225,000

4 Penyuluhan HP DAMIU 1,750,000


WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

a. snack 1. Meningkatkan pengetahuan DAMIU 35 org Sanitarian Agustus 400,000


kesehatan bagi pengelola
Damiu

b. Transport peserta 1,050,000


c. Honor pembicara 300,000
5 Inspeksi Sanitasi Sekolah 1. Mengetahui Sekolah yang Sekolah 50 Sekolah Sanitarian Feb s.d Nop 6,225,000
MS dan yang TMS
a. Perjalanan dinas 2. Melakukan pembinaan 6,000,000
Sekolah yang TMS
b. bahan dan Alat 18 Sekolah 225,000

6 Penyuluhan Keamanan Pangan 1. Meningkatkan pengetahuan Kantin Sekolah 35 org Sanitarian September 1,750,000
Kantin Sekolah kesehatan bagi pengelola
Kantin Sekolah

a. Snak 400,000
b. Transport peserta 1,050,000
c. Honor pembicara 300,000

7 Kunjungan KS Kesling 1. Meningkatkan KK di PISPK 5 Desa KK TMS di Sanitarian Feb s.d Nop 2,625,000
menjadi MS PISPK
a. Perjalanan dinas 2,400,000
b. Bahan dan Alat 18 Perumling 225,000

8 Deklarasi Desa ODF Semua Desa 10 Desa Sanitarian Agt, Sept, Okt 19,600,000
a. Kaos dan Topi ODF 14,350,000
b. Perjalanan Dinas 3,000,000
c. Dokumentasi Video 2,250,000

II KEGIATAN INOVATIF
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

9. Pembentukan kader Syaban Membentuk kader Sabyan 10 Desa 1 orang/RW Sanitarian Maret 7,800,000
(Syantik Peduli Jamban)
dengan tugas:

a. snak 1. Sosialisasi Perdes larangan 75 orang 750,000


BABS
b. Transport peserta 2. Memburu warga yang masih Mar & Sept 2,250,000
BABS
c. Perjalanan dinas kader syaban 4,500,000

d. Honor Pembicara 300,000

7,500,000

III SURVEI KEBUTUHAN MASYARAKAT


10 Survei Harapan dan Keb. Masy Menginventarisir kebutuhan Kepala Desa/ Carik 20 org/ desa Sanitarian April 750,000
dan harapan masyarakat akan
pelayanan kesehatan
lingkungan

a. alat dan bahan survey Ketua STBM/ FKD 225,000


b. Perjalanan Dinas Petugas 300,000
c. Honor Entri Data 100,000
d. Honor Pengelola Data 125,000

IV USULAN ALAT, TENAGA, SARANA PRASARANA DAN PELATIHAN


11 Pengadaan laptop utk penunjang Menunjang dan melancarkan 6 x 6500000 =
ketepatan administrasi kegiatan Pelayanan Kesehatan 19.500.000
Lingkungan
terpenuhinya
sarana
Memberi kenyamanan dalam 4 bh X 6.000.000 = terpenuhinya
pengadaan AC pelayanan 24.000.000 sarana
5. PERKESMAS
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Mengawasi seluruh ibu hamil


di wilayah kerja puskesmas Ibu hamil di wilayah Koordinator Koordinator dan
Pembinaan keluarga ibu hamil dg Dukuhwaru terutama yg kerja Puskesmas pelaksana 2 petugas dan pelaksana
1 risiko tinggi beresiko tinggi Dukuhwaru 90% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Melakukan perawatan secara


langsung serta melakukan
penyuluhan terhadap ibu
hamil yg mempunyai risiko ibu hamil di wilayah Koordinator Koordinator dan
Penyuluhan kelompok ibu hamil tinggi sehingga dapat kerja Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
2 dg risiko tinggi tertangani dg baik Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Mengawali seluruh bayi dan Bayi dan balita di


balita di wilayah kerja wilayah kerja Koordinator Koordinator dan
Pembinaan keluarga untuk anak Puskesmas Dukuhwaru Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
3 yg risiko tinggi terutama yg berisiko tinggi Dukuhwaru 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Bayi dan balita di


Melakukan perawatan secara wilayah kerja Koordinator Koordinator dan
Penyuluhan kelompok bayi dan langsung terhadap bayi dan Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
4 balita risti balita yg bermasalah Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Menurunkan angka penyakit Koordinator Koordinator dan


Pembinaan pada keluarga lansia pada usia lanjut dan Lansia wilayah kerja dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
5 dg risiko tinggi meningkatkan kondisi Puskesmas 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Kelompok lansia di Koordinator Koordinator dan


Penyuluhan pada kelompok Menurunkan angka risiko wilayah Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
6 lansia dg risiko tinggi tinggi pada lansia Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Menurunkan angka risiko Koordinator Koordinator dan


Pembinaan pada keluarga penyaikit pada individu, Anggota keluarga dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
7 dengan penyakit keluarga, kelompok yg menderita 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Penyuluhan pada kelompok Menurunkan angka risiko Masyarakat yg Koordinator Koordinator dan
masyarakat dg penderita penyakit menular pd menderita penyakit dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
8 penyakit menular masyaratakat menular daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Meningkatkan cakupan Koordinator Koordinator dan


Penyuluhan pada kelompok pembinaan kelompok dan dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
9 remaja usia meningkatkan mutu Kelompok Remaja 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Mengatasi keluarga atau


menurunkan masalah keluarga
yg berhubungan dg kesehatan Koordinator Koordinator dan
Pembinaan pada kelompok terutama yg mempunyai Masyarakat dg dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
10 penyakit kronis penyakit kronis penderita kronis 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

6. P2P
A. HIV
PITC Bumil Menjaring/ mendeteksi sedini Bumil 100% Pelaks P2 HIV, Dokter, Bidan, Tiap hari kerja.
mungkin bumil reaktif agar Bikor Perawat Jan s.d Des
bisa dicegah penularan kepada
bayi

PITC Pasien Menskreening penderita TB Penderita TB 100% Pelaks P2 HIV Dokter, Bidan, Tiap hari kerja.
dari HIV Perawat, Pelaks Jan s.d Des
P2 TB
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Pendamping ODHA Memberi Support ODHA ODHA 2 Orang 2 Pelaks P2 HIV 2 OH Bides Juni, Juli Tranport Ptgs 2 x 2
x 30.000 =
120.000

B. KUSTA
Pem. Kontak pendrt baru Menjaring utk menemukan Kelg dan lingk di 5 Penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Jan, Feb, Maret 2 x 5 x 30.000 =
dan mengobati pendrt baru di sekitar penderita Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 300.000
sekitar pendrt kusta. Utk penderita
memutus mata rantai
penularan

Pem. Kontak pendrt RFT Menjaring utk menemukan Kelg dan lingk di 10 Penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Jan - Okt 2 x 10 x 30.000 =
dan mengobati pendrt baru di sekitar penderita Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 600.000
sekitar pendrt kusta RFT. Utk penderita
memutus mata rantai
penularan

POD Kecacatan Mencegah kecacatan Penderita yg 3 penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Mar, April 3 x 2 x 30.000 =
mengalami reaksi Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 180.000
penderita

Pemeriksaan anak sekolah Pendeteksian dini Anak sekolah 2 SD Pelaks keg P2 Alat2 spt kapas, Petugas Transport 2 x 2 x
Kusta bolpoint, buku Kesehatan 30.000 = 120.000
penderita

C. DBD
1. Memastikan kegiatan Semua Desa 74 RW Petugas DBD 1. Pebruari : 9,105,000
Pembinaan Supervisor Jumantik pemantauan jentik berjalan di rumah supervisor
setiap rumah

2. Nopember : 4,440,000
a. Perjalanan Dinas 1 Petugas rumah supervisor

4,440,000
b. Perjalanan Dinas Supervisor

c. Bahan untuk pembinaan 225,000


WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

2. KEMLITIK (Kegiatan Musholla 1. Meningkatkan pengetahuan Pengurus Musholla 3 org / desa Petugas DBD 1 Maret : Aula 3,100,000
Peduli Jentik) tentang penyakit DBD Puskesmas

a. snack 2. Meningkatkan kepedulian 2. Nopember : 700,000


awas DBD Aula Kecamatan

b. Transport Peserta 1,800,000


c. Honor Pembicara 600,000
3. PPJT = Posyandu Peduli Jentik 1. Mengetahui ABJ di suatu Posyandu 74 Posyandu Petugas DBD Peb s.d Jun : 4,665,000
wilayah posyandu Pemeriksaan I
a. Perjalanan Dinas 2. Menentukan upaya Jul s.d Nop : 4,440,000
pencegahan sedini mungkin Pemeriksaan II

b. Bahan PPJT 225,000

4. SPJ = Sekolah Peduli Jentik 1. Mengetahui ABJ di sekolah Sekolah 30 sekolah Petugas DBD Pebruari dan
Nopember

2. Menentukan upaya
a. Perjalanan Dinas pencegahan sedini mungkin
b. Bahan SPJ

Menginventarisir kebutuhan
dan harapan masyarakat akan
5 Survei Harapan dan Keb. Masy pelayanan p2dbd Kader Posyandu 74 Kader Petugas DBD Juni 1,020,000
a. Alat dan Bahan Survey 225,000
b. Perjalanan Dinas Petugas 300,000
c. Honor Entri Data 370,000
d. Honor Pengelola Data 125,000

D. IMUNISASI
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

1. Perjalanan Dinas dalam rangka


konsultasi kegiatan Program
imunisasi ke DINKES

* Transport 2 Petugas x 1 hari x OH 2 Korim, Sopir Dinkes Jan s.d Des 30,000
12 kl
2. DOFU Imunisasi Dasar
* Transport 2 Petugas x 10 Desa x OH 20 Bides 10 Desa April, Agustus, 30,000
3 Kegiatan Desember
3. Perjalanan Dinas dalam rangka
pendataan sasaran BIAS

* Transport 2 petugas x 10 desa x OH 20 Korim, Bidan 10 Desa Juli 30,000


1 kegiatan
4. Pertemuan Guru UKS dalam
rangka Sosialisasi Imunisasi BIAS

* Honor Narasumber OH 2 Dokter, Korim Pusk. Dkwaru Agustus 200,000

* Snack 40 doos doos 40 9,000


* Transport peserta 40 orang OH 40 30,000
* Banner 1 x 2 meter m2 2 50,000
5. Pelaksanaan BIAS
* Transport 3 petugas x 35 SD / OH 105 SD/MI 30,000
MI x 2 kegiatan
* Transport 1 supervisor x 29 OH 29 SD/MI 30,000
SD/MI x 2 kegiatan
6. Pelaksanaan sweeping BIAS

* Transport 2 petugas x 35 SD / OH 70 Bidan, Para SD/MI Agustus, Okt 30,000


MI x 2 kegiatan Medis

E. SIPILIS
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Penyuluhan tentang penyakit utk memberikan informasi Siswa dan Siswi 30 siswa P2 Syphilis 1 Petugas, Laptop, Sekolah Februari s.d Transport petugas
syphilis pada siswa, siswi SLTP, tentang penyakit syphilis SLTP, SLTA/SMK LCD November 2019 1 x 10 x 40.000
SLTA,/SMK

Pemeriksaan Syphilis pada Ibu untuk mendeteksi sedini Ibu Hamil (1032 1032 P2 Syphilis Nakes Setiap hari kerja
Hamil mungkin ibu hamil yg reaktif Bikor Januari s.d
saat kunjungan ke Puskesmas Desember 2019
agar dapat dicegah
penularannya pd bayi

Transport Pengambilan reagent Tersedianya reagent utk Reagent Syphilis 12 bulan 1 Petugas Januari s.d 1 x 12 bln x
Syphilis pemeriksaan syphilis Desember 2019 40.000 = 480.000

Pengadaan Reagent Syphilis utk memperlancar proses Reagent utk 3 bok (isi 300 Reagent Lab Januari s.d 3 bok x 2.750.000
skrening pemeriksaan biji) Desember 2019 = 7.500.000

F. TB
1. Sosialisasi Program Meningkatkan pengetahuan Kader 100 Kor TB April
Pemberantasan TB Paru masyarakat tentang TB Paru

* Uang saku kader 15 orang x Rp Tomas Juli 2,700,000


30.000 x 2 kali
* Snack 15 doos x 2 x 3 kali Toga Oktober 810,000
* Honor nara sumber 375,000
* Transport Petugas 2 Orang 300,000
2. Kunjungan rumah penderita mencari penderita baru dan 10 pend (13 %) Kor TB april s.d Oktober 500,000
TB pemeriksaan kontak serumah
mont

G. SURVEILANS
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

1 Surveilans rutin PD3I (campak, Mencegah dan memantau Warga potensial 24 Penderita P. Jawab Orang, sarana, biaya Bidan Desa Januari s.d Transport : 1 org x Terdata
difteri, pertusis, tetanus) penyakit menular Program Desember 24 ps x 30.000 = penderita
720.000 berpenyakit
menular

2 Pengambilan dan pengiriman Mengambil sampel suspect Suspect 24 Penderita P. Jawab Orang, biaya Analis Januari s.d Transport : 2 org x Terdata
spesimen Program Desember 24 pcs x 30.000 = penderita
1.440.000 suspek
berpenyakit
menular

3 Pelaksanaan PE Mencari data Suspect 48 Penderita P. Jawab Orang, sarana, biaya Bidan Desa, Transport : 1 org x Mendapatkan
Program Kesling 48 ps x 30.000 = gambaran klin
1.440.000 suatu penyak
Januari s.d
Desember

H. HAJI
1 Penyuluhan Kesehatan Ada Penyuluhan kesehatan Calon Jamaah haji 1 Kali P. Jawab Orang, biaya Dokter April Snack : 50 dus x Calon Jamah
bagi calon jamaah selama Program Rp 10.000 = Rp bisa menjaga
berhafi di Arab 500.000 kesehatan
selama berha
di Arab

2 Entri Siskohat Memasukkan data Siskohatkes Calon Jamaah haji 100% P. Jawab 1 kali/tahun Dinkes April Honor Petugas: 50 Data masuk k
Program x Rp 4.000 = Siskohatkes
200.000

3 Immunisasi meningitis untuk Untuk mencegah penyakit Calon Jamaah haji 100% P. Jawab Dinkes Mei Semua calon
calon Jamaah meningitis Program jamaah
terimmunisas
Dokter, perawat, meningitis
petugas immunisasi
4 Pelacakan jamaah haji sepulang Utk mengetahui kondisi Jamaah haji 100% P. Jawab Perawat Perawat Septermber honor petugas : 1 Semua jamaa
dari tanah suci jamaah haji sepulang dari Program ptgs x 50 x 30.000 haji dalam
tanah suci keadaan seha
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

I PTM
1 Pembentukan posbindu PTM Melatih dan meningkatkan Kader posbindu Kader Posbindu Pelaksana Kader posbindu PTM Bidan Desa dan 1 x Transport Kader: 5
baru dan refreshing kader SDM kader posbindu PTM PTM 10 desa, PTM 10 desa kegiatan tiap Desa 5 orang Kader org x 10 desa x
posbindu PTM Kepala desa, Ketua program PTM 30.000 =
FKD, dan Ketua PKK 1.500.000

Terbentukny
posbindu PT
yang baru di
Transport Kades : desa dan
1 org x 10 desa x terlaksanany
30.000 = 300.000 kegiatan
refreshing
kader di 3 de
Transport ketua
FKD : 1 org x 10
desa x 30.000 =
300.000

Transport ketua
PKK : 1 org x 10
desa x 30.000 =
300.000

Konsumsi, snack,
dan makan siang :
100 org x 25.000
x= 2.500.000

2 Posbindu PTM : 10 desa Deteksi dini faktor risiko PTM Masyarakat berusia Masyarakat yg Pelaksana Perawat 1 org bidan Bidan Desa dan 1 x perbulan Transport
secara terpadu > 15 th mempunyai kegiatan desa 20 org kader 50 Kader petugas : Gol III 3
risiko PTM program PTM org org x 12 kali x
50.000 =
1.800.000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

Gol II 18 org x 12 x
40.000 =
8.640.000

Transport Kader :
50 org x 12 x
30.000 =
18.000.000

Alat : Stik GDS 10


dus x 12.000 =
1.200.000

Stik Asam urat 10


dus x 120.000 =
1.200.000

Stik Cholesterol 30
dus x 300.000 =
9.000.000

Leaflet PTM,
Metelin, Alkohol
swab, Sarung
tangan

3 Prolanis HT dan DM tipe 2 Mencegah timbulnya Seluruh peserta Penderita HT Pelaksana Dokter Puskesmas, Dokter Edukasi 1 x Laptop 1 bh =
komplikasi penyakit BPJS yg menderita dan DM Tipe 2 kegiatan Instruktur Senam Puskesmas, perbulan, Senam 4.000.000,
peny. kronis HT dan program PTM Instruktur 1 x Perbulan handphone 1
DM tipe 2 Senam buah = 1.500.000,
konsumsi snack :
80 org x 9.000 x
10 kali =
7.200.000

7. PENGEMBANGAN
A. LANSIA
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

1 Posyandu lansia Untuk meningkatkan derjat Lansia (pra lansia, 10 Desa Pelaksana keg. 3 Petugas 3 Kader Bides dan kader Januari -Desember
kesehatan lansia lansia,lansia resti) Lansisa desa

Transport petugas
3 ptgs x 11
posyandu x 12 bln
x 40.000 =
15.840.000
Transport kader 3
kader x 10 Ds x 12
Bln x 30.000 =
10.800.000
2 Home Care Meningkatkan kualitas hidup Lansia dengan total 10 Desa Dokter TIM 3 Petugas Bides Kader Januari -Desember
pasien dan keluarga care (Kemandirian Puskesmas
B/C)
Transport Petugas
3 Petugas x 10
Desa x 12 blnx
40.000 =
14.400.000
3 Skrining kesehatan lansia Untuk mengidentifikasi ada Warga Negara yang 6395 Orang Dokter 3 Petugas Bidan Petugas Januari -Desember
tidaknya penyakit atau berumur 60 th ke Laborat
kelainan yang sebelumnya atas
tidak diketahui 1). Stik GDS 1 x
256 x 130.000
=33.280.000 2).
Stik Asam Urat 1 x
256 x 130.000 =
33.280.000 3). Stik
Asam Urat 1 x 640
x 250.000 =
160.000.000

B. UKGS
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

1a Kunjungan Pasien Rawat Jalan Meningkatkan status Penduduk wilayah 4 % Jml DRG. Alat-alat/instrumen Dokter Gigi 5 Jam/Hr Senin- 4% Jml
Gigi (Rajalgi) kesehatan gigi masyarakat kerja Puskesmas Penduduk (= HENDRASTUTI Gigi bahan & obat- Perawat Gigi Sabtu Penduduk
2.519 Orang) ERNANGSIH obatan gigi spt: Kapas, (=2.519 Oran
Spuit 3 ml, Alkohol,
Pov-Yod, CE, AF,
ART/GI, ZnPO4, ZOE,
Lidocaine, Adrenalin,
Albotyl,dll)

1b Rerata Kunj. Pasien Rajalgi per haridem idem 10 Orang/Hari idem 10 Orang/Har

2 Kunj. Baru Bumil ke Poli Gigi Promotif, preventif, kuratif, Kunj. Bumil baru ke 50% Bumil baru idem 50% Bumil Ba
peny. Gilut pada kelp rawan KIA
Bumil

3 Kunj. Baru Anak Prasekolah ke poliPromotif, preventif, kuratif, Kunj. Bumil baru ke 50% A- Pras Br idem 50% A-Pras B
peny. Gilut pada kelp rawan KIA
anak Prasekolah

4 Kunj. An. Sekolah dg Perwt Promotif, preventif, kuratif, Murid Kelas Selektif 80% Murid SD/MI Hari Selasa, Hari 80% Murid
Paripurna/Komprehensip pd peny. Gilut pada kelp rawan SD dengan UKGS kelas selektif kamis, Hari Sabtu Kelas Selektif
kelas selektif (Kelas 3 & Kelas 5) anak sekolah tahap III yang perlu yang perlu
perawatan perawatan
(yang dirujuk)

5 Pembinaan Kes. Gigi di SD/MI dg Promotif, preventif peny. Gilut SD/MI di Wilayah 60% Jml SD/MI SD/MI 12 Bln 30.000 x 2 OH x 60% Jml SD/M
UKS tahap II (Integrasi) pd Kelp rawan Anak Sekolah Kerja Puskesmas (=21 SD/MI) (disesuaikan dg 35 SD/MI (= 21 SD/MI)
SD/MI (35 SD/MI) kalender (transport
Akademik) Petugas) =
2.100.000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

6 Pembinaan Kes. Gigi di SD/Mi dg Promotif, preventif, kuratif, SD/MI di Wilayah 12 Bln 20% Jml SD/M
UKGS Tahap III (selektif) peny. Gilut pada kelp rawan Kerja Puskesmas (disesuaikan dg (= 7 SD/MI)
anak sekolah SD/MI (35 SD/MI) kalender
akademik)
SD/MI
7 Pembinaan Kes. Gigi pd TK Promotif Kes. Gilut pada kelp TK di Wilayah Kerja 100% Jml. TK TK/PAUD 12 Bln 30.000 x 2 OH x 100% Jml. TK
rawan Anak Prasekolah (TK) Puskesmas (34 TK) 34 TK = 2.040.000

8 Pembinaan Kes. Gigi di Posyandu Promotif kes. Gilut pd Kelp 60% Jml. Desa Desa Bidan 12 Bln 60% Jml Desa
(Desa UKGMD) atau Pert. Kader rawan Bumil & Balita & 60% Jml. 60% Jml.
Kes atau Keg. Kelas Bumil Resti Posyandu (=6 Posyandu (=6
Posyandu di Desa Desa / 40 Desa 40
Binaan UKGMD Posyandu) Posyandu)
(=10 Desa ; 67
Posyandu)

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN


Meningkatkan fungsi Karyawan / I 69 karyawan Ka Sub Bag TU Semua penanggung Puskesmas Jan, Feb, Mart, 18,975,000 Terlaksanany
Puskesmas Puskesmas jawab Apr, Jun, Jul, kegiatan
Agust, Sept, Okt, Lokmin sesu
1. Loka karya mini Nov, Des dengan jadw

RPK dan penunjangnya Tim BOK dan Tim BOK Ka Sub Bag TU Tim BOK Tim BOK dan Jan s/d Des 2,736,000 RPK dan SP
2. Lembur terselesaikan tepat waktu Programer Programer tepat waktu
Menginformasikan, Kecamatan, Desa Camat, Kades, Ka Sub Bag TU Kecamatan, Programer, ka Maret, Jun, Sept, 15,400,000 Terlaksanany
indentifikasi capaian hasil Toma Pemerintahan desa Pusk Des kegiatan
kegiatan Linsek sesua
3. Pertemuan Linsek
dengan jadw

Memenuhi sarana kegiatan Kegiatan BOK SPJ Ka Sub Bag TU Tim BOK Tim BOK , Jan s/d Des 1,766,000 Memenuhi
4. Penyediaan Bahan Habis Pakai BOK Penyedia FC form sara
( Foto Copy ) kegiatan BOK
5. Konsultasi pembinaan tekhnis Mengkoordinasikan program Kegiatan BOK Tim BOK Tim BOK Tim BOK Tim BOK , Jan s/d Des 1,280,000 Kegiatan
kegiatan dengan Kabupaten Dinkes BOK
terlaksana 10
%
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

6. Penyediaan PPHP Tersedia PPHP PPHP 1 orang Ka subag TU Tim BOK Puskesmas Des 210,000 berfungsinya
Dukuhwaru PPHP
7. Honor tenaga promkes Tersedia tenaga promkes di Masyarakat Tenaga D3 Kepala Tim BOK Puskesmas Maret s/d Des 16,250,000 Berfungsiny
puskemas Kesling puskesmas Dukuhwaru tenaga
Promkes
8. Honor tenaga gizi Tersedia tenaga entri PPGM di Masyarakat Tenaga D3 Gizi Kepala Tim BOK Puskesmas Maret s/d Des 16,250,000 Berfungsiny
puskemas puskesmas Dukuhwaru tenaga Gizi

UKP ( PMKP )
1. Rapat bulanan Koordinasi antar anggota Pelaksana program 12 orang PJ UKP Orang, sarana, dana pelaksana UKP Jan s/d Des
UKP Snack 12 orang
x12 bln x Rp
10.000 = Rp. terkoordinirn
1.140.000 masalah UKP
2. Sosialisasi PPI, Refresh cuci Karyawan 68 orang PJ UKP Orang, sarana, biaya Tim PPI Januari Snack 68 orang x
tangan 6 langkah Puskesmas Rp.10.000=Rp.68 Karyawan
0.000 mampu
Terpaparnya karyawan tentang menerapkan
PPI dan kebersihan tangan hand wash
3.Pelatihan SpillKit dan Terpaparnya SPO Spillkit dan Karyawan 68 orang PJ UKP Orang ,sarana ,biaya Tim PPI Februari Snack 68 orang x
pengolahan sampah pengelolahan sampah Puskesmas Rp.10.000=Rp.68
infkesius/non infeksius 0.000
Cleaning
service mamp
menggunakan
SpillKit sesua
SOP,pengelol
n sampah
sesuai dengan
kategori
4.Refresh APAR Terpaparnya SPO APAR Karyawan 68 orang PJ UKP Orang ,sarana ,biaya Tim PPI Maret Snack 68 orang x
Puskesmas Rp.10.000=Rp.68 Karyawan
0.000 mampu
menggunakan
APAR
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA KEB. ANGGARAN
PELAKSANAAN KERJA

5.Sosialisasi tertusuk jarum Terpaparnya SPO tertusuk Karyawan 68 orang PJ UKP Orang ,sarana ,biaya Tim PPI April Snack 68 orang x
jarum/pajanan Puskesmas Rp.10.000=Rp.68 Karyawan
0.000 mampu
menerapkan
SOP Pajanan
6.Pelatihan pemasangan i.v line Dokter,perawat,dan 68 orang PJ UKP Orang ,sarana ,biaya Tim PPI Mei Snack 68 orang x Berkurangnya
dan perawatan luka bidan Rp.10.000=Rp.68 kasus plebitis
0.000
Terpaparnya SPO pemasangan
i.v line dan perawatan luka

FARMASI
1.Pengambilan obat ke gudng pemenuhan kebutuhan pasien kunjungan pasien 4000 pasien petugas farmasi 2 orang supir pusling tiap bulan
farmasi dinkes kab Tegal 2 orang x 12 bulan
x satukali
pengambilan = 2 x
12 x50.000 =
1.200.000
pemakaian obat petugas farmasi 1 orang tiap bulan 12 x 50.000 =
tiap bulan pemakaian 600.000
2.Pengiriman laporan obat ke penggunaan
gudang farmasi dinkes Kab Tegal obat tiap bulan -
3.DES obat pemenuhan kebutuhan pasien pemakaian obat jumlah petugas 2 orang petugas 1 kali dalam 2 x 50.000 = 100.0
1 tahun tiap bulan pemakaian farmasi paramedis setahun
obat selama 1

Mengetahu
Plt.Kepala UPTD Puskesm

drg. HENDRASTUTI ER
NIP. 19640313 1992
RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS DUKUHWARU
TAHUN 2020
ESSENSIAL

WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

1. KIA
A. ANAK DAN REMAJA

KN 1 Mendeteksi kondisi bayi baru


lahir Programer/ Januari s/d
Bayi usia 0 - 2 hari 100% (10 Desa) Bidan Bidan Pelaksana Gizi Desember
KN Lengkap Mendeteksi kondisi bayi baru
lahir Januari s/d
Bayi usia 0 - 28 hari 100% (10 Desa) Desember
Neonatal Komplikasi Mendeteksi bayi dengan Januari s/d
komplikasi 100% (Bayi dengan Desember (2 Transport 2
Bayi usia 0 - 28 hari komplikasi) org per desa) orang petugas
Kunjungan Bayi Memberikan pelayanan
kesehatan kepada bayi Januari s/d
Bayi usia 0 - 11 bln 100% (10 Desa) Desember
Kematian Bayi Audit penyebab kematian bayi
9,5% (Kasus Januari s/d Transport 2
Bayi meninggal kematian bayi) Desember orang petugas
Pelayanan Balita Memberikan pelayanan
kesehatan bagi balita Januari s/d
1 s/d 5 thn 95% (10 Desa) Desember
Pertemuan Kelas Ibu Balita Meningkatkan pengetahuan
kesehatan bagi ibu balita Januari s/d
Ibu balita 10 Desa Desember
MTBM Mendeteksi kondisi balita
muda Januari s/d
bayi usia 0 - 2 bulan 100% (10 Desa) Perawat Januari
Desembers/d
Kematian Balita Audit penyebab kematian Desember (2
balita 10,4% (Kasus org per desa per
Balita meninggal kematian bayi) Pelaksana Gizi kasus)
MTBS Mendeteksi balita sakit
Januari s/d
2 s/d 5 tahun 89% (10 Desa) Perawat Desember
APRAS Mengetahui tumbang anak pra
sekolah Januari s/d
60 - 71 bulan 88% (10 Desa) Promkes Desember
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Remaja Konseling Memberikan pelayanan


kepada remaja dan Remaja usia 10 - 19 Januari s/d
meningkatkan pengetahuan Seluruh
thn kader 100% (10 Desa) Desember
Pertemuan Konselor Sebaya Pembinaan kader
kesehatan bagi konselor
remaja konselor sebaya
sebaya SLTP & SLTA dan 1 1. April :
guru pembina 50 Orang Pertemuan I
Lomba Balita Tingkat Kabupaten Untuk motivasi para ibu
2. Juli :
2 balita 4 petugas Pelaksana Gizi Pertemuan II

B IBU
Keberhasilan Program KIA Bulin, Bufas, Bayi, 100% PJ Ibu dan Transport Petugas, Bides, Kades, Januari 2019 Transport
dan Balita Anak ATK dan Perdes petugas 22
Pendataan Sasaran KIA orang x 2hari x
50.000

Meningkatkan peran serta Bumil, bufas, bayi, Terlaksananya PJ Ibu, anak, Transport petugas, bides, kager, Januari s.d
masyarakat dan kerjasama balita, PUS dan Program KIA dan petugas transport kader, toga, toma Desember 2019
dengan masyarakat dalam WUS GIZI kohort, (ibu, bayi dan
bidang kesehatan balita) Transport
petugas 74
posyandu x
50.000 x 12
Posyandu KIA bulan

Transport kader
74 posyandu x
jml kader x
30.000 x 12 bln
Penjaringan Bumil Resti (Kawal Pendeteksian awal bumil Seluruh Bumil di Seluruh bumil resti PJ program ibu Transport Petugas, Bides, toma, Januari s.d
bumil resti) & P4K penanganan sedini mungkin wilayah Dukuhwaru mendapatkan kohort ibu dan ATK toga Desember 2019
penanganan yang
tepat dan cepat Transport
petugas 22
orang x 50.000 x
12 bulan
Penjaringan Bumil Resti (Kawal Pendeteksian awal bumil Seluruh Bumil di Seluruh bumil resti PJ program ibu Transport Petugas, Bides, toma, Januari s.d
bumil resti) & P4K penanganan sedini mungkin wilayah Dukuhwaru mendapatkan kohort ibu dan ATK toga Desember 2019
penanganan yang
tepat dan cepat
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Transport kader
74 posyandu x 1
orang kader x
30.000 x 12
bulan
Pertemuan kelas ibu hamil di Meningkatkan pengetahuan Ibu hamil & 100% PJ ibu, anak Transport petugas, bides, kades + Juli s.d
desa ibu hamil ttg kesehatan dan keluarga dan petugas kohor ibu; lembar toma, toga, PJ September 2019
tanda bahaya kehamilan, gizi balik; atk Promkes Transport
persalinan dan nifas serta petugas 22 org x
keselamatan ibu dan bayi 3 keg. x 50.000;

Snack: 15 dus x
10.000 x 3 keg. x
8 desa; 25 dus x
10.000 x 3 keg. x
2 desa

Makan siang : 15
dus x 30.000 x 3
keg. x 8 desa 25
dus x 30.000 x 3
keg. x 2 desa
Pengisian Kohort dengan Peningkatan Kinerja PJ Program Ibu Kohort Ibu, Kohort Petugas Gizi, April, Agustus,
benar Bides dan Anak Anak, ATK Bidan Desa Nopember 2019 Snack : 25 dus x
10.000 x 3
Pembinaan Kohort Bidan Desa kegiatan
Mencari informasi penyebab Masyarakat, Meningkatkan PJ Program Bides, TOMA, Januari s.d
kasus kematian Keluarga kinerja bides Ibu, Dokter TOGA Desember 2019
Transport 2
petugas x Jml
Pelacakan kematian maternal Kohort Ibu, ATK Kasus
Meningkatkan ketrampilan Ketrampilan Bidan Kapus & Pantom, alat-alat PJ Program Ibu Juli s.d
bidan dalam menangani Dokter emergensi, bahan dan ketua September 2019 Honor
Dril kegawatdaruratan bulin, bufas, Bidan habis pakai, obat- mamper Narasumber
dan Bayi baru lahir serta obatan
keselamatan ibu dan anak
NO KEGIATAN Meningkatkan ketrampilan
TUJUAN SASARAN TARGET Kapus &
P. JAWAB Pantom, alat-alatDAYA PJMITRA
KEB. SUMBER Program Ibu Juli s.dWKT
KERJA KEB. ANGGARAN
bidan dalam menangani Dokter emergensi, bahan dan ketua PELAKSANAAN
September 2019
kegawatdaruratan bulin, bufas, habis pakai, obat- mamper
dan Bayi baru lahir serta obatan
keselamatan ibu dan anak 1 SpOG x 2 keg x
600.000 x 2 jam
x 1 Dokter
umum x 400.000
x 2 jam

Snack : 35 dus x
10.000 x 2
kegiatan

Makan siang : 35
dus x 30.000 x 2
kegiatan
Ketrampilan Bidan Bidan dan
Dokter
PPGDON Bidan Kapus Biaya Pelatihan, ATK September 2019 Biaya Pelatihan
3 bidan x 1 keg x
3.500.000
2. GIZI
Mengetahui Balita Gizi Buruk
Mei s.d Juli 1.500.000 (1 x 3
Kunjungan Rmh Balita gizi buruk Balita Gizi Buruk 100% Petugas Gizi Transport Petugas 2019 kali)

Meningkatkan Status Gizi


Pemantauan Pemberian PMT Balita dan Ibu Hamil KEK Balita dan Ibu Juni s.d Agustus 1.500.000 (1 x 3
Balita Gibur dan Bumil KEK Hamil 100% Petugas Gizi Transport Petugas 2019 kali)

Peningkatan status gizi balita


gizi kurang
Pemantauan Pemberian PMT Oktober s.d 1.500.000 (1 x 3
MP ASI balita kurang gizi 100% Petugas Gizi Transport Petugas Desember 2019 kali)

Mencegah GAKI
Survey garam yodium tingkat Maret dan
masyarakat Keluarga 100% Petugas Gizi Transport Petugas September 2019 1,000,000

Mencegah kekurangan vitamin


A Bayi umur 6 - 11 Februari dan
Distribusi Kapsul vitamin A bulan dan balita 100% Petugas Gizi Transport Petugas Agustus 2019 1,000,000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Pemberian ASI Eksklusif


Januari, April,
Juli, Oktober
Pendataan ASI Eksklusif Ibu Menyusui 50% Petugas Gizi Transport Petugas 2019 2,000,000

3. PROMKES
1 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
Gumayun mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi,
sudah didata Prog. Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 4,600,000
Gumayun sudah di Data Gumayun
Family Folder utk desa Gumayun agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 4,600,000
rumah
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,725,000
Gumayun dilembar formulir yang sudah
ditentukan

2 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
Kabunan mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi,
sudah didata Prog. Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 3,400,000
Kabunan sudah di Data Kabunan

Family Folder utk desa Kabunan agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 3,400,000
rumah

Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,275,000
Kabunan dilembar formulir yang sudah
ditentukan

3 Sosialisasi PIS-PK di desa Kalisoka agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat

Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi,
sudah didata Prog. Anak
Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 4,600,000
Kalisoka sudah di Data Kalisoka

Family Folder utk desa Kalisoka agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 4,600,000
rumah
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,725,000
Kalisoka dilembar formulir yang sudah
ditentukan

4 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
Pedagangan mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat

Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi,
sudah didata Prog. Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 6,000,000
Pedagangan sudah di Data Pedagangan

Family Folder utk desa agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 6,000,000
Pedagangan rumah

Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 2,250,000
Pedagangan dilembar formulir yang sudah
ditentukan

5 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000
Dukuhwaru mengetahui adanya program Puskesmas
PIS-PK
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000
Kesehatan

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000
PIS-PK sudah didata masyarakat

Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi,
sudah didata Prog. Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 11,000,000
Dukuhwaru sudah di Data Dukuhwaru

Family Folder utk desa agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 11,000,000
Dukuhwaru rumah

Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 4,125,000
Dukuhwaru dilembar formulir yang sudah
ditentukan

6 Refresing kader kesehatan mengingkatkan pengetahuan kader kesehatan 100% Programer LCD, ATK 15,720,000
dan keterampilan kader

7 Lomba kader kesehatan Tk. meningkatkan pengetahuan kader kesehatan 100% Programer ATK 13,975,000
Kecamatan dan keterampilan kader

Banner - - 100% - Paku, palu 100,000

Pembelian piala lomba kader - - 100% - - 1 Paket Piala. Rp


kesehatan Tk. Kecamatan 250.000
Doorprice - kader kesehatan 100% Programer - 225,000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Pembinaan Kader Kesehatan Tk. agar untuk meningkatkan kader kesehatan 100% Petugas : 1. ATK, LCD 378,000
Kecamatan pengetahuan kader dalam Prog Gizi, 2.
mendalami materi Prog. HIV, 3.
Prog. TBC, 4.
Prog. Promkes

Pendampingan Lomba Jambore - kader kesehatan 100% Bidan Desa, ATK, Aksesoris 450,000
Kader Tk. Kabupaten Tegal Promkes

8 Penyuluhan Kelompok posyandu meningkatkan pengetahuan pengunjung 100% LCD, ATK 7,400,000
kesehatan pada masyarakat posyandu
(masyarakat)

Penyuluhan Pokestran meningkatkan pengetahuan santriwan- 100% Programer LCD, ATK 150,000
kesehatan pada santriwan- santriwati
santriwati

Pertemuan Pengurus Poskestran meningkatkan pengetahuan Pengurus 100% Programer LCD, ATK 1,310,000
kesehatan pada pengurus poskestran
poskestran

Penyuluhan Kelompok SMP/MTs, meningkatkan pengetahuan Siswa-siswi 100% Programer LCD, ATK 4,000,000
SMA/SMK kesehatan pada siswa-siswi
SMP/MTs. SMA/SMK

9 Sosialisasi SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 2,260,000
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD
FKD

Penganggaran form SMD - 10 Desa 100% Programer ATK 300,000


WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

10 Pelaksanaan SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 800,000
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD
FKD

Pendataan profil - - 100% Programer ATK 500,000

11 Pemantauan SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 600,000
kader Ketua FKD

12 Pelaksanaan MMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 11,150,000
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD
FKD

Banner - 100% Kebersihan Paku, palu 100,000

MMD Profil desa tergambar 10 Desa 100% Programer LCD, ATK 1,000,000

13 Survey PHBS Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa 100% Programer LCD, ATK 2,800,000
Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat

14 Pemantauan Survey PHBS Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa 100% Programer ATK 2,600,000
Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat

15 Pembuatan Film Penyuluhan Kesehatan Melalui Masyarakat 100% Studio Film - 3,000,000
Media

16 Media Promosi (Liflet) Alat bantu mempromosikan Masyarakat 100% Percetakan Liflet 5,000,000
kesehatan

A. UKS
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

1 Penjaringan di sekolah SD/MI


Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan di sekolah
* Petugas 2 Orang OH 2 UKS, Gizi Sekolah Agustus 3,500,000

2 Kegiatan lomba dokter kecil tk kecamatan

Dokter PKMS,
* Honor nara sumber OH 3 UKS, Promkes Sekolah April 375,000

3 Pembinaan dokter kecil untuk maju TK Kabupaten


di Puskesmas
Pusk.
* Honor nara sumber OH 7 Puskesmas Dukuhwaru April 210,000
UKS, Ptgs Pusk.
* Snack 25 doos doos 25 Program Dukuhwaru April 225,000

4 Kegiatan lomba dokter kecil Tk. Kabupaten


* sank dan makan siang 5 OH x 30.000 OH 5 UKS Kabupaten Juni 150,000

5 Penyuluhan PHBS, CTPS, Kecacingan


* Transport 2 petugas x 35 SD/MI x 50.000 OH 35 UKS 35 SD/MI Feb, Mar, Agt 3,500,000

6 Pemberian obat cacing


* Transport 2 petugas x 50.000 x 35 SD/MI OH 70 UKS SD/MI Oktober 3,500,000

4. KESLING
1 Pertemauan tim STBM 1. Koordinasi kegiatan menuju Tim STBM 10 Desa 2 org/ desa Sanitarian April dan 2,280,000
Kecamatan Dukuhwaru ODF 2019 Agustus

a. Snak 480,000
b. Transport peserta 1,200,000
c. Honor peserta 600,000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

2 VERIFIKASI RW ODF 1. Memastikan 0% BABS di Semua Desa 74 RW Sanitarian April, Mei 9,105,000
tingkat RW
a. Perjalanan dinas 2 petugas Juni, Juli 8,880,000
b. Bahan dan Alat verifikasi Agt 225,000

3 Inspeksi Sanitasi TPMM 1. mengetahui TPMM yang MS TPMM 35 TPMM Sanitarian Feb s.d Nop 4,425,000
dan TMS
a. Perjalanan dinas 2. Melakukan pembinaan 4,200,000
TPMM yang TMS
b. Bahan dan Alat 18 TPMM 225,000

4 Penyuluhan HP DAMIU 1,750,000


a. snack 1. Meningkatkan pengetahuan DAMIU 35 org Sanitarian Agustus 400,000
kesehatan bagi pengelola
Damiu

b. Transport peserta 1,050,000


c. Honor pembicara 300,000

5 Inspeksi Sanitasi Sekolah 1. Mengetahui Sekolah yang Sekolah 50 Sekolah Sanitarian Feb s.d Nop 6,225,000
MS dan yang TMS
a. Perjalanan dinas 2. Melakukan pembinaan 6,000,000
Sekolah yang TMS
b. bahan dan Alat 18 Sekolah 225,000

6 Penyuluhan Keamanan Pangan 1. Meningkatkan pengetahuan Kantin Sekolah 35 org Sanitarian September 1,750,000
Kantin Sekolah kesehatan bagi pengelola
Kantin Sekolah

a. Snak 400,000
b. Transport peserta 1,050,000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

c. Honor pembicara 300,000

7 Kunjungan KS Kesling 1. Meningkatkan KK di PISPK 5 Desa KK TMS di PISPK Sanitarian Feb s.d Nop 2,625,000
menjadi MS
a. Perjalanan dinas 2,400,000
b. Bahan dan Alat 18 Perumling 225,000

8 Deklarasi Desa ODF Semua Desa 10 Desa Sanitarian Agt, Sept, Okt 19,600,000
a. Kaos dan Topi ODF 14,350,000
b. Perjalanan Dinas 3,000,000
c. Dokumentasi Video 2,250,000

II KEGIATAN INOVATIF
9. Pembentukan kader Syaban Membentuk kader Sabyan 10 Desa 1 orang/RW Sanitarian Maret 7,800,000
(Syantik Peduli Jamban)
dengan tugas:

a. snak 1. Sosialisasi Perdes larangan 75 orang 750,000


BABS
b. Transport peserta 2. Memburu warga yang masih Mar & Sept 2,250,000
BABS
c. Perjalanan dinas kader syaban 4,500,000

d. Honor Pembicara 300,000

7,500,000

III SURVEI KEBUTUHAN MASYARAKAT


10 Survei Harapan dan Keb. Masy Menginventarisir kebutuhan Kepala Desa/ Carik 20 org/ desa Sanitarian April 750,000
dan harapan masyarakat akan
pelayanan kesehatan
lingkungan
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

a. alat dan bahan survey Ketua STBM/ FKD 225,000


b. Perjalanan Dinas Petugas 300,000
c. Honor Entri Data 100,000
d. Honor Pengelola Data 125,000

IV USULAN ALAT, TENAGA, SARANA PRASARANA DAN PELATIHAN


11 Pengadaan laptop utk keliling Menunjang dan melancarkan
kegiatan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

5. PERKESMAS

Mengawasi seluruh ibu hamil


di wilayah kerja puskesmas Ibu hamil di wilayah Koordinator Koordinator dan
Pembinaan keluarga ibu hamil dg Dukuhwaru terutama yg kerja Puskesmas pelaksana 2 petugas dan pelaksana
1 risiko tinggi beresiko tinggi Dukuhwaru 90% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Melakukan perawatan secara


langsung serta melakukan
penyuluhan terhadap ibu
hamil yg mempunyai risiko ibu hamil di wilayah Koordinator Koordinator dan
Penyuluhan kelompok ibu hamil tinggi sehingga dapat kerja Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
2 dg risiko tinggi tertangani dg baik Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Mengawali seluruh bayi dan Bayi dan balita di


balita di wilayah kerja wilayah kerja Koordinator Koordinator dan
Pembinaan keluarga untuk anak Puskesmas Dukuhwaru Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
3 yg risiko tinggi terutama yg berisiko tinggi Dukuhwaru 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Bayi dan balita di


Melakukan perawatan secara wilayah kerja Koordinator Koordinator dan
Penyuluhan kelompok bayi dan langsung terhadap bayi dan Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
4 balita risti balita yg bermasalah Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Menurunkan angka penyakit Koordinator Koordinator dan


Pembinaan pada keluarga lansia pada usia lanjut dan Lansia wilayah kerja dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
5 dg risiko tinggi meningkatkan kondisi Puskesmas 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Kelompok lansia di Koordinator Koordinator dan


Penyuluhan pada kelompok Menurunkan angka risiko wilayah Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
6 lansia dg risiko tinggi tinggi pada lansia Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Menurunkan angka risiko Koordinator Koordinator dan


Pembinaan pada keluarga penyaikit pada individu, Anggota keluarga dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
7 dengan penyakit keluarga, kelompok yg menderita 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Penyuluhan pada kelompok Menurunkan angka risiko Masyarakat yg Koordinator Koordinator dan
masyarakat dg penderita penyakit menular pd menderita penyakit dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
8 penyakit menular masyaratakat menular daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Meningkatkan cakupan Koordinator Koordinator dan


Penyuluhan pada kelompok pembinaan kelompok dan dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
9 remaja usia meningkatkan mutu Kelompok Remaja 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Mengatasi keluarga atau


menurunkan masalah keluarga
yg berhubungan dg kesehatan Koordinator Koordinator dan
Pembinaan pada kelompok terutama yg mempunyai Masyarakat dg dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
10 penyakit kronis penyakit kronis penderita kronis 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

6. P2P
A. HIV
PITC Bumil Menjaring/ mendeteksi sedini Bumil 100% Pelaks P2 HIV, Dokter, Bidan, Tiap hari kerja.
mungkin bumil reaktif agar Bikor Perawat Jan s.d Des
bisa dicegah penularan kepada
bayi

PITC Pasien Menskreening penderita TB Penderita TB 100% Pelaks P2 HIV Dokter, Bidan, Tiap hari kerja.
dari HIV Perawat, Pelaks Jan s.d Des
P2 TB

Pendamping ODHA Memberi Support ODHA ODHA 2 Orang 2 Pelaks P2 HIV 2 OH Bides Juni, Juli Tranport Ptgs 2 x
2 x 30.000 =
120.000

B. KUSTA
Pem. Kontak pendrt baru Menjaring utk menemukan Kelg dan lingk di 5 Penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Jan, Feb, Maret 2 x 5 x 30.000 =
dan mengobati pendrt baru di sekitar penderita Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 300.000
sekitar pendrt kusta. Utk penderita
memutus mata rantai
penularan

Pem. Kontak pendrt RFT Menjaring utk menemukan Kelg dan lingk di 10 Penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Jan - Okt 2 x 10 x 30.000 =
dan mengobati pendrt baru di sekitar penderita Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 600.000
sekitar pendrt kusta RFT. Utk penderita
memutus mata rantai
penularan
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

POD Kecacatan Mencegah kecacatan Penderita yg 3 penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Mar, April 3 x 2 x 30.000 =
mengalami reaksi Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 180.000
penderita

Pemeriksaan anak sekolah Pendeteksian dini Anak sekolah 2 SD Pelaks keg P2 Alat2 spt kapas, Petugas Transport 2 x 2 x
Kusta bolpoint, buku Kesehatan 30.000 =
penderita 120.000

C. DBD
1. Memastikan kegiatan Semua Desa 74 RW Petugas DBD 1. Pebruari : 9,105,000
Pembinaan Supervisor Jumantik pemantauan jentik berjalan di rumah
setiap rumah supervisor

2. Nopember : 4,440,000
a. Perjalanan Dinas 1 Petugas rumah
supervisor

4,440,000
b. Perjalanan Dinas Supervisor

c. Bahan untuk pembinaan 225,000


2. KEMLITIK (Kegiatan Musholla 1. Meningkatkan pengetahuan Pengurus Musholla 3 org / desa Petugas DBD 1 Maret : Aula 3,100,000
Peduli Jentik) tentang penyakit DBD Puskesmas

a. snack 2. Meningkatkan kepedulian 2. Nopember : 700,000


awas DBD Aula Kecamatan

b. Transport Peserta 1,800,000


c. Honor Pembicara 600,000
3. PPJT = Posyandu Peduli Jentik 1. Mengetahui ABJ di suatu Posyandu 74 Posyandu Petugas DBD Peb s.d Jun : 4,665,000
wilayah posyandu Pemeriksaan I
a. Perjalanan Dinas 2. Menentukan upaya Jul s.d Nop : 4,440,000
pencegahan sedini mungkin Pemeriksaan II

b. Bahan PPJT 225,000


WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

4. SPJ = Sekolah Peduli Jentik 1. Mengetahui ABJ di sekolah Sekolah 30 sekolah Petugas DBD Pebruari dan
Nopember

2. Menentukan upaya
a. Perjalanan Dinas pencegahan sedini mungkin
b. Bahan SPJ

Menginventarisir kebutuhan
dan harapan masyarakat akan
5 Survei Harapan dan Keb. Masy pelayanan p2dbd Kader Posyandu 74 Kader Petugas DBD Juni 1,020,000
a. Alat dan Bahan Survey 225,000
b. Perjalanan Dinas Petugas 300,000
c. Honor Entri Data 370,000
d. Honor Pengelola Data 125,000

D. IMUNISASI
1. Perjalanan Dinas dalam rangka
konsultasi kegiatan Program
imunisasi ke DINKES

* Transport 2 Petugas x 1 hari x OH 2 Korim, Sopir Dinkes Jan s.d Des 30,000
12 kl
2. DOFU Imunisasi Dasar
* Transport 2 Petugas x 10 Desa x OH 20 Bides 10 Desa April, Agustus, 30,000
3 Kegiatan Desember
3. Perjalanan Dinas dalam rangka
pendataan sasaran BIAS

* Transport 2 petugas x 10 desa x OH 20 Korim, Bidan 10 Desa Juli 30,000


1 kegiatan
4. Pertemuan Guru UKS dalam
rangka Sosialisasi Imunisasi BIAS
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

* Honor Narasumber OH 2 Dokter, Korim Pusk. Dkwaru Agustus 200,000

* Snack 40 doos doos 40 9,000


* Transport peserta 40 orang OH 40 30,000
* Banner 1 x 2 meter m2 2 50,000
5. Pelaksanaan BIAS
* Transport 3 petugas x 35 SD / OH 105 SD/MI 30,000
MI x 2 kegiatan
* Transport 1 supervisor x 29 OH 29 SD/MI 30,000
SD/MI x 2 kegiatan
6. Pelaksanaan sweeping BIAS

* Transport 2 petugas x 35 SD / OH 70 Bidan, Para SD/MI Agustus, Okt 30,000


MI x 2 kegiatan Medis

E. SIPILIS
Penyuluhan tentang penyakit utk memberikan informasi Siswa dan Siswi 30 siswa P2 Syphilis 1 Petugas, Laptop, Sekolah Februari s.d Transport
syphilis pada siswa, siswi SLTP, tentang penyakit syphilis SLTP, SLTA/SMK LCD November 2019 petugas 1 x 10 x
SLTA,/SMK 40.000

Pemeriksaan Syphilis pada Ibu untuk mendeteksi sedini Ibu Hamil (1032 1032 P2 Syphilis Nakes Setiap hari kerja
Hamil mungkin ibu hamil yg reaktif Bikor Januari s.d
saat kunjungan ke Puskesmas Desember 2019
agar dapat dicegah
penularannya pd bayi

Transport Pengambilan reagent Tersedianya reagent utk Reagent Syphilis 12 bulan 1 Petugas Januari s.d 1 x 12 bln x
Syphilis pemeriksaan syphilis Desember 2019 40.000 =
480.000

Pengadaan Reagent Syphilis utk memperlancar proses Reagent utk 3 bok (isi 300 biji) Reagent Lab Januari s.d 3 bok x
skrening pemeriksaan Desember 2019 2.750.000 =
7.500.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

F. TB
1. Sosialisasi Program Meningkatkan pengetahuan Kader 100 Kor TB April
Pemberantasan TB Paru masyarakat tentang TB Paru

* Uang saku kader 15 orang x Rp Tomas Juli 2,700,000


30.000 x 2 kali
* Snack 15 doos x 2 x 3 kali Toga Oktober 810,000
* Honor nara sumber 375,000
* Transport Petugas 2 Orang 300,000
2. Kunjungan rumah penderita mencari penderita baru dan 10 pend (13 %) Kor TB april s.d Oktober 500,000
TB pemeriksaan kontak serumah
mont

G. SURVEILANS
1 Surveilans rutin PD3I (campak, Mencegah dan memantau Warga potensial 24 Penderita P. Jawab Orang, sarana, biaya Bidan Desa Januari s.d Transport : 1 org
difteri, pertusis, tetanus) penyakit menular Program Desember x 24 ps x 30.000
= 720.000

2 Pengambilan dan pengiriman Mengambil sampel suspect Suspect 24 Penderita P. Jawab Orang, biaya Analis Januari s.d Transport : 2 org
spesimen Program Desember x 24 pcs x 30.000
= 1.440.000

3 Pelaksanaan PE Mencari data Suspect 48 Penderita P. Jawab Orang, sarana, biaya Bidan Desa, Transport : 1 org
Program Kesling x 48 ps x 30.000
= 1.440.000
Januari s.d
Desember

H. HAJI
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

1 Penyuluhan Kesehatan Ada Penyuluhan kesehatan Calon Jamaah haji 1 Kali P. Jawab Orang, biaya Dokter April Snack : 50 dus x
bagi calon jamaah selama Program Rp 10.000 = Rp
berhafi di Arab 500.000

2 Entri Siskohat Memasukkan data Siskohatkes Calon Jamaah haji 100% P. Jawab 1 kali/tahun Dinkes April Honor Petugas:
Program 50 x Rp 4.000 =
200.000

3 Immunisasi meningitis untuk Untuk mencegah penyakit Calon Jamaah haji 100% P. Jawab Dinkes Mei
calon Jamaah meningitis Program

Dokter, perawat,
petugas immunisasi
4 Pelacakan jamaah haji sepulang Utk mengetahui kondisi Jamaah haji 100% P. Jawab Perawat Perawat Septermber honor petugas :
dari tanah suci jamaah haji sepulang dari Program 1 ptgs x 50 x
tanah suci 30.000

I PTM
1 Pembentukan posbindu PTM Melatih dan meningkatkan Kader posbindu Kader Posbindu Pelaksana Kader posbindu PTM Bidan Desa dan 1 x Transport Kader:
baru dan refreshing kader SDM kader posbindu PTM PTM 10 desa, PTM 10 desa kegiatan tiap Desa 5 orang Kader 5 org x 10 desa x
posbindu PTM Kepala desa, Ketua program PTM 30.000 =
FKD, dan Ketua PKK 1.500.000

Transport
Kades : 10 org x
10 desa x 30.000
= 300.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Transport ketua
FKD : 10 org x 10
desa x 30.000 =
300.000

Transport ketua
PKK : 10 org x 10
desa x 30.000 =
300.000

Konsumsi, snack,
dan makan siang
: 100 org x
25.000 x=
2.500.000

2 Posbindu PTM : 10 desa Deteksi dini faktor risiko PTM Masyarakat berusia Masyarakat yg Pelaksana Perawat 1 org bidan Bidan Desa dan 1 x perbulan Transport
secara terpadu > 15 th mempunyai risiko kegiatan desa 20 org kader 50 Kader petugas : Gol III
PTM program PTM org 3 x 12 kali x
50.000 =
1.800.000

Gol II 18 x 12 x
40.000 =
8.640.000

Transport Kader :
50 org x 12 x
30.000 =
18.000.000

Alat : Stik GDS


10 dus x 12.000
= 1.200.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

Stik Asam urat


10 dus x 120.000
= 1.200.000

Stik Cholesterol
30 dus x 300.000
= 9.000.000

Leaflet PTM,
Metelin, Alkohol
swab, Sarung
tangan

3 Prolanis HT dan DM tipe 2 Mencegah timbulnya Seluruh peserta Penderita HT dan Pelaksana Dokter Puskesmas, Dokter Edukasi 1 x Laptop 1 bh =
komplikasi penyakit BPJS yg menderita DM Tipe 2 kegiatan Instruktur Senam Puskesmas, perbulan, 4.000.000,
peny. kronis HT dan program PTM Instruktur Senam 1 x handphone 1
DM tipe 2 Senam Perbulan buah =
1.500.000,
konsumsi snack :
80 org x 9.000 x
10 kali =
7.200.000

7. PENGEMBANGAN
A. LANSIA
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

1 Posyandu lansia Untuk meningkatkan derjat Lansia (pra lansia, 10 Desa Pelaksana keg. 3 Petugas 3 Kader Bides dan kader Januari -Desembe
kesehatan lansia lansia,lansia resti) Lansisa desa

Transport
petugas 3 ptgs x
11 posyandu x
12 bln x 40.000 =
15.840.000
Transport kader
3 kader x 10 Ds x
12 Bln x 30.000 =
10.800.000
2 Home Care Meningkatkan kualitas hidup Lansia dengan total 10 Desa Dokter TIM 3 Petugas Bides Kader Januari -Desembe
pasien dan keluarga care (Kemandirian Puskesmas
B/C) Transport
Petugas 3
Petugas x 10
Desa x 12 blnx
40.000 =
14.400.000
3 Skrining kesehatan lansia Untuk mengidentifikasi ada Warga Negara yang 6395 Orang Dokter 3 Petugas Bidan Petugas Januari -Desembe
tidaknya penyakit atau berumur 60 th ke Laborat
kelainan yang sebelumnya atas
tidak diketahui

1). Stik GDS 1 x


256 x 130.000
=33.280.000 2).
Stik Asam Urat 1
x 256 x 130.000
= 33.280.000 3).
Stik Asam Urat 1
x 640 x 250.000
= 160.000.000

B. UKGS
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

1a Kunjungan Pasien Rawat Jalan Meningkatkan status Penduduk wilayah 4 % Jml Penduduk DRG. Alat-alat/instrumen Dokter Gigi 5 Jam/Hr Senin-
Gigi (Rajalgi) kesehatan gigi masyarakat kerja Puskesmas (= 2.519 Orang) HENDRASTUTI Gigi bahan & obat- Perawat Gigi Sabtu
ERNANGSIH obatan gigi spt: Kapas,
Spuit 3 ml, Alkohol,
Pov-Yod, CE, AF,
ART/GI, ZnPO4, ZOE,
Lidocaine, Adrenalin,
Albotyl,dll)

1b Rerata Kunj. Pasien Rajalgi per haridem idem 10 Orang/Hari idem

2 Kunj. Baru Bumil ke Poli Gigi Promotif, preventif, kuratif, Kunj. Bumil baru ke 50% Bumil baru idem
peny. Gilut pada kelp rawan KIA
Bumil

3 Kunj. Baru Anak Prasekolah ke poliPromotif, preventif, kuratif, Kunj. Bumil baru ke 50% A- Pras Br idem
peny. Gilut pada kelp rawan KIA
anak Prasekolah

4 Kunj. An. Sekolah dg Perwt Promotif, preventif, kuratif, Murid Kelas Selektif 80% Murid kelas SD/MI Hari Selasa, Hari
Paripurna/Komprehensip pd peny. Gilut pada kelp rawan SD dengan UKGS selektif yang perlu kamis, Hari
kelas selektif (Kelas 3 & Kelas 5) anak sekolah tahap III perawatan Sabtu

5 Pembinaan Kes. Gigi di SD/MI dg Promotif, preventif peny. Gilut SD/MI di Wilayah 60% Jml SD/MI SD/MI 12 Bln 30.000 x 2 OH x
UKS tahap II (Integrasi) pd Kelp rawan Anak Sekolah Kerja Puskesmas (=21 SD/MI) (disesuaikan dg 35 SD/MI
SD/MI (35 SD/MI) kalender (transport
Akademik) Petugas) =
2.100.000
WKT
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN

6 Pembinaan Kes. Gigi di SD/Mi dg Promotif, preventif, kuratif, SD/MI di Wilayah 12 Bln
UKGS Tahap III (selektif) peny. Gilut pada kelp rawan Kerja Puskesmas (disesuaikan dg
anak sekolah SD/MI (35 SD/MI) kalender
akademik)
SD/MI
7 Pembinaan Kes. Gigi pd TK Promotif Kes. Gilut pada kelp TK di Wilayah Kerja 100% Jml. TK TK/PAUD 12 Bln 30.000 x 2 OH x
rawan Anak Prasekolah (TK) Puskesmas (34 TK) 34 TK =
2.040.000

8 Pembinaan Kes. Gigi di Posyandu Promotif kes. Gilut pd Kelp 60% Jml. Desa & Desa Bidan 12 Bln
(Desa UKGMD) atau Pert. Kader rawan Bumil & Balita 60% Jml. Posyandu
Kes atau Keg. Kelas Bumil Resti (=6 Desa / 40
Posyandu di Desa Posyandu)
Binaan UKGMD
(=10 Desa ; 67
Posyandu)
RENCANA USULAN KEGIATAN PROGRAM UKM PUSKESMAS DUKUHWARU
TAHUN 2020
ESSENSIAL

WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

1. KIA
A. ANAK DAN REMAJA

KN 1 Mendeteksi kondisi bayi baru


lahir Programer/ Januari s/d
Bayi usia 0 - 2 hari 100% (10 Desa) Bidan Bidan Pelaksana Gizi Desember Target tercap
KN Lengkap Mendeteksi kondisi bayi baru
lahir Januari s/d
Bayi usia 0 - 28 hari 100% (10 Desa) Desember
Neonatal Komplikasi Mendeteksi bayi dengan Januari s/d
komplikasi 100% (Bayi dengan Desember (2 Transport 2
Bayi usia 0 - 28 hari komplikasi) org per desa) orang petugas
Kunjungan Bayi Memberikan pelayanan
kesehatan kepada bayi Januari s/d
Bayi usia 0 - 11 bln 100% (10 Desa) Desember
Kematian Bayi Audit penyebab kematian bayi
9,5% (Kasus Januari s/d Transport 2
Bayi meninggal kematian bayi) Desember orang petugas
Pelayanan Balita Memberikan pelayanan
kesehatan bagi balita Januari s/d
1 s/d 5 thn 95% (10 Desa) Desember
Pertemuan Kelas Ibu Balita Meningkatkan pengetahuan
kesehatan bagi ibu balita Januari s/d
Ibu balita 10 Desa Desember
MTBM Mendeteksi kondisi balita
muda Januari s/d
bayi usia 0 - 2 bulan 100% (10 Desa) Perawat Januari
Desembers/d
Kematian Balita Audit penyebab kematian Desember (2
balita 10,4% (Kasus org per desa per
Balita meninggal kematian bayi) Pelaksana Gizi kasus)
MTBS Mendeteksi balita sakit
Januari s/d
2 s/d 5 tahun 89% (10 Desa) Perawat Desember
APRAS Mengetahui tumbang anak pra
sekolah Januari s/d
60 - 71 bulan 88% (10 Desa) Promkes Desember
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Remaja Konseling Memberikan pelayanan


kepada remaja dan Remaja usia 10 - 19 Januari s/d
meningkatkan pengetahuan Seluruh
thn kader 100% (10 Desa) Desember
Pertemuan Konselor Sebaya Pembinaan kader
kesehatan bagi konselor
remaja konselor sebaya
sebaya SLTP & SLTA dan 1 1. April :
guru pembina 50 Orang Pertemuan I
Lomba Balita Tingkat Kabupaten Untuk motivasi para ibu
2. Juli :
2 balita 4 petugas Pelaksana Gizi Pertemuan II

B IBU
Keberhasilan Program KIA Bulin, Bufas, Bayi, 100% PJ Ibu dan Transport Petugas, Bides, Kades, Januari 2019 Transport
dan Balita Anak ATK dan Perdes petugas 22 Target
Pendataan Sasaran KIA orang x 2hari x terpenuhi
50.000

Meningkatkan peran serta Bumil, bufas, bayi, Terlaksananya PJ Ibu, anak, Transport petugas, bides, kager, Januari s.d
masyarakat dan kerjasama balita, PUS dan Program KIA dan petugas transport kader, toga, toma Desember 2019
dengan masyarakat dalam WUS GIZI kohort, (ibu, bayi dan
bidang kesehatan balita) Transport
petugas 74
posyandu x
50.000 x 12 Target
Posyandu KIA bulan terpenuhi

Transport kader
74 posyandu x
jml kader x
30.000 x 12 bln
Penjaringan Bumil Resti (Kawal Pendeteksian awal bumil Seluruh Bumil di Seluruh bumil resti PJ program ibu Transport Petugas, Bides, toma, Januari s.d
bumil resti) & P4K penanganan sedini mungkin wilayah Dukuhwaru mendapatkan kohort ibu dan ATK toga Desember 2019
penanganan yang
tepat dan cepat Transport semua bumil
petugas 22 resti mendap
orang x 50.000 x penanganan
12 bulan yang tepat
Penjaringan Bumil Resti (Kawal Pendeteksian awal bumil Seluruh Bumil di Seluruh bumil resti PJ program ibu Transport Petugas, Bides, toma, Januari s.d
bumil resti) & P4K penanganan sedini mungkin wilayah Dukuhwaru mendapatkan kohort ibu dan ATK toga Desember 2019
penanganan yang
tepat dan cepat
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Transport kader
74 posyandu x 1
orang kader x
30.000 x 12
bulan
Pertemuan kelas ibu hamil di Meningkatkan pengetahuan Ibu hamil & 100% PJ ibu, anak Transport petugas, bides, kades + Juli s.d
desa ibu hamil ttg kesehatan dan keluarga dan petugas kohor ibu; lembar toma, toga, PJ September 2019
tanda bahaya kehamilan, gizi balik; atk Promkes Transport
persalinan dan nifas serta petugas 22 org x Target
keselamatan ibu dan bayi 3 keg. x 50.000; terpenuhi

Snack: 15 dus x
10.000 x 3 keg. x
8 desa; 25 dus x
10.000 x 3 keg. x
2 desa

Makan siang : 15
dus x 30.000 x 3
keg. x 8 desa 25
dus x 30.000 x 3
keg. x 2 desa
Pengisian Kohort dengan Peningkatan Kinerja PJ Program Ibu Kohort Ibu, Kohort Petugas Gizi, April, Agustus,
benar Bides dan Anak Anak, ATK Bidan Desa Nopember 2019 Snack : 25 dus x
10.000 x 3 Tercapainya
Pembinaan Kohort Bidan Desa kegiatan Target
Mencari informasi penyebab Masyarakat, Meningkatkan PJ Program Bides, TOMA, Januari s.d
kasus kematian Keluarga kinerja bides Ibu, Dokter TOGA Desember 2019 Menurunkan
Transport 2 jumlah
petugas x Jml kematian
Pelacakan kematian maternal Kohort Ibu, ATK Kasus maternal
Meningkatkan ketrampilan Ketrampilan Bidan Kapus & Pantom, alat-alat PJ Program Ibu Juli s.d
bidan dalam menangani Dokter emergensi, bahan dan ketua September 2019 Honor Menurunkan
Dril kegawatdaruratan bulin, bufas, Bidan habis pakai, obat- mamper Narasumber AKI & AKB
dan Bayi baru lahir serta obatan
keselamatan ibu dan anak
NO KEGIATAN Meningkatkan ketrampilan
TUJUAN SASARAN TARGET Kapus &
P. JAWAB Pantom, alat-alatDAYA PJMITRA
KEB. SUMBER Program Ibu Juli s.dWKT
KERJA KEB. ANGGARAN INDIKATOR
bidan dalam menangani Dokter emergensi, bahan dan ketua PELAKSANAAN
September 2019 KERJA
kegawatdaruratan bulin, bufas, habis pakai, obat- mamper
dan Bayi baru lahir serta obatan
keselamatan ibu dan anak 1 SpOG x 2 keg x
600.000 x 2 jam
x 1 Dokter
umum x 400.000
x 2 jam

Snack : 35 dus x
10.000 x 2
kegiatan

Makan siang : 35
dus x 30.000 x 2
kegiatan
Ketrampilan Bidan Bidan dan
Dokter Menurunkan
PPGDON Bidan Kapus Biaya Pelatihan, ATK September 2019 Biaya Pelatihan AKI & AKB
3 bidan x 1 keg x
3.500.000
2. GIZI
Mengetahui Balita Gizi Buruk
Mei s.d Juli 1.500.000 (1 x 3 Target
Kunjungan Rmh Balita gizi buruk Balita Gizi Buruk 100% Petugas Gizi Transport Petugas 2019 kali) terpenuhi

Meningkatkan Status Gizi


Pemantauan Pemberian PMT Balita dan Ibu Hamil KEK Balita dan Ibu Juni s.d Agustus 1.500.000 (1 x 3 Target
Balita Gibur dan Bumil KEK Hamil 100% Petugas Gizi Transport Petugas 2019 kali) terpenuhi

Peningkatan status gizi balita


gizi kurang
Pemantauan Pemberian PMT Oktober s.d 1.500.000 (1 x 3 Target
MP ASI balita kurang gizi 100% Petugas Gizi Transport Petugas Desember 2019 kali) terpenuhi

Mencegah GAKI
Survey garam yodium tingkat Maret dan Target
masyarakat Keluarga 100% Petugas Gizi Transport Petugas September 2019 1,000,000 terpenuhi

Mencegah kekurangan vitamin


A Bayi umur 6 - 11 Februari dan Target
Distribusi Kapsul vitamin A bulan dan balita 100% Petugas Gizi Transport Petugas Agustus 2019 1,000,000 terpenuhi
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Pemberian ASI Eksklusif


Januari, April,
Juli, Oktober Target
Pendataan ASI Eksklusif Ibu Menyusui 50% Petugas Gizi Transport Petugas 2019 2,000,000 terpenuhi

3. PROMKES
1 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
Gumayun mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, terpenuhi
sudah didata Prog. Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 4,600,000 Target
Gumayun sudah di Data Gumayun terpenuhi
Family Folder utk desa Gumayun agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 4,600,000 Target
rumah terpenuhi
Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,725,000 Target
Gumayun dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan

2 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
Kabunan mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi
Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, terpenuhi
sudah didata Prog. Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 3,400,000 Target
Kabunan sudah di Data Kabunan terpenuhi

Family Folder utk desa Kabunan agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 3,400,000 Target
rumah terpenuhi

Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,275,000 Target
Kabunan dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan

3 Sosialisasi PIS-PK di desa Kalisoka agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi

Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, terpenuhi
sudah didata Prog. Anak
Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 4,600,000 Target
Kalisoka sudah di Data Kalisoka terpenuhi

Family Folder utk desa Kalisoka agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 4,600,000 Target
rumah terpenuhi
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 1,725,000 Target
Kalisoka dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan

4 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
Pedagangan mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi

Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, terpenuhi
sudah didata Prog. Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 6,000,000 Target
Pedagangan sudah di Data Pedagangan terpenuhi

Family Folder utk desa agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 6,000,000 Target
Pedagangan rumah terpenuhi

Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 2,250,000 Target
Pedagangan dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan

5 Sosialisasi PIS-PK di desa agar kader dan Kades Masyarakat 100% Programer, Ka. LCD, ATK 2,465,000 Target
Dukuhwaru mengetahui adanya program Puskesmas terpenuhi
PIS-PK
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Pendataan PIS-PK Tercapainya keluarga sehat Seluruh KK 100% Kader ATK 1,000,000 Target
Kesehatan terpenuhi

Pertemuan evaluasi Pendataan Mengetahui jumlah KK yang Perangkat desa dan 100% Programer LCD, ATK 2,465,000 Target
PIS-PK sudah didata masyarakat terpenuhi

Entri Data PIS-PK agar dapat mengisi entri data lembaran 100% Prog. Promkes, Laptop, ATK 250,000 Target
diluar jam kerja pendataan yang Prog. Gizi, terpenuhi
sudah didata Prog. Anak

Stiker pendataan KS utk Desa agar dapat terpantau KK yang masyarakat desa 100% - - 11,000,000 Target
Dukuhwaru sudah di Data Dukuhwaru terpenuhi

Family Folder utk desa agar data KK dapat di FF utk 1 KK 100% - ATK 11,000,000 Target
Dukuhwaru rumah terpenuhi

Lembar formulir pendataan Desa utk mendata yang dapat ditulis KK 100% - ATK 4,125,000 Target
Dukuhwaru dilembar formulir yang sudah terpenuhi
ditentukan

6 Refresing kader kesehatan mengingkatkan pengetahuan kader kesehatan 100% Programer LCD, ATK 15,720,000 Target
dan keterampilan kader terpenuhi

7 Lomba kader kesehatan Tk. meningkatkan pengetahuan kader kesehatan 100% Programer ATK 13,975,000 Target
Kecamatan dan keterampilan kader terpenuhi

Banner - - 100% - Paku, palu 100,000 Target


terpenuhi
Pembelian piala lomba kader - - 100% - - 1 Paket Piala. Rp Target
kesehatan Tk. Kecamatan 250.000 terpenuhi
Doorprice - kader kesehatan 100% Programer - 225,000 Target
terpenuhi
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Pembinaan Kader Kesehatan Tk. agar untuk meningkatkan kader kesehatan 100% Petugas : 1. ATK, LCD 378,000 Target
Kecamatan pengetahuan kader dalam Prog Gizi, 2. terpenuhi
mendalami materi Prog. HIV, 3.
Prog. TBC, 4.
Prog. Promkes

Pendampingan Lomba Jambore - kader kesehatan 100% Bidan Desa, ATK, Aksesoris 450,000 Target
Kader Tk. Kabupaten Tegal Promkes terpenuhi

8 Penyuluhan Kelompok posyandu meningkatkan pengetahuan pengunjung 100% LCD, ATK 7,400,000 Target
kesehatan pada masyarakat posyandu terpenuhi
(masyarakat)

Penyuluhan Pokestran meningkatkan pengetahuan santriwan- 100% Programer LCD, ATK 150,000 Target
kesehatan pada santriwan- santriwati terpenuhi
santriwati

Pertemuan Pengurus Poskestran meningkatkan pengetahuan Pengurus 100% Programer LCD, ATK 1,310,000 Target
kesehatan pada pengurus poskestran terpenuhi
poskestran

Penyuluhan Kelompok SMP/MTs, meningkatkan pengetahuan Siswa-siswi 100% Programer LCD, ATK 4,000,000 Target
SMA/SMK kesehatan pada siswa-siswi terpenuhi
SMP/MTs. SMA/SMK

9 Sosialisasi SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 2,260,000 Target
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD terpenuhi
FKD

Penganggaran form SMD - 10 Desa 100% Programer ATK 300,000 Target


terpenuhi
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

10 Pelaksanaan SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 800,000 Target
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD terpenuhi
FKD

Pendataan profil - - 100% Programer ATK 500,000 Target


terpenuhi

11 Pemantauan SMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 600,000 Target
kader Ketua FKD terpenuhi

12 Pelaksanaan MMD Meningkatkan pengetahuan Kader Kesehatan, 100% Programer LCD, ATK 11,150,000 Target
kader kesehatan dan ketua Ketua FKD terpenuhi
FKD

Banner - 100% Kebersihan Paku, palu 100,000 Target


terpenuhi
MMD Profil desa tergambar 10 Desa 100% Programer LCD, ATK 1,000,000 Target
terpenuhi

13 Survey PHBS Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa 100% Programer LCD, ATK 2,800,000 Target
Perilaku Hidup Bersih dan terpenuhi
Sehat

14 Pemantauan Survey PHBS Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa 100% Programer ATK 2,600,000 Target
Perilaku Hidup Bersih dan terpenuhi
Sehat

15 Pembuatan Film Penyuluhan Kesehatan Melalui Masyarakat 100% Studio Film - 3,000,000 Target
Media terpenuhi

16 Media Promosi (Liflet) Alat bantu mempromosikan Masyarakat 100% Percetakan Liflet 5,000,000 Target
kesehatan terpenuhi

A. UKS
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

1 Penjaringan di sekolah SD/MI


Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan di sekolah
* Petugas 2 Orang OH 2 UKS, Gizi Sekolah Agustus 3,500,000

2 Kegiatan lomba dokter kecil tk kecamatan

Dokter PKMS,
* Honor nara sumber OH 3 UKS, Promkes Sekolah April 375,000

3 Pembinaan dokter kecil untuk maju TK Kabupaten


di Puskesmas
Pusk.
* Honor nara sumber OH 7 Puskesmas Dukuhwaru April 210,000
UKS, Ptgs Pusk.
* Snack 25 doos doos 25 Program Dukuhwaru April 225,000

4 Kegiatan lomba dokter kecil Tk. Kabupaten


* sank dan makan siang 5 OH x 30.000 OH 5 UKS Kabupaten Juni 150,000

5 Penyuluhan PHBS, CTPS, Kecacingan


* Transport 2 petugas x 35 SD/MI x 50.000 OH 35 UKS 35 SD/MI Feb, Mar, Agt 3,500,000

6 Pemberian obat cacing


* Transport 2 petugas x 50.000 x 35 SD/MI OH 70 UKS SD/MI Oktober 3,500,000

4. KESLING
1 Pertemauan tim STBM 1. Koordinasi kegiatan menuju Tim STBM 10 Desa 2 org/ desa Sanitarian April dan 2,280,000
Kecamatan Dukuhwaru ODF 2019 Agustus

a. Snak 480,000
b. Transport peserta 1,200,000
c. Honor peserta 600,000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

2 VERIFIKASI RW ODF 1. Memastikan 0% BABS di Semua Desa 74 RW Sanitarian April, Mei 9,105,000
tingkat RW
a. Perjalanan dinas 2 petugas Juni, Juli 8,880,000
b. Bahan dan Alat verifikasi Agt 225,000

3 Inspeksi Sanitasi TPMM 1. mengetahui TPMM yang MS TPMM 35 TPMM Sanitarian Feb s.d Nop 4,425,000
dan TMS
a. Perjalanan dinas 2. Melakukan pembinaan 4,200,000
TPMM yang TMS
b. Bahan dan Alat 18 TPMM 225,000

4 Penyuluhan HP DAMIU 1,750,000


a. snack 1. Meningkatkan pengetahuan DAMIU 35 org Sanitarian Agustus 400,000
kesehatan bagi pengelola
Damiu

b. Transport peserta 1,050,000


c. Honor pembicara 300,000

5 Inspeksi Sanitasi Sekolah 1. Mengetahui Sekolah yang Sekolah 50 Sekolah Sanitarian Feb s.d Nop 6,225,000
MS dan yang TMS
a. Perjalanan dinas 2. Melakukan pembinaan 6,000,000
Sekolah yang TMS
b. bahan dan Alat 18 Sekolah 225,000

6 Penyuluhan Keamanan Pangan 1. Meningkatkan pengetahuan Kantin Sekolah 35 org Sanitarian September 1,750,000
Kantin Sekolah kesehatan bagi pengelola
Kantin Sekolah

a. Snak 400,000
b. Transport peserta 1,050,000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

c. Honor pembicara 300,000

7 Kunjungan KS Kesling 1. Meningkatkan KK di PISPK 5 Desa KK TMS di PISPK Sanitarian Feb s.d Nop 2,625,000
menjadi MS
a. Perjalanan dinas 2,400,000
b. Bahan dan Alat 18 Perumling 225,000

8 Deklarasi Desa ODF Semua Desa 10 Desa Sanitarian Agt, Sept, Okt 19,600,000
a. Kaos dan Topi ODF 14,350,000
b. Perjalanan Dinas 3,000,000
c. Dokumentasi Video 2,250,000

II KEGIATAN INOVATIF
9. Pembentukan kader Syaban Membentuk kader Sabyan 10 Desa 1 orang/RW Sanitarian Maret 7,800,000
(Syantik Peduli Jamban)
dengan tugas:

a. snak 1. Sosialisasi Perdes larangan 75 orang 750,000


BABS
b. Transport peserta 2. Memburu warga yang masih Mar & Sept 2,250,000
BABS
c. Perjalanan dinas kader syaban 4,500,000

d. Honor Pembicara 300,000

7,500,000

III SURVEI KEBUTUHAN MASYARAKAT


10 Survei Harapan dan Keb. Masy Menginventarisir kebutuhan Kepala Desa/ Carik 20 org/ desa Sanitarian April 750,000
dan harapan masyarakat akan
pelayanan kesehatan
lingkungan
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

a. alat dan bahan survey Ketua STBM/ FKD 225,000


b. Perjalanan Dinas Petugas 300,000
c. Honor Entri Data 100,000
d. Honor Pengelola Data 125,000

IV USULAN ALAT, TENAGA, SARANA PRASARANA DAN PELATIHAN


11 Pengadaan laptop utk keliling Menunjang dan melancarkan
kegiatan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

5. PERKESMAS

Mengawasi seluruh ibu hamil


di wilayah kerja puskesmas Ibu hamil di wilayah Koordinator Koordinator dan
Pembinaan keluarga ibu hamil dg Dukuhwaru terutama yg kerja Puskesmas pelaksana 2 petugas dan pelaksana
1 risiko tinggi beresiko tinggi Dukuhwaru 90% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Melakukan perawatan secara


langsung serta melakukan
penyuluhan terhadap ibu
hamil yg mempunyai risiko ibu hamil di wilayah Koordinator Koordinator dan
Penyuluhan kelompok ibu hamil tinggi sehingga dapat kerja Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
2 dg risiko tinggi tertangani dg baik Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Mengawali seluruh bayi dan Bayi dan balita di


balita di wilayah kerja wilayah kerja Koordinator Koordinator dan
Pembinaan keluarga untuk anak Puskesmas Dukuhwaru Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
3 yg risiko tinggi terutama yg berisiko tinggi Dukuhwaru 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Bayi dan balita di


Melakukan perawatan secara wilayah kerja Koordinator Koordinator dan
Penyuluhan kelompok bayi dan langsung terhadap bayi dan Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
4 balita risti balita yg bermasalah Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Menurunkan angka penyakit Koordinator Koordinator dan


Pembinaan pada keluarga lansia pada usia lanjut dan Lansia wilayah kerja dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
5 dg risiko tinggi meningkatkan kondisi Puskesmas 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Kelompok lansia di Koordinator Koordinator dan


Penyuluhan pada kelompok Menurunkan angka risiko wilayah Puskesmas dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
6 lansia dg risiko tinggi tinggi pada lansia Dukuhwaru 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Menurunkan angka risiko Koordinator Koordinator dan


Pembinaan pada keluarga penyaikit pada individu, Anggota keluarga dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
7 dengan penyakit keluarga, kelompok yg menderita 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Penyuluhan pada kelompok Menurunkan angka risiko Masyarakat yg Koordinator Koordinator dan
masyarakat dg penderita penyakit menular pd menderita penyakit dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
8 penyakit menular masyaratakat menular daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

Meningkatkan cakupan Koordinator Koordinator dan


Penyuluhan pada kelompok pembinaan kelompok dan dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
9 remaja usia meningkatkan mutu Kelompok Remaja 80% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Mengatasi keluarga atau


menurunkan masalah keluarga
yg berhubungan dg kesehatan Koordinator Koordinator dan
Pembinaan pada kelompok terutama yg mempunyai Masyarakat dg dan pelaksana 2 petugas dan pelaksana
10 penyakit kronis penyakit kronis penderita kronis 100% daerah binaan perkesmas kit daerah binaan Jan s.d Des 2019 2 x 10 x 30.000

6. P2P
A. HIV
PITC Bumil Menjaring/ mendeteksi sedini Bumil 100% Pelaks P2 HIV, Dokter, Bidan, Tiap hari kerja.
mungkin bumil reaktif agar Bikor Perawat Jan s.d Des
bisa dicegah penularan kepada
bayi

PITC Pasien Menskreening penderita TB Penderita TB 100% Pelaks P2 HIV Dokter, Bidan, Tiap hari kerja.
dari HIV Perawat, Pelaks Jan s.d Des
P2 TB

Pendamping ODHA Memberi Support ODHA ODHA 2 Orang 2 Pelaks P2 HIV 2 OH Bides Juni, Juli Tranport Ptgs 2 x
2 x 30.000 =
120.000

B. KUSTA
Pem. Kontak pendrt baru Menjaring utk menemukan Kelg dan lingk di 5 Penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Jan, Feb, Maret 2 x 5 x 30.000 =
dan mengobati pendrt baru di sekitar penderita Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 300.000
sekitar pendrt kusta. Utk penderita
memutus mata rantai
penularan

Pem. Kontak pendrt RFT Menjaring utk menemukan Kelg dan lingk di 10 Penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Jan - Okt 2 x 10 x 30.000 =
dan mengobati pendrt baru di sekitar penderita Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 600.000
sekitar pendrt kusta RFT. Utk penderita
memutus mata rantai
penularan
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

POD Kecacatan Mencegah kecacatan Penderita yg 3 penderita Pelaks keg P2 2 Petugas, Alat2 spt Petugas Mar, April 3 x 2 x 30.000 =
mengalami reaksi Kusta kapas, bolpoin, buku Kesehatan 180.000
penderita

Pemeriksaan anak sekolah Pendeteksian dini Anak sekolah 2 SD Pelaks keg P2 Alat2 spt kapas, Petugas Transport 2 x 2 x
Kusta bolpoint, buku Kesehatan 30.000 =
penderita 120.000

C. DBD
1. Memastikan kegiatan Semua Desa 74 RW Petugas DBD 1. Pebruari : 9,105,000
Pembinaan Supervisor Jumantik pemantauan jentik berjalan di rumah
setiap rumah supervisor

2. Nopember : 4,440,000
a. Perjalanan Dinas 1 Petugas rumah
supervisor

4,440,000
b. Perjalanan Dinas Supervisor

c. Bahan untuk pembinaan 225,000


2. KEMLITIK (Kegiatan Musholla 1. Meningkatkan pengetahuan Pengurus Musholla 3 org / desa Petugas DBD 1 Maret : Aula 3,100,000
Peduli Jentik) tentang penyakit DBD Puskesmas

a. snack 2. Meningkatkan kepedulian 2. Nopember : 700,000


awas DBD Aula Kecamatan

b. Transport Peserta 1,800,000


c. Honor Pembicara 600,000
3. PPJT = Posyandu Peduli Jentik 1. Mengetahui ABJ di suatu Posyandu 74 Posyandu Petugas DBD Peb s.d Jun : 4,665,000
wilayah posyandu Pemeriksaan I
a. Perjalanan Dinas 2. Menentukan upaya Jul s.d Nop : 4,440,000
pencegahan sedini mungkin Pemeriksaan II

b. Bahan PPJT 225,000


WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

4. SPJ = Sekolah Peduli Jentik 1. Mengetahui ABJ di sekolah Sekolah 30 sekolah Petugas DBD Pebruari dan
Nopember

2. Menentukan upaya
a. Perjalanan Dinas pencegahan sedini mungkin
b. Bahan SPJ

Menginventarisir kebutuhan
dan harapan masyarakat akan
5 Survei Harapan dan Keb. Masy pelayanan p2dbd Kader Posyandu 74 Kader Petugas DBD Juni 1,020,000
a. Alat dan Bahan Survey 225,000
b. Perjalanan Dinas Petugas 300,000
c. Honor Entri Data 370,000
d. Honor Pengelola Data 125,000

D. IMUNISASI
1. Perjalanan Dinas dalam rangka
konsultasi kegiatan Program
imunisasi ke DINKES

* Transport 2 Petugas x 1 hari x OH 2 Korim, Sopir Dinkes Jan s.d Des 30,000
12 kl
2. DOFU Imunisasi Dasar
* Transport 2 Petugas x 10 Desa x OH 20 Bides 10 Desa April, Agustus, 30,000
3 Kegiatan Desember
3. Perjalanan Dinas dalam rangka
pendataan sasaran BIAS

* Transport 2 petugas x 10 desa x OH 20 Korim, Bidan 10 Desa Juli 30,000


1 kegiatan
4. Pertemuan Guru UKS dalam
rangka Sosialisasi Imunisasi BIAS
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

* Honor Narasumber OH 2 Dokter, Korim Pusk. Dkwaru Agustus 200,000

* Snack 40 doos doos 40 9,000


* Transport peserta 40 orang OH 40 30,000
* Banner 1 x 2 meter m2 2 50,000
5. Pelaksanaan BIAS
* Transport 3 petugas x 35 SD / OH 105 SD/MI 30,000
MI x 2 kegiatan
* Transport 1 supervisor x 29 OH 29 SD/MI 30,000
SD/MI x 2 kegiatan
6. Pelaksanaan sweeping BIAS

* Transport 2 petugas x 35 SD / OH 70 Bidan, Para SD/MI Agustus, Okt 30,000


MI x 2 kegiatan Medis

E. SIPILIS
Penyuluhan tentang penyakit utk memberikan informasi Siswa dan Siswi 30 siswa P2 Syphilis 1 Petugas, Laptop, Sekolah Februari s.d Transport
syphilis pada siswa, siswi SLTP, tentang penyakit syphilis SLTP, SLTA/SMK LCD November 2019 petugas 1 x 10 x
SLTA,/SMK 40.000

Pemeriksaan Syphilis pada Ibu untuk mendeteksi sedini Ibu Hamil (1032 1032 P2 Syphilis Nakes Setiap hari kerja
Hamil mungkin ibu hamil yg reaktif Bikor Januari s.d
saat kunjungan ke Puskesmas Desember 2019
agar dapat dicegah
penularannya pd bayi

Transport Pengambilan reagent Tersedianya reagent utk Reagent Syphilis 12 bulan 1 Petugas Januari s.d 1 x 12 bln x
Syphilis pemeriksaan syphilis Desember 2019 40.000 =
480.000

Pengadaan Reagent Syphilis utk memperlancar proses Reagent utk 3 bok (isi 300 biji) Reagent Lab Januari s.d 3 bok x
skrening pemeriksaan Desember 2019 2.750.000 =
7.500.000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

F. TB
1. Sosialisasi Program Meningkatkan pengetahuan Kader 100 Kor TB April
Pemberantasan TB Paru masyarakat tentang TB Paru

* Uang saku kader 15 orang x Rp Tomas Juli 2,700,000


30.000 x 2 kali
* Snack 15 doos x 2 x 3 kali Toga Oktober 810,000
* Honor nara sumber 375,000
* Transport Petugas 2 Orang 300,000
2. Kunjungan rumah penderita mencari penderita baru dan 10 pend (13 %) Kor TB april s.d Oktober 500,000
TB pemeriksaan kontak serumah
mont

G. SURVEILANS
1 Surveilans rutin PD3I (campak, Mencegah dan memantau Warga potensial 24 Penderita P. Jawab Orang, sarana, biaya Bidan Desa Januari s.d Transport : 1 org Terdata
difteri, pertusis, tetanus) penyakit menular Program Desember x 24 ps x 30.000 penderita
= 720.000 berpenyakit
menular

2 Pengambilan dan pengiriman Mengambil sampel suspect Suspect 24 Penderita P. Jawab Orang, biaya Analis Januari s.d Transport : 2 org Terdata
spesimen Program Desember x 24 pcs x 30.000 penderita
= 1.440.000 suspek
berpenyakit
menular

3 Pelaksanaan PE Mencari data Suspect 48 Penderita P. Jawab Orang, sarana, biaya Bidan Desa, Transport : 1 org Mendapatkan
Program Kesling x 48 ps x 30.000 gambaran klin
= 1.440.000 suatu penyak
Januari s.d
Desember

H. HAJI
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

1 Penyuluhan Kesehatan Ada Penyuluhan kesehatan Calon Jamaah haji 1 Kali P. Jawab Orang, biaya Dokter April Snack : 50 dus x Calon Jamah
bagi calon jamaah selama Program Rp 10.000 = Rp bisa menjaga
berhafi di Arab 500.000 kesehatan
selama berha
di Arab

2 Entri Siskohat Memasukkan data Siskohatkes Calon Jamaah haji 100% P. Jawab 1 kali/tahun Dinkes April Honor Petugas: Data masuk k
Program 50 x Rp 4.000 = Siskohatkes
200.000

3 Immunisasi meningitis untuk Untuk mencegah penyakit Calon Jamaah haji 100% P. Jawab Dinkes Mei Semua calon
calon Jamaah meningitis Program jamaah
terimmunisas
Dokter, perawat, meningitis
petugas immunisasi
4 Pelacakan jamaah haji sepulang Utk mengetahui kondisi Jamaah haji 100% P. Jawab Perawat Perawat Septermber honor petugas : Semua jamaa
dari tanah suci jamaah haji sepulang dari Program 1 ptgs x 50 x haji dalam
tanah suci 30.000 keadaan seha

I PTM
1 Pembentukan posbindu PTM Melatih dan meningkatkan Kader posbindu Kader Posbindu Pelaksana Kader posbindu PTM Bidan Desa dan 1 x Transport Kader:
baru dan refreshing kader SDM kader posbindu PTM PTM 10 desa, PTM 10 desa kegiatan tiap Desa 5 orang Kader 5 org x 10 desa x
posbindu PTM Kepala desa, Ketua program PTM 30.000 =
FKD, dan Ketua PKK 1.500.000
Setiap desa a
posbindu PTM
Transport
Kades : 10 org x
10 desa x 30.000
= 300.000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Transport ketua
FKD : 10 org x 10
desa x 30.000 =
300.000

Transport ketua
PKK : 10 org x 10
desa x 30.000 =
300.000

Konsumsi, snack,
dan makan siang
: 100 org x
25.000 x=
2.500.000

2 Posbindu PTM : 10 desa Deteksi dini faktor risiko PTM Masyarakat berusia Masyarakat yg Pelaksana Perawat 1 org bidan Bidan Desa dan 1 x perbulan Transport
secara terpadu > 15 th mempunyai risiko kegiatan desa 20 org kader 50 Kader petugas : Gol III
PTM program PTM org 3 x 12 kali x
50.000 =
1.800.000

Gol II 18 x 12 x
40.000 =
8.640.000

Transport Kader :
50 org x 12 x
30.000 =
18.000.000

Alat : Stik GDS


10 dus x 12.000
= 1.200.000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

Stik Asam urat


10 dus x 120.000
= 1.200.000

Stik Cholesterol
30 dus x 300.000
= 9.000.000

Leaflet PTM,
Metelin, Alkohol
swab, Sarung
tangan

3 Prolanis HT dan DM tipe 2 Mencegah timbulnya Seluruh peserta Penderita HT dan Pelaksana Dokter Puskesmas, Dokter Edukasi 1 x Laptop 1 bh =
komplikasi penyakit BPJS yg menderita DM Tipe 2 kegiatan Instruktur Senam Puskesmas, perbulan, 4.000.000,
peny. kronis HT dan program PTM Instruktur Senam 1 x handphone 1
DM tipe 2 Senam Perbulan buah =
1.500.000,
konsumsi snack :
80 org x 9.000 x
10 kali =
7.200.000

7. PENGEMBANGAN
A. LANSIA
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

1 Posyandu lansia Untuk meningkatkan derjat Lansia (pra lansia, 10 Desa Pelaksana keg. 3 Petugas 3 Kader Bides dan kader Januari -Desembe
kesehatan lansia lansia,lansia resti) Lansisa desa

Transport
petugas 3 ptgs x
11 posyandu x
12 bln x 40.000 =
15.840.000
Transport kader
3 kader x 10 Ds x
12 Bln x 30.000 =
10.800.000
2 Home Care Meningkatkan kualitas hidup Lansia dengan total 10 Desa Dokter TIM 3 Petugas Bides Kader Januari -Desembe
pasien dan keluarga care (Kemandirian Puskesmas
B/C) Transport
Petugas 3
Petugas x 10
Desa x 12 blnx
40.000 =
14.400.000
3 Skrining kesehatan lansia Untuk mengidentifikasi ada Warga Negara yang 6395 Orang Dokter 3 Petugas Bidan Petugas Januari -Desembe
tidaknya penyakit atau berumur 60 th ke Laborat
kelainan yang sebelumnya atas
tidak diketahui

1). Stik GDS 1 x


256 x 130.000
=33.280.000 2).
Stik Asam Urat 1
x 256 x 130.000
= 33.280.000 3).
Stik Asam Urat 1
x 640 x 250.000
= 160.000.000

B. UKGS
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

1a Kunjungan Pasien Rawat Jalan Meningkatkan status Penduduk wilayah 4 % Jml Penduduk DRG. Alat-alat/instrumen Dokter Gigi 5 Jam/Hr Senin- 4% Jml
Gigi (Rajalgi) kesehatan gigi masyarakat kerja Puskesmas (= 2.519 Orang) HENDRASTUTI Gigi bahan & obat- Perawat Gigi Sabtu Penduduk
ERNANGSIH obatan gigi spt: Kapas, (=2.519 Oran
Spuit 3 ml, Alkohol,
Pov-Yod, CE, AF,
ART/GI, ZnPO4, ZOE,
Lidocaine, Adrenalin,
Albotyl,dll)

1b Rerata Kunj. Pasien Rajalgi per haridem idem 10 Orang/Hari idem 10 Orang/Har

2 Kunj. Baru Bumil ke Poli Gigi Promotif, preventif, kuratif, Kunj. Bumil baru ke 50% Bumil baru idem 50% Bumil Ba
peny. Gilut pada kelp rawan KIA
Bumil

3 Kunj. Baru Anak Prasekolah ke poliPromotif, preventif, kuratif, Kunj. Bumil baru ke 50% A- Pras Br idem 50% A-Pras B
peny. Gilut pada kelp rawan KIA
anak Prasekolah

4 Kunj. An. Sekolah dg Perwt Promotif, preventif, kuratif, Murid Kelas Selektif 80% Murid kelas SD/MI Hari Selasa, Hari 80% Murid
Paripurna/Komprehensip pd peny. Gilut pada kelp rawan SD dengan UKGS selektif yang perlu kamis, Hari Kelas Selektif
kelas selektif (Kelas 3 & Kelas 5) anak sekolah tahap III perawatan Sabtu yang perlu
perawatan
(yang dirujuk)

5 Pembinaan Kes. Gigi di SD/MI dg Promotif, preventif peny. Gilut SD/MI di Wilayah 60% Jml SD/MI SD/MI 12 Bln 30.000 x 2 OH x 60% Jml SD/M
UKS tahap II (Integrasi) pd Kelp rawan Anak Sekolah Kerja Puskesmas (=21 SD/MI) (disesuaikan dg 35 SD/MI (= 21 SD/MI)
SD/MI (35 SD/MI) kalender (transport
Akademik) Petugas) =
2.100.000
WKT INDIKATOR
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET P. JAWAB KEB. SUMBER DAYA MITRA KERJA PELAKSANAAN KEB. ANGGARAN KERJA

6 Pembinaan Kes. Gigi di SD/Mi dg Promotif, preventif, kuratif, SD/MI di Wilayah 12 Bln 20% Jml SD/M
UKGS Tahap III (selektif) peny. Gilut pada kelp rawan Kerja Puskesmas (disesuaikan dg (= 7 SD/MI)
anak sekolah SD/MI (35 SD/MI) kalender
akademik)
SD/MI
7 Pembinaan Kes. Gigi pd TK Promotif Kes. Gilut pada kelp TK di Wilayah Kerja 100% Jml. TK TK/PAUD 12 Bln 30.000 x 2 OH x 100% Jml. TK
rawan Anak Prasekolah (TK) Puskesmas (34 TK) 34 TK =
2.040.000

8 Pembinaan Kes. Gigi di Posyandu Promotif kes. Gilut pd Kelp 60% Jml. Desa & Desa Bidan 12 Bln 60% Jml Desa
(Desa UKGMD) atau Pert. Kader rawan Bumil & Balita 60% Jml. Posyandu 60% Jml.
Kes atau Keg. Kelas Bumil Resti (=6 Desa / 40 Posyandu (=6
Posyandu di Desa Posyandu) Desa 40
Binaan UKGMD Posyandu)
(=10 Desa ; 67
Posyandu)

Anda mungkin juga menyukai