JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN SATUAN ANGGARAN RENCANA AKSI JAWAB
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 BOBOT
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Meningkatnya Predikat Evaluasi BB Program Penunjang Cakupan Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran dan Persentase Penyediaan Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen 3 2 30,000,000.00
1 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 20%
Akuntabilitas Kinerja SAKIP oleh APIP Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Program dan Kegiatan Perangkat
Urusan Daerah daerah
2 Penyusunan dan Penyelarasan Rencana DPPA 2021 20%
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun (kali) 3 3 3 3 1,999,744,539.00
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 65%
Daerah administrasi Keuangan ASN Gaji dan Tunjangan beserta
Tambahan Penghasilan
Bulanan bagi ASN 2 Penyusunan Laporan Bulanan Kasubag Keuangan 20%
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel Paket 1 19,500,000.00
1 Pengadaan Mebeleur 70%
Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah
Daerah Kasubag Program
2 Laporan Pengadaan Mebeleur 30%
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Air, Telepon Rekening 6 6 6 6 72,000,000.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Listrik 70%
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang Terbayar
Kasubag Umum dan
2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan 15%
Kepegawaian
Evaluasi Pelaksanaan Jasa Komunikasi dan Sumber daya
3 15%
Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga Administrasi Kali 306 306 306 306 79,704,000.00 Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Rutin
1 10%
Umum Kantor yang Mendapatkan Jasa Pelaksanaan Adminsitrasi Perkantoran
Keuangan Selama Setahun
Penetapan dan Pembagian Tugas Tenaga Administrasi
2 Keuangan dan Tenaga Teknis yang dibutuhkan dalam 30%
Pelaksanaan administrasi Perkantoran
Kasubag keuangan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala
3 10%
Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran
Pembayaran upah Jasa Tenaga Admistras dan asuransi
4 ketenagakerjaan Jasa Tenaga Admistrasi & Tenaga 50%
Teknis Perkantoran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Pemeliharaan dan Paket 2 3 3 3 174,920,000.00
Penunjang Urusan Pemerintah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pembayaran Pajak tahunan Penyusunan Dokumen Rencana kegiatan Pemeliharaan
1 Rutin dan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kendaraan 10%
Daerah Perizinan Kendaraan Dinas (STNK) secara Rutin/berkala
Operasional atau Lapangan selama 1 tahun Anggaran Dinas, termasuk Pembayaran Pajak STNK Tahunan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan gedung Jenis 1 2 2 1 8,994,750.00 Menyusun dokumen rencana kegiatan Pemeliharaan Rutin
1 10%
Mesin Lainnya Kantor yang Dipelihara Perlatan Gedung Kantor
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung
2 50%
Kantor
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan
3 30%
Rutin Peralatan gedung Kantor
Evaluasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung
4 10%
kantor Kasubag keuangan &
Jumlah Perlengkapan gedung Jenis 1 5,490,000.00
Menyusun dokumen rencana kegiatan Pemeliharaan Rutin Kasubag Umum dan
kantor yang Dipelihara 1 Kepegawaian 10%
Perlengkapan Gedung Kantor
2 Meningkatnya Persentase 15% 15% 15% 25% Penanggulangan Bencana Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Rawan Persentase pelayanan informasi Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Pembayaran Media Kali 15 15 15 15 41,757,000.00
1 Penyusunan SK Kegiatan 10%
Kesiapsiagaan dan Kecamatan yang Penanggulangan Bencana Bencana Kabupaten/Kota rawan bencana Informasi dan Edukasi (KIE) yang Menyediakan Bahan
Penanggulangan Memiliki Peta Rawan Rawan Bencana Bacaan
Pelaksanaan penyebarluasan informasi penanggulangan
Kabupaten/Kota (Per Jenis 2 70%
Bencana Bencana bencana
Bencana)
Kasi Kesiapsiagaan
dan Pencegahan &
2 Meningkatnya Persentase Penanggulangan Bencana Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Rawan Persentase pelayanan informasi Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Pembayaran Media Kali 15 15 15 15 41,757,000.00
Kesiapsiagaan dan Kecamatan yang Penanggulangan Bencana Bencana Kabupaten/Kota rawan bencana Informasi dan Edukasi (KIE) yang Menyediakan Bahan
Penanggulangan Memiliki Peta Rawan Rawan Bencana Bacaan
1 4 Kabupaten/Kota9(Per Jenis 12 14 16 17
Bencana 2 Bencana 3 5 6 7 8 10 11 13 15
Bencana)
Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi
3 20%
penanggulagan bencana
Jumlah Sekolah yang menjadi Sekolah 7 7 8 8 Membuat SK Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Kasi Kesiapsiagaan
1 10%
Sasaran Sosialisasi Bencna di Sekolah dan Pencegahan &
Penanggulangan Bencana Kasi Pengurangan
Berkordinasi dengan pihak sekolah untuk melaksanakan
2 10%
sosialisasi Resiko Bencana dan
Memepersiapkan perlatan serta dokumen yang akan Pemberdayaan
3 Masyarakat 15%
disosialisasikan
Pelayanan Pencegahan dan Persentase Pelayanan Penyusunan Rencana Jumlah Kegiatan PRB yang Kegiatan 1 54,043,000.00 Membuat SK Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan
1 10%
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Dilaksanakan Resiko Bencana
terhadap Bencana
Kasi Kesiapsiagaan
Melakukan pencegahan dan pengurangan resiko bencana
2 dengan penyebarluasan informasi, memasang rambu- dan Pencegahan & 65%
Kasi Pengurangan
rambu bencana serta sosialisasi dsb
Resiko Bencana dan
Membuat laporan kegiatan pencegahan dan pengurangan Pemberdayaan
3 Masyarakat 15%
resiko bencana
Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko
4 10%
bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan Jumlah Pemantauan Lokasi Kali 20 20 20 21 22,205,700.00 Membuat SK Kegiatan Pemantauan Daerah Rawan
1 10%
untuk Pencegahan dan Daerah Rawan Bencana Bencana
Kesiapsiagaan
koordinasi dengan pihak setempat di daerah rawan Kasi Kesiapsiagaan
2 20%
bencana dan Pencegahan &
Kasi Pengurangan
3 melakukan pemantauan di daerah rawn bencana 50%
Resiko Bencana dan
Pemberdayaan
4 mebuat laporan dari hasil pemantauan Masyarakat 10%
3 Meningkatnya Persentase 25% 25% 25% 25% Penanganan Pascabencana Jumlah Laporan Hasil Laporan 1 73,510,200.00
1 Membuat SK Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 10%
Penanganan Rehabilitasi/Rekonstr Kabupaten Bone/Kota Monitoring dan Evaluasi Pasca
Pemulihan Pasca uksi Daerah Korban Bencana
2 Memonitoring rekonstruksi pasca bencana 35%
bencana Pasca Bencana
3 Mengevaluasi hasil rekonstruksi pasca bencana 35%
Meningkatnya Persentase 25% 25% 25% 25% Pelayanan Penyelamatan dan Persentase Pelayanan Pencarian, Pertolongan dan Jumlah Peninjauan Lokasi dan Kali 72 72 72 74 116,019,000.00 Membuat SK Kegiatan Peninjauan dan Penanganan
1 10%
Kesiapsiagaan dan Masyarakat Korban Evakuasi Korban Bencana penyelamatan dan evakuasi Evakuasi Korban Bencana Penanganan Korban Bencana Korban Bencana
Penanggulangan Bencana yang korban Kabupaten/Kota
Mengidentifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah
Bencana Tertangani Tepat 2 korban, kerusakan sarana dan prasarana gangguan fungsi 25%
Waktu sesuai SOP pelayanan umum serta pemerintahan