Anda di halaman 1dari 4

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021

JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA TARGET KINERJA PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN SATUAN ANGGARAN RENCANA AKSI JAWAB
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 BOBOT

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Meningkatnya Predikat Evaluasi BB Program Penunjang Cakupan Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran dan Persentase Penyediaan Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen 3 2 30,000,000.00
1 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 20%
Akuntabilitas Kinerja SAKIP oleh APIP Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Program dan Kegiatan Perangkat
Urusan Daerah daerah
2 Penyusunan dan Penyelarasan Rencana DPPA 2021 20%

3 Penyusunan dan Penyelarasan Pra RKA 2022 20%

4 Penyusunan dan Penyelarasan RKA 2022 20%

5 Penyusunan DPA 2022 20%

Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen 1 1 30,000,000.00


1 Penginputan Ranwal Renja 2022 dlm aplikasi SIPD 10%
Renstra dan Renja Perangkat
Daerah
2 Musrembang dan Forum OPD 15%
Kasubag Program
3 Penyusunan Rancangan Renja 2022 15%

4 Penyelarasan Program dan Kegiatan Renja 2022 15%

5 Penyusunan Perubahan Renstra 2018-2023 15%

6 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan 2021 15%

Penyusunan dan Penyelarasan Rancangan Akhir Renja


7 15%
Perubahan 2021
Jumlah Laporan Koordinasi Laporan 1
31,168,000.00 1 Koordinasi tentang perencaan BPBD 35%
dan Sinkronisasi Perencaan
Perangkat Daerah
Sinkronisasi data-data perencaan sesuai dengan aturan
2 65%
yang berlaku
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Dokumen 1 1 29,340,000.00 Pengumpulan bahan dan data penyusunan dokumen
1 10%
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi yang pelaporan kinerja Tahun 2020
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusun
2 Penyusuanan LPPD 20%

3 Penyusunan LKPJ 20%

4 Penyusunan LKjIP Kasubag Program 20%

Penyampaian Data penyusunan Capaian Kinerja BPBD


5 30%
Tahun 2020
Jumlah Pameran Kegiatan 1 15,000,000.00
1 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 75%
Pembangunan yang Diikuti

2 Evaluasi pelaksanaan pameran pembangunan 25%

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Penyusun Dokumen 1 20,310,000.00


1 Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan IV 10%
Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Triwulan I 10%

3 Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan I 10%

4 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan I 10%

5 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Triwulan II Kasubag 10%


Program/Kasubag
6 Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan II Keuangan 10%

7 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan II 10%

8 Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Triwulan III 10%

9 Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan III 10%

10 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan III 10%

Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun (kali) 3 3 3 3 1,999,744,539.00
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 65%
Daerah administrasi Keuangan ASN Gaji dan Tunjangan beserta
Tambahan Penghasilan
Bulanan bagi ASN 2 Penyusunan Laporan Bulanan Kasubag Keuangan 20%

Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan gaji dan


3 15%
Tunjangan
Administrasi Umum Perangkat Persentaase Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Penyediaan Alat Paket 6 6 6 6 67,648,829.00 Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Persediaan dan
1 20%
Daerah Administrasi Umum Perlengkapan Kantor Tulis Kantor Sesuai Rencana Dokumen Pembelian ATK
Kebutuhan
2 Pembelian ATK sesuai rencana kebutuhan 25%

Kasubag Umum dan


3 Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Barang ATK 20%
Kepegawaian
Stock Opname/Pelaporan Keadaan Barang Persediaan
4 20%
ATK
Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan
5 10%
Perlengkapan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Penyediaan Paket 3 3 3 3 46,464,000.00
1 Penyediaan Bahan Logistik 70%
Kantor Makanan dan Minuman Harian
Bagi Pegawai dan Tamu sesuai Kasubag Umum dan
Rencana Kebutuhan 2 Penyusunan Laporan Bulanan 15%
Kepegawaian

3 Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik 15%

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Penyediaan Paket 6 6 6 6 50,104,550.00


1 Penyediaan Bahan Cetak 70%
Penggandaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Penyediaan Paket 6 6 6 6 50,104,550.00
1 2 3 4 5 6 7 8 Penggandaan 9 Barang Cetakan10dan 11 12 13 14 15 16 17
Penggandaan Kasubag Umum dan
2 Penyusunan Laporan Bulanan 15%
Kepegawaian

3 Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan BahanCetak 15%

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Kegiatan yang Diikuti Kegiatan 20 19 18 18 352,892,000.00


Penugasan Aparatur dalam Pelaksanaan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Rangka Koordinasi dan
1 Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah 70%
Konsultasi
beserta pelaporan hasilnya

Kasubag keuangan &


Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Kasubag Umum dan
2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Kepegawaian 15%
Luar Daerah terkait tupoksi organisasi

3 Evaluasi Pelaksanaan Rapat2 15%

Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Pemeliharaan Website Kegiatan 1 15,000,000.00


Pemerintahan Berbasis Aplikasi/Data base yang
Elektronik pada SKPD Dikelola 1 Pelaksanaan Pemeliharaan Website Kasubag Program 100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pengadaan Barang Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel Paket 1 19,500,000.00
1 Pengadaan Mebeleur 70%
Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah
Daerah Kasubag Program
2 Laporan Pengadaan Mebeleur 30%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan Paket 1 20,280,000.00


1 Pengadaan Peralatan 70%
Lainnya Gedung Kantor

2 Laporan Pengadaan Peralatan 30%


Kasubag Program
Jumlah Pengadaan Paket 2 3 69,540,000.00
1 Pengadaan Perlengkapan 70%
Perlengkapan Gedung Kantor

2 Laporan Pengadaan Perlengkapan 30%

Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Air, Telepon Rekening 6 6 6 6 72,000,000.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Listrik 70%
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang Terbayar
Kasubag Umum dan
2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan 15%
Kepegawaian
Evaluasi Pelaksanaan Jasa Komunikasi dan Sumber daya
3 15%
Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Tenaga Administrasi Kali 306 306 306 306 79,704,000.00 Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Rutin
1 10%
Umum Kantor yang Mendapatkan Jasa Pelaksanaan Adminsitrasi Perkantoran
Keuangan Selama Setahun
Penetapan dan Pembagian Tugas Tenaga Administrasi
2 Keuangan dan Tenaga Teknis yang dibutuhkan dalam 30%
Pelaksanaan administrasi Perkantoran
Kasubag keuangan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala
3 10%
Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran
Pembayaran upah Jasa Tenaga Admistras dan asuransi
4 ketenagakerjaan Jasa Tenaga Admistrasi & Tenaga 50%
Teknis Perkantoran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Pemeliharaan dan Paket 2 3 3 3 174,920,000.00
Penunjang Urusan Pemerintah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pembayaran Pajak tahunan Penyusunan Dokumen Rencana kegiatan Pemeliharaan
1 Rutin dan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kendaraan 10%
Daerah Perizinan Kendaraan Dinas (STNK) secara Rutin/berkala
Operasional atau Lapangan selama 1 tahun Anggaran Dinas, termasuk Pembayaran Pajak STNK Tahunan

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas sesuai


2 Kasubag keuangan & 50%
kebutuhan
Kasubag Umum dan
3 Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kendaraan Dinas Kepegawaian 20%

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan


4 10%
Rutin Kendaraan Dinas

5 Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 10%

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan gedung Jenis 1 2 2 1 8,994,750.00 Menyusun dokumen rencana kegiatan Pemeliharaan Rutin
1 10%
Mesin Lainnya Kantor yang Dipelihara Perlatan Gedung Kantor
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung
2 50%
Kantor
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan
3 30%
Rutin Peralatan gedung Kantor
Evaluasi pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung
4 10%
kantor Kasubag keuangan &
Jumlah Perlengkapan gedung Jenis 1 5,490,000.00
Menyusun dokumen rencana kegiatan Pemeliharaan Rutin Kasubag Umum dan
kantor yang Dipelihara 1 Kepegawaian 10%
Perlengkapan Gedung Kantor

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Perlegkapan Gedung


2 50%
Kantor

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeliharaan


3 30%
Rutin Perlengkapan gedung Kantor

Evaluasi pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung


4 10%
kantor
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan 2 12,134,586.00
Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan
Lainnya 1 Peralatan/Perlengkapan Kebersihan dan Pekerjaan 10%
Perbaikan Kantor sesuai Rencana Kebutuhan Anggaran

Pelaksanaan Pengadaan Alat/ Perlengkapan kebersihan


2 Kasubag keuangan & 50%
dan Pekerjaan perbaikan kantor
Kasubag Umum dan
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Kepegawaian
3 15%
Peralatan/Perlengkapan Kebersihan
Stock Opname/Pelaporan Keadaan Barang Persediaan
4 15%
Peralatan/Perlengkapan Kebersihan

5 Evaluasi pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor 10%

2 Meningkatnya Persentase 15% 15% 15% 25% Penanggulangan Bencana Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Rawan Persentase pelayanan informasi Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Pembayaran Media Kali 15 15 15 15 41,757,000.00
1 Penyusunan SK Kegiatan 10%
Kesiapsiagaan dan Kecamatan yang Penanggulangan Bencana Bencana Kabupaten/Kota rawan bencana Informasi dan Edukasi (KIE) yang Menyediakan Bahan
Penanggulangan Memiliki Peta Rawan Rawan Bencana Bacaan
Pelaksanaan penyebarluasan informasi penanggulangan
Kabupaten/Kota (Per Jenis 2 70%
Bencana Bencana bencana
Bencana)

Kasi Kesiapsiagaan
dan Pencegahan &
2 Meningkatnya Persentase Penanggulangan Bencana Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Rawan Persentase pelayanan informasi Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Pembayaran Media Kali 15 15 15 15 41,757,000.00
Kesiapsiagaan dan Kecamatan yang Penanggulangan Bencana Bencana Kabupaten/Kota rawan bencana Informasi dan Edukasi (KIE) yang Menyediakan Bahan
Penanggulangan Memiliki Peta Rawan Rawan Bencana Bacaan
1 4 Kabupaten/Kota9(Per Jenis 12 14 16 17
Bencana 2 Bencana 3 5 6 7 8 10 11 13 15
Bencana)
Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi
3 20%
penanggulagan bencana
Jumlah Sekolah yang menjadi Sekolah 7 7 8 8 Membuat SK Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Kasi Kesiapsiagaan
1 10%
Sasaran Sosialisasi Bencna di Sekolah dan Pencegahan &
Penanggulangan Bencana Kasi Pengurangan
Berkordinasi dengan pihak sekolah untuk melaksanakan
2 10%
sosialisasi Resiko Bencana dan
Memepersiapkan perlatan serta dokumen yang akan Pemberdayaan
3 Masyarakat 15%
disosialisasikan

4 Melakukan Sosilisasi di sekolah sasaran 50%

5 Mebuat laporan hasil dari sosialisasi 5%

6 Evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi 10%

Pelayanan Pencegahan dan Persentase Pelayanan Penyusunan Rencana Jumlah Kegiatan PRB yang Kegiatan 1 54,043,000.00 Membuat SK Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan
1 10%
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Dilaksanakan Resiko Bencana
terhadap Bencana
Kasi Kesiapsiagaan
Melakukan pencegahan dan pengurangan resiko bencana
2 dengan penyebarluasan informasi, memasang rambu- dan Pencegahan & 65%
Kasi Pengurangan
rambu bencana serta sosialisasi dsb
Resiko Bencana dan
Membuat laporan kegiatan pencegahan dan pengurangan Pemberdayaan
3 Masyarakat 15%
resiko bencana
Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko
4 10%
bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan Jumlah Pemantauan Lokasi Kali 20 20 20 21 22,205,700.00 Membuat SK Kegiatan Pemantauan Daerah Rawan
1 10%
untuk Pencegahan dan Daerah Rawan Bencana Bencana
Kesiapsiagaan
koordinasi dengan pihak setempat di daerah rawan Kasi Kesiapsiagaan
2 20%
bencana dan Pencegahan &
Kasi Pengurangan
3 melakukan pemantauan di daerah rawn bencana 50%
Resiko Bencana dan
Pemberdayaan
4 mebuat laporan dari hasil pemantauan Masyarakat 10%

5 Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemantauan 10%

3 Meningkatnya Persentase 25% 25% 25% 25% Penanganan Pascabencana Jumlah Laporan Hasil Laporan 1 73,510,200.00
1 Membuat SK Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 10%
Penanganan Rehabilitasi/Rekonstr Kabupaten Bone/Kota Monitoring dan Evaluasi Pasca
Pemulihan Pasca uksi Daerah Korban Bencana
2 Memonitoring rekonstruksi pasca bencana 35%
bencana Pasca Bencana
3 Mengevaluasi hasil rekonstruksi pasca bencana 35%

4 Membuat laporan dari hasil rekonstruksi pasca bencana 10%

Evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi


5 10%
pasca bencana
Jumlah Lokasi yang kali 21 20 20 20 Membuat SK Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi
1 10%
diidentifikasi dan diverifikasi Kerusakan akibat Bencana
kondisi kerusakan dan Kasi Pemelihan
melakukan identifikasi dan verifikasi kerusakan dan Peningkatan Sosial
kerugian akibat bencana 2 70%
kerugian akibat bencana Ekonomi dan
membuat laporan dari hasil identikasi dan verifikasi Penanganan
3 10%
kerusakan akibat bencana Pengungsi & Kasi
Penilaian Kerusakan
4 Evaluasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan verifikasi dan Pemuliham 10%
Lingkungsn Fisik
Jumlah Paket Paket 2 249,974,042.00 Melakukan perencanaan dan penganggaran serta
1 10%
Rehabilitasi/Pemeliharaan pemebntukan tim
Jalan dan Jembatan yang
Terdanpak Bencana 2 Mengidentifikasi lokasi yang akan di rehab 15%

3 Melakukan pengawasan 15%

4 Melakukan monitoring evaluasi 15%

5 Melakukan Rehab jalan atau jembatan 45%

6 Evaluasi kegiatan rehabilitas/pemeliharaan 10%

Meningkatnya Persentase 25% 25% 25% 25% Pelayanan Penyelamatan dan Persentase Pelayanan Pencarian, Pertolongan dan Jumlah Peninjauan Lokasi dan Kali 72 72 72 74 116,019,000.00 Membuat SK Kegiatan Peninjauan dan Penanganan
1 10%
Kesiapsiagaan dan Masyarakat Korban Evakuasi Korban Bencana penyelamatan dan evakuasi Evakuasi Korban Bencana Penanganan Korban Bencana Korban Bencana
Penanggulangan Bencana yang korban Kabupaten/Kota
Mengidentifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah
Bencana Tertangani Tepat 2 korban, kerusakan sarana dan prasarana gangguan fungsi 25%
Waktu sesuai SOP pelayanan umum serta pemerintahan

Penanganan korban bencana dan pengerahan sumber


3 45%
daya
Mengirimkan laporan tentang perkembangan bencana dan
4 10%
upaya yang telah di lakukan Kasi Tanggap
Evaluasi pelaksanaan kegiatan peninjauan dan Darurat
5 10%
penanganan korban bencana
Jumlah Jasa/Upah Kerja dan Kali 276 276 276 276 828,000,000.00 Membuat SK Kegiatan Pemberdayaan posko Siaga
1 10%
Makan Minum TRC yang Bencana
melakukan Posko Siaga
Bencana 2 Memberikan upah kerja tenaga reaksi cepat 75%

3 Membuat laporan hasil posko masing-masing tim 5%

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan posko


4 10%
siaga bencana
Persentase Korban 23% 23% 22% 22% Penyediaan Logistik Jumlah Kebutuhan Dasar yang Jenis 10 29,000,000.00
1
Membuat SK Kegiatan Penyaluran Kebutuhan Dasar
10%
bencana yang Penyelamatan dan Evakuasi Tersalur terhadap Korban Terhadap Korban Bencana
Menerima Bantuan Korban Bencana Bencana
Penyusunan daftar penerima bantuan dengan
Sosial Selama Masa mengidentifikasi jumlah keluarga dengan menyusun daftar
2 15%
Tanggap Darurat penerima bantuan secara keseluruhan sesuai dengan
kelompok umur

Kasi Perbaikan dan


Bantuan Darurat
Menerima Bantuan Korban Bencana Bencana
Sosial Selama Masa
Tanggap Darurat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mengidentifikasi kebutuhan penerimabantuan dan


mengidentifikasi pihak-pihak yang dilibatkan dalam
3 15%
penyediaan bantuan serta menentukan jenis bantuan yang Kasi Perbaikan dan
diperlukan oleh penerima bantuan Bantuan Darurat

4 Menentukan jumlah bantuan yang akan disalurkan 10%

5 Mendistribusikan bantuan kepada korabn bencana 30%

6 Pencatatan dan pelaporan pendistribusian bantuan 10%

Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan


7 10%
kepada korban bencana

Watampone, 29 Januari 2021

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bone

DRAY VIBRIANTO, S.IP. M.Si


Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740315 199302 1 006

Anda mungkin juga menyukai